rancangan rencana kerja (renja) pd tahun 2018 · 2019. 5. 22. · renja dinas ppkb dan p3a...
TRANSCRIPT
-
RANCANGAN RENCANA
KERJA (RENJA) PD
TAHUN 2018
DINAS PPKB dan P3A
KABUPATEN WONOGIRI
Disusun oleh :
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DINAS PPKB dan P3A)
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017
-
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jln. Mayjen Sutoyo S. 26 Wonogiri Telp. ( 0273 ) 321017
Email : [email protected] website : [email protected]
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI
Menimbang
:
a.
bahwa agar pelaksanakan Program dan Kegiatan pada Dinas
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Wonogiri Tahun 2018 dapat berdaya guna dan berhasil guna maka
perlu membuat Rencana Kerja sebagai acuan pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tentang Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
mailto:[email protected]
-
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4419);
4. 5.
6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4720);
9.
10.
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4604);
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonogiri;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2017.
-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri Tahun 2018, sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun Anggaran 2017.
KETIGA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal Juli 2018
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA dan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WONOGIRI
RENI RATNASARI
-
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA dan PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR : TAHUN 2017
TANGGAL : JULI 2017
RENCANA KERJA (RENJA) PD
DINAS PPKB dan P3A
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018
-
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………………….. 1
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………….. 3
1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………….. 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2016 5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD 5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD …………………………............................ 21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............................. 33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPS/ Renstra PD..………………… 36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ………………... 47
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………...... 48
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ………………………………….... 48
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD ………………………………...... 49
3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………..... 51
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………. 55
LAMPIRAN
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Rencana Kerja-Perangkat Daerah (Renja-PD)
terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap
penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja-PD. Penyusunan Renja-
PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan
menjadi dokumen Renja-PD yang definitif.
Renja-PD Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri
merupakan dokumen perencanaan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai
pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan
tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Proses penyusunan Renja Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018 didasarkan pada Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten
Wonogiri 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan dalam RKPD Tahun 2018. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas
PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri serta sejalan dengan visi pembangunan
jangka menengah daerah maka telah dirumuskan visi Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Wonogiri di dalam rencana strategis tahun 2016-2021 yaitu
“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA KECIL
BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 2
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tahun 2018 adalah :
a. Landasan Idiil:Pancasila.
b. Landasan Konstitusional:UUD 1945.
c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025;
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029;
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 3
l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013–2018;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor : 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010 – 2030;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2005 – 2025;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah.
q. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016-2021.
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
dan pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten
Wonogiri ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
dalam Perangkat Daerah (PD) serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas PPKB dan P3A
Kabupaten Wonogiri tahun 2018;
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2018;
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 4
1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan, berisikan tentang Latar Belakang disusunnya Renja-PD,
Landasan Hukum yang mendasari disusunnya Renja-PD, Maksud dan Tujuan
disusunnya Renja-PD.
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja-PD Tahun Lalu, berisikan tentang hasil
evaluasi Renja-PD tahun lalu (sebelumnya) dan capaian Renstra-PD, Analisa
Kinerja Pelayanan-PD, evaluasi penggunaan anggaran untuk mencapai
kinerja-PD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi-PD, Review
Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra-PD, Penelaahan Usulan Program
dan Kegiatan Masyarakat.
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, berisikan tentang Telaahan
Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja-PD,
Program dan Kegiatan Tahun 2018.
Bab IV. Penutup
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN 2016
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016-2021, Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki visi :
“TERWUJUDNYA PENGENDALIAN PENDUDUK MELALUI KELUARGA KECIL
BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.
Sedangkan misi yang akan dicapai adalah:
1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran
dan meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat
kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak
melalui peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan
penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri terbentuk bersarakan Peraturan
Daerah Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Wonogiri serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor : 58
Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, Dinas Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(Dinas PPKB dan P3A). Tugas dan Fungsi Dinas PPKB dan P3A sesuai
dengan Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Perempuan (BKBKSPP) yaitu sebagai penyelenggara urusan Pemerintah
Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana serta bidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak. Dimana kedua urusan Pemerintah tersebut juga
dilaksanakan oleh BKBKSPP mulai Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2016.
Yang membedakan adalah untuk BKBKSPP melaksanakan 2 (dua) Urusan
Wajib Pemerintah, sedangkan Dinas PPKB dan P3A melaksanakan 2 (dua)
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 6
Urusan Wajib Pemerintah Non Pelayanan Dasar, Sehingga evaluasi terhadap
Pelaksanaan Rencana Kerja BKBKSPP Tahun 2016 kami masukan dalam Bab
II ini.
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas
pokok, BKBKSPP Kabupaten Wonogiri pada tahun 2016 melaksanakan 2
urusan, 13 program, dan 55 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
melaksanakan 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) kegiatan serta;
2. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melaksanakan 9
(sembilan) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja-PD BKBKSPP dan
pencapaian Renstra Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri sampai dengan
tahun 2017 dapat dilihat dalam Tabel III.
