komplek perkantoran dan permukiman terpadu pemerintah...
TRANSCRIPT
Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan – Pangkalpinang 33418Telepon / Fax. ( 0717 ) 439034 - 439085
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan YME karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyusun Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan
Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung melakukan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.
Evaluasi Rencana Kerja (Renja) dilaksanakan dengan maksud untuk
mengetahui perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi
permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya. Sehingga program dan
kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai waktu yang telah
ditentukan.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut
berpartisipasi dalam menyusun Evaluasi Rencana Kerja (Renja) ini. Semoga Tuhan
YME selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan
masyarakat dan negara.
.
Pangkalpinang, Oktober 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.M
Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19620201 198712 1 001
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
I.1. Latar Belakang ………………………………………………. 1
I.2. Maksud dan Tujuan ………………………………………… 2
I.3 Program, dan Kegiatan……….. ........................................ 3
BAB II EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA ................................. 6
II.1. Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renja ............................ 6
II.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi (Kinerja dan Keuangan) Program/Kegiatan Yang Tercantum Dalam Renja 11
BAB III KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT ............................ 27
III.1. Kendala .......................................................................... 27
III.2. Saran Tindak Lanjut ....................................................... 27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .................................................. 28
IV.1. Kesimpulan .................................................................... 28
IV.2. Saran ............................................................................. 28
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR ISI
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
1
1.1 Latar Belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Tujuan
pembangunan kesehatan adalah meningkatnya status kesehatan masyarakat
serta meningkatnya responsiveness dan perlindungan masyarakat terhadap
risiko sosial dan finansial dibidang kesehatan. Pembangunan kesehatan juga
dilaksanakan melalui peningkatan berbagai upaya kesehatan antara lain :
pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi,
alat kesehatan, manajemen dan informasi kesehatan, pemberdayaan
masyarakat dengan menganut dan menjunjung tinggi nilai-nilai pro-rakyat,
integritas, inklusif, responsif, dan adil guna mewujudkan “Masyarakat Sehat
Yang Mandiri dan Berkeadilan”. Beberapa isu penting yang mengemuka
antara lain masih rendahnya kinerja pelayanan publik, masih kurangnya
kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, masih tingginya angka kesakitan
akibat penyakit menular dan tidak menular, belum meningkatnya pelayanan
kesehatan dasar dan rujukan dan belum maksimalnya peningkatan kualitas
dan kuantitas sumber daya kesehatan.
Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut berfokus pada 3
(tiga) hal penting yaitu penguatan pelayanan kesehatan primer (primary
health care), penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan, intervensi
berbasis risiko kesehatan yang diharapkan dapat mendukung peningkatan
akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan upaya
yang bersifat reformatif dan akseleratif untuk menjamin terlaksananya
pencapaian berbagai upaya kesehatan yang dianggap prioritas dan
mempunyai daya ungkit besar melalui reformasi kesehatan.
Pelaksanaan pembangunan kesehatan periode pemerintahan Kabinet
Kerja yang diselenggarakan saat ini mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Dalam upaya
pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada RPJMN 2015-2019
dan Renstra Kemenkes 2015-2019 diperlukan perencanaan pembangunan
kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, yang dalam
pelaksanaannya memerlukan keterlibatan semua komponen terkait.
Untuk optimalisasi dan akselerasi hasil kerja dan kontribusi berbagai
sektor dalam pelaksanaan program pembangunan kesehatan diperlukan
forum komunikasi dan informasi antara stakeholders yang melibatkan
pemerintah pusat dan daerah untuk selalu berkoordinasi, sehingga adanya
sinergisme antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam
BAB I
PENDAHULUAN
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
2
pelaksanaan pembangunankesehatan, kebijakan kesehatan saat ini diawali
dari wilayah pinggir ke tengah melalui pemantapan program “ Indonesia
Sehat” untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Sinergi pembangunan kesehatan sangat dibutuhkan untuk menggalang
komitmen bersama antara pemerintah pusat denganpemerintah daerah, lintas
progam dan lintas sektor untuk pembangunan kesehatan yang berkelanjutan
dengan mengidentifikasi berbagai permasalahan kesehatan yang dihadapi
dan berupaya mencari solusi dalam mengatasi dan menanggulangi
permasalahan kesehatan tersebut. Peran provinsi dalam pembangunan
kesehatan untuk mewujudkan percepatan pencapaian target sasaran program
pembangunan kesehatan sangat diperlukan, adanya kesepahaman tentang
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berimbas pada keselarasan
dalam pencapaian target kinerja bidang kesehatan dapat terwujud apabila
program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan.
Sebagai salah satu pelaku pembangunan bidang kesehatan, Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan penyusunan
rencana strategis (Rensta) Tahun 2017 - 2022 yang mengacu pada RPJMD
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada periode yang sama, juga
menyesuaikan dengan dengan kebijakan pembangunan Nasional yang
tercantum dalam Renstra Kementerian Kesehatan RI periode 2015 - 2019.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan
dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program
pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Provinsi bersinkronisasi pelaksanaan program kegiatannya dengan Dinas
Kesehatan kabupaten/kota selaku pengemban amanat dan penanggung
jawab pada SPM bidang kesehatan, juga mengikutsertakan berbagai elemen
yang terkait pada sector kesehatan dan mendorong peran serta masyarakat
untuk berperan aktif dalam pembangunan kesehatan pada kurun waktu 2017-
2022.
Program kegiatan yang tercantum pada rencana strategis (Renstra)
Dinas Kesehatan Provinsi periode 2017 – 2022 berfungsi sebagai acuan pada
dokumen rencana kerja (renja) tahunan yang merupakan wujud implementasi
program kegiatan teknis bidang kesehatan yang menjadi tugas pokok dan
fungsi Dinas kesehatan Provinsi.
Pembangunan kesehatan harus diimbangi dengan intervensi perilaku
yang memungkinkan masyarakat lebih sadar, mau dan mampu melakukan
hidup sehat sebagai prasyarat pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development). Untuk menjadikan masyarakat mampu hidup sehat,
masyarakat harus dibekali dengan pengetahuan tentang cara-cara hidup
sehat. Oleh sebab itu promosi kesehatan hendaknya dapat berjalan secara
integral dengan berbagai aktivitas pembangunan kesehatan sehingga dapat
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
3
mewujudkan jaminan kesehatan masyarakat semesta. Berkaitan dengan
beberapa kebijakan pembangunan kesehatan diatas dibutuhkan suatu
perencanaan program kegiatan yang akan mendorong pada beberapa
percepatan penanggulangan permasalahan kesehatan melalui suatu
dokumen rencana kerja Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018, sehingga
selaku pemangku sektor yang berkepentingan terhadap terwujudnya
pembangunan kesehatan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
yang mandiri dan berkeadilan, dapat lebih bertanggung jawab terhadap
tercapainya program-program kesehatan yang ada diwilayah kerjanya, yang
terpadu melalui beberapa kebijakan dan strategi yang telah tersusun pada
dokumen perencanaan yang ada, serta mewujudkan implementasi
pelaksanaan beberapa program yang telah disusun dan direncanakan. Untuk
itu diperlukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah disusun
dalam rencana kerja (Renja) tersebut.
1.2. Maksud
Maksud dari dilakukannya evaluasi hasil Renja adalah mengetahui
perkembangan dan kemajuan program dan kegiatan serta identifikasi
permasalahan serta antisipasi /upaya pemecahannya
1.3. Tujuan
• Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan
secara kontinyu mengenai pencapaian indikator kinerja dan anggaran serta
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan
tersebut;
• Melakukan identifikasi masalah terhadap pelaksanaan kegiatan agar
tindakan korektif dapat dilakukan sedini mungkin;
• Mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil
pemantauan.
