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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전건설과

정책: 행정운영경비(안전건설과)

단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

2019년도 본예산 일반회계 안전건설과

안전건설과 20,873,166 24,727,013 △3,853,847

국 448,968

균 6,390,000

도 623,248

군 13,410,950

행정운영경비(안전건설과) 86,106 83,986 2,120

기본경비 86,106 83,986 2,120

기본경비 80,706 78,586 2,120

201 일반운영비 21,346 21,346 0

01 사무관리비 21,250 21,250 0

○기준경비 15,840

― 급량비 8,640

― 일반수용비 7,200

○각종장비 유지관리비 5,410

― 복사기 1,650

― 프린터기 3,600

― 팩스 160

8,000원*3식*12월*30명

240,000원*30명

550,000원*3대

450,000원*8대

80,000원*2대

02 공공운영비 96 96 0

○유선방송료 968,000원*1대*12월

202 여비 59,360 57,240 2,120

01 국내여비 59,360 57,240 2,120

○여비 59,360

― 관내 53,760

― 관외 5,600

160,000원*28명*12월

200,000원*28명

업무추진비 일반 5,400 5,400 0

203 업무추진비 5,400 5,400 0

04 부서운영업무추진비 5,400 5,400 0

○부서운영업무추진비(기준액) 5,400450,000원*12월

군민이 체감하는 재난안전 추진 494,013 337,089 156,924

국 1,410

도 19,445

군 473,158

재난안전 종합 관리 494,013 337,089 156,924

국 1,410

도 19,445

군 473,158

재난안전사고예방 13,340 12,940 400

201 일반운영비 11,540 10,500 1,040

01 사무관리비 11,540 10,500 1,040

○안전관리기본계획 책자 유인 2,10042,000원*50부

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부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○안전문화운동 및 안전점검의날 홍보물 제작

7,200

○안전관리 민관협력위원회 위원 참석수당

2,240

600,000원*12월

70,000원*16명*2회

203 업무추진비 1,800 1,800 0

03 시책추진업무추진비 1,800 1,800 0

○안전건설업무 및 재난관리업무 추진

1,8001,800,000원

재난상황실 운영관리 47,314 37,754 9,560

201 일반운영비 41,314 37,754 3,560

01 사무관리비 3,000 3,000 0

○재해대책상황실 근무자 급식비

3,0008,000원*15명*25일

02 공공운영비 38,314 34,754 3,560

○크로샷 사용료 5,000

○원격무선재난방송시스템 관리대행수수료(12개

소) 6,000

○재난 예경보 시스템 전기요금 5,040

― 재해문자전광판(문자) 600

― 재해문자전광판(동영상)전기요금

3,000

― 재난감시용 CCTV 전기요금

1,440

○재난 예경보 시스템 통신비 15,924

― 재해문자전광판(문자,동영상)

840

― 재난감시용 CCTV 회선료

9,600

― 수위관측기 회선료 360

― 원격무선재난방송시스템(이동전화)

3,000

― 원격무선재난방송시스템(사용료)

360

― 재해대책업무용 행정통신전화 회선사용료(

기본료) 504

― 재해대책업무용 행정통신전화 회선사용료(

사용료) 1,260

○재난 예경보 시스템 유지보수비 6,350

― 재해문자전광판 유지보수비

1,000

― 재난감시용 CCTV 유지보수비

1,500

― 재난상황실장비 유지보수비(위성전화기 등)

1,000

― 원격무선재난방송시스템 유지보수비

2,850

50원*10일*5월*1,000명*2통화

500,000원*12월

50,000원*12월

250,000원*12월

15,000원*8대*12월

70,000원*12월

100,000원*12월*8대

15,000원*12월*2대

250,000원*12월

30,000원*12월

3,000원*12월*14회선

50원*15일*10회*12월*14회선

1,000,000원*1식

500,000원*3대

1,000,000원*1식

50,000원*57개소

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부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

405 자산취득비 6,000 0 6,000

01 자산및물품취득비 6,000 0 6,000

○2019년 재난안전통신망 구축사업관련 단말기

구입 6,0001,500,000원*4대

재난 취약가구 안전관리 81,600 14,400 67,200

201 일반운영비 6,000 6,000 0

01 사무관리비 6,000 6,000 0

○재난안전취약가구 안전점검 및 정비(난방, 수

도 등) 6,000200,000원*30가구

206 재료비 1,600 1,600 0

01 재료비 1,600 1,600 0

○재난안전취약가구 정비사업추진 자재 구입비

1,60020,000원*80가구

301 일반보상금 67,200 0 67,200

12 기타보상금 67,200 0 67,200

○재난취약계층 주택용 소방시설 설치 지원(소

화기,단독형경보기 등) 67,20040,000원*1,680세대

308 자치단체등이전 6,800 6,800 0

10 공기관등에대한경상적위탁사업비 6,800 6,800 0

○재난안전취약가구 안전점검 및 정비(전기 등)

