세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과...

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세출예산사업명세서 부서: 안전건설과 정책: 행정운영경비(안전건설과) 단위: 기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2019년도 본예산 일반회계 안전건설과 안전건설과 20,873,166 24,727,013 3,853,847 448,968 6,390,000 623,248 13,410,950 행정운영경비(안전건설과) 86,106 83,986 2,120 기본경비 86,106 83,986 2,120 기본경비 80,706 78,586 2,120 201 일반운영비 21,346 21,346 0 01 사무관리비 21,250 21,250 0 ○기준경비 15,840 ― 급량비 8,640 ― 일반수용비 7,200 ○각종장비 유지관리비 5,410 ― 복사기 1,650 ― 프린터기 3,600 ― 팩스 160 8,000*3*12*30240,000*30550,000*3450,000*880,000*202 공공운영비 96 96 0 ○유선방송료 96 8,000*1*12202 여비 59,360 57,240 2,120 01 국내여비 59,360 57,240 2,120 ○여비 59,360 ― 관내 53,760 ― 관외 5,600 160,000*28*12200,000*28업무추진비 일반 5,400 5,400 0 203 업무추진비 5,400 5,400 0 04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0 ○부서운영업무추진비(기준액) 5,400 450,000*12군민이 체감하는 재난안전 추진 494,013 337,089 156,924 1,410 19,445 473,158 재난안전 종합 관리 494,013 337,089 156,924 1,410 19,445 473,158 재난안전사고예방 13,340 12,940 400 201 일반운영비 11,540 10,500 1,040 01 사무관리비 11,540 10,500 1,040 ○안전관리기본계획 책자 유인 2,100 42,000*50

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Page 1: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전건설과

정책: 행정운영경비(안전건설과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 안전건설과

안전건설과 20,873,166 24,727,013 △3,853,847

국 448,968

균 6,390,000

도 623,248

군 13,410,950

행정운영경비(안전건설과) 86,106 83,986 2,120

기본경비 86,106 83,986 2,120

기본경비 80,706 78,586 2,120

201 일반운영비 21,346 21,346 0

01 사무관리비 21,250 21,250 0

○기준경비 15,840

― 급량비 8,640

― 일반수용비 7,200

○각종장비 유지관리비 5,410

― 복사기 1,650

― 프린터기 3,600

― 팩스 160

8,000원*3식*12월*30명

240,000원*30명

550,000원*3대

450,000원*8대

80,000원*2대

02 공공운영비 96 96 0

○유선방송료 968,000원*1대*12월

202 여비 59,360 57,240 2,120

01 국내여비 59,360 57,240 2,120

○여비 59,360

― 관내 53,760

― 관외 5,600

160,000원*28명*12월

200,000원*28명

업무추진비 일반 5,400 5,400 0

203 업무추진비 5,400 5,400 0

04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0

○부서운영업무추진비(기준액) 5,400450,000원*12월

군민이 체감하는 재난안전 추진 494,013 337,089 156,924

국 1,410

도 19,445

군 473,158

재난안전 종합 관리 494,013 337,089 156,924

국 1,410

도 19,445

군 473,158

재난안전사고예방 13,340 12,940 400

201 일반운영비 11,540 10,500 1,040

01 사무관리비 11,540 10,500 1,040

○안전관리기본계획 책자 유인 2,10042,000원*50부

Page 2: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○안전문화운동 및 안전점검의날 홍보물 제작

7,200

○안전관리 민관협력위원회 위원 참석수당

2,240

600,000원*12월

70,000원*16명*2회

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

○안전건설업무 및 재난관리업무 추진

1,8001,800,000원

재난상황실 운영관리 47,314 37,754 9,560

201 일반운영비 41,314 37,754 3,560

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○재해대책상황실 근무자 급식비

3,0008,000원*15명*25일

02 공공운영비 38,314 34,754 3,560

○크로샷 사용료 5,000

○원격무선재난방송시스템 관리대행수수료(12개

소) 6,000

○재난 예경보 시스템 전기요금 5,040

― 재해문자전광판(문자) 600

― 재해문자전광판(동영상)전기요금

3,000

― 재난감시용 CCTV 전기요금

1,440

○재난 예경보 시스템 통신비 15,924

― 재해문자전광판(문자,동영상)

840

― 재난감시용 CCTV 회선료

9,600

― 수위관측기 회선료 360

― 원격무선재난방송시스템(이동전화)

3,000

― 원격무선재난방송시스템(사용료)

360

― 재해대책업무용 행정통신전화 회선사용료(

기본료) 504

― 재해대책업무용 행정통신전화 회선사용료(

사용료) 1,260

○재난 예경보 시스템 유지보수비 6,350

― 재해문자전광판 유지보수비

1,000

― 재난감시용 CCTV 유지보수비

1,500

― 재난상황실장비 유지보수비(위성전화기 등)

