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세 출 예 산 사 업 명 세 서 2011년도 본예산 일반회계 보건의료원 ~ 보건의료원 부서: 보건의료원 정책: 의료원 및 보건지소 운영 단위: 의료원운영관리 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 보건의료원 4,159,297 4,497,782 △338,485 국 204,719 기 544,361 분 2,857 도 175,949 군 3,231,411 의료원 및 보건지소 운영 3,727,137 4,089,109 △361,972 국 204,719 기 544,361 분 2,857 도 175,949 군 2,799,251 의료원운영관리 404,483 321,388 83,095 기 3,450 군 401,033 공중보건의 운영 관리 193,200 193,200 0 303 포상금 193,200 193,200 0 01 포상금 193,200 193,200 0 ㅇ 공중보건의사 임상연구수당 193,200 700,000 * 23명 * 12월 마을건강원 관리 1,190 1,190 0 201 일반운영비 200 200 0 01 사무관리비 200 200 0 < 운영수당 > 0 ㅇ 마을건강원 교육 강사수당 200 100,000 * 2명 * 1회 301 일반보상금 990 990 0 10 행사실비보상금 990 990 0 ㅇ 마을건강원 보수교육 990 15,000 * 66명 의료원시설보수 및 운영 168,848 110,908 57,940 307 민간이전 15,288 14,808 480 05 민간위탁금 15,288 14,808 480 ㅇ 보건의료원 무인경비 용역 1,800 ㅇ 보건지소 무인경비 용역 10,320 ㅇ 취약지보건진료소 무인경비 용역 3,168 150,000 * 12월 860,000 * 12월 88,000 * 3개소 * 12월 401 시설비및부대비 135,560 30,000 105,560 01 시설비 135,560 30,000 105,560 ㅇ 보건의료원 물탱크청소 2,000 ㅇ 보건의료원 하수도맨홀청소 1,000 500,000 * 2개 * 2회 1,000,000 * 1회 - 1 -

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세 출 예 산 사 업 명 세 서2011년도 본예산 일반회계 보건의료원 ~ 보건의료원

부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 의료원운영관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

보건의료원 4,159,297 4,497,782 △338,485

국 204,719

기 544,361

분 2,857

도 175,949

군 3,231,411

의료원 및 보건지소 운영 3,727,137 4,089,109 △361,972

국 204,719

기 544,361

분 2,857

도 175,949

군 2,799,251

의료원운영관리 404,483 321,388 83,095

기 3,450

군 401,033

공중보건의 운영 관리 193,200 193,200 0

303 포상금 193,200 193,200 0

01 포상금 193,200 193,200 0

ㅇ 공중보건의사 임상연구수당 193,200 700,000 * 23명 * 12월

마을건강원 관리 1,190 1,190 0

201 일반운영비 200 200 0

01 사무관리비 200 200 0

< 운영수당 > 0

ㅇ 마을건강원 교육 강사수당 200 100,000 * 2명 * 1회

301 일반보상금 990 990 0

10 행사실비보상금 990 990 0

ㅇ 마을건강원 보수교육 990 15,000 * 66명

의료원시설보수 및 운영 168,848 110,908 57,940

307 민간이전 15,288 14,808 480

05 민간위탁금 15,288 14,808 480

ㅇ 보건의료원 무인경비 용역 1,800

ㅇ 보건지소 무인경비 용역 10,320

ㅇ 취약지보건진료소 무인경비 용역 3,168

150,000 * 12월

860,000 * 12월

88,000 * 3개소 * 12월

401 시설비및부대비 135,560 30,000 105,560

01 시설비 135,560 30,000 105,560

ㅇ 보건의료원 물탱크청소 2,000

ㅇ 보건의료원 하수도맨홀청소 1,000

500,000 * 2개 * 2회

1,000,000 * 1회

- 1 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 의료원운영관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 보건지소 물탱크청소 7,000

ㅇ 국기봉 와이어 교체(지소, 진료소포함) 3,060

ㅇ 결핵실 등 하수관 및 옥상배수관 보수공사 5,000

ㅇ 전기판넬박스 및 누전차단기 스위치 교체 17,500

ㅇ 보건기관 찜질방 등 시설개선 100,000

500,000 * 7개소 * 2회

60,000 * 51개

5,000,000 * 1식

2,500,000 * 7개

50,000,000 * 2개소

405 자산취득비 18,000 66,100 △48,100

01 자산및물품취득비 18,000 66,100 △48,100

ㅇ 회의실 등 노후 에어컨 교체 10,000

- 회의실, 물리치료실 10,000

ㅇ 안과 및 전산실 무정전 전원장치(UPS) 8,000

5,000,000 * 2대

8,000,000 * 1식

전산실 운영 관리 27,900 16,090 11,810

기 3,450

군 24,450

201 일반운영비 3,000 3,000 0

01 사무관리비 3,000 3,000 0

ㅇ 보건의료원 전산장비 유지보수 3,000 500,000 * 12월 * 50%

207 연구개발비 18,000 0 18,000

02 전산개발비 18,000 0 18,000

ㅇ 보건정보시스템 운영유지관리(보건의료원) 13,200

ㅇ 보건정보시스템 운영유지관리(보건지소) 4,800

1,100,000 * 12월

50,000 * 8개소 * 12월

405 자산취득비 6,900 13,090 △6,190

기 3,450

군 3,450

01 자산및물품취득비 6,900 13,090 △6,190

ㅇ 보건기관통합정보시스템 인프라 개선지원 6,900

- 컴퓨터 본체 5,100 850,000 * 6대

기 2,550

군 2,550

- 모니터 1,800 300,000 * 6대

기 900

군 900

지역보건 의료계획 13,345 0 13,345

201 일반운영비 6,345 0 6,345

01 사무관리비 6,345 0 6,345

< 일반수용비 > 0

- 2 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 의료원운영관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 연차별 지역보건의료계획 책자 제본 2,500

