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Lei nº 3.447, de 2 de dezembro de 2016.

Lei Orçamentária Anual

LOA 2017

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PREF PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE Rua Nilo Soares Ferreira nº 50 – Centro – Peruíbe – CEP 11750-000

Fone (0xx13) 3451-1011 <<<< Estado de São Paulo.>>>>

www.peruibe3.sp.gov.br - [email protected] Assessoria Parlamentar

LEI Nº 3.447, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016 - fls. 1

Peruíbe terra da eterna juventude

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PERUÍBE PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

ANA MARIA PRETO, PREFEITA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA

BALNEÁRIA DE PERUÍBE, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, EM SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 23 DE NOVEMBRO E 1º DE DEZEMBRO DE 2016, APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI.

PROJETO DE LEI Nº 18, 30 DE SETEMBRO DE 2016, DE

AUTORIA DO PODER EXECUTIVO. Art. 1º- O Orçamento Geral do Município de Peruíbe, para o exercício de

2017 estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 268.105.000,00 (duzentos e sessenta e oito milhões, cento e cinco mil reais), assim distribuída:

I– Receita e Despesa do Orçamento Fiscal R$ 251.194.900,00 - (duzentos e cinquenta e um milhões, cento e noventa e quatro mil e novecentos reais);

II– Receita e Despesa do Orçamento da Seguridade Social R$

16.910.100,00 (dezesseis milhões, novecentos e dez mil e cem reais). DOS ORÇAMENTOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO Art. 2º- O Orçamento do Poder Executivo para o exercício de 2017 estima a

Receita e fixa a despesa em R$ 245.644.900,00 ( duzentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil e novecentos reais) e para o Legislativo em R$ 5.550.000,00 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta mil reais).

§ 1º- A Receita da Prefeitura será realizada mediante a arrecadação de

tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, discriminada nos quadros anexos, com o seguinte desdobramento.

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LEI Nº 3.447, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016 - fls. 2

Peruíbe terra da eterna juventude

ESPECIFICAÇÃO VALOR

1. RECEITAS CORRENTES 218.701.550,00 1.1. Receita Tributária 82.750.898,18 1.2. Receita de Contribuição 6.000.000,00 1.3. Receita Patrimonial 947.406,86 1.7. Transferências Correntes 124.912.544,78 1.9. Outras Receitas Correntes 16.426.700,18 9.7. (-) DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB -12.336.000,00 2. RECEITAS DE CAPITAL 32.493.350,00 2.1 – Operações de Crédito 1.000,00 2.2. Alienação de Bens 20.000,00 2.4. Transferência de Capital 32.472.350,00 TOTAL 251.194.900,00

§ 2º- As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas

segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação dos órgãos e unidades orçamentárias, por função, por programa e por natureza econômica, distribuídas da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VALOR 01.00.00 PODER LEGISLATIVO 5.550.000,00 01.01.00 CÂMARA MUNICIPAL 5.550.000,00 02.00.00 PODER EXECUTIVO 245.644.900,00 02.01.00 CHEFIA DE GABINETE 2.731.898,18 02.02.00 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 5.362.000,00 02.03.00 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 333.570,00 02.04.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.014.800,00 02.05.00 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 8.752.500,00 02.06.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 13.792.900,00 02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS E

INFRA-ESTRUTURA, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 36.101.000,00

02.08.00 FUNDO MUN.CON.SERV.PROT. DEFESA DO MEIO AMBIENTE

10.000,00

02.09.00 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

10.000,00

02.10.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

59.666.966,00

02.11.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 41.942.000,00 02.12.00 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO

DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

32.600.000,00

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Peruíbe terra da eterna juventude

02.13.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2.291.000,00

02.14.00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.081.765,82 02.15.00 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E

DO ADOLESCENTE. 535.500,00

02.16.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES

18.666.000,00

02.17.00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUNTUR 51.000,00 02.18.00 FUNDO DE ASSISTÊNCIA À CULTURA 10.000,00 02.19.00 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMEL 10.000,00 02.20.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL/

FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 10.351.000,00

02.21.00 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00 02.22.00 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE 61.000,00 02.23.00 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 10.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 TOTAL 251.194.900,00

II- CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO VALOR

01 – AÇÃO LEGISLATIVA 5.550.000,00 04 – ADMINISTRAÇÃO 31.362.098,18 06 - SEGURANÇA 1.221.000,00 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.251.835,82 10 – SAÚDE 59.666.966,00 12 – EDUCAÇÃO 72.342.000,00 13 – CULTURA 1.403.000,00 15 – URBANISMO 36.164.000,00 16 – HABITAÇÃO 11.587.000,00 17 - SANEAMENTO 100.000,00 18 – GESTÃO AMBIENTAL 334.000,00 20 – AGRICULTURA 229.000,00 23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS 13.682.000,00 27 – DESPORTO E LAZER 3.652.000,00 28 – ENCARGOS ESPECIAIS 5.400.000,00 99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 TOTAL 251.194.900,00

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III – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA ECONÔMICA

3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES 211.463.560,00 3.1.00 – Pessoal e Encargos Sociais 105.811.268,00 3.2.00 – Juros e Encargos da Dívida 2.930.000,00 3.3.00 – Outras Despesas Correntes 102.722.292,00 4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL 38.481.340,00 4.4.00 – Investimentos 36.111.340,00 4.6.00 – Amortização da Dívida 2.370.000,00 9.99.99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 TOTAL 251.194.900,00

DO ORÇAMENTO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -

PERUIBEPREV (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – AUTARQUIA)

Art. 3º- O Orçamento do Instituto de Municipal de Previdência Social -

PERUIBEPREV - para o exercício de 2017, estima a Receita e Fixa a Despesa em R$ 16.910.100,00 (dezesseis milhões novecentos e dez mil e cem reais).

§ 1º- A Receita será realizada mediante arrecadação de rendas e

contribuições, com o desdobramento seguinte:

ESPECIFICAÇÃO VALOR 1. RECEITAS CORRENTES ORÇAMENTÁRIAS 8.323.000,00 1.2 – RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.717.000,00 1.3 – RECEITA PATRIMONIAL 500.000,00 1.9 – OUTRAS RECEITAS CORRENTES 106.000,00 7. RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.587.100,00 TOTAL 16.910.100,00

§ 2º- A Despesa do PERUIBEPREV será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta lei, obedecendo à classificação por função, por programa e por natureza econômica, distribuída da seguinte forma:

I – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO VALOR 09 – PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.310.100,00 28 – ENCARGOS ESPECIAIS DE DESPESAS 600.000,00 TOTAL 16.910.100,00

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Peruíbe terra da eterna juventude

II– CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO VALOR 3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES 13.512.700,00 3.1.00. – Pessoal e Encargos Sociais 12.346.700,00 3.3.00 – Outras Despesas Correntes 1.166.000,00 4.0.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL 300.000,00 4.4.00 - Investimentos 300.000,00 7.7.00 – Reserva Orçamentária 3.097.400,00 TOTAL 16.910.100,00

Art. 4º- Os Projetos, Atividades ou Operações Especiais priorizados nesta

Lei com recursos de transferências voluntárias da União e do Estado, Operações de Crédito, Alienação de Ativos e outras, só serão executados a qualquer título, se ocorrer ou estiver garantido o seu ingresso no fluxo de caixa, respeitando ainda o montante ingressado ou garantido.

§ 1º- O excesso, ou o provável excesso de arrecadação de que trata o art.

43, § 3º da Lei 4.320/64 será apurado em cada fonte de recursos identificados nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, conforme exigência contida nos art.s 8º, parágrafo único e 50, Inciso I da Lei Complementar nº 101/00.

§ 2º- O controle da execução orçamentária será realizado de forma a

preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das fontes de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42 e 50, inciso I, da Lei Complementar nº 101/00.

Art. 5º- Durante o exercício de 2017 o Executivo poderá realizar Operações de Crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei, ou antecipação da Receita até o limite estabelecido pela legislação em vigor.

Art. 6º- A presente Lei será publicada e vigorará a partir de 1º de janeiro e

durante o exercício de 2017. PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE

PERUÍBE, EM 02 DE DEZEMBRO DE 2016.

ANA MARIA PRETO PREFEITA MUNICIPAL

Aspar/jtb* Publicado Data ___/___/____ Edição nº________ Página(s)________

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 1/18

01 - LEGISLATIVOÓrgão:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBEUnidade Orçamentária:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR01.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.1.90.03 110.700,00 0,00 110.700,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.1.90.11 3.558.632,00 0,00 3.558.632,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.1.90.13 351.696,00 0,00 351.696,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.1.90.16 65.040,00 0,00 65.040,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.1.91.13 147.700,00 0,00 147.700,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.14 3.000,00 0,00 3.000,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.30 104.400,00 0,00 104.400,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.33 19.800,00 0,00 19.800,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.35 14.400,00 0,00 14.400,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.36 1.992,00 0,00 1.992,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.39 1.107.600,00 0,00 1.107.600,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.46 24.000,00 0,00 24.000,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 3.3.90.92 3.000,00 0,00 3.000,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 4.4.90.51 17.640,00 0,00 17.640,000101.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E 4.4.90.52 20.400,00 0,00 20.400,0001

5.550.000,00 0,00 5.550.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00

Total do Órgão: 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 2/18

02 - EXECUTIVOÓrgão:

01 - CHEFIA DE GABINETEUnidade Orçamentária:

01 - CHEFIA DE GABINETEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.1.90.11 1.700.000,00 0,00 1.700.000,000104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.1.90.13 260.000,00 0,00 260.000,000104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.1.90.94 300.000,00 0,00 300.000,000104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.1.91.13 50.000,00 0,00 50.000,000104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.3.90.14 50.000,00 0,00 50.000,000104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.3.90.30 35.000,00 0,00 35.000,000104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 3.3.90.39 130.898,18 0,00 130.898,180104.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,000104.122.0002.2003 CIDADÃO PODE MAIS 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000104.122.0002.2003 CIDADÃO PODE MAIS 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.122.0002.2003 CIDADÃO PODE MAIS 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,000104.131.0002.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS - INFOR 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000104.131.0002.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS - INFOR 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.131.0002.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS - INFOR 3.3.90.39 130.000,00 0,00 130.000,000104.131.0002.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS - INFOR 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,000104.131.0002.2084 PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 3.3.90.39 50.000,00 0,00 50.000,0001

2.731.898,18 0,00 2.731.898,18Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 2.731.898,18 0,00 2.731.898,18

02 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOSUnidade Orçamentária:

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0003.1001 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 4.4.90.51 60.000,00 0,00 60.000,000104.122.0003.1001 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 4.4.90.51 0,00 580.000,00 580.000,000204.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 3.1.90.11 2.037.000,00 0,00 2.037.000,000104.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 3.1.90.13 100.000,00 0,00 100.000,000104.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 3.1.91.13 180.000,00 0,00 180.000,000104.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 3.3.90.14 20.000,00 0,00 20.000,000104.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000104.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 3.3.90.36 30.000,00 0,00 30.000,000104.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 3.3.90.39 240.000,00 0,00 240.000,000104.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 4.4.90.52 10.000,00 0,00 10.000,000104.122.0003.2006 PROCON - DEFESA DO CONSUMIDOR 3.3.90.30 2.000,00 0,00 2.000,000104.122.0003.2006 PROCON - DEFESA DO CONSUMIDOR 3.3.90.30 0,00 5.000,00 5.000,000604.122.0003.2006 PROCON - DEFESA DO CONSUMIDOR 3.3.90.39 3.000,00 0,00 3.000,000104.122.0003.2006 PROCON - DEFESA DO CONSUMIDOR 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,000604.122.0003.2006 PROCON - DEFESA DO CONSUMIDOR 4.4.90.52 0,00 15.000,00 15.000,000628.846.0003.0001 PRECATÓRIOS 3.2.90.91 1.950.000,00 0,00 1.950.000,000128.846.0003.0001 PRECATÓRIOS 4.4.90.91 100.000,00 0,00 100.000,0001

4.752.000,00 610.000,00 5.362.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 4.752.000,00 610.000,00 5.362.000,00

03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.241.0008.2018 IDOSO NO BAIRRO 3.3.90.32 0,00 20.000,00 20.000,000608.241.0008.2018 IDOSO NO BAIRRO 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,000608.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 3.1.90.11 65.000,00 0,00 65.000,000108.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 3.1.90.13 5.000,00 0,00 5.000,000108.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 3.1.91.13 3.000,00 0,00 3.000,000108.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000108.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000108.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 3.3.90.39 50.000,00 0,00 50.000,0001

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 3/18

01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,000108.244.0008.2016 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS 3.3.90.30 0,00 5.000,00 5.000,000608.244.0008.2016 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS 3.3.90.32 50.000,00 0,00 50.000,000108.244.0008.2016 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS 3.3.90.32 0,00 45.000,00 45.000,000608.244.0008.2017 GERAÇÃO DE RENDA 3.3.90.30 0,00 2.150,00 2.150,000208.244.0008.2017 GERAÇÃO DE RENDA 3.3.90.32 0,00 20.000,00 20.000,000608.244.0008.2017 GERAÇÃO DE RENDA 3.3.90.36 0,00 4.320,00 4.320,000208.244.0008.2017 GERAÇÃO DE RENDA 3.3.90.36 0,00 30.000,00 30.000,000608.244.0008.2017 GERAÇÃO DE RENDA 3.3.90.93 0,00 100,00 100,0092

197.000,00 136.570,00 333.570,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 197.000,00 136.570,00 333.570,00

04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃOUnidade Orçamentária:

01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAISUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0003.2007 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.14 25.000,00 0,00 25.000,000104.122.0003.2007 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.30 40.000,00 0,00 40.000,000104.122.0003.2007 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.122.0003.2007 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 3.3.90.39 50.000,00 0,00 50.000,000104.122.0003.2007 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,000104.122.0003.2008 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.3.90.30 140.000,00 0,00 140.000,000104.122.0003.2008 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.3.90.36 300.000,00 0,00 300.000,000104.122.0003.2008 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 3.3.90.39 900.000,00 0,00 900.000,000104.122.0003.2008 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 4.4.90.52 10.000,00 0,00 10.000,0001

1.471.000,00 0,00 1.471.000,00Total da Unidade Executora:

02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.1.90.01 70.000,00 0,00 70.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.1.90.11 1.400.000,00 0,00 1.400.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.1.90.13 40.000,00 0,00 40.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.1.90.16 25.000,00 0,00 25.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.1.90.94 50.000,00 0,00 50.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.1.91.13 100.000,00 0,00 100.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.3.90.08 10.800,00 0,00 10.800,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.3.90.32 540.000,00 0,00 540.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.3.90.39 924.000,00 0,00 924.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.3.90.46 900.000,00 0,00 900.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 3.3.90.47 1.400.000,00 0,00 1.400.000,000104.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,000104.122.0003.2011 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000104.122.0003.2011 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3.3.90.36 2.000,00 0,00 2.000,000104.122.0003.2011 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 3.3.90.39 20.000,00 0,00 20.000,000104.122.0003.2011 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 4.4.90.52 2.000,00 0,00 2.000,000104.128.0003.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 3.3.90.36 10.000,00 0,00 10.000,000104.128.0003.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 3.3.90.39 20.000,00 0,00 20.000,0001