1.4. Program, dan Kegiatan
Untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Dinas
Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung melakukan penjabaran melalui
program dan kegiatan. Adapun program tersebut adalah :
1. Program peningkatan pelayanan pemerintahan. Program ini dijabarkan
dalam 7 kegiatan sebagai berikut :
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan disiplin aparatur
d. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
f. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2018
4
g. Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
2. Program kesehatan masyarakat. Program ini dijabarkan dalam 8 kegiatan
sebagai berikut :
a. Peningkatan kesehatan masyarakat
b. Upaya peningkatan kesehatan keluarga
c. Penurunan kematian ibu
d. Penurunan angka kematian bayi
e. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
f. Bantuan operasional kesehatan (BOK Provinsi)
g. Peningkatan penyehatan lingkungan
h. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
3. Program pencegahan dan pengendalian penyakit. Program ini dijabarkan
dalam 8 kegiatan sebagai berikut :
a. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB
b. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
c. Peningkatan pengendalian penyakit malaria
d. Penanganan penyakit menular lainnya
e. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker
f. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya
g. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa
h. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus
4. Program pelayanan kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 4
kegiatan sebagai berikut :
a. Peningkatan pelayanan kesehatan primer
b. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
c. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
d. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional
5. Program sumber daya kesehatan. Program ini hanya dijabarkan dalam 3
kegiatan yaitu :
a. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK
b. Peningkatan pelayanan kefarmasian
c. Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT
6. Program pelayanan teknis laboratorium. Program ini hanya dijabarkan
dalam 2 kegiatan yaitu :
a. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes
b. Akreditasi Laboratorium
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
5
2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan Dalam Renja Terhadap Program/Kegiatan Dalam Renstra
Pada tahun 2018, terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam
Renja SKPD. Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung. sedangkan
terdapat 6 program dan 33 kegiatan yang ada didalam Renstra Provinsi Kep.
Bangka Belitung 2017 – 2022. Adapun program/kegiatan dalam Renja dan
Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :
BAB II
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
6
Tabel 1. Program/Kegiatan dalam Renja dan Renstra SKPD Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2018
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN
1 02 01 Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Pelayanan administrasi perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan disiplin prsarana aparatur Peningkatan disiplin prsarana aparatur
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
02 Program Kesehatan Masyarakat
Peningkatan kesehatan masyarakat Peningkatan kesehatan masyarakat
Upaya peningkatan kesehatan keluarga Upaya peningkatan kesehatan keluarga
Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu
Penurunan angka kematian bayi Penurunan angka kematian bayi
Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
Peningkatan penyehatan lingkungan Peningkatan penyehatan lingkungan
Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non Fisik)
03 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
TB
Pencegahan dan pengendalian penyakit
menular TB
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
7
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
Peningkatan pengendalian penyakit malaria Peningkatan pengendalian penyakit malaria
Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Peningkatan pengendalian dan pencegahan
penyakit kanker
Peningkatan pengendalian dan pencegahan
penyakit kanker
Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Peningkatan pencegahan penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan
jiwa
Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan
jiwa
Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
Peningkatan surveilans, imunisasi dan
kesehatan situasi khusus
04 Program Pelayanan Kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan primer Peningkatan pelayanan kesehatan primer
Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional
05 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
Pengembangan sumber daya manusia
kesehatan/SDMK
Pengembangan sumber daya manusia
kesehatan/SDMK
Peningkatan pelayanan kefarmasian Peningkatan pelayanan kefarmasian
Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT Peningkatan ketersediaan Alkes dan PKRT
Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik) Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK Non Fisik)
06 Program Pelayanan Teknis Laboratorium
Kesehatan
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
8
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan Kegiatan
(1) (2) (3)
Renja Renstra
Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis
laboratorium kesehatan
Peningkatan dan pengembangan pelayanan
teknis laboratorium kesehatan
Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik) Akreditasi laboratorium (DAK Non Fisik)
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
9
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa program/kegiatan yang ada di Renja SKPD
Dinas Kesehatan tahun 2018 dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2017 – 2022, dapat
disimpulkan bahwa :
1. Semua program yang ada di Renja sama dengan program yang ada di Renstra
2. Program peningkatan pelayanan pemerintah, program kesehatan masyarakat,
program pencegahan dan pengendalian penyakit, program pelayanan kesehatan,
program pengembangan sumber daya kesehatan, program pelayanan teknis
laboratorium kesehatan. Kegiatan-kegiatan di program ini telah sesuai antara
Renja dan Renstra.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
10
2.2 Perbandingan antara target dan realisasi (kinerja dan keuangan)
program/kegiatan yang tercantum dalam Renja
Untuk target dan realisasi kinerja dan keuangan program/kegiatan yang
tercantum dalam Renja dapat dilihat pada tabel berikut :
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
11
Kode
Urusan/Bidang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Dan
Program/Kegiatan
Kegiatan
Renja Renja
Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5)
Renja Renstra Kinerja Rp Kinerja Rp
1 02 URUSAN WAJIB
KESEHATAN
1 02 01
Program
Peningkatan
Pelayanan
Pemerintah
Pelayanan administrasi
perkantoran
Pelayanan administrasi
perkantoran
a. 12 paket; b.
2400 lembar; 3.
12 paket; 4.4
paket; 5. 39
orang; 6. 4 kali; 7.
24 rekening; 8. 48
eksemplar; 9. 240
kali; 10. 9
kendaraan; 11. 60
kotak, 164 buku,
950 lembar; 12.
106800 lembar;
13. 1000 kotak;
14. 41 kali; 15. 44
kali
2.331.396.145 1.984.750.131
Peningkatan disiplin prasarana
aparatur
Peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. 14 unit; 2. 26
unit; 3. 3 paket; 4.
98 unit; 5. 1 DED
dan 1 bangunan
parkir; 6. 1 unit
394.912.000 339.024.790
Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan disiplin
aparatur 343 stel/baju 155.460.000 154.460.000
Peningkatan kapasitas sumber Peningkatan kapasitas 10 pegawai ASN 169.078.330 89.743.726
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
12
daya aparatur sumber daya aparatur
Penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan
Penyusunan dokumen
perencanaan
pembangunan
1. 1 dokumen; 2.
1 dokumen; 3. 1
kesepakatan dan
1 dokumen hasil
kegiatan; 4. 2
dokumen; 5. 2
dokumen laporan
evaluasi; 6. 8
bank data, 1
dokumen profil, 1
laporan hasil
kegiatan; 7. 66
informasi program
kesehatan
282.316.000 221.341.678
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1. 3 laporan
evaluasi; 2. 3
dokumen; 3. 30
orang; 4. 1
laporan hasil
kegiatan; 5. 35
orang, 1
dokumen
laporan hasil
kegiatan
65.124.480 52.361.501
Peningkatan pelayanan UPTD
Balai Labkes
Peningkatan pelayanan
UPTD Balai Labkes
1. 2 orang ; 2. 1
orang ; 3. 1 paket;
4. 4 paket ; 5. 300
lembar ; 6. 4
paket ; 7. 10 kali ;
8. 1 kali ; 9. 1
tahun ; 10. 12
rekening ; 11. 360
eksemplar ; 12. 1
tahun ; 13. 1 kali;
14. 4 kali ; 15. 2
paket ; 16. 12 kali
; 17. 1 rekening ;
1.256.746.644 1.136.832.412
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
13
18. 4 buah ; 19. 1
buah ; 20. 1 paket
; 21. 20000
lembar ; 22. 260
kotak ; 23. 120
kotak ; 24. 1
tahun ; 25. 1
tahun ; 26. 1 unit ;
27. 1 tahun ; 28. 1
tahun ; 29. 10
unit; 30. 1 tahun;
31. 40 unit ; 32. 1
kali ; 33. 1 kali ;
34. 1 tahun ; 35. 6
unit ; 36. 15 unit ;
37. 1 unit ; 38. 1
paket ; 39. 1
paket ; 40. 1 unit
02 Program Kesehatan
Masyarakat
Peningkatan kesehatan
masyarakat
Peningkatan kesehatan
masyarakat
1. 7 dokumen ; 2.
