relatÓrio de atividades 2016 -...
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RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
2016 Santa Casa de Capão Bonito
Sumário
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19
Apresentação
Informações Gerais
Diretoria
Convênios e Subvenções
Programa Sócios
Percentual de Filantropia
Atendimentos Pronto Socorro
Internações
Taxa de Ocupação
Paciente – Dia
Paciente – Dia por Especialidade
Serviço de Nutrição e Dietética
Lavanderia
Conquistas
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A Santa Casa de Capão Bonito desenvolve
suas atividades há mais de 79 anos, é referência
para uma micro-região com 05 municípios,
atingindo uma população de 100 mil habitantes,
contêm 71 l ei t os distribuí dos nas clinicas:
Médicas, Obstétrica, Cirúrgica e Ortopédica, onde
atende aproximadamente 3.243 internações por
ano, possui um Pronto Socorro que atende
58.399 pacientes por ano, 91,65% desses
atendimentos são realizados pelo SUS,
Prestando atendimento Médico-hospitalar aos
munícipes de Capão Bonito e região, é um
Entidade filantrópicas sem fins lucrativos,
declarada de Utilidade Pública Federal Estadual e
Municipal, e portadora do CEBAS (Certificado de
Entidade Beneficente na área da Saúde), busca
cumprir seus objetivos através de parcerias
desenvolvidas no setor público/privado, garantindo
desta forma meios para atender seus objetivos de
manter, ampliar e melhorar todos os serviços
prestados
Praticar um atendimento que envolve um
conjunto de ações de natureza individual e coletiva
para solução de problemas de saúde da população
com enfoque micro-regional, com a prestação de
atendimento eletivo de promoção e assistência à
saúde em regime de baixa e média complexidade,
dentro desse conceito é que a Santa Casa de
Capão Bonito tem buscado desenvolver suas
atividades.
Relatório de Atividades 2016
Apresentação
4 Relatório de Atividades 2016
HOSPITAL GERAL – ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS
O hospital está localizado em um terreno de 5.455,70 m2, tendo 4.603,60 m2 de área
construída, sendo sua forma de construção monobloco. Presta assistência médica hospitalar
em geral, diuturnamente, tem a disposição 71leitos, 52 deles são oferecidos ao Sistema
Único de Saúde, ou seja 73%, distribuídos nas Clínicas: Médica, Pediátrica, Cirúrgica,
Obstétrica, Ortopédica, etc. Conta com um Centro Cirúrgico com 03 salas, 02 Leitos de
recuperação e Centro Obstétrico separado com 02 salas obstétricas.
São oferecidos ainda atendimentos de urgência e emergência no Pronto Socorro, que
funciona no bloco hospitalar situado à rua Silva Jardim e Treze de Maio, e oferece: Sala de
drenagem, consultórios, sala de curativos, sala para inaloterapia, sala de recuperação,
sutura, sala de urgência, sala para gesso e recepção.
O seu funcionamento é ininterrupto. O setor de radiologia está instalado em anexo ao Pronto
Socorro. A população atendida pertence a diversos municípios da região, com uma
população estimada em 60 mil habitantes, sendo a forma de atendimentos de demanda
espontânea e referenciada.
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ADESÃO AO SUS
Mantém convênio com o SUS, e disponibiliza mais de 70% dos seus leitos ao atendimento da
clientela, proveniente do município de Capão Bonito e região. Tem como principal problema em
relação ao SUS sua baixa remuneração, e a falta de incentivo, seja para compra de equipamentos
ou para custeio da Entidade, tendo em vista o baixo poder aquisitivo dos munícipes da nossa região,
que pouco podem contribuir para uma Entidade mais resolutiva e eficiente. Quanto a Central de
Vagas que utiliza para transferir pacientes desta Entidade, o CROSS tem desenvolvido um bom
papel nesse sentido, sendo que a maioria dos pacientes são transferidos com sucesso.
INTERNAÇÕES
As internações são de média complexidade, sendo a resolutividade baixa em decorrência da
limitação de exames SADT's, onde contamos nessa área com exames: Patologia Clínica,
Radiodiagnósticos, Agência Transfusional, Eletrocardiograma, Glicosimetria, Tococardiografia,
Ultrassonografia, Endoscopia,Tomografia, sendo alguns desses SADT's realizados de forma
terceirizada.
AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO
O Pronto Socorro da Santa Casa de Capão Bonito é o único da nossa cidade e de Ribeirão
Grande, onde contamos com verbas Federal, Estadual municipais de custeio.
