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세 출 예 산 사 업 명 세 서2011년도 본예산 일반회계 보건의료원 ~ 보건의료원
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 의료원운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
보건의료원 4,159,297 4,497,782 △338,485
국 204,719
기 544,361
분 2,857
도 175,949
군 3,231,411
의료원 및 보건지소 운영 3,727,137 4,089,109 △361,972
국 204,719
기 544,361
분 2,857
도 175,949
군 2,799,251
의료원운영관리 404,483 321,388 83,095
기 3,450
군 401,033
공중보건의 운영 관리 193,200 193,200 0
303 포상금 193,200 193,200 0
01 포상금 193,200 193,200 0
ㅇ 공중보건의사 임상연구수당 193,200 700,000 * 23명 * 12월
마을건강원 관리 1,190 1,190 0
201 일반운영비 200 200 0
01 사무관리비 200 200 0
< 운영수당 > 0
ㅇ 마을건강원 교육 강사수당 200 100,000 * 2명 * 1회
301 일반보상금 990 990 0
10 행사실비보상금 990 990 0
ㅇ 마을건강원 보수교육 990 15,000 * 66명
의료원시설보수 및 운영 168,848 110,908 57,940
307 민간이전 15,288 14,808 480
05 민간위탁금 15,288 14,808 480
ㅇ 보건의료원 무인경비 용역 1,800
ㅇ 보건지소 무인경비 용역 10,320
ㅇ 취약지보건진료소 무인경비 용역 3,168
150,000 * 12월
860,000 * 12월
88,000 * 3개소 * 12월
401 시설비및부대비 135,560 30,000 105,560
01 시설비 135,560 30,000 105,560
ㅇ 보건의료원 물탱크청소 2,000
ㅇ 보건의료원 하수도맨홀청소 1,000
500,000 * 2개 * 2회
1,000,000 * 1회
- 1 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 의료원운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 보건지소 물탱크청소 7,000
ㅇ 국기봉 와이어 교체(지소, 진료소포함) 3,060
ㅇ 결핵실 등 하수관 및 옥상배수관 보수공사 5,000
ㅇ 전기판넬박스 및 누전차단기 스위치 교체 17,500
ㅇ 보건기관 찜질방 등 시설개선 100,000
500,000 * 7개소 * 2회
60,000 * 51개
5,000,000 * 1식
2,500,000 * 7개
50,000,000 * 2개소
405 자산취득비 18,000 66,100 △48,100
01 자산및물품취득비 18,000 66,100 △48,100
ㅇ 회의실 등 노후 에어컨 교체 10,000
- 회의실, 물리치료실 10,000
ㅇ 안과 및 전산실 무정전 전원장치(UPS) 8,000
5,000,000 * 2대
8,000,000 * 1식
전산실 운영 관리 27,900 16,090 11,810
기 3,450
군 24,450
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 3,000 3,000 0
ㅇ 보건의료원 전산장비 유지보수 3,000 500,000 * 12월 * 50%
207 연구개발비 18,000 0 18,000
02 전산개발비 18,000 0 18,000
ㅇ 보건정보시스템 운영유지관리(보건의료원) 13,200
ㅇ 보건정보시스템 운영유지관리(보건지소) 4,800
1,100,000 * 12월
50,000 * 8개소 * 12월
405 자산취득비 6,900 13,090 △6,190
기 3,450
군 3,450
01 자산및물품취득비 6,900 13,090 △6,190
ㅇ 보건기관통합정보시스템 인프라 개선지원 6,900
- 컴퓨터 본체 5,100 850,000 * 6대
기 2,550
군 2,550
- 모니터 1,800 300,000 * 6대
기 900
군 900
지역보건 의료계획 13,345 0 13,345
201 일반운영비 6,345 0 6,345
01 사무관리비 6,345 0 6,345
< 일반수용비 > 0
- 2 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 의료원운영관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 연차별 지역보건의료계획 책자 제본 2,500
ㅇ 농어촌의료서비스개선계획 책자 제본 1,500
< 운영수당 > 0
ㅇ 지역보건의료계획 심의위원회 참석수당 1,120
< 급량비 > 0
ㅇ 지역보건의료계획사업 추진 735
ㅇ 농어촌의료서비스개선사업 추진 490
100,000 * 25부
100,000 * 15부
70,000 * 8명 * 2회
7,000 * 3명 * 35일
7,000 * 2명 * 35일
202 여비 7,000 0 7,000
01 국내여비 7,000 0 7,000
ㅇ 지역보건업무 도내협의 1,000
ㅇ 지역보건업무 중앙협의 1,500
ㅇ 농어촌의료서비스 업무 중앙협의 1,000
ㅇ 농어촌의료서비스개선사업 추진 1,400
ㅇ 지역보건업무 추진 2,100
50,000 * 2명 * 10일
50,000 * 2명 * 15일
50,000 * 2명 * 10일
20,000 * 2명 * 35일
20,000 * 3명 * 35일
의료시설확충 20,100 747,979 △727,879
보건의료장비 관리 20,100 78,000 △57,900
405 자산취득비 20,100 78,000 △57,900
01 자산및물품취득비 20,100 78,000 △57,900
ㅇ 보건의료원 예방접종약품냉장고 노후 교체 18,000
ㅇ 치과진료용 구강카메라 2,100
18,000,000 * 1대
2,100,000 * 1대
예방의약관리 534,674 526,522 8,152
국 2,140
기 32,763
도 6,555
군 493,216
방역소독 304,662 304,537 125
101 인건비 26,213 26,088 125
04 기간제근로자등보수 26,213 26,088 125
ㅇ 취약지 분무 방역 소독인부 5,674
ㅇ 읍면 방역 소독인부 17,730
ㅇ 4대 보험료 2,809
35,460 * 2명 * 80일
35,460 * 10명 * 50일
23,404,000 * 12%
201 일반운영비 6,789 6,789 0
01 사무관리비 2,829 2,829 0
- 3 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
< 급량비 > 0
ㅇ 취약지 방역소독 1,344
ㅇ 방역상황실 운영 1,190
< 피복비 > 0
ㅇ 방역소독 작업복 295
7,000 * 3명 * 64일
7,000 * 2명 * 85일
59,000 * 5명
02 공공운영비 3,960 3,960 0
ㅇ 읍면 방역소독장비 유지비 3,960 30,000 * 330대 * 40%
202 여비 4,400 4,400 0
01 국내여비 4,400 4,400 0
ㅇ 방역사업 추진 4,400 20,000 * 5명 * 44일
206 재료비 265,500 265,500 0
01 재료비 265,500 265,500 0
ㅇ 방역소독약품 126,000
ㅇ 의료원 방역소독 유류대 25,200
ㅇ 읍면 방역소독 유류대 55,500
ㅇ 읍면 마을자율방역단 유류대 58,800
35,000 * 90ℓ* 40회
1,508.05 * 16,710ℓ
1,508.05 * 36,802ℓ
1,508.05 * 38,990.7ℓ
307 민간이전 1,760 1,760 0
01 의료및구료비 1,760 1,760 0
ㅇ 방역인부 방진마스크 구입 1,760 2,000 * 80개 * 11명
예방접종사업 133,925 119,775 14,150
307 민간이전 133,925 119,775 14,150
01 의료및구료비 133,925 119,775 14,150
ㅇ 예방접종 유료 24,250
- 유행성독감 22,500
- B형간염 1,750
ㅇ 예방접종 무료 104,700
- 65세이상 유행성 독감 72,000
- 일본뇌염 3,600
- 장티푸스 1,500
- 신증후군출혈열 15,000
- 수두 4,200
- 티디 4,800
- DTaP 3,600
ㅇ 디스토마 검사 750
ㅇ 예방접종 소모품 4,225
- 알콜솜 2,625
- 주사기 1,000
9,000 * 2,500명
5,000 * 350명
9,000 * 8,000명
3,000 * 1,200명
5,000 * 300명
7,500 * 2,000명
12,000 * 350명
12,000 * 400명
5,000 * 720명
2,500 * 300명
3,500 * 750개
200 * 5,000개
- 4 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