1,000

― 원격무선재난방송시스템 유지보수비

2,850

50원*10일*5월*1,000명*2통화

500,000원*12월

50,000원*12월

250,000원*12월

15,000원*8대*12월

70,000원*12월

100,000원*12월*8대

15,000원*12월*2대

250,000원*12월

30,000원*12월

3,000원*12월*14회선

50원*15일*10회*12월*14회선

1,000,000원*1식

500,000원*3대

1,000,000원*1식

50,000원*57개소

Page 3: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 6,000 0 6,000

01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

○2019년 재난안전통신망 구축사업관련 단말기

구입 6,0001,500,000원*4대

재난 취약가구 안전관리 81,600 14,400 67,200

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○재난안전취약가구 안전점검 및 정비(난방, 수

도 등) 6,000200,000원*30가구

206 재료비 1,600 1,600 0

01 재료비 1,600 1,600 0

○재난안전취약가구 정비사업추진 자재 구입비

1,60020,000원*80가구

301 일반보상금 67,200 0 67,200

12 기타보상금 67,200 0 67,200

○재난취약계층 주택용 소방시설 설치 지원(소

화기,단독형경보기 등) 67,20040,000원*1,680세대

308 자치단체등이전 6,800 6,800 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,800 6,800 0

○재난안전취약가구 안전점검 및 정비(전기 등)

6,80085,000원*80가구

종합안전교육체험관 운영관리 198,940 167,595 31,345

307 민간이전 195,440 165,600 29,840

05 민간위탁금 195,440 165,600 29,840

○종합안전교육체험관 운영 195,440195,440,000원

401 시설비및부대비 3,500 0 3,500

01 시설비 3,500 0 3,500

○종합안전교육체험관 비가림시설 설치

3,5003,500,000원*1식

어린이놀이시설 관리 및 지원 10,000 13,500 △3,500

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○어린이놀이터 정기검사 수수료지원

10,000250,000원*40개소

안전관리자문단 운영 10,640 6,240 4,400

201 일반운영비 10,000 5,600 4,400

01 사무관리비 10,000 5,600 4,400

○안전관리자문단운영(회의참석 포함) 및 활동

10,000100,000원*20명*5회

301 일반보상금 640 640 0

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부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 640 640 0

○행사참석자 급량비 6408,000원*20명*4회

여름철 물놀이 사고예방 60,645 55,600 5,045

101 인건비 53,445 48,250 5,195

04 기간제근로자등보수 53,445 48,250 5,195

○물놀이 안전시설 제초작업 인부임

539

○물놀이 안전관리요원 인부임

48,096

○물놀이 안전관리요원 4대보험료 등

4,810

89,760원*6일*1명

66,800원*80일*9명

48,096,000원*10%

201 일반운영비 2,700 3,000 △300

01 사무관리비 1,200 1,500 △300

○물놀이 안전사고예방 홍보물 등 제작

1,200400,000원*3개소

02 공공운영비 1,500 1,500 0

○물놀이 안전시설 유지보수 1,500250,000원*6개소

301 일반보상금 4,500 4,350 150

12 기타보상금 4,500 4,350 150

○여름철 물놀이 안전사고예방활동 참여자 실비

보상 4,50030,000원*150명

물놀이 안전시설 설치 2,820 0 2,820

국 1,410

도 423

군 987

201 일반운영비 2,820 0 2,820

국 1,410

도 423

군 987

01 사무관리비 2,820 0 2,820

○물놀이 안전시설 설치 2,8202,820,000원

국 1,410

도 423

군 987

시내버스 활용 안전캠페인 12,000 18,400 △6,400

도 3,600

군 8,400

201 일반운영비 12,000 18,400 △6,400

도 3,600

군 8,400

01 사무관리비 12,000 18,400 △6,400

○시내버스 활용 안전캠페인 12,000400,000원*30대

도 3,600

군 8,400

Page 5: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

생활안전길잡이 책자 제작 4,640 6,000 △1,360

도 1,392

군 3,248

201 일반운영비 4,640 6,000 △1,360

도 1,392

군 3,248

01 사무관리비 4,640 6,000 △1,360

○생활안전길잡이 책자 제작 4,6404,640,000원

도 1,392

군 3,248

안전보안관 운영 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○안전보안관 활동 운영 소모품 구입

2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

301 일반보상금 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

○안전보안관 관련행사 참석 보상금

2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

군민안전보험 48,074 0 48,074

도 12,830

군 35,244

201 일반운영비 48,074 0 48,074

도 12,830

군 35,244

02 공공운영비 48,074 0 48,074

○군민안전보험 가입 48,07448,074,000원

도 12,830

군 35,244

재해 및 재난예방 947,319 3,095,666 △2,148,347

국 424,549

도 135,715

군 387,055

재난사전대비 및 관리 38,589 42,966 △4,377

국 4,549

도 4,275

Page 6: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난사전대비 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 29,765