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 7
TABEL III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2016
KABUPATEN WONOGIRI
SKPD : BKBKSPP KABUPATEN WONOGIRI
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target
Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016
(%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00 00 PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Meningkatnya
pelayanan administrasi
perkantoran
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Benda-benda Pos
yang tersedia (bulan) 60
48 12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Sarana Telepon, Listrik, dan Air (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah Pajak Kendaraan yang terbayar (bulan)
60
48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor Jumlah Kebersihan Kantor yang tersedia (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja Jumlah Perbaikan Peralatan kerja (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 8
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2016
Target Renja
SKPD Tahun 2015
Realisasi
Renja SKPD tahun 2015
Tingkat
realisasi Tahun 2015
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang
tersedia (bulan) 60
48 12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang-Barang Cetakan dan penggandaan
yang tersedia (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasin Listrik yang tersedia (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Kelengkapan Komputer dan Sarana Kantor
yang tersedia (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga Jumlah peralatan Rumah Tangga yang tersedia (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Surat Kabar dan Buku Peraturan Perundangan yang tersedia (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah Makanan dan
Minuman yang tersedia untuk tamu dan rapat (bulan)
60
48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah Informasi Data dan Rekor Luar Daerah (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Jumlah Informasi dan Rapat Koordinasi dalam Daerah
(bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 9
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun
2016(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai
Jumlah Honor Pegawai Honorer, Petugas Keamanan Kantor, dan Pengemudi yang
terbayar (bulan)
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 01 023 Penataan arsip kantor Jumlah File yang Diarsipkan
(bulan) 60
48 12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Meningkatnya Sarana
dan Prasarana
Aparatur
60 48
12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Gedung yang
dibangun (tahun)
1 0 0 0 0 0 0 0
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor Jumlah pengadaan Peralatan gedung kantor (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur Jumlah pengadaan Mebeleur
(kegiatan) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pengadaan Suku Cadang dan Bahan Pelumas
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 10
No
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (Outcome) / Kegiatan (output)
Target
Kinerja Capaian Program
(Akhir
Periode Renstra SKPD) Tahun
2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target
Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perawatan Inventaris (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Perawatan Alat Kantor
dan Rumah Tangga (kegiatan) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
Jumlah perawatan Inventaris Mebel (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman Jumlah pemeliharaan Tanaman kantor (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat Gedung kantor (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
0
0,00
00 00 02 045 Perbaikan Instalasi dan Penambahan Daya listrik
Jumlah perbaikian Instalasi dan Penambahan Daya Listrik
(kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 066 Update Website Jumlah Data SKPD yang
diupdate pada Website SKPD (kegiatan)
5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 02 82 Penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor (dokumen)
5 -
1
1
100,00
-
-
-
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN
DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Disiplin
Aparatur
60 32 12
12
100,00
12
6
10,00
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen
Kepegawaian (kegiatan) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 11
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat
Fungsional Jumlah Penilaian Angka (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Meningkatnya
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
918 612 131
131
100,00
131
119
12,96
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan
Pelatihan Formal (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
-
-
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursus singkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
Jumlah Bimtek/Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Meningkatnya
pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
252 144 36
36
100,00
36
33
14,29
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi
Kinerja SKPD (dokumen)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran Jumlah Dokumen Keuangan Semesteran (dokumen)
10 8
2
2
100,00
2
1
10,00
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun (dokumen)
5 4
1
1
100,00
1
-
-
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja
SKPD
Jumlah Dokumen Rencana
Kerja (dokumen) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 12
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2016
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2016
Target Renja
SKPD Tahun 2015
Realisasi
Renja SKPD tahun 2015
Tingkat
realisasi Tahun 2015 (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2016
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
00 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan
Jumlah Dokumen Evaluasi
Pelaksanaan Kegiatan per Tri Wulan (dokumen)
5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan dan Penatausahaan keuangan
