세출예산사업명세서 - wando.go.kr · 중국관광객유치홍보물제작 ......
TRANSCRIPT
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
관광정책과 12,686,514 7,095,936 5,590,578
국 103,739
지 2,462,000
기 4,860
도 1,340,027
군 8,775,888
관광산업 진흥 3,246,130 1,398,504 1,847,626
지 356,000
기 4,860
도 3,000
군 2,882,270
관광홍보체계구축 490,940 527,011 △36,071
지 50,000
군 440,940
관광홍보자원관리 167,340 354,496 △187,156
101 인건비 7,040 2,496 4,544
04 기간제근로자등보수 7,040 2,496 4,544
○ 축제행사 홍보 기간제 근로자 인부임
3,840
○ 관광홍보부스 박람회 운영 인부임
3,200
80,000원 * 3인 * 4일 * 4회
80,000원 * 2인 * 4일 * 5회
201 일반운영비 31,300 51,000 △19,700
01 사무관리비 4,000 30,100 △26,100
○ 관광홍보 PPT 제작 2,000
○ 농어촌민박업소 요금표 제작
2,000
2,000,000원 * 1식
10,000원 * 200개소 * 1회
02 공공운영비 18,300 9,900 8,400
○ 군정 및 관광홍보물 송부료 14,700
* 등기우편 8,400
* 일반우편 1,500
* 택배비 4,800
○ 관광카드 등기발송료
3,600
2,000원 * 350건 * 12월
250원 * 500건 * 12월
5,000원 * 80개소 * 12월
2,000원 * 150건 * 12월
03 행사운영비 9,000 11,000 △2,000
○ 내나라여행박람회 관광홍보전 참가
2,500
○ 부산국제관광전 관광홍보 참가
2,000
○ 축제홍보 및 홍보사진 전시부스 운영
2,000
○ 일산 대한민국 관광박람회 관광홍보 참가
2,500
2,500,000원 * 1회
2,000,000원 * 1회
2,000,000원 * 1회
2,500,000원 * 1회
301 일반보상금 8,000 205,000 △197,000
09 행사실비보상금 8,000 5,000 3,000
○ 관광관련 팸투어 추진 8,0004,000,000원 * 2회
- 143 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
401 시설비및부대비 121,000 69,000 52,000
01 시설비 100,000 48,000 52,000
○ 관광안내판제작 설치비(3개읍면)
30,000
○ 관광안내판 개보수사업(영문, 중문 제작)
30,000
○ 완도항여객터미널 종합관광안내판 설치
40,000
10,000,000원 * 3식
3,000,000원 * 10식
40,000,000원 * 1식
04 행사관련시설비 21,000 21,000 0
○ 내나라여행박람회 참가 부스설치비
7,000
○ 부산국제관광전 참가 부스설치비
7,000
○ 일산 대한민국 관광박람회 참가 부스설치비
7,000
7,000,000원 * 1식
7,000,000원 * 1식
7,000,000원 * 1식
관광안내체계구축지원(시군보조) 40,000 40,000 0
지 20,000
군 20,000
201 일반운영비 20,000 20,000 0
지 10,000
군 10,000
01 사무관리비 20,000 20,000 0
○ 관광안내지도제작 20,00020,000,000원 * 1식
지 10,000
군 10,000
401 시설비및부대비 20,000 20,000 0
지 10,000
군 10,000
01 시설비 20,000 20,000 0
○ 관광안내표지판 정비사업
20,00020,000,000원 * 1식
지 10,000
군 10,000
관광진흥마케팅(자체) 73,000 34,502 38,498
201 일반운영비 73,000 34,502 38,498
01 사무관리비 73,000 34,502 38,498
○ 관광안내 홍보책자 제작 20,000
○ 종합관광안내지도 제작(한글, 중문, 영문)
40,000
○ 관광홍보물 발송용 봉투제작
3,000
○ 관광홍보물 쇼핑백 제작 10,000
8,000원 * 2,500부
2,000원 * 20,000부
300원 * 10,000부
2,000원 * 5,000개
관광안내소 운영 46,600 0 46,600
101 인건비 1,800 0 1,800
- 144 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 무기계약근로자보수 1,500 0 1,500
○ 관광안내소 근무자(공무직) 근무복 구입(하
복, 동복) 1,500150,000원 * 5인 * 2회
04 기간제근로자등보수 300 0 300
○ 관광안내소 근무자(기간제) 근무복 구입(하
복, 동복) 300150,000원 * 1인 * 2회
201 일반운영비 4,800 0 4,800
01 사무관리비 4,800 0 4,800
○ 관광안내소 운영물품 구입
4,800100,000원 * 4개소 * 12월
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○ 관광안내소 및 관광지 주변 소규모 정비사업
10,000
○ 완도항여객터미널 관광안내소 신설
30,000
2,000,000원 * 5개소 * 1회
30,000,000원 * 1식
단체관광객 유치 104,000 0 104,000
201 일반운영비 4,000 0 4,000
01 사무관리비 4,000 0 4,000
○ 중국 관광객유치 홍보물 제작
4,0002,000원 * 2,000부
301 일반보상금 100,000 0 100,000
11 기타보상금 100,000 0 100,000
○ 외래관광객유치 여행사 지원 40,000
* 국내 20,000
* 국외 20,000
○ 단체관광객유치 여행사 지원 60,000
* 국내 30,000
* 국외 30,000
10,000원 * 2,000명
10,000원 * 2,000명
10,000원 * 3,000명
10,000원 * 3,000명
관광안내소운영(보조) 60,000 0 60,000
지 30,000
군 30,000
401 시설비및부대비 60,000 0 60,000
지 30,000
군 30,000
01 시설비 60,000 0 60,000
○ 관광안내소 신설 60,00060,000,000원 * 1식
지 30,000
군 30,000
문화관광해설사 관리 134,750 0 134,750
기 4,860
도 3,000
군 126,890
- 145 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 문화관광해설사 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
문화관광해설가 운영 116,600 0 116,600
201 일반운영비 3,100 0 3,100
01 사무관리비 3,100 0 3,100
○ 문화관광해설가 활동지원 교재 제작
1,500
○ 문화관광해설가 관광안내 무선마이크 구입
1,600
10,000원 * 150부
160,000원 * 10대
301 일반보상금 110,000 0 110,000
11 기타보상금 110,000 0 110,000
○ 문화관광해설가 활동비
70,000
○ 문화관광해설가 타시도답사 실비보상