- 메디칼밴드 600 10,000 * 60각
국가예방접종사업 22,699 34,166 △11,467
기 11,349
도 2,265
군 9,085
307 민간이전 22,699 34,166 △11,467
기 11,349
도 2,265
군 9,085
01 의료및구료비 22,699 34,166 △11,467
ㅇ 영유아 예방접종 13,640 6,820 * 2,000명
기 6,820
군 6,820
ㅇ 임시 예방접종 9,059 6,968 * 1,300명
기 4,529
도 2,265
군 2,265
전염병 예방관리 27,351 23,376 3,975
기 200
군 27,151
201 일반운영비 4,467 4,067 400
기 200
군 4,267
01 사무관리비 4,467 4,067 400
< 일반수용비 > 0
ㅇ 전염병예방 홍보물 구입 2,000
ㅇ 군민건강 홍보물 제작 770
ㅇ 주요전염병표본감시운영 리플렛 등 400
500 * 1,000매 * 4종
70,000 * 11개
2,000 * 200명
기 200
군 200
< 운영수당 > 0
ㅇ 전염병예방교육 강사수당 100
< 급량비 > 0
ㅇ 전염병관리 업무 1,197
100,000 * 1명
7,000 * 3명 * 57일
202 여비 3,100 3,154 △54
01 국내여비 3,100 3,154 △54
ㅇ 전염병 환자관리 등 추진 3,100 20,000 * 5명 * 31일
301 일반보상금 3,720 3,720 0
10 행사실비보상금 3,720 3,720 0
ㅇ 한센복지협회 무료 순회진료 720 10,000 * 6명 * 12회
- 5 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 의료기관협회 전염병 예방 간담회 1,200
ㅇ 에이즈환자 가족 상담 600
ㅇ 질병모니터 교육 1,200
10,000 * 20명 * 6회
10,000 * 5명 * 12회
10,000 * 120명 * 1회
307 민간이전 14,864 12,435 2,429
01 의료및구료비 14,864 12,435 2,429
ㅇ 전염병환자 치료약품 360
ㅇ 쯔쯔가무시병 치료약품 12,000
ㅇ 한센 치료약품 875
ㅇ 결핵환자 치료약품 375
ㅇ 손씻기 세제약품 1,254
3,000 * 40명 * 3일
2,000 * 6,000가구
4,861 * 60명 * 3회
2,500 * 50명 * 3회
57,000 * 22개소 * 1회
405 자산취득비 1,200 0 1,200
01 자산및물품취득비 1,200 0 1,200
ㅇ 염소잔류농도 측정기 1,200 1,200,000 * 1대
전염병전문가교육 3,580 3,380 200
국 2,140
군 1,440
201 일반운영비 3,100 2,900 200
국 1,900
군 1,200
01 사무관리비 3,100 2,900 200
< 위탁교육비 > 0
ㅇ 전염병실무자과정 위탁교육 2,400 1,200,000 * 2명
국 1,200
군 1,200
ㅇ 전염병실무자 심화과정 위탁교육 700 700,000 * 1명
국 700
202 여비 480 480 0
국 240
군 240
01 국내여비 480 480 0
ㅇ 전염병실무자과정 교육 480 240,000 * 2명
국 240
군 240
에이즈및성병예방관리 1,224 1,200 24
기 612
도 130
군 482
201 일반운영비 44 20 24
기 22
군 22
01 사무관리비 44 20 24
- 6 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 에이즈감염인 관리 44 11,000 * 4회
기 22
군 22
307 민간이전 1,180 1,180 0
기 590
도 130
군 460
01 의료및구료비 1,180 1,180 0
ㅇ 성병진단시약 260 650 * 400명
기 130
도 130
ㅇ 에이즈진단시약 920 2,875 * 320명
기 460
군 460
예방접종등록센터운영 20,928 20,288 640
기 10,464
군 10,464
101 인건비 20,928 20,288 640
기 10,464
군 10,464
04 기간제근로자등보수 20,928 20,288 640
ㅇ 예방접종센터 인부임 18,428 1,535,666 * 1명 * 12월
기 9,214
군 9,214
ㅇ 4대보험료 등 2,500 2,500,000
기 1,250
군 1,250
병의원접종비 3,752 19,800 △16,048
기 1,876
군 1,876
301 일반보상금 3,752 19,800 △16,048
기 1,876
군 1,876
01 사회보장적수혜금 3,752 19,800 △16,048
ㅇ 병의원 접종비 3,752 5,890 * 637명
기 1,876
군 1,876
결핵관리사업 16,553 0 16,553
기 8,262
도 4,160
군 4,131
202 여비 2,430 0 2,430
기 1,200
도 630
군 600
01 국내여비 2,430 0 2,430
- 7 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 결핵관리사업 추진(결핵관리요원) 2,400 20,000 * 1명 * 10일 * 12월
기 1,200
도 600
군 600
ㅇ 항결핵제보급사업 추진 30 10,000 * 3회
도 30
301 일반보상금 13,280 0 13,280
기 6,640
도 3,320
군 3,320
01 사회보장적수혜금 13,280 0 13,280
ㅇ 도말양성환자 입원비 지원 4,200 30,000 * 10명 * 14일
기 2,100
도 1,050
군 1,050
ㅇ 다제내성환자 입원비 지원 2,700 30,000 * 1명 * 90일
기 1,350
도 675
군 675
ㅇ 민간의료기관 접촉자 X-Ray 검사비 1,268 9,323 * 136명
기 634
도 317
군 317
ㅇ 민간의료기관 접촉자 PPD 검사비 2,126 15,632 * 136명
기 1,063
도 532
군 531
ㅇ 민간의료기관 접촉자 인터페론 검사비 2,986 110,592 * 27명
기 1,493
도 746
군 747
307 민간이전 843 0 843
기 422
도 210
군 211
01 의료및구료비 843 0 843
ㅇ X-Ray 판독수수료 243 243,000
기 121
도 61
군 61
ㅇ 인터페론감마검사료 217 217,000
기 109
도 54
군 54
- 8 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 예방의약관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ BCG 백신 구입 383 14,730 * 26명
기 192
도 95
군 96
구호사업 156,676 161,776 △5,100
국 22,038
기 50,000
도 26,019
군 58,619
희귀난치성질환자관리사업 100,000 106,000 △6,000
기 50,000
도 15,000
군 35,000
301 일반보상금 100,000 106,000 △6,000
기 50,000
도 15,000
군 35,000
01 사회보장적수혜금 100,000 106,000 △6,000
ㅇ 희귀난치성질환자 의료비 지원 100,000 252,525 * 33명 * 12월
기 50,000
도 15,000
군 35,000
한센간이양로시설지원 40,333 39,433 900
국 13,867
도 6,933
군 19,533
301 일반보상금 27,733 0 27,733
국 13,867
도 6,933
군 6,933
01 사회보장적수혜금 27,733 0 27,733
ㅇ 한센정착촌 간이양로시설 운영지원 27,733 2,311,083 * 12회
국 13,867
도 6,933
군 6,933
307 민간이전 5,000 32,733 △27,733
02 민간경상보조 5,000 32,733 △27,733
ㅇ 한센정착촌 운영 5,000 2,500,000 * 2회
403 자치단체등자본이전 7,600 6,700 900
02 공기관등에대한대행사업비 7,600 6,700 900
ㅇ 한센정착촌 진료비부담 7,600 7,600,000 * 1회
한센양로자 생계비지원 16,343 16,343 0
국 8,171
도 4,086
군 4,086
- 9 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 구호사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 16,343 16,343 0
국 8,171
도 4,086
군 4,086
01 사회보장적수혜금 16,343 16,343 0
ㅇ 한센양로자 생계비 지원 16,343 1,485,727 * 11명
국 8,171
도 4,086
군 4,086
방문보건사업 673,168 728,265 △55,097
국 50,305
기 201,154
분 2,857
도 27,212
군 391,640
의료취약계층 방문보건사업 54,677 64,952 △10,275
도 2,835
군 51,842
201 일반운영비 9,642 10,992 △1,350
도 600
군 9,042
