paparan rpjm kobar untuk 26 maret 2012 final
TRANSCRIPT
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT MUSRENBANG
Oleh : Drs. Wahyudi, M.Si
1
Persiapan Penyusunan RPJMD
BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD (Lampiran III Permendagri No.54 Tahun 2010) RancanganAwal RPJMDPenelaahan RPJPD PROVPengolahan data dan informasiPerumusan Strategi dan arah kebijakan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
VISI, MISI dan Program KDH
Perumusan Penjelasan visi dan misi
Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Rancangan RPJMD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMDKonsultasi rancangan akhir RPJMD dengan MENDAGRI
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW prov. lainnya
Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi daerah lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
Analisis isu-isu strategis
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Pembahasan dgn SKPD ProvinsiPelaksanaan Forum Konsultasi Publik
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan
Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD 2
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN
Rancangan Awal
MusrenbangRancangan RPJMD
Rancangan AkhirBerita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD
PenetapanRancangan Akhir RPJMD
PersiapanPerumusan Ranc. Awal Rancangan Awal RPJMDProgram & pagu indikatif
Pelaksanaan Musrenbang
Perumusan Ranc. Akhir Bupati
Perumusan Ranc. Perda Gubernur Konsultasi & penyemp.
Berita Acara Kesepakatan Musrenbang RPJMD
Konsultasi & Penyemp. Rancangan Akhir RPJMD
Rancangan RPJMD
Perda RPJMD
Ranc. Renstra SKPD
TAHAPAN PENYUSUNAN Renstra SKPD KABUPATEN
3
4
PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2010-20141 2 3 4
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pendidikan Kesehatan Penanggulangan Kemiskinan Ketahanan Pangan Infrastruktur
5
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014
6 7 8 9
Iklim Investasi dan Iklim UsahaEnergi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi5 5
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH1. 2. 3. 4. 5. Infrastruktur dan energi; Ekonomi kerakyatan ; Pendidikan; Kesehatan; Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengentasan desa/kelurahan tertinggal; 6. Peningkatan investasi dan dunia usaha 7. Tata ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 8. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur; 9. Peningkatan kerukunan dan kedamaian serta kebudayaan. 10. Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance);
6
PRIORITAS DAERAH
15 Prioritas RPJMD Kobar1. Peningkatan Kualitas Pendidikan; 2.Peningkatan Kualitas Kesehatan; 3. Penanggulangan Kemiskinan; 4. Penciptaan Lapangan Kerja; 5. Pembangunan Infrastruktur Dasar; 6. Ketahanan Pangan; 7. Energi; 8. Tata Kelola Pemerintahan; 9. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; 10.Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan; 11. Lingkungan Hidup; 12. Pengembangan Budaya; 13.Pengembangan Agribisnis Berbasis Agropolitan; 14. Peningkatan Iklim Investasi; dan 15. Penataan Ruang Wilayah.
RANCANGAN RPJMD 2012-2016
BAB I. PENDAHULUAN1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Latar Belakang Dasar Hukum Penyusunan Hubungan Antar dokumen Sistematika Penyusunan RPJMD Maksud dan Tujuan Aspek Geografi dan Demografi Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya saing Daerah8
BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III.
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 3.1 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 3.2 Kerangka PendanaanANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 4.1 Permasalahan Pembangunan 4.2 Isu Strategis PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 5.1 Visi 5.2 Misi 5.3 Tujuan dan Sasaran9
BAB IV.
BAB V.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 6.1 Arah Kebijakan 6.2 Strategi KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 7.1 Kebijakan Umum 7.2 Program Pembangunan Daerah
BAB VII
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
8.1 8.2 8.3
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pelayanan Umum Aspek Daya Saing Daerah10
BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB X
PENUTUP 10.1 Pedoman Transisi 10.2 Kaidah Pelaksanaan
11
BAB 1 PENDAHULUAN Pada Bab Pertama ini dipaparkan tentang latar belakang penyusunan RPJMD, Landasan Hukum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Kedudukan RPJMD dengan Dokumen Perencanan Lainnya dan Sistematika Penulisan RPJMD .....
DASAR HUKUMUU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008.
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Pada Bab Kedua ini dipaparkan mengenai kondisi Geografis daerah, Kondisi Demografi, Kondisi Perekonomian Daerah, Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI
Kecamatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Arut Selatan Kumai Kotawaringin Lama Arut Utara Pangkalan Lada Pangkalan Banteng Jumlah
Luas (KM2)2.400 2.921 1.218 2.685 229 1.306 10.759
Persentase Terhadap Luas Kabupaten 22,31 27,15 11,32 24,96 3,08 10,21 100,00
Luas Kawasan Hutan Menurut FungsinyaNo I Fungsi Kawasan Kawasan Lindung Hutan Lindung (HL) Taman Nasional (TN) Hutan Wisata (HW) Suaka Margasatwa (SM) Kawasan Budidaya Hutan Produksi Terbatas (HPT) Hutan Produksi Tetap ( HP ) Hutan Produksi yg Dapat di Konversi (HPK) KPP /KPPL Kawasan Pengembangan Produksi Danau dan Sungai Total Luas ( Ha ) 286.377,12 10.328,64 240.778,00 2.558,80 32.711,89 789.522,88 49.315,00 246.315,00 156,063,00 220.690,05 110.690,5 6.748,54 1.075.900,00 Prosentase (%) 26,62 0,96 22,38 0,23 3,04 73,38 4,58 22,90 14,50 20,48 10,29 0,62 100,00
II
JUMLAH RUMAH TANGGA, PENDUDUK, SEX RATIO DAN KEPADATAN PER KECAMATAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2010Kecamatan
Jumlah Rumah Tangga 4.72926.956 10.827 9.014 7.868 4.710 64.104 60.209 58.553 57.514 53.449 52.434
Penduduk (orang) L P Jumlah Sex Ratio
Kepadatan (Jiwa/km 14,0441,82 16,15 24,16 124,62 6,22 22.44 21,47 21,13 20,77 19,05 18,78
Kec. Ktw. LamaKec. Arut Selatan Kec. Kumai Kec. P. Banteng Kec. P. Lada Kec. Arut Utara Kab. Ktw. Barat 2009 2008 2007 2006 2005
9.06252.246 24.617 17.012 15.158 9.654 127.749 121.650 119.440 117.258 106.230 104.926
8.03848.115 22.544 14.547 13.335 7.055 113.634 109.334 107.943 106.174 98.676 97.145
17.100100.361 47.161 31.559 28.493 16.709 241.383 230.984 227.383 223.432 204.906 202.071
112,74108,59 109,20 116,95 113,67 136,84 112,42 110,63 110,65 110,44 107,66 108,01
17
PENDUDUK BERUSIA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARATNo. Lapangan Pekerjaan Utama Bekerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Tahun 2006 85.154 28.039 Tahun 2007 95.662 31.134 Tahun 2008 97.759 31.833 Tahun 2009 101.198 32.984 Tahun 2010 108.873 33.755
1. 2.
3.
31.886
35.403
36.164
37.012
38.327
4.
