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BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2015 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

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BILANCIO DI PREVISIONE

Esercizio 2015

Modello n. 2(D.P.R. 31/01/1996 N. 194)

per comuni ed unioni di comuni

COMUNE DI CORROPOLI

BILANCIO DI PREVISIONE 2015Bilancio di previsione

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

3.685,2810.054,80

3.685,2810.054,80Fondo pluriennale vincolato di parte capitale

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 0,000,00

Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 314.418,99 0,00 314.418,99

Fondi Non Vincolati 0,00 0,00 314.418,990,00314.418,99

1ENTRATE TRIBUTARIE

Titolo I

1 01 CATEGORIA 1ª - ImposteIMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 9.039,05 7.000,00 7.000,000,000,001010101ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 5.159,38 0,00 0,000,000,001010102IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 53.246,33 30.000,00 30.000,000,000,001010103TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 0,00 360.000,00 360.000,000,000,001010112ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 154.985,82 150.000,00 150.000,000,000,001010182IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 1.151.883,24 1.200.000,00 1.200.000,000,000,001010194

Totale CATEGORIA 1ª 1.374.313,82 1.747.000,00 1.747.000,000,000,00

1 02 CATEGORIA 2ª - TasseTASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI

0,00 100,00 100,000,000,001020105

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOL IDIURBANI

402.108,01 0,00 0,000,000,001020106

37Pagina 2 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

6.336,18 6.000,00 6.000,000,000,001020108

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI(TARES)

259.557,51 0,00 0,000,000,001020182

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 0,00 790.000,00 1.036.046,700,00246.046,701020183

Totale CATEGORIA 2ª 668.001,70 796.100,00 1.042.146,700,00246.046,70

1 03 CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altreentrate tributarie proprie

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 568,46 1.000,00 1.000,000,000,001030109FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ART. 1 C.380 L. 228/2012

1.036.884,40 773.368,23 515.752,51257.615,720,001030202

Totale CATEGORIA 3ª 1.037.452,86 774.368,23 516.752,51257.615,720,00

1 01 CATEGORIA 1ª 1.374.313,82 1.747.000,00 1.747.000,000,000,001 02 CATEGORIA 2ª 668.001,70 796.100,00 1.042.146,700,00246.046,701 03 CATEGORIA 3ª 1.037.452,86 774.368,23 516.752,51257.615,720,00

Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie

Totale Titolo I 3.079.768,38 3.317.468,23 3.305.899,21257.615,72246.046,70

2ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E

TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLAREGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB.,

ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONIDELEGATE DALLA REGIONE

Titolo II

2 01 CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenticorrenti dello Stato

37Pagina 3 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE

399,97 1.000,00 1.000,000,000,002010113

CONTRIBUTI DELLO STATO PER FINALITA'DIVERSE.

1.933,00 500,00 1.000,000,00500,002010114

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATOFONDO PER SVILUPPO INVESTIMENTI

15.733,20 13.929,57 1.629,0112.300,560,002010117

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PERMINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF

6.210,31 3.297,97 3.297,970,000,002010119

TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO MINORGETTITO IMU

200.803,73 5.197,15 5.197,150,000,002010120

TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PERIMU SU IMMOBILI COMUNALI

27.854,12 22.789,73 22.789,730,000,002010121

TRASFERIMENTO CORRENTI DELLO STATO PERIMU TERRENI AGRICOLI

0,00 12.885,55 12.885,550,000,002010122

Totale CATEGORIA 1ª 252.934,33 59.599,97 47.799,4112.300,56500,00

2 02 CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenticorrenti dalla regione

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTEGRAZIONE CANONI

0,00 10.000,00 10.000,000,000,002020008

TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER DIRITTOALLO STUDI

5.201,20 25.000,00 32.500,000,007.500,002020119

TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FUNZIONISOCIO ASS

30.851,33 28.367,00 30.473,670,002.106,672020122

Totale CATEGORIA 2ª 36.052,53 63.367,00 72.973,670,009.606,67

2 05 CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenticorrenti da altri enti del settore pubblico

CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI 39.765,07 19.923,61 10.179,819.743,800,002050125CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER ATTIVITA' 3.000,00 0,00 0,000,000,002050193

37Pagina 4 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

DIVERSE

Totale CATEGORIA 5ª 42.765,07 19.923,61 10.179,819.743,800,00

2 01 CATEGORIA 1ª 252.934,33 59.599,97 47.799,4111.800,560,002 02 CATEGORIA 2ª 36.052,53 63.367,00 72.973,670,009.606,672 05 CATEGORIA 5ª 42.765,07 19.923,61 10.179,819.743,800,00

Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. dacontributi e trasf. correnti dello Stato, dellaRegione e di altri del sett. pubb., anche rapp.all'es. di funzioni delegate dalla Regione

Totale Titolo II 331.751,93 142.890,58 130.952,8921.544,369.606,67

3ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo III

3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici

DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE

13.487,20 13.000,00 8.000,005.000,000,003010126

DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE 8,58 100,00 100,000,000,003010127DIRITTI RILASCIO CARTE DI IDENTITA' 2.880,06 4.000,00 4.000,000,000,003010128RIMBORSO STAMPATI 2.941,02 250,00 250,000,000,003010129SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE D IREGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORMEDI LEGGE

1.701,94 4.000,00 3.000,001.000,000,003010130

PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 0,00 1.032,91 1.032,910,000,003010132PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA 86.455,00 95.000,00 90.000,005.000,000,003010133PROVENTI DI COLONIE CLIMATICHE DEI RAGAZ ZI 26.450,00 28.000,00 29.000,000,001.000,003010134

37Pagina 5 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI ANZIANI

62.701,00 87.500,00 73.000,0014.500,000,003010136

PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA DELLA DISTRIBUZIONE DEL GAS

