01 ocak - 31 aralık 2013 dönemi bütçe gerçekleşme raporustrateji geliştirme başkanlığı...

57
Strateji Geliştirme Başkanlığı 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Raporu Sadi KIZIK Strateji Geliştirme Başkan V.

Upload: others

Post on 20-Jan-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

01 Ocak - 31 Aralık 2013

Dönemi

Bütçe Gerçekleşme Raporu

Sadi KIZIK

Strateji Geliştirme Başkan V.

Page 2: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAKANLIK 01 OCAK - 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

(*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir. 2

KODU AÇIKLAMA KBÖ TOPLAM

ÖDENEK HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

01 PERSONEL GİDERLERİ 554.355.000 524.155.000 507.503.906 % 96,8

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 90.032.000 87.652.000 81.985.974 % 93,5

03 MAL VE HİZMET

ALIM GİDERLERİ 67.600.000 134.223.709 126.503.071 % 94,2

05 CARİ TRANSFERLER 790.787.650 436.578.850 427.288.042 % 97,9

06 SERMAYE GİDERLERİ 219.100.000 1.130.741.927 742.176.422 % 65,6

Bakanlık Yatırım Programı 203.100.000 209.667.000 156.855.954 % 74,8

Bakanlık Kamulaştırma Ödeneği 16.000.000 6.000.000 1.645.548 % 27,4

Diğer Kurumların Yatırım Ödeneği 0 915.074.927 583.674.920 % 63,8

07 SERMAYE TRANSFERLERİ 136.025.000 161.320.000 158.155.838 % 98,0

Bakanlık Yatırım Programı

41.331.000 42.036.000 38.891.983 % 92,5

Çevre Katkı Payı Ödeneği 94.694.000 119.284.000 119.263.855 % 100,0

08 BORÇ VERME 23.010.000 55.738.000 23.266.729 % 41,7

GENEL TOPLAM 1.880.909.650 2.530.409.486 2.066.879.982 % 81,7

Page 3: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAKANLIK 01 OCAK – 31 ARALIK 2013 DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANLARI

3

% 0,0

% 10,0

% 20,0

% 30,0

% 40,0

% 50,0

% 60,0

% 70,0

% 80,0

% 90,0

% 100,0

PersonelGiderleri

SGK Devlet PrimiGiderleri

Mal ve HizmetAlımı Giderleri

Cari Transferler SermayeGiderleri

SermayeTransferleri

Borç Verme

% 96,8 % 93,5 % 94,2

% 97,9

% 65,6

% 98,0

% 41,7

Page 4: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN

01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

4 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

Harcama Birimi Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme Oranı

(%)

MEKÂNSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 70.188.479 62.386.315 % 88,9

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 194.148.971 182.328.685 % 93,9

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.991.229 18.858.681 % 89,8

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 251.527.000 157.016.421 % 62,4

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GN. MD. 397.399.000 396.899.101 % 99,9

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21.024.000 14.511.512 % 69,0

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20.574.600 18.811.101 % 91,4

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 40.627.880 38.377.778 % 94,5

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI 7.079.900 6.484.508 % 91,6

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 3.247.356 3.120.548 % 96,1

YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞI 1.224.400 957.439 % 78,2

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 42.176.500 41.331.808 % 98,0

DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9.685.600 7.214.849 % 74,5

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5.134.100 4.415.390 % 86,0

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4.228.100 3.374.596 % 79,8

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.140.900 2.904.795 % 92,5

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 30.055.500 29.221.640 % 97,2

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 1.042.794 670.435 % 64,3

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 22.032.180 20.934.770 % 95,0

İL MÜDÜRLÜKLERİ BÜTÇE KANUNU İLE VERİLEN ÖDENEKLER 514.889.300 501.234.146 % 97,3

DİĞER KURUMLARIN YATIRIM ÖDENEKLERİ 869.991.697 555.825.464 % 63,9

TOPLAM 2.530.409.486 2.066.879.982 % 81,7

Page 5: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN

01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM ÖDENEK VE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ

5

% 0,0

% 10,0

% 20,0

% 30,0

% 40,0

% 50,0

% 60,0

% 70,0

% 80,0

% 90,0

% 100,0% 88,9

% 93,9 % 89,8

% 62,4

% 99,9

% 69,0

% 91,4 % 94,5

% 91,6 % 96,1

% 78,2

% 98,0

% 74,5

% 86,0

% 79,8

% 92,5 % 97,2

% 64,3

% 95,0

% 76,3

Page 6: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN

BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞMELERİ

6 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

KURUM ÖDENEK HARCAMA GERÇEKLEŞME

KREDİ ve YURTLAR KURUMU GN. MD. 501.339.300 340.846.154 % 68,0

ADALET BAKANLIĞI 69.701.691 32.059.679 % 46,0

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 62.996.000 61.938.541 % 98,3

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI 59.730.000 50.759.908 % 85,0

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50.000.000 27.641.198 % 55,3

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 48.030.000 32.484.376 % 67,6

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32.216.685 11.543.123 % 35,8

TÜRKİYE İŞ KURUMU 31.762.064 1.001.443 % 3,2

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 13.632.000 4.135.441 % 30,3

MALİYE BAKANLIĞI 10.890.080 3.968.840 % 36,4

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 8.307.783 3.801.095 % 45,8

TÜRKİYE ATOM ENERLİSİ KURUMU 5.828.159 40.498 % 0,7

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4.602.635 3.966.488 % 86,2

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 3.400.000 2.885.627 % 84,9

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 3.200.380 1.712.590 % 53,5

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.668.400 1.633.410 % 97,9

ANAYASA MAHKEMESİ 1.251.592 1.200.688 % 95,9

EKONOMİ BAKANLIĞI 1.108.010 462.960 % 41,8

BAŞBAKANLIK 919.294 253.935 % 27,6

SAĞLIK BAKANLIĞI 772.050 647.279 % 83,8

DİĞER 3.718.804 691.647 % 18,6

TOPLAM 915.074.927 583.674.920 % 63,8

Page 7: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

DİĞER KURUMLARIN YAPIM İŞLERİ İÇİN

BAKANLIK BÜTÇESİNE AKTARILAN ÖDENEKLER VE HARCAMALAR*

7 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

KREDİ veYURTLAR

KURUMU GN.MD.

ADALETBAKANLIĞI

TÜRKİYEBÜYÜK MİLLET

MECLİSİ

MİLLİİSTİHBARAT

TEŞKİLATIMÜSTEŞARLIĞI

DEVLET SUİŞLERİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ

JANDARMAGENEL

KOMUTANLIĞI

TAPU VEKADASTRO

GENELMÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE İŞKURUMU

DİĞERKURUMLAR

ÖDENEK HARCAMA

Page 8: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

HARCAMA BİRİMİ BAZINDA YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

8 (*) Veriler 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle e-bütçe sisteminden elde edilmiştir.

BİRİM ADI PROJE

SAYISI

REVİZE

PROJE

TUTARI

2013 Gerçekleşme

(%) REVİZE

ÖDENEĞİ HARCAMA

Mekansal Planlama Gn.Md. 9 105.764.000 53.200.000 47.274.880 % 88,9

Çevre Yönetimi Gn.Md. 22 50.463.000 16.017.000 5.238.556 % 32,7

ÇED, İzin Ve Denetim Gn.Md. 5 8.849.000 5.280.000 5.112.429 % 96,8

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 18 792.420.000 136.235.000 74.729.022 % 54,9

Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Hiz. Gn.Md. 7 38.516.000 4.755.000 4.487.257 % 94,4

Mesleki Hizmetler Gn.Md. 12 47.959.000 10.990.000 6.090.377 % 55,4

Coğrafi Bilgi Sistemleri Gn.Md. 5 25.025.000 13.490.000 12.612.528 % 93,5

Tabiat Varlıklarını Koruma Gn.Md. 15 40.658.000 30.913.000 29.767.028 % 96,3

Avrupa Birliği Yatırımları Dai.Bşk. 7 8.398.000 2.944.000 2.804.172 % 95,3

Eğitim Ve Yayın Dai.Bşk. 2 1.450.000 1.450.000 1.135.907 % 78,3

Strateji Geliştirme Başkanlığı - İl Müdürlükleri 4 65.623.000 31.202.000 28.810.874 % 92,3

Destek Hizmetleri Dai.Bşk. 1 965.000 965.000 951.636 % 98,6

105 1.186.090.000 307.441.000 219.014.666 % 71,2

Page 9: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAKANLIĞIMIZ BİRİMLERİNİN YATIRIM PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ

9

% 88,9

% 32,7

% 96,8

% 54,9

% 94,4

% 55,4

% 93,5 % 96,3 % 95,3

% 78,3

% 92,3 % 98,6

% 0,0

% 10,0

% 20,0

% 30,0

% 40,0

% 50,0

% 60,0

% 70,0

% 80,0

% 90,0

% 100,0

Page 10: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Harcama Birimi Bazında

Yatırım Projeleri Gerçekleşmeleri

Page 11: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K070030

Köylerde Yöresel Özellik. ve İhtiyaç.

Dahilinde Yapılaşma Koşulları

Belirleme

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2013-2014 1.000 500 500 % 100,0

24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014

yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına

aktarılmıştır.

2007F000100İmar Uygulamaları (*)

(Turizm Sektörü)2007-2015 53.095 16.437 11.500 10.857 % 94,4

2013 Mali Yılı Bütçesinin 11.500.000 TL’lik turizm düzenleme

ödeneği 08.07.2013 tarihli Bakan Onayı

ile 116 turizm öncelikli yöre belediyesinin projelerine tahsis

edilmiştir.

Ancak 113 Turizm Öncelikli Yöre Belediyesinin yıl sonu

itibariyle toplam 10.856.882TL’lik ödemesi

gerçekleştirilmiştir.

2007K090150Çevre Düzeni Planları

(Şehirleşme Sektörü)2007-2013 4.389 4.089 300 229 % 76,3 Toplam 229.215 TL sı ödeme yapılmıştır.

