· web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206...

69
Приложение 1 к Государственной программе города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы По состоянию на 1 января 2016 г. Таблица 1 ПАСПОРТ подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы Наименование подпрограммы Государствен ной программы города Москвы Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи Цели подпрограммы Снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Upload: others

Post on 28-Mar-2020

30 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

Приложение 1 к Государственной программе города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012-2020 годы По состоянию на 1 января 2016 г.

Таблица 1

ПАСПОРТподпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012-2020

годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи

Цели подпрограммы

Снижение преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний и увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения посредством снижения распространенности и уровней факторов риска развития заболеваний, обеспечения условий для оздоровления, обеспечения качественными, эффективными и безопасными лекарственными препаратами, просвещения в области принципов здорового образа жизни и профилактики заболеваний

Задачи подпрограммы

1. Построение и развитие системы профилактики заболеваний и их последствий.2. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику.3. Развитие мер по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни у населения.4. Организация в рамках первичной медико-санитарной помощи системы профилактических осмотров и диспансеризации населения как основы мониторинга состояния здоровья населения, распространенности важнейших факторов риска, оценки эффективности профилактических мероприятий.5. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов и медицинских изделий для медицинского применения.6. Совершенствование порядка формирования перечней лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве.7. Разработка и проведение среди населения города Москвы информационных и коммуникационных кампаний по формированию и сохранению приверженности здоровому образу жизни, профилактике заболеваний.8. Интеграция города Москвы в международные сообщества городов мира, ориентированные на оценку безопасности, перспективности, здоровья населения урбанизированных территорий

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Page 2:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

98

Государственной программы города Москвы

Совершенствование первичной медико-санитарной помощиОхват профилактическими медицинскими осмотрами детей процентов 98,1 97,8 98 98 98,3 98,5 98,5 98,6 98,7

Охват диспансеризацией детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и иных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов 100 97,6 100 100 100 100 100 100 100

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии

процентов 51,5 52,2 53,7 55,6 53,7 57,2 58,0 59,2 60,8

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз процентов 57,8 60 61,7 63,9 71,0 75,5 75,5 75,6 75,8

Удельный вес пациентов, вакцинированных в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям

процентов 95,1 95,3 95,5 96,7 99,4 99,3 99 99 99

Заболеваемость дифтериейслучаев на 100 тыс.

населения1 1 1 1 0 0 1 1 1

Заболеваемость корьюслучаев на 100 тыс.

населения0,15 1,32 3,5 4,36 4,5 1,9 1,9 1,8 1,5

Заболеваемость краснухойслучаев на 100 тыс.

населения1,79 0,95 2,14 0,16 0,12 0,00 0,12 0,12 0,11

Заболеваемость эпидемическим паротитомслучаев на 100 тыс.

населения1,29 1,35 0,87 0,86 0,69 0,47 0,45 0,45 0,45

Заболеваемость острым вирусным гепатитом В

случаев на 100 тыс.

населения3,87 3,38 2,76 2,62 2,36 1,83 2,2 2,0 1,79

Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки

процентов 95 95 95 95 100 99 99 99 99

Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов 95 95 95 95 99,5 99 99 99 99

Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки процентов 95 95 95 95 99,5 99 99 99 99

Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки процентов 95 95 95 95 99,8 99 99 99 99

Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов 95 95 95 95 99,4 99 99 99 99

Доля ВИЧ–инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных

процентов 76,3 85,9 86,3 86,5 86,9 87,5 87,5 87,5 87,7

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых

доля обеспечен-

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 3:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

99

лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета

ных рецептов, процентов

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета города Москвы

доля обеспечен-

ных рецептов, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

доля обеспечен-

ных рецептов, процентов

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество жителей, для которых предусмотрены меры социальной поддержки в части обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями за счет средств бюджета города Москвы

человек 844 204 899 393 952 000 1 004 556 897 013 968 261 1 110 000 1 135 000 1 150 000 1 170 000

Удельный вес пациентов (инвалидов) из числа льготных категорий граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммыпо годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи

Всего: 0,0 0,0 35 338 333,8 29 325 229,5 29 476 892,8 29 713 053,0 31 598 353,2 27 655 898,4 30 897 456,4 30 897 456,4 30 897054509806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 27 827 443,3 21 973 660,2 22 331 924,6 21 327 625,9 29 552 859,4 25 610 404,6 28 851 962,6 28 851 962,6 28 851

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 7 510 890,5 7 351 569,3 7 144 968,2 8 385 427,1 2 045 493,8 2 045 493,8 2 045 493,8 2 045 493,8 2 045

Page 4:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

100

Формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего: 0,0 0,0 27 099,9 13 883,7 246 598,3 2 200,0 52 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 27 099,9 13 883,7 199 325,6 2 200,0 52 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 47 272,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 47 272,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 47 272,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 27 099,9 13 883,7 199 325,6 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 27 099,9 13 883,7 199 325,6 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

Осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение медико-профилактических и санитарно-гигиенических мероприятий в отношении отдельных категорий лиц и проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний

Всего: 0,0 0,0 105 096,5 107 362,6 101 400,9 105 865,0 111 477,3 111 477,3 111 477,3 111 477,3 111 054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 105 096,5 107 362,6 101 400,9 105 865,0 111 477,3 111 477,3 111 477,3 111 477,3 111 

Медицинские услуги, предоставляемые гражданам поликлиниками, амбулаториями, диагностическими центрами государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 34 221 869,4 29 203 983,2 29 128 893,6 29 604 988,0 31 434 675,9 27 542 221,1 30 783 779,1 30 783 779,1 30 783054509806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 27 695 246,9 21 852 413,9 22 031 198,1 21 219 560,9 29 389 182,1 25 496 727,3 28 738 285,3 28 738 285,3 28 738

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 6 526 622,5 7 351 569,3 7 097 695,5 8 385 427,1 2 045 493,8 2 045 493,8 2 045 493,8 2 045 493,8 2 045

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированным лечебным питанием граждан по перечню заболеваний и других категорий граждан, меры социальной

Всего: 0,0 0,0 7 505 339,1 10 317 932,8 11 736 496,3 10 766 702,3 13 307 519,0 13 307 519,0 13 307 519,0 13 307 519,0 13 307054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 7 505 339,1 10 317 932,8 11 736 496,3 10 766 702,3 13 307 519,0 13 307 519,0 13 307 519,0 13 307 519,0 13 307

Page 5:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

101

поддержки которых относятся к ведению города Москвы

Всего: 0,0 0,0 141 304,0 2 116 676,7 1 386 781,6 2 114 497,3 7 853 168,8 3 802 690,9 7 044 248,9 7 044 248,9 7 044054509806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 141 304,0 2 116 676,7 1 386 781,6 2 114 497,3 7 853 168,8 3 802 690,9 7 044 248,9 7 044 248,9 7 044

Всего: 0,0 0,0 2 599,0 0,0 254 605,6 106 041,2 52 706,0 52 706,0 52 706,0 52 706,0 52 706,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 2 599,0 0,0 254 605,6 106 041,2 52 706,0 52 706,0 52 706,0 52 706,0 52 706,0

Всего: 0,0 0,0 2 536 038,0 2 490 346,6 2 228 557,3 2 606 836,6 1 992 787,8 1 992 787,8 1 992 787,8 1 992 787,8 1 992054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 2 536 038,0 2 490 346,6 2 228 557,3 2 606 836,6 1 992 787,8 1 992 787,8 1 992 787,8 1 992 787,8 1 992

Всего: 0,0 0,0 18 925 127,4 8 939 127,5 7 210 516,9 6 901 902,4 7 207 282,2 7 365 305,3 7 365 305,3 7 365 305,3 7 365054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 18 925 127,4 8 939 127,5 7 210 516,9 6 901 902,4 7 207 282,2 7 365 305,3 7 365 305,3 7 365 305,3 7 365

Всего: 0,0 0,0 1 123 476,4 478 676,9 1 580 895,7 1 436 458,9 1 006 212,1 1 006 212,1 1 006 212,1 1 006 212,1 1 006054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 123 476,4 478 676,9 1 580 895,7 1 436 458,9 1 006 212,1 1 006 212,1 1 006 212,1 1 006 212,1 1 006

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007 457,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 007 457,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 116 507,6 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 116 507,6 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0

Всего: 0,0 0,0 3 987 985,5 4 861 222,7 4 614 532,6 4 665 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 3 987 985,5 4 861 222,7 4 614 532,6 4 665 092,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 0,0 0,0 984 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 984 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 0,0 0,0 984 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 984 268,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Page 6:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

102

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 7:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

103

Таблица 2ПАСПОРТ

подпрограммы «Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования» Государственной программы города

Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования

Цели подпрограммы Формирование эффективной системы организации и управления государственной системы здравоохранением города Москвы, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению

Задачи подпрограммы

1. Оптимизация многоуровневой системы оказания медицинской помощи. Поэтапная реструктуризация сети медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы.2. Внедрение стандартов и порядков оказания медицинской помощи.3. Создание равных возможностей для участия негосударственных медицинских организаций в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планированияУровень госпитализации в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы

случаев на 100 человек 15,9 15,7 16 15,6 15,3 15,9 15,2 15,0 14,9 14,8 14,7

Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

дней 13,9 13,7 13 12,2 11,0 9,4 9,4 9,2 9,1 9,0 8,9

Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для взрослого населения

дней 315 322 328 316 318 345 345 345 345 345 345

Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы для детского населения

дней 243 251 263 266 291 326 326 326 326 326 326

Доля пациентов, пролеченных в соответствии со стандартами процентов 75,1 77,3 82 85 99,8 100 100 100 100 100 100

Средние сроки ожидания приема врачом - терапевтом участковым (врачом - педиатром участковым) в плановом порядке

дней х х 8 4 1 1 1 1 1 1 1

Page 8:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

104

Средние сроки ожидания приема врачом-специалистом в плановом порядке дней х х 10 7 6 4 4 3,9 3,3 2,9 2,5

Среднее время ожидания приема врача по записи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

минут х х 30 20 18,8 17 16 14 12 11 10

Среднее время ожидания диагностических исследований (компьютерная томография и магнитно-резонансная томография) в плановом порядке в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

дней х х 25 16 12 8 8 8 8 8 8

Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи (от момента поступления вызова)

минут х х 16,4 16 13,4 12,7 12,7 12,7 12,4 12,2 12

Среднее время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи на место дорожно-транспортного происшествия (от момента поступления вызова)