6,80085,000원*80가구

종합안전교육체험관 운영관리 198,940 167,595 31,345

307 민간이전 195,440 165,600 29,840

05 민간위탁금 195,440 165,600 29,840

○종합안전교육체험관 운영 195,440195,440,000원

401 시설비및부대비 3,500 0 3,500

01 시설비 3,500 0 3,500

○종합안전교육체험관 비가림시설 설치

3,5003,500,000원*1식

어린이놀이시설 관리 및 지원 10,000 13,500 △3,500

307 민간이전 10,000 10,000 0

02 민간경상사업보조 10,000 10,000 0

○어린이놀이터 정기검사 수수료지원

10,000250,000원*40개소

안전관리자문단 운영 10,640 6,240 4,400

201 일반운영비 10,000 5,600 4,400

01 사무관리비 10,000 5,600 4,400

○안전관리자문단운영(회의참석 포함) 및 활동

10,000100,000원*20명*5회

301 일반보상금 640 640 0

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부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

09 행사실비보상금 640 640 0

○행사참석자 급량비 6408,000원*20명*4회

여름철 물놀이 사고예방 60,645 55,600 5,045

101 인건비 53,445 48,250 5,195

04 기간제근로자등보수 53,445 48,250 5,195

○물놀이 안전시설 제초작업 인부임

539

○물놀이 안전관리요원 인부임

48,096

○물놀이 안전관리요원 4대보험료 등

4,810

89,760원*6일*1명

66,800원*80일*9명

48,096,000원*10%

201 일반운영비 2,700 3,000 △300

01 사무관리비 1,200 1,500 △300

○물놀이 안전사고예방 홍보물 등 제작

1,200400,000원*3개소

02 공공운영비 1,500 1,500 0

○물놀이 안전시설 유지보수 1,500250,000원*6개소

301 일반보상금 4,500 4,350 150

12 기타보상금 4,500 4,350 150

○여름철 물놀이 안전사고예방활동 참여자 실비

보상 4,50030,000원*150명

물놀이 안전시설 설치 2,820 0 2,820

국 1,410

도 423

군 987

201 일반운영비 2,820 0 2,820

국 1,410

도 423

군 987

01 사무관리비 2,820 0 2,820

○물놀이 안전시설 설치 2,8202,820,000원

국 1,410

도 423

군 987

시내버스 활용 안전캠페인 12,000 18,400 △6,400

도 3,600

군 8,400

201 일반운영비 12,000 18,400 △6,400

도 3,600

군 8,400

01 사무관리비 12,000 18,400 △6,400

○시내버스 활용 안전캠페인 12,000400,000원*30대

도 3,600

군 8,400

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부서: 안전건설과

정책: 군민이 체감하는 재난안전 추진

단위: 재난안전 종합 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

생활안전길잡이 책자 제작 4,640 6,000 △1,360

도 1,392

군 3,248

201 일반운영비 4,640 6,000 △1,360

도 1,392

군 3,248

01 사무관리비 4,640 6,000 △1,360

○생활안전길잡이 책자 제작 4,6404,640,000원

도 1,392

군 3,248

안전보안관 운영 4,000 0 4,000

도 1,200

군 2,800

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

01 사무관리비 2,000 0 2,000

○안전보안관 활동 운영 소모품 구입

2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

301 일반보상금 2,000 0 2,000

도 600

군 1,400

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

○안전보안관 관련행사 참석 보상금

2,0002,000,000원

도 600

군 1,400

군민안전보험 48,074 0 48,074

도 12,830

군 35,244

201 일반운영비 48,074 0 48,074

도 12,830

군 35,244

02 공공운영비 48,074 0 48,074

○군민안전보험 가입 48,07448,074,000원

도 12,830

군 35,244

재해 및 재난예방 947,319 3,095,666 △2,148,347

국 424,549

도 135,715

군 387,055

재난사전대비 및 관리 38,589 42,966 △4,377

국 4,549

도 4,275

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난사전대비 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 29,765