재난대비 관리운영 20,890 19,190 1,700

201 일반운영비 20,890 19,190 1,700

01 사무관리비 18,590 17,090 1,500

○자연재해 관련 입간판 제작 2,000

○자연재해표준행동매뉴얼 책자유인

2,500

○자연재해 관련 홍보물 제작 2,500

― 태풍, 풍수해 대비 홍보물 500

― 폭염대비홍보물 2,000

○사전재해영향성검토위원회 참석수당

10,500

○방재의 날 홍보물 제작 1,090

― 현수막 560

― 입간판 30

― 기타홍보물(피켓, 홍보물등) 500

500,000원*4개소

25,000원*100부

1,000원*500부

4,000원*500부

70,000원*5명*30회

70,000원*8개소

30,000원*1개소

500,000원

02 공공운영비 2,300 2,100 200

○강우량측정기기 유지보수비 800

○적설측정기기 유지보수비 500

○지진가속도계측기 유지보수비

1,000

100,000원*8개소

500,000원*1개소

1,000,000원*1개소

지역자율방재단 운영관리 6,600 6,776 △176

201 일반운영비 1,500 1,676 △176

01 사무관리비 1,500 1,676 △176

○지역자율방재단원 피복비

1,50028,650원*349명*15%

301 일반보상금 600 600 0

09 행사실비보상금 600 600 0

○지역전문·자율방재단 대표자 회의

600300,000원*2회

307 민간이전 4,500 4,500 0

02 민간경상사업보조 4,500 4,500 0

○자율방재단 활동 지원 4,5004,500,000원

지역자율방재단 재난대응 특화훈련 2,000 0 2,000

도 2,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 2,000

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○지역자율방재단 재난대응 특화훈련

2,0002,000,000원

도 2,000

기초단위 현장종합훈련 지원 9,099 7,000 2,099

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난사전대비 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,549

도 2,275

군 2,275

201 일반운영비 9,099 7,000 2,099

국 4,549

도 2,275

군 2,275

01 사무관리비 4,099 4,000 99

○훈련 준비용품 등 일반수용비 4,0994,099,000원

국 2,549

도 1,275

군 275

03 행사운영비 5,000 3,000 2,000

○국가재난대응종합훈련 5,0005,000,000원

국 2,000

도 1,000

군 2,000

재난예방사업 16,650 15,900 750

재난예방대응사업 16,650 15,900 750

201 일반운영비 850 100 750

01 사무관리비 850 100 750

○나라장터이용수수료 100

○재난관리기금 심의위원회 수당

750

20,000원*5회

30,000원*5명*5회

206 재료비 15,800 15,800 0

01 재료비 15,800 15,800 0

○수방자재 구입 15,800

― PP포대 4,000

― 톤백 5,000

― 기타(말목외 13종) 6,800

200원*20,000매

10,000원*500개

6,800,000원

재난복구 및 안전관리 892,080 3,036,800 △2,144,720

국 420,000

도 131,440

군 340,640

풍수해보험사업(보조) 10,880 13,600 △2,720

도 5,440

군 5,440

201 일반운영비 10,880 13,600 △2,720

도 5,440

군 5,440

02 공공운영비 10,880 13,600 △2,720

○풍수해보험료 10,88010,880,000원

도 5,440

군 5,440

Page 8: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난복구 및 안전관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

재해복구사업 41,200 41,200 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○응급복구 장비 임차료 10,00010,000,000원

206 재료비 1,200 1,200 0

01 재료비 1,200 1,200 0

○응급복구지원 유류비 1,200

― 휘발유 640

― 경유 560

1,600원*200ℓ *2회

1,400원*200ℓ *2회

302 이주및재해보상금 30,000 30,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 30,000 30,000 0

○재난지원금 30,00030,000,000원

급경사지 붕괴위험지역 정비 840,000 2,140,000 △1,300,000

국 420,000

도 126,000

군 294,000

401 시설비및부대비 840,000 2,140,000 △1,300,000

국 420,000

도 126,000

군 294,000

01 시설비 833,952 2,132,296 △1,298,344

○화산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비

833,952833,952,000원

국 416,976

도 125,093

군 291,883

03 시설부대비 6,048 7,704 △1,656

○화산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 시설

부대비 6,048840,000,000원*0.72%

국 3,024

도 907

군 2,117

효율적인 건설행정 추진 32,812 14,699 18,113

건설행정 추진 32,812 14,699 18,113

건설행정업무 32,812 14,699 18,113

201 일반운영비 31,812 14,699 17,113

01 사무관리비 11,200 7,560 3,640

○도로,하천관리 측량수수료 2,000

○진천군도로관리심의회 참석수당

4,200

○지역건설산업활성화협의회 참석수당

700

250,000원*8필지

100,000원*7명*6회

70,000원*10명*1회

Page 9: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 효율적인 건설행정 추진

단위: 건설행정 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자랑스러운 건설인 감사패 제작

400

○불법노점단속 경비 용역비 3,900

100,000원*4명

130,000원*30명

02 공공운영비 20,612 7,139 13,473

○차량유지관리비 5,967

○자동차세 및 환경개선부담금(승용짚형)