8 paket promosi 366.004.180 265.946.600
Upaya peningkatan kesehatan
keluarga
Upaya peningkatan
kesehatan keluarga
1. 135 nakes
PKM; 2. 7
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
100% (19.000
pelajar)
661.667.000 587.871.204
Penurunan kematian ibu Penurunan kematian ibu
1. 7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 24
kasus, 3. 158
orang /1 dokumen
870.825.280 746.652.900
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
14
hasil
Penurunan angka kematian
bayi
Penurunan angka kematian
bayi
1. 80 petugas, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
80 petugas, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan
672.472.000 530.023.000
Peningkatan kesehatan gizi
anak dan keluarga
Peningkatan kesehatan gizi
anak dan keluarga
1. 6655 anak
sekolah, 7
dokumen lapran
hasil kegiatan; 2 7
kab/kota; 3. 110
kader/7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 250
orang/1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 300
orang, 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 6. 150
orang, 3 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 7. 84
orang/ 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan
1.219.679.480 873.920.500
Peningkatan penyehatan
lingkungan
Peningkatan penyehatan
lingkungan
1. 7 rekomendasi
kesepakatan dan
7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 2. 14
sarana
fasyankesdan 7
dokumen laporan
500.758.630 367.018.190
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
15
hasil kegiatan; 3.
7 rekomendasi
kesepakatan dan
7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 14
dokumen evaluasi
data
Peningkatan kesehatan kerja
dan olahraga
Peningkatan kesehatan
kerja dan olahraga
7 rekomendasi 119.297.000 98.425.950
BOK Provinsi (DAK Non Fisik) BOK Provinsi (DAK Non
Fisik)
1. 1 dokumen ; 2.
57 orang ; 3. 136
orang ; 7 kab ; 4.
14 sekolah ; 5. 1
dokumen ; 6. 50
sampel ; 7. 1
dokumen ; 8. 1
dokumen ; 9. 1
dokumen ; 10. 1
dokumen ; 11. 1
dokumen
1.822.332.000 1.401.849.075
03
Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit
Pencegahan dan pengendalian
penyakit menular TB
Pencegahan dan
pengendalian penyakit
menular TB
1. 30 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan; 2. 100
orang, 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 3. 14
kasus
188.353.800 151.152.200
Peningkatan pencegahan dan
pengendalian HIV
Peningkatan pencegahan
dan pengendalian HIV
1. 210 orang, 1
dokumen laporan 475.632.800 391.479.066
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
16
hasil kegiatan;
2000 lembar
leaflet, sivenir
1500 pcs; 3. 5000
test; 4. 20.000
lembar; 5. 7
dokumen laporan
hasil kegiatan; 6.
50 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 7.
200 peserta, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan
Peningkatan pengendalian
penyakit malaria
Peningkatan pengendalian
penyakit malaria
1. 5000 lembar; 2.
14 kasus, 7
dokumen laporan
kegiatan; 3. 237
liter 4. 7 kasus, 7
dokumen laporan
hasil kegiatan; 5.
1 dokumen
laporan
186.889.500 169.440.520
Penanganan penyakit menular
lainnya (hepatitis, ISPA, diare,
kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Penanganan penyakit
menular lainnya (hepatitis,
ISPA, diare, kusta, filariasis,
DBD, zoonosis)
1. 11 PT; 2. 14
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
7 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 14
petugas
pengelola
program, 7
laporan kegiatan;
5. 7000 test, 1
paket bahan
habis pakai
585.786.000 490.829.650
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
17
(BHP); 6. 7
dokumen laporan
hasil kegiatan; 7.
1 dokumen
kesepakatan
pertemuan
koordinasi
program P2P; 8.
14 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 9. 100
nakes, 2
dokumen laporan
hasil kegiatan; 10.
100 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 11.
140 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan
Peningkatan pengendalian dan
pencegahan penyakit kanker
Peningkatan pengendalian
dan pencegahan penyakit
kanker
1. 89 orang, 2
dokumen laporan;
2. 9266 orang
terdeteksi
80.218.000 75.029.600
Peningkatan pencegahan
penyakit tidak menulr lainnya
(tekanan darah tinggi,
obesitas, diabetes mellitus)
Peningkatan pencegahan
penyakit tidak menulr
lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
1. 146 orang, 2
dokumen laporan
kegiatan; 2. 200
orang, 1 dokumen
laporan hail
kegiatan; 3. 1
dokumen laporan
pemantauan; 4.
271 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan
187.199.000 170.773.519,16
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
18
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
1. 29 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
34 nakes, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 3.
1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 47
orang, 1 dokumen
laporan hail
kegiatan; 5. 200
orang, 1 dokumen
laporan kegiatan
416.796.100 339.943.371
Peningkatan surveilans,
imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
Peningkatan surveilans,
imunisasi dan kesehatan
situasi khusus
1. 3 paket jarum
imunisasi dan 1
paket safety box,
RR 504 buah; 2. 3
dokumen laporan;
3. 55 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan; 4.
100%; 65 1062
jemaah dan 3
dokumen laporan
hasil kegiatan; 5.
3 paket ; 6. 23
jenis penyakit; 7.
1 dokumen
laporan; 6. 100
orang, 3 dokumen
laporan
1.823.233.400 1.363.544.199
04 Program Pelayanan
Kesehatan
Peningkatan pelayanan Peningkatan pelayanan 1. 2 event, 1 858.387.800 639.682.894
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
19
kesehatan primer kesehatan primer dokumen laporan
kegiatan; 2. 140
nakes, 7
dokumen laporan
kegiatan; 3. 21
FKTP (3
pemenang), 1
dokumen
penilaian; 4. 28
puskesmas; 5. 62
puskesmas, 3
dokumen laporan;
6. 1 dokumen
Peningkatan pelayanan
kesehatan rujukan
Peningkatan pelayanan
kesehatan rujukan
1. 49 nakes, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
30 nakes, 1
dokumen laporan
kegiatan; 3. 19
laporan SIRS, 1
dokumen monev
SIRS; 4. 42
petugas RS, 1
dokumen laporan;
5. 38 petugas, 6
dokumen laporan
hasil kegiatan; 6.
3 rekomendasi
kesepakatan; 7. 7
dokumen laporan
hasil kegiatan; 8.
2 laporan
pengaduan
1.004.980.928 866.271.914
Pembiayaan jaminan
kesehatan masyarakat
Pembiayaan jaminan
kesehatan masyarakat
1. 54526 PBI, 1
dokumen laporan;
2. kesepakatan
16.440.348.260 14.925.978.874
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
20
JKN; 3. 2
dokumen laporan
evaluasi; 4. 70
rujukan dan 7
jenazah, 2
laporan kegiatan;
5. 79 petugas
PKM, 1 dokumen
laporan kegiatan;
6. 45 petugas RS,
1 dokumen
laporan kegiatan;
7. 79 bendahara
JKN, 1 dokumen
laporan kegiatan
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
1. 1 rekomendasi
kesepakatan; 2.
28 kelompok
asuhan mandiri, 7
laporan hasil
kegiatan; 3. 300
buku; 4. 30
kelompok asuhan
mandiri, 7 laporan
hasil kegiatan; 5.
7 petugas, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 6.
1 dokumen hasil
penilitian
365.631.600 230.141.790
05
Program
Pengembangan
Sumber Daya
Kesehatan
Pengembangan sumber daya Pengembangan sumber 1. 30 nakes, 1 1.595.149.200 1.188.112.600
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
21
manusia kesehatan/SDMK daya manusia
kesehatan/SDMK
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
15 pelatihan, 1
dokumen laporan
kegiatan; 3. 10
orang; 4. 27
nakes; 5. 17
nakes PTT, 1
dokumen laporan
kegiatan
Peningkatan pelayanan
kefarmasian
Peningkatan pelayanan
kefarmasian
1. 2 paket; 2. 8
dokumen data
RKO; 3. 450
IRTP, 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 4. 20
sarana
kefarmasian yang
dibina 1 dokumen
laporan hasil
kegiatan; 5. 40
nakes, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan
855.494.400 753.365.221
Peningkatan ketersediaan
Alkes dan PKRT
Peningkatan ketersediaan
Alkes dan PKRT
1. 80 orang, 1
dokumen laporan
hasil kegiatan; 2.