10,500
○ 관광해설인력(해설가, 해설사) 근무복 구입
7,500
○ 내고장자랑 콘테스트 대회참석 실비보상
2,000
○ 문화관광해설가 신규자교육 강사료
2,500
○ 문화관광해설가 신규자교육 참석자 교통비
3,000
○ 문화관광해설가 정기보수 교육
6,500
○ 문화관광해설사 도 위탁 교육
8,000
70,000,000원 * 1년액
70,000원 * 50인 * 3일
150,000원 * 50명 * 1회
50,000원 * 20인 * 2회
500,000원 * 5인
30,000원 * 20인 * 5회
50,000원 * 65인 * 2일
50,000원 * 20인 * 8일
307 민간이전 3,500 0 3,500
06 보험금 3,500 0 3,500
○ 문화관광해설사(가) 상해보험가입
3,50070,000원 * 50인
문화관광해설사 육성(활동비지원,시군보조) 18,150 0 18,150
기 4,860
도 3,000
군 10,290
301 일반보상금 18,150 0 18,150
기 4,860
도 3,000
군 10,290
11 기타보상금 18,150 0 18,150
○ 관광객 만족도 모니터링
6,00010,000원 * 50부 * 12월
도 3,000
군 3,000
○ 문화관광해설사 활동비 12,15012,150,000원 * 1식
기 4,860
군 7,290
관광상품 및 체험프로그램 개발 1,207,720 440,773 766,947
- 146 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지 306,000
군 901,720
관광상품 프로그램 개발 217,000 137,500 79,500
201 일반운영비 62,000 40,000 22,000
01 사무관리비 25,000 18,000 7,000
○ 완도군 관광상품 홍보 광고비 지급
15,000
○ 테마별 체류형 관광 안내 홍보 리플릿 제작
10,000
5,000,000원 * 3식
1,000원 * 10,000부
02 공공운영비 10,000 0 10,000
○ 완도관광 모바일스탬프투어 유지관리
10,00010,000,000원 * 1년액
03 행사운영비 27,000 22,000 5,000
○ 관광상품 및 기타 체험프로그램 운영
12,000
○ 관광상품개발에 따른 관광협회 등 업무협약
1,000
○ 여행사, 여행블러거, 관광업 관계자 팸투어
4,000
○ 관광객 유치 홍보이벤트 운영(온,오프라인)
10,000
2,000,000원 * 6회
1,000,000원 * 1회
2,000,000원 * 2회
5,000,000원 * 2회
206 재료비 5,000 10,000 △5,000
01 재료비 5,000 10,000 △5,000
○ 관광상품개발에 따른 홍보용 샘플 구입
5,00025,000원 * 20개 * 10회
301 일반보상금 50,000 40,000 10,000
11 기타보상금 50,000 40,000 10,000
○ 장보고대교개통에 따른 관광상품 운영여행사
인센티브 지급 50,00050,000,000원 * 1식
307 민간이전 60,000 25,000 35,000
02 민간경상사업보조 60,000 25,000 35,000
○ 어촌 체험 프로그램 운영
40,000
○ 농촌 체험 프로그램 운영
20,000
40,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
401 시설비및부대비 40,000 0 40,000
01 시설비 40,000 0 40,000
○ 특색있는 포토존 설치(신규시책)
40,00040,000,000원 * 1식
시군역량강화(완도섬여행등대) 383,000 0 383,000
지 306,000
군 77,000
201 일반운영비 290,000 0 290,000
지 231,600
- 147 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 58,400
01 사무관리비 102,000 0 102,000
○ 완도섬 여행등대 홍보(신문, 방송, 포털 등)
45,00045,000,000원 * 1식
지 36,000
군 9,000
○ 완도섬 사진첩 제작 발간
10,00010,000,000원 * 1식
지 8,000
군 2,000
○ 완도섬 여행 기자상 시상(상하반기)
7,0003,500,000원 * 2회
지 5,600
군 1,400
○ 섬여행패스 상품 홍보물 제작
40,00020,000,000원 * 2종
지 32,000
군 8,000
03 행사운영비 188,000 0 188,000
○ 관광객 참여 유도 이벤트 시행
35,00035,000,000원 * 1식
지 28,000
군 7,000
○ 완도섬 사진전 개최 20,00020,000,000원 * 1식
지 16,000
군 4,000
○ 완도섬 여행 홍보단 및 운영단 교육
90,00030,000,000원 * 3회
지 72,000
군 18,000
○ 완도섬 여행 팸투어 시행
43,00021,500,000원 * 2회
지 34,000
군 9,000
207 연구개발비 75,000 0 75,000
지 60,000
군 15,000
01 연구용역비 75,000 0 75,000
○ 완도섬 여행등대 상품 디자인 개발 및 제작
45,00045,000,000원 * 1식
지 36,000
군 9,000
○ 완도섬 여행패스 개발 30,00030,000,000원 * 1식
지 24,000
군 6,000
301 일반보상금 18,000 0 18,000
지 14,400
군 3,600
09 행사실비보상금 10,000 0 10,000
- 148 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 완도섬 여행 팸투어 시행
10,0005,000,000원 * 2회
지 8,000
군 2,000
11 기타보상금 8,000 0 8,000
○ 완도섬 여행 기사상 시상금
8,0004,000,000원 * 2회
지 6,400
군 1,600
슬로시티 개발 및 홍보 347,720 303,273 44,447
201 일반운영비 85,000 54,753 30,247
01 사무관리비 30,000 46,753 △16,753
○ 슬로시티 관광자원화 홍보영상 제작
10,000
○ 관광상품 홍보 유인물 제작(국문,중문)
20,000
10,000,000원 * 1식
1,000원 * 20,000부
02 공공운영비 25,000 0 25,000
○ 한국슬로시티 시장, 군수협의회 회비
5,000
○ 국제슬로시티 인증지역 연간회비
20,000
5,000,000원 * 1년액
20,000,000원 * 1년액
03 행사운영비 30,000 8,000 22,000
○ 가을향기 축제 30,00030,000,000원 * 1식
301 일반보상금 2,720 12,520 △9,800
09 행사실비보상금 2,720 12,520 △9,800
○ 슬로시티 운영위원 실비보상
800
○ 한국슬로시티 본부 관계자 실비보상
1,920
40,000원 * 10명 * 2회
40,000원 * 12명 * 4회
401 시설비및부대비 260,000 36,000 224,000
01 시설비 260,000 36,000 224,000
○ 슬로길 및 관광안내표지판 정비사업
50,000
○ 느린섬 여행학교 노후 시설정비(방수, 벽체
단열보강 등) 60,000
○ 범바위 주변 재정비사업
150,000
50,000,000원 * 1식
60,000,000원 * 1식
