komplek perkantoran dan permukiman terpadu pemerintah...

36
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang 33418 Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085

Upload: others

Post on 25-Oct-2020

12 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33418Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085

Page 2: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat dan

karunia-Nya kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung melakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan dengan maksud untuk

mengetahui perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi

permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya. Sehingga program dan

kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah

ditentukan.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut

berpartisipasi dalam menyusun Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga Tuhan

YME selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan

masyarakat dan negara.

.

Pangkalpinang, Oktober 2018

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M

Pembina Utama Madya / IV d

NIP. 19620201 198712 1 001

Page 3: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

I.1. Latar Belakang ………………………………………………. 1

I.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………… 2

I.3 Program, dan Kegiatan……….. ........................................ 3

BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ................................. 6

II.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renja ............................ 6

II.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja dan Keuangan) Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja 11

BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................ 27

III.1. Kendala .......................................................................... 27

III.2. Saran Tindak Lanjut ....................................................... 27

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 28

IV.1. Kesimpulan .................................................................... 28

IV.2. Saran ............................................................................. 28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR ISI

Page 4: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

1

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Tujuan

pembangunan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat

serta meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga

dilaksanakan melalui peningkatan berbagai upaya kesehatan antara lain :

pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi,

alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan

masyarakat dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai pro-rakyat,

integritas, inklusif, responsif, dan adil guna mewujudkan “Masyarakat Sehat

Yang Mandiri dan Berkeadilan”. Beberapa isu penting yang mengemuka

antara lain masih rendahnya kinerja pelayanan publik, masih kurangnya

kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, masih tingginya angka kesakitan

akibat penyakit menular dan tidak menular, belum meningkatnya pelayanan

kesehatan dasar dan rujukan dan belum maksimalnya peningkatan kualitas

dan kuantitas sumber daya kesehatan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berfokus pada 3

(tiga) hal penting yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer (primary

health care), penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan, intervensi

berbasis risiko kesehatan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan upaya

yang bersifat reformatif dan akseleratif untuk menjamin terlaksananya

pencapaian berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan

mempunyai daya ungkit besar melalui reformasi kesehatan.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan periode pemerintahan Kabinet

Kerja yang diselenggarakan saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam upaya

pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019

dan Renstra Kemenkes 2015-2019 diperlukan perencanaan pembangunan

kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, yang dalam

pelaksanaannya memerlukan keterlibatan semua komponen terkait.

Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai

sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan diperlukan

forum komunikasi dan informasi antara stakeholders yang melibatkan

pemerintah pusat dan daerah untuk selalu berkoordinasi, sehingga adanya

sinergisme antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

BAB I

PENDAHULUAN

Page 5: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

2

pelaksanaan pembangunankesehatan, kebijakan kesehatan saat ini diawali

dari wilayah pinggir ke tengah melalui pemantapan program “ Indonesia

Sehat” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Sinergi pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan untuk menggalang

komitmen bersama antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah, lintas

progam dan lintas sektor untuk pembangunan kesehatan yang berkelanjutan

dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi

dan berupaya mencari solusi dalam mengatasi dan menanggulangi

permasalahan kesehatan tersebut. Peran provinsi dalam pembangunan

kesehatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian target sasaran program

pembangunan kesehatan sangat diperlukan, adanya kesepahaman tentang

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berimbas pada keselarasan

dalam pencapaian target kinerja bidang kesehatan dapat terwujud apabila

program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan.

Sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang kesehatan, Dinas

Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyusunan

rencana strategis (Rensta) Tahun 2017 - 2022 yang mengacu pada RPJMD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang sama, juga

menyesuaikan dengan dengan kebijakan pembangunan Nasional yang

tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI periode 2015 - 2019.

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan

dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program

pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Provinsi bersinkronisasi pelaksanaan program kegiatannya dengan Dinas

Kesehatan kabupaten/kota selaku pengemban amanat dan penanggung

jawab pada SPM bidang kesehatan, juga mengikutsertakan berbagai elemen

yang terkait pada sector kesehatan dan mendorong peran serta masyarakat

untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan pada kurun waktu 2017-

2022.

Program kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Provinsi periode 2017 – 2022 berfungsi sebagai acuan pada

dokumen rencana kerja (renja) tahunan yang merupakan wujud implementasi

program kegiatan teknis bidang kesehatan yang menjadi tugas pokok dan

fungsi Dinas kesehatan Provinsi.

Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku

yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan

hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable

development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat,

masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup

sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara

integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga dapat

Page 6: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

3

mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta. Berkaitan dengan

beberapa kebijakan pembangunan kesehatan diatas dibutuhkan suatu

perencanaan program kegiatan yang akan mendorong pada beberapa

percepatan penanggulangan permasalahan kesehatan melalui suatu

dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018, sehingga

selaku pemangku sektor yang berkepentingan terhadap terwujudnya

pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

yang mandiri dan berkeadilan, dapat lebih bertanggung jawab terhadap

tercapainya program-program kesehatan yang ada diwilayah kerjanya, yang

terpadu melalui beberapa kebijakan dan strategi yang telah tersusun pada

dokumen perencanaan yang ada, serta mewujudkan implementasi

pelaksanaan beberapa program yang telah disusun dan direncanakan. Untuk

itu diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah disusun

dalam rencana kerja (Renja) tersebut.

1.2. Maksud

Maksud dari dilakukannya evaluasi hasil Renja adalah mengetahui

perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi

permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya

1.3. Tujuan

• Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan

secara kontinyu mengenai pencapaian indikator kinerja dan anggaran serta

permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan

tersebut;

• Melakukan identifikasi masalah terhadap pelaksanaan kegiatan agar

tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin;

• Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil

pemantauan.

1.4. Program, dan Kegiatan

Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Dinas

Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penjabaran melalui

program dan kegiatan. Adapun program tersebut adalah :

1. Program peningkatan pelayanan pemerintahan. Program ini dijabarkan

dalam 7 kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan administrasi perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Peningkatan disiplin aparatur

d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

Page 7: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018

4

g. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2. Program kesehatan masyarakat. Program ini dijabarkan dalam 8 kegiatan

sebagai berikut :

a. Peningkatan kesehatan masyarakat

b. Upaya peningkatan kesehatan keluarga

c. Penurunan kematian ibu

d. Penurunan angka kematian bayi

e. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

f. Bantuan operasional kesehatan (BOK Provinsi)

g. Peningkatan penyehatan lingkungan

h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

3. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program ini dijabarkan

dalam 8 kegiatan sebagai berikut :

a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB

b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

c. Peningkatan pengendalian penyakit malaria

d. Penanganan penyakit menular lainnya

e. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker

f. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya

g. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa

h. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus

4. Program pelayanan kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 4

kegiatan sebagai berikut :

a. Peningkatan pelayanan kesehatan primer

b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

c. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

d. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

5. Program sumber daya kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 3

kegiatan yaitu :

a. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK

b. Peningkatan pelayanan kefarmasian

c. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT

6. Program pelayanan teknis laboratorium. Program ini hanya dijabarkan

dalam 2 kegiatan yaitu :

a. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes

b. Akreditasi Laboratorium

Page 8: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

5

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renstra

Pada tahun 2018, terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam

Renja SKPD. Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. sedangkan

terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam Renstra Provinsi Kep.