01 사무관리비 9,642 10,992 △1,350
< 일반수용비 > 0
ㅇ 기타 사무용품 220
ㅇ 프린터 토너 240
ㅇ 자원봉사활동 홍보물 제작 150
ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 홍보물(5종) 3,000
ㅇ 의료취약계층 방문보건사업 홍보물 제작 1,370
20,000 * 11종
240,000 * 1대
50,000 * 3매
5,000 * 300개 * 2회
3,425 * 200명 * 2회
도 411
군 959
< 급량비 > 0
ㅇ 만성질환방문보건사업 2,856
ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 1,176
ㅇ 의료취약계층방문보건사업 630
7,000 * 6명 * 68일
7,000 * 8명 * 21일
7,000 * 3명 * 30일
도 189
군 441
202 여비 4,080 4,080 0
도 396
군 3,684
01 국내여비 4,080 4,080 0
ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 추진 2,760 20,000 * 3명 * 46일
- 10 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 의료취약계층방문보건사업 추진 1,320 20,000 * 3명 * 22일
도 396
군 924
301 일반보상금 3,075 7,800 △4,725
01 사회보장적수혜금 3,075 6,600 △3,525
ㅇ 사회복지시설 무료건강검진 3,075 41,000 * 75명
307 민간이전 36,680 38,480 △1,800
도 1,479
군 35,201
01 의료및구료비 36,680 38,480 △1,800
ㅇ 방문보건 치료보조약품 15,000
ㅇ 당화혈색소검사시약 7,000
ㅇ 거동불능자 욕창 치료약품 3,750
ㅇ 가정방문 소독약품 1,000
ㅇ 각종 행사지원 무료진료약품 5,000
ㅇ 의료취약계층방문보건 약품 4,930
5,000 * 3,000명
10,000 * 700명
30,000 * 25명 * 5회
10,000 * 20명 * 5회
5,000 * 100명 * 10회
2,000 * 2,465명
도 1,479
군 3,451
405 자산취득비 1,200 3,600 △2,400
도 360
군 840
01 자산및물품취득비 1,200 3,600 △2,400
ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 추진 장비 1,200 120,000 * 10개
도 360
군 840
경로당순회 의료서비스 7,820 16,820 △9,000
도 1,410
군 6,410
201 일반운영비 1,320 1,320 0
도 660
군 660
01 사무관리비 1,320 1,320 0
< 일반수용비 > 0
ㅇ 경로당사업추진 홍보비 690 1,000 * 690명
도 345
군 345
< 급량비 > 0
ㅇ 경로당 순회진료사업추진 630 7,000 * 6명 * 15일
도 315
군 315
- 11 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
307 민간이전 6,500 6,500 0
도 750
군 5,750
01 의료및구료비 6,500 6,500 0
ㅇ 경로당약품 및 기자재 구입 1,500 1,500 * 1,000명
도 750
군 750
ㅇ 경로당 건강교실 약품 구입 3,000
ㅇ 한방 위생재료(침, 뜸기구 등) 구입 2,000
5,000 * 600명
2,000 * 1,000명
만성질환관리 사업교육 18,500 19,824 △1,324
기 750
군 17,750
201 일반운영비 2,500 3,824 △1,324
기 750
군 1,750
01 사무관리비 2,500 3,824 △1,324
< 일반수용비 > 0
ㅇ 고혈압 당뇨 건강관리 홍보물제작 1,000
< 위탁교육비 > 0
ㅇ 만성질환관리사업교육비 1,500
5,000 * 2종 * 100개
1,500,000 * 1명
기 750
군 750
307 민간이전 16,000 16,000 0
01 의료및구료비 16,000 16,000 0
ㅇ 만성질환자 관리 위생재료 및 약품 10,000
ㅇ 만성질환자 건강관리 치료보조약품 6,000
1,000 * 2,500명 * 4회
5,000 * 1,200명
주간보호사업 39,636 52,144 △12,508
201 일반운영비 13,880 20,200 △6,320
01 사무관리비 13,880 20,200 △6,320
< 일반수용비 > 0
ㅇ 주간보호프로그램 재료구입 7,000
ㅇ 주간보호 홍보물제작 3,000
ㅇ 주간보호 물품수선 유지비 1,000
ㅇ 주간보호 소모품 구입 1,200
< 운영수당 > 0
ㅇ 주간보호 강사수당 1,680
140,000 * 5회 * 10월
3,000 * 1,000부
200,000 * 5종
5,000 * 24종 * 10회
70,000 * 1명 * 24회
202 여비 1,200 2,400 △1,200
01 국내여비 1,200 2,400 △1,200
- 12 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 주간보호 사업추진 1,200 20,000 * 2명 * 30일
307 민간이전 24,556 26,344 △1,788
01 의료및구료비 24,556 26,344 △1,788
ㅇ 주간보호, 단기보호노인 주·부식비 20,856
ㅇ 주간,단기보호노인 생필품 및 위생관리비 1,800
ㅇ 주단기보호입소자 위생용품 구입 1,900
3,160 * 550명 * 12월
3,000 * 20명 * 30회
20,000 * 95명
노인건강진단사업 4,081 4,231 △150
분 2,857
도 612
군 612
301 일반보상금 4,081 4,231 △150
분 2,857
도 612
군 612
01 사회보장적수혜금 4,081 4,231 △150
ㅇ 노인건강진단 4,081 34,880 * 117명
분 2,857
도 612
군 612
정신건강증진교실 14,440 10,960 3,480
도 1,500
군 12,940
201 일반운영비 10,030 9,500 530
도 615
군 9,415
01 사무관리비 8,050 8,000 50
< 일반수용비 > 0
ㅇ 정신보건 홍보 리플렛 제작 1,550 5,000 * 310매
도 465
군 1,085
< 운영수당 > 0
ㅇ 정신보건심판위원 수당 6,000
ㅇ 정신보건강사수당 500
100,000 * 5명 * 12월
100,000 * 1명 * 5회
도 150
군 350
02 공공운영비 1,980 1,500 480
< 공공요금 및 제세 > 0
ㅇ 정신건강상담실 전화요금 1,980 165,000 * 12월
202 여비 400 0 400
도 120
군 280
- 13 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 국내여비 400 0 400
ㅇ 정신보건업무 추진 400 20,000 * 2명 * 10일
도 120
군 280
301 일반보상금 4,010 1,460 2,550
도 765
군 3,245
10 행사실비보상금 4,010 1,460 2,550
ㅇ 정신건강증진교실 운영 1,460
ㅇ 정신장애인 축제 등 참여보상 450
10,000 * 146명
15,000 * 30명
도 135
군 315
ㅇ 정신건강증진 음악회 등 참여보상 2,100 15,000 * 140명
도 630
군 1,470
맞춤형방문건강관리사업 230,016 220,278 9,738
기 108,498
군 121,518
101 인건비 230,016 220,278 9,738
기 108,498
군 121,518
04 기간제근로자등보수 230,016 220,278 9,738
ㅇ 인건비 216,996 69,550 * 10명 * 26일 * 12월
기 108,498
군 108,498
ㅇ 4대 보험료(자체기관부담금) 13,020 217,000 * 10명 * 12월 * 50%
고혈압,당뇨,고지혈증사업 6,000 6,000 0
기 3,000
군 3,000
201 일반운영비 600 600 0
기 300
군 300
01 사무관리비 600 600 0
< 운영수당 > 0
ㅇ 고혈압, 당뇨병 강사수당 600 150,000 * 1명 * 4회
기 300
군 300
202 여비 600 600 0
기 300
군 300
01 국내여비 600 600 0
- 14 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 고혈압, 당뇨병 등 사업추진 600 20,000 * 3명 * 10일
기 300
군 300
301 일반보상금 2,860 2,800 60
기 1,430
군 1,430
10 행사실비보상금 2,860 2,800 60
ㅇ 고혈압, 당뇨병 식이시연회 2,860 13,000 * 55명 * 4회
기 1,430
군 1,430
307 민간이전 1,940 2,000 △60
기 970
군 970
01 의료및구료비 1,940 2,000 △60
ㅇ 기자재 및 약품구입 1,940 4,850 * 400개
기 970
군 970