минут х 9,8 9,6 8,8 8,1 8 8 8 8 8 8

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

процентов х х 83 85,3 87,1 93,5 94,0 94,0 94,5 94,5 95,0

Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов терапевтического профиля

дней х х 10 8 7 7 6 6 6 5 5

Средние сроки ожидания плановой госпитализации для пациентов хирургического профиля

дней х х 10 9 7 7 7 7 7 7 7

Доля жителей, удовлетворенных качеством пребывания в больницах процентов х х 70 74 76,3 84 85 86 87 88 90

Доля жителей, удовлетворенных работой поликлиник процентов х х 60 65,5 68,5 81 81 81 82 83 84

Доля жителей, удовлетворенных работой скорой медицинской помощи процентов х х 80 84 85 88 90 90 90 90 90

Доля поликлиник, оснащенных диагностическим оборудованием экспертного класса

процентов х х 64 70 83 85 100 100 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оснащенных в соответствии с рекомендованными нормативами

процентов х х 62 64 68 80 80 88 94 100 100

Востребованность услуг медицинских организаций со стороны ведущих мировых страховых компаний

единиц х х 4 5 9 9 10 12 12 14 14

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Page 9:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

105

Соисполнители подпрограммы

Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Департамент капитального ремонта города Москвы,Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Формирование эффективной системы организации медицинской помощи. Совершенствование системы территориального планирования

Всего: 0,0 0,0 157 636 513,3 227 074 002,5 254 395 040,4 262 602 773,2 279 904 745,4 279 274 528,0 283 032 148,9 295 030 376,7 307 748 498,2 2 346 698 626,6054814

бюджет города Москвы

0,0 0,0 83 660 016,6 102 843 226,7 98 992 183,9 87 216 431,3 86 591 599,5 83 061 684,9 83 061 684,9 83 061 684,9 83 061 684,9 791 550 197,6

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 73 976 496,7 124 230 775,8 155 402 856,5 175 386 341,9 193 313 145,9 196 212 843,1 199 970 464,0 211 968 691,8 224 686 813,3 1 555 148 429,0

Структурно-функциональная оптимизация системы управления здравоохранением

Всего: 0,0 0,0 1 291 937,5 1 468 863,7 1 332 043,7 1 234 857,4 781 058,7 781 058,7 781 058,7 781 058,7 781 058,7 9 232 995,8054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 291 937,5 1 468 863,7 1 332 043,7 1 234 857,4 781 058,7 781 058,7 781 058,7 781 058,7 781 058,7 9 232 995,8

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 1 291 937,5 1 327 010,7 1 246 924,4 1 228 954,6 736 058,7 736 058,7 736 058,7 736 058,7 736 058,7 8 775 120,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 291 937,5 1 327 010,7 1 246 924,4 1 228 954,6 736 058,7 736 058,7 736 058,7 736 058,7 736 058,7 8 775 120,7

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 0,0 54 987,3 26 132,5 5 902,8 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 162 022,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 54 987,3 26 132,5 5 902,8 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 162 022,6

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 86 865,7 58 986,8 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 295 852,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 86 865,7 58 986,8 0,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 295 852,5

Проведение работ и оказание услуг по научному обеспечению оказания медицинской помощи

Всего: 0,0 0,0 988 853,6 966 544,9 1 379 434,2 1 488 787,8 1 849 720,7 1 886 097,7 1 886 097,7 1 886 097,7 1 886 097,7 14 217 732,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 988 853,6 966 544,9 1 379 434,2 1 488 787,8 1 849 720,7 1 886 097,7 1 886 097,7 1 886 097,7 1 886 097,7 14 217 732,0

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности

Всего: 0,0 0,0 988 853,6 966 544,9 1 376 535,7 1 488 787,8 1 848 220,7 1 884 597,7 1 884 597,7 1 884 597,7 1 884 597,7 14 207 333,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 988 853,6 966 544,9 1 376 535,7 1 488 787,8 1 848 220,7 1 884 597,7 1 884 597,7 1 884 597,7 1 884 597,7 14 207 333,5

Page 10:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

106

государственных казенных учрежденийПроведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 2 898,5 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 398,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 2 898,5 0,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 10 398,5

Предоставление услуг организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, обеспечивающими функционирование отрасли, и осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения

Всего: 0,0 0,0 18 985 420,6 10 013 781,8 9 242 657,7 16 097 107,8 20 376 921,8 16 810 630,2 16 810 630,2 16 810 630,2 16 810 630,2 141 958 410,5054814

бюджет города Москвы

0,0 0,0 18 985 420,6 10 013 781,8 9 242 657,7 16 097 107,8 20 376 921,8 16 810 630,2 16 810 630,2 16 810 630,2 16 810 630,2 141 958 410,5

Приобретение дорогостоящих запасных частей и расходных материалов для высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100 652,1 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 7 100 652,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 100 652,1 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 1 200 000,0 7 100 652,1

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 11 771 532,9 3 914 347,9 3 336 057,2 5 192 972,6 6 215 569,1 6 349 277,5 6 349 277,5 6 349 277,5 6 349 277,5 55 827 589,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 11 771 532,9 3 914 347,9 3 336 057,2 5 192 972,6 6 215 569,1 6 349 277,5 6 349 277,5 6 349 277,5 6 349 277,5 55 827 589,7

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 36 086,3 55 991,0 139 496,1 75 453,1 225 622,3 225 622,3 225 622,3 225 622,3 225 622,3 1 435 138,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 36 086,3 55 991,0 139 496,1 75 453,1 225 622,3 225 622,3 225 622,3 225 622,3 225 622,3 1 435 138,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 1 912 526,9 120 681,5 2 717 961,8 7 964 657,9 11 155 730,4 5 648 500,0 5 648 500,0 5 648 500,0 5 648 500,0 46 465 558,5054814

бюджет города Москвы

0,0 0,0 1 912 526,9 120 681,5 2 717 961,8 7 964 657,9 11 155 730,4 5 648 500,0 5 648 500,0 5 648 500,0 5 648 500,0 46 465 558,5

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 5 265 274,5 5 922 761,4 3 049 142,6 1 312 340,8 1 080 000,0 2 887 230,4 2 887 230,4 2 887 230,4 2 887 230,4 28 178 440,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 5 265 274,5 5 922 761,4 3 049 142,6 1 312 340,8 1 080 000,0 2 887 230,4 2 887 230,4 2 887 230,4 2 887 230,4 28 178 440,9

Осуществление иных мероприятий в сфере здравоохранения

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 031,3 500 000,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0 2 951 031,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451 031,3 500 000,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0 500 000,0 2 951 031,3

Проведение мероприятий по совершенствованию внутрибольничной системы обращения с медицинскими

Всего: 0,0 0,0 509 540,7 341 035,3 999 926,0 845 537,1 455 009,6 455 009,6 455 009,6 455 009,6 455 009,6 4 971 087,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 509 540,7 341 035,3 999 926,0 845 537,1 455 009,6 455 009,6 455 009,6 455 009,6 455 009,6 4 971 087,1

Page 11:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

107

отходами Всего: 0,0 0,0 150 187,8 43 601,1 365 587,7 117 424,2 179 939,0 179 939,0 179 939,0 179 939,0 179 939,0 1 576 495,8

054 бюджет города Москвы

0,0 0,0 150 187,8 43 601,1 365 587,7 117 424,2 179 939,0 179 939,0 179 939,0 179 939,0 179 939,0 1 576 495,8

Всего: 0,0 0,0 359 352,9 297 434,2 634 338,3 728 112,9 275 070,6 275 070,6 275 070,6 275 070,6 275 070,6 3 394 591,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 359 352,9 297 434,2 634 338,3 728 112,9 275 070,6 275 070,6 275 070,6 275 070,6 275 070,6 3 394 591,3

Всего: 0,0 0,0 43 261 757,8 40 679 740,9 35 703 488,0 15 863 334,2 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 185 508 320,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 43 261 757,8 40 679 740,9 35 703 488,0 15 863 334,2 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0 185 508 320,9

Всего: 0,0 0,0 18 148 833,1 20 153 282,5 23 572 181,4 30 065 474,0 30 641 855,7 30 641 855,7 30 641 855,7 30 641 855,7 30 641 855,7 245 149 049,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 18 148 833,1 20 153 282,5 23 572 181,4 30 065 474,0 30 641 855,7 30 641 855,7 30 641 855,7 30 641 855,7 30 641 855,7 245 149 049,5

Всего: 0,0 0,0 0,0 21 300 000,0 22 600 000,0 16 577 047,0 17 442 747,0 17 442 747,0 17 442 747,0 17 442 747,0 17 442 747,0 147 690 782,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 21 300 000,0 22 600 000,0 16 577 047,0 17 442 747,0 17 442 747,0 17 442 747,0 17 442 747,0 17 442 747,0 147 690 782,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 30 265 716,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 5 044 286,0 30 265 716,0

Всего: 0,0 0,0 73 976 496,7 124 230 775,8 155 402 856,5 175 386 341,9 193 313 145,9 196 212 843,1 199 970 464,0 211 968 691,8 224 686 813,3 1 555 148 429,0средства бюджетов государственных внебюджетных фондов

0,0 0,0 73 976 496,7 124 230 775,8 155 402 856,5 175 386 341,9 193 313 145,9 196 212 843,1 199 970 464,0 211 968 691,8 224 686 813,3 1 555 148 429,0

Всего: 0,0 0,0 473 673,3 7 919 977,6 4 162 452,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 556 103,8054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 473 673,3 7 919 977,6 4 162 452,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 556 103,8

Всего: 0,0 0,0 473 673,3 7 919 977,6 4 162 452,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 556 103,8054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 473 673,3 7 919 977,6 4 162 452,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 556 103,8

Page 12:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

108

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 13:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

109

Таблица 3ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи»

Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощи

Цели подпрограммы Обеспечение доступности, качества и экономической эффективности оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи

Задачи подпрограммы

1. Оптимизация системы оказания специализированной медицинской помощи.2. Повышение удовлетворенности населения специализированной медицинской помощью.3. Снижение смертности от социально-значимых заболеваний.4. Развитие паллиативной медицинской помощи.5. Создание гериатрической службы на базе медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы.6. Организация и проведение медицинской реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также паллиативной помощиЗаболеваемость населения болезнями системы кровообращения

случаев на 100 тыс. населения 1 892,6 1 719,9 1 764,3 1 724,5 1 518,0 1 551,0 1 480,3 1 472,4 1 460,4 1 447,6 1 429,3

Пятилетняя выживаемость лиц, перенесших острый инфаркт миокарда с момента установления диагноза