A demanda de paciente no Pronto Socorro é espontânea, sendo priorizadas as
Urgências/Emergências, nos casos mais críticos onde é necessário transferência para outros
centros, são realizadas via CROSS (Central Reguladora de Vagas).
Relatório de Atividades 2016
Informações
Gerais
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Tipo de Hospital:
Geral Médio Porte
71 Leitos
52 leitos SUS
19 leitos convênios e particulares
Especialidades
Clínica Médica, Clínica Cirúrgica,
Pediátrica,Ortopédica e Obstétrica
Prestação de Serviços
Sistema Único de Saúde – SUS
Convênios, Pacientes Carentes
Pacientes Particulares. Sócios
Médicos
20 Corpo Clínico - 8 Plantonistas
Funcionários
173, sendo 159 ativos, onde:
Equipe de Apoio: 83 Funcionários
Equipe de Enfermagem: 58 Funcionários
Equipe de Administração: 18 Funcionários
Afastados por doença ou outros:
14 Funcionários
Serviços
Serviços de Diagnóstico Terapêuticos
Radiologia, Ultrassom, Endoscopia,
Agência Transfusional, Tocardiografia
Serviços Terceirizados
Laboratório de Análises Clínicas.
Bloco Cirúrgico
Centro Cirúrgico com 03 salas,
Centro Obstétrico com 02 salas
Centro de material esterilizado,
01 leito de recuperação
Comissões
Controle de Infecção Hospitalar,
Comissão de Ética Médica
Comissão Interna Prevenção de Acidentes
Prontuários e Comissão de Óbitos
Serviços de Pronto Socorro
Atendimento de Urgência e Emergência
Serviços Próprios de Apoio
Nutrição e Dietética, Lavanderia e
Rouparia, Higiene, Manutenção,
Transporte
Semi – UTI - 04 leitos adultos - 02 infantis
Relatório de Atividades 2016
Informações
Gerais
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Provedor: SANDRO RODOLPHO
Vice-Provedor: MASARU ISHIHARA
1º Tesoureiro: ANTONIO OSMAR DE OLIVEIRA
2º Tesoureiro: VALDIREI DE SOUZA SANTOS
1º Secretario: CARLOS ALBERTO BERTONI
2º Secretario: JOEL MILTOM FERRAZ
Suplentes da Diretoria:
MARIO ALBERTO MASEDO MORETTO
CARLOS ALBERTO JUNQUEIRA DA CUNHA SOARES
Conselho Fiscal:
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA PASTORELLI
MARCO HENRY CACCIACARRO JUNIOR
CARLOS ALBERTO VENTURELLI
ENIO HERKES
ANDRÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA
Suplentes do Conselho Fiscal:
PEDRO ELCIO DE ALMEIDA RAGOZZINI e
CARLOS EDUARDO GARCIA
DIRETORIA MÉDICA
Diretor técnico: Dr. George Akio Miyamoto
Comissão de Ética Médica: Dr. Antonio Jackon T. de Almeida
Diretor Clinica Médica: Dr. Luis Takeo Kawai
Diretor Maternidade: Dr. Hélio Yukio Nomoto
Diretor Pediatria Berçário: Dr. Francisco de Sales Ramos
Diretor Banco de Sangue: Dr. Augusto Pedrosa
Diretor Cirúgica: Dr. Paulo Guércio
Diretor Pronto Socorro: Dr. Alex do Fundo
ADMINISTRAÇÃO
Coordenador Administrativo Nilton Soares de Lima
Enfermeira Responsável Lourdes Helena Brás de Almeida
Relatório de Atividades 2016
Diretoria
8 Relatório de Atividades 2016
Subvenções e
Convênios
3.394.367,56
784.167,04 LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 3.768/13 alt
p/ Lei 3.930/14
Complementação Plantões
Médicos Maternidade
01/01/2014
31/12/201510.000,00 24 240.000,00 110.000,00 120.000,00 10.000,00 -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
*Conv 022/13
Lei nº 3.852/13 alt
p/ Lei 3.973/14 alt
p/ Lei 4.084/15
Serviços Médicos
Hospitalares e
Ambulatoriais- SUS
01/10/2016
01/10/2017277.872,28 12 3.334.467,36 - - 555.744,56 2.778.722,80
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 3.988/142º Médico Plantonista
Pronto Socorro
01/01/2015
31/12/201548.000,00 12 576.000,00 528.000,00 48.000,00 -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 4.036/15 alt
p/ Lei 4.116/16
Programa Pró Santa Casa
2
01/01/2015
31/12/2015
31/03/2016
36.450,00 12 437.400,00 328.050,00 109.350,00 -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 4.064/15 Despesas Diversas01/05/2015
31/12/201616.922,38 20 338.447,60 101.534,28 203.068,56 33.844,76
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 4.105/15
Ações de
Urgência/Emergência