150,000,000원 * 1식
청산도 슬로걷기축제 260,000 0 260,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○ 슬로걷기축제 스크린 홍보
10,0005,000,000원 * 2개소
307 민간이전 250,000 0 250,000
04 민간행사사업보조 250,000 0 250,000
- 149 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 슬로걷기 축제 250,000250,000,000원 * 1식
관광축제운영 1,412,720 430,720 982,000
관광축제프로그램 운영 6,720 430,720 △424,000
201 일반운영비 2,720 21,720 △19,000
01 사무관리비 2,000 14,000 △12,000
○ 도내 2대축제 참가 차량 임대료
2,000500,000원 * 2일 * 2대
03 행사운영비 720 7,720 △7,000
○ 도내 2대축제 참가 현수막 제작
72060,000원 * 12개읍면
206 재료비 4,000 4,000 0
01 재료비 4,000 4,000 0
○ 도내 2대 축제 전시음식 및 상달음식출품
1,500
○ 축제 홍보전시용 특산품 구입
2,500
1,500,000원 * 1식
2,500,000원 * 1식
관광진흥기금 150,000 0 150,000
306 출연금 150,000 0 150,000
01 출연금 150,000 0 150,000
○ 관광진흥기금 출연금 150,000150,000,000원 * 1식
읍면 축제 지원(격년제) 181,000 0 181,000
307 민간이전 181,000 0 181,000
04 민간행사사업보조 181,000 0 181,000
○ 읍면 축제지원 181,000
* 노화읍 49,000
* 군외면 45,000
* 청산면 43,000
* 소안면 44,000
49,000,000원 * 1식
45,000,000원 * 1식
43,000,000원 * 1식
44,000,000원 * 1식
장보고 수산물 축제 795,000 0 795,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○ 장보고수산물 축제 KTX열차 및 다중집합장소
홍보 10,0005,000,000원 * 2식
307 민간이전 785,000 0 785,000
04 민간행사사업보조 785,000 0 785,000
○ 2018 장보고 수산물 축제 785,000
* 행사대행비 450,000
* 읍면대항 한마음 대회 지원금
240,000
* 읍면대항 한마음 대회 행사지원
40,000
450,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 12개읍면
40,000,000원 * 1식
- 150 -
부서: 관광정책과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광축제운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
* 장보고노젓기 대회 지원
35,000
* 완도바다음식 및 특산품 전시판매장 운영
20,000
35,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
청정완도 가을빛 여행 250,000 0 250,000
307 민간이전 250,000 0 250,000
04 민간행사사업보조 250,000 0 250,000
○ 청정완도 가을빛 여행 250,000250,000,000원 * 1식
해맞이 행사 30,000 0 30,000
201 일반운영비 30,000 0 30,000
03 행사운영비 30,000 0 30,000
○ 해맞이 행사 30,00030,000,000원 * 1식
관광기반확충및관리 5,466,000 3,742,349 1,723,651
지 1,224,000
도 1,200,000
군 3,042,000
관광지관리 5,466,000 3,742,349 1,723,651
지 1,224,000
도 1,200,000
군 3,042,000
관광지 시설물 관리 1,026,000 791,016 234,984
201 일반운영비 38,000 86,332 △48,332
01 사무관리비 20,000 35,332 △15,332
○ 읍면 관광지(노화 산양진 터미널등) 국유재
산 대부료 3,000
○ 관광시설물 감정평가, 등기이전 수수료
8,000
○ 관광지 시설물 안내판, 홍보판 교체
9,000
3,000,000원 * 1년액
8,000,000원 * 1식
1,500,000원 * 6개소
02 공공운영비 18,000 50,000 △32,000
○ 관광 시설물 하수도 원인자부담금, 오물처리
18,00018,000,000원 * 1식
301 일반보상금 1,000 4,500 △3,500
09 행사실비보상금 1,000 3,000 △2,000
○ 관광지시설물관리 평가회 참가자 보상
1,00050,000원 * 10인 * 2회
401 시설비및부대비 987,000 550,864 436,136
01 시설비 983,940 548,416 435,524
○ 신지 명사십리 관광지 도로확포장공사 편입
토지 보상 200,000
○ 지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리
19,000
200,000,000원 * 1식
19,000,000원 * 1식
- 151 -
부서: 관광정책과
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 비지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리
19,000
○ 청산 당리주차장 화장실 신축
50,000
○ 고금대교 관광휴게소 리모델링
297,840
○ 노화 건강테마촌 조경 정비사업
20,000
○ 생일 용출 방풍림 솔밭 환경 정비사업
20,000
○ 청산 화랑포 슬로길 노후구간 황토 덧씌우기
50,000
○ 청산면 방문자센터 리모델링 공사
20,000
○ 청산 서편제길 황토 재포장
20,000
○ 소안 미라 아부산 둘레길 진입로 정비사업
20,000
○ 소안 서중리 물치기미 전망대(난간, 파고라)
보수공사 40,000
○ 노화 북고리 개매기체험장 화장실 샤워장 신
축 99,100
○ 장보고대교 개통에 따른 동부권역 관광활성
화 루트개발 용역 19,000
○ 신지 명사십리 관광지 사후환경 영향조사 용
역 90,000
19,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
300,000,000원 * 1식 * 99.28%
20,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
50,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
40,000,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식 * 99.1%
19,000,000원 * 1식
90,000,000원 * 1식
03 시설부대비 3,060 2,448 612
○ 고금대교 관광휴게소 리모델링
2,160
○ 노화 북고리 개매기체험장 화장실 샤워장 신
축 900
300,000,000원 * 0.72%
100,000,000원 * 1식 * 0.90%