지역사회 건강조사 47,082 47,082 0
기 23,541
군 23,541
201 일반운영비 80 80 0
기 40
군 40
01 사무관리비 80 80 0
ㅇ 지역사회건강조사 사무용품 구입 80 20,000 * 4종
기 40
군 40
202 여비 1,000 1,000 0
기 500
군 500
01 국내여비 1,000 1,000 0
ㅇ 지역사회건강조사 지도감독 1,000 20,000 * 2명 * 25일
기 500
군 500
301 일반보상금 420 420 0
기 210
군 210
10 행사실비보상금 420 420 0
ㅇ 지역사회건강조사요원 격려 식비 등 420 7,000 * 5명 * 12회
기 210
군 210
307 민간이전 45,582 45,582 0
- 15 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
기 22,791
군 22,791
05 민간위탁금 45,582 45,582 0
ㅇ 지역사회 건강조사 45,582 45,582,000 * 1회
기 22,791
군 22,791
방문보건인력 교육 4,168 7,674 △3,506
기 2,084
군 2,084
201 일반운영비 4,168 7,274 △3,106
기 2,084
군 2,084
01 사무관리비 4,168 7,274 △3,106
< 일반수용비 > 0
ㅇ 자원봉사자 교재 및 홍보물 600 10,000 * 60명
기 300
군 300
< 위탁교육비 > 0
ㅇ 방문인력교육 2,968 269,818 * 11명
기 1,484
군 1,484
< 운영수당 > 0
ㅇ 자원봉사자 교육 강사수당 600 150,000 * 1명 * 4회
기 300
군 300
치매예방교육 16,430 48,400 △31,970
201 일반운영비 10,800 11,700 △900
01 사무관리비 10,800 11,700 △900
ㅇ 인지재활프로그램 운영 10,800 120,000 * 15개소 * 6회
301 일반보상금 630 2,700 △2,070
10 행사실비보상금 630 2,700 △2,070
ㅇ 인지재활프로그램 운영 630 7,000 * 15개소 * 6회
307 민간이전 5,000 14,000 △9,000
01 의료및구료비 5,000 14,000 △9,000
ㅇ 치매노인 건강보조약품 3,000
ㅇ 치매노인 위생관리용품 2,000
10,000 * 100명 * 3회
20,000 * 100명
치매관리사업 64,474 54,858 9,616
기 32,237
군 32,237
101 인건비 20,052 15,030 5,022
기 10,026
- 16 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 10,026
04 기간제근로자등보수 20,052 15,030 5,022
ㅇ 치매관리지원 인부임 20,052 1,671,000 * 12월
기 10,026
군 10,026
301 일반보상금 38,520 31,860 6,660
기 19,260
군 19,260
01 사회보장적수혜금 38,520 31,860 6,660
ㅇ 치매치료약제비 지원 38,520 30,000 * 107명 * 12회
기 19,260
군 19,260
307 민간이전 5,902 7,968 △2,066
기 2,951
군 2,951
05 민간위탁금 5,902 7,968 △2,066
ㅇ 치매조기검진사업 5,902 5,902,000 * 1회
기 2,951
군 2,951
한의약기능보강사업 11,573 8,246 3,327
국 7,713
군 3,860
405 자산취득비 11,573 8,246 3,327
국 7,713
군 3,860
01 자산및물품취득비 11,573 8,246 3,327
ㅇ 한방 기능보강 장비구입 11,573 2,893,250 * 4대
국 7,713
군 3,860
한의약지역보건사업 4,403 14,796 △10,393
국 2,202
도 660
군 1,541
201 일반운영비 1,000 1,000 0
국 500
도 150
군 350
01 사무관리비 1,000 1,000 0
ㅇ 한방지역보건사업 홍보물 제작 1,000 1,000 * 1,000매
국 500
도 150
군 350
202 여비 1,500 1,500 0
국 750
도 225
- 17 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 525
01 국내여비 1,500 1,500 0
ㅇ 한방지역보건사업 추진 1,500 20,000 * 5명 * 15일
국 750
도 225
군 525
307 민간이전 1,903 1,796 107
국 952
도 285
군 666
01 의료및구료비 1,903 1,796 107
ㅇ 한방지역보건약품 및 기자재 구입 1,903 1,903 * 1,000명
국 952
도 285
군 666
한의약건강증진HUB보건소 지원 80,780 87,000 △6,220
국 40,390
도 20,195
군 20,195
201 일반운영비 15,785 24,800 △9,015
국 7,893
도 3,946
군 3,946
01 사무관리비 15,785 24,800 △9,015
< 일반수용비 > 0
ㅇ 허브보건소운영 홍보물 제작 등 3,000 3,000 * 1,000매
국 1,500
도 750
군 750
< 운영수당 > 0
ㅇ 기공체조교실 운영 강사수당 4,800 100,000 * 4회 * 12월
국 2,400
도 1,200
군 1,200
ㅇ 만성질환교육 강사수당 1,800 150,000 * 12회
국 900
도 450
군 450
ㅇ 한의약 건강증진사업 워크샵 등 개최 1,000 10,000 * 50명 * 2회
국 500
도 250
군 250
ㅇ 통합의학박람회 개최 2,000 200,000 * 10명
국 1,000
- 18 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
도 500
군 500
< 급량비 > 0
ㅇ 허브보건소 사업추진 3,185 7,000 * 7명 * 65일
국 1,593
도 796
군 796
202 여비 11,000 10,000 1,000
국 5,500
도 2,750
군 2,750
01 국내여비 11,000 10,000 1,000
ㅇ 허브보건소 지원 운영 3,200 20,000 * 8명 * 20일
국 1,600
도 800
군 800
ㅇ 경로당 허브한방진료 추진 4,800 20,000 * 8명 * 30일
국 2,400
도 1,200
군 1,200
ㅇ 통합의학박람회 허브체험관 운영 추진 2,000 50,000 * 4명 * 10일
국 1,000
도 500
군 500
ㅇ 한의약건강증진허브보건사업평가대회 1,000 50,000 * 4명 * 5일
국 500
도 250
군 250
301 일반보상금 45,000 25,000 20,000
국 22,500
도 11,250
군 11,250
01 사회보장적수혜금 25,000 0 25,000
ㅇ 민관협진한방진료 25,000 2,500 * 500명 * 20회
국 12,500
도 6,250
군 6,250
10 행사실비보상금 20,000 25,000 △5,000
ㅇ 허브마을 및 경로당건강교실 간식비 1,000 1,000 * 100개소 * 10회
국 500
도 250
군 250
ㅇ 중풍예방교육 약선식이시연 13,000 13,000 * 1,000명
국 6,500
도 3,250
- 19 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 3,250
ㅇ 기공체조교실 참여자간식비 1,000 1,000 * 50명 * 2회 * 10월
국 500
도 250
군 250
ㅇ 통합의학박람회 허브체험관 운영 4,000 4,000 * 1,000명 * 1회
국 2,000
도 1,000
군 1,000
ㅇ 축제 한방허브체험관 운영 1,000 1,000 * 1,000명 * 1회
국 500
도 250
군 250
307 민간이전 8,995 25,000 △16,005
국 4,497
도 2,249
군 2,249
01 의료및구료비 8,995 25,000 △16,005
ㅇ 허브 한방약품 구입 6,000 5,000 * 400명 * 3회
국 3,000
도 1,500
군 1,500
ㅇ 한방진료 침 뜸 재료구입 2,995 2,995 * 1,000명
국 1,497
도 749
군 749
지역사회중심 재활사업 42,088 45,000 △2,912
기 21,044
군 21,044
201 일반운영비 14,632 0 14,632
기 7,316
군 7,316
01 사무관리비 14,632 0 14,632
< 일반수용비 > 0
ㅇ 기타 사무용품비 104 10,400 * 10종
기 52
군 52
ㅇ 프린터 토너 240 240,000 * 1대
기 120
군 120
ㅇ 장애인재활 홍보물 제작 1,238 2,000 * 619명
기 619
군 619
ㅇ 장애인재활 프로그램 운영 10,000 50,000 * 20회 * 10월
기 5,000
- 20 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 5,000
< 운영수당 > 0
ㅇ 장애인재활 교육 및 자문위원수당 등 2,000 200,000 * 10회