182.855,76 150.000,00 150.000,000,000,003010138

PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI EHANDICAPPATI

799,74 2.000,00 1.000,001.000,000,003010139

PROVENTI DIVERSI 57.133,98 43.200,00 37.200,006.000,000,003010140PROVENTI ASILO NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA EPER I MINORI

20.166,10 29.000,00 35.000,000,006.000,003010202

Totale CATEGORIA 1ª 457.580,38 457.082,91 431.582,9132.500,007.000,00

3 02 CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'enteFITTI REALI DI FABBRICATI 39.169,08 25.000,00 25.000,000,000,003020141

Totale CATEGORIA 2ª 39.169,08 25.000,00 25.000,000,000,00

3 03 CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni ecrediti

INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 1.363,04 2.500,00 1.000,001.500,000,003030143

Totale CATEGORIA 3ª 1.363,04 2.500,00 1.000,001.500,000,00

3 05 CATEGORIA 5ª - Proventi diversiCONCORSI RIMBORSI RECUPERI VARI 0,00 11.100,00 4.500,006.600,000,003050003RIMBORSO DI SPESE DI PERSONALECOMANDATO PRESSO EN

34.799,21 37.850,01 34.535,043.314,970,003050185

PROVENTI IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZICOMMERCIALI

0,00 0,00 15.000,000,0015.000,003050186

Totale CATEGORIA 5ª 34.799,21 48.950,01 54.035,049.914,9715.000,00

37Pagina 6 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

3 01 CATEGORIA 1ª 457.580,38 457.082,91 431.582,9125.500,000,003 02 CATEGORIA 2ª 39.169,08 25.000,00 25.000,000,000,003 03 CATEGORIA 3ª 1.363,04 2.500,00 1.000,001.500,000,003 05 CATEGORIA 5ª 34.799,21 48.950,01 54.035,040,005.085,03

Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie

Totale Titolo III 532.911,71 533.532,92 511.617,9527.000,005.085,03

4ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA

TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DARISCOSSIONI DI CREDITI

Titolo IV

4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di benipatrimoniali

CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI)

411,77 50.000,00 50.000,000,000,004010145

Totale CATEGORIA 1ª 411,77 50.000,00 50.000,000,000,00

4 02 CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitaledallo Stato

CONTRIBUTI DELLO STATO PER EDILIZIA SCOLASTICA

650.000,00 236.575,30 886.575,300,00650.000,004020180

TRASFERIMENTI DELLO STATO PER SERVIZI DIPROTEZIONE CIVILE

268.076,38 122.415,71 119.319,393.096,320,004020191

ALTRI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLOSTATO

536.781,15 0,00 0,000,000,004020194

Totale CATEGORIA 2ª 1.454.857,53 358.991,01 1.005.894,693.096,32650.000,00

37Pagina 7 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

4 03 CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitaledalla regione

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RETI FOGNANTI

0,00 670.000,00 0,00670.000,000,004030028

ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE 0,00 575.000,00 275.000,00300.000,000,004030029CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTISTRAORDINA

0,00 100.000,00 0,00100.000,000,004030150

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER EDILIZIASCOLASTICA

0,00 740.210,00 740.210,000,000,004030153

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LAVORI SISTEMAZIONE

0,00 50.000,00 0,0050.000,000,004030155

ALTRI CONTRIBUTI DELLA REGIONE 0,00 681.048,73 71.205,54609.843,190,004030160CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGRAMMAREGIONALE DI STUDI MICROZONAZIONE SISMICA

16.000,00 0,00 3.200,000,003.200,004030195

Totale CATEGORIA 3ª 16.000,00 2.816.258,73 1.089.615,541.729.843,193.200,00

4 04 CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale daaltri enti del settore pubblico

CONTRIBUTO PROGETTAZZIONE OO.PP. VALORIZZAZIONE P

0,00 1.730.130,61 0,001.730.130,610,004040186

ALTRI CONTRIBUTI 0,00 475.253,65 475.253,650,000,004040196CONTRIBUTO INTERVENTI PER IL RISPARMIOENERGETICO

3.454,80 0,00 0,000,000,004040203

Totale CATEGORIA 4ª 3.454,80 2.205.384,26 475.253,651.730.130,610,00

4 05 CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale daaltri soggetti

PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E D

349.054,67 600.000,00 600.000,000,000,004050162

37Pagina 8 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

CONTRIBUTI DIVERSI 0,00 200.000,00 0,00200.000,000,004050164

Totale CATEGORIA 5ª 349.054,67 800.000,00 600.000,00200.000,000,00

4 01 CATEGORIA 1ª 411,77 50.000,00 50.000,000,000,004 02 CATEGORIA 2ª 1.454.857,53 358.991,01 1.005.894,690,00646.903,684 03 CATEGORIA 3ª 16.000,00 2.816.258,73 1.089.615,541.726.643,190,004 04 CATEGORIA 4ª 3.454,80 2.205.384,26 475.253,651.730.130,610,004 05 CATEGORIA 5ª 349.054,67 800.000,00 600.000,00200.000,000,00

Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti di capitale e dariscossioni di crediti

Totale Titolo IV 1.823.778,77 6.230.634,00 3.220.763,883.656.773,80646.903,68

5ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI

PRESTITI

Titolo V

5 01 CATEGORIA 1ª - Anticipazioni di cassaANTICIPAZIONE DI TESORERIA 0,00 1.000,00 1.000,000,000,005010001

Totale CATEGORIA 1ª 0,00 1.000,00 1.000,000,000,00

5 03 CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui eprestiti

MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI 0,00 280.000,00 0,00280.000,000,005030167