신지명사십리관광지조성사업 500,000 0 500,000
지 300,000
군 200,000
401 시설비및부대비 500,000 0 500,000
지 300,000
군 200,000
01 시설비 496,400 0 496,400
○ 신지명사십리관광지조성사업
496,400496,400,000원 * 1식
지 297,840
군 198,560
03 시설부대비 3,600 0 3,600
○ 신지명사십리관광지조성사업
3,6003,600,000원 * 1식
지 2,160
군 1,440
소안 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0
- 152 -
부서: 관광정책과
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 400,000
군 400,000
101 인건비 12,000 12,000 0
도 6,000
군 6,000
04 기간제근로자등보수 12,000 12,000 0
○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원
12,00012,000,000원 * 1식
도 6,000
군 6,000
201 일반운영비 10,000 50,000 △40,000
도 5,000
군 5,000
01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000
○ 가고 싶은 섬 주민역량강화
10,00010,000,000원 * 1식
도 5,000
군 5,000
301 일반보상금 6,000 15,000 △9,000
도 3,000
군 3,000
09 행사실비보상금 6,000 15,000 △9,000
○ 가고 싶은 섬 주민역량강화
6,0006,000,000원 * 1식
도 3,000
군 3,000
401 시설비및부대비 772,000 251,000 521,000
도 386,000
군 386,000
01 시설비 772,000 251,000 521,000
○ 소안 가고 싶은 섬 가꾸기
772,000772,000,000원 * 1식
도 386,000
군 386,000
생일 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0
도 400,000
군 400,000
101 인건비 8,000 12,000 △4,000
도 4,000
군 4,000
04 기간제근로자등보수 8,000 12,000 △4,000
○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원
8,0008,000,000원 * 1식
도 4,000
군 4,000
201 일반운영비 28,000 20,000 8,000
도 14,000
- 153 -
부서: 관광정책과
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 14,000
01 사무관리비 10,000 20,000 △10,000
○ 가고 싶은 섬 주민역량강화
10,00010,000,000원 * 1식
도 5,000
군 5,000
03 행사운영비 18,000 0 18,000
○ 가고 싶은 섬 여는날 행사
18,00018,000,000원 * 1식
도 9,000
군 9,000
301 일반보상금 8,000 15,000 △7,000
도 4,000
군 4,000
09 행사실비보상금 8,000 15,000 △7,000
○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화
8,0008,000,000원 * 1식
도 4,000
군 4,000
401 시설비및부대비 706,000 0 706,000
도 353,000
군 353,000
01 시설비 706,000 0 706,000
○ 생일 가고 싶은 섬 가꾸기
706,000706,000,000원 * 1식
도 353,000
군 353,000
402 민간자본이전 50,000 713,000 △663,000
도 25,000
군 25,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 713,000 △663,000
○ 주민소득사업 발굴 / 운영 지원사업
50,00050,000,000원 * 1식
도 25,000
군 25,000
생태녹색관광자원개발(군외 수목원~천둥골) 640,000 583,333 56,667
지 384,000
군 256,000
401 시설비및부대비 640,000 583,333 56,667
지 384,000
군 256,000
01 시설비 635,968 579,133 56,835
○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성
635,968640,000,000원 * 99.37/100
지 381,581
군 254,387
03 시설부대비 4,032 4,200 △168
- 154 -
부서: 관광정책과
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성
4,032640,000,000원 * 0.63/100
지 2,419
군 1,613
생태녹색관광자원개발(소안 이목해양) 400,000 500,000 △100,000
지 240,000
군 160,000
401 시설비및부대비 400,000 500,000 △100,000
지 240,000
군 160,000
01 시설비 397,120 496,400 △99,280
○ 소안이목 해양생태공원 조성
397,120400,000,000원 * 99.28/100
지 238,272
군 158,848
03 시설부대비 2,880 3,600 △720
○ 소안이목 해양생태공원 조성
2,880400,000,000원 * 0.72/100
지 1,728
군 1,152
해신 장보고지구 관광지 조성사업 500,000 0 500,000
지 300,000
군 200,000
401 시설비및부대비 500,000 0 500,000
지 300,000
군 200,000
01 시설비 496,400 0 496,400
○ 해신장보고지구 관광지 조성사업
496,400500,000,000원 * 99.28/100
지 297,840
군 198,560
03 시설부대비 3,600 0 3,600
○ 해신장보고지구 관광지 조성사업
3,600500,000,000원 * 0.72/100
지 2,160
군 1,440
여서도 가고 싶은 섬 가꾸기(보조) 800,000 0 800,000
도 400,000
군 400,000
201 일반운영비 10,000 0 10,000
도 5,000
군 5,000
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○ 가고 싶은 섬 주민역량강화
10,00010,000,000원 * 1식
도 5,000
군 5,000
- 155 -
부서: 관광정책과
정책: 관광기반확충및관리
단위: 관광지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
207 연구개발비 22,000 0 22,000
도 11,000
군 11,000
01 연구용역비 22,000 0 22,000
○ 가고 싶은 섬 가꾸기 기본계획수립 용역
22,00022,000,000원 * 1식
도 11,000
군 11,000
301 일반보상금 12,000 0 12,000
도 6,000
군 6,000
09 행사실비보상금 12,000 0 12,000
○ 가고 싶은 섬 주민역량강화