Jumlah Kegiatan Penatausahaan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Inventaris Barang Daerah
(dokumen)
1 1
1
1
100,00
1
-
-
00 00 06 012 Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil SKPD
(dokumen) 5
4
1
1
100,00
1
-
-
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (dokumen)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN
PEREMPUAN
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan
pengaduan sebesar 95%
95,00% 90% 90,00% 90,00% 100,00 90,00% 90,00% 90,00%
01 11 15 09 Advokasi Komisi Perlindungan Anak
Jumlah peserta yang mengetahui tentang perlindungan anak (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DAN ANAK
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan
bantuan hukum sebesar 95%
95,00% 90% 91% 91% 100,00 91% 91% 91%
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 13
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun
2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rasio program dan kegiatan responsif gender di SKPD Kab. Wonogiri sebesar 95%
95,00% 0% 40,00% 40,00%
100,00
40,00% 40,00% 40,00%
01 11 16 004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
Jumlah Pengadaan Materi KIE KKG (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 011 Rapat Koordinasi Anggota Focal
Point Jumlah Rakor Anggota Focal Point (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 013 Penguatan Kelembagaan Forum
Anak
Jumlah Fasilitasi Kegiatan
Forum Anak (kegiatan) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 016 Penguatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Peningkatan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
bagi P2TP2A (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 018 Penyusunan Data Gender dan
Anak
Tertatanya Data Bidang
Pemberdayaan Perempuan (kegiatan)
5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 020 Rapat Koordinasi Pokja
Pengarusutamaan Gender Jumlah Rakor Anggota Pokja PUG (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 021 Implementasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender
(PPRG)
Jumlah Fasilitasi PPRG (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 14
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target
Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 11 16 024 Advokasi Pengembangan Kabupaten Layak Anak
Jumlah Peserta yang memahami Pengembangan
Kabupaten Layak Anak (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 16 26 Peningkatan Pengarusutamaan Hak Anak
Jumlah peserta yang memahami tentang perlindungan anak (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Persentase KDRT yang tertangani sampai tuntas sebesar 95%
95,00% 90% 92% 92% 100,00
92% 92% 92%
01 11 17 006 Implementasi Sistem Pencatatan
dan Pelaporan KDRT
Jumlah Petugas yang memahi
Pencatatan dan Pelaporan (kegiatan)
5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN
PERAN SERTA KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga pemerintah sebesar 45,74%
45,74% 45,74% 45,74% 45,74% 100,00 45,74% 45,74% 45,74%
Persentase partisipasi perempuan di lembaga
swasta sebesar 67,00%
67,00% 57,00% 58% 58% 100,00 58% 58% 58%
Persentase partisipasi perempuan di lembaga parlemen sebesar 17,78%
17,78% 8,88% 9,20% 9,20% 100,00 9,20% 9,20% 9,20%
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 15
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja SKPD
Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD
tahun 2016
Tingkat realisasi
Tahun 2016 (%)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat capaian
realisasi target Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 11 18 010 Peningkatan Kapasitas Anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia
Jumlah Pertemuan yang diselenggarakan (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 18 012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan Jumlah simpatisan masyarakat
mengenai penghapusan KDRT (kegiatan)
5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 18 13 Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan
Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Manajemen Usaha Kecil Perempuan (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 11 18 14 Penguatan Kapasitas Perempuan Jumlah peserta pelaksanaan peran serta perempuan dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
01 12 15 PROGRAM KELUARGA
BERENCANA Persentase Peserta KB Baru sebesar 40%
40% 15,00% 19,00% 19,00% 100,00 19,00% 19,00% 19,00%
01 12 15 002 Pelayanan KIE Jumlah Pencapaian Peserta
KB Baru terhadap PPM (kegiatan)
5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 005 Pembinaan KB Jumlah Pembinaan KB bagi Pengelola Program KB (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 015 Pembinaan Kelompok PRIO
UTOMO Jumlah Pembinaan Kelompok Prio Utomo (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 16
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 15 020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP
Jumlah evaluasi Perencanaan dan Pengkoordinasian
kegiatan Pencapaian Target Program KB, KS, dan PP serta terwujudnya komitmen Program KB, KS, dan PP
(kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 025 DAK Bidang Keluarga Berencana Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 026 Penyelenggaraan KB Keliling Jumlah Pelaksanaan
Pelayanan KB (kegiatan) 5
4 1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 30 Penguatan Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Jumlah kegiatan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera
berkualitas (kegiatan)
5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 31 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK)
Jumlah Balai Penyuluhan KB yang mendapatkan Bantuan Operasional KB (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 32 Penguatan Koalisi Kependudukan dan Forum Antar Umat Beragama
Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu)
Jumlah kegiatan Kualisi Kependudukan dan Forum