8 penyalur alkes
&PKRT;3. 14
puskesmas, 7
dokumen laporan
hasil kegiatan; 4.
50%
187.617.000 149.299.699
Kefarmasian Dinkes Provinsi
(DAK Non Fisik)
Kefarmasian Dinkes
Provinsi (DAK Non Fisik) 4 paket 659.663.635 624.558.625
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
22
06
Program Pelayanan
Teknis Laboratorium
Kesehatan
Peningkatan dan
pengembangan pelayanan
teknis laboratorium kesehatan
Peningkatan dan
pengembangan pelayanan
teknis laboratorium
kesehatan
1. 41 petugas lab,
2 dokumen
laporan kegiatan;
2. 7 paket; 3. 48
sertifikat; 4. 20
orang; 5. 1
sertifikat; 6. 10
buku; 7. 3
dokumen laporan
hasil; 8. 3 unit
1.016.856.700 933.873.180
Akreditasi laboratorium (DAK
Non Fisik)
Akreditasi laboratorium
(DAK Non Fisik)
1. 30 orang ; 2. 25
orang ; 3. 4
dokumen ; 4. 2
dokumen
161.730.000 138.193.461
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
23
Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa target dan realisasi kinerja dan
keuangan program/kegiatan yang ada tercantum didalam Renja Perubahan, dapat
disimpulkan sebagai berikut :
1. Semua kegiatan disetiap program didalam Renja, telah mencantumkan target
kinerja dan keuangan.
2. Terdapat kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran karena adanya
efisiensi anggaran OPD. Dinas Kesehatan Prov. Kep. Bangka Belitung. adapun
kegiatan tersebut adalah :
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
f. Peningkatan kesehatan masyarakat
g. Upaya peningkatan kesehatan keluarga
h. Penurunan kematian ibu
i. Penurunan angka kematian bayi
j. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
k. Peningkatan penyehatan lingkungan
l. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
m. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
n. Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta,
filariasis, DBD, Zoonosis)
o. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker
p. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, diabetes mellitus)
q. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa
r. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus
s. Peningkatan pelayanan kesehatan primer
t. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
u. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
v. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK
w. Peningkatan pelayanan kefarmasian
x. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes
3. Untuk realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV (Oktober - Desember), semua
kegiatan telah dilaksanakan.
4. Realisasi keuangan sampai dengan triwulan IV (untuk Belanja Langsung) adalah
sebesar Rp. 32.451.892.040,- dari total pagu Rp. 37.978.037.292,- atau sebesar
85,45%. Sedangkan realisasi fisik untuk program dan kegiatan sampai dengan
triwulan IV adalah sebesar 96,02%.
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
24
5. Ada beberapa kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 75%. Adapun
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan sumber daya daya aparatur (53,08%)
b. Peningkatan kesehatan masyarakat (72,66%)
c. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga (71,65%)
d. Peningkatan penyehatan lingkungan (73,29%)
e. Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus (74,49%)
f. Peningkatan pelayanan kesehatan primer (74,52%)
g. Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional (62,94%)
h. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan/SDMK (74,48%)
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
25
3.1 Kendala dan Saran Tindak Lanjut
a. Kendala Sampai dengan akhir tahun anggaran 2018, tidak terdapat kendala yang
berarti untuk pelaksanaan program/kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kep.
Bangka Belitung. Kendala yang ada terjadi karena adanya efisiensi anggaran
APBD 2018. Sehingga dengan adanya efisiensi anggaran tersebut
menyebabkan adanya pengurangan dari keluaran (output) dari kegiatan yang
telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2018.
b. Saran Tindak Lanjut
Untuk kelancaran pelaksanaan program/kegiatan yang telah di
rencanakan, agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun
anggaran berjalan. Sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan dan target
kinerja dan keuangan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan tepat waktu.
BAB III
KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
26
4.1 Kesimpulan
1. Untuk realisasi kinerja dan realisasi keuangan dari program dan kegiatan, sampai
dengan triwulan IV (Oktober - Desember) adalah sebesar Rp. 32.451.891.240,-
dari pagu anggaran Rp. 37.978.037.292,- atau sebesar 85,45%. Sedangkan
realisasi fisik untuk program dan kegiatan sampai dengan triwulan IV adalah
sebesar 96,02%
2. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran
sebagai berikut :
a. Pelayanan administrasi perkantoran
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
c. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
d. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
e. Peningkatan pelayanan UPTD Balai Labkes
f. Peningkatan kesehatan masyarakat
g. Upaya peningkatan kesehatan keluarga
h. Penurunan kematian ibu
i. Penurunan angka kematian bayi
j. Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga
k. Peningkatan penyehatan lingkungan
l. Peningkatan kesehatan kerja dan olahraga
m. Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV
n. Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta,
filariasis, DBD, Zoonosis)
o. Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker
p. Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah
tinggi, obesitas, diabetes mellitus)
q. Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa
r. Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi khusus
s. Peningkatan pelayanan kesehatan primer
t. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
u. Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat
v. Pengembangan sumber daya kesehatan/SDMK
w. Peningkatan pelayanan kefarmasian
x. Peningkatan dan pengembangan pelayanan Labkes
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
Evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018
27
4.2 Saran
Agar tidak ada efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun berjalan, sehingga
program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang telah disusun
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Urusan Rutin
Bidang Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan
Pemerintah
1. Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes; 2. Predikat (Nilai)
SAKIP perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi
1. 90% 2.
9030.476.920.474Rp 3.142.969.627Rp 1. 75% 2. 80 Rp 4.655.033.599
1. 0
2. 0 Rp 445.714.771
1. 0 2.
0 Rp 1.089.420.023
1. 0
2. 0 Rp 864.037.857 1. 0 2. 0 Rp 1.579.341.587 3.978.514.238 85,47 7.121.483.865 23,37% Dinkes
Pelayanan administrasi perkantoran Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 13.892.223.855Rp Rp 2.355.996.018
a. 12 paket; b. 2400
lembar; 3. 12 paket; 4.4
paket; 5. 39 orang; 6. 4
kali; 7. 24 rekening; 8.
48 eksemplar; 9. 240
kali; 10. 9 kendaraan;
11. 60 kotak, 164 buku,
950 lembar; 12. 106800
lembar; 13. 1000 kotak;
14. 41 kali; 15. 44 kali
2.331.396.145,00
a. 3 paket; b. 800
lembar; 3. 3 paket;
4. 1 paket; 5. 1 kali;
6. 4 rekening; 7.
240 kali; 8. 30
kotak; 9. 26700
lembar
Rp 364.453.961
a. 4 paket; b. 800
lembar; 3. 3 paket;
4. 1 paket; 5. 1 kali;
7. 6 rekening; 8. 30
kali; 9. 4 kendaraan;
10. 24 eksemplar;
11. 30 kotak; 12.
26700 lembar; 13.
25 kotak; 14. 4 kali
583.323.857Rp
a. 12 paket; b.
2400 lembar; 3. 12
paket; 4.4 paket; 5.
39 orang; 6. 4 kali;
7. 24 rekening; 8.
48 eksemplar; 9.
240 kali; 10. 9
kendaraan; 11. 60
kotak, 164 buku,
950 lembar; 12.
106800 lembar; 13.
1000 kotak; 14. 41
445.408.810Rp
a. 12 paket; b. 2400
lembar; 3. 12 paket;
4.4 paket; 5. 39 orang;
6. 4 kali; 7. 24 rekening;
8. 48 eksemplar; 9. 240
kali; 10. 9 kendaraan;
11. 60 kotak, 164 buku,
950 lembar; 12. 106800
lembar; 13. 1000 kotak;
14. 41 kali; 15. 44 kali
591.563.503Rp 1.984.750.131 85,13 4.340.746.149 3124,59% Efisiensi
Peningkatan sarana dan prasarana
aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 2.777.283.251Rp Rp 273.425.400
1. 14 unit; 2. 26 unit; 3.