Bangka Belitung 2017 – 2022. Adapun program/kegiatan dalam Renja dan

Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA

Page 9: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

6

Tabel 1. Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN

1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Peningkatan disiplin prsarana aparatur Peningkatan disiplin prsarana aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

02 Program Kesehatan Masyarakat

Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat

Upaya peningkatan kesehatan keluarga Upaya peningkatan kesehatan keluarga

Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu

Penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian bayi

Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

Peningkatan penyehatan lingkungan Peningkatan penyehatan lingkungan

Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non Fisik)

03 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

TB

Pencegahan dan pengendalian penyakit

menular TB

Page 10: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

Peningkatan pengendalian penyakit malaria Peningkatan pengendalian penyakit malaria

Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Peningkatan pengendalian dan pencegahan

penyakit kanker

Peningkatan pengendalian dan pencegahan

penyakit kanker

Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan

jiwa

Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan

jiwa

Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

Peningkatan surveilans, imunisasi dan

kesehatan situasi khusus

04 Program Pelayanan Kesehatan

Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan primer

Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional

05 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Pengembangan sumber daya manusia

kesehatan/SDMK

Pengembangan sumber daya manusia

kesehatan/SDMK

Peningkatan pelayanan kefarmasian Peningkatan pelayanan kefarmasian

Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT

Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik) Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik)

06 Program Pelayanan Teknis Laboratorium

Kesehatan

Page 11: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan Kegiatan

(1) (2) (3)

Renja Renstra

Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis

laboratorium kesehatan

Peningkatan dan pengembangan pelayanan

teknis laboratorium kesehatan

Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik) Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik)

Page 12: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

9

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa program/kegiatan yang ada di Renja SKPD

Dinas Kesehatan tahun 2018 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022, dapat

disimpulkan bahwa :

1. Semua program yang ada di Renja sama dengan program yang ada di Renstra

2. Program peningkatan pelayanan pemerintah, program kesehatan masyarakat,

program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pelayanan kesehatan,

program pengembangan sumber daya kesehatan, program pelayanan teknis

laboratorium kesehatan. Kegiatan-kegiatan di program ini telah sesuai antara

Renja dan Renstra.

Page 13: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

10

2.2 Perbandingan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan)

program/kegiatan yang tercantum dalam Renja

Untuk target dan realisasi kinerja dan keuangan program/kegiatan yang

tercantum dalam Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Page 14: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

11

Kode

Urusan/Bidang

Urusan

Pemerintahan

Daerah Dan

Program/Kegiatan

Kegiatan

Renja Renja

Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

Renja Renstra Kinerja Rp Kinerja Rp

1 02 URUSAN WAJIB

KESEHATAN

1 02 01

Program

Peningkatan

Pelayanan

Pemerintah

Pelayanan administrasi

perkantoran

Pelayanan administrasi

perkantoran

a. 12 paket; b.

2400 lembar; 3.

12 paket; 4.4

paket; 5. 39

orang; 6. 4 kali; 7.

24 rekening; 8. 48

eksemplar; 9. 240

kali; 10. 9

kendaraan; 11. 60

kotak, 164 buku,

950 lembar; 12.

106800 lembar;

13. 1000 kotak;

14. 41 kali; 15. 44

kali

2.331.396.145 1.984.750.131

Peningkatan disiplin prasarana

aparatur

Peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

1. 14 unit; 2. 26

unit; 3. 3 paket; 4.

98 unit; 5. 1 DED

dan 1 bangunan

parkir; 6. 1 unit

394.912.000 339.024.790

Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin

aparatur 343 stel/baju 155.460.000 154.460.000

Peningkatan kapasitas sumber Peningkatan kapasitas 10 pegawai ASN 169.078.330 89.743.726

Page 15: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

12

daya aparatur sumber daya aparatur

Penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan

Penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan

1. 1 dokumen; 2.

1 dokumen; 3. 1

kesepakatan dan

1 dokumen hasil

kegiatan; 4. 2

dokumen; 5. 2

dokumen laporan

evaluasi; 6. 8

bank data, 1

dokumen profil, 1

laporan hasil

kegiatan; 7. 66

informasi program

kesehatan

282.316.000 221.341.678

Penyusunan pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan pelaporan

capaian kinerja dan

keuangan

1. 3 laporan

evaluasi; 2. 3

dokumen; 3. 30

orang; 4. 1

laporan hasil

kegiatan; 5. 35

orang, 1

dokumen

laporan hasil

kegiatan

65.124.480 52.361.501

Peningkatan pelayanan UPTD

Balai Labkes

Peningkatan pelayanan

UPTD Balai Labkes

1. 2 orang ; 2. 1

orang ; 3. 1 paket;

4. 4 paket ; 5. 300

lembar ; 6. 4

paket ; 7. 10 kali ;

8. 1 kali ; 9. 1

tahun ; 10. 12

rekening ; 11. 360

eksemplar ; 12. 1

tahun ; 13. 1 kali;

14. 4 kali ; 15. 2

paket ; 16. 12 kali

; 17. 1 rekening ;

1.256.746.644 1.136.832.412

Page 16: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

13

18. 4 buah ; 19. 1

buah ; 20. 1 paket

; 21. 20000

lembar ; 22. 260

kotak ; 23. 120

kotak ; 24. 1

tahun ; 25. 1

tahun ; 26. 1 unit ;

27. 1 tahun ; 28. 1

tahun ; 29. 10

unit; 30. 1 tahun;

31. 40 unit ; 32. 1

kali ; 33. 1 kali ;

34. 1 tahun ; 35. 6

unit ; 36. 15 unit ;

37. 1 unit ; 38. 1

paket ; 39. 1

paket ; 40. 1 unit

02 Program Kesehatan

Masyarakat

Peningkatan kesehatan

masyarakat

Peningkatan kesehatan

masyarakat

1. 7 dokumen ; 2.

8 paket promosi 366.004.180 265.946.600

Upaya peningkatan kesehatan

keluarga

Upaya peningkatan

kesehatan keluarga

1. 135 nakes

PKM; 2. 7

dokumen laporan

hasil kegiatan; 3.

100% (19.000

pelajar)

661.667.000 587.871.204

Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu

1. 7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 24

kasus, 3. 158

orang /1 dokumen

870.825.280 746.652.900

Page 17: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

14

hasil

Penurunan angka kematian

bayi

Penurunan angka kematian

bayi

1. 80 petugas, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 2.

80 petugas, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan

672.472.000 530.023.000

Peningkatan kesehatan gizi

anak dan keluarga

Peningkatan kesehatan gizi

anak dan keluarga

1. 6655 anak

sekolah, 7

dokumen lapran

hasil kegiatan; 2 7

kab/kota; 3. 110

kader/7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 250

orang/1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 300

orang, 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 6. 150

orang, 3 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 7. 84

orang/ 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan

1.219.679.480 873.920.500

Peningkatan penyehatan

lingkungan

Peningkatan penyehatan

lingkungan

1. 7 rekomendasi

kesepakatan dan

7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 2. 14

sarana

fasyankesdan 7

dokumen laporan

500.758.630 367.018.190

Page 18: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

15

hasil kegiatan; 3.

7 rekomendasi

kesepakatan dan

7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 14

dokumen evaluasi

data

Peningkatan kesehatan kerja

dan olahraga

Peningkatan kesehatan

kerja dan olahraga

7 rekomendasi 119.297.000 98.425.950

BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non

Fisik)

1. 1 dokumen ; 2.

57 orang ; 3. 136

orang ; 7 kab ; 4.