Totale CATEGORIA 3ª 0,00 280.000,00 0,00280.000,000,00

37Pagina 9 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

5 01 CATEGORIA 1ª 0,00 1.000,00 1.000,000,000,005 03 CATEGORIA 3ª 0,00 280.000,00 0,00280.000,000,00

Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti daaccensione di prestiti

Totale Titolo V 0,00 281.000,00 1.000,00280.000,000,00

6ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI

TERZI

Titolo VI

6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali alpersonale

45.436,48 150.000,00 150.000,000,000,00

6 02 Ritenute erariali 113.146,22 300.000,00 300.000,000,000,006 03 Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.375,60 20.000,00 20.000,000,000,006 04 Depositi cauzionali 1.200,00 10.000,00 10.000,000,000,006 05 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 29.931,81 175.000,00 675.000,000,00500.000,006 06 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizioeconomato

5.164,57 5.164,57 5.164,570,000,00

6 07 Depositi per spese contrattuali 1.657,24 10.000,00 10.000,000,000,00

Totale Titolo VI 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00

37Pagina 10 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE I - ENTRATA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

Accertamenti ultimoesercizio chiuso

Risorsa

Titolo I 3.079.768,38 3.317.468,23 3.305.899,2111.569,020,00 Titolo II 331.751,93 142.890,58 130.952,8911.937,690,00 Titolo III 532.911,71 533.532,92 511.617,9521.914,970,00 Titolo IV 1.823.778,77 6.230.634,00 3.220.763,883.009.870,120,00 Titolo V 0,00 281.000,00 1.000,00280.000,000,00 Titolo VI 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00

5.974.122,71 11.175.690,30 500.000,00 3.335.291,80 8.340.398,50Totale

Riepilogo dei titoli

Avanzo di amministrazione 314.418,990,00314.418,990,000,00

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 5.974.122,71 11.175.690,30 828.159,07 3.335.291,80 8.668.557,57

Fondo pluriennale vincolato 0,00 13.740,08 0,00 13.740,08

37Pagina 11 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,000,000,00

1SPESE CORRENTI

Titolo I

01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali diamministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 01 - Organi istituzionali,partecipazione e decentramento

Personale 47.155,37 56.823,69 72.603,690,0015.780,001010101Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.349,01 3.100,00 2.500,00600,000,001010102Prestazione di servizi 152.270,43 171.363,20 179.863,200,008.500,001010103Trasferimenti 287.267,74 6.000,00 16.000,000,0010.000,001010105Imposte e tasse 3.100,62 5.500,00 9.000,000,003.500,001010107

492.143,17 242.786,89 279.966,890,0037.180,00Totale

Servizio 01 02 - Segreteria generale, personalee organizzazione

Personale 96.195,27 116.290,84 120.294,440,004.003,601010201Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 25.108,70 38.500,00 40.500,000,002.000,001010202Prestazione di servizi 63.218,05 47.500,00 90.762,110,0043.262,111010203Utilizzo di beni di terzi 3.974,85 13.000,00 8.000,005.000,000,001010204Trasferimenti 31.379,04 42.278,33 44.928,330,002.650,001010205Imposte e tasse 5.116,54 5.404,27 5.797,870,00393,601010207

224.992,45 262.973,44 310.282,750,0047.309,31Totale

37Pagina 12 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato e controllo digestione

Personale 40.709,69 47.408,50 50.100,450,002.691,951010301Imposte e tasse 31.640,87 31.972,09 44.152,720,0012.180,631010307

72.350,56 79.380,59 94.253,170,0014.872,58Totale

Servizio 01 04 - Gestione delle entratetributarie e servizi fiscali

Personale 13.830,92 15.631,13 14.877,05754,080,001010401Imposte e tasse 1.026,18 1.534,93 1.265,33269,600,001010407

14.857,10 17.166,06 16.142,381.023,680,00Totale

Servizio 01 05 - Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5.163,54 4.941,56 4.439,00502,560,001010506

5.163,54 4.941,56 4.439,00502,560,00Totale

Servizio 01 06 - Ufficio tecnicoPersonale 84.465,99 94.345,19 102.175,950,007.830,761010601Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 34.056,51 61.000,00 64.000,000,003.000,001010602Prestazione di servizi 230.126,22 246.000,00 218.313,9027.686,100,001010603Trasferimenti 4.150,00 20.000,00 29.622,550,009.622,551010605Imposte e tasse 5.985,49 7.074,41 7.488,880,00414,471010607

358.784,21 428.419,60 421.601,286.818,320,00Totale

37Pagina 13 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Servizio 01 07 - Anagrafe, stato civile,elettorale, leva e servizio statistico

Personale 36.810,01 43.647,91 45.548,110,001.900,201010701Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.527,53 5.000,00 5.000,000,000,001010702Imposte e tasse 2.693,95 3.196,67 3.324,170,00127,501010707

41.031,49 51.844,58 53.872,280,002.027,70Totale

Servizio 01 08 - Altri servizi generaliInteressi passivi e oneri finanziari diversi 0,00 500,00 500,000,000,001010806Oneri straordinari della gestione corrente 8.956,01 10.000,00 10.000,000,000,001010808Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00 98.631,220,0098.631,221010810Fondo di riserva 0,00 1.380,00 16.000,000,0014.620,001010811

8.956,01 11.880,00 125.131,220,00113.251,22Totale

1.218.278,53 1.099.392,72 1.305.688,970,00206.296,25Totale Funzione 01

03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale

Servizio 03 01 - Polizia municipalePersonale 71.247,87 76.865,98 81.891,420,005.025,441030101Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 859,75 5.000,00 5.000,000,000,001030102Prestazione di servizi 615,52 5.000,00 5.000,000,000,001030103Imposte e tasse 5.062,16 5.849,20 6.480,000,00630,801030107