процентов 59 64 68,3 74,9 81,0 81,1 82,0 82,5 83,0 83,5 84,0

Одногодичная летальность при злокачественных новообразованиях процентов 26,1 25,6 28,25 20,6 18,5 18,5 18,5 18,3 18,2 18,1 18,0

Пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями процентов 48,4 51,4 57 57,7 57,7 61,0 61,0 61,1 61,2 61,3 61,5

Заболеваемость населения туберкулезом случаев на 100 тыс. населения 45,5 40,8 40,4 32,4 28,2 28,2 28,1 28,0 28,0 27,9 27,9

Заболеваемость постоянного населения туберкулезом

случаев на 100 тыс. населения 27,6 24,2 22,3 18,1 16,1 14,6 14,6 14,5 14,4 14,3 14,2

Прекращение бактериовыделения у впервые выявленных больных туберкулезом

процентов 93,2 91,5 93,8 93,9 92,2 90,9 94,7 94,7 94,8 94,9 95,0

Page 14:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

110

Полнота охвата диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных процентов 76,3 85,9 94 94,1 95,4 97,8 97,8 97,8 97,9 97,9 98,0

Удельный вес пациентов наркологического профиля с годовой ремиссией из числа прошедших полный курс лечебно-реабилитационных мероприятий

процентов 14,2 15,8 17 19 12 16 17 19 21 23 24

Удельный вес повторных госпитализаций в психиатрический стационар от общего числа поступивших в стационар, находящихся в диспансерной группе (в течение года)

процентов 23,6 22,6 21,3 20,1 30,9 22,1 19,0 18,5 18,0 17,5 15,0

Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью

процентов 75 78 83 88 91,7 94,9 95,0 95,5 96,0 96,5 97,0

Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю сердечно-сосудистая хирургия

дней х х 23 22 21 20 20 19 19 18 18

Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю нейрохирургия

дней х х 24 23 22 20,6 20,6 20,6 20 20 19

Средние сроки ожидания оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю онкология

дней х х 31 30 29 21 21 21 21 20 20

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте

процентов 23,24 29,67 36,2 36,2 46,3 47,8 47,8 47,8 47,9 48,0 48,1

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

случаев на 100 больных средне-

годового контингента

8,3 7,6 7,9 8,22 10,1 11,0 11,0 11,5 11,5 11,7 11,7

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более двух лет

случаев на 100 больных средне-

годового контингента

7,2 6,4 6,7 7 5,8 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6 9,7

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от одного года до двух лет

случаев на 100 больных средне-

годового контингента

10,3 9,5 10,3 11 11,3 11,7 11,7 11,8 12,0 12,1 12,2

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более двух лет

случаев на 100 больных средне-

годового контингента

9,3 8,2 7 7,5 6,2 9,4 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года процентов х х 26,13 25,76 43,8 25,2 24,7 24,4 24 23,7 23,3

Page 15:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

111

Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года процентов х х 30,77 30,24 37,30 29,2 29 29 27,76 27,29 26,82

Стандартизованный коэффициент смертности от ишемической болезни сердца

случаев на 100 тыс. населения 270,5 215,3 215,0 196,8 191,2 181,0 171,5 162,5 154,2 146,4 139,0

Стандартизованный коэффициент смертности от цереброваскулярных заболеваний

случаев на 100 тыс. населения 156,9 124,2 123,8 117,8 115,0 114,7 111,8 109,2 106,6 104,2 101,8

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым

коек на 100 тыс. взрослого

населения2,3 2,3 2,4 2,4 3,3 6,8 6,8 7,0 7,5 8 10

Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий

процентов х х 4,3 4,2 4,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях

процентов 61 58,9 58,6 58,4 51,6 56,3 51,6 51,6 51,6 51,6 51,6

Охват диспансерным наблюдением лиц пожилого возраста (в возрастной группе от 60 лет и старше)

процентов 20 23,4 30,7 36,1 30,8 40,4 43,0 45,7 48,6 51,7 55,0

Показатель первичного выхода на инвалидность

на 10 тыс. населения 68,3 67,3 66,2 65,3 65,3 58 58 58 58 58 58

Показатель полной реабилитации инвалидов процентов 2,5 3,5 3,8 3,66 4,4 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6

Охват инвалидов профилактическими курсами лечения в условиях стационара, дневного стационара, стационара на дому от числа нуждающихся

процентов 90 92 93,4 95,6 99,2 100 100 100 100 100 100

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент развития новых территорий города Москвы,Департамент строительства города Москвы,Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской

Всего: 0,0 0,0 118 082 964,3 55 738 367,8 57 434 001,3 52 854 930,2 56 986 096,0 59 520 682,3 61 734 878,6 61 734 878,6 61 734 878,6 585 821 677,7054509806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 77 315 433,3 48 490 956,7 55 741 056,9 50 579 823,2 55 707 058,5 58 241 644,8 60 455 841,1 60 455 841,1 60 455 841,1 527 443 496,7

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 40 767 531,0 7 247 411,1 1 692 944,4 2 275 107,0 1 279 037,5 1 279 037,5 1 279 037,5 1 279 037,5 1 279 037,5 58 378 181,0

Page 16:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

112

помощи, а также паллиативной помощиСовершенствование оказания специализированной медицинской помощи в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 54 052 168,3 43 734 116,4 41 245 361,3 32 805 839,6 32 507 249,0 36 110 629,5 38 012 231,3 38 012 231,3 38 012 231,3 354 492 058,0054806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 53 863 329,0 42 768 798,5 40 039 193,9 31 106 555,5 31 300 911,9 34 904 292,4 36 805 894,2 36 805 894,2 36 805 894,2 344 400 763,8

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 188 839,3 965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2

Реализация комплекса мер по развитию стационарных медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 521 330,2 950 053,0 1 501 302,3 1 922 094,4 1 018 189,8 4 456 755,1 6 358 356,9 6 358 356,9 6 358 356,9 29 444 795,5054806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 521 330,2 950 053,0 1 501 302,3 1 922 094,4 1 018 189,8 4 456 755,1 6 358 356,9 6 358 356,9 6 358 356,9 29 444 795,5

Субсидия унитарной некоммерческой организации Фонду международного медицинского кластера на финансовое обеспечение текущей деятельности и разработку концепции Фонда международного медицинского кластера

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 330 000,0 330 000,0 330 000,0 330 000,0 330 000,0 1 750 000,0806 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 000,0 330 000,0 330 000,0 330 000,0 330 000,0 330 000,0 1 750 000,0

Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

Всего: 0,0 0,0 188 839,3 965 317,9 997 652,2 1 186 108,7 1 071 337,6 1 071 337,6 1 071 337,6 1 071 337,6 1 071 337,6 8 694 606,1054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 188 839,3 965 317,9 997 652,2 1 186 108,7 1 071 337,6 1 071 337,6 1 071 337,6 1 071 337,6 1 071 337,6 8 694 606,1

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 30 018,9 390 875,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 894,6054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 30 018,9 390 875,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 420 894,6

Реализация мероприятий по

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 9 518,9 8 800,8 31 330,0 31 330,0 31 330,0 31 330,0 31 330,0 174 969,7054 средства 0,0 0,0 0,0 0,0 9 518,9 8 800,8 31 330,0 31 330,0 31 330,0 31 330,0 31 330,0 174 969,7

Page 17:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

113

профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

федерального бюджета

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 46 845 949,9 37 701 382,9 32 971 708,9 24 673 426,0 27 489 150,1 27 437 365,3 27 437 365,3 27 437 365,3 27 437 365,3 279 431 079,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 46 845 949,9 37 701 382,9 32 971 708,9 24 673 426,0 27 489 150,1 27 437 365,3 27 437 365,3 27 437 365,3 27 437 365,3 279 431 079,0

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 6 496 048,9 4 117 362,6 4 888 031,0 4 396 835,1 2 448 572,0 2 665 172,0 2 665 172,0 2 665 172,0 2 665 172,0 33 007 537,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 6 496 048,9 4 117 362,6 4 888 031,0 4 396 835,1 2 448 572,0 2 665 172,0 2 665 172,0 2 665 172,0 2 665 172,0 33 007 537,6

Реализация отдельных мероприятий в сфере здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 168 977,4 113 498,9 103 669,5 103 669,5 103 669,5 103 669,5 103 669,5 800 823,8054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 168 977,4 113 498,9 103 669,5 103 669,5 103 669,5 103 669,5 103 669,5 800 823,8

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 678 151,7 14 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 767 351,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 678 151,7 14 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 767 351,7

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего: 0,0 0,0 764 695,0 859 555,7 7 787 348,9 8 272 733,2 8 899 355,0 9 066 378,0 9 066 378,0 9 066 378,0 9 066 378,0 62 849 199,8054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 764 695,0 859 555,7 7 619 378,5 8 216 606,8 8 826 654,6 8 993 677,6 8 993 677,6 8 993 677,6 8 993 677,6 62 261 601,0

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 167 970,4 56 126,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 587 598,8

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 167 970,4 56 126,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 587 598,8054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 167 970,4 56 126,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 72 700,4 587 598,8

Page 18:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

114

множественной лекарственной устойчивостью возбудителяОказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 761 901,5 852 708,6 7 437 563,0 7 834 996,0 8 783 154,6 8 950 177,6 8 950 177,6 8 950 177,6 8 950 177,6 61 471 034,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 761 901,5 852 708,6 7 437 563,0 7 834 996,0 8 783 154,6 8 950 177,6 8 950 177,6 8 950 177,6 8 950 177,6 61 471 034,1

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 2 793,5 6 847,1 75 035,1 374 395,4 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 551 571,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 2 793,5 6 847,1 75 035,1 374 395,4 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 18 500,0 551 571,1

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 106 780,4 7 215,4 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 238 995,8054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 106 780,4 7 215,4 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 238 995,8

Предоставление услуг по оказанию специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

Всего: 0,0 0,0 1 269 713,8 1 715 588,9 2 695 926,2 3 795 517,8 4 984 199,1 4 984 199,1 4 984 199,1 4 984 199,1 4 984 199,1 34 397 742,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 979 692,0 1 482 439,0 2 377 119,6 3 275 821,3 4 984 199,1 4 984 199,1 4 984 199,1 4 984 199,1 4 984 199,1 33 036 067,4

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 290 021,8 233 149,9 318 806,6 519 696,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 361 674,8

Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 519 696,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 519 696,5054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 519 696,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 519 696,5

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Всего: 0,0 0,0 290 021,8 233 149,9 318 806,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 841 978,3054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 290 021,8 233 149,9 318 806,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 841 978,3