15.531 161.610
17.245 179.444
17.557 183.303
18.374 189.568
10.142 191.097
Jumlah
18
STRUKTUR PEREKONOMIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT7,87% 3,44%Pertambangan dan Penggalian Pertanian
7,82%Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Restoran dan Hotel Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa Jasa
43,59% 16,71%
3,73%
0,35% 15,14% 1,35%
19
KemiskinanGaris Kemiskinan 186.618 212.060 238.987 Penduduk Miskin (%) 7,76 6,87 6,27
Tahun
Penduduk Miskin (000 jiwa)19,6 17,8 16,5
2008 2009 2010
BAB 3 GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Pada bab ketiga ini memuat penjelasan tentang realisasi dan proyeksi pengelolaan keuangan daerah dan mengulas aspek kemampuan pendanaan program jangka menengah. Cakupan pembahasan meliputi: pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan daerah, proyeksi keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005-2010Pencapaian Target Tahun Pertumbuhan Pendapatan (%) 66,45 25,97 11,07 0,22 0,01 20,74
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Margin surplus/ minus (Rp) 13.435.738.462,26 21.798.181.515,65 456.256.157.627,05 17.737.034.135,86 -2.746.214.781,12 2.019.353.484,00
(%) 105,85 105,70 109,99 103,24 99,52 100,36
2005 2006 2007 2008 2009 2010
229.560.178.000,00 382.670.286.000,00 463.251.068.500,00 548.166.397.717,24 569.909.191.037,00 565.176.279.497,00
242.995.916.462,26 404.468.467.515,65 509.507.226.127,05 565.903.431.853,00 567.162.976.255,88 567.195.632.981,86
Rata-rata 104,11
Struktur Pendapatan Daerah Tahun 2005-2010
4%
PAD 7% Pendapatan Asli Daerah
89%
Dana Perimbangan
Lain-lain pendapatan yang sah
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005-2010Pencapaian Target Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Margin surplus /minus (Rp) 3.367.994.551,96 7.003.588.168,05 (%) 114,55 123,29 Pertumbuhan Pendapatan (%) 39,76
2005 2006
23.155.633.659,30 26.523.628.211,26 30.065.460.000,00 37.069.048.168,05
20072008
16.739.806.500,00 23.625.313.042,0524.398.111.234,24 30.237.426.417,10
6.885.506.542,055.839.315.182,86
141,13123,93
-36,2727,99
20092010
31.680.032.900,00 35.429.548.643,88
3.749.515.743,88
111,8490.82 117,59
17,1720.85 13,90
47.140.355.100,00 42.815.214.150,86 - 4.325.140.949,14 Rata-rata
RINCIAN TARGET DAN REALISASI MASING-MASING AKUN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2010Tahun 2006 Uraian Kegiatan Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah Target 30.065.460.000,00 3.014.375.000,00 7.155.300.350,00 830.466.237,00 19.065.318.413,00 Realisasi 37.069.048.168,05 2.914.366.885,00 7.464.676.776,00 830.466.237,05 25.859.538.270,00 Berlebih/ (Berkurang) 7.003.588.168,05 -100.008.115,00 309.376.426,00 0,05 6.794.219.857,00 % 123,29 96,68 104,32 100,00 135,64
Pendapatan Asli Daerah2007 a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah 2008 Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah 2009 Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah Pendapatan Asli Daerah 2010 a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan d. Lain-lain PAD yang Sah
16.739.806.500,003.516.980.000,00 8.260.702.500,00 1.490.401.000,00 3.471.723.000,00 24.398.111.234,24 4.145.000.000,00 11.667.104.800,00 1.772.439.234,24 6.813.567.200,00 31.680.032.900,00 4.470.000.000,00 17.365.032.900,00 3.200.000.000,00 6.645.000.000,00 47.140.355.100,00 4.849.000.000,00 28.996.352.600,00 3.440.000.000,00 9.855.002.500,00
23.625.313.042,053.660.332.689,00 9.312.362.370,00 1.490.401.331,51 9.162.216.651,54 30.237.426.417,10 4.059.567.470,00 13.937.386.510,00 1.772.439.234,24 10.468.033.202,86 35.429.548.643,88 4.852.483.256,00 20.142.469.795,20 3.204.652.289,07 7.229.943.303,61 42.815.214.150,86 5.009.619.990,00 28.245.284.789,80 3.295.802.354,33 6.264.507.016,73
6.885.506.542,5143.352.689,00 1.051.659.870,00 331,5 5.690.493.651,54 5.839.315.182,86 -85.432.530,00 2.270.281.710,00 0,00 3.654.466.002,86 3.749.515.743,88 382.483.256,00 2.777.436.895,20 4.652.289,07 584.943.303,61 - 4.325.140.949,14 160.619.990,00 - 751.067.810,20 -144.197.645,67 - 3.590.496.483,27
141,13104,08 112,73 100,00 263,91 123,93 97,94 119,46 100,00 153,64 111,84 108,56 115,99 100,15 108,80 90,82 103,31 97,41 95,81 63,57
Struktur PAD Periode 2006-2010
12% 36%
Pajak Daerah
5%
47%
Retribusi daerah
Hasil pengelolaan yg dipisahkan
Lain2 PAD yg sah
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI DANA PERIMBANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005-2010Pencapaian Target Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp)
Margin surplus/minus (Rp) 8.438.102.534,3014.515.640.863,00 33.963.485.145,00 12.362.983.983,00 -8.243.338.885,00 4.595.750.418,00 Rata-rata
(%)
Pertumbuhan Pendapatan (%)
20052006 2007 2008 2009 2010
200.039.774340,70352.306.626.000,00 411.656.912.000,00 487.264.194.800,00 526.473.978.137,00 506.145.467.397,00
208.477.876.875,00366.822.266.863,00 445.620.397.145,00 499.627.178.783,00 518.230.639.252,00 510.741.217.815,00
104,22104,12 108,25 102,54 98,43 100,91 103,08 75,95 21,48 12,12 3,72 - 1,45 22,36
RINCIAN TARGET DAN REALISASI MASING-MASING AKUN DANA PERIMBANGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2010Tahun Uraian Kegiatan Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber daya Alam c. Dana Alokasi umum d. Dana Alokasi Khusus e. Dana Perimbangan Provinsi Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber daya Alam c. Dana Alokasi umum d. Dana Alokasi Khusus e. Dana Perimbangan Propinsi Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber daya Alam c. Dana Alokasi umum d. Dana Alokasi Khusus e. Dana Penyesuaian Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber daya Alam c. Dana Alokasi umum d. Dana Alokasi Khusus e. Dana Penyesuaian f. Bagi Hasil Pajak Propinsi Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak b. Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber daya Alam c. DBH Cukai Hasil Tembakau d. Dana Alokasi umum e. Dana Alokasi Khusus f. Dana Penyesuaian g. Bagi Hasil Pajak Propinsi Target 352.306.626.000,00 10.673.409.000,00 4.575.200.000,00 287.301.000.000,00 38.651.295.000,00 11.105.722.000 411.656.912.000,00 12.978.469.000,00 6.575.000.000,00 328.975.000.000,00 47.827.000.000,00 15.301.443.000,00 487.264.194.800,00 25.243.040.000,00 9.540.280.000,00 362.789.900.000,00 56.997.000.000,00 32.693.974.800 526.473.978.137,00 28.559.978.110,00 23.467.410.000,00 368.740.904.000,00 63.004.000.000,00 13.940.285.000,00 28.761.401.027,00 506.145.467.397,00 28.559.977.840,00 23.430.310.438,00 37.099.562,00 379.204.727.000 13.491.600.000 41.313.418.432. 20.108.334.125 Realisasi 366.822.266.863,00 21.668.837.673,00 7.557.268.955,00 287.301.000.000,00 38.651.295.945,00 11.643.864.290 445.620.397.145,00 26.468.342.908,00 10.765.504.839,00 328.975.000.000,00 63.819.614.264,00 15.591.935.134,00 499.627.178.783,00 29.309.180.125,00 16.802.236.836,00 362.789.904.000,00 58.031.883.022,00 32.693.974.800 518.230.639.252,00 31.960.664.637,00 12.991.563.114,00 368.740.904.000,00 63.004.000.000,00 19.595.210.000,00 21.938.297.501,00 510.741.217.815,00 41.406.958.462,00 11.766.641.758,00 18.549.780,00 379.204.727.000 13.491.600.000 40.669.818.432,00 24.182.922.383,00 Berlebih/ (Berkurang) 14.515.640.863,00 10.995.428.673,00 2.982.068.955,00 945,00 538.142.290,00 33.963.485.145,00 13.489.873.908,00 4.190.504.839,00 0,00 15.992.614.264,00 290.492.134,00 12.362.983.983,00 4.066.140.125,00 7.261.956.836,00 4.000,00 1.034.883.022,00 -8.243.338.885,00 3.400.686.527,00 -10.475.846.886,00 0,00 0,00 5.654.925.000,00 -6.823.103.526,00 4.595.750.418,00 12.846.980.622,00 - 11.663.668.680,00 -18.549.782,00 0,00 0,00 - 643.600.000 4.074.588.258,00 % 104,12 203,02 165,18 100,00 100,00 104,85 108,25 203,94 163,73 100,00 133,44 101,90 102,54 116,11 176,12 100,00 101,82 100,00 98,43 111,91 55,36 100,00 100,00 140,57 76,28 100,91 144,98 50,22 50,00 100,00 100,00 98,44 120,26
2006
2007
2008
2009
2010
Struktur Dana Perimbangan Tahun 2006 - 2010
2.06 1.82 0.85 6.51 2.54
Dana bagi hasil pajak
11.55
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA Dana alokasi umum Dana alokasi khusus
74.67
Dana Perimbangan Provinsi Dana Penyesuaian Bagi Hasil Pajak Provinsi
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005-2010
Pencapaian Target
Tahun
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
Margin surplus/minus (Rp) 1.629.641.376,00 278.952.484,60 5.407.165.940,00 -465.265.030,00 1.747.608.360,00 1.748.744.016,00
(%)
Pertumbuhan Pendapatan (%)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
6.364.770.000,00 298.200.000,00 34.854.350.000,00 36.504.091.683,00 11.755.180.000,00 11.890.457.000,00
7.994.411.376,00 577.152.484,60 40.261.515.940,00 36.038.826.653,00 13.502.788.360,00 13.639.201.016,00 Rata-rata
125,60 193,55 115,51 98,73 114,87 114,71 127,16 -92,78 6.875,88 -10,48 -62,53 1,01 1.342,22
RINCIAN TARGET DAN REALISASI MASING-MASING AKUN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2006-2010Tahun Uraian Kegiatan Lain-lain Pendapatan yang Sah 2005 a. b. Bantuan Dana Kontinjensi Pendapatan Lain - lain Target 6.364.770.000,00 4.617.000.000,00 1.747.770.000,00 298.200.000,00 298.200.000,00 34.854.350.000,00 36.504.091.683,00 15.032.500.000,00 21.471.591.683,00 Realisasi 7.994.411.376,00 4.617.000.000,00 3.377.411.376,00 577.152.484,60 577.152.484,60 40.261.515.940,00 36.038.826.653,00 16.133.942.584,00 19.904.884.069,00 Berlebih/ (Berkurang) 1.629.641.376,00 1.629.641.376,00 278.952.484,60 278.952.484,60 5.407.165.940,00 -465.265.030,00 1.101.442.584,00 -1.566.707.614,00 % 125,60 100,00 193,24 193,55 193,55 115,51 98,73 107,33 92,70
Lain-lain Pendapatan yang Sah 2006 a. b. Bantuan Dana Kontinjensi Pendapatan Lain - lain
2007
Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah
2008
a. b.
Pendapatan hibah Pendapatan lainnya
Lain-lain Pendapatan yang Sah a. 2009 b. c. 2010 a. Pendapatan hibah Bantuan Keuangan dari Propinsi Pendapatan lainnya Pendapatan hibah
11.755.180.000,00 11.505.180.000,00 250.000.000,00 0,00 11.890.457.000,00 11.890.457.000,00
13.502.788.360,00 13.252.788.360,00 250.000.000,00 0,00 13.639.201.016,00 13.639.201.016,00
1.747.608.360,00 1.747.608.360,00 0,00 0,00 1.748.744.016 1.748.744.016
114,87 115,19 100,00 0,00 144,71 144,71
Lain-lain Pendapatan yang Sah
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2005-2010Tahun Target (Rp) 229.560.178.000,00 Realisasi (Rp) 242.995.916.462,26 Margin (surplus/minus) % Pertumbuhan % -
2005
13.435.738.462,26
106,63
2006
382.670.286.000,00
404.468.467.515,65
21.798.181.515,65
105,70
66,45
2007
463.251.068.500,00
509.507.226.127,05
45.823.918.419,04
109,99
25,96
2008
548.138.449.717,00
565.903.431.853,00
17.764.982.136,00
103,24
11,06
2009
665.615.234.950,00
602.284.689.574,50
- 63.330.545.375,50
90,49
6,43
2010
637,353,936,094.38
596,418,204,453.54
- 40.935.731.640,84
93,58
0,98
Rata-rata
101,61
22,18
BAB 4 ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Pada bab keempat ini memuat telaah kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan dirumuskan selanjutnya menjadi isu dan permasalahan strategis dalam penyelenggaraan fungsifungsi pemerintahan dan pembangunan daerah secara menyeluruh...
