oleh : deddy dian ali, se, mm camat pucuk · 1. program pelayanan administrasi perkantoran ( 2...
TRANSCRIPT
Oleh :
DEDDY DIAN ALI, SE, MMCAMAT PUCUK
Gambaran Umum Kecamatan Pucuk
Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)
17 Desa
34 Dusun
Batas Wilayah
Luas wilayah
Kecamatan Pucuk 4.311,47 Ha.
Terdiri Dari :
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
di wilayah kerja kecamatan.
4
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR
88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit
Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
Tugas dan Fungsinya .
5
FUNGSI CAMAT
KEWENANGAN CAMAT
Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yangdilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Fasilitasi;
6. Penetapan;
7. Penyelenggaraan; dan
8. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN PUCUK
Pelayanan Bidang Kependudukan .
Pelayanan Bidang Pertanahan
Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB
IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.
Rekomendasi Pengesahan
Berkas Permohonan KK
dan KTP.
Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan
dalam
Kabupaten.Rekomendasi
SKCK.
Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim
Piatu
dan Organisasi Sosial.
Rekomendasi Permohonan
Perubahan Data Obyek Pajak Bumi
dan
Bangunan ( PBB ).
Rekomendasi Penggalangan
Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.
Rekomendasi Pelepasan Hak
Atas Tanah ( Kepentingan Umum
).
Rekomendasi / Legalisasi Surat –
surat lainnya.
Rekomendasi Pengantar Surat
Keterangan Miskin.
Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.
Rekomendasi Keterangan
Domisili Perusahaan.
Rekomendasi Keterangan Waris.
Rekomendasi Keterangan Ijin
Penelitian / Survey.
Rekomendasi Proposal Bantuan
Sosial.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU
S2 : 2 Orang
S1 : 18 Orang
SLTA : 11 Orang
SLTP : 3 Orang
Jumlah Pegawai 34 Orang
DATA PEJABAT STRUKTURAL
Jabatan Eselon Jumlah Pegawai
Camat
Sekretaris Kecamatan
Kepala Seksi
Kepala Sub. Bagian
Fungsional Umum
III/a
III/b
IV/a
IV/b
-
1 orang
1 orang
3 orang
2 orang
10 orang
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VisiTerwujudnya
Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatanMengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.
Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
KE
CA
MATA
N
VISI :
“Terwujudnya Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya Saing”
KETERKAITAN RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RENSTRA KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016 - 2021
RENSTRA TAHUN 2016-2021RPJMD TAHUN 2016-2021
TUJUAN :
1. Meningkatnya Kualitan Pelayanan Di
Kecamatan Pucuk
2. Terwujudnya Tata Kelola
Pemerintahan Desa Yang Baik
SASARAN :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN PUCUK
2. Meningkatnya koordinasi
Pemerintahan dan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
MISI 4
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi
Pemenuhan Pelayanan Publik
TUJUAN:
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang
Profesional Dan Akuntabel Untuk Peningkatan
Pelayanan Publik
INDIKATOR :
Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik
INDIKATOR :
Indeks Kepuasan Masyarakat
Visi :
“Terwujudnya LamonganLebih Sejahtera dan Berdaya
Saing”
MISI 4
Mewujudkan reformasibirokrasi bagi pemenuhan
pelayanan publik
Tujuan :
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik
Indikator:
Indeks reformasi birokrasi
RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN 1:
Meningkatnya
Kualitan
Pelayanan Di
Kecamatan
INDIKATOR :
Indeks
kepuasan
masyarakat
SASARAN :
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik di
KECAMATAN PUCUK
INDIKATOR :
1. Hasil survey
kepuasan masyarakat
2. Prosentase capaian
layanan publik
kecamatan (PATEN)
yang sesuai SOP
Program
peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Indikator :
Persentase
pelayanan
yang
memenuhi
(SOP)
Kegiatan :Aplikasi(PATEN )
TUJUAN 2 :
Terwujudnya
Tata Kelola
Pemerintahan
Desa Yang Baik
INDIKATOR:
Prosentase
desa maju
SASARAN :
Meningkatnya
Koordinasi
Pemerintahan
dan
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
Program
penyelengga
raan
Pemerintahan
dan
Pembangunan
Kecamatan
Indikator :
Presentase Desa
yang menyusun
dokumen
perencanaan
penganggaran
dan pelaporan
tepat waktu.
