세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000...

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세출예산사업명세서 부서: 관광정책과 정책: 관광산업 진흥 단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 관광정책과 13,631,258 13,679,294 48,036 103,739 2,111,000 4,860 1,394,342 10,017,317 관광산업 진흥 3,114,540 3,246,130 131,590 4,860 3,000 3,106,680 관광홍보체계구축 447,390 490,940 43,550 관광홍보자원관리 187,790 167,340 20,450 101 인건비 7,040 7,040 0 04 기간제근로자등보수 7,040 7,040 0 ○ 축제행사 홍보 기간제 근로자 인부임 3,840 ○ 박람회 관광홍보부스 운영 인부임 3,200 80,000*3*4*480,000*2*4*5201 일반운영비 69,750 31,300 38,450 01 사무관리비 42,450 4,000 38,450 ○ 관광홍보 PPT 제작 2,000 ○ 대중교통 완도관광지 홍보 16,450 ○ 대중집합장소(터미널 등)홍보 8,000 KTX SRT 등 관광지 홍보 16,000 2,000,000*1329,000* 25*22,000,000*4개소 4,000,000*4개소 02 공공운영비 18,300 18,300 0 ○ 군정 및 관광홍보물 송부료 14,700 * 등기우편 8,400 * 일반우편 1,500 * 택배비 4,800 ○ 관광카드 등기발송료 3,600 2,000* 350* 12250* 500* 125,000* 80개소 * 122,000* 150* 1203 행사운영비 9,000 9,000 0 ○ 내나라여행박람회 관광홍보전 참가 2,500 ○ 부산국제관광전 참가 2,000 ○ 축제홍보 전시부스 운영 2,000 ○ 대한민국 관광박람회 참가 2,500 2,500,000*12,000,000*12,000,000*12,500,000*1301 일반보상금 8,000 8,000 0 09 행사실비보상금 8,000 8,000 0 ○ 관광관련 팸투어 추진 8,000 4,000,000*2

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Page 1: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광정책과 13,631,258 13,679,294 △48,036

국 103,739

균 2,111,000

기 4,860

도 1,394,342

군 10,017,317

관광산업 진흥 3,114,540 3,246,130 △131,590

기 4,860

도 3,000

군 3,106,680

관광홍보체계구축 447,390 490,940 △43,550

관광홍보자원관리 187,790 167,340 20,450

101 인건비 7,040 7,040 0

04 기간제근로자등보수 7,040 7,040 0

○ 축제행사 홍보 기간제 근로자 인부임

3,840

○ 박람회 관광홍보부스 운영 인부임

3,200

80,000원 * 3인 * 4일 * 4회

80,000원 * 2인 * 4일 * 5회

201 일반운영비 69,750 31,300 38,450

01 사무관리비 42,450 4,000 38,450

○ 관광홍보 PPT 제작 2,000

○ 대중교통 완도관광지 홍보

16,450

○ 대중집합장소(터미널 등)홍보

8,000

○ KTX 및 SRT 등 관광지 홍보

16,000

2,000,000원 * 1식

329,000원 * 25대 * 2회

2,000,000원 * 4개소

4,000,000원 * 4개소

02 공공운영비 18,300 18,300 0

○ 군정 및 관광홍보물 송부료 14,700

* 등기우편 8,400

* 일반우편 1,500

* 택배비 4,800

○ 관광카드 등기발송료

3,600

2,000원 * 350건 * 12월

250원 * 500건 * 12월

5,000원 * 80개소 * 12월

2,000원 * 150건 * 12월

03 행사운영비 9,000 9,000 0

○ 내나라여행박람회 관광홍보전 참가

2,500

○ 부산국제관광전 참가 2,000

○ 축제홍보 전시부스 운영 2,000

○ 대한민국 관광박람회 참가

2,500

2,500,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,000,000원 * 1회

2,500,000원 * 1회

301 일반보상금 8,000 8,000 0

09 행사실비보상금 8,000 8,000 0

○ 관광관련 팸투어 추진 8,0004,000,000원 * 2회

Page 2: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 103,000 121,000 △18,000

01 시설비 75,000 100,000 △25,000

○ 관광안내판제작 설치(읍면)

40,000

○ 관광안내판 개보수(영, 중 제작)

15,000

○ 관광안내판 개보수 20,000

20,000,000원 * 2식

3,000,000원 * 5식

10,000,000원 * 2식

04 행사관련시설비 28,000 21,000 7,000

○ 내나라여행박람회 참가 부스설치비

7,000

○ 부산국제관광전 참가 부스설치비

7,000

○ 축제홍보 전시 부스설치비

7,000

○ 대한민국 관광박람회 참가 부스설치비

7,000

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

7,000,000원 * 1식

관광진흥마케팅(자체) 63,000 73,000 △10,000

201 일반운영비 63,000 73,000 △10,000

01 사무관리비 63,000 73,000 △10,000

○ 관광안내 홍보책자 제작 20,000

○ 종합관광안내지도 제작(한글, 중문, 영문)

30,000

○ 관광홍보물 발송용 봉투제작

3,000

○ 관광홍보물 쇼핑백 제작 10,000

8,000원 * 2,500부

1,500원 * 20,000부

300원 * 10,000부

2,000원 * 5,000개

관광안내소 운영 46,600 46,600 0

101 인건비 1,800 1,800 0

03 무기계약근로자보수 1,500 1,500 0

○ 관광안내소 근무자(공무직) 근무복 구입(하

복, 동복) 1,500150,000원 * 5인 * 2회

04 기간제근로자등보수 300 300 0

○ 관광안내소 근무자(기간제) 근무복 구입(하

복, 동복) 300150,000원 * 1인 * 2회

201 일반운영비 4,800 4,800 0

01 사무관리비 4,800 4,800 0

○ 관광안내소 운영물품 구입

4,800100,000원 * 4개소 * 12월

401 시설비및부대비 40,000 40,000 0

01 시설비 40,000 40,000 0

○ 관광안내소 및 관광지 주변 소규모 정비사업

10,000

○ 고금대교 관광안내소 신설

30,000

2,000,000원 * 5개소 * 1회

30,000,000원 * 1식

Page 3: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광홍보체계구축 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