Permasalahan Pembangunan Daerah1. 2. 3. 4. 5. Masalah Ekonomi Masalah Pendidikan Masalah Kesehatan Masalah Pembangunan Prasarana Wilayah Masalah Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
Permasalahan Pembangunan Daerah1. Masalah Ekonomi Pengangguran dan Kemiskinan Kecilnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam 5 tahun terakhir. Struktur perekonomian didominasi oleh sektor primer (perkebunan). Pengelolaan pertanian, perikanan, peternakan, serta kehutanan belum dikelola secara profesional dan sebagian besar masih dikelola secara tradisional. Masih rendahnya kualitas pengembangan pemasaran pariwisata dan pengelolaan destinasi wisata. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang tidak memenuhi kaidah-kaidah teknis menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap sektorsektor lain
Permasalahan Pembangunan Daerah2. Masalah Pendidikan Kemampuan Pemerintah dalam pelayanan-pelayanan pendidikan (Jumlah APK/APM di tingkat SD,SMP,SMA/SMK,PT) SPM Bidang pendidikan belum mampu dipenuhi seluruhnya. Terkendalanya penyediaan sarana prasarana penunjang pendidikan Penerapan sistem kurikulum berbasis kompetensi masih belum optimal Tingkat pelayanan pendidikan kepada publik masih perlu ditingkatkan terutama pelayanan pendidikan pada masyarakat di daerah pedalaman/ terpencil/terpinggir. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Permasalahan Pembangunan Daerah3. Masalah Kesehatan Belum meratanya pelayanan kesehatan berkualitas diseluruh wilayah. Kematian bayi, balita dan ibu melahirkan serta proporsi balita kurang gizi Kesenjangan status kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah
Permasalahan Pembangunan Daerah5. Masalah Pembangunan Prasarana Wilayah Terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar wilayah Kapasitas Pemerintah daerah dalam pengaturan dan pengelolaan infrastruktur Kurangnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik pada daerah terpencil Terbatasnya Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur Terbatasnya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan
Permasalahan Pembangunan Daerah6. Masalah Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan perkebunan secara signifikan Kebakaran hutan akibat pembukaan lahan pertanian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum sepenuhnya menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang
Permasalahan Pembangunan Daerah7. Permasalahan Khusus Pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antar pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha Pemekaran desa yang belum mampu menyejahterakan masyarakat Komunitas Adat Terpencil yang terisolasi, tersebar di 3 kecamatan yaitu Kumai, Kotawaringin Lama dan Arut Utara. Rendahnya daya saing investasi
Rumusan Isu Starategis Menyangkut :
1. Kesejahteraan Masyarakat 2. Pelayanan Umum 3. Daya Saing Daerah
BAB 5 VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN
Pada bab kelima ini dipaparkan secara jelas tentang agenda Pembangunan yang akan dilaksanakan. Masing-masing agenda akan memiliki tujuan dan sasaran yang koheren terhadap upaya pencapaian visi dan misi dimaksud.
Visi RPJMD Kalimantan Tengah (2011 2015) Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat lebih Sejahtera dan Bermartabat demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Visi RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat (2012 2016) TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA , BERKEADILAN DAN JAYA GREAT REGENCY
KOTAWARINGIN BARAT GREAT REGENCY
TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT YANG SEJAHTERA , BERKEADILAN DAN JAYA GREAT REGENCY
Kejayaan KOBAR
Sejahtera
Adil
45
1. Melanjutkan Pembangunan Kotawaringin Barat sebagai Daerah Pengembangan Pembangunan 2. Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang 3. Menuju Kejayaan Kotawaringin Barat
1
2
3
46
Hubungan Visi & Misi
VISIKejayaan KobarSejahtera Adil
MISI1 2 3
47
Menghubungkan MISI ke TUJUAN
MISI
TUJUAN (lima tahun)
48
Menghubungkan ISU STRATEGIS ke SASARANIsu Strategis Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama APS APM/APK Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Rasio guru/murid Angka Putus Sekolah Angka Kelulusan Angka Melanjutkan Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
1.Kesejahte raan masyarakat
1. Terselenggaranyasistem pendidikan yang bermutu dan terjangkau.
1.
Penataan sistem pendidikanyang efektif dan efisien.
2.
Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas tenaga pendidik
Jumlah Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV49
Menghubungkan ISU STRATEGIS ke SASARANIsu Strategis 1. Kesejaht eraan masyarakat Tujuan Strategis 2. Meningkatnya sistem layanan kesehatan dasar yang bermutu dan terjangkau. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan tenaga kesehatan. Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan penduduk 3. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi 2. Meningkatnya perekonomian masyarakat 4. Meningkatkan peran masyarakat di bidang seni budaya 1. Tersedianya prasarana pendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan 1. Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran Tingkat penangguran Tingkat kemiskinan Angka kriminalitas Angka Partisipasi Angkatan kerja Pertumbuhan ekonomi Laju inflasi Jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan Jumlah grup dan gedung 50 Sasaran Strategis 1. Tersedianya standar pelayanan kesehatan. Indikator Kinerja Utama
Regulasi standar pelayanankesehatan
Menghubungkan ISU STRATEGIS ke SASARANIsu Strategis Tujuan Strategis Sasaran Strategis 1. Tersedianya sarana dan prasarana bagi tenaga pendidik 2. Tersedianya akses infrastruktur menuju pusat-pusat pendidikan. Indikator Kinerja Utama Jumlah sarana dan prasarana untuk tenaga pendidik Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/ MA kondisi bangunan baik Rasio posyandu per satuan balita Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Ruas jalan
2. PelayananUmum
1. Tersedianyainfrastruktur pendidikan yang berkualitas.
2.Tersedianya akses infrastruktur Kesehatan dasar hingga ke pelosok wilayah.
1. Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan.
2. Tersedianya akses infrastruktur kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 1. Tersedianya sumber daya energi yang terjangkau.
3. Tersedianya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat.
Rasio desa berlistrik Rasio rumah tangga berlistrik Jumlah dan jenis energi alternatif yang dikembangkan51
Menghubungkan ISU STRATEGIS ke SASARANIsu Strategis Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Dokumen SISTRAWIL
2. PelayananUmum
4. Terwujudnya sistem 1. Terwujudnya sistem transportasi dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat. (SISTRAWIL), informasi dan komunikasi wilayah 2. Terwujudnya jaringan transportasi serta komunikasi dan Informatika 3. Terwujudnya Pembangunan/pengembangan bandara baru di Kecamatan Kumai 4. Terwujudnya pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan Ro-Ro, pelabuhan samudera 5. Tersedianya infrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan. 1. Terpeliharanya dan terbangunnya infrastruktur pengairan makro dan mikro, serta pencetakan sawah.
Sarana penunjang jaringan transportasi, komunikasi dan informatika Ditetapkannya sebagai bandara pengumpul skala pelayanan primer
Ditetapkan sebagai
pelabuhan khusus danangkutan barang
Luas Pengairan/irigasi Luas pecetakan sawah
52
Menghubungkan ISU STRATEGIS ke SASARANIsu Strategis 2. Pelayanan Umum Tujuan Strategis 6. Terselenggaranya penataan ruang yang memperhatikan keberlanjutan sumberdaya wilayah 2. 1. Sasaran Strategis Terwujudnya rencana tata ruang yang selaras dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah dan mengarusutamakan lingkungan Terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup 7. Terwujudnya sistem 1. prasarana Terwujudnya permukiman layak huni Indikator Kinerja Utama Dokumen RTRW Kabupaten
Data kualitas udara dan airDokumen KLHS,Amdal Akses air bersih Rasio rumah tangga bersanitasi Lingkungan permukiman kumuh
permukiman yanglayak
53
Menghubungkan ISU STRATEGIS ke SASARANIsu Strategis Tujuan Strategis Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Rasio Sumber Daya manusia
3. Daya SaingDaerah
1.
Meningkatnya daya saing masyarakat.Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah. Terselenggaranya kemitraan usaha antara ekonomi kerakyatan dengan ekonomi skala besar.
1.
Peningkatan ketrampilan masyarakat yang menunjang kegiatan ekonomi.Peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur secara terencana dan sistematis. Terlaksananya program pembangunan daerah berbasis kemitraan usaha.
2.
1.
Peningkatan SDM
3.
1.
Perda yang mendukung iklim usaha
2.
Meningkatkan daya saing dan orientasi eksport komoditaskomoditas lokal. Penguatan kelembagaan ekonomi rakyat.
Jumlah ekspor komoditas lokal
4.
Terselenggaranya 1. sistem perekonomian kerakyatan yang terpadu.
Persentase koperasi aktifJumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah BPR/LKM
54
BAB 6 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bab enam ini dipaparkan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan umum disusun untuk setiap fungsi pemerintahan daerah. Berdasarkan agenda Pembangunan Nasional dirumuskan tujuan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan kebijakan yang akan ditempuh.....