2013K090030Çevre Düzeni Planları

(Şehirleşme Sektörü)2013-2014 1.450 1.350 1.350 % 100,0

24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014

yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına

aktarılmıştır.

2010K090120Kıyı Master Planı

(Şehirleşme Sektörü)2010-2013 5.550 2.500 3.050 3.050 % 100,0

24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014

yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına

aktarılmıştır.

2010K090110

Bütünleşik Kıyı Yönetimi Stratejisi

ve Eylem Planı Hazırlama Projesi

(Şehirleşme Sektörü)

2010-2013 1.000 500 500 452 % 90,4

577.020 TL bedelli ihalesinin 1.hakedisi 173.106 TL'si (%30'u)

2012 yılında ödenmiş olup geriye kalan 403.914 TL'si (%70'i)

ödenmiştir.

Muğla İli Bodrum İlçesi harita yapım işi 47.790 TL

Toplamda 451.704 TL harcama yapılmıştır.

Page 12: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

İstanbul İli Sultangazi İlçesi, Cumhuriyet Mah. Kentsel Dönüşüm

Projesi,

İstanbul ili Avrupa Yakası 3.Havalimanı projesini kpsayan yaklaşık 8.000ha

alana ilişkin Etütlerin Hazırlanması ile Mania Planlarının Aktarıldığı İmar

Planlarının Teknik Çizimi işi,

Kahramanmaraş İli Merkezinde Riskli Alan ilan edilen 29.9 Hektar

Büyüklüğündeki bölge ve çevresinin 6306 sayılı Kanun Kap. Değ.

amacıyla Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap. Hazırlatılması İşi,

İstanbul 1. Etap Mikrobölgeleme etütleri İşi,

İstanbul 2.Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,

İstanbul 3. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,

İstanbul 4. Etap Mikrobölgeleme Etütleri İşi,

İstanbul 3. Havalimanı sahasına ait zemin etütleri İşi,

Tokat ili Reşadiye ve Niksar İlçesi 544,70ha Mikrobölgeleme Etütleri

Yap. ve Rap. Hazırlatılması işi,

Tokat ili Erbaa İlçesi 1115,34 ha Mikrobölgeleme Etütleri Yap. ve Rap.

Hazırlatılması işi,

Ağrı Merkez İlçesi 100.yıl Mah 250ha alan Sayısal Halihazır Harita

Yapım işi, Ankara İli Yenimahalle İlçesi Kentsel Dönüşüm Projesi İşi

Eskişehir ili Odunpazarı Etüt İşi,

Ankara İli Çankaya İlçesi Karakusumlar Mah. İmar Planı işi,

Diyarbakır İli Dicle Vadisi Kentsel Tasarım Projesi işi, Samsun Canik ve

İlkadım Zemin Etüdü işleri için ihaleleri gerçekleştirilmiş olup;

Toplamda 6.780.171 TL KDV Dahil ödeme yapılmıştır.

Ayrıca bı projeden 35 Adet Bilgisayar ve 35 Adet monitör alımı karşılığı

74.104,30 TL sı KDV dahil ödeme yapılmıştır.

1/5000 ölçekli İstanbul Kentsel Tasarım Proje Alanı ile Çevresel

Değerlendirme Raporu ve Ön Animasyon İşleri için 1.835.540TL

aktarılma yapılmıştır.

Diyarbakır İli Dicle Vadisi ve İstanbul Yenişehir Projeleri için 16.000.000

TL ödeneğin Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm hesabına aktarılması

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kentsel Dönüşüm Hesabına 4.500.000TL

aktarılmıştır.

2012K090090

Afet Riskli Alanlarda ve Gecekondu

Bölgelerinde Kentsel Dönüşüm

Projeleri

(Şehirleşme Sektörü)

2012-2013 34.780 2.280 32.500 29.190 % 89,8

Page 13: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K090020

Marka Kentler Oluşmasına Yön.

Özel Projeler Prj.

(Şehirleşme Sektörü)

2013-2013 2.000 2.000 147 % 7,4

Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı Kentsel Tasarım Projesi işi

147.264 TL (KDV DAHİL) Bedel üzeründen 04.04.2013

tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup ödemesi yapılmıştır.

*2013 yılı içerisinde kullanılamayacağı düşünülen 3.000.000TL

ödenek iade edilmiş bunun 1.500.000TL'sı CBS'ye geriye kalan

1.500.000 TL'si Bina Onarım işine aktarılmıştır.

2013K090110

Ülke ve Belirlenecek Pilot Bölgede

Mekânsal Strateji Planlarına İlişkin

Veri Toplama, Araştırma ve Analizlerin

Yapılması İşi

2013-2014 2.500 1.500 1.500 % 100,0

24.12.2013 gün ve 20055 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile, 2014

yılında kullanılmak üzere Kentsel Dönüşüm Hesabına

aktarılmıştır.

TOPLAM 105.764 25.806 53.200 47.275 % 88,9

(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.

Page 14: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2012F000090

Türkiye Kıyılarında Yüzme Suyu

Profillerinin Belirlenmesi Projesi

(Turizm Sektörü)

2012-2014 2.000 500 1 0 % 0,0 II. Ara Papor onaylanmıştır.

2012K100070

Çevresel Açıdan Sürdürülebilir

Çevre Dostu Balık Çiftlikleri

Sisteminin Oluşturulması Projesi

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.

2012-2015 1.900 0 718 148 % 20,6

Başlangıç Raporu Genel Müdürlüğümüze gönderilmiş olup,

kabule engel teşkil etmemekle beraber bazı eksiklikler tespit

edildiğinden Rapor emanete alınmıştır.

2011K100080

Deniz ve Kıyı Suları Kalite

Durumlarının Belirlenmesi ve

Sınıflandırılması Projesi

(Çevre Sektörü)

2011-2013 1.965 750 1.215 727 % 59,8

Projenin final raporunun muayene kabul işlemleri Aralık sonu

itibari ile yapılmış olup, son ödeme miktarı (353.464 TL)

emanete alınmıştır. Ocak sonu itibari le ödeme işlemi

tamamlanmış olacaktır.

2013K100080Deniz Kirliliğinin Kontrolü Projesi

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.2013-2015 1.800 900 700 % 77,8

Gemi Kazaları Sonucu Oluşan

Atıkların Atık Yönetim Planlarının

Hazırlanması ve Kirlenen Alanların

Rehabilitasyonu

2013-2014 600 200 198 % 99,0

Proje’nin 1. Ara Raporu 18.11.2013 tarihinde Bakanlığımıza

ulaştırılmış olup ilk olarak 198.240,00 TL' lik ödeme

yapılmıştır. 2.Ara Raporu 06.06.2014 tarihinde, final raporu ise

23.11.2014 tarihinde Bakanlığımıza sunulacak olup Aralık

2014 itibari ile projeye ait ödeme işlemleri tamamlanmış

olacaktır.

Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planının

Hazırlanması ve Pilot Uygulama

Yapılması

2013-2013 200 200 169 % 84,5 Proje tamamlanmış olup, 143.487,344 TL ödeme yapılmıştır.

Gemi Kaynaklı Kirliliğin

Önlenmesinde Mavi Kart

Uygulamamlarının Teknik

Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,

Kapasite Geliştirme ve Uygulama

Alanlarının Genişletilmesi

(1.Bileşen: Alt Yapı Analizi ve

Geliştirilmesi)

2013-2014 800 420 272 % 64,8Proje açılış toplantısı tamamlanmış olup, ilk ödemesi 231.959,6

TL olarak yapılmıştır.

Page 15: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Gemi Kaynaklı Kirliliğin

Önlenmesinde Mavi Kart

Uygulamamlarının Teknik

Altyapılarının Gözden Geçirilmesi,

Kapasite Geliştirme ve Uygulama

Alanlarının Genişletilmesi

(2. Bileşen: Mavi Kart Elektronik Atık

Takip Sistemi)

2013-2015 200 80 61 % 76,3İlk ödemesi 52.681 TL olarak yapılmıştır. İhale süresi 600 gün

olup, 2014 ve 2015te iki ayrı ödemesi daha bulunmaktadır.

2011K100120

İklim Değişikliğinin Etkileri ve

Uyum Konusunda Farkındalığın

Geliştirilmesi

(Çevre Sektörü)

2011-2013 950 300 650 650 % 100,0Proje 2013 Yatırım Programına uygun biçimde 2013 yılı

sonunda tamamlanmıştır.

2011K100130

İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili

Bölgesel ve Sektörel Etkilerin

Belirlenmesi

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.

2011-2014 4.000 1 0 % 0,0Proje tamamen iptal edilmiş olup, Proje ödeneği diğer Projelere

aktarılmıştır.

2009K100070 430 287 143 128 % 89,5

AB KATKISI 3.205 1.755 1.450 1.370

Kimyasalların Kayıt. Değerlendirme

İzin ve Kısıtlama (REACH)

Süreçleri Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2009-2013

Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni

ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC sayılı REACH

Tüzüğünün (Registration, Evaluation, Authorisation and

Restriction of Chemicals) ülkemizde uyumlaştırılması için

Bakanlığımızca yürütülen ve 12 Aralık 2011’de başlayan 24 ay

süreli REACH Kimyasallar Projesi 10 Aralık 2013'te Ankara'da

gerçekleştirilen Final Kimyasallar Konferansı ile sona ermiştir.

Geçen 2 yıllık süre içerisinde, proje kapsamında 6 temel faaliyet

seti çerçevesinde tüzüğün ülkemizde uygulanmasına yönelik

etki analizi gerçekleştirilmiş, taslak mevzuat hazırlanmış, bilgi

teknolojileri sistemleri geliştirilmiş, eğitimler verilmiş ve

kılavuzlar hazırlanmıştır.

Page 16: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2012K100060 260 117 142 142 % 100,0

AB KATKISI 2.148 843 716 716

2011K100110 545 295 250 115 % 46,0

AB KATKISI 3.943 1.643 2.300 2.300

2013K100090 690 345 0 % 0,0

AB KATKISI 6.211 2.795 0

2013K100030

İklim Değişikliği Ulusal Bildirimleri

Hazırlanması Projesi

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.

