rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah (...

150
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD ) KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008 PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

Upload: phamthien

Post on 04-Mar-2019

225 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD )

KABUPATEN REMBANG TAHUN 2008

PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007

Page 2: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

Rancangan RKPD 2008 ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i DAFTAR TABEL ii DAFTAR GAMBAR ii BAB I PENDAHULUAN 1 A. LATAR BELAKANG 1 B. MAKSUD DAN TUJUAN 1 C. LANDASAN PENYUSUNAN RKPD 2 D. PROSES PENYUSUNAN 2 E. KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP 2 F. SISTEMATIKA 2 BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN REMBANG 4 A. KONDISI UMUM 4 B. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 9 C. ISU STRATEGIS 9 D. KEBIJAKAN 10 E. STRATEGI 10 BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN

2008 12

A. KONDISI EKONOMI MAKRO 12 B. KONDISI LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL 17 C. PROSPEK EKONOMI TAHUN 2008 18 D. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 23 E. ARAH KEBIJAKAN ANGGARAN 26 BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008 35 A. KESINAMBUNGAN EMPAT PILAR 35 B. PENGEMBANGAN KAWASAN PRIORITAS 41 C. PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 42 BAB V PROGRAM DAN RENCANA KERJA 44 A. PROGRAM SKPD TAHUN 2008 44 B. RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2008 44 BAB VI RINGKASAN PENDANAAN 45 BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN 49 BAB VIII PENUTUP 50 LAMPIRAN Renja SKPD ( 6 buku terlampir )

Page 3: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

Rancangan RKPD 2008 ii

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Sarana kesehatan lingkungan da sanitasi dasar 5

Tabel II.2. Data unsur indeks pembangunan manusia kabupaten Rembang 6

Tabel III.1 Perbandingan beberapa variabel ekonomi Kabupaten Rembang

dengan Kabupaten-kebupaten disekitarnya tahun 2000-2004

13

Tabel III.2 Perkiraaan jumlah angkatan kerja dan penduduk miskin di

Kabupaten Rembang tahun 2005-2010

19

Tabel III.3 Realisasi dan proyeksi investasi di kabupaten Rembang tahun

2000-2008

20

Tabel III.4. Estimasi PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2005-2008 22

Tabel III.5 Prediksi indikator makro ekonomi Kabupaten Rembang tahun

2008

23

Tabel III.6 Trend APBD Kabupaten Rembang tahun 2001-2006 26

Tabel III.7 Penerimaan keuangan daerah Kabupaten Rembang tahun 2000-

2008

28

Tabel IV.1 Program pemeliharaan jalan dan jembatan antar Kecamatan an

Desa

36

Tabel IV.2 Program optimalisasi sumber daya air 37

Tabel IV.3 Program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan

permukiman

38

Tabel VI.1 Pagu indikatif SKPD tahun 2008 46

Page 4: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

Rancangan RKPD 2008 ii

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Grafik perbandingan kemampuan pembiayaan PAD dengan

besarnya belanja Daerah Kabupaten Rembang tahun 1996-2005

29

Page 5: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan tantangan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Daerah

membutuhkan dukungan sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih responsif

yang dapat memfasilitasi upaya memenuhi tuntutan peningkatan kinerja dalam artian

dampak pembangunan, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran merupakan kunci bagi kepastian

kegiatan pemerintah daerah dimana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan

kebutuhan begitu besar.

Sejalan dengan hal diatas, telah disusun dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan arah kebijakan

pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk kurun waktu 5 tahun kedepan

sejak Tahun 2006 hingga 2010. Guna memberi arah yang lebih jelas terutama dalam

bentuk penjabaran tahunan didalam pelaksanaannya memerlukan panduan yang lebih

fokus dan rinci sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien

serta hasil yang diharapkan dapat tercapai baik kualitas maupun kuantitasnya, mulai

tahap penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai evaluasinya.

B. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Kabupaten Rembang tahun 2008 dimaksudkan sebagai

penjabaran tahun ketiga dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ( RPJMD ) Kabupaten Rembang tahun 2006 – 2010.

Sedangkan tujuannya adalah :

(1) untuk memberikan arah kebijakan umum dan prioritas pembangunan daerah tahun

2008.

(2) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan

(3) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar

ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah

(4) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan

(5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

(6) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan

dan berkesinambungan.

Page 6: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 2

C. Landasan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 didasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara,

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ( SPPN ),

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2006 tentang RPJM Tahun

2006-2010

D. Proses Penyusunan

RKPD disusun sebagai penjabaran dokumen RPJM Kabupaten Rembang tahun 2006-

2010 dengan melihat kondisi eksisting yang ada pada tahun bersangkutan (data-data

terkait) serta memperhatikan berbagai masukan dari berbagai stakeholders melalui

forum musrenbangdes, musrenbangcam, Forum SKPD dan musrenbangkab dengan

menggunakan pendekatan perencanaan politik, partisipatif, teknokratik, top down dan

bottom up.

E. Kedudukan dan Ruang Lingkup Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Rembang Tahun 2008

merupakan landasan / pedoman kebijakan operasional bagi Satuan Kerja Perangkat

daerah ( SKPD ) dalam menyusun Renja SKPD, KUA – PPAS Tahun 2008 dan RKA

SKPD yang selanjutnya dituangkan dalam RAPBD Kabupaten Rembang Tahun 2008,

memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

F. Sistematika

Adapun sistematika penulisan RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 adalah

sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan, proses penyusunan,

kedudukan dan ruang lingkup serta sistematika penyusunan RKPD

Page 7: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 3

Bab II Kondisi Umum

Menyajikan gambaran umum daerah Tahun 2006, visi misi daerah, isu strategis,

strategi dan arah kebijakan daerah, prioritas daerah yang merupakan penjabaran

tahun ketiga RPJM.

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Berisi Landasan dan arah kebijakan ekonomi makro, kondisi lingkungan internal

eksternal, prospek ekonomi Tahun 2008, serta arah kebijakan anggaran (target

sasaran)

Bab IV. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2008

Menjelaskan kesinambungan empat pilar, pengembangan kawasan prioritas,

pengembangan kawasan perdesaan, dan prioritas bidang.

Bab V. Program Dan Rencana Kerja

Menguraikan Program dan renja SKPD Tahun 2008 serta penganggarannya.

Bab VI. Ringkasan Pendanaan

Bab VII. Kaidah Pelaksanaan

Bab VIII. Penutup

Berisi simpulan dan saran tentang penekan fungsi RKPD bagi penyusunan Renja

SKPD Tahun 2008.

Page 8: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 4

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN REMBANG

A. Kondisi Umum

Secara Keseluruhan, jumlah penduduk Kabupaten Rembang sampai akhir Tahun

2006 berjumlah sekitar 594.306 jiwa atau tumbuh sebesar 1,08% atau lebih kecil jika

dibandingan rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2001 – 2005) sebesar 1,50% atau

relatif rendah apabila dibanding dengan pertumbuhan di tingkat Jawa Tengah yang

mencapai 1,68%. Apabila dilihat dari komposisi penduduk, menunjukkan kategori

piramida yang sudah berada pada penyempitan penduduk usia muda. Hal ini terlihat pada

komposisi kelompok usia 0 – 14 tahun sebesar 157.539 jiwa (26,26%); dan kelompok

usia 15 – 64 tahun sebesar 400.708 jiwa (67,71%) serta kelompok usia 65 tahun ke atas

sebesar 33.539 jiwa (5,67%). Sementara itu dalam perkembangannya sampai pada

tahun 2005 terdapat 160.876 keluarga yang ada di Kabupaten Rembang, dimana

sebanyak 99.068 (61,58%) keluarga diantaranya berada pada level atau tingkat Keluarga

Pra Sejahtera, sebanyak 16.074 (9,99%) Keluarga Sejahtera I, sebanyak 14.430 (8,96%)

KS II, sebanyak 26.119 (16,23%) KS III dan sebanyak 5.186 (3,22%) KS III+.

Meskipun demikian dampak dari kenaikan jumlah penduduk tersebut masih

berada pada daerah dalam Kategori Kota Sedang, mengakibatkan adanya masalah

tenaga kerja yang merupakan aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat. Kurang

seimbangnya lapangan kerja baru dan laju pertumbuhan penduduk serta angkatan kerja

akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran. Kondisi ini dapat dilihat dari

angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2005 sebesar 70.34 % dan tingkat

pengangguran terbuka (TPT) sebesar 11.90 %. Walaupan telah mengalami peningkatan

jika dibandingkan pada tahun sebelumnya, namun masih jauh dari harapan bahwa semua

penduduk mendapatkan pekerjaan. Jumlah pekerja pada sektor primer saat ini baru

mencapai sebesar 69.488 orang dan jumlah pekerja pada sektor tersier sebesar 38.157

orang.

Secara umum tingkat keberhasilan suatu periodisasi pelaksanaan pembangunan

daerah dapat dilihat melalui indikator pendapatan per kapita masyarakat. Selama lima

tahun terakhir terjadi peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten

Rembang, dimana tahun 2001 PDRB Per kapita atas dasar harga konstan sebesar Rp

2.814.000,- meningkat menjadi Rp 2.794.000,- pada tahun 2005. Pada sisi pemerataan

pendapatan masyarakat (berkurangnya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat), yang

ditandai dengan indikator Gini Rasio Kabupaten Rembang menunjukkan penurunan.

Jika pada tahun 2001 angka gini rasio adalah 0,199 maka pada tahun 2005 telah turun

Page 9: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 5

menjadi 0,188. Ini berarti bahwa dari tahun ke tahun terjadi perbaikan distribusi

pendapatan yang lebih merata pada 14 kecamatan yang ada sehingga Kabupaten

Rembang termasuk dalam kelompok daerah dengan ketimpangan rendah.

Sampai dengan tahun 2006, secara umum upaya Pencapaian pembangunan

bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rembang terlihat pada hasil

capaian indikator kesehatan, berikut ini : pertama, pada derajat kesehatan masyarakat

yaitu Angka kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Rembang pada tahun 2006 mengalami

penurunan dari 174,01/100.000 KH pada tahun 2005 menjadi 91,46/100.000 KH pada

tahun 2006. Angka kematian Bayi (AKB) meningkat dari 17,8/1.000 pada tahun 2005 dan

menjadi 20,35/1.000 pada tahun 2006. Angka kesakitan Demam Berdarah dari tahun

2003 s/d tahun 2006 mengalami penurunan dari 4,5/10.000 pdd tahun 2003 menjadi

2,40/10.000 pdd pada tahun 2006. Tetapi untuk angka kematian pada tahun 2006

mengalami kenaikan yang sangat significant, dimana pada tahun 2005 angka kematian

karena penyakit Demam Berdarah adalah 0 dan menjadi 2,8 %. Penemuan Penderita TB

Paru (CDR) pada tahun 2006 mengalami kenaikan dari 41 % pada tahun 2005 menjadi

44,41 % pada tahun 2006.

Kedua, Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar yang cakupan indikatornya

meliputi kepemilikan jamban keluarga, sarana air bersih (SAB), cakuan pengelolaan

limbah sarana kesehatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel II. 1

Sarana Kesehatan Lingkungan dan Sanitasi Dasar

Cakupan Th. 2003

Th. 2004

Th. 2005 Th. 2006 Ket

1. 2. 3.

Jamban Keluarga Sarana Air Bersih Sarana Pengolahan Air Limbah

59,54 % 62,78 % 28,11 %

64,92 % 64,10 % 30,85 %

65,40 % 68,07 % 30,89 %

66,37 % 52,03 % 45,70 %

Ketiga, Upaya pelayanan kesehatan dilakukan melalui Pustu, Puskesmas, sarana rujukan Rumah Sakit, sarana pelayanan kesehatan swasta. Jumlah Posyandu Mandiri dan Purnama pada tahun 2006 sebanyak 377 buah (31,08 %). Cakupan persalinan yang ditolong tenaga kesehatan 88,83 %, cakupan K4 82,71 %, Cakupan Imunisasi DPT 1 91 %, cakupan imunisasi campak 81 %, Gizi Lebih sebanyak 0,32 % (110 balita), Gizi Baik sebanyak 82,19 % (27.626 balita), Gizi Kurang 15,50 % (5.213 balita) dan Gizi Buruk 1,96 % (662 balita). Dengan demikian karena untuk pencapaian target Rembang sehat 2010 masih jauh, perlu terus ditingkatkan.

Page 10: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 6

Perkembangan pembangunan dibidang pendidikan pada tahun 2006 cukup

signifikan terutama pada indikator keberhasilan wajib belajar 9 tahun. Pencapaian Angka

Partisipasi Kasar (APK) tingkat satuan pendidikan SD/MI dan Paket A sebesar 97, 74 %,

APK tingkat satuan pendidikan SMP/MTs dan Pakart B sebesar 86,20 %, berarti masih

ada sekitar 2,26 % anak usia SD dan 13,80 % anak usia SMP yang belum mendapat

layanan pendidikan. Sedangkan Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI dan Paket A

sebesar 82,82 %, APM SMP/MTs dan Paket B sebesar 61,73 %, berarti masih kurangya

perhatian terhadap usia anak untuk sekolah. Adapun Angka Transisi (AT) SD/MI ke SLTP

sebesar 96,97 % dan AT SMP/MTs ke Sekolah Menengah sebesar 70.56 %. Berarti

masih ada 12,13 % lulusan SD tidak melanjutkan ke pendidikan SMP dan 19,44 %

lulusan SMP/Mts tidak melanjutkan ke SLTA dan yang sederajat.

Kelayakan sarana pendidikan terutama Ruang Belajar/kelas yang kondisinya baik

pada jenjang TK/RA 57,70 %, Tingkat satuan pendidikan SD/MI 44,6 % dan Tingkat

satuan Pendidkan SMP/MTs 80,05 %. Berarti masih perlunya perhatian untuk melakukan

rehab dan pembangunan ruang belajar/kelas karena kondisinya telah rusak, baik rusak

ringan maupun rusak berat.

Mutu pendidikan yang tergambar melalui tingkat kelulusan menunjukkan bahwa

pada tingkat SD/MI tingkat kelulusan mencapai 94,56 %, pada tingkat satuan pendidikan

SMP/MTs tingkat kelulusan sebesar 85,35 %. Berarti upaya peningkatan mutu

pendidikan masih harus dioptimalkan.

Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang pada Tahun 2005

adalah sebesar 69,0 dan berada pada peringkat 23 di Jawa Tengah yang berarti

mengalami peningkatan peringkat bila dibandingkan pada Tahun 2004 dengan nilai IPM

sebesar 67,5 yang menduduki peringkat 25 di Jawa Tengah. Seiring tantangan

pembangunan, IPM Kabupaten Rembang terus diupayakan peningkatannya , yaitu pada

komponen pembentuknya yang meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf rata-

rata lama seolah dan paritas daya beli masyarakat. Adapun data unsur IPM Kabupaten

Rembang dari Tahun 2002 hingga 2005 seperti terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel II.2 Data Unsur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang

No Jenis data Tahun

2002 2003 2004 2005 1 Usia harapan hidup (Tahun) 67,1 67,3 67,4 67,6 2 Angka melek huruf (%) 85,71 87,02 88,46 89,75 3 Rata-rata lama sekolah penduduk

usia 15 tahun ke atas 5,5 5,8 5,9 5,9

4 Rata-rata pengeluaran riil per kapita (Rp 000)

3240,2 3527,4 3775,7 4188,3

Page 11: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 7

Indikator pertumbuhan ekonomi wilayah yang ditunjukkan oleh pertumbuhan

PDRB, meski mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, namun menunjukkan

kecenderungan yang positif. Setelah mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencapai

nilai (–) 10,38 % pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi, berangsur-angsur

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang mampu diupayakan bangkit bahkan

mencapai nilai 4,98 % pada tahun 2000. Namun rata-rata pertumbuhan ekonomi selama

kurun waktu 2001-2005 sebesar 3,75%

Kegiatan ekonomi yang berkembang di Kabupaten Rembang dalam tahun 2005

masih didominasi oleh tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, yang memberikan

kontribusi sebesar 47.32 %, sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan

kontribusi sebesar 17.64 % dan sektor jasa - jasa sebesar 12,58 %. Kemudian berturut

turut adalah sektor bangunan sebesar 7.75 %, sektor angkutan dan komunikasi 5.53 %,

sektor industri pengolahan sebesar 4.04 %, sektor keuangan, persewaan dan jasa

perusahaan 2.54 %, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 2.23 %, serta sektor

listrik, gas dan air bersih sebesar 0,37 %. Dari analisis kontribusi sektoral ini, terlihat

adanya indikasi surplus produksi pada sektor Pertanian, Perdagangan Hotel Restoran,

dan Jasa-jasa; sehingga sektor-sektor tersebut layak untuk disebut sebagai sektor basis

ekonomi Kabupaten Rembang.

Indikator perekonomian wilayah lainnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemampuan PAD selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang cukup

menggembirakan, artinya selama kurun waktu itu terjadi peningkatan kemampuan

kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yakni pada tahun 2003 sebesar 6,61%

menjadi 6,39% dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,89%.

Namun demikian dari besaran persentase tersebut menunjukkan betapa masih jauh dari

kemandirian. Kecenderungan kebutuhan belanja daerah menunjukkan angka yang

semakin besar sementara peningkatan PAD tidak sejalan dengan kebutuhan sehingga

gap fiskal yang muncul semakin besar. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat

meningkatkan sumber-sumber PAD tanpa harus membebani masyarakat melalui cara –

cara konvensional serta berupaya memperoleh sumber-sumber pembiayaan, baik dari

DAU, DAK maupun sumber-sumber lain yang sah guna membiayai kebutuhan daerah.

Disisi lain, fluktuasi nilai inflasi yang terjadi di Kabupaten Rembang, terlihat cukup

signifikan. Hal ini terlihat seperti setelah terjadinya kenaikan laju inflasi barang dan jasa

dari tahun 2000 yang menunjukkan nilai 7,48% menjadi 11,42% di tahun 2001. Nilai laju

inflasi pada tahun 2002 menjadi 9,79% dan pada tahun 2003, laju inflasi barang dan jasa

di Kabupaten Rembang kembali menurun menjadi 5,27%. Kondisi ini mampu bertahan

hingga tahun 2004 sebesar 5,52 %. Namun pada akhir tahun 2005 mengalami kenaikan

Page 12: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 8

yang cukup besar yakni sebesar 13,14 % sebagai akibat kebijakan kenaikan harga BBM

oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM ini memberikan dampak yang besar

terhadap penurunan kemampuan daya beli masyarakat.

Sampai dengan Tahun 2004 investasi swasta di kabupaten Rembang sebesar Rp

317.785.000.000,- sedangkan investasi pemerintah sebesar Rp 24.145.790.000,- hal ini

mengalami kenaikan dibanding Tahun 2003 dimana Investasi swasta sebesar Rp

219.359.00.000 dan investasi pemerintah sebesar Rp 23.368.360.000,-. Nilai Investasi di

Kabupaten Rembang mulai Tahun 1999 – 2004 didominasi oleh sektor swasta dengan

rata – rata 88,8 % dari total investasi.

Perkembangan daerah yang sangat pesat, membutuhkan berbagai sarana dan

prasarana wilayah agar dapat mengakomodir kebutuhan prasarana kota yang tersedia

agar aktivitas perkotaan dapat berjalan dengan lancar mengikuti dinamika masyarakat

yang senantiasa tumbuh secara dinamis. Di bidang perhubungan, sebagian besar wilayah

di Kabupaten Rembang telah terjangkau layanan angkutan umum, namun kondisi

terminal Rembang dan beberapa terminal pendukung lain, saat ini kurang memadai

kualitasnya, yang mengakibatkan pelayanan angkutan umum menjadi kurang optimal.

Guna lebih mengoptimalkan sarana prasarana perhubunga ini direncanakan relokasi dan

peningkatan terminal kota Rembang.

Pada bidang infrastruktur jalan dan jembatan sebagai prasarana pengangkutan

semakin menjadi lebih baik kondisinya. Prasarana jalan dan jembatan menjadi sangat

penting guna meningkatkan usaha pembangunan, mempermudah akses dan mobilitas

penduduk serta memperlanca lalu lintas barang dalam wilayah Kabupaten Rembang serta

dari dan keluar Kabupaten Rembang. Panjang jalan di Kabupaten Rembang sampai pada

Tahun 2006 mencapai 559,79 Km, dimana 86,24% sudah beraspal dengan kondisi

sampai dengan tahun 2006 sebesar 35,39% dalam keadaan baik, 23,08 % dalam

keadaan sedang dan sisanya dalam kondisi rusak, guna lebih memicu perkembangan

kota mulai tahun 2008 direncanakan pembangunan inner ring road kota Rembang.

Pada kondisi sarana prasarana lingkungan perumahan permukiman dan

penyediaan air bersih masih belum memadai secara kualitasdan kuantitas. Sedangkan

pada kawasan perkotaan masih terdapat permasalahan yaitu penataan wilayah kota yang

belum mencitrakan image kota rembang sebagai waterfront city, yang diharapkan mampu

mengoptimalkan kota sebagai pusat perekonomian wilayah dan kota. Pada kawasan

perdesaan masihbelum optimalnya pengelolaan pengembangan desa pusat pertumbuhan

(DPP) dan kawasan terpilih pusat pengembangan desa (KTP2D) yang diharapkan

mampu memicu bagi pengembangan desa-desa hinterland. Pendekatan pengembangan

kawasan perdesaaan menjadi fokus utama pembangunan daerah yang dimaksudkan

untuk lebih meningkatkan keterkaitan fungsional kawasan perkotaan dan perdesaan

Page 13: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 9

dalam sistem jaringan prsarana transportasi, praarana kegiatan ekononi dan sistem

prasarana lainnya dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kabupaten.

Pada bidang prasarana ekonomi, kondisinya masih belum optimal terutama pada

pengelolaan pasar dan pengembangan sentra perdagangan lokal hasil produksi

komoditas unggulan dan kerajinan rakyat. Sedangkanm kondisi sarana prasarana dalam

pengembangan kawasan prioritas seperti KBT, kawasan BBS, Kawasan sentra

peternakan dan lainnya juga masih belum optimal, sehingga terus selalu diupayakn

peningkatannya.

Disisi lain, upaya pemberdayaan perempuan, dilakukan melalui peningkatan akses

perempuan di bidang pendidikan SD sampai SMA, namun masih disertai kecenderungan

makin marak dan tingginya angka kekerasan berbasis gender. Pada Tahun 2006 terdapat

30 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di rumah maupun tempat

bekerja.

B. Visi Dan Misi Pembangunan Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Rembang seperti yang tercantum dalam RPJMD

Kabupaten Rembang Tahun 20006 – 2010 yaitu ” Terwujudnya Rembang Sejahtera

Mandiri melalui Pembangunan Kawasan ”

Sedangkan Misi Pemerintah Kabupaten Rembang adalah :

1. Kemandirian Daerah yang bertumpu pada kekuatan sumberdaya lokal.

2. Peningkatan kesejahteraan melalui partisipasi masyarakat dalam berbagai segi

kehidupan.

3. Pengembangan sinergitas Sistem ekonomi, Sosial dan lingkungan dalam

pembangunan Kawasan.

C. Isu Strategis

Memasuki Tahun 2008 Kabupaten Rembang masih menghadapi permasalahan :

1) Masih banyaknya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

2) Masih tingginya pengangguran.

3) Masih rendahnya kualitas sarana prasarana pendidikan

4) Kecenderungan meningkatnya penyakit menular seperti flu burung, HIV / AIDS dan

DBD serta adanya kasus gizi kurang / buruk.

5) Masih rendahnya penerapan hukum dan penegakan hukum secara konsisten.

6) Masih tinggi potensi terjadinya bencana alam ( Kekeringan, Banjir, tanah Longsor,

dll ) di beberapa wilayah.

Page 14: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 10

7) Kondisi dan struktur perekonomian daerah yang belum mampu secara optimal

mendorong pertumbuhan ekonomi.

8) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik.

9) Belum optimalnya kondisi infrastruktur dalam mendukung perekonomian wilayah.

10) Pelaksanaan Pemilu Gubernur 2008 dan Pemilu Legislatif 2009.

11) Masih rendahnya pola hidup bersih masyarakat.

D. Kebijakan

Rencana Kegiatan Pemerintah Kabupaten Rembang pada Tahun 2008 sebagai

upaya mengatasi permasalahan – permasalahan sebagamana tersebut di atas, maka

kebijakan yang akan ditempuh sebagaimana tercantum dalam Peraturan daerah Nomor 1

Tahun 2006 tentang RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 adalah :

1) Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi

dan sosial masyarakat terutama di pedesaan;

2) Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat sekitar kawasan yang memiliki

tanggungjawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya;

3) Meningkatkan mutu dan produktifitas produk unggulan yang dikembangkan;

4) Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan

meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan pendapatan masyarakat;

5) Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan

dan kemandirian daerah.

E. Strategi

Mempertimbangkan isu permasalahan , maka strategi pembangunan Kabupaten

Rembang adalah :

• Meningkatkan kinerja sistem ekonomi dibidang industri, perdagangan, koperasi,

pertanian, kehutanan, perkebunan, peternakan, pariwisata serta perikanan dan

kelautan diantaranya melalui PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya.

• Meningkatkan pola padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran;

• Meningkatkan pelayanan umum/publik;

• Peningaktan kualitas sumber daya manusia dari berbagai bidang;

• peningkatan pelaksanaan pembangunan bidang agama sebagai upaya untuk

mengantisipasi penyakit sosial masyarakat sebagai dampak dari proses globalisasi

budaya yang dipadukan dengan upaya peningkatan perlindungan sosial;

Page 15: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 11

• Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan pelaksanaan

pembangunan yang aman dan tertib.

• Memperluas akses orang miskin terhadap sumber – sumber modal ( P2KP, NUSSP,

PPK, PPIP, program empat pilar, Bantuan modal bagi UKM, dll )

• Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan

• Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan air bersih.

Page 16: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 12

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH TAHUN 2008

A. Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2005 mencapai 5,6 %, masih

dibawah target dalam APBN sebesar 6,0 %. Rendahnya tingkat pencapaian pertumbuhan

ekonomi Tahun 2005 ini, dari sisi internal disebabkan oleh dampak kenaikan harga BBM,

meningkatnya suku bunga sejak triwulan kedua, banyaknya capital flow, melemahnya

nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 11.000 per dolar AS pada Bulan Agustus

2005, sedangkan dari sisi eksternal faktor yang berpengaruh adalah tingginya harga

minyak internasional, masih tingginya suku bunga The Fed, dan melambatnya laju

pertumbuhan ekonomi secara global.

Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2005 menunjukkan

kecenderungan menurun ( 4,92 % ) dibanding Tahun 2004 yang mencapai 5,13 %,

dimana secara dominan penurunan laju pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan

menurunnya sektor industri pengolahan / manufaktur beserta dampak multiplier effect dan

linkages effect yang menyertai akibat kenaikan harga BBM, harga minyak dunia dan TDL

industri. Dampak kenaikan harga BBM, harga minyak dunia, dan TDL industri serta

ditambah dengan meningkatnya suku bunga perbankan menyebabkan inflasi di jawa

Tengah melonjak tinggi hingga mencapai 15,97 %.

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan perencanaan untuk

memperbaiki penggunaan berbagai sumberdaya publik yang tersedia di daerah, dalam

menciptakan nilai-nilai sumberdaya yang ada untuk kepentingan publik. Melalui

perencanaan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai economic

entity.

Kondisi perekonomian sangat mempengaruhi suatu daerah dalam menggali

Pendapatan Daerah. Ditambah dengan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan

Penerimaan Lain-lain yang Sah, setiap tahunnya dapat diakumulasikan menjadi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah guna membiayai tugas-tugas pelayanan Pemerintah

Daerah dan program-program pembangunan yang direncanakan.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2001 sampai dengan

2005, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang menunjukkan kecenderungan pasang

surut pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan oleh menguatnya ekonomi pada tahun 2002,

kemudian tahun 2003 mengalami penurunan dan kembali menguat di tahun 2004.

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu tersebut, masih berada dalam

Page 17: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 13

kategori “growth and development” yang ditandai dengan angka laju pertumbuhan

ekonomi yang positif dan lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan harga konstan tahun 2000, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Rembang pada tahun 2001 tumbuh dengan 3,12%, tahun 2002 tumbuh dengan 3.37 %,

tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 3,01%, tahun 2004 naik lagi menjadi 4.53%

dan pada tahun 2005 mengalami penurunan menjadi 3.56%.

Produk Domestik Regional Bruto sebagai cerminan kondisi perekonomian

Kabupaten Rembang, berdasarkan harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 2.131 trilyun.