Tujuan: Meningkatkan PDRB dan income perkapita Meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi Meningkatkan daya saing ekonomi Mengembangkan infrastruktur perekonomian
SASARAN
Meningkatnya sumbangan masing- masing sektor terhadap PDRB Meningkatnya income perkapita penduduk Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah Meningkatnya kemampuan tekhnis, manajerial dan permodalan Usaha mikro kecil menengah(UMKM)dan koperasi Meningkatnya kerjasama antar pelaku usaha
STRATEGI:
Mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif Adanya komitmen untuk berpihak pada usaha ekonomi mikro kecil dan menengah Memfasilitasi promosi dan peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana ekonomi Meningkatkan pemberdayaan potensi SDA dan SDM lokal berorientasi pasar secara berkelanjutan
KEBIJAKAN:Peningkatan pelayanan perijinan usaha Pengembangan pertanian berwawasan agribis Menumbuhkembangkan koperasi dan asosiasi-asosiasi usaha Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha Penguatan akses permodalan bagi UMKM dan koperasi
AGENDA 2_PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Tujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik
Sasaran: Meningkatnya tertib administrasi, transparasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah Meningkatnya kedisiplinan, profesionalisme dan produktivitas aparatur Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasidan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan Meningkatnya peran perempuan di sektor publik
Strategi:
Peningkatan kapasitas aparatur dan kapasitas kelembagaan pemda Peningkatan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja Terwujudnya pelayanan prima Pengembangan paradigma pembangunan dan partisipatif dan berkelanjutan
Kebijakan:
Meningkatkan tertib administrasi dan kearsipan Meningkatkan kedisiplinan, profesionalisme dan produktifitas aparatur Meningkatkan kualitas pelayanan publik Menata dan mengembangkan wilayah administrative melalui pemekaran wilayah Meningkatkan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaanhasil-hasil pembangunan
AGENDA 3 PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
Tujuan
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumberdaya manusia Mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran Meningkatkan ketahanan pangan Mengendalikan pertumbuhan penduduk Meningkatkan moralitas dan kepedulian sosial Meningkatkan peranserta masyarakat dan pengarustamaan gender
Sasaran
Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas, murah dan merata Meningkatnya kesehatan lingkungan Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia Meningkatnya layanan pendidikan yangberkualitas, murah dan merata Meningkatnya peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan Menurunnya jumlah penduduk miskin Menurunnya jumlah pengangguran usia produktif Stabilitas ketersediaan pangan masyarakat Meningkatnya moralitas masyarakat Meningkatnya kepedulian sosial Terwujudnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan
Strategi
Pemenuhan standard pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dan pendidikan Meningkatkan minat dan budaya baca Peningkatan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan dan kesehatan Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan Peningkatan ekseptor KB Peningkatan keimanan, ketakwaan dan kesalehan sosial Meningkatkan peranserta masyarakat dalamproses pembangunan Mengutamakan kesetaraan gender
Kebijakan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan Meningkatkan penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat untuk keluarga miskin Meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal Meningkatkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan menengah Meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam pembangunan pendidikan Memberdayakan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial Mensinergikan berbagai program pengentasan kemiskinan
Mengurangi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar wilayah kecamatan Menjaga kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat Meningkatkan keimanan, ketaqwaan, dan kesalehan sosial Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga sosial Meningkatkan peranserta masyarakat dalam proses pembangunan Meningkatkan keterwakilan dan peran serta perempuan dalam sektor public Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Mengembangkan seni budaya, olahraga, dan peranan pemuda.
AGENDA 4 PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI DAN PENEGAKAN HUKUM Tujuan
Menciptakan suasana yang kondusif bagi stabilitas keamanan, politik dan pemerintah
Sasaran:
Menurunnya kriminalitas dan konflik di masyarakat Terciptanya stabilitas politik dan pemerintahan Berjalannya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian daerah.
Strategi:
Penciptaan suasana kondusif Penegakan supremasi hukum dan HAM
Kebijakan:
Penataan peraturan hukum Perlindungan HAM Konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Menekan angka kasus kriminalitas dan konflik di masyarakat Pelaksanaan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai gangguan ketertiban dan keamanan di Iingkungan masyarakat. Meningkatkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
BAB 7 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
Pada bab ketujuh ini tentang Program strategis pembangunan daerah (baik SKPD, lintas SKPD maupun Lintas Kewilayahan) Untuk masing-masing program dicantumkan nama program, tolok ukur dan target kinerja capaian program dan pagu indikatif..
71
KEBIJAKAN UMUMKebijakan Umum Upaya Program Pembangunan Daerah Sasaran
(1) Meningkatkan Meningkatkan produktivitas sektor dan pertanian. Memperkokoh Mengembangkan industri kecil dan Ekonomi menengah. Kerakyatan Memudahkan aksespasar bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
Program ketahanan 1. Memperbaiki infrastruktur pertanian 2. Meningkatkan kualitas input baik pangan
dengan dukungan penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan 3. Menjamin pelaksanaan subsidi pupuk 4. Peningkatan dan penyempurnaan program Jagung Hibrida. 5. Perkuatan dan pemberdayaan petani, nelayan, petambak dan menjaga daya beli dan nilai tukar petani. 6. Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian. 7. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan petani . 8. Meningkatkan produksi melalui koordinasi antar penyuluh pertanian 9. Optimalisasi penggarapan lahan pertanian 10.Penyediaan bibit jagung unggul untuk wilayah kalimantan 11.Pemenuhan 70% penyediaan beras 12.Melakukan monitoring terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat
72
KEBIJAKAN UMUMKebijakan Umum Upaya Program Pembangunan Daerah Sasaran 1. Meningkatkan produktivitas kualitas
Lanjutan.. (1) Meningkatkan dan Memperkokoh Ekonomi Kerakyatan
Program pengembangan agribisnis berbasis agropolitan
dan produksi komoditas pertanian. 2. Mensinergikan potensi dari setiap sistem usaha agribisnis mulai dari sub-sistem hulu, on-farm, hilir, pemasaran, dan usaha penunjangnya, secara maju, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. 3. Menetapkan pusat agribisnis dan unit-unit kawasan pengembangannya . 4. Menyediakan infrastruktur pendukung. 5. Swasembada daging 6. Optimalisasi fungsi Tempat pelelangan Ikan (TPI) 7. Optimalisasi program budidaya ikan air tawar
73
Kebijakan UmumKebijakan Umum Upaya Program Pembangunan Daerah Sasaran 1. Meneruskan, meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, PM2L. 2. Mengembangkan program Desa Mandiri yang difokuskan pada desa desa tertinggal 3. Penyempurnaan data keluarga miskin dan memutakhirkan data rumah tangga sasaran. 4. Pemantapan dan penyempurnaan Program Jagung Hibrida yang difasilitasi pemerintah daerah 5. Penyediaan beras murah bagi keluarga miskin untuk menjamin ketahanan pangan. 6. Melaksanakan dan memperkuat program nasional seperti : Program Jamkesmas, BOS, PKH, BLT, PNPM, Raskin 7. Pemihakan kepada Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. 8. Menjembatani kerjasama BPR dengan para pedagang kecil 9. Penyediaan sarana koperasi hingga ke tingkat desa 10. Pengembangan Balai Latihan Kerja 11. Pergelaran hasil-hasil produk Balai Latihan kerja binaan kabupaten 1. Meningkatkan minat usaha dalam berinvestasi. 2. Pengembangan dan perluasan kebun rakyat melalui kerjasama pihak perusahaan besar swasta (PBS) 3. Terjaminnya harga Tandan buah segar (TBS) 4. Melaksanakan replanting PTPN XIII 5. Pengembangan industri pengolahan karet 6. Pengelolaan kawasan industri 74 7. Terjaminnya inflasi yang rendah
Lanjutan.. (1) Meningkatka n dan Memperkoko h Ekonomi Kerakyatan
Program penanggulangan kemiskinan
Program peningkatan iklim investasi
Kebijakan UmumKebijakan Umum Upaya Program Pembangunan Daerah Sasaran
Lanjutan. (1) Meningkatka n dan Memperkoko h Ekonomi Kerakyatan
Program penciptaan lapangan kerja
1. Peningkatan kualitas pekerja, produktivitas dan standar kualifikasinya, serta mengurangi jumlah pengangguran 2. Peningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi sehingga kesempatan kerja baru dapat tercipta. 3. Perbaikan iklim usaha dan pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah 4. infrastruktur fisik yang dapat memperlancar arus lalu-lintas barang dan informasi, 5. Memperluas dan meningkatkan industri kreatif dan pariwisata 6. Pembinaan industri kecil dan menengah (Trans Link Pasir Panjang) 7. Menumbuhkembangkan daerah perdagangan di daerah-daerah terpencil
75
Kebijakan UmumKebijakan Umum Upaya
(2) Meningkatkan Meningkatkan pendidikan dasar Kualitas sembilan tahun (SD, Pendidikan SLTP,SLTA) dan dan Pelayanan kejuruan di sekolah Kesehatan
Program Pembangunan Daerah Sasaran Program Peningkatan kualitas 1. Meneruskan dan mengefektifkan program rehabilitasi gedung sekolah, pendidikan masyarakat
negeri dan swasta tanpa biaya, meningkatkan angka partisipasi sekolah kasar (APK) dan menurunkan angka putus sekolah. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terjangkau dan mendorong kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis potensi daerah. Memberdayakan peran Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan dunia usaha dalam pengelolaan pendidikan.