재난대비 관리운영 20,890 19,190 1,700

201 일반운영비 20,890 19,190 1,700

01 사무관리비 18,590 17,090 1,500

○자연재해 관련 입간판 제작 2,000

○자연재해표준행동매뉴얼 책자유인

2,500

○자연재해 관련 홍보물 제작 2,500

― 태풍, 풍수해 대비 홍보물 500

― 폭염대비홍보물 2,000

○사전재해영향성검토위원회 참석수당

10,500

○방재의 날 홍보물 제작 1,090

― 현수막 560

― 입간판 30

― 기타홍보물(피켓, 홍보물등) 500

500,000원*4개소

25,000원*100부

1,000원*500부

4,000원*500부

70,000원*5명*30회

70,000원*8개소

30,000원*1개소

500,000원

02 공공운영비 2,300 2,100 200

○강우량측정기기 유지보수비 800

○적설측정기기 유지보수비 500

○지진가속도계측기 유지보수비

1,000

100,000원*8개소

500,000원*1개소

1,000,000원*1개소

지역자율방재단 운영관리 6,600 6,776 △176

201 일반운영비 1,500 1,676 △176

01 사무관리비 1,500 1,676 △176

○지역자율방재단원 피복비

1,50028,650원*349명*15%

301 일반보상금 600 600 0

09 행사실비보상금 600 600 0

○지역전문·자율방재단 대표자 회의

600300,000원*2회

307 민간이전 4,500 4,500 0

02 민간경상사업보조 4,500 4,500 0

○자율방재단 활동 지원 4,5004,500,000원

지역자율방재단 재난대응 특화훈련 2,000 0 2,000

도 2,000

201 일반운영비 2,000 0 2,000

도 2,000

03 행사운영비 2,000 0 2,000

○지역자율방재단 재난대응 특화훈련

2,0002,000,000원

도 2,000

기초단위 현장종합훈련 지원 9,099 7,000 2,099

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난사전대비 및 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 4,549

도 2,275

군 2,275

201 일반운영비 9,099 7,000 2,099

국 4,549

도 2,275

군 2,275

01 사무관리비 4,099 4,000 99

○훈련 준비용품 등 일반수용비 4,0994,099,000원

국 2,549

도 1,275

군 275

03 행사운영비 5,000 3,000 2,000

○국가재난대응종합훈련 5,0005,000,000원

국 2,000

도 1,000

군 2,000

재난예방사업 16,650 15,900 750

재난예방대응사업 16,650 15,900 750

201 일반운영비 850 100 750

01 사무관리비 850 100 750

○나라장터이용수수료 100

○재난관리기금 심의위원회 수당

750

20,000원*5회

30,000원*5명*5회

206 재료비 15,800 15,800 0

01 재료비 15,800 15,800 0

○수방자재 구입 15,800

― PP포대 4,000

― 톤백 5,000

― 기타(말목외 13종) 6,800

200원*20,000매

10,000원*500개

6,800,000원

재난복구 및 안전관리 892,080 3,036,800 △2,144,720

국 420,000

도 131,440

군 340,640

풍수해보험사업(보조) 10,880 13,600 △2,720

도 5,440

군 5,440

201 일반운영비 10,880 13,600 △2,720

도 5,440

군 5,440

02 공공운영비 10,880 13,600 △2,720

○풍수해보험료 10,88010,880,000원

도 5,440

군 5,440

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부서: 안전건설과

정책: 재해 및 재난예방

단위: 재난복구 및 안전관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

재해복구사업 41,200 41,200 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○응급복구 장비 임차료 10,00010,000,000원

206 재료비 1,200 1,200 0

01 재료비 1,200 1,200 0

○응급복구지원 유류비 1,200

― 휘발유 640

― 경유 560

1,600원*200ℓ *2회

1,400원*200ℓ *2회

302 이주및재해보상금 30,000 30,000 0

02 민간인재해및복구활동보상금 30,000 30,000 0

○재난지원금 30,00030,000,000원

급경사지 붕괴위험지역 정비 840,000 2,140,000 △1,300,000

국 420,000

도 126,000

군 294,000

401 시설비및부대비 840,000 2,140,000 △1,300,000

국 420,000

도 126,000

군 294,000

01 시설비 833,952 2,132,296 △1,298,344

○화산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비

833,952833,952,000원

국 416,976

도 125,093

군 291,883

03 시설부대비 6,048 7,704 △1,656

○화산2지구 급경사지 붕괴위험지역 정비 시설

부대비 6,048840,000,000원*0.72%

국 3,024

도 907

군 2,117

효율적인 건설행정 추진 32,812 14,699 18,113

건설행정 추진 32,812 14,699 18,113

건설행정업무 32,812 14,699 18,113

201 일반운영비 31,812 14,699 17,113

01 사무관리비 11,200 7,560 3,640

○도로,하천관리 측량수수료 2,000

○진천군도로관리심의회 참석수당

4,200

○지역건설산업활성화협의회 참석수당

700

250,000원*8필지

100,000원*7명*6회

70,000원*10명*1회

Page 9: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 효율적인 건설행정 추진

단위: 건설행정 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○자랑스러운 건설인 감사패 제작

400

○불법노점단속 경비 용역비 3,900

100,000원*4명

130,000원*30명

02 공공운영비 20,612 7,139 13,473

○차량유지관리비 5,967

○자동차세 및 환경개선부담금(승용짚형)