77.785,30 92.715,18 98.371,420,005.656,24Totale

77.785,30 92.715,18 98.371,420,005.656,24Totale Funzione 03

37Pagina 14 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 01 - Scuola maternaAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 5.864,84 9.000,00 9.000,000,000,001040102Prestazione di servizi 20.053,50 25.000,00 32.000,000,007.000,001040103

25.918,34 34.000,00 41.000,000,007.000,00Totale

Servizio 04 02 - Istruzione elementareAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.129,85 7.000,00 7.000,000,000,001040202Prestazione di servizi 20.664,61 25.000,00 25.000,000,000,001040203Interessi passivi e oneri finanziari diversi 22.495,30 22.136,42 21.012,561.123,860,001040206

51.289,76 54.136,42 53.012,561.123,860,00Totale

Servizio 04 03 - Istruzione mediaAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.001,91 4.000,00 4.000,000,000,001040302Prestazione di servizi 31.604,42 21.000,00 23.000,000,002.000,001040303Trasferimenti 1.500,00 2.000,00 6.000,000,004.000,001040305

35.106,33 27.000,00 33.000,000,006.000,00Totale

Servizio 04 05 - Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altri servizi

Personale 100.971,38 115.199,96 117.681,560,002.481,601040501Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 134.375,11 183.000,00 163.000,0020.000,000,001040502Prestazione di servizi 200.882,23 207.000,00 235.000,000,0028.000,001040503

37Pagina 15 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Trasferimenti 16.185,40 45.000,00 44.000,001.000,000,001040505Imposte e tasse 7.715,90 8.573,20 8.765,200,00192,001040507

460.130,02 558.773,16 568.446,760,009.673,60Totale

572.444,45 673.909,58 695.459,320,0021.549,74Totale Funzione 04

05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura edai beni culturali

Servizio 05 01 - Biblioteche, musei epinacoteche

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 2.000,00 2.000,000,000,001050102Prestazione di servizi 650,00 7.000,00 9.000,000,002.000,001050103

650,00 9.000,00 11.000,000,002.000,00Totale

Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali eservizi diversi nel settore culturale

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 1.000,00 1.000,000,000,001050202Prestazione di servizi 20.605,00 25.500,00 20.500,005.000,000,001050203Trasferimenti 5.550,00 6.000,00 6.000,000,000,001050205

26.155,00 32.500,00 27.500,005.000,000,00Totale

26.805,00 41.500,00 38.500,003.000,000,00Totale Funzione 05

06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo ericreativo

Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

37Pagina 16 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 6.109,94 8.000,00 8.000,000,000,001060202Prestazione di servizi 41.256,03 60.000,00 55.000,005.000,000,001060203Trasferimenti 5.000,00 10.000,00 10.000,000,000,001060205

52.365,97 78.000,00 73.000,005.000,000,00Totale

52.365,97 78.000,00 73.000,005.000,000,00Totale Funzione 06

07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico

Servizio 07 02 - Manifestazioni turisticheAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.988,03 4.000,00 4.000,000,000,001070202Prestazione di servizi 55.506,77 50.000,00 66.000,000,0016.000,001070203

60.494,80 54.000,00 70.000,000,0016.000,00Totale

60.494,80 54.000,00 70.000,000,0016.000,00Totale Funzione 07

08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo dellaviabilita' e dei trasporti

Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradalee servizi connessi

Personale 48.812,66 53.565,59 53.935,830,00370,241080101Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 16.882,27 45.500,00 45.500,000,000,001080102Prestazione di servizi 4.457,83 20.000,00 20.000,000,000,001080103Interessi passivi e oneri finanziari diversi 39.495,56 36.062,38 31.872,294.190,090,001080106Imposte e tasse 3.484,63 3.886,40 4.155,200,00268,801080107

113.132,95 159.014,37 155.463,323.551,050,00Totale

37Pagina 17 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e serviziconnessi

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.856,18 10.000,00 10.000,000,000,001080202Prestazione di servizi 227.529,05 290.000,00 225.000,0065.000,000,001080203

237.385,23 300.000,00 235.000,0065.000,000,00Totale

350.518,18 459.014,37 390.463,3268.551,050,00Totale Funzione 08

09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestionedel territorio e dell'ambiente

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione delterritorio

Prestazione di servizi 0,00 1.000,00 1.000,000,000,001090103

0,00 1.000,00 1.000,000,000,00Totale

Servizio 09 03 - Servizi di protezione civilePrestazione di servizi 6.000,00 6.000,00 6.000,000,000,001090303

6.000,00 6.000,00 6.000,000,000,00Totale

Servizio 09 04 - Servizio idrico integratoAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 30,20 5.000,00 5.000,000,000,001090402Prestazione di servizi 22.778,20 36.000,00 49.000,000,0013.000,001090403Interessi passivi e oneri finanziari diversi 575,46 408,56 321,8486,720,001090406

23.383,86 41.408,56 54.321,840,0012.913,28Totale

37Pagina 18 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Servizio 09 05 - Servizio smaltimento rifiutiAcquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 5.000,00 5.000,000,000,001090502Prestazione di servizi 735.315,01 11.000,00 11.000,000,000,001090503Trasferimenti 0,00 790.000,00 833.823,150,0043.823,151090505

735.315,01 806.000,00 849.823,150,0043.823,15Totale

Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri servizi territ. e amb.