Antar Umat Beragama Pedulu Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Fapsedu) (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 15 33 Penguatan Kegiatan KB Kesatuan Bhayangkara, TNI Manunggal, dan Kesatuan Gerak PKK
Jumlah kegiatan KB Kes Bhayangkara, TNI Manunggal, Kesatuan Gerak PKK
(kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 17
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat realisasi
Tahun 2016 (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat capaian
realisasi target Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 15 34 Pengembangan Kreatifitas
Generasi Berencana dan Kependudukan
Jumlah Pengembangan
Kreatifitas Genre bagi Kelompok PIK R/M dan masyarakat (kegiatan)
5
-
-
-
-
-
-
-
01 12 15 36 Pembentukan Kampung KB Terbentuknya Kampung KB
(kegiatan) 5
- 1
1
100,00
1
-
-
01 12 16 PROGRAM KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA Rasio Akseptor KB sebesar 820
820 793,8 790,00 790,00 100,00 790,00
790,00 790,00
01 12 16 006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya dan organisasi pemuda dan siswa sekolah
Jumlah Orientasi KRR (bagi konselor sebaya, organisasi pemuda dan siswa sekolah)
(kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 16 009 Operasional BP4 Jumlah BP4 yang mendapat
bantuan operasional (kegiatan) 5
4 1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 17 PROGRAM PELAYANAN
KONTRASEPSI
Cakupan Peserta KB Aktif
sebesar 82,00%
82,00% 79,38% 79,00% 79,00% 100,00 79,00% 79,00% 79,00%
01 12 17 001 Pelayanan konseling KB Jumlah Konseling bagi Peserta
KB (kegiatan) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 17 002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
Jumlah Peserta KB Baru Medis Operasi yang
mendapatkan fasilitasi (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 17 004 Pelayanan KB medis operasi Jumlah Pemasangan
Kontrasepsi KB (kegiatan) 5
4 1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 18
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 17 011 Operasional Petugas RR Klinik KB Jumlah petugas RR Klinik KB yang mendapatkan
operasional (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB sebesar 73,15%
73,15% 88,24% 71,60% 71,60% 100,00 71,60% 71,60% 71,60%
Cakupan Anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) ber-KB sebesar 82,75%
82,75% 81,89% 81,80% 81,80% 100,00 81,80% 81,80% 81,80%
01 12 18 006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS
Jumlah Kelompok UPPKS yang meningkat
Ketrampilannya (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 009 Orientasi Manajemen Kelompok
UPPKS
Jumlah Orientasi Manajemen
Kelompok UPPKS (kegiatan) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 010 Gelar Potensi Daerah Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pamerag/ gelar Potensi Daerah hasil Produksi
Kelompok UPPKS (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 023 Pembinaan dan Pemberian
Bantuan PPKBD
Jumlah Pembinaan Petugas
PPKBD (kegiatan) 5
4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat Eks Distrik
Jumlah Pertemuan Petugas PPKBD di tingkat Eks Distrik (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 19
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian
Program (Akhir
Periode Renstra
SKPD) Tahun 2021
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan
Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target
Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi
Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 18 026 Pembinaan dan Pemberian
Bantuan Operasional TRI BINA Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan
BKL Jumlah Pertemuan Kader BKB, BKR, dan BKL (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 029 Pembinaan dan Pemberian
Bantuan Sub PPKBD Jumlah Pertemuan Kader sub PPKBD (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 30 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Meningkatnya pengertian PPKS di Kabupaten Wonogiri
melalui Sosialisasi (kegiatan)
5 1
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 31 Penyelenggaraan Pemilihan Kelompok Kegiatan/ Institusi Masyarakat Terbaik (BKB, BKR, BKL, PKBRT, Sub PPKBD,
PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera dan Akseptor Lestari 10, 15, 20 tahun)
Jumlah pelaksanaan pemilihan kelompok Institusi Masyarakat (BKB, BKR, BKL, PKB RT, SUB PPKBD, PPKBD,
UPPKS, PLKB, Keluarga Harmonis Sejahtera, Akseptor Lestari 10, 15 dan 20 Tahun, PIK KRR dan Prio Utomo)
(kegiatan)
5 1
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 32 Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga
Jumlah dokumen pemutakhiran data keluarga (kegiatan)
5 1
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 33 Penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)
Jumlah pelaksana kegiatan penilaian Kelompok Pos
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) (kegiatan)
5 1
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 18 34 Pembuatan Galeri UPPKS Terbentuknya Galerai UPPKS (kegiatan)
5 -
1
1
100,00
1
-
-
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 20
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI DAN
ANAK MELALUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT
Prosentase Perempuan yang mengikuti papsemear
sebesar 30%
30% 12% 15% 15% 100,00 15% 15% 15%
01 12 19 002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker
Rahim Melalui Papsmear Jumlah Sosialisasi Papsemear (kegiatan)
5 1
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN KONSELING
KRR
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan
usia 15-19 tahun
27 28 28 28 100,00 28 28 28
01 12 20 002 Rapat Koordinasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Jumlah Rapat Koordinasi Program KRR (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 20 004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR Jumlah Pertemuan bagi
Pengelola PIK-KRR (kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
01 12 21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS
Persentase Pengguna Narkoba yang ditangani sebesar 70%