2. Pemanfaatan alokasi anggaran minimal 20 persen dari APBD, pemantapan pendidikan gratis dan terjangkau sampai dengan pendidikan 12 tahun pada tingkatan pendidikan lanjutan di tingkat SMA. 3. Perbaikan secara fundamental kualitas kurikulum dan penyediaan buku-buku dan membentuk karakter siswa yang beriman, berilmu, kreatif, inovatif, jujur, dedikatif, bertanggung jawab, dan suka bekerja keras. 4. Meneruskan perbaikan kualitas guru, Diupayakan sebelum 2015 seluru guru telah berpendidikan S1. 5. Memperluas penerapan dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang pendidikan. 6. Mendorong partisipasi masyarakat (terutama orang tua murid) dalam menciptakan kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 7. Mengurangi kesenjangan dalam akses pendidikan dan kualitas pendidikan 8. Meningkatkan peran pendidikan kejuruan. 9. Peningkatan guru bersertifikasi
76
Kebijakan UmumKebijakan Umum Lanjutan Program Pembangunan Daerah Program peningkatan Meningkatkan kompetensi guru pada kualitas kesehatan semua jenjang pendidikan masyarakat Upaya Sasaran 1. Menyempurnakan dan memantapkan peranpemerintah daerah dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat 2. Peningkatan pembudayaan pola hidup sehat 3. Menyediakan obat dalam kuantitas yang memadai 4. Meneruskan dan meningkatkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah menuju tipe B dan Badan Layanan Umum (BLU) 5. Penyediaan Rumah Sakit kelas 3 di semua Ibu kota kecamatan 5. Meningkatkan kualitas ibu dan anak di bawah lima tahun . 6. vaksinasi masal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif. Diharapkan dalam lima tahun mendatang, tingkat kematian bayi dan balita lebih cepat dari sasaran dalam MDGs. 7. Penurunan tingkat kematian ibu yang melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC. 8. Mengurangi tingkat prevelansi gizi buruk balita . 9. Revitalisasi program keluarga berencana. 10.Pengembangan sistem insentif bagi tenaga medis dan paramedis yang bertugas di daerah terpencil 11.Meningkatkan kualitas pelayanan dan praktek kedokteran 12.Mengembangkan sistem peringatan dini terjadinya wabah untuk mencegah kepanikan dan jatuhnya banyak korban. 13.Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/daerah guna penurunan tingkat HIV 77 14.Pengentasan penyakit demam berdarah
Memenuhi ketersediaan kebutuhan tenaga medis dan paramedis di semua tingkat pelayanan kesehatan Memenuhi ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peran serta PKK dan Posyandu.
KEBIJAKAN UMUMKebijakan Umum (3)Meningkat kan Pembinaan kehidupan Beragama dan Hak Azasi Manusia, Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan Serta Mewujudkan Kondisi Aman dan Rasa Aman dalam Kehidupan Bermasyara katUpaya Meningkatkan pembinaan kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama. Menjaga, melindungi dan menjamin hak-hak warga masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Melindungi dan meningkatkan martabat masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial lainnya. Mendorong institusi penegak hukum lebih proaktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara profesional dan terdepan dalam menegakan supremasi hukum. Menciptakan kepastian hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan dan mendesain sistem peraturan daerah yang komprehensif, antisipatif dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan hak dan kewajiban warga masyarakat. Mewujudkan perlindungan masyarakat untuk terciptanya kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan Program Pembangunan Daerah Sasaran Program penegakan hukum 1. Implementasi agenda reformasi dan pemberantasan korupsi penegakan hukum akan dilakukan ke dalam dua aksi yaitu reformasi penegakan hukum (rule of law) dan penegakan ketertiban umum. 2. Melakukan pembinaan hingga tingkat RT/RW 3. Melakukan pembinaan terhadap partai politik 4. Peningkatan kerjasama dengan pihak keamanan dan melaksanakan patroli secara terus menerus 5. Melaksanakan operasi gabungan khusus TNI/Polri guna menciptakan keamanan 6. Penertiban pedagang yang tidak sesuai terhadap fungsi pasar 7. Melakukan penertiban pedagang pasar buah 8. Meberikan bantuan haji
78
KEBIJAKAN UMUMUpaya Program Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Program pembangunan (4)Meningkat Meningkatkan peran yang inklusif dan generasi muda sebagai kan berkeadilan aset bangsa yang Pemberdayaan strategis untuk Generasi dikembangkan dan Muda, Olah diberdayakan dalam Raga dan berbagai dimensi Kesetaraan kehidupan sebagai inisiator, penggerak dan Gender pelopor. Menggalakkan prestasi olah raga melalui sarana pendidikan sekolah dan budaya olah raga masyarakat dengan prestasi spesifik dan terukur untuk berbagai tingkatan. Meningkatkan peran wanita dalam kesetaraan gender di bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik dengan tidak mengabaikan kodratnya. Sasaran 1. Penguatan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah dengan perluasan akses kredit untuk UMKM . 2. Mengurangi kesenjangan antar desa dengan perbaikan kebijakan Alokasi Dana Desa 3. Mempercepat pembangunan daerah-daerah tertinggal dan daerah perbatasan terluar dan terpencil. 4. Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan. Meningkatkan partisipasi perempuan di segala bidang baik dalam proses pembuatan kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan. 5. Penyelesaian sarana olah raga (sport center) 6. Penyelesaian pembangunan masjid Agung 7. Penyediaan /pembangunan gedung arsip 8. Penyediaan buku-buku perpustakaan melalui kerjasama dengan pihak lain 79
KEBIJAKAN UMUMUpaya Program Pembangunan Daerah Kebijakan Umum 1. Program infrastruktur (5)Meningkatka Meningkatnya jaringan infrastruktur subsektor pertanian dasar n tanaman pangan dan holtikultura Pembanguna serta subsektor perkebunan 2. rakyat. n Meningkatkan fasilitas sarana Infrastruktur dan prasarana subsektor 3. yang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, subsektor Berkesinamb 4. perkebunan rakyat, subsektor ungan di peternakan dan sub sektor Semua perikanan dan kelautan serta 5. sub sektor kehutanan. Sektor Meningkatkan pengelolaan, 6. Pembanguna pengembangan dan 7. n pengendalian infrastruktur daerah di sektor pertambangan dan penggalian. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pengembangan sub sektor industri pengolahan seperti industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah. Peningkatan jaringan dan fasilitas sarana dan prasarana sektor listrik dan air bersih. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan dalam rangka membuka akses ketertinggalan dalam suatu wilayah administrasi di daerah. SasaranMempercepat pembangunan jalan darat menuju desa-desa untuk membuka keterisolasian dan dapat dilalui kendaraan roda empat Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan wilayah kecamatan. Melanjutkan pengembangan pelabuhan multipurpose, pelabuhan samudera, dan serta operasional pelabuhan Ro-Ro Pembangunan Bandara Internasional mengantisipasi kemajuan perekonomian daerah. Peningkatan fasilitas Kabupaten dan Kecamatan Peningkatan dan Perluasan Pasar Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Pelayanan dan akses air bersih dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. 8. Peningkatan jalan-jalan poros kecamatan menuju desa-desa 9. Penyediaan akses menuju bandara baru 10. Penyelesaian jalan menuju kecamatan Kotawaringin Lama 11. Peningkatan jalan berfungsi strategis ekonomi (menuju pelabuhan Ro-Ro, Bumi Harjo, pelabuhan laut dan terminal) 12. Pemeliharaan jalan eks P3DT 13. Penyediaan jalan menuju akses pendidikan 14. Peningkatan Landasan Pacu , ruang tunggu dan keberangkatan Bandara 80 Iskandar
KEBIJAKAN UMUMUpaya Kebijakan Umum Peningkatan sarana dan Lanjutan. Program Pembangunan Daerah Program penataan ruang wilayah Sasaran 1. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan keseimbangan 1. Peningkatan diversifikasi, distribusi serta akses energi untuk menyediakan energi listrik bagi desa desa tertinggal. 1. Penyiapan energi didaerah dengan melakukan koordinasi dengan PLN Pusat prasarana serta fasilitas mekanisme pasar dalam sektor perdagangan, hotel/restoran dan sektor keuangan serta sektor jasa lainnya. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dermaga pada subsektor perhubungan darat dan sungai, subsektor perhubungan laut dan subsektor perhubungan udara. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pada subsektor perhubungan darat/sungai, sebsektor perhubungan laut dan subsektor perhubungan udara serta subsektor jasa penunjang angkutan dan jasa komunikasi. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di bidang pendidikan Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di bidang kesehatan. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana di bidang pemerintahan umum,
Program energi
81
KEBIJAKAN UMUMKebijakan Umum (6) Menciptaka n Tata Pemerintah an yang Bersih, Profesional dan berwibawa dalam Rangka Pelayanan Prima Kepada Masyarakat .Upaya Program Pembangunan Daerah Sasaran
Meningkatkan kompetensi
aparatur dan kapasitas manajemen pemerintah daerah Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah di berbagai tingkatan. Meningkatkan perbaikan kesejahteraan aparatur pemerintah daerah yang berbasis kompetensi kerja. Meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik serta kepemerintahan yang bersih dan berwibawa di semua stakeholders pemerintahan daerah di semua tingkatan.