Pronto Socorro
01/10/2015
31/12/2016165.000,00 15 2.475.000,00 495.000,00 1.650.000,00 330.000,00
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 4.107/152º Médico Plantonista
Pronto Socorro
01/01/2016
31/12/201648.000,00 12 576.000,00 - 480.000,00 96.000,00
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 4.108/16Complementação Plantões
Médicos Maternidade
01/01/2016
31/12/201610.000,00 12 120.000,00 - 110.000,00 10.000,00
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
**Lei nº 4.146/16Programa Pró Santa Casa
2
01/04/2016
31/03/201736.450,00 12 437.400,00 - 291.600,00 145.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO
** Lei nº 4.146/16 Contabilizada no balanço até 31/12/2016 - Subvenção a receber referente a Dezembro de 2016 = 36.450,00 a Difereça para 145.800,00 refere-se as
contabilizações de Janeiro a Março de 2017.
** Lei nº 3.852/13 Convenio 022/13 alt pela Lei 3.973/14 alterada pela Lei 4.084/15 e Alterado pelo Termo Aditivo 001/2016, Contabilizada no balanço até 31/12/2016 -
Subvenção a receber referente a Dezembro de 2016 = 277.872,28 a Difereça para 2.778.722.80 refere-se as contabilizações de Janeiro a Outubro de 2017.
TOTAIS A RECEBER PELA VIGÊNCIA DAS LEI =>
TOTAIS A RECEBER PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO REF EXERCÍCIO DE 2016 =>
9 Relatório de Atividades 2016
Subvenções e
Convênios
139.999,98
139.999,98 LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 1.184/15
Serviços e Urgência e
Emergência e Procedimentos
de Ginecologia
01/01/2015
31/01/201520.950,00 1 20.950,00 - 20.950,00 - -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 1.184/15
Serviços e Urgência e
Emergência e Procedimentos
de Ginecologia
01/01/2015
31/01/20154.050,00 1 4.050,00 - 4.050,00 - -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 1.184/15
Serviços e Urgência e
Emergência e Procedimentos
de Ginecologia
01/02/2015
31/12/201525.950,00 11 285.450,00 - 259.500,00 25.950,00 -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 1.184/15 Programa Pró Santa Casa 201/01/2015
31/12/20154.050,00 11 44.550,00 - 40.500,00 4.050,00 -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 1.219/16
Serviços e Urgência e
Emergência e Procedimentos
de Ginecologia
31/03/2016
31/12/201641.266,67 9 371.400,00 - - 247.599,96 123.799,98
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Lei nº 1.219/16 Programa Pró Santa Casa 231/03/2016
31/12/20165.400,00 9 48.600,00 - - 32.400,00 16.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
TOTAIS A RECEBER PELA VIGÊNCIA DAS LEI =>
TOTAIS A RECEBER PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE REF EXERCÍCIO DE 2016 =>
3.316.950,00 LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Conv 120/2015
Custeio- Consumo e
Prestação de Serviços
(Programa Pró Santa Casa 2)
18/06/2015
18/06/201685.050,00 12 1.020.600,00 - 510.300,00 510.300,00 -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
Conv 332/2016
Custeio- Consumo e
Prestação de Serviços
(Programa Pró Santa Casa 2)
21/06/2016
31/12/201685.050,00 3 255.150,00 - 255.150,00 - -
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
**Conv 332/2016
Custeio- Consumo e
Prestação de Serviços
(Programa Pró Santa Casa 2)
21/06/2016
31/12/201680.797,50 3 242.392,50 - - - 242.392,50
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
**Conv 332/2016
Custeio- Consumo e
Prestação de Serviços
(Programa Pró Santa Casa 2)
21/06/2016
31/12/20164.252,50 3 12.757,50 - - - 12.757,50
LEI OBJETO VIGÊNCIA VALOR NR PARC TOTAL RECEBIDAS 2014 RECEBIDAS 2015 RECEBIDAS 2016 A RECEBER 2017
***Conv
551/2016
Custeio- Consumo e
Prestação de Serviços
(Programa Pró Santa Casa 2)
09/12/2016
31/12/201985.050,00 36 3.061.800,00 - - - 3.061.800,00
***Conv 551/2016 recebidos a partir de Janeiro de 2017 com redução de 5%, com alegação de falta de caixa pelo Estado e posteriormente as entidades receberão esta diferença no
futuro.