14 sekolah ; 5. 1

dokumen ; 6. 50

sampel ; 7. 1

dokumen ; 8. 1

dokumen ; 9. 1

dokumen ; 10. 1

dokumen ; 11. 1

dokumen

1.822.332.000 1.401.849.075

03

Program

Pencegahan dan

Pengendalian

Penyakit

Pencegahan dan pengendalian

penyakit menular TB

Pencegahan dan

pengendalian penyakit

menular TB

1. 30 orang, 1

dokumen laporan

kegiatan; 2. 100

orang, 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 3. 14

kasus

188.353.800 151.152.200

Peningkatan pencegahan dan

pengendalian HIV

Peningkatan pencegahan

dan pengendalian HIV

1. 210 orang, 1

dokumen laporan 475.632.800 391.479.066

Page 19: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

16

hasil kegiatan;

2000 lembar

leaflet, sivenir

1500 pcs; 3. 5000

test; 4. 20.000

lembar; 5. 7

dokumen laporan

hasil kegiatan; 6.

50 orang, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 7.

200 peserta, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan

Peningkatan pengendalian

penyakit malaria

Peningkatan pengendalian

penyakit malaria

1. 5000 lembar; 2.

14 kasus, 7

dokumen laporan

kegiatan; 3. 237

liter 4. 7 kasus, 7

dokumen laporan

hasil kegiatan; 5.

1 dokumen

laporan

186.889.500 169.440.520

Penanganan penyakit menular

lainnya (hepatitis, ISPA, diare,

kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Penanganan penyakit

menular lainnya (hepatitis,

ISPA, diare, kusta, filariasis,

DBD, zoonosis)

1. 11 PT; 2. 14

dokumen laporan

hasil kegiatan; 3.

7 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 14

petugas

pengelola

program, 7

laporan kegiatan;

5. 7000 test, 1

paket bahan

habis pakai

585.786.000 490.829.650

Page 20: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

17

(BHP); 6. 7

dokumen laporan

hasil kegiatan; 7.

1 dokumen

kesepakatan

pertemuan

koordinasi

program P2P; 8.

14 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 9. 100

nakes, 2

dokumen laporan

hasil kegiatan; 10.

100 orang, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 11.

140 orang, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan

Peningkatan pengendalian dan

pencegahan penyakit kanker

Peningkatan pengendalian

dan pencegahan penyakit

kanker

1. 89 orang, 2

dokumen laporan;

2. 9266 orang

terdeteksi

80.218.000 75.029.600

Peningkatan pencegahan

penyakit tidak menulr lainnya

(tekanan darah tinggi,

obesitas, diabetes mellitus)

Peningkatan pencegahan

penyakit tidak menulr

lainnya (tekanan darah

tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

1. 146 orang, 2

dokumen laporan

kegiatan; 2. 200

orang, 1 dokumen

laporan hail

kegiatan; 3. 1

dokumen laporan

pemantauan; 4.

271 orang, 1

dokumen laporan

kegiatan

187.199.000 170.773.519,16

Page 21: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

18

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

1. 29 orang, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 2.

34 nakes, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 3.

1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 47

orang, 1 dokumen

laporan hail

kegiatan; 5. 200

orang, 1 dokumen

laporan kegiatan

416.796.100 339.943.371

Peningkatan surveilans,

imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

Peningkatan surveilans,

imunisasi dan kesehatan

situasi khusus

1. 3 paket jarum

imunisasi dan 1

paket safety box,

RR 504 buah; 2. 3

dokumen laporan;

3. 55 orang, 1

dokumen laporan

kegiatan; 4.

100%; 65 1062

jemaah dan 3

dokumen laporan

hasil kegiatan; 5.

3 paket ; 6. 23

jenis penyakit; 7.

1 dokumen

laporan; 6. 100

orang, 3 dokumen

laporan

1.823.233.400 1.363.544.199

04 Program Pelayanan

Kesehatan

Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan 1. 2 event, 1 858.387.800 639.682.894

Page 22: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

19

kesehatan primer kesehatan primer dokumen laporan

kegiatan; 2. 140

nakes, 7

dokumen laporan

kegiatan; 3. 21

FKTP (3

pemenang), 1

dokumen

penilaian; 4. 28

puskesmas; 5. 62

puskesmas, 3

dokumen laporan;

6. 1 dokumen

Peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan

Peningkatan pelayanan

kesehatan rujukan

1. 49 nakes, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 2.

30 nakes, 1

dokumen laporan

kegiatan; 3. 19

laporan SIRS, 1

dokumen monev

SIRS; 4. 42

petugas RS, 1

dokumen laporan;

5. 38 petugas, 6

dokumen laporan

hasil kegiatan; 6.

3 rekomendasi

kesepakatan; 7. 7

dokumen laporan

hasil kegiatan; 8.

2 laporan

pengaduan

1.004.980.928 866.271.914

Pembiayaan jaminan

kesehatan masyarakat

Pembiayaan jaminan

kesehatan masyarakat

1. 54526 PBI, 1

dokumen laporan;

2. kesepakatan

16.440.348.260 14.925.978.874

Page 23: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

20

JKN; 3. 2

dokumen laporan

evaluasi; 4. 70

rujukan dan 7

jenazah, 2

laporan kegiatan;

5. 79 petugas

PKM, 1 dokumen

laporan kegiatan;

6. 45 petugas RS,

1 dokumen

laporan kegiatan;

7. 79 bendahara

JKN, 1 dokumen

laporan kegiatan

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

1. 1 rekomendasi

kesepakatan; 2.

28 kelompok

asuhan mandiri, 7

laporan hasil

kegiatan; 3. 300

buku; 4. 30

kelompok asuhan

mandiri, 7 laporan

hasil kegiatan; 5.

7 petugas, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 6.

1 dokumen hasil

penilitian

365.631.600 230.141.790

05

Program

Pengembangan

Sumber Daya

Kesehatan

Pengembangan sumber daya Pengembangan sumber 1. 30 nakes, 1 1.595.149.200 1.188.112.600

Page 24: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

21

manusia kesehatan/SDMK daya manusia

kesehatan/SDMK

dokumen laporan

hasil kegiatan; 2.

15 pelatihan, 1

dokumen laporan

kegiatan; 3. 10

orang; 4. 27

nakes; 5. 17

nakes PTT, 1

dokumen laporan

kegiatan

Peningkatan pelayanan

kefarmasian

Peningkatan pelayanan

kefarmasian

1. 2 paket; 2. 8

dokumen data

RKO; 3. 450

IRTP, 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 4. 20

sarana

kefarmasian yang

dibina 1 dokumen

laporan hasil

kegiatan; 5. 40

nakes, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan

855.494.400 753.365.221

Peningkatan ketersediaan

Alkes dan PKRT

Peningkatan ketersediaan

Alkes dan PKRT

1. 80 orang, 1

dokumen laporan

hasil kegiatan; 2.

8 penyalur alkes

&PKRT;3. 14

puskesmas, 7

dokumen laporan

hasil kegiatan; 4.

50%

187.617.000 149.299.699

Kefarmasian Dinkes Provinsi

(DAK Non Fisik)

Kefarmasian Dinkes

Provinsi (DAK Non Fisik) 4 paket 659.663.635 624.558.625

Page 25: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

22

06

Program Pelayanan

Teknis Laboratorium

Kesehatan

Peningkatan dan

pengembangan pelayanan

teknis laboratorium kesehatan

Peningkatan dan

pengembangan pelayanan

teknis laboratorium

kesehatan

1. 41 petugas lab,

2 dokumen

laporan kegiatan;

2. 7 paket; 3. 48

sertifikat; 4. 20

orang; 5. 1

sertifikat; 6. 10

buku; 7. 3

dokumen laporan

hasil; 8. 3 unit

1.016.856.700 933.873.180

Akreditasi laboratorium (DAK

Non Fisik)

Akreditasi laboratorium

(DAK Non Fisik)

1. 30 orang ; 2. 25

orang ; 3. 4

dokumen ; 4. 2

dokumen

161.730.000 138.193.461

Page 26: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

23

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan realisasi kinerja dan

keuangan program/kegiatan yang ada tercantum didalam Renja Perubahan, dapat

disimpulkan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target

kinerja dan keuangan.