단체관광객 유치 150,000 104,000 46,000

301 일반보상금 150,000 100,000 50,000

12 기타보상금 150,000 100,000 50,000

○ 단체관광객유치 여행사 지원 80,000

* 국내 40,000

* 국외 40,000

○ 축제 및 행사 관광객유치 여행사 지원 70,000

* 국내 40,000

* 국외 30,000

10,000원 * 4,000명

10,000원 * 4,000명

10,000원 * 4,000명

10,000원 * 3,000명

문화관광해설사 관리 134,750 134,750 0

기 4,860

도 3,000

군 126,890

문화관광해설가 운영 116,600 116,600 0

201 일반운영비 3,100 3,100 0

01 사무관리비 3,100 3,100 0

○ 문화관광해설가 교재 제작

1,500

○ 문화관광해설가 무선마이크 구입

1,600

10,000원 * 150부

160,000원 * 10대

301 일반보상금 110,000 110,000 0

09 행사실비보상금 13,500 0 13,500

○ 문화관광해설가 선진지 견학 실비보상

10,500

○ 문화관광해설가 신규자교육 참석자 교통비

3,000

70,000원 * 50인 * 3일

30,000원 * 20인 * 5회

12 기타보상금 96,500 110,000 △13,500

○ 문화관광해설가 활동비

70,000

○ 관광해설인력(해설가, 해설사) 근무복 구입

7,500

○ 내고장자랑 콘테스트 대회참석 보상

2,000

○ 문화관광해설가 신규자교육 강사료

2,500

○ 문화관광해설가 정기보수 교육

6,500

○ 문화관광해설사 도 위탁 교육

8,000

70,000,000원 * 1년액

150,000원 * 50명 * 1회

50,000원 * 20인 * 2회

500,000원 * 5인

50,000원 * 65인 * 2일

50,000원 * 20인 * 8일

307 민간이전 3,500 3,500 0

06 보험금 3,500 3,500 0

○ 문화관광해설사(가) 상해보험가입

3,50070,000원 * 50인

문화관광해설사 육성(활동비지원,시군보조) 18,150 18,150 0

Page 4: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 문화관광해설사 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

기 4,860

도 3,000

군 10,290

301 일반보상금 18,150 18,150 0

기 4,860

도 3,000

군 10,290

12 기타보상금 18,150 18,150 0

○ 문화관광해설사 활동비 12,15012,150,000원 * 1식

기 4,860

군 7,290

○ 관광객 만족도 모니터링

6,00010,000원 * 50부 * 12월

도 3,000

군 3,000

관광상품 및 체험프로그램 개발 644,680 1,207,720 △563,040

관광상품 프로그램 개발 242,000 217,000 25,000

201 일반운영비 68,000 62,000 6,000

01 사무관리비 25,000 25,000 0

○ 관광상품 홍보 광고비 15,000

○ 테마별 체류형 관광홍보 리플릿 제작

10,000

5,000,000원 * 3식

1,000원 * 10,000부

02 공공운영비 10,000 10,000 0

○ 완도관광 모바일스탬프투어 유지관리

10,00010,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 33,000 27,000 6,000

○ 관광상품 및 기타 체험프로그램 운영

18,000

○ 관광상품개발에 따른 관광협회 등 업무협약

5,000

○ 여행사, 여행블로거, 관광업 관계자 팸투어

10,000

3,000,000원 * 6회

5,000,000원 * 1회

5,000,000원 * 2회

206 재료비 5,000 5,000 0

01 재료비 5,000 5,000 0

○ 관광상품개발에 따른 홍보용 샘플 구입

5,00025,000원 * 20개 * 10회

207 연구개발비 19,000 0 19,000

01 연구용역비 19,000 0 19,000

○ 유람선 타당성 검토 용역

19,00019,000,000원 * 1식

301 일반보상금 50,000 50,000 0

12 기타보상금 50,000 50,000 0

○ 관광상품 개발에 따른 여행사 인센티브

50,00050,000,000원 * 1년액

Page 5: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 70,000 60,000 10,000

02 민간경상사업보조 70,000 60,000 10,000

○ 어촌 체험 프로그램 운영

50,000

○ 농촌 체험 프로그램 운영

20,000

10,000,000원 * 5식

10,000,000원 * 2식

401 시설비및부대비 30,000 40,000 △10,000

01 시설비 30,000 40,000 △10,000

○ 특색있는 포토존 확대 설치

30,00030,000,000원 * 1식

슬로시티 개발 및 홍보 142,680 347,720 △205,040

201 일반운영비 68,360 85,000 △16,640

01 사무관리비 33,360 30,000 3,360

○ 슬로시티 전지역 확대지정 홍보물 제작

10,000

○ 관광상품 홍보물 제작(국문,중문)

20,000

○ 슬로걷기축제 평가위원 수당

1,960

○ 슬로시티 운영위원회 회의수당

1,400

10,000,000원 * 1식

1,000원 * 20,000부

70,000원 * 14명 * 2회

70,000원 * 10명 * 2회

02 공공운영비 25,000 25,000 0

○ 한국슬로시티 시장, 군수협의회 회비

5,000

○ 국제슬로시티 인증지역 연간회비

20,000

5,000,000원 * 1년액

20,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 10,000 30,000 △20,000

○ 관광객 유치 홍보이벤트(온,오프라인)

10,00010,000,000원 * 1회

301 일반보상금 8,320 2,720 5,600

09 행사실비보상금 8,320 2,720 5,600

○ 슬로시티 운영위원 실비보상

800

○ 한국슬로시티 본부 관계자 실비보상

1,920

○ 관광전문기자, 여행작가 등 관계자 실비보상

5,600

40,000원 * 10명 * 2회

40,000원 * 12명 * 4회

70,000원 * 20명 * 2일 * 2회

401 시설비및부대비 66,000 260,000 △194,000

01 시설비 66,000 260,000 △194,000

○ 슬로길 및 안내표지판 정비사업

30,000

○ 범바위 주차장 비가림 시설사업

20,000

○ 느린섬 여행학교 및 작가의 집 보수 실시설

계비 16,000

30,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

16,000,000원 * 1식

Page 6: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광상품 및 체험프로그램 개발 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