KEGIATAN :
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
PembinaanOrganisasiKepemudaan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
FasilitasiPenyelenggaraanPemerintah Desa
INDIKATOR:
1. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti.
2. Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja.
KE
PA
LA
D
AE
AR
AH
Tujuan : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
Indikator : indeks reformasi birokrasi
Sasaran : meningkatnya kinerja pelayanan publik
Indikator : indeks kepuasan masyarakat (IKM)
CA
MAT
Tujuan 1 : MeningkatnyaKualitan Pelayanan Di
Kecamatan
Indikator : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
SasaranMeningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di
KECAMATAN PUCUK
Indikator
Hasil survey Kepuasan Masyarakat
Prosentase capaian layanan publik kecamatan yang sesuai SOP
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola
Pemerintahan Desa yang baik
Indikator : Prosentase pertumbuhan Desa
maju
Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pemerintahan Desa yang baik
Indikator
Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Bidang Pemerintahan,Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Pembangunan Fisik
yang ditindaklanjuti.
Persentase desa yang sudah menyusun Anggaran dengan Berbasis Kinerja
KA
SI
(ES
ELO
N 4
) Kegiatan : Pelayanan Administasi terpadu Kecamatan
Indikator : Jumlah penduduk yang di layani sesuai dengan SOP
Target : 20 Jenis Pelayanan
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikator : Jumlah Musyawarah perencanaan Pembangunan
Target : 1 Kali
STA
F (
PE
LA
KS
AN
A)
Indikator : Jumlah Penduduk yang di layani
Indikator : Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan
JUMLAH ANGGARANKontibusi Langsung
Rp. 1.326.017.800
Kontribusi Tidak Langsung
Rp. 2.242.200.000
MATRIK RENSTRA KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016-2021
Tujuan 1Indikator Kinerja
TujuanFormulasi Kondisi Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Meningkatnya
Kualitan
Pelayanan Di
Kecamatan
Indek Kepuasan
Masyarakat (
IKM )
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat ( IKM
)
77,25 ( B ) 81,76
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
SASARANFORMULASI
KONDI
SI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016201
7
201
82019 2020 2021
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
di Kecamatan
Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat
Nilai Hasil
Survey
Kepuasan
Masyarakat7
7,2
5
79
,24
79
,74
80
,25
80
,75
81
,26
81
,76
Prosentase
capaian layanan
publik
kecamatan
(PATEN) yang
sesuai SOP
Jumlah
pelayanan yang
di laksanakan
sesuai dengan
SOP/jumlah
pelayanan
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
10
0%
Tujuan 2Indikator Kinerja
TujuanFormulasi
Kondisi
Awal
Kondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola
pemerintahan desa yang baikProsentase Desa yang
Tertib Administrasi
Jumlah Desa yang tertib
Administrasi
___________________ x 100 %
Jumlah desa
89% 90%
SASARAN
STRATEGISINDIKATOR SASARAN FORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggara
an
pemerintahan
Desa
1. persentase
rekomendasi hasil
koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa, dan
pembangunan fisik
yang
ditindaklanjuti
Jumlah Rekomendasi hasil
koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
________________________ x
100 %
Jumlah semua koordinasi bidang
pemerintahan, ketentraman dan
ketertiban, Perekonomian,
kesejahteraan sosial dan
pembangunan fisik 8
9%
87
%
90
%
96
%
97
%
98
%
99
%
2. Persentase desa
yang sudah
menyusun
Anggaran sesuai
ketentuan
Jumlah desa yang sudah
menyusun Anggranan sesuai
ketentuan
_________________ x 100 %
Jumlah desa
85
%
85
%
88
%
90
%
94
%