2. Terdapat kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran karena adanya

efisiensi anggaran OPD. Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung. adapun

kegiatan tersebut adalah :

a. Pelayanan administrasi perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

f. Peningkatan kesehatan masyarakat

g. Upaya peningkatan kesehatan keluarga

h. Penurunan kematian ibu

i. Penurunan angka kematian bayi

j. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

k. Peningkatan penyehatan lingkungan

l. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

m. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

n. Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta,

filariasis, DBD, Zoonosis)

o. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker

p. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah

tinggi, obesitas, diabetes mellitus)

q. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa

r. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus

s. Peningkatan pelayanan kesehatan primer

t. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

u. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

v. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK

w. Peningkatan pelayanan kefarmasian

x. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes

3. Untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV (Oktober - Desember), semua

kegiatan telah dilaksanakan.

4. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (untuk Belanja Langsung) adalah

sebesar Rp. 32.451.892.040,- dari total pagu Rp. 37.978.037.292,- atau sebesar

85,45%. Sedangkan realisasi fisik untuk program dan kegiatan sampai dengan

triwulan IV adalah sebesar 96,02%.

Page 27: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

24

5. Ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 75%. Adapun

kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan sumber daya daya aparatur (53,08%)

b. Peningkatan kesehatan masyarakat (72,66%)

c. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga (71,65%)

d. Peningkatan penyehatan lingkungan (73,29%)

e. Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus (74,49%)

f. Peningkatan pelayanan kesehatan primer (74,52%)

g. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional (62,94%)

h. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan/SDMK (74,48%)

Page 28: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

25

3.1 Kendala dan Saran Tindak Lanjut

a. Kendala Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, tidak terdapat kendala yang

berarti untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kep.

Bangka Belitung. Kendala yang ada terjadi karena adanya efisiensi anggaran

APBD 2018. Sehingga dengan adanya efisiensi anggaran tersebut

menyebabkan adanya pengurangan dari keluaran (output) dari kegiatan yang

telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018.

b. Saran Tindak Lanjut

Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang telah di

rencanakan, agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun

anggaran berjalan. Sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan dan target

kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan tepat waktu.

BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

Page 29: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

26

4.1 Kesimpulan

1. Untuk realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari program dan kegiatan, sampai

dengan triwulan IV (Oktober - Desember) adalah sebesar Rp. 32.451.891.240,-

dari pagu anggaran Rp. 37.978.037.292,- atau sebesar 85,45%. Sedangkan

realisasi fisik untuk program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah

sebesar 96,02%

2. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran

sebagai berikut :

a. Pelayanan administrasi perkantoran

b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan

e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes

f. Peningkatan kesehatan masyarakat

g. Upaya peningkatan kesehatan keluarga

h. Penurunan kematian ibu

i. Penurunan angka kematian bayi

j. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga

k. Peningkatan penyehatan lingkungan

l. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga

m. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV

n. Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta,

filariasis, DBD, Zoonosis)

o. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker

p. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah

tinggi, obesitas, diabetes mellitus)

q. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa

r. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus

s. Peningkatan pelayanan kesehatan primer

t. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

u. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat

v. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK

w. Peningkatan pelayanan kefarmasian

x. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Page 30: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

27

4.2 Saran

Agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan, sehingga

program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan

rencana yang telah disusun

Page 31: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

Urusan Rutin

Bidang Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan

Pemerintah

1. Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes; 2. Predikat (Nilai)

SAKIP perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi

1. 90% 2.

9030.476.920.474Rp 3.142.969.627Rp 1. 75% 2. 80 Rp 4.655.033.599

1. 0

2. 0 Rp 445.714.771

1. 0 2.

0 Rp 1.089.420.023

1. 0

2. 0 Rp 864.037.857 1. 0 2. 0 Rp 1.579.341.587 3.978.514.238 85,47 7.121.483.865 23,37% Dinkes

Pelayanan administrasi perkantoran Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 13.892.223.855Rp Rp 2.355.996.018

a. 12 paket; b. 2400

lembar; 3. 12 paket; 4.4

paket; 5. 39 orang; 6. 4

kali; 7. 24 rekening; 8.

48 eksemplar; 9. 240

kali; 10. 9 kendaraan;

11. 60 kotak, 164 buku,

950 lembar; 12. 106800

lembar; 13. 1000 kotak;

14. 41 kali; 15. 44 kali

2.331.396.145,00

a. 3 paket; b. 800

lembar; 3. 3 paket;

4. 1 paket; 5. 1 kali;

6. 4 rekening; 7.

240 kali; 8. 30

kotak; 9. 26700

lembar

Rp 364.453.961

a. 4 paket; b. 800

lembar; 3. 3 paket;

4. 1 paket; 5. 1 kali;

7. 6 rekening; 8. 30

kali; 9. 4 kendaraan;

10. 24 eksemplar;

11. 30 kotak; 12.

26700 lembar; 13.

25 kotak; 14. 4 kali

583.323.857Rp

a. 12 paket; b.

2400 lembar; 3. 12

paket; 4.4 paket; 5.

39 orang; 6. 4 kali;

7. 24 rekening; 8.

48 eksemplar; 9.

240 kali; 10. 9

kendaraan; 11. 60

kotak, 164 buku,

950 lembar; 12.

106800 lembar; 13.

1000 kotak; 14. 41

445.408.810Rp

a. 12 paket; b. 2400

lembar; 3. 12 paket;

4.4 paket; 5. 39 orang;

6. 4 kali; 7. 24 rekening;

8. 48 eksemplar; 9. 240

kali; 10. 9 kendaraan;

11. 60 kotak, 164 buku,

950 lembar; 12. 106800

lembar; 13. 1000 kotak;

14. 41 kali; 15. 44 kali

591.563.503Rp 1.984.750.131 85,13 4.340.746.149 3124,59% Efisiensi

Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 2.777.283.251Rp Rp 273.425.400

1. 14 unit; 2. 26 unit; 3.

3 paket; 4. 98 unit; 5. 1

DED dan 1 bangunan

parkir; 6. 1 unit

394.912.000,00 -Rp 120.711.840Rp 50.911.450Rp

1. 14 unit; 2. 26 unit; 3.

3 paket; 4. 98 unit; 5. 1

DED dan 1 bangunan

parkir; 6. 1 unit

167.401.500Rp 339.024.790 85,85 612.450.190 2205,21% Efisiensi

Peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 949.098.846Rp Rp - 343 stel/baju 155.460.000,00 -Rp 100.800.000Rp 53.100.000Rp 343 stel/baju 560.000Rp 154.460.000 99,36 154.460.000 1627,44%

Peningkatan kapasitas sumber

daya aparatur

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 1.145.337.090Rp -Rp 1. 10 pegawai ASN 169.078.330,00 11.297.390Rp 45.089.000Rp 4.500.000Rp 1. 10 pegawai ASN 28.857.336Rp 89.743.726 53,08 89.743.726 783,56% Efisiensi

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan

Predikat (Nilai) SAKIP perangkat

daerah Dinas Kesehatan Provinsi

90 2.135.433.453Rp Rp 131.995.000

1. 1 dokumen; 2. 1

dokumen; 3. 1

kesepakatan dan 1

dokumen hasil

kegiatan; 4. 2 dokumen;

5. 2 dokumen laporan

evaluasi; 6. 8 bank

data, 1 dokumen profil,

1 laporan hasil

kegiatan; 7. 66

informasi program

kesehatan

282.316.000,00 19.505.100Rp 103.257.000Rp 11.817.200Rp

1. 1 dokumen; 2. 1

dokumen; 3. 1

kesepakatan dan 1

dokumen hasil

kegiatan; 4. 2 dokumen;

5. 2 dokumen laporan

evaluasi; 6. 8 bank

data, 1 dokumen profil,

1 laporan hasil

kegiatan; 7. 66

informasi program

kesehatan

86.762.378Rp 221.341.678 78,40 353.336.678 1654,64% Efisiensi

Penyusunan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Predikat (Nilai) SAKIP perangkat

daerah Dinas Kesehatan Provinsi

90 397.591.463Rp Rp 45.125.000

1. 3 laporan evaluasi; 2.