Berdasarkan besaran PDRB tersebut, besarnya pendapatan per kapita penduduk

Kabupaten Rembang berdasarkan harga berlaku tahun 2004 sebesar Rp. 3.660.823.000,-

dan berdasarkan harga konstan tahun 2000 sebesar Rp.2.712.213.000,- Dibandingkan

dengan Kabupaten-kabupaten disekitarnya, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten

Rembang lebih tinggi di bandingkan dengan Kabupaten Blora, namun lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara.

Tabel III.1 Perbandingan beberapa Variabel Ekonomi

Kabupaten Rembang dengan Kabupaten-Kabupaten di sekitarnya Tahun 2000 – 2004

Tahun Variabel Kabupaten Rembang dan Kabupaten di sekitarnya

Makro Rembang Jepara Kudus Pati Blora PDRB (ADHK 2000) 2001 Jutaan Rupiah 1.398.058,75 2.877.653,63 7.854.876,91 3.051.143,43 1.620.474,91 2002 Jutaan Rupiah 1.479.081,95 2.990.539,39 8.048.850,61 3.136.064,75 1.666.986,55 2003 Jutaan Rupiah 1.525.177,35 3.105.547,29 8.184.393,50 3.202.772,29 1.745.258,55 2004 Jutaan Rupiah 1.584.428,68 3.222.872,00 8.449.294,34 3.334.916,06 1.822.178,03 2005 Jutaan Rupiah 1.633.176,71 3.411.159,47 10.630.188,11 3.786.140,34 1.678.274,30 PDRB (ADH berlaku) 2001 Jutaan Rupiah 1.472.717,30 3.230.272,33 8.535.117,28 3.364.593,60 1.774.708,94 2002 Jutaan Rupiah 1.801.431,83 3.640.576,68 9.710.565,38 3.702.741,14 2.008.778,61 2003 Jutaan Rupiah 1.950.799,03 3.997.536,36 10.568.084,00 3.999.910,32 2.231.824,40 2004 Jutaan Rupiah 2.130.734,80 4.347.150,43 11.558.546,59 4.401098,33 2.505.361,16 2005 Jutaan Rupiah 2427739,00 5018164,15 19790531,14 5470291,82 LPE (ADHK 2000) 2001 Dalam persen 3,13 3,20 3,88 3,94 2,88 2002 Dalam persen 5,80 3,92 2,47 2,78 2,87 2003 Dalam persen 3,12 3,85 1,68 2,13 4,70 2004 Dalam persen 3,88 3,78 3,24 4,13 4,41 2005 Dalam persen 3,15 4,23 4,23 4,01 4,07 LPE (ADH berlaku) 2001 Dalam persen 8,64 15,84 12,88 14,62 12,68 2002 Dalam persen 22,32 12,70 13,77 10,05 13,19 2003 Dalam persen 8,29 9,81 8,83 8,03 11,10 2004 Dalam persen 9,22 8,75 9,37 10,03 12,26 2005 Dalam persen 13,97 14,47 59,92 13,15 12,55 Proporsi dalam

PDRB Jateng (ADHK 2000)

2001 Dalam persen 1,34 2,75 7,52 2,92 1,55 2002 Dalam persen 1,36 2,74 7,39 2,88 1,53 2003 Dalam persen 1,35 2,74 7,23 2,83 1,54 2004 Dalam persen 1,40 2,85 7,46 2,95 1,61 2005 Dalam persen 1,29 2,7 8,43 3,00 1,33

Page 18: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 14

Tahun Variabel Kabupaten Rembang dan Kabupaten di sekitarnya Makro Rembang Jepara Kudus Pati Blora

Proporsi dalam PDRB Jateng (ADH berlaku)

2001 Dalam persen 1,27 2,79 7,37 2,91 1,53 2002 Dalam persen 1,37 2,76 7,37 2,81 1,52 2003 Dalam persen 1,34 2,75 7,27 2,75 1,54 2004 Dalam persen 1,47 2,99 7,96 3,03 1,72 2005 Dalam persen 1,22 2,53 9,98 2,76 1,24 Pendapatan perkapita (ADHK 2000) 2001 Dalam Rupiah 2.484.046,71 2.922.149,20 11.048.967,75 2.593.014,76 1.958.893,32 2002 Dalam Rupiah 2.597.715,31 2.983.435,83 11.230.996,13 2.645.378,34 2.005.103,07 2003 Dalam Rupiah 2.642.038,25 3.001.111,61 11.333.464,34 2.677.016,88 2.090.705,88 2004 Dalam Rupiah 2.722.212,99 3.059.727,34 11.614.054,51 2.745.754,11 2.176.163,70 2005 Dalam Rupiah 2.773.309,01 3.181.597,65 14.749.862,19 3.117.963,81 1.996.970,89 Pendapatan perkapita

(ADH berlaku)

2001 Dalam Rupiah 2.616.698,73 3.280.220,24 12.005.819,65 2.859.400,45 2,145.337,44 2002 Dalam Rupiah 3.163.859,20 3.631.929,06 13.549.676,53 3.123.389,81 2.416.221,15 2003 Dalam Rupiah 3.379.335.31 3.863.104,20 14.634.316,70 3.343.299,64 2.673.580,03 2004 Dalam Rupiah 3.660.823,63 4.127.093,79 15.887.905,52 3.623.579,60 2.992.065,49 2005 Dalam rupiah 4.122.560,88 4.680.455,26 26.957.581,62 4.504.896,92 2.923.288,85 Sumber : PDRB Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik Prop. Jawa Tengah, Tahun 2006.

Dari kontribusi masing-masing sektor kegiatan ekonomi, tampak bahwa sektor

Pertanian memberikan kontribusi terbesar (47.32%). Dari sektor ini, sub sektor Pertanian

Tanaman Bahan Makanan memberi sumbangan terbesar (70.37%) dan sub sektor

Perikanan berada pada urutan kedua (12.70%). Sektor lain yang memberi kontribusi

cukup berarti bagi pembentukan PDRB Kabupaten Rembang, adalah sektor Perdagangan,

Hotel dan Restoran (17.64%), dengan sumbangan terbesar diberikan oleh sub sektor

Perdagangan (78.51%). Sektor Jasa dalam pembentukan PDRB Kabupaten Rembang,

hanya memberikan kontribusi sebesar (12,58%) dengan sumbangan terbesar diberikan

oleh sub sektor Pemerintahan Umum (89.59%). Sektor kegiatan ekonomi Kabupaten

Rembang yang memberikan kontribusi terkecil dalam pembentukan PDRB tahun 2005,

adalah sektor Listrik, Gas dan Air Minum yang kontribusinya hanya (0.37%).

Dari besaran nilai PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000 dibandingkan

dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku, kiranya dapat memberikan gambaran

tentang inflasi yang terjadi di Kabupaten Rembang. Selama 5 tahun terakhir ini, laju inflasi

cukup tinggi terjadi pada tahun 2001 yang mencapai angka (11,42%). Pada tahun-tahun

berikutnya menurun menjadi (9,79%) di tahun 2002, menjadi (5,27%) pada tahun 2003

dan (5,25%) pada tahun 2004, kemudian mengalami kenaikan cukup tinggi kembali pada

tahun 2005 sebesar (13,14%), hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM pada Bulan

Oktober 2005 yang menimbulkan efek domino terhadap perekonomian secara makro.

Angka inflasi ini kiranya tidak jauh berbeda dengan kota-kota lain di Jawa Tengah.

Dengan besaran angka tersebut, sifat inflasi di Kabupaten Rembang dapat dikategorikan

Page 19: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 15

sebagai inflasi merangkak (creaping inflation), di mana dengan sifat inflasi yang demikian

ini dapat lebih mendorong perekonomian daerah.

Dengan kondisi perekonomian seperti dijelaskan di atas, Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Rembang tahun 2005 mencapai Rp 23.911 milyar, di mana besaran ini

mengalami kenaikan sebesar (27,75%) dibandingkan dengan tahun 2004. Berdasarkan

sumbernya, sumbangan terbesar PAD diberikan oleh Retribusi Daerah (56,69%) dari total

PAD, dan penerimaan dari Pajak Daerah hanya memberi sumbangan sebesar (20,42%).

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Rembang pada tahun 2005 hanya

sebesar (8,14%).

Perubahan sistem keuangan daerah dengan diberlakukannya UU No. 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

mengakibatkan adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah

dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Melalui dana

Perimbangan ini, total Penerimaan Daerah Kabupaten Rembang tahun 2006 tercatat

sebesar Rp. 481.358.999.000 . Total Penerimaan Daerah tersebut berasal dari PAD

sebesar Rp. 36.246.692.000, dana Perimbangan sebesar Rp.435.208.307.000, dengan

rincian DAU sebesar Rp. 342.777.000.000, DAK sebesar Rp.45.910.000.000, Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak Rp.25.723.557.000, dana Perimbangan dari Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah sebesar Rp. 20.797.750.000.

Memperhatikan pada sumber-sumber Penerimaan Daerah tersebut, angka

ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Rembang pada Dana Perimbangan dari

Pemerintah Atasan kiranya masih cukup tinggi, yakni sebesar 90.41 %.

Apabila dibandingkan dengan kondisi perekonomian di tingkat regional, yakni Kabupaten-

Kabupaten sekitar dan Jawa Tengah, tampak bahwa :

1. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga konstan 2000.

§ PDRB Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

2. Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan harga berlaku.

§ PDRB Kabupaten Rembang selama 5 (lima) tahun terakhir lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga konstan 2000.

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2001, lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus dan Jepara, tetapi lebih tinggi

dibandingkan dengan Kabupaten Blora.

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2002, lebih besar

dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

Page 20: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 16

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2003, lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Jepara dan Blora tetapi lebih tinggi

dibandingkan Kabupaten Pati dan Kudus.

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2004, lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Pati dan Blora tetapi lebih tinggi dibandingkan

Kabupaten Jepara dan Kudus.

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan harga berlaku

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2001, lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Kudus, Blora, Pati dan Kabupaten Jepara.

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2002, lebih tinggi

dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2003, lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Jepara, Kudus, dan Kabupaten Pati tetapi

lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Blora.

§ Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang tahun 2004, lebih rendah

dibandingkan dengan Kabupaten Pati, Kudus, dan Kabupaten Blora tetapi lebih

tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Jepara.

5. Kontribusi pembentukan PDRB Jawa Tengah.

§ Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kontribusi Kabupaten

Rembang dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga

konstan tahun 2000 adalah yang terendah apabila dibandingkan dengan

Kabupaten Jepara, Kudus, Pati dan Blora.

§ Selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kontribusi Kabupaten

Rembang dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut harga

berlaku, juga yang terendah apabila dibandingkan dengan Kabupaten Jepara,

Kudus, Pati dan Kabupaten Blora.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kondisi perekonomian Kabupaten

Rembang sebenarnya tidaklah terlalu tertinggal apabila dibandingkan dengan Kabupaten-

kabupaten di sekitarnya. Fenomena pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil setelah

mengalami krisis dan bahkan menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi (hanya di bawah

Kabupaten Kudus) dan mendekati rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah

prestasi yang perlu disikapi dengan berupaya semaksimal mungkin

menambah/memperbesar nilai tambah bruto riilnya (nilai rupiah atas dasar harga berlaku).

Fenomena permasalahan kondisi perekonomian tersebut telah dicoba untuk dilakukan

upaya-upaya lewat pembangunan yang dilaksanakan sejak tahun 2000, yang

menghasilkan beberapa perkembangan sebagai berikut:

Page 21: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 17

a) laju pertumbuhan ekonomi yang mendekati dengan laju pertumbuhan ekonomi

Jawa Tengah.

b) kontribusi pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah berdasarkan harga

berlaku yang terus meningkat dari tahun ke tahun, di mana kontribusinya

sebesar 1,34% pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 1,47% pada tahun

2004.

B. Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal

Sebagai suatu sistem, kondisi perekonomian Kabupaten Rembang tidak dapat

dipisahkan dengan kondisi eksternal dan kondisi internal. Yang dimaksud dengan kondisi

eksternal, adalah suatu kondisi regional dan nasional yang mempengaruhi perekonomian

Kabupaten Rembang. Sedangkan kondisi internal adalah kondisi yang ada di Kabupaten

Rembang sendiri, baik karena kebijakan umum maupun kondisi sosial ekonomi

masyarakat yang dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Rembang.

Kondisi lingkungan eksternal yang perlu diperhatikan dalam mengestimasikan

keberhasilan dalam penyediaan dana pembangunan hingga tahun 2010, diantaranya

adalah (1) kenaikan harga bahan bakar minyak yang masih akan terus berlanjut mengikuti

harga pasar internasional, (2) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, (3) kebijakan

moneter dan kebijakan fiskal yang akan diberlakukan oleh Pemerintah Pusat, (4)

kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun

2005 tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Terpadu Berbasis Komunitas

menetapkan bahwa kebijakan dan program pengembangan kawasan perdesaan yang

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten harus sesuai dengan kepentingan masyarakat,

kewenangan desa, investasi pembangunan, keserasian lingkungan hidup dan konservasi

SDA dan kepentingan umum, yang kesemuanya akan mempengaruhi iklim investasi di

Kabupaten Rembang, ( 5 ) Belum optimalnya deregulasi, debirokratisasi dan masih

adanya peraturan – peraturan yang kurang kondusif terhadap iklim investasi, (6)

Kompetensi yang semakin ketat dalam perekonomian dunia, dan terintegrasinya ekonomi

nasional terhadap ekonomi internasional menuntut peningkatan daya saing yang semakin

tinggi; (7) kebijakan pembangunan berkjelanjutan berorientasi kawasan belum secara

konsisten pelaksannaannya, sehingga berdampak pada inefisiensi dan inefektifitas

alokasi sumberdaya alam. Kondisi lingkungan eksternal yang disebut pertama, memang

cukup dirasakan oleh para nelayan dan industri kecil yang banyak memanfaatkan bahan

bakar solar di Kabupaten Rembang, yang dampaknya akan memperbesar biaya operasi

dan mengurangi hasil tangkapan ikan serta produktivitas industri kecil.

Page 22: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 18

Kondisi lingkungan internal yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya

program 4 (empat) pilar Kabupaten Rembang, yaitu: Program Penyediaan dan

Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik, Program Pendidikan Gratis dan Berkualitas,

Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) dan Program Pengembangan

Ekonomi Rembang, kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia serta perubahan

kebijakan pembangunan yang lebih diarahkan pada Pengembangan Kawasan, kiranya

dapat dikembangkan menjadi modal dasar dan akan menumbuhkan iklim sejuk dalam

pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rembang. Di samping itu, beberapa event

seperti Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden di tahun 2009, Pemilihan Kepala

Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2008 dan Pemilihan Bupati Kepala Daerah

Kabupaten Rembang di tahun 2010, pembiayaannya akan mempengaruhi ketersediaan

dana untuk membiayai Belanja Pelayanan Publik pada tahun-tahun yang bersangkutan.

Kondisi lingkungan internal yang tidak kalah pentingnya adalah : 1) Masih

lemahnya struktur ekonomi khususnya pada usaha kecil dan menengah; 2) Masih tingginy

angka pengangguran dan penduduk miskin; 3) Belum optimalnya sinergitas

pembangunan ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah; 4) Belum optimalnya

penajaman tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi yang akan dicapai.

C. Prospek Ekonomi Tahun 2008 Perekonomian Indonesia pada Tahun 2008 diprediksikan masih menghadapi

tantangan yang cukup berat, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal

antara lain terbatasnya sumber – sumber pendapatan baru dalam rangka pembiayaan

pembangunan, penanggulangan pasca bencana alam, tuntutan upah ketenagakerjaan

dan penurunan daya beli masyarakat. Sedangkan faktor eksternal antar lain dampak

terjadinya perubahan ekonomi global pada tahun sebelumnya, melambatnya

perekonomian negara – negara maju dan masih tingginya harga minyak mentah dunia.

Tahun 2007 Pemerintah Provinsi jawa Tengah memprediksikan pertumbuhan ekonomi

berada pada kisaran 5,75 % - 6,25 %, tingkat inflasi diperkirakan mencapai angka 7,0 –

8,0 %, tingkat investasi sebesar 54,69 Trilyun yang diharapkan terpenuhi dari invetsi

swasta (perusahaan dan rumah tangga) sebesar 70 % dan investasi pemerintah sebesar

30 %.

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang pada tingkat yang relatif rendah

yakni rata-rata 0,99 persen pertahun. Walaupun demikian, pertumbuhan angkatan kerja,

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang masuk pada usia kerja, akan

cenderung meningkat. Dalam kurun waktu 2006-2010, angkatan kerja diperkirakan akan

meningkat dengan rata-rata 2,10 persen pertahun, sedangkan tenaga kerja diperkirakan

akan meningkat rata-rata sebesar 1,64 persen pertahun. Dengan situasi perkembangan

Page 23: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 19

ketenagakerjaan tersebut, sangat potensial masalah pengangguran masih menjadi

masalah yang sangat berat pada periode 2006-2010. Tingkat pengangguran diperkirakan

akan menurun dari waktu kewaktu, dari 14.81 % menjadi 10.00 %, pada tahun 2010.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pertumbuhan kesempatan kerja ditargetkan tumbuh

rata-rata sebesar 2,23 persen pertahun, data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel III.2 Perkiraan Jumlah Anggatan Kerja dan Penduduk Miskin

di Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2010

No Uraian 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 Anggkatan Kerja 342.780 353.953 375.491 387.404 397.706 406.609

2 Pekerja 299.991 306.059 311.159 317.292 321.457 330.356

3 % Pekerja 61.56 62.28 62.79 63.49 63.78 65.00

4 Cari Kerja 40.789 38.394 37.931 35.712 32.828 30.502

5 Pengangguran 55.299 52.412 50.526 47.464 44.054 40.668

6 TPAK 70.34 72.03 75.77 77.52 78.91 80.00

7 TP Terbuka 11.90 10.85 10.10 9.22 8.25 7.50

8 Tingkat Pengangguran

16.13 14.81 13.46 12.25 11.08 10.00

9 Penduduk Miskin ( Susenas-Suseda)

174.142 160.897 147.316 133.998 127.742 107.428

10 % Pend.Miskin 29.51 27.05 24.57 22.17 20.97 17.50 11 RT Miskin

( PSE-BLT) 72.512 66.652 60.843 55.832 50.994 44.129

12 % RTM ( PSE-BLT) 46.71 41.93 37.38 33.49 29.87 25.25 13 Penduduk Miskin

(PSE-BLT) 246.443 225.074 205.559 187.736 171.459 153.494

14 % Pend Miskin ( PSE-BLT)

41.76 37.84 34.28 31.06 28.15 25.00

Sumber : BPS, 2006

Prediksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2008, diperkirakan

pada kisaran 5,0 %, tingkat inflasi mencapai angka 8 %, Perkiraan ICOR 9,60 dan

perkiraan PDRB 2008 berdasar ADHK 2000 Rp. 2.113.315.182.000,-. Total investasi

yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut diperkirakan mencapai

Rp 1.057.516.598.000 yang diharapkan terpenuhi dari investasi swasta 80 % dan

investasi pemerintah 20 %`. Secara ringkas prediksi indikator makro ekonomi Kabupaten

Rembang Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel III. 3.

Page 24: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 20

Tabel III. 3 Realisasi dan Proyeksi Investasi Di Kabupaten Rembang

Tahun 2000 – 2008 (ribuan)

N

o

Uraian 2003* 2004* 2005** 2006** 2007** 2008**

1 Invesatsi Swasta

219.359.000 317.785.000 481.996.800 630.916.532 733.025.457 846.013.279

2 Investasi Pemerintah

23.368.360 24.145.790 120.499.200 157.729.132 183.256.364 211.503.319

3 Total Investasi

242.727.360 341.930.790 602.496.000 788.645.664 916.281.821 1.057.516.598

Sumber : Bagian Perekonomian Setda Kab. Rembang dan hasil analisis , 2006 *) Atas dasar harga konstan 1993 **) Atas dasar harga konstan 2000

Pada periode 2006-2010, sektor pertanian tetap menjadi sektor yang mempunyai

sumbangan paling besar, baik terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

maupun penyerapan tenaga kerja. Sektor perdagangan, hotel dan restoran diperkirakan

masih menjadi sektor kedua yang paling besar sumbangannya terhadap PDRB dan

kesempatan kerja.

Pengembangan sektor pertanian dan dan perdagangan ini merupakan kebijakan

yang strategis, karena kedua sektor tersebut merupakan sektor yang banyak diusahakan

oleh para pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Untuk mencapai target pertumbuhan

5.0 % pada tahun anggaran 2008, diperlukan strategi terutama dalam memanfaatkan

potensi sektor-sektor yang berkembang di Kabupaten Rembang. Dalam analisis korelasi

potensi, potret ekonomi Kabupaten Rembang jelas terlihat bahwa landasan utama dalam

memicu pertumbuhan ekonomi di daerah ini adalah dari Sektor Pertanian. Kreasi

terhadap sinergi penunjang sektor inilah yang sangat menentukan tingkat keberhasilan

pencapaian nilai percepatan pertumbuhan ekonominya.

Bercermin dari pengembangan kawasan yang telah berjalan, maka

pengembangan sektor ekonomi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Rembang adalah

sebanyak mungkin mensinergikan pengembangan suatu sektor dengan sektor yang lain,

dengan melihat peluang antar wilayah dalam output pemasarannya.

Prioritas pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Rembang lebih diarahkan

pada pengembangan leading sector yang ingin disinergikan dengan sektor yang

mempunyai sifat/nilai multiplier efek paling banyak, yakni sektor Industri berbasis

pertanian. Kaitan dua sektor inilah yang kemudian akan direalisasikan dalam bentuk

program pengembangan Ekonomi Rembang melalui PT. Rembang Bangkit Sejahtera

Jaya. Dalam kaitannya dengan memperluas akses orang miskin terhadap sumber –

sumber ekonomi perlu adanya sinergitas terhadap program – program yang telah ada

misalnya P2KP, PPK, NUSSP, PPIP, TMMD, JKRS, Sekolah gratis, Pemberdayaan UKM,

Page 25: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 21

dll. Dengan adanya sinergitas kegiatan antar program diharapkan pada akhirnya akan

dapat menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Rembang.

Dalam hal pemenuhan infrastruktur dasar publik, terutama dalam pemenuhan

kebutuhan akan kualitas layanan air bersih yang sangat banyak diusulkan oleh

masyarakat, stategi pengembangannya adalah dengan memprioritaskan pembangunan

embung baik skala besar maupun kecil yang menuju pada terpenuhinya kebutuhan vital

sektor pertanian. Untuk kawasan yang cukup berkembang potensi sektor pertaniannya

namun belum didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka Pemerintah Kabupaten

Rembang juga telah merencanakan dengan strategi pengembangan kawasan Agropolitan.

Disisi lain dalam memicu percepatan pertumbuhan ekonomi, juga harus diimbangi

dengan faktor demografi. Modal yang paling memungkinkan untuk mempercepat

pertumbuhan ekonomi dari sisi ini adalah dengan mengembangkan Sumber Daya

Manusia melalui peningkatan pendidikan dan latihan baik formal maupun non formal, baik

untuk seluruh masyarakat maupun Aparatur Pemerintah Daerah. Dengan

memprioritaskan pengembangan upaya-upaya yang mampu memcerdaskan SDM, maka

efisiensi nilai produksi ekonomi serta optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Alam akan

lebih maksimal direalisasikan.

Page 26: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 22

Tabel III.4.

Estimasi PDRB atas Dasar harga Konstan 2000 Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2008

( Dalam Ribuan Rupiah )

Lapangan Usaha 2005 2006 2007 2008 Rp % Rp % Rp % Rp %

Pertanian 899.634.704 1.99 934.398.335 3.86 975.251.530 4.37 1.022.052.850 4.80

Tambang & galian 39.095.890 8.60 42.628.219 9.04 47.098.904 10.49 52.174.833 10.78

Industri Pengolahan

73.250.205. 5.17 77.406.102 5.67 82.465.389 6.54 88.283.498 7.06

Listrik, Gas dan Air Bersih

7.061.219 2.60 7.358.274.6 7.13 7.694.225 4.57 8.066.834 4.84

Bangunan 136.300.125 6.11 143.408.009 5.21 151.302.035 5.50 160.093.293 5.81

Pertdagangan, Hotel & Restoran

304.631.061 5.41 322.660.434 14.20 343.895.787 6.58 368.971.232 7.29

Angkutan dan Komunikasi

95.088.702 4.37 100.582.657 5.78 106.707.958 6.09 114.436.968 7.24

Keungan, Persewaan &Jasa Lainnya

43.887.192 4.48 45.641.408 4.00 47.653.314 4.41 50.023.821 4.97

Jasa- jasa 226.611.492 4.11 233.627.740 3.10 241.088.061 3.19 249.211.852 3.37

PDRB 1.825.560.590 3.56 1.907.711.180 4.50 2.003.157.203 5.00 2.113.315.182 5.50

Penduduk Tengah Tahun ( Juwa )

588.891 - 592.474 - 597.203 - 601.969 -

PDRD Per Kapita ( Rupiah )

3.099.997 - 3.219.908 - 3.354.233 - 3.510.669 -

Sumber : BPS, 2006

Page 27: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 23

Tabel III. 5 Prediksi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2008

No INDIKATOR PREDIKSI 2008 1 PDRB

Atas dasar harga konstan 2000 Rp 2.113.315.182.000

2 Laju Pertumbuhan Ekonomi ( %) 5,00 3 Inflasi ( % ) 8 4 PDRB / kapita adhk 2000 3.510.669 5 Jumlah pengangguran 47.464 6 Jumlah Penduduk miskin

( Berdasar PSE BLT ) 187.736 jiwa 31.06 %

7 Kebutuhan Investasi Total Rp 1.057.516.598.000,- 8 ICOR 9,60

Sumber : BPS dan Hasil Analisis, 2006

D. Arah kebijakan Ekonomi Makro Dengan terbatasnya kemampuan keuangan untuk mendorong perekonomian, maka

kebijakan ekonomi nasional secara makro akan lebih diarahkan untuk mendorong peran serta

masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat.

Langkah – langkah kebijakan yang lebih serius juga akan ditempuh untuk meningkatkan

pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan

selama ini antara lain di sektor pertanian, industri dan di wilayah perdesaan. Aktifitas dari

kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam prioritas pembangunan ke dalam

kegiatan – kegiatan pembangunan yang memberi dampak besar bagi masyarakat luas.

Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor

non migas. Peingkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya

tinggi melalui deregulasi dan debirokratisasi di semua sektor, intensifikasi pelaksanaan Paket

Kebijakan Perbaikan iklim investasi sesuai Inpres No. 3 Tahun 2006, peningkatan kepastian

hukum terhadap dunia usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan

infrastruktur, penyederhanaan prosedur perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan fungsi

intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha yang difukuskan pada

UKM dan Koperasi. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin

ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Pergub 19 / 2006

tentang Akselerasi Renstra Provinsi jawa Tengah Tahun 2003 – 2008 secara operasional

diarahkan dalam rangka :

Page 28: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 24

1. Meningkatkan pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi penanganana

pengangguran, kemiskinan, pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan;

2. Memperkuat pembangunan ekonomi melalui peningkatan daya saing ekonomi daerah

meliputi pengembangan ekspor non migas, pelayanan investasi melalui One Stop

Service ( OSS ), Revitalisasi Pertanian Perikanan dan kehutanan ( RPPK ), pariwisata

dan IKM / UKM, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;

3. memperkuat kemandirian wilayah melalui pengembangan klaster dan REDSP dalam

rangka meberdayakan dan mengoptimalkan potensi lokal;

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik meliputi peningkatan sistem pelayanan, sarana

dan prasarana serta regulasi;

5. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah meliputi peningkatan partisipasi dan

kelembagaan masyarakat, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan

aparatur;

6. Memperkuat pembangunan sumberdaya alam, lingkungan dan sumberdaya kelautan

yang berkelanjutan meliputi pengendalian dan rehabilitasi kerusakan, mitigasi dan

penanggulangan bencana alam, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan

pendayagunaan ekosistem.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang kebijakannya mengacu pada

peraturan perundangan yang berlaku, yakni Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Substansi dari tujuan utama penganggaran meliputi

(1) stabilitas fiskal, (2) alokasi sumber daya sesuai prioritas dan (3) pemanfaatan anggaran

secara efektif dan efisien.

Stabilitas fiskal yang baik dan penerapan sistem perencanaan dan penganggaran

dengan persepektif jangka menengah, merupakan kunci bagi kepastian pendanaan kegiatan

Pemerintah Daerah, dalam kondisi di mana dana yang tersedia sangat terbatas sedangkan

kebutuhannya begitu besar. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, perlu dibatasi dengan indikasi

pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak mengganggu pencapaian

tujuan fiskal. Dengan penetapan pagu indikatif pada tahap awal sebelum dimulai penganggaran,

para pelaku anggaran dapat menentukan kebijakan dan prioritas anggaran, termasuk keputusan

mengenai “trade-off” antara keputusan yang telah diambil di masa lalu dan yang akan diambil

pada masa yang akan datang. Dengan tercapainya 2 (dua) tujuan, yaitu stabilitas fiskal dan

Page 29: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 25

alokasi sumber daya sesuai prioritas, maka tujuan yang ketiga yakni pemanfaatan anggaran

secara efektif dan efisien juga akan dapat dicapai.

Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006, disebutkan bahwa struktur

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

1) Pendapatan Daerah, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Umum

Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

2) Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas daerah yang mengurangi

ekuitas dana, merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.

3) Pembiayaan Daerah, meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau

untuk memanfaatkan surplus.

Arah kebijakan umum pembangunan ekonomi Kabupaten Rembang Tahun 2006 – 2010 adalah :

1. Peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pemerintahan yang meningkat

dari tahun ke tahun dan berlangsung secara berkelanjutan dan mandiri ( sustain ).

2. Peningkatan daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja. Peningkatan lapangan

kerja, kesempatan untuk bekerja dan pengurangan tingkat pengangguran ( sebagai

strategi dasar untuk mengurangi jumlah penduduk miskin / masalah kemiskinan );

3. Peningkatan pembangunan yang berbasis pada pengembangan kawasan perdesaan

dan partisipasi masyarakat ( community and rural / urban based development ).

Page 30: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 26

E. Arah Kebijakan Anggaran

Berdasarkan uraian kerangka ekonomi daerah Kabupaten Rembang tahun 2000 sampai

dengan 2006, Penerimaan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana

perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, kiranya dapat digunakan sebagai tolok ukur

untuk menetapkan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Rembang 5 (lima) tahun mendatang,

yang nantinya dapat mencerminkan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah

kabupaten Rembang dalam mendanai program-program kegiatan pembangunan yang

diindikasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2006 - 2010.

Karena tuntutan keragaman dan kesamaan struktur Pendapatan dan Belanja Daerah,

untuk mengestimasikan batas kapasitas fiskal daerah berdasarkan struktur Pendapatan dan

Belanja Daerah 5 (lima) tahun mendatang, maka digunakan data realisasi APBD tahun

anggaran 2002 sampai dengan tahun anggaran 2006. Dengan pertumbuhan eksponential

selama tahun 2002 - 2006 dan berbasis pada struktur APBD tahun 2007 yang sudah tersusun,

akan dapat diestimasikan kemampuan fiskal Kabupaten Rembang tahun 2008.

Untuk mengetahui batas kapasitas fiskal yang dapat digunakan dalam menentukan

kemampuan Belanja Pelayanan Publik di Kabupaten Rembang, hal pertama yang perlu

dianalisis diantaranya adalah trend APBD lima tahun terakhir ditambah tahun pertama berjalan,

di mana selama jangka waktu tersebut pertumbuhannya mencapai 24,24%/tahun.

Tabel III.6 Trend APBD Kabupaten Rembang Tahun 2001-2006

No

JENIS BELANJA

TAHUN RATA2 2002 2003 2004 2005 2006 TUMBUH

1.

Belanja Aparatur

169.218.292 169.017.217 183.687.751 186.827.071 223.200.802

2. Belanja Pelayanan Publik

63.114.703 102.093.391 104.035.691 106.721.629 281.365.978

Total APBD 232.332.995 271.110.608 287.723.442 293.634.800 504.566.780

Pertumbuhan

24,52% 16,69% 6,13% 2,05% 71,83% 24,24%

Sumber: APBD Kabupaten Rembang 2001-2006, diolah.

Disamping itu perlu pula diketahui analisis kecenderungan Penerimaan Daerah, untuk

memperkirakan besarnya alokasi Belanja Langsung yang layak direncanakan untuk tahun 2008.

Page 31: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 27

Page 32: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 28

Tabel III.7 Penerimaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2000 – 2008

JENIS PENERIMAAN 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Perkiraan

Pendapatan 2008

1 Sisa Lebih Tahun Lalu 12 744.5 24 512.8 8 304.0 7.300.0 53.249.9 70.405.7 70.405.7

2 Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah 3 444.3 4 089.2 4 521.7 4.852.5 5.152.5 5.435.0 5.435.0

b. Retribusi Daerah 7 994.8 10 621.9 12 781.4 13.554,3 22.656.9 26.260.1 26.260.1

c. Bagian laba BUMD 229.5 441.7 710.0 770,0 945.0 9.176.0 9.176.0

d. Pendapatan lain 2 758.5 3 142.6 702.6 4.733,8 7.492.3 10.178.5 10.178.5

Jumlah 2 14 427.2 18 295.5 18 715.7 23.910,6 36.246.7 51.049.7 51.049.7

3 Dana Perimbangan

a. Bagi Hasil Pajak 15 028.7 21 237.0 16 234.7 16.591.5 25.723.6 25.723.6 25.723.6

b. DAU/Imbang Keu.Neg. 173 125.9 188 930.0 196 642.0 215.234,0 342.777.0 361.876.0 361.876.0

c. DAK/Bant.pembang. 0.0 4 900.0 8 130.0 11.280,0 45.910.0 41.005.0 41.005.0

d. Bantuan kontijensi 0.0 13 955.6 14 043.7 15.718,6 20.797.7 0 0

Jumlah 3 188 154.6 229 022.6 236 050.4 258.824,1 435.208.3 428.604.6 428.604.6

4 Pinjaman Daerah

a. Pinjaman Dalam Negeri 0.0 0.0 13 225.2 0.0 0 0 0

b. Pinjaman Luar Negeri 0.0 0.0 0.0 0.0

Jumlah 4 0.0 0.0 13 225.2 0.0 0 0 0

5 Lain-lain Pendapatan yang Sah

a. Hibah 0 0

b. Dana Darurat 0 0

c. Bagi hasil pajak, retribusi, bagi hasil lainnya dari propinsi dan pemerintah lainnya

15.961.6 15.961.6

d. Dana penyesuaian da otonami khusus 1.650.0 1.650.0

e. Bantuan/Penerimaan dari Prop. Atau pemerintah Daerah lainnya

11 963.0 5 043.3 0.0 12.917,1 9.904.0 9.199.6 9.199.6

f. Bantuan dana kontijensi 0.0 0.0 16 681.5 0,0 0 0

Jumlah 5 11 963.0 5 043.3 16 681.5 12.917,1 9.904.0 26.811.3 26.811.3

Jumlah penerimaan 227 289.4 276 874.1 292 976.8 302.951,8 536.515.5 506.465.5 506.465.5

Di Kabupaten Rembang terdapat kecenderungan pertumbuhan PAD dan Belanja

Daerah, serta hal-hal lain yang terkait dengan alokasi Belanja Pelayanan Publik dalam rentang

jangka menengah.

Sumber : APBD 2007

Page 33: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 29

Dengan melihat kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, maka akan terlihat

seberapa besar kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunannya. Di mana,

cerminan tingkat kemandiran dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam

membiayai pembangunannya, dapat terlihat melalui grafik berikut ini.

Gambar 3.1 Grafik Perbandingan Kemampuan Pembiayaan PAD dengan Besarnya Belanja Daerah

Kabupaten Rembang tahun 1996 - 2005

0.0

50 000.0

100 000.0

150 000.0

200 000.0

250 000.0

300 000.0

350 000.0

1996/1997 1998/1999 2000 2002 2004

Sumber : Analisis, 2006

Dari tabel di atas tercermin bahwa meski terjadi kenaikan nilai PAD yang cukup

signifikan, namun tidak mampu mengimbangi kenaikan trend Belanja Daerah, sehingga

menimbulkan gap yang semakin melebar. Dengan kata lain, Kabupaten Rembang dalam

melaksanakan belanja daerah untuk membiayai pembangunan daerah masih sangat tergantung

sumber dana dari luar baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Page 34: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 30

Dana Perimbangan sebagai representasi dana dari luar (Pemerintah Pusat/Propinsi)

yang mampu direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah, tahun anggaran 2001

sebesar Rp. 172.605 milyar, tahun anggaran 2002 sebesar Rp. 188.155 milyar, tahun anggaran

2003 sebesar Rp. 229.023 milyar, tahun anggaran 2004 sebesar Rp. 236.050 milyar dan pada

tahun 2005 sebesar 258.824 milyar. Dengan besaran tersebut, laju pertumbuhan eksponential

Dana Alokasi Umum Kabupaten Rembang mencapai 10,84%/tahun.

Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Rembang yang mampu direalisasikan pada

tahun anggaran 2001 sebesar Rp. 6.969 milyar, tahun 2002 sebesar Rp. 11.963 milyar, tahun

2003 sebesar Rp. 5.043 milyar dan tahun 2004 sebesar Rp. 16.681 milyar, sehingga

pertumbuhanya mencapai 55,50 % / tahun.

Estimasi meningkatnya kapasitas fiskal Kabupaten Rembang akan terlaksana dan

melebihi dari yang direncanakan, apabila arah kebijakan pengelolaan dan pengembangan

kemampuan pembiayaan daerah diasumsikan dengan upaya antara lain :

1. Meningkatkan Kemampuan Pembiayaan Pembangunan Daerah, melalui

a. Peningkatan penggalian Penerimaan Daerah melalui intensifikasi dan

eksentifikasi sumber–sumber Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari

Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah.

b. Optimalisasi Dana Perimbangan, Dana Dekonsentrasi dan sumber-sumber dana

lain dari Pemerintah Pusat.

c. Peningkatan kemampuan pembiayaan investasi publik melalui pola kemitraan

dengan masyarakat dan swasta.

d. Peningkatan investasi swasta melalui berbagai instrumen fiskal dan berbagai

insentif dalam penanaman modal.

e. Pendayagunaan potensi Pinjaman dan Obligasi Daerah serta pengembangan

pembiayaan indikatif.

2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan Keuangan Daerah, melalui

a. Perencanaan APBD yang efisien dan efektif baik pada Belanja Aparatur maupun

Belanja Pelayanan Publik.

b. Transparansi APBD.

c. Kerjasama pembangunan, baik antar Pemerintah Daerah dan Antar Negara,

dengan masyarakat dan swasta, maupun lembaga-lembaga donor.

d. Revitalisasi aset–aset Pemda.

Page 35: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 31

e. Pengembangan berbagai kebijakan program/proyek pembangunan yang layak

jual bagi investasi swasta, baik domestik maupun internasional.

f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Keuangan Daerah.

g. Penetapan Standar Analisis Belanja (SAB) dengan tepat.

Meskipun demikian, berdasarkan analisis yang terlihat pada tabel dan grafik-grafik

sebelumnya, maka dalam perencanaan anggaran belanja pembangunan pada tahun anggaran

2008 diperlukan tindakan yang cermat dan berhati-hati, mengingat kecenderungan semakin

melebarnya gap antara PAD dengan Belanja Daerah dan stagnannya trend pertumbuhan APBD

Kabupaten Rembang dari tahun ke tahun, selama 5 tahun terakhir ini.

Kebijakan dibidang keuangan daerah meliputi dua aspek penting yaitu Kebijakan di

Bidang penerimaan / Pendapatan daerah ( Revenue Policy ) dan kebijakan di Bidang

Pembelanjaan Keuangan daerah ( Expenditure Policy ). Kedua kebijakan tersebut mempunyai

nilai yang sama pentingnya dan masing – masing harus dapat bersinergi.

Idealnya expenditure policy adalah merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat disamping dapat meningkatkan penerimaan daerah. Sebaliknya revenue policy

dapat mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran.

Revenue policy dikembangkan berdasarkan tatanan hukum normatif yaitu pada bagian ”

Lain – lain Pendapatan daerah Yang Sah ”. Berdasarkan tatanan hukum normatif tersebut,

maka revenue policy ditekankan pada pengembangan konsep revenue sharing. Revenue

sharing ditujukan pada tax sharing maupun non tax sharing yang diterapkan secara konsisten

pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pengembangan

konsep revenue sharing tersebut didasarkan atas pemikiran untuk memberdayakan daerah

melalui upaya pemanfaatan potensi daerah. Konsep ini disamping dapat mengakomodasikan

kepentingan dan kebutuhan masyarakat di daerah melalui Pemerintah daerah, juga tetap

berada dalam koridor NKRI. Artinya, kepentingan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah

dapat terwakili secara proporsional.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk penerapan prinsip – prinsip

akuntabilitas yang mengedepankan transparansi, maka pada implementasi konsep revenue

sharing tersebut dibutuhkan transparansi di pihak Pemerintah Pusat dalam perhitungan Bagian

Penerimaan Daerah. Keterlibatan daerah dalam perhitungan sharing berbagai penerimaan baik

PPn, PPh, Cukai maupun DAU harus ditingkatkan melalui forum – forum pembahasan secara

Page 36: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 32

nasional. Penerapan konsep kebijakan di bidang Pendapatan daerah apabila dilaksanakan

secara konsisten akan memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi daerah

dalam pembangunan secara nasional, sehingga hubungan antara Pusat dan daerah dapat

berjalan secara serasi. Optimalisasi kebijakan – kebijakan dalam rangka meningkatkan

pendapatan daerah tersebut di Kabupaten Rembang diupayakan antara lain mellaui : (1)

peningkatan PAD, (2) perolehan tamabahan dana Perimbangan.

Belanja daerah merupakan salah satu alat untuk merepresentasikan tugas – tugas

pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada, hal ini

didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan

dengan pengeluaran dalam bentuk belanja ( kerangka anggaran ), namun dapat dilakukan

melalui penciptaan iklim yang kondusif ( kerangka regulasi ). Dengan konsepsi tersebut

dibutuhkan kejelian dalam menganalisis berbagai implementasi kebijakan apakah harus

dialokasikan belanja atau hanya difasilitasi dengan regulasi yang kondusif.

Kebijakan Pemerinatah Kabupaten Rembang dalam menyusun RAPBD, khususnya

pada Pos Belanja Langsung guna membiayai indikasi kegiatan pembangunan yang

direncanakan oleh masing – masing SKPD didasarkan pada batas kapasitas fiskal daerah.

Dengan pendekatan yang didasari atas pemikiran keterbatasan anggaran dan pembatasan

usulan dengan urgensi yang paling tinggi, maka dikembangkan sistem pagu anggaran indikatif

yang nantinya juga akan dijadikan usulan anggaran SKPD.

Dengan disepakatinya Pagu Indikatif menjadi Pagu Sementara , maka setiap SKPD

wajib menguraikan detail usulan kegiatan dalam Renja SKPD dan RKA SKPD tahun yang

bersangkutan. Meski demikian sesuai konsesi kebijakan dalam proses penyusunan pagu

indikatif tersebut, jumlah alokasi dana pada masing – masing SKPD ini masih dimungkinkan

berubah karena masih perlu diverifikasi dan validasi terhadap beberapa hal sebagai berikut :

1. Perkembangan Kebijakan

Perubahan lingkungan strategis yang sulit untuk diprediksi namun berlangsung seiring

dengan perencanaan APBD Tahun 2008 ini sangat berpengaruh terhadap tingkat

ketelitian dan validitas penganggaran yang direncanakan. Pergantian produk perundang

– undangan mempengaruhi kejelasan arah regulasi mekanisme perencanaan anggaran.

Disamping itu stabilitas ekonomi nasional juga berpengaruh dalam validitas perencanaan

anggaran kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Representasi Aspirasi

Page 37: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 33

Perkembangan aspirasi sampai dengan saat terakhir sebelum diputuskannya RAPBD

Kbaupaten Rembang tahun 2008 perlu dicermati. Urgensi untuk mengakomodir

kepentingan masyarakat luas yang mendesak untuk diselesaikan perlu pula

dipertimbangkan.

3. Konstelasi Dana Perimbangan

Kejelasan alokasi dana Perimbangan sangat menentukan besaran kegiatan dan alokasi

penganggaran pembangunan di Kabupaten Rembang. Sebagai daerah yang

pembangunannya masih sangat tergantung pada struktur pendanaan dari pemerintah

Pusat, besaran DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap alokasi dana

pembangunan pada masing – masing urusan.

Mengingat keterbatasan kemampuan penganggaran dari Pemerintah Kabupaten

Rembang, maka strategi untuk mengarahkan SKPD terutama dalam menyusun daftar skala

prioritas kegiatan pembangunannya (yang tertuang dalam Renja SKPD) dibuatlah sistem Pagu.

Sistem ini diterapkan untuk mengarahkan agar usulan yang direncanakan dari SKPD benar-

benar diperhitungkan pada tingkat urgensi yang paling tinggi yang mendukung program empat

pilar dan program-program prioritas Kabupaten Rembang, dengan kriteria sebagai berikut : § Memperkuat dan mengembangkan infrastruktur, sarana & prasarana publik,

§ Peningkatan kualitas SDM masyarakat, melalui pendidikan gratis

§ Mendukung program jaminan kesehatan Rembang sehat

§ Pengembangan ekonomi masyarakat dalam upaya peningkatan kesempatan kerja dan

pendapatan masyarakat,

§ Upaya mengatasi Krisis multidimensi & pengentasan kemiskinan,

§ Kebutuhan/Pemberdayaan Masyarakat yang diharapkan mempunyai Daya Ungkit (Vallue

Added & Multiplier Effect) Tinggi,

§ Pengembangan produk-produk unggulan daerah yang menggunakan muatan lokal (local

content),

§ Pengembangan kawasan strategis prioritas (Konstelasi kegiatan),

§ Peningkatan kapasitas kelembagaan,

§ Antisipasi perubahan lingkungan strategis.

Agar strategi pembangunan Daerah Kabupaten Rembang ini dapat mencapai kinerja

agregat seperti yang diharapkan, fungsi anggaran pembangunan di Kabupaten Rembang

diarahkan dalam 3 fungsi utama, yakni :

Page 38: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 34

v Pertama fungsi alokasi yaitu pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang tidak

mungkin dilaksanakan oleh masyarakat / swasta karena bersifat public services seperti

penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;

v kedua fungsi distribusi yaitu pembiayaan diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial dan

mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan,

pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya, dan

v ketiga fungsi stabilisasi yaitu pembiayaan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas

keamanan dan ketertiban.

Disamping fungsi anggaran, untuk penyusunan APBD juga mengacu pada norma dan

prinsip anggaran yang telah lazim dikenal dalam administrasi pemerintahan di Kabupaten

Rembang yakni :

1) Partisipasi masyarakat ;

2) Transparansi dan akuntabilitas anggran ;

3) Disiplin anggaran;

4) Keadilan Anggaran;

5) Efisiensi dan Efektifitas Anggaran dan

6) Taat azas

Dengan arah kebijakan anggaran sebagimana terurai di atas, diharapkan pada Tahun

2008, Pemerintah Kabupaten Rembang dapat mencapai beberapa capaian kinerja sebagai

berikut :

- pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai 5 %

- investasi meningkat sampai dengan 15,96 %

- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Peningkatan sarana prasarana pendidikan serta pengentasan buta aksara

- Penurunan angka pengangguran

- peningkatan kesejahteraan bagi penduduk miskin dan keluarga miskin

- Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur

- peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan

- peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai minimal 70,0.

Page 39: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 35

BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2008

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Jawa Tengah

yang mengarah kepada :

1. Pengentasan kemiskinan

2. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha untuk menangani masalah pengangguran

3. Peningkatan pelayanan sosial dasar masyarakat

4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan peran serta pemangku pemangku

kepentingan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

5. Peningkatan investasi dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang mendukung ekonomi

daerah.

6. Peningkatan pelayanan pemerintahan .

7. Mencegah penyebaran penyakit menular dan penaggulangan korban bencana alam

Maka untuk tercapainya sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah, Pemerintah

Kabupaten Rembang menentukan beberapa prioritas pembangunan Tahun 2008, yaitu :

A. Kesinambungan Empat Pilar 1). Program Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Publik

Program penyediaan dan peningkatan infrastruktur pelayanan publik bertujuan : pertama,

untuk penyediaan dan peningkatan infrastruktur wilayah guna memperlancar arus barang,

jasa dan penumpang dalam melakukan kegiatan ekonomi; kedua, penyediaan infrastruktur

kawasan strategis yang diharapkan dapat menarik investasi daerah sebagai pemicu

tumbuhnya kegiatan ekonomi baru serta dapat mempermudah akses pelayanan kepada

masyarakat maupun investor. Program dan kegiatan telah dan akan terus dilaksanakan

adalah :

- Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa;

- Optimalisasi sumber daya air;

- Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;

- Penyediaan infrastruktur pada kawasan strategis seperti Pelabuhan Niaga dan Kawasan

Industri, Kawasan BBS, Penataan Kawasan Perkotaan, Kawasan Sentra Produksi

Komoditas Pertanian, Kawasan Sentra Peternakan, Kawasan Sentra Perkebunan,

Page 40: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 36

Kawasan Kantor Pemerintahan Terpadu sebagai Pusat Pelayanan Publik dan Pusat

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta kawasan strategis lainnya yang

dikembangkan.

Pelaksanaan program pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan

dan desa tahun 2006 jika dibandingkan 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup

signifikan khususnya pada peningkatan jalan kabupaten, penggantian jembatan dan

pengaspalan jalan dengan hotmix. Selengkapnya kemajuan program pemeliharaan dan

peningkatan jalan dan jembatan antar kecamatan dan desa seperti pada tabel berikut

Tabel IV. 1 Program Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan dan

Jembatan Antar Kecamatan Dan Desa

No. Kegiatan 2003 2004 2005 2006 Peningkatan dan pemeliharaan jalan –

jembatan

a. Jalan dan Jembatan Kabupaten

- Pemeliharaan jalan Kabupaten (km) 250 251,35 267,97 250,00

- Peningkatan jalan Kabupaten (km) 84,4 17,9 11,65 36,33 - Penggantian Jembatan (Unit) 4 - - 17 - Pemeliharaan Jembatan (Unit) 14 2 2 3

- Jalan Hotmix (km) 10,5 - - 168,65 b. Peningkatan Jalan Desa - Jalan tanah jadi jalan beraspal (km) 75 82,04 6,7 26.60

Pelaksanaan program optimalisasi sumber daya air tahun 2006 jika dibandingkan 3 tahun

terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan khususnya pada rehabiitasi bendung,

rehab bangunan air dan rehab saluran serta pembangunan embung 2 buah. Selengkapnya

kemajuan program optimalisasi sumber daya air seperti pada tabel berikut :

Page 41: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 37

Tabel IV. 2 Program Optimalisasi Sumber Daya Air

No. Kegiatan 2003 2004 2005 2006 1 Rehabilitasi - Bendung 13 buah 6 buah 1 buah 45 buah - Embung 4 buah 2 buah 2 buah 11 buah - Bangunan Air 10 buah - - 36 buah - Saluran 13,954 m 1.400 m 4.000 m 26.755 m 2 Pembangunan / Pembuatan - Bendung - - 7 buah 2 buah - Embung 1 buah - 7 buah - - Bangunan Air 1 buah - - - - Saluran - - 2.500 m - 3 Pemeliharaan Rutin - Bendung 17 buah 5 buah 25 buah 5 buah - Embung - - 2 buah - - Bangunan Air 62 buah 52 buah 20 buah 45 buah - Saluran 72.600 m 45.000 m 69.685 m 4.500 m.

Pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman tahun

2006 jika dibandingkan 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan

khususnya pada penataan lingkungan permukiman dan penyediaan serta penataan sarana

air bersih. Selengkapnya kemajuan program peningkatan kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman seperti pada tabel berikut :

Page 42: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 38

Tabel IV. 3 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan

Perumahan dan Permukiman

No

Uraian

Tahun 2003 2004 2005 2006

1 Peningkatan Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman

- Penataan Lingkungan permukiman - 35 paket - Pembuatan Drainase Saluran 2,558 km - 4,150 km 3,000 km 2 Penyediaan dan Penataan Sarana Air Bersih 1 paket 1 paket 8 paket 42 paket 3 PDP SE-AB - Pengadaan truk tangki air 2 unit - - - Hidran umum 4 unit 7 unit - - Pipa PVC - 1 paket - - Tower air - 2 unit - - Bak penampungan - 2 unit - 4 Program NUSSP - Penataan Lingkungan permukiman 19 desa 6 Pembuatan talud reklamasi RSA BBS binangun

lasem - 1 paket 1 paket 1 paket

2). Program Sekolah Gratis dan Bermutu pada Jenjang Pendidikan Dasar Amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 yang

menyatakan pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak

diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,

dan kemajemukan bangsa. Prinsip penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan

diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen mayarakat melalui peran serta

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dan berkewajiban

memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Masih terbatasnya

kemampuan masyarakat dalam membiayai pendidikan maka Pemerintah Kabupaten

Rembang berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan sebaik – baiknya melalui

sekolah gratis dan bermutu pada satuan tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs,

regrouping SD dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Program sekolah gratis pada

jenjang pendidikan dasar dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan bagi

masyarakat dan tuntas wajib belajar 9 tahun, program Regrouping SD dimaksudkan untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber daya pendidikan sehingga

Page 43: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 39

seluruh sumber daya yang ada dapat dioptimalkan, peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan dimaksudkan untuk memberikan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan

sehingga sesuai standar pelayanan pendidikan. Dalam mengatasi adanya kesenjangan

mutu pendidikan antar sekolah serta kurang efisiennya pengelolaan sekolah dirancang

melalui program manajemen berbasis sekolah (MBS) yang dilaksanakan melalui 3 pilarnya

yakni manajemen sekolah, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM),

dan peran serta masyarakat (PSM).

3). Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat ( JKRS )

Pemerintah Kabupaten Rembang memprioritaskan upaya peningkatan derajat kesehatan

yang ditempuh melalui penanaman perilaku hidup, makan dan lingkungan sehat serta

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Program yang ditempuh untuk mewujudkan hal

tersebut adalah melalui Jaminan Kesehatan Rembang Sehat, yang diharapkan menjadi

embrio untuk pengembangan jaminan sosial bidang kesehatan Kabupaten Rembang dalam

rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat menuju Rembang Sehat 2010. Kegiatan

yang dilaksanakan adalah pelayanan kesehatan gratis kelas II puskesmas dan pelayanan

gratis kelas III RSUD bagi seluruh penduduk Kabupaten Rembang. Beberapa hal yang patut

menjadi pertimbangan implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Rembang Sehat Tahun

2008 yang merupakan tahun ketiga adalah menejemen pelayanan terutama yang terkat

dengan data dan informasi serta standart pelayanan.

4). Program Pengembangan Ekonomi Rembang

Pembangunan ekonomi diarahkan pada terwujudnya perekonomian yang handal dan

mandiri di daerah dengan tetap berdasarkan pada demokrasi ekonomi guna meningkatkan

kemakmuran seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berkorelasi positif terhadap

peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi ketimpangan ekonomi dan

kesenjangan sosial dengan memberi perhatian khusus pada usaha kecil, tradisional, dan

golongan ekonomi lemah. Pembentukan kelompok-kelompok usaha masyarakat sebagai

gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta mampu

berperan dalam meningkatkan kondisi ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

Pengembangan ekonomi Rembang yang merupakan pilar ke empat dari program empat

pilar Kabupaten Rembang sebagai salah satu kebijakan strategis daerah untuk memacu

perekonomian masyarakat. Pengembangan ekonomi Rembang pada intinya terdiri dari dua

kegiatan utama yaitu :

Page 44: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 40

- Pendirian PT.Rembang Bangkit Sejahtera Jaya, dan

- Pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat melalui kegiatan-kegiatan

pemberdayaan ekonomi.

PT. Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) yang berorientasi profit oriented (bisnis murni)

selain bertujuan untuk memeperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi peningkatan

PAD, juga berfungsi dalam menggerakan sendi-sendi perekonomian masyarakat yang

selama ini belum bisa berkembang dengan baik. Keberadaan PT. RBSJ yang mulai

beroperasi tahun 2007 mempunyai bidang-bidang usaha yang dapat membantu

meringankan dan memperlancar usaha yang sudah ada serta memperluas kesempatan

kerja baru. Seperti bidang usaha produksi biodiesel yang mempermudah dan meringankan

beban nelayan dalam usaha penangkapan ikan, pendirian pabrik gula mini untuk mewadahi

dan menampung hasil perkebunan tebu dan gula tumbu dimasyarakat agar keuntungan

petani dapat lebih ditingkatkan.

Pembangunan industri, sektor pertanian dan sektor produktif lainnya ditingkatkan dan

diarahkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pembangunan industri

terutama industri kecil diharapkan mampu menjadi penggerak utama kekuatan ekonomi

yang efisien, berdaya saing tinggi, mempunyai struktur yang makin kukuh untuk

menghasilkan pangan dan bahan mentah yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan

masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, serta mampu melanjutkan proses

industrialisasi yang makin terkait dan makin terpadu dengan sektor jasa menuju

terbentuknya jaringan kegiatan agroindustri dan agrobisnis yang produktif.