12,00012,000,000원 * 1식
도 6,000
군 6,000
402 민간자본이전 756,000 0 756,000
도 378,000
군 378,000
02 민간자본사업보조(이전재원) 756,000 0 756,000
○ 주민소득사업 발굴 및 운영 지원사업
756,000756,000,000원 * 1식
도 378,000
군 378,000
해수욕장 관리 운영 2,914,392 535,974 2,378,418
지 750,000
도 77,000
군 2,087,392
해수욕장 운영 2,914,392 535,974 2,378,418
지 750,000
도 77,000
군 2,087,392
해양관광자원시설지원(금일명사십리해수욕장명품해변
조성)
500,000 0 500,000
지 250,000
군 250,000
401 시설비및부대비 500,000 0 500,000
지 250,000
군 250,000
01 시설비 496,400 0 496,400
○ 금일 명사십리 해수욕장 명품해변조성
496,400500,000,000원 * 99.28/100
지 248,200
군 248,200
03 시설부대비 3,600 0 3,600
○ 금일 명사십리 해수욕장 명품해변조성
3,6003,600,000원 * 1식
- 156 -
부서: 관광정책과
정책: 해수욕장 관리 운영
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
지 1,800
군 1,800
해양관광자원시설지원(신지명사십리해수욕장리모델링
)
1,000,000 0 1,000,000
지 500,000
군 500,000
401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000
지 500,000
군 500,000
01 시설비 993,700 0 993,700
○ 신지 명사십리 해수욕장 리모델링
993,7001,000,000,000원 * 99.37/100
지 496,850
군 496,850
03 시설부대비 6,300 0 6,300
○ 신지 명사십리 해수욕장 리모델링
6,3006,300,000원 * 1식
지 3,150
군 3,150
해수욕장 관리운영 978,188 535,974 442,214
101 인건비 277,218 203,756 73,462
03 무기계약근로자보수 600 0 600
○ 청소근무자 피복비 600150,000원 * 2인 * 2회
04 기간제근로자등보수 276,618 203,756 72,862
○ 해수욕장 쓰레기수거 인부임(비수기)
21,960
○ 해수욕장 운영 인부임(성수기) 157,380
* 화장실 46,970
* 분리수거장 17,080
* 백사장 42,700
* 경운기 12,810
* 상가쓰레기수거 17,080
* 화물차운전 3,660
* 화물차 상차 17,080
○ 해수욕장 주변 풀베기 인부임
4,880
○ 주차 안내요원 9,516
○ 청소근무자 피복비 1,200
○ 해수욕장 야간 안내요원 인부임
14,274
○ 해수욕장 야간 안내요원 급식비
1,248
○ 해수욕장 기간제근로자 보험료 25,660
* 국민연금 9,361
61,000원 * 6인 * 60일
61,000원 * 11인 * 70일
61,000원 * 4인 * 70일
61,000원 * 10인 * 70일
61,000원 * 3인 * 70일
61,000원 * 4인 * 70일
61,000원 * 1인 * 60일
61,000원 * 4인 * 70일
61,000원 * 4인 * 10일 * 2회
61,000원 * 3인 * 52일
150,000원 * 4인 * 2회
61,000원 * 150% * 3인 * 52일
8,000원 * 3인 * 52일
208,010,000원 * 9.0% * 1/2
- 157 -
부서: 관광정책과
정책: 해수욕장 관리 운영
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
* 고용보험 3,121
* 국민건강보험료
6,314
* 장기요양보험료
207
* 산재보험료 6,657
○ 물놀이시설 안전관리요원 인부임
30,500
○ 물놀이시설 안전요원 인부임
10,000
208,010,000원 * 1.5%
208,010,000원 * 6.07% * 1/2
6,313,104원 * 6.55% * 1/2
208,010,000원 * 3.2%
61,000원 * 10인 * 50일
100,000원 * 2인 * 50일
201 일반운영비 239,820 158,668 81,152
01 사무관리비 92,760 64,048 28,712
○ 해수욕장 쓰레기수거 화물차 임차료
9,000
○ 해수욕장 쓰레기수거 경운기 임차료
7,500
○ 안전감시탑 설치장비 임차료
4,000
○ 해수욕장 정비 개장 전후 장비 임차료
5,000
○ 물놀이 안내수칙 및 현수막 제작
1,600
○ 근무자 작업복(쿨조끼) 및 안전화 구입
1,000
○ 해수욕장 개장기간중 이동식 화장실 임차료
7,800
○ 해수욕장 안전선 및 부표 설치·철거 선박
임차료 3,000
○ 심장충격기 패드 구입 2,700
○ 심장충격기 구입 5,000
○ 해수욕장 근무자 일직수당
3,420
○ 해수욕장 근무자 숙직수당
9,360
○ 물놀이 안전 경보용 깃발 제작
1,000
○ 관내 해수욕장 정비 장비 임차(개장 전, 중)
25,000
○ 신지명사십리 해변 국유재산 대부료
300
○ 해수욕장안전요원 비품(모자, 신발, 호루라
기 등) 3,480
○ 해수욕장 폐장에 따른 이용제한 안내 현수막
제작 1,200
○ 전기안전대행 수수료 2,400
100,000원 * 2대 * 45일
50,000원 * 3대 * 50일
500,000원 * 2대 * 4회
250,000원 * 5대 * 2일 * 2회
200,000원 * 8개소
200,000원 * 5인 * 1회
150,000원 * 52일
250,000원 * 6대 * 1일 * 2회
90,000원 * 30개
1,000,000원 * 5대
60,000원 * 19일 * 3인
60,000원 * 52일 * 3인
10,000원 * 10개소 * 10개
500,000원 * 10개소 * 5일
300,000원 * 1년액
60,000원 * 58인
60,000원 * 10개소 * 2매
200,000원 * 12월
02 공공운영비 147,060 86,620 60,440
- 158 -
부서: 관광정책과
정책: 해수욕장 관리 운영
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 공중화장실 화장지 구입
8,640
○ 화장실 및 관리사무소 청소용품 구입
2,400
○ 종량제 쓰레기봉투 구입
1,680
○ 쓰레기 수거용 마대 구입
4,400
○ 해수욕장 관리 연료비 24,000
* 트렉터 3,600
* 경운기 1,248
* 4륜오토바이
1,440
* 화물차 1,872
* 다목적운반차
1,800
* 제트스키 9,360
* 고무보트(20마력 선외기)
4,680
○ 샤워장 및 화장실 물탱크 청소
2,000
○ 관리사무소 유선방송료
370
○ 화장실 분뇨처리 수수료 3,200
○ 해수욕장 운영 장비 유지보수비 15,500
* 경운기 1,000
* 트렉터 3,000
* 4륜 오토바이 1,500
* 다목적운반차 2,000
* 제트스키 6,000
* 고무보트(20마력 선외기)
2,000
○ 공중화장실 방역약품 구입
1,440
○ 공중화장실 공기청정제 구입
3,000
○ 샤워장 자체샤워꼭지 구입 3,000