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи

Всего: 0,0 0,0 18 762 500,8 153 052,1 463 027,8 4 047 511,8 5 144 314,2 3 769 507,9 4 082 102,4 4 082 102,4 4 082 102,4 44 586 221,8054,509,806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 18 762 500,8 153 052,1 463 027,8 4 047 511,8 5 144 314,2 3 769 507,9 4 082 102,4 4 082 102,4 4 082 102,4 44 586 221,8

Реализация мероприятий по развитию службы скорой медицинской помощи города Москвы

Всего: 0,0 0,0 425 645,0 239,5 250 605,9 584 561,7 1 232 194,2 182 405,5 495 000,0 495 000,0 495 000,0 4 160 651,8054,509,806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 425 645,0 239,5 250 605,9 584 561,7 1 232 194,2 182 405,5 495 000,0 495 000,0 495 000,0 4 160 651,8

Page 19:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

115

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 18 283 995,3 95 377,1 37 938,8 3 399 120,0 3 399 120,0 3 467 102,4 3 467 102,4 3 467 102,4 3 467 102,4 39 083 960,8054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 18 283 995,3 95 377,1 37 938,8 3 399 120,0 3 399 120,0 3 467 102,4 3 467 102,4 3 467 102,4 3 467 102,4 39 083 960,8

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 52 860,5 57 435,5 174 483,1 63 830,1 513 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 1 341 609,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 52 860,5 57 435,5 174 483,1 63 830,1 513 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 120 000,0 1 341 609,2

Совершенствование системы оказания паллиативной помощи взрослым жителям города Москвы

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 850 927,0 1 397 864,2 2 511 380,2 2 613 424,8 2 613 424,8 2 613 424,8 2 613 424,8 15 213 870,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 850 927,0 1 397 864,2 2 511 380,2 2 613 424,8 2 613 424,8 2 613 424,8 2 613 424,8 15 213 870,6

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 774 423,2 1 340 636,4 2 493 380,2 2 595 424,8 2 595 424,8 2 595 424,8 2 595 424,8 14 990 139,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 774 423,2 1 340 636,4 2 493 380,2 2 595 424,8 2 595 424,8 2 595 424,8 2 595 424,8 14 990 139,0

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 40 866,8 6 027,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 61 894,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 40 866,8 6 027,8 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 61 894,6

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 35 637,0 51 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 161 837,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 35 637,0 51 200,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 161 837,0

Развитие службы крови и ее компонентов

Всего: 0,0 0,0 1 939 235,5 1 928 878,5 2 530 406,1 2 253 224,3 2 656 636,1 2 693 580,6 2 693 580,6 2 693 580,6 2 693 580,6 22 082 702,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 939 235,5 1 928 878,5 2 530 406,1 2 253 224,3 2 656 636,1 2 693 580,6 2 693 580,6 2 693 580,6 2 693 580,6 22 082 702,9

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 1 750 760,4 1 909 693,7 2 403 774,5 2 253 224,3 2 632 929,3 2 669 873,8 2 669 873,8 2 669 873,8 2 669 873,8 21 629 877,4054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 750 760,4 1 909 693,7 2 403 774,5 2 253 224,3 2 632 929,3 2 669 873,8 2 669 873,8 2 669 873,8 2 669 873,8 21 629 877,4

Page 20:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

116

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 188 475,1 19 184,8 126 631,6 0,0 23 706,8 23 706,8 23 706,8 23 706,8 23 706,8 452 825,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 188 475,1 19 184,8 126 631,6 0,0 23 706,8 23 706,8 23 706,8 23 706,8 23 706,8 452 825,5

Развитие службы трансплантации

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 256 068,7 252 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 1 923 843,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 256 068,7 252 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 1 923 843,1

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 256 068,7 252 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 1 923 843,1Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

054 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 256 068,7 252 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 282 962,4 1 923 843,1

Всего: 0,0 0,0 273 271,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 271,7

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 273 271,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 271,7

Всего: 0,0 0,0 273 271,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 271,7

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниямиМероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 273 271,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 273 271,7

Всего: 0,0 0,0 0,0 205 659,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205 659,2054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 205 659,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205 659,2

Всего: 0,0 0,0 0,0 205 659,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205 659,2

Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджетаРеализация программ модернизации здравоохранения

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 205 659,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205 659,2

Всего: 0,0 0,0 39 398 484,2 5 843 284,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 241 768,3054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 39 398 484,2 5 843 284,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 241 768,3

Всего: 0,0 0,0 39 398 484,2 5 843 284,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 241 768,3

Page 21:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

117

субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учрежденийРеализация программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учрежденийДенежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 39 398 484,2 5 843 284,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 241 768,3

Всего: 0,0 0,0 616 914,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616 914,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 616 914,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616 914,0

Всего: 0,0 0,0 616 914,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616 914,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощиВозмещение затрат автономной некоммерческой организации "Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского Московской Патриархии Русской Православной Церкви" на приобретение медицинских изделий

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 616 914,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 616 914,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

Возмещение затрат автономной некоммерческой организации "Центральная

054 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 000,0

Всего: 0,0 0,0 34 555,0 2 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 697,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 34 555,0 2 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 697,0

Page 22:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

118

Всего: 0,0 0,0 34 555,0 2 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 697,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 34 555,0 2 142,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 697,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24 880,0

Всего: 0,0 0,0 304 497,0 299 044,8 350 845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954 387,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 304 497,0 299 044,8 350 845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954 387,3

Всего: 0,0 0,0 304 497,0 299 044,8 350 845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954 387,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 304 497,0 299 044,8 350 845,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 954 387,3

Всего: 0,0 0,0 666 929,0 997 046,1 1 165 503,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 829 478,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 666 929,0 997 046,1 1 165 503,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 829 478,3

Всего: 0,0 0,0 666 929,0 997 046,1 1 165 503,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 829 478,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 666 929,0 997 046,1 1 165 503,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 829 478,3

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 276,9

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета города Москвы гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования; обеспечение эвакуации иногородних граждан, больных психическими заболеваниями

054 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 706,6

Page 23:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

119

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 24:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

120

Таблица 4ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» Государственной программы города Москвы«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Охрана здоровья матери и ребенка

Цели подпрограммы Повышение доступности и качества медицинской помощи детям и женщинам в городе Москве

Задачи подпрограммы

1. Развитие медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в том числе перинатальных центров, в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи, с учетом условий совместного пребывания матери и ребенка.2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям и женщинам.3.Развитие системы реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов.4. Развитие паллиативной медицинской помощи детям

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Охрана здоровья матери и ребенкаДоля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

процентов Х Х Х 58 87 88 88 89 90 91 92

Число абортов у женщин фертильного возраста

случаев на 1 тыс. женщин фертильного

возраста

9 8,9 8,7 7,9 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0

Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах

процентов 17,8 18 18,8 20,6 26 31,5 60 65 70 72 75

Охват вакцинацией детей в соответствии с национальным календарем профилактических прививок

процентов 95,6 95,8 96 97 98,2 98,4 98,5 98,5 98,5 98,5 98,5

Охват полным курсом химиопрофилактики беременных ВИЧ-позитивных женщин процентов 86,4 90 82,3 90 90,2 92,7 93,0 94,0 96,0 98,0 99,0

Охват патронажем детей первого года жизни процентов 94 95,1 95,5 96 97,6 98,2 98,2 99 100 100 100

Охват детского населения аудиологическим скринингом процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Охват детского населения неонатальным скринингом процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Выживаемость детей, имевших при на 1 тыс. х х 51 52 55 83 84 85 86 87 88

Page 25:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

121

рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре

родившихся живыми

Удельный вес детей, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению, в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением

процентов 5,4 5,6 5,7 6 6,0 12,8 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5

Удельный вес детей с улучшением состояния здоровья в общем числе детей, состоящих под диспансерным наблюдением

процентов 89 90 91 91,5 92,0 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5

Больничная летальность детей процентов 0,3 0,3 0,37 0,38 0,29 0,27 0,27 0,26 0,26 0,24 0,22

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям

коек на 100 тыс. детского

населения0,6 0,5 2,1 2,4 3,1 3,7 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5

Показатель ранней неонатальной смертности

случаев на 1 тыс.

родившихся живыми

1,85 1,81 3,17 2,8 2,1 1,87 1,85 1,83 1,80 1,78 1,75

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент строительства города Москвы,Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего: 0,0 0,0 12 166 711,1 13 144 044,7 9 271 858,3 10 115 886,1 7 568 658,6 9 937 552,9 6 913 881,4 6 913 881,4 6 913 881,4 82 946 355,9054806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 12 163 036,1 10 952 104,4 9 131 171,6 8 614 683,0 7 568 658,6 9 937 552,9 6 913 881,4 6 913 881,4 6 913 881,4 79 108 850,8

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 3 675,0 2 191 940,3 140 686,7 1 501 203,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 837 505,1

Оказание медицинских услуг в области женского здоровья и материнства

Всего: 0,0 0,0 109 334,8 1 051,3 94,5 0,0 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 110 906,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 109 334,8 1 051,3 94,5 0,0 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 110 906,1

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 109 334,8 1 051,3 94,5 0,0 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 110 906,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 109 334,8 1 051,3 94,5 0,0 85,1 85,1 85,1 85,1 85,1 110 906,1

Оказание медицинских услуг по родовспоможению

Всего: 0,0 0,0 3 939 493,6 4 234 421,8 823 043,1 490 710,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 487 668,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 3 939 493,6 4 234 421,8 823 043,1 490 710,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 487 668,7

Оказание государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 3 939 493,6 4 234 421,8 823 043,1 490 710,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 487 668,7054 бюджет города 0,0 0,0 3 939 493,6 4 234 421,8 823 043,1 490 710,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 487 668,7

Page 26:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

122

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Москвы

Реализация программ неонатального, аудиологического и пренатального скрининга

Всего: 0,0 0,0 81 400,8 79 789,6 240 041,1 333 763,3 412 140,0 428 540,0 428 540,0 428 540,0 428 540,0 2 861 294,8054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 77 725,8 2 849,3 99 354,4 332 560,2 412 140,0 428 540,0 428 540,0 428 540,0 428 540,0 2 638 789,7

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 3 675,0 76 940,3 140 686,7 1 203,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 222 505,1

Оказание медицинских услуг неонатального скрининга

Всего: 0,0 0,0 77 725,8 949,3 75 630,9 91 874,4 155 900,0 162 700,0 162 700,0 162 700,0 162 700,0 1 052 880,4054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 77 725,8 949,3 75 630,9 91 874,4 155 900,0 162 700,0 162 700,0 162 700,0 162 700,0 1 052 880,4