3 paket; 4. 98 unit; 5. 1
DED dan 1 bangunan
parkir; 6. 1 unit
394.912.000,00 -Rp 120.711.840Rp 50.911.450Rp
1. 14 unit; 2. 26 unit; 3.
3 paket; 4. 98 unit; 5. 1
DED dan 1 bangunan
parkir; 6. 1 unit
167.401.500Rp 339.024.790 85,85 612.450.190 2205,21% Efisiensi
Peningkatan disiplin aparatur Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 949.098.846Rp Rp - 343 stel/baju 155.460.000,00 -Rp 100.800.000Rp 53.100.000Rp 343 stel/baju 560.000Rp 154.460.000 99,36 154.460.000 1627,44%
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 1.145.337.090Rp -Rp 1. 10 pegawai ASN 169.078.330,00 11.297.390Rp 45.089.000Rp 4.500.000Rp 1. 10 pegawai ASN 28.857.336Rp 89.743.726 53,08 89.743.726 783,56% Efisiensi
Penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan
Predikat (Nilai) SAKIP perangkat
daerah Dinas Kesehatan Provinsi
90 2.135.433.453Rp Rp 131.995.000
1. 1 dokumen; 2. 1
dokumen; 3. 1
kesepakatan dan 1
dokumen hasil
kegiatan; 4. 2 dokumen;
5. 2 dokumen laporan
evaluasi; 6. 8 bank
data, 1 dokumen profil,
1 laporan hasil
kegiatan; 7. 66
informasi program
kesehatan
282.316.000,00 19.505.100Rp 103.257.000Rp 11.817.200Rp
1. 1 dokumen; 2. 1
dokumen; 3. 1
kesepakatan dan 1
dokumen hasil
kegiatan; 4. 2 dokumen;
5. 2 dokumen laporan
evaluasi; 6. 8 bank
data, 1 dokumen profil,
1 laporan hasil
kegiatan; 7. 66
informasi program
kesehatan
86.762.378Rp 221.341.678 78,40 353.336.678 1654,64% Efisiensi
Penyusunan pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Predikat (Nilai) SAKIP perangkat
daerah Dinas Kesehatan Provinsi
90 397.591.463Rp Rp 45.125.000
1. 3 laporan evaluasi; 2.
3 dokumen; 3. 30
orang; 4. 1 laporan hasil
kegiatan; 5. 35 orang, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan
65.124.480,00 -Rp 3.037.500Rp 5.679.925Rp
1. 3 laporan evaluasi; 2.
3 dokumen; 3. 30
orang; 4. 1 laporan
hasil kegiatan; 5. 35
orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
43.644.076Rp 52.361.501 80,40 97.486.501 2451,93%
Peningkatan kapasitas UPTD Balai
Labkes
Persentase tingkat kepuasan
aparatur perangkat daerah Dinas
Kesehatan Provinsi dan Balai
Labkes
90% 9.179.952.516Rp 336.428.209Rp
1. 2 orang ; 2. 1 orang ;
3. 1 paket; 4. 4 paket ;
5. 300 lembar ; 6. 4
paket ; 7. 10 kali ; 8. 1
kali ; 9. 1 tahun ; 10. 12
rekening ; 11. 360
eksemplar ; 12. 1 tahun
; 13. 1 kali; 14. 4 kali ;
15. 2 paket ; 16. 12 kali
; 17. 1 rekening ; 18. 4
buah ; 19. 1 buah ; 20. 1
paket ; 21. 20000
lembar ; 22. 260 kotak ;
23. 120 kotak ; 24. 1
tahun ; 25. 1 tahun ; 26.
1 unit ; 27. 1 tahun ; 28.
1 tahun ; 29. 10 unit; 30.
1 tahun; 31. 40 unit ; 32.
1 kali ; 33. 1 kali ; 34. 1
tahun ; 35. 6 unit ; 36.
15 unit ; 37. 1 unit ; 38.
1 paket ; 39. 1 paket ;
40. 1 unit
1.256.746.644,00 50.458.320Rp 133.200.826Rp 292.620.472Rp
1. 2 orang ; 2. 1 orang ;
3. 1 paket; 4. 4 paket ;
5. 300 lembar ; 6. 4
paket ; 7. 10 kali ; 8. 1
kali ; 9. 1 tahun ; 10. 12
rekening ; 11. 360
eksemplar ; 12. 1 tahun
; 13. 1 kali; 14. 4 kali ;
15. 2 paket ; 16. 12 kali
; 17. 1 rekening ; 18. 4
buah ; 19. 1 buah ; 20.
1 paket ; 21. 20000
lembar ; 22. 260 kotak ;
23. 120 kotak ; 24. 1
tahun ; 25. 1 tahun ; 26.
1 unit ; 27. 1 tahun ; 28.
1 tahun ; 29. 10 unit; 30.
1 tahun; 31. 40 unit ; 32.
1 kali ; 33. 1 kali ; 34. 1
tahun ; 35. 6 unit ; 36.
15 unit ; 37. 1 unit ; 38.
1 paket ; 39. 1 paket ;
40. 1 unit
660.552.794Rp 1.136.832.412 90,46 1.473.260.621 1604,87% Efisiensi
81,81
Baik
Program Kesehatan Masyarakat 1. Persentase kab/kota yang
membuat kebijakan yang
mendukung PHBS (%); 2. Angka
kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup); 3. Angka kematian bayi
per 1000 kelahiran hidup (per
seribu kelahiran hidup); 4.
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita;
5. Persentase penduduk yang
memiliki kualitas lingkungan
sehat; 6. Persentase puskesmas
yang menjalankan kesehatan
kerja dan kesehatan olah raga
1. 100% ; 2.
19/KH 3.
7.12/1000 KH ;
4. 14.15% ;
5. 90% 6.
80%
42.079.545.647Rp 1 paket 1.232.456.648Rp
1. 70% ; 2.
23/KH 3.
7.2/1000 KH ;
4. 14.35% ;
5. 79,46% 6.
63%
Rp 6.233.035.570
1. 42,86% ;
2. 8/KH 3.
5.03/1000 KH ;
4. 0.88% ;
5. 83.16%
6. 98.44%
518.635.600Rp
1. 57,14% ;
2. 21/KH 3.