청산도 슬로걷기축제 260,000 260,000 0

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 슬로걷기축제 스크린 홍보

10,0005,000,000원 * 2개소

307 민간이전 250,000 250,000 0

04 민간행사사업보조 250,000 250,000 0

○ 슬로걷기 축제 250,000250,000,000원 * 1식

관광축제운영 1,887,720 1,412,720 475,000

관광축제프로그램 운영 6,720 6,720 0

201 일반운영비 2,720 2,720 0

03 행사운영비 2,720 720 2,000

○ 남도음식문화큰잔치 참가 현수막 제작

720

○ 남도음식문화큰잔치 참가 차량 임대료

2,000

60,000원 * 12개읍면

500,000원 * 2일 * 2대

206 재료비 4,000 4,000 0

01 재료비 4,000 4,000 0

○ 남도음식문화큰잔치 전시음식 및 상달음식출

품 1,500

○ 남도음식문화큰잔치 홍보전시용 특산품 구입

2,500

1,500,000원 * 1식

2,500,000원 * 1식

관광진흥기금 150,000 150,000 0

306 출연금 150,000 150,000 0

01 출연금 150,000 150,000 0

○ 전라남도 관광진흥기금 출연금

150,000150,000,000원 * 1식

읍면 축제 지원(격년제) 356,000 181,000 175,000

307 민간이전 356,000 181,000 175,000

04 민간행사사업보조 356,000 181,000 175,000

○ 읍면 축제지원 356,000

* 완도읍 52,000

* 금일읍 46,000

* 신지면 45,000

* 고금면 47,000

* 약산면 43,000

* 금당면 40,000

* 보길면 43,000

* 생일면 40,000

52,000,000원 * 1식

46,000,000원 * 1식

45,000,000원 * 1식

47,000,000원 * 1식

43,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

43,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

장보고 수산물 축제 795,000 795,000 0

Page 7: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광산업 진흥

단위: 관광축제운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 10,000 10,000 0

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 장보고수산물 축제 KTX열차 및 다중집합장소

홍보 10,0005,000,000원 * 2식

307 민간이전 785,000 785,000 0

04 민간행사사업보조 785,000 785,000 0

○ 2019 장보고 수산물 축제 785,000

* 행사대행비 450,000

* 읍면대항 한마음 대회 지원금

240,000

* 읍면대항 한마음 대회 행사지원

40,000

* 장보고노젓기 대회 지원

35,000

* 완도음식 및 특산품 판매장 운영

20,000

450,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 12개읍면

40,000,000원 * 1식

35,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

청정완도 가을빛 여행 290,000 250,000 40,000

201 일반운영비 10,000 0 10,000

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○ 청정완도 가을빛 여행 KTX열차 및 다중집합

장소 홍보 10,0005,000,000원 * 2식

307 민간이전 280,000 250,000 30,000

04 민간행사사업보조 280,000 250,000 30,000

○ 청정완도 가을빛 여행 280,000280,000,000원 * 1식

해맞이 행사 30,000 30,000 0

201 일반운영비 30,000 30,000 0

03 행사운영비 30,000 30,000 0

○ 해맞이 행사 30,00030,000,000원 * 1식

완도 토요싱싱콘서트 260,000 0 260,000

201 일반운영비 260,000 0 260,000

03 행사운영비 260,000 0 260,000

○ 토요싱싱콘서트 260,000260,000,000원 * 1식

지방행정 영상 홍보 강화 993,780 992,780 1,000

지방 행정 영상 홍보 993,780 992,780 1,000

방송영상산업유치 및 육성 993,780 992,780 1,000

201 일반운영비 929,480 933,480 △4,000

01 사무관리비 929,480 933,480 △4,000

○ 해양치유산업 홍보 방송 제작

200,000

○ TV드라마 제작 협찬 200,000

200,000,000원 * 1편

200,000,000원 * 1편

Page 8: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 지방행정 영상 홍보 강화

단위: 지방 행정 영상 홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 목포 MBC 가고싶은 섬 특집방송

50,000

○ KBS 남도스페셜 공동제작

50,000

○ 해양프로그램(어영차 바다야) 공동 제작

30,000

○ 수산물 특집 다큐멘터리 제작

70,000

○ 슬로걷기축제 모델료 40,000

○ 슬로걷기축제 CF 제작 및 홍보비

80,000

○ 가을빛 여행 CF제작 및 홍보비

80,000

○ 장보고수산물축제 CF제작 및 홍보비

100,000

○ 팸투어 및 드라마 유치 책자 제작

3,000

○ 군정홍보 방송촬영 선박임차비

14,400

○ TV방송 기록 보존용 DVD 구입

2,880

○ 각종 방송프로그램 촬영 소모품 구입

7,200

○ 촬영장비 소모품(배터리 등) 구입

2,000

50,000,000원 * 1편

50,000,000원 * 1회

30,000,000원 * 1회

70,000,000원 * 1편

40,000,000원 * 1편

80,000,000원 * 1식

80,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

3,000,000원 * 1식

300,000원 * 4회 * 12월

15,000원 * 16회 * 12월

300,000원 * 2회 * 12월

2,000,000원 * 1식

206 재료비 12,500 11,500 1,000

01 재료비 12,500 11,500 1,000

○ KBS 6시내고향 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ MBC 전국시대 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ SBS 생방송투데이 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ EBS교육방송 등 촬영용 식재료 구입

2,500

○ 종합편성 채널 촬영용 식재료 구입

2,500

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

500,000원 * 5회

301 일반보상금 47,800 47,800 0

09 행사실비보상금 43,800 47,800 △4,000

○ 방송사별 프로그램 완도 촬영 실비 보상

16,800

○ 방송3사 관계자 팸투어 실비보상

12,000

○ 방송국 PD 및 작가 팸투어 실비보상

15,000

70,000원 * 4명 * 5회 * 12월

50,000원 * 20명 * 3일 * 4회

50,000원 * 25명 * 3일 * 4회

12 기타보상금 4,000 0 4,000

Page 9: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 지방행정 영상 홍보 강화

단위: 지방 행정 영상 홍보 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 군정홍보 방송촬영 출연자 실비보상

4,0004,000,000원 *1식

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

○ 촬영장비 구입(드론용 렌즈)