Program tata kelola pemerintahan
1. Penguatan kelembagaan satuankerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas kinerja aparatur daerah. 2. Program perbaikan peraturan yang menyangkut rekrutmen, perkembangan karier secara transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian pegawai negeri sipil. 3. Meningkatkan kinerja dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi. 4. Melakukan pengawasan kinerja dan termasuk pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. 5. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan dengan perumusan standar pelayanan minimum. 6. Penyesuaian dan perbaikan kesejahteraan pegawai. 7. Pemenuhan pegawai hingga tingkat desa 8. Pembinaan pelaksanaan ADD 9. Perencanaan pemekaran kecamatan 82 10. Sertifikasi aset daerah
KEBIJAKAN UMUMKebijakan Umum (7)Mengutama kan prinsipPrinsip Pembangu nan Berkelanjut an Berwawasa n Lingkunga n Untuk Mewujudka n Tata Kelola Lingkunga n yang Semakin Baik.Upaya Meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian pembangunan infrastruktur yang berdampak pada pencemaran, pelestarian dan kerusakan lingkungan. Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan kawasan lindung dengan pola kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat. Meningkatkan penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Menerapkan pendidikan lingkungan hidup pada semua jenjang pendidikan untuk mencetak generasi peduli lingkungan. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan, pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup. Meningkatkan pengelolaan persampahan dan limbah di daerah perkotaan, kawasan industri dan daerah aliran sungai (DAS). Program Pembangunan Daerah Program lingkungan hidup Sasaran 1. Memperbaiki lingkungan yang mengalami kerusakan dan mencegah bencana alam dengan melakukan reboisasi, penghutanan kembali, dan perbaikan daerah aliran sungai. 2. Mengembangkan strategi pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable) sesuai dengan tujuan untuk mengurangi ancaman dan dampak perubahan iklim global khususnya melalui upaya pengurangan emisi karbon baik di sektor kehutanan, energi, transportasi, kelautan, dan pertanian. 3. Mengajak seluruh masyarakat luas, rumah tangga maupun dunia usaha untuk aktif menjaga lingkungan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 4. Menanam dan melestarikan pohon-pohon peneduh disepanjang jalan dalam kota 5. Menciptakan kebersihan, kehijauan dan keindahan pasar
83
KEBIJAKAN UMUMUpaya Program Pembangunan Daerah Kebijakan Umum Program pengembangan (8Mengembang Melestarikan situs budaya budaya setempat yang kan Potensi merupakan lambang Sosial dan kebanggaan peradaban Kebudayaan dan martabat yang masyarakat Majemuk. Kotawaringin Barat. Meningkatkan kualitas pemahaman nilai-nilai budaya dalam memfasilitasi dan mendorong kehidupan multi-kultural demi terbentuknya peradaban yang rukun, aman dan maju. Mewujudkan bentuk tindakan kesetiakawanan sosial, kerjasama dan gotongroyong di berbagai bidang kehidupan. Sasaran 1. Menjaga suasana kebebasan kreatif dibidang seni dan keilmuan. 2. Menyediakan prasarana untuk mendukung kegiatan kebudayaan dan keilmuan yang bersifat nonkomersial. 3. Memberikan insentif kepada kegiatan kesenian dan keilmuan untuk mengembangkan kualitas seni dan budaya serta melestarikan warisan kebudayaan lokal dan nasional, modern dan tradisional. 4. Integrasi destinasi Tanjung Putting, Tanjung keluang, Suaka Marga Satwa sungai lamandau 5. Mengadakan festival kesenian dan budaya daerah 6. Meningkatkan kampung wisata melalui integrasi dengan industri kreatif 7. Pemasaran pariwisata di tingkat regional, nasional dan internasional 8. Menjadikan orang utan sebagai simbol di pintu masuk Taman Nasional Tanjung Puting
84
PAGU INDIKATIF RPJMD KOBAR 5 TAHUN
RP.4, 68 TRILIUN
85
Kode1
Urusan Pemerintahan Daerah2
PAGU INDIKATIF TAHUN 2012 -2016
11.01 1.01.1.01.01 1.02 1.02.1.02.01 1.02.1.02.02 1.03 1.03.1.03.01 1.06
Urusan WajibPendidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan Pembangunan 1.205.113.867.051,62 253.439.937.273,72 308.659.623.618,83 1.214.357.887.019,19
1.06.1.06.011.07 1.07.1.07.01 1.08 1.08.1.08.02 1.10 1.10.1.10.01
Badan Perencanaan Pembangunan DaerahPerhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
39.546.998.464,8144.986.188.865,15
26.900.576.041,10
21.561.433.196,11
86
Kode 1.11 1.11.1.11.01
Urusan Pemerintahan Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 -2017 34.212.635.640,10
1.13 1.13.1.13.011.14 1.14.1.14.01 1.15 1.15.1.15.01 1.19 1.19.1.19.02 1.19.1.19.03 1.20 1.20.1.20.01 1.20.1.20.02 1.20.1.20.03 1.20.1.20.04 1.20.1.20.05 1.20.1.20.06 1.20.1.20.07 1.20.1.20.08 1.20.1.20.09 1.20.1.20.12 1.20.1.20.13 1.20.1.20.14 1.20.1.20.15 1.20.1.20.16 1.20.1.20.17
Sosial Dinas SosialKetenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kecamatan Arut Selatan Kecamatan Arut Utara Kecamatan Kumai Kecamatan Kotawaringin Lama Kecamatan Pangkalan Lada Kecamatan Pangkalan Banteng
26.227.179.033,96
37.271.442.516,06
45.390.506.680,65
37.057.366.844,67 29.723.897.015,56
31.822.598.871,43 3.794.603.785,70 156.502.836.988,94 52.129.043.735,20 101.420.532.953,67 49.712.756.799,46 32.118.986.758,31 9.646.087.578,54 256.876.938.288,90 53.430.254.464,18 15.700.396.020,12 27.054.495.357,01 20.028.577.891,12 12.347.324.971,03 12.132.863.169,86 87
Kode 1.21 2.02.1.21.01 Ketahanan Pangan
Urusan Pemerintahan Daerah Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
PAGU INDIKATIF TAHUN 2013 -2017
55.203.002.876,00
1.22 1.22.1.22.01
Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 33.324.756.859,57
1.24 1.24.1.24.01
Kearsipan Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah 12.998.239.905,07
2
Urusan Pilihan
2.01 2.01.2.01.01 2.01.2.01.02
Pertanian Dinas Pertanian dan Peternakan Dinas Perkebunan
144.417.680.818,1374.569.294.977,03
2.022.02.2.02.01
KehutananDinas Kehutanan 62.348.500.737,77
2.04 2.04.2.04.01 2.05 2.05.2.05.01
Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan 79.297.547.236,04
41.793.275.125,01
2.072.07.2.07.01
PerindustrianDinas Perindustrian dan Perdagangan TOTAL 2012-2016 25.096.850.701,21 4.688.216.986.130,81
88
89
GAMBARAN UMUM KONDISI KOTAWARINGIN BARAT YANG INGIN DICAPAI TAHUN 2016Kesejahteraan dan Pemerataan EkonomiASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahraga Pelayanan dasar Pelayanan Penunjang
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
ASPEK PELAYANAN UMUM
Kemampuan Ekonomi DaerahFasilitas Wilayah/InfrastrukturASPEK DAYA SAING DAERAH
Iklim Berinvestasi Sumber Daya Manusia
INDIKATOR KINERJA ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan PDRB Laju Inflasi PDRB per kapita Angka Kemiskinan Tingkat Pengangguran Terbuka Indek Pembangunan Manusia (IPM)
Fokus kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Fokus Kesejahteraan Masyarakat
1.Pendidikan Angka Melek Huruf (%) Angka Rata-Rata Lama Sekolah 2.Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup Persentase Balita Gizi Buruk (%) 1.Kebudayaan Jumlah Grup Kesenian/Sanggar Seni Jumlah Gedung 2.Pemuda dan Olah Raga Jumlah Klub Olah Raga Jumlah Gedung Olahraga
Fokus Seni Budaya dan Olah Raga
No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun 2016 RPJMD 2016
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 1.1 1.2 1.3a 1.3b 1.4 1.5 1.6 Pertumbuhan PDRB (%) Laju inflasi (%) PDRB per kapita ADHB (juta Rp.) PDRB per kapita ADHK (juta Rp.) Angka Kemiskinan (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Indek Pembangunan Manusia (IPM) 6,70 5,58 20,00 12,00 6,27 2,81 74,00 6,80 5,00 21,00 13,00 5,00 2,7 74,50 6,95 4,00 23,00 14,00 4,00 2,5 75,00 7,10 3,5% 24,00 15,00 3,00 2,3 75,50 7,20 3,00 25,00 16,00 2,00 2,1 76,00 7,30 3,00 26,00 17,00 2,00 2,00 76,50 7,30 3,00 26,00 17,00 2,00 200 76,50
92
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode 2016 RPJMD 2016
Fokus Kesejahteraan Masyarakat 1. 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 Pendidikan Angka melek huruf (%) Angka rata-rata lama sekolah (tahun) Angka PartisipasiKasar Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 94,93 8,00 95,94 8,10 96,96 8,40 97,97 8,70 98,99 100,00 9,00 9,10 100,00 9,10
17,64 110,4 73,00 54,53
18,65 114,43 96,77 69,87
21,35 115,5 96,89 69,92
23,31 116,5 97,01 69,97
25,79 117,5 97,50 70,01
27,58 119,5 98,00 70,09
27,58 119,5 98,00 70,09
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MIAngka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK Angka Pendidikan yang ditamatkan Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
85,08 55,00 36,86
97,82 80,32 63,25
97,86 81,02 64,23
97,89 81,72 65,24
98,01 82,42 66,23
98,82 82,50 67,24
98,82 82,50 67,24 93
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket BAngka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/Paket C
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada Tahun akhir periode 2016 RPJMD 2016
2. 2.1 2.2 2.3
Kesehatan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Angka Usia Harapan Hidup (tahun) Persentase Balita Gizi Buruk (%) 993,21 71,50 0,07 993,75 71,60 0,07 994,46 71,70 0,05 995,35 71,90 0,05 995,89 72,00 0,04 996,00 72,10 0,04 996,00 72,10 0,04
Fokus Seni Budaya dan Olahraga 1. Kebudayaan
1.11.2
Jumlah grup kesenianJumlah Gedung
353
403
454
504
555
605
605
2.2.1 2.2
Pemuda dan OlahragaJumlah klub olahraga (buah) Jumlah gedung olahraga (unit) 60 7 70 7 80 8 90 8 90 9 100 9 100 9 94
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR)1. Pendidikan Dasar SD/MI Perbandingan guru dan siswa SD/Mts 2. Pendidikan SMP/MTs Perbandingan guru dan siswa SMP/MTs 3. Pendidikan Menengah Rasio Guru Terhadap Murid 4.Fasilitas Pendidikan
Persentase SD/MI yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMP/Mts yang memiliki ruang kelas sesuai SPM Persentase SMA/MA/SMK yang memiliki ruang kelas sesuai SPM
1. Pendidikan
5. Angka Putus Sekolah
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 6. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
Fokus layanan Urusan Wajib 1. 1.1 Pendidikan Pendidikan dasar
SD/MI Perbandingan guru dan siswa 1.1.3 SD/Mts
1:26
1:26
1:26
1:26
1:27
1:28
1:28
SMP/MTs Perbandingan guru dan siswa 1.1.3 SMP/Mts
1:14
1:14
1:14
1:14
1:14
1:14
1:14
1.2
Pendidikan Menengah 1:14 1:14 1:14 1:14 1:14 1:13 1:13
1.2.3 Rasio guru terhadap murid
Fasilitas Pendidikan Persentase SD/MI yang memiliki 1.3.1 ruang kelas sesuai SPM
1.3
79,46 86,27 75,00
82,85 86,30 80,00
88,26 89,73 85,00
93,66 93,16 89,23
99,07 96,59 94,00
100,00 100,00 98,20
100,00 100,00 98,20 96
Persentase SMP/Mts yang memiliki 1.3.2 ruang kelas sesuai SPMPersentase SMA/MA/SMK yang 1.3.3 memiliki ruang kelas sesuai SPM
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode 2016 RPJMD 2016
1.5 1.5.1
Angka Putus Sekolah Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0,37 0,31 0,27 0,21 0,19 0,14 0,14
1.5.2
2,14
2,05
1,97
1,89
1,75
1,54
1,54
1.5.3
2,76
2,07
1,98
1,50
1,03
0,01
0,01
1.6.