*CONVÊNIOS ESTADUAL
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - DRS XVI
TOTAIS A RECEBER PELA VIGÊNCIA DAS LEI =>
*Convênvios Estaduais são contabilizadas diretamenta na receita.
**Conv 332/2016 recebidos a partir de Janeiro de 2017 com redução de 5%, com alegação de falta de caixa pelo Estado e posteriormente as entidades receberão esta diferença no futuro.
10 Relatório de Atividades 2016
MÊSES Acumulado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Recebido na Santa Casa 154.530,90 15.095,00 12.225,00 14.423,00 13.163,60 13.199,00 11.859,00 12.963,00 12.320,00 12.834,00 11.624,30 12.030,00 12.795,00
Recebido em Domicilio 57.811,00 5.315,00 4.755,00 5.330,00 4.490,00 5.025,00 4.775,00 4.245,00 4.865,00 4.580,00 4.956,00 4.450,00 5.025,00
Cartão de Débito 2.441,00 185,00 205,00 345,00 180,00 260,00 15,00 210,00 291,00 345,00 120,00 190,00 95,00
Boletos Sicoob 15.697,50 902,50 1.787,50 1.377,50 922,50 1.307,50 1.382,50 1.497,50 1.292,50 1.392,50 947,50 1.457,50 1.430,00
Rendimento de Aplicações Sicoob 467,08 - - 59,12 54,00 23,87 48,08 46,33 51,25 47,25 45,16 45,05 46,97
Depósito Sócios Caixa 30,00 - 10,00 - - - - 10,00 - - - 10,00
Depósito Sócios Bradesco 1.020,00 - - - 20,00 500,00 - - - - 500,00 - -
Desconto do Pagto dos Médicos 4.085,00 - 895,00 315,00 355,00 315,00 355,00 200,00 335,00 335,00 335,00 335,00 310,00
Desconto em Folha dos Funcionários 12.650,00 1.070,00 1.070,00 1.085,00 1.075,00 1.085,00 1.055,00 1.065,00 1.055,00 1.045,00 1.035,00 1.015,00 995,00
TOTAL=> 248.732,48 22.567,50 20.947,50 22.934,62 20.260,10 21.715,37 19.489,58 20.226,83 20.219,75 20.578,75 19.562,96 19.522,55 20.706,97
2016
GRÁFICO DE ENTRADA DOAÇÕES DOS SÓCIOS -2016
O Programa Sócios, tem como finalidade gerar recursos
para que a Santa Casa possa continuamente investir em
melhoria de recursos e equipamentos para atender a comunidade.
Através de parcerias com médicos e empresas, tem buscado
oferecer àqueles que participa1m do projeto, benefícios em
atendimentos e serviços médicos e na rede comercial local.