Оказание медицинских услуг аудиологического скрининга

Всего: 0,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 795,4 2 340,0 2 340,0 2 340,0 2 340,0 2 340,0 14 395,4054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 1 900,0 0,0 795,4 2 340,0 2 340,0 2 340,0 2 340,0 2 340,0 14 395,4

Оказание медицинских услуг пренатального скрининга

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 170,7 188 900,0 198 500,0 198 500,0 198 500,0 198 500,0 1 069 070,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 170,7 188 900,0 198 500,0 198 500,0 198 500,0 198 500,0 1 069 070,7

Мероприятия, направленные на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 99 984,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 984,9054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 99 984,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 984,9

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего: 0,0 0,0 3 675,0 76 940,3 40 701,8 1 203,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 520,2054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 3 675,0 76 940,3 40 701,8 1 203,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 122 520,2

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 23 723,5 153 719,7 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 502 443,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 23 723,5 153 719,7 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 502 443,2

Оказание медицинской помощи детям медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы в стационарных условиях

Всего: 0,0 0,0 5 057 274,5 3 985 655,7 5 124 778,0 4 470 409,3 4 970 935,6 5 050 694,9 5 050 694,9 5 050 694,9 5 050 694,9 43 811 832,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 5 057 274,5 3 985 655,7 5 124 778,0 4 470 409,3 4 970 935,6 5 050 694,9 5 050 694,9 5 050 694,9 5 050 694,9 43 811 832,7

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 4 272 964,0 3 766 023,8 4 635 243,0 4 143 393,4 4 197 887,4 4 277 646,7 4 277 646,7 4 277 646,7 4 277 646,7 38 126 098,4054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 4 272 964,0 3 766 023,8 4 635 243,0 4 143 393,4 4 197 887,4 4 277 646,7 4 277 646,7 4 277 646,7 4 277 646,7 38 126 098,4

Page 27:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

123

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 784 310,5 219 631,9 489 535,0 327 015,9 773 048,2 773 048,2 773 048,2 773 048,2 773 048,2 5 685 734,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 784 310,5 219 631,9 489 535,0 327 015,9 773 048,2 773 048,2 773 048,2 773 048,2 773 048,2 5 685 734,3

Реализация комплекса мер по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства

Всего: 0,0 0,0 2 304 711,4 1 936 782,6 2 397 249,1 4 696 158,3 2 062 097,9 4 332 364,9 1 308 693,4 1 308 693,4 1 308 693,4 21 655 444,4054806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 2 304 711,4 1 936 782,6 2 397 249,1 3 196 158,3 2 062 097,9 4 332 364,9 1 308 693,4 1 308 693,4 1 308 693,4 20 155 444,4

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0

Реализация мероприятий по развитию медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы в области материнства и детства

054806

бюджет города Москвы

0,0 0,0 2 304 711,4 1 936 782,6 1 897 249,1 1 696 158,3 1 312 097,9 2 059 913,2 1 308 693,4 1 308 693,4 1 308 693,4 15 132 992,7

Всего: 0,0 0,0 2 304 711,4 1 936 782,6 1 897 249,1 1 696 158,3 1 312 097,9 2 059 913,2 1 308 693,4 1 308 693,4 1 308 693,4 15 132 992,7

Реализация мероприятий по развитию Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы»

054 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 1 500 000,0 750 000,0 2 272 451,7 0,0 0,0 0,0 5 022 451,7

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 500 000,0 1 500 000,0 750 000,0 2 272 451,7 0,0 0,0 0,0 5 022 451,7

Реализация мероприятий по развитию Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы», осуществляемых за счет субсидии из федерального бюджета

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 500 000,0

Совершенствование системы оказания паллиативной помощи детям

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 77 145,2 124 845,0 123 400,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 828 862,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 77 145,2 124 845,0 123 400,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 828 862,2

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 77 145,2 124 845,0 123 400,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 828 862,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 77 145,2 124 845,0 123 400,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 125 868,0 828 862,2

Приобретение государственными

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7054 бюджет города 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7

Page 28:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

124

учреждениями оборудования и других основных средств

Москвы Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7

054 средства федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7

Бюджетные инвестиции бюджетам субъектов Российской Федерации в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации

Всего: 0,0 0,0 0,0 2 115 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 115 000,0054 средства

федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 2 115 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 115 000,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 2 115 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 115 000,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 2 115 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 115 000,0

Медицинская помощь, предоставляемая за счет средств бюджета города Москвы гражданам, не идентифицированным и не застрахованным в системе обязательного медицинского страхования

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 483 123,3

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 059,4

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 674 496,0 791 343,7 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 465 963,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 674 496,0 791 343,7 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 465 963,2

Всего: 0,0 0,0 674 496,0 791 343,7 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 465 963,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 674 496,0 791 343,7 123,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 465 963,2

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 355,5

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 666,9

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 29:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

125

Таблица 5ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

Цели подпрограммы

Обеспечение доступности и повышение качества помощи по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению

Задачи подпрограммы

1. Развитие единой службы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.2. Развитие материально-технической базы медицинских реабилитационных учреждений (отделений).3. Организация взаимодействия учреждений на различных этапах медицинской реабилитации.4. Научное, организационное и информационное обеспечение медицинской реабилитации

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

Охват мероприятиями медицинской реабилитации пациентов процентов Х Х 4 4 6 10,6 12 15 17 21 25

Охват мероприятиями медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Охват санаторно-курортным лечением пациентов процентов Х Х 9 9 9 9,2 9 9 9 9 9

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Московский городской фонд обязательного медицинского страхования

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

Всего: 0,0 0,0 1 873 050,7 1 955 978,6 3 124 295,4 1 903 903,9 2 245 006,2 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 20 196 045,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 873 050,7 1 955 978,6 3 124 295,4 1 903 903,9 2 245 006,2 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 20 196 045,6

Совершенствование медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения

Всего: 0,0 0,0 1 873 050,7 1 955 978,6 3 124 295,4 1 903 903,9 2 245 006,2 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 20 196 045,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 873 050,7 1 955 978,6 3 124 295,4 1 903 903,9 2 245 006,2 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 2 273 452,7 20 196 045,6

Оказание государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 1 844 028,0 1 934 784,2 2 879 731,6 1 861 078,5 2 151 379,0 2 179 825,5 2 179 825,5 2 179 825,5 2 179 825,5 19 390 303,3054 бюджет города 0,0 0,0 1 844 028,0 1 934 784,2 2 879 731,6 1 861 078,5 2 151 379,0 2 179 825,5 2 179 825,5 2 179 825,5 2 179 825,5 19 390 303,3

Page 30:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

126

государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Москвы

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 29 022,7 21 194,4 42 069,3 22 091,7 83 627,2 83 627,2 83 627,2 83 627,2 83 627,2 532 514,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 29 022,7 21 194,4 42 069,3 22 091,7 83 627,2 83 627,2 83 627,2 83 627,2 83 627,2 532 514,1

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 202 494,5 20 733,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 273 228,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 202 494,5 20 733,7 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 273 228,2

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 31:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

127

Таблица 6ПАСПОРТ

подпрограммы «Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы

Цели подпрограммы 1. Совершенствование и перспективное развитие обеспеченности региональной системы здравоохранения медицинскими кадрами.2. Поэтапное устранение диспропорций в структуре медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса.3. Повышение роли специалистов первичного звена с одновременным улучшением профессиональных показателей.4. Обеспечение притока в медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественный отток.5. Планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации государственной системы здравоохранения города Москвы квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению.6. Решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Повышение престижа профессии медицинских работников

Задачи подпрограммы 1. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, их оптимального размещения и эффективного использования.2. Достижение полноты укомплектованности медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы медицинскими работниками.3. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников.4. Обеспечение социальной защиты, повышения качества жизни медицинских работников на основе приведения оплаты труда в соответствие с объемами, сложностью и эффективностью оказания медицинской помощи.5. Регулирование подготовки и сохранение медицинских кадров для государственной системы здравоохранения города Москвы с помощью мониторинга кадров при реализации его организационно-методической, информационно-аналитической поддержке.

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города МосквыСоотношение врачей и средних медицинских работников единиц 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Доля прочего персонала от общего количества персонала процентов 20 19 18,6 17,7 17,1 13,0 10,7 7,8 5,0 5,0 5,0

Количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в государственных образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования

человек 6 000 6 500 7 200 7 500 8 144 8 500 9 000 9 500 10 000 10 500 11 000

Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, прошедших обучение по

человек 15 415 17 385 17 400 17 500 18 562 18 983 19 000 19 500 20 000 20 500 21 000

Page 32:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

128

дополнительным профессиональным программам в профессиональных образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образованияДоля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

процентов 51 51 50 52 54 56 58 60 62 64 66

Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию из числа работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

процентов 46,5 46,8 48 47,5 53,5 50,1 52,0 55,0 57,0 59,0 61,0

Отношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в городе Москве (до 2015 года - к средней заработной плате по экономике в городе Москве)

процент 135,2 134,3 130,9 130,5 121,6 135,1 159,6 200,0 200,0 200,0 200,0

Отношение средней заработной платы среднего медицинского или фармацевтического персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в городе Москве (до 2015 года - к средней заработной плате по экономике в городе Москве)

процент 101,6 100,7 94,3 91,3 84,7 93,5 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в городе Москве (до 2015 года - к средней заработной плате по экономике в городе Москве)

процент 57,8 57 52,7 52 49,1 58,7 70,5 100,0 100,0 100,0 100,0

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Page 33:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

129

бюджетных средств Кадровое обеспечение государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 2 490 386,0 2 429 214,0 2 785 471,2 2 268 203,4 3 068 473,8 3 020 525,0 3 020 525,0 3 020 525,0 3 020 525,0 25 123 848,4054813

бюджет города Москвы

0,0 0,0 2 490 386,0 2 429 214,0 2 785 471,2 2 268 203,4 3 068 473,8 3 020 525,0 3 020 525,0 3 020 525,0 3 020 525,0 25 123 848,4

Совершенствование целевой додипломной подготовки специалистов

Всего: 0,0 0,0 185 506,1 148 220,7 110 951,0 85 675,1 125 000,0 125 000,0 125 000,0 125 000,0 125 000,0 1 155 352,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 185 506,1 148 220,7 110 951,0 85 675,1 125 000,0 125 000,0 125 000,0 125 000,0 125 000,0 1 155 352,9