96
%
98
%
MATRIK RENSTRA KECAMATAN PUCUK TAHUN 2016-2021 (lanjutan)
No Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data Penanggung
Jawab
1 Meningkatnya
kualitas
pelayanan
1. Indek Kepuasan
Masyarakat ( IKM ) Nilai Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
Hasil Survey
Pelayanan Publik
Sekcam
2. Prosentase Capaian
Layanan publik
kecamatan (PATEN)
yang sesuai SOP
Jumlah pelayanan yang
dilaksanakan sesuai dengan
SOP/jumlah pelayanan
Jumlah
Pelayanan
CAMAT
2 Meningkatnya
koordinasi
pemerintahan
dan
penyelenggara
an
pemerintahan
Desa
1.persentase rekomendasi
hasil koordinasi bidang
pemerintahan,
ketentraman dan
ketertiban, perekonomian
dan Pembangunan,
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
Jumlah ekomendasi hasil
koordinasi bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
____________________________
__ x 100 %
Jumlah semua koordinasi
bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
Perekonomian, kesejahteraan
sosial dan pembangunan fisik
Laporan dari
semua Kasi
Semua Kasi
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran sesuai
ketentuan
Jumlah desa yang sudah menyusun
Anggranan sesuai ketentuan
_________________ x 100 %
Jumlah desa
Dokumen
APBDes dan
Perdes
Kasi
Pemerintahan
18
INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2018
INDIKATOR
SASARAN
INDIKATOR
PROGRAMINDIKATOR KEGIATAN
SASARANINDIKATOR
KINERJATARGET
PROGRAM KEGIATAN
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
PUCUK
Prosentase
capaian
layanan
publik
kecamatan
(PATEN)
100 % PROGRAM
PENINGKAT
AN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Hasil survei
IKM
78,75 PELAYANAN
ADMINISTRA
SI TERPADU
KECAMATAN
JUMLAH
Jenis
Pelayanan
20 Jenis37,000,000.0
0
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN
SASARAN
KET/
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
MEWUJUDKAN
KEPUASAN
MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN
DI KECAMATAN
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di
KECAMATAN PUCUK
Pelayanan Publik
Kecamatan
(PATEN)
MELAKSANAKAN
SOSIALASI
PELAYANAN
PUBLIK KEPADA
MASYARAKAT
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
SELURUH
SEKSI
SASARAN PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN
(RP)
KET
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET URAIAN URAIAN INDIKATOR
KINERJA
SATUAN TARGET
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik di
KECAMATAN
PUCUK Pe
laya
na
n p
ub
lik
ke
ca
ma
tan
(PATE
N)
78,75
PE
NIN
GK
ATA
N
KU
ALIT
AS
PE
LAYA
NA
N
KE
CA
MATA
N
Pe
laya
na
n
ad
min
istr
asi
terp
ad
u
ke
ca
ma
tan
JUM
LA
H J
EN
IS
PE
LAYA
NA
N
JENIS 20
37.0
00
.00
0
SE
LU
RU
HS
EK
SI
MATRIK
RENSTRA
RKT/ RENJA
ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
( 2 Kegiatan )
201.395.800
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
( 4 Kegiatan )
918.275.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur (1 Kegiatan)
18.800.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
( 2 Kegiatan )
30.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
( 1 Kegiatan )
37.000.000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan ( 5 Kegiatan )
120.547.000
Jumlah 1.326.017.800
KESESUAIAN INDIKATOR RENSTRA, RENJA DAN DPA
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
di KECAMATAN
PUCUK
pelayanan
publik
Kecamatan
( PATEN )
100% PENINGKATA
N KUALITAS
PELAYANAN
KECAMATAN
Prosentase
Capaian
layanan
publik
kecamatan
(PATEN)
100% Pelayanan
administras
i terpadu
kecamatan
Jumlah
Jenis
Pelayanan
20
jenis
pelay
anan
37 jt
UTUSAN
PEMERINTAHAN
6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN PUCUK
PROGRAM 6.01.01.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.002 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN PUCUK