MÊSES Acumulado Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Funcionários 38.933,56 2.738,40 2.657,40 2.756,72 2.623,00 2.695,80 2.613,56 3.906,60 2.671,00 2.619,96 3.672,36 5.211,70 4.767,06
FGTS 3.114,68 219,07 212,59 220,54 209,84 215,66 209,08 312,53 213,68 209,60 293,79 416,94 381,36
PIS 389,34 27,38 26,57 27,57 26,23 26,96 26,14 39,07 26,71 26,20 36,72 52,12 47,67
PROV 13 3.244,46 228,20 221,45 229,73 218,58 224,65 217,80 325,55 222,58 218,33 306,03 434,31 397,26
PROV FÉRIAS +1/3 3.188,36 304,27 295,27 306,30 291,44 299,53 290,40 434,07 296,78 291,11 102,01 144,77 132,42
PIS S/ PROV 13 32,44 2,28 2,21 2,30 2,19 2,25 2,18 3,26 2,23 2,18 3,06 4,34 3,97
FGTS S/ PROV 13 259,56 18,26 17,72 18,38 17,49 17,97 17,42 26,04 17,81 17,47 24,48 34,74 31,78
PIS S/ PROV FÉRIAS 31,88 3,04 2,95 3,06 2,91 3,00 2,90 4,34 2,97 2,91 1,02 1,45 1,32
FGTS S/ PROV FÉRIAS 255,07 24,34 23,62 24,50 23,32 23,96 23,23 34,73 23,74 23,29 8,16 11,58 10,59
CESTA BÁSICA 1.909,08 141,20 142,56 145,80 154,58 154,58 177,88 162,94 161,40 161,40 161,20 160,40 185,14
COMBUSTIVEL MOTO 1.350,12 100,00 125,00 100,00 80,00 150,00 120,00 75,00 150,03 120,00 150,02 60,05 120,02
MATERIAL EXP / ESCRITÓRIO 1.122,72 100,01 111,02 103,44 163,33 395,44 31,63 8,82 67,86 83,07 22,17 18,96 16,97
MATERIAL DE INFORMÁTICA 326,39 - 59,96 - 73,35 - - - 90,18 19,46 65,94 17,50
TELEFONE 3.145,81 247,88 251,60 246,88 252,31 256,79 269,59 266,05 261,08 267,13 271,17 275,13 280,20
Tarifas bancárias Boletos Sicoob 2.507,97 124,75 648,00 253,65 135,15 115,90 303,40 119,40 445,90 85,90 95,14 100,14 80,64
CORREIOS 450,95 41,10 70,80 59,10 44,10 27,60 20,10 18,70 68,60 37,40 - - 63,45
OUTROS CUSTOS / DESPESAS 1.502,18 - - - - - 230,00 232,00 585,50 6,24 101,00 77,44 270,00
TOTAL=> 61.764,58 4.320,18 4.868,73 4.497,97 4.317,82 4.610,09 4.555,31 5.969,09 5.308,04 4.191,64 5.314,28 7.021,57 6.789,86
RESULTADO 186.967,90 18.247,32 16.078,77 18.436,65 15.942,28 17.105,28 14.934,27 14.257,74 14.911,71 16.387,11 14.248,68 12.500,98 13.917,11
CUSTO OPERACIONAL DOS SÓCIOS - 2016
RESULTADO
Programa
Sócios
11 Relatório de Atividades 2016
Percentual de
Filantropia
% SUS SUS Não-SUS % SUS
Qtde. Pac-Dia Qtde. Pac-Dia Internação Qtde. Qtde. Ambulatório
Janeiro - 2016 196 597 25 52 91,99% 4.074 333 92,44% 91,99%
Fevereiro - 2016 212 788 25 79 90,89% 3.957 258 93,88% 90,89%
Março - 2016 258 651 29 61 91,43% 4.709 331 93,43% 91,43%
Abril - 2016 249 791 35 76 91,23% 4.921 354 93,29% 91,23%
Maio - 2016 267 769 41 114 87,09% 5.027 342 93,63% 87,09%
Junho - 2016 289 819 23 56 93,60% 4.677 306 93,86% 93,60%
Julho - 2016 266 718 27 71 91,00% 4.420 298 93,68% 91,00%
Agosto - 2016 243 655 24 64 91,10% 4.274 324 92,95% 91,10%