Совершенствование целевой последипломной подготовки специалистов с высшим медицинским образованием

Всего: 0,0 0,0 22 828,9 25 073,2 34 258,9 38 839,3 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 422 278,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 22 828,9 25 073,2 34 258,9 38 839,3 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 422 278,3

Стипендии ординаторам Всего: 0,0 0,0 22 828,9 25 073,2 34 258,9 38 839,3 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 422 278,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 22 828,9 25 073,2 34 258,9 38 839,3 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 60 255,6 422 278,3

Подготовка специалистов со средним медицинским образованием

Всего: 0,0 0,0 1 671 796,7 1 617 246,6 1 539 133,7 1 513 687,2 1 596 911,5 1 646 911,5 1 646 911,5 1 646 911,5 1 646 911,5 14 526 421,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 671 796,7 1 617 246,6 1 539 133,7 1 513 687,2 1 596 911,5 1 646 911,5 1 646 911,5 1 646 911,5 1 646 911,5 14 526 421,7

Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Всего: 0,0 0,0 23 191,5 22 466,9 20 677,6 25 088,4 32 145,0 32 145,0 32 145,0 32 145,0 32 145,0 252 149,4054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 23 191,5 22 466,9 20 677,6 25 088,4 32 145,0 32 145,0 32 145,0 32 145,0 32 145,0 252 149,4

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 1 530 925,7 1 493 120,3 1 408 663,4 1 420 020,7 1 450 732,9 1 500 732,9 1 500 732,9 1 500 732,9 1 500 732,9 13 306 394,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 1 530 925,7 1 493 120,3 1 408 663,4 1 420 020,7 1 450 732,9 1 500 732,9 1 500 732,9 1 500 732,9 1 500 732,9 13 306 394,6

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 52 594,1 49 832,6 38 372,0 11 256,0 38 372,0 38 372,0 38 372,0 38 372,0 38 372,0 343 914,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 52 594,1 49 832,6 38 372,0 11 256,0 38 372,0 38 372,0 38 372,0 38 372,0 38 372,0 343 914,7

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 14 724,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 724,9054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 14 724,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14 724,9

Стипендии обучающимся

Всего: 0,0 0,0 65 085,4 51 826,8 56 695,8 57 322,1 75 661,6 75 661,6 75 661,6 75 661,6 75 661,6 609 238,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 65 085,4 51 826,8 56 695,8 57 322,1 75 661,6 75 661,6 75 661,6 75 661,6 75 661,6 609 238,1

Повышение квалификации специалистов со средним и высшим медицинским образованием

Всего: 0,0 0,0 242 087,7 254 799,1 249 632,4 253 025,5 494 695,0 494 695,0 494 695,0 494 695,0 494 695,0 3 473 019,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 242 087,7 254 799,1 249 632,4 253 025,5 494 695,0 494 695,0 494 695,0 494 695,0 494 695,0 3 473 019,7

Оказание Всего: 0,0 0,0 237 632,8 252 819,7 248 782,4 249 245,5 460 195,0 460 195,0 460 195,0 460 195,0 460 195,0 3 289 455,4

Page 34:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

130

государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

054 бюджет города Москвы

0,0 0,0 237 632,8 252 819,7 248 782,4 249 245,5 460 195,0 460 195,0 460 195,0 460 195,0 460 195,0 3 289 455,4

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 4 454,9 1 979,4 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 28 934,3054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 4 454,9 1 979,4 0,0 0,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 4 500,0 28 934,3

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 850,0

Обеспечение ежемесячной выплаты (государственных стипендий) в период профессиональной переподготовки и обучения медицинским работникам медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, уволенным в связи с сокращением численности или штата работников медицинских организаций

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 153 780,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 780,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 153 780,0

Сотрудничество с российскими и иностранными образовательными и медицинскими организациями с целью обмена опытом

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 119 629,5 0,0 153 000,0 153 000,0 153 000,0 153 000,0 153 000,0 884 629,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 119 629,5 0,0 153 000,0 153 000,0 153 000,0 153 000,0 153 000,0 884 629,5

Аттестация медицинских работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 121 329,9 37 887,0 39 024,6 30 594,7 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 435 040,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 121 329,9 37 887,0 39 024,6 30 594,7 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 435 040,2

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ,

Всего: 0,0 0,0 121 329,9 37 887,0 39 024,6 30 594,7 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 435 040,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 121 329,9 37 887,0 39 024,6 30 594,7 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 41 240,8 435 040,2

Page 35:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

131

финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учрежденийПодготовка руководящих работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 54 464,7 0,0 46 515,8 46 515,8 46 515,8 46 515,8 46 515,8 287 043,7054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 54 464,7 0,0 46 515,8 46 515,8 46 515,8 46 515,8 46 515,8 287 043,7

Социальная поддержка работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 235 760,1 252 230,7 248 833,9 233 050,5 244 855,1 246 906,3 246 906,3 246 906,3 246 906,3 2 202 355,5054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 235 760,1 252 230,7 248 833,9 233 050,5 244 855,1 246 906,3 246 906,3 246 906,3 246 906,3 2 202 355,5

Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования

Всего: 0,0 0,0 367,2 580,8 467,4 474,8 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 3 840,2054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 367,2 580,8 467,4 474,8 390,0 390,0 390,0 390,0 390,0 3 840,2

Меры социальной поддержки лиц, проживающих в сельской местности и работающих в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

Всего: 0,0 0,0 114 977,3 113 658,2 125 650,3 120 741,8 119 754,4 119 754,4 119 754,4 119 754,4 119 754,4 1 073 799,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 114 977,3 113 658,2 125 650,3 120 741,8 119 754,4 119 754,4 119 754,4 119 754,4 119 754,4 1 073 799,6

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 120 415,6 137 991,7 121 139,1 111 833,9 124 710,7 126 761,9 126 761,9 126 761,9 126 761,9 1 123 138,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 120 415,6 137 991,7 121 139,1 111 833,9 124 710,7 126 761,9 126 761,9 126 761,9 126 761,9 1 123 138,6

Page 36:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

132

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 1 577,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 577,1054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 1 577,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 577,1

Повышение престижа медицинских специальностей

Всего: 0,0 0,0 10 400,0 93 756,7 103 942,5 113 331,1 306 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 1 451 430,3054,813 бюджет города

Москвы0,0 0,0 10 400,0 93 756,7 103 942,5 113 331,1 306 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 1 451 430,3

Организация и проведение социально значимых мероприятий города Москвы в сфере здравоохранения, популяризация достижений современной медицины

Всего: 0,0 0,0 10 400,0 93 756,7 103 942,5 113 331,1 306 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 1 451 430,3054,813 бюджет города

Москвы0,0 0,0 10 400,0 93 756,7 103 942,5 113 331,1 306 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 206 000,0 1 451 430,3

Гранты Правительства Москвы на содержание основных средств государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 285 000,0

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,6

Всего: 0,0 0,0 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,6054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 676,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 676,6

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0054 бюджет города

Москвы0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 37:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

133

Таблица 7ПАСПОРТ

подпрограммы «Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан» Государственной программы города Москвы

«Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья граждан

Цели подпрограммы Развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению города Москвы

Задачи подпрограммы

1. Формирование отраслевых организационно-правовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное взаимодействие между органами государственной власти и частным сектором в целях финансирования, строительства и эксплуатации объектов медицинской инфраструктуры.2. Определение приоритетных направлений развития и объектов инфраструктуры здравоохранения для привлечения внебюджетных инвестиций и долгосрочного сотрудничества.3. Обеспечение равных условий и развитие конкурентной среды среди медицинских организаций различных организационно-правовых форм собственности при реализации проектов государственно-частного партнерства

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт2011 год

Факт2012 год

Факт2013 год

Факт2014 год

Факт2015 год

Факт2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровьяДоля медицинской помощи оказываемой в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования города Москвы медицинскими организациями частной системы здравоохранения в общем объеме медицинской помощи

процентов 0,55 1,12 0,96 1,17 1,03 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 5,0

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммыОбъем финансовых ресурсов подпрограммы и

Наименование ГРБС Источники Расходы (тыс. рублей)

Page 38:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

134

мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

финансирования 2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Создание условий и предпосылок для привлечения внебюджетных источников финансирования государственной системы здравоохранения города Москвы. Развитие государственно-частного партнерства в сфере охраны здоровья

Всего: 0,0 0,0 4 626 217,8 59 100 433,9 44 753 637,2 61 425 173,4 61 788 000,0 61 788 000,0 61 788 000,0 61 788 000,0 61 788 000,0 478 845 462,3средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 4 626 217,8 59 100 433,9 44 753 637,2 61 425 173,4 61 788 000,0 61 788 000,0 61 788 000,0 61 788 000,0 61 788 000,0 478 845 462,3

Развитие медицинских организаций системы Департамента здравоохранения города Москвы за счет внебюджетных источников финансирования

Всего: 0,0 0,0 4 626 217,8 7 405 833,9 13 024 237,2 28 120 773,4 26 860 000,0 26 860 000,0 26 860 000,0 26 860 000,0 26 860 000,0 187 477 062,3средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 4 626 217,8 7 405 833,9 13 024 237,2 28 120 773,4 26 860 000,0 26 860 000,0 26 860 000,0 26 860 000,0 26 860 000,0 187 477 062,3

Развитие медицинских организаций, не входящих в систему Департамента здравоохранения, за счет средств федерального бюджета и частных инвесторов

Всего: 0,0 0,0 0,0 51 694 600,0 31 729 400,0 33 304 400,0 34 928 000,0 34 928 000,0 34 928 000,0 34 928 000,0 34 928 000,0 291 368 400,0средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 0,0 51 694 600,0 31 729 400,0 33 304 400,0 34 928 000,0 34 928 000,0 34 928 000,0 34 928 000,0 34 928 000,0 291 368 400,0

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 39:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

135

Таблица 8ПАСПОРТ

подпрограммы «Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения

города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населения

Цели подпрограммы

1.Формирование единой системы природных и озелененных территорий города Москвы, методом их сохранения, реабилитации и эксплуатации, обеспечивающих максимально возможное качество городской среды.2. Получение достоверных данных о состоянии окружающей среды.3. Информационное обеспечение контрольно-надзорной деятельности в области охраны окружающей среды.4. Обеспечение потребности населения и органов государственной власти в достоверной, оперативной и адресной экологической информации.5. Повышение экологической компетентности (грамотности) населения и, как следствие, уровня ответственности граждан за состояние окружающей среды посредством развития системы экологического образования и просвещения