기 1,000
군 1,000
< 급량비 > 0
ㅇ 지역사회재활사업추진 1,050 7,000 * 5명 * 30일
기 525
군 525
202 여비 2,000 0 2,000
기 1,000
군 1,000
01 국내여비 2,000 0 2,000
ㅇ 장애인재활사업 추진 2,000 20,000 * 5명 * 20일
기 1,000
군 1,000
301 일반보상금 6,000 3,000 3,000
기 3,000
군 3,000
10 행사실비보상금 6,000 3,000 3,000
ㅇ 지역사회재활센터 운영(자조모임, 가족지지 모임 등) 6,000 3,000 * 200명 * 10월
기 3,000
군 3,000
307 민간이전 15,456 12,000 3,456
기 7,728
군 7,728
01 의료및구료비 15,456 12,000 3,456
ㅇ 장애인통증클리닉 약품 및 위생용품 구입 15,456 3,680 * 350명 * 12월
기 7,728
군 7,728
405 자산취득비 4,000 30,000 △26,000
기 2,000
군 2,000
01 자산및물품취득비 4,000 30,000 △26,000
ㅇ 장애인재활센터 장비 구입 4,000 4,000,000 * 1식
기 2,000
군 2,000
아토피천식예방관리사업 20,000 20,000 0
기 10,000
군 10,000
201 일반운영비 5,800 7,000 △1,200
기 2,900
군 2,900
01 사무관리비 5,800 7,000 △1,200
- 21 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
< 일반수용비 > 0
ㅇ 아토피 천식예방홍보물 및 책자제작 1,000 50,000 * 2종 * 10회
기 500
군 500
ㅇ 아토피 천식예방프로그램 운영 2,750 27,500 * 10회 * 10월
기 1,375
군 1,375
< 운영수당 > 0
ㅇ 아토피 천식예방교육 강사수당 1,000 100,000 * 1명 * 10회
기 500
군 500
< 급량비 > 0
ㅇ 아토피 천식 프로그램 운영 1,050 7,000 * 5명 * 30일
기 525
군 525
202 여비 2,000 2,000 0
기 1,000
군 1,000
01 국내여비 2,000 2,000 0
ㅇ 아토피 천식 예방관리 사업 추진 2,000 20,000 * 5명 * 20일
기 1,000
군 1,000
301 일반보상금 6,200 5,000 1,200
기 3,100
군 3,100
01 사회보장적수혜금 1,200 0 1,200
ㅇ 알러지성 질환 치료관리비 지원 1,200 3,000 * 20명 * 20회
기 600
군 600
10 행사실비보상금 5,000 5,000 0
ㅇ 아토피 천식 예방체험교육 등 운영 5,000 10,000 * 250명 * 2회
기 2,500
군 2,500
307 민간이전 6,000 6,000 0
기 3,000
군 3,000
01 의료및구료비 6,000 6,000 0
ㅇ 아토피피부염 치료보조제 구입 6,000 20,000 * 3종 * 100명
기 3,000
군 3,000
- 22 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 방문보건사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
환경성질환 체험학습장 운영 7,000 0 7,000
201 일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비 1,000 0 1,000
ㅇ 피톤치드 체험학습장 운영 홍보 1,000 1,000,000
301 일반보상금 6,000 0 6,000
10 행사실비보상금 6,000 0 6,000
ㅇ 피톤치드 체험학습장 운영 6,000 10,000 * 600명
저출산고령화대책 추진 1,113,472 610,322 503,150
국 72,278
기 53,486
도 78,375
군 909,333
선천성대사이상검사 및 환아관리 10,846 6,660 4,186
기 5,423
군 5,423
301 일반보상금 10,846 6,660 4,186
기 5,423
군 5,423
01 사회보장적수혜금 10,846 6,660 4,186
ㅇ 선천성대사이상검사비 7,640 20,000 * 382명
기 3,820
군 3,820
ㅇ 특수조제분유 구입 1,656 552,000 * 3명
기 828
군 828
ㅇ 특수식이 구입 1,550 775,000 * 2명
기 775
군 775
산모신생아 도우미 지원 48,149 48,167 △18
국 16,839
도 2,105
군 29,205
101 인건비 20,000 20,000 0
04 기간제근로자등보수 20,000 20,000 0
ㅇ 산모신생아도우미지원(일자리창출) 20,000 400,000 * 50명
301 일반보상금 7,100 7,100 0
10 행사실비보상금 7,100 7,100 0
ㅇ 산모도우미 간담회개최 2,100
ㅇ 출산가정 출산용품 5,000
7,000 * 25명 * 12회
50,000 * 100명
307 민간이전 21,049 21,067 △18
국 16,839
도 2,105
- 23 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 2,105
05 민간위탁금 21,049 21,067 △18
ㅇ 산모신생아도우미지원 21,049 539,717 * 39명
국 16,839
도 2,105
군 2,105
난임부부지원 68,085 56,615 11,470
기 34,045
도 17,020
군 17,020
301 일반보상금 68,085 56,615 11,470
기 34,045
도 17,020
군 17,020
01 사회보장적수혜금 68,085 56,615 11,470
ㅇ 체외수정시술비 지원 36,438 1,349,555 * 27명
기 18,220
도 9,109
군 9,109
ㅇ 인공수정시술비 지원 31,647 510,435 * 62명
기 15,825
도 7,911
군 7,911
농어촌신생아 양육비 지원 824,100 350,400 473,700
도 59,250
군 764,850
301 일반보상금 824,100 350,400 473,700
도 59,250
군 764,850
01 사회보장적수혜금 824,100 350,400 473,700
ㅇ 농어촌신생아 양육지원금 705,600
ㅇ 신생아 양육지원금 118,500
300,000 * 588명 * 4회
300,000 * 395명
도 59,250
군 59,250
영유아 건강검진사업 2,436 2,670 △234
기 2,029
군 407
201 일반운영비 456 500 △44
기 365
군 91
01 사무관리비 456 500 △44
ㅇ 영유아 건강검진 사업홍보비 456 456,000 * 1회
기 365
군 91
301 일반보상금 1,980 2,170 △190
기 1,664
- 24 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 316
01 사회보장적수혜금 1,980 2,170 △190
ㅇ 만6세미만 의료급여수급권자 검진비 1,580 32,244 * 49명
기 1,264
군 316
ㅇ 발달장애 의심아동 확진비 400 400,000 * 1명
기 400
임산부아동건강관리 31,294 32,338 △1,044
기 3,647
군 27,647
201 일반운영비 7,736 7,724 12
기 368
군 7,368
01 사무관리비 7,736 7,724 12
ㅇ 임산부영유아 홍보물 2,500
ㅇ 북스타트 4,500
ㅇ 표준모자보건수첩 제작 736
5,000 * 500개
9,000 * 250명 * 2종
2,079 * 354명
기 368
군 368
307 민간이전 23,558 24,614 △1,056
기 3,279
군 20,279
01 의료및구료비 23,558 24,614 △1,056
ㅇ 임산부 건강관리약품 7,000
ㅇ 영유아 성장촉진제 10,000
ㅇ 임산부 철분제 6,558
10,000 * 350명 * 2회
20,000 * 500명 * 1회
10,442 * 157명 * 4회
기 3,279
군 3,279
임산부 영유아 보충영양사업 110,878 112,516 △1,638
국 55,439
군 55,439
101 인건비 19,500 20,000 △500
국 9,750
군 9,750
04 기간제근로자등보수 19,500 20,000 △500
ㅇ 기간제근로자등보수 19,500 1,625,000 * 1명 * 12월
국 9,750
군 9,750
201 일반운영비 4,698 3,116 1,582
국 2,349
군 2,349
01 사무관리비 4,698 3,116 1,582
ㅇ 영양플러스사업 교육교재 및 홍보물 4,000 4,000 * 200매 * 5회
- 25 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
국 2,000
군 2,000
ㅇ 담당자 교육비 698 87,250 * 2명 * 4회
국 349
군 349
202 여비 1,000 1,000 0
국 500
군 500
01 국내여비 1,000 1,000 0