ㅇ 농어촌의료서비스개선계획 책자 제본 1,500

< 운영수당 > 0

ㅇ 지역보건의료계획 심의위원회 참석수당 1,120

< 급량비 > 0

ㅇ 지역보건의료계획사업 추진 735

ㅇ 농어촌의료서비스개선사업 추진 490

100,000 * 25부

100,000 * 15부

70,000 * 8명 * 2회

7,000 * 3명 * 35일

7,000 * 2명 * 35일

202 여비 7,000 0 7,000

01 국내여비 7,000 0 7,000

ㅇ 지역보건업무 도내협의 1,000

ㅇ 지역보건업무 중앙협의 1,500

ㅇ 농어촌의료서비스 업무 중앙협의 1,000

ㅇ 농어촌의료서비스개선사업 추진 1,400

ㅇ 지역보건업무 추진 2,100

50,000 * 2명 * 10일

50,000 * 2명 * 15일

50,000 * 2명 * 10일

20,000 * 2명 * 35일

20,000 * 3명 * 35일

의료시설확충 20,100 747,979 △727,879

보건의료장비 관리 20,100 78,000 △57,900

405 자산취득비 20,100 78,000 △57,900

01 자산및물품취득비 20,100 78,000 △57,900

ㅇ 보건의료원 예방접종약품냉장고 노후 교체 18,000

ㅇ 치과진료용 구강카메라 2,100

18,000,000 * 1대

2,100,000 * 1대

예방의약관리 534,674 526,522 8,152

국 2,140

기 32,763

도 6,555

군 493,216

방역소독 304,662 304,537 125

101 인건비 26,213 26,088 125

04 기간제근로자등보수 26,213 26,088 125

ㅇ 취약지 분무 방역 소독인부 5,674

ㅇ 읍면 방역 소독인부 17,730

ㅇ 4대 보험료 2,809

35,460 * 2명 * 80일

35,460 * 10명 * 50일

23,404,000 * 12%

201 일반운영비 6,789 6,789 0

01 사무관리비 2,829 2,829 0

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

< 급량비 > 0

ㅇ 취약지 방역소독 1,344

ㅇ 방역상황실 운영 1,190

< 피복비 > 0

ㅇ 방역소독 작업복 295

7,000 * 3명 * 64일

7,000 * 2명 * 85일

59,000 * 5명

02 공공운영비 3,960 3,960 0

ㅇ 읍면 방역소독장비 유지비 3,960 30,000 * 330대 * 40%

202 여비 4,400 4,400 0

01 국내여비 4,400 4,400 0

ㅇ 방역사업 추진 4,400 20,000 * 5명 * 44일

206 재료비 265,500 265,500 0

01 재료비 265,500 265,500 0

ㅇ 방역소독약품 126,000

ㅇ 의료원 방역소독 유류대 25,200

ㅇ 읍면 방역소독 유류대 55,500

ㅇ 읍면 마을자율방역단 유류대 58,800

35,000 * 90ℓ* 40회

1,508.05 * 16,710ℓ

1,508.05 * 36,802ℓ

1,508.05 * 38,990.7ℓ

307 민간이전 1,760 1,760 0

01 의료및구료비 1,760 1,760 0

ㅇ 방역인부 방진마스크 구입 1,760 2,000 * 80개 * 11명

예방접종사업 133,925 119,775 14,150

307 민간이전 133,925 119,775 14,150

01 의료및구료비 133,925 119,775 14,150

ㅇ 예방접종 유료 24,250

- 유행성독감 22,500

- B형간염 1,750

ㅇ 예방접종 무료 104,700

- 65세이상 유행성 독감 72,000

- 일본뇌염 3,600

- 장티푸스 1,500

- 신증후군출혈열 15,000

- 수두 4,200

- 티디 4,800

- DTaP 3,600

ㅇ 디스토마 검사 750

ㅇ 예방접종 소모품 4,225

- 알콜솜 2,625

- 주사기 1,000

9,000 * 2,500명

5,000 * 350명

9,000 * 8,000명

3,000 * 1,200명

5,000 * 300명

7,500 * 2,000명

12,000 * 350명

12,000 * 400명

5,000 * 720명

2,500 * 300명

3,500 * 750개

200 * 5,000개

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

- 메디칼밴드 600 10,000 * 60각

국가예방접종사업 22,699 34,166 △11,467

기 11,349

도 2,265

군 9,085

307 민간이전 22,699 34,166 △11,467

기 11,349

도 2,265

군 9,085

01 의료및구료비 22,699 34,166 △11,467

ㅇ 영유아 예방접종 13,640 6,820 * 2,000명

기 6,820

군 6,820

ㅇ 임시 예방접종 9,059 6,968 * 1,300명

기 4,529

도 2,265

군 2,265

전염병 예방관리 27,351 23,376 3,975

기 200

군 27,151

201 일반운영비 4,467 4,067 400

기 200

군 4,267

01 사무관리비 4,467 4,067 400

< 일반수용비 > 0

ㅇ 전염병예방 홍보물 구입 2,000

ㅇ 군민건강 홍보물 제작 770

ㅇ 주요전염병표본감시운영 리플렛 등 400

500 * 1,000매 * 4종

70,000 * 11개

2,000 * 200명

기 200

군 200

< 운영수당 > 0

ㅇ 전염병예방교육 강사수당 100

< 급량비 > 0

ㅇ 전염병관리 업무 1,197

100,000 * 1명

7,000 * 3명 * 57일

202 여비 3,100 3,154 △54

01 국내여비 3,100 3,154 △54

ㅇ 전염병 환자관리 등 추진 3,100 20,000 * 5명 * 31일

301 일반보상금 3,720 3,720 0

10 행사실비보상금 3,720 3,720 0

ㅇ 한센복지협회 무료 순회진료 720 10,000 * 6명 * 12회

- 5 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 의료기관협회 전염병 예방 간담회 1,200

ㅇ 에이즈환자 가족 상담 600

ㅇ 질병모니터 교육 1,200

10,000 * 20명 * 6회

10,000 * 5명 * 12회

10,000 * 120명 * 1회

307 민간이전 14,864 12,435 2,429

01 의료및구료비 14,864 12,435 2,429

ㅇ 전염병환자 치료약품 360

ㅇ 쯔쯔가무시병 치료약품 12,000

ㅇ 한센 치료약품 875

ㅇ 결핵환자 치료약품 375

ㅇ 손씻기 세제약품 1,254

3,000 * 40명 * 3일

2,000 * 6,000가구

4,861 * 60명 * 3회

2,500 * 50명 * 3회

57,000 * 22개소 * 1회

405 자산취득비 1,200 0 1,200

01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200

ㅇ 염소잔류농도 측정기 1,200 1,200,000 * 1대

전염병전문가교육 3,580 3,380 200

국 2,140

군 1,440

201 일반운영비 3,100 2,900 200

국 1,900

군 1,200

01 사무관리비 3,100 2,900 200

< 위탁교육비 > 0

ㅇ 전염병실무자과정 위탁교육 2,400 1,200,000 * 2명

국 1,200

군 1,200

ㅇ 전염병실무자 심화과정 위탁교육 700 700,000 * 1명

국 700

202 여비 480 480 0

국 240

군 240

01 국내여비 480 480 0

ㅇ 전염병실무자과정 교육 480 240,000 * 2명

국 240

군 240

에이즈및성병예방관리 1,224 1,200 24

기 612

도 130

군 482

201 일반운영비 44 20 24

기 22

군 22

01 사무관리비 44 20 24

- 6 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 에이즈감염인 관리 44 11,000 * 4회

기 22

군 22

307 민간이전 1,180 1,180 0

기 590

도 130

군 460

01 의료및구료비 1,180 1,180 0

ㅇ 성병진단시약 260 650 * 400명

기 130

도 130

ㅇ 에이즈진단시약 920 2,875 * 320명

기 460

군 460

예방접종등록센터운영 20,928 20,288 640

기 10,464

군 10,464

101 인건비 20,928 20,288 640

기 10,464

군 10,464

04 기간제근로자등보수 20,928 20,288 640

ㅇ 예방접종센터 인부임 18,428 1,535,666 * 1명 * 12월

기 9,214

군 9,214

ㅇ 4대보험료 등 2,500 2,500,000

기 1,250

군 1,250

병의원접종비 3,752 19,800 △16,048

기 1,876

군 1,876

301 일반보상금 3,752 19,800 △16,048

기 1,876

군 1,876

01 사회보장적수혜금 3,752 19,800 △16,048

ㅇ 병의원 접종비 3,752 5,890 * 637명

기 1,876

군 1,876

결핵관리사업 16,553 0 16,553

기 8,262

도 4,160

군 4,131

202 여비 2,430 0 2,430

기 1,200

도 630

군 600

01 국내여비 2,430 0 2,430

- 7 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 결핵관리사업 추진(결핵관리요원) 2,400 20,000 * 1명 * 10일 * 12월

기 1,200

도 600

군 600

ㅇ 항결핵제보급사업 추진 30 10,000 * 3회

도 30

301 일반보상금 13,280 0 13,280

기 6,640

도 3,320

군 3,320

01 사회보장적수혜금 13,280 0 13,280

ㅇ 도말양성환자 입원비 지원 4,200 30,000 * 10명 * 14일

기 2,100

도 1,050

군 1,050

ㅇ 다제내성환자 입원비 지원 2,700 30,000 * 1명 * 90일

기 1,350

도 675

군 675

ㅇ 민간의료기관 접촉자 X-Ray 검사비 1,268 9,323 * 136명

기 634

도 317

군 317

ㅇ 민간의료기관 접촉자 PPD 검사비 2,126 15,632 * 136명

기 1,063

도 532

군 531

ㅇ 민간의료기관 접촉자 인터페론 검사비 2,986 110,592 * 27명

기 1,493

도 746

군 747

307 민간이전 843 0 843

기 422

도 210

군 211

01 의료및구료비 843 0 843

ㅇ X-Ray 판독수수료 243 243,000

기 121

도 61

군 61

ㅇ 인터페론감마검사료 217 217,000

기 109

도 54

군 54

- 8 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ BCG 백신 구입 383 14,730 * 26명

기 192

도 95

군 96

구호사업 156,676 161,776 △5,100

국 22,038

기 50,000

도 26,019

군 58,619

희귀난치성질환자관리사업 100,000 106,000 △6,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