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SD/SDLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMP/SMPLB yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Guru SMA/SMALB/SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 28,41 45,65 55,94 65,79 75,16 83,54 83,54
1.6.6.1
1.6.6.2
89,94
91,64
93,34
95,05
96,75
98,45
98,45
1.6.6.3
67,01
74,58
79,16
85,46
92,84
98,00
98,00
97
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Rasio Tenaga medis Per Satuan Penduduk Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan Kunjungan Bayi Angka Kematian Bayi /1000 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu /100.000 Kelahiran Hidup AKABA per 1000 Balita
2. Kesehatan
No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
Fokus layanan Urusan Wajib 2. Kesehatan Rasio rumah sakit per satuan 2.3 penduduk 2.4 Rasio dokter per satuan penduduk Rasio tenaga medis per satuan 2.5 penduduk Cakupan komplikasi kebidanan 2.6 yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan 2.7 oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan Universal 2.8 Child Immunization (UCI) Cakupan Balita Gizi Buruk 2.9 mendapat perawatan Cakupan penemuan dan 2.10 penanganan penderita penyakit TBC/BTA Cakupan penemuan dan 2.11 penanganan penderita penyakit DBD Cakupan pelayanan kesehatan 2.12 rujukan pasien masyarakat miskin 2.13 Cakupan Kunjungan Bayi Angka Kematian Bayi /1000 2.16 Kelahiran Hidup Angka Kematian Ibu /100.000 2.17 Kelahiran Hidup 2.19 AKABA per 1000 Balita
0,0040,1 18.4 65 93
0,0040,12 18.6 70 93
0,0070.14 18.8 75 90
0,0110.15 19 80 90
0,0140.16 19.2 80 90
0,0160.17 19.4 80 90
0,0160.17 19.4 80 90
85100
100100
100100
100100
100100
100100
100100
77
85
85
85
85
85
85
100 100 86 9 113 10
100 100 90 20 110 10
100 100 92 19 107 9
100 100 94 18 105 8
100 100 96 17 102 7
100 100 98 17 102 6
100 100 98 17 102 6 99
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR)
3. Pekerjaan Umum
Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km)
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Tahun 2011 Tahun 2012 Kondisi Kinerja pada Tahun Tahun Tahun Tahun akhir periode 2013 2014 2015 2016 RPJMD 2016
3. 3.1 3.2 3.4
Pekerjaan Umum Proporsi Panjang jalan dalam kondisi baik Rasio Jaringan Irigasi Persentase rumah tinggal bersanitasi (%) Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk**** Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk Rasio rumah layak huni Rasio permukiman layak huni (%) Panjang jalan dilalui Roda 4 (Km) 15,44 56,70 93,82 15,44 56,70 93,82 18,24 61,72 94,81 21,04 67,26 95,79 23,84 73,33 96,78 26,64 79,33 97,76 26,64 79,33 97,76
3.5
77,17
77,17
77,17
77,17
77,17
77,17
77,17
3.6 3.7 3.8 3.9
0,23 60,39 99,28 2.405,26
0,23 60,39 99,28 2405,26
0,42 61,46 99,28 2450
0,52 62,53 99,29 2500
0,62 63,60 99,29 2550
0,75 64,67 99,30 2600
0,75 64,67 99,30 2650
101
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR)
4. Penataan Ruang
Rasio Ruang terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Jumlah Bandara Jumlah Dermaga Sungai Jumlah Pelabuhan Laut
5. Perencanaan Pembangunan
6. Perhubungan
No. 4. 4.1
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Penataan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan****
Kondisi Kinerja pada Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun Tahun periode 2015 2016 RPJMD 2016 11,20 12,50 12,50
0,50
0,50
10,50
10,80
4.2
0,06
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,14
5.5.1
5.2
5.3
5.4 6. 6.1 6.2 6.3
Perencanaaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Dokumen) Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Dokumen) Tersedianya Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Dokumen) Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (Dokumen)Perhubungan Jumlah Bandara (Buah) Jumlah Dermaga Sungai (Buah) Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
100
100
100
100
100
100
100
1 4 3
1 4 3
1 4 3
1 4 3
2 4 4
2 4 4
2 4 4 103
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR)7. Lingkungan Hidup Persentase Penanganan Sampah
8. Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kepemilikan KTP Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK
9.Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 10.Sosial
Rasio akseptor KB (akseptor kb/PUS)*100 k Cakupan peserta KB aktif (orang)
Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan Panti Rehabilitasi PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus) Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Tingkat Pengangguran Terbuka
11. Ketenagakerjaan
No.
7 7.18 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2
Kondisi Kinerja FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR pada Tahun KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2011 Lingkungan Hidup Persentase Penanganan sampah 0.23 Kependudukan dan Catatan Sipil Rasio pasangan berakte nikah **** Kepemilikan KTP (orang) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Ketersediaan database kependudukan skala Kabupaten Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Rasio akseptor KB (akseptor kb/PUS)*100 k Cakupan peserta KB aktif (orang) Sosial Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan Panti Rehabilitasi (unit) PMKS yang memperoleh bantuan sosial (orang) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (kasus) Ketenagakerjaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat pengangguran terbuka (%)
Target Capaian Setiap Tahun
Tahun 20120,23
Tahun 20130,42
Tahun 20140,52
Tahun 20150,62
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016 0,75 0,75
76,77 76,77 18,37 100 76,77
80 80 30 100 80
85 85 50 100 85
90 90 70 100 90
95 95 90 100 95
100 100 100 100 100
100 100 100 100 100
80 75
82 76
85 77
87 78
89 79
90 80
90 80
6 60
6 65
6 70
6 75
6 80
6 80
6 80
10.311 11.1 11.2
30
30
35
40
40
40
40
73,00 9,00
75,00 8,75
76,00 8,50
78,00 6,00
79,00 6,00
80,00 5,00
80,00 5,00
105
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR)
12. Kebudayaan
Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
13. Kepemudaan dan Olahraga
Jumlah organisasi pemuda Jumlah organisasi olahrga Gelanggang/balai remaja Lapangan olahraga
14. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam negeri
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatana pembinaan politik daerah
No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kebudayaan Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya**** Benda, situs dan kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Kepemudaan dan Olahraga Jumlah organisasi pemuda
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
12 12.1 12.2 12.3
5 94 30
5 94 30
7 94 30
9 94 30
10 94 30
15 94 30
15 94 30
13 13.1
100
102
105
110
112
110
110
13.213.3 13.4
Jumlah organisasi olah ragaGelanggang/balai remaja (selain milik swasta) Lapangan olahraga Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kegiatan pembinaan politik daerah
76 300
107 301
128 302
138 303
149 304
1510 305
1510 305
15 15.1 15.2
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3
12 3 107
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR)15. Otonomi Daerah,Pemer intahan Umum,Admini strasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian 16. Ketahanan Pangan 17. Statistik Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan Sistem informasi pelayanan perijinan dan administrasi pemerintah Penegakan PERDA
Regulasi ketahanan pangan Ketersediaan pangan utama Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Buku PDRB Kotawaringin Barat
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat, Daerah, Kepegawaian dan Persandian Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk**** Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk (orang) Rasio Pos Siskamling per jumlah Desa/Kelurahan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah**** Penegakan PERDA Kondisi Kinerja pada Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
15
15.1 15.2 15.3 15.4
4,39 204,70 60
6 210 65
7 210 70
8 210 80
9 210 90
10 210 100
10 210 100
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
15.5
16 16.1 16.217 17.1 17.2
Ketahanan PanganRegulasi ketahanan Pangan (Perbup)
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ketersedian pangan utamaStatistik Buku Kotawaringin Barat Dalam Angka Buku PDRB Kotawaringin Barat
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada
Ada Ada 109
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN DASAR)
18. Kearsipan
Pengelolaan arsip secara baku
19. Komunikasi dan Informatika
Jumlah surat kabar nasional/lokal Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah Pameran/ekspo
20 Perpustakaan
Jumlah perpustakaan
Target Capaian Setiap Tahun No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
18
Kearsipan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
18.1 Pengelolaan arsip secara baku
19
Komunikasi dan Informatika 10 10 10 10 10 10 10
19.1 Jumlah surat kabar nasional/lokal
19.2 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Web site milik pemerintah daerah (buah)
6
6
6
6
6
6
6
19.3
1
1
1
1
1
1
1
19.4 Pameran/expo****
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
Ada
20
Perpustakaan 1 1 1 1 1 1 1
20.1 Jumlah Perpustakaan (unit)
111
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN PENUNJANG)
1. Pertanian dan Peternaka n
Luas tanam tanaman pangan (Padi sawah, padi ladang) Luas panen tanaman pangan (Padi sawah, padi ladang) Produktivitas tanaman pangan (Padi sawah, padi ladang) Produksi tanaman pangan (Padi sawah, padi ladang, jagung) Luas panen tanaman hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias, tanaman obat) Populasi ternak (sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik) Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%) Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pelayanan Urusan Pilihan Pertanian dan Peternakan Luas tanam tanaman pangan Padi sawah (Ha) 3.853 Kondisi Kinerja pada Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
II 1. 1.1. 1.1.1.