2013-2015 2.300 862 0 % 0,0

Projenin TÜBİTAK-MAM aracılığı ile yürütülmesi uygun

görülmüş olup, ihale iş ve işlemleri 2013 yılında tamamlanmış

ve Proje resmi olarak 27.12.2013 tarihinde başlatılmıştır. 2013

yılında Proje ödeneğinden harcama yapılamamış ancak Proje

ödeneği 2014 ve 2015 yıllarına aktarılmıştır.

AB 850/2004 Sayılı Kalıcı Organik

Kirleticiler Tüzüğünün

Uygulanması (AB)

(Çevre Sektörü)

2012-2014

12.12.2013 tarihinde hazırlanarak imzalanan rapor ile ihale

sürecinin kısa liste oluşturma aşaması tamamlanmıştır. Rapor,

AB Delegasyonuna gönderilmiş olup, onay beklenmektedir.

Onayın ardından ikinci aşamaya geçilecektir. Projenin Ağustos

2014'te başlaması öngörülmektedir.

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi

Mekanizmasına Destek

Projesi (IPA) (AB)

(Çevre Sektörü)

Sanayi Kaynaklı Uçucu Organik

Bileşik Emisyonlarının Kontrolü

Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2011-2013

2013-2014

Proje 26 Haziran 2013 tarihinde resmen başlamış olup söz

konusu projeye ilişkin açılış semineri de 25 Eylül 2013

tarihinde gerçekleştirilmiştir. Teknik Yardım kapsamındaki bu

projede, kapasite artırmaya yönelik eğitimler verilecek olup

haklın bilgilendirilmesi için de seminer, toplantılar

gerçekleştirilecek ve taslak mevzuat hazırlanacaktır.

Projenin toplam bütçesi 925.000 avro olup, ülke katkısı olarak

yaklaşık 100.000 avrodur. Ülke katkısı olarak bugüne kadar

30.000 avro karşılığı toplam 71.000 TL'lik ulusal katkı payı

Ulusal Katkı Ana Hesabına aktarılmıştır. Kalan 70.000 avroluk

miktarın ise 2014-2015 yıllarında peyderpey Ulusal Katkı Ana

Hesabına aktarılması planlanmaktadır.

Projenin Eşleştime Bileşeni 06 Ekim 2013 tarihinde

tamamlanmıştır. Diğer bileşeni olan Teknik Yardım Bileşeni ise

20 Şubat 2014 tarihinde tamamlanacaktır.

Page 17: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2010K100110 792 533 198 130 % 65,7

AB KATKISI 5.590 3.800 1.790 1.790

2010K100070 296 19 98 92 % 93,9

AB KATKISI 13.297 4.903 4.903

2010K100080 207 105 102 0 % 0,0

AB KATKISI 2.720 1.280 1.440 0

2011K100290

Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası

İnşaatı-1

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.

2011-2014 9.000 0 2.650 0 % 0,0Ödeneğin 1.100.000 TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı

projesine aktarılmıştır.

Marmara Temiz Hava Merkezleri

Hizmet Binası İnşaatı2011-2014 3.650 725 0 % 0,0

İstanbul THM binası İstanbul Çevre ve Şehiriclik İl Müdürlüğü

binası ile birlikte yapılacaktır.

Samsun Temiz Hava Merkezleri

Hizmet Binası İnşaatı2011-2014 3.000 1.050 0 % 0,0

Samsun THM arsa tahsisi Samsun Büyükşehir Belediye

Başkanlığı onaylanmıştır. Mimarı proje ve etüt çalışmaları

tamamlanma aşamasındadır.

Erzurum Temiz Hava Merkezleri

Hizmet Binası İnşaatı2011-2014 2.350 875 0 % 0,0

Erzurum THM binası için Erzurum Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğüne ait 5 katlı bir binanın onarımı sonrasında

kullanımı yönünde çalışmalar devam etmektedir. Zemin

sağlamlaştırma vb. süreçler tamamlanma aşamasındadır.

Projenin Twinning (Eşleştirme) ve Tedarik Bileşenleri

tamamlanmıştır. Teknik Yardım Bileşeni ise halen devam

etmekte olup, 27 Nisan 2014 tarihi itibarıyla sona erecektir.

Teknik yardım bileşeni için Şubat ve Temmuz aylarında AB

katkısı sağlanmıştır. Şubat 2013 tarihinde 227.524 EU katkı

sağlanmış olup, Şubat ayı için döviz kuru 2,3 TL olarak

belirlenmiştir. Temmuz 2013 tarihinde ise 395.411katkı

sağlanmış olup, Temmuz ayı için döviz kuru 2,5 TL olarak

belirlenmiştir.Toplam AB katkısı 1.511.000 TL dir.

Projenin teknik yardım ve tedarik olmak üzere iki bileşeni

bulunmaktadır. Projenin, mal alım bileşeni, ekipmanların (

bilgisayar, yazıcı, tarayıcı) ilgili belediyelere ve Bakanlığımıza

teslim edilmesiyle tamamlanmıştır. Hizmet alımı ihalesinin

değerlendirilmesi sonuçlanmış ve proje 28 Haziran 2013

tarihinde başlamıştır. 39.020,00 (Otuzdokuzbinyirmi) Avro

ulusal katkı payı olarak Ulusal Katkı Ana Hesabına

aktarılmıştır.

Proje, 11.06.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

Çevresel Gürültü Direktifi İçin

Uygulama Kapasitesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2010-2015

Maden Atıklarının Yönetimi

Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2010-2014

Emisyonların Kontrolünün

Geliştirilmesi Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2010-2013

Page 18: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2012K100120

Temiz Hava Merkezleri Hizmet Binası

İnşaatı-2

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.

2012-2014 12.000 0 2.851 0 % 0,0Ödeneğin 2.799.000 TL si Bakanlık Hizmet Binası inşaatı

projesine aktarılmıştır.

Konya Temiz Hava Merkezleri

Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 2.900 1.000 0 % 0,0

Konya THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik

vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına

gelinmiştir.

İzmir Temiz Hava Merkezleri

Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 3.300 850 0 % 0,0

İzmir THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Binanın zemin, statik

vb. proje çalışmaları sürdürülmektedir.

Diyarbakır Temiz Hava Merkezleri

Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 3.000 1 0 % 0,0

Diyarbakır THM için milli emlaktan arsa tahsisi yapılamadığı

için il müdürlüğü binasının bulunduğu arsa üzerinde bina

yapımı yönünde çalışmalar devam etmektedir.

Adana Temiz Hava Merkezleri

Hizmet Binası İnşaatı2012-2014 2.800 1.000 0 % 0,0

Adana THM merkezi arsa tahsisi yapıldı. Ayrıca mimarı, statik

vb. tüm proje çalışmaları tamamlandı.

2010K100030

Hava Kalitesinin Ön

Değerlendirilmesi ve Ölçüm

Araçlarının Yenilenmesi Projesi

(Çevre Sektörü)

2010-2014 6.300 333 2.230 543 % 24,3

Samsun, Erzurum, İzmir, Konya,

Ankara, Diyarbakır ve Adana Temiz

Hava Merkezlerine Bağlı İllerde Hava

Kalitesinin Ön Değerlendirilmesi ve

Ölçüm Araçlarının Yenilenmesi

2010-2014 6.300 333 2.230 543 % 24,3

Ödeneğin 1.800.000 TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı

projesine aktarılmasına ilişkin Kalkınma Bakanlığı'ndan talepte

bulunulmuştur. Erzurum-İzmir THM hava kalitesi ön

değerlendirme projesi için 3 dönem ara raporun hakedişi

hazırlanmış ve ödeme yapılmıştır. Ankara THM için, hava

kalitesi ölçüm araçlarının yenilenmesi projesine ait ihale

24.12.2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, değerlendirme

aşamasındadır.

2010K100090 250 156 2 0 % 0,0

AB KATKISI 5.813 3.080 1.703 0

Projenin Eşleştirme Bileşeni 4 Temmuz 2013 tarihinde

tamamlanmıştır. Teknik Destek Bileşeni faaliyetleri de

tamamlanmış olup, proje kapanış toplantısı 12 Şubat 2014

tarihinde gerçekleştirilecektir.

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol

(EKÖK) Direktif Uygulanmasının

Desteklenmesi Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2010-2014

Page 19: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K100050

Çevre Ölçüm ve İzleme Altyapısının

Geliştirilmesi Projesi

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.

2013-2013 2.050 2.050 1.552 % 75,7

Referans Emisyon Laboratuvarı

Kurulması2013-2013 585 585 584 % 99,8 Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır.

EMEP (Avrupa'da Hava Kirleticilerinin

Uzun Menzilli Taşınımlarının

İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği

Programı) Hava Kalitesi Ölçüm

İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi

2013-2013 1.465 1.465 968 % 66,1 Söz konusu proje başarı ile tamamlanmıştır.

2013K100070

Çevre Yönetimi Süreçleri

Otomasyonu Projesi

(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.

2013-2014 498 200 0 % 0,0

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları

Yetkilendirme Süreçleri Otomasyonu

ve Envanter Destek Sistemi Projesi

2013-2014 498 200 0 % 0,0

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yetkilendirme Süreçleri

Otomasyonu ve Envanter Destek Sistemi’nin Kurulması işi için

teknik şartname hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak Coğrafi Bilgi

Sistemleri Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Görüş

beklenmektedir.

2013K100180 230 168 165 % 98,2

AB KATKISI 2.070 1.242 1.242

2013K100170

Avrupa Birliği Çevre Entegre Uyum

Stratejisinin (UÇES) Güncellenmesi

Projesi

2013-2014 2.000 241 0 % 0,0

2013 Yılında yapılan ihale dökümanında işin yapılmasını

engelneyen bazı eksiklilerin buluduğu tespit edildiğinde iptal

edilmiş olup, 2014 yılında tekrar ihaleye çıkılacaktır

TOPLAM 50.463 3.395 16.017 5.239 % 32,7

AB KATKISI 44.997 12.401 18.339 12.321 % 67,2

(*) Proje Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müd. ile ortak.