301 일반보상금 100,000 106,000 △6,000

기 50,000

도 15,000

군 35,000

01 사회보장적수혜금 100,000 106,000 △6,000

ㅇ 희귀난치성질환자 의료비 지원 100,000 252,525 * 33명 * 12월

기 50,000

도 15,000

군 35,000

한센간이양로시설지원 40,333 39,433 900

국 13,867

도 6,933

군 19,533

301 일반보상금 27,733 0 27,733

국 13,867

도 6,933

군 6,933

01 사회보장적수혜금 27,733 0 27,733

ㅇ 한센정착촌 간이양로시설 운영지원 27,733 2,311,083 * 12회

국 13,867

도 6,933

군 6,933

307 민간이전 5,000 32,733 △27,733

02 민간경상보조 5,000 32,733 △27,733

ㅇ 한센정착촌 운영 5,000 2,500,000 * 2회

403 자치단체등자본이전 7,600 6,700 900

02 공기관등에대한대행사업비 7,600 6,700 900

ㅇ 한센정착촌 진료비부담 7,600 7,600,000 * 1회

한센양로자 생계비지원 16,343 16,343 0

국 8,171

도 4,086

군 4,086

- 9 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 구호사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 16,343 16,343 0

국 8,171

도 4,086

군 4,086

01 사회보장적수혜금 16,343 16,343 0

ㅇ 한센양로자 생계비 지원 16,343 1,485,727 * 11명

국 8,171

도 4,086

군 4,086

방문보건사업 673,168 728,265 △55,097

국 50,305

기 201,154

분 2,857

도 27,212

군 391,640

의료취약계층 방문보건사업 54,677 64,952 △10,275

도 2,835

군 51,842

201 일반운영비 9,642 10,992 △1,350

도 600

군 9,042

01 사무관리비 9,642 10,992 △1,350

< 일반수용비 > 0

ㅇ 기타 사무용품 220

ㅇ 프린터 토너 240

ㅇ 자원봉사활동 홍보물 제작 150

ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 홍보물(5종) 3,000

ㅇ 의료취약계층 방문보건사업 홍보물 제작 1,370

20,000 * 11종

240,000 * 1대

50,000 * 3매

5,000 * 300개 * 2회

3,425 * 200명 * 2회

도 411

군 959

< 급량비 > 0

ㅇ 만성질환방문보건사업 2,856

ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 1,176

ㅇ 의료취약계층방문보건사업 630

7,000 * 6명 * 68일

7,000 * 8명 * 21일

7,000 * 3명 * 30일

도 189

군 441

202 여비 4,080 4,080 0

도 396

군 3,684

01 국내여비 4,080 4,080 0

ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 추진 2,760 20,000 * 3명 * 46일

- 10 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 의료취약계층방문보건사업 추진 1,320 20,000 * 3명 * 22일

도 396

군 924

301 일반보상금 3,075 7,800 △4,725

01 사회보장적수혜금 3,075 6,600 △3,525

ㅇ 사회복지시설 무료건강검진 3,075 41,000 * 75명

307 민간이전 36,680 38,480 △1,800

도 1,479

군 35,201

01 의료및구료비 36,680 38,480 △1,800

ㅇ 방문보건 치료보조약품 15,000

ㅇ 당화혈색소검사시약 7,000

ㅇ 거동불능자 욕창 치료약품 3,750

ㅇ 가정방문 소독약품 1,000

ㅇ 각종 행사지원 무료진료약품 5,000

ㅇ 의료취약계층방문보건 약품 4,930

5,000 * 3,000명

10,000 * 700명

30,000 * 25명 * 5회

10,000 * 20명 * 5회

5,000 * 100명 * 10회

2,000 * 2,465명

도 1,479

군 3,451

405 자산취득비 1,200 3,600 △2,400

도 360

군 840

01 자산및물품취득비 1,200 3,600 △2,400

ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 추진 장비 1,200 120,000 * 10개

도 360

군 840

경로당순회 의료서비스 7,820 16,820 △9,000

도 1,410

군 6,410

201 일반운영비 1,320 1,320 0

도 660

군 660

01 사무관리비 1,320 1,320 0

< 일반수용비 > 0

ㅇ 경로당사업추진 홍보비 690 1,000 * 690명

도 345

군 345

< 급량비 > 0

ㅇ 경로당 순회진료사업추진 630 7,000 * 6명 * 15일

도 315

군 315

- 11 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

307 민간이전 6,500 6,500 0

도 750

군 5,750

01 의료및구료비 6,500 6,500 0

ㅇ 경로당약품 및 기자재 구입 1,500 1,500 * 1,000명

도 750

군 750

ㅇ 경로당 건강교실 약품 구입 3,000

ㅇ 한방 위생재료(침, 뜸기구 등) 구입 2,000

5,000 * 600명

2,000 * 1,000명

만성질환관리 사업교육 18,500 19,824 △1,324

기 750

군 17,750

201 일반운영비 2,500 3,824 △1,324

기 750

군 1,750

01 사무관리비 2,500 3,824 △1,324

< 일반수용비 > 0

ㅇ 고혈압 당뇨 건강관리 홍보물제작 1,000

< 위탁교육비 > 0

ㅇ 만성질환관리사업교육비 1,500

5,000 * 2종 * 100개

1,500,000 * 1명

기 750

군 750

307 민간이전 16,000 16,000 0

01 의료및구료비 16,000 16,000 0

ㅇ 만성질환자 관리 위생재료 및 약품 10,000

ㅇ 만성질환자 건강관리 치료보조약품 6,000

1,000 * 2,500명 * 4회

5,000 * 1,200명

주간보호사업 39,636 52,144 △12,508

201 일반운영비 13,880 20,200 △6,320

01 사무관리비 13,880 20,200 △6,320

< 일반수용비 > 0

ㅇ 주간보호프로그램 재료구입 7,000

ㅇ 주간보호 홍보물제작 3,000

ㅇ 주간보호 물품수선 유지비 1,000

ㅇ 주간보호 소모품 구입 1,200

< 운영수당 > 0

ㅇ 주간보호 강사수당 1,680

140,000 * 5회 * 10월

3,000 * 1,000부

200,000 * 5종

5,000 * 24종 * 10회

70,000 * 1명 * 24회

202 여비 1,200 2,400 △1,200

01 국내여비 1,200 2,400 △1,200

- 12 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 주간보호 사업추진 1,200 20,000 * 2명 * 30일

307 민간이전 24,556 26,344 △1,788

01 의료및구료비 24,556 26,344 △1,788

ㅇ 주간보호, 단기보호노인 주·부식비 20,856

ㅇ 주간,단기보호노인 생필품 및 위생관리비 1,800

ㅇ 주단기보호입소자 위생용품 구입 1,900

3,160 * 550명 * 12월

3,000 * 20명 * 30회

20,000 * 95명

노인건강진단사업 4,081 4,231 △150

분 2,857

도 612

군 612

301 일반보상금 4,081 4,231 △150

분 2,857

도 612

군 612

01 사회보장적수혜금 4,081 4,231 △150

ㅇ 노인건강진단 4,081 34,880 * 117명

분 2,857

도 612

군 612

정신건강증진교실 14,440 10,960 3,480

도 1,500

군 12,940

201 일반운영비 10,030 9,500 530

도 615

군 9,415

01 사무관리비 8,050 8,000 50

< 일반수용비 > 0

ㅇ 정신보건 홍보 리플렛 제작 1,550 5,000 * 310매

도 465

군 1,085

< 운영수당 > 0

ㅇ 정신보건심판위원 수당 6,000

ㅇ 정신보건강사수당 500

100,000 * 5명 * 12월

100,000 * 1명 * 5회

도 150

군 350

02 공공운영비 1,980 1,500 480

< 공공요금 및 제세 > 0

ㅇ 정신건강상담실 전화요금 1,980 165,000 * 12월

202 여비 400 0 400

도 120

군 280

- 13 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

01 국내여비 400 0 400

ㅇ 정신보건업무 추진 400 20,000 * 2명 * 10일

도 120

군 280

301 일반보상금 4,010 1,460 2,550

도 765

군 3,245

10 행사실비보상금 4,010 1,460 2,550

ㅇ 정신건강증진교실 운영 1,460

ㅇ 정신장애인 축제 등 참여보상 450

10,000 * 146명

15,000 * 30명

도 135

군 315

ㅇ 정신건강증진 음악회 등 참여보상 2,100 15,000 * 140명

도 630

군 1,470

맞춤형방문건강관리사업 230,016 220,278 9,738

기 108,498

군 121,518

101 인건비 230,016 220,278 9,738

기 108,498

군 121,518

04 기간제근로자등보수 230,016 220,278 9,738

ㅇ 인건비 216,996 69,550 * 10명 * 26일 * 12월

기 108,498

군 108,498

ㅇ 4대 보험료(자체기관부담금) 13,020 217,000 * 10명 * 12월 * 50%

고혈압,당뇨,고지혈증사업 6,000 6,000 0

기 3,000

군 3,000

201 일반운영비 600 600 0

기 300

군 300

01 사무관리비 600 600 0

< 운영수당 > 0

ㅇ 고혈압, 당뇨병 강사수당 600 150,000 * 1명 * 4회

기 300

군 300

202 여비 600 600 0

기 300

군 300

01 국내여비 600 600 0

- 14 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 고혈압, 당뇨병 등 사업추진 600 20,000 * 3명 * 10일