100

○자동차 보험료 1,000

○제초작업용장비 수리비 200

○제초작업용장비 연료비

797

○지방하천 가로등 전기요금

7,548

○백곡천 시설물 전기요금 5,000

1,130원*20일*12월*22ℓ

100,000원*1대

1,000,000원*1대

100,000원* 2대

1,659원*10일*12월*4ℓ

6,290원*100개*12월

5,000,000원*1식

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○제초작업용 장비 구입 1,000500,000원*2대

친환경 하천정비 10,706,838 12,781,887 △2,075,049

균 4,120,000

도 427,000

군 6,159,838

지방하천정비 3,160,605 6,806,465 △3,645,860

균 1,400,000

도 427,000

군 1,333,605

기성제 및 배수문정비 480,272 440,132 40,140

201 일반운영비 150,922 130,922 20,000

01 사무관리비 149,482 129,482 20,000

○하천내 하상정리 및 수목제거 장비임차료 57,182

― 백호 임차료 52,947

― 덤프 임차료 4,235

○하천시설물 및 자전거도로(제방도로)주변 제

초장비 임차료 92,300

52,947,000원

4,235,000원

92,300,000원

02 공공운영비 1,440 1,440 0

○미호천 자동배수문 전기료

1,44010,000원*12월*12개소

401 시설비및부대비 329,350 309,210 20,140

01 시설비 327,000 307,000 20,000

○기성제정비(자전거도로,배수문 포함) 및 하상

정리사업(각 읍면) 150,000

○지방하천 하천제방 포장공사(L=1.3km,B=3.0m)

170,000

○소규모 하천시설물 유지보수비(각 읍면)

7,000

150,000,000원

170,000,000원

7,000,000원

Page 10: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 친환경 하천정비

단위: 지방하천정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 시설부대비 2,350 2,210 140

○기성제정비 및 하천제방 포장공사 등

2,3502,350,000원

지방하천 유지관리 147,000 81,000 66,000

도 147,000

401 시설비및부대비 147,000 81,000 66,000

도 147,000

01 시설비 145,941 81,000 64,941

○지방하천유지관리사업 145,941145,941,000원

도 145,941

03 시설부대비 1,059 0 1,059

○지방하천유지관리사업 시설부대비

1,059147,000,000원*0.72%

도 1,059

지방하천정비(백곡천) 2,333,333 6,285,333 △3,952,000

균 1,400,000

도 280,000

군 653,333

401 시설비및부대비 2,333,333 6,285,333 △3,952,000

균 1,400,000

도 280,000

군 653,333

01 시설비 2,119,933 5,992,321 △3,872,388

○백곡천 고향의 강 정비사업 2,119,9332,119,933,000원

균 1,271,960

도 254,392

군 593,581

02 감리비 205,000 277,299 △72,299

○백곡천 고향의 강 정비사업 205,000205,000,000원

균 123,000

도 24,600

군 57,400

03 시설부대비 8,400 15,713 △7,313

○백곡천 고향의 강 정비사업

8,4002,333,333,000원*0.36%

균 5,040

도 1,008

군 2,352

지방하천 정비(장량천) 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 198,560 0 198,560

○장량천 지방하천 정비공사(친수사업)

198,560198,560,000원*1식

03 시설부대비 1,440 0 1,440

○장량천 지방하천 정비공사(친수사업)

1,440200,000,000원*0.72%

Page 11: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 친환경 하천정비

단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

소하천정비 7,546,233 5,975,422 1,570,811

균 2,720,000

군 4,826,233

소하천정비(보조) 5,280,000 3,462,000 1,818,000

균 2,720,000

군 2,560,000

401 시설비및부대비 5,280,000 3,462,000 1,818,000

균 2,720,000

군 2,560,000

01 시설비 5,266,800 3,449,536 1,817,264

○석장소하천정비사업(L=3.01Km)

1,799,4901,799,490,000원

균 979,545

군 819,945

○중방소하천정비사업(L=1.44km)

1,995,0001,995,000,000원

균 997,500

군 997,500

○개미절이소하천정비사업(L=1.8km)

1,101,2401,101,240,000원

균 550,620

군 550,620

○교성소하천정비사업(L=1.33km)