○ 자폐수도꼭지 구입 2,750
○ 가로등 전구구입 3,000
○ 해수욕장 방송장비(스피커, 앰프) 유지보수
비 5,000
○ 해수욕장 일주 탐방로 보수 데크목 구입 9,680
* 일반목 4,680
* 합성목 5,000
○ 안전선 설치 물품 구입(로크, 부자, 닻)
5,000
36,000원 * 12개소 * 20박스
200,000원 * 12개소 * 1년액
1,400원 * 10매 * 12개소 * 10회
1,100원 * 4,000매
1,200원 * 10ℓ * 25일 * 12월
1,200원 * 10ℓ * 52일 * 2대
1,500원 * 2ℓ * 2대 * 20일 * 12월
1,200원 * 30ℓ * 1대 * 52일
1,500원 * 5ℓ * 20일 * 12월
1,500원 * 30ℓ * 4대 * 52일
1,500원 * 15ℓ * 4대 * 52일
500,000원 * 4개소
7,700원 * 4대 * 12월
400,000원 * 8개소
1,000,000원 * 1년액
3,000,000원 * 1년액
1,500,000원 * 1년액
2,000,000원 * 1년액
1,500,000원 * 4대
500,000원 * 4대
10,000원 * 12통 * 12월
50,000원 * 5통 * 12개소
60,000원 * 50개
55,000원 * 50개
150,000원 * 20박스
5,000,000원 * 1년액
7,800원 * 600개
25,000원 * 200개
1,000원 * 5,000m
- 159 -
부서: 관광정책과
정책: 해수욕장 관리 운영
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 수영금지구역 경계선 설치 물품 구입
2,000
○ 10개 해수욕장안전관리용 연료비(수상오토바
이, 관리선) 30,000
○ 물놀이시설 상수도 사용요금
20,000
10,000원 * 200m
30,000,000원 * 1년액
20,000,000원 * 1식
301 일반보상금 2,950 2,000 950
09 행사실비보상금 1,450 2,000 △550
○ 해수욕장 배치전 수상구조훈련 참가자 보상
1,45025,000원 * 58인 * 1회
11 기타보상금 1,500 0 1,500
○ 해수욕장 운영 유공 민간인 표창패 제작
1,500150,000원 * 10인
401 시설비및부대비 367,500 112,500 255,000
01 시설비 367,500 112,500 255,000
○ 신지명사십리해수욕장 물놀이시설(신규시책)
100,000
○ 신지명사십리해수욕장 탐방데크 보수 공사
40,000
○ 신지명사십리해수욕장 숲속 탐방로 조성
20,000
○ 신지명사십리해수욕장 1번 화장실 계단보수
10,000
○ 신지명사십리해수욕장 제7주차장 배수로 정
비사업 10,000
○ 울몰숙박단지 미개설 도로 시설사업
20,000
○ 오토캠핑장 나무식재 조성사업
100,000
○ 신지명사십리해수욕장 해변써치 설치
10,000
○ 신지명사십리해수욕장 가로등 교체 및 보수
7,500
○ 제트스키 수상계류 플로핑 도크 설치
10,000
○ 금일 명사십리해수욕장 상황실 보수공사
20,000
○ 보길 해수욕장 정비(모래사장, 갯돌)
20,000
100,000,000원 * 1식
40,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
100,000,000원 * 1식
10,000,000원 * 1식
2,500,000원 * 3개소
10,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
20,000,000원 * 1식
402 민간자본이전 88,200 50,400 37,800
03 민간위탁사업비 88,200 50,400 37,800
○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(혼합쓰레기)
50,400
○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(바다쓰레기)
37,800
42,000원 * 300㎥ * 4회
42,000원 * 300㎥ * 3회
405 자산취득비 2,500 0 2,500
- 160 -
부서: 관광정책과
정책: 해수욕장 관리 운영
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 자산및물품취득비 2,500 0 2,500
○ 해수욕장 관리 예초기 구매
2,5002,500,000원 * 1대
2018 신지명사십리해수욕장 블루 COOL 콘서트 50,000 0 50,000
201 일반운영비 50,000 0 50,000
03 행사운영비 50,000 0 50,000
○ 2018 신지명사십리해수욕장 블루 쿨 콘서트
50,00050,000,000원 * 1식
신지명사십리해수욕장 개장식 8,000 0 8,000
201 일반운영비 8,000 0 8,000
03 행사운영비 8,000 0 8,000
○ 신지명사십리해수욕장 개장행사
8,0008,000,000원 * 1회
블루 플래그 국제인증 해수욕장 42,000 0 42,000
207 연구개발비 42,000 0 42,000
01 연구용역비 42,000 0 42,000
○ 블루플래그 국제인증 용역
42,00042,000,000원 * 1식
해수욕장안전요원 182,204 0 182,204
101 인건비 182,204 0 182,204
04 기간제근로자등보수 182,204 0 182,204
○ 해수욕장 수상인명구조요원(제트스키) 인건
비 72,000
○ 해수욕장안전요원 근무자 급식비
55,680
○ 해수욕장안전요원 근무자복
11,600
○ 해수욕장안전요원 보험료 42,924
* 국민연금 15,660
* 고용보험 5,220
* 국민건강보험료
10,562
* 장기요양보험료
346
* 산재보험료 11,136
150,000원 * 8인 * 60일
8,000원 * 58인 * 60일 * 2식
100,000원 * 58인 * 2벌
348,000,000원 * 9.0% * 1/2
348,000,000원 * 1.5%
348,000,000원 *6.07% * 1/2
10,561,800원 * 6.55% *1/2
348,000,000원 * 3.2%
해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대지원 154,000 0 154,000
도 77,000
군 77,000
101 인건비 154,000 0 154,000
도 77,000
군 77,000
04 기간제근로자등보수 154,000 0 154,000
- 161 -
부서: 관광정책과
정책: 해수욕장 관리 운영
단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 해수욕장 안전요원 인건비
154,000100,000원 * 44인 * 35일
도 77,000
군 77,000
위생업소관리 669,347 1,190,666 △521,319
국 103,739
도 60,027
군 505,581
식품·공중위생업소관리 77,377 83,614 △6,237
국 3,739
도 7,520
군 66,118
식품위생업소 관리 50,520 61,970 △11,450
201 일반운영비 15,120 20,270 △5,150
01 사무관리비 13,600 11,390 2,210
○ 음식점 서비스 실천 매뉴얼 제작
2,000
○ 식품제조가공업 점검 관리 및 교육책자 제작
2,000