Adapun kebijakan pemberdayaan ekonomi produktif di Kabupaten Rembang telah dilakukan

melalui berbagai program baik melalui bantuan modal usaha kepada kelompok-kelompok

usaha maupun peningkatan ketrampilan ekonomi masyarakat. Program pemberdayaan

seperti Program Pengembangan Kecamatan, P2KP, FEDEP, SIBERMAS, dan lainnya

diharapkan akan terus mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah.

Adapun kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat secara rinci di Kabupaten

Rembang sebagai berikut :

- Bantuan modal usaha ekonomi produktif (UEP),

- Bantuan Teknologi tepat guna (TTG),

- Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil,

- Pengembangan budidaya air payau,

- Pengembangan budidaya air tawar,

Page 45: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 41

- Pengembangan budidaya laut,

- Pendampingan program PHBM,

- Pengembangan tanaman kelapa,

- Percontohan budidaya lebah madu,

- Demplot tanaman tebu varietas unggul,

- Pengembangan wijen,

- Pengembangan tanaman buah-buahan,

- Pengembangan agribisnis itik,

- Pendampingan produksi, produktifitas dan mutu produk hortikultura,

- Pembinaan mutu makanan bebas zat kimia berbahaya,

- Pelatihan kerajinan keranjang bambu,

- Pelatihan dan bantuan peralatan industri kuningan,

- Pelatihan manajemen mutu dan bantuan peralatan bagi perajin genteng press,

- Penumbuhan industri di desa P2MBG,

- Pelatihan dan bantuan peralatan finishing meubel,

- Perkuatan modal koperasi perajin keramik,

- Perkuatan modal koperasi garam,

Hasil kegiatan Pengembangan Ekonomi Rembang tercermin dari peningkatan PDRB per

kapita Kabupaten Rembang yang terus meningkat dari 3,099 juta pada tahun 2005 menjadi

3,219 juta pada tahun 2006 dan diprediksikan pada tahun 2008 sebesar 3,510 juta rupiah.

Dalam meningkatkan kemandirian wilayah dan daya saing, maka program-program

pembangunan diarahkan untuk : (a) penuntasan permasalahan yang belum terselesaikan

pada tahun sebelumnya; (b) program yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan; (c)

program yang yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat terutama yang mempunyai

daya ungkit tinggi terhadap perekonomian rakyat; (d) program peningkatan sarana dan

prasarana sosial dasar masyarakat; (e) program pengembangan atau pertumbuhan

kawasan yang berskala lokal, regional, maupun nasional; (f) program pemberdayaan pada

masyarakat; (g) peningkatan kualitas pelayanan public.

B. Pengembangan Kawasan Prioritas

Kawasan prioritas adalah kawasan yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya

diprioritaskan. Kawasan prioritas dapat dilihat sebagai kawasan-kawasan atau ruang wilayah

Page 46: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 42

yang bersifat tertentu karena berpengaruh penting terhadap aspek-aspek

Poleksosbudhankamneg. Kawasan-kawasan tersebut mempunyai : pertama, fungsi tertentu,

seperti untuk kegiatan industri, pertanian, pariwisata, dan lain-lain; dan kedua, sifat khusus,

karena rawan banjir, lingkungan rusak, kawasan-kawasan pertanahan keamanan (hankam),

kawasan perbatasan, dan lain-lain.

Penataan kawasan prioritas diselenggarakan untuk mengembangkan kawasan strategis dan

diprioritaskan dalam rangka penataan wilayah nasional maupun wilayah propinsi dan

wilayah kabupaten dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan ruang kawasan yang

bersifat secara serasi, selaras, dan seimbang serta menjamin pembangunan yang

berkelanjutan. Dalam kaitan ini tujuan utama pengembangan kawasan prioritas adalah

antara lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan

kawasan yang sangat tertinggal, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Implementasi

pengembangan kawasan prioritas tahun 2007 yang akan dan terus menerus dikembangkan

adalah : pertama, Pengembangan Kawasan Bahari Terpadu (KBT). Kedua, Pengembangan

Pelabuhan Niaga dan Kawasan Industri Kabupaten Rembang. Ketiga, Pengembangan

Kawasan Bonang Binangun Sluke (BBS) Zona I dan (BBS) Zona II. Keempat,

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Peternakan. Kelima,

Pengembangan kawasan Karangsari Park.

C. Pengembangan Kawasan Perdesaan

Kawasan perdesaaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian,

termasuk didalamnya pengelolaan sumber daya dengan susunan fungsi kawasan sebagai

tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan

kegiatan ekonomi. Tersebarnya desa – desa dalam wilayah Kabupaten Rembang dan pada

sisi lain yakni aspek keruangan dalam implementasi prioritas masing – masing bidang

pembangunan daerah, sehingga strategi pembangunan perdesaan yang ditempuh adalah

pengembangan kawasan perdesaan yang berbasis pada potensi unggulan lokal dalam

rangka menciptakan klaster – klaster ekonomi yang saling berkait dalam kegiatan

perekonomian wilayah. Deliniasi kawasan perdesaan sebagai bagian wilayah dalam

pengertian luas (regional) yang mempunyai karakteristik dan potensi tertentu yaitu satu desa

sebagai desa pusat pertumbuhan/pengembangan dan desa – desa sekitar sebagai

hinterland-nya merupakan satu kesatuan fungsi / kegiatan produksi, pengumpul maupun

Page 47: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 43

distribusi hasil pertanian (dalam pengertian luas) yang melayani baik dalam skala kawasan

tersebut maupun dalam skala wilayah (kabupaten, propinsi maupun nasional).

Implementasi pengembangan kawasan perdesaan tahun 2008 sebagai tahap kedua dari

empat tahapan pelaksanaan hingga tahun 2010; memfokuskan atau memprioritaskan pada

kawasan perdesaan yang mempunyai potensi unggulan ekonomi lokal yang strategis untuk

dikembangkan pada masing – masing wilayah kecamatan di Kabupaten Rembang.

Pada akhirnya, kebijakan pembangunan di Kabupaten Rembang yang diarahkan untuk

meningkatkan sebesar mungkin kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten

Rembang. Kesejahteraan yang akan dicapai adalah meningkatnya kemampuan masyarakat

yang dalam hal ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, pencegahan proses kemiskinan

lebih lanjut dan menghapus perangkap keterbelakangan sosial budaya, melainkan juga

pemenuhan akan nilai tambah sosial- sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai

proses pembangunan di Kabupaten Rembang.

Page 48: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 44

BAB V PROGRAM DAN RENCANA KERJA

A. Program SKPD Tahun 2008

Prioritas program Tahun 2008 berdasarkan Renstra SKPD Tahun 2006 – 2010

sebagaimana terlampir. Dengan terbitnya Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah maka Prioritas Program SKPD seperti yang tercantum di

Renstra SKPD Tahun 2006 – 2010 perlu dilakukan penyesuaian.

B. Rencana Kerja SKPD Tahun 2008

Rencana kerja SKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 sebagaimana terlampir.

Page 49: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 45

BAB VI RINGKASAN PENDANAAN

Anggaran daerah sebagai salah satu instrument utama pemerintah daerah dalam

membiayai pembangunan daerah mengalami paradigma seiiring dengan pemberian

otonomi yang luas dan desentralisasi pada pemerintah daerah. Undang – Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang – undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran

yang terkait dengan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah,

paradigma baru tersebut berupa tuntutan untuk melalkukan pengelolaan keuangan

daearh yang berorientasi pada kepentingan public ( Publik Oriented ). Perubahan

tersebut tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk

kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah dan Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/ Lembaga, diperlukan adanya

penentuan pagu indikatif yaitu untuk mambatasi usulan SKPD agar lebih realistis dan

tertukur, sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi

terhadap total pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka menentukan alokasi anggaran yang relevan dengan upaya untuk

mengakselerasikan pencapaian Visi Misi daerah, maka dilakukan analisis dan kajian

terhadap bidang – bidang pembangunan daerah yang secara langsung memiliki

determinasi dan secara signifikan mendukung terhadap Visi Misi Kabupaten Rembang

tahun 2006 – 2010.

Dengan pendapatan sebesar Rp 506.465.475.000 seperti yang tercantum pada Tabel

III.7, maka alokasi Pagu Indikatif per Urusan / SKPD dapat digambarkan sebagai

berikut :

Page 50: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 46

Tabel VI. 1 Pagu Indikatif SKPD Tahun 2008

No Urusan Pemerintahan Daerah SKPD Pelaksana Pagu Indikatif

URUSAN WAJIB 1 PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Rp 196,244,379,600 2 KESEHATAN Dinas Kesehatan Rp 40,573,984,050 RSUD Rp 20,618,746,000 3 PEKERJAAN UMUM Dinas Pekerjaan Umum Rp 38,473,831,000 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bappeda Rp 7,226,118,700 5 PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan Rp 6,747,599,000 6 LINGKUNGAN HIDUP Kantor Kebersihan dan Pertamanan Rp 5,830,464,000 7 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Rp 2,494,265,850 8 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA BKBPM Rp 5,952,403,000

9 TENAGA KERJA Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Rp 4,725,597,000

10 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi

Rp 6,194,888,000

11 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Kantor Kesbang dan Linmas Kantor Satpol PP

Rp 2,735,414,000

12 PEMERINTAHAN UMUM DPRD Rp 7,908,833,000 Sekretariat Daerah Rp 102,045,570,000 Sekretariat DPRD Rp 8,545,796,000 Dispenlopas Rp 9,922,286,000 Bawasda Rp 1,773,207,000 Kecamatan Rembang Rp 1,727,956,550 Kecamatan Kaliori Rp 111,005,000 Kecamatan Sulang Rp 1,636,040,000 Kecamatan Sumber Rp 99,240,000 Kecamatan Bulu Rp 97,433,000 Kecamata Lasem Rp 1,332,430,000 Kecamatan pancur Rp 98,753,000 Kecamatan Sluke Rp 97,712,000 Kecamatan Pamotan Rp 1,625,760,000 Kecamatan Gunem Rp 101,860,000 Kecamatan Sale Rp 101,560,000 Kecamatan Kragan Rp 1,465,960,000 Keecamatan Sedan Rp 104,555,000 Kecamatan Sarang Rp 102,880,000 13 KEPEGAWAIAN BKD Rp 4,578,388,000 14 KEARSIPAN Kantor Parsip dan PDE Rp 2,323,485,000 URUSAN PILIHAN 1 PERTANIAN Dinas Pertanian dan Peternakan Rp 10,761,184,000 2 KEHUTANAN Dinas Kehutanan dan perkebunan Rp 5,456,011,500 3 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Dinas Pertambangan Energi dan

Lingkungan Hidup Rp 3,317,439,200

4 PARIWISATA Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Rp 5,108,900,000

Page 51: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 47

5 KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan dan Kelautan

Rp 8,572,547,000

Jumlah Rp 511,403,427,950

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menyusun pagu indikatif SKPD,

dengan pendekatan yang didasari atas pemikiran keterbatasan anggaran dan pembatasan

usulan dengan urgensi yang paling tinggi. Untuk menghitung share pagu indikatif anggaran tiap

SKPD dalam membiayai belanja menggunakan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis

kinerja, yakni mendasarkan pada faktor – faktor determinan anggaran belanja SKPD sesuai

tujuan pembangunan (Renstra) SKPD Kabupaten Rembang. Namun mengingat penyusunan

RKPD tahun 2008 adalah tahap ketiga atau tahun ketiga pelaksanaan RPJM 2006-2010 maka

digunakan ‘dua komponen’ yang diasumsikan sebagai faktor-faktor determinan anggaran

belanja SKPD sesuai tujuan pembangunan (Renstra) yaitu : komponen satu, adalah

stakeholders perception index (SPI), yang menunjukkan urutan prioritas anggaran SKPD

berdasarkan kriteria kontribusi masing-masing SKPD terhadap pencapaian tujuan

pembangunan yang direpresentasikan oleh indeks-indeks pembangunan yang didasarkan pada

empat pilar program pembangunan Daerah. Komponen dua, yaitu menunjukkan kapasitas dan

peranan SKPD dalam pembangunan berdasarkan determinasi anggaran belanja tahun

sebelumnya (2007). Namun demikian sekenario seimbang tidak kaku dalam pengalokasian

anggaran SKPD mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa untuk sampai dengan alokasi anggaran masing-masing SKPD telah

dilampaui proses dari mengakomodasi usulan masyarakat hingga pemeriksaan akhir

(validasi, verifikasi dan apraisal) panitia anggaran ekskutif.

- Sebelum ditetapkannya alokasi hingga menjadi perda APBD, telah dilampaui pula

pembahasan masing-masing kegiatan yang diajukan SKPD dengan pihak legislatif,

yang diakhiri dengan penetapan kebijakan dan kegiatan yang layak dalam rapat

paripurna penetapan anggaran DPRD.

- Bahwa dengan demikian telah terjadi uji kelayakan dan konsesi kebijakan dari/antara

SKPD kepada Kepala Daerah dan DPRD, sebagai representasi dari keputusan

kebijakan yang maksimal pada tahun yang bersangkutan.

Page 52: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 48

Page 53: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 49

BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD Kabupaten Rembang Tahun 2008 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten

Rembang tahun 2006 – 2010 dan memuat kerangka kerja tahunan dari SKPD. RKPD menjadi

pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran APBD ( KUA ) dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara ( PPAS ) Tahun 2008. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah – kaidah

pelaksanaan yaitu :

1. RKPD Tahun 2008 tidak hanya memuat kegiatan – kegiatan dalam kerangka investasi

pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi

daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang

dilaksnakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dalam upaya mendorong

partisipasi masyarakat.

2. RKPD Tahun 2008 sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun 2008

3. RKPD 2008 menjadi acuan bagi SKPD dan Stakeholders yang lain dalam menyusun

kegiatan pembangunan tahun 2008.

4. Masyarakat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan , program /

kegiatan pembangunan.

5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan RKPD Tahun 2008,

bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan

sinergitas RKPD Tahun 2008 ke dalam KUA , PPAS dan RAPBD Tahun 2008.

Page 54: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 50

BAB VIII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun 2008 ini

merupakan acuan, pedoman dan arahan dalam rangka menyusun rencana Rencana Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) bagi segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah

dilingkungan pemerintahan Kabupaten Rembang tahun anggaran 2008. Pedoman dan atau

acuan ini disusun agar setiap instansi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum

dan tugas pembangunan dalam memotivasi tumbuh dan berkembangnya partisipasi

masyarakat, dunia usaha dalam kegiatan pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan

efisien.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ini sangat tergantung pula pada kemampuan

berkoordinasi, mengakomodasi dan memfasilitasi semua kepentingan serta kreativitas dan

inovatif untuk terlaksananya pembangunan yang aspiratif dan berkelanjutan semenetara itu ego

sektoral maupun ego instansional perlu dihilangkan.

Koordinasi merupakan prinsip yang sangat penting dalam setiap tahap proses

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga

pelaporan hasil-hasilnya. Untuk mencapai upaya maksimal, koordinasi pembangunan dilakukan

secara lintas sektoral dan lintas daerah di tingkat pusat, propinsi, Kabupaten/Kota hingga

tingkat lokal dan masyarakat.

Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan yang berintikan proses komunikasi antar

lembaga perencana dan antar lembaga perencana dengan para pelaku yang berkepentingan

dilakukan secara horisontal, vertikal, maupun diagonal baik melalui forum regular yang telah

terprogram maupun forum parsial atau forum terfokus antar pelaku pembangunan

(Stakeholders).

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rembang Tahun

2008 juga dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berhasil sesuai dengan

harapan dan aspirasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan.

Hasil pembangunan yang dicapai diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan

Page 55: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

RKPD 2008 51

ekonomi, serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan stabilitas yang mantap.

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Page 56: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

URUSAN WAJIB

PENDIDIKANDINAS PENDIDIKAN 227,492,492,000 Belanja Tidak Langsung 185,182,984,000 Belanja Langsung 42,309,508,000

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Dinas Pendidikan 44,848,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 725,832,000

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor 3,060,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 1,676,811,000 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 27,300,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 871,080,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 358,299,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor148,146,000

- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Peralatan kantor 35,588,000 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan rumah tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (kebersihan) 175,961,000

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar) 64,515,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman 129,033,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah 70,395,000 - Penyediaan Jasa Adminitrasi Kantor/Kebersihan Penyediaan kebutuhan Honor harian/ tenaga kontrak 1,760,833,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi dalam daerah 102,082,000

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

MATRIK PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Lamp RKPD

Page 57: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Peningkatan Sarpras Aparatur- Pembangunan Gedung Kantor UPT 164,207,000 - Pengadaan kendaraan dinas / operasional kant. Dinas 210,865,000 - Pengadaan mebelair Dinas Pendidikan mebel kantor 25,000,000 - Pengadaan komputer UPT Kecamatan Kantor UPT 29,291,000 - Pengadaan instalasi listrik, telepon dan air kant. Dinas 5,000,000 - Pengadaan alat - alat kantor dan rumah dinas Kantor Diknas 6,550,000 - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kantor Diknas 13,302,000 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Kantor Diknas 148,520,000 - Pemeliharaan rutin / berkala komputer Kantor Diknas 750,000 - Pembangunan gudang / workshop Kantor Diknas 29,024,000

- Pengadaan Pakaian Khusus hari - hari tertentu Kantor Diknas 22,700,000

- Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM Kantor Diknas 36,000,000

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Kantor Diknas 10,480,000

Program Pendidikan Anak Usia Dini- Pengadaan alat praktek dan peraga siswa TK 4,581,000 - Pengadaan mebelair untuk TK TK 25,000,000 - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini TK 262,750,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun- Pengadaan buku - buku dan alat tulis siswa SD/MI 2,830,000 - Pengadaan pakaian Olah Raga SD/MI 1,850,000 - Pembangunan Sarana Air BErsih dan Sanitary SD/MI -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Lamp RKPD

Page 58: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/MI 202,090,000 - Pengadaan Mebelair sekolah SD/MI 410,039,000 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP/MTs. 8,326,000 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah SMP/MTs. 28,136,000 - Pemeliharaan rutin / berkala bangunan Sekolah SMP/MTs. 247,264,000 - Pemeliharaan rutin / berkala Ruang Kelas Sekolah SMP 45,589,000 - Pemeliharaan rutin / berkala Ruang guru Sekolah siswa 5,876,000 - Pemeliharaan rutin / berkala taman, lapangan upacara dan fasilitas parkirKeg 20,058,000 - Pemeliharaan rutin / berkala perpustakaan Sekolah siswa SMP 1,650,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Meubelair Sekolah SMP/MTs. 34,072,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Rumah tangga Sekolah SD/MI 148,145,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Bnagunan Sekolah SMPLB 29,408,748,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Sarana Olah Raga SMP 5,600,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir keg / TKB 5,730,000 - Pelatihan kompetensi Siswa Berprestasi kec. 40,000,000 - Pembinaan forum Masyarakat Peduli Pendidikan 50,000,000 - Pembinaan SMP Terbuka - - Penambahan Ruang kelas Baru SMP / MTs/SMPLB keg 453,600,000 - Penyelenggaraan Paket B Setara SMP keg 76,600,000 - Pembinaan Kelembagaan SEkolah dan manajemen Sekolah dengan Penerapan MBS di satuan Pendidikan dasarKeg 100,000,000 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 53,740,000 - Pengembangan Comprehensive Learning and Teaching SD/MI 100,000,000 - Pengembangan Materti Belajar Mengajar dan metode Pembelajaran dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan KomunikasiKeg 40,000,000 - Penyediaan Beasiswa Transisi kec. 11,320,000 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan siswa 130,000,000 - Lomba Perpustakaan SMP SD 50,000,000 - Tes pengendali Muti Siswa SMP siswa 99,050,000 - Tes Pengendali Mutu Siswa SD SD 90,000,000 - LOmba Perpustakaan dan Sinopsis SD keg 65,000,000 - Pengadaan Buku Pengayaan Ketrampilan Siswa Keg -

Lamp RKPD

Page 59: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Pendidikan menengah- Penambahan Ruang Kelas Sekolah ( RKS ) SMA/SMK 384,031,000 - Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah sek - - Pembangunan Sarana Air Bersih dan sanitari SMK N 1 Rbg - - pengadaan Buku - buku dan alat Tulis Siswa SMK 144,145,000 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMK 253,810,000 - Pengadaan Mebelair Sekolah untuk SMA / SMK Kec. Sale 30,092,000 - Pengadaan Perlengkapan SEkolah Keg 16,209,000 - Pengadaan Alat Rumah Tangga SEkolah SMA/SMK 50,200,000 - Pemeliharaan rutin / berkala Bnagunan Sekolah SLTA S 236,522,000 - pemeliharaan rutin / berkala Ruang Kelas Sekolah SMA 21,392,000 - pemeliharaan rutin / berkala RuangSarana dan Prasarana Olahraga SMK N - - pemeliharaan rutin / berkala Perpustakaan Sekolah SMK N 30,000,000 - pemeliharaan rutin / berkala Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas ParkirSMA/SMK - - pemeliharaan rutin / berkala Mebelair Sekolah SMA/MA/SMK - - pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Sekolah SMA 38,782,000 - pemeliharaan rutin / berkala Alat Rumah Tangga Sekolah SMA/SMK 9,200,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Bangunan Sekolah SMA 190,779,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Saran Olah Raga SMA 9,858,000 - Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu siswa 11,160,000 - Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah menengah SMA 20,000,000 - Peningkatan Mutu Siswa SMP / SMA / SMK SMA N 274,072,000

Program Pendidikan Non Formal- Pembinaan Pendidikan Kursus dan kelembgaan keg 30,000,000 - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan PKBM 15,290,000

- Pengadaan Perlengkapan Sekolah SDLB / SMPLB 25,000,000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program Pendidikan Luar Biasa

Lamp RKPD

Page 60: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Sertifikasi guru SD/SMP/SMA dan guru Assesor di SMK guru 75,000,000 - Pelatihan Bagi pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi guru 50,000,000 - Pembinaan Kelompok Kerja Guru ( KKG ) guru 75,000,000 - Pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan guru 150,000,000 - Pendidikan Lanjutan Bagi pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi guru 40,000,000

- Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

guru 15,000,000

- Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tanaga Kependidikan

guru 25,000,000

- Pengembangan Sistem penghargaan dan perlindungan Terhadap Profesio Pendidik

guru 40,000,000

- Pengembangan Sistem perencanaan dan Pengendalian Program Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikanguru 33,300,000 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan guru 40,000,000 - Peningkatan manajerial Kepala SD/SMP/SMA/SMK

75,000,000 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Tim Kec. 14,750,000 - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan keg 75,000,000 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 2,000,000

Program Pemudan dan Olah raga- Kegiatan Hardiknas 2 Mei 2008 1 Kegiatan 75,000,000

Penyelenggaraan Olah Raga Usia Remaja 1 Kegiatan 27,000,000 Fasilitasi Lomba Lari 1 Kegiatan 22,100,000 Fasilitasi Tri LOmba JUang 1 Kegiatan - Fasilitasi Lomba TUS - PBB 21,250,000 Fasilitasi Paskibraka 1 Kegiatan 80,000,000 Fasilitasi PORSENI 1 Kegiatan 375,450,000 Penyelenggaraan Olah raga Usia Dini 1 Kegiatan 10,000,000 Fasilitasi Penyelenggaraan kelompok Bermain Olah raga 1 Kegiatan 55,000,000

Lamp RKPD

Page 61: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pengembangan kebudayaan Kebahasaan 1 Kegiatan 20,000,000

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN 45,270,694,000 Belanja Tidak Langsung 18,441,716,000 Belanja Langsung 26,828,978,000

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat Dinas Kesehatan 2,953,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 296,320,000

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor 17,680,000 - Penyediaan Jasa KJaminan Barang MIlik Daerah 5,760,000 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas 330,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 78,891,000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 50,316,000 - Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja 17,090,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 204,187,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan 167,397,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

bangunan kantor22,604,000

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 138,213,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 86,320,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar) 2,784,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan Makanan dan Minuman (Rapat) 682,799,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah 40,000,000 - Penyediaan Jasa Adminitrasi Kantor/Kebersihan Penyediaan kebutuhan Honor harian/ tenaga kontrak 620,183,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi dalam daerah 339,290,000 - Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan 4,400,000

Lamp RKPD

Page 62: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Kendaraan Dinas / OPerasional Pengadaan Kendaraan dinas 29,685,000 - Pengadaan Meubelair Pengadaan Meubelair 25,319,000 - Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer 59,693,000 - Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon dan Air Pengadaan Telepon 16,895,000 - Pengadaan Alat - alat kantor dan Rumah Tangga Pengadaan Mesin Ketik 40,597,000 - Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor 96,777,000 - Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 145,155,000 - Pemeliharaan Rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin Kantor 600,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebelair 1,500,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 11,843,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan

Rumah TanggaPemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

1,290,000

Program :Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 275,000 - Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu Pengadaan Pakaian khusus 149,920,000

Program :Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan- Penyusunan Angka Kredit Penyusunan Angka Kredit (Jabfung) 7,200,000 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPDPenyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (DKK)

17,000,000

Program : Obat dan Perbekalan Kesehatana. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,118,019,000

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Obat dan Perbekalan KesehatanProses Pengadaan Obat Panitia Proses Pengadaan ObatKesekretariatan (Obat Askes) Kesekretariatan (Obat Askes)

b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 32,800,000

Lamp RKPD

Page 63: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pertemuan Perencanaan Obat Puskesmas, Puskesdes dan P4K Petugas Pengelola ObatPengiriman Obat ke Puskesmas Puskesmas

c. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit

Pertemuan Komite Medik dan Farmasi Tim Komite Medik dan Farmasi 5,000,000 Monitoring pengobatan rasional -

d. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan KesehatanPertemuan Pengelola Obat Puskesmas, Puskesdesa dan P4K Petugas Pengelola Obat 5,500,000

e. Monitoring, Evaluasi dan PelaporanMonitoring pengelolaan obat di Puskesmas, Puskesdes, PKD Petugas Pengelola Obat 7,500,000

Program : Upaya Kesehatan Masyarakata. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya63,942,000

Pengecekan dan Perbaikan Peralatan kesehatan Peralatan KesehatanBiaya distribusi Alkes ke Puskesmas dan Puskesdes Biaya Distribusi AlkesBIUM Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya Proses Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 83,805,000 Pembinaan dan Pengembangan Pos Ukestren PesantrenPembinaan dan Pengembangan Pos UKK Pos UKKPembinaan dan Pengembangan Batra MasyPembinaan Sarana Kesehatan Swasta BPS, RB, BP

c. Peningkatan Pelayanan bagi Pengungsi Korban Bencana 10,000,000 KLB dan Bencana Alam Masyarakat

d. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan 3,904,512,000 Penjaringan Kesehatan Anak SekolahPembinaan Yankes di Puskesmas dan Pustu Puskesmas dan PustuP3K dan Posko Kesehatan Masyarakat

Lamp RKPD

Page 64: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pendampingan Dokter Spesialis di Puskesmas Puskesmas Kragan II dan LasemPeningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dokter PuskesmasPendampingan Pasien GAKIN yang dirujuk Keluarga GakinPemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Petugas KesehatanKesekretariatan DKK

e. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 74,700,000 Pengawasan Kualitas Air* Inspeksi Sanitasi SAB SAB* Pemeriksaan Kualitas Air SAB* Pembelian Alat/Reagen Lab. Alat/reagenPembinaaan Kesling TTU & Institusi* Uji Petik sampel bakteriologis produk DAM DAM* Uji Petik sampel bakteriologis makanan jajanan anak sekolah makanan jajanan* Uji petik sampel bakteriologis makanan di RM/Restoran RM/Resto* Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan Jasa Boga/Catering JABO* Inspeksi Sanitasi dan Pengawasan TTU (Masjid dan Mushola) Masjid/ musholla* Inspeksi Sanitasi dan Pembinaan RM/Hotel/DAM RM,Htl, DAM* Inspeksi Sanitasi dan uji petik sampel institusi (SD) Institusi* Inspeksi Sanitasi dan uji petik sampel bakteriologis kolam renang Kolam renang

* Pengadaan peralatan sampling makanan, usap alat makan dan usap dubur

Alat

f Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 80,900,000 Rakor Kesehatan dan evaluasi kegiatan Program DKK dan UPT Pusk, P4KBintek ke Puskesmas, P4K dan PKD Pusk, P4K dan PKDProfil Kesehatan Pusk, P4K, PuskesdesStratifikasi Kesehatan Pusk, P4K, PuskesdesPertemuan Koordinasi Puskesmas dan Pustu Puskesmas dan PustuPertemuan Koordinasi petugas SP3 Puskesmas Petugas SP3 PuskesmasPertemuan kordinasi dokter gigi dan perawat gigi Dokter Gigi dan Perawat GigiPertemuan Koordinasi Analis Laboratorium Kesehatan Analis Lab. Kes Puskesmas

Lamp RKPD

Page 65: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pertemuan evaluasi pembinaan Puskesmas Puskesmas Pertemuan evaluasi pembinaan Pustu PustuPertemuan Petugas Rekam Medik Petugas Rekam Medik Puskesmas

g Pelayanan Bimbingan Rohani dan Kesehatan Jiwa Masyarakat 7,300,000 h Penyediaan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan (JKRS) 4,052,192,000

Bantuan Keuangan kepada JKRS Masy. (non gakin dan non askes)

Program : Pengawasan Obat dan Makanana. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan

Makanan15,000,000

Penyuluhan NAPZA, Obat dan Makanan Masyarakat, Anak sekolahSosialisasi peraturan obat dan makanan

b. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 28,000,000

Sertifikasi produk pangan Industri Rumah Tangga Pangan Sampling produk pangan Produk IRTPPembinaan warung sekolah dan jajanan di pasar Penjual jajanan

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 11,000,000 Bimtek CPMB IRT, Apotik dan Toko Obat IRTP, Apotik dan Toko ObatPengawasan peredaran obat dan makanan Toko Obat dan Toko Makanan

Program : Promosi dan Pemberdayaan Masyarakata. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 55,000,000

Penyebarluasan Informasi Kesehatan Masyarakatb. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat

Pembinaan dan Pengembangan PHBS RT dan Pendidikan Masyarakat 195,000,000 Gerakan Masy Siaga DBD MasyarakatLomba dokter Kecil Anak sekolahPembinaan Dokter Kecil dan Kader Kesehatan Remaja Anak sekolah

c. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluhan Kesehatan 45,000,000 Pembinaaan dan Pengembangan Kesehatan Remaja Nakes dan Guru

Lamp RKPD

Page 66: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pembinaaan dan Pengembangan Saka Bhakti Husada Pramuka

Program : Perbaikan Gizi Masyarakata. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gangguan Akibat Kirang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.