371,070371,070,000원

균 185,535

군 185,535

03 시설부대비 13,200 12,464 736

○소하천정비사업 시설부대비

13,2005,280,000,000원*0.25%

균 6,800

군 6,400

소하천 유지관리 391,050 360,700 30,350

201 일반운영비 1,050 700 350

01 사무관리비 1,050 700 350

○소하천관리위원회 참석수당

1,05070,000원*5명*3회

401 시설비및부대비 390,000 360,000 30,000

01 시설비 390,000 360,000 30,000

○소하천유지관리(175개소) 350,000

○소하천 미불용지 보상 40,000

350,000,000원

40,000,000원

소하천 정비사업(자체) 1,875,183 2,152,722 △277,539

401 시설비및부대비 1,875,183 2,152,722 △277,539

01 시설비 1,860,000 2,145,000 △285,000

○쓰레골소하천 정비공사(L=0.180㎞)

400,000400,000,000원

Page 12: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 친환경 하천정비

단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구봉소하천 정비공사(L=0.08㎞)

250,000

○궁동소하천 정비공사(L=0.185㎞)

250,000

○월촌소하천 정비공사(L=0.250㎞)

350,000

○지장골2소하천 정비공사(L=0.220㎞)

250,000

○어은소하천 정비공사(L=0.130㎞)

60,000

○이티소하천 정비공사(L=0.160㎞)

150,000

○은탄소하천 정비공사(L=0.580km)

150,000

250,000,000원

250,000,000원

350,000,000원

250,000,000원

60,000,000원

150,000,000원

150,000,000원

03 시설부대비 15,183 7,722 7,461

○소하천 정비사업 15,18315,183,000원

쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비 6,893,070 6,384,368 508,702

균 2,220,000

도 15,000

군 4,658,070

군도도로망 구축 및 정비 2,100,000 1,800,000 300,000

남해오네트앞~유진철강앞 간 도로확포장공사 1,000,000 500,000 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 500,000 500,000

01 시설비 996,400 496,400 500,000

○남해오네트앞~유진철강앞간 도로확포장공사(L

=0.8km,B=25m) 996,400996,400,000원

03 시설부대비 3,600 3,600 0

○남해오네트앞~유진철강앞간 도로확포장공사(L

=0.8km,B=25m) 3,6003,600,000원

광혜원 산단-소물교차로간 도로확포장공사 500,000 500,000 0

401 시설비및부대비 500,000 500,000 0

01 시설비 496,400 496,400 0

○광혜원산단-소물교차로간 도로확포장공사(2공

구)(L=0.7km,B=25m) 496,400496,400,000원

03 시설부대비 3,600 3,600 0

○광혜원산단-소물교차로간 도로확포장공사(2공

구)(L=0.7km,B=25m) 3,600500,000,000원*0.72%

모치올~월곡간 군도확포장공사 500,000 300,000 200,000

401 시설비및부대비 500,000 300,000 200,000

01 시설비 496,400 297,840 198,560

○모치올-월곡간 군도확포장공사(L=0.9km,B=8m)

496,400496,400,000원

03 시설부대비 3,600 2,160 1,440

Page 13: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 군도도로망 구축 및 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○모치올~월곡간 군도확공사(L=0.9km,B=8m)

3,600500,000,000원*0.72%

궁골~서원간 군도개설공사 100,000 40,000 60,000

401 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000

01 시설비 100,000 40,000 60,000

○궁골~서원간 군도 개설공사(L=900m,B=8.0m)

100,000100,000,000원

농어촌도로 구축 및 정비 3,057,000 2,750,000 307,000

균 2,140,000

군 917,000

중리~사미간 농어촌도로 확포장공사 357,000 0 357,000

균 250,000

군 107,000

401 시설비및부대비 357,000 0 357,000

균 250,000

군 107,000

01 시설비 354,430 0 354,430

○중리~사미간 농어촌도로확포장공사

354,430354,430,000원

균 248,200

군 106,230

03 시설부대비 2,570 0 2,570

○중리~사미간 농어촌도로확포장공사 시설부대

비 2,5702,570,000원

균 1,800

군 770

치유의 숲(스토리창작클러스터)진입도로 확포장공사 2,700,000 1,000,000 1,700,000

균 1,890,000

군 810,000

401 시설비및부대비 2,700,000 1,000,000 1,700,000

균 1,890,000

군 810,000

01 시설비 2,690,280 993,700 1,696,580

○치유의숲 진입도로 확포장공사(L=1.8km,B=8.0

m) 2,690,2802,690,280,000원

균 1,883,196

군 807,084

03 시설부대비 9,720 6,300 3,420

○치유의숲 진입도로 확포장공사(L=1.8km,B=8.0

m) 9,7202,700,000,000원*0.36%

균 6,804

군 2,916

자동차교통관리개선사업 160,000 500,000 △340,000

균 80,000

군 80,000

교통사고잦은곳 개선사업 160,000 0 160,000

Page 14: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 자동차교통관리개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 80,000

군 80,000

401 시설비및부대비 160,000 0 160,000

균 80,000

군 80,000

01 시설비 160,000 0 160,000

○롯데리아진천점 앞 교통시설개선사업

80,00080,000,000원

균 40,000

군 40,000

○21세기 볼링센터 앞 교통시설개선사업

80,00080,000,000원

균 40,000

군 40,000

도로유지관리 1,576,070 1,334,368 241,702

도 15,000

군 1,561,070

미보상토지 보상금 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

○미보상토지 보상금(군도 및 농어촌도로)