ㅇ 영양플러스사업 추진 여비 1,000 20,000 * 2명 * 25일
국 500
군 500
301 일반보상금 2,000 2,000 0
국 1,000
군 1,000
10 행사실비보상금 2,000 2,000 0
ㅇ 영양플러스사업 교육 참석자 간식비 2,000 2,000 * 100명 * 10회
국 1,000
군 1,000
307 민간이전 83,680 86,400 △2,720
국 41,840
군 41,840
01 의료및구료비 83,680 86,400 △2,720
ㅇ 영양플러스사업 식품 구입 배달 83,680 58,111 * 120명 * 12월
국 41,840
군 41,840
신생아난청조기검진 1,084 956 128
기 542
군 542
201 일반운영비 102 0 102
기 51
군 51
01 사무관리비 102 0 102
ㅇ 신생아 난청조기진단사업 리플렛 등 홍보물 102 340 * 300명
기 51
군 51
301 일반보상금 982 956 26
기 491
군 491
01 사회보장적수혜금 982 956 26
ㅇ 신생아 난청조기진단사업 982 23,380 * 42명
기 491
군 491
- 26 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 저출산고령화대책 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
아이낳기 좋은세상 운동본부 운영 1,000 0 1,000
201 일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비 1,000 0 1,000
ㅇ 아이낳기 좋은세상 홍보물 구입 1,000 5,000 * 200개
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,600 0 15,600
기 7,800
군 7,800
301 일반보상금 15,600 0 15,600
기 7,800
군 7,800
01 사회보장적수혜금 15,600 0 15,600
ㅇ 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 15,600 1,200,000 * 13명
기 7,800
군 7,800
건강증진사업 299,200 397,524 △98,324
국 57,958
기 74,960
군 166,282
보건소건강생활실천사업 89,740 111,920 △22,180
국 36,000
군 53,740
101 인건비 39,500 20,000 19,500
국 19,750
군 19,750
04 기간제근로자등보수 39,500 20,000 19,500
ㅇ 건강증진사업 인부임 15,600 50,000 * 1명 * 26일 * 12월
국 7,800
군 7,800
ㅇ 건강증진인부 4대보험금 및 퇴직금 4,400 366,660 * 1명 * 12월
국 2,200
군 2,200
ㅇ 금연클리닉사업 인부임 15,600 50,000 * 1명 * 26일 * 12월
국 7,800
군 7,800
ㅇ 금연클리닉 인부 4대보험료 및 퇴직금 3,900 325,000 * 1명 * 12월
국 1,950
군 1,950
201 일반운영비 30,060 46,750 △16,690
국 11,530
군 18,530
01 사무관리비 30,060 46,750 △16,690
- 27 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
< 일반수용비 > 0
ㅇ 건강증진 홍보물 및 자료 구입 4,240 2,000 * 2,120매
국 2,120
군 2,120
ㅇ 건강증진 사무용품 300 10,000 * 30종
국 150
군 150
ㅇ 고3 수험생을 위한 영헬스 홍보물 등 1,320 5,000 * 2종 * 132매
국 660
군 660
ㅇ 아동건강관리자 양성교육 재료비 5,200 10,000 * 20명 * 26종
국 2,600
군 2,600
ㅇ 아동건강관리자 양성교육 홍보물 등 2,000 20,000 * 20명 * 5종
국 1,000
군 1,000
< 운영수당 > 0
ㅇ 평생건강대학 프로그램 운영 강사수당 3,000
ㅇ 통합건강증진서비스 강사수당 2,000
ㅇ 건강증진 프로그램 강사수당 2,000
ㅇ 아동건강관리자 양성교육 강사수당 4,500
100,000 * 3명 * 10월
100,000 * 2명 * 10회
100,000 * 1명 * 20회
100,000 * 3명 * 15회
국 2,250
군 2,250
ㅇ 고3 수험생을 위한 영헬스 강사수당 300 100,000 * 1명 * 3회
국 150
군 150
ㅇ 농어촌노인건강증진 프로그램 강사수당 5,200 100,000 * 1명 * 52회
국 2,600
군 2,600
202 여비 2,000 4,000 △2,000
국 200
군 1,800
01 국내여비 2,000 4,000 △2,000
ㅇ 건강증진사업 추진 1,600
ㅇ 건강증진사업 직무교육 400
20,000 * 5명 * 16일
50,000 * 2명 * 4회
국 200
군 200
301 일반보상금 11,880 27,670 △15,790
국 1,370
- 28 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 10,510
10 행사실비보상금 11,880 22,570 △10,690
ㅇ 평생건강대학 프로그램 영양 시식회 2,000
ㅇ 평생건강대학 프로그램 참여자 간식 2,640
ㅇ 홍길동웰빙세상 참여자 간식 2,000
ㅇ 노인건강증진 프로그램 참여자 간식 2,500
ㅇ 고3 수험생을위한 영헬스 참여자 보상 1,080
500,000 * 4회
1,000 * 30명 * 88회
1,000 * 50명 * 40회
2,000 * 50명 * 25회
1,000 * 30명 * 36회
국 540
군 540
ㅇ 건강증진 참여자 간식 160 2,000 * 80회
국 80
군 80
ㅇ 건강증진 참여자 운동복 1,500 50,000 * 30명
국 750
군 750
307 민간이전 6,300 13,500 △7,200
국 3,150
군 3,150
01 의료및구료비 6,300 13,500 △7,200
ㅇ 고3 수험생을위한 영헬스 참여자 영양재료비 300 10,000 * 30명
국 150
군 150
ㅇ 아동건강관리자 양성교육 재료비 3,000 20,000 * 30명 * 5회
국 1,500
군 1,500
ㅇ 건강증진 기자재 및 소모품 등 3,000 10,000 * 10종 * 30매
국 1,500
군 1,500
금연클리닉운영 57,336 79,460 △22,124
국 21,958
군 35,378
201 일반운영비 27,140 28,200 △1,060
국 8,840
군 18,300
01 사무관리비 25,460 26,520 △1,060
< 일반수용비 > 0
ㅇ 건강원스톱 경로당운영 홍보물 등 제작 2,860
ㅇ 건강원스톱 경로당운영 물품 및 재료비 6,600
2,860 * 1,000개
10,000 * 60명 * 11회
- 29 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 홍보물 4,500 3,000 * 1,500개
국 2,250
군 2,250
ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 소모품 2,000 10,000 * 200종
국 1,000
군 1,000
ㅇ 금연클리닉 6개월 성공기념품 2,000 10,000 * 200명
국 1,000
군 1,000
< 운영수당 > 0
ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 운영 강사수당 7,500 100,000 * 5명 * 3일 * 5회
국 3,750
군 3,750
02 공공운영비 1,680 1,680 0
ㅇ 금연클리닉 상담전화비 1,680 140,000 * 1대 * 12월
국 840
군 840
202 여비 7,440 7,440 0
국 2,400
군 5,040
01 국내여비 7,440 7,440 0
ㅇ 건강원스톱 경로당운영 추진 2,640
ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 사업추진 3,000
20,000 * 2명 * 66일
20,000 * 3명 * 50일
국 1,500
군 1,500
ㅇ 금연클리닉 교육참석 1,800 50,000 * 3명 * 12일
국 900
군 900
301 일반보상금 6,920 3,660 3,260
국 2,800
군 4,120
01 사회보장적수혜금 3,000 1,500 1,500
ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 참여자 스켈링 3,000 30,000 * 100명
국 1,500
군 1,500
10 행사실비보상금 3,920 2,160 1,760
ㅇ 건강원스톱 경로당운영 참여자 간식비 1,320
ㅇ 흡연자 금연지원프로그램 참여보상 2,600
10,000 * 11개소 * 12월
2,000 * 1,300명
국 1,300
- 30 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
군 1,300