Büyük Yakma Tesisleri (LCP)

Direktifi’nin Uygulanması İle Daha İyi

Hava Kalitesi

Projesi (AB) (1)

2013-2015

Proje AB tarafından kabul edilmiş ve AB Delegasyonu

tarafından Proje sözleşmesi onaylanmıştır. Projenin ihalesi için

Değerlendirme Komitesi oluşturulmuş olup, 4 Şubat 2014

tarihinde ihalesi başlayacaktır.

Page 20: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2012K100090

Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetimi

Projesi

(Çevre Sektörü)

2012-2013 2.686 1.066 1.620 1.569 % 96,9

Proje; Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Karar Destek Sistemi ve

Ek Yazılımları ile Çevrimiçi ÇED (e-ÇED) Yönetim Sistemi Veri

Hazırlama, Aktarma Projesi olarak iki kısımda gerçekleştirilen

projeye ait yazılım çalışmaları 2013 yılı Aralık ayı içerisinde

tamamlanmış olup, proje teslimi alınmış ve 2 yıl süreli olarak

garanti süresi başlamış durumdadır.

Ayrıca, projede kullanılmak üzere veri depolamaya yönelik olarak

veri depolama ünitesi satın alınmış, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Genel Müdürlüğü sistem odasına kurulumu yapılarak

tamamlanmıştır.

2013K100100Çevresel Etiket Altyapısı Projesi

(Çevre Sektörü)2013-2014 800 118 105 % 89,0

Proje 4 Temmuz 2013 tarihinde başlamıştır. PMI (Project

Management Instıtute=Proje Yönetimi) Eğitimi,

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,Çevre Yönetim Sistemi

Temel Eğitimi,TSE EN 17025/IEC Deney ve Kalibrasyon Eğitimi

LİFE CYCLE ASSESMENT (Çevresel Yaşam Döngüsü

Değerlendirmesi/Analizi) Eğitimi gerçekleştirilmiş olup,

Sertifikalı Online İngilizce Dil Eğitimi devam etmektedir.

Avrupa Birliği’nin 30 ürün grubu kriterinin tercümesi ve Ön DEA

Raporunun yüklenici firma tarafından idareye teslimi

gerçekleştirilmiştir. Ankara'da Düzenleyici Etki Analizi Hazırlık

Çalıştayı düzenlenmiştir.

2013K100040Çevre Denetim Aracı Alımı

(Çevre Sektörü)2013-2013 3.271 3.271 3.321 % 101,5

40 adet Çevre Denetim Aracı DMO tarafından ihaleyi alan

firmadan teslim alınmış olup, Bakanlığımıza teslimi

beklenmektedir. Araçların Bakanlığımıza teslimini takiben

belirlenen İl Müdürlüklerine dağıtımı yapılacaktır.

2013K100070

Çevre Yönetimi Süreçleri

Otomasyonu Projesi

(Çevre Sektörü*) - Dipnotlu Prj.

2013-2014 1.402 0 0 % 0,0

E-Çevre Denetim Süreçleri

Otomasyonu

Ve Karar Destek Sistemi Yazılımları

Geliştirilmesi

2013-2014 1.402 0 0 % 0,0

Kalkınma Bakanlığı tarafından proje dipnotunun kaldırılmaması

nedeniyle, ödeneğin tamamı Bakanlık Hizmet Binası inşaatı

projesine aktarılmıştır.

Page 21: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2010K100100 690 345 271 264 % 97,4

AB KATKISI 6.400 3.317 1.611 1.611

TOPLAM 8.849 1.411 5.280 5.112 % 96,8

(*) Proje Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile ortak.

AB KATKISI 6.400 3.317 1.611 1.611 % 100,0

2010-2014

Proje 16 Kasım 2012 tarihinde başlamış olup, proje kapsamında

Direktifin uygulanmasından sorumlu olan tüm kamu kurum ve

kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları ve STK temsilcilerine 8

modülden oluşan 24 adet eğitim verilecektir. Bu eğitimlerden 14

tanesi tamamlanmıştır.

Pilot Bölge çalışmaları kapsamında; pilot kuruluş olarak seçilen

PETKİM için bir çalışma metodolojisi hazırlanmıştır.

Seveso Bildirim Sisteminin bakımı çalışmaları kapsamında

sistem gereksinimleri raporu hazırlanmış; büyük endüstriyel

kazalar konusunda bilgilendirme yapılması amacıyla bir site

kurulmuş (sevesoturkey.org), test yayınına başlamıştır.

Ayrıca,146.679,72-TL tutarındaki ulusal katkı payı 19 Haziran

2013 tarihinde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından

Ulusal Fon Hesabına aktarılmıştır.

FAKAT; HARCAMA ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

TOPLAMA DAHİL EDİLMEMİŞTİR.

Büyük Endüstriyel Kazalar Direktifi

(Seveso-II) İçin Uygulama Kapasitesi

Geliştirme Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

Page 22: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2010K091030Bakanlık Hizmet Binası

(Şehirleşme Sektörü)2010-2014 137.900 4.623 49.315 35.417 % 71,8

331 adet iksa ve 448 adet fore kazık imalatı tamamlandı.

Betonarme, dış cephe, makine ve elektrik tesisatı imalatları

devam ediyor. Hakediş ödemelerine göre gerçekleşme oranı

yaklaşık % 23,73, fiziki gerçekleşme oranı yaklaşık % 31’dir.

2012K010470

Kamu Yatırımlarının Otomasyonu

Sisteminin Yaygınlaştırılması

(Genel İdare Sektörü)

2012-2014 1.260 420 500 186 % 37,2

Bilgisayar ve diğer donanım araçları alınmıştır. Sistemin

yaygınlaştırılması kapsamında, yapılması planlanan işlerin

kapsamının genişletilmesi ve bu kapsam genişlemesinin getirdiği

hususların, kurum içi analiz ve tasarım çalışmalarının

yetişmemesinden dolayı, 2013 yılı için talep edilen 350.000 TL

tutarındaki yatırım bütçesi kullanılamamıştır.

2010K010070

Proje Arşivinin Taranması ve Web

Tabanlı Uygulamaya Geçilmesi

(Genel İdare Sektörü)

2010-2014 1.130 380 500 361 % 72,2

Proje arşivinin taranması ve web tabanlı uygulamaya geçilmesi

aydınger kullanılarak çizilmiş projelerin (mimari, statik, makine,

elektrik, peyzaj, dekorasyon, altyapı) taranarak dijital ortama

aktarılması için yazılım, donanım ve eğitim süreçlerinin

sağlanması işi kapsamında 250.000 adet proje paftasının tarama

ve yazılım işlemleri tamamlanmıştır.

2012K010460

Ulusal Yapı Denetim Sis. Yazı.

Yaygınlaştırılması

(Genel İdare Sektörü)

2012-2014 3.500 1.140 1.310 100 % 7,6

Yapı Denetim Sistemi Uygulama Yazılım Bakım Destek ve

İyileştirme İşi ihalesi yapılmış olup, 85.000 TL+KDV bedelli

sözleşme 22.03.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu işin sözleşme

süresi tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Ayrıca YDS-2

Sistemi’nin ihalesi yapılmış olup, 425.000 TL+KDV bedelli

sözleşme 03.05.2013 tarihinde imzalanmıştır. Yeni Yapı Denetim

Sistemi'ne (YDS-2) ilişkin yazılım çalışmaları (analiz-tasarım-

kodlama) devam etmektedir.

2010K010090

Yapı Denetim Sisteminin Uygulandığı

İllerde Eğitim Verilmesi

(Genel İdare Sektörü)

2010-2015 2.850 650 1.100 755 % 68,6

Bakanlığımızca 24-26 Kasım 2013 tarihlerinde Antalya'da "Yapı

Denetimi Kanunu Hakkında Yapılan Değişiklikler Kapsamında İl

Müdürlüklerinin Eğitimi" adı altında eğitim düzenlenmiştir.

Page 23: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2011K070010

Kırsal Alanlarda Yöresel Doku ve

Mimari Özelliklerin Belirlenmesi ve

Yaygınlaştırılması

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2011-2015 4.935 2.000 2.000 268 % 13,4

Kırsal alanlarda proje kapsamında Karabük (15 tip),

Rize (15 tip), Amasya (15 Tip), Edirne (12) ve

Trabzon (12 Tip) projeler elde edildi.

Mimariye uygun Bursa, Balıkesir Kırsalında Tip Konut projesi

temini için ihale çalışmaları devam etmektedir.

Sonraki dönemde tüm Türkiye geneline yaygınlaştırılması

öngörülmektedir.

2006K070010İskan Hizmetleri Etüd-Proje İşleri

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2006-2014 5.420 1.000 1.000 347 % 34,7

Etüt proje programında bulunan işlerin harita, imar planı ve

jeolojik-jeoteknik raporları yapımı vb. gibi işler için ayrıca iskan

amaçlarında kullanmak üzere uygulama projeleri üretmek

amaçlarıyla harcanmaktadır. Ne zaman talep geleceği tam olarak

bilinememekle beraber şu ana kadar ödenek problemi

yaşanmamıştır.