100,000100,000,000원

군도 및 농어촌도로 유지관리 1,036,070 1,226,179 △190,109

201 일반운영비 126,820 137,220 △10,400

01 사무관리비 95,000 90,200 4,800

○동절기제설용 모래적치용 장비임차료

6,000

○동절기 제설장비 및 도로정비 장비 임차료

85,000

○도로유지관리원 급식비 4,000

400,000원*5일*3종

4,722,200원*3월*6대

8,000원*50일*10명

02 공공운영비 31,820 47,020 △15,200

○도로관리용 화물차보험료(1톤)

1,200

○도로관리용 화물차(1톤) 자동차세 및 환경개

선부담금 200

○습염식제설장치 전기세 및 상하수도 요금

1,700

○도로관리 각종장비 유지비 10,720

― 예초기 1,600

― 제설장비 6,120

― 도로관리용 차량비 3,000

○동절기 제설작업 유류대

18,000

600,000원*2대

100,000원*2대

1,700,000원

100,000원*16대

170,000원*18대*2회

3,000,000원*1대

1,000,000원*3월*6대

206 재료비 164,250 151,850 12,400

01 재료비 164,250 151,850 12,400

Page 15: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도로보수용 자재 및 도로표지판 자재구입 33,350

― 아스콘 8,550

― 로크하드 18,000

― 안전표지판외 4종 6,800

○제설용 재료구입 124,900

― 소금 56,000

― 염화칼슘 62,100

― 모래 6,800

○도로정비 기구구입(괭이,삽,낫,톱,곡괭이 등)

6,000

57,000원*150톤

12,000원*1,500포

170,000원*40개

140,000원*400톤

270,000원*230톤

170,000원*40대

6,000,000원

401 시설비및부대비 745,000 900,000 △155,000

01 시설비 745,000 900,000 △155,000

○군도 및 농어촌도로 유지보수 350,000

○버스승강장 설치 70,000

○차선도색 200,000

○군도 및 농어촌도로 제초작업

30,000

○어린이보호구역 유지보수 30,000

○문백 낙계마을 재포장공사(L=600m)

35,000

○문백 산직마을 재포장공사(L=420m)

30,000

350,000,000원

10,000,000원*7개소

2,500,000원*80km

3,000,000원*10개노선

30,000,000원

35,000,000원

30,000,000원

진천군 도로건설관리계획(변경) 수립 용역 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

○진천군 도로건설관리계획(변경)수립 용역

400,000400,000,000원*1식

노인보호구역 개선사업 30,000 0 30,000

도 15,000

군 15,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

도 15,000

군 15,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○노인보호구역 개선사업(분회경로당)

18,00018,000,000원

도 9,000

군 9,000

○노인보호구역 개선사업(노인회분회)

12,00012,000,000원

도 6,000

군 6,000

시설직 역량강화 워크숍 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

Page 16: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○시설직 역량강화 워크숍 10,00010,000,000원

안전한 도로전경 제공 550,000 870,000 △320,000

균 50,000

군 500,000

도로관리 550,000 870,000 △320,000

균 50,000

군 500,000

읍면생활민원사업 300,000 300,000 0

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

01 시설비 297,840 297,840 0

○읍면소재지 생활민원사업 297,840297,840,000원

03 시설부대비 2,160 2,160 0

○읍면소재지 생활민원사업

2,160300,000,000원*0.72%

군계획시설 유지보수사업 150,000 150,000 0

401 시설비및부대비 150,000 150,000 0

01 시설비 148,920 148,920 0

○군계획시설 유지보수사업 148,920148,920,000원

03 시설부대비 1,080 1,080 0

○군계획시설 유지보수사업

1,080150,000,000원*0.72%

광혜원지구 보행환경개선지구 100,000 0 100,000

균 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

균 50,000

군 50,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○광혜원지구 보행환경개선사업 100,000100,000,000원

균 50,000

군 50,000

민방위및위기대응 439,691 509,008 △69,317

국 23,009

도 26,088

군 390,594

민방위운영 97,359 80,918 16,441

국 17,009

도 13,505

군 66,845

민방위관리 5,750 5,750 0

201 일반운영비 5,750 5,750 0

01 사무관리비 5,750 5,750 0

Page 17: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 민방위운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○민방위 물품 및 장비 유지 관리비 300