5.98/1000 KH ;
4. 1,28% ;
5. 83.14%
6. 100%
Rp 1.284.750.779 1.017.805.770Rp 2.050.515.270Rp 4.871.707.419 78,16 6.104.164.067 14,51% Dinkes
Peningkatan kesehatan masyarakat Persentase kab/kota yang membuat
kebijakan yang mendukung PHBS
100% 4.685.109.785Rp 199.705.500Rp 1. 7 dokumen ; 2. 8
paket promosi 366.004.180,00 6.056.000Rp 174.164.600Rp 3.500.000Rp
1. 7 dokumen ; 2. 8
paket promosi 82.226.000Rp 265.946.600 72,66 465.652.100 993,90% Efisiensi
Formulir VII.F.5
Evaluasi terhadap Hasil Renja - OPD Lingkup Provinsi
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Periode Pelaksanaan Tahun 2018
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
1
7 8 9 10
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
2
Page 1 of 6
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10
Upaya peningkatan kesehatan
keluarga
Persentase kab/kota yang membuat
kebijakan yang mendukung PHBS
100% 4.863.884.329Rp -Rp
1. 135 nakes PKM; 2. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 100%
(19.000 pelajar)
661.667.000,00 -Rp 245.599.129Rp 102.710.000Rp
1. 135 nakes PKM; 2. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 100%
(19.000 pelajar)
239.562.075Rp 587.871.204 88,85 587.871.204 1208,65% Efisiensi
Penurunan kematian ibu Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup)19/KH 7.931.906.362Rp 57.951.600Rp
1. 7 dokumen laporan
hasil kegiatan; 2. 24
kasus, 3. 158 orang /1
dokumen hasil
870.825.280,00 -Rp -Rp 159.500.000Rp
1. 7 dokumen laporan
hasil kegiatan; 2. 24
kasus, 3. 158 orang /1
dokumen hasil
587.152.900Rp 746.652.900 85,74 804.604.500 1014,39% Efisiensi
Penurunan angka kematian bayi Angka kematian bayi per 1000
kelahiran hidup (per seribu
kelahiran hidup)7,12/1000 KH 6.545.115.314Rp 192.377.500Rp
1. 80 petugas, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2. 80 petugas,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan
672.472.000,00 224.118.000Rp 276.905.000Rp -Rp
1. 80 petugas, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2. 80 petugas,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan
29.000.000Rp 530.023.000 78,82 722.400.500 1103,72% Efisiensi
Peningkatan kesehatan gizi anak
dan keluarga
Prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita
14,45% 10.461.715.722Rp 199.705.500Rp
1. 6655 anak sekolah, 7
dokumen lapran hasil
kegiatan; 2 7 kab/kota;
3. 110 kader/7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 250 orang/1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 5. 300 orang,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 6. 150
orang, 3 dokumen
laporan hasil kegiatan;
7. 84 orang/ 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
1.219.679.480,00 87.648.400Rp 190.882.800Rp 47.785.100Rp
1. 6655 anak sekolah, 7
dokumen lapran hasil
kegiatan; 2 7 kab/kota;
3. 110 kader/7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 4. 250
orang/1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
5. 300 orang, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 6. 150 orang,
3 dokumen laporan
hasil kegiatan; 7. 84
orang/ 1 dokumen
547.604.200Rp 873.920.500 71,65 1.073.626.000 1026,24% Efisiensi
Peningkatan penyehatan lingkungan Persentase penduduk yang memiliki
kualitas lingkungan sehat
90% 6.000.487.463Rp 582.716.548Rp
1. 7 rekomendasi
kesepakatan dan 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2. 14 sarana
fasyankesdan 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 7
rekomendasi
kesepakatan dan 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 4. 14
dokumen evaluasi data
500.758.630,00 99.788.200Rp 99.082.000Rp 16.842.200Rp
1. 7 rekomendasi
kesepakatan dan 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2. 14 sarana
fasyankesdan 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 7
rekomendasi
kesepakatan dan 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 4. 14
dokumen evaluasi data
151.305.790Rp 367.018.190 73,29 949.734.738 1582,76% Efisiensi
Peningkatan kesehatan kerja dan
olahraga
Persentase puskesmas yang
menjalankan kesehatan kerja dan
kesehatan olah raga 80% 1.591.326.672Rp -Rp 1. 7 rekomendasi 119.297.000,00 -Rp -Rp 3.620.000Rp 1. 7 rekomendasi 94.805.950Rp 98.425.950 82,50 98.425.950 618,52% Efisiensi
BOK Provinsi (Dak Non Fisik) Angka kematian ibu per 100.000
kelahiran hidup (per kelahiran
hidup)
19/KH -Rp
1. 1 dokumen ; 2. 57
orang ; 3. 136 orang ; 7
kab ; 4. 14 sekolah ; 5.
1 dokumen ; 6. 50
sampel ; 7. 1 dokumen ;
8. 1 dokumen ; 9. 1
dokumen ; 10. 1
dokumen ; 11. 1
dokumen
1.822.332.000,00 101.025.000Rp 298.117.250Rp 683.848.470Rp
1. 1 dokumen ; 2. 57
orang ; 3. 136 orang ; 7
kab ; 4. 14 sekolah ; 5.
1 dokumen ; 6. 50
sampel ; 7. 1 dokumen
; 8. 1 dokumen ; 9. 1
dokumen ; 10. 1
dokumen ; 11. 1
dokumen
318.858.355Rp 1.401.849.075 76,93 1.401.849.075 #DIV/0!
78,81
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
1. Persentase Kabupaten/ Kota
dengan angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA positif
(Success Rate) minimal 85% ; 2.
Prevalensi HIV (persen) pada
penduduk beresiko ; 3.
Persentase Kabupaten/Kota
mencapai eliminasi malaria ; 4.
Persentase penanganan penyakit
menular lainnya ( hepatitis, ispa,
diare, kusta, filariasis, DBD ,
zoonosis ) ; 5. Persentase
perempuan usia 30-50 tahun
yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara ; 6.
Presentase pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular lainnya 7. Persentase
Kab/Kota yang 20 %
Puskesmasnya
menyelenggarakan upaya
kesehatan jiwa ; 8. Persentase
Kab/kota yang melaksanakan
kewaspadaan dini dan respon
1. 100%
2. <10% ; 3.
100% ; 4. 90%
5.37.50% ; 6.
90% 7. 100%
; 8. 100%
29.202.776.971Rp - Rp 2.202.929.155
1. 71,4%
2. <10% ; 3.
85,71% ; 4.
86% 5.17.50%
; 6. 85%
7. 80% ; 8.
80%
Rp 3.944.108.600
1. 69,77%
2. 0,31% ;
3. 71,43% ;
4. 100% 5.
20,92% ;
6. 110%
7. 85,71% ;
8. 100%
234.797.820Rp
1. 87,71%
2. 0,35% ;
3. 71,43% ;
4. 100% 5.
18.76% ; 6.
14,86% 7.
85,71% ; 8.
100%
Rp 1.537.603.854 817.594.171Rp 232.060.200Rp 2.822.056.045 71,55 5.024.985.200 17,21% Dinkes
Pencegahan dan pengendlaian
penyakit menular TB
Persentase Kabupaten/ Kota
dengan angka keberhasilan
pengobatan TB paru BTA positif
(Success Rate) minimal 85%
100%
1.149.918.784Rp -Rp
1. 30 orang, 1 dokumen
laporan kegiatan; 2. 100
orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 14 kasus
188.353.800,00 5.247.200Rp 71.162.000Rp 5.274.800Rp
1. 30 orang, 1 dokumen
laporan kegiatan; 2.
100 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 14 kasus
69.468.200Rp 151.152.200 80,25 151.152.200 1314,46%
Peningkatan pencegahan dan
pengendalian HIV
Prevalensi HIV (persen) pada
penduduk beresiko
<10%
3.273.590.030Rp -Rp
1. 210 orang, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2000 lembar
leaflet, sivenir 1500 pcs;
3. 5000 test; 4. 20.000
lembar; 5. 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
6. 50 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
7. 200 peserta, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan
475.632.800,00 Rp - Rp 184.651.966 Rp 150.375.700
1. 210 orang, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 2000 lembar
leaflet, sivenir 1500
pcs; 3. 5000 test; 4.
20.000 lembar; 5. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 6. 50 orang, 1
dokumen laporan hasil
kegiatan; 7. 200
peserta, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
56.451.400Rp 391.479.066 82,31 391.479.066 1195,87% Efisiensi
2
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
3
Page 2 of 6
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10
Peningkatan pengendalian penyakit
malaria
Persentase Kabupaten/Kota
mencapai eliminasi malaria
100%
1.140.979.086Rp -Rp
1. 5000 lembar; 2. 14
kasus, 7 dokumen
laporan kegiatan; 3. 237
liter 4. 7 kasus, 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 5. 1 dokumen
laporan
186.889.500,00 Rp 14.786.420 Rp 143.582.100 Rp -
1. 5000 lembar; 2. 14
kasus, 7 dokumen
laporan kegiatan; 3.