기 300

군 300

301 일반보상금 2,860 2,800 60

기 1,430

군 1,430

10 행사실비보상금 2,860 2,800 60

ㅇ 고혈압, 당뇨병 식이시연회 2,860 13,000 * 55명 * 4회

기 1,430

군 1,430

307 민간이전 1,940 2,000 △60

기 970

군 970

01 의료및구료비 1,940 2,000 △60

ㅇ 기자재 및 약품구입 1,940 4,850 * 400개

기 970

군 970

지역사회 건강조사 47,082 47,082 0

기 23,541

군 23,541

201 일반운영비 80 80 0

기 40

군 40

01 사무관리비 80 80 0

ㅇ 지역사회건강조사 사무용품 구입 80 20,000 * 4종

기 40

군 40

202 여비 1,000 1,000 0

기 500

군 500

01 국내여비 1,000 1,000 0

ㅇ 지역사회건강조사 지도감독 1,000 20,000 * 2명 * 25일

기 500

군 500

301 일반보상금 420 420 0

기 210

군 210

10 행사실비보상금 420 420 0

ㅇ 지역사회건강조사요원 격려 식비 등 420 7,000 * 5명 * 12회

기 210

군 210

307 민간이전 45,582 45,582 0

- 15 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 22,791

군 22,791

05 민간위탁금 45,582 45,582 0

ㅇ 지역사회 건강조사 45,582 45,582,000 * 1회

기 22,791

군 22,791

방문보건인력 교육 4,168 7,674 △3,506

기 2,084

군 2,084

201 일반운영비 4,168 7,274 △3,106

기 2,084

군 2,084

01 사무관리비 4,168 7,274 △3,106

< 일반수용비 > 0

ㅇ 자원봉사자 교재 및 홍보물 600 10,000 * 60명

기 300

군 300

< 위탁교육비 > 0

ㅇ 방문인력교육 2,968 269,818 * 11명

기 1,484

군 1,484

< 운영수당 > 0

ㅇ 자원봉사자 교육 강사수당 600 150,000 * 1명 * 4회

기 300

군 300

치매예방교육 16,430 48,400 △31,970

201 일반운영비 10,800 11,700 △900

01 사무관리비 10,800 11,700 △900

ㅇ 인지재활프로그램 운영 10,800 120,000 * 15개소 * 6회

301 일반보상금 630 2,700 △2,070

10 행사실비보상금 630 2,700 △2,070

ㅇ 인지재활프로그램 운영 630 7,000 * 15개소 * 6회

307 민간이전 5,000 14,000 △9,000

01 의료및구료비 5,000 14,000 △9,000

ㅇ 치매노인 건강보조약품 3,000

ㅇ 치매노인 위생관리용품 2,000

10,000 * 100명 * 3회

20,000 * 100명

치매관리사업 64,474 54,858 9,616

기 32,237

군 32,237

101 인건비 20,052 15,030 5,022

기 10,026

- 16 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 10,026

04 기간제근로자등보수 20,052 15,030 5,022

ㅇ 치매관리지원 인부임 20,052 1,671,000 * 12월

기 10,026

군 10,026

301 일반보상금 38,520 31,860 6,660

기 19,260

군 19,260

01 사회보장적수혜금 38,520 31,860 6,660

ㅇ 치매치료약제비 지원 38,520 30,000 * 107명 * 12회

기 19,260

군 19,260

307 민간이전 5,902 7,968 △2,066

기 2,951

군 2,951

05 민간위탁금 5,902 7,968 △2,066

ㅇ 치매조기검진사업 5,902 5,902,000 * 1회

기 2,951

군 2,951

한의약기능보강사업 11,573 8,246 3,327

국 7,713

군 3,860

405 자산취득비 11,573 8,246 3,327

국 7,713

군 3,860

01 자산및물품취득비 11,573 8,246 3,327

ㅇ 한방 기능보강 장비구입 11,573 2,893,250 * 4대

국 7,713

군 3,860

한의약지역보건사업 4,403 14,796 △10,393

국 2,202

도 660

군 1,541

201 일반운영비 1,000 1,000 0

국 500

도 150

군 350

01 사무관리비 1,000 1,000 0

ㅇ 한방지역보건사업 홍보물 제작 1,000 1,000 * 1,000매

국 500

도 150

군 350

202 여비 1,500 1,500 0

국 750

도 225

- 17 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 525

01 국내여비 1,500 1,500 0

ㅇ 한방지역보건사업 추진 1,500 20,000 * 5명 * 15일

국 750

도 225

군 525

307 민간이전 1,903 1,796 107

국 952

도 285

군 666

01 의료및구료비 1,903 1,796 107

ㅇ 한방지역보건약품 및 기자재 구입 1,903 1,903 * 1,000명

국 952

도 285

군 666

한의약건강증진HUB보건소 지원 80,780 87,000 △6,220

국 40,390

도 20,195

군 20,195

201 일반운영비 15,785 24,800 △9,015

국 7,893

도 3,946

군 3,946

01 사무관리비 15,785 24,800 △9,015

< 일반수용비 > 0

ㅇ 허브보건소운영 홍보물 제작 등 3,000 3,000 * 1,000매

국 1,500

도 750

군 750

< 운영수당 > 0

ㅇ 기공체조교실 운영 강사수당 4,800 100,000 * 4회 * 12월

국 2,400

도 1,200

군 1,200

ㅇ 만성질환교육 강사수당 1,800 150,000 * 12회

국 900

도 450

군 450

ㅇ 한의약 건강증진사업 워크샵 등 개최 1,000 10,000 * 50명 * 2회

국 500

도 250

군 250

ㅇ 통합의학박람회 개최 2,000 200,000 * 10명

국 1,000

- 18 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

도 500

군 500

< 급량비 > 0

ㅇ 허브보건소 사업추진 3,185 7,000 * 7명 * 65일

국 1,593

도 796

군 796

202 여비 11,000 10,000 1,000

국 5,500

도 2,750

군 2,750

01 국내여비 11,000 10,000 1,000

ㅇ 허브보건소 지원 운영 3,200 20,000 * 8명 * 20일

국 1,600

도 800

군 800

ㅇ 경로당 허브한방진료 추진 4,800 20,000 * 8명 * 30일

국 2,400

도 1,200

군 1,200

ㅇ 통합의학박람회 허브체험관 운영 추진 2,000 50,000 * 4명 * 10일

국 1,000

도 500

군 500

ㅇ 한의약건강증진허브보건사업평가대회 1,000 50,000 * 4명 * 5일

국 500

도 250

군 250

301 일반보상금 45,000 25,000 20,000

국 22,500

도 11,250

군 11,250

01 사회보장적수혜금 25,000 0 25,000

ㅇ 민관협진한방진료 25,000 2,500 * 500명 * 20회

국 12,500

도 6,250

군 6,250

10 행사실비보상금 20,000 25,000 △5,000

ㅇ 허브마을 및 경로당건강교실 간식비 1,000 1,000 * 100개소 * 10회

국 500

도 250

군 250

ㅇ 중풍예방교육 약선식이시연 13,000 13,000 * 1,000명

국 6,500

도 3,250

- 19 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 3,250

ㅇ 기공체조교실 참여자간식비 1,000 1,000 * 50명 * 2회 * 10월

국 500

도 250

군 250

ㅇ 통합의학박람회 허브체험관 운영 4,000 4,000 * 1,000명 * 1회

국 2,000

도 1,000

군 1,000

ㅇ 축제 한방허브체험관 운영 1,000 1,000 * 1,000명 * 1회

국 500

도 250

군 250

307 민간이전 8,995 25,000 △16,005

국 4,497

도 2,249

군 2,249

01 의료및구료비 8,995 25,000 △16,005

ㅇ 허브 한방약품 구입 6,000 5,000 * 400명 * 3회

국 3,000

도 1,500

군 1,500

ㅇ 한방진료 침 뜸 재료구입 2,995 2,995 * 1,000명

국 1,497

도 749

군 749

지역사회중심 재활사업 42,088 45,000 △2,912

기 21,044

군 21,044

201 일반운영비 14,632 0 14,632

기 7,316

군 7,316