307 민간이전 15,836 20,660 △4,824
국 7,918
군 7,918
01 의료및구료비 15,836 20,660 △4,824
ㅇ 금연보조제 11,836 23,672 * 500명
국 5,918
군 5,918
ㅇ 금연기자재 및 의료용 소모품 구입 1,000 20,000 * 50종
국 500
군 500
ㅇ 금연사업 영양식이 재료비 3,000 15,000 * 100명 * 2회
국 1,500
군 1,500
구강보건사업 2,204 2,204 0
201 일반운영비 2,204 2,204 0
01 사무관리비 2,204 2,204 0
< 일반수용비 > 0
ㅇ 구강보건사업 소모품등 구입 1,000
< 급량비 > 0
ㅇ 구강보건사업 추진 1,204
2,000 * 1종 * 500개
7,000 * 2명 * 86일
노인의치보철사업 141,700 186,240 △44,540
기 70,850
군 70,850
301 일반보상금 141,700 186,240 △44,540
기 70,850
군 70,850
01 사회보장적수혜금 141,700 186,240 △44,540
ㅇ 노인의보철사업 141,700 1,995,770 * 71명
기 70,850
군 70,850
노인장애인 구강건강관리 8,220 7,700 520
기 4,110
군 4,110
201 일반운영비 1,000 400 600
기 500
군 500
01 사무관리비 1,000 400 600
ㅇ 구강보건사업용 홍보물 및 소모품 1,000 2,500 * 400개
기 500
군 500
307 민간이전 7,220 7,300 △80
- 31 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 건강증진사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
기 3,610
군 3,610
01 의료및구료비 7,220 7,300 △80
ㅇ 구강보건사업용 약품 및 재료 2,000 20,000 * 100개
기 1,000
군 1,000
ㅇ 불소도포사업용 기자재 및 소모품 2,720 20,000 * 136종
기 1,360
군 1,360
ㅇ 노인의치보철 사후관리 2,500 100,000 * 25명
기 1,250
군 1,250
국가암관리사업 274,056 290,105 △16,049
기 128,548
도 37,788
군 107,720
조기암검진사업 105,722 104,022 1,700
기 47,811
도 14,343
군 43,568
101 인건비 4,480 4,480 0
기 2,240
도 672
군 1,568
04 기간제근로자등보수 4,480 4,480 0
ㅇ 국가암관리사업 인부임 4,000 40,000 * 1명 * 25일 * 4월
기 2,000
도 600
군 1,400
ㅇ 4대 보험료 및 퇴직금 480 120,000 * 1명 * 4월
기 240
도 72
군 168
201 일반운영비 6,886 6,804 82
기 149
도 44
군 6,693
01 사무관리비 6,886 6,804 82
< 일반수용비 > 0
ㅇ 암예방수칙 홍보물 구입 2,000
ㅇ 국가암검진 홍보 배너 제작 298
2,000 * 1종 * 1,000개
149,000 * 2종
기 149
도 44
군 105
- 32 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 국가암관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 프린터 토너 480
< 운영수당 > 0
ㅇ 암예방주민교육 강사수당 1,000
< 피복비 > 0
ㅇ 유니폼 구입 700
< 급량비 > 0
ㅇ 국가암관리사업 추진 2,408
240,000 * 2대
100,000 * 1명 * 10회
50,000 * 7명 * 2회
7,000 * 4명 * 86일
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
ㅇ 국가암관리업무 추진 2,000 20,000 * 4명 * 25일
301 일반보상금 92,356 90,738 1,618
기 45,422
도 13,627
군 33,307
01 사회보장적수혜금 90,844 89,226 1,618
ㅇ 국가 5대 암 검진비 90,844 8,030 * 11,313명
기 45,422
도 13,627
군 31,795
10 행사실비보상금 1,512 1,512 0
ㅇ 암예방 주민교육 참여자 보상 1,512 3,000 * 42명 * 12회
암치료비 지원사업 140,378 160,378 △20,000
기 70,189
도 21,057
군 49,132
301 일반보상금 140,378 160,378 △20,000
기 70,189
도 21,057
군 49,132
01 사회보장적수혜금 140,378 160,378 △20,000
ㅇ 암치료비지원사업 140,378 845,650 * 166명
기 70,189
도 21,057
군 49,132
재가암환자 관리사업 24,722 21,622 3,100
기 7,961
도 2,388
군 14,373
201 일반운영비 9,722 4,922 4,800
기 461
도 138
군 9,123
01 사무관리비 9,722 4,922 4,800
- 33 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 국가암관리사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
< 일반수용비 > 0
ㅇ 재가암환자관리 홍보물 구입 600 2,000 * 1종 * 300개
기 300
도 90
군 210
ㅇ 재가암환자관리 플래카드 등 제작 322 46,000 * 7종
기 161
도 48
군 113
ㅇ 암생존자 지지 프로그램 재료 및 소모품 4,800
< 운영수당 > 0
ㅇ 암생존자 지지 프로그램 강사수당 4,000
5,000 * 40명 * 24회
100,000 * 1명 * 40회
307 민간이전 15,000 11,320 3,680
기 7,500
도 2,250
군 5,250
01 의료및구료비 15,000 11,320 3,680
ㅇ 재가암환자관리 약품 및 소모품구입 15,000 25,000 * 600명
기 7,500
도 2,250
군 5,250
생애전환기 일제건강진단 3,234 4,083 △849
기 2,587
군 647
201 일반운영비 250 250 0
기 200
군 50
01 사무관리비 250 250 0
ㅇ 생애전환기 건강진단 홍보비 250 1,000 * 1종 * 250명
기 200
군 50
301 일반보상금 2,984 3,833 △849
기 2,387
군 597
01 사회보장적수혜금 2,984 3,833 △849
ㅇ 40세,66세 생애전환기 건강진단비 2,984 90,424 * 33명
기 2,387
군 597
환자진료사업 251,308 305,228 △53,920
건강진단 4,000 4,000 0
- 34 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 환자진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
201 일반운영비 1,200 1,200 0
02 공공운영비 1,200 1,200 0
< 공공요금 및 제세 > 0
ㅇ 산업체 근로자 일반건강 진단 협회비 200
ㅇ 보건관련 제증명 발급에 따른 우편료 1,000
200,000 * 1회
400 * 2,500건
307 민간이전 2,800 2,800 0
01 의료및구료비 2,800 2,800 0
ㅇ 보건증 및 전염병 보균자 색출 2,800 800 * 3,500건
건강검진 20,100 22,950 △2,850
201 일반운영비 5,000 7,850 △2,850
01 사무관리비 5,000 5,000 0
< 일반수용비 > 0
ㅇ 공공보건의료센터 운영 홍보물 제작 1,500
< 급량비 > 0
ㅇ 건강검진 업무추진 3,500
100 * 15,000매
7,000 * 10명 * 50일
301 일반보상금 7,000 7,000 0
10 행사실비보상금 7,000 7,000 0
ㅇ 건강검진 실시자 간식 7,000 4,000 * 1,750명
307 민간이전 8,100 8,100 0
01 의료및구료비 8,100 8,100 0
ㅇ 임상병리 시약 및 재료 8,100
- 효소 면역검사 2,100
- 건강검진 6,000
10,000 * 30명 * 7월
5,000 * 100명 * 12월
환자진료(지소) 112,440 122,760 △10,320
307 민간이전 112,440 122,760 △10,320
01 의료및구료비 112,440 122,760 △10,320
ㅇ 환자 진료약품 및 소모품 91,200
- 의과 81,600
- 치과 6,000
- 한방과 3,600
ㅇ 진료챠트, 약봉투 등 1,440
ㅇ 의료취약지마을 비상구급약품 구입 19,800
850,000 * 8개소 * 12월
250,000 * 2개소 * 12월
300,000 * 1개소 * 12월
20,000 * 6개소 * 12월
60,000 * 330개소 * 1회
환자진료(간호) 114,768 155,518 △40,750
201 일반운영비 11,100 11,100 0