100

○자동차 보험료 1,000

○제초작업용장비 수리비 200

○제초작업용장비 연료비

797

○지방하천 가로등 전기요금

7,548

○백곡천 시설물 전기요금 5,000

1,130원*20일*12월*22ℓ

100,000원*1대

1,000,000원*1대

100,000원* 2대

1,659원*10일*12월*4ℓ

6,290원*100개*12월

5,000,000원*1식

405 자산취득비 1,000 0 1,000

01 자산및물품취득비 1,000 0 1,000

○제초작업용 장비 구입 1,000500,000원*2대

친환경 하천정비 10,706,838 12,781,887 △2,075,049

균 4,120,000

도 427,000

군 6,159,838

지방하천정비 3,160,605 6,806,465 △3,645,860

균 1,400,000

도 427,000

군 1,333,605

기성제 및 배수문정비 480,272 440,132 40,140

201 일반운영비 150,922 130,922 20,000

01 사무관리비 149,482 129,482 20,000

○하천내 하상정리 및 수목제거 장비임차료 57,182

― 백호 임차료 52,947

― 덤프 임차료 4,235

○하천시설물 및 자전거도로(제방도로)주변 제

초장비 임차료 92,300

52,947,000원

4,235,000원

92,300,000원

02 공공운영비 1,440 1,440 0

○미호천 자동배수문 전기료

1,44010,000원*12월*12개소

401 시설비및부대비 329,350 309,210 20,140

01 시설비 327,000 307,000 20,000

○기성제정비(자전거도로,배수문 포함) 및 하상

정리사업(각 읍면) 150,000

○지방하천 하천제방 포장공사(L=1.3km,B=3.0m)

170,000

○소규모 하천시설물 유지보수비(각 읍면)

7,000

150,000,000원

170,000,000원

7,000,000원

Page 10: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 친환경 하천정비

단위: 지방하천정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 시설부대비 2,350 2,210 140

○기성제정비 및 하천제방 포장공사 등

2,3502,350,000원

지방하천 유지관리 147,000 81,000 66,000

도 147,000

401 시설비및부대비 147,000 81,000 66,000

도 147,000

01 시설비 145,941 81,000 64,941

○지방하천유지관리사업 145,941145,941,000원

도 145,941

03 시설부대비 1,059 0 1,059

○지방하천유지관리사업 시설부대비

1,059147,000,000원*0.72%

도 1,059

지방하천정비(백곡천) 2,333,333 6,285,333 △3,952,000

균 1,400,000

도 280,000

군 653,333

401 시설비및부대비 2,333,333 6,285,333 △3,952,000

균 1,400,000

도 280,000

군 653,333

01 시설비 2,119,933 5,992,321 △3,872,388

○백곡천 고향의 강 정비사업 2,119,9332,119,933,000원

균 1,271,960

도 254,392

군 593,581

02 감리비 205,000 277,299 △72,299

○백곡천 고향의 강 정비사업 205,000205,000,000원

균 123,000

도 24,600

군 57,400

03 시설부대비 8,400 15,713 △7,313

○백곡천 고향의 강 정비사업

8,4002,333,333,000원*0.36%

균 5,040

도 1,008

군 2,352

지방하천 정비(장량천) 200,000 0 200,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

01 시설비 198,560 0 198,560

○장량천 지방하천 정비공사(친수사업)

198,560198,560,000원*1식

03 시설부대비 1,440 0 1,440

○장량천 지방하천 정비공사(친수사업)

1,440200,000,000원*0.72%

Page 11: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 친환경 하천정비

단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

소하천정비 7,546,233 5,975,422 1,570,811

균 2,720,000

군 4,826,233

소하천정비(보조) 5,280,000 3,462,000 1,818,000

균 2,720,000

군 2,560,000

401 시설비및부대비 5,280,000 3,462,000 1,818,000

균 2,720,000

군 2,560,000

01 시설비 5,266,800 3,449,536 1,817,264

○석장소하천정비사업(L=3.01Km)

1,799,4901,799,490,000원

균 979,545

군 819,945

○중방소하천정비사업(L=1.44km)

1,995,0001,995,000,000원

균 997,500

군 997,500

○개미절이소하천정비사업(L=1.8km)

1,101,2401,101,240,000원

균 550,620

군 550,620

○교성소하천정비사업(L=1.33km)

371,070371,070,000원

균 185,535

군 185,535

03 시설부대비 13,200 12,464 736

○소하천정비사업 시설부대비

13,2005,280,000,000원*0.25%

균 6,800

군 6,400

소하천 유지관리 391,050 360,700 30,350

201 일반운영비 1,050 700 350

01 사무관리비 1,050 700 350

○소하천관리위원회 참석수당

1,05070,000원*5명*3회

401 시설비및부대비 390,000 360,000 30,000

01 시설비 390,000 360,000 30,000

○소하천유지관리(175개소) 350,000

○소하천 미불용지 보상 40,000

350,000,000원

40,000,000원

소하천 정비사업(자체) 1,875,183 2,152,722 △277,539

401 시설비및부대비 1,875,183 2,152,722 △277,539

01 시설비 1,860,000 2,145,000 △285,000

○쓰레골소하천 정비공사(L=0.180㎞)

400,000400,000,000원

Page 12: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 친환경 하천정비

단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○구봉소하천 정비공사(L=0.08㎞)

250,000

○궁동소하천 정비공사(L=0.185㎞)