01 사무관리비 14,632 0 14,632

< 일반수용비 > 0

ㅇ 기타 사무용품비 104 10,400 * 10종

기 52

군 52

ㅇ 프린터 토너 240 240,000 * 1대

기 120

군 120

ㅇ 장애인재활 홍보물 제작 1,238 2,000 * 619명

기 619

군 619

ㅇ 장애인재활 프로그램 운영 10,000 50,000 * 20회 * 10월

기 5,000

- 20 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 5,000

< 운영수당 > 0

ㅇ 장애인재활 교육 및 자문위원수당 등 2,000 200,000 * 10회

기 1,000

군 1,000

< 급량비 > 0

ㅇ 지역사회재활사업추진 1,050 7,000 * 5명 * 30일

기 525

군 525

202 여비 2,000 0 2,000

기 1,000

군 1,000

01 국내여비 2,000 0 2,000

ㅇ 장애인재활사업 추진 2,000 20,000 * 5명 * 20일

기 1,000

군 1,000

301 일반보상금 6,000 3,000 3,000

기 3,000

군 3,000

10 행사실비보상금 6,000 3,000 3,000

ㅇ 지역사회재활센터 운영(자조모임, 가족지지 모임 등) 6,000 3,000 * 200명 * 10월

기 3,000

군 3,000

307 민간이전 15,456 12,000 3,456

기 7,728

군 7,728

01 의료및구료비 15,456 12,000 3,456

ㅇ 장애인통증클리닉 약품 및 위생용품 구입 15,456 3,680 * 350명 * 12월

기 7,728

군 7,728

405 자산취득비 4,000 30,000 △26,000

기 2,000

군 2,000

01 자산및물품취득비 4,000 30,000 △26,000

ㅇ 장애인재활센터 장비 구입 4,000 4,000,000 * 1식

기 2,000

군 2,000

아토피천식예방관리사업 20,000 20,000 0

기 10,000

군 10,000

201 일반운영비 5,800 7,000 △1,200

기 2,900

군 2,900

01 사무관리비 5,800 7,000 △1,200

- 21 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

< 일반수용비 > 0

ㅇ 아토피 천식예방홍보물 및 책자제작 1,000 50,000 * 2종 * 10회

기 500

군 500

ㅇ 아토피 천식예방프로그램 운영 2,750 27,500 * 10회 * 10월

기 1,375

군 1,375

< 운영수당 > 0

ㅇ 아토피 천식예방교육 강사수당 1,000 100,000 * 1명 * 10회

기 500

군 500

< 급량비 > 0

ㅇ 아토피 천식 프로그램 운영 1,050 7,000 * 5명 * 30일

기 525

군 525

202 여비 2,000 2,000 0

기 1,000

군 1,000

01 국내여비 2,000 2,000 0

ㅇ 아토피 천식 예방관리 사업 추진 2,000 20,000 * 5명 * 20일

기 1,000

군 1,000

301 일반보상금 6,200 5,000 1,200

기 3,100

군 3,100

01 사회보장적수혜금 1,200 0 1,200

ㅇ 알러지성 질환 치료관리비 지원 1,200 3,000 * 20명 * 20회

기 600

군 600

10 행사실비보상금 5,000 5,000 0

ㅇ 아토피 천식 예방체험교육 등 운영 5,000 10,000 * 250명 * 2회

기 2,500

군 2,500

307 민간이전 6,000 6,000 0

기 3,000

군 3,000

01 의료및구료비 6,000 6,000 0

ㅇ 아토피피부염 치료보조제 구입 6,000 20,000 * 3종 * 100명

기 3,000

군 3,000

- 22 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

환경성질환 체험학습장 운영 7,000 0 7,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

ㅇ 피톤치드 체험학습장 운영 홍보 1,000 1,000,000

301 일반보상금 6,000 0 6,000

10 행사실비보상금 6,000 0 6,000

ㅇ 피톤치드 체험학습장 운영 6,000 10,000 * 600명

저출산고령화대책 추진 1,113,472 610,322 503,150

국 72,278

기 53,486

도 78,375

군 909,333

선천성대사이상검사 및 환아관리 10,846 6,660 4,186

기 5,423

군 5,423

301 일반보상금 10,846 6,660 4,186

기 5,423

군 5,423

01 사회보장적수혜금 10,846 6,660 4,186

ㅇ 선천성대사이상검사비 7,640 20,000 * 382명

기 3,820

군 3,820

ㅇ 특수조제분유 구입 1,656 552,000 * 3명

기 828

군 828

ㅇ 특수식이 구입 1,550 775,000 * 2명

기 775

군 775

산모신생아 도우미 지원 48,149 48,167 △18

국 16,839

도 2,105

군 29,205

101 인건비 20,000 20,000 0

04 기간제근로자등보수 20,000 20,000 0

ㅇ 산모신생아도우미지원(일자리창출) 20,000 400,000 * 50명

301 일반보상금 7,100 7,100 0

10 행사실비보상금 7,100 7,100 0

ㅇ 산모도우미 간담회개최 2,100

ㅇ 출산가정 출산용품 5,000

7,000 * 25명 * 12회

50,000 * 100명

307 민간이전 21,049 21,067 △18

국 16,839

도 2,105

- 23 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 2,105

05 민간위탁금 21,049 21,067 △18

ㅇ 산모신생아도우미지원 21,049 539,717 * 39명

국 16,839

도 2,105

군 2,105

난임부부지원 68,085 56,615 11,470

기 34,045

도 17,020

군 17,020

301 일반보상금 68,085 56,615 11,470

기 34,045

도 17,020

군 17,020

01 사회보장적수혜금 68,085 56,615 11,470

ㅇ 체외수정시술비 지원 36,438 1,349,555 * 27명

기 18,220

도 9,109

군 9,109

ㅇ 인공수정시술비 지원 31,647 510,435 * 62명

기 15,825

도 7,911

군 7,911

농어촌신생아 양육비 지원 824,100 350,400 473,700

도 59,250

군 764,850

301 일반보상금 824,100 350,400 473,700

도 59,250

군 764,850

01 사회보장적수혜금 824,100 350,400 473,700

ㅇ 농어촌신생아 양육지원금 705,600

ㅇ 신생아 양육지원금 118,500

300,000 * 588명 * 4회

300,000 * 395명

도 59,250

군 59,250

영유아 건강검진사업 2,436 2,670 △234

기 2,029

군 407

201 일반운영비 456 500 △44

기 365

군 91

01 사무관리비 456 500 △44

ㅇ 영유아 건강검진 사업홍보비 456 456,000 * 1회

기 365

군 91

301 일반보상금 1,980 2,170 △190

기 1,664

- 24 -

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 316

01 사회보장적수혜금 1,980 2,170 △190

ㅇ 만6세미만 의료급여수급권자 검진비 1,580 32,244 * 49명

기 1,264

군 316

ㅇ 발달장애 의심아동 확진비 400 400,000 * 1명

기 400

임산부아동건강관리 31,294 32,338 △1,044

기 3,647

군 27,647

201 일반운영비 7,736 7,724 12

기 368

군 7,368

01 사무관리비 7,736 7,724 12

ㅇ 임산부영유아 홍보물 2,500

ㅇ 북스타트 4,500

ㅇ 표준모자보건수첩 제작 736

5,000 * 500개

9,000 * 250명 * 2종

2,079 * 354명

기 368

군 368

307 민간이전 23,558 24,614 △1,056

기 3,279

군 20,279

01 의료및구료비 23,558 24,614 △1,056

ㅇ 임산부 건강관리약품 7,000

ㅇ 영유아 성장촉진제 10,000

ㅇ 임산부 철분제 6,558

10,000 * 350명 * 2회

20,000 * 500명 * 1회

10,442 * 157명 * 4회

기 3,279

군 3,279

임산부 영유아 보충영양사업 110,878 112,516 △1,638

국 55,439

군 55,439

101 인건비 19,500 20,000 △500

국 9,750

군 9,750

04 기간제근로자등보수 19,500 20,000 △500

ㅇ 기간제근로자등보수 19,500 1,625,000 * 1명 * 12월

국 9,750

군 9,750