415,365,000

PMT Balita Gizi Buruk BalitaPengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 200 UI Anak Balita 1-5Pengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 100 UI Bayi ( 6-12 bln )Pengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 200 UI untuk Balita Sakit Anak Balita 1-5Pengadaan kapsul Vit A dosis Tinggi 100 UI untuk Bayi Sakit Bayi ( 6-12 bln )Pengadaan TTD Bumil & Bufas Bumil & BufasPengadaan TTD Rematri RematriPengadaan Yodina test Posyandu, warung desaPemeriksaan UEI Usia SDPemantauan Garam Beryodium tk. Masyarakat di SD SD

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi 29,100,000

Pemantauan Kadarzi KKPembinaan Gizi Anak Sekolah Guru UKS/BPPembinaan Gizi Panti Asuhan & Panti Jompo Pengelola GiziPembinaan Gizi Ponpes PengasuhPembinaan Dietetik di Puskesmas Pet. Gizi

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 3,900,000 Pertemuan Pet. Gizi Pet. Gizi

Program : Pengembangan Lingkungan Sehata. Pengkajian Pengembangan Lingkungan 35,000,000

Pengawasan Kualitas Air* Pelatihan petugas pemeriksa kualitas air petugas pemeriksa kualitas air

Lamp RKPD

Page 67: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pembinaan Kesling TTU,Institusi Yanmas* Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi produsen makanan jajanan anak sekolah

produsen makanan jajanan

* Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi pengelola institusi Institusi* Pelatihan kader kesling program TTU dan Institusi Kader* Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi pengelola Ponpes Ponpes

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 7,150,000 Pengawasan Kualitas Air* Pertemuan perencanaan dan Monev pemegang program KIA* Bintek ke P4K petugas P4KPembinaan Kesling TTU* Bintek program TTU dan Institusi P4K* Bintek program TTU dan Institusi P4K ke Puskesdes Puskesdes* Pertemuan perencanaan dan monev tingkat Kab. Koord. Program P4k* Pertemuan perencanaan dan monev tingkat Kec. Koord program puskesdesPengembangan Klinik sanitasi* Pertemuan perencanaan dan monev petugas klinik sanitasi di P4K petugas klinik sanitasi

* Bintek ke Puskesmas/Puskesdes Klinik sanitasiPembinaan Kesling Pemukiman* Pertemuan perencanaan dan monev pemegang program

Program : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menulara. Penyemprotan sarang nyamuk Daerah kasus 200,000,000 b. Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah 105,000,000

Pelayanan Vaksinasi BIAS Murid SD/MI kls. 1 s/d 3Pelaksanaan Vaksinasi Bayi Bayi

c. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 99,500,000 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kusta Suspek kustaPencegahan dan Penanggulangan Penyakit TBC Suspek TBCPencegahan dan Penanggulangan Penyakit Malaria Suspek malaria

Lamp RKPD

Page 68: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ISPA Balita meninggalPengadaan Abate AbatePemantauan Jentik Anak Sekolah Dasar Rumah Anak Sekolah

d. Peningkatan Imunisasi 35,000,000 Sweeping Imunisasi Bayi yg belum terimunisasiPengadaan Spuit Spuit

e. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah 30,000,000

Surveilance Epidemiologi Masy.yg beresikoPengamanan Kesehatan Haji Jemaah Haji

f. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit

35,000,000

Sosialisasi Penanggulangan Penyakit Flu Burung MasyarakatSosialisasi dan pencegahan penyakit HIV/AIDS Masy. Risti

g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Linsek 12,500,000

Program : Standarisasi Pelayanan Kesehatana. Penyusunan Standar Kesehatan 750,000 b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan 21,000,000

SPM Bidang Kesehatan Puskesmas dan P4Kc. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan 50,000,000

Pengadaan Blanko laporan DKK, Puskesmas dan P4KPengadaan Komputer dan Laptop Yankes, P2P dan UP

d. Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 30,000,000 e. Penyusunan DED Puskesmas 50,000,000

Program : Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskina. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembinaan dan pengembangan UPM Bid. Kesehatan UPM Bid. Kesehatan Dinas Kesehatan 20,000,000

Lamp RKPD

Page 69: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program : Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannyaa., Rehabilitasi Sedang/Berat Pustu 618,200,000

Rehabilitasi Pustu Rehab Pustu Dinas Kesehatan1. Pustu Kumendung Rehab Pustu2. Pustu Karasgede Rehab Pustu3. Pustu Doropayung Rehab Pustu4. Pustu Leran Rehab Pustu5. Pustu Grawan Rehab Pustu6. Pustu Sumbermulyo Rehab Pustu7. Pustu Demaan Rehab Pustu8. Pustu Gunem Rehab Pustu9. Pustu Sendangwaru Rehab Pustu10. Pustu Lodan Rehab Pustu

b. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas 2,520,000,000 Rehabilitasi Puskesmas Rehab Puskesmas dan P4K1. Puskesmas Kaliori Rehab Puskesmas2. Puskesmas Pancur Rehab Puskesmas3. Puskesmas Sulang Rehab Puskesmas4. UPT P4K Pamotan Rehab Gedung P4K5. Puskesmas Gunem Rehab Puskesmas6. Puskesmas Kragan I Rehab Puskesmas7. Puskesmas Sarang Rehab Puskesmas8. Puskesmas Sedan Rehab Puskesmas

c. Rehabilitasi/Pembangunan Rumah Dinas mEdis dan Paramedis 1,305,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Dokter Rehabilitasi Rumdin Dokter1. Pancur2. Bulu3. Sumber4. Pamotan5. Kragan I

Lamp RKPD

Page 70: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Rehabilitasi Rumah Dinas Paramedis Rehabilitasi Rumdin Paramedis1. Kaliori2. Lasem3. Sulang4. Bulu5. Sale6. Gunem7. Sarang8. SedanPembangunan Rumah Dinas

d. Monev dan Evaluasi 200,000,000 e. Pengadaan Peralatan Medis dan Non Medis untuk Puskesmas dan

Pustu3,875,000,000

Pengadaan Alkes dan penunjang kesehatan Alat Kesehatan dan penunjang kesehatanf. Pembangunan Pustu 47,517,000

1. Pustu Pandean Pembangunan Pustui. Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Rumah Sakit 2,395,800,000

Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kragan II menjadi Rumah Sakit Tipe D

Pengembangan Puskesmas Rawat Inap Kragan II Menjadi Rumah Sakit

j. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarna dan Prasarana Puskesmas 42,060,000

a. Pemeliharaan Rutin Gudang Obat / Apotik 100,000,000

Program : Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatana. Kemitraan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 108,000,000

Pendampingan pembentukan Desa Siaga Sehat (DSH) Masyarakat* Honor Bidan* Operasional DSH Pembentukan Forum Rembang Sehat MasyarakatTMMD dan KB Kes Bhayangkara Masyarakat

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah sakit / Rumah Sakit Jiwa / RS Paru - paru / RS Mata

Lamp RKPD

Page 71: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balitaa. Penyuluhan Kesehatan Anak Balita

Pembinaan dan Pengembangan Posyandu Balita Kader posyandu balita 25,000,000 b. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Lomba Balita Sehat Indonesia Tingkat Kecamatan Bayi, Balita 12,500,000 Lomba Balita sehat Indonesia Tingkat Kabupaten Bayi, Balita 10,000,000

c. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 45,000,000 Pengadaan cetak Kohort, Buku KIA, Buku Laporan KIA, Formulir MTBS dan MTBM

Bidan, Bumil, Bayi, Balita

Pertemuan analisis PWS KIA Pengelola KIA UPT P4K, Puskesmas, PuskesdesMonitoring dan Bimtek Ke Puskesmas dan UPT P4K P4K dan Puskesmas

Program : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansiaa. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

Pembinaan dan Pengmbangan Posyandu Lansia Kader posyandu lansia 20,000,000

Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anaka. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 26,000,000

Stimulasi deteksi dan intervensi tumbuh kembang anak BidanPelaksanaan stimulasi deteksi dan intrervensi tumbuh kembang anak Bayi, balita, anak pra sekolah

Rekapitulasi hasil stimulasi Deteksi dan Intervensi Tumbuh Kembang Anak Bulan Juni dan Desember

Pengelola Lap. SDITKA

Bidan JICAPendataan dan Tindak lanjut neonatal Sakit Neonatal

b. Perawatan Berkala Bagi ibu Hamil dari Keluarga kurang mampu 70,000,000 Peningkatan cakupan pelayanan KIA bekerjasama dengan NGO Bumil, Bayi, BalitaPembinaan Bidan Bidan

Lamp RKPD

Page 72: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

c. Pertolongan persalianan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 38,000,000

Audit Maternal Perinatal Dokter, bidan, Ka.UPT, Bidan koordinator KIAPeningkatan cakupan persalinan Nakes Dukun, kaderPeer Review APN Bidan pasca pelatihan APNEvaluasi penerapan MTBS dan KN di MTBM Dokter, bidan,Perawat

Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatana. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 1,700,000

Pelatihan Perawat Mata Perawat MataPelatihan Perawat Gigi Perawat Gigi

b Workshop, Sosialisasi bidang kesehatan 13,500,000 Seminar Kesehatan bagi Dokter dan Dokter Gigi Dokter dan Dokter GigiSosialisasi hasil seminar kesehatan Dokter dan Dokter Gigi

RSUD 25,276,959,000 Belanja Tidak Langsung 10,537,032,000 Belanja Langsung 14,739,927,000

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi Surat Menyurat RSU 4,000,000 - Penyediaan JasaKomunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 600,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasio Keuangan 101,100,000 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor

(kebersiha)5,475,000

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 49,525,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 20,000,000

- Penyediaan Peralatan Kantor 1,710,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang - undangan Penyediaan bahan bacaan (Surat Kabar) 1,920,000

Lamp RKPD

Page 73: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai Penyediaan Makanan dan Minuman harian 238,850,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi ke luar daerah 44,255,000 - Penyediaan Jasa Adminitrasi Kantor/Kebersihan Penyediaan kebutuhan Honor harian/ tenaga kontrak 1,650,263,000 - Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Pelaksanaan rapat dan konsultasi dalam daerah 757,000

- Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Mobil Jabatan 100,000,000 - Pengadaan Mebeler Pengadaan Mebeler 42,000,000 - Pengadaan komputer Pengadaan komputer 88,982,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas 1,215,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 9,017,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /

Operasional40,313,000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeler 1,576,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 18,150,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Komunikasi Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat - alat Komunikasi 8,413,000 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik, Telepon, dan Air Pemeliharaan Rutin / Berkala Listrik, Telepon, dan Air 55,051,000 - Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas Rehab Sedang / Berat Rumah Dinas 50,000,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas / Operasional 6,150,000

Program : Upaya Kesehatan Masyarakat- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Masyarakat 3,429,516,000 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan RSU RSU 46,860,000

Program : Promosi kesehatan- Peningkatan pemanfaaatn sarana kesehatan Penyediaan informasi media audio 1,825,000

Program : Standarisasi pelayanan kesehatan- Penyusunan Standar Kesehatan Tersusunnya Standar Kesehatan 54,631,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 74: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pelayanan Bagi Masyarakat Terlantar dan Korban Kecelakaan Masyarakat Miskin 1,500,000

Program : Pengadaan peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit- Pengadaan Ruang Rongten Tersedianya Ruang Rongten 25,000,000 - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terselenggaranya pembangunan Rehap RSU 575,000,000 - Pengadaan Obat - obatan RS Tersedianya Obat - obatan RS 5,610,073,000 - Pengadaan perlengkapan Rumah Tangga RS ( dapur, ruang pasien,

laundry, ruang tunggu dll )Tersedianya perlengkapan Rumah Tangga RS ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dll )

206,369,000

- Pengadaan bahan - bahan logistik RS Tercukupinya kebutuhan peralatan dapur/gizi 345,400,000 - Pengadaan Pencetakan Administrasi dan surat menyurat RS Terselenggaranya pelayanan administrasi di RSU 91,040,000 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terselenggaranya Jaringan dan panel kontrol listrik linen 3,055,000

- Pengadaan Bahan - bahan Laborat Terselenggaranya Pengadaaan water softener 313,220,000 - Pengadaan alat - alat kedokteran Terpenuhinya alat-alat kedokteran 25,000,000 - Pengadaan alat - alat laboratorium Terpenuhinya alat-alat Laboratorium 9,700,000

Program : Pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit- Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Rawat Inap RS ( VVIP, VIP, Kelas

I,II,III )TErpeliharanya Ruang Rawat Inap RS ( VVIP, VIP, Kelas I,II,III )

25,938,000

- Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang ICU,ICCU,NICU Terpeliharanya Ruang ICU,ICCU,NICU 2,915,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Operasi Terpeliharanya Ruang Operasi 2,063,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Bersalin TerpeliharanyaRuang Bersalin 529,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Inkubator Terpeliharanya Ruang Inkubator 1,783,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ruang Rongent TerpeliharanyaRuang Rongent 1,711,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Pengelolaan Limbah RS Terpeliharanya Pengelolaan Limbah RS 12,566,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan RS Terpeliharanya Alat - alat Kesehatan RS 54,240,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Ambulance / MObil jenazah TerpeliharanyaAmbulance / MObil jenazah 47,020,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Meneler RS Terpeliharanya Meneler RS 13,403,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Perlengkapan RS TerpeliharanyaPerlengkapan RS 36,549,000

PRogram Pelayanan Kesehatan penduduk Miskin

Lamp RKPD

Page 75: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan rutin / Berkala Instalasi Pengolahan Air Minum / Bersih Terpeliharanyanstalasi Pengolahan Air Minum / Bersih 13,334,000

- Pemeliharaan rutin / Berkala Incenerator Terpeliharanya Incenerator 100,687,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Doorlope TerpeliharanyaDoorlope 5,102,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Pagar Terpeliharanya Pagar 2,665,000 - Pemeliharaan rutin / Berkala Halman Terpeliharanya Halman 55,915,000

Program : Kemitraan pelayanan kesehatan- Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan paramedis Peningkatan Kualitas Dokter dan paramedis 25,040,000 - Monev dan pelaporan, Pertemuan AMP internal Rumah sakit,

operasional Bank DarahTerselenggaranya kegiatan monev dan pelaporan, Pertemuan AMP internal Rumah sakit, operasional Bank Darah

-

- Pertemuan Audit Maternal Perinatal ( AMP Internal RSU ) Pertemuan Audit Maternal Perinatal ( AMP Internal RSU ) 8,917,000

- Operasional Bank Darah Operasional Bank Darah 30,148,000 - Pemberdayaan SDM untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Pemberdayaan SDM untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kesehatan313,706,000

Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan- Pendidikan dan pelatihan bidang kesehatan Terselenggaranya pelatihan dokter, T.Gizi, T.ATEM,

T.Farmasi, T.Lab, T.Radiologi, T.Fisiotherapi, Perawat ICU, Perawat Peristi, Pelatihan pelayanan Prima, Pelatihan MPKP, Pelatihan Manajemen Asuhan Kebidanan

105,785,000

Program : Program pelayanan KDRT- Perawatan dan pengobatan Korban KDRT Korban KDRT 3,000,000

PEKERJAAN UMUM

DPU 54,004,471,000

Lamp RKPD

Page 76: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Belanja Tidak Langsung DPU 4,427,316,000 Belanja Langsung 49,577,155,000

- Penyediaan Jasa surat menyurat (Perangko, meterai, benda pos ) Penyediaan Jasa surat menyurat (Perangko, meterai, benda pos ) 3,000,000

- Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ( telpon, listrik, air )

Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik ( telpon, listrik, air ) 99,600,000

- Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( perbaikan alat alat kantor )

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor ( perbaikan alat alat kantor ) 25,000,000

- Penyediaan Jasa administrasi keuangan ( Honor Penata usahaan dan Askes tenaga kobtrak ) 104,760,000 - Penyediaan Alat tulis kantor Penyediaan Alat tulis kantor 40,000,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 50,000,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 15,000,000 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 15,000,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,000,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ( surat kabar dan buku buku ) 10,000,000 - Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 17,500,000 - Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah Rapat rapat koordinasi dan konsultasi Keluar Daerah 66,180,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor / Kebersihan HOnor Tenga kontrak 385,000,000 - Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah 21,276,000

- Pengadaan kendaraan operasional roda 4 ( 1 unit ) Tersedianya kendaraan operasional roda 4 ( 1 unit ) 225,000,000 - Pemeliharaan rutin rumah dinas Terpeliharanya rumah dinas 50,000,000 - Pemeliharaan rutin gedung kantor ( pagar workshop ) Terpeliharanya gedung kantor ( pagar workshop ) 225,000,000 - Pemeliharaan dan operasional rutin kendaraan dinas Terpeliharanyakendaraan dinas 237,132,000

- Perencanaan Pembangunan Jalan TerlaksananyaPerencanaan Pembangunan Jalan 375,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Lamp RKPD

Page 77: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pembangunan Jalan Terlaksananya Pembangunan Jalan 23,220,000,000 - Pembangunan Jembatan Terlaksananya Pembangunan Jembatan 1,900,000,000

- REhabilitasi / Pemeliharaan jalan Terpeliharanya jalan 3,500,000,000

- Pengadaan alt - alat ukur dan bahan laboratorium Tersedianya alt - alat ukur dan bahan laboratorium 70,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat - alat Berat Terpeliharanya Alat - alat Berat 125,000,000

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersedianya Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 1,700,000,000

- Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai Tersedianya Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai 200,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 6,013,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Petani Pemakai Air Terpeliharanya Petani Pemakai Air 20,000,000

- Pembangunan Embung dan bangunan Penampung Air lainnya TerbangunnyaEmbung dan bangunan Penampung Air lainnya 1,605,000,000

- Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan bangunan Penampung Air lainnya

TerpeliharanyaEmbung dan bangunan Penampung Air lainnya 200,000,000

- Penataan lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan Tertatanya lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan 4,784,207,000

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Air Bersih perdesaan 4,256,500,000

- Pembinaan Program Pembangunan Kecamatan Terbinanya Program Pembangunan Kecamatan 4,000,000

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau

Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Lamp RKPD

Page 78: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

BAPPEDA BAPPEDA 6,093,221,000 Belanja Tidak Langsung 1,400,508,000 Belanja Langsung 4,692,713,000

- Penyediaan jasa surat menyurat Lancarnya kegiatan administrasi Bappeda 10,220,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Terbayarnya tagihan listrik,air dan telpon 66,600,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan lancarnya administarasi keuangan Bappeda 49,000,000 - Penyediaan alat tulis kantor Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 15,148,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 35,380,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 3,539,000

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 3,390,000 - Penyediaan peralatan rumah tangga Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 4,951,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangn Tersedianya sumber informasi di bappeda 3,660,000 - Penyediaan makanan dan minuman Lancarnya kegiatan rutin Bappeda 17,055,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Lancarnya rapat koordinas dan konsultasi ke luar daerah 124,204,000

- Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan Meningkatnya kinerja tenaga kontrak Bappeda 47,580,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Lancarnya rapat koordinas dan konsultasi dalam daerah 2,275,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya tempat parkir 50,000,000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 12,942,000 - Pengadaan Komputer Tersedianya perlengkapan komputer 4,660,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 24,248,000 - Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional terpeliharanya kendaraan dinas yang layak pakai 77,563,000

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 79: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan rutin atau berkala peralatan gedung kantor terawatnya lat-alat perlengkapan kantor 3,348,000 - Pemeliharaan rutin atau berkala Komputer Terpeliharanya komputer 11,000,000

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tersedianya pakaian dinas untuk karyawan 11,500,000

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10,450,000

Program Penyusunan Pengembangan data/Informasi- Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan (Publikasi Statistik)akurasi data dasar dan informasi statistik untuk penyusunan perencanaan pembangunan

130,000,000

- Profil Daerah (Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah) Askurasi data makro yang up to date untuk penyusunan prencanaan pembangunan

90,000,000

Program Kerjasama Pembangunan- Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga ( F E D E P ) Pengembangan Produk Lokal dan perluasan kesempatan

kerja 125,000,000

- Pendampingan Pelaksanaan Program PLAN Meningkatkan capaian kinerja program kerjasama pemerintah Kabupaten Rembang dan Plan Indonesia

100,000,000

- Advokasi Kegiatan Pembangunan SDM Din oleh FPP SDM Dini Advokasi Kegiatan Pembangunan SDM Din oleh FPP SDM Dini

25,000,000

- Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Program Pembangunan SDM Dini Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Program Pembangunan SDM Dini

175,000,000

Program Perencanaan pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar- Pendampingan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (NUSSP) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman 50,000,000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Lamp RKPD

Page 80: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyusunan RPJP Tersusunnya RPJP Kabupaten Rembang 2006-2026 175,000,000 - Penyelenggaraan musrenbang RPJP Penyerapan aspirasi rencana pembangunan Kabupaten

Rembang jangka panjang ( 20 tahun ) 125,000,000

- Penyusunan Rancangan RPJMD Penyusunan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Bidang KePU-an

100,000,000

- Penyusunan Rancangan RKPD Arah Pembangunan Kab. Rembang 140,000,000 - Penyelenggaraan musrenbang RKPD Lancar dan bermanfaatnya musrembang RKPD 87,500,000 - Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan DaerahAdanya masukan bagi pelaksanaan pembangunan di waktu yang akan datang

50,000,000

- Penyusunan KUA dan PPAS TA 2008 Tersusunya KUA dan PPAS 2008 70,000,000 - Safeguarding DAK bidang prasarana wilayah, kesehatan, pendidikan,

pertanian, perikanan kelautan dan LHPeningkatan sarpras wilayah, kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan kelautan dan LH

30,000,000

ProgramPerencanaan Pembangunan Ekonomi- Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat terarahnya pengembangan ekonomi Kab.Rembang 100,000,000 - Pendampingan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) III Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan PPK 158,000,000

- Pendampingan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)

Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan P2KP 313,500,000

- Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) Peningkatan Pendapatan dan kesejahteraan petani 150,000,000 - Promosi investasi ekonomi daerah menunjang kegiatan CJIBF Terlaksananya kegiatan CJIBF Kab Rembang 2007 25,000,000

- Koordinasi perencanaan bidang sosial dan budaya Terkoordinasi dan terpadunya perencanaan bidang sosial budaya

50,000,000

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya AlamKajian Pemanfaatan Sumber Daya Alam Teridentifikasinya potensi air tanah di Kab. Rembang 450,000,000

- Pendampingan Kegiatan Pengelolaan Irigasi (WISMP) Kab. Rembang Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi yaitu SKPD terkait, Komisi irigasi dan P3A

60,000,000

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Lamp RKPD

Page 81: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- BOP PAMSIMAS Terselenggaranya koordinasi kegiatan program penyediaan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat di Kabupaten Rembang

25,000,000

- BOP Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan ( PPIP ) Peningkatan aksesibilitas penduduk dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa

25,000,000

- Biaya Operasional ( BO ) Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan ( AMPL )

Tersusunnya Strada Pembangubab AMPL 25,000,000

Program Perencanaan, pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang- Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah / kawasan Tersedianya Review Rencana Pembangunan dan

Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kab. Rembang Tahun 2008-2018

400,000,000

Tersusunnya RUTRK/ RDTRK Ibukota Kecamatan Lasem

Tersusunnya draft Raperda RTRW Kab. Rembang- Kebijakan Pengendalian Ruang Terkendalinya pembangunan dan pengembangan

perumahan dan permukiman yang layak huni dan teratur 800,000,000

- Penyediaan Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah ( BKPRD ) Meningkatnya koordinasi dinas instansi dalam pengendaliaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Rembang

25,000,000

- Penyediaan Badan Kebijakan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten ( BKP4K )

Operasional Badan Kebijakan pembangunan dan pengembangan Perumahan dan Permukiman Kabupaten ( BKP4K )

25,000,000

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN Dinas Perhubungan

6,837,161,000

Belanja Tidak Langsung 2,227,536,000 Belanja Langsung 4,609,625,000

Lamp RKPD

Page 82: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 2,450,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 73,200,000 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1,708,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 32,580,000 - Penyediaan alat tulis kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 50,861,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 35,150,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/pnerangan bangunan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 9,000,000

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 146,327,000 - Penyediaan peralatan rumah tangga Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 6,000,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangn Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 1,824,000 - Penyediaan makanan dan minuman Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 13,560,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 30,730,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 106,146,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran 10,587,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Mebeler Tersedianya Mebeler 12,754,000 - Pengadaan komputer Tersedianyakomputer 33,000,000 - Pengadaan Lap Top Tersedianya Lap Top 9,100,000 - pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan sarana dan prasarana kantor 41,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional Peningkatan sarana dan prasarana kantor 82,728,000 - Pemeliharaan rutin atau berkala komputer Peningkatan sarana dan prasarana kantor 15,000,000

- Penyusunan Angka Kredit Tersusunnya Angka Kredit guna Kenaikan pangkat 1,420,000

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Lamp RKPD

Page 83: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terwujudnya pengawasn terhadap kegiatan yng dilaksanakan dinas

30,000,000

- Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perparkiran Peningkatan Pengelolaan pelayanan perparkiran 25,000,000 - Survy Lalu Lintas Harian Rata-Rata terwujudnya data lala lintas disetiap ruas jalan dan

persimpangan jalan 50,000,000

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal Peningkatan pelayanan angkutan umum 50,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Masyarakat pengguna jalan 100,000,000 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Komunikasi terciptanya sarana alat komunikasi yang memadai 25,000,000

Program peningkatan Pelayanan Umum- Evaluasi Pelayanan Angkutan Umum dan Pengembangan Jaringan

Trayek Baruterpenuhinya jaringan trayek angkutan penumpang umum yang sesuai dengan kebutuhan

50,000,000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan- PembanguanGedung Terminal Peningkatan pelayanan bagi angkutan dan pengguna jasa

angkutan umum 100,000,000

- Pembangunan gedung Pengujian Kendaraan bermotor Terujudnya pelayanan jasa pelayanan bidang transportasi yang optimal

2,160,000,000

- Pembangunan Tempat Parkir mobil barang terciptnya ketertiban parkir bagi kendaraan barang 500,000,000

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

- Pengadaan rambu - rambu Lalu Lintas Terwujudnya situasi Lalu Lintas Jalan yang tertib, aman, selamat dan lancar

87,000,000

- Pengadaan Marka Jalan Terwujudnya situasi Lalu Lintas Jalan yang tertib, aman, selamat dan lancar

72,500,000

- Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Terciptanya keamanan dan ketertiban lalu lintas jalan 180,000,000

Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Lalu LIntas- Pengawasan dan Penertiban lalu Lintas Jalan Terwujudnya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan 50,000,000

Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Lamp RKPD

Page 84: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengawasan Angkutan Lebaran / Syawalan Terwujudnya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan 40,000,000

- Peningkatan Fasilitas Patroli dan Pengawalan LLAJ Terwujudnya peningkatan keselamatan lalu lintas di jalan 30,000,000