250,000

○월촌소하천 정비공사(L=0.250㎞)

350,000

○지장골2소하천 정비공사(L=0.220㎞)

250,000

○어은소하천 정비공사(L=0.130㎞)

60,000

○이티소하천 정비공사(L=0.160㎞)

150,000

○은탄소하천 정비공사(L=0.580km)

150,000

250,000,000원

250,000,000원

350,000,000원

250,000,000원

60,000,000원

150,000,000원

150,000,000원

03 시설부대비 15,183 7,722 7,461

○소하천 정비사업 15,18315,183,000원

쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비 6,893,070 6,384,368 508,702

균 2,220,000

도 15,000

군 4,658,070

군도도로망 구축 및 정비 2,100,000 1,800,000 300,000

남해오네트앞~유진철강앞 간 도로확포장공사 1,000,000 500,000 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 500,000 500,000

01 시설비 996,400 496,400 500,000

○남해오네트앞~유진철강앞간 도로확포장공사(L

=0.8km,B=25m) 996,400996,400,000원

03 시설부대비 3,600 3,600 0

○남해오네트앞~유진철강앞간 도로확포장공사(L

=0.8km,B=25m) 3,6003,600,000원

광혜원 산단-소물교차로간 도로확포장공사 500,000 500,000 0

401 시설비및부대비 500,000 500,000 0

01 시설비 496,400 496,400 0

○광혜원산단-소물교차로간 도로확포장공사(2공

구)(L=0.7km,B=25m) 496,400496,400,000원

03 시설부대비 3,600 3,600 0

○광혜원산단-소물교차로간 도로확포장공사(2공

구)(L=0.7km,B=25m) 3,600500,000,000원*0.72%

모치올~월곡간 군도확포장공사 500,000 300,000 200,000

401 시설비및부대비 500,000 300,000 200,000

01 시설비 496,400 297,840 198,560

○모치올-월곡간 군도확포장공사(L=0.9km,B=8m)

496,400496,400,000원

03 시설부대비 3,600 2,160 1,440

Page 13: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 군도도로망 구축 및 정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○모치올~월곡간 군도확공사(L=0.9km,B=8m)

3,600500,000,000원*0.72%

궁골~서원간 군도개설공사 100,000 40,000 60,000

401 시설비및부대비 100,000 40,000 60,000

01 시설비 100,000 40,000 60,000

○궁골~서원간 군도 개설공사(L=900m,B=8.0m)

100,000100,000,000원

농어촌도로 구축 및 정비 3,057,000 2,750,000 307,000

균 2,140,000

군 917,000

중리~사미간 농어촌도로 확포장공사 357,000 0 357,000

균 250,000

군 107,000

401 시설비및부대비 357,000 0 357,000

균 250,000

군 107,000

01 시설비 354,430 0 354,430

○중리~사미간 농어촌도로확포장공사

354,430354,430,000원

균 248,200

군 106,230

03 시설부대비 2,570 0 2,570

○중리~사미간 농어촌도로확포장공사 시설부대

비 2,5702,570,000원

균 1,800

군 770

치유의 숲(스토리창작클러스터)진입도로 확포장공사 2,700,000 1,000,000 1,700,000

균 1,890,000

군 810,000

401 시설비및부대비 2,700,000 1,000,000 1,700,000

균 1,890,000

군 810,000

01 시설비 2,690,280 993,700 1,696,580

○치유의숲 진입도로 확포장공사(L=1.8km,B=8.0

m) 2,690,2802,690,280,000원

균 1,883,196

군 807,084

03 시설부대비 9,720 6,300 3,420

○치유의숲 진입도로 확포장공사(L=1.8km,B=8.0

m) 9,7202,700,000,000원*0.36%

균 6,804

군 2,916

자동차교통관리개선사업 160,000 500,000 △340,000

균 80,000

군 80,000

교통사고잦은곳 개선사업 160,000 0 160,000

Page 14: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 자동차교통관리개선사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 80,000

군 80,000

401 시설비및부대비 160,000 0 160,000

균 80,000

군 80,000

01 시설비 160,000 0 160,000

○롯데리아진천점 앞 교통시설개선사업

80,00080,000,000원

균 40,000

군 40,000

○21세기 볼링센터 앞 교통시설개선사업

80,00080,000,000원

균 40,000

군 40,000

도로유지관리 1,576,070 1,334,368 241,702

도 15,000

군 1,561,070

미보상토지 보상금 100,000 100,000 0

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

○미보상토지 보상금(군도 및 농어촌도로)

100,000100,000,000원

군도 및 농어촌도로 유지관리 1,036,070 1,226,179 △190,109

201 일반운영비 126,820 137,220 △10,400

01 사무관리비 95,000 90,200 4,800

○동절기제설용 모래적치용 장비임차료

6,000

○동절기 제설장비 및 도로정비 장비 임차료

85,000

○도로유지관리원 급식비 4,000

400,000원*5일*3종

4,722,200원*3월*6대

8,000원*50일*10명

02 공공운영비 31,820 47,020 △15,200

○도로관리용 화물차보험료(1톤)