7.033
7.883
8.858
9.958
11.208
11.208
1.1.2.
Padi ladang (Ha)
1.179
3.581
3.681
3.781
3.881
3.981
3.981
1.2.1.2.1
Luas Panen Tanaman PanganPadi sawah (Ha) 3.742 6.681 7.489 8.415 9.460 10.648 10.648
1.2.21.3
Padi ladang (Ha)Produktivitas tanaman pangan
6.776
3.402
3.497
3.592
3.687
3.782
3.782
1.3.11.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3
Padi sawah (Ton/Ha)Padi ladang (Ton/Ha) Produksi tanaman pangan Padi sawah (Ton) Padi ladang (Ton) Jagung (Ton/Hektar)
2,992,02
2,951,59
3,141,64
3,351,69
3,561,74
3,791,79
3,791,79
11.205 13.662 9.650
19.685 5.423 11.518
23.528 5.741 13.876
28.155 6.074 16.717
33.681 6.422 20.140
40.311 6.785 21.000
40.311 6.785 21.000 113
Target Capaian Setiap Tahun No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAHPelayanan Urusan Pilihan Pertanian dan Peternakan Populasi Ternak Sapi potong (ekor) Kerbau (ekor) Kambing (ekor) Domba (ekor)
Kondisi Kinerja pada Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
II 1. 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4
11.104 0 3.379 217
12.809 0 4.326 239
14.641 0 5.103 298
16.777 0 6.504 374
18.726 0 7.646 449
20.872 0 7.872 539
20.872 0 7.872 539
1.7.51.7.6 1.7.7 1.7.8 1.7.9
Babi (ekor)Ayam buras (ekor) Ayam ras petelur (ekor) Ayam ras pedaging (ekor) Itik (ekor)
6.749367.954
7.120396.450
7.808430.287
8.100480.651
8.509520.320
9.019567.461
9.019567.461
149.442 34.677
158.654 35.020
167.450 35.518
174.620 36.004
183.126 36.494
192.667 36.541
192.667 36.541 114
No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja pada Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012 Tahun Tahun 2014 Tahun 2015 2013 Tahun 2016
Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2016
II1.8 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.8.8 1.8.9
Pelayanan Urusan PilihanProduksi Ternak Sapi Potong (Ton) Kerbau (Ton) Kambing (Ton) Domba (Ton) Babi (Ton) Ayam buras (Ton) Ayam Ras Petelur (Ton) Ayam Ras Pedaging (Ton) Itik (Ton) 586,16 0,00 42,28 0,00 91,00 386,35 0,00 815,95 16,53 561,30 0,00 45,35 0,00 92,00 492,68 0,00 873,64 16,70 591,81 0,00 48,64 0,00 94,57 628,26 0,00 935,40 16,86 623,29 0,00 52,16 0,00 177,79 801,16 0,00 1.001,54 17,03 694,99 0,00 55,95 0,00 334,25 1.021,64 0,00 1.072,35 17,20 737,42 0,00 59 0,00 350,00 1.200,00 0,00 1.100,00 835,00 737,42 0,00 59 0,00 350,00 1.200,00 0,00 1.100,00 835,00 115
No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pelayanan Urusan Pilihan Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%) Peningkatan pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB Kobar (%)
Kondisi Kinerja Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
II 1.9
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,85
1.10
4,28
4,38
4,48
4,58
4,68
4,78
4,78
1.11
4
4
4
4
4
4
4
1.12
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)
82,3
82,4
82,5
82,6
82,6
82,6
82,6
1.13
Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB (%) Kontribusi Sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)
3,60
3,65
3,70
3,75
3,80
3,85
3,85
1.14
4,28
4,38
4,48
4,58
4,68
4,78
4,78 116
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN PENUNJANG)
2. Kehutanan
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB
3. Energi dan Sumber Daya Mineral
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB
4. Pariwisata
Kunjungan Wisata Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
II 2. 2.1 2.2 2.3
Pelayanan Urusan Pilihan Kehutanan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 2,06 10% 10% 2,06 20% 20% 2,06 30% 30% 2,06 40% 40% 2,06 50% 50% 2,06 50% 50% 2,06
3. 3.1
Energi dan Sumber Daya Mineral Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08
4. 4.1 4.2
Pariwisata Kunjungan Wisata Wisman Kunjungan Wisata Lokal 8500 53.000 10000 53.000 11000 54000 12000 14000 15000 15000 57.000 57.000
55.000 56000
Kontribusi sektor pariwisata terhadap 4.3 PDRB 118
INDIKATOR KINERJA ASPEK PELAYANAN UMUM (PELAYANAN PENUNJANG) 5. Kelautan dan perikanan Produksi perikanan Perikanan tangkap Perikanan Budi daya Konsumsi ikan Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg) Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor)
6. Perdagangan7. Perindustrian
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Ekspor bersih perdagangan (US $) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri Pertumbuhan industri Cakupan bina kelompok pengrajin
Target Capaian Setiap Tahun
No.II5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.6 5.7 5.8 5.10 6. 6.1 6.2 7. 7.1 7.2 7.3 7.4
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Pelayanan Urusan PilihanKelautan dan perikanan Produksi perikanan Perikanan tangkap Perikanan Budi daya Konsumsi ikan Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) Peningkatan hasil tangkapan alam setiap upaya penangkapan (ton) Peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat (Kg) Peningkatan produksi benih ikan (juta ekor) (2009) Perdagangan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) Ekspor bersih perdagangan (US $) Perindustrian Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri**** Pertumbuhan industri (unit) Cakupan bina kelompok pengrajin
Kondisi Kinerja pada Tahun 2012 Tahun 2011
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode 2016 RPJMD 2016
11.088,60 9.706,10 1.382,50 36,87 2.410,00 8.600 36,87 0,50
11.537,34 9.968,20 1.569,14 37,23 3.823,00 8.700 37,23 0,60
11.985,66 10.217,40 1.768,26 37,61 6.063,00 8.800 37,61 0,70
12.577,03 10.472,80 2.104,23 37,98 9.615,00 8.900 37,98 0,80
13.207,34 13.925,99 10.682,26 10.895,90 2.525,08 3.030,09 38,36 38,75 11.595,69 17.662,56 9.000 38,36 0,90 9.100 42,16 1,00
16,81 347.272,562
18,91 360.000
17 370.000
17,2 380.000
17,,5 390.000
18 400.000
15,20 1,25
15,25 1,3 2,17 12
15,30 1,35 2,18 12
15,35 1,4 2,19 12
15,40 1,45 2,20 12
15,50 1,5 2,20 12
10
120
INDIKATOR KINERJA ASPEK DAYA SAING DAERAH
1. Kemampuan Ekonomi
Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita Produktivitas total daerah 1.Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal Pertahun 2.Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW Luas wilayah produktif Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah perkotaan
2. Fasilitas Wilayah/Infra struktur
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Tahun 2010 Tahun 2011 Kondisi Kinerja pada akhir periode Tahun Tahun Tahun 2014 2015 2016 RPJMD 2016
Tahun 2012
Tahun 2013
Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita**** Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita****
1.
1.1
-
-
-
-
-
-
1.2
-
-
-
-
-
-
-
1.3 Produktivitas total daerah****
122
Target Capaian Setiap Tahun No. FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH Kondisi Kinerja pada Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013
Kondisi Kinerja pada Tahun Tahun Tahun akhir periode 2014 2015 2016 RPJMD 2016
Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur 1. 1.1 Perhubungan Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan**** Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (orang/barang) 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08
1.2
1.3
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun
2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6
Penataan Ruang Ketaatan terhadap RTRW (%) Luas Wilayah Produktif (juta Ha) Luas wilayah industri Luas wilayah kebanjiran Luas wilayah perkotaan (Ha) 81.400 60 67,43 0,57 70 67,43 0,57 80 67,43 0,57 17,96 82.020 82.020 80 67,43 0,57 17,07 80 67,43 0,57 16,21 80 67,43 0,57 15,4 80 67,43 0,57 14,63 80 67,43 0,57 14,63 82.020
82.020 82.020 82.020 82.020
123
INDIKATOR KINERJA ASPEK DAYA SAING DAERAH
2. Fasilitas Wilayah/Infras truktur
3. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administraskeuangan daerah, kepegawaian dan persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang Jenis dan jumlah perusahaaan asuransi dan cabang Jenis, kelas, dan jumlah restoran Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel4. Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Rasio desa berlistrik Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon
No.
FOKUS/BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Kondisi Kinerja Tahun 2011
Target Capaian Setiap Tahun Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Kondisi Kinerja pada akhir Tahun periode RPJMD 2016 2016
Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur Otonomi Daerah, Pemerintahan 3 Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Jenis dan jumlah bank dan cabang 3.1 (unit) Jenis dan jumlah perusahaaan 3.2 asuransi dan cabang (unit) Jenis, kelas, dan jumlah restoran 3.3 (buah) Jenis, kelas, dan jumlah 3.4 penginapan/hotel (buah) 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 Komunikasi dan Informatika Rasio ketersediaan daya listrik (%) Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik (%) Rasio desa berlistrik (%) Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (%)
13 6 7 35
14 7 9 36
15 7 10 37
16 8 11 38
17 8 12 39
18 9 13 40
18 9 13 40
100 94,89 68,09 90,7
100 95 69,15 91,20
100 95,1 70,21 91,40
100 95,15 71,28 91,60
100 95,2 72,34 91,80
100 95,3 73,40 92,00
100 95,3 73,40 92,00
125