70% 60% 60% 60% 100,00 60% 60% 60%
01 12 21 001 Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS termasuk
HIV/Aids
Jumlah penyuluhan bahaya Narkoba, PMS, HIV/ AIDS
(kegiatan)
5 4
1
1
100,00
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 21
No Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /
Kegiatan (output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD) Tahun 2021
Realisasi
Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016
Target Program
dan Kegiatan (Renja SKPD
tahun 2017
Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan
2017
Target Renja
SKPD Tahun 2016
Realisasi
Renja SKPD tahun 2016
Tingkat
realisasi Tahun 2016 (%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan s/d tahun 2017
Tingkat
capaian realisasi target
Renstra (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG
PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK
Cakupan balita yang
mempunyai kartu
kembang anak sebesar
90%
90% 85% 85% 85% 0,00 85% 85% 85%
01 12 22 002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA)
Jumlah kebutuhan KKA di Kelompok Bina Balita
tercukupi (kegiatan)
5 4
1
1
0,00 1
1
20,00
01 12 22 003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE )
Jumlah pengadaan APE untuk Kelompok Bina Keluarga Balita (kegiatan)
5 4
1
1
0,00 1
1
20,00
01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA
Rasio Jumlah Tenaga
Pendamping kelompok
bina keluarga sebesar
85%
85% 56% 61% 61% 61% 61% 61% 61%
01 12 23 004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS dan Saka Kencana
Tingkat Propinsi Jawa Tengah
Jumlah temu Kader/ Jambore IMP, Catur Bina, UPPKS dan
Saka Kencana (kegiatan)
5
4
1
1 61%
1
1
20,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 22
Penjelasan dari tabel III adalah sebagai berikut:
Program/kegiatan di tahun 2016 semua Program/kegiatan memenuhi target secara
fisik mencapai 100%.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 2 urusan wajib
pemerintahan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Pengukuran kinerja BKBKSPP Kabupaten Wonogiri didasarkan pada 2 sasaran
strategis dalam Renstra SKPD 2016-2021 dengan capaian sasaran sebagai tolak
ukur keberhasilan atau kegagalannya sebagaimana pada tabel berikut :
Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan 4
(empat) sasaran strategis dalam Renstra BKBKSPP 2016-2021 sebagai tolak ukur
keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran ke empat sasaran tersebut
adalah sebagai berikut :
a . Sasaran-1 : Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk.
Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -1, Indikator kinerja, target, dan
realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % Capaian
% Camaian
Tahun Sebelum
nya
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra (2015)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatnya Pengendalian Laju Penduduk
Rata - rata Laju Pertumbuhan Penduduk
-1,56 0,31 19,87 0 100,00
Capaian Kinerja pada indikator untuk sasaran Meningkatnya Pengendalian Laju
Penduduk di Kabupaten Wonogiri dapat dicapai melampaui target yang telah ditetapkan
(sumber Data dari BPS Wonogiri) yaitu terealisasi hanya sebesar 19,87% dari target -
1,56% pencapaian sebesar 0,31%. Pada indikator ini semakin kecil pencapaian dari
target semakin baik, kondisi data yang berbeda juga berpengaruh pada
perhitungannya, untuk data pada penetapan target adalah dari Pendataan Keluarga
pada BKBKSPP Kabupaten Wonogiri tahun 2015, sedangkan realisasinya dari data
BPS Wonogiri (data dari Pendataan Keluarga tahun 2016 tidak tersedia karena terkait
dengan hasil pendataan melalui on line BKKBN Provinsi Jawa Tengah).
Capaian kierja untuk Sasaran -1 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun
sebelumnya karena indikatornya berbeda (Renstra 2016-2021).
b . Sasaran-2 : Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP.
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 23
Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -2, Indikator kinerja, target, dan
realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % Capaian
% Camaian
Tahun Sebelum
nya
% Capaian terhadap
Target Akhir Renstra (2015)
1 2 3 4 5 6 7 8
2 Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP
Cakupan KB Aktif
79,50 80,14 100,81 0 100,00
Unmetneed 9,50 9,67 98,24 0 100,00
DO KB 14 13,31 105,18 0 100,00
Rata-rata pencapaian pada ketiga Indikator Kinerja untuk Sasaran -2
Meningkatnya peserta KB Aktif MKJP sebesar 101,41% yang tidak tercapai ada 1
(satu) indikator kinerja yaitu capaian kinerja Unmetneed tercapai 98,24%, sedikit
dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 9,50% tercapai 9,67%. Pada indikator kinerja
Unmetneed, pencapaian semakin kecil semakin baik karena Unmetneed adalah
menunjukan prosentase Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terlayani.
Sedangkan untuk capaian indikator kinerja DO KB terealisasi sebesar 105,18% dari
target sebesar 14% realisasi sebesar 13,31%, pada indikator kinerja DO KB semakin
kecil realisasi semakin baik, karena angka kecil menunjukan semakin baik kesadaran
masyarakat dalam ber KB. Sementara itu indikator yang melampauan target juga pada
capaian indikator kinerja Cakupan Peserta KB Aktif terealisasi sebesar 100,81% dari
target sebesar 79,50% realisasi sebesar 80,14%.
c. Sasaran-3 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan.
Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -3, Indikator kinerja, target, dan
realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % Capaian
% Camaian
Tahun Sebelum
nya
% Capaian terhadap Target Akhir
Renstra (2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 3 Meningkatnya
kualitas hidup perempuan
Rasio KDRT 0,000015 0,000017
88,24 0 100,00
Rasio Partisipasi
44,60 44,54 99,87 0 100,00
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 24
perempun
Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatnya
kualitas hidup perempuan di Kabupaten Wonogiri belum dapat dicapai sesuai dengan
target.