5.543.800,00 0,00 5.543.800,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 7.014.800,00 0,00 7.014.800,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAUnidade Orçamentária:

01 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.1.90.11 1.000.000,00 0,00 1.000.000,000104.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.1.90.13 62.500,00 0,00 62.500,000104.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.1.90.16 65.000,00 0,00 65.000,0001

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 4/18

01 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.1.91.13 70.000,00 0,00 70.000,000104.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000104.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.3.90.39 1.300.000,00 0,00 1.300.000,000104.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 3.3.90.93 50.000,00 0,00 50.000,009104.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUT 4.4.90.52 30.000,00 0,00 30.000,0001

2.598.500,00 0,00 2.598.500,00Total da Unidade Executora:

02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇASUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.1.90.11 800.000,00 0,00 800.000,000104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.1.90.13 22.000,00 0,00 22.000,000104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.1.90.16 30.000,00 0,00 30.000,000104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.1.91.13 65.000,00 0,00 65.000,000104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.3.90.30 25.000,00 0,00 25.000,000104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.3.90.39 200.000,00 0,00 200.000,000104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.3.90.92 50.000,00 0,00 50.000,009104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 3.3.90.93 30.000,00 0,00 30.000,009104.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 4.4.90.52 15.000,00 0,00 15.000,000128.843.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 3.2.90.21 980.000,00 0,00 980.000,000128.843.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 4.6.90.71 2.370.000,00 0,00 2.370.000,0001

4.588.000,00 0,00 4.588.000,00Total da Unidade Executora:

03 - TESOUROUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 3.1.90.11 380.000,00 0,00 380.000,000104.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 3.1.90.13 50.000,00 0,00 50.000,000104.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 3.1.91.13 20.000,00 0,00 20.000,000104.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000104.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 3.3.90.39 1.100.000,00 0,00 1.100.000,000104.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,0001

1.566.000,00 0,00 1.566.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 8.752.500,00 0,00 8.752.500,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOUnidade Orçamentária:

01 - NÚCLEO PLAN,MOD; INT.E GEST. ESTRAT-GPAMUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 3.1.90.11 900.000,00 0,00 900.000,000104.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 3.1.90.13 59.900,00 0,00 59.900,000104.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 3.1.91.13 50.000,00 0,00 50.000,000104.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000104.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 3.3.90.39 80.000,00 0,00 80.000,000104.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 4.4.90.52 10.000,00 0,00 10.000,0001

1.110.900,00 0,00 1.110.900,00Total da Unidade Executora:

03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR16.482.0006.1052 APOIO AOS PROG.HABITAC.DE INTERESSE SO 3.3.90.30 2.000,00 0,00 2.000,000116.482.0006.1052 APOIO AOS PROG.HABITAC.DE INTERESSE SO 3.3.90.39 2.000,00 0,00 2.000,000116.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 3.3.90.08 5.000,00 0,00 5.000,000116.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,000116.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 3.3.90.39 0,00 540.000,00 540.000,000516.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 3.3.90.93 35.000,00 0,00 35.000,000116.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 3.3.90.93 5.000,00 0,00 5.000,0002

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 5/18

03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR16.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 4.4.90.51 105.000,00 0,00 105.000,000116.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 4.4.90.51 0,00 3.250.000,00 3.250.000,000216.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SO 4.4.90.51 0,00 7.100.000,00 7.100.000,000516.482.0006.1054 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 3.3.90.39 30.000,00 0,00 30.000,000116.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 3.1.90.11 428.000,00 0,00 428.000,000116.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 3.1.90.13 24.000,00 0,00 24.000,000116.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 3.1.91.13 27.000,00 0,00 27.000,000116.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000116.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000116.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,000116.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,0001

687.000,00 10.890.000,00 11.577.000,00Total da Unidade Executora:

04 - DEPARTAMENTO DE TEC E GEST.DA INFORMAÇÃOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.126.0014.1047 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE T.I 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,000104.126.0014.2056 INCLUSÃO DIGITAL 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000104.126.0014.2056 INCLUSÃO DIGITAL 3.3.90.39 15.000,00 0,00 15.000,000104.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 3.1.90.11 385.000,00 0,00 385.000,000104.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 3.1.90.13 15.000,00 0,00 15.000,000104.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 3.1.90.16 30.000,00 0,00 30.000,000104.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 3.1.91.13 35.000,00 0,00 35.000,000104.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 3.3.90.30 40.000,00 0,00 40.000,000104.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 3.3.90.39 350.000,00 0,00 350.000,000104.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 4.4.90.52 15.000,00 0,00 15.000,0001

900.000,00 0,00 900.000,00Total da Unidade Executora:

05 - DEPARTAMENTO DE PLAN P/ O DESENV.ECONÔM.Unidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0005.1003 PLANO DE DIRETRIZES MUNICIPAIS 3.3.90.33 1.000,00 0,00 1.000,000104.122.0005.2114 MANUTENÇÃO DO SINE, BANCO DO POVO E SE 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000104.122.0005.2114 MANUTENÇÃO DO SINE, BANCO DO POVO E SE 3.3.90.32 10.000,00 0,00 10.000,000104.122.0005.2114 MANUTENÇÃO DO SINE, BANCO DO POVO E SE 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000104.122.0005.2114 MANUTENÇÃO DO SINE, BANCO DO POVO E SE 3.3.90.39 170.000,00 0,00 170.000,000104.122.0005.2114 MANUTENÇÃO DO SINE, BANCO DO POVO E SE 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,0001

205.000,00 0,00 205.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 2.902.900,00 10.890.000,00 13.792.900,00

07 - SECRET.MUN.OBRAS,SERV.INFRAEST. AGR.M.AMUnidade Orçamentária:

01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR15.451.0009.1017 AMPLIAÇÃO E SUBST. DA ILUMINAÇÃO PÚBLI 3.3.90.39 200.000,00 0,00 200.000,000115.451.0009.1017 AMPLIAÇÃO E SUBST. DA ILUMINAÇÃO PÚBLI 4.4.90.51 30.000,00 0,00 30.000,000115.451.0009.1017 AMPLIAÇÃO E SUBST. DA ILUMINAÇÃO PÚBLI 4.4.90.51 0,00 300.000,00 300.000,000215.451.0009.2063 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.3.90.39 840.000,00 0,00 840.000,000115.451.0009.2072 DESPESAS COMPULSÓRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚ 3.3.90.39 5.060.000,00 0,00 5.060.000,000115.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.93 10.000,00 0,00 10.000,000115.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.93 0,00 100.000,00 100.000,000215.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA 3.3.90.93 0,00 30.000,00 30.000,000515.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51 260.150,00 0,00 260.150,000115.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51 0,00 632.000,00 632.000,000215.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA 4.4.90.51 0,00 245.850,00 245.850,000515.452.0009.1021 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTU 4.4.90.51 180.000,00 0,00 180.000,000115.452.0009.1021 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTU 4.4.90.51 0,00 2.020.000,00 2.020.000,000515.452.0009.1023 PAV. ASFÁLTICA - AV. GHEORGE POPESCU- 4.4.90.51 1.000,00 0,00 1.000,000115.452.0009.1023 PAV. ASFÁLTICA - AV. GHEORGE POPESCU- 4.4.90.51 0,00 2.000,00 2.000,000717.512.0009.1034 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 3.3.90.30 50.000,00 0,00 50.000,000117.512.0009.1034 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 4.4.90.51 50.000,00 0,00 50.000,0001

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 6/18

6.681.150,00 3.329.850,00 10.011.000,00Total da Unidade Executora:

02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR15.452.0009.2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 3.3.90.39 1.500.000,00 0,00 1.500.000,000115.452.0009.2064 LIMPEZA PÚBLICA 3.3.90.39 11.000.000,00 0,00 11.000.000,000115.452.0009.2065 MANUT. DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS 3.3.90.30 1.500.000,00 0,00 1.500.000,000115.452.0009.2065 MANUT. DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000115.452.0009.2065 MANUT. DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS 3.3.90.39 1.300.000,00 0,00 1.300.000,000115.452.0009.2065 MANUT. DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS 4.4.90.52 10.000,00 0,00 10.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.1.90.11 5.800.000,00 0,00 5.800.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.1.90.13 280.000,00 0,00 280.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.1.90.16 150.000,00 0,00 150.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.1.91.13 380.000,00 0,00 380.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.3.70.41 220.000,00 0,00 220.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.3.90.30 50.000,00 0,00 50.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 3.3.90.39 500.000,00 0,00 500.000,000115.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,000115.452.0009.2075 MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 3.3.90.39 2.000.000,00 0,00 2.000.000,000115.452.0009.2076 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO OBRAS 3.3.90.30 800.000,00 0,00 800.000,000115.452.0009.2076 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO OBRAS 3.3.90.39 50.000,00 0,00 50.000,0001

25.547.000,00 0,00 25.547.000,00Total da Unidade Executora:

04 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMB.Unidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR18.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 3.1.90.11 200.000,00 0,00 200.000,000118.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 3.1.90.13 50.000,00 0,00 50.000,000118.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 3.1.91.13 10.000,00 0,00 10.000,000118.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000118.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000118.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 3.3.90.39 30.000,00 0,00 30.000,000118.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,000118.541.0009.1028 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,000118.541.0009.2068 EVENTOS AMBIENTAIS 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,000120.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 3.1.90.11 90.000,00 0,00 90.000,000120.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 3.1.90.13 40.000,00 0,00 40.000,000120.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 3.1.91.13 7.000,00 0,00 7.000,000120.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 3.3.90.30 12.000,00 0,00 12.000,000120.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000120.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 3.3.90.39 25.000,00 0,00 25.000,000120.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,000120.601.0009.2070 APOIO AO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000120.601.0009.2070 APOIO AO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO 3.3.90.32 3.000,00 0,00 3.000,000120.601.0009.2070 APOIO AO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO 3.3.90.36 2.000,00 0,00 2.000,000120.601.0009.2070 APOIO AO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,000120.601.0009.2070 APOIO AO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO 4.4.90.52 2.000,00 0,00 2.000,000120.602.0009.2071 APOIO A PSCICULTURA, PESCA ART. MARICU 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000120.602.0009.2071 APOIO A PSCICULTURA, PESCA ART. MARICU 3.3.90.32 3.000,00 0,00 3.000,000120.602.0009.2071 APOIO A PSCICULTURA, PESCA ART. MARICU 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000120.602.0009.2071 APOIO A PSCICULTURA, PESCA ART. MARICU 3.3.90.39 8.000,00 0,00 8.000,000120.602.0009.2071 APOIO A PSCICULTURA, PESCA ART. MARICU 4.4.90.52 2.000,00 0,00 2.000,0001

543.000,00 0,00 543.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 32.771.150,00 3.329.850,00 36.101.000,00

08 - FUNDO MUN. CONS. PROT. DEF.MEIO AMBIENTEUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUN.CONS.PROT.DEF.MEIO AMBIENTEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR18.541.0011.2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.30 0,00 4.000,00 4.000,000618.541.0011.2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 3.3.90.39 0,00 6.000,00 6.000,0006

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 7/18

0,00 10.000,00 10.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 10.000,00 10.000,00

09 - FUNDO MUN. DESENV. AGROPECUÁRIOUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUN.DESENV.AGROPECUÁRIOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR20.122.0011.2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO AGROPECUÁRIO 3.3.90.30 0,00 4.000,00 4.000,000620.122.0011.2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO AGROPECUÁRIO 3.3.90.39 0,00 6.000,00 6.000,0006

0,00 10.000,00 10.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 10.000,00 10.000,00

10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDEUnidade Orçamentária:

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR10.301.0007.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 4.4.90.51 1.000,00 0,00 1.000,000110.301.0007.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 4.4.90.51 0,00 1.000,00 1.000,000210.301.0007.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 4.4.90.51 0,00 1.000,00 1.000,0005

1.000,00 2.000,00 3.000,00Total da Unidade Executora:

03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA BÁSICAUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR10.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.90.04 200.000,00 0,00 200.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.90.04 0,00 400.000,00 400.000,000510.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.90.11 1.700.000,00 0,00 1.700.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.90.11 0,00 2.800.000,00 2.800.000,000510.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.90.13 175.000,00 0,00 175.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.90.13 0,00 1.000,00 1.000,000510.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.90.94 100.000,00 0,00 100.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.91.13 410.000,00 0,00 410.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.1.91.13 0,00 1.000,00 1.000,000510.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.3.90.30 250.000,00 0,00 250.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.3.90.30 0,00 3.000,00 3.000,000510.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.3.90.36 200.000,00 0,00 200.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.3.90.36 0,00 1.000,00 1.000,000510.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.3.90.39 200.000,00 0,00 200.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 3.3.90.48 216.000,00 0,00 216.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 4.4.90.52 300.000,00 0,00 300.000,000110.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 4.4.90.52 0,00 1.000,00 1.000,000210.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSI 4.4.90.52 0,00 1.200.000,00 1.200.000,000510.301.0007.2023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO BÁS 3.3.90.30 750.000,00 0,00 750.000,000110.301.0007.2023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO BÁS 3.3.90.30 0,00 304.206,00 304.206,000210.301.0007.2023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO BÁS 3.3.90.30 0,00 200.000,00 200.000,000510.301.0007.2024 SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 3.1.90.11 2.270.000,00 0,00 2.270.000,000110.301.0007.2024 SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 3.1.91.13 238.860,00 0,00 238.860,000110.301.0007.2024 SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.30 100.000,00 0,00 100.000,000110.301.0007.2024 SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 3.3.90.39 100.000,00 0,00 100.000,0001

7.209.860,00 4.911.206,00 12.121.066,00Total da Unidade Executora:

04 - DEPART.DE ASSIST.SECUND.E SERV. TÉCNICOSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR10.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.90.11 780.000,00 0,00 780.000,000110.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.90.13 20.000,00 0,00 20.000,000110.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.90.94 100.000,00 0,00 100.000,000110.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.1.91.13 60.000,00 0,00 60.000,000110.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.30 100.000,00 0,00 100.000,000110.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.30 0,00 100.000,00 100.000,000510.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000110.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.39 100.000,00 0,00 100.000,0001

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4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 8/18