○ 일반음식점 식중독 예방 등 홍보 책자 제작
3,200
○ 식품수거(압류)증 제작 1,000
○ 유통식품 검사용 검체 구입비
1,200
○ 소비자식품위생감시원 모니터링 서류가방 구
입 1,000
○ 영업 인허가 신고증 서식 제작
1,200
○ 식중독 및 식품안전관리 예방 캠페인 홍보물
2,000
1,000원 * 2,000매
10,000원 * 200권
8,000원 * 400개소
20,000원 * 50권
10,000원 * 10품목 * 12개월
100,000원 * 10인
1,200원 * 1,000권
1,000원 * 1,000개 * 2종
02 공공운영비 480 480 0
○ 위생업소 현장보급장비(테블릿pc) 사용료
48010,000원 * 4대 * 12월
03 행사운영비 1,040 8,400 △7,360
○ 식품위생업소 간담회 현수막 제작
240
○ 식품위생업소 간담회 800
60,000원 * 4회
200,000원 * 4회
206 재료비 8,200 8,200 0
01 재료비 8,200 8,200 0
○ 채수병 등 수질검사용 기자재 구입
200
○ 식중독 예방 기자재 구입 8,000
* 세균(ATP)검사 시약
4,000
* 살균소독제 2,000
* 손소독제 2,000
1,000원 * 200개
5,000원 * 800개소 * 1회
2,500원 * 1종 * 800개소
2,500원 * 1종 * 800개소
- 162 -
부서: 관광정책과
정책: 위생업소관리
단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 25,200 11,000 14,200
11 기타보상금 25,200 11,000 14,200
○ 소비자식품위생감시원 활동비
20,000
○ 소비자식품위생감시원 활동복 구입
1,000
○ 식품접객업소 친절 청결서비스 위생교육 강
사료 지급 2,000
○ 식품위생감시원 직무교육 실비보상
1,000
○ 식품위생감시원 활동 실비보상
1,200
50,000원 * 20인 * 5일 * 4월
100,000원 * 10인 * 1회
500,000원 * 4회
50,000원 * 10인 * 2일
30,000원 * 20인 * 2일
307 민간이전 2,000 0 2,000
06 보험금 2,000 0 2,000
○ 소비자식품위생감시원 단체보험료
2,000100,000원 * 20인
유통식품검체수거비 1,000 1,000 0
도 500
군 500
301 일반보상금 1,000 1,000 0
도 500
군 500
11 기타보상금 1,000 1,000 0
○ 유통식품 검사용 검체수거비
1,000100,000원 * 10월
도 500
군 500
소비자식품 위생감시원활동비 11,200 11,200 0
도 5,600
군 5,600
301 일반보상금 11,200 11,200 0
도 5,600
군 5,600
11 기타보상금 11,200 11,200 0
○ 소비자식품위생감시원 및 음식문화개선 모니
터요원 활동비 11,20011,200,000원 * 1식
도 5,600
군 5,600
어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000 6,000 △2,000
국 2,000
도 1,000
군 1,000
301 일반보상금 4,000 6,000 △2,000
국 2,000
도 1,000
군 1,000
- 163 -
부서: 관광정책과
정책: 위생업소관리
단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 4,000 6,000 △2,000
○ 어린이 먹을거리 안전관리 감시단 활동비
4,00050,000원 * 20일 * 4인
국 2,000
도 1,000
군 1,000
시니어 감시원 활동비 1,681 1,684 △3
국 841
도 420
군 420
301 일반보상금 1,681 1,684 △3
국 841
도 420
군 420
11 기타보상금 1,681 1,684 △3
○ 시니어 감시원 활동비 1,6811,681,000원 * 1년
국 841
도 420
군 420
공중위생업소 관리 7,180 0 7,180
201 일반운영비 7,180 0 7,180
01 사무관리비 6,140 0 6,140
○ 공중위생서비스평가 홍보물 제작
2,500
○ 공중위생등급평가 우수업소 표지판 제작
1,000
○ 숙박업소 바가지요금 근절 요금표 제작
2,640
5,000원 * 500매
100,000원 * 10개소
22,000원 * 120개소
03 행사운영비 1,040 0 1,040
○ 공중위생업소 간담회 800
○ 공중위생업소 간담회 현수막 제작
240
200,000원 * 4회
60,000원 * 4회
현장보고장비 운영(공공요금) 1,796 0 1,796
국 898
군 898
201 일반운영비 1,796 0 1,796
국 898
군 898
02 공공운영비 1,796 0 1,796
○ 현장보고장비 사용료(공공요금)
1,7961,796,000원 * 1년액
국 898
군 898
음식개발및식생활개선 391,970 907,052 △515,082
도 2,507
군 389,463
- 164 -
부서: 관광정책과
정책: 위생업소관리
단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
음식문화개선및축제관리 128,400 48,816 79,584
도 722
군 127,678
201 일반운영비 20,444 18,122 2,322
도 722
군 19,722
01 사무관리비 15,444 15,122 322
○ 음식문화개선 교육 홍보물 제작
1,000
○ 음식점 3대 청결운동 위생용품 구입
1,444
2,000원 * 500매
1,444,000원 * 1식
도 722
군 722
○ 좋은식단실천업소 홍보물 제작
1,000
○ 나트륨저감화사업 홍보물품 제작
1,000
○ 모범음식점 내 외국인 겸용 메뉴판
1,140
○ 모범음식점 지정 표지판 제작
1,320
○ 위생등급제 지정 표지판 제작
1,760
○ 위생업소 시설개선자금 심의위원 회의수당
280
○ 외부 메뉴 안내판 제작 5,000
○ 전복개발음식 홍보용 전단지 제작
1,500
1,000원 * 1,000매
100,000원 * 10개소
30,000원 * 38개소
88,000원 * 15개소
88,000원 * 20개소
70,000원 * 4인
50,000원 * 100개소
1,000원 * 3종 * 500매
03 행사운영비 5,000 3,000 2,000
○ 전복구이소스 보급 및 확산을 위한 교육 및
시식회 5,0001,000,000원 * 5회
206 재료비 19,856 14,694 5,162
01 재료비 19,856 14,694 5,162
○ 좋은식단실천 음식문화개선 위생용품 구입 5,700
* 리턴용기 1,000
* 푸드백 1,000
* 나트륨 저감사업(염도계)
1,000
* 투명마스크 2,700
○ 모범음식점 위생용품 구입 9,156
* 위생복 3,420
* 쓰레기봉투 2,736
* 테이블, 수저 세팅지
3,000
○ 전복구이 소스 보급 및 확산을 위한 재료 구
입 2,500
500원 * 40개소 * 50개 * 1종
500원 * 40개소 * 50개 * 1종
100,000원 * 10개소
15,000원 * 36개소 * 5개
18,000원 * 5벌 * 38개소
720원 * 50매 * 38개소 * 2회
30원 * 100개소 * 1,000매 * 1회
50,000원 * 10종 * 5회