Setembro - 2016 229 650 15 30 95,59% 4.310 299 93,51% 95,59%
Outubro - 2016 238 609 26 53 91,99% 4.547 271 94,38% 91,99%
Novembro - 2016 232 598 19 46 92,86% 4.511 224 95,27% 92,86%
Dezembro - 2016 239 622 28 64 90,67% 4.680 214 95,63% 90,67%
Total (SEM INCENTIVO)- 2016 2.918 8.267 317 766 91,52% 54.107 3.554 93,84% 91,52%
Atualização do CNES (mais recente):02/2017 Competência Apresentação (Ano): 2016
Competência Internação Ambulatório
% SUS MensalMês / Ano
SUS Não-SUS
No Plano de Ação Regional (Portaria MS 1.970/2011 - Artigo 33) , preencha caso a entidade possua:
Sim / Não Máximo Obtido
Sim 1,50% 1,50%
Não 1,50% 0,00%
Sim 1,50% 1,50%
Não 1,50% 0,00%
Não 1,50% 0,00%
2016 foi de: 94,52%
I - Atenção obstétrica e neonatal:
II - Atenção oncológica;
III - Atenção às urgências e emergências;
IV - Atendimentos voltados aos usuários de álcool, crack e outras drogas; e
V - Hospitais de Ensino
Percentual de Atendimento ao SUS - TOTAL - no ano
12 Relatório de Atividades 2016
Estatística de Atendimento no Pronto Socorro
Por cidade e por faixa etária no período de
01/01/2016 à 31/12/2016
ESPECIFICACAO ATE 1 ANOS 2 A 12 13 A 19 20 A 49 50 OU MAIS T O T A L %
CAPAO BONITO 3.055 8.091 5.420 21.795 13.433 51.794 89,8
RIBEIRAO GRANDE 362 819 539 1.967 1.282 4.969 8,6
GUAPIARA 5 18 17 91 55 186 0,3
BURI 5 4 4 51 36 100 0,2
ITAPETININGA 5 9 4 36 15 69 0,1
SAO MIGUEL ARCANJO 2 2 3 48 14 69 0,1
SOROCABA 5 6 7 30 10 58 0,1
ITAPEVA 9 4 29 7 49 0,1
VOTORANTIM 1 4 25 13 43 0,1
SAO PAULO 3 2 25 9 39 0,1
OUTRAS CIDADES 22 29 20 144 70 285
T O T A I S 3.461 8.991 6.024 24.241 14.944 57.661
P O R C E N T A G E M 6 16 10 42 26 100
Atendimento
13 Relatório de Atividades 2016
CODIGO ESPECIFICACAO ATE 1 ANOS 2 A 12 13 A 19 20 A 49 50 OU MAIST O T A L %
SUS 3.340 8.556 5.803 22.822 13.586 54.107 94
IAMSPE 4 51 73 301 889 1.318 2,3
UNIMED 52 196 83 641 144 1.116 1,9
MEDIPLAN SAUDE 34 68 24 186 32 344 0,6
PARTICULAR 13 15 2 49 125 204 0,4
BRADESCO SAUDE 4 21 15 70 8 118 0,2
FAEC FUNDO DE ASSINT.EMPREGADOS CESP 4 37 8 50 11 110 0,2
SOCIOS SANTA CASA 2 4 2 15 38 61 0,1
APAS - ASSOC.POLICIAL DE ASSIST.A SAUDE 2 11 2 9 18 42 0,1
CABESP 1 20 20 41 0,1
OUTROS CONVÊNIOS 6 31 12 78 73 200
T O T A I S 3.461 8.991 6.024 24.241 14.944 57.661
P O R C E N T A G E M 6 16 10 42 26
Estatística de Atendimento no Pronto Socorro
Por convênio e por faixa etária no período de
01/01/2016 à 31/12/2016
Atendimento
14
Estatística de Internação por convênio
e por clínica no período de
01/01/2016 à 31/12/2016
CIDADE MÉDICA PEDIÁTRICA OBSTETRICIA CIRÚRGICA ORTOPEDICA T O T A L %
SUS 1.156 475 844 412 31 2.918 90
PLANO ECONOMICO (PARTICULAR) 4 55 67 4 130 4
IAMSPE 43 2 12 9 3 69 2,1
UNIMED 10 10 16 3 1 40 1,2
MEDIPLAN SAUDE 5 5 12 1 1 23 0,7
PARTICULAR 8 2 2 1 1 14 0,4