04 - DEPART.DE ASSIST.SECUND.E SERV. TÉCNICOSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR10.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 3.3.90.39 0,00 100.000,00 100.000,000510.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.90.52 1.000,00 0,00 1.000,000110.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 4.4.90.52 0,00 15.300,00 15.300,000510.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.1.90.04 200.000,00 0,00 200.000,000110.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.1.90.04 0,00 200.000,00 200.000,000510.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.1.90.11 153.000,00 0,00 153.000,000110.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.1.90.13 50.000,00 0,00 50.000,000110.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.1.91.13 10.000,00 0,00 10.000,000110.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.3.90.30 100.000,00 0,00 100.000,000110.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.3.90.30 0,00 50.000,00 50.000,000510.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.3.90.39 80.000,00 0,00 80.000,000110.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 3.3.90.39 0,00 50.000,00 50.000,000510.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E Z 4.4.90.52 1.000,00 0,00 1.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.1.90.11 900.000,00 0,00 900.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.1.90.13 10.000,00 0,00 10.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.1.91.13 65.000,00 0,00 65.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.3.90.30 50.000,00 0,00 50.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.3.90.30 0,00 10.000,00 10.000,000510.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.3.90.32 100.000,00 0,00 100.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.3.90.36 10.000,00 0,00 10.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.3.90.36 0,00 10.000,00 10.000,000510.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.3.90.39 50.000,00 0,00 50.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 3.3.90.39 0,00 30.000,00 30.000,000510.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 4.4.90.52 1.000,00 0,00 1.000,000110.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIC 4.4.90.52 0,00 30.000,00 30.000,0005

2.942.000,00 595.300,00 3.537.300,00Total da Unidade Executora:

05 - DEPART.ASSIST.HOSP.E REGULAÇÃO MÉDICAUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR10.302.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.4.90.51 1.000,00 0,00 1.000,000110.302.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 4.4.90.51 0,00 1.000,00 1.000,000210.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000110.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC 3.3.90.30 0,00 100.000,00 100.000,000510.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC 3.3.90.36 43.200,00 0,00 43.200,000110.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC 3.3.90.39 100.000,00 0,00 100.000,000110.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC 3.3.90.39 0,00 58.400,00 58.400,000510.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC 4.4.90.52 2.000,00 0,00 2.000,000110.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 3.3.90.30 0,00 100.000,00 100.000,000510.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 3.3.90.36 1.200.000,00 0,00 1.200.000,000110.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 3.3.90.36 0,00 3.300.000,00 3.300.000,000510.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 3.3.90.39 800.000,00 0,00 800.000,000110.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 3.3.90.39 0,00 800.000,00 800.000,000510.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 4.4.90.52 50.000,00 0,00 50.000,000110.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 4.4.90.52 0,00 150.000,00 150.000,000510.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.90.04 1.000,00 0,00 1.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.90.04 0,00 1.000,00 1.000,000510.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.90.11 16.000.000,00 0,00 16.000.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.90.11 0,00 1.000,00 1.000,000510.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.90.13 2.300.000,00 0,00 2.300.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.90.16 500.000,00 0,00 500.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.90.94 200.000,00 0,00 200.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.1.91.13 1.400.000,00 0,00 1.400.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.3.90.30 1.200.000,00 0,00 1.200.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.3.90.30 0,00 341.000,00 341.000,000510.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.3.90.36 1.200.000,00 0,00 1.200.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.3.90.36 0,00 2.755.000,00 2.755.000,000510.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.3.90.39 1.200.000,00 0,00 1.200.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 3.3.90.39 0,00 400.000,00 400.000,000510.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 4.4.90.51 606.000,00 0,00 606.000,000110.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 4.4.90.51 0,00 500.000,00 500.000,000210.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 4.4.90.52 100.000,00 0,00 100.000,0001

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4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 9/18

05 - DEPART.ASSIST.HOSP.E REGULAÇÃO MÉDICAUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR10.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 4.4.90.52 0,00 370.000,00 370.000,000510.302.0007.2030 TRANSPORTE DE PACIENTES 3.3.90.39 1.200.000,00 0,00 1.200.000,000110.303.0007.2032 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC 3.3.90.30 750.000,00 0,00 750.000,000110.303.0007.2032 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC 3.3.90.30 0,00 300.000,00 300.000,000210.303.0007.2032 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC 3.3.90.30 0,00 150.000,00 150.000,0005

28.863.200,00 9.327.400,00 38.190.600,00Total da Unidade Executora:

06 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR10.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.1.90.11 2.016.000,00 0,00 2.016.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.1.90.13 120.000,00 0,00 120.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.1.90.94 200.000,00 0,00 200.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.1.91.13 115.000,00 0,00 115.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.70.41 12.000,00 0,00 12.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.30 800.000,00 0,00 800.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.32 540.000,00 0,00 540.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.36 100.000,00 0,00 100.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.39 800.000,00 0,00 800.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.46 720.000,00 0,00 720.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.47 250.000,00 0,00 250.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.92 100.000,00 0,00 100.000,009110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.93 1.000,00 0,00 1.000,000110.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.93 0,00 10.000,00 10.000,000210.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 3.3.90.93 0,00 10.000,00 10.000,000510.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 4.4.90.52 1.000,00 0,00 1.000,000110.128.0007.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,000110.128.0007.2034 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 3.3.90.30 3.000,00 0,00 3.000,000110.128.0007.2034 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 3.3.90.36 1.500,00 0,00 1.500,000110.128.0007.2034 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,000110.128.0007.2034 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 4.4.90.52 5.500,00 0,00 5.500,0001

5.795.000,00 20.000,00 5.815.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 44.811.060,00 14.855.906,00 59.666.966,00

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUnidade Orçamentária:

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR12.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.1.90.11 1.100.000,00 0,00 1.100.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.1.90.13 10.000,00 0,00 10.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.1.90.94 50.000,00 0,00 50.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.1.91.13 110.000,00 0,00 110.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.3.90.14 5.000,00 0,00 5.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.3.90.30 400.000,00 0,00 400.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.3.90.32 125.000,00 0,00 125.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.3.90.39 1.500.000,00 0,00 1.500.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.3.90.46 400.000,00 0,00 400.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 3.3.90.47 600.000,00 0,00 600.000,000112.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE E 4.4.90.52 50.000,00 0,00 50.000,000112.122.0015.2059 FORMAÇÃO CONTINUADA ÀS INST.AUX.ESC. E 3.3.90.39 15.000,00 0,00 15.000,000112.122.0015.2120 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIA 3.3.90.39 180.000,00 0,00 180.000,0001

4.546.000,00 0,00 4.546.000,00Total da Unidade Executora:

06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTILUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR12.365.0015.1007 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 3.3.90.93 0,00 1.000,00 1.000,000512.365.0015.1007 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4.4.90.51 150.000,00 0,00 150.000,000112.365.0015.1007 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4.4.90.51 0,00 2.146.000,00 2.146.000,000512.365.0015.1007 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 4.4.90.52 0,00 85.000,00 85.000,0005

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 10/18

06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTILUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR12.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.1.90.11 1.800.000,00 0,00 1.800.000,000112.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.1.90.13 10.000,00 0,00 10.000,000112.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.1.90.94 20.000,00 0,00 20.000,000112.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.1.91.13 250.000,00 -25.000,00 225.000,000112.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30 250.000,00 0,00 250.000,000112.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.3.90.30 0,00 14.000,00 14.000,000512.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.3.90.32 500.000,00 0,00 500.000,000112.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.3.90.39 1.310.000,00 0,00 1.310.000,000112.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 3.3.90.39 0,00 1.000,00 1.000,000512.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 4.4.90.52 200.000,00 0,00 200.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.1.90.11 790.000,00 0,00 790.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.1.90.13 10.000,00 0,00 10.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.1.90.94 50.000,00 0,00 50.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.1.91.13 90.000,00 0,00 90.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.30 300.000,00 0,00 300.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.30 0,00 5.000,00 5.000,000512.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.32 500.000,00 0,00 500.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.32 0,00 1.000,00 1.000,000512.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.39 1.500.000,00 0,00 1.500.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.39 0,00 1.000,00 1.000,000512.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 4.4.90.51 140.000,00 0,00 140.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 4.4.90.52 50.000,00 0,00 50.000,000112.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 4.4.90.52 1.000,00 0,00 1.000,0005

7.922.000,00 2.229.000,00 10.151.000,00Total da Unidade Executora:

07 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR12.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04 1.000,00 0,00 1.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11 4.000.000,00 0,00 4.000.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13 60.000,00 0,00 60.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.94 50.000,00 0,00 50.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.91.13 865.000,00 -65.000,00 800.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30 450.000,00 0,00 450.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30 0,00 1.000,00 1.000,000512.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32 600.000,00 0,00 600.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39 2.700.000,00 0,00 2.700.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39 0,00 1.000,00 1.000,000512.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.93 0,00 1.000,00 1.000,000512.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51 140.000,00 0,00 140.000,000112.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51 0,00 1.000,00 1.000,000512.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52 100.000,00 0,00 100.000,000112.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 3.1.90.11 180.000,00 0,00 180.000,000112.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 3.1.90.13 1.000,00 0,00 1.000,000112.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 3.1.91.13 25.000,00 0,00 25.000,000112.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000112.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 3.3.90.30 0,00 2.000,00 2.000,000512.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 3.3.90.39 15.000,00 0,00 15.000,000112.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 3.3.90.39 0,00 1.000,00 1.000,000512.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3.1.90.11 400.000,00 0,00 400.000,000112.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3.1.90.13 1.000,00 0,00 1.000,000112.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3.1.91.13 50.000,00 0,00 50.000,000112.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3.3.90.30 50.000,00 0,00 50.000,000112.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,000112.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 4.4.90.52 1.000,00 0,00 1.000,0001

9.714.000,00 -58.000,00 9.656.000,00Total da Unidade Executora:

08 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0015.2083 UNIFORMES ESCOLARES 3.3.90.32 2.200.000,00 0,00 2.200.000,0001

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 11/18

08 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR12.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30 1.500.000,00 0,00 1.500.000,000112.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30 0,00 813.000,00 813.000,000212.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30 0,00 3.409.000,00 3.409.000,000512.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.39 1.400.000,00 0,00 1.400.000,000112.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.39 0,00 2.755.000,00 2.755.000,000512.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.93 1.000,00 0,00 1.000,000112.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.93 0,00 2.000,00 2.000,000212.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 3.3.90.93 0,00 1.000,00 1.000,000512.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30 400.000,00 0,00 400.000,000112.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30 0,00 133.000,00 133.000,000212.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.30 0,00 10.000,00 10.000,000512.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39 1.900.000,00 0,00 1.900.000,000112.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39 0,00 1.500.000,00 1.500.000,000212.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39 0,00 8.000,00 8.000,000512.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.93 0,00 5.000,00 5.000,000212.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52 1.000,00 0,00 1.000,000112.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52 0,00 1.000,00 1.000,000512.361.0015.2055 MONITORAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAI 3.3.90.39 1.550.000,00 0,00 1.550.000,0001

8.952.000,00 8.637.000,00 17.589.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 31.134.000,00 10.808.000,00 41.942.000,00

12 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROFUnidade Orçamentária:

01 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR12.128.0016.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 3.3.90.39 0,00 100.000,00 100.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11 0,00 17.800.000,00 17.800.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.94 0,00 100.000,00 100.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.96 0,00 762.000,00 762.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.91.13 0,00 2.200.000,00 2.200.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30 0,00 1.000,00 1.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32 0,00 300.000,00 300.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39 0,00 1.200.000,00 1.200.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.51 0,00 350.000,00 350.000,000212.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52 0,00 1.000,00 1.000,0002

0,00 22.814.000,00 22.814.000,00Total da Unidade Executora:

02 - FUNDEB - ENSINO INFANTILUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR12.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.1.90.11 0,00 2.400.000,00 2.400.000,000212.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.1.90.94 0,00 20.000,00 20.000,000212.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.1.91.13 0,00 300.000,00 300.000,000212.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.50.43 0,00 280.000,00 280.000,000212.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.30 0,00 10.000,00 10.000,000212.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,000212.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 4.4.90.52 0,00 1.000,00 1.000,000212.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRAL P 3.1.90.11 0,00 6.000.000,00 6.000.000,000212.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRAL P 3.1.90.94 0,00 20.000,00 20.000,000212.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRAL P 3.1.91.13 0,00 740.000,00 740.000,000212.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRAL P 3.3.90.30 0,00 2.000,00 2.000,000212.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRAL P 3.3.90.39 0,00 2.000,00 2.000,000212.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRAL P 4.4.90.52 0,00 1.000,00 1.000,0002

0,00 9.786.000,00 9.786.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 32.600.000,00 32.600.000,00

13 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIALUnidade Orçamentária:

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRAT. ASSISTENCIALUnidade Executora:

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 12/18

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRAT. ASSISTENCIALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOC 3.1.90.11 1.710.000,00 0,00 1.710.000,000108.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOC 3.1.90.13 120.000,00 0,00 120.000,000108.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOC 3.1.91.13 105.000,00 0,00 105.000,000108.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOC 3.3.90.30 22.000,00 0,00 22.000,000108.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOC 3.3.90.36 155.000,00 0,00 155.000,000108.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOC 3.3.90.39 170.000,00 0,00 170.000,000108.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOC 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,0001

2.285.000,00 0,00 2.285.000,00Total da Unidade Executora:

02 - NÚCLEO DE COORD.CONSELHOS DE DIREITOSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.244.0008.2080 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOC 3.3.90.30 2.000,00 0,00 2.000,000108.244.0008.2080 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOC 3.3.90.39 2.000,00 0,00 2.000,000108.244.0008.2080 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOC 4.4.90.52 2.000,00 0,00 2.000,0001

6.000,00 0,00 6.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 2.291.000,00 0,00 2.291.000,00

14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.1.90.11 0,00 13.000,00 13.000,000208.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.1.91.13 0,00 5.600,00 5.600,000208.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000108.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.3.90.30 0,00 5.000,00 5.000,000208.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.3.90.32 6.000,00 0,00 6.000,000108.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.3.90.32 0,00 2.400,00 2.400,000208.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,000108.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.3.90.39 0,00 5.000,00 5.000,000208.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 3.3.90.93 0,00 500,00 500,009208.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,000108.241.0008.2041 REPASSES AO 3º SETOR - IDOSO 3.3.50.43 300.000,00 0,00 300.000,000108.241.0008.2041 REPASSES AO 3º SETOR - IDOSO 3.3.50.43 0,00 19.935,00 19.935,000208.241.0008.2041 REPASSES AO 3º SETOR - IDOSO 3.3.50.43 0,00 74.820,00 74.820,000508.241.0008.2041 REPASSES AO 3º SETOR - IDOSO 3.3.90.93 0,00 500,00 500,009208.242.0008.2042 REPASSES AO 3º SETOR - PORT. DE NECESS 3.3.50.43 271.684,00 0,00 271.684,000108.242.0008.2042 REPASSES AO 3º SETOR - PORT. DE NECESS 3.3.50.43 0,00 16.077,60 16.077,600208.242.0008.2042 REPASSES AO 3º SETOR - PORT. DE NECESS 3.3.50.43 0,00 35.600,00 35.600,000508.242.0008.2042 REPASSES AO 3º SETOR - PORT. DE NECESS 3.3.90.93 0,00 500,00 500,009208.243.0008.2040 REPASSES AO 3º SETOR - CRIANÇA E ADOLE 3.3.50.43 1.240.308,00 0,00 1.240.308,000108.243.0008.2040 REPASSES AO 3º SETOR - CRIANÇA E ADOLE 3.3.50.43 0,00 76.890,00 76.890,000208.243.0008.2040 REPASSES AO 3º SETOR - CRIANÇA E ADOLE 3.3.50.43 276.500,00 0,00 276.500,000508.243.0008.2040 REPASSES AO 3º SETOR - CRIANÇA E ADOLE 3.3.90.93 0,00 500,00 500,009208.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.1.90.11 0,00 63.000,00 63.000,000508.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.1.91.13 0,00 7.000,00 7.000,000508.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.3.90.30 0,00 35.000,00 35.000,000508.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.3.90.32 0,00 4.270,62 4.270,620208.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.3.90.32 0,00 20.000,00 20.000,000508.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.3.90.36 0,00 1.500,00 1.500,000508.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.3.90.39 0,00 42.000,00 42.000,000508.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 3.3.90.93 0,00 500,00 500,009208.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 4.4.90.52 2.000,00 0,00 2.000,000108.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.1.90.11 0,00 30.000,00 30.000,000208.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.1.90.11 0,00 27.000,00 27.000,000508.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.1.91.13 0,00 7.440,00 7.440,000208.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.1.91.13 0,00 4.600,00 4.600,000508.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.30 0,00 5.000,00 5.000,000208.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.30 0,00 8.000,00 8.000,000508.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.32 0,00 5.000,00 5.000,000208.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.32 0,00 4.200,00 4.200,0005