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.592,48 6.200,00 6.200,000,000,001090602Prestazione di servizi 34.430,94 44.500,00 47.500,000,003.000,001090603

37.023,42 50.700,00 53.700,000,003.000,00Totale

801.722,29 905.108,56 964.844,990,0059.736,43Totale Funzione 09

10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20.863,85 15.000,00 20.000,000,005.000,001100102Prestazione di servizi 117.665,10 122.000,00 127.000,000,005.000,001100103

138.528,95 137.000,00 147.000,000,0010.000,00Totale

Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi alla persona

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.000,00 8.000,00 8.000,000,000,001100402Prestazione di servizi 156.017,52 181.000,00 169.000,0012.000,000,001100403

37Pagina 19 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Trasferimenti 120.340,60 129.000,00 172.991,600,0043.991,601100405

280.358,12 318.000,00 349.991,600,0031.991,60Totale

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico ecimiteriale

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 0,00 200,00 200,000,000,001100502Prestazione di servizi 2.450,00 3.000,00 6.000,000,003.000,001100503

2.450,00 3.200,00 6.200,000,003.000,00Totale

421.337,07 458.200,00 503.191,600,0044.991,60Totale Funzione 10

11 FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dellosviluppo economico

Servizio 11 03 - Mattatoio e servizi connessiPrestazione di servizi 400,00 500,00 500,000,000,001110303

400,00 500,00 500,000,000,00Totale

400,00 500,00 500,000,000,00Totale Funzione 11

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione edi controllo

1.218.278,53 1.099.392,72 1.305.688,970,00206.296,25

03 Funzioni di polizia locale 77.785,30 92.715,18 98.371,420,005.656,2404 Funzioni di istruzione pubblica 572.444,45 673.909,58 695.459,320,0021.549,7405 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 26.805,00 41.500,00 38.500,003.000,000,0006 Funzioni del settore sportivo e ricreativo 52.365,97 78.000,00 73.000,005.000,000,00

Riassunto TITOLO I - Spese correnti

37Pagina 20 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

07 Funzioni nel campo turistico 60.494,80 54.000,00 70.000,000,0016.000,0008 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 350.518,18 459.014,37 390.463,3268.551,050,0009 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

801.722,29 905.108,56 964.844,990,0059.736,43

10 Funzioni nel settore sociale 421.337,07 458.200,00 503.191,600,0044.991,6011 Funzioni nel campo dello sviluppo economico 400,00 500,00 500,000,000,00

Totale Titolo I 3.582.151,59 3.862.340,41 4.140.019,6276.551,05354.230,26

2SPESE IN CONTO CAPITALE

Titolo II

01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali diamministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 01 - Organi istituzionali,partecipazione e decentramento

Acquisizione di beni immobili 0,00 100.000,00 0,00100.000,000,002010101

0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale

0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale Funzione 01

04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 01 - Scuola maternaAcquisizione di beni immobili 0,00 336.575,30 236.575,30100.000,000,002040101

0,00 336.575,30 236.575,30100.000,000,00Totale

37Pagina 21 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Servizio 04 02 - Istruzione elementareAcquisizione di beni immobili 0,00 740.210,00 740.210,000,000,002040201

0,00 740.210,00 740.210,000,000,00Totale

Servizio 04 03 - Istruzione mediaAcquisizione di beni immobili 0,00 100.000,00 0,00100.000,000,002040301

0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale

Servizio 04 04 - Istruzione secondariasuperiore

Acquisizione di beni immobili 650.000,00 0,00 650.000,000,00650.000,002040401

650.000,00 0,00 650.000,000,00650.000,00Totale

650.000,00 1.176.785,30 1.626.785,300,00450.000,00Totale Funzione 04

05 FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura edai beni culturali

Servizio 05 02 - Teatri, attivita' culturali eservizi diversi nel settore culturale

Acquisizione di beni immobili 0,00 550.000,00 0,00550.000,000,002050201

0,00 550.000,00 0,00550.000,000,00Totale

0,00 550.000,00 0,00550.000,000,00Totale Funzione 05

37Pagina 22 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

06 FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo ericreativo

Servizio 06 02 - Stadio comunale, palazzodello sport ed altri impianti

Acquisizione di beni immobili 536.781,15 0,00 0,000,000,002060201

536.781,15 0,00 0,000,000,00Totale

536.781,15 0,00 0,000,000,00Totale Funzione 06

07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico

Servizio 07 01 - Servizi turisticiAcquisizione di beni immobili 0,00 59.843,19 0,0059.843,190,002070101

0,00 59.843,19 0,0059.843,190,00Totale

0,00 59.843,19 0,0059.843,190,00Totale Funzione 07

08 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo dellaviabilita' e dei trasporti

Servizio 08 01 - Viabilita', circolazione stradalee servizi connessi

Acquisizione di beni immobili 140.000,00 1.321.459,19 821.459,19500.000,000,002080101

140.000,00 1.321.459,19 821.459,19500.000,000,00Totale

Servizio 08 02 - Illuminazione pubblica e serviziconnessi

37Pagina 23 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Acquisizione di beni immobili 3.454,80 0,00 454,800,00454,802080201

3.454,80 0,00 454,800,00454,80Totale

143.454,80 1.321.459,19 821.913,99499.545,200,00Totale Funzione 08

09 FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestionedel territorio e dell'ambiente

Servizio 09 01 - Urbanistica e gestione delterritorio

Acquisizione di beni immobili 349.054,67 2.330.130,61 600.000,001.730.130,610,002090101

349.054,67 2.330.130,61 600.000,001.730.130,610,00Totale

Servizio 09 03 - Servizi di protezione civileIncarichi professionali esterni 16.000,00 0,00 12.800,000,0012.800,002090306Trasferimenti di capitale 268.076,38 122.415,71 119.319,393.096,320,002090307

284.076,38 122.415,71 132.119,390,009.703,68Totale

Servizio 09 04 - Servizio idrico integratoAcquisizione di beni immobili 0,00 670.000,00 0,00670.000,000,002090401

0,00 670.000,00 0,00670.000,000,00Totale

Servizio 09 06 - Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri servizi territ. e amb.