4,0002,000,000원 * 2세트

관광기반확충및관리 7,032,400 5,466,000 1,566,400

균 1,979,000

도 1,200,000

군 3,853,400

관광지관리 7,032,400 5,466,000 1,566,400

균 1,979,000

도 1,200,000

군 3,853,400

관광지 시설물 관리 1,169,400 1,026,000 143,400

101 인건비 13,400 0 13,400

04 기간제근로자등보수 13,400 0 13,400

○ 가고싶은 섬 탐방로 풀베기 인건비

13,40067,000원 * 5인 * 20일 * 2개소

201 일반운영비 38,000 38,000 0

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 읍면 관광지(노화 산양진 터미널등) 국유재

산 대부료 3,000

○ 관광시설물 감정평가, 등기이전 수수료

8,000

○ 관광지 시설물 안내판, 홍보판 교체

9,000

3,000,000원 * 1년액

8,000,000원 * 1식

1,500,000원 * 6개소

02 공공운영비 18,000 18,000 0

○ 관광 시설물 하수도 원인자부담금, 오물처리

18,00018,000,000원 * 1식

401 시설비및부대비 1,118,000 987,000 131,000

01 시설비 1,118,000 983,940 134,060

○ 19년도 신지 명사십리 관광지 미불용지 보상

100,000

○ 지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

○ 비지정 관광지 시설물 보수 및 유지관리

19,000

○ 노화 건강테마촌 조경 정비사업

20,000

○ 신지 명사십리 관광지 사후환경 영향조사용

역 90,000

○ 고금대교 관문 상징물 설치 공사

700,000

○ 신지면 강독 휴게소 보수공사 20,000

100,000,000원 * 1식

19,000,000원 * 1식

19,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

90,000,000원 * 1식

700,000,000원 * 1식

Page 10: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 방수, 도색 공사 10,000

* 상수도 관로 공사 10,000

○ 공모사업 응모 제안서 작성 용역

20,000

○ 보길상징 조형물 설치 100,000

○ 생일면 게스트하우스 쉼터 조성공사

20,000

○ 노화 북고리 갈꽃섬 전복오감여행학교 진입

호안도로 확장공사 실시설계비

10,000

10,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

100,000,000원 * 1식

20,000,000원 * 1식

10,000,000원 * 1식

신지명사십리관광지조성사업 500,000 500,000 0

균 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 500,000 0

균 300,000

군 200,000

01 시설비 500,000 496,400 3,600

○ 신지명사십리관광지조성사업

500,000500,000,000원 * 1식

균 300,000

군 200,000

소안 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

101 인건비 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

04 기간제근로자등보수 12,000 12,000 0

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

201 일반운영비 20,000 10,000 10,000

도 10,000

군 10,000

01 사무관리비 20,000 10,000 10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

20,00020,000,000원 * 1식

도 10,000

군 10,000

206 재료비 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

01 재료비 2,000 0 2,000

○ 가고 싶은 섬 주민대학 운영 재료구입

2,0002,000,000원 * 1식

도 1,000

Page 11: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 1,000

207 연구개발비 20,000 0 20,000

도 10,000

군 10,000

01 연구용역비 20,000 0 20,000

○ 주민소득 발굴운영 20,00020,000,000원 * 1식

도 10,000

군 10,000

301 일반보상금 10,000 6,000 4,000

도 5,000

군 5,000

09 행사실비보상금 10,000 6,000 4,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

401 시설비및부대비 686,000 772,000 △86,000

도 343,000

군 343,000

01 시설비 686,000 772,000 △86,000

○ 소안 가고 싶은 섬 가꾸기

686,000686,000,000원 * 1식

도 343,000

군 343,000

402 민간자본이전 50,000 0 50,000

도 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 0 50,000

○ 소안 가고 싶은 섬 가꾸기

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

생일 가고싶은 섬 가꾸기 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

101 인건비 12,000 8,000 4,000

도 6,000

군 6,000

04 기간제근로자등보수 12,000 8,000 4,000

○ 가고 싶은 섬 중간지원조직 운영 지원

12,00012,000,000원 * 1식

도 6,000

군 6,000

201 일반운영비 30,000 28,000 2,000

도 15,000

군 15,000

01 사무관리비 20,000 10,000 10,000

Page 12: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

20,00020,000,000원 * 1식

도 10,000

군 10,000

03 행사운영비 10,000 18,000 △8,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

206 재료비 2,000 0 2,000

도 1,000

군 1,000

01 재료비 2,000 0 2,000

○ 가고 싶은 섬 주민대학 운영

2,0002,000,000원 * 1식

도 1,000

군 1,000

301 일반보상금 10,000 8,000 2,000

도 5,000

군 5,000

09 행사실비보상금 10,000 8,000 2,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량 강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

401 시설비및부대비 696,000 706,000 △10,000

도 348,000

군 348,000

01 시설비 696,000 706,000 △10,000

○ 생일 가고 싶은 섬 가꾸기

696,000696,000,000원 * 1식

도 348,000

군 348,000

402 민간자본이전 50,000 50,000 0

도 25,000

군 25,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 50,000 50,000 0

○ 생일 가고 싶은 섬 가꾸기

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

여서도 가고 싶은 섬 가꾸기(보조) 800,000 800,000 0

도 400,000

군 400,000

201 일반운영비 20,000 10,000 10,000

도 10,000

군 10,000

Page 13: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 10,000 10,000 0

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

207 연구개발비 50,000 22,000 28,000

도 25,000

군 25,000

01 연구용역비 50,000 22,000 28,000

○ 여서도 관광 상품 및 포장패키지 개발 용역

50,00050,000,000원 * 1식

도 25,000

군 25,000

301 일반보상금 10,000 12,000 △2,000

도 5,000

군 5,000

09 행사실비보상금 10,000 12,000 △2,000

○ 가고 싶은 섬 주민역량강화

10,00010,000,000원 * 1식

도 5,000

군 5,000

401 시설비및부대비 620,000 0 620,000

도 310,000

군 310,000

01 시설비 620,000 0 620,000

○ 여서 가고싶은 섬 가꾸기

620,000620,000,000원 * 1식

도 310,000

군 310,000

402 민간자본이전 100,000 756,000 △656,000

도 50,000

군 50,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 756,000 △656,000

○ 여서 가고싶은 섬 가꾸기

100,000100,000,000원 * 1식

도 50,000

군 50,000

해양관광자원시설(금일명사십리해수욕장 명품해변 조

성)