3 dokumen; 3. 30

orang; 4. 1 laporan hasil

kegiatan; 5. 35 orang, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan

65.124.480,00 -Rp 3.037.500Rp 5.679.925Rp

1. 3 laporan evaluasi; 2.

3 dokumen; 3. 30

orang; 4. 1 laporan

hasil kegiatan; 5. 35

orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

43.644.076Rp 52.361.501 80,40 97.486.501 2451,93%

Peningkatan kapasitas UPTD Balai

Labkes

Persentase tingkat kepuasan

aparatur perangkat daerah Dinas

Kesehatan Provinsi dan Balai

Labkes

90% 9.179.952.516Rp 336.428.209Rp

1. 2 orang ; 2. 1 orang ;

3. 1 paket; 4. 4 paket ;

5. 300 lembar ; 6. 4

paket ; 7. 10 kali ; 8. 1

kali ; 9. 1 tahun ; 10. 12

rekening ; 11. 360

eksemplar ; 12. 1 tahun

; 13. 1 kali; 14. 4 kali ;

15. 2 paket ; 16. 12 kali

; 17. 1 rekening ; 18. 4

buah ; 19. 1 buah ; 20. 1

paket ; 21. 20000

lembar ; 22. 260 kotak ;

23. 120 kotak ; 24. 1

tahun ; 25. 1 tahun ; 26.

1 unit ; 27. 1 tahun ; 28.

1 tahun ; 29. 10 unit; 30.

1 tahun; 31. 40 unit ; 32.

1 kali ; 33. 1 kali ; 34. 1

tahun ; 35. 6 unit ; 36.

15 unit ; 37. 1 unit ; 38.

1 paket ; 39. 1 paket ;

40. 1 unit

1.256.746.644,00 50.458.320Rp 133.200.826Rp 292.620.472Rp

1. 2 orang ; 2. 1 orang ;

3. 1 paket; 4. 4 paket ;

5. 300 lembar ; 6. 4

paket ; 7. 10 kali ; 8. 1

kali ; 9. 1 tahun ; 10. 12

rekening ; 11. 360

eksemplar ; 12. 1 tahun

; 13. 1 kali; 14. 4 kali ;

15. 2 paket ; 16. 12 kali

; 17. 1 rekening ; 18. 4

buah ; 19. 1 buah ; 20.

1 paket ; 21. 20000

lembar ; 22. 260 kotak ;

23. 120 kotak ; 24. 1

tahun ; 25. 1 tahun ; 26.

1 unit ; 27. 1 tahun ; 28.

1 tahun ; 29. 10 unit; 30.

1 tahun; 31. 40 unit ; 32.

1 kali ; 33. 1 kali ; 34. 1

tahun ; 35. 6 unit ; 36.

15 unit ; 37. 1 unit ; 38.

1 paket ; 39. 1 paket ;

40. 1 unit

660.552.794Rp 1.136.832.412 90,46 1.473.260.621 1604,87% Efisiensi

81,81

Baik

Program Kesehatan Masyarakat 1. Persentase kab/kota yang

membuat kebijakan yang

mendukung PHBS (%); 2. Angka

kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup); 3. Angka kematian bayi

per 1000 kelahiran hidup (per

seribu kelahiran hidup); 4.

Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita;

5. Persentase penduduk yang

memiliki kualitas lingkungan

sehat; 6. Persentase puskesmas

yang menjalankan kesehatan

kerja dan kesehatan olah raga

1. 100% ; 2.

19/KH 3.

7.12/1000 KH ;

4. 14.15% ;

5. 90% 6.

80%

42.079.545.647Rp 1 paket 1.232.456.648Rp

1. 70% ; 2.

23/KH 3.

7.2/1000 KH ;

4. 14.35% ;

5. 79,46% 6.

63%

Rp 6.233.035.570

1. 42,86% ;

2. 8/KH 3.

5.03/1000 KH ;

4. 0.88% ;

5. 83.16%

6. 98.44%

518.635.600Rp

1. 57,14% ;

2. 21/KH 3.

5.98/1000 KH ;

4. 1,28% ;

5. 83.14%

6. 100%

Rp 1.284.750.779 1.017.805.770Rp 2.050.515.270Rp 4.871.707.419 78,16 6.104.164.067 14,51% Dinkes

Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase kab/kota yang membuat

kebijakan yang mendukung PHBS

100% 4.685.109.785Rp 199.705.500Rp 1. 7 dokumen ; 2. 8

paket promosi 366.004.180,00 6.056.000Rp 174.164.600Rp 3.500.000Rp

1. 7 dokumen ; 2. 8

paket promosi 82.226.000Rp 265.946.600 72,66 465.652.100 993,90% Efisiensi

Formulir VII.F.5

Evaluasi terhadap Hasil Renja - OPD Lingkup Provinsi

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Periode Pelaksanaan Tahun 2018

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

1

7 8 9 10

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

2

Page 1 of 6

Page 32: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10

Upaya peningkatan kesehatan

keluarga

Persentase kab/kota yang membuat

kebijakan yang mendukung PHBS

100% 4.863.884.329Rp -Rp

1. 135 nakes PKM; 2. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 100%

(19.000 pelajar)

661.667.000,00 -Rp 245.599.129Rp 102.710.000Rp

1. 135 nakes PKM; 2. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 100%

(19.000 pelajar)

239.562.075Rp 587.871.204 88,85 587.871.204 1208,65% Efisiensi

Penurunan kematian ibu Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup)19/KH 7.931.906.362Rp 57.951.600Rp

1. 7 dokumen laporan

hasil kegiatan; 2. 24

kasus, 3. 158 orang /1

dokumen hasil

870.825.280,00 -Rp -Rp 159.500.000Rp

1. 7 dokumen laporan

hasil kegiatan; 2. 24

kasus, 3. 158 orang /1

dokumen hasil

587.152.900Rp 746.652.900 85,74 804.604.500 1014,39% Efisiensi

Penurunan angka kematian bayi Angka kematian bayi per 1000

kelahiran hidup (per seribu

kelahiran hidup)7,12/1000 KH 6.545.115.314Rp 192.377.500Rp

1. 80 petugas, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2. 80 petugas,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan

672.472.000,00 224.118.000Rp 276.905.000Rp -Rp

1. 80 petugas, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2. 80 petugas,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan

29.000.000Rp 530.023.000 78,82 722.400.500 1103,72% Efisiensi

Peningkatan kesehatan gizi anak

dan keluarga

Prevalensi kekurangan gizi

(underweight) pada anak balita

14,45% 10.461.715.722Rp 199.705.500Rp

1. 6655 anak sekolah, 7

dokumen lapran hasil

kegiatan; 2 7 kab/kota;

3. 110 kader/7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 250 orang/1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 5. 300 orang,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 6. 150

orang, 3 dokumen

laporan hasil kegiatan;

7. 84 orang/ 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

1.219.679.480,00 87.648.400Rp 190.882.800Rp 47.785.100Rp

1. 6655 anak sekolah, 7

dokumen lapran hasil

kegiatan; 2 7 kab/kota;