Acquisizione di beni immobili 0,00 100.000,00 0,00100.000,000,002090601

37Pagina 24 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00Totale

633.131,05 3.222.546,32 732.119,392.490.426,930,00Totale Funzione 09

10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 05 - Servizio necroscopico ecimiteriale

Acquisizione di beni immobili 411,77 50.000,00 50.000,000,000,002100501

411,77 50.000,00 50.000,000,000,00Totale

411,77 50.000,00 50.000,000,000,00Totale Funzione 10

12 FUNZIONE 12 - Funzioni relative a serviziproduttivi

Servizio 12 01 - Distribuzione gasAcquisizione di beni immobili 0,00 30.000,00 0,0030.000,000,002120101

0,00 30.000,00 0,0030.000,000,00Totale

0,00 30.000,00 0,0030.000,000,00Totale Funzione 12

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione edi controllo

0,00 100.000,00 0,00100.000,000,00

04 Funzioni di istruzione pubblica 650.000,00 1.176.785,30 1.626.785,300,00450.000,0005 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali 0,00 550.000,00 0,00550.000,000,0007 Funzioni nel campo turistico 0,00 59.843,19 0,0059.843,190,00

Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale

37Pagina 25 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti 143.454,80 1.321.459,19 821.913,99499.545,200,0009 Funzioni riguardanti la gestione del territorio edell'ambiente

633.131,05 3.222.546,32 732.119,392.490.426,930,00

10 Funzioni nel settore sociale 411,77 50.000,00 50.000,000,000,0012 Funzioni relative a servizi produttivi 0,00 30.000,00 0,0030.000,000,00

Totale Titolo II 1.963.778,77 6.510.634,00 3.230.818,683.729.815,32450.000,00

3SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Titolo III

01 FUNZIONE 1 - Funzioni generali diamministrazione, di gestione e di controllo

Servizio 01 03 - Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato e controllo digestione

Rimborso per anticipazioni di cassa 0,00 1.000,00 1.000,000,000,003010301Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti 127.980,10 131.551,32 126.554,704.996,620,003010303

127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00Totale

127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00Totale Funzione 01

01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione edi controllo

127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00

Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso diprestiti

Totale Titolo III 127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00

4SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Titolo IV

37Pagina 26 diData di stampa: 27/07/2015

PARTE II - SPESA (segue)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale 45.436,48 150.000,00 150.000,000,000,004000001Ritenute erariali 113.146,22 300.000,00 300.000,000,000,004000002Altre ritenute al personale per conto di terzi 9.375,60 20.000,00 20.000,000,000,004000003Restituzione di depositi cauzionali 1.200,00 10.000,00 10.000,000,000,004000004Spese per servizi per conto di terzi 29.931,81 175.000,00 675.000,000,00500.000,004000005Anticipazione di fondi per il servizio economato 5.164,57 5.164,57 5.164,570,000,004000006Restituzione di depositi per spese contrattuali 1.657,24 10.000,00 10.000,000,000,004000007

Totale Titolo IV 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00

Titolo I 3.582.151,59 3.862.340,41 4.140.019,620,00277.679,21 Titolo II 1.963.778,77 6.510.634,00 3.230.818,683.279.815,320,00 Titolo III 127.980,10 132.551,32 127.554,704.996,620,00 Titolo IV 205.911,92 670.164,57 1.170.164,570,00500.000,00

5.879.822,38 11.175.690,30 777.679,21 3.284.811,94 8.668.557,57Totale

Riepilogo dei titoli

Disavanzo di amministrazione 0,000,000,000,000,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 5.879.822,38 11.175.690,30 777.679,21 3.284.811,94 8.668.557,57

37Pagina 27 diData di stampa: 27/07/2015

SPESE CORRENTIRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto dibeni di

consumo e/o dimaterie prime

21 3 4

Prestazioni diservizi

Utilizzo di benidi terzi

5

Trasferimenti

6

Interessipassivi e oneri

finanziaridiversi

7

Imposte etasse

Oneristraordinari

della gestionecorrente

Ammortamentidi esercizio

Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1312111098

Funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo

Organi istituzionali, partecipazionee decentramento

72.603,69 2.500,00 179.863,20 0,00 16.000,00 0,00 0,009.000,00 0,00 279.966,89

Segreteria generale, personale eorganizzazione

120.294,44 40.500,00 90.762,11 8.000,00 44.928,33 0,00 0,005.797,87 0,00 310.282,75

Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato econtrollo di gestione

50.100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044.152,72 0,00 94.253,17

Gestione delle entrate tributarie eservizi fiscali

14.877,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.265,33 0,00 16.142,38

Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439,00 0,000,00 0,00 4.439,00

Ufficio tecnico 102.175,95 64.000,00 218.313,90 0,00 29.622,55 0,00 0,007.488,88 0,00 421.601,28

Anagrafe, stato civile, elettorale,leva e servizio statistico

45.548,11 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,003.324,17 0,00 53.872,28

Altri servizi generali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 10.000,000,00 0,00 125.131,22

16.000,0098.631,22Totale .............. 405.599,69 112.000,00 488.939,21 8.000,00 90.550,88 4.939,00 71.028,97 10.000,00 0,00 1.305.688,97

Funzioni di polizia locale

Polizia municipale 81.891,42 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,006.480,00 0,00 98.371,42

Totale .............. 81.891,42 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 6.480,00 0,00 0,00 98.371,42

Funzioni di istruzione pubblica

Scuola materna 0,00 9.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 41.000,00

Istruzione elementare 0,00 7.000,00 25.000,00 0,00 0,00 21.012,56 0,000,00 0,00 53.012,56

Istruzione media 0,00 4.000,00 23.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0,00 33.000,00

Assistenza scolastica, trasporto,refezione e altri servizi

117.681,56 163.000,00 235.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,008.765,20 0,00 568.446,76