Indikator kinerja Rasio KDRT dibawah target yaitu 88,24% dari target 0,000015
terealisasi 0,000017, hal ini menunjukkan bahwa masih tingginya KDRT di
Kabupaten Wonogiri yang ditandai dengan tingginya kesadaran masyarakat untuk
melapor kasus-kasus KDRT kepada instansi yang menangani. Pada indikator ini
semakin kecil semakin baik.
Indikator kinerja Rasio Partisipasi Perempuan terealisasi sebesar 99,87% dibawah
target sebesar 44,60% realisasi sebesar 44,54%, pada kondisi ini menunjukkan
bahwa masih rendahnya perempuan yang bekerja baik di bidang lembaga legislatif,
pemerintahan maupun swasta. Untuk perempuan yang bekerja di lembaga swasta
masih didominasi pada sektor pertokoan dan tenaga buruh pabrik.
d. Sasaran-4 : Meningkatnya kualitas hidup anak.
Bedasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran -4, Indikator kinerja, target, dan
realisasinya tercermin pada tabel sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET REALISASI % Capaian
% Camaian
Tahun Sebelum
nya
% Capaian terhadap Target Akhir
Renstra (2015)
1 2 3 4 5 6 7 8 4 Meningkatnya
kualitas hidup Anak Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani
10 5,26
190,11 0 100,00
Rasio Partisipasi Anak
0,74 0,69 93,24 0 100,00
Indikator kinerja pada Sasaran -4 Meningkatnya kualitas hidup anak rata-rata
tercapai sebesar 141,68%, hal ini karen pada indikator kinerja Rasio kekerasan anak
yang tidak tertangani terealisasi sebesar 190,11% dari target sebesar 10% terealisasi
sebesar 5,26% yang menunjukan peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan
terhadap anak sampai tuntas oleh P2TP2A Kabupaten Wonogiri.
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 25
Sedangkan pada indikator kinerja Rasio Partisipasi Anak masih dibawah target
yaitu terealisasi sebesar 93,24%. Hal ini karena belum maksimalnya forum anak dan
PIK KRR sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas hidup anak.
Capaian kinerja pada 4 (empat) Sasaran Strategis rata-rata capaian kinerja
Tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2015, karena pada
tahun 2016 adalah awal dari pelaksanaan target kinerja RPJMD 2016-2021. Secara
keseluruhan capaian kinerja untuk tahun 2016 rata-rata tercapai 99,44%, yang terdiri
dari 8 indikator kinerja. Hal ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.
Permasalahan : kurangnya tenaga penyuluh lapangan Keluarga Berencana yang
hanya berjumlah 86 orang terdiri dari 46 PLKB dan 40 Pembantu PLKB. Jika
dibandingkan dengan jumlah desa/kel sebanyak 294 maka rasio Petugas lapangan KB
terhadap jumlah desa/kel yaitu 1 dibanding 4
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala
dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :
1. Pengusulan penambahan Peugas Lapangan Keluarga Berencana melaui
pengadaan CPNS Daerah maupun Pusat.
2. Mengoptimalkan Petugas PPKBD di setiap Desa/Kel dan Sub PPKBD di setiap
Dusun/Lingkungan dengan memberikan pembinaan untuk meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan serta memberikan bantuan operasional setiap bulan.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas bagi
pelaksana program di setiap kecamatan.
4. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian program secara berkala dan
berkesinambungan.
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian Kinerja :
1. Belum semua pengambil kebijakan pembangunan mengintegrasikan kepentingan
dan kebutuhan anak dalam setiap program dan kegiatan yang berdampakpada
situasi dan kondisi anak;
2. Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak karena
kurangnya pemahaman tentang perlindungan perempuan dan anak di masyarakat;
3. Kurang aktifnya kegiatan Forum Anak Seluruh Wonogiri yang mendasari untuk
mewujudkan Kota Layak Anak (KLA);
4. Masih rendahnya kemampuan perempuan dalam pengambilan keputusan;
Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala
dimaksud telah diambil langkah-langkah sebagai berikut :
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 26
1. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak
secara rutin perlu dilakukan dan pelibatan anak dalam proses pembangunan dari
perencanaan, pelaksanaan dan monev;
2. Meningkatkan kegiatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di masyarakat;
3. Memberikan fasilitasi kegiatan Forum Anak Seluruh Wonogiri bekerjasama dengan
lembaga kemasyarakatan lainnya;
4. Mengaktifkan atau memberdayakan satgas Perlindungan Anak tinggkat desa atau
kelurahan
5. Peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap lingkungannya, khususnya
anak yang ditinggal orang tuanya merantau.