1992K070040Göçebelerin İskanı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)1992-2014 17.325 8.453 1.000 0 % 0,0

Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı 1992-2014 9.450 3.389 500 0 % 0,0

Kerim Güzel Göçebeleri İskanı 1994-2014 7.875 5.064 500 0 % 0,0

2009K070020

Yerleri Kamulaştırılanların

İskanı (2009)

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2009-2015 179.210 8.269 4.001 0 % 0,0

Teftiş Kurulu'nun raporuna göre hareket edilmektetir. Yapılan

teftiş neticesinde haksahiplikleri iptalleri olmuştur. Bu kapsamda

Musa Göğebakan, Saçıkara ve Horzum Göç.İsk. ve Hüseyin

Vural Göçebeleri İskanı işleri 2013 yılı yatırım programından

çıkarılmıştır. Teftiş sonrası kalan aileler 2011 yılında yapımı

tamamlanan M. Topakgöz, Sarıkeçili ve Horzum Göç. İsk. (176

Konut) ve ikmal ihaleleri yapılacak olan Kerim Güzel Göçebeleri

İskanı (152 konut) ve Topraktutan Ormaniçi Köyü İskanı (131

konut) işlerinde iskan edileceklerdir. İkmal ihalelerinin 2014

yılında yapılması planlanmaktadır.

Page 24: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Tahtalı Barajı İskanı 2009-2014 13.210 8.269 1.500 0 % 0,0

İş tasviye edildi. İşin tamamlanmasını müteakip haksahiplerine

dağıtımı yapılacaktır. Kalan İşlerin tamamlanması için ödenek

revizesi yapılarak 2013 yılında ikmal ihalesinin yapılması

planlanmıştır. Ancak İZSU'nun yapması gereken ve konutların

bulunduğu alandaki altyapı işlerinin yapımı İZSU ile müteahhit

firma arasındaki mahkeme nedeniyle yapılamadığından ikmal

ihalesi yapılamamıştır.

Ilısu Barajı İskanı 2009-2015 85.471 1.000 0 % 0,0 Konutlar TOKİ tarafından yapılacaktır.

Yusufeli Barajı İskanı 2009-2015 85.470 1.501 0 % 0,0

Merkez ilçe yerleşim yeri TOKİ tarafından yapılacak olup

köylerde yer seçimi çalışmaları devam etmektedir. Köylerde

devlet eliyle iskan isteyen çıkmamıştır. Fiziksel yerleşim

düzenlemesi için çalışmalar devam etmektedir.

2011K070020Bulanık-Alpaslan I Barajı İskanı (DAP)

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2011-2014 33.030 0 16.520 12.995 % 78,7 Yapımı devam etmektedir.

2011K070030Kesin Hesap Farkı

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2011-2014 3.000 1.200 1.200 708 % 59,0

İhtiyaç duyuldukça kesin hesap farkları için harcama

yapılmaktadır.

2010K070040İskan Konutları Altyapı İşleri

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2010-2014 5.200 2.700 1.000 0 % 0,0

Siirt Mala Mirzan 116 konut alt yapı işi için ödenek göndrilmiş

olup ihalesi yapılmıştır. Ancak harcama olmamıştır.

2013K070010

Yerleri Kamulaştırılanların

İskanı (2013)

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2013-2014 147.700 501 0 % 0,0

Gördes Barajı İskanı 2013-2014 3.498 500 0 % 0,0

Manisa-Gördes'te Gördes Barajı yapımından etkilenen ailelerin

iskanı için yapımı planlanmaktadır. İşin İmar planı yapılmıştır.

Yarin tahsisi Milli Emlak Genel Müdürlüğünden istenmiş olup

tahsisi 26.11.2013 tarihinde alınmıştır. İşin Projesi Yöresel

şartlara göre revize edilmektedir. 2014 yılında ihalesinin

yapılması planlanmaktadır.

Page 25: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Alaköprü Barajı İskanı 2013-2014 144.202 1 0 % 0,0

İşin İhalesi Genel Müdürlüğümüzce yapılmış olup ödeneği DSİ

Genel Müdürlüğünden aktarılmaktadır. 50.000.000 TL'den

27.641.198 TL harcanmış olup gerçekleşme %55'tir.İş devam

etmekte olup 2014 Mart ayında bitirilecektir.

2013K070020İskan Kanunu Uygulama Eğitimi

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)2013-2017 3.000 550 325 % 59,1 02-05 Aralık 2013 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

1995K070030

(*)

Köysel Alanda İç İsk.

Düzenlenmesi I

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

1995-2015 136.580 77.560 16.239 9.200 % 56,7

İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri

tarafından konutlar yapılmaktadır. 35.631.000.-TL ödenek Ekim

ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi

düşüktür.

2006K070020

(*)

Göçürülenlerin İşletme Donatım

Kredisi I

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2006-2015 5.990 2.700 1 0 % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

2011K070040

(*)

Köysel Alanda İç İsk.

Düzenlenmesi II

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2011-2015 102.500 16.930 39.497 14.067 % 35,6

İşler devam etmektedir. Vatandaşlar veya kanuni vekilleri

tarafından konutlar yapılmaktadır. 35.631.000.-TL ödenek Ekim

ayının ilk haftası serbet bırakıldığından harcama seviyesi

düşüktür.

2011K070050

(*)

Göçürülenlerin İşletme Donatım

Kredisi II

(Kırsal Alan Planlaması Sektörü)

2011-2015 1.890 105 1 0 % 0,0 İhtiyaç duyuldukça harcama yapılmaktadır.

TOPLAM 545.460 30.835 80.497 51.462 % 63,9

TOPLAM-08 246.960 97.295 55.738 23.267 % 41,7

(*) Bütçenin 08.1 ekonomik kodunda yer almaktadır. Borçlanma için kullanılacaktır.

Genel

TOPLAM792.420 128.130 136.235 74.729 % 54,9

Page 26: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

ALT YAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K060110

Özel Proje Alanları Kanalizasyon

Projesi

(Kanalizasyon Sektörü)

2013-2015 3.644 1 0 % 0,0

242.000 TL Afet Risk Haritası Hazırlanması projesine,

401.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine

aktarılmıştır.

2013K080060

Özel Proje Alanlarına Yönelik Etüd

Hazırlama Projesi

(Belediye Sektörü)

2013-2015 17.905 1 0 % 0,05.998.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine

aktarılmıştır.

2012K080030

Kentsel Altyapının Geliştirilmesine

Yönelik Eğitim Projesi

(Belediye Sektörü)

2012-2015 2.530 800 500 472 % 94,4

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerinde ve Çevre ve

Şehircilik İl Müdürlüklerinde görevli personel için 3 eğitim

düzenlenmiştir.

2013K080030

Teknik Altyapı Envanteri Çıkarılması

Projesi

(Belediye Sektörü)

2013-2014 1.645 341 335 % 98,2

434.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine

aktarılmıştır.

Proje ile ilgili olarak "Teknik Altyapı Envanteri Yol Haritası

Raporu Oluşturulması Ve Karşılaşılacak Sorunların Tespiti

Maksatlı Pilot Uygulama Yapılması Hizmeti Alımı" ihalesi

sonuçlandırılmıştır.

İhale Bedeli 163.430,00-TL'dir (KDV Dahil)

2013K080040

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının

Değerlendirilmesi Projesi

(Belediye Sektörü)

2013-2014 3.200 1.420 1.188 % 83,7

380.000 TL Bakanlık Hizmet Binası inşaatı projesine

aktarılmıştır.

Proje kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile

Protokol yapılmasına yönelik olarak Bakanlığımız adına

yetkilendirme oluru alınmış olup, bahse konu kurumla

imzalananan Protokol kapsamında 1.aşama tamamlanmıştır.

2013K080050

Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve

Esas Belirlenmesi Projesi

(Belediye Sektörü)

2013-2015 4.500 250 250 % 100,0Ödeneğin 1.250.000 TL sinin Bakanlık Hizmet Binası inşaatı

projesine aktarılmıştır.

2013K140090

Afet Risk Haritası Hazırlanması

Çalışması

(Afetler Sektörü)

2013-2014 5.092 2.242 2.242 % 100,0

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma

Enstitüsü ile imzalanan "Ortak Hizmet Uygulaması Protololü"

kapsamında 3 Bileşenli çalışmadan, Bileşen-1 Türkiye Geneli

çalışması ve Bileşen-2 Üç farklı İl belediyesi için örnek kentsel

deprem riski belirlemelerinin ve riskli alanların mahalle ve/veya

geo-grid bazında önceliklendirme yapılması çalışması

tamamlanmıştır.

TOPLAM 38.516 800 4.755 4.487 % 94,4

Page 27: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2012D100010

Kamu Binalarında Enerji Etüdü

Projesi

(Enerji Sektörü)

2012-2013 2.232 2.132 100 47 % 47,0

* Bakanlığımıza ait Gölbaşı Laboratuvar Komleksinde mevcut

yapıların enerji verimli hale getirilmesi ve yenilenebilir enerji

kaynakların kullanımı ile ilgili etüt-proje işi tamamlanmış olup,

kabulü yapılacaktır (46,500-TL).

2012D100030

Binalarda Enerji Verimliliği

Çalışmaları

(Enerji Sektörü)

2012-2015 1.715 426 500 52 % 10,4

* Mart 2013 tarihinde 176 personele Enerji Denetçisi eğitimi

verilmiş, İl Müdürlüklerine 26.440-TL ödenek görev yolluğu

olarak gönderilmiştir.

* Eğitim programı çerçevesinde flash bellek ve döküman

yaptırılması (5.015-TL)

* Görev yolluğu (3.451-TL )

* Teknik şartname hazırlanması projesi tamamlanmış ve kabulü

yapılmış olup, son hakedişi ödenecektir. (17,370-TL)

2013D100010

Çevre Dostu Yeşil Bina Sertifikası

İçin Altyapı Oluşturulması

(Enerji Sektörü)

2013-2014 200 100 14 % 14,0*Yeşil Binaların Sertifikalandırılmasına yönelik Çalıştay

düzenlenmiş olup, ödemeleri yapılacaktır. (14,400-TL)

2012D100020

Binalarda Enerji Performansı

Yönetmeliği Uygulama Çalışmaları

(BEP-TR II) ve BEP-TR Bakım-

Onarımı

(Enerji Sektörü)

2012-2014 2.752 800 1.300 138 % 10,6

* Bep-TR-II "Yazılım Metodolijisinin Geliştirilmesi" Projesi

Tubitak tarafından proje takvimine uygun olarak sürdürülmekte

olup, 2013 ödeneği 354.000 TL ve iş kabul aşamasındadır.