BRADESCO SAUDE 1 5 3 2 11 0,3
SOCIOS SANTA CASA 6 3 1 10 0,3
FAEC FUNDO DE ASSINT.EMPREGADOS CESP 3 1 4 0,1
SABESPREV 2 1 3 0,1
BRADESCO SAUDE (INDIVIDUAL) 2 2 0,1
SBC SOCIEDADE BENEFICENTE COOPERATIVA 2 2 0,1
APAS 1 1 2 0,1
INTERMEDICA 2 2 0,1
POSTAL SAUDE 1 1 0
ECONOMUS 1 1 0
AMIL 1 1 0
CABESP 1 1 0
SUL AMERICA 1 1 0
T O T A I S 1.243 497 954 499 42 3.235
P O R C E N T A G E M 38,42 15,36 29,49 15,43 1,3 100
M E D I A M E N S A L 101,89 40,74 78,2 40,9 3,44 265,2
Relatório de Atividades 2016
Atendimento
15
CIDADE MÉDICA PEDIÁTRICA OBSTETRICIA CIRÚRGICA ORTOPEDICA T O T A L %
CAPAO BONITO 1.070 430 803 307 34 2.644 81,7
RIBEIRAO GRANDE 151 54 111 35 5 356 11
GUAPIARA 8 6 23 29 1 67 2,07
SAO MIGUEL ARCANJO 2 1 8 37 48 1,48
BURI 4 5 5 31 45 1,39
GUAREI 29 1 30 0,93
TAQUARIVAI 1 12 1 14 0,43
ITAPETININGA 1 2 8 11 0,34
ITAPETINGA 4 4 0,12
ITAPEVA 2 2 0,06
PILAR DO SUL 2 2 0,06
SAO PAULO 1 1 2 0,06
CAMBE 1 1 0,03
INDAIATUBA 1 1 0,03
ITAPIRAPUA PAULISTA 1 1 0,03
LONDRINA 1 1 0,03
PORTO FELIZ 1 1 0,03
RIBEIRAO BRANCO 1 1 0,03
RIO CASCA 1 1 0,03
SOROCABA 1 1 0,03
VOTORANTIM 1 1 0,03
WENCESLAU BRAZ 1 1 0,03
T O T A I S 1.243 497 954 499 42 3.235
P O R C E N T A G E M 38,42 15,36 29,49 15,43 1,3 100
M E D I A M E N S A L 101,89 40,74 78,2 40,9 3,44 265,16
Estatística de Internação por cidade
e por clínica no período de
01/01/2016 à 31/12/2016
Relatório de Atividades 2016
Atendimento
16
CODIGO E S P E C I F I C A C A O MÉDICA PEDIÁTRICA OBSTÉTRICA CIRÚRGICA ORTOPÉDICA T O T A L %
UNIDADE CLINICA PEDIATRICA 497 497 15,36
UNIDADE DE MATERNIDADE 954 954 29,49
UNIDADE CLINICA MEDICA 1.243 1.243 38,42
UNIDADE CLINICA CIRURGICA 499 499 15,43
UNIDADE CLINICA ORTOPEDICA 42 42 1,3
T O T A I S 1.243 497 954 499 42 3.235
P O R C E N T A G E M 38,42 15,36 29,49 15,43 1,3 100
M E D I A M E N S A L 101,89 40,74 78,2 40,9 3,44 265,16
Taxa de Ocupação / Dia 2016
Relatório de Atividades 2016
SETOR DE INTERNACAO LEITOS / DIA TOTAL % MEDIO OCUPAÇÃO % INTERN TRANSFERENCIA ALTA PACIENTE/DIA OBITOS MEDIA MORT. I R ENTRADI S SAIDAS TOTAL MEDIA PERMAN
UNIDADE CLINICA CIRURGICA 4.392 12 31 499 496 1 0,2 0 0 1.362 3,7 2,74 41 6,1
UNIDADE CLINICA MEDICA 7.686 21 64,4 1.243 1.085 166 13,27 0 0 4.953 13,5 3,96 60 2,2
NIDADE CLINICA ORTOPEDICA 732 2 16,7 42 42 0 0 0 122 0,3 2,9 21 15
UNIDADE CLINICA PEDIATRICA 5.124 14 44,5 497 486 7 1,42 0 0 2.280 6,2 4,62 35 5,8
UNIDADE DE MATERNIDADE 6.954 19 45,8 954 954 1 0,1 0 0 3.182 8,7 3,33 50 3,9
T O T A I S 24.888 68 47,8 3.235 3.063 175 5,4 0 0 11.899 32,5 3,67 48 4
Paciente Dia 2016
ESPECIALIDADE LEITOS / DIA TOTAL% MEDIOP A C I E N T E S OCUPA % INTERN TRANSFERENCIA ALTA PACIENTE/DIA OBITOS MEDIA MORT. I R ENTRADI S SAIDAS TOTAL MEDIA PERMAN I.R. I.S.