- 165 -
부서: 관광정책과
정책: 위생업소관리
단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○ 전복구이 소스 우수 취급업소 위생용품 구입
2,50025,000원 * 5종 * 20개소
301 일반보상금 9,700 7,600 2,100
09 행사실비보상금 9,700 7,600 2,100
○ 음식문화개선 및 식품안전의 날 행사 참석자
실비보상 2,000
○ 모범음식점 대표자 결의대회 참석자 실비 보
상 950
○ 모범음식점 대표자 선진지 벤치마킹
3,000
○ 숙박업소 대표자 선진지 벤치마킹
3,000
○ 남도음식문화축제 참석자 실비보상
750
50,000원 * 20인 * 2회
25,000원 * 38인
50,000원 * 20인 * 3일
50,000원 * 20인 * 3일
50,000원 * 5인 * 3일
307 민간이전 8,400 8,400 0
05 민간위탁금 8,400 8,400 0
○ 어린이급식관리지원센터 시설 임대료
8,400700,000원 * 12개월
402 민간자본이전 70,000 0 70,000
01 민간자본사업보조(자체재원) 70,000 0 70,000
○ 일반음식점 시설개선자금 지원
50,000
○ 숙박업소 시설개선자금 지원
20,000
5,000,000원 * 10개소
5,000,000원 * 4개소
완도 토요싱싱콘서트 260,000 258,236 1,764
201 일반운영비 253,000 194,816 58,184
03 행사운영비 253,000 187,400 65,600
○ 토요싱싱콘서트 253,000253,000,000원 * 1식
401 시설비및부대비 7,000 34,400 △27,400
01 시설비 7,000 27,400 △20,400
○ 토요싱싱콘서트 부스 철거 및 설치공사
7,0007,000,000원 * 1식
음식점 위생등급제 운영 지원 3,570 0 3,570
도 1,785
군 1,785
201 일반운영비 3,570 0 3,570
도 1,785
군 1,785
01 사무관리비 3,570 0 3,570
○ 음식점 위생등급제 지정을 위한 평가수수료
3,5703,570,000원 * 1식
도 1,785
군 1,785
급식관리지원센터 관리 200,000 200,000 0
- 166 -
부서: 관광정책과
정책: 위생업소관리
단위: 급식관리지원센터 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 100,000
도 50,000
군 50,000
어린이급식관리지원센터 관리 운영 200,000 200,000 0
국 100,000
도 50,000
군 50,000
307 민간이전 200,000 200,000 0
국 100,000
도 50,000
군 50,000
05 민간위탁금 200,000 200,000 0
○ 어린이급식관리지원센터 운영
200,000200,000,000원 * 1년액
국 100,000
도 50,000
군 50,000
농촌개발사업지원 188,000 94,000 94,000
지 132,000
군 56,000
시군역량강화사업 188,000 94,000 94,000
지 132,000
군 56,000
시군역량강화 188,000 94,000 94,000
지 132,000
군 56,000
201 일반운영비 113,000 31,000 82,000
지 79,500
군 33,500
01 사무관리비 20,000 20,000 0
○ 완도 바다의 향 추억의 사진첩 제작
20,00020,000,000원 * 1식
지 14,000
군 6,000
03 행사운영비 93,000 11,000 82,000
○ 싱싱 sing운영 58,00058,000,000원 * 1식
지 41,000
군 17,000
○ 함께하는 생일도 밥상 운영
10,00010,000,000원 * 1식
지 7,000
군 3,000
○ 전복음식 무료 시식체험
25,00025,000,000원 * 1식
지 17,500
군 7,500
301 일반보상금 50,000 15,000 35,000
지 35,000
- 167 -
부서: 관광정책과
정책: 농촌개발사업지원
단위: 시군역량강화사업 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 15,000
11 기타보상금 50,000 0 50,000
○ 생생원정대 팸투어 50,00050,000,000원 * 1식
지 35,000
군 15,000
307 민간이전 25,000 30,000 △5,000
지 17,500
군 7,500
02 민간경상사업보조 25,000 30,000 △5,000
○ 숲속 치유음악대 운영 25,00025,000,000원 * 1식
지 17,500
군 7,500
행정운영경비(관광정책과) 202,645 98,043 104,602
인력운영비 85,565 78,843 6,722
인력운영비(관광정책과) 85,565 78,843 6,722
101 인건비 85,565 78,843 6,722
01 보수 85,565 78,843 6,722
○ 초과근무수당 85,565
* 6급 35,880
* 7급 16,205
* 8급 29,096
* 9급 4,384
11,074원 * 6인 * 45시간 * 12월
10,003원 * 3인 * 45시간 * 12월
8,980원 * 6인 * 45시간 * 12월
8,117원 * 1인 * 45시간 * 12월
기본경비 117,080 19,200 97,880
기본경비(관광정책과) 117,080 19,200 97,880
201 일반운영비 32,360 15,000 17,360
01 사무관리비 32,360 15,000 17,360
○ 부서운영비 17,000
○ 특근 매식비 15,360
* 관광진흥담당
2,880
* 관광시설담당
2,880
* 관광마케팅담당
2,880
* 위생관리담당
3,840
* 해수욕장담당
2,880
1,000,000원 * 17인
8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월
8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월
8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월
8,000원 * 4인 * 10시간 * 12월
8,000원 * 3인 * 10시간 * 12월
202 여비 76,500 0 76,500
01 국내여비 76,500 0 76,500
○ 관광정책과 국내여비 76,500
* 관광진흥담당
18,00025,000원 * 4인 * 15일 * 12월
- 168 -
부서: 관광정책과
정책: 행정운영경비(관광정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
* 관광시설담당
13,500
* 관광마케팅담당
13,500
* 위생관리담당
18,000
* 해수욕장 담당
13,500
25,000원 * 3인 * 15일 * 12월
25,000원 * 3인 * 15일 * 12월
25,000원 * 4인 * 15일 * 12월
25,000원 * 3인 * 15일 * 12월
203 업무추진비 8,220 4,200 4,020
03 시책추진업무추진비 3,000 0 3,000
○ 관광발전 업무 추진 3,0003,000,000원 * 1년액
04 부서운영업무추진비 5,220 4,200 1,020
○ 30인 이상 5,220435,000원 * 12월
- 169 -