6. Pemetaan Tempat-tempat Rawan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
7. Penyusunan Peraturan Daerah tentang MIRAS.
8. Wajib belajar 12 tahun.
9. Meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan;
2.3. Evaluasi penggunaan anggaran untuk pencapaian target sasaran.
Evaluasi pencapaian target sasaran :
a. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran -1 adalah hanya
satu Program yaitu Program Keluarga Berencana sebesar Rp 2.169.517.864,- atau
87,57% dari pagu sebesar Rp. 2.477.466.000,- , dan fisik telah tercapai 100%. Hal ini
terdapat efissiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 12,43%%, dari Pagu
yang ditentukan. Untuk Sasaran-2 penggunaan sumber daya keuangan guna
mendukung pencapaian indikator kinerjanya terdiri dari 8 (delapan) Program adalah
sebesar Rp. 1.723.896.840,- atau 95,92% dari pagu sebesar Rp. 1.797.297.000,- dan
fisik tercapai 100%, maka terdapat efisiensi untuk penggunaan sumber daya keuangan
guna mendukung pencapaian Sasaran -2 sebesar 4,08%.
Secara lebih terperinci dapat dilihat pada tabel berikut ni :
No Program Anggaran 2016
(Rp)
Realisasi 2016
(Rp)
A. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 27
Sasaran
-1
Meningkatnya Pengendalian Laju
Penduduk
Program Keluarga Berencana 2.477.466.000 2.169.517.864
Jumlah 2.477.466.000 2.169.517.864
Sasaran
-2
Meningkatnya Peserta KB Aktif MKJP
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 70.220.000 67.719.308
Program Pelayanan Kontrasepsi 62.475.000 54..680.032
Program Pembinaan Peran serta
Masyarakat dalam Program KB KR yang
Mandiri
1.558.605.000 1.513.996.000
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi
dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat
1.4717.000 13.392.000
Program Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
52.000.000 43.679.500
Program Peningkatan Penanggulanan
Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDs
14.630.000 14.630.000
Program Pengembangan bahan
Informasi tentang Pengasuhan dan
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
15.000.000 14.700.000
Program Penyiapan Tenaga
Pendamping Kelompok Bina Keluarga
9.650.000 1.100.000
Jumlah 1.797.297.000 1.723.896.840
JUMLAH TOTAL URUSAN 4.274.763.000 3.893.414.704
b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran -3 yang
didukung dengan dua Program adalah sebesar Rp 115.539.600,- atau 93,72% dari
pagu sebesar Rp. 123.279.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100%. Ini berarti
terdapat efissiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,28%, dari Pagu yang
ditentukan. Sedangkan untuk penggunaan sumber daya keuangan guna pencapaian
Sasaran-4 yang didukung dua Program adalah sebesar Rp. 883.858.805,- atau 84,19%
dari pagu sebesar Rp. 1.049.818.000,- dengan realisasi fisik 100%, maka terdapat
efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 15,81%, sebagaimana terperinci
dalam tabel berikut :
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 28
No Program Anggaran 2016
(Rp)
Realisasi 2016
(Rp)
B. Urusan WajibNon pelayanan Dasar
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Sasaran-3 Meningkatnya Kualitas Hidup
Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
18.955.000 16.388.500
Program Peningkatan Peranserta
Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
104.324.000 99.151.100
Jumlah 123.279.000 115.539.600
Sasaran-4 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak
Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
43.220.000 38.912.000
Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.006.598.000 844.946.805
Jumlah 1.049.818.000 883.858.805
JUMLAH TOTAL URUSAN 1.173.097.000 999.398.405
Evaluasi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian target kinerja :
Belum maksimalnya pencapaian Sasaran -1 Meningkatnya pengendalian laju
penduduk sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya hanya 1 (satu) program
dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan total Anggaran sebesar Rp.
2.477.466.000,- , ternyata dalam pelaksanaannya belum secara maksimal menunjang
pencapaian indikator kinerja pada Sasaran-1 tersebut. Hal ini karena kurang tepatnya
penentuan target kegiatan yang menunjang indikator pada Sasaran -1 yaitu Rasio Laju
Pertumbuhan Penduduk sebesar -1,56% yang hanya tercapai 0,31% atau terealisasi
sebesar 19,87% dari target.
.Sedangkan untuk pencapaian Sasaran -2 Meningkatnya Peserta KB MKJ yang
didukung dari dilaksanakan 8 (delapan) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan total
seluruh Anggaran sebesar Rp. 1.797.297.000,- , dengan pencapaian rata-rata sebesar
101,41% untuk ke tiga indikator kinerja yang masih berada dibawah target ada 1 (satu)
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 29
idikator, yaitu indikator kinerja Unmetneed tercapai 98,24%, sedikit dibawah target. Hal
ini karena keterbatasan tenaga Penyuluh Lapangan KB dan belum mengoptimalkan
sepenuhnya tenaga pembantu PLKB serta lembaga Institusi Masayarakat Pedesaan
yang ada.