Задачи подпрограммы

1. Сохранение и восстановление экологической и оздоровительной эффективности особо охраняемых и других природных и озелененных территорий.2. Сохранение и восстановление биоразнообразия (природных местных видов растений и животных, в первую очередь – занесенных в Красную книгу города Москвы) на особо охраняемых и других природных территориях.3. Восстановление исчезнувших на территории города Москвы видов растений и животных, местообитания которых сохранились на особо охраняемых природных территориях.4. Сохранение, реабилитация, благоустройство, озеленение природных территорий города Москвы.5. Реабилитации водных объектов с благоустройством прилегающих территорий.6. Организация упорядоченного отдыха на особо охраняемых природных территориях, природных, озелененных территориях в целях предотвращения ухудшения состояния и деградации лесных и других природных сообществ, зелёных насаждений, снижения их экологической эффективности.7. Развитие сложившихся природно-рекреационных зон, в том числе для развития летних и зимних видов спорта.8. Мониторинг негативных явлений и процессов на природных и особо охраняемых природных территориях, обеспечение их оперативного устранения.9. Проведение комплекса мероприятий по предотвращению лесных пожаров.10. Организация ограничения въезда автотранспортных средств на отдельные территории города Москвы в зависимости от экологического класса.11. Организация системы информирования граждан о правилах поведения на природных территориях.12. Обеспечение функционирования наблюдательной сети действующих подсистем государственного экологического мониторинга города Москвы (включая мониторинг атмосферного воздуха, поверхностных и подземных водных объектов, уровней шума, почв, зеленых насаждений, геоэкологических процессов).13. Развитие системы экологического мониторинга на присоединенных территориях.14. Создание подсистемы экологического мониторинга электромагнитных воздействий (разработка программы и начало работ по мониторингу).15. Повышение достоверности и заблаговременности прогнозов загрязнения атмосферного воздуха.16. Аналитическое сопровождение государственного экологического надзора (химический анализ проб природных сред) в необходимом объеме.17. Привлечение населения всех возрастных и социальных групп к практическому решению экологических проблем, формирование у них заинтересованности и личного участия в улучшении экологической обстановки в городе.18. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, реализующих экологические образовательные программы.19. Создание условий для совместной деятельности государственных природоохранных бюджетных учреждений города Москвы и образовательных учреждений при реализации совместных мероприятий в области экологического образования и просвещения.20. Организация стимулирования рационального природопользования путем поощрения физических лиц, внесших значительный вклад в дело охраны окружающей среды города Москвы, а также организаций и студентов, аспирантов и преподавательского состава архитектурных, строительных и других профильных вузов.

Конечные результаты подпрограммы с

Наименование подпрограммы Единицы Значение

Page 40:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

136

разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

измерения 2010 год Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья населенияСохранение особо охраняемых природных территорий процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля реабилитированных водоемов, расположенных на особо охраняемых природных территориях

процентов х 27 27 33 53 68 73 80 87 93 100

Сохранение видов растений и животных, занесенных в Красную книгу города Москвы

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Обеспеченность территории города Москвы наблюдательными пунктами экологического мониторинга

процентов х х 40 100 100 100 100 100 100 100 100

Количество жителей, принявших участие в эколого-просветительских акциях и мероприятиях

тыс. человек 210 300 305 310 320 604 605 606 607 608 609

Количество выбросов от передвижных источников

тыс. тонн в год 890,5 927 927 927 927 881 834 807 788 769 742

Ответственный исполнитель подпрограммы

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Соисполнители подпрограммы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы,Департамент культуры города Москвы,Префектура Восточного административного округа города Москвы,Префектура Западного административного округа города Москвы,Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы,Префектура Северного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,Префектура Центрального административного округа города Москвы,Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы,Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы,Префектура Южного административного округа города Москвы,Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Охрана окружающей среды и улучшение экологической ситуации в городе Москве в целях укрепления здоровья

Всего: 0,0 0,0 8 870 758,2 6 623 719,4 7 452 458,0 6 016 103,5 6 857 302,5 6 757 078,1 6 738 812,2 6 728 511,7 6 728 511,7 62 773 255,3

056778803901911

бюджет города Москвы

0,0 0,0 8 785 846,1 6 623 654,3 7 411 139,6 5 969 918,8 6 802 406,0 6 703 281,1 6 685 015,2 6 685 015,2 6 685 015,2 62 351 291,5

Page 41:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

137

населения 921931941951961971981991054803

средства федерального бюджета

0,0 0,0 84 912,1 65,1 63,9 864,8 60,8 66,3 66,3 66,3 66,3 86 231,9

средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 41 254,5 45 319,9 54 835,7 53 730,7 53 730,7 43 430,2 43 430,2 335 731,9

Охрана и развитие зеленого фонда города Москвы, почв, сохранение и повышение биологического разнообразия

Всего: 0,0 0,0 7 106 057,6 5 138 373,6 5 860 169,4 4 611 009,6 5 117 112,7 5 117 118,2 5 099 118,2 5 088 817,7 5 088 817,7 48 226 594,7

05677803901911921931941951961971981991

бюджет города Москвы

0,0 0,0 7 105 995,8 5 138 308,5 5 839 487,6 4 580 315,0 5 072 621,2 5 072 621,2 5 054 621,2 5 054 621,2 5 054 621,2 47 973 212,9

054803

средства федерального бюджета

0,0 0,0 61,8 65,1 63,9 864,8 60,8 66,3 66,3 66,3 66,3 1 381,6

средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 20 617,9 29 829,8 44 430,7 44 430,7 44 430,7 34 130,2 34 130,2 252 000,2

Охрана и развитие особо охраняемых природных территорий в городе Москве, городских почв и охрана животных на особо охраняемых природных территориях в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 1 654 146,8 637 301,3 642 321,7 341 776,2 311 154,2 287 917,7 287 917,7 287 917,7 287 917,7 4 738 371,0

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 1 654 146,8 637 301,3 642 321,7 341 776,2 311 154,2 287 917,7 287 917,7 287 917,7 287 917,7 4 738 371,0

Организации досуга и отдыха населения на особо охраняемых природных территориях в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 863 782,8 883 612,1 1 218 215,6 822 123,6 1 071 574,0 1 094 810,5 1 094 810,5 1 094 810,5 1 094 810,5 9 238 550,1

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 863 782,8 883 612,1 1 218 215,6 822 123,6 1 071 574,0 1 094 810,5 1 094 810,5 1 094 810,5 1 094 810,5 9 238 550,1

Компенсационное озеленение в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 2 259 025,5 1 332 446,2 2 003 185,2 1 518 368,3 1 686 853,6 1 686 853,6 1 686 853,6 1 686 853,6 1 686 853,6 15 547 293,2

056778803

бюджет города Москвы

0,0 0,0 2 259 025,5 1 332 446,2 2 003 185,2 1 518 368,3 1 686 853,6 1 686 853,6 1 686 853,6 1 686 853,6 1 686 853,6 15 547 293,2

Page 42:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

138

901911921931941951961971981991

Субсидия Государственному унитарному предприятию города Москвы «Центр по выполнению работ и оказанию услуг природоохранного назначения» на возмещение затрат по содержанию объектов экспериментального озеленения и элементов благоустройства, размещенных на Тверской улице города Москвы

Всего: 0,0 0,0 0,0 317 648,5 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 389 648,5

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 317 648,5 18 000,0 18 000,0 18 000,0 18 000,0 0,0 0,0 0,0 389 648,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире»

Всего: 0,0 0,0 61,8 65,1 63,9 62,7 60,8 66,3 66,3 66,3 66,3 579,5

054803

средства федерального бюджета

0,0 0,0 61,8 65,1 63,9 62,7 60,8 66,3 66,3 66,3 66,3 579,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов (за

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,1

803 средства федерального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 802,1

Page 43:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

139

исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений) в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 2 088 572,4 1 639 784,3 1 659 300,9 1 691 697,4 1 710 388,0 1 710 388,0 1 710 388,0 1 700 087,5 1 700 087,5 15 610 694,0

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 2 088 572,4 1 639 784,3 1 638 683,0 1 661 867,6 1 665 957,3 1 665 957,3 1 665 957,3 1 665 957,3 1 665 957,3 15 358 693,8

средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 20 617,9 29 829,8 44 430,7 44 430,7 44 430,7 34 130,2 34 130,2 252 000,2

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 221 291,5 248 201,1 206 564,6 129 216,8 206 564,6 206 564,6 206 564,6 206 564,6 206 564,6 1 838 097,0

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 221 291,5 248 201,1 206 564,6 129 216,8 206 564,6 206 564,6 206 564,6 206 564,6 206 564,6 1 838 097,0

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 65 615,4 99 587,6 78 622,0 99 234,6 99 587,6 99 587,6 99 587,6 99 587,6 741 410,0

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 65 615,4 99 587,6 78 622,0 99 234,6 99 587,6 99 587,6 99 587,6 99 587,6 741 410,0

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 9 450,0 7 609,7 8 930,3 5 145,3 8 930,3 8 930,3 8 930,3 8 930,3 8 930,3 75 786,8

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 9 450,0 7 609,7 8 930,3 5 145,3 8 930,3 8 930,3 8 930,3 8 930,3 8 930,3 75 786,8

Подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям инженерно-технического

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 195,6 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 548,6

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 195,6 353,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 548,6

Page 44:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

140

обеспеченияЭнергосберегающие мероприятия

Всего: 0,0 0,0 9 726,8 6 089,9 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 43 813,9

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 9 726,8 6 089,9 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 3 999,6 43 813,9

Государственный экологический мониторинг, обеспечение государственного экологического надзора, информирование населения и органов государственной власти о состоянии окружающей среды

Всего: 0,0 0,0 545 735,5 417 304,8 424 154,8 342 797,4 494 513,8 393 408,8 393 408,8 393 408,8 393 408,8 3 798 141,5

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 545 735,5 417 304,8 403 518,2 327 307,3 484 108,8 384 108,8 384 108,8 384 108,8 384 108,8 3 714 409,8

средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 20 636,6 15 490,1 10 405,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 83 731,7

Всего: 0,0 0,0 70 498,3 38 223,0 37 817,0 37 886,0 141 187,5 41 187,5 41 187,5 41 187,5 41 187,5 490 361,8

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 70 498,3 38 223,0 37 817,0 37 886,0 141 187,5 41 187,5 41 187,5 41 187,5 41 187,5 490 361,8

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 264 101,7 287 999,2 310 057,9 304 911,4 299 826,3 298 721,3 298 721,3 298 721,3 298 721,3 2 661 781,7