1,000,000 0 1,000,000

균 500,000

군 500,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

Page 14: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 500,000

군 500,000

01 시설비 1,000,000 0 1,000,000

○ 금밀명사십리 해수욕장 명품 해변 조성

1,000,0001,000,000,000원 * 1식

균 500,000

군 500,000

생태녹색관광자원개발(군외 수목원~천둥골) 500,000 640,000 △140,000

균 300,000

군 200,000

401 시설비및부대비 500,000 640,000 △140,000

균 300,000

군 200,000

01 시설비 500,000 635,968 △135,968

○ 군외 수목원 ~ 천둥골 생태녹색 관광지 조성

500,000500,000,000원 * 1식

균 300,000

군 200,000

생태녹색관광자원개발(소안 이목해양) 334,000 400,000 △66,000

균 200,000

군 134,000

401 시설비및부대비 334,000 400,000 △66,000

균 200,000

군 134,000

01 시설비 334,000 397,120 △63,120

○ 소안 이목 해양생태공원 조성

334,000334,000,000원 * 1식

균 200,000

군 134,000

지역수요 맞춤지원사업(갈꽃섬전복오감여행학교조성) 129,000 0 129,000

균 129,000

401 시설비및부대비 129,000 0 129,000

균 129,000

01 시설비 129,000 0 129,000

○ 갈꽃섬 전복오감여행학교 조성사업

129,000129,000,000원 * 1식

균 129,000

해신 장보고지구 관광지 조성사업 200,000 500,000 △300,000

균 120,000

군 80,000

401 시설비및부대비 200,000 500,000 △300,000

균 120,000

군 80,000

01 시설비 200,000 496,400 △296,400

○ 해신장보고지구 관광지 조성사업

200,000200,000,000원 * 1식

Page 15: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 관광기반확충및관리

단위: 관광지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

균 120,000

군 80,000

생태녹색관광자원개발(청산 신흥 슬로생태공원 조성

사업)

100,000 0 100,000

균 60,000

군 40,000

401 시설비및부대비 100,000 0 100,000

균 60,000

군 40,000

01 시설비 100,000 0 100,000

○ 청산 신흥 슬로생태공원 조성사업

100,000100,000,000원 * 1식

균 60,000

군 40,000

문화관광자원개발(보길 공룡알 해변) 200,000 0 200,000

균 120,000

군 80,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

균 120,000

군 80,000

01 시설비 200,000 0 200,000

○ 보길 공룡알 해변 관광 편의시설 설치사업

200,000200,000,000원 * 1식

균 120,000

군 80,000

탐방로안내체계구축 500,000 0 500,000

균 250,000

군 250,000

401 시설비및부대비 500,000 0 500,000

균 250,000

군 250,000

01 시설비 500,000 0 500,000

○ 생일 남도명품길 탐방로 조성사업

500,000500,000,000원 * 1식

균 250,000

군 250,000

해수욕장 관리 운영 1,622,359 2,914,392 △1,292,033

도 153,500

군 1,468,859

해수욕장 운영 1,622,359 2,914,392 △1,292,033

도 153,500

군 1,468,859

해수욕장편의시설정비사업(도비) 138,330 0 138,330

도 41,500

군 96,830

401 시설비및부대비 138,330 0 138,330

도 41,500

Page 16: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 96,830

01 시설비 138,330 0 138,330

○ 해수욕장 편의시설 정비

138,330138,330,000원 * 1식

도 41,500

군 96,830

해수욕장 관리운영 1,043,393 978,188 65,205

101 인건비 247,609 277,218 △29,609

03 무기계약근로자보수 600 600 0

○ 청소근무자 피복비 600150,000원 * 2인 * 2회

04 기간제근로자등보수 247,009 276,618 △29,609

○ 해수욕장 쓰레기수거 인부임(비수기)

24,120

○ 해수욕장 운영 인부임(성수기) 168,170

* 화장실 51,590

* 분리수거장 18,760

* 백사장 46,900

* 경운기 9,380

* 상가쓰레기수거 18,760

* 청소차량(화물차) 운전

4,020

* 청소차량 쓰레기 상차

18,760

○ 해수욕장 주변 풀베기 인부임

5,360

○ 해수욕장 탐방 데크 보수 인부임

4,020

○ 주차 안내요원 인부임

10,452

○ 청소근무자 피복비 600

○ 해수욕장 야간 안내요원 인부임

15,678

○ 해수욕장 야간 안내요원 급식비

1,248

○ 해수욕장 기간제근로자 보험료 17,361

* 국민연금 10,101

* 국민건강보험료

6,813

* 장기요양보험료

447

67,000원 * 6인 * 60일

67,000원 * 11인 * 70일

67,000원 * 4인 * 70일

67,000원 * 10인 * 70일

67,000원 * 2인 * 70일

67,000원 * 4인 * 70일

67,000원 * 1인 * 60일

67,000원 * 4인 * 70일

67,000원 * 4인 * 10일 * 2회

67,000원 * 2인 * 30일

67,000원 * 3인 * 52일

150,000원 * 2인 * 2회

67,000원 * 150% * 3인 * 52일

8,000원 * 3인 * 52일

224,450,000원 * 9.0% * 1/2

224,450,000원 * 6.07% * 1/2

13,624,110원 * 6.55% * 1/2

201 일반운영비 264,484 239,820 24,664

01 사무관리비 113,220 92,760 20,460

○ 해수욕장 쓰레기수거 화물차 임차료

5,200100,000원 * 1대 * 52일

Page 17: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 해수욕장 쓰레기수거 경운기 임차료

7,800

○ 안전감시탑 설치장비 임차료

4,400

○ 물놀이 안내수칙 및 현수막 제작

1,600

○ 해수욕장 개장기간중 이동식 화장실 임차료

7,800

○ 해수욕장 안전선 및 부표 설치·철거 선박

임차료 4,800

○ 자동심장충격기 패드 구입

3,000

○ 자동심장충격기 구입 9,000

○ 해수욕장 상황반 근무자 일직수당

3,420

○ 해수욕장 상황반 근무자 숙직수당

9,360

○ 해수욕장 물놀이 안전 경보용 깃발 제작

1,100

○ 관내 해수욕장 정비 장비 임차(개장 전, 중)