Totale .............. 117.681,56 183.000,00 315.000,00 0,00 50.000,00 21.012,56 8.765,20 0,00 0,00 695.459,32

Funzioni relative alla cultura ed aibeni culturali

Biblioteche, musei e pinacoteche 0,00 2.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 11.000,00

Teatri, attivita' culturali e servizidiversi nel settore culturale

0,00 1.000,00 20.500,00 0,00 6.000,00 0,00 0,000,00 0,00 27.500,00

Totale .............. 0,00 3.000,00 29.500,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00

37Pagina 28 diData di stampa: 27/07/2015

SPESE CORRENTI (segue)RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto dibeni di

consumo e/o dimaterie prime

21 3 4

Prestazioni diservizi

Utilizzo di benidi terzi

5

Trasferimenti

6

Interessipassivi e oneri

finanziaridiversi

7

Imposte etasse

Oneristraordinari

della gestionecorrente

Ammortamentidi esercizio

Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1312111098

Funzioni del settore sportivo ericreativo

Stadio comunale, palazzo dellosport ed altri impianti

0,00 8.000,00 55.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,000,00 0,00 73.000,00

Totale .............. 0,00 8.000,00 55.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00

Funzioni nel campo turistico

Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Manifestazioni turistiche 0,00 4.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 70.000,00

Totale .............. 0,00 4.000,00 66.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Funzioni nel campo della viabilita' edei trasporti

Viabilita', circolazione stradale eservizi connessi

53.935,83 45.500,00 20.000,00 0,00 0,00 31.872,29 0,004.155,20 0,00 155.463,32

Illuminazione pubblica e serviziconnessi

0,00 10.000,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 235.000,00

Totale .............. 53.935,83 55.500,00 245.000,00 0,00 0,00 31.872,29 4.155,20 0,00 0,00 390.463,32

Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

Urbanistica e gestione del territorio 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 1.000,00

Servizi di protezione civile 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.000,00

Servizio idrico integrato 0,00 5.000,00 49.000,00 0,00 0,00 321,84 0,000,00 0,00 54.321,84

Servizio smaltimento rifiuti 0,00 5.000,00 11.000,00 0,00 833.823,15 0,00 0,000,00 0,00 849.823,15

Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri serviziterrit. e amb.

0,00 6.200,00 47.500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 53.700,00

Totale .............. 0,00 16.200,00 114.500,00 0,00 833.823,15 321,84 0,00 0,00 0,00 964.844,99

Funzioni nel settore socialeAsili nido, servizi per l'infanzia eper i minori

0,00 20.000,00 127.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 147.000,00

Assistenza, beneficenza pubblicae servizi diversi alla persona

0,00 8.000,00 169.000,00 0,00 172.991,60 0,00 0,000,00 0,00 349.991,60

Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 200,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6.200,00

Totale .............. 0,00 28.200,00 302.000,00 0,00 172.991,60 0,00 0,00 0,00 0,00 503.191,60

37Pagina 29 diData di stampa: 27/07/2015

SPESE CORRENTI (segue)RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI CORRENTI

Personale

Acquisto dibeni di

consumo e/o dimaterie prime

21 3 4

Prestazioni diservizi

Utilizzo di benidi terzi

5

Trasferimenti

6

Interessipassivi e oneri

finanziaridiversi

7

Imposte etasse

Oneristraordinari

della gestionecorrente

Ammortamentidi esercizio

Fondosvalutazione

crediti

Fondo diriserva

Totale

1312111098

Funzioni nel campo dello sviluppoeconomico

Mattatoio e servizi connessi 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 500,00

Totale .............. 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Funzioni relative a servizi produttivi

Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI .............. 659.108,50 414.900,00 1.621.439,21 8.000,00 1.163.365,63 58.145,69 90.429,37 10.000,00 98.631,22 16.000,00 4.140.019,620,00

37Pagina 30 diData di stampa: 27/07/2015

SPESE IN CONTO CAPITALERIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

12

Totale

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione dibeni immobili

Espropri e servitùonerose

21 3 4

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

Acquisizione dibeni mobili,

macchine edattrezzature

tecnico-scientifiche

5

Incarichiprofessionali

esterni

6

Trasferimenti dicapitale

7

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitali

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

111098

Utilizzo dibeni di terzi

perrealizzazioniin economia

Funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo

0,00Organi istituzionali, partecipazionee decentramento

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Gestione dei beni demaniali epatrimoniali

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni di istruzione pubblica

236.575,30Scuola materna 236.575,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

740.210,00Istruzione elementare 740.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Istruzione media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

650.000,00Istruzione secondaria superiore 650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

1.626.785,301.626.785,30 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni relative alla cultura ed aibeni culturali

0,00Teatri, attivita' culturali e servizidiversi nel settore culturale

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni del settore sportivo ericreativo

0,00Stadio comunale, palazzo dellosport ed altri impianti

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni nel campo turistico

0,00Servizi turistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni nel campo della viabilita' edei trasporti

821.459,19Viabilita', circolazione stradale eservizi connessi

821.459,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

454,80Illuminazione pubblica e serviziconnessi

454,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

37Pagina 31 diData di stampa: 27/07/2015

SPESE IN CONTO CAPITALE (segue)RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

12

Totale

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER INVESTIMENTI

Acquisizione dibeni immobili

Espropri e servitùonerose

21 3 4

Acquisto di benispecifici per

realizzazioni ineconomia

Acquisizione dibeni mobili,

macchine edattrezzature

tecnico-scientifiche

5

Incarichiprofessionali

esterni

6

Trasferimenti dicapitale

7

Partecipazioniazionarie

Conferimenti dicapitali

Concessioni dicrediti e

anticipazioni

111098

Utilizzo dibeni di terzi

perrealizzazioniin economia

821.913,99821.913,99 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni riguardanti la gestione delterritorio e dell'ambiente