Program Peningkatan Ketertiban, Keamanan dan Keselamatan Pelayaran- Peningkatan Keamanan Ketertiban Laut Pembinaan & Penegakan Peraturan -Peraturan Maritim 75,000,000 - Peningkatan Pelayanan STKK ( Surat Tanda Kebangsaan kapal ) Pelayanan terhadap masyarakat dalam penerbitan

dokumen kapal 10,000,000

- Opersional Pos Kamla Peningkatan Pelayanan terhadap masyarakat 90,000,000 - Pembangunan Pagar,Gudang & Pavingisasi Kantor Terwujudnya keamanan kantor 100,000,000 - Pengadaan Lampu Penerangan Pantai dan Peningkatan Mercu Suar Untuk Keselamatan dan Keamanan Pelayaran 60,000,000

- Pengadaan Baju Pelampung Peningkatan keselamatan dalam pelayaran 10,000,000

LINGKUNGAN HIDUP

KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KKP 6,289,228,000 Belanja Tidak Langsung 2,709,514,000 Belanja Langsung 3,579,714,000

- Penyediaan jasa surat-menyurat Tercukupinya kebutuhan perangko, materai dan benda pos lain

600,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Tercukupinya biaya telepon, listrik dan pengumuman lelang 24,600,000

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor 2,800,000 - Penyediaan jasa adm. Keuangan Tercukup[inya honor panitia pengadaan / pemeriksa barang

/ jasa 27,180,000

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan kerja 4,200,000 - Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya ATK 7,500,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 85: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan brg cetakan dan penggandaan Tercukupinya administrasi kantor 4,885,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Tercukupinya peralatan kelistrikan 1,200,000 - Penyediaan peralatan Rumah Tangga Tercukupinya peralatan kebersihan 7,301,000 - Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan Tersedianya koran / majalah 1,100,000 - Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya snack / minuman untuk rapat 1,642,000 - Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi denganm instansi

lain 1,960,000

- Penyediaan Jasa adm kantor/kebersihan Tercukupinya gaji tenaga kontrak 171 orang dan uang lembur

463,513,000

- Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi denganm instansi lain

1,440,000

- Pembngunan Gedung Kantor Tersedianya tempat cuci mobil 95,000,000 - Pengadaan Mobil jabatan Tersedianya kendaraan operasional pimpinan 100,000,000 - Pemeliharaan Rutin Kendaraan operasional Terpeliharanya kendaraan operasional 254,320,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas Terpeliharanya Rumah Dinas 75,000,000 - Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor TerpeliharanyaGedung Kantor 50,000,000

- Pengadaan pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Tercukupinya pakaian Dinas 28,000,000 - Pengadaan pakaian kerja lapangan Tercukupinya pakaian kerja lapangan tenaga kontrak 21,820,000

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan- Pemeliharaan K-3 Meningkatnya K-3 di daerah layanan 1,000,000,000 - Pengembangan/peningkatan K-3 Meningkatnya K-3 di daerah layanan 165,000,000

Pengelolaan RTH- Pemeliharaan RTH (Jalur Hijau dan Taman) 250,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program pengelolaan LPJU

Lamp RKPD

Page 86: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan LPJU Terpeliharanya LPJU 244,223,000 - Penataan / pengadaan LPJU 100,000,000

- Pemeliharaan trotoar Terpeliharanya trotoar di Kecamatan Rembang, Lasem, kaliori dan Bulu

250,000,000

- Pemeliharaan selokan Meningkatnya kelancaran pembuangan air limbah 216,008,000

Program peningkatan Kesiagaan dan pencegahan Bahaya Kebakaran- Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Meningkatnya kesiapsiagaan penanggulangan pemadam

kebakaran 50,000,000

- Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Meningkatnya laik jalan dan operasoinal mobil damkar 130,422,000

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

KANTOR CATATAN SIPIL DAN KEPENDUDUKAN Kancapilduk 3,215,111,000 Belanja Tidak langsung 601,503,000 Belanja Langsung 2,613,608,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat-menyurat Tercapainya administrasi kantor 2,000,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran pelaksanaan tugas kantor 30,600,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tertib administrasi perkantoran 34,980,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya administrasi kantor 20,000,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran administrasi kantor 7,000,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Menunjang kegiatan perkantoran 2,000,000

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya pemasangan dekorasi dan umbul - umbul 2,000,000

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan saluran drainase/gorong - gorong

Lamp RKPD

Page 87: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Menunjang kegiatan perkantoran 2,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tercapainya wawasan yang luas bagi pegawai 2,000,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya kenyamanan rapat kantor 5,000,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Kelancaran tugas kantor 15,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Pekerjaan perkantoran bisa teratasi / terbayarnya gaji

tenaga kontrak 36,700,000

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daearh Kelancaran tugas kantor dengan tertib 7,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kenyamanan dan keamanan kantor 15,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Tercapainya optimalisasi pemakaian kendaraan dinas 20,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung / kantor Kelancaran pekerjaan kantor 1,000,000 - Pemeliharaan rutin / berkala komputer Tercapianya kelancaran pekerjaan kantor 1,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tercapainya kenyamanan pegawai dalan berolahraga 6,000,000

Program penataan Administrasi Kependudukan- Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu Menuju kepemilikan KTP 339,328,000 - Pembuatan KTP dan KK Tertib administrasi kependudukan 1,725,000,000 - Pengadaan buku administrasi kependudukan Akurasi data kependudukan 25,000,000 - Pendekatan pelayanan Akta Kelahiran Kepemilikan aktta bisa meningkat 75,000,000 - Peningkatan pelayanan Akta Capil Mempermudah pelayanan akta kepada masyarakat 200,000,000 - Penataan arsip Capil Mempermudah kepengurusan administrasi akta Capil 15,000,000 - Penyuluhan Akta Capil Meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya Akta

Capil 25,000,000

KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

BKBPM BKBPM 7,722,926,000 Belanja Tidak Langsung 4,085,108,000

Lamp RKPD

Page 88: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Belanja Langsung 3,637,818,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan adminstrasi surat menyurat 3,000,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 19,500,000

- Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor Service Peralatan dan perlengkapan Kantor 500,000 - penyediaan jasa administrasi keuangan Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan 29,970,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor 17,347,000 - Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 15,018,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Penyediaan komponen instalasi listrik 724,000 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2,485,000 - Penyediaan peralatan RT Penyediaan peralatan rumah tangga 3,330,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan Tersedianya bahan bacaan / surat kabar 900,000 - Penyediaan makan dan minum Penyediaan makanan dan minuman untuk

penyelenggaraan rapat 11,620,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Pelaksanaan rapat dinas keluar daerah 7,000,000 - Penyediaaan jasa adminitrasi kantor/kebersihan Penyediaan kebutuhan tenaga kontrak 20,336,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan mesin ketik 1,314,500,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 31,837,000

- Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan AC 9,500,000 - Pemeliharaan rutin/berkala komputer Pemeliharaan rutin / berkala komputer 3,600,000

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan

Penyusunan Laporan Renja, LAKIP, LKPJ dll 5,985,000

- Penyusunan Laporan Keuangan Semester Penyusunan Laporan Keuangan bulanan, Triwulan dan tahunan

2,100,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Lamp RKPD

Page 89: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Keluarga Berencana- Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluargamiskin 58,650,000

- Pelayanan KIE Peserta KB, Pengelola KB 25,000,000 - Peningkatan perlindungan Hak Reproduksi Individu Peserta KB 18,000,000 - Operasional Koordinator Program KB Peserta KB, Bhayangkara, TNI, PKK 23,142,000 - Peningkatan Partisipasi Pria dalam KB dan Kesehatan Reproduksi Kelompok KB pria dan peserta KB pria 10,000,000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja- Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat bagi Pramuka yang

bergabung dalam Saka KencanaPramuka 10,000,000

Program pelayanan Kontrasepsi- Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Pengelola dan peserta KB 13,886,000 - Pengadaan Alat kontrasepsi Peserta KB 60,000,000 - Pelayanan KB Medis Operasi ( KB MO ) Peserta KB MO 15,000,000

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB / KR Yang Mandiri- Operasional kelompok masyarakat peduli KB Kader ( PPKBD dan Sub PPKBD ) 100,000,000 - Pengelolaan data dan informasi program KB Pendataan keluarga dan SIDUGA 150,000,000

- Pengelolaan PIK se Kabupaten Rembang Terkelolanya PIK se Kabupaten Rembang 48,200,000

Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak- Penguatan Kelembagaan PUG dan anak Anggota Forum PUG 30,000,000 - Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan

Perempuan dan AnakOrganisasi pemberdayaan keluarga 44,639,000

- Penguatan Pokjanal POSYANDU Posyandu, Pokjanal 180,071,000

Program pengembangan Pusat Informasi dan Konseling KRR

Lamp RKPD

Page 90: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- PMT-AS Forum PMT-AS, murid TK/RA 34,184,000 - P2M-BG Pokja P2MBG, masyarakat mitra 39,000,000 - Penguatan kelompok TRIBINA Kelompok Tribina unggulan di 14 kecamatan Pokjanal

kabupaten 32,490,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan- Pelaksanaan Kebijakan perlindungan Perempuan di daerah Sub

Kegiatan GSITerlaksananya perlindungan Perempuan di daerah Sub Kegiatan GSI

100,000,000

- Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan

Terfasilitasinya korban kekerasan 16,500,000

- Olah kerja manajemen KHPPIA Terinventarisasinya data KHPPIA 22,000,000 - Peningkatan Kapasitas Kader Terselenggaranya pelatihan dan rakor 24,000,000

Program peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan- Diklat peranserta dan kesetaraan Gender Pengelola PUG desa 55,000,000 - Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam membangun Keluarga

SejahteraKelompok Usaha di lokasi P2MBG 75,000,000

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan- Pemberdayaan lembaga dan organisasi Masyarakat perdesaan (LPMD) LPMD 10,000,000

- Penyelenggaraan lomba Desa dan Kelurahan 14 desa 2 kelurahan 26,000,000 - Penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan daerah TKPKD 91,417,000 - Penyelenggaraan Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan daerah Masyarakat Desa 25,000,000

Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan- Fasilitasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah dipedesaan

(UEP)Kelompok UEP 55,000,000

- Pelatihan tehnologi tepat guna (TTG) kelompok masyarakat 15,000,000 - Monev dan pelaporan Kelompok UPPKS, EP, BLKS 20,000,000

Lamp RKPD

Page 91: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa- Pembinaan kelompok masyarakat membangun Desa (BBGRM) masyarakat Desa 27,000,000 - Pemberian stimulan Pembangunan Desa (TMMD Reguler dan

sengkuyung II)masyarakat Desa 619,387,000

- Pembinaan kelompok bina lingkungan keluarga sejahtera (BLKS) KK miskin 40,000,000 - Monev dan Pelaporan ( PPK ) LOkasi PPK 25,000,000

TENAGA KERJA

DISKESOSNAKERTRANS Diskesosnakertran 4,529,012,000

Belanja Tidak Langsung 2,529,835,000 Belanja Langsung 1,999,177,000

Program Pelayanan Adiministrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Kebutuhan surat menyurat dinas 7,053,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kebutuhan kelancaran komunikasi, sumber air bersih dan

fasilitas listrik 41,400,000

- Penyediaan jasa peralatan & perlengkapan kantor Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 11,700,000 - penyediaan jasa administrasi keuangan Kebutuhan Bimtek ketrampilan bidang keuangan 16,680,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Kebutuhan ATK dinas 20,534,000 - Penyediaan barang cetakan & penggandaan Kebutuhan cetak dan penggandaan 8,978,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Kebutuhan fasilitasi penerangan 3,175,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga TErsedianya Peralatan Rumah Tangga 3,360,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - undangan Kebutuhan media cetak dan produk paraturan 5,640,000

- Penyediaan makan dan minum Kebutuhan konsumsi karyawan 3,780,000 - Rapat-rapat koordinasi & konultasi ke luar daerah Kebutuhan fasilitas rapat koordinasi 20,160,000

Lamp RKPD

Page 92: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan jasa Administrasi kantor/kebersihan Kebutuhan honor non PNS 71,475,000 - Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah Kebutuhan fasilitas rapat koordinasi 1,440,000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Aula 190,000,000 - Pengadaan Meubelair Kebutuhan mebelair 7,077,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kebutuhan tempat kerja yang nyaman dan representatif 42,895,000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kebutuhan pemeliharaan rutin kendaraan dinas 47,700,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur- Pendidikan dan Pelatihan formal PNS 43,500,000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja- Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah TersedianyaData Base Tenaga Kerja Daerah 43,500,000 - Pengadaan peralatan ketrampilan kerja Sarpras UPT 87,000,000 - Pemeliharaan rutin Sarpras UPT KLK Fasilitas sarpras 13,050,000 - MOnitoring, Evaluasi dan pelaporan Tersedianya laporan perkembangan kegiatan 33,200,000 - Penyelenggaraan Latihan Kerja Pencari kerja dan penganggur usia produktif 304,500,000

- Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja Stake holders pelayanan ketenagakerjaan 17,400,000 - Penyiapan tenaga kerja siap pakai Calon tenaga kerja 43,500,000 - Snkronisasi Program Kegiatan Ketenagakerjaan Snkronisasi Program Kegiatan Ketenagakerjaan 15,270,000 - Mekanisme AKAD, AKAL, AKAN Calon tenaga kerja dan stake holders 17,400,000

Program Perlindungan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan- Fasilitasi Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan

jaminan sosial ketenagakerjaan ( Pekerja Anak, Pekerja Wanita, Pekerja Penca, Korban PHK )

Anak dan wanita Penca, korban PHK 30,450,000

Program peningkatan Kesempatan Kerja

Lamp RKPD

Page 93: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Fungsi K3

Pekerja, Perusahaan dan wakil pekerja 43,500,000

- Perlindungan TKI Stake holders pelayanan ketenagakerjaan dan calon TKI 34,800,000

- Pengadaan peralatan uji keselamatan kerja Kegiatan pekerja 34,800,000 - Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten Operasional Dewan Pengupahan Kabupaten 13,050,000 - Porseni Tripartite Tingkat Provinsi Jawa Tengah Lembaga ketenagakerjaan 8,700,000

- Pelestarian Programram P2FM ( Tahap Kemandirian Programram Tahun 2006 ) dan ( Tahap Keberlanjutan Programram Tahun 2007)

UEP Kube Tahun 2007 52,117,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial- Pelatihan Ketrampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar

Termasuk Anaka Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Anak Terlantar ,AnakaJalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal

54,810,000

- Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggap Capat darurat dan Kejadian Luar Biasa

Masyarakat yang terkena bencana 39,150,000

- Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Keg Pelayanan Kessos Program kegiatan Kessos 33,200,000 - Pelayanan Fasilitasi Bantuan Sosial bagi PMKS 42,630,000 - Sinkronisasi Program Keg Kesejahteraan Sosial / Linsos Dinas / instansi dan stakeholders pelayanan kessos 12,990,000 - Pendataan dan Pemutakhiran Data Base Kessos ( PMKS / PSKS ) PMKS, PSKS 78,300,000

- Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana Prasarana Kegiatan PMKS dan PSKS 28,300,000 - Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi lanjut Usia Terlantar Masyarakat lanjut Usia Terlantar 45,633,000

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma- Pendidikan dan Pelatihan bagi Penca dan eks Trauma Penca dan eks taruma 17,400,000

- Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Para tuna sosial 43,500,000

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil ( KAT )

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial ( Eks

Lamp RKPD

Page 94: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

( Eks Tuna Susila, Gepeng, Eks Napi, Penjaringan Tuna Sosial )

Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha Masyarakat dan Dunia Usaha 160,080,000

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi- Pengiriman Keluarga Transmigrasi ke Luar Pulau Jawa Keluarga calon transmigrasi 104,400,000

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DISPERINDAGKOP Disperindagkop 4,893,104,000 Belanja Tidak Langsung 1,914,862,000 Belanja Langsung 2,978,242,000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan administrasi surat menyurat 5,200,000 - Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 75,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 33,000,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 42,000,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 27,250,000 - Penyediaan Komponen Instalansi/Penerangan Bangunan Kantor. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 4,500,000 - Penyediaan Peralatan Rumah tangga Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 4,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 5,800,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 32,000,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 33,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 91,992,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 5,000,000

- Pengadaan Peralatan gedung kantor Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 27,500,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 54,000,000

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 95: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung kantor Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 25,000,000 - Pemel. Rutin Berkala mebelair Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 3,000,000

- Pendidikan dan pelatihan Formal ( Ketenagakerjaan ) Aparatur Dinas Perindagkop Kab. Rembang 10,000,000

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tercapainya kinerja yang efektif dan efisien 5,000,000

- Penyelenggaraan Forum SKPD Tersedianya bahan Forum gabungan SKPD 10,000,000

Program pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM- Pelatihan AMT (Achievment Motivation Training ) bagi

pengusaha IKM35 Pelaku Usaha IKM 75,000,000

- Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pada UMKM 200 pengusaha di Kab. Rembang 75,000,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi- Pemberdayaan Koperasi 3 Kopontren 75,000,000 - Penilaian Kesehatan Koperasi 200 KSP / USP 15,000,000 - Diklat Perkoperasian 150 Koperasi 50,000,000 - Klasifikasi Koperasi 200 koperasi 15,000,000

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi- Penyelenggaraan Rembang Expo 2008 Pengusaha dan masyarakat 160,000,000 - Promosi Investasi dan Produk unggulan Daerah Pengrajin dan pengusaha 300,000,000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi- Operasional Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan UPPTSP 150,000,000

Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah- Penyusunan Profil Investasi Dunia Usaha dan masyarakat 20,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja

Lamp RKPD

Page 96: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyusunan Feasibility Study Pengolahan Garam Beryodium Tersusunnya FSPengolahan Garam Beryodium 300,000,000 - Penyusunan DED Pembangunan Terminal Kayu Tersusunnya DED Pembangunan Terminal Kayu 200,000,000

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan- Peningkatan Pengawasan barang dan jasa Dunia Usaha dan konsumen 12,500,000 - Operasional dan pengembangan UPT Kemetrologian Daerah Dunia Usaha pengguna alat - alat UTTP 12,500,000 - Pengawasan peredaran, garam sesuai standard SNI 7 Pengusaha Garam dan 14 pasar kecamatan 50,000,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor- Penerbitan Profil Perusahaan & Business Directory Dunia Usaha 45,000,000 - Up date Data Base Industri, Perdagangan dan Koperasi 294 Desa 50,000,000

Program Pengembangan sistim Distribusi- Pembuatan showroom untuk produk kerajinan dan batik Pengrajin batik di Kecamatan Lasem 300,000,000 - Pembuatan showroom untuk produk kerajinan danbordir Pengrajin produk kerajinan dan bordir 50,000,000

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah- Penumbuhan industri di Desa P 2 MBG Masy. P 2 MBG 50,000,000 - Pembinaan Klaster Industri Logam (Kuningan) dan Genteng 2 klaster ( Kuningan dan Genteng ) 50,000,000 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan IDK Kegiatan disperindagkop 25,000,000

Program Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri- Pelatihan dan bantuan peralatan Industri VCO Pengusaha Krupuk Rantang 50,000,000 - Pelatihan dan bantuan peralatan Pembuatan Genteng dan bata Merah 50,000,000

- Pelatihan dan Bantuan PeralatanKacang Mete Pengusaha Kacang Mete 50,000,000 - Pelatihan dan bantuan PeralatanPeti Buah Pengusaha Peti Buah 15,000,000 - Pelatihan dan bantuan peralatan Krupuk Rantang Pengusaha Krupuk Rantang 15,000,000 - Pelatihan Dan Bantuan Peralatan Ceriping Pisang Pengusaha Ceriping Pisang 15,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Keranjang Gula Pengusaha keranjang gula 25,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pengrajin Daun Lontar Pengusaha daun lontar 20,000,000

Lamp RKPD

Page 97: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pelatihan dan Bantuan Alat Industri Ceriping Ketela Pengusaha Pakan Ikan 40,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Gerabah Perajin Gerabah 50,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Kerajinan Bambu Perajin Anyaman Bambu 25,000,000 - Pelatihan dan Bantuan Peralatan Pengemasan Produk Industri 20 Org Pengusaha 50,000,000

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

SATPOL PP SATPOL 3,287,006,000 Belanaj Tidak langsung 835,004,000 Belanja Langsung 2,452,002,000

- Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 1,800,000 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 35,000,000

- Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianyajasa administrasi keuangan 23,640,000 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 23,000,000 - Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 30,184,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 17,620,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 2,700,000

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 6,294,000 - Penyediaan peralatan rumah tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 3,980,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang -

undangan 1,620,000

- Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 13,730,000 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 93,361,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan (Tenaga Kontrak) Tersedianya asa administrasi kantor/kebersihan (Tenaga

Kontrak) 240,651,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 26,652,000

Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 98: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 543,000,000 - Pengadaan Alat - alat Komunikasi Tersedianya Alat - alat Komunikasi ( HT ) 24,227,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 32,171,000

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 119,900,000 - Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan 150,650,000

- Pendidikan dan Latihan formal Satpol PP 25,000,000

- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Satpol PP 154,260,000

- Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM Terkait Kerjasama dan Koordinasi Aparat PAM Terkait 95,002,000

- Patroli Kamtibmas Terlaksananya Patroli Kamtibmas 45,000,000 - Peningkatan Pengamanan daerah & pembinaan desa rawan konflik Meningkatnya Pengamanan daerah & pembinaan desa

rawan konflik 15,000,000

- Pengamanan kunjungan tamu MeningkatnyaPengamanan kunjungan tamu 10,000,000 - Penyuluhan / Sosialisasi PKL TerlaksananyaPenyuluhan / Sosialisasi PKL 10,000,000 - Penertiban Penambangan galian C Tertibnya Penambangan galian C 5,000,000 - Pengamanan Pilkada Provinsi dan Pilkades Kabupaten Rembang Terlaksananya Pengamanan Pilkada Provinsi dan Pilkades

Kabupaten Rembang 15,000,000

- Operasi Penegakan Perda Terlaksannaya Operasi Penegakan Perda 30,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Penyiapan Tenaga Kendali Keamanan Aparatur

Program pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pemberdayaan masyarakat UNtuk menjaga Ketertiban dan

Program penegakan Peraturan Daerah

Lamp RKPD

Page 99: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Operasi penegakan disiplin PNS dan Siswa TerlaksananyaOperasi penegakan disiplin PNS dan Siswa 15,000,000

- Pembongkaran Reklame Terlaksanya Pembongkaran Reklame 15,000,000 - Penertiba PGOT dan Rasia Pelacuran Terlaksananya Penertiba PGOT dan Rasia Pelacuran 10,000,000 - Pengawasan dan Penegakan Hukum Peredaran Miras dan ijin HO Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Peredaran Miras dan ijin HO 10,000,000

- Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan TErlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan 607,560,000

KESBANG LINMAS 2,282,451,000

Belanja Tidak langsung 923,420,000 Belanja Langsung 1359031000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim selama 1 tahun KESBANG 9,000,000 - Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Rekening listrik, air dan telepon 27,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS 39,000,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor. ATK 20,350,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Belanja cetak dan penggandaan 8,000,000 - Penyediaan Komponen Instalansi/Penerangan Bangunan Kantor. Pembelian komponen instalasi listrik dan alat elektronik 2,000,000

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terwujudnya dekorasi, spanduk, bendera merah putih 1,840,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga. Alat - alat kebersihan dan bahan pembersih 2,000,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan. Belanja majalah / koran dan buku referensi dan peraturan

perundang - undangan 7,735,000

- Penyediaan Makanan dan Minuman. Pembelian makanan minuman kantor 5,000,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Terlaksananya perjalanan keluar daerah 17,700,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor. Pemberian honor bagi pegawai non PNS 21,898,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah. Terlaksananya perjalanan dalam daerah 13,654,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 100: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan Rutin/Berkala GEdung Kantor Pembelian kulkan dan kamera digital 2,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Terlaksananya perawatan kendaraan dinas 30,500,000 - Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer. Terlaksananya perawatan perlengkapan komputer 1,900,000 - Pemel. Rutin Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan Rumah

Tangga.Terlaksananya perawatan alat rumah tangga 1,000,000

- Pemeliharaan rutin / berkala alat komunikasi Terlaksananya perawatan alat komunikasi, HT dan pesawat Righ

1,500,000

- Peningkatan Koordinasi PAM Tingkat Kabupaten. Terlaksananya koordinasi aparat PAM tingkat kab. Rembang

50,000,000

- Monitoring / Pengawasan Kegiatan Penelitian/Survey. Terlaksananya pemberian dan pemantauan ijin penelitian / survey

25,000,000

- Pendataan Ulang dan Pemantauan Orang Asing. Terlaksananya pendataan dan pemantauan orang asing 10,000,000

- Pengawasan Faham Komunis dan Faham Lainnya. Terlaksananya pengawasan faham komunis dan faham lainnya

25,000,000

- Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama. Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

20,000,000

- Forkomkon Terlaksananya Forkomkon peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa

40,000,000

- Dialog Peran dan Fungsi Ormas. Terlaksananya dialog peran dan fungsi Ormas 35,000,000 - Temu Muka Generasi dengan Pejuang 1945. Teralksananya temu muka generasi muda dengan pejuang

1945 35,000,000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program pemeliharaan Katrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program Pengembangan wawasan Kebangsaan

Lamp RKPD

Page 101: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Ceramah Kewaspadaan Nasional. Terlaksananya Ceramah Kewaspadaan Nasional 40,000,000 - Peningkatan Kemampuan dan Kesadaran Bela Negara. Terlaksananya kegiatan ceramah bela negara bagi pelajar 30,000,000

- Ceramah Peningkatan Ketahanan Bangsa. Terlaksananya peningkatan ketahaann bangsa 7,000,000 - Peningkatan Fungsi Seniman dan Pelajar dalam mendukung Ketahanan

Bangsa.Teralksananya kegiatan seniman dan pelajar dalam mendukung ketahanan bangsa

33,000,000

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan- Pengiriman Anggota Linmas ke Diklat Ketrampilan di Propinsi. Terlaksananya Pengiriman Anggota Linmas ke Diklat

Ketrampilan di Propinsi. 40,000,000

- Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan.

Terlaksananya Pembinaan dan Operasional Hansip Inti Dinas Instansi Matrik Kecamatan.

30,000,000

- Pembinaan Anggota Hansip / Linmas. TerlaksananyaPembinaan Anggota Hansip / Linmas. 30,000,000 - Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam HUT Hansip/Linmas dan

TMMD Sengkuyung.Terlaksananya Pengerahan Anggota Hansip/Linmas dalam HUT Hansip/Linmas dan TMMD Sengkuyung.

40,000,000

- Pengamanan dan Pemantauan PILGUB Tahun 2008. Terlaksananya Pengamanan dan Pemantauan PILGUB Tahun 2008.

407,300,000

- Fasilitasi Forum Kemitraan Polisis Masyarakat ( FKPM ) Teerlaksananya Biaya operasional Forum Kemitraan Polisis Masyarakat ( FKPM )

75,000,000

- Penyuluhan Pencegahan Bahaya dan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Bahaya dan Berkembangnya Penyakit Masyarakat.

30,000,000

- Penelitian Proposal Pengajuan Bantuan Parpol. Terlaksananya Penelitian Proposal Pengajuan Bantuan Parpol.

15,000,000

- Pendidikan Budaya Politik. Terlaksananya Pendidikan Budaya Politik. 25,000,000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Korban Bencana Alam

Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

Program Pendidikan Polotik Masyarakat

Lamp RKPD

Page 102: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penanganan / Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rembang. Terlasananya Penanganan / Penanggulangan Bencana di Kabupaten Rembang.

50,000,000

- Bantuan Sarana Pos Kampling Pemenang Lomba Desa / Kelurahan di Kabupaten Rembang.

Terlasananya Bantuan Sarana Pos Kampling Pemenang Lomba Desa / Kelurahan di Kabupaten Rembang.