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 13/18

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.36 0,00 1.000,00 1.000,000208.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.36 0,00 2.000,00 2.000,000508.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.39 0,00 13.960,00 13.960,000208.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.39 0,00 8.000,00 8.000,000508.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 3.3.90.93 0,00 500,00 500,009208.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.1.90.11 0,00 9.000,00 9.000,000208.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.1.91.13 0,00 2.000,00 2.000,000208.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.3.90.30 8.000,00 0,00 8.000,000108.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.3.90.30 0,00 2.000,00 2.000,000208.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.3.90.32 8.000,00 0,00 8.000,000108.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.3.90.32 0,00 3.000,00 3.000,000208.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.3.90.39 2.000,00 0,00 2.000,000108.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.3.90.39 0,00 2.380,60 2.380,600208.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 3.3.90.93 0,00 500,00 500,009208.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 4.4.90.52 4.000,00 0,00 4.000,000108.244.0008.2035 IGD - SUAS 3.3.90.30 0,00 10.000,00 10.000,000508.244.0008.2035 IGD - SUAS 3.3.90.32 0,00 5.000,00 5.000,000508.244.0008.2035 IGD - SUAS 3.3.90.36 0,00 2.000,00 2.000,000508.244.0008.2035 IGD - SUAS 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,000508.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍ 3.1.90.11 0,00 74.400,00 74.400,000508.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍ 3.1.91.13 0,00 7.000,00 7.000,000508.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍ 3.3.90.30 0,00 22.600,00 22.600,000508.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍ 3.3.90.32 0,00 12.600,00 12.600,000508.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍ 3.3.90.36 0,00 1.000,00 1.000,000508.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍ 3.3.90.39 0,00 30.000,00 30.000,000508.244.0008.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000108.244.0008.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS 3.3.90.32 100.000,00 0,00 100.000,000108.244.0008.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS 3.3.90.39 15.000,00 0,00 15.000,000108.244.0008.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS 4.4.90.51 176.000,00 0,00 176.000,000108.244.0008.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS 4.4.90.51 0,00 450.000,00 450.000,000508.244.0008.2038 IGD - BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.30 0,00 50.000,00 50.000,000508.244.0008.2038 IGD - BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.32 0,00 10.000,00 10.000,000508.244.0008.2038 IGD - BOLSA FAMÍLIA 3.3.90.39 0,00 20.000,00 20.000,000508.244.0008.2038 IGD - BOLSA FAMÍLIA 4.4.90.52 0,00 100.000,00 100.000,000508.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E IND 3.1.90.11 0,00 45.000,00 45.000,000508.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E IND 3.1.91.13 0,00 10.000,00 10.000,000508.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E IND 3.3.90.30 0,00 22.000,00 22.000,000508.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E IND 3.3.90.32 0,00 10.000,00 10.000,000508.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E IND 3.3.90.36 0,00 1.000,00 1.000,000508.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E IND 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,000508.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.1.90.11 0,00 73.800,00 73.800,000508.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.1.91.13 0,00 5.400,00 5.400,000508.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000108.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.30 0,00 20.000,00 20.000,000508.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.32 0,00 8.300,00 8.300,000508.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.36 1.000,00 0,00 1.000,000108.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.36 0,00 1.000,00 1.000,000508.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,000108.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 3.3.90.39 0,00 25.000,00 25.000,0005

2.480.492,00 1.601.273,82 4.081.765,82Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 2.480.492,00 1.601.273,82 4.081.765,82

15 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 3.3.50.41 0,00 50.000,00 50.000,000608.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 3.3.50.43 0,00 45.000,00 45.000,000608.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 3.3.90.30 3.000,00 0,00 3.000,000108.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 3.3.90.30 0,00 10.000,00 10.000,000608.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,0001

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 14/18

01 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 3.3.90.39 0,00 20.000,00 20.000,000608.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 4.4.90.52 15.000,00 0,00 15.000,000608.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 3.1.90.11 265.000,00 0,00 265.000,000108.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 3.1.90.13 53.000,00 0,00 53.000,000108.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 3.1.91.13 3.500,00 0,00 3.500,000108.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 3.3.90.14 5.000,00 0,00 5.000,000108.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 3.3.90.30 18.000,00 0,00 18.000,000108.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 3.3.90.36 3.000,00 0,00 3.000,000108.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 3.3.90.39 35.000,00 0,00 35.000,000108.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,0001

410.500,00 125.000,00 535.500,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 410.500,00 125.000,00 535.500,00

16 - SECRET. MUN. TURISMO, CULTURA E ESPORTESUnidade Orçamentária:

01 - DEPARTAMENTO DE TURISMOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR23.695.0013.1016 OBRAS DE INTERESSE TURÍSTICO - DADE 3.3.90.93 0,00 50.000,00 50.000,000223.695.0013.1016 OBRAS DE INTERESSE TURÍSTICO - DADE 4.4.90.51 1.000,00 0,00 1.000,000123.695.0013.1016 OBRAS DE INTERESSE TURÍSTICO - DADE 4.4.90.51 0,00 12.000.000,00 12.000.000,000223.695.0013.1036 IMPLANTAR ECOTURISMO 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000123.695.0013.1036 IMPLANTAR ECOTURISMO 3.3.90.39 30.000,00 0,00 30.000,000123.695.0013.1037 PLANO DE RECEPTIVO TURÍSTICO 3.3.90.39 30.000,00 0,00 30.000,000123.695.0013.1046 REFORMA DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 4.4.90.51 70.000,00 0,00 70.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 3.1.90.11 577.000,00 0,00 577.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 3.1.90.13 85.000,00 0,00 85.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 3.1.91.13 16.000,00 0,00 16.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 3.3.70.41 15.000,00 0,00 15.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 3.3.90.30 20.000,00 0,00 20.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 3.3.90.36 2.000,00 0,00 2.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 3.3.90.39 220.000,00 0,00 220.000,000123.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,000123.695.0013.2082 EVENTOS DO CALENDÁRIO ANUAL 3.3.90.39 500.000,00 0,00 500.000,0001

1.581.000,00 12.050.000,00 13.631.000,00Total da Unidade Executora:

02 - DEPARTAMENTO DE CULTURAUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR13.392.0013.2085 AÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 3.3.90.39 33.000,00 0,00 33.000,000113.392.0013.2085 AÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 3.3.90.39 0,00 300.000,00 300.000,000513.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 3.1.90.11 550.000,00 0,00 550.000,000113.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 3.1.90.13 80.000,00 0,00 80.000,000113.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 3.1.91.13 35.000,00 0,00 35.000,000113.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 3.3.90.30 15.000,00 0,00 15.000,000113.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 3.3.90.36 2.000,00 0,00 2.000,000113.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 3.3.90.39 75.000,00 0,00 75.000,000113.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,000113.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 3.1.90.11 110.000,00 0,00 110.000,000113.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 3.1.90.13 32.000,00 0,00 32.000,000113.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 3.1.91.13 16.000,00 0,00 16.000,000113.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 3.3.50.43 10.000,00 0,00 10.000,000113.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000113.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 3.3.90.39 80.000,00 0,00 80.000,000113.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 4.4.90.52 40.000,00 0,00 40.000,0001

1.093.000,00 300.000,00 1.393.000,00Total da Unidade Executora:

03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTESUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR27.811.0010.2092 ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 3.3.50.43 355.000,00 0,00 355.000,000127.811.0010.2092 ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 3.3.90.30 30.000,00 0,00 30.000,0001

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 15/18

03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTESUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR27.811.0010.2092 ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 3.3.90.32 20.000,00 0,00 20.000,000127.811.0010.2092 ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,000127.812.0010.1044 REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 4.4.90.51 191.000,00 0,00 191.000,000127.812.0010.1044 REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 4.4.90.51 0,00 300.000,00 300.000,000227.812.0010.1044 REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 4.4.90.51 0,00 792.500,00 792.500,000527.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 3.1.90.11 620.000,00 0,00 620.000,000127.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 3.1.90.13 36.500,00 0,00 36.500,000127.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 3.1.91.13 21.000,00 0,00 21.000,000127.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 3.3.90.30 65.000,00 0,00 65.000,000127.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 3.3.90.39 250.000,00 0,00 250.000,000127.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 4.4.90.52 10.000,00 0,00 10.000,000127.812.0010.2091 ESPORTE DE BASE 3.3.50.43 551.000,00 0,00 551.000,000127.812.0010.2093 FUTEBOL AMADOR 3.3.50.43 170.000,00 0,00 170.000,000127.812.0010.2094 TURISMO ESPORTIVO 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000127.812.0010.2094 TURISMO ESPORTIVO 3.3.90.32 15.000,00 0,00 15.000,000127.812.0010.2094 TURISMO ESPORTIVO 3.3.90.39 60.000,00 0,00 60.000,000127.812.0010.2096 PARADESPORTO 3.3.50.43 80.000,00 0,00 80.000,000127.812.0010.2097 ESPORTE DE PRAIA 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000127.812.0010.2097 ESPORTE DE PRAIA 3.3.90.32 5.000,00 0,00 5.000,000127.812.0010.2097 ESPORTE DE PRAIA 3.3.90.39 15.000,00 0,00 15.000,000127.813.0010.2095 ESPORTE SOCIAL E DE LAZER 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000127.813.0010.2095 ESPORTE SOCIAL E DE LAZER 3.3.90.32 10.000,00 0,00 10.000,000127.813.0010.2095 ESPORTE SOCIAL E DE LAZER 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,0001

2.549.500,00 1.092.500,00 3.642.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 5.223.500,00 13.442.500,00 18.666.000,00

17 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTURUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTURUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR23.695.0013.2100 MANUTENÇÃO DO FUNTUR 3.3.90.30 0,00 10.000,00 10.000,000623.695.0013.2100 MANUTENÇÃO DO FUNTUR 3.3.90.36 0,00 1.000,00 1.000,000623.695.0013.2100 MANUTENÇÃO DO FUNTUR 3.3.90.39 0,00 40.000,00 40.000,0006

0,00 51.000,00 51.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 51.000,00 51.000,00

18 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURAUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURAUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR13.392.0013.2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,0006

0,00 10.000,00 10.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 10.000,00 10.000,00

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMELUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMELUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR27.813.0010.2101 MANUTENÇÃO DO FUNMELL 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,0006

0,00 10.000,00 10.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 10.000,00 10.000,00

20 - SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNDO MUN.TRÂNSITOUnidade Orçamentária:

01 - GERENCIAMENTO ADMIN. DA DEFESA SOCIALUnidade Executora:

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 16/18

01 - GERENCIAMENTO ADMIN. DA DEFESA SOCIALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 3.1.90.11 3.000.000,00 0,00 3.000.000,000104.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 3.1.90.13 80.000,00 0,00 80.000,000104.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 3.1.90.16 200.000,00 0,00 200.000,000104.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 3.1.91.13 200.000,00 0,00 200.000,000104.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 3.3.90.30 80.000,00 0,00 80.000,000104.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 3.3.90.36 2.000,00 0,00 2.000,000104.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 3.3.90.39 280.000,00 0,00 280.000,000104.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 4.4.90.52 5.000,00 0,00 5.000,0001

3.847.000,00 0,00 3.847.000,00Total da Unidade Executora:

02 - GUARDA MUNICIPALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR06.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS 3.1.90.04 30.000,00 0,00 30.000,000106.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS 3.1.90.13 10.000,00 0,00 10.000,000106.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS 3.3.90.30 80.000,00 0,00 80.000,000106.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS 3.3.90.36 3.000,00 0,00 3.000,000106.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS 3.3.90.39 200.000,00 0,00 200.000,000106.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS 4.4.90.52 3.000,00 0,00 3.000,000106.181.0012.2108 APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL 3.3.90.30 30.000,00 0,00 30.000,000106.181.0012.2108 APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL 3.3.90.36 5.000,00 0,00 5.000,000106.181.0012.2108 APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL 3.3.90.39 500.000,00 0,00 500.000,000106.182.0012.2107 AÇÕES PREVENT.E EMERGENCIAIS DEFESA CI 3.3.90.30 10.000,00 0,00 10.000,000106.182.0012.2107 AÇÕES PREVENT.E EMERGENCIAIS DEFESA CI 3.3.90.39 10.000,00 0,00 10.000,000106.183.0012.2110 CENTRAL DE INTELIGENCIA DA GUARDA MUN 3.3.90.39 30.000,00 0,00 30.000,000106.183.0012.2110 CENTRAL DE INTELIGENCIA DA GUARDA MUN 4.4.90.52 10.000,00 0,00 10.000,0001

921.000,00 0,00 921.000,00Total da Unidade Executora:

03 - DEPART.MOBILIDADE URBANA/FUNDO MUN.TRÂNSUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR04.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.1.90.11 1.250.000,00 0,00 1.250.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.1.90.13 21.000,00 0,00 21.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.1.90.16 80.000,00 0,00 80.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.1.91.13 104.000,00 0,00 104.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.3.60.45 3.000.000,00 0,00 3.000.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.3.90.30 40.000,00 0,00 40.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.3.90.36 3.000,00 0,00 3.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 3.3.90.39 130.000,00 0,00 130.000,000104.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBA 4.4.90.52 10.000,00 0,00 10.000,000106.183.0012.2109 MONITORAMENTO ELETRONICO 3.3.90.39 300.000,00 0,00 300.000,000115.452.0012.2112 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO T 3.3.70.41 0,00 20.000,00 20.000,000315.452.0012.2112 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO T 3.3.90.30 0,00 30.000,00 30.000,000315.452.0012.2112 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO T 3.3.90.39 0,00 565.000,00 565.000,000315.452.0012.2112 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO T 3.3.90.93 0,00 10.000,00 10.000,000315.452.0012.2112 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO T 4.4.90.52 20.000,00 0,00 20.000,0001