01 사무관리비 11,100 11,100 0
- 35 -
부서: 보건의료원정책: 의료원 및 보건지소 운영단위: 환자진료사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
< 일반수용비 > 0
ㅇ 진료간호서비스헌장 홍보물 등 900
ㅇ 제증명 사무용품 3,600
ㅇ 의료원 감염성폐기물 위탁처리 2,250
< 급량비 > 0
ㅇ 진료업무 추진 3,500
< 피복비 > 0
ㅇ 진료 위생복 구입 850
15,000 * 10종 * 6회
20,000 * 30종 * 6회
187,500 * 12월
7,000 * 10명 * 50일
50,000 * 17명
202 여비 9,440 9,440 0
01 국내여비 9,440 9,440 0
ㅇ 환자 및 검진결과 질환자 추구관리 9,440 20,000 * 8명 * 59일
307 민간이전 94,228 133,978 △39,750
01 의료및구료비 94,228 133,978 △39,750
ㅇ 임상병리 시약 및 재료 14,750
- 일반환자 14,750
ㅇ 개인급수 시설 2,400
ㅇ 방사선 필름 현상액 재료 9,600
ㅇ 환자진료 기타 소모품 20,160
ㅇ 주사실 및 진찰실시트 600
ㅇ 환자진료 약품 36,450
ㅇ 방사선 피폭선량 측정료 68
ㅇ 특수혈액 등 검사비 2,400
ㅇ 진료기록지외 2종 2,400
ㅇ 방사선 필름판독 검사비 3,600
ㅇ 의료장비 보조용품 1,800
5,000 * 2,950명
6,000 * 400건
1,000 * 800명 * 12월
4,000 * 21명 * 20종 * 12월
30,000 * 20개
3,000 * 50명 * 27종 * 9월
16,830 * 4분기
20,000 * 10건 * 12월
200,000 * 12월
300,000 * 12월
150,000 * 12월
행정운영경비(보건의료원) 432,160 408,673 23,487
인력운영비 69,831 58,120 11,711
인력운영비 69,831 58,120 11,711
101 인건비 69,831 58,120 11,711
01 보수 69,831 58,120 11,711
< 수당 > 0
ㅇ 시간외근무수당 69,831 6,024 * 69명 * 14시간 * 12월
기본경비 362,329 350,553 11,776
기본경비 279,331 270,237 9,094
201 일반운영비 179,211 169,477 9,734
- 36 -
부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 76,415 79,871 △3,456
< 일반수용비 > 0
ㅇ 소방정밀점검 검사 대행료 1,664
ㅇ 전기안전검사 대행료 1,800
ㅇ 승강기 정기검사 대행료 2,160
ㅇ 정화조 청소료 1,000
ㅇ 복사용지 3,000
ㅇ 프린터 토너 2,500
ㅇ 팩스 토너 1,080
ㅇ 사무용 집기수선 625
ㅇ 일간지 구독료 1,380
- 중앙지 180
- 지방지 1,200
ㅇ 기타 사무용품 2,400
ㅇ 기타 청소용품 2,400
< 임차료 > 0
ㅇ 정수기 렌탈 2,640
ㅇ 비데 렌탈 2,102
< 운영수당 > 0
ㅇ 당직수당 48,100
< 피복비 > 0
ㅇ 작업복 400
< 급량비 > 0
ㅇ 보건사업 추진 1,540
ㅇ 보건행정업무 추진 1,624
1,664,000 * 1회
150,000 * 12월
180,000 * 12월
25,000 * 40통
25,000 * 10박스 * 12월
250,000 * 10대
180,000 * 6개
25,000 * 25종
15,000 * 1부 * 12월
10,000 * 10부 * 12월
20,000 * 10종 * 12월
20,000 * 10종 * 12월
44,000 * 5대 * 12월
21,890 * 8대 * 12월
50,000 * 2명 * 481일
50,000 * 8명
7,000 * 5명 * 44일
7,000 * 8명 * 29일
02 공공운영비 102,796 89,606 13,190
< 공공요금및제세 > 0
ㅇ 전기요금 22,800
ㅇ 전화요금 5,520
ㅇ 수도요금 4,200
ㅇ 우편요금 1,215
- 등기우편 735
- 보통우편 480
ㅇ 환경개선부담금 360
ㅇ 전산 전용회선 사용료 15,600
ㅇ 보험 전산청구 통신사용료 600
ㅇ 의료원 인터넷 서버사용료 1,200
ㅇ 의료사고 대비 보험료 5,290
< 연료비 > 0
1,900,000 * 12월
230,000 * 2대 * 12월
350,000 * 12월
1,750 * 35매 * 12월
250 * 160매 * 12월
180,000 * 2회
130,000 * 10회선 * 12월
25,000 * 2회 * 12월
100,000 * 1회 * 12월
230,000 * 23명 * 1회
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부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 숙직실, 진료대기실 3,000
ㅇ 청사난방 15,000
< 시설장비유지비 > 0
ㅇ 의료원 청사유지비(15년이하) 3,361
ㅇ 전산화사용회선 유지보수 2,400
ㅇ 승강기 안전점검료 700
ㅇ 작업환경 측정점검료 800
ㅇ 전기안전 정기점검료 600
ㅇ 의료원 고가의료장비 수리 2,550
< 차량유지관리비 > 0
ㅇ 관용차량 유지비 3,850
ㅇ 관용차량 유류비 13,750
1,000,000 * 3월
5,000,000 * 3월
2,470 * 2,721 * 50%
200,000 * 12월
350,000 * 2식 * 1회
800,000 * 1회
600,000 * 1회
300,000 * 17대 * 50%
350,000 * 11대
1,145,833 * 12월
202 여비 87,360 87,960 △600
01 국내여비 22,560 30,360 △7,800
ㅇ 보건행정업무 추진 8,800
ㅇ 보건지소, 진료소업무 추진 8,800
ㅇ 관외출장(공통) 4,960
20,000 * 10명 * 44일
20,000 * 10명 * 44일
4,960,000
02 월액여비 64,800 57,600 7,200
ㅇ 보건지소, 진료소 64,800 180,000 * 30명 * 12월
203 업무추진비 12,760 12,800 △40
01 기관운영업무추진비 3,300 3,300 0
ㅇ 기관운영업무추진비 3,300 275,000 * 12월
02 정원가산업무추진비 2,800 2,840 △40
ㅇ 직원 사기진작 경비 2,800 40,000 * 70명
04 부서운영업무추진비 6,660 6,660 0
ㅇ 30인 초과 6,660 (350,000 + (5,000 * 41명)) * 12월
기본경비(보건지소) 82,998 80,316 2,682
201 일반운영비 75,048 72,366 2,682
01 사무관리비 22,020 19,706 2,314
< 일반수용비 > 0
ㅇ 감염성폐기물 위탁처리 2,880
ㅇ 일간지 구독료 960
ㅇ 전기안전 검사료 3,360
ㅇ 정화조 청소 2,400
ㅇ 냉온수기 유지관리 1,440
ㅇ 복사용지 1,200
ㅇ 프린터 토너 2,000
30,000 * 8개소 * 12월
10,000 * 8부 * 12월
35,000 * 8개소 * 12월
300,000 * 8개소
15,000 * 8개소 * 12월
25,000 * 6박스 * 8개소
250,000 * 8대
- 38 -
부서: 보건의료원정책: 행정운영경비(보건의료원)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
ㅇ 복사기 토너 1,600
ㅇ 기타 사무용품 2,400
ㅇ 기타 청소용품 1,680
< 피복비 > 0
ㅇ 공중보건의사 위생복 1,150
ㅇ 진료부서 위생복 950
200,000 * 8대
20,000 * 10종 * 12월
20,000 * 7종 * 12월
50,000 * 23명
50,000 * 19명
02 공공운영비 53,028 52,660 368
< 공공요금 및 제세 > 0
ㅇ 전화요금 4,800
ㅇ 전기요금 24,000
ㅇ 우편요금 660
- 등기우편 420
- 일반우편 240
ㅇ 환경개선부담금 368
< 연료비 > 0
ㅇ 보건지소, 진료소 청사난방비 16,800
< 시설장비유지비 > 0
ㅇ 의료장비 등 수선 4,000
ㅇ 시설물 유지 2,400
50,000 * 8개소 * 12월
250,000 * 8개소 * 12월
1,750 * 20매 * 12월
250 * 80매 * 12월
23,000 * 8개소 * 2회
700,000 * 8개소 * 3월
250,000 * 8개소 * 2회
50,000 * 8개소 * 6월
202 여비 7,950 7,950 0
01 국내여비 7,950 7,950 0
ㅇ 예방접종사업 추진 2,000
ㅇ 공보의 직무교육 1,320
ㅇ 맞춤형방문건강관리사업 1,000
ㅇ 공보의 찾아가는 이동진료 3,630
20,000 * 10명 * 10일
20,000 * 11명 * 6일
20,000 * 50일
10,000 * 11명 * 33일
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