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Prosentase Capaian Layanan Publik Kecamatan (PATEN) 100%
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 37.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan
HASIL Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2018
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
HASIL PENGUKURAN KINERJA SASARAN
TAHUN 2017-2018
SASARAN INDIKATOR SASARAN2017 2018
TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Perencanaan
Pembangunan
Terselenggaranya Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di
Kecmatan Pucuk100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Peran
Serta Kepemudaan
Peningkatan peran serta
kepemudaan di Kecamatan
Pucuk
100% 100% 100% 100%
Terciptanya kondisi
wilayah yang aman tertib,
nyaman dan kondusif
Tercapainya Keamanan dan
kenyamanan lingkungan di
Kecamatan Pucuk
100% 100% 100% 100%
Peningkatan pelayanan
kepada Masyarakat
Terwujudnya Peningkatan
Pelayanan Kepada Masyarakat
di Kecamatan Pucuk
100% 100% 100% 100%
Peningkatan Kualitas
Penyusunan APBD Desa
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBD Desa di
Kecamatan Pucuk
100% 100% 100% 90%
Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat dalam
Membangun Desa
Terwujudnya Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang baik di
Kecamatan Pucuk
100% 100% 100% 100%
AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2018
28
PROGRAM
AN
GG
AR
AN
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan3
7.0
00
.00
0 - - - - - -
99
%
36
.45
0.0
00
Program Pelayanan
Aministrasi Perkantoran,
Program Peningkatan
Sarana an Prasarana
Aparatur, Program
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur,
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan, Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan.
1.2
89
.01
7.8
00
58
.47
6.5
00
5%
10
1.2
12
.42
0
8%
28
4.6
21
.09
8
22
%
90
5.5
24
.55
4
70
%
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja TargetRealisasi
Tw I Tw II Tw III Tw IV1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN PUCUK
1. Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat
78,75% - - 78,75%
2. Prosentase capaian layanan
publik Kecamatan (PATEN) yang
sesuai SOP
100% 25% 25% 25% 25%
2. Meningkatnya Koordinasi
Pemerintahan dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1. persentase
rekomendasi hasil koordinasi
bidang pemerintahan,
ketentraman dan ketertiban,
perekonomian dan
Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dan
pembangunan fisik yang
ditindaklanjuti
100 % 21% 20% 22% 49%
2. Persentase desa
yang sudah menyusun
Anggaran dengan Berbasis
Kinerja
100% - 8% 7% 74%
Monitoring Tahun 2018
Lanjutan….. Monitoring Tahun 2018
Program
Ind
ika
tor
Target
Realisasi
Kegiatan
Ind
ika
tor
Target
Realisasi
An
gga
ran
Realisasi
Tw I Tw II Tw IIITw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Prosentase
capaian
layanan
Kecamatan
(PATEN)
100% - - - Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Jen
isP
ela
yan
an
20
Pe
laya
na
n
20
37.0
00
00
0.0
0
- -
36
.45
0.0
00
RENCANA AKSI 2018KECAMATAN PUCUK
SASARAN 1 INDIKATOR KINERJATARGET KINERJA
SASARAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik di KECAMATAN PUCUK
Prosentase capaian layanan publik
kecamatan (PATEN) yang sesuai SOP
78,75
PROGRAM /
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2 TRI 3 TRI 4
1 2 3 4 5 6
Program :
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Kecamatan
Kegiatan :
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
Prosentase
capaian
pelayanan
Publik
Kecamatan
(PATEN) yang
sesuai SOP
20 Jenis Melaksanakan
sosialasi
pelayanan
publik kepada
masyarakat
37.000.00025% 30% 30% 15%
UPLOAD WEBSITE
https://lamongankab.go.id/pucuk/