600.000,00Urbanistica e gestione del territorio 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

132.119,39Servizi di protezione civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 0,00119.319,39 0,00 0,00

0,00Servizio idrico integrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00Parchi e servizi per la tutelaambientale del verde,altri serviziterrit. e amb.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

732.119,39600.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 119.319,39 0,00 0,00

Funzioni nel settore sociale

50.000,00Servizio necroscopico e cimiteriale 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

50.000,0050.000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funzioni relative a servizi produttivi

0,00Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00Totale .............. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI .............. 3.098.699,29 0,00 0,00 0,00 0,00 12.800,00 119.319,39 0,00 0,000,00 3.230.818,68

37Pagina 32 diData di stampa: 27/07/2015

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITIRIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

7

Totale

6

Rimborso di quota capitale didebiti pluriennali

Rimborso di prestitiobbligazionari

54

Rimborso di quota capitale dimutui e prestiti

2

Rimborso per anticipazioni dicassa

FUNZIONI E SERVIZI

INTERVENTI PER RIMBORSODI PRESTITI

Rimborso di finanziamenti abreve termine

1 3

Funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo

127.554,700,000,00126.554,701.000,00Gestione econ., finanziaria,programmaz., provveditorato econtrollo di gestione

0,00

127.554,700,000,00126.554,701.000,00Totale .............. 0,00

127.554,700,000,00126.554,701.000,00TOTALI .............. 0,00

37Pagina 33 diData di stampa: 27/07/2015

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONEQuadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

SPESE CORRENTITitolo I

FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica

Servizio 04 05 - Assistenza scolastica,trasporto, refezione e altri servizi

Personale 100.971,38 115.199,96 117.681,560,002.481,601040501Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 132.890,87 180.000,00 160.000,0020.000,000,001040502Prestazione di servizi 88.969,07 82.000,00 100.000,000,0018.000,001040503Trasferimenti 10.984,20 35.000,00 26.500,008.500,000,001040505

333.815,52 412.199,96 404.181,568.018,400,00Totale Servizio 04 05

333.815,52 412.199,96 404.181,568.018,400,00Totale Funzione 04

FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale

Servizio 10 01 - Asili nido, servizi per l'infanziae per i minori

Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 20.863,85 15.000,00 10.000,005.000,000,001100102Prestazione di servizi 117.665,10 122.000,00 122.000,000,000,001100103

138.528,95 137.000,00 132.000,005.000,000,00Totale Servizio 10 01

37Pagina 34 diData di stampa: 27/07/2015

FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONEQuadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Codice e Numero

1 2 3 4 5 6 7 8

AnnotazioniSOMME

RISULTANTIin diminuzionein aumento

VARIAZIONI

PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il presente bilancioPrevisioni definitive

esercizio in corsoDenominazione

InterventoImpegni ultimo esercizio

chiuso

Servizio 10 04 - Assistenza, beneficenzapubblica e servizi diversi alla persona

Prestazione di servizi 73.660,00 75.000,00 71.000,004.000,000,001100403

73.660,00 75.000,00 71.000,004.000,000,00Totale Servizio 10 04

212.188,95 212.000,00 203.000,009.000,000,00Totale Funzione 10

04 Funzioni di istruzione pubblica 333.815,52 412.199,96 404.181,568.018,400,0010 Funzioni nel settore sociale 212.188,95 212.000,00 203.000,009.000,000,00

Riassunto TITOLO I - Spese correnti

Totale Titolo I 546.004,47 624.199,96 607.181,5617.018,400,00

Titolo I 546.004,47 624.199,96 607.181,5617.018,400,00

546.004,47 624.199,96 0,00 17.018,40 607.181,56Totale

Riepilogo dei titoli

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 546.004,47 624.199,96 0,00 17.018,40 607.181,56

37Pagina 35 diData di stampa: 27/07/2015

4321

- QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE

CompetenzaSPESACompetenzaENTRATE

3.305.899,21Titolo I - Entrate tributarie

Titolo II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, dellaRegione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzionidelegate dalla Regione

130.952,89

Titolo III - Entrate extratributarie 511.617,95

7.169.233,93Totale entrate finali......................

Titolo V -

Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi

Entrate derivanti da accensione di prestiti 1.000,00

1.170.164,57

8.340.398,50Totale ......................

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da 3.220.763,88

Avanzo di amministrazione 314.418,99

8.668.557,57TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

Titolo I - Spese correnti 4.140.019,62

Titolo II - Spese in conto capitale 3.230.818,68

7.370.838,30Totale spese finali......................

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

127.554,70

1.170.164,57

Totale ...................... 8.668.557,57

0,00

8.668.557,57TOTALE COMPLESSIVO SPESE

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato di parte corrente 3.685,28

Fondo pluriennale vincolato di parte capitale 10.054,80

37Pagina 36 diData di stampa: 27/07/2015

(-)

4321

- RISULTATI DIFFERENZIALI -

NOTE SUGLI EQUILIBRICompetenzaRISULTATI DIFFERENZIALI

A) Equilibrio economico finanziario

Entrate titolo I - II - III 3.948.470,05

Spese correnti 4.140.019,62

Differenza...................... -191.549,57

Quote di capitale amm.to dei mutui 126.554,70

Differenza *...................... -318.104,27

B) Equilibrio finale

Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) 7.483.652,92

Spese finali (disav. + titoli I + II) 7.370.838,30

Finanziare

Impiegare 112.814,62Saldo netto da

(+)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

* La differenza di 318.104,27 è finanziata con

314.418,991) Avanzo di Amministrazione per Spese Correnti

3.685,282) F.P.V. CORRENTE

Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbrodell'ente

37Pagina 37 diData di stampa: 27/07/2015