237 liter 4. 7 kasus, 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 5. 1 dokumen
laporan
11.072.000Rp 169.440.520 90,66 169.440.520 1485,04%
3
Page 3 of 6
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10
Penanganan penyakit menular
lainnya (hapatitis, ISPA, diare,
kusta, filariasis, DBD, zoonosis)
Persentase penanganan penyakit
menular lainnya ( hepatitis, ispa,
diare, kusta, filariasis, DBD ,
zoonosis )
90%
4.354.828.881Rp Rp 1.456.730.374
1. 11 PT; 2. 14
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 14 petugas pengelola
program, 7 laporan
kegiatan; 5. 7000 test, 1
paket bahan habis
pakai (BHP); 6. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 7. 1 dokumen
kesepakatan pertemuan
koordinasi program
P2P; 8. 14 dokumen
laporan hasil kegiatan;
9. 100 nakes, 2
dokumen laporan hasil
kegiatan; 10. 100 orang,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 11. 140
orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
585.786.000,00 Rp 41.650.000 Rp 264.149.850 Rp 89.961.200
1. 11 PT; 2. 14
dokumen laporan hasil
kegiatan; 3. 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 14 petugas
pengelola program, 7
laporan kegiatan; 5.
7000 test, 1 paket
bahan habis pakai
(BHP); 6. 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
7. 1 dokumen
kesepakatan
pertemuan koordinasi
program P2P; 8. 14
dokumen laporan hasil
kegiatan; 9. 100 nakes,
2 dokumen laporan
hasil kegiatan; 10. 100
orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
11. 140 orang, 1
dokumen laporan hasil
95.068.600Rp 490.829.650 83,79 1.947.560.024 4472,18% Efisiensi
Peningkatan pengendalian dan
pencegahan penyakit kanker
Persentase perempuan usia 30-50
tahun yang dideteksi dini kanker
serviks dan payudara
37,50%
524.031.259Rp Rp -
1. 89 orang, 2 dokumen
laporan; 2. 9266 orang
terdeteksi
80.218.000,00 Rp 27.785.700 Rp 22.898.700 Rp 6.693.200
1. 89 orang, 2 dokumen
laporan; 2. 9266 orang
terdeteksi
17.652.000Rp 75.029.600 93,53 75.029.600 1431,78% Efisiensi
Peningkatan pencegahan penyakit
tidak menular lainnya (tekanan
darah tinggi, obesitas, diabetes
mellitus)
Presentase pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak
menular lainnya
90%
1.230.885.842Rp Rp 472.735.732
1. 146 orang, 2
dokumen laporan
kegiatan; 2. 200 orang,
1 dokumen laporan hail
kegiatan; 3. 1 dokumen
laporan pemantauan; 4.
271 orang, 1 dokumen
laporan kegiatan
187.199.000,00 Rp 5.360.700 Rp 109.164.319 Rp 49.447.000
1. 146 orang, 2
dokumen laporan
kegiatan; 2. 200 orang,
1 dokumen laporan hail
kegiatan; 3. 1 dokumen
laporan pemantauan; 4.
271 orang, 1 dokumen
laporan kegiatan
6.800.700Rp 170.772.719 91,23 643.508.451 5228,01% Efisiensi
Peningkatan penanganan
pelayanan kesehatan jiwa
Persentase Kab/Kota yang 20 %
Puskesmasnya menyelenggarakan
upaya kesehatan jiwa
100%
4.103.671.172Rp Rp -
1. 29 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 34 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 4. 47
orang, 1 dokumen
laporan hail kegiatan; 5.
200 orang, 1 dokumen
laporan kegiatan
416.796.100,00 Rp 9.764.000 Rp 139.062.900 Rp 170.762.471
1. 29 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 34 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
3. 1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 4. 47
orang, 1 dokumen
laporan hail kegiatan; 5.
200 orang, 1 dokumen
laporan kegiatan
20.354.000Rp 339.943.371 81,56 339.943.371 828,39% Efisiensi
Peningkatan surveilans, imunisasi
dan kesehatan situasi khusus
Persentase Kab/kota yang
melaksanakan kewaspadaan dini
dan respon
100%
13.424.871.917Rp Rp 273.463.049
1. 3 paket jarum
imunisasi dan 1 paket
safety box, RR 504
buah; 2. 3 dokumen
laporan; 3. 55 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan; 4. 100%; 65
1062 jemaah dan 3
dokumen laporan hasil
kegiatan; 5. 3 paket ; 6.
23 jenis penyakit; 7. 1
dokumen laporan; 6.
100 orang, 3 dokumen
laporan
1.823.233.400,00 Rp 130.203.800 Rp 602.932.019 Rp 345.079.800
1. 3 paket jarum
imunisasi dan 1 paket
safety box, RR 504
buah; 2. 3 dokumen
laporan; 3. 55 orang, 1
dokumen laporan
kegiatan; 4. 100%; 65
1062 jemaah dan 3
dokumen laporan hasil
kegiatan; 5. 3 paket ; 6.
23 jenis penyakit; 7. 1
dokumen laporan; 6.
100 orang, 3 dokumen
laporan
285.328.580Rp 1.363.544.199 74,79 1.637.007.248 1219,38% Efisiensi
84,76
3
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
Page 4 of 6
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10
Program Pelayanan Kesehatan 1. Jumlah Kecamatan yang
memiliki minimal satu
Puskesmas yang tersertifikasi
akreditasi ; 2. Jumlah RSUD yang
tersertifikasi akreditasi nasional ;
3. Persentase kepesertaan JKN ;
4. Persentase PKM yang
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
1. 47 kec ; 2. 10
RSUD ; 3.
70% ; 4.
100%
124.405.126.587Rp - 21.131.876.250Rp
1. 25 kec ; 2. 9
RSUD ; 3. 64%
; 4. 60%
18.669.348.588Rp
1. 47 kec ; 2.
9 RSUD ;
3. 71,33% ;
4. 80,95%
227.673.650Rp
1. 47 kec ; 2.
10 RSUD ;
3. 73,98% ;
4. 80,95%
7.855.486.765Rp 4.037.186.728Rp 4.541.728.329Rp 16.662.075.472 89,25 0 0,00% Dinkes
Peningkatan pelayanan kesehatan
primer
Jumlah Kecamatan yang memiliki
minimal satu Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
47 kec 7.286.416.538Rp 670.989.809Rp
1. 2 event, 1 dokumen
laporan kegiatan; 2. 140
nakes, 7 dokumen
laporan kegiatan; 3. 21
FKTP (3 pemenang), 1
dokumen penilaian; 4.
28 puskesmas; 5. 62
puskesmas, 3 dokumen
laporan; 6. 1 dokumen
858.387.800,00 36.424.400Rp 292.854.194Rp 117.502.300Rp
1. 2 event, 1 dokumen
laporan kegiatan; 2.
140 nakes, 7 dokumen
laporan kegiatan; 3. 21
FKTP (3 pemenang), 1
dokumen penilaian; 4.
28 puskesmas; 5. 62
puskesmas, 3 dokumen
laporan; 6. 1 dokumen
192.902.000Rp 639.682.894 74,52 1.310.672.703 1798,79% Efisiensi
Peningkatan pelayanan kesehatan
rujukan
Jumlah RSUD yang tersertifikasi
akreditasi nasional
10 RSUD 7.971.855.206Rp Rp 625.157.141
1. 49 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 30 nakes, 1 dokumen
laporan kegiatan; 3. 19
laporan SIRS, 1
dokumen monev SIRS;
4. 42 petugas RS, 1
dokumen laporan; 5. 38
petugas, 6 dokumen
laporan hasil kegiatan;
6. 3 rekomendasi
kesepakatan; 7. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 8. 2 laporan
pengaduan
1.004.980.928,00 152.986.600Rp Rp 144.804.628 Rp 253.198.236
1. 49 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 30 nakes, 1 dokumen
laporan kegiatan; 3. 19
laporan SIRS, 1
dokumen monev SIRS;
4. 42 petugas RS, 1
dokumen laporan; 5. 38
petugas, 6 dokumen
laporan hasil kegiatan;
6. 3 rekomendasi
kesepakatan; 7. 7
dokumen laporan hasil
kegiatan; 8. 2 laporan
pengaduan
315.282.450Rp 866.271.914 86,20 1.491.429.055 1870,87% Efisiensi
Pembiayaan jaminan kesehatan
masyarakat
Persentase kepesertaan JKN
70% 106.914.637.362Rp Rp 19.835.729.300
1. 54526 PBI, 1
dokumen laporan; 2.