* BEP-TR yazılımının bakım ve onarım sözleşmesi 138.060

TL'ye imzalanmış ve 1. hakediş (27.612 TL) ve 2. hakediş

ödemesi (41.418 TL) + 3. hakediş (27.612 TL) +4. hakediş

(41418 TL) ödemesi gerçekleştirilmiştir .

* BEP-TR-II Yazılım ihalesi için şartname oluşturulmuş olup,

ihaleye esas yaklaşık maliyet çalışması devam etmektedir.

Page 28: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2010K010080

İl Laboratuvar Hizmetlerinin

Güçlendirilmesi

(Genel İdare Sektörü)

2010-2015 7.925 2.457 1.271 1.063 % 83,6

* İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 85 adet (hafif,

taşınabilir, fonksiyonel) Karot cihazı alımı için DMO işlemleri

yürütmektedir.

* İl Müdrülüğü Laboratuarları ihtiyacı olan 12 adet Beton Pres

cihazı alımı için yaklaşık maliyet çalışmaları sürdürülmektedir.

* Elazığ İl Müdürlüğüne acil ihtiyaca binaen 1 adet hafif,

taşınabilir karot cihazı alınmıştır. (4.720-TL)

* 45 İl Müdürlüğümüze muhtelif laboratuar cihazı temini

tamamlanmış ve kabul aşamasında olup hakedişi

ödenecektir.(402,549-TL)

* akreditasyon

2010K010050

Merkez Laboratuvarının Deney

Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

(Genel İdare Sektörü)

2010-2015 6.475 2.967 712 13 % 1,8

*Kimya Laboratuarına deney aletleri alınmıştır. (12.829-TL)

*Merkez labaratuvara malzeme alımı için yaklaşık maliyet

çalışmaları sürdürülmektedir.

2010K010060

Merkez Hakem ve İhtisas Laboratuvarı

Binası İnşaatı

(Genel İdare Sektörü)

2010-2014 4.000 198 3.590 3.590 % 100,0

* Proje 3.268.600 TL teklif bedelle yüklenici Şimşekler İnş. Tur.

Taah. Tic. Ltd. Şti.'ne ihale edilmiştir.

* Proje ödenek bedeli 4.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

* İş tamamlanmış olup, Yapı Malzemleri Daire Başkanlığı

taşınmış ve yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Page 29: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2010K010110

Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi

ve Denetimi Hizmetlerinin Arttırılması

(Genel İdare Sektörü)

2010-2015 16.396 7.173 1.358 849 % 62,5

* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için

ödeme yapılmıştır.(66.954 TL)

* 02-04 Mart 2013 tarihinde 182 kişinin katılımıyla'' Piyasa

Gözetimi ve Denetimi Temel Seviye Eğitimi '' yapılmıştır.

* Personel, eğitmen ve dış katılımcılar için yolluk ödemesi

yapılmıştır. (93.536 TL)

* 07-10 Nisan 2013 de yapılan PGD ileri seviye eğitimi için

ödeme yapılmıştır. (88.557 TL)

* YMDS bakım ve onarım işleri ihale sözleşmesi 207.680 TL'ye

imzalanmıştır.

* YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 1. hakedişinin ödenmesi

gerçekleştirilmiştir. (41.536 TL)

* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için

ödeme yapılmıştır. (5.619 TL)

* Eğitim için kitap basımı yaptırılmıştır. (18.800 TL)

* TSE ile yapılan protokol gereği TSE'ye yaptırılan deneyler için

ödeme yapılmıştır. (3.722 TL)

* YMDS Bak. Onr. İşl. ihale sözleşmesi 2. hakedişinin ödenmesi

gerçekleştirilmiştir. (62.304 TL)

* Yolluk giderleri.(5.000)

2010K010130

Yapı Malzemelerini Düzenleyen

Teknik Şartnamelerin Sayısının

Arttırılması

(Genel İdare Sektörü)

2010-2015 586 32 255 11 % 4,3

* Yurtdışı görev için yolluk ödemesi yapılmıştır. (5.027,10TL)

* Uyumlaştırılmış standart sayısı 421'e yükselmiştir

* 2 Yönetmelik ve 1 tebliğ çalışması devam etmektedir.

*TÜRKAK dan eğitim hizmeti satın alınacaktır.

2010K010120

Onaylanmış Kuruluşların

Değerlendirme Şartname Sayısının

Arttırılması

(Genel İdare Sektörü)

2010-2015 963 387 204 42 % 20,6

* Onaylanmış Kuruluşların görevlendirildiği standart sayısı 206

olmuştur.

* 01.07.2013 tarihinde (CPR 'a göre yeniden) görevlendirme

süreci başlayacaktır.

* İki adet 50 sayfa/dk Baskı Kapasiteli Renkli Fotokopi cihazı

alındı.(41.514,76TL)

Page 30: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

MESLEKİ HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K010080

Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi

(YAMBİS) Güçlendirilmesi

(Genel İdare Sektörü)

2013-2015 1.260 400 159 % 39,8

* Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) İşletme, Bakım,

Onarım ve Güncelleme İşi için 159.248 TL'ye sözleşme

imzalanarak çalışmalara başlanmış ve ödemesi

gerçekleştirilmiştir. (31.848,20 TL).

2013G000520

Yapı Kooperatifçiliği Yazılım Sistemi

(e-Kooparatif)

(Konut Sektörü)

2013-2015 705 300 113 % 37,7

* 2013 yılı e-kooperatif Bakım, İyileştirme, Destek Hizmetleri

işinin ihalesi gerçekleştirilmiş ve sözlşeme yapılarak işe

başlanılmış ancak herhangi bir ödeme yapılmamıştır. (56.876-TL)

* Taşra teşkilatlarımızda gerçekleştirilen yeni yapılanma

Kooperatifleri ile ilgili uygulamaların şube değiştirdiğinden, ilgili

personele yönelik yıl sonunda eğitim yapılması planlanmaktadır.

2013K010700

Bakanlık Laboratuvar Kampüsünün

Enerji Verimli Hale Getirilmesi

(Genel İdare)

2013-2014 2.750 900 0 % 0,0

*Yatırım programına yeni alınan bir porje olup, yapım işlerinin

gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan 1,800,000 TL tutarındaki

ödenek dilimi diğer projelerden aktarım yapılmak suretiyle temin

edilecektir. Ayrıca bütçe Ankara Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğüne aktarılarak, projenin yapım kısmının

sonlandırılması planlanmaktadır.

TOPLAM 47.959 16.572 10.990 6.091 % 55,4

Page 31: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2011K091070

ÇŞB Mekânsal Veri

Altyapısının

Oluşturulması ve

Uygulama

Yazılımlarının

Geliştirilmesi Projesi

(Şehirleşme Sektörü) -

Dipnotlu Prj.

2011-2013 6.000 2.500 3.500 3.500 % 100,0

1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Veri İşçiliği Projesi Yapım İşi

2. Mekansal Veri Alt Yapısının Oluşturulması İçin

Donanım Ürünleri Alım İşi

3. Çşb C.B.S Orta Seviye Eğitimi İşi.

4. C.B.S. Kulanımının Yaygınlaştırılması Amacıyla

Uzaktan Eğitim Destekli Bir Model Oluşturulması ve

Pilot Uygulaması İşi.

5. Mekansal Veri Arşiv Sistemi Yazılımının Bakımı,

Güncellenmesi Ve Geliştirilmesi İşi

6. Arcgis Lisans Alımı İşi

7. Netcad Lisans Alımı İşi

2011K091050

Ulusal Coğrafi Bilgi

Sistemi (TUCBS)

Altyapısı Kurulumu

Projesi

(Şehirleşme Sektörü) -

Dipnotlu Prj.

2011-2013 4.300 2.500 1.800 1.800 % 100,0

1. Çşb Cbs Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Veri Portalının

(Tucbs Geoportal) Oluşturulması Proşesi Yapım İşi

2. Inspire Web ( Tucbs ) İşi.

3. Yerel Yönetimlerde Cbs Uygulamalarının Yaygınlaştıtılmasına

Yönelik Yol Haritasının Belirlenmesine İlişkin Danışmanlık

Hizmet Alımı İşi.

4. Coğrafi Bilgi Teknolojileri Ve Proje Yönetimi( Pmp) Eğit.İşi.

5. Microsoft Kurumsal Yazılım Ve Lisans Alımı İşi

6. Iso 19100 Serisi Cbs Standartarının Alımı İşi

7. Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi ve

Jeoloji Temasının Hazırlanması Yapımı İşi

Page 32: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K090010

(*)

Bakanlık ve Taşra

Bilgi Sistemleri

idame ve Yenileme

Projesi

(Şehirleşme Sektörü)