201 일반운영비 4,698 3,116 1,582

국 2,349

군 2,349

01 사무관리비 4,698 3,116 1,582

ㅇ 영양플러스사업 교육교재 및 홍보물 4,000 4,000 * 200매 * 5회

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

국 2,000

군 2,000

ㅇ 담당자 교육비 698 87,250 * 2명 * 4회

국 349

군 349

202 여비 1,000 1,000 0

국 500

군 500

01 국내여비 1,000 1,000 0

ㅇ 영양플러스사업 추진 여비 1,000 20,000 * 2명 * 25일

국 500

군 500

301 일반보상금 2,000 2,000 0

국 1,000

군 1,000

10 행사실비보상금 2,000 2,000 0

ㅇ 영양플러스사업 교육 참석자 간식비 2,000 2,000 * 100명 * 10회

국 1,000

군 1,000

307 민간이전 83,680 86,400 △2,720

국 41,840

군 41,840

01 의료및구료비 83,680 86,400 △2,720

ㅇ 영양플러스사업 식품 구입 배달 83,680 58,111 * 120명 * 12월

국 41,840

군 41,840

신생아난청조기검진 1,084 956 128

기 542

군 542

201 일반운영비 102 0 102

기 51

군 51

01 사무관리비 102 0 102

ㅇ 신생아 난청조기진단사업 리플렛 등 홍보물 102 340 * 300명

기 51

군 51

301 일반보상금 982 956 26

기 491

군 491

01 사회보장적수혜금 982 956 26

ㅇ 신생아 난청조기진단사업 982 23,380 * 42명

기 491

군 491

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 1,000 0 1,000

201 일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비 1,000 0 1,000

ㅇ 아이낳기 좋은세상 홍보물 구입 1,000 5,000 * 200개

미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,600 0 15,600

기 7,800

군 7,800

301 일반보상금 15,600 0 15,600

기 7,800

군 7,800

01 사회보장적수혜금 15,600 0 15,600

ㅇ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,600 1,200,000 * 13명

기 7,800

군 7,800

건강증진사업 299,200 397,524 △98,324

국 57,958

기 74,960

군 166,282

보건소건강생활실천사업 89,740 111,920 △22,180

국 36,000

군 53,740

101 인건비 39,500 20,000 19,500

국 19,750

군 19,750

04 기간제근로자등보수 39,500 20,000 19,500

ㅇ 건강증진사업 인부임 15,600 50,000 * 1명 * 26일 * 12월

국 7,800

군 7,800

ㅇ 건강증진인부 4대보험금 및 퇴직금 4,400 366,660 * 1명 * 12월

국 2,200

군 2,200

ㅇ 금연클리닉사업 인부임 15,600 50,000 * 1명 * 26일 * 12월

국 7,800

군 7,800

ㅇ 금연클리닉 인부 4대보험료 및 퇴직금 3,900 325,000 * 1명 * 12월

국 1,950

군 1,950

201 일반운영비 30,060 46,750 △16,690

국 11,530

군 18,530

01 사무관리비 30,060 46,750 △16,690

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

< 일반수용비 > 0

ㅇ 건강증진 홍보물 및 자료 구입 4,240 2,000 * 2,120매

국 2,120

군 2,120

ㅇ 건강증진 사무용품 300 10,000 * 30종

국 150

군 150

ㅇ 고3 수험생을 위한 영헬스 홍보물 등 1,320 5,000 * 2종 * 132매

국 660

군 660

ㅇ 아동건강관리자 양성교육 재료비 5,200 10,000 * 20명 * 26종

국 2,600

군 2,600

ㅇ 아동건강관리자 양성교육 홍보물 등 2,000 20,000 * 20명 * 5종

국 1,000

군 1,000

< 운영수당 > 0

ㅇ 평생건강대학 프로그램 운영 강사수당 3,000

ㅇ 통합건강증진서비스 강사수당 2,000

ㅇ 건강증진 프로그램 강사수당 2,000

ㅇ 아동건강관리자 양성교육 강사수당 4,500

100,000 * 3명 * 10월

100,000 * 2명 * 10회

100,000 * 1명 * 20회

100,000 * 3명 * 15회

국 2,250

군 2,250

ㅇ 고3 수험생을 위한 영헬스 강사수당 300 100,000 * 1명 * 3회

국 150

군 150

ㅇ 농어촌노인건강증진 프로그램 강사수당 5,200 100,000 * 1명 * 52회

국 2,600

군 2,600

202 여비 2,000 4,000 △2,000

국 200

군 1,800

01 국내여비 2,000 4,000 △2,000

ㅇ 건강증진사업 추진 1,600

ㅇ 건강증진사업 직무교육 400

20,000 * 5명 * 16일

50,000 * 2명 * 4회

국 200

군 200

301 일반보상금 11,880 27,670 △15,790

국 1,370

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 10,510

10 행사실비보상금 11,880 22,570 △10,690

ㅇ 평생건강대학 프로그램 영양 시식회 2,000

ㅇ 평생건강대학 프로그램 참여자 간식 2,640

ㅇ 홍길동웰빙세상 참여자 간식 2,000

ㅇ 노인건강증진 프로그램 참여자 간식 2,500

ㅇ 고3 수험생을위한 영헬스 참여자 보상 1,080

500,000 * 4회

1,000 * 30명 * 88회

1,000 * 50명 * 40회

2,000 * 50명 * 25회

1,000 * 30명 * 36회

국 540

군 540

ㅇ 건강증진 참여자 간식 160 2,000 * 80회

국 80

군 80

ㅇ 건강증진 참여자 운동복 1,500 50,000 * 30명

국 750

군 750

307 민간이전 6,300 13,500 △7,200

국 3,150

군 3,150

01 의료및구료비 6,300 13,500 △7,200

ㅇ 고3 수험생을위한 영헬스 참여자 영양재료비 300 10,000 * 30명

국 150

군 150

ㅇ 아동건강관리자 양성교육 재료비 3,000 20,000 * 30명 * 5회

국 1,500

군 1,500

ㅇ 건강증진 기자재 및 소모품 등 3,000 10,000 * 10종 * 30매

국 1,500

군 1,500

금연클리닉운영 57,336 79,460 △22,124

국 21,958

군 35,378

201 일반운영비 27,140 28,200 △1,060

국 8,840

군 18,300

01 사무관리비 25,460 26,520 △1,060

< 일반수용비 > 0

ㅇ 건강원스톱 경로당운영 홍보물 등 제작 2,860

ㅇ 건강원스톱 경로당운영 물품 및 재료비 6,600

2,860 * 1,000개

10,000 * 60명 * 11회

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 홍보물 4,500 3,000 * 1,500개

국 2,250

군 2,250

ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 소모품 2,000 10,000 * 200종

국 1,000

군 1,000

ㅇ 금연클리닉 6개월 성공기념품 2,000 10,000 * 200명

국 1,000

군 1,000

< 운영수당 > 0

ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 운영 강사수당 7,500 100,000 * 5명 * 3일 * 5회

국 3,750

군 3,750

02 공공운영비 1,680 1,680 0

ㅇ 금연클리닉 상담전화비 1,680 140,000 * 1대 * 12월

국 840

군 840

202 여비 7,440 7,440 0

국 2,400

군 5,040

01 국내여비 7,440 7,440 0

ㅇ 건강원스톱 경로당운영 추진 2,640

ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 사업추진 3,000

20,000 * 2명 * 66일

20,000 * 3명 * 50일

국 1,500

군 1,500

ㅇ 금연클리닉 교육참석 1,800 50,000 * 3명 * 12일

국 900

군 900

301 일반보상금 6,920 3,660 3,260

국 2,800

군 4,120

01 사회보장적수혜금 3,000 1,500 1,500

ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 참여자 스켈링 3,000 30,000 * 100명