4.958.000,00 625.000,00 5.583.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 9.726.000,00 625.000,00 10.351.000,00

21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR16.482.0006.2104 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO 3.3.90.39 0,00 10.000,00 10.000,0006

0,00 10.000,00 10.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 10.000,00 10.000,00

22 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADEUnidade Orçamentária:

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 17/18

01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADEUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR15.451.0009.2102 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENV.CIDADES 3.3.90.30 0,00 10.000,00 10.000,000615.451.0009.2102 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENV.CIDADES 3.3.90.39 0,00 40.000,00 40.000,000615.451.0009.2102 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENV.CIDADES 4.4.90.51 0,00 11.000,00 11.000,0006

0,00 61.000,00 61.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 61.000,00 61.000,00

23 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOUnidade Orçamentária:

01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR08.241.0008.2125 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3.3.90.30 5.000,00 0,00 5.000,000108.241.0008.2125 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 3.3.90.39 5.000,00 0,00 5.000,0001

10.000,00 0,00 10.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 10.000,00 0,00 10.000,00

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade Orçamentária:

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR99.999.0018.0003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9.9.99.99 1.250.000,00 0,00 1.250.000,0001

1.250.000,00 0,00 1.250.000,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

Total do Órgão: 156.458.800,18 89.186.099,82 245.644.900,00

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PRÉVIA DO ORÇAMENTO DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 18/18

03 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIALÓrgão:

01 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIALUnidade Orçamentária:

01 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIAL SOCIALUnidade Executora:

Funcional Projeto/Atividade Categoria Valor Ordinário Valor Vinculado Valor OrçadoFR09.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 3.1.90.11 0,00 785.600,00 785.600,000409.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 3.1.90.13 0,00 4.200,00 4.200,000409.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 3.1.91.13 0,00 53.000,00 53.000,000409.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 3.3.90.30 0,00 28.000,00 28.000,000409.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 3.3.90.36 0,00 55.000,00 55.000,000409.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 3.3.90.39 0,00 305.000,00 305.000,000409.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 3.3.90.47 0,00 98.000,00 98.000,000409.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 4.4.90.52 0,00 100.000,00 100.000,000409.272.0017.0004 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 9.9.99.99 0,00 3.097.400,00 3.097.400,000409.272.0017.1051 CONSTRUÇÃO/AQUIS.NOVA SEDE PERUIBEPREV 4.4.90.51 0,00 150.000,00 150.000,000409.272.0017.1051 CONSTRUÇÃO/AQUIS.NOVA SEDE PERUIBEPREV 4.4.90.61 0,00 50.000,00 50.000,000409.272.0017.2122 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 3.1.90.01 0,00 8.300.000,00 8.300.000,000409.272.0017.2122 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 3.1.90.03 0,00 3.200.000,00 3.200.000,000409.272.0017.2122 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 3.1.90.05 0,00 3.900,00 3.900,000409.272.0017.2122 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 3.3.20.01 0,00 40.000,00 40.000,000409.272.0017.2122 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 3.3.91.93 0,00 40.000,00 40.000,000428.846.0017.0001 PRECATÓRIOS 3.3.90.91 0,00 600.000,00 600.000,0004

0,00 16.910.100,00 16.910.100,00Total da Unidade Executora:

Total da Unidade Orçamentária: 0,00 16.910.100,00 16.910.100,00

Total do Órgão: 0,00 16.910.100,00 16.910.100,00

Total Geral: 162.008.800,18########## 268.105.000,00

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

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QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 1/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec01 LEGISLATIVO 01.01.01 CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE

01.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. EINSTALAÇÕES

3.1.90.03 PENSÕES 1 1 110.700,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 2 3.558.632,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 3 351.696,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 4 65.040,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 5 147.700,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 6 3.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 7 104.400,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 8 19.800,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1 9 14.400,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 10 1.992,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 11 1.107.600,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 12 24.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1 13 3.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 14 17.640,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 15 20.400,00

02 EXECUTIVO 02.01.01 CHEFIA DE GABINETE

04.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 16 1.700.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 17 260.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 18 300.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 19 50.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 20 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 21 35.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 22 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 23 130.898,184.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 24 5.000,00

04.122.0002.2003 CIDADÃO PODE MAIS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 25 5.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 26 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 27 5.000,00

04.131.0002.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS - INFORMARMAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 28 5.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 29 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 30 130.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 31 3.000,00

04.131.0002.2084 PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 32 50.000,00

02.02.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO04.122.0003.1001 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 33 60.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 34 580.000,00

04.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 35 2.037.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 36 100.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 37 180.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 38 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 39 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 40 30.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 41 240.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 42 10.000,00

04.122.0003.2006 PROCON - DEFESA DO CONSUMIDOR3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 43 2.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 44 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 45 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 46 10.000,00

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QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 2/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 47 15.000,0028.846.0003.0001 PRECATÓRIOS

3.2.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 48 1.950.000,004.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1 49 100.000,00

02.03.01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE08.241.0008.2018 IDOSO NO BAIRRO

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 6 50 20.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 51 10.000,00

08.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 52 65.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 53 5.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 54 3.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 55 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 56 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 57 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 58 3.000,00

08.244.0008.2016 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 59 5.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 60 50.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 6 61 45.000,00

08.244.0008.2017 GERAÇÃO DE RENDA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 62 2.150,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 6 63 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 64 4.320,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 6 65 30.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 66 100,00

02.04.01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS04.122.0003.2007 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 67 25.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 68 40.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 69 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 70 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 71 5.000,00

04.122.0003.2008 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 72 140.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 73 300.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 74 900.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 75 10.000,00

02.04.02 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS04.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS

3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 1 76 70.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 77 1.400.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 78 40.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 79 25.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 80 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 81 100.000,003.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 82 10.800,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 83 20.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 84 540.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 85 924.000,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 86 900.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 87 1.400.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 88 5.000,00

04.122.0003.2011 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 89 5.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 90 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 91 20.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 92 2.000,00

04.128.0003.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 93 10.000,00

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QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 3/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 94 20.000,00

02.05.01 DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS04.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUTOS

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 95 1.000.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 96 62.500,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 97 65.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 98 70.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 99 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 100 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 101 1.300.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 91 102 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 103 30.000,00

02.05.02 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS04.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 104 800.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 105 22.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 106 30.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 107 65.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 108 25.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 109 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 110 200.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 91 111 50.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 91 112 30.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 113 15.000,00

28.843.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1 114 980.000,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1 115 2.370.000,00

02.05.03 TESOURO04.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 116 380.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 117 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 118 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 119 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 120 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 121 1.100.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 122 5.000,00

02.06.01 NÚCLEO PLAN,MOD; INT.E GEST. ESTRAT-GPAM04.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 123 900.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 124 59.900,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 125 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 126 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 127 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 128 80.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 129 10.000,00

02.06.03 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO16.482.0006.1052 APOIO AOS PROG.HABITAC.DE INTERESSE SOCIAL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 130 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 131 2.000,00

16.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1 132 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 133 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 134 540.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 135 35.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 136 5.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 137 105.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 138 3.250.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 139 7.100.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 4/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

16.482.0006.1054 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 140 30.000,00

16.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 141 428.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 142 24.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 143 27.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 144 5.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 145 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 146 5.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 147 3.000,00

02.06.04 DEPARTAMENTO DE TEC E GEST.DA INFORMAÇÃO04.126.0014.1047 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE T.I

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 148 5.000,0004.126.0014.2056 INCLUSÃO DIGITAL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 149 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 150 15.000,00

04.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 151 385.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 152 15.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 153 30.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 154 35.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 155 40.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 156 350.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 157 15.000,00

02.06.05 DEPARTAMENTO DE PLAN P/ O DESENV.ECONÔM.04.122.0005.1003 PLANO DE DIRETRIZES MUNICIPAIS

3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1 158 1.000,0004.122.0005.2114 MANUTENÇÃO DO SINE, BANCO DO POVO E SENAI

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 159 20.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 160 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 161 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 162 170.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 163 3.000,00

02.07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA15.451.0009.1017 AMPLIAÇÃO E SUBST. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 164 200.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 165 30.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 166 300.000,00

15.451.0009.2063 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 167 840.000,00

15.451.0009.2072 DESPESAS COMPULSÓRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 168 5.060.000,00

15.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 169 10.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 170 100.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 171 30.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 172 260.150,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 173 632.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 174 245.850,00

15.452.0009.1021 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 175 180.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 176 2.020.000,00

15.452.0009.1023 PAV. ASFÁLTICA - AV. GHEORGE POPESCU- PACII-ETAPA 2

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 177 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 7 178 2.000,00

17.512.0009.1034 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 179 50.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 180 50.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 5/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec 02.07.02 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

15.452.0009.2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 181 1.500.000,00

15.452.0009.2064 LIMPEZA PÚBLICA3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 182 11.000.000,00

15.452.0009.2065 MANUT. DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 183 1.500.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 184 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 185 1.300.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 186 10.000,00

15.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 187 5.800.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 188 280.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 189 150.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 190 380.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1 191 220.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 192 50.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 193 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 194 500.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 195 5.000,00

15.452.0009.2075 MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 196 2.000.000,00

15.452.0009.2076 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO OBRAS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 197 800.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 198 50.000,00

02.07.04 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMB.18.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 199 200.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 200 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 201 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 202 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 203 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 204 30.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 205 3.000,00

18.541.0009.1028 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 206 10.000,00

18.541.0009.2068 EVENTOS AMBIENTAIS3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 207 10.000,00

20.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 208 90.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 209 40.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 210 7.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 211 12.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 212 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 213 25.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 214 3.000,00

20.601.0009.2070 APOIO AO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 215 5.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 216 3.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 217 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 218 10.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 219 2.000,00

20.602.0009.2071 APOIO A PSCICULTURA, PESCA ART. MARICULT. ECARCIN.

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 220 5.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 221 3.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 222 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 223 8.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 224 2.000,00

02.08.01 FUNDO MUN.CONS.PROT.DEF.MEIO AMBIENTE18.541.0011.2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

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QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 6/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 225 4.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 226 6.000,00

02.09.01 FUNDO MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO20.122.0011.2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO AGROPECUÁRIO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 227 4.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 228 6.000,00

02.10.01 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE10.301.0007.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 229 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 230 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 231 1.000,00

02.10.03 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA10.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 232 200.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 233 400.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 234 1.700.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 235 2.800.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 236 175.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5 237 1.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 238 100.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 239 410.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 5 240 1.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 241 250.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 242 3.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 243 200.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 244 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 245 200.000,003.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS 1 246 216.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 247 300.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 248 1.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 249 1.200.000,00

10.301.0007.2023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO BÁSICA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 250 750.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 251 304.206,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 252 200.000,00

10.301.0007.2024 SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 253 2.270.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 254 238.860,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 255 100.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 256 100.000,00

02.10.04 DEPART.DE ASSIST.SECUND.E SERV. TÉCNICOS10.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 257 780.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 258 20.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 259 100.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 260 60.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 261 100.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 262 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 263 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 264 100.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 265 100.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 266 1.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 267 15.300,00

10.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL EZOONOSES

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 268 200.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 269 200.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 270 153.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 271 50.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 7/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 272 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 273 100.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 274 50.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 275 80.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 276 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 277 1.000,00

10.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 278 900.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 279 10.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 280 65.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 281 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 282 10.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 283 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 284 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 285 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 286 50.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 287 30.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 288 1.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 289 30.000,00

02.10.05 DEPART.ASSIST.HOSP.E REGULAÇÃO MÉDICA10.302.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 290 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 291 1.000,00

10.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 292 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 293 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 294 43.200,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 295 100.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 296 58.400,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 297 2.000,00

10.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 298 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 299 1.200.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 300 3.300.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 301 800.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 302 800.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 303 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 304 150.000,00

10.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTACOMPLEX.

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 305 1.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5 306 1.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 307 16.000.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 308 1.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 309 2.300.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 310 500.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 311 200.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 312 1.400.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 313 1.200.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 314 341.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 315 1.200.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 316 2.755.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 317 1.200.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 318 400.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 319 606.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 320 500.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 321 100.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 322 370.000,00

10.302.0007.2030 TRANSPORTE DE PACIENTES3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 323 1.200.000,00

10.303.0007.2032 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 324 750.000,00

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QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 8/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 325 300.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 326 150.000,00

02.10.06 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS10.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 327 2.016.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 328 120.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 329 200.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 330 115.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1 331 12.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 332 800.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 333 540.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 334 100.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 335 800.000,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 336 720.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 337 250.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 91 338 100.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 339 1.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 340 10.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 341 10.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 342 1.000,00

10.128.0007.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 343 5.000,00

10.128.0007.2034 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 344 3.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 345 1.500,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 346 5.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 347 5.500,00

02.11.01 GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL12.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 348 1.100.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 349 10.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 350 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 351 110.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 352 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 353 400.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 354 125.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 355 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 356 1.500.000,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1 357 400.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1 358 600.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 359 50.000,00

12.122.0015.2059 FORMAÇÃO CONTINUADA ÀS INST.AUX.ESC. ECONSELHOS

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 360 15.000,0012.122.0015.2120 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE

GERENCIAMENTO DE DADOS3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 361 180.000,00

02.11.06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL12.365.0015.1007 CONSTRUÇÃO DE CRECHES

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 362 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 363 150.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 364 2.146.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 365 85.000,00

12.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 366 1.800.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 367 10.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 368 20.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 369 225.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 370 250.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 9/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 371 14.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 372 500.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 373 1.310.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 374 1.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 375 200.000,00

12.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 376 790.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 377 10.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 378 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 379 90.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 380 300.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 381 5.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 382 500.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 383 1.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 384 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 385 1.500.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 386 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 387 140.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 388 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 389 1.000,00

02.11.07 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL12.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 390 1.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 391 4.000.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 392 60.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1 393 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 394 800.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 395 450.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 396 1.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 397 600.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 398 2.700.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 399 1.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 400 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 401 140.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 402 1.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 403 100.000,00

12.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 404 180.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 405 1.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 406 25.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 407 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 408 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 409 15.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 410 1.000,00

12.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 411 400.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 412 1.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 413 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 414 50.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 415 5.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 416 1.000,00

02.11.08 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS04.122.0015.2083 UNIFORMES ESCOLARES

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 417 2.200.000,0012.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 418 1.500.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 419 813.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 420 3.409.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 421 1.400.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 422 2.755.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 423 1.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 10/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 424 2.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5 425 1.000,00

12.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 426 400.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 427 133.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 428 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 429 1.900.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 430 1.500.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 431 8.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 432 5.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 433 1.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 434 1.000,00