2013-2013 12.271 12.271 12.271 % 100,0

1. Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı

2. 17 Günlük Merkez Teş.Bilgisayar Tek.Bakım Ve Onarım Hizmet Alımı

3. Mobil Çevre Ve Şehircilik Uygulaması Yapım

4. 1500 Adet Kişisel Bilgisayar ve Lcd Monitör Mal Alımı

5. Portal Ve İş Süreçleri Platformu Yapımı

6. Mobil İmza

7. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım

8. Rehberlik Ve Teftiş Kurulu Bşk. Lisans Tarayıcı,Yazıcı Alım (Taşınırlı)

9. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı

10. İdecad 6 Adet Statik 7 ve 6 Adet Mimari 7 Yazılım Programı Alınması ve

9 Adet Lisans Yükseltilmesi

11. Probina Sta4cad İdecad Autocad Alımı

12. 20 Adet Autocad Yazılım Programı Lisan Alımı

13. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı

14. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı Büro Mobilyaları Alımı

15. Cbs Genel Müdürlüğü Asma Kat Toplantı Salonu ve Personel Odaları İçin

Enerji-Data Hattı Ve Muhtelif İnşaat İşleri

16. 1176 Kalem Bilgisayar Donanım Alımı

17. Cbs Genel Müdürlüğü Giriş Kat Ve Asma Kat Havalandırma ve Muhtelif İnşaat İşleri

18. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 11 Adet Notebook Alımı

19. Doküman Tarayıcı Temini

20. Cbs Genel Müdürlüğü İhtiyacı 20 Adet Bilgisayar 20 Adet Lcd Mönitör Alımı

21. Nitelikli Elektronik Sertifika (1061 Adet) Okuyucusu Ve Zaman Damgası Alımı

22. Bakanlık Merkezi Oracle Veri Tabanı Lisans Güncelleme Hizmeti Ve Destek Hizmeti Alımı

23. Güvenlik Ürünleri Yazılım Ve Lisans Alımı Mca Fee (Dmo Alımı)

24. Firewall Cihazları Yazılım Ve Lisans Alımı

25. Cbs Genel Müdürlüğü Eğitim Hizmeti Alımı

26. 8 Gb Bakanlık Logolu 720 Adet Flash Bellek Alımı

27. Yardım Masası Yazılımı Lisans Artırım Log Yönetimi Yazılımı Lisans Artırımı

28. Merkezi Elektronik İmzalama/Doğrulama Yazılımı Ve Entegrasyonu Hizmet Alımı

29. Bakanlık Hizmet Binası Bilgi İşlem Altyapı Donanım Alım

(5.000.000 TL ödenek Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından eklenmiştir)

2013K090100

Bilgi Güvenliği

Yönetim Sistemi ve

Veri Sızıntı

Engelleme Sistemi

Kurulması Projesi

(Şehirleşme Sektörü)

2013-2014 1.735 200 41 % 20,5

ÇŞB Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ve Veri Sızıntı Engelleme

Sistemi Kurulması İçin Danışmanlık Hizmet Alımı.

(112.200,00TL AVANS OLARAK ÖDENMİŞTİR.

AVANS KAPAMA İŞLEMİNİ MÜTEAKİP E-BÜTÇE

SİSTEMİNE YANSIYACAKTIR. )

2013K100060 719 719 0 % 0,0

AB KATKISI 8.280 8.280 0

TOPLAM 25.025 5.000 18.490 17.612 % 95,3

AB KATKISI 8.280 0 8.280 0 % 0,0

“INSPIRE Kapasite Geliştirme Projesi” ile ilgili olarak Teknik Şartname

Merkezi Finans ve İhale Birimine gönderilmiştir.

İhale süreçleri tamamlanamadığı için bütçe kullanılamamıştır.

INSPIRE Kapasite

Artırımı (AB)

(Çevre Sektörü)

2013-2013

* Proje maliyetinin 5.000.000 TL'si Döner Sermaye İşletmesi kaynaklarından karşılanmıştır.

Page 33: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013F000010

Çevre Koruma-Planlama-Düzenleme-

Altyapı, Uygulama ve Ekipmanları (*)

(Turizm Sektörü)

2013-2013 10.999 10.999 10.405 % 94,6

Korunan Alanlarda Acil Hizmetler 2013-2013 3.499 3.499 2.985 % 85,3 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi

Çevre Düzenlemesi-

Cephe Kaplaması-Yol Düzenlemesi

2013-2013 4.000 4.000 4.000 % 100,0 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Korunan Alanlarda Çevre-Cephe-

Yol Düzenlemeleri2013-2013 3.500 3.500 3.420 % 97,7 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

2013K050250Su Temini Hizmetleri Projesi (*)

(İçme Suyu Sektörü)2013-2013 2.975 2.975 2.952 % 99,2

Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi

Sınırları İçerisinde Su Temini

Hizmetleri

2013-2013 1.650 1.650 1.644 % 99,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Tuz Gölü Özel çevre Koruma Bölgesi

Sınırları İçerisinde Su Temini

Hizmetleri

2013-2013 500 500 483 % 96,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Korunan Alanlarda Acil Hizmetler 2013-2013 825 825 825 % 100,0 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

2012K060110

Korunan Alanlarda Atıksu Yönetimi

Hizmetleri

(Kanalizasyon Sektörü)

2012-2013 1.050 1.050 1.049 % 99,9

Ulukışla Kanalizasyon Şebeke İnşaatı 2012-2013 1.050 0 1.050 1.049 % 99,9 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.

Page 34: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K060100Atıksu Yönetim Hizmetleri Projesi (*)

(Kanalizasyon Sektörü)2013-2013 6.116 6.116 5.975 % 97,7

Eskil Atıksu Arıtma Tesisi 2013-2013 1.088 1.088 1.020 % 93,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Aksaray İli Özel Çevre koruma Bölgesi

Sınırları İçinde Doğal Arıtma

Sistemleri Yapımı

2013-2013 1.810 1.810 1.806 % 99,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Muğla İli Özel Çevre Koruma Bölgesi

Sınırları İçinde Kanalizasyon Sistemi2013-2013 1.500 1.500 1.483 % 98,9 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Yeşiltepe Kanalizasyon Sistemi Yapımı 2013-2013 750 750 711 % 94,8 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.

Zincirlikuyu Kanalizasyon Sistemi Yapımı2013-2013 306 306 306 % 100,0 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.

Bolayır Kanalizasyon Sistemi Yapımı 2013-2013 662 662 649 % 98,0 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.

2009K080100

Düzenli Depolama Tesisleri

2. Etap Yapımı

(Belediye Sektörü)

2009-2013 4.614 2.604 2.010 1.902 % 94,6

Ortaca KADDT 2. Etap Yapımı 2010-2013 2.010 0 2.010 1.902 % 94,6 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Page 35: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2009K080110Eski Çöplük Kapatma

(Belediye Sektörü)2009-2013 1.764 1.762 2 0 % 0,0

Kulu katı atık vahşi depolama alanı

rehabilitasyonu2012-2013 1.562 1.560 2 0 % 0,0 2012 yılında proje imalatı gerçekleştirilerek iş tamamlanmıştır.

2013K080020

Korunan Alanlarda Atık Yönetimi

Hizmetleri (*)

(Belediye Sektörü)

2013-2013 3.864 3.864 3.765 % 97,4

Korunan Alanlarda Toplama ve

Taşıma Ekipmanı2013-2013 1.763 1.763 1.664 % 94,4

12 İlçede Toplama ve Taşıma Ekipmanı Temini gerçekleştirilmiş

ve bedelleri ödenmiştir.

Özel Çevre Koruma Bölgelerinde

KADD Tesisi Transfer ve İşletme

Ekipmanı

2013-2013 2.101 2.101 2.101 % 100,0 3 adet İşletme Ekipmanı Temini DMO tarafından yapılmıştır.

1992K090010İmar Planı Yapımı

(Şehirleşme Sektörü)1992-2013 162 152 10 0 % 0,0

Çamlı-Marmaris-MUĞLA

İmar Planı Yapı. Harita Alımı2001-2013 24 14 10 0 % 0,0

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünde planlama süreci

tamamlanamamıştır.

2013K090050İmar Planı Yapımı (*)

(Şehirleşme Sektörü)2013-2013 600 600 500 % 83,3

Korunan Alanlarda İmar Planı Yapımı 2013-2013 600 600 500 % 83,3 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

2013K090060İmar Uygulaması (*)

(Şehirleşme Sektörü)2013-2013 600 600 599 % 99,8

Korunan Alanlarda İmar Uygulaması 2013-2013 600 600 599 % 99,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

2013K090090Halihazır Harita Alımı

(Şehirleşme Sektörü)2013-2014 1.250 500 499 % 99,8

Korunan Alanlarda Halihazır Harita

Alımı2013-2014 1.250 500 499 % 99,8 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Page 36: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2010K100130Biyolojik Çeşitliğin Tespiti-II

(Çevre Sektörü)2010-2014 1.002 673 187 185 % 98,9

Foça (Karasal Alan) 2011-2013 115 70 45 44 % 97,8 Proje tamamlanarak bedeli ödenmiştir.

Saros Körfezi

(Karasal ve Denizel Alan)2011-2014 473 189 142 141 % 99,3

Sözleşmesi 05.10.2012 tarihinde 470.820 TL bedelle imzalanan

proje 2014 yılında tamamlanacak olup çalışmalar devam

etmektedir.

2009K100120 662 412 150 148 % 98,7

GEF Katkısı 3.413 1.883 1.230 1.110 % 90,2

2013K100020

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları

Yeniden Değerlendirme Projesi

(Çevre Sektörü) - Dipnotlu Prj.

2013-2014 3.500 1.250 1.230 % 98,4

Doğal Sit Sınırlarının

Değerlendirilmesi,

Veri Analizi ve CBS Geliştirilmesi

2013-2014 1.550 750 736 % 98,1 Projeler tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Korunan Alanlarda Biyo-Ekolojik

Araştırma Projesi2013-2014 1.950 500 494 % 98,8

2013 yılında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin projeler

tamamlanarak bedelleri ödenmiştir.

Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.

Deniz ve Kıyı Koruma Alanları

Yönetimi (GEF)

(Çevre Sektörü)

2009-2014

Page 37: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2011K100190

Nesli Tehdit ve Tehlike Altındaki Tür

ve Habitatların Korunması ve İzlenmesi

(Çevre Sektörü)

2011-2014 1.500 504 600 558 % 93,0

Bu kapsamda taraf olunan uluslararası sözleşme ve ulusal

mevzuatımız kapsamında tür ve habitatların koruma ve izleme

çalışmaları yapılmıştır.

Projenin detayları aşağıda yer almaktadır.

Göksu ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat

Koruma ve İzleme Projesi2011-2014 560 210 280 274 % 97,9 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.

Köyceğiz-Dalyan ÖÇK Bölgesi

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme

Projesi

2011-2014 165 40 55 47 % 85,5 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.

Fethiye-Göcek ÖÇK Bölgesi

Tür ve Habitat Koruma ve İzleme

Projesi

2011-2014 214 89 55 48 % 87,3 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.