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 264 101,7 287 999,2 289 421,3 289 421,3 289 421,3 289 421,3 289 421,3 289 421,3 289 421,3 2 578 050,0

средства юридических и физических лиц

0,0 0,0 0,0 0,0 20 636,6 15 490,1 10 405,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 9 300,0 83 731,7

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 211 135,5 89 762,0 73 978,8 0,0 53 500,0 53 500,0 53 500,0 53 500,0 53 500,0 642 376,3

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 211 135,5 89 762,0 73 978,8 0,0 53 500,0 53 500,0 53 500,0 53 500,0 53 500,0 642 376,3

Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 0,0 1 320,6 2 301,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 621,7

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 1 320,6 2 301,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 621,7

Экологическое образование и просвещение, формирование экологической культуры в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 60 333,9 182 990,3 184 563,7 186 636,9 204 418,7 190 918,7 190 918,7 190 918,7 190 918,7 1 582 618,3

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 60 333,9 182 990,3 184 563,7 186 636,9 204 418,7 190 918,7 190 918,7 190 918,7 190 918,7 1 582 618,3

Всего: 0,0 0,0 39 333,9 37 362,2 38 935,6 41 008,8 58 790,6 45 290,6 45 290,6 45 290,6 45 290,6 396 593,5

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 39 333,9 37 362,2 38 935,6 41 008,8 58 790,6 45 290,6 45 290,6 45 290,6 45 290,6 396 593,5

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 21 000,0 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 1 186 024,8

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 21 000,0 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 145 628,1 1 186 024,8

Научно- Всего: 0,0 0,0 73 051,2 84 316,6 84 230,8 43 559,7 79 042,7 92 542,7 92 542,7 92 542,7 92 542,7 734 371,8

Page 45:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

141

исследовательские и опытно-конструкторские работы в области охраны и повышения качества окружающей среды в городе Москве

803 бюджет города Москвы

0,0 0,0 73 051,2 84 316,6 84 230,8 43 559,7 79 042,7 92 542,7 92 542,7 92 542,7 92 542,7 734 371,8

Регулирование численности и содержание безнадзорных и бесхозяйных животных в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 700 070,6 586 967,0 620 018,4 565 122,4 653 318,3 654 193,4 653 927,5 653 927,5 653 927,5 5 741 472,6

778901911921931941951961971981991

бюджет города Москвы

0,0 0,0 700 070,6 586 967,0 620 018,4 565 122,4 653 318,3 654 193,4 653 927,5 653 927,5 653 927,5 5 741 472,6

Всего: 0,0 0,0 700 070,6 586 967,0 610 994,3 525 609,7 603 938,7 603 346,9 603 081,0 603 081,0 603 081,0 5 440 170,2

778901911921931941951961971981991

бюджет города Москвы

0,0 0,0 700 070,6 586 967,0 610 994,3 525 609,7 603 938,7 603 346,9 603 081,0 603 081,0 603 081,0 5 440 170,2

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 9 024,1 35 944,6 38 350,4 39 817,3 39 817,3 39 817,3 39 817,3 242 588,3

778 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 9 024,1 35 944,6 38 350,4 39 817,3 39 817,3 39 817,3 39 817,3 242 588,3

Проведение текущего ремонта

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 568,1 11 029,2 11 029,2 11 029,2 11 029,2 11 029,2 58 714,1

Page 46:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

142

государственными учреждениями

778 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 568,1 11 029,2 11 029,2 11 029,2 11 029,2 11 029,2 58 714,1

Транспортировка и обезвреживание медицинских отходов

Всего: 0,0 0,0 300 659,1 213 767,1 279 320,9 263 756,8 308 896,3 308 896,3 308 896,3 308 896,3 308 896,3 2 601 985,4

778 бюджет города Москвы

0,0 0,0 300 659,1 213 767,1 279 320,9 263 756,8 308 896,3 308 896,3 308 896,3 308 896,3 308 896,3 2 601 985,4

Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из федерального бюджета

Всего: 0,0 0,0 84 850,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 850,3

803 средства федерального бюджета

0,0 0,0 84 850,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 850,3

Всего: 0,0 0,0 84 850,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 850,3

803 средства федерального бюджета

0,0 0,0 84 850,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 850,3

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 357,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 357,5

778 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 357,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 357,5

Реализация мероприятий по подключению (технологическому присоединению) приютов

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2

991 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2

Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2

991 бюджет города Москвы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 863,2

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 47:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

143

Таблица 9ПАСПОРТ

подпрограммы «Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения

города Москвы (Столичное здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве

Цели подпрограммы

Недопущение возникновения и распространения болезней животных, в том числе опасных для человека. Обеспечение выпуска на продовольственный рынок города Москвы продукции, отвечающей требованиям безопасности в ветеринарном отношении

Задачи подпрограммы

1. Развитие мер по профилактике инфекционных заболеваний животных, включая иммунопрофилактику и карантирование.2. Организация проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторного мониторинга на всех этапах оборота пищевой продукции и продовольственного сырья животного происхождения

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт

2011 год Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год

Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе МосквеДоля мониторинговых лабораторных исследований в общем количестве проведенных исследований

процентов х х 25,1 26,2 30,3 27,1 30,5 31,2 32,0 33,0 34,5

Удельный вес продукции, не соответствующей требованиям безопасности в ветеринарном отношении, к общему объему продукции, подвергнутой ветеринарно-санитарной экспертизе

процентов х х 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

Удельный вес животных, охваченных профилактическими мероприятиями, к общему количеству владельческих животных

процентов х х 48,9 49,2 50,6 51,2 52,5 53 54 55 56

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет ветеринарии города Москвы

Объем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Профилактика зоонозных инфекций, эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 493 556,7 595 309,3 560 428,6 504 712,1 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 4 952 053,2

833 бюджет города Москвы 0,0 0,0 493 556,7 595 309,3 560 428,6 504 712,1 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 4 952 053,2

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в городе Москве

Всего: 0,0 0,0 493 556,7 595 309,3 560 428,6 504 712,1 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 4 952 053,2

833 бюджет города Москвы 0,0 0,0 493 556,7 595 309,3 560 428,6 504 712,1 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 559 609,3 4 952 053,2

Page 48:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

144

Оказание государственными учреждениями государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных казенных учреждений

Всего: 0,0 0,0 439 828,6 491 809,3 519 678,1 503 515,4 529 216,8 529 216,8 529 216,8 529 216,8 529 216,8 4 600 915,4833 бюджет города Москвы 0,0 0,0 439 828,6 491 809,3 519 678,1 503 515,4 529 216,8 529 216,8 529 216,8 529 216,8 529 216,8 4 600 915,4

Приобретение государственными учреждениями оборудования и других основных средств

Всего: 0,0 0,0 44 573,1 44 540,2 1 470,1 596,7 914,0 872,7 872,7 872,7 872,7 95 584,9833 бюджет города Москвы 0,0 0,0 44 573,1 44 540,2 1 470,1 596,7 914,0 872,7 872,7 872,7 872,7 95 584,9

Проведение капитального ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 5 155,0 57 147,9 35 680,4 0,0 26 819,7 26 369,8 26 369,8 26 369,8 26 369,8 230 282,2

833 бюджет города Москвы 0,0 0,0 5 155,0 57 147,9 35 680,4 0,0 26 819,7 26 369,8 26 369,8 26 369,8 26 369,8 230 282,2Проведение текущего ремонта государственными учреждениями

Всего: 0,0 0,0 4 000,0 1 811,9 3 600,0 600,0 2 658,8 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 25 270,7833 бюджет города Москвы 0,0 0,0 4 000,0 1 811,9 3 600,0 600,0 2 658,8 3 150,0 3 150,0 3 150,0 3 150,0 25 270,7

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020

Page 49:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

145

Таблица 10ПАСПОРТ

подпрограммы «Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы» Государственной программы города Москвы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное

здравоохранение)» на 2012 - 2020 годы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы

Информатизация государственной системы здравоохранения города Москвы

Цели подпрограммы Повышение доступности, качества медицинской помощи и эффективности управления отраслью здравоохранения города МосквыЗадачи подпрограммы 1. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы.

2. Повышение доступности медицинской помощи посредством применения информационных технологий.3. Повышение оперативности оказания медицинской помощи пациентам, за счет использования технологий удаленного мониторинга.4. Разработка и внедрение стандартов обмена медицинской информацией.5. Повышение доступности электронных медицинских библиотек и справочно-информационных ресурсов медицинским работникам

Конечные результаты подпрограммы с разбивкой по годам реализации Государственной программы города Москвы

Наименование подпрограммы Государственной программы города Москвы, конечного результата подпрограммы

Единицы измерения

Значение2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год

Факт

2013 год

Факт

2014 год

Факт

2015 год

Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Информатизация государственной системы здравоохранения города МосквыДоля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы со сформированной локально-вычислительной сетью

процент х х 60 79 100 100 100 100 100 100 100

Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в которых учет и управление ресурсами ведется с применением информационно-коммуникационных технологий

процентов х х 61 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля жителей города Москвы, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых обеспечена возможность записываться на прием к врачу с использованием информационно-коммуникационных технологий

процентов 7 23 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Доля льготных рецептов, выписка которых осуществляется в электронном виде медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающими первичную медико-санитарную помощь

процентов х х 0 5 63 85 87 87 90 92 95

Доля листков временной нетрудоспособности, сформированных в электронном виде медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающими

процентов х х х 5 10,9 60 80 80 80 80 80

Page 50:  · Web view965 317,9 1 206 167,4 1 699 284,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 1 206 337,1 10 091 294,2 Реализация комплекса мер по развитию

146

первичную медико-санитарную помощь

Доля городских поликлиник, в которых внедрена электронная медицинская карта процентов х х 0 1 3,2 6,3 50,3 62,6 87,1 98 98

Ответственный исполнитель подпрограммы Департамент здравоохранения города Москвы

Соисполнители подпрограммы Департамент информационных технологий города МосквыОбъем финансовых ресурсов подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации и по главным распорядителям бюджетных средств

Наименование подпрограммы государственной программы города Москвы и мероприятий подпрограммы

ГРБС Источники финансирования

Расходы (тыс. рублей)2010 год

Факт

2011 год

Факт

2012 год Факт

2013 год Факт

2014 год Факт

2015 год Факт

2016 год Прогноз

2017 год Прогноз

2018 год Прогноз

2019 год Прогноз

2020 год Прогноз

Итого

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Этап 1: 01.01.2012-31.12.2016Этап 2: 01.01.2017-31.12.2018Этап 3: 01.01.2019-31.12.2020