30,250

○ 신지명사십리해수욕장 국유재산 대부료

5,700

○ 신지명사십리해수욕장 제1주차장 임차료

12,000

○ 해수욕장안전요원 비품(모자, 신발, 호루라

기 등) 3,480

○ 해수욕장 폐장에 따른 이용제한 안내 현수막

제작 1,540

○ 전기안전대행 수수료 2,400

○ 관리사무소 유선방송료

370

50,000원 * 3대 * 52일

550,000원 * 2대 * 4회

200,000원 * 8개소

150,000원 * 52일

400,000원 * 6대 * 1일 * 2회

100,000원 * 30개

1,500,000원 * 6대

60,000원 * 19일 * 3인

60,000원 * 52일 * 3인

10,000원 * 11개소 * 10개

550,000원 * 11개소 * 5일

5,700,000원 * 1년액

12,000,000원 * 1년액

60,000원 * 58인

70,000원 * 11개소 * 2매

200,000원 * 12월

7,700원 * 4대 * 12월

02 공공운영비 123,264 147,060 △23,796

○ 공중화장실 화장지 구입

8,400

○ 화장실 및 관리사무소 청소용품 구입

2,400

○ 종량제쓰레기봉투 구입

2,160

○ 쓰레기 수거용 마대 구입

5,600

○ 해수욕장 관리 연료비 26,584

* 트렉터 4,200

* 경운기 1,456

* 4륜오토바이

1,536

* 화물차 2,496

35,000원 * 12개소 * 20박스

200,000원 * 12개소 * 1년액

1,800원 * 10매 * 12개소 * 10회

1,400원 * 4,000매

1,400원 * 10ℓ * 25일 * 12월

1,400원 * 10ℓ * 52일 * 2대

1,600원 * 2ℓ * 2대 * 20일 * 12월

1,600원 * 30ℓ * 1대 * 52일

Page 18: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 다목적운반차

1,920

* 제트스키 9,984

* 고무보트(20마력 선외기)

4,992

○ 해수욕장 운영 장비 유지보수비 19,000

* 경운기 1,000

* 트렉터 3,000

* 4륜 오토바이 1,500

* 다목적운반차 1,500

* 제트스키 10,000

* 고무보트(20마력 선외기)

2,000

○ 공중화장실 방역약품 구입

1,440

○ 공중화장실 공기청정제 구입

3,000

○ 샤워장 샤워꼭지 구입 3,000

○ 해수욕장 방송장비(스피커, 앰프) 유지보수

비 5,000

○ 해수욕장 일주 탐방로 보수 데크목 구입 9,680

* 일반목 4,680

* 합성목 5,000

○ 안전선 설치 물품 구입(로크, 부자, 닻)

5,000

○ 수영금지구역 경계선 설치 물품 구입

2,000

○ 10개 해수욕장안전관리용 연료비(수상오토바

이, 관리선) 30,000

1,600원 * 5ℓ * 20일 * 12월

1,600원 * 30ℓ * 4대 * 52일

1,600원 * 15ℓ * 4대 * 52일

1,000,000원 * 1년액

3,000,000원 * 1년액

1,500,000원 * 1년액

1,500,000원 * 1년액

2,500,000원 * 4대

500,000원 * 4대

10,000원 * 12통 * 12월

50,000원 * 5통 * 12개소

60,000원 * 50개

5,000,000원 * 1년액

7,800원 * 600개

25,000원 * 200개

1,000원 * 5,000m

10,000원 * 200m

30,000,000원 * 1년액

03 행사운영비 28,000 0 28,000

○ 블루 플래그 국제인증 선포식

20,000

○ 2019 신지명사십리해수욕장 개장행사

8,000

20,000,000원 * 1식

8,000,000원 * 1회

301 일반보상금 1,450 2,950 △1,500

09 행사실비보상금 1,450 1,450 0

○ 해수욕장 배치전 수상구조훈련 참가자 보상

1,45025,000원 * 58인 * 1회

401 시설비및부대비 327,050 367,500 △40,450

01 시설비 327,050 367,500 △40,450

○ 신지명사십리해수욕장 데크탐방로 정비공사

100,000

○ 신지명사십리해수욕장 관리사무소 리모델링

사업 40,000

○ 신지명사십리해수욕장 쓰레기 적치장 정비사

업 30,000

100,000,000원 * 1식

40,000,000원 * 1식

30,000,000원 * 1식

Page 19: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 신지명사십리해수욕장 가로등 보수

10,000

○ 해수욕장 안전감시탑(망루) 설치

50,000

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(혼합쓰레기)