1,200

○도로관리용 화물차(1톤) 자동차세 및 환경개

선부담금 200

○습염식제설장치 전기세 및 상하수도 요금

1,700

○도로관리 각종장비 유지비 10,720

― 예초기 1,600

― 제설장비 6,120

― 도로관리용 차량비 3,000

○동절기 제설작업 유류대

18,000

600,000원*2대

100,000원*2대

1,700,000원

100,000원*16대

170,000원*18대*2회

3,000,000원*1대

1,000,000원*3월*6대

206 재료비 164,250 151,850 12,400

01 재료비 164,250 151,850 12,400

Page 15: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○도로보수용 자재 및 도로표지판 자재구입 33,350

― 아스콘 8,550

― 로크하드 18,000

― 안전표지판외 4종 6,800

○제설용 재료구입 124,900

― 소금 56,000

― 염화칼슘 62,100

― 모래 6,800

○도로정비 기구구입(괭이,삽,낫,톱,곡괭이 등)

6,000

57,000원*150톤

12,000원*1,500포

170,000원*40개

140,000원*400톤

270,000원*230톤

170,000원*40대

6,000,000원

401 시설비및부대비 745,000 900,000 △155,000

01 시설비 745,000 900,000 △155,000

○군도 및 농어촌도로 유지보수 350,000

○버스승강장 설치 70,000

○차선도색 200,000

○군도 및 농어촌도로 제초작업

30,000

○어린이보호구역 유지보수 30,000

○문백 낙계마을 재포장공사(L=600m)

35,000

○문백 산직마을 재포장공사(L=420m)

30,000

350,000,000원

10,000,000원*7개소

2,500,000원*80km

3,000,000원*10개노선

30,000,000원

35,000,000원

30,000,000원

진천군 도로건설관리계획(변경) 수립 용역 400,000 0 400,000

401 시설비및부대비 400,000 0 400,000

01 시설비 400,000 0 400,000

○진천군 도로건설관리계획(변경)수립 용역

400,000400,000,000원*1식

노인보호구역 개선사업 30,000 0 30,000

도 15,000

군 15,000

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

도 15,000

군 15,000

01 시설비 30,000 0 30,000

○노인보호구역 개선사업(분회경로당)

18,00018,000,000원

도 9,000

군 9,000

○노인보호구역 개선사업(노인회분회)

12,00012,000,000원

도 6,000

군 6,000

시설직 역량강화 워크숍 10,000 0 10,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

Page 16: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 쾌적하고 원활한 도로망구축 및 정비

단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○시설직 역량강화 워크숍 10,00010,000,000원

안전한 도로전경 제공 550,000 870,000 △320,000

균 50,000

군 500,000

도로관리 550,000 870,000 △320,000

균 50,000

군 500,000

읍면생활민원사업 300,000 300,000 0

401 시설비및부대비 300,000 300,000 0

01 시설비 297,840 297,840 0

○읍면소재지 생활민원사업 297,840297,840,000원

03 시설부대비 2,160 2,160 0

○읍면소재지 생활민원사업

2,160300,000,000원*0.72%

군계획시설 유지보수사업 150,000 150,000 0

401 시설비및부대비 150,000 150,000 0

01 시설비 148,920 148,920 0

○군계획시설 유지보수사업 148,920148,920,000원

03 시설부대비 1,080 1,080 0

○군계획시설 유지보수사업

1,080150,000,000원*0.72%

광혜원지구 보행환경개선지구 100,000 0 100,000

균 50,000

군 50,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

균 50,000

군 50,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○광혜원지구 보행환경개선사업 100,000100,000,000원

균 50,000

군 50,000

민방위및위기대응 439,691 509,008 △69,317

국 23,009

도 26,088

군 390,594

민방위운영 97,359 80,918 16,441

국 17,009

도 13,505

군 66,845

민방위관리 5,750 5,750 0

201 일반운영비 5,750 5,750 0

01 사무관리비 5,750 5,750 0

Page 17: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 민방위운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○민방위 물품 및 장비 유지 관리비 300