3. 110 kader/7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 4. 250

orang/1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

5. 300 orang, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 6. 150 orang,

3 dokumen laporan

hasil kegiatan; 7. 84

orang/ 1 dokumen

547.604.200Rp 873.920.500 71,65 1.073.626.000 1026,24% Efisiensi

Peningkatan penyehatan lingkungan Persentase penduduk yang memiliki

kualitas lingkungan sehat

90% 6.000.487.463Rp 582.716.548Rp

1. 7 rekomendasi

kesepakatan dan 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2. 14 sarana

fasyankesdan 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 7

rekomendasi

kesepakatan dan 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 4. 14

dokumen evaluasi data

500.758.630,00 99.788.200Rp 99.082.000Rp 16.842.200Rp

1. 7 rekomendasi

kesepakatan dan 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2. 14 sarana

fasyankesdan 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 7

rekomendasi

kesepakatan dan 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 4. 14

dokumen evaluasi data

151.305.790Rp 367.018.190 73,29 949.734.738 1582,76% Efisiensi

Peningkatan kesehatan kerja dan

olahraga

Persentase puskesmas yang

menjalankan kesehatan kerja dan

kesehatan olah raga 80% 1.591.326.672Rp -Rp 1. 7 rekomendasi 119.297.000,00 -Rp -Rp 3.620.000Rp 1. 7 rekomendasi 94.805.950Rp 98.425.950 82,50 98.425.950 618,52% Efisiensi

BOK Provinsi (Dak Non Fisik) Angka kematian ibu per 100.000

kelahiran hidup (per kelahiran

hidup)

19/KH -Rp

1. 1 dokumen ; 2. 57

orang ; 3. 136 orang ; 7

kab ; 4. 14 sekolah ; 5.

1 dokumen ; 6. 50

sampel ; 7. 1 dokumen ;

8. 1 dokumen ; 9. 1

dokumen ; 10. 1

dokumen ; 11. 1

dokumen

1.822.332.000,00 101.025.000Rp 298.117.250Rp 683.848.470Rp

1. 1 dokumen ; 2. 57

orang ; 3. 136 orang ; 7

kab ; 4. 14 sekolah ; 5.

1 dokumen ; 6. 50

sampel ; 7. 1 dokumen

; 8. 1 dokumen ; 9. 1

dokumen ; 10. 1

dokumen ; 11. 1

dokumen

318.858.355Rp 1.401.849.075 76,93 1.401.849.075 #DIV/0!

78,81

Program Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit

1. Persentase Kabupaten/ Kota

dengan angka keberhasilan

pengobatan TB paru BTA positif

(Success Rate) minimal 85% ; 2.

Prevalensi HIV (persen) pada

penduduk beresiko ; 3.

Persentase Kabupaten/Kota

mencapai eliminasi malaria ; 4.

Persentase penanganan penyakit

menular lainnya ( hepatitis, ispa,

diare, kusta, filariasis, DBD ,

zoonosis ) ; 5. Persentase

perempuan usia 30-50 tahun

yang dideteksi dini kanker

serviks dan payudara ; 6.

Presentase pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular lainnya 7. Persentase

Kab/Kota yang 20 %

Puskesmasnya

menyelenggarakan upaya

kesehatan jiwa ; 8. Persentase

Kab/kota yang melaksanakan

kewaspadaan dini dan respon

1. 100%

2. <10% ; 3.

100% ; 4. 90%

5.37.50% ; 6.

90% 7. 100%

; 8. 100%

29.202.776.971Rp - Rp 2.202.929.155

1. 71,4%

2. <10% ; 3.

85,71% ; 4.

86% 5.17.50%

; 6. 85%

7. 80% ; 8.

80%

Rp 3.944.108.600

1. 69,77%

2. 0,31% ;

3. 71,43% ;

4. 100% 5.

20,92% ;

6. 110%

7. 85,71% ;

8. 100%

234.797.820Rp

1. 87,71%

2. 0,35% ;

3. 71,43% ;

4. 100% 5.

18.76% ; 6.

14,86% 7.

85,71% ; 8.

100%

Rp 1.537.603.854 817.594.171Rp 232.060.200Rp 2.822.056.045 71,55 5.024.985.200 17,21% Dinkes

Pencegahan dan pengendlaian

penyakit menular TB

Persentase Kabupaten/ Kota

dengan angka keberhasilan

pengobatan TB paru BTA positif

(Success Rate) minimal 85%

100%

1.149.918.784Rp -Rp

1. 30 orang, 1 dokumen

laporan kegiatan; 2. 100

orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 14 kasus

188.353.800,00 5.247.200Rp 71.162.000Rp 5.274.800Rp

1. 30 orang, 1 dokumen

laporan kegiatan; 2.

100 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 14 kasus

69.468.200Rp 151.152.200 80,25 151.152.200 1314,46%

Peningkatan pencegahan dan

pengendalian HIV

Prevalensi HIV (persen) pada

penduduk beresiko

<10%

3.273.590.030Rp -Rp

1. 210 orang, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2000 lembar

leaflet, sivenir 1500 pcs;

3. 5000 test; 4. 20.000

lembar; 5. 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

6. 50 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

7. 200 peserta, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan

475.632.800,00 Rp - Rp 184.651.966 Rp 150.375.700

1. 210 orang, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 2000 lembar

leaflet, sivenir 1500

pcs; 3. 5000 test; 4.

20.000 lembar; 5. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 6. 50 orang, 1

dokumen laporan hasil

kegiatan; 7. 200

peserta, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

56.451.400Rp 391.479.066 82,31 391.479.066 1195,87% Efisiensi

2

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

3

Page 2 of 6

Page 33: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10

Peningkatan pengendalian penyakit

malaria

Persentase Kabupaten/Kota

mencapai eliminasi malaria

100%

1.140.979.086Rp -Rp

1. 5000 lembar; 2. 14

kasus, 7 dokumen

laporan kegiatan; 3. 237

liter 4. 7 kasus, 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 5. 1 dokumen

laporan

186.889.500,00 Rp 14.786.420 Rp 143.582.100 Rp -

1. 5000 lembar; 2. 14

kasus, 7 dokumen

laporan kegiatan; 3.

237 liter 4. 7 kasus, 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 5. 1 dokumen

laporan

11.072.000Rp 169.440.520 90,66 169.440.520 1485,04%

3

Page 3 of 6

Page 34: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10

Penanganan penyakit menular

lainnya (hapatitis, ISPA, diare,

kusta, filariasis, DBD, zoonosis)

Persentase penanganan penyakit

menular lainnya ( hepatitis, ispa,

diare, kusta, filariasis, DBD ,

zoonosis )

90%

4.354.828.881Rp Rp 1.456.730.374

1. 11 PT; 2. 14

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 14 petugas pengelola

program, 7 laporan

kegiatan; 5. 7000 test, 1

paket bahan habis

pakai (BHP); 6. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 7. 1 dokumen

kesepakatan pertemuan

koordinasi program

P2P; 8. 14 dokumen

laporan hasil kegiatan;

9. 100 nakes, 2

dokumen laporan hasil

kegiatan; 10. 100 orang,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 11. 140

orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

585.786.000,00 Rp 41.650.000 Rp 264.149.850 Rp 89.961.200

1. 11 PT; 2. 14

dokumen laporan hasil

kegiatan; 3. 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 14 petugas

pengelola program, 7

laporan kegiatan; 5.