국 1,500

군 1,500

10 행사실비보상금 3,920 2,160 1,760

ㅇ 건강원스톱 경로당운영 참여자 간식비 1,320

ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 참여보상 2,600

10,000 * 11개소 * 12월

2,000 * 1,300명

국 1,300

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

군 1,300

307 민간이전 15,836 20,660 △4,824

국 7,918

군 7,918

01 의료및구료비 15,836 20,660 △4,824

ㅇ 금연보조제 11,836 23,672 * 500명

국 5,918

군 5,918

ㅇ 금연기자재 및 의료용 소모품 구입 1,000 20,000 * 50종

국 500

군 500

ㅇ 금연사업 영양식이 재료비 3,000 15,000 * 100명 * 2회

국 1,500

군 1,500

구강보건사업 2,204 2,204 0

201 일반운영비 2,204 2,204 0

01 사무관리비 2,204 2,204 0

< 일반수용비 > 0

ㅇ 구강보건사업 소모품등 구입 1,000

< 급량비 > 0

ㅇ 구강보건사업 추진 1,204

2,000 * 1종 * 500개

7,000 * 2명 * 86일

노인의치보철사업 141,700 186,240 △44,540

기 70,850

군 70,850

301 일반보상금 141,700 186,240 △44,540

기 70,850

군 70,850

01 사회보장적수혜금 141,700 186,240 △44,540

ㅇ 노인의보철사업 141,700 1,995,770 * 71명

기 70,850

군 70,850

노인장애인 구강건강관리 8,220 7,700 520

기 4,110

군 4,110

201 일반운영비 1,000 400 600

기 500

군 500

01 사무관리비 1,000 400 600

ㅇ 구강보건사업용 홍보물 및 소모품 1,000 2,500 * 400개

기 500

군 500

307 민간이전 7,220 7,300 △80

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

기 3,610

군 3,610

01 의료및구료비 7,220 7,300 △80

ㅇ 구강보건사업용 약품 및 재료 2,000 20,000 * 100개

기 1,000

군 1,000

ㅇ 불소도포사업용 기자재 및 소모품 2,720 20,000 * 136종

기 1,360

군 1,360

ㅇ 노인의치보철 사후관리 2,500 100,000 * 25명

기 1,250

군 1,250

국가암관리사업 274,056 290,105 △16,049

기 128,548

도 37,788

군 107,720

조기암검진사업 105,722 104,022 1,700

기 47,811

도 14,343

군 43,568

101 인건비 4,480 4,480 0

기 2,240

도 672

군 1,568

04 기간제근로자등보수 4,480 4,480 0

ㅇ 국가암관리사업 인부임 4,000 40,000 * 1명 * 25일 * 4월

기 2,000

도 600

군 1,400

ㅇ 4대 보험료 및 퇴직금 480 120,000 * 1명 * 4월

기 240

도 72

군 168

201 일반운영비 6,886 6,804 82

기 149

도 44

군 6,693

01 사무관리비 6,886 6,804 82

< 일반수용비 > 0

ㅇ 암예방수칙 홍보물 구입 2,000

ㅇ 국가암검진 홍보 배너 제작 298

2,000 * 1종 * 1,000개

149,000 * 2종

기 149

도 44

군 105

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 프린터 토너 480

< 운영수당 > 0

ㅇ 암예방주민교육 강사수당 1,000

< 피복비 > 0

ㅇ 유니폼 구입 700

< 급량비 > 0

ㅇ 국가암관리사업 추진 2,408

240,000 * 2대

100,000 * 1명 * 10회

50,000 * 7명 * 2회

7,000 * 4명 * 86일

202 여비 2,000 2,000 0

01 국내여비 2,000 2,000 0

ㅇ 국가암관리업무 추진 2,000 20,000 * 4명 * 25일

301 일반보상금 92,356 90,738 1,618

기 45,422

도 13,627

군 33,307

01 사회보장적수혜금 90,844 89,226 1,618

ㅇ 국가 5대 암 검진비 90,844 8,030 * 11,313명

기 45,422

도 13,627

군 31,795

10 행사실비보상금 1,512 1,512 0

ㅇ 암예방 주민교육 참여자 보상 1,512 3,000 * 42명 * 12회

암치료비 지원사업 140,378 160,378 △20,000

기 70,189

도 21,057

군 49,132

301 일반보상금 140,378 160,378 △20,000

기 70,189

도 21,057

군 49,132

01 사회보장적수혜금 140,378 160,378 △20,000

ㅇ 암치료비지원사업 140,378 845,650 * 166명

기 70,189

도 21,057

군 49,132

재가암환자 관리사업 24,722 21,622 3,100

기 7,961

도 2,388

군 14,373

201 일반운영비 9,722 4,922 4,800

기 461

도 138

군 9,123

01 사무관리비 9,722 4,922 4,800

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 국가암관리사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

< 일반수용비 > 0

ㅇ 재가암환자관리 홍보물 구입 600 2,000 * 1종 * 300개

기 300

도 90

군 210

ㅇ 재가암환자관리 플래카드 등 제작 322 46,000 * 7종

기 161

도 48

군 113

ㅇ 암생존자 지지 프로그램 재료 및 소모품 4,800

< 운영수당 > 0

ㅇ 암생존자 지지 프로그램 강사수당 4,000

5,000 * 40명 * 24회

100,000 * 1명 * 40회

307 민간이전 15,000 11,320 3,680

기 7,500

도 2,250

군 5,250

01 의료및구료비 15,000 11,320 3,680

ㅇ 재가암환자관리 약품 및 소모품구입 15,000 25,000 * 600명

기 7,500

도 2,250

군 5,250

생애전환기 일제건강진단 3,234 4,083 △849

기 2,587

군 647

201 일반운영비 250 250 0

기 200

군 50

01 사무관리비 250 250 0

ㅇ 생애전환기 건강진단 홍보비 250 1,000 * 1종 * 250명

기 200

군 50

301 일반보상금 2,984 3,833 △849

기 2,387

군 597

01 사회보장적수혜금 2,984 3,833 △849

ㅇ 40세,66세 생애전환기 건강진단비 2,984 90,424 * 33명

기 2,387

군 597

환자진료사업 251,308 305,228 △53,920

건강진단 4,000 4,000 0

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 환자진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 1,200 1,200 0

02 공공운영비 1,200 1,200 0

< 공공요금 및 제세 > 0

ㅇ 산업체 근로자 일반건강 진단 협회비 200

ㅇ 보건관련 제증명 발급에 따른 우편료 1,000

200,000 * 1회

400 * 2,500건

307 민간이전 2,800 2,800 0

01 의료및구료비 2,800 2,800 0

ㅇ 보건증 및 전염병 보균자 색출 2,800 800 * 3,500건

건강검진 20,100 22,950 △2,850

201 일반운영비 5,000 7,850 △2,850

01 사무관리비 5,000 5,000 0

< 일반수용비 > 0

ㅇ 공공보건의료센터 운영 홍보물 제작 1,500

< 급량비 > 0

ㅇ 건강검진 업무추진 3,500

100 * 15,000매

7,000 * 10명 * 50일

301 일반보상금 7,000 7,000 0

10 행사실비보상금 7,000 7,000 0

ㅇ 건강검진 실시자 간식 7,000 4,000 * 1,750명

307 민간이전 8,100 8,100 0

01 의료및구료비 8,100 8,100 0

ㅇ 임상병리 시약 및 재료 8,100

- 효소 면역검사 2,100

- 건강검진 6,000

10,000 * 30명 * 7월

5,000 * 100명 * 12월

환자진료(지소) 112,440 122,760 △10,320

307 민간이전 112,440 122,760 △10,320

01 의료및구료비 112,440 122,760 △10,320

ㅇ 환자 진료약품 및 소모품 91,200

- 의과 81,600

- 치과 6,000

- 한방과 3,600

ㅇ 진료챠트, 약봉투 등 1,440

ㅇ 의료취약지마을 비상구급약품 구입 19,800

850,000 * 8개소 * 12월

250,000 * 2개소 * 12월

300,000 * 1개소 * 12월

20,000 * 6개소 * 12월

60,000 * 330개소 * 1회

환자진료(간호) 114,768 155,518 △40,750

201 일반운영비 11,100 11,100 0

01 사무관리비 11,100 11,100 0

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부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 환자진료사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