54,300

○ 해수욕장 쓰레기 위탁 처리비(해양유입쓰레

기) 42,750

2,500,000원 * 4개소

10,000,000원 * 5개소

271,500원 * 10ton * 20회

285,000원 * 10ton * 15회

405 자산취득비 202,800 2,500 200,300

01 자산및물품취득비 202,800 2,500 200,300

○ 해수욕장 관리사무소 운영 물품 구입 2,800

*상황실 및 숙소 청소기 구매

2,000

*샤워실 전기온수기 구매 800

○ 해수욕장 백사장 청소장비(비치 클리너) 구

입 200,000

1,000,000원 * 2대

800,000원 * 1대

200,000,000원 * 1대

2019 신지명사십리해수욕장 해양 치유 COOL 콘서트 50,000 50,000 0

201 일반운영비 50,000 50,000 0

03 행사운영비 50,000 50,000 0

○ 2019 신지명사십리해수욕장 해양 치유 COOL

콘서트 50,00050,000,000원 * 1식

해수욕장수질조사 36,000 0 36,000

도 18,000

군 18,000

201 일반운영비 36,000 0 36,000

도 18,000

군 18,000

01 사무관리비 36,000 0 36,000

○ 해수욕장 수질조사 지원

36,00036,000,000원 * 1식

도 18,000

군 18,000

해수욕장 안전요원 166,636 182,204 △15,568

101 인건비 166,636 182,204 △15,568

04 기간제근로자등보수 166,636 182,204 △15,568

○ 해수욕장 수상인명구조요원(제트스키) 인건

비 79,200

○ 해수욕장 안전요원 근무자 급식비

55,680

○ 해수욕장안전요원 근무자복

11,600

○ 해수욕장안전요원 보험료 20,156

* 국민연금 11,727

* 국민건강보험료

7,910

120,000원 * 11인 * 60일

8,000원 * 58인 * 60일 * 2식

100,000원 * 58인 * 2벌

260,600,000원 * 9.0% * 1/2

260,600,000원 *6.07% * 1/2

Page 20: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 해수욕장 관리 운영

단위: 해수욕장 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 장기요양보험료

51915,818,420원 * 6.55% *1/2

해수욕장 안전요원 채용 및 장비임대지원 188,000 154,000 34,000

도 94,000

군 94,000

101 인건비 188,000 154,000 34,000

도 94,000

군 94,000

04 기간제근로자등보수 188,000 154,000 34,000

○ 해수욕장 안전요원 인건비

188,000100,000원 * 40인 * 47일

도 94,000

군 94,000

위생업소관리 473,313 669,347 △196,034

국 103,739

도 37,842

군 331,732

식품·공중위생업소관리 77,397 77,377 20

국 3,739

도 7,120

군 66,538

식품위생업소 관리 56,640 50,520 6,120

201 일반운영비 18,240 15,120 3,120

01 사무관리비 16,720 13,600 3,120

○ 음식점 서비스 실천 매뉴얼 제작

2,000

○ 식품제조가공업 점검 관리 및 교육책자 제작

2,000

○ 일반음식점 식중독 예방 등 홍보 책자 제작

3,200

○ 식품수거(압류)증 제작 1,000

○ 유통식품 검사용 검체 구입비

1,200

○ 소비자식품위생감시원 모니터링 서류가방 구

입 1,000

○ 영업 인허가 신고증 서식 제작

1,200

○ 식중독 및 식품안전관리 예방 캠페인 홍보물

2,000

○ 식품위생감시원증 제작

120

○ 어린이식품안전보호구역 표지판 제작

1,800

○ 영업신고 안내 홍보물 제작

1,200

1,000원 * 2,000매

10,000원 * 200권

8,000원 * 400개소

20,000원 * 50권

10,000원 * 10품목 * 12개월

100,000원 * 10인

1,200원 * 1,000권

1,000원 * 1,000개 * 2종

15,000원 * 4명 * 2종

300,000원 * 6개소

400원 * 1,000매 * 3종

02 공공운영비 480 480 0

Page 21: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

○ 위생업소 현장보급장비(테블릿pc) 사용료

48010,000원 * 4대 * 12월

03 행사운영비 1,040 1,040 0

○ 식품위생업소 간담회 현수막 제작

240

○ 식품위생업소 간담회 800

60,000원 * 4회

200,000원 * 4회

206 재료비 11,200 8,200 3,000

01 재료비 11,200 8,200 3,000

○ 채수병 등 수질검사용 기자재 구입

200

○ 식중독 예방 기자재 구입 11,000

* 세균(ATP)검사 시약

4,000

* 살균소독제

3,500

* 손소독제 3,500

1,000원 * 200개

5,000원 * 800개소 * 1회

2,500원 * 1종 * 700개소 * 2개

2,500원 * 1종 * 700개소 * 2개

301 일반보상금 25,200 25,200 0

12 기타보상금 25,200 25,200 0

○ 소비자식품위생감시원 활동비

20,000

○ 소비자식품위생감시원 활동복 구입

1,000

○ 식품접객업소 친절 청결서비스 위생교육 강

사료 지급 2,000

○ 식품위생감시원 직무교육 실비보상

1,000

○ 식품위생감시원 활동 실비보상

1,200

50,000원 * 20인 * 5일 * 4월

100,000원 * 10인 * 1회

1,000,000원 * 2회

50,000원 * 10인 * 2일

30,000원 * 20인 * 2일

307 민간이전 2,000 2,000 0

06 보험금 2,000 2,000 0

○ 소비자식품위생감시원 단체보험료

2,000100,000원 * 20인

유통식품검체수거비 500 1,000 △500

도 500

201 일반운영비 500 0 500

도 500

01 사무관리비 500 0 500

○ 유통식품 검사용 검체수거비

50050,000원 * 10월

도 500

소비자식품 위생감시원활동비 5,600 11,200 △5,600

도 5,600

301 일반보상금 5,600 11,200 △5,600

도 5,600

Page 22: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

12 기타보상금 5,600 11,200 △5,600

○ 소비자식품위생감시원 및 음식문화개선 모니

터요원 활동비 5,60050,000원 * 8인 * 14일

도 5,600

어린이기호식품 전담관리원 운영 4,000 4,000 0

국 2,000

도 600

군 1,400

301 일반보상금 4,000 4,000 0

국 2,000

도 600

군 1,400

12 기타보상금 4,000 4,000 0

○ 어린이 먹을거리 안전관리 감시단 활동비

4,00050,000원 * 20일 * 4인

국 2,000

도 600

군 1,400

시니어 감시원 활동비 1,681 1,681 0

국 841

도 420

군 420

301 일반보상금 1,681 1,681 0

국 841

도 420

군 420

12 기타보상금 1,681 1,681 0

○ 시니어 감시원 활동비 1,6811,681,000원 * 1년

국 841

도 420

군 420

공중위생업소 관리 7,180 7,180 0

201 일반운영비 7,180 7,180 0

01 사무관리비 6,140 6,140 0

○ 공중위생서비스평가 홍보물 제작

2,500

○ 공중위생등급평가 우수업소 표지판 제작

1,000

○ 숙박업소 바가지요금 근절 요금표 제작

2,640

5,000원 * 500매

100,000원 * 10개소

22,000원 * 120개소

03 행사운영비 1,040 1,040 0

○ 공중위생업소 간담회 800

○ 공중위생업소 간담회 현수막 제작

240

200,000원 * 4회

60,000원 * 4회

현장보고장비 운영(공공요금) 1,796 1,796 0

국 898

Page 23: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 식품·공중위생업소관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 898

201 일반운영비 1,796 1,796 0

국 898

군 898

02 공공운영비 1,796 1,796 0

○ 현장보고장비 사용료(공공요금)

1,7961,796,000원 * 1년액

국 898

군 898

음식개발및식생활개선 195,916 391,970 △196,054

도 722

군 195,194

음식문화개선및축제관리 173,916 128,400 45,516

도 722

군 173,194

201 일반운영비 14,444 20,444 △6,000

도 722

군 13,722

01 사무관리비 14,444 15,444 △1,000

○ 음식문화개선 교육 홍보물 제작

1,000

○ 좋은식단실천업소 홍보물 제작

1,000

○ 모범음식점 내 외국인 겸용 메뉴판 제작

1,140

○ 모범음식점 지정 표지판 제작

1,320

○ 위생등급제 지정 표지판 제작

1,760

○ 위생업소 시설개선자금 심의위원 회의수당

280

○ 외부 메뉴 안내판 제작 5,000

○ 전복개발음식 홍보용 전단지 제작

1,500

○ 음식점 3대 청결운동 위생용품 구입

1,444

2,000원 * 500매

1,000원 * 1,000매

30,000원 * 38개소

88,000원 * 15개소

88,000원 * 20개소

70,000원 * 4인

50,000원 * 100개소

1,000원 * 3종 * 500매

1,444,000원 * 1식

도 722

군 722

206 재료비 71,372 19,856 51,516

01 재료비 71,372 19,856 51,516

○ 음식문화개선 위생용품 구입 27,400

* 남은음식 포장용기

6,000

* 푸드백 2,000

* 나트륨 저감사업(염도계)