7000 test, 1 paket

bahan habis pakai

(BHP); 6. 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

7. 1 dokumen

kesepakatan

pertemuan koordinasi

program P2P; 8. 14

dokumen laporan hasil

kegiatan; 9. 100 nakes,

2 dokumen laporan

hasil kegiatan; 10. 100

orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

11. 140 orang, 1

dokumen laporan hasil

95.068.600Rp 490.829.650 83,79 1.947.560.024 4472,18% Efisiensi

Peningkatan pengendalian dan

pencegahan penyakit kanker

Persentase perempuan usia 30-50

tahun yang dideteksi dini kanker

serviks dan payudara

37,50%

524.031.259Rp Rp -

1. 89 orang, 2 dokumen

laporan; 2. 9266 orang

terdeteksi

80.218.000,00 Rp 27.785.700 Rp 22.898.700 Rp 6.693.200

1. 89 orang, 2 dokumen

laporan; 2. 9266 orang

terdeteksi

17.652.000Rp 75.029.600 93,53 75.029.600 1431,78% Efisiensi

Peningkatan pencegahan penyakit

tidak menular lainnya (tekanan

darah tinggi, obesitas, diabetes

mellitus)

Presentase pencegahan dan

pengendalian penyakit tidak

menular lainnya

90%

1.230.885.842Rp Rp 472.735.732

1. 146 orang, 2

dokumen laporan

kegiatan; 2. 200 orang,

1 dokumen laporan hail

kegiatan; 3. 1 dokumen

laporan pemantauan; 4.

271 orang, 1 dokumen

laporan kegiatan

187.199.000,00 Rp 5.360.700 Rp 109.164.319 Rp 49.447.000

1. 146 orang, 2

dokumen laporan

kegiatan; 2. 200 orang,

1 dokumen laporan hail

kegiatan; 3. 1 dokumen

laporan pemantauan; 4.

271 orang, 1 dokumen

laporan kegiatan

6.800.700Rp 170.772.719 91,23 643.508.451 5228,01% Efisiensi

Peningkatan penanganan

pelayanan kesehatan jiwa

Persentase Kab/Kota yang 20 %

Puskesmasnya menyelenggarakan

upaya kesehatan jiwa

100%

4.103.671.172Rp Rp -

1. 29 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 34 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 4. 47

orang, 1 dokumen

laporan hail kegiatan; 5.

200 orang, 1 dokumen

laporan kegiatan

416.796.100,00 Rp 9.764.000 Rp 139.062.900 Rp 170.762.471

1. 29 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 34 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

3. 1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 4. 47

orang, 1 dokumen

laporan hail kegiatan; 5.

200 orang, 1 dokumen

laporan kegiatan

20.354.000Rp 339.943.371 81,56 339.943.371 828,39% Efisiensi

Peningkatan surveilans, imunisasi

dan kesehatan situasi khusus

Persentase Kab/kota yang

melaksanakan kewaspadaan dini

dan respon

100%

13.424.871.917Rp Rp 273.463.049

1. 3 paket jarum

imunisasi dan 1 paket

safety box, RR 504

buah; 2. 3 dokumen

laporan; 3. 55 orang, 1

dokumen laporan

kegiatan; 4. 100%; 65

1062 jemaah dan 3

dokumen laporan hasil

kegiatan; 5. 3 paket ; 6.

23 jenis penyakit; 7. 1

dokumen laporan; 6.

100 orang, 3 dokumen

laporan

1.823.233.400,00 Rp 130.203.800 Rp 602.932.019 Rp 345.079.800

1. 3 paket jarum

imunisasi dan 1 paket

safety box, RR 504

buah; 2. 3 dokumen

laporan; 3. 55 orang, 1

dokumen laporan

kegiatan; 4. 100%; 65

1062 jemaah dan 3

dokumen laporan hasil

kegiatan; 5. 3 paket ; 6.

23 jenis penyakit; 7. 1

dokumen laporan; 6.

100 orang, 3 dokumen

laporan

285.328.580Rp 1.363.544.199 74,79 1.637.007.248 1219,38% Efisiensi

84,76

3

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

Page 4 of 6

Page 35: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10

Program Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan yang

memiliki minimal satu

Puskesmas yang tersertifikasi

akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang

tersertifikasi akreditasi nasional ;

3. Persentase kepesertaan JKN ;

4. Persentase PKM yang

menyelenggarakan kesehatan

tradisional

1. 47 kec ; 2. 10

RSUD ; 3.

70% ; 4.

100%

124.405.126.587Rp - 21.131.876.250Rp

1. 25 kec ; 2. 9

RSUD ; 3. 64%

; 4. 60%

18.669.348.588Rp

1. 47 kec ; 2.

9 RSUD ;

3. 71,33% ;

4. 80,95%

227.673.650Rp

1. 47 kec ; 2.

10 RSUD ;

3. 73,98% ;

4. 80,95%

7.855.486.765Rp 4.037.186.728Rp 4.541.728.329Rp 16.662.075.472 89,25 0 0,00% Dinkes

Peningkatan pelayanan kesehatan

primer

Jumlah Kecamatan yang memiliki

minimal satu Puskesmas yang

tersertifikasi akreditasi

47 kec 7.286.416.538Rp 670.989.809Rp

1. 2 event, 1 dokumen

laporan kegiatan; 2. 140

nakes, 7 dokumen

laporan kegiatan; 3. 21

FKTP (3 pemenang), 1

dokumen penilaian; 4.

28 puskesmas; 5. 62

puskesmas, 3 dokumen

laporan; 6. 1 dokumen

858.387.800,00 36.424.400Rp 292.854.194Rp 117.502.300Rp

1. 2 event, 1 dokumen

laporan kegiatan; 2.

140 nakes, 7 dokumen

laporan kegiatan; 3. 21

FKTP (3 pemenang), 1

dokumen penilaian; 4.

28 puskesmas; 5. 62

puskesmas, 3 dokumen

laporan; 6. 1 dokumen

192.902.000Rp 639.682.894 74,52 1.310.672.703 1798,79% Efisiensi

Peningkatan pelayanan kesehatan

rujukan

Jumlah RSUD yang tersertifikasi

akreditasi nasional

10 RSUD 7.971.855.206Rp Rp 625.157.141

1. 49 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 30 nakes, 1 dokumen

laporan kegiatan; 3. 19

laporan SIRS, 1

dokumen monev SIRS;

4. 42 petugas RS, 1

dokumen laporan; 5. 38

petugas, 6 dokumen

laporan hasil kegiatan;

6. 3 rekomendasi

kesepakatan; 7. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 8. 2 laporan

pengaduan

1.004.980.928,00 152.986.600Rp Rp 144.804.628 Rp 253.198.236

1. 49 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 30 nakes, 1 dokumen

laporan kegiatan; 3. 19

laporan SIRS, 1

dokumen monev SIRS;

4. 42 petugas RS, 1

dokumen laporan; 5. 38

petugas, 6 dokumen

laporan hasil kegiatan;

6. 3 rekomendasi

kesepakatan; 7. 7

dokumen laporan hasil

kegiatan; 8. 2 laporan

pengaduan

315.282.450Rp 866.271.914 86,20 1.491.429.055 1870,87% Efisiensi

Pembiayaan jaminan kesehatan

masyarakat

Persentase kepesertaan JKN

70% 106.914.637.362Rp Rp 19.835.729.300

1. 54526 PBI, 1

dokumen laporan; 2.

kesepakatan JKN; 3. 2

dokumen laporan

evaluasi; 4. 70 rujukan

dan 7 jenazah, 2

laporan kegiatan; 5. 79

petugas PKM, 1

dokumen laporan

kegiatan; 6. 45 petugas

RS, 1 dokumen laporan

kegiatan; 7. 79

bendahara JKN, 1

dokumen laporan

kegiatan

16.440.348.260,00 35.239.550Rp Rp 7.335.028.053 Rp 3.664.629.192

1. 54526 PBI, 1

dokumen laporan; 2.