12.361.0015.2055 MONITORAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 435 1.550.000,00

02.12.01 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL12.128.0016.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 436 100.000,0012.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 437 17.800.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 438 100.000,003.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ 2 439 762.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2 440 2.200.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 441 1.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 442 300.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 443 1.200.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 444 350.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 445 1.000,00

02.12.02 FUNDEB - ENSINO INFANTIL12.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 446 2.400.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 447 20.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2 448 300.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 449 280.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 450 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 451 10.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 452 1.000,00

12.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRALPRÉ-ESCOLA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 453 6.000.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2 454 20.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2 455 740.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 456 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 457 2.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2 458 1.000,00

02.13.01 GERENCIAMENTO ADMINISTRAT. ASSISTENCIAL08.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 459 1.710.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 460 120.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 461 105.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 462 22.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 463 155.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 464 170.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 465 3.000,00

02.13.02 NÚCLEO DE COORD.CONSELHOS DE DIREITOS08.244.0008.2080 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 466 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 467 2.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 468 2.000,00

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QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 11/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec 02.14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 469 13.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2 470 5.600,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 471 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 472 5.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 473 6.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 474 2.400,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 475 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 476 5.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 477 500,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 478 5.000,00

08.241.0008.2041 REPASSES AO 3º SETOR - IDOSO3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 479 300.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 480 19.935,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5 481 74.820,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 482 500,00

08.242.0008.2042 REPASSES AO 3º SETOR - PORT. DE NECESSIDADESESP.

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 483 271.684,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 484 16.077,603.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5 485 35.600,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 486 500,00

08.243.0008.2040 REPASSES AO 3º SETOR - CRIANÇA E ADOLESCENTE3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 487 1.240.308,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2 488 76.890,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5 489 276.500,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 490 500,00

08.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 491 63.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 5 492 7.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 493 35.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 494 4.270,623.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 495 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 496 1.500,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 497 42.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 498 500,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 499 2.000,00

08.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 500 30.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 501 27.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2 502 7.440,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 5 503 4.600,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 504 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 505 8.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 506 5.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 507 4.200,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 2 508 1.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 509 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 510 13.960,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 511 8.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 512 500,00

08.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2 513 9.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 2 514 2.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 515 8.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2 516 2.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 517 8.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 2 518 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 519 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 2 520 2.380,603.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 92 521 500,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 522 4.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 12/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

08.244.0008.2035 IGD - SUAS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 523 10.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 524 5.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 525 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 526 10.000,00

08.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 527 74.400,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 5 528 7.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 529 22.600,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 530 12.600,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 531 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 532 30.000,00

08.244.0008.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 533 20.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 534 100.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 535 15.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 536 176.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 537 450.000,00

08.244.0008.2038 IGD - BOLSA FAMÍLIA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 538 50.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 539 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 540 20.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5 541 100.000,00

08.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -PAEFI

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 542 45.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 5 543 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 544 22.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 545 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 546 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 547 10.000,00

08.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5 548 73.800,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 5 549 5.400,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 550 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5 551 20.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 5 552 8.300,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 553 1.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 5 554 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 555 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 556 25.000,00

02.15.01 FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE08.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA

3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 6 557 50.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6 558 45.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 559 3.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 560 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 561 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 562 20.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6 563 15.000,00

08.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 564 265.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 565 53.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 566 3.500,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1 567 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 568 18.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 569 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 570 35.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 571 5.000,00

02.16.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 13/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

23.695.0013.1016 OBRAS DE INTERESSE TURÍSTICO - DADE3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2 572 50.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 573 1.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 574 12.000.000,00

23.695.0013.1036 IMPLANTAR ECOTURISMO3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 575 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 576 30.000,00

23.695.0013.1037 PLANO DE RECEPTIVO TURÍSTICO3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 577 30.000,00

23.695.0013.1046 REFORMA DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 578 70.000,00

23.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 579 577.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 580 85.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 581 16.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 1 582 15.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 583 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 584 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 585 220.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 586 5.000,00

23.695.0013.2082 EVENTOS DO CALENDÁRIO ANUAL3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 587 500.000,00

02.16.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA13.392.0013.2085 AÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 588 33.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 5 589 300.000,00

13.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 590 550.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 591 80.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 592 35.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 593 15.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 594 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 595 75.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 596 5.000,00

13.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 597 110.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 598 32.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 599 16.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 600 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 601 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 602 80.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 603 40.000,00

02.16.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES27.811.0010.2092 ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO

3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 604 355.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 605 30.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 606 20.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 607 10.000,00

27.812.0010.1044 REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1 608 191.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2 609 300.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 5 610 792.500,00

27.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 611 620.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 612 36.500,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 613 21.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 614 65.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 615 250.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 616 10.000,00

27.812.0010.2091 ESPORTE DE BASE3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 617 551.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 14/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

27.812.0010.2093 FUTEBOL AMADOR3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 618 170.000,00

27.812.0010.2094 TURISMO ESPORTIVO3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 619 5.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 620 15.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 621 60.000,00

27.812.0010.2096 PARADESPORTO3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1 622 80.000,00

27.812.0010.2097 ESPORTE DE PRAIA3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 623 10.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 624 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 625 15.000,00

27.813.0010.2095 ESPORTE SOCIAL E DE LAZER3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 626 10.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 1 627 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 628 10.000,00

02.17.01 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR23.695.0013.2100 MANUTENÇÃO DO FUNTUR

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 629 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 6 630 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 631 40.000,00

02.18.01 FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA13.392.0013.2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 632 10.000,00

02.19.01 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMEL27.813.0010.2101 MANUTENÇÃO DO FUNMELL

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 633 10.000,00

02.20.01 GERENCIAMENTO ADMIN. DA DEFESA SOCIAL04.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 634 3.000.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 635 80.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 636 200.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 637 200.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 638 80.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 639 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 640 280.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 641 5.000,00

02.20.02 GUARDA MUNICIPAL06.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS

3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1 642 30.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 643 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 644 80.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 645 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 646 200.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 647 3.000,00

06.181.0012.2108 APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 648 30.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 649 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 650 500.000,00

06.182.0012.2107 AÇÕES PREVENT.E EMERGENCIAIS DEFESA CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 651 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 652 10.000,00

06.183.0012.2110 CENTRAL DE INTELIGENCIA DA GUARDA MUN P/PREV.EMERG.

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 653 30.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 654 10.000,00

02.20.03 DEPART.MOBILIDADE URBANA/FUNDO MUN.TRÂNS

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 15/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

04.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBANA3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1 655 1.250.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1 656 21.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1 657 80.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 1 658 104.000,003.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1 659 3.000.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 660 40.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 1 661 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 662 130.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 663 10.000,00

06.183.0012.2109 MONITORAMENTO ELETRONICO3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 664 300.000,00

15.452.0012.2112 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NOTRANSITO

3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 3 665 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3 666 30.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 3 667 565.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3 668 10.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 669 20.000,00

02.21.01 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO16.482.0006.2104 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 670 10.000,00

02.22.01 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE15.451.0009.2102 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENV.CIDADES

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6 671 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 6 672 40.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 6 673 11.000,00

02.23.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO08.241.0008.2125 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1 674 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 1 675 5.000,00

02.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA99.999.0018.0003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.99 Reserva de Contingência 1 676 1.250.000,00

03 INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 03.01.01 INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIAL SOCIAL

09.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4 677 785.600,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4 678 4.200,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI 4 679 53.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4 680 28.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 4 681 55.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J 4 682 305.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 4 683 98.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4 684 100.000,00

09.272.0017.0004 RESERVA ORÇAMENTÁRIA9.9.99.99 Reserva de Contingência 4 685 3.097.400,00

09.272.0017.1051 CONSTRUÇÃO/AQUIS.NOVA SEDE PERUIBEPREV4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4 686 150.000,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4 687 50.000,00

09.272.0017.2122 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 4 688 8.300.000,003.1.90.03 PENSÕES 4 689 3.200.000,003.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 4 690 3.900,003.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF 4 691 40.000,003.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇA 4 692 40.000,00

28.846.0017.0001 PRECATÓRIOS3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4 693 600.000,00

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

QUADRO AUXILIAR DO ORÇAMENTO DA DESPESA POR FICHA - GERALExercício: 2017Página: 16/16

Descrição FichaFR Vl. DotaçãoCategoriaElemento

Func/Sub/ProgProj/Atividade

Órgão Un.Orc/Exec

TOTAL:

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

268.105.000,00

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1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 235.611.650,00 1100.00.00.00   RECEITA TRIBUTÁRIA 82.750.898,181110.00.00.00     IMPOSTOS 65.230.898,18

1112.00.00.00       IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 59.180.000,00

1112.02.00.00         IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 46.500.000,001112.02.01.00           IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA 1 28.300.000,00 1112.02.02.00           IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA 1 18.200.000,00

1112.04.00.00         IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 8.300.000,001112.04.31.00           RETIDO NAS FONTES 1 7.200.000,00 1112.04.34.00           RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 1 1.100.000,00 1112.08.00.00         IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ 1 4.380.000,00

1113.00.00.00       IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 6.050.898,18

1113.05.00.00         IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 6.050.898,181113.05.01.00           ISSQN - RECOLHIMENTO NO MUNICÍPIO 1 4.500.000,00 1113.05.02.00           ISSQN - SIMPLES NACIONAL 1 1.550.898,18

1120.00.00.00     TAXAS 17.519.000,00

1121.00.00.00       TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA 4.060.000,001121.17.00.00         TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1 60.000,00 1121.25.00.00         TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 1 3.000.000,00 1121.26.00.00         TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1 300.000,00 1121.29.00.00         TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1 550.000,00

1121.31.00.00         TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 145.000,001121.31.01.00 TAXA DE USO DA TORRE 1 53.000,00 1121.31.02.00 OUTRAS TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO 1 92.000,00

1121.32.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 1 30.000,00

1121.36.00.00         TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAI 1 4.000,00

1121.99.00.00         OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 1.000,001121.99.01.00           OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA 1 1.000,00

1122.00.00.00       TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.279.000,001122.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS 1 200.000,00 1122.28.00.00         TAXA DE CEMITÉRIOS 1 13.000,00 1122.90.00.00         TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA 1 13.000.000,00 1122.99.00.00         OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1 66.000,00

1130.00.00.00     CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000,001130.04.00.00         CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 1 1.000,00

1200.00.00.00   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 13.717.000,00

1210.00.00.00     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 7.717.000,00

1210.29.00.00         CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 7.717.000,00

1210.29.07.00           CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPR 7.553.000,001210.29.07.01             CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CÂMARA MUNICIPAL 4 130.000,00 1210.29.07.02             CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREF. MUN. PERUÍBE 4 7.380.000,00 1210.29.07.03             CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PERUIBEPREV 4 43.000,00 1210.29.09.00           CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PR 4 112.000,00 1210.29.11.00           CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO 4 52.000,00

1230.00.00.00     CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 6.000.000,001230.00.00.01             CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 1 6.000.000,00

PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

1300.00.00.00   RECEITA PATRIMONIAL 1.447.406,86

1319.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 10.000,00

1320.00.00.00     RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 1.437.406,86 1322.00.00.00       DIVIDENDOS 1 10.000,00

1325.00.00.00       REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 927.406,86

1325.01.00.00         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 669.406,86

1325.01.01.00           RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS ROYALTIES 1 5.000,00

1325.01.02.00           RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS FUNDEB 2 119.206,86

1325.01.03.00           RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANCÁRIOS FUNDO DE SAÚDE 167.600,00 1325.01.03.01             RECEITA DE REMUN. - BLOCO 1 ATENÇÃO 5 50.000,00 1325.01.03.02             RECEITA DE REMUN. - BLOCO 2 MAC 5 51.000,00 1325.01.03.03             RECEITA DE REMUN. - BLOCO 3 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 5 30.000,00 1325.01.03.04             RECEITA DE REMUN. - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI 5 15.000,00 1325.01.03.05             RECEITA DE REMUN. - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS 5 100,00 1325.01.03.06             RECEITA DE REMUN. - BLOCO 6 INVESTIMENTOS 5 5.000,00 1325.01.03.07 RECEITA DE REMUN. - RECURSOS MUNICIPAIS FUNDO DE SAÚDE 1 1.000,00 1325.01.03.08 RECEITA DE REMUN.CONVÊNIOS ESTADUAIS - SAÚDE 2 15.500,00

1325.01.05.00           RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. MANUT. EDUCAÇÃO 63.000,00 1325.01.05.01             RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. EDUCAÇÃO 25% 1 20.000,00 1325.01.05.02             RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. SALÁRIO EDUCAÇÃO 5 20.000,001325.01.05.03             RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. FNDE/PROINFANCIA 5 1.000,001325.01.05.04             RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. TRANSPORTE DE ALUN 2 5.000,001325.01.05.05             RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. MERENDA ESC. FED, 5 10.000,001325.01.05.06             RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. MERENDA ESC. EST. 2 5.000,001325.01.05.07 FNDE - OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO 5 2.000,00

1325.01.10.00           RECEITA DE REMUN. - FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL 16.600,00 1325.01.10.01 GRUPO PROGRAMAS 5 500,00 1325.01.10.02 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 5 4.500,00 1325.01.10.03 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 5 500,00 1325.01.10.04 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5 4.100,00 1325.01.10.05 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 5 1.000,00 1325.01.10.06 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 5 6.000,00

1325.01.99.00           OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 298.000,00 1325.01.99.01             RECEITA DE REMUN. - FUNDO DE TRÂNSITO 3 5.000,00 1325.01.99.02             RECEITA DE REMUN. - FUNTUR 6 1.000,00 1325.01.99.03             RECEITA DE REMUN. - RECURSOS DO DADE 2 50.000,00 1325.01.99.09             RECEITA DE REMUN. - CONVÊNIOS ESTADUAIS 2 105.000,00 1325.01.99.11             RECEITA DE REMUN. - PAC CONTRUÇÕES DE CASAS - FHNIS 5 100.000,00 1325.01.99.13             RECEITA DE REMUN. - CONVÊNIOS FEDERAIS 5 35.900,00 1325.01.99.14 RECEITA DE REMUN. - FUNDO SOCIAL ESTADO - ESCOLA DA BELEZA 2 100,00 1325.01.99.15 RECEITA DE REMUN.- PAVIMENTAÇÃO GEORGE POPESCU PAC 2 7 1.000,00

1325.02.00.00         REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 258.000,00

1325.02.99.00           REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VI 258.000,00 1325.02.99.01             REMUNERAÇÃO - FPM - FUNDO DE PARTIC. DOS MUNICÍPIOS 1 5.000,00 1325.02.99.02             REMUNERAÇÃO - QUOTA PARTE DO ICMS 1 3.000,00 1325.02.99.03             REMUNERAÇÃO - QUOTA PARTE DO IPVA 1 30.000,00 1325.02.99.04             REMUNERAÇÃO - RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL 1 20.000,00 1325.02.99.05             REMUNERAÇÃO - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1 100.000,00 1325.02.99.06             REMUNERAÇÃO - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 100.000,00

1328.00.00.00       REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 500.000,00

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PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

1328.10.00.00         REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 400.000,00 1328.10.01.00           REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 4 400.000,00

1328.20.00.00         REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL 100.000,00 1328.20.01.00           REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL 4 100.000,00

1700.00.00.00   TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 124.912.544,78

1720.00.00.00     TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 121.318.868,78

1721.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 53.899.121,82

1721.01.00.00         PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 33.510.000,001721.01.02.00           COTA-PARTE FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1 31.500.000,00 1721.01.05.00           COTA-PARTE ITR - IMPOSTO SOBRE PROP. TERRITORIAL RURAL 1 10.000,00 1721.01.06.00           1% DO FPM  -  EC 55/2007 (AUXÍLIO FINANCEIRO) 1 2.000.000,00

1721.33.00.00         TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 11.710.700,00

1721.33.01.00           BLOCO 1 - ATENÇÃO BÁSICA 3.355.000,00 1721.33.01.01             PAB FIXO 5 1.590.000,001721.33.01.02             PAB VARIÁVEL - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 5 600.000,001721.33.01.03             PAB VARIÁVEL - INCENT. DE ATENÇÃO BÁSICA POVOS IND 5 1.000,001721.33.01.04             PAB VARIÁVEL - NASF 5 240.000,001721.33.01.05             PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA 5 780.000,001721.33.01.06             PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ 5 144.000,00

1721.33.02.00           BLOCO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 7.805.400,001721.33.02.01             MAC - CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 5 158.400,001721.33.02.02             MAC -  TETO MUNICIPAL 5 4.579.382,481721.33.02.03             MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 5 367.920,001721.33.02.04             MAC - TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSOCIAL 5 342.989,521721.33.02.05             MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA 5 30.000,001721.33.02.06             MAC - SAMU 192 5 1.104.708,001721.33.02.07             MAC - CUSTEIO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 5 1.200.000,001721.33.02.08             FAEC SIA - EXAMES DO LEITE MATERNO 5 22.000,00

1721.33.03.00           BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE 365.300,001721.33.03.01             PFVS - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE  5 194.000,001721.33.03.02             PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - PARTE ANVISA 5 5.000,001721.33.03.03             PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - PARTE FNS 5 34.000,001721.33.03.04             PVVS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA 5 20.000,001721.33.03.05             ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE - 95% 5 6.000,001721.33.03.06             POLITICAS AFETAS A ATUAÇÃO ESTRATEGICAS DE ACE 5% 5 300,001721.33.03.07 IPVS - INC.PONTUAIS DE SERV.VIGILÂNCIA EM SAÚDE 5 26.000,001721.33.03.08             PVVS - AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS 5 80.000,00

1721.33.04.00           BLOCO 4 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 185.000,00 1721.33.04.01             BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 5 185.000,00

1721.34.00.00        TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 1.178.720,00

1721.34.01.00 GRUPO PROGRAMAS 72.000,00 1721.34.01.01 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI 5 72.000,00

1721.34.02.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 277.920,00 1721.34.02.01 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 5 96.000,00 1721.34.02.02 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 5 52.800,00 1721.34.02.03 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL 5 60.000,00 1721.34.02.04 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE 5 69.120,00

1721.34.03.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 160.800,00 1721.34.03.01 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE 5 120.000,00

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PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

1721.34.03.02 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I 5 40.800,00

1721.34.04.00 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 468.000,00 1721.34.04.01 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV 5 324.000,00 1721.34.04.02 PISO BÁSICO FIXO 5 144.000,00

1721.34.05.00 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS 26.000,00 1721.34.05.01 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS 5 26.000,00

1721.34.06.00 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO 174.000,00 1721.34.06.01 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/BOLSA-FAMÍLIA 5 174.000,00

1721.35.00.00         TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 6.183.000,00 1721.35.01.00           QUOTA PARTE DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 5 4.550.000,00 1721.35.02.00           PROG. PNAE - MERENDA ESCOLAR 5 1.600.000,00 1721.35.03.00           PNATE - PROGRAMA NAC. DE TRANSPORTE ESCOLAR 5 18.000,00 1721.35.04.00           PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 5 15.000,00

1721.36.00.00         TRANSF. FINANCEIRA DO ICMS (DESONERAÇÃO LEI KANDIR 1 100.000,00

1721.99.00.00         OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS DA UNIÃO 1.216.701,821721.99.01.00           AUXÍLIO FINANCEIRO - FPM 1 1.216.701,82

1722.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 34.938.953,82

1722.01.00.00         PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 30.200.000,001722.01.01.00           COTA-PARTE DO ICMS 1 21.300.000,00 1722.01.02.00           COTA-PARTE DO IPVA 1 8.600.000,00 1722.01.04.00           COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1 170.000,00 1722.01.13.00           CIDE - COTA PARTE DAS CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO 1 130.000,00

1722.22.00.00         TRANSF. DE COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA (25%) 4.030.000,001722.22.20.00           COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS 1 30.000,00 1722.22.30.00           COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FINANC.PROD. DE PETRÓLEO 1 4.000.000,00

1722.22.90.00           OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES 480.000,001722.22.90.01             FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 1 400.000,00 1722.22.90.02             AUXÍLIO FINANCIAMENTO P/ O FOMENTO P/ EXP. 1 80.000,00

1722.99.00.00         OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 228.953,82 1722.99.01.00           ASSISTÊNCIAL SOCIAL - PISO ATENÇÃO BÁSICA 2 109.463,82 1722.99.02.00           ASSISTÊNCIAL SOCIAL - PISO ATENÇÃO ESPECIAL 2 57.090,00 1722.99.03.00           LIBERDADE ASSISTIDA ESTADUAL 2 62.400,00

1724.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 32.480.793,141724.01.00.00         TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB 2 32.480.793,14

1760.00.00.00     TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.593.676,00

1761.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 540.000,00

1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 540.000,00 1761.99.01.00 MIN.CIDADES - SERVIÇO TÉCNICO SOCIAL 5 540.000,00

1762.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS  E DE SUAS ENTIDADES 3.053.676,00

1762.01.00.00         TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO - SAÚDE 604.206,001762.01.01.00           PROJETO VERÃO 2 300.000,001762.01.02.00           RECURSOS DOSE CERTA - FUNDO A FUNDO 2 80.000,00 1762.01.03.00 PROGRAMA GLICEMIA 2 30.206,00 1762.01.04.00 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 2 194.000,00

1762.02.00.00         TRANS. CONVÊNIOS DO ESTADO - EDUCAÇÃO 2.443.000,00 1762.02.01.00           TRANSPORTE DE ALUNOS 2 1.633.000,00

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PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

1762.02.02.00           MERENDA ESCOLAR 2 810.000,00

1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO 6.470,00 1762.99.01.00 FUNDO SOCIAL DO ESTADO - ESCOLA DA BELEZA 2 6.470,00

1900.00.00.00   OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.054.300,36

1910.00.00.00     MULTAS E JUROS DE MORA 4.255.100,00

1911.00.00.00       MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 252.100,00 1911.35.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXA DE FISC. E VIGILÂNC 1 1.000,00 1911.38.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 1 220.000,00 1911.39.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 1 1.000,001911.40.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN 1 30.000,00 1911.98.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DE MELHORIA 1 100,00

1911.99.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 120.000,00 1911.99.01.00           MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1 120.000,00

1913.00.00.00       MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 3.172.000,00 1913.11.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1 2.500.000,00 1913.12.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 1 1.000,00 1913.13.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN 1 50.000,00 1913.35.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXA FISC 1 1.000,00 1913.98.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - CONTR.MEL 1 120.000,00 1913.99.00.00         MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIB 1 500.000,00

1914.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 1914.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 1914.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 1914.99.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 10.000,00

1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 80.000,00 1915.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 80.000,00 1915.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 80.000,00 1915.99.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 1 80.000,00

1918.00.00.00       MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.000,00

1918.99.00.00         OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.000,00 1918.99.01.00           MULTAS E JUROS DE MORA - RPPS 4 1.000,00

1919.00.00.00       MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 740.000,001919.15.00.00         MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 3 620.000,00

1919.50.00.00         MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 120.000,00 1919.50.01.00         MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DEFESA SOCIAL 1 30.000,00 1919.50.01.01         MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - FAZENDA 1 30.000,00 1919.50.01.02         MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - OBRAS 1 30.000,00 1919.50.01.03 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DITRAN 1 12.000,00 1919.50.01.04 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - SEMUVIS 1 12.000,00 1919.50.01.05 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - OUTROS 1 6.000,00

1920.00.00.00     INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 206.000,00

1921.00.00.00       INDENIZAÇÕES 3.000,00

1921.99.00.00         OUTRAS INDENIZAÇÕES 3.000,001921.99.01.00           OUTRAS INDENIZAÇÕES 1 1.000,00 1921.99.02.00           OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS 4 2.000,00

1922.00.00.00       RESTITUIÇÕES 203.000,00

1922.10.00.00         COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS 100.000,00

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PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

1922.10.01.00           COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS - PRN 4 100.000,00

1922.99.00.00         OUTRAS RESTITUIÇÕES 103.000,001922.99.01.00           OUTRAS RESTITUIÇÕES 1 100.000,00 1922.99.02.00           OUTRAS RESTITUIÇÕES - RPPS 4 3.000,00

1930.00.00.00     RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 11.627.000,00

1931.00.00.00       RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 11.497.000,00

1931.11.00.00         RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 9.000.000,001931.11.01.00           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRINCIPAL 1 7.000.000,00 1931.11.02.00           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU 1 2.000.000,00

1931.12.00.00         RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 1 1.000,00

1931.13.00.00         RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN 80.000,001931.13.01.00           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN - PRINCIPAL 1 70.000,00 1931.13.02.00           ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN 1 10.000,00

1931.98.00.00         RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIB. DE MELHORIAS 1 220.000,00

1931.99.00.00         RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.196.000,00

1931.99.01.00           RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIB.- PRINCIPAL 2.196.000,00 1931.99.01.01             RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTA ADM. OBRAS 1 30.000,00 1931.99.01.02             RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTA ADM. SAÚDE 1 30.000,00 1931.99.01.03             RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTA ADM. DEFESA SOCIAL 1 30.000,00 1931.99.01.04             RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTA ADM. OUTROS 1 6.000,00 1931.99.01.05             RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS 1 2.100.000,00

1932.00.00.00       RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 130.000,00

1932.99.00.00         RECEITA DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS 130.000,001932.99.01.00           RECEITA DA DÍV. ATIVA NÃO TRIB.DE OUTRAS RECEITAS 1 130.000,00

1990.00.00.00     RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 966.200,36

1990.99.00.00         OUTRAS RECEITAS 966.200,36

1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS 484.600,18 1990.99.99.01             ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS - CONT. MELHORIA 1 1.000,00 1990.99.99.02             ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS - MULTAS ADM. 1 1.000,00 1990.99.99.03             ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE IMPOSTOS - OUTROS TRIBUTO 1 1.000,00 1990.99.99.04             ARRECADAÇÃO DA ZONA AZUL 6 50.000,00 1990.99.99.05              RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 6 80.000,00 1990.99.99.06              RECEITAS DO FUNTUR 6 50.000,00 1990.99.99.07              RECEITAS DO FMDCA 6 140.000,00 1990.99.99.08              RECEITAS DO FUNMEL 6 10.000,00 1990.99.99.09              RECEITAS DO FUNDO DES. AGROPECUÁRIO 6 10.000,00 1990.99.99.10              RECEITAS DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 6 10.000,00 1990.99.99.11              RECEITAS DO FUNDO ASSIST. A CULTURA 6 10.000,00 1990.99.99.12              RECEITAS DO FUNDO DE HABITAÇÃO 6 10.000,00 1990.99.99.13              RECEITAS DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DAS CIDADES 6 61.000,00 1990.99.99.14              RECEITAS DO PROCON 6 30.000,00 1990.99.99.15              OUTRAS RECEITAS 1 20.600,18

2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 32.493.350,00

2100.00.00.00   OPERAÇÕES DE CREDITO 1.000,00

2110.00.00.00     OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1.000,00

2114.00.00.00       OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 1.000,00

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PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

2114.99.01.00         PAC II - ETAPA 1 - PAVIMENTAÇÃO GEORGE POPESCU 7 1.000,00

2200.00.00.00   ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00

2210.00.00.00     ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00

2211.00.00.00       ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS 10.000,00

2211.01.00.00         ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 10.000,002211.01.01.00           ALIENAÇÃO DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 1 10.000,00

2220.00.00.00     ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00

2229.00.00.00       ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 10.000,002229.01.00.00         ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 1 10.000,00

2400.00.00.00   TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 32.472.350,00

2420.00.00.00     TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 12.000.000,00

2422.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 12.000.000,00

2422.01.00.00         TRANSFERÊNCIA DADE 12.000.000,00 2422.01.01.00 DADE 2013 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2 3.792.356,95 2422.01.02.00 DADE 2015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2 3.589.466,34 2422.01.03.00 DADE 2016 2 4.218.524,65 2422.01.04.00 OUTROS RECURSOS DADE 2 399.652,06

2470.00.00.00     TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 20.472.350,00

2471.00.00.00       TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT 14.909.350,00

2471.01.00.00         TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS 1.870.000,002471.01.01.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PSF JARDIM BRASIL 5 50.000,00 2471.01.02.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UBS PARQUE DO TREVO 5 100.000,00 2471.01.03.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PSF NOVA ITARIRI, TORRE RIBAMAR 5 150.000,00 2471.01.04.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO CASA DA MULHER, JD BRASIL, CARAGUAVA, TREVO E RECREIO 5 300.000,00 2471.01.05.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UBS EMENDA PARLAMENTAR - BRUNO COVAS 5 500.000,00 2471.01.06.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UBS CARAGUAVA EMENDA PARLAMENTAR - CELSO RUSSOMANO 5 100.000,00 2471.01.07.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - UPA 5 150.000,00 2471.01.08.00 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - AME 5 370.000,00 2471.01.09.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AME 5 110.000,00 2471.01.10.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - AME 5 40.000,00

2471.02.00.00         TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO 2.231.000,002471.02.01.00 EQUIPAMENTO PRO INFANCIA SANTA ISABEL 5 85.000,00 2471.02.02.00 FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE SANTA ISABEL 5 620.000,00 2471.02.03.00 FNDE - CONSTRUÇÃO CRECHE JOSEDY 5 1.526.000,00

2471.99.00.00         OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 10.808.350,002471.99.01.00 MIN. CULTURA - PÇA. DE CULTURA E ESPORTES 5 2.020.000,00 2471.99.02.00 MIN. CULTURA - ESCOLA DE CIRCO 5 300.000,00 2471.99.03.00 MIN.CIDADES - PLANEJ.URBANO - INFRAESTRUTURA 5 245.850,00 2471.99.04.00 MIN. CIDADES - PAC FNHIS - RECUPERAÇÃO AMB. DO RIO PRETO 5 7.000.000,00 2471.99.05.00 MIN. DESENV. SOCIAL - CONSTRUÇÃO DE CRAS 5 450.000,00 2471.99.06.00 MIN.ESPORTE - QUADRA VILA ERMINDA 5 500.000,00 2471.99.07.00 MIN.ESPORTE - REFORMA DA QUADRA DO GUARAÚ 5 292.500,00

2472.00.00.00       TRANSF.DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E SUAS ENTIDADES 5.563.000,00

2472.01.00.00          TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 501.000,002472.01.01.00 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 2 1.000,00 2472.01.02.00 REFORMA E AMPLIAÇÃO - BANCO DE LEITE CASA DA MULHER 2 500.000,00

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PROJEÇÃO 2017Receita/

Plano Contábil

DescriçãoFte. Rec.

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2 - EXERCÍCIO 2017

PREFEITURA MUNICIPAL ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBEDEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

2472.99.00.00         OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 5.062.000,00

2472.99.01.00 AGEM - AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA 332.000,002472.99.01.01 AGEM - PRAÇA FLÓRIDA 2 332.000,00

2472.99.02.00 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO/CASA CIVIL 600.000,002472.99.02.01 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS - SJB II - 3 RUAS 2 300.000,00 2472.99.02.02 ILUMINAÇÃO DO BOULEVART 2 300.000,00

2472.99.03.00 CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HAB. URBANO 3.250.000,002472.99.03.01 CONSTRUÇÃO DE 320 UNIDADES HABITACIONAIS 2 3.000.000,00 2472.99.03.02 PAVIMENTAÇÃO ENTORNO CONJ. HABITACIONAL PERUÍBE B 2 250.000,00

2472.99.04.00 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES 300.000,00 2472.99.04.01 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE 2 300.000,00

2472.99.05.00 SECRETARIA DA JUSTIÇA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 580.000,00 2472.99.05.01 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 2 580.000,00

7000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.587.100,00

7200.00.00.00   RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.587.100,00

7210.00.00.00     CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.587.100,00

7210.29.00.00         CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS 8.587.100,00

7210.29.01.00           CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 8.587.100,007210.29.01.01             CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - CÂMARA 4 147.700,00 7210.29.01.02             CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PREFEITURA 4 8.386.400,00 7210.29.01.03             CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PERUIBEPREV 4 53.000,00

9000.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS -12.336.000,00

9700.00.00.00   DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR TRANSFERÊNCIA -12.336.000,00

9720.00.00.00     FUNDEB -12.336.000,00

9721.00.00.00       DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO -6.322.000,00

9721.01.00.00         DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - UNIÃO -6.322.000,009721.01.02.00           ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - FPM 1 6.300.000,00- 9721.01.05.00           ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - ITR 1 2.000,00- 9721.36.00.00           ® DEDUÇÃO REC.P. FORM. DO FUNDEB - LC 87/96 1 20.000,00-

9722.00.00.00       DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. -6.014.000,00

9722.01.00.00         DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - EST. -6.014.000,009722.01.01.00           ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - ICMS 1 4.260.000,00- 9722.01.02.00           ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPVA 1 1.720.000,00- 9722.01.04.00           ® DEDUÇÃO REC. P. FORM. DO FUNDEB - IPI 1 34.000,00-

TOTAL DA RECEITA 268.105.000,00

ANA MARIA PRETO NEUSA MARINHO DE ESPÍNDOLAPrefeita Municipal Contadora CRC 1sp 183.565/O-6

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERALExercício: 2017Página: 1/2

Categoria Categoria Econ.FonteDesdobramentoDescrição3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 83,91

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44,073.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40,873.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 3,123.1.90.03 PENSÕES 1,233.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,393.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 33,213.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,733.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,433.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,473.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 0,283.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL3,203.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3,203.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1,093.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1,093.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,373.2.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,733.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38,753.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 0,013.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 0,013.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1,443.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,023.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1,423.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 1,123.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 1,123.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 0,103.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 0,103.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36,063.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 0,013.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,043.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6,463.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2,173.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,013.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,013.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3,533.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 21,723.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,763.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,883.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 0,083.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,223.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,063.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,133.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL0,013.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,01

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 14,46

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13,584.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13,584.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12,314.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1,214.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,024.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,044.6.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 0,884.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,884.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0,88

9.0.00.00 Reserva de Contingência 1,62

9.9.00.00 Reserva de Contingência 1,629.9.99.00 Reserva de Contingência 1,62

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERALExercício: 2017Página: 2/2

Categoria Categoria Econ.FonteDesdobramentoDescrição9.9.99.99 Reserva de Contingência 1,62

100,00Total Geral:

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

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PREF MUN ESTANCIA BALNEARIA DE PERUIBE

4R Sistemas

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CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 1/2

Categoria Categoria Econ.FonteDesdobramentoDescrição3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 224.976.260,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.157.968,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.570.868,003.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.370.000,003.1.90.03 PENSÕES 3.310.700,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.033.000,003.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.900,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 89.036.432,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.649.796,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.145.040,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.260.000,003.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 762.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 8.587.100,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 8.587.100,003.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.930.000,003.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.930.000,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 980.000,003.2.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.950.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.888.292,003.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 40.000,003.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 40.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.852.814,603.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.802.814,603.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 3.000.000,003.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.000.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 267.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 267.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 96.688.477,403.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.800,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 108.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.322.356,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.805.770,623.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.800,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 14.400,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.461.512,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 58.223.238,783.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.044.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.348.000,003.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 216.000,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 153.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 355.600,003.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 40.000,003.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.781.340,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 36.411.340,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.411.340,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 33.013.140,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.248.200,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,004.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,004.6.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 2.370.000,004.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.370.000,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.370.000,009.0.00.00 Reserva de Contingência 4.347.400,009.9.00.00 Reserva de Contingência 4.347.400,009.9.99.00 Reserva de Contingência 4.347.400,009.9.99.99 Reserva de Contingência 4.347.400,00

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CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERALExercício: 2017Página: 2/2

Categoria Categoria Econ.FonteDesdobramentoDescrição

268.105.000,00Total Geral:

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERALExercício: 2017Página: 1/3

01 - LEGISLATIVOÓrgão:

Categoria Descrição Categoria Econ.FonteDesdobramento3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.511.960,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.233.768,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.086.068,003.1.90.03 PENSÕES 110.700,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.558.632,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 351.696,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.040,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 147.700,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 147.700,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.278.192,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.278.192,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 104.400,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.800,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 14.400,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.992,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.107.600,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.040,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 38.040,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.040,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.640,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.400,00

5.550.000,00Total por Órgão:

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERALExercício: 2017Página: 2/3

02 - EXECUTIVOÓrgão:

Categoria Descrição Categoria Econ.FonteDesdobramento3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 205.951.600,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 101.577.500,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 93.191.100,003.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 70.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.033.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 84.692.200,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.293.900,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.080.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.260.000,003.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 762.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 8.386.400,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 8.386.400,003.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.930.000,003.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.930.000,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 980.000,003.2.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.950.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 101.444.100,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 3.852.814,603.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.802.814,603.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 3.000.000,003.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.000.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 267.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 267.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 94.324.285,403.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 15.800,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 105.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 17.189.956,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.805.770,623.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.404.520,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.810.638,783.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2.020.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.250.000,003.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 216.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 150.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 355.600,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.443.300,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 36.073.300,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.073.300,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 32.845.500,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.127.800,004.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,004.6.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 2.370.000,004.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.370.000,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.370.000,009.0.00.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.00.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.99.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.99.99 Reserva de Contingência 1.250.000,00

245.644.900,00Total por Órgão:

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERALExercício: 2017Página: 3/3

03 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIALÓrgão:

Categoria Descrição Categoria Econ.FonteDesdobramento3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.512.700,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.346.700,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.293.700,003.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.300.000,003.1.90.03 PENSÕES 3.200.000,003.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.900,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 785.600,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.200,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 53.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 53.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.166.000,003.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 40.000,003.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 40.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.086.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 305.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 98.000,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,003.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 40.000,003.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,009.0.00.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.00.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.99.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.99.99 Reserva de Contingência 3.097.400,00

16.910.100,00Total por Órgão:

268.105.000,00Total Geral:

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 1/18

01 - LEGISLATIVOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBEUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.511.960,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.233.768,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.086.068,003.1.90.03 PENSÕES 110.700,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.558.632,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 351.696,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.040,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 147.700,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 147.700,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.278.192,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.278.192,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 104.400,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.800,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 14.400,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.992,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.107.600,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.040,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 38.040,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.040,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.640,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.400,00

Total por Unidade Executora: 5.550.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.550.000,00

Total por Órgão: 5.550.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 2/18

02 - EXECUTIVOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 01 - CHEFIA DE GABINETE

01 - CHEFIA DE GABINETEUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.723.898,183.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.310.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.260.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 300.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 50.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 413.898,183.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 413.898,183.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 315.898,184.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00

Total por Unidade Executora: 2.731.898,18

Total por Unidade Orçamentária: 2.731.898,18

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.597.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.317.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.137.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.037.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 180.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 180.000,003.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.950.000,003.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.950.000,003.2.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.950.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 330.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 253.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 765.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 765.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 765.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 640.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,004.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00

Total por Unidade Executora: 5.362.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.362.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADEUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 330.570,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 3/18

3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 3.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 257.570,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 257.570,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.150,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 135.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.320,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

Total por Unidade Executora: 333.570,00

Total por Unidade Orçamentária: 333.570,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAISUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.456.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.456.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.456.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 301.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 950.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

Total por Unidade Executora: 1.471.000,00

02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOSUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.536.800,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.685.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.585.000,003.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 70.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.400.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 100.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 100.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.851.800,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.851.800,003.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.800,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 540.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 964.000,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 900.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.400.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 7.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 4/18

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00

Total por Unidade Executora: 5.543.800,00

Total por Unidade Orçamentária: 7.014.800,00

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOSUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.568.500,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.197.500,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.127.500,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.500,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 70.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 70.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.371.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.371.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.300.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

Total por Unidade Executora: 2.598.500,00

02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇASUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.203.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 917.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 852.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 800.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 65.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 65.000,003.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 980.000,003.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 980.000,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 980.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 306.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.385.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,004.6.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 2.370.000,004.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.370.000,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.370.000,00

Total por Unidade Executora: 4.588.000,00

03 - TESOUROUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.561.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 450.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 5/18

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 20.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 20.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.111.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.111.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.100.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total por Unidade Executora: 1.566.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 8.752.500,00

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

01 - NÚCLEO PLAN,MOD; INT.E GEST. ESTRAT-GPAMUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.100.900,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.009.900,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 959.900,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 900.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 59.900,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 50.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 91.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 91.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total por Unidade Executora: 1.110.900,00

03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃOUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.119.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 479.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 452.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 428.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 27.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 27.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.000,003.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 587.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.458.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.458.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.458.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.455.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 6/18

Total por Unidade Executora: 11.577.000,00

04 - DEPARTAMENTO DE TEC E GEST.DA INFORMAÇÃOUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 885.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 465.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 430.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 35.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 35.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 370.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

Total por Unidade Executora: 900.000,00

05 - DEPARTAMENTO DE PLAN P/ O DESENV.ECONÔM.Unidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 202.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 202.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

Total por Unidade Executora: 205.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 13.792.900,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRET.MUN.OBRAS,SERV.INFRAEST. AGR.M.AM

01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURAUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.290.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.290.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.290.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.100.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.721.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.721.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.721.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.721.000,00

Total por Unidade Executora: 10.011.000,00

02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOSUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.532.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.610.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 7/18

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.230.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.800.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 280.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 150.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 380.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 380.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.922.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 220.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 220.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.702.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.350.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.350.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

Total por Unidade Executora: 25.547.000,00

04 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMB.Unidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 533.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 397.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 380.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 290.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 90.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 17.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 17.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 136.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 93.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total por Unidade Executora: 543.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 36.101.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUN. CONS. PROT. DEF.MEIO AMBIENTE

01 - FUNDO MUN.CONS.PROT.DEF.MEIO AMBIENTEUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00

Total por Unidade Executora: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - FUNDO MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO

01 - FUNDO MUN.DESENV.AGROPECUÁRIOUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 8/18

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00

Total por Unidade Executora: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDEUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00

Total por Unidade Executora: 3.000,00

03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA BÁSICAUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.620.066,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.295.860,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.646.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 600.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.770.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 176.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 649.860,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 649.860,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.324.206,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.324.206,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.607.206,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 201.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,003.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 216.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.501.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.501.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.501.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.501.000,00

Total por Unidade Executora: 12.121.066,00

04 - DEPART.DE ASSIST.SECUND.E SERV. TÉCNICOSUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.489.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.548.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.413.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 400.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.833.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 135.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 135.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 941.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 941.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 410.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 21.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 410.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 48.300,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 48.300,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.300,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.300,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 9/18

Total por Unidade Executora: 3.537.300,00

05 - DEPART.ASSIST.HOSP.E REGULAÇÃO MÉDICAUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.410.600,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.403.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.003.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.001.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.300.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 1.400.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.400.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.007.600,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.007.600,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.951.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.498.200,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.558.400,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.780.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.780.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.780.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.108.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 672.000,00

Total por Unidade Executora: 38.190.600,00

06 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.808.500,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.451.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.336.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.016.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 115.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 115.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.357.500,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 12.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 12.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.345.500,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 803.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 540.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 101.500,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 810.000,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 720.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 250.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.500,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 6.500,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.500,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.500,00

Total por Unidade Executora: 5.815.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 59.666.966,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.496.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.270.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 10/18

3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.160.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.100.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 110.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 110.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.226.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.226.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 125.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.695.000,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 400.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00

Total por Unidade Executora: 4.546.000,00

06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTILUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.379.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.995.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.680.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.590.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 70.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 315.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 315.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.384.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.384.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 569.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.001.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.812.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.772.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.772.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.772.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.436.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 336.000,00

Total por Unidade Executora: 10.151.000,00

07 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.414.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.568.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.693.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.580.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 62.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 875.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 875.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.846.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.846.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 523.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 600.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.722.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 11/18

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 242.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 242.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 141.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 101.000,00

Total por Unidade Executora: 9.656.000,00

08 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.587.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 17.587.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.587.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 6.265.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.200.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.113.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

Total por Unidade Executora: 17.589.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 41.942.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF

01 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.463.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.862.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.662.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.800.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100.000,003.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 762.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 2.200.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.200.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.601.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.601.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.300.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 351.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 351.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

Total por Unidade Executora: 22.814.000,00

02 - FUNDEB - ENSINO INFANTILUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.784.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.480.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.440.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.400.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 1.040.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.040.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 280.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 280.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 12/18

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

Total por Unidade Executora: 9.786.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 32.600.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRAT. ASSISTENCIALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.282.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.935.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.830.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.710.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 105.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 105.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 347.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 170.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

Total por Unidade Executora: 2.285.000,00

02 - NÚCLEO DE COORD.CONSELHOS