1,000

* 스텐레스 물병 3,400

500원 * 40개소 * 300개 * 1종

500원 * 40개소 * 100개 * 1종

100,000원 * 10개소

8,500원 * 40개소 * 10개

Page 24: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 음식개발및식생활개선 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

* 위생복 10,500

* 테이블셋팅지 제작(시책사업)

4,500

○ 모범음식점 위생용품 구입 5,472

* 쓰레기종량제봉투

5,472

○ 전복소비촉진 메뉴보급 및 확산을 위한 재료

구입 18,000

○ 전복메뉴 취급 우수업소 위생용품 구입

2,500

○ 슬로시티 읍면 확대에 따른 찬기 구입

18,000

15,000원 * 700개소 * 1벌

30원 * 300개소 * 500매 * 1회

720원 * 100매 * 38개소 * 2회

7,500원 * 4종 * 10회 * 60개소

25,000원 * 5종 * 20개소

30,000원 * 2종 * 300개소

301 일반보상금 9,700 9,700 0

09 행사실비보상금 9,700 9,700 0

○ 음식문화개선 및 식품안전의 날 행사 참석자

실비보상 2,000

○ 모범음식점 대표자 결의대회 참석자 실비 보

상 950

○ 일반음식점 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 숙박업소 대표자 선진지 벤치마킹

3,000

○ 남도음식문화축제 참석자 실비보상

750

50,000원 * 20인 * 2회

25,000원 * 38인

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 20인 * 3일

50,000원 * 5인 * 3일

307 민간이전 8,400 8,400 0

05 민간위탁금 8,400 8,400 0

○ 어린이급식관리지원센터 시설 임대료

8,400700,000원 * 12개월

402 민간자본이전 70,000 70,000 0

01 민간자본사업보조(자체재원) 70,000 70,000 0

○ 일반음식점 시설개선자금 지원

50,000

○ 숙박업소 시설개선자금 지원

20,000

5,000,000원 * 10개소

5,000,000원 * 4개소

전복거리조성 22,000 0 22,000

207 연구개발비 22,000 0 22,000

01 연구용역비 22,000 0 22,000

○ 전복거리 명소화 및 우수 외식업 선도지구

선정 컨설팅 용역 22,00022,000,000원 * 1식

급식관리지원센터 관리 200,000 200,000 0

국 100,000

도 30,000

군 70,000

어린이급식관리지원센터 관리 운영 200,000 200,000 0

국 100,000

Page 25: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 위생업소관리

단위: 급식관리지원센터 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 30,000

군 70,000

307 민간이전 200,000 200,000 0

국 100,000

도 30,000

군 70,000

05 민간위탁금 200,000 200,000 0

○ 어린이급식관리지원센터 운영

200,000200,000,000원 * 1년액

국 100,000

도 30,000

군 70,000

농촌개발사업지원 189,000 188,000 1,000

균 132,000

군 57,000

시군역량강화사업 189,000 188,000 1,000

균 132,000

군 57,000

시군역량강화 189,000 188,000 1,000

균 132,000

군 57,000

201 일반운영비 119,000 113,000 6,000

균 83,000

군 36,000

01 사무관리비 20,000 20,000 0

○ 완도 바다의 향 추억의 사진첩 제작

20,00020,000,000원 * 1식

균 13,700

군 6,300

03 행사운영비 99,000 93,000 6,000

○ 전복음식 무료 시식체험

25,00025,000,000원 * 1식

균 17,500

군 7,500

○ 싱싱 sing운영 64,00064,000,000원 * 1식

균 44,800

군 19,200

○ 함께하는 생일도 밥상 운영

10,00010,000,000원 * 1식

균 7,000

군 3,000

301 일반보상금 50,000 50,000 0

균 35,000

군 15,000

12 기타보상금 50,000 50,000 0

○ 생생원정대 팸투어 50,00050,000,000원 * 1식

균 35,000

군 15,000

Page 26: 세출예산사업명세서 · 207연구개발비 19,000 0 19,000 01연구용역비 19,000 0 19,000 유람선타당성검토용역 19,000,000원*1식 19,000 301일반보상금 50,000

부서: 관광정책과

정책: 농촌개발사업지원

단위: 시군역량강화사업 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 20,000 25,000 △5,000

균 14,000

군 6,000

02 민간경상사업보조 20,000 25,000 △5,000

○ 숲속 치유음악대 운영 20,00020,000,000원 * 1식

균 14,000

군 6,000

행정운영경비(관광정책과) 205,866 202,645 3,221

인력운영비 89,206 85,565 3,641

인력운영비(관광정책과) 89,206 85,565 3,641

101 인건비 89,206 85,565 3,641

01 보수 89,206 85,565 3,641

○ 초과근무수당 89,206

* 6급 30,783

* 7급 38,931

* 8급 14,979

* 9급 4,513

11,401원 * 5인 * 45시간 * 12월

10,299원 * 7인 * 45시간 * 12월

9,246원 * 3인 * 45시간 * 12월

8,357원 * 1인 * 45시간 * 12월

기본경비 116,660 117,080 △420

기본경비(관광정책과) 116,660 117,080 △420

201 일반운영비 32,360 32,360 0

01 사무관리비 32,360 32,360 0

○ 부서운영비 17,000

○ 특근매식비

15,360

1,000,000원 * 17인

8,000원 * 16인 * 10시간 * 12월

202 여비 76,500 76,500 0

01 국내여비 76,500 76,500 0

○ 국내여비 76,50025,000원 * 17인 * 15일 * 12월

203 업무추진비 7,800 8,220 △420

03 시책추진업무추진비 3,000 3,000 0

○ 관광발전 업무 추진 3,0003,000,000원 * 1년액

04 부서운영업무추진비 4,800 5,220 △420

○ 30인 이상 4,800400,000원 * 12월