○민방위복 구입 1,250

○민방위복 세탁 1,000

○주민신고 홍보물 제작 1,500

○민방위 기본 및 보충교육훈련경비

1,700

300,000원

25,000원*50벌

4,000원*250벌*1회

5,000원*300개

1,700,000원

민방위 장비 확충 31,500 32,920 △1,420

405 자산취득비 31,500 32,920 △1,420

01 자산및물품취득비 31,500 32,920 △1,420

○민방위장비 구입 31,500

― 지역민방위대 방독면 구입 31,50042,000원*750개

민방위교육훈련강사수당(보조) 5,750 5,250 500

도 2,300

군 3,450

301 일반보상금 5,750 5,250 500

도 2,300

군 3,450

12 기타보상금 5,750 5,250 500

○민방위교육 강사수당 5,7505,750,000원

도 2,300

군 3,450

민방위교육운영비 5,677 4,904 773

국 1,703

도 1,192

군 2,782

201 일반운영비 1,687 1,686 1

국 506

도 354

군 827

01 사무관리비 1,687 1,686 1

○안보교육강사수당 1,6871,687,000원

국 506

도 354

군 827

301 일반보상금 3,990 3,218 772

국 1,197

도 838

군 1,955

09 행사실비보상금 3,990 3,218 772

○민방위 리더 양성교육 참석 보상금

550550,000원

국 165

도 115

군 270

○민방위기술지원대등 전문교육 참석 보상금

1,8601,860,000원

Page 18: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 민방위운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 558

도 391

군 911

○지원민방위대 육성교육 참석 보상금

1,5801,580,000원

국 474

도 332

군 774

민방위교육운영비(민관군 합동 민방위종합훈련 실시) 652 794 △142

국 652

201 일반운영비 652 794 △142

국 652

01 사무관리비 652 794 △142

○민관군 합동 민방위종합훈련 652652,000원

국 652

국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900 1,900 0

국 570

도 399

군 931

201 일반운영비 1,900 1,900 0

국 570

도 399

군 931

01 사무관리비 1,900 1,900 0

○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,9001,900,000원

국 570

도 399

군 931

민방위대 화생방 방독면 보급 45,780 29,400 16,380

국 13,734

도 9,614

군 22,432

405 자산취득비 45,780 29,400 16,380

국 13,734

도 9,614

군 22,432

01 자산및물품취득비 45,780 29,400 16,380

○민방위대원 방독면 구입 45,78045,780,000원

국 13,734

도 9,614

군 22,432

동원자원관리(경상) 기술인력동원 훈련보상금 350 0 350

국 350

301 일반보상금 350 0 350

국 350

09 행사실비보상금 350 0 350

Page 19: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 민방위운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○동원자원관리(경상) 기술인력동원 훈련보상금

350350,000원

국 350

전시 및 비상대비 운영 342,332 428,090 △85,758

국 6,000

도 12,583

군 323,749

비상대비업무 1,700 1,700 0

201 일반운영비 1,700 1,700 0

01 사무관리비 1,700 1,700 0

○충무계획 인쇄물 관련 물품 구입비

1,300

○중점관리자원 확인의 날 운영경비

400

1,300,000원

100,000원*4회

을지연습 12,970 12,970 0

201 일반운영비 11,850 11,850 0

01 사무관리비 11,850 11,850 0

○을지연습 참가자 급식비

5,600

○을지연습 참가자 간식비 500

○을지연습 경비 1,000

○을지연습 홍보물 제작 1,750

○을지연습 실제훈련 경비 3,000

8,000원*3.5식*4일*50명

2,500원*4일*50명

1,000,000원

70,000원*25개

3,000,000원*1회

301 일반보상금 1,120 1,120 0

09 행사실비보상금 1,120 1,120 0

○을지연습 유관기관 참가자 급식비

1,1208,000원*4일*10명*3.5식

예비군 지원육성 122,752 137,580 △14,828

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○통합방위협의회 운영비 4,000

○향방야간훈련 참여자 간식비 1,000

1,000,000원*4회

2,000원*500명

308 자치단체등이전 91,732 94,680 △2,948

09 예비군육성지원경상보조 91,732 94,680 △2,948

○예비군 부대운영 지원 52,532

― 운영보조금 9,600

― 장비고 캡스유지비 3,432

― 복합기유지비 4,800

― 여성예비군 운영비 2,700

― 예비군지휘관 위상강화 4,000

― 특전예비군중대 운영비 1,200

100,000원*12월*8개중대

3,432,000원

4,800,000원

2,700,000원

4,000,000원

100,000원*12월

Page 20: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 작계훈련 무기/병력 수송 임차료

11,900

― 예비군 수송 임차료 11,900

― 예비군훈련대 창설 홍보비 1,000

― 예비군훈련대 제초작업(용역)