Pencapaian Sasaran -3 Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan didukung
dengan 2 (dua) Program dan 5 (lima) Kegiatan dengan total Anggaran Rp.
123.279.000,-, rata-rata pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sebesar 94,06% atau
masih dibawah target yang ditentukan. Kondisi seperti ini karena belum fokusnya
penentuan prioritas kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja pada
Sasaran -3.
Pada pencapaian Sasaran -4 Meningkatnya Kualitas Hidup Anak yang tidak
terlepas dari pelaksanaan 2 (dua) Program dan 10 (sepuluh) Kegiatan dengan total
Anggaran sebesar Rp. 1.049.818.000,- dengan rata-rata pencapaian 2 (dua) indikator
kinerja sebesar 141,68%. Untuk indikator kinerja Rasio kekerasan anak yang tidak
tertangani terealisasi sebesar 190,11% dari target, hal ini menunjukan adanya
peningkatan penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak sampai tuntas oleh
P2TP2A Kabupaten Wonogiri.
Evaluasi Anggaran :
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga
Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri
pada tahun anggaran 2016, untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar
Rp. 7.024.462.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.406.824.039,- terdapat efisiensi
sebesar Rp. 617.637.961,- atau terserap sebesar 91,21% dari rencana, secara ringkas
komposisi Pagu Anggaran Belanja Langsung penggunaannya sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 2.209.590.000,-
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 3.690.525.000,-
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 1.124.347.000,-
Anggaran tersebut diatas untuk pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Wajib Non Pelayanan
Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar terealisasi sebesar
91,21 % dari rencana dengan realisasi fisik mencapai 100% atau terdapat efisiensi
penggunaan Anggaran sebesar 8,79%. Sedangkan anggaran yang digunakan untuk
membiayai Belanja Tidak Langsung atau untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp.
6.515.001.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.663.093.467,- sehingga
terdapat efisiensi sebesar Rp 851.907.533,- atau terealisasi sebesar 86,92%. Hal ini
karena ada 7 (tujuh) PNS yang purna tugas pada tahun 2016.
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016 untuk melaksanakan Urusan
Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 30
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, maka apabila dibandingkan Tahun 2015 sebesar 94,95 %, terjadi penurunan
sebesar 3,74 %, pada Tahun 2016 yang sebesar 91,21 %.
Evaluasi dan Analisis Kinerja :
Berdasarkan pada hasil perhitungan pengukuran kinerja yang telah di lakukan di
atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang
ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa
Badan Keluarga Berencan Kelurga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun anggaran 2016 untuk Urusan
Wajib Non Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dikatagorikan Cukup atau rata-rata 60,64%, sedangkan untuk Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak rata-rata tercapai
117,87% dengan kategori Sangat Baik.
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 31
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 31
Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayan Perempuan
Kabupaten Wonogiri
NO.
Indikator *) SPM/ standar nasional
IKK Target Capaian Setiap Tahun Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran : MeningkatnyaPengendalian Laju Penduduk
1 Laju Pertumbuhan Penduduk 0,31 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,31 0,31 0,30 0,29
Sasaran : Meningkatnya Peserta KB Aktif
2 Cakupan KB Aktif 79,50 79,55 79,60 79,60 79,65 79,70 79,38 79,55 79,60
3 Unmetneed 9,50 9,50 9 9 8,5 8,5 9,83 9,50 9
4 DO KB 14 - - - - - 22,42 - -
B Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup perempuan
1 Rasio KDRT 0,0018 - - - - - 0,0018 - -
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 32
2 Persentase penurunan kekerasan terhadap perempuan
-4,89 6,99 12,50 28,57 40,00 66,67 8,89 -4,89 6,99 12,50
3 Rasio Partisipasi Perempuan
0,045 0,050 0,055 0,056 0,057 0,060 0,044 0,045 0,050 0,055
Sasaran : Meningkatnya Kualitas hidup Anak :
4 Rasio Kekerasan Anak yang tidak tertangani
10,00 - - - - - 10,53 - -
5 Rasio Partisipasi Anak 0,74 - - - - - 0,71 - - -
6 Persentase penurunan kekerasan terhadap anak
2,70 16,67 26,67 45,45 58,33 60,00 -19,35 2,70 16,67 26,67
7 Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak
510/ Pratama
610/ Pratama
670/ Pratama
710/ Pratama
750/ Pratama
750/ Madya
510/ Pratama
610/ Pratama
670/ Pratama
710/ Pratama
-
RENJA DINAS PPKB dan P3A KAB.WONOGIRI TAHUN 2018 33
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri memiliki
permasalahan dan isu strategis untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai dengan Undang-Undang Ri Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak serta Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.
Permasalahan yang dihadapi Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya diuarikan untuk masing-masing bidang
sebagai pelaksana urusan non pelayanan dasar tersebut termasuk juga
Sekretariat sebagai unsur cervice center adalah:sebagai berikut :
1. Sekretariat
a. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah belum optimal