20,000,000

- Sosialisasi Protap PBP Terlaksananya Sosialisasi Protap PBP 13,482,000

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Korban Bencana Alam- Pergantian Anggota DPRD Antar Waktu Pergantian Anggota DPRD Antar Waktu 9,654,000

PEMERINTAHAN UMUM

BUPATI DAN WAKIL BUPATI 616,563,000 Belanja Tidak Langsung 616,563,000

SEKRETARIAN DAERAH 89,741,644,000 Belanja Tidak Langsung 69,039,259,000 Belanja Langsung 20,702,385,000

Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 01 )- Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan kelancaran administrasi surat menyurat Bag. Umum Setda 29,375,000

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Meningkatkan kelancaran sarana komunikasi, sumber daya air dan listrik

4,284,984,000

- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan kelancaran layanan peralatan dan perlengkapan kantor

50,000,000

- Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Meningkatkan kelancaran layanan kebutuhan barang milik daerah

385,000,000

- Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya honorarium pengadministrasian keuangan 200,830,000

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa Kebersihan Kantor 15,000,000

Lamp RKPD

Page 103: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan alat tulis kantor meningkatnya kelancaran kebutuhan ATK 158,750,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan kelancaran kebutuhan barang cetak dan

penggandaan 220,000,000

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Meningkatkan kelancaran kebutuhan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

78,043,000

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatkan kelancaran kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor

60,880,000

- Penyediaan peralatan rumah tangga Meningkatkan kelancaran kebutuhan peralatan rumah tangga kantor

534,423,000

- Penyediaan bahan bacaan dan perundang - undangan Meningkatkan kelancaran kebutuhan bahan dan peraturan perundang - undangan

34,820,000

- Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya kebutuhan makanan dan minuman kantor 817,800,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terpenuhinya rakor dan konsultasi keluar daerah 654,950,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/ kebersihan Terpenuhinya kebutuhan honorarium pengadministrasian

kantor / kebersihan 792,900,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Terpenuhinya kebutuhan rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

68,000,000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 02 )- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional 2,530,000,000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Kantor Bupati) Mencukupi kebutuhan perlengkapan gedung kantor 392,300,000 - Pengadaan peralatan rumah jabatan / dinas ( RD.Bupati dan Wakil

Bupati )Mencukupi kebutuhan peralatan rumah jabatan / dinas 12,280,000

- Pengadaan peralatan gedung kantor Mencukupi kebutuhan peralatan gedung kantor 6,500,000 - Pengadaan mebelair Mencukupi kebutuhan mebelair 70,440,000 - Pengadaan KOmputer Mencukupi kebutuhan komputer 75,720,000 - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terciptanya prasarana rumah dinas yang representatif 75,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya prasarana gedung kantoryang representatif 302,943,000

Lamp RKPD

Page 104: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional Meningkatkan kelancaran prasarana kendaraan dinas / operasional

424,820,000

- Pemeliharaan rutin / berkala mebelair Meningkatkan kelancaran kebutuhan prasaranamebelair 110,606,000

- Pemeliharaan rutin / berkala komputer Meningkatkan kelancaran prasarana komputer 95,155,000 - Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat komunikasi Meningkatkan kelancaran prasarana komunikasi 50,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan

rumah tanggaMeningkatkan kelancaran prasarana perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga

90,930,000

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung pertemuan Terciptanya prasarana gedung pertemuan yang representatif

86,000,000

- Pemeliharaan rutin / berkala taman Terciptanya prasarana taman yang indah dan nyaman 36,000,000 - Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas ( Renovasi gedung komplek

RD. Bupati )Terciptanya prasarana rumah dinas yang representatif 100,000,000

- Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas ( Renovasi gedung komplek RD.Wakil Bupati )

Terciptanya prasarana rumah dinas yang representatif 98,064,000

Peningkatan Disiplin Aparatur ( 03 )- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Mencukupi kebutuhan pakaian dinas dan kelengkapannya 135,000,000

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersususnnya Laporan Keuangan Semesteran 15,000,000

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah- Dialog / Audiensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, PImpinan /

Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat ( Coffee Morning dan Rakor )

Terselenggaranya Dialog / Audiensi dengan Tokoh - tokoh Masyarakat, PImpinan / Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat ( Coffee Morning dan Rakor )

112,500,000

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Tersusunnya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah Bag Keuangan 20,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Lamp RKPD

Page 105: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang APBD 60,000,000 - Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Tersusunnya Rancangan Perda tentang Perubahan APBD 60,000,000

- Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

40,000,000

- PenyusunanSistem Keuangan daerah Terlaksananya Sistem Keuangan daerah 100,000,000 - Fasilitasi TAPD dan Verifikasi Anggaran Terlaksananya Fasilitasi TAPD dan Verifikasi Anggaran 50,000,000

- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah 14,400,000

- Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

50,000,000

Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa- Pembekalan Kades dan Perangkat Desa. Terlaksananya Pembekalan Kades dan Perangkat Desa

yang baru Bagian

Pemerintahan 200,000,000

- Pemberian penghargaan kepada Kades yg purna tugas. Terealisasinya Pemberian penghargaan kepada Kades yg purna tugas.

8,000,000

- Pemberian Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa Yang Tidak berbengkok

Terealisasinya Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa Yang Tidak berbengkok

10,670,000

- Pemberian Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa Terealisasinya Tunjangan Kades dan Dan Perangkat Desa 15,428,000

- Pembinaan & penguatan BPD & LPMD. Terlaksananya Pembinaan & penguatan BPD & LPMD. 40,000,000

- Penyelenggaraan pembinaan kecamatan. Terlaksananya pembinaan kecamatan. 30,000,000 - Sosialisasi dan bimbingan administrasi desa. Terlaksananya Sosialisasi dan bimbingan administrasi

desa. 30,000,000

- Penyusunan dan konsultasi publik draf raperda tentang pemerintahan desa.

Terlaksanannya kegiatan Penyusunan dan konsultasi publik draf raperda tentang pemerintahan desa.

75,000,000

Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Lamp RKPD

Page 106: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyusunan LKPJ Bupati. Tersedianya buku LKPJ Bupati. 75,000,000 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Tersedianya buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah. 25,000,000

- Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah. Tersedianya sarana pertanggungjawaban Bupati Bag Pengendalian program

90,000,000

- Pelaksanaan Pengendalian Program di Kab. Rembang. Terlaksananya kegiatan pembangunan di daerah dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat guna

150,000,000

- Penyelenggaraan Bintek Pengadaan Barang / Jasa dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Meningkatnya jumlah pengguna anggaran, PPK Pengendali kegiatan dan panitia yang bersertifikat pengadaan barang / jasa

172,500,000

- Penyelenggaraan pembinaan dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi di Kab. Rembang

Peningkatan dan tertib ijin usaha jasa konstruksi di Kab. Rembang

40,000,000

- Penyusunan Darft dan perubahan IUJK Terlaksananya pengadaan barang / jasa pemerintah 15,000,000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Tekhnologi Informasi- Operasional Media Centre Peningkatan partisipasi publik Bag Infokom 30,000,000 - Optimalisasi Radio CB FM Meningkatnya Akses informasi 95,000,000 - Penerbitan majalah bangkit Oeningkatan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan

pemerintah dan pembangunan 205,000,000

- Fasilitasi Pers terjalinnya komunikasi timbal balik antara pers dan 80,000,000 - Penyediaan Jasa upacara PHBN Meningkatnya rasa nasionalisme 35,000,000 - Dinamika Rembang Meningkatnya akses informasi 40,000,000 - Dokumentasi pembangunan daerah Meningkatnya akses informasi 60,000,000 - Pengkajian Informasi dan Pengembangan retorika pembangunan Meningkatnya pelayanan informasi publik 35,000,000 - Pemberdayaan kehumasan daerah Meningkatnya keterpaduan dan penyebarluasan informasi 35,000,000

- Pemberdayaan protokol Meningkatnya fasilitas agenda daerah 30,000,000

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Lamp RKPD

Page 107: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Diseminasi Informasi publik melalui media. Peningkatan investasi di kabupaten Rembang 99,000,000

Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah- Fasilitasi BKKSI Terlaksananya rakor BKKSI di tingkat daerah dan pusat 26,000,000

Penataan Peraturan PerUndang-Undangan- Penyusunan Peraturan-Peraturan Daerah 12 Perda; 60 Perbup; 400 Kep Bupati Bag Hukum 178,519,000 - Sosialisasi Peraturan Daerah BPD; Kepala Desa; Tokoh Masyarakat; 1400 orang 114,696,000 - Penyuluhan Hukum Masyarakat pedesaan 1000 orang 90,451,000 - Peningkatan JDI Hukum Dokumentasi peraturan pembelian buku himpunan Perda

himpunan Warta 68,724,000

- Rakor Aparat Penegak Hukum / Penyuluhan Hukum Aparat penegak hukum 75 orang 18,410,000 - Forum Ranham Panitia Ran Ham 50 orang 25,750,000 - Penangan Kasus di Lingkungan Pemda Kasus di Pemda Kab. Rembang 150,000,000

Peningkatan sarana prasarana pelayanan umum- Rehab kantor kecamatan dan joglo Terlaksananya rahab kantor kecamatan dan kelurahan; Kec

150 jt ; joglo 100 jt Bag.

Pemerintahan 380,000,000

- Pengadaan tanah Tersedianya tanah utk SMK 1 Sedan 360 jt - 6000 M2, Puskesmas Kragan II 1 M - 5000 M2, lokasi parkir khusus ( tukar guling dengan tanah Pemda ) 350 jt - 30000 M2.

1,710,000,000

- Identifikasi dan inventarisasi tanah negara Teralksananya identifikasi dan inventarisasi tanah negara 50,000,000

Peningkatan Fungsi Pemerintahan Desa- Pengisian Perangkat Desa. Terlaksananya Pengisian Perangkat Desa. Bag.

pemerintahan 10,000,000

- Fasilitasi ADD Terlaksananya pengisian ADD 86,800,000

Lamp RKPD

Page 108: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Orientasi dan pemutakhiran data profil desa/kelurahan. Terlaksananya pemutakhiran data profil desa/kelurahan. 70,000,000

- Pelantikan Kepala Desa Terlaksananya Pelantikan Kepala Desa beserta istri 15,000,000 - Penunjang Pemilihan Kepala Desa Penunjang Pemilihan Kepala Desa 40,500,000

Program Pengembangan Rancangan Kebijakan Pengelolaan Barang Daerah Bag Kekayaan daerah

- Penyusunan Standardisasi Indeks Satuan Biaya/Kegiatan Pemerintah Daerah

Buku standardisasi indeks Biaya / kegiatan pemda 65,500,000

- Penyusunan standardisasi sarana dan perlengkapan Pemerintah Daerah.

Penyusunan buku standardisasi sarana dan perlengkapan Pemda

10,000,000

- Penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah. Penyusunan buku rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah

10,000,000

Program Peningkatan Pengadaan dan Pemanfaatan Barang Daerah- Pengadaan, penyimpanan penyaluran barang daerah Pengadaan mebelair / meja dan kursi Bag Kekayaan

daerah 50,000,000

- Pengamanan barang daerah melalui pembuatan pagar, pengadaan sertifikat dan bukti kepemilikan, asuransi, label kodefikasi barang

Pensertifikatan tanah milik Pemda 25,000,000

- Perubahan status hukum barang daerah melalui meknisme penghapusan dan penjualan

Proses penghapusan barang daerah. 10,000,000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barng Daerah- Penyelenggaraan Inventarisasi, Pendataan dan sensus barang daerah Sensus Barang Th.2008 Bag Kekayaan

daerah 200,000,000

- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. 15,000,000

Program Peningkatan Penyelenggaraan Administrasi Pengelolaan Barng Daerah- Fasilitasi Kegiatan TP-UKS Rakor, pembinaan dan tali asih Bag.

Kemasyarakatan 75,000,000

Lamp RKPD

Page 109: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pendataan dan perlengkapan Sarana TK, guru TK/SD/SMP/SMA, lembaga Madin, TPQ, Ponpes, Lembaga Kristen Katholik dan keolahragaan

50,000,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Bag.

Kemasyarakatan 100,000,000

Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi Daerah- Pembinaan dan Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak Tanah di

kab. RembangTersedianya BBMT bagi masyarakat Bag

Perekonomian 57,000,000

- Fasilitasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Rembang

Tersedianya pupuk bersubsidi 35,000,000

- Monitoring dan Evaluasi Program Beras Miskin (Raskin) Kabupaten Rembang

Meningkatnya arah distribusi RASKIN hanya utk masyarakat miskin

17,500,000

- Pengendalian dan Evaluasi Program DPM-LUEP Tercapainya harga pembelian gabah/beras petani sesuai HP

50,000,000

Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah- Rakor Teknis Pengembangan Ekonomi Daerah Identifikasi permasalahandan perekonomian sebagai input

pengambilan keputusan Bag

Perekonomian 30,000,000

- Rakor Pengembangan Perusahaan Daerah (Perusda) Identifikasi permasalahandan potensi Perusda sebagai input pengambilan keputusan

18,000,000

- Evaluasi Kegiatan Pengembangan Ekonomi Daerah Pencapaian kinerja ekonomi daerah 15,000,000 - Analisis Perumusan Kebijakan Ekonomi Daerah Tersedianya data kondisi ekonomi eksisting dan bahan

rumusan kebijakan 15,000,000

- Audit Internal Perusda Mengetahui tingkat kesehatan dan perkembangan perusda 62,000,000

- Pemetaan Rawan Pangan Tersedianya data dan terpantaunya keadaan rawan pangan 15,000,000

- Fasilitasi Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Rembang

Peningkatan arah koordinasi Dewan Bimbingan massal ketahanan pangan kab. Rembang

30,000,000

Lamp RKPD

Page 110: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Panel Harga Bahan Pangan dan EWS Deteksi dini rawan pangan 22,952,000 - Perhitungan Cadangan pangan masyarakat Deteksi ketersediaan lahan pangan beras 10,000,000

Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan Potensi Daerah- Fasilitasi kegiatan Dekranasda Kab. Rembang Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk kerajinan Bag

Perekonomian 150,000,000

- Seminar/Lokakarya Peningkatan Perekonomian Daerah Meningkatnya kemampuan SDM dlm usaha peningkatan ekonomi daerah

20,000,000

- Pameran Kabupaten Expo 2008 Adanya permintaan Eksport produk yg dipamerkan 60,000,000 - Promosi HUT Jateng Meningkatnya kualitas produk 53,500,000 - Pembuatan Leaflet Menciptakan pemasaran produk unggulan daerah 24,000,000 - Penyelenggaraan Pasar Murah Meningkatnya ketahanan pangan penduduk 15,000,000

Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan- Penyusunan Formasi dan persyaratan jabatan Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Bag Organisasi 50,000,000

- Penyusunan Uraian Tugas Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 121,580,000

- Evaluasi Pengawasan Melekat Kabupaten Rembang Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 25,000,000

- Penyusunan profil kelembagaan Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan 20,000,000

Pembinaan dan Pengembangan tata laksana- Pengelolaan administrasi kepegawaian Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Bag Organisasi 42,072,000 - Fasilitasi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah 60,000,000 - Pembuatan Kartu Identitas Pegawai ( KIP ) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah 95,000,000

Pengembangan budaya kerja aparatur- Evaluasi dan monitoring budaya kerja aparatur Terwujudnya Aparatur yang Berwibawa Bag Organisasi 20,000,000 - Fasilitasi peningkatan SDM aparatur Terwujudnya Aparatur yang Berwibawa 143,420,000

Lamp RKPD

Page 111: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Bintek Analis jabatan dan beban kerja Terwujudnya Aparatur yang Berwibawa 50,000,000

Peningkatan fasilitasi pelayanan publik- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Meningkatkan kualitas kerja Bag Organisasi 40,000,000 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Meningkatkan kualitas kerja 60,000,000 - Sewa tanah Eks Stasiun Kereta Api Meningkatkan kualitas kerja 40,000,000

Pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak kriminal- Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait Mencukupi kebutuhan uang makan dalam rangka

pengamanan Hari natal, Idul Fitri dan Syawalan 100,000,000

Peningkatan sarana pemerintahan- Fasilitasi koordinasi pemerintahan Meningkatkan kelancaran koordinasi pemerintahan 140,000,000 - DEsk Pemilihan Gubernur 2008 DEsk Pemilihan Gubernur 2009 15,000,000 - Desk Data Kependudukan Pemilu 2008 Desk Data Kependudukan Pemilu 2009 15,000,000

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 6,807,423,000 Belanja Tidak Langsung 6,807,423,000 Belanja Langsung -

SEKRETARIAT DPRD 9,251,934,000

Belanja Tidak Langsung 1,552,802,000 Belanja Langsung 7,699,132,000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat DPRD dan Instansi terkait Sekretariat DPRD 20,414,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Gedung DPRD dan Rumah Dinas Ketua DPRD Kabupaten 110,212,000 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS DPRD Kab. Rembang beserta Keluarganya ( 180 orang ) 312,375,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 112: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan / Operasional Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional 1,590,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Pelaksana administrasi kegiatan sejumlah 28 orang 38,040,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 55,656,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang 61,433,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Gedung DPRD Kab. Rembang 11,587,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Gedung DPRD Kab. Rembang 47,580,000 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Dinas Ketua DPRD 16,578,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Pimpinan dan Anggota DPRD 11,160,000 - Penyediaan Makan dan Minum DPRD Kab. Rembang 77,892,000 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah DPRD dan Set DPRD Kab. Rembang 245,961,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Tenaga kontrak Set DPRD Kabupaten Rembang 89,189,000 - Rapat - rapat/Kunjungan Lapangan/Koordinasi ke Dalam Daerah DPRD dan Set DPRD Kab. Rembang 56,640,000

- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Rumah Dinas Ketua DPRD 15,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan Rumah Dinas Ketua DPRD 10,585,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Gedung DPRD Kab. Rembang 63,862,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Mobil Dinas Pimpinan DPRD 89,310,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Mobil Dinas Komisi dan Set DPRD 164,605,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Meubelair DPRD dan Set DPRD 20,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan RT AC, PC, Lap Top dan Mesin Tik 34,450,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya Pimpinan dan Anggota DPRD 140,215,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur- Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Aparat Set DPRD 178,473,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 113: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD

Aparat Set DPRD 1,538,000

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

- Pembahasan Rancangan Perda Non APBD,KUA,PPAS Anggota DPRD dan Instansi terkait 1,542,400,000 - Hearing/dialog dan Koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/AgamaAnggota DPRD, Pejabat Pemda, Tokoh Masy dan Tokoh Agama

262,656,000

- Kegiatan Reses DPRD dan Masyarakat 958,877,000 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Jawa dan Luar

JawaPimpinan dan Anggota DPRD 729,808,000

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Pimpinan dan Anggota DPRD 127,396,000 - Fungsi Pengawasan Angggota DPRD 421,918,000 - Pengembangan SDM ( Diklat Teknis/ Seminar ) Pimpinan dan Anggota DPRD 1,136,976,000 - Penerbitan Majalah Mimbar Rakyat Anggota DPRD dan Instansi terkait 97,684,000 - Kegiatan Fungsi Anggaran Anggota DPRD dan Instansi terkait 274,097,000 - Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu Pimpinan dan Anggota DPRD 59,023,000 - Pidato Kenegaraan Anggota DPRD dan Instansi Terkait 10,723,000 - Entre Dokumen Kepustakaan Elektronik, Publikasi dan Referensi

HukumAnggota DPRD dan Set DPRD 157,874,000

- Pembahasan LHP BPK Anggota DPRD 43,555,000 - Fasilitasi Lembaga Pemerintah Rakyat Daerah Set DPRD 1,800,000

BAWASDA 2,215,800,000

Belanja Tidak Lasung 1,375,238,000 Belanja Langsung 840,562,000

Lamp RKPD

Page 114: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyedian Jasa Surat Menyurat Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

BAWASDA 4,000,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

19,500,000

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

600,000

- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Peningkatan kinerja aparatur Bawasda 12,000,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

administrasi perkantoran 16,000,000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

12,000,000

- Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

2,000,000

- Penyediaan Peralatan dan Peerlengkapan Kantor Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

5,000,000

- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

1,500,000

- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

6,000,000

- Penyediaan amakanan dan minuman Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan administrasi perkantoran

5,000,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Peningkatan koordinasi dengan instansi di tingkat provinsi dan pusat

13,000,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Peningkatan kinerja pegawai tidak tetap / honorer 10,253,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Mengurangi deviasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pada

dinas instansi dengan pemeriksaan 220,509,000

- Pengadaan Mebelair Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 2,000,000 - Pengadaan Komputer dan Laptop Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 40,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 115: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Peningkatan kualitas pelayanan administrasi 1,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terciptanya pelaksanan tugas secara efektif dan efisien 30,000,000

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mempercepat pelayanan dan kegiatan pemeriksaan 25,000,000 - Pemeliharaan Rutin/berkala komputer Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas 13,000,000

Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah- Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah 144,200,000 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan (evaluasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan)Meningkatkan koordinasi, klarifikasi dan pembinaan pada obyek pemeriksaan

203,000,000

- Gelar Pengawasan Daerah Meningkatkan koordinasi di bidang evaluasi dan tindak lanjut

10,000,000

Program peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan- Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

(penyertaan diklat, kursus, Bintek dan seminar)Peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah 30,000,000

- Pelatihan Kantor Sendiri Terciptanya pelaksanaan sistem pengawasan secara efektif dan efisien

15,000,000

DISPENLOPAS 10,342,844,000

Belanja Tidak Langsung 6,148,177,000 Belanja Langsung 4,194,667,000

- Penyedian Jasa Surat Menyurat Tertib surat menyurat Dispenlopas 6,000,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 100,000,000 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 2,200,000 - Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 50,780,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 45,885,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 116: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 203,185,000 - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan Meningkatkan pelayanan administrasi 7,000,000 - Penyediaan Peralatan dan Peerlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan & keamanan kantor 33,210,000 - Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan 34,012,000 - Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 2,220,000 - Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 17,550,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Meningkatkan pelayanan 7,000,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 644,640,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan kebersihan kantor 35,000,000

- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan kinerja 244,000,000 - Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 19,200,000

Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 69,370,000 Pengadaan Alat - alat Komunikasi Peningkatan kinerja 46,300,000

- Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor dan bermotor Peningkatan kinerja 11,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Peningkatan kinerja 25,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 75,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 55,545,000 - Pemeliharaan rutin/berkala Angkutan darat Tidak Bermotor Peningkatan kinerja 5,000,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 59,570,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kinerja SKPD 10,000,000

Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah- Penyusunan sistem informasi keuangan daerah Tersusunnya sistem informasi keuangan daerah 150,000,000 - Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daearah

(Pendataan obyek/ subyek PBB)Peremajaan data obyek dan subyek PBB 841,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 117: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan Basisi data Pola SISMIOP Terselenggaranya proses administrasi keuangan yang cepat dan tepat

300,000,000

Program pembangunan Infrastruktur Pasar - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar Kenyamanan pedagang 863,000,000 - Rehabilitas / pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar Kenyamanan pedagang 232,000,000

KECAMATAN REMBANG 1,940,709,000

Belanja Tidak Langsung 1,588,939,000Belanja Langsung 351,770,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Rembang 6,480,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 14,880,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 10,609,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 7,470,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 1,236,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 18,225,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,978,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 16,920,000-

- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 3,240,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 13,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 20,532,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 4,250,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 5,750,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 118: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 10,200,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 113,000,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 91,000,000

KECAMATAN KALIORI 749,001,000

Belanja Tidak Langsung 540,346,000Belanja Langsung 208,655,000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Kaliori 575,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 3,720,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,960,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 11,532,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,120,000- Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Meningkatkan pelayanan 1,293,000

Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan 1,523,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 11,592,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,766,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 12,040,000-

- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 1,995,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 2,215,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 7,425,000- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 300,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 119: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,400,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Pertemuan Peningkatan kinerja 10,147,000- Pemeliharaan rutin/berkala Taman Peningkatan kinerja 12,002,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,400,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 79,250,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 11,500,000

KECAMATAN SULANG 1,154,526,000

Belanja Tidak Langsung 965,476,000Belanja Langsung 189,050,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sul;ang 7,200,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,940,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 6,667,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 3,750,000- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 1,352,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 900,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 18,432,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,176,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 27,840,000-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 120: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 10,743,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,300,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 72,250,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 10,500,000

KECAMATAN SUMBER 527,009,000

Belanja Tidak Langsung 350,469,000Belanja Langsung 176,540,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sumber 4,800,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,660,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 19,391,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 5,537,000- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 1,080,000- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,024,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 900,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 14,325,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 3,600,000

- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 2,550,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 3,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 22,343,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 2,700,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 121: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor dan Rumah TanggaPeningkatan kinerja 200,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari - hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,230,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 5,400,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 63,800,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 9,000,000

KECAMATAN BULU 894,113,000

Belanja Tidak Langsung 726,564,000Belanja Langsung 167,549,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Bulu 2,400,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,540,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 11,191,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 3,217,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 34,408,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 5,316,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 20,400,000-

- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 1,500,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 1,192,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Peningkatan kinerja 3,800,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 122: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 3,065,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,600,000- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor dan

Rumah TanggaPeningkatan kinerja 500,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 5,520,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,800,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 59,100,000

KECAMATAN LASEM 926,317,000

Belanja Tidak Langsung 687,317,000Belanja Langsung 239,000,000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Lasem 4,800,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 12,300,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,360,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 5,949,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,000,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 7,200,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 9,551,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,400,000

- Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 12,130,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 123: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor Peningkatan kinerja 400,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 7,150,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor Peningkatan kinerja 2,038,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 13,752,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 2,970,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,000,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 69,000,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 10,000,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 54,000,000

KECAMATAN PANCUR 743,378,000

Belanja Tidak Langsung 545,025,000Belanja Langsung 198,353,000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Rembang 600,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi 2,880,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,960,000- Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja Meningkatkan pelayanan administrasi 2,900,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 3,790,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 3,003,000- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor Meningkatkan pelayanan 385,000

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatkan pelayanan 400,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 124: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 17,990,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 7,440,000-

- Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 19,980,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 6,510,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 18,015,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,600,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 81,500,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 11,500,000

KECAMATAN SLUKE 487,921,000

Belanja Tidak Langsung 336,509,000Belanja Langsung 151,412,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sluke 5,400,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 6,720,000

Penyediaan jasa Kebersihan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 7,500,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 10,503,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 6,150,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 900,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 125: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 7,236,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,160,000

- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 4,825,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 5,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Peningkatan kinerja 4,576,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 8,684,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 13,853,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 2,925,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,830,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,200,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 49,950,000

KECAMATAN PAMOTAN 988,839,000

Belanja Tidak Langsung 786,029,000Belanja Langsung 202,810,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Pamotan 3,780,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,940,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 6,000,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 5,740,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 126: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 1,240,000

- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 745,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 720,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 8,375,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 10,500,000

- Pembangunan Gedung Kantor Peningkatan kinerja 11,000,000- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 6,110,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 1,550,000- Pengadaan Alat -Kantor dan Rumah Tangga Peningkatan kinerja 6,840,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 5,400,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 19,095,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,500,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,125,000- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 4,500,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 79,250,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 11,500,000

KECAMATAN GUNEM 713,773,000

Belanja Tidak Langsung 541,663,000Belanja Langsung 172,110,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 127: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Gunem 2,700,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 6,420,000- Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Meningkatkan pelayanan administrasi 1,800,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 5,472,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 2,700,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 876,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 14,710,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 10,880,000- Penyediaan Jasa Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir / Lahan 300,000

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 25,881,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 23,371,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,000,000- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,750,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,800,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 57,450,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 8,000,000

KECAMATAN SALE 785,247,000

Belanja Tidak Langsung 613,487,000Belanja Langsung 171,760,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 128: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Rembang 1,800,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,040,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 4,505,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,820,000- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Meningkatkan pelayanan 600,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 7,140,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,790,000

- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 4,500,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 40,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 16,640,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,725,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,000,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 4,500,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 54,700,000- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 7,500,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 3,500,000

KECAMATAN KRAGAN 823,000,000

Belanja Tidak Langsung 605,580,000Belanja Langsung 217,420,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 129: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Kragan 2,400,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,640,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 10,153,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 4,033,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 20,304,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 14,513,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 8,540,000

- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 5,212,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 24,525,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,750,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 8,100,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 94,250,000- Fasilitasi PPK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PPK 13,000,000

KECAMATAN SEDAN 641,096,000

Belanja Tidak Langsung 445,991,000Belanja Langsung 195,105,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sedan 1,800,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 130: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 9,240,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 6,854,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 1,857,000- Penyediaan KOmponen Instalasi Listrik / Pennerangan Bangunan

KantorMeningkatkan pelayanan administrasi 750,000

- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 860,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 960,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 16,225,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor Meningkatkan pelayanan 6,075,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 16,800,000

- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 4,300,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 6,500,000- Pemeliharaan rutin/berkala GEdung Kantor Peningkatan kinerja 16,860,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 7,104,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Peningkatan disiplin dan etos kerja 8,370,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,300,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 73,750,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 10,500,000

KECAMATAN SARANG 777,159,000

Belanja Tidak Langsung 582,979,000Belanja Langsung 194,180,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 131: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Meningkatkan pelayanan administrasi Kec. Sarang 4,800,000- Penyediaan jasa Administrasi keuangan Meningkatkan pelayanan administrasi 8,040,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatkan pelayanan administrasi 11,805,000- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Meningkatkan pelayanan administrasi 5,920,000- Penyediaan KOmponen Instalasi Listrik / Pennerangan Bangunan

KantorMeningkatkan pelayanan administrasi 2,249,000

- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Meningkatkan pelayanan administrasi 1,150,000- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Meningkatkan pelayanan 720,000- Penyediaan amakanan dan minuman Meningkatkan pelayanan 19,674,000- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Meningkatkan pelayanan 9,430,000

- Pengadaan mebeleur Peningkatan kinerja 7,186,000- Pengadaan Komputer Peningkatan kinerja 3,000,000- Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas Peningkatan kinerja 4,103,000- Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Peningkatan kinerja 5,110,000- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Peningkatan kinerja 15,043,000- Pemeliharaan rutin/berkala Komputer Peningkatan kinerja 1,500,000- Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Peningkatan kinerja 300,000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan pakaian Khusus hari -hari tertentu Peningkatan disiplin dan etos kerja 3,000,000