○민방위복 구입 1,250

○민방위복 세탁 1,000

○주민신고 홍보물 제작 1,500

○민방위 기본 및 보충교육훈련경비

1,700

300,000원

25,000원*50벌

4,000원*250벌*1회

5,000원*300개

1,700,000원

민방위 장비 확충 31,500 32,920 △1,420

405 자산취득비 31,500 32,920 △1,420

01 자산및물품취득비 31,500 32,920 △1,420

○민방위장비 구입 31,500

― 지역민방위대 방독면 구입 31,50042,000원*750개

민방위교육훈련강사수당(보조) 5,750 5,250 500

도 2,300

군 3,450

301 일반보상금 5,750 5,250 500

도 2,300

군 3,450

12 기타보상금 5,750 5,250 500

○민방위교육 강사수당 5,7505,750,000원

도 2,300

군 3,450

민방위교육운영비 5,677 4,904 773

국 1,703

도 1,192

군 2,782

201 일반운영비 1,687 1,686 1

국 506

도 354

군 827

01 사무관리비 1,687 1,686 1

○안보교육강사수당 1,6871,687,000원

국 506

도 354

군 827

301 일반보상금 3,990 3,218 772

국 1,197

도 838

군 1,955

09 행사실비보상금 3,990 3,218 772

○민방위 리더 양성교육 참석 보상금

550550,000원

국 165

도 115

군 270

○민방위기술지원대등 전문교육 참석 보상금

1,8601,860,000원

Page 18: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 민방위운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 558

도 391

군 911

○지원민방위대 육성교육 참석 보상금

1,5801,580,000원

국 474

도 332

군 774

민방위교육운영비(민관군 합동 민방위종합훈련 실시) 652 794 △142

국 652

201 일반운영비 652 794 △142

국 652

01 사무관리비 652 794 △142

○민관군 합동 민방위종합훈련 652652,000원

국 652

국민 참여 민방위의 날 훈련경비 1,900 1,900 0

국 570

도 399

군 931

201 일반운영비 1,900 1,900 0

국 570

도 399

군 931

01 사무관리비 1,900 1,900 0

○국민참여 민방위의 날 훈련경비 1,9001,900,000원

국 570

도 399

군 931

민방위대 화생방 방독면 보급 45,780 29,400 16,380

국 13,734

도 9,614

군 22,432

405 자산취득비 45,780 29,400 16,380

국 13,734

도 9,614

군 22,432

01 자산및물품취득비 45,780 29,400 16,380

○민방위대원 방독면 구입 45,78045,780,000원

국 13,734

도 9,614

군 22,432

동원자원관리(경상) 기술인력동원 훈련보상금 350 0 350

국 350

301 일반보상금 350 0 350

국 350

09 행사실비보상금 350 0 350

Page 19: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 민방위운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○동원자원관리(경상) 기술인력동원 훈련보상금

350350,000원

국 350

전시 및 비상대비 운영 342,332 428,090 △85,758

국 6,000

도 12,583

군 323,749

비상대비업무 1,700 1,700 0

201 일반운영비 1,700 1,700 0

01 사무관리비 1,700 1,700 0

○충무계획 인쇄물 관련 물품 구입비

1,300

○중점관리자원 확인의 날 운영경비

400

1,300,000원

100,000원*4회

을지연습 12,970 12,970 0

201 일반운영비 11,850 11,850 0

01 사무관리비 11,850 11,850 0

○을지연습 참가자 급식비

5,600

○을지연습 참가자 간식비 500

○을지연습 경비 1,000

○을지연습 홍보물 제작 1,750

○을지연습 실제훈련 경비 3,000

8,000원*3.5식*4일*50명

2,500원*4일*50명

1,000,000원

70,000원*25개

3,000,000원*1회

301 일반보상금 1,120 1,120 0

09 행사실비보상금 1,120 1,120 0

○을지연습 유관기관 참가자 급식비

1,1208,000원*4일*10명*3.5식

예비군 지원육성 122,752 137,580 △14,828

201 일반운영비 5,000 5,000 0

01 사무관리비 5,000 5,000 0

○통합방위협의회 운영비 4,000

○향방야간훈련 참여자 간식비 1,000

1,000,000원*4회

2,000원*500명

308 자치단체등이전 91,732 94,680 △2,948

09 예비군육성지원경상보조 91,732 94,680 △2,948

○예비군 부대운영 지원 52,532

― 운영보조금 9,600

― 장비고 캡스유지비 3,432

― 복합기유지비 4,800

― 여성예비군 운영비 2,700

― 예비군지휘관 위상강화 4,000

― 특전예비군중대 운영비 1,200

100,000원*12월*8개중대

3,432,000원

4,800,000원

2,700,000원

4,000,000원

100,000원*12월

Page 20: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

― 작계훈련 무기/병력 수송 임차료

11,900

― 예비군 수송 임차료 11,900

― 예비군훈련대 창설 홍보비 1,000

― 예비군훈련대 제초작업(용역)