kesepakatan JKN; 3. 2
dokumen laporan
evaluasi; 4. 70 rujukan
dan 7 jenazah, 2
laporan kegiatan; 5. 79
petugas PKM, 1
dokumen laporan
kegiatan; 6. 45 petugas
RS, 1 dokumen laporan
kegiatan; 7. 79
bendahara JKN, 1
dokumen laporan
kegiatan
16.440.348.260,00 35.239.550Rp Rp 7.335.028.053 Rp 3.664.629.192
1. 54526 PBI, 1
dokumen laporan; 2.
kesepakatan JKN; 3. 2
dokumen laporan
evaluasi; 4. 70 rujukan
dan 7 jenazah, 2
laporan kegiatan; 5. 79
petugas PKM, 1
dokumen laporan
kegiatan; 6. 45 petugas
RS, 1 dokumen laporan
kegiatan; 7. 79
bendahara JKN, 1
dokumen laporan
kegiatan
3.891.082.079Rp 14.925.978.874 90,79 34.761.708.174 3251,35% Efisiensi
Pengembangan pelayanan
kesehatan tradisional
Persentase PKM yang
menyelenggarakan kesehatan
tradisional
100% 2.232.217.481Rp
1. 1 rekomendasi
kesepakatan; 2. 28
kelompok asuhan
mandiri, 7 laporan hasil
kegiatan; 3. 300 buku;
4. 30 kelompok asuhan
mandiri, 7 laporan hasil
kegiatan; 5. 7 petugas,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 6. 1
dokumen hasil penilitian
365.631.600,00 3.023.100Rp 82.799.890Rp 1.857.000Rp
1. 1 rekomendasi
kesepakatan; 2. 28
kelompok asuhan
mandiri, 7 laporan hasil
kegiatan; 3. 300 buku;
4. 30 kelompok asuhan
mandiri, 7 laporan hasil
kegiatan; 5. 7 petugas,
1 dokumen laporan
hasil kegiatan; 6. 1
dokumen hasil
penilitian
142.461.800Rp 230.141.790 62,94 230.141.790 1031,00%
78,61
Program Pengembangan Sumber
Daya Kesehatan
1. Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif) ; 2.
Persentase Puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin
essensial ; 3. Persentase produk
alkes dan PKRT di peredaran
yang memenuhi syarat
1. 6182 orang ;
2. 98% ; 3.
94%
18.329.472.587Rp 1.498.422.909Rp
1. 3310 orang ;
2. 90% ; 3.
90%
Rp 3.297.924.235
1. 420 orang ;
2. 75% ;
3. 0%
235.877.852Rp
1. 420 orang ;
2. 92,19% ;
3. 0%
Rp 824.894.090 579.378.835Rp 1.075.185.368Rp 2.715.336.145 82,33 4.213.759.054 22,99 Dinkes
Pengembangan sumber daya
manusia kesehatan /SDMK
Jumlah SDM Kesehatan
yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif)
6182 orang Rp 9.835.982.777 1.162.113.600Rp
1. 30 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 15 pelatihan, 1
dokumen laporan
kegiatan; 3. 10 orang; 4.
27 nakes; 5. 17 nakes
PTT, 1 dokumen
laporan kegiatan
1.595.149.200,00 86.000.000Rp 429.578.000Rp 297.628.000Rp
1. 30 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 15 pelatihan, 1
dokumen laporan
kegiatan; 3. 10 orang;
4. 27 nakes; 5. 17
nakes PTT, 1 dokumen
laporan kegiatan
374.906.600Rp 1.188.112.600 74,48 2.350.226.200 2389,42% Efisiensi
Peningkatan pelayanan kefarmasian Persentase Puskesmas dengan
ketersediaan obat dan vaksin
essensial
98% Rp 7.348.069.263 336.309.309Rp
1. 2 paket; 2. 8
dokumen data RKO; 3.
450 IRTP, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 20 sarana
kefarmasian yang
dibina 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
5. 40 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
855.494.400,00 60.486.953Rp 158.990.455Rp 205.286.235Rp
1. 2 paket; 2. 8
dokumen data RKO; 3.
450 IRTP, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 20 sarana
kefarmasian yang
dibina 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
5. 40 nakes, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan
328.601.578Rp 753.365.221 88,06 1.089.674.530 1482,94% Efisiensi
Peningkatan ketersedian alkes dan
PKRT
Persentase produk alkes dan PKRT
di peredaran yang memenuhi
syarat
94% Rp 1.145.420.547 -Rp
1. 80 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 8 penyalur alkes
&PKRT;3. 14
puskesmas, 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 50%
187.617.000,00 89.390.899Rp Rp 4.370.000 Rp 13.424.600
1. 80 orang, 1 dokumen
laporan hasil kegiatan;
2. 8 penyalur alkes
&PKRT;3. 14
puskesmas, 7 dokumen
laporan hasil kegiatan;
4. 50%
42.114.200Rp 149.299.699 79,58 149.299.699 1303,45%
4
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
5
Page 5 of 6
No Kode
Urusan/ Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada 2022 (Akhir Periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d
Renja SKPD Tahun Lalu (2017)
Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun
berjalan yang dievaluasi (2018)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi (2018)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja SKPD
Tahun 2018 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD s/d tahun 2018
(Akhir tahun Pelaksanaan Renja
SKPD Tahun 2022)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra
SKPD s/d Tahun 2018 (%)
Unit SKPD
Penanggung
jawab
Ket.
I II III IV
11 12=8+9+10+111 2 3 4
5 6 13=12/7x100% 14=6+12 15=14/5x100%16 17
7 8 9 10
Kefarmasian Dinkes Provinsi (DAK
Fisik) -Rp 4 paket 659.663.635,00 -Rp Rp 231.955.635 Rp 63.040.000 4 paket 329.562.990Rp 624.558.625 94,68 624.558.625 #DIV/0! Efisiensi
84,20
Program Pelayanan Teknis
Laboratorium Kesehatan
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar3400 sampel 6.391.164.839Rp - 770.533.666Rp 1800 1.178.586.700Rp 176 -Rp 1004 107.157.900Rp 495.377.912Rp 469.530.829Rp 1.072.066.641 90,96 1.842.600.307 28,83% Dinkes
Peningkatan dan pengembangan
pelayanan teknis laboratorium
kesehatan
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar
3400 sampel Rp 6.391.164.839 770.533.666Rp
1. 41 petugas lab, 2
dokumen laporan
kegiatan; 2. 7 paket; 3.
48 sertifikat; 4. 20
orang; 5. 1 sertifikat; 6.
10 buku; 7. 3 dokumen
laporan hasil; 8. 3 unit
1.016.856.700,00 Rp - Rp 101.329.900 Rp 446.078.000
1. 41 petugas lab, 2
dokumen laporan
kegiatan; 2. 7 paket; 3.
48 sertifikat; 4. 20
orang; 5. 1 sertifikat; 6.
10 buku; 7. 3 dokumen
laporan hasil; 8. 3 unit
386.465.280Rp 933.873.180 91,84 1.704.406.846 2666,82%
Akreditasi Laboratorium (DAK Non
Fisik)
Jumlah pelayanan pemeriksaan
laboratorium kesehatan sesuai
standar 3400 sampel
1. 30 orang ; 2. 25
orang ; 3. 4 dokumen ;
4. 2 dokumen
161.730.000,00 Rp - 5.828.000Rp 49.299.912Rp
1. 30 orang ; 2. 25
orang ; 3. 4 dokumen ;
4. 2 dokumen
83.065.549Rp 138.193.461 85,45 138.193.461 #DIV/0!
88,64
84,58
Pangkalpinang, Januari 2019Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
drg. MULYONO SUSANTO, M.H.S.MPembina Utama Madya / IV dNIP. 19620201 198712 1 001
5
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
6
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Faktor pendorong pencapaian kinerja :
Faktor penghambat :
Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD Provinsi berikutnya :
Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD Provinsi berikutnya :
Page 6 of 6