Program Peningkatan Fungsi pemerintahan Desa- Fasilitasi ADD Monev dan pelaporan penggunaan ADD 6,900,000

Program Peningkatan Jaminan Kesejahteraan Sosial Masyarakat- Fasilitasi PKK Monev dan pelaporan penggunaan Dana PKK 78,250,000- Fasilitasi P2KP Monev dan pelaporan penggunaan Dana P2KP 6,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 132: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

BKD 3,820,994,000

Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,435,656,000

2,385,338,000

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran kegiatan dinas BKD 2,400,000 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kelancaran kegiatan dinas 54,300,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran kegiatan dinas 35,580,000 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelancaran kegiatan dinas 9,860,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran kegiatan dinas 13,362,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 20,505,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,827,000

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,200,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kelancaran kegiatan dinas 949,000 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kelancaran kegiatan dinas 5,500,000 - Penyediaan Makanan dan Minuman Kelancaran kegiatan dinas 13,145,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kelancaran kegiatan dinas 38,177,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor /Kebersihan Kelancaran kegiatan dinas 247,650,000 - Rapat-rapat koordinasi dalam daerah Kelancaran kegiatan dinas 1,533,000

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kelancaran kegiatan dinas 5,200,000 Pengadaan Mebelair Kelancaran kegiatan dinas 10,319,000

- Pengadaan Perlengkapan Alat Kantor dan Rumah Tangga Kelancaran kegiatan dinas 18,239,000 - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 15,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kelancaran kegiatan dinas 37,911,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Lamp RKPD

Page 133: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Pendidikan Kedinasan- Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Peningkatan Sumber daya aparatur 100,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Diklat prajabatan bagi calon PNSD ( Gol. I,II,III ) Peningkatan kinerja 847,000,000 - Diklat pejabat struktural bagi PNSD Peningkatan Sumber daya aparatur 100,000,000 - Diklat Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNSD Peningkatan Sumber daya aparatur 20,000,000

Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur- Seleksi Penerimaan Calon PNS Terbukanya formasi CPNS- Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah Validasi data kepegawaian daerah 295,132,000 - Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar Seleksi dan penetapan PNS untuk Tugas Belajar 40,000,000 - Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas ( Operasional ) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas (

Operasional ) 1,500,000

- Pemberian Tali Asih Bagi PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Pemberian Tali Asih Bagi PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun

1,375,000

- Penerbitan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS Peningkatan status kepegawaian 10,000,000 - Penyelenggaraan Upacara Pengambilan Sumpah Janji PNS Peningkatan disiplin aparatur pemerintah 20,000,000 - Penataan Administrasi Tenaga Kontrak Penertiban administrasi kepegawaian 10,000,000 - Pengurusan SK Pensiun PNS Pemkab. Rembang Kelancaran pelaksanaan tugas penerbitan SK pensiun PNS 40,000,000

- Penyelenggaraan upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan pejabat struktural dan fungsional Pemkab Rembang

Peningkatan disiplin aparatur pemerintah 45,000,000

- Penyelenggaraan sidang Baperjakat penempatan sesuai dengan kompetensinya 44,174,000 - Inventarisasi Jabatan Struktural dan Fungsional di lingkungan Pemkab

RembangValidasi data / dokumen jabatan struktural / fungsional 4,000,000

- Pemberian Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Peningkatan status selaku aparatr pemerintah 75,000,000 - Pemeriksaan Kesehatan PNS Peningkatan kesehatan PNS 5,000,000 - Bimbingan Konseling Ketenangan melaksanakan tugas kedinasan 25,000,000 - Penyusunan Formasi penempatan sesuai dengan kompetensinya 5,000,000

Lamp RKPD

Page 134: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala PNS di lingkungan Pemkab Rembang

Peningkatan kesejahteraan 102,000,000

- Pengadministrasian Karis, Karsu, Karpeg dan Kartu Taspen Peningkatan tertib administrasi 12,500,000 - Penyelesaian Kasus PNS, ijin Perkawinan dan Perceraian Penentuan kepastian hukum 20,000,000 - Rapat Koordinasi BKD dengan SKPD se Kabupaten Rembang Kelancaran pelaksanaan tugas 30,000,000

KEARSIPANKANTOR PARSIP DAN PDE

2,726,295,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,208,520,000

1,517,775,000

- Penyediaan Jasa Surat-menyurat Pelayanan administrasi surat menyurat Kantor Parsip & PDE

4,145,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Penyediaan layanan jasa listrik, telepon, air, hosting dan tambah daya listrik

60,940,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa administrasi keuangan. 44,060,000 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan alat tullis kantor 118,964,000 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 11,450,000 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan komponen instalasi dan penerangan kantor 5,559,000

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan peralatan kantor 6,588,000 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 6,963,000 - Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan langganan surat kabar dan majalah pada

Kantor Parsip dan PDE kabupaten Rembang 7,680,000

- Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman 11,396,000 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 26,438,000 - Penyediaan Jasa Administrasi Kantor, Kebersihan Penyediaan jasa administrasi kantor / kebersihan 64,356,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 135: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan operasional perpustakaan keliling

12,716,000

- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Penyediaan peralatan perlengkapan gedung kantor 990,000 - Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas Pemeliharaan rumah dinas` 3,847,000 - Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan gedung kantor 9,618,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan kendaraan dinas 20,765,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer Jasa perawatan komputer dan perlengkapan kantor 30,800,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan & Peralatan Kantor dan

Rumah TanggaJasa peralatan dan perlengkapan kantor 500,000

- Pembangunan Database Kearsipan penyusunan database informasi kearsipan 75,000,000

- Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah pengelolaan arsip in-aktif di Kab Rembang hasil akuisisi yang meliputi : - Akuisisi / penarikan - Pengolahan arsip hasil akuisisi - Pemeliharaan & Perawatan

100,000,000

- Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Desa/ Kelurahan 50,000,000

- Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca Pengunjung Perpustakaan 50,000,000 - Peningkatan Perpustakaan Umum Daerah ( Gedung bangunan eks

Gereja di TRP Kartini ) Gedung bangunan eks Gereja di TRP Kartini 315,000,000

Program Peningkatan sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Perbaiakn Sistem Administrasi Kearsipan

Program penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah

Program pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Lamp RKPD

Page 136: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Informasi dan Komunikasi

100 operator komputer jaringan 30,000,000

- Pengadaan alat komunikasi(Jaringan Wave LAN)

Pemeliharaan infrastruktur WAVE LAN di 26 titik 375,000,000

- Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 2 Unit SIM 75,000,000

URUSAN PILIHAN

PERTANIANDINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

10,536,811,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 3,993,296,000

6,543,515,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan jasa surat menyurat Kelancaran kegiatan administrasi dinas Distanak 4,710,000 - Penyediaan komunikasi sumber daya air dan listrik Kelancaran kegiatan dinas 51,300,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Kelancaran kegiatan dinas 35,730,000 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kelancaran kegiatan dinas 16,100,000 - Penyediaan alat tulis kantor Kelancaran kegiatan administrasi dinas 25,250,000 - Penyediaan barang cetak dan penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 8,765,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,360,000

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 1,100,000 - Penyediaan alat rumah tangga Kelancaran kegiatan dinas 2,820,000 - Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Kelancaran kegiatan dinas 720,000 - Penyediaan makanan dan minuman Kelancaran kegiatan dinas 3,760,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi 40,000,000 - Penyediaan jasa administrasi kantor/ kebersihan Terpenuhinya kebutuhan tenaga kontrak dan piket 154,415,000 - Rapat-rapat koordinasii dan konsultasi kedalam daerah Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi 15,000,000

Lamp RKPD

Page 137: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan jasa sewa rumah dinas/ jabatan Terpenuhinya rumah dinas pimpinan 300,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Peningkatan keamanan 32,000,000 - Pengadaan perlengakapan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 17,000,000 - Pengadaan mebeleur Kelancaran kegiatan dinas 30,000,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Kelancaran kegiatan dinas 35,185,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan- Penyusunan data base potensi produk pangan (Statistik Pertanian dan

Peternakan)Peningkatan akurasi data statistik pertanian dan peternakan 50,000,000

- Pengembangan lumbung pangan desa Terjaminnya ketahanan pangan 700,000,000

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Pengadaan sarana dan prasarana pertanian dan meningkatnya efisiensi biaya produksi

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna- Prima Tani (Program rintisan dan akselerasi pemasyarakatan inovasi

teknologi pertanian)Terantisipasinya kekeringan dan peningkatan produksi pertanian, tercapainya efisiensi pengolahan lahan

1,923,000,000

- Terlaksananya penerapan teknologi di pedesaan 300,000,000

Program Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatn produksi dan produktivitas produk pertanian

- Penyediaan sarana produksi pertanian Tercapainya peningkatan kualitas benih 514,000,000 - Pengembangan agribisnis Pertanian Tercapainya peningkatan populasi tanaman hortikultura (

Cabe ) 50,000,000

Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian Lapangan Meningkatnya pemberdayaan penyuluh pertanian- Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian Terwujudnya pemberdayaan 102 kelompok tani, PPL dan

BPP 75,000,000

- Pengadaan sarana prasarana penyuluhan pertanian Meningkatnya kinerja penyuluh dan kelompok tani 561,000,000

Lamp RKPD

Page 138: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak Terkendalinya penyakit ternak di Kabupaten Rembang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Menekan angka kematian ternak sehingga dibawah 1% 50,000,000

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Meningkatnya populasi ternak potong dan ternak unggas

- Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak Pemberdayaan penangkar bibit ternak 1,280,000,000 - Pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya usaha agribisnis bidang peternakan 75,000,000

Program pencegahan dan Penanggulangan Hama dan penyakit Tanaman- Pelatihan pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit

tanaman Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani ( mangga )

40,000,000

Program pembangunan Pertanian Revitalisasi fungsi bidang pertanian dan peternakan- Pendampingan DAK (Safeguarding) Kegiatan DAK 300,000,000 - Pendampingan survey Usaha Rumah Tangga Peternakan Pendampingan survey Usaha Rumah Tangga Peternakan 50,000,000

- Pendampingan Pengembangan Ternak Sapi Brahman Croos Pendampingan Pengembangan Ternak Sapi Brahman Croos

100,000,000

KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 4,532,406,000 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 2,940,614,000

1,591,792,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lamp RKPD

Page 139: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan jasa surat menyurat Pelayanan administrasi perkantoran Dinas Kehutanan dan Perkebunan

5,000,000

- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Terlaksananya kelancaran pekerjaan kantor 24,996,000 - Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya kelancaran administrasi keuangan 59,045,000 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya lingkungan kantor yang bersih dan sehat 2,880,000 - Penyediaan alat tulis kantor Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 20,756,000 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 11,600,000 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Terlaksananya kelancaran pekerjaan kantor 3,872,000 - Penyediaan Peralatan Rumah tangga 2,120,000 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang2an Tersedianya buku bacaan dan peraturan perundang2an 4,180,000

- Penyediaan makanan dan minuman Terciptanya peningkatan kinerja pegawai/karyawan 7,250,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terwujudnya sinkronisasi dan kelancaran kegiatan kantor 50,000,000

- Penyediaan jasa administrasi kantor/kebersihan (tenaga kontrak) Terwujudnya kelancaran kegiatan administrasi kantor 5,000,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah Terwujudnya sinkronisasi dan kelancaran kegiatan kantor 15,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur- Pembangunan gedung kantor Pembuatan pagar keliling kantor 90,000,000 - Pengadaan komputer Terwujudnya pengadaan alat komputer dan printer 41,399,000 - Pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga Terwujudnya pengadaan alat-alat kantor dan rumah tangga 12,196,000

- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya kegiatan pemeliharaan gedung kantor 20,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksananya kegiatan pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional 51,398,000

- Pemeliharaan rutin/berkala meubeleur Terlaksananya pemeliharaan barang-barang meubeleur 5,000,000

- Pemeliharaan rutin/berkala komputer Terlaksananya perawatan komputer 9,000,000 - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan

rumah tanggaTerlaksananya pemeliharaan barang-barang /alat kantor 1,000,000

Lamp RKPD

Page 140: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan sedang/berat listrik, telepon, dan jaringan air Terlaksananya pemeliharaan listrik, telepon dan jariangan air

2,100,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan kinerja SKPD yang valid dan akurat 5,000,000

- Penyusunan data statistik kehutanan dan perkebunan Tersusunnya data statistik kehutanan dan perkebunan yang informatif

10,000,000

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan Lahan

- Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan (Penatausahaan kayu rakyat) Terkendalinya pemungutan dan peredaran hasil hutan 30,000,000

- Pemanfaatan lahan dibawah tegakan dengan tanaman empon-empon / tanaman pangan

Termanfaatkannya lahan-lahan dibawah tegakan hutan rakyat

50,000,000

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya Rehabilitasi hutan dan penanganan lahan - Pembuatan Bibit / benih Tanaman Kehutanan Tersedianya bibit tanaman kehutanan sebanyak 200000

batang 50,000,000

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Terwujudnya pendidikan dini terhadap lingkungan hidup pada anak sekolah

50,000,000

- Penyusunan Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan teknis program rehabilitasi hutan dan lahan

18,000,000

- Agroforestry Terwujudnya hutan rakyat 30,000,000 - Penghijauan Turus Jalan Tertanamnya bibit pada turus jalan sepanjang 25 km 75,000,000 - Pembuatan Sumur Resapan Terbangunnya sumur resapan pada daerah rawan

kekeringan sebanyak 30 unit 70,000,000

- Pemutakhiran Data Base Lahan Kritis Kabupaten Rembang Tersusunnya data lahan kritis untuk keperluan pengambilan kebijakan RHL

25,000,000

- Rehabilitasi Dam Pengendali (2.02.01.16.15) Terwujudnya rehabilitasi Dam Pengendali pada daerah rawan longsor

50,000,000

Lamp RKPD

Page 141: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan Peningkatan kualitas kelembagaan kehutanan dan perkebunan

- Penyuluhan dan pendampingan kegiatan kehutanan dan perkebunan Terlaksananya penigkatan sdm para petugas penyuluh 90,000,000 - Pemberdayaan LMDH Terberdayanya LMDH dengan pengembangan tanaman

porang dan tanaman padi gogo serta palawija dalam maupun luar kawasan hutan

50,000,000

- Pelatihan, study banding, magang kegiatan kehutanan dan perkebunan Terwujudnya kemampuan praktis peserta magang ke P3GI 25,000,000

- Peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2008 Terlaksananya peringatan hari bhakti rimbawan 15,000,000

Program Agribisnis Perkebunan Pembangunan Kawasan Sentra Produksi Kehutanan dan Perkebunan

- Pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan tebu (Bongkar ratoon, areal baru) Terwujudnya peningkatan produksi tebu rakyat 390,000,000 - Pengembangan KAMBUN berbasis tebu (Bantuan alat PGT, bantuan modal dan fasilitasi temu usaha) Terbangunya KAMBUN tebu pada kawasan sentra produksi

tebu 50,000,000

- Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditas Tebu Kajian pengembangan kawasan agribisnis dan agroindustri komoditas perkebunan

25,000,000

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Ketersediaan Bahan Pangan Alternatif- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan / Pengendalian Hama Terpadu Terkendalinya serangan OPT hutbun 40,000,000

ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALDISTAMBEN DAN LH

4,549,359,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,144,612,000

3,404,747,000

Program Pelayanan Administrasi perkantoran

Lamp RKPD

Page 142: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Jasa surat menyurat Kelancaran kegiatan dinas Distamber dan LH 1,500,000

- Penyediaan Jasa komunikasi dan sumber daya listrik Kelancaran kegiatan dinas 115,000,000 - Penyediaan Jasa Jmainan Barang Milk nDaerah Kelancaran kegiatan dinas 2,000,000 - Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Kelancaran kegiatan dinas 33,480,000 - Penyediaan Alat tulis Kelancaran kegiatan dinas 24,135,000 - Penyediaan barang Cetakan dan penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 20,506,000 - Penyediaan Komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor Kelancaran kegiatan dinas 3,000,000

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran kegiatan dinas 2,000,000 - Penyediaan Bahan bacaan dan perundang - undangan Kelancaran kegiatan dinas 3,000,000 - Penyediaan Makanan dan minuman Kelancaran kegiatan dinas 7,000,000 - Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Kelancaran kegiatan dinas 20,000,000 - Penyediaan Jasa Adminis kantor / kebersihan Kelancaran kegiatan dinas 59,909,000 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Kelancaran kegiatan dinas 10,000,000

- Pembangunan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 52,632,000 - Penyediaan Mebelair Kelancaran kegiatan dinas 74,594,000 - Pengadaan Komputer Kelancaran kegiatan dinas 2,340,000 - Pengadaan Lap top Kelancaran kegiatan dinas 14,470,000

Pengadaan Instalasi Listrik, telepon dan air Kelancaran kegiatan dinas 3,800,000 - Pengadaan Alat kantor dan rumah tanggal Kelancaran kegiatan dinas 76,280,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 20,000,000 - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional Kelancaran kegiatan dinas 42,700,000 - Pemel.rutin / berkala Perlengkapan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 10,000,000 - Pemel.rutin / berkala KOmputer Kelancaran kegiatan dinas 10,000,000 - Pemel.rutin / berkala Alat - alat komunikasi Kelancaran kegiatan dinas 1,401,000

- Pendidikan dan Pelatihan formal Karyawan/ti 65,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Lamp RKPD

Page 143: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan Pengusaha tambang 60,000,000 - Monev dan pelaporan Monev dan pelaporan 15,000,000 - Identifikasi Kawasan Karst Pengusaha tambang 75,000,000 - Pemetaan Kawasan Pertambangan kualitas ABT 20,000,000 - Penyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan

Dokumen PerencanaanPenyusunan dan Pengumpulan data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

15,000,000

- KOordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan KOordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan 100,000,000 - Perluasan jaringan listrik pedesaan Terpasangnya Jaringan Listrik Pedesaan 730,000,000 - Pengembangan Listrik Alternatif Pengembangan Listrik Alternatif 75,000,000

- Peningkatan pelayanan perijinan pertambangan Pengusaha tambang 40,000,000 - Pengadaan sarana dan prasarana bidang pertambangan Sarpras pertambangan 100,000,000 - Pengembangan promosi dan pemasaran bahan tambang Pengusaha penerima bahan tambang 70,000,000 - Penyusunan profil investasi pertambangan Data potensi dan pengusahaan pertambangan 15,000,000 - Pengadaan portal produksi pertambangan pos prtal produksi tambang 100,000,000 - Pemungutan pajak / retribusi pertambangan Pengusaha tambang / rekanan proyek 40,000,000

- Evaluasi dan Proyeksi Produksi Pertambangan Evaluasi dan Proyeksi Produksi Pertambangan 15,000,000

- Pemantauan Kualitas Lingkungan Terlaksananya pembuatan buku SLHD 775,500,000 - Peningkatan kinerja Aparat dan Peran serta masyarakat dalam

pengendalian LHTerlaksananya kegiatan Hari Lingkungan Hidup dan peningkatan SDM Bidang Lingkungan Hidup

50,000,000

- Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Terlaksananya kegiatan pengelolaan kali bersih 25,000,000 - Pengawasan UKL dan UPL Terselenggaranya pengawasan UKL dan UPL 49,500,000

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program peningkatan Pelayanan Usaha Pertambangan

Program Peningkatan Pajak dan Retribusi Pertambangan

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Lamp RKPD

Page 144: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan Terselenggaranya pengelolaan bekas areal pertambangan 75,000,000

- Peningkatan Sarana Prasarana Kegiatan LH ( Pendampingan DAK ) Terlaksananya kelancaran kegiatan bidang LH 25,000,000

- Peningkatan konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber - sumber air Meninkatnyaa konservasi Daerah Tangkapan Air dan sumber - sumber air

100,000,000

- Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA 35,000,000 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam perlindungan Dan

Konservasi Sumber Daya AlamMeningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

75,000,000

- Survey Geolistrik untuk ABT Terlaksananya Survey Geolistrik untuk ABT 50,000,000

PARIWISATADINAS PARIWISATA DAN SENI BUDAYA

4,109,609,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,480,960,000

2,628,649,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat guna tercapinya

kinerja yang efektif dan efisien Disparsebud 1,500,000

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

17,100,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya gaji tenaga kontrakguna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

74,465,000

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

4,500,000

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peral.Kerja Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

8,700,000

Program Perlindungan dan Konservasi SDA

Lamp RKPD

Page 145: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

17,500,000

- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

8,737,000

- Penyediaan Komp.Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

6,900,000

- Penyediaan Peral.& Perleng.Kantor Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

3,425,000

- Penyediaan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

2,150,000

- Penyediaan Makanan & Minuman Terlaksananya makanan minuman guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

10,130,000

- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasike Luar Daerah Terlaksananya kegiatan dinas guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

23,400,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

166,503,000

- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

6,145,000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran- Pengadaan Mebelair Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya

kinerja yang efektif dan efisien 5,000,000

- Pengadaan Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga Terlaksananya sarana prasarana kerja guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

10,994,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya kenyamanan kantor guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

15,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya sarana mobilitas guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

25,000,000

Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Lamp RKPD

Page 146: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Peningkatan SDM pariwisata guna tercapinya kinerja yang efektif dan efisien

20,000,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Kegiatan Dinas Termonitornya kegiatan guna tercapinya kinerja yang

efektif dan efisien 16,500,000

Program pengembangan Pemasaran Pariwisata- Pengadaan Brosur, Banner, dan Pemasangan Iklan Kepariwisataan Tersedianya sarana promosi pariwisata untuk peningkatan

kunjungan wisata 35,000,000

- Pemilihan Duta Wisata Peningkatan peran dan pengetahuan generasi muda tentang kepariwisataan

40,000,000

- Pameran Joglosemar, DKI Jakarta dan Bali Produk wisata lebih dikenal guna peningkatan kunjungan wisata

100,000,000

- Karnaval Mobil Hias Tingkat Jawa Tengah Peningatan citra pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata

25,000,000

- Sepeda Wisata Start Finish di TRP. Kartini Peningatan citra pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisata

15,000,000

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata- Rehab Loket dan Pagar TRP. Kartini Terpeliharanya fasilitas obyek dan peningkatan keamanan

dan kenyamanan 50,000,000

- Pengelolaan Kolam Renang dan Pengadaan Kanopi Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

175,000,000

- Pengelolaan TRP. Kartini Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

200,000,000

- Pemeliharaan Talud & Anjungan TRP. Kartini Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

25,000,000

- Pembangunan Gazebo Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

20,000,000

Lamp RKPD

Page 147: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pemeliharaan museum & sanngar budaya Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

25,000,000

- Pemeliharaan Anjungan di Puri Maerokoco Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

20,000,000

- Penyempurnaan RM sea food di resort Area Kawasan BBS Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

1,200,000,000

- Pembuatan Gazebo dan Pertamanan Peningkatan fasilitas pelayanan obyek dan peningkatan pendapatan

50,000,000

Program pengembangan Nilai Budaya- Pelaksanaan syawalan Pelestarian tradisi dan peningkatan pendapatan dan

kunjungan wisata 45,000,000

- Gelar seni dan budaya Kab. Rembang Peningkatan aktivitas dan kreatifitas seni dan budaya daerah

25,000,000

- Festival Thong Thong Klek Pelestarian tradisi dan peningkatan pendapatan dan kunjungan wisata

25,000,000

- Festival Kartini Pelestarian sejarah dan peningkatan pendapatan dan kunjungan wisata

15,000,000

Program pengelolaan Kekayaan Budaya- Kegiatan Kartinian di Lokasi Makam dan Museum RA Kartini Pelestarian sejarah dan peningkatan pendapatan dan

kunjungan wisata 10,000,000

Program pengelolaan Keragaman Budaya- Pentas Kesenian di Puri Maerokoco dan PRPP Semarang Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM

kelompok seni 15,000,000

- Pentas Duta Kesenian di TMII Jakarta Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM kelompok seni

25,000,000

- Pentas Kesenian di Lokasi TRP. Kartini Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM kelompok seni

20,000,000

Lamp RKPD

Page 148: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Festival dan pentas Seni di RRI Semarang Peningkatan aktivitas, kualitas dan kreativitas SDM kelompok seni

25,000,000

KELAUTAN DAN PERIKANANDINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

7,216,824,000 Belanja Tidak LangsungBelanja Langsung 1,998,421,000

5,218,403,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kelancaran kegiatan dinas Diskanlut 1,000,000- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kelancaran kegiatan dinas 48,300,000- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kelancaran kegiatan dinas 20,160,000- Penyediaan jasa Perbaikan Peral.Kerja Kelancaran kegiatan dinas 8,000,000- Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran kegiatan dinas 12,000,000- Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran kegiatan dinas 8,000,000- Penyediaan Komp.Instalasi Listrik/Penerangan Bang. Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,000,000- Penyediaan Peral.& Perleng.Kantor Kelancaran kegiatan dinas 1,200,000- Penyediaan Peralatan Rumah tangga Kelancaran kegiatan dinas 3,000,000- Penyediaan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan Kelancaran kegiatan dinas 3,180,000- Penyediaan Makanan & Minuman Kelancaran kegiatan dinas 16,350,000- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasike Luar Daerah Kelancaran kegiatan dinas 126,350,000- Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan Kelancaran kegiatan dinas 36,742,000- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi Dalam Daerah Kelancaran kegiatan dinas 6,000,000

Program peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran- Pengadaan Kendaraan Dinas / OPerasional Kelancaran kegiatan dinas 225,000,000 - Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kelancaran kegiatan dinas 2,000,000 - Pengadaan Mebelair Kelancaran kegiatan dinas 12,000,000 - Pengadaan KOmputer Kelancaran kegiatan dinas 68,021,000

Lamp RKPD

Page 149: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

- Pengadaan Alat komunikasi Kelancaran kegiatan dinas 2,500,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kelancaran kegiatan dinas 11,000,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kelancaran kegiatan dinas 34,760,000 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gdung Kantor Kelancaran kegiatan dinas 50,000,000

Program peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Terealisasinya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 14,000,000

Program pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir- Pemberdayaan petani garam (Pelatihan dan penguatan modal

kelompok)Peningkatan SDM perikanan dan kelautan 15,000,000

Program pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Kelautan- Pengawasan dan pengendalian Kawasan Pesisisr TerlaksannanyaPengawasan dan pengendalian Kawasan

Pesisisr 495,000,000

Program peningkatan Kesadaran dan penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan- Pembinaan dan penertiban perijinan perikanan dan kelautan Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat

mengenai ijin usaha 65,440,000

Program peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat- Promosi Perikanan dan Kelautan Terlaksnanya Promosi Perikanan dan Kelautan melalui

pameran 90,000,000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan- Pengadaan ikan bibit unggul dan peralatan budidaya ikan Terwujudnya pengembangan perikanan budidaya di Kab.

Rembang 54,600,000

- Pembinaan dan pengembangan Perikanan Pembinaan dan pengembangan Perikanan 50,000,000 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan Tersedianya bahan baku pembuatan garam dan budidaya

ikan 1,011,600,000

Lamp RKPD

Page 150: RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( …rembangkab.go.id/haribawana/uploads/2017/04/rkpd-kabupaten-rembang... · Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2006-2010 yang merupakan

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PAGU INDIKATIF SASARAN ORGANISASI

Program pengembangan Perikanan Tangkap- Rehabilitasi Sedang / Berat TPI Lancarnya aktivitas nelayan dalam melelangkan hasil

tangkapnya 816,200,000

- Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Peningkatan kesejahteraan nelyan 311,000,000

- Peningkatan dan pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Terwujudnya peningkatan sarana prasarana penangkapan bagi nelayan

528,000,000

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan- Kajian Sistem Penyluhan Perikanan Meningkatkan kinerja penyuluh perikanan 100,000,000

Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran Produksi Perikanan- Peningkatan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Hasil Perikanan KUB Wanita Nelayan 50,000,000

- Peningkatan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Hasil Perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran sumberdaya ikan 451,000,000

Program Pengembangan Perencanaan, Informasi dan Statistik Perikanan dan Kelautan- Sistem informasi, statistik dan perencanaan Tersedianya informasi, statistik dan perencanaan perikanan

dan kelautan 455,000,000

- Monitoring dan evaluasi kegiatan perikanan dan kelautan Terpantaunya kegiatan perikanan dan kelautan 15,000,000

Program Pelestarian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan- Restocking Ikan dan Udang Terwujudnya pelestarian sumberdaya perikanan dan

kelautan 75,000,000

Program peningkatan Kapasitas SDM Perikanan dan Kelautan- Pendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan (

Pelatihan perbengkelan mesin kapal nelayanPendidikan dan Latihan Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan ( Pelatihan perbengkelan mesin kapal nelayan

85,000,000

Lamp RKPD