1,000

― 예비군 편의/훈련지원 1,000

○통합방위협의회 교류사업 23,000

― 추석 및 연말 군경소방서위문

22,000

― 향토예비군의 날 격려 1,000

○통합방위작전 및 교육훈련 지원 15,600

― 차량 유류비 4,800

― 차량 임차료 10,800

○예비군 장비보관시설 전기요금

600

350,000원*34대

350,000원*34대

1,000,000원

250,000원*4명

1,000,000원

11,000,000원*2회

1,000,000원*1회

400,000원*12월

900,000원*12월

50,000원*12월

403 자치단체등자본이전 26,020 37,900 △11,880

03 예비군육성지원자본보조 26,020 37,900 △11,880

○예비군부대운영 및 훈련지원 26,020

― 작계훈련용 케노피 천막 6,300

― 훈련장 기계공구 정비/구매비 1,000

― 예비군중대 컴퓨터 교체 5,000

― 스캐너 구매 200

― 예비군훈련장 보수 정비비 8,520

― 예비군 훈련용 교보재 구입 정비비

5,000

450,000원*14개

1,000,000원

1,000,000원*5대

200,000원

8,520,000원

5,000,000원

비상대비시설 운영 22,800 22,800 0

201 일반운영비 22,800 22,800 0

01 사무관리비 4,500 4,500 0

○비상급수시설(읍내4구) 임차료(279㎡

) 4,5004,500,000원

02 공공운영비 18,300 18,300 0

○비상급수 및 경보시설 전기료(13개소)

3,000

○비상급수시설 유지관리비(모터수리,도색,표지

판등 정비) 4,000

○비상급수시설 서징 6,000

○비상대피시설 유지관리비 3,300

○비상대비 충무시설 상황실 유지관리비

2,000

250,000원*12월

500,000원*4개소*2회

3,000,000원*2개소

150,000원*22개소

2,000,000원

민방위 주민대피시설 운영관리 3,520 8,520 △5,000

도 1,408

군 2,112

201 일반운영비 3,520 8,520 △5,000

Page 21: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 1,408

군 2,112

01 사무관리비 3,520 8,520 △5,000

○민방위 대피시설 물품구입 3,5203,520,000원

도 1,408

군 2,112

지역안정관리 88,120 89,620 △1,500

201 일반운영비 2,800 2,800 0

01 사무관리비 2,800 2,800 0

○감사패,표창패 등 제작비 2,80070,000원*40개

301 일반보상금 85,320 85,320 0

04 자율방범대실비지원 85,320 85,320 0

○자율방범대원운영(자율방범대 9개소) 85,320

― 야식비 48,600

― 초소운영비 5,400

― 차량유류대 지원 27,000

― 자율방범대 방범물품 구입

4,320

3,000원*45명*30일*12월

50,000원*9개소*12월

250,000원*9개소*12월

40,000원*9개소*12월

의용소방대 행사지원 10,800 11,200 △400

307 민간이전 10,800 11,200 △400

04 민간행사사업보조 10,800 11,200 △400

○의용소방대 행사지원 10,800

― 소방기술 경연대회 9,600

― 불조심 캠페인 1,200

9,600,000원

600,000원*2회

자율방범대 한마음체육대회 5,500 5,500 0

307 민간이전 5,500 5,500 0

04 민간행사사업보조 5,500 5,500 0

○자율방범대 연합회 한마음체육대회

5,5005,500,000원

민방위경보시설 22,920 8,260 14,660

201 일반운영비 22,920 8,260 14,660

02 공공운영비 22,920 8,260 14,660

○민방위 경보시설 장비유지비(유,무선 싸이렌

충전기) 5,920

○민방위경보시설 유지보수 용역비(10개소)

17,000

800,000원*10식*74%

1,416,660원*12월

예비군 향방작전 지원(보조) 23,250 24,000 △750

도 6,975

군 16,275

403 자치단체등자본이전 23,250 24,000 △750

도 6,975

군 16,275

Page 22: 세출예산사업명세서 · 세출예산사업명세서 부서:안전건설과 정책:행정운영경비(안전건설과) 단위:기본경비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목

부서: 안전건설과

정책: 민방위및위기대응

단위: 전시 및 비상대비 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 예비군육성지원자본보조 23,250 24,000 △750

○군기동대 완전군장 7,2507,250,000원

도 2,175

군 5,075

○예비군작전용 쌍안경 5,2505,250,000원

도 1,575

군 3,675

○예비군작전용 핸드토키 1,7501,750,000원

도 525

군 1,225

○이동식기지국 무전기(중계기) 6,5006,500,000원

도 1,950

군 4,550

○무기/탄약 경계시설 유지비 2,5002,500,000원

도 750

군 1,750

주민참여예산사업 8,000 5,000 3,000

402 민간자본이전 8,000 5,000 3,000

01 민간자본사업보조(자체재원) 8,000 5,000 3,000

○진천군자율방범대 방범차량 LED 전광판 설치

8,0001,000,000원*8대

민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 20,000 0 20,000

국 6,000

도 4,200

군 9,800

401 시설비및부대비 20,000 0 20,000

국 6,000

도 4,200

군 9,800

01 시설비 20,000 0 20,000

○민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체

20,00020,000,000원

국 6,000

도 4,200

군 9,800

재무활동(안전건설과) 723,317 650,310 73,007

내부거래지출 723,317 650,310 73,007

재난관리기금사업추진 723,317 650,310 73,007

702 기금전출금 723,317 650,310 73,007

01 기금전출금 723,317 650,310 73,007

○재난관리기금 723,317723,317,000원


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