Belek ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat

Koruma ve İzleme Projesi2011-2014 205 80 55 50 % 90,9 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.

Patara ÖÇK Bölgesi Tür ve Habitat

Koruma ve İzleme Projesi2011-2014 210 85 55 48 % 87,3 Proje tamamlanarak ödemesi yapılmıştır.

Ihlara ÖÇK Bölgesi

Yönetim Planı Hazırlama ve Uygulama

Projesi

2013-2014 146 100 91 % 91,0

Projenin ihalesi yapılarak 134.520 TL bedelle sözleşmesi

imzalanmıştır. 91.474 TL si 2013 de ödenmiş olup kalan tutar

2014 yılında ödenecektir.

TOPLAM 40.658 6.107 30.913 29.767 % 96,3

GEF Katkısı 3.413 1.883 1.230 1.110 % 90,2

(*) SERMAYE TRANSFERİ TERTİBİ ÖDENEĞİDİR.

Page 38: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

AVRUPA BİRLİĞİ YATIRIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2010K050400 1.410 0 1 0 % 0,0

AB KATKISI 7.987 0 4.091 0

2009K050400 3.045 657 1.152 1.152 % 100,0

AB KATKISI 17.252 3.724 6.114 7.060

2009K080310 1.671 566 1.102 1.010 % 91,7

AB KATKISI 9.114 3.209 3.943 5.724

2009K100080 108 0 1 0 % 0,0

AB KATKISI 611 0 239 0

2009K100090 151 66 81 81 % 100,0

AB KATKISI 743 264 217 691

2009K100100 1.939 839 606 561 % 92,6

AB KATKISI 10.989 4.554 3.145 2.418

2011K100040 74 1 0 % 0,0

AB KATKISI 417 255 0

TOPLAM 8.398 2.128 2.944 2.804 % 95,2

AB KATKISI 47.113 11.751 18.004 15.893 % 88,3

Arıtım İçin Uygun Yöntem

Belirlenmesi (AB)

(İçmesuyu Sektörü)

2010-2014

2009-2014

IPA Yatırım Paketi Hazırlama

Projesi (AB)

(İçmesuyu Sektörü)

Çevre Operasyonel Programı İletişim

Eylem Planının Uygulanması için

Teknik Yardım Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

Proje halihazırda devam etmekte olup, Daire Başkanlığımız

bünyesinde çalışmalar devam etmektedir.

Bakanlığımız ihtiyaçları doğrultusunda projenin uygulamasından

vazgeçilmiştir.

Çevre Operasyonel Programı

Yönetimi ve Uygulanmasının

Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım

Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

Faydalanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı olan projede

Bakanlığımız Sözleşme Makamı olarak görev yapmakta olup,

ihale dokümanları hazırlanıyor.

Projenin uygulamasına devam ediliyor.

Projenin uygulamasına devam ediliyor.

İhale dokümanları hazırlanıyor.

Projenin uygulamasına devam ediliyor.2009-2015

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Faaliyetleri İçin Teknik Yardım

Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2009-2015

İç Denetim Eğitimi Kapasitesinin

Geliştirilmesi Faaliyetleri İçin

Teknik Yardım Projesi (AB)

(Çevre Sektörü)

2011-2014

2009-2015

IPA Katı Atık Yatırım Paketi (AB)

(Belediye Sektörü)2009-2014

Page 39: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

EĞİTİM VE YAYIN DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K100010Eğitim,Tanıtım ve Yayın Projesi

(Çevre Sektörü)2013-2013 600 600 500 % 83,3

2013K090070

İmar ve Mühendislik Hizmetleri

Geliştirme Projesi

(Şehirleşme Sektörü)

2013-2013 850 850 636 % 74,8

TOPLAM 1.450 0 1.450 1.136 % 78,3

Page 40: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2008K091080Hizmet Binaları İnşaatı

(Şehirleşme Sektörü)2008-2015 45.560 13.575 11.139 10.763 % 96,6

Projenin ödenek dağılımı; Bakanlık Makamının 19.02.2013

tarihli ve 16517702-602.07-580 sayılı Oluru ile yapılmıştır.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2008-2012 1.489 1.489 0 0 09.06.2012 tarihinde Hizmete Açıldı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2010-2012 2.012 2.012 0 0 30.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2012 626 626 0 0 08.08.2012 tarihinde Hizmete Açıldı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2008-2013 2.887 703 2.184 2.184 % 100,0

Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam

2.887.000 TL harcama yapılmıştır.

İnşaatı tamamlanmış olup hizmete açılma aşamasındadır.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Hizmet Binası2010-2013 2.538 2.198 340 340 % 100,0

Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam

2.538.000 TL harcama yapılmıştır.

03.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2013 2.863 1.276 1.587 1.587 % 100,0

Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam

2.863.000 TL harcama yapılmıştır.

30.09.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Karaman Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2013 2.645 1.141 1.504 1.504 % 100,0

Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam

2.645.000 TL harcama yapılmıştır.

30.10.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Karabük Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2011-2013 3.845 2.526 1.319 1.319 % 100,0

Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam

3.845.000 TL harcama yapılmıştır.

12.06.2013 tarihinde hizmete açılmıştır.

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Hizmet Binası2012-2014 3.527 26 3.501 3.501 % 100,0

Hizmet binası yapımı için bu güne kadar toplam

3.527.000 TL harcama yapılmıştır.

İnşaatı tamamlanmış olup hizmete açılma aşamasındadır.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Hizmet Binası2012-2014 7.091 0 239 58 % 24,3 İhale aşamasında.

Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Ek Hizmet Binası2013-2014 454 265 264 % 99,6

15.07.2013 tarihinde KDV dahil 328.000 TL ye ihale edildi.

2014 yılı Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Aksaray Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2013-2015 4.992 50 0 % 0,0

22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.

KDV dahil 3.556.520 TL ye ihale edilmiştir.

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2013-2015 3.970 50 6 % 12,0

22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.

İhale talimatı verilmiştir.

Page 41: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI - İL MÜDÜRLÜKLERİ 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Hizmet Binası2013-2015 3.169 50 0 % 0,0

22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.

İhale talimatı verilmiştir.

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Hizmet Binası2013-2015 3.176 50 0 % 0,0

22.05.2013 tarihinde yatırım programına alınmıştır.

İhale talimatı verilmiştir.

2013K090080Muhtelif İşler

(Şehirleşme Sektörü)2013-2013 14.263 14.263 12.816 % 89,9

Taşıt Alımı 2013-2013 2.500 1.200 1.001 % 83,4

15 adet T8 (Pick-up) tipi Nissan Navara marka aracın alımı

yapılarak İl Müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Taşıt alımına yönelik 28.01.2013 tarihli ve 2013/4280 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararında 30 adet T2 (Binek Oto) alımı için

gerekli izin verilmemiştir.

Hizmet Binası Onarımı 2013-2013 6.585 6.585 5.600 % 85,0

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binalarında 5378 sayılı

Kanun doğrultusunda erişilebilirliğe ilişkin gerekli tedbirleri

almak amacıyla, Bakanlık Makamının 13.03.2013 tarihli Oluru

ile ödenek tahsisleri yapılmıştır.

Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı 2013-2013 5.178 6.478 6.215 % 95,9

2013G000130Lojman Yapımı Etüt-Proje Hazırlığı

(Konut Sektörü)2013-2013 200 200 11 % 5,5

Etüd ve Proje Hazırlığı olarak 2013 yılı yatırım programında yer

alan Van ve Şırnak İlleri Lojman Yapımı projesinin inşaat

olarak programa alınması için 29.05.2013 tarihinde Kalkınma

Bakanlığı'na talep yazımız gönderilmiştir.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Lojman Binası İnşaatı2013-2013 100 100 0 % 0,0

Şırnak Çevre ve Şehircilik İl

Müdürlüğü Lojman Binası İnşaatı2013-2013 100 100 11 % 11,0 Lojmanın inşaa edileceği alanda jeoteknik etüd yapılmıştır.

2013G000140Lojman Onarımı

(Konut Sektörü)2013-2013 5.600 5.600 5.221 % 93,2

TOPLAM 65.623 13.575 31.202 28.811 % 92,3

Page 42: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

PROJE NO PROJE ADI

BAŞLAMA

BİTİŞ

TARİHİ

REVİZE

PROJE

TUTARI

2012 SONU

KÜMÜLATİF

HARCAMA

REVİZE

2013

YATIRIM

ÖDENEĞİ

01.01.2013

31.12.2013

ARASI

HARCAMA

GERÇEKLEŞME

ORANI

(%)

PROJEDE GELİNEN SON DURUMA İLİŞKİN

AÇIKLAMA

2013K090080Muhtelif İşler

(Şehirleşme Sektörü*)2013-2013 965 965 952 % 98,7

Hizmet Binası Onarımı 2013-2013 665 665 652 % 98,0

Mefruşat ve Makine-Techizat Alımı 2013-2013 300 300 300 % 100,0

TOPLAM 965 0 965 952 % 98,7

(*) 1 proje SGB-İl Müdürlükleri ile ortak

Page 43: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

BAKANLIĞIMIZ HİZMET BİNALARI

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 44: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 45: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Trabzon Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 46: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 47: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 48: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 49: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 50: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Karabük Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

A) YAPIMI TAMAMLANAN HİZMET BİNALARI

Page 51: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

B) YAPIM AŞAMASINDAKİ HİZMET BİNALARI

Page 52: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

B) YAPIM AŞAMASINDAKİ HİZMET BİNALARI

Page 53: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI

Page 54: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI

Page 55: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI

Page 56: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI

Page 57: 01 Ocak - 31 Aralık 2013 Dönemi Bütçe Gerçekleşme RaporuStrateji Geliştirme Başkanlığı BAKANLIK HARCAMA BİRİMİ BÜTÇELERİNİN 01 OCAK - 22 EKİM 2013 DÖNEMİ TOPLAM

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

C) İHALE SÜRECİNDEKİ HİZMET BİNALARI