< 일반수용비 > 0

ㅇ 진료간호서비스헌장 홍보물 등 900

ㅇ 제증명 사무용품 3,600

ㅇ 의료원 감염성폐기물 위탁처리 2,250

< 급량비 > 0

ㅇ 진료업무 추진 3,500

< 피복비 > 0

ㅇ 진료 위생복 구입 850

15,000 * 10종 * 6회

20,000 * 30종 * 6회

187,500 * 12월

7,000 * 10명 * 50일

50,000 * 17명

202 여비 9,440 9,440 0

01 국내여비 9,440 9,440 0

ㅇ 환자 및 검진결과 질환자 추구관리 9,440 20,000 * 8명 * 59일

307 민간이전 94,228 133,978 △39,750

01 의료및구료비 94,228 133,978 △39,750

ㅇ 임상병리 시약 및 재료 14,750

- 일반환자 14,750

ㅇ 개인급수 시설 2,400

ㅇ 방사선 필름 현상액 재료 9,600

ㅇ 환자진료 기타 소모품 20,160

ㅇ 주사실 및 진찰실시트 600

ㅇ 환자진료 약품 36,450

ㅇ 방사선 피폭선량 측정료 68

ㅇ 특수혈액 등 검사비 2,400

ㅇ 진료기록지외 2종 2,400

ㅇ 방사선 필름판독 검사비 3,600

ㅇ 의료장비 보조용품 1,800

5,000 * 2,950명

6,000 * 400건

1,000 * 800명 * 12월

4,000 * 21명 * 20종 * 12월

30,000 * 20개

3,000 * 50명 * 27종 * 9월

16,830 * 4분기

20,000 * 10건 * 12월

200,000 * 12월

300,000 * 12월

150,000 * 12월

행정운영경비(보건의료원) 432,160 408,673 23,487

인력운영비 69,831 58,120 11,711

인력운영비 69,831 58,120 11,711

101 인건비 69,831 58,120 11,711

01 보수 69,831 58,120 11,711

< 수당 > 0

ㅇ 시간외근무수당 69,831 6,024 * 69명 * 14시간 * 12월

기본경비 362,329 350,553 11,776

기본경비 279,331 270,237 9,094

201 일반운영비 179,211 169,477 9,734

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부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 76,415 79,871 △3,456

< 일반수용비 > 0

ㅇ 소방정밀점검 검사 대행료 1,664

ㅇ 전기안전검사 대행료 1,800

ㅇ 승강기 정기검사 대행료 2,160

ㅇ 정화조 청소료 1,000

ㅇ 복사용지 3,000

ㅇ 프린터 토너 2,500

ㅇ 팩스 토너 1,080

ㅇ 사무용 집기수선 625

ㅇ 일간지 구독료 1,380

- 중앙지 180

- 지방지 1,200

ㅇ 기타 사무용품 2,400

ㅇ 기타 청소용품 2,400

< 임차료 > 0

ㅇ 정수기 렌탈 2,640

ㅇ 비데 렌탈 2,102

< 운영수당 > 0

ㅇ 당직수당 48,100

< 피복비 > 0

ㅇ 작업복 400

< 급량비 > 0

ㅇ 보건사업 추진 1,540

ㅇ 보건행정업무 추진 1,624

1,664,000 * 1회

150,000 * 12월

180,000 * 12월

25,000 * 40통

25,000 * 10박스 * 12월

250,000 * 10대

180,000 * 6개

25,000 * 25종

15,000 * 1부 * 12월

10,000 * 10부 * 12월

20,000 * 10종 * 12월

20,000 * 10종 * 12월

44,000 * 5대 * 12월

21,890 * 8대 * 12월

50,000 * 2명 * 481일

50,000 * 8명

7,000 * 5명 * 44일

7,000 * 8명 * 29일

02 공공운영비 102,796 89,606 13,190

< 공공요금및제세 > 0

ㅇ 전기요금 22,800

ㅇ 전화요금 5,520

ㅇ 수도요금 4,200

ㅇ 우편요금 1,215

- 등기우편 735

- 보통우편 480

ㅇ 환경개선부담금 360

ㅇ 전산 전용회선 사용료 15,600

ㅇ 보험 전산청구 통신사용료 600

ㅇ 의료원 인터넷 서버사용료 1,200

ㅇ 의료사고 대비 보험료 5,290

< 연료비 > 0

1,900,000 * 12월

230,000 * 2대 * 12월

350,000 * 12월

1,750 * 35매 * 12월

250 * 160매 * 12월

180,000 * 2회

130,000 * 10회선 * 12월

25,000 * 2회 * 12월

100,000 * 1회 * 12월

230,000 * 23명 * 1회

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부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 숙직실, 진료대기실 3,000

ㅇ 청사난방 15,000

< 시설장비유지비 > 0

ㅇ 의료원 청사유지비(15년이하) 3,361

ㅇ 전산화사용회선 유지보수 2,400

ㅇ 승강기 안전점검료 700

ㅇ 작업환경 측정점검료 800

ㅇ 전기안전 정기점검료 600

ㅇ 의료원 고가의료장비 수리 2,550

< 차량유지관리비 > 0

ㅇ 관용차량 유지비 3,850

ㅇ 관용차량 유류비 13,750

1,000,000 * 3월

5,000,000 * 3월

2,470 * 2,721 * 50%

200,000 * 12월

350,000 * 2식 * 1회

800,000 * 1회

600,000 * 1회

300,000 * 17대 * 50%

350,000 * 11대

1,145,833 * 12월

202 여비 87,360 87,960 △600

01 국내여비 22,560 30,360 △7,800

ㅇ 보건행정업무 추진 8,800

ㅇ 보건지소, 진료소업무 추진 8,800

ㅇ 관외출장(공통) 4,960

20,000 * 10명 * 44일

20,000 * 10명 * 44일

4,960,000

02 월액여비 64,800 57,600 7,200

ㅇ 보건지소, 진료소 64,800 180,000 * 30명 * 12월

203 업무추진비 12,760 12,800 △40

01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0

ㅇ 기관운영업무추진비 3,300 275,000 * 12월

02 정원가산업무추진비 2,800 2,840 △40

ㅇ 직원 사기진작 경비 2,800 40,000 * 70명

04 부서운영업무추진비 6,660 6,660 0

ㅇ 30인 초과 6,660 (350,000 + (5,000 * 41명)) * 12월

기본경비(보건지소) 82,998 80,316 2,682

201 일반운영비 75,048 72,366 2,682

01 사무관리비 22,020 19,706 2,314

< 일반수용비 > 0

ㅇ 감염성폐기물 위탁처리 2,880

ㅇ 일간지 구독료 960

ㅇ 전기안전 검사료 3,360

ㅇ 정화조 청소 2,400

ㅇ 냉온수기 유지관리 1,440

ㅇ 복사용지 1,200

ㅇ 프린터 토너 2,000

30,000 * 8개소 * 12월

10,000 * 8부 * 12월

35,000 * 8개소 * 12월

300,000 * 8개소

15,000 * 8개소 * 12월

25,000 * 6박스 * 8개소

250,000 * 8대

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부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

비교증감

ㅇ 복사기 토너 1,600

ㅇ 기타 사무용품 2,400

ㅇ 기타 청소용품 1,680

< 피복비 > 0

ㅇ 공중보건의사 위생복 1,150

ㅇ 진료부서 위생복 950

200,000 * 8대

20,000 * 10종 * 12월

20,000 * 7종 * 12월

50,000 * 23명

50,000 * 19명

02 공공운영비 53,028 52,660 368

< 공공요금 및 제세 > 0

ㅇ 전화요금 4,800

ㅇ 전기요금 24,000

ㅇ 우편요금 660

- 등기우편 420

- 일반우편 240

ㅇ 환경개선부담금 368

< 연료비 > 0

ㅇ 보건지소, 진료소 청사난방비 16,800

< 시설장비유지비 > 0

ㅇ 의료장비 등 수선 4,000

ㅇ 시설물 유지 2,400

50,000 * 8개소 * 12월

250,000 * 8개소 * 12월

1,750 * 20매 * 12월

250 * 80매 * 12월

23,000 * 8개소 * 2회

700,000 * 8개소 * 3월

250,000 * 8개소 * 2회

50,000 * 8개소 * 6월

202 여비 7,950 7,950 0

01 국내여비 7,950 7,950 0

ㅇ 예방접종사업 추진 2,000

ㅇ 공보의 직무교육 1,320

ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 1,000

ㅇ 공보의 찾아가는 이동진료 3,630

20,000 * 10명 * 10일

20,000 * 11명 * 6일

20,000 * 50일

10,000 * 11명 * 33일

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