kesepakatan JKN; 3. 2

dokumen laporan

evaluasi; 4. 70 rujukan

dan 7 jenazah, 2

laporan kegiatan; 5. 79

petugas PKM, 1

dokumen laporan

kegiatan; 6. 45 petugas

RS, 1 dokumen laporan

kegiatan; 7. 79

bendahara JKN, 1

dokumen laporan

kegiatan

3.891.082.079Rp 14.925.978.874 90,79 34.761.708.174 3251,35% Efisiensi

Pengembangan pelayanan

kesehatan tradisional

Persentase PKM yang

menyelenggarakan kesehatan

tradisional

100% 2.232.217.481Rp

1. 1 rekomendasi

kesepakatan; 2. 28

kelompok asuhan

mandiri, 7 laporan hasil

kegiatan; 3. 300 buku;

4. 30 kelompok asuhan

mandiri, 7 laporan hasil

kegiatan; 5. 7 petugas,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 6. 1

dokumen hasil penilitian

365.631.600,00 3.023.100Rp 82.799.890Rp 1.857.000Rp

1. 1 rekomendasi

kesepakatan; 2. 28

kelompok asuhan

mandiri, 7 laporan hasil

kegiatan; 3. 300 buku;

4. 30 kelompok asuhan

mandiri, 7 laporan hasil

kegiatan; 5. 7 petugas,

1 dokumen laporan

hasil kegiatan; 6. 1

dokumen hasil

penilitian

142.461.800Rp 230.141.790 62,94 230.141.790 1031,00%

78,61

Program Pengembangan Sumber

Daya Kesehatan

1. Jumlah SDM Kesehatan

yang ditingkatkan

kompetensinya (kumulatif) ; 2.

Persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin

essensial ; 3. Persentase produk

alkes dan PKRT di peredaran

yang memenuhi syarat

1. 6182 orang ;

2. 98% ; 3.

94%

18.329.472.587Rp 1.498.422.909Rp

1. 3310 orang ;

2. 90% ; 3.

90%

Rp 3.297.924.235

1. 420 orang ;

2. 75% ;

3. 0%

235.877.852Rp

1. 420 orang ;

2. 92,19% ;

3. 0%

Rp 824.894.090 579.378.835Rp 1.075.185.368Rp 2.715.336.145 82,33 4.213.759.054 22,99 Dinkes

Pengembangan sumber daya

manusia kesehatan /SDMK

Jumlah SDM Kesehatan

yang ditingkatkan

kompetensinya (kumulatif)

6182 orang Rp 9.835.982.777 1.162.113.600Rp

1. 30 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 15 pelatihan, 1

dokumen laporan

kegiatan; 3. 10 orang; 4.

27 nakes; 5. 17 nakes

PTT, 1 dokumen

laporan kegiatan

1.595.149.200,00 86.000.000Rp 429.578.000Rp 297.628.000Rp

1. 30 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 15 pelatihan, 1

dokumen laporan

kegiatan; 3. 10 orang;

4. 27 nakes; 5. 17

nakes PTT, 1 dokumen

laporan kegiatan

374.906.600Rp 1.188.112.600 74,48 2.350.226.200 2389,42% Efisiensi

Peningkatan pelayanan kefarmasian Persentase Puskesmas dengan

ketersediaan obat dan vaksin

essensial

98% Rp 7.348.069.263 336.309.309Rp

1. 2 paket; 2. 8

dokumen data RKO; 3.

450 IRTP, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 20 sarana

kefarmasian yang

dibina 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

5. 40 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

855.494.400,00 60.486.953Rp 158.990.455Rp 205.286.235Rp

1. 2 paket; 2. 8

dokumen data RKO; 3.

450 IRTP, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 20 sarana

kefarmasian yang

dibina 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

5. 40 nakes, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan

328.601.578Rp 753.365.221 88,06 1.089.674.530 1482,94% Efisiensi

Peningkatan ketersedian alkes dan

PKRT

Persentase produk alkes dan PKRT

di peredaran yang memenuhi

syarat

94% Rp 1.145.420.547 -Rp

1. 80 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 8 penyalur alkes

&PKRT;3. 14

puskesmas, 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 50%

187.617.000,00 89.390.899Rp Rp 4.370.000 Rp 13.424.600

1. 80 orang, 1 dokumen

laporan hasil kegiatan;

2. 8 penyalur alkes

&PKRT;3. 14

puskesmas, 7 dokumen

laporan hasil kegiatan;

4. 50%

42.114.200Rp 149.299.699 79,58 149.299.699 1303,45%

4

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

5

Page 5 of 6

Page 36: Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah ...dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/Evaluasi... · d. Penanganan penyakit menular lainnya e. Peningkatan

No Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode

Renstra SKPD)

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d

Renja SKPD Tahun Lalu (2017)

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun

berjalan yang dievaluasi (2018)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan

Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja SKPD yang

Dievaluasi (2018)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renja SKPD

Tahun 2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra SKPD s/d tahun 2018

(Akhir tahun Pelaksanaan Renja

SKPD Tahun 2022)

Tingkat Capaian Kinerja dan

Realisasi Anggaran Renstra

SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Unit SKPD

Penanggung

jawab

Ket.

I II III IV

11 12=8+9+10+111 2 3 4

5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17

7 8 9 10

Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK

Fisik) -Rp 4 paket 659.663.635,00 -Rp Rp 231.955.635 Rp 63.040.000 4 paket 329.562.990Rp 624.558.625 94,68 624.558.625 #DIV/0! Efisiensi

84,20

Program Pelayanan Teknis

Laboratorium Kesehatan

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar3400 sampel 6.391.164.839Rp - 770.533.666Rp 1800 1.178.586.700Rp 176 -Rp 1004 107.157.900Rp 495.377.912Rp 469.530.829Rp 1.072.066.641 90,96 1.842.600.307 28,83% Dinkes

Peningkatan dan pengembangan

pelayanan teknis laboratorium

kesehatan

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar

3400 sampel Rp 6.391.164.839 770.533.666Rp

1. 41 petugas lab, 2

dokumen laporan

kegiatan; 2. 7 paket; 3.

48 sertifikat; 4. 20

orang; 5. 1 sertifikat; 6.

10 buku; 7. 3 dokumen

laporan hasil; 8. 3 unit

1.016.856.700,00 Rp - Rp 101.329.900 Rp 446.078.000

1. 41 petugas lab, 2

dokumen laporan

kegiatan; 2. 7 paket; 3.

48 sertifikat; 4. 20

orang; 5. 1 sertifikat; 6.

10 buku; 7. 3 dokumen

laporan hasil; 8. 3 unit

386.465.280Rp 933.873.180 91,84 1.704.406.846 2666,82%

Akreditasi Laboratorium (DAK Non

Fisik)

Jumlah pelayanan pemeriksaan

laboratorium kesehatan sesuai

standar 3400 sampel

1. 30 orang ; 2. 25

orang ; 3. 4 dokumen ;

4. 2 dokumen

161.730.000,00 Rp - 5.828.000Rp 49.299.912Rp

1. 30 orang ; 2. 25

orang ; 3. 4 dokumen ;

4. 2 dokumen

83.065.549Rp 138.193.461 85,45 138.193.461 #DIV/0!

88,64

84,58

Pangkalpinang, Januari 2019Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.MPembina Utama Madya / IV dNIP. 19620201 198712 1 001

5

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

6

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat Kerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Faktor pendorong pencapaian kinerja :

Faktor penghambat :

Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD Provinsi berikutnya :

Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD Provinsi berikutnya :

Page 6 of 6