presentacion hospital 25092014
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Gobierno Regional HUANCAVELICA
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS
PRESUPUESTALES SECTOR SALUD
Unidad Ejecutora: 1000 - HDH
Unidad Ejecutora 1000 - HDH
Cuadro N° 1:
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PIA - PIM: HDH
CON PROGRAMA
2010 2011 2012 2013 2014 20150
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
2,448,000 2,448,000 2,520,000
4,622,675
3,584,2744,061,1711,694,307
2,584,182
3,958,507
5,858,838
5,371,524
0
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PIA - PIM: HDHCON PROGRAMA
PIA PIM
Gráfico N° 2:
Cuadro N° 2:
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PIA - PIM: HDH GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIO TODA FTE
Gráfico N° 2:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 20150
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
5,716,237
6,559,400 6,840,600 6,780,600
10,245,174
9,220,3739,667,670
6,991,223 6,941,807
9,111,713
14,168,931
15,656,561
12,099,151
EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PIA - PIM: HDH GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIO
PIA PIM
Cuadro N° 3:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2.3
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2.6
Cuadro N° 4:
Cuadro N° 5:
Calidad del Gasto en Programas PresupuestalesFte fto. R.O
Cuadro N° 6:
Calidad del Gasto en Programas Presupuestales toda fte. Fto.
Ejecución Toda Fuente y CAS mensual 2013-2014 (Agosto)
Gráfico N° 3:
Ministeriode Economía y Finanzas
Despacho Viceministerial de Hacienda
Dirección General de Presupuesto Público
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
GRACIAS