CIRURGICA 5,7 523 521 0 1.420 3,9 2,73
MEDICA 20,4 1.273 1.111 171 13,34 5.079 14 3,96
OBSTETRICA 12,7 953 953 0 3.173 8,7 3,33
PEDIATRICA 8,9 486 478 4 0,83 2.227 6,1 4,62
T O T A I S 24.888 68 47,8 3.235 3.063 175 5,4 11.899 33 3,67 48 4
Paciente Dia por especialidade 2016
Atendimento
17
SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - SND / ESTATÍSTICA GERAL DE REFEIÇÕES - 2016
MÊS CAFÉ ALMOÇO LANCHE JANTAR CEIA TOTAL PARCIAL
Nº MÊS MÉDIA DIA Nº MÊS MÉDIA DIA Nº MÊS MÉDIA DIA Nº MÊS MÉDIA DIA Nº MÊS MÉDIA DIA
Janeiro 1085 35 1193 38,5 990 31,9 1249 40,2 244 7,8 4761
Fevereiro 1096 37,7 1085 37,4 1185 40,8 1263 43,5 662 22,8 5291
Março 1307 42,2 1274 41 1262 40,7 1540 49,6 774 24,9 6157
Abril 1509 50,3 1411 47 1399 46,6 1603 53,4 815 27,1 6737
Maio 1432 46,2 1396 45 1344 43,3 1601 51,6 844 27,2 6617
Junho 1349 44,9 1359 45,3 1347 44,9 1602 53,4 746 24,8 6403
Julho 1349 43,5 1270 40,9 1231 39,7 1411 45,5 770 24,8 6031
Agosto 1175 37,9 1103 35,5 1127 36,3 1258 40,5 686 22,1 5349
Setembro 1125 37,5 1029 34,3 1075 35,8 1250 41,6 685 22,8 5164
Outubro 1057 34,1 1021 32,9 953 30,7 1152 37,1 622 20 4805
Novembro 1029 34,3 956 31,8 963 32,1 1101 36,7 766 25,5 4815
Dezembro 1094 35,3 991 31,9 1024 33 1246 40,1 692 22,3 5047
Total 14607 39,9 14088 38,4 13900 37,9 16276 44,4 8306 22,6 67177
Relatório de Atividades 2016
Atendimento
18
ESTATÍSTICA MENSAL DA LAVANDERIA 2016 CENTRO DE CUSTO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
Berçario 267 249 341 347 485 347 358 333 228 320 227 257
Centro Cirurgico 767 760 759 782 863 876 928 759 888 704 587 464
Centro Obstétrico 886 774 855 921 966 917 924 782 800 687 830 617
Clínica Cirurgica 838 767 820 831 908 898 984 828 762 752 674 438
Clínica Médica 738 730 899 921 1131 972 952 855 711 918 836 846
Clínica Pediátrica 351 369 456 517 700 592 527 370 293 413 326 316
Maternidade 916 837 927 867 997 995 996 859 800 777 676 652
Ortopedia 27
Pronto Socorro 874 831 931 886 995 931 913 877 797 882 825 913
Radiologia 3 21 8
Higienização 410 420 374 384 459 431 416 421 497 323 296 306
Lavanderia 88 99 36 30 35 95 96 79 111 47 41 31 Serviço de Nutrição e
Dietética 3
Médicos 66 56 37 39 85 81 92 82 59 61 74 52
Administração 28 15 1 24 24 23 46 2
Novo 8 16 67 18
Fisioterapia 29 26 14 30 38 30 46 25 17 6
Manchado 186 221 259 236 274 293 310 339 294 284 239 237
TOTAL MENSAL 6452 6154 6710 6779 7976 7557 7568 6653 6311 6190 5645 5129
Relatório de Atividades 2016
Atendimento
19
Para viabilizar um melhor acesso de
usuários do hospital e visitantes A
Santa Casa realizou a reforma e
estruturação dessas áreas para
oferecer melhores condições de
circulação e movimentação pelo
hospital.
Conquistas
Acessos de Visitantes e Área Administrativa
Relatório de Atividades 2016
20
O Projeto executou a pintura e
correção de infiltrações e fissuras
nas paredes de toda a área
administrativa do hospital.
Nas escadas de acesso à
maternidade e policlínica foram
refeitos o piso e instalados
corrimão de segurança para
garantir total acessibilidade aos
usuários e colaboradores do
hospital.
Essas medidas visam trazer mais
humanização aos pacientes que
terão áreas seguras de
movimentação pelo hospital
evitando possíveis quedas e outros
incidentes eventuais.
Relatório de Atividades 2016
Conquistas
21
Conquistas
Lavanderia
Outra conquista significativa no ano de
2016 foi sem dúvida a readequação da
lavanderia em outra área do hospital.
A lavanderia funcionava na parte antiga
do prédio juntamente com a clínica
médica e a pediatria. Com a desativação
dessa área, a lavanderia também
precisava também ser instalada em uma
nova área.
Em 2016 a Santa Casa conseguiu
implantar a lavanderia em uma nova com
instalações melhores e localizada numa
parte do hospital com melhor acesso.
Relatório de Atividades 2016
22 Relatório de Atividades 2016
Sem mais,
Capão Bonito, 30 de março de 2017
Sandro Rodolpho
Provedor
23