1,000

― 예비군 편의/훈련지원 1,000

○통합방위협의회 교류사업 23,000

― 추석 및 연말 군경소방서위문

22,000

― 향토예비군의 날 격려 1,000

○통합방위작전 및 교육훈련 지원 15,600

― 차량 유류비 4,800

― 차량 임차료 10,800

○예비군 장비보관시설 전기요금

600

350,000원*34대

350,000원*34대

1,000,000원

250,000원*4명

1,000,000원

11,000,000원*2회

1,000,000원*1회

400,000원*12월

900,000원*12월

50,000원*12월

403 자치단체등자본이전 26,020 37,900 △11,880

03 예비군육성지원자본보조 26,020 37,900 △11,880

○예비군부대운영 및 훈련지원 26,020

― 작계훈련용 케노피 천막 6,300

― 훈련장 기계공구 정비/구매비 1,000

― 예비군중대 컴퓨터 교체 5,000

― 스캐너 구매 200

― 예비군훈련장 보수 정비비 8,520

― 예비군 훈련용 교보재 구입 정비비

5,000

450,000원*14개

1,000,000원

1,000,000원*5대

200,000원

8,520,000원

5,000,000원

비상대비시설 운영 22,800 22,800 0

201 일반운영비 22,800 22,800 0

01 사무관리비 4,500 4,500 0

○비상급수시설(읍내4구) 임차료(279㎡

) 4,5004,500,000원

02 공공운영비 18,300 18,300 0

○비상급수 및 경보시설 전기료(13개소)

3,000

○비상급수시설 유지관리비(모터수리,도색,표지

판등 정비) 4,000

○비상급수시설 서징 6,000

○비상대피시설 유지관리비 3,300

○비상대비 충무시설 상황실 유지관리비

2,000

250,000원*12월

500,000원*4개소*2회

3,000,000원*2개소

150,000원*22개소

2,000,000원

민방위 주민대피시설 운영관리 3,520 8,520 △5,000

도 1,408

군 2,112

201 일반운영비 3,520 8,520 △5,000

Page 21: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,408

군 2,112

01 사무관리비 3,520 8,520 △5,000

○민방위 대피시설 물품구입 3,5203,520,000원

도 1,408

군 2,112

지역안정관리 88,120 89,620 △1,500

201 일반운영비 2,800 2,800 0

01 사무관리비 2,800 2,800 0

○감사패,표창패 등 제작비 2,80070,000원*40개

301 일반보상금 85,320 85,320 0

04 자율방범대실비지원 85,320 85,320 0

○자율방범대원운영(자율방범대 9개소) 85,320

― 야식비 48,600

― 초소운영비 5,400

― 차량유류대 지원 27,000

― 자율방범대 방범물품 구입

4,320

3,000원*45명*30일*12월

50,000원*9개소*12월

250,000원*9개소*12월

40,000원*9개소*12월

의용소방대 행사지원 10,800 11,200 △400

307 민간이전 10,800 11,200 △400

04 민간행사사업보조 10,800 11,200 △400

○의용소방대 행사지원 10,800

― 소방기술 경연대회 9,600

― 불조심 캠페인 1,200

9,600,000원

600,000원*2회

자율방범대 한마음체육대회 5,500 5,500 0

307 민간이전 5,500 5,500 0

04 민간행사사업보조 5,500 5,500 0

○자율방범대 연합회 한마음체육대회

5,5005,500,000원

민방위경보시설 22,920 8,260 14,660

201 일반운영비 22,920 8,260 14,660

02 공공운영비 22,920 8,260 14,660

○민방위 경보시설 장비유지비(유,무선 싸이렌

충전기) 5,920

○민방위경보시설 유지보수 용역비(10개소)

17,000

800,000원*10식*74%

1,416,660원*12월

예비군 향방작전 지원(보조) 23,250 24,000 △750

도 6,975

군 16,275

403 자치단체등자본이전 23,250 24,000 △750

도 6,975

군 16,275

Page 22: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 예비군육성지원자본보조 23,250 24,000 △750

○군기동대 완전군장 7,2507,250,000원

도 2,175

군 5,075

○예비군작전용 쌍안경 5,2505,250,000원

도 1,575

군 3,675

○예비군작전용 핸드토키 1,7501,750,000원

도 525

군 1,225

○이동식기지국 무전기(중계기) 6,5006,500,000원

도 1,950

군 4,550

○무기/탄약 경계시설 유지비 2,5002,500,000원

도 750

군 1,750

주민참여예산사업 8,000 5,000 3,000

402 민간자본이전 8,000 5,000 3,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 8,000 5,000 3,000

○진천군자율방범대 방범차량 LED 전광판 설치

8,0001,000,000원*8대

민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 20,000 0 20,000

국 6,000

도 4,200

군 9,800

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

국 6,000

도 4,200

군 9,800

01 시설비 20,000 0 20,000

○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체

20,00020,000,000원

국 6,000

도 4,200

군 9,800

재무활동(안전건설과) 723,317 650,310 73,007

내부거래지출 723,317 650,310 73,007

재난관리기금사업추진 723,317 650,310 73,007

702 기금전출금 723,317 650,310 73,007

01 기금전출금 723,317 650,310 73,007

○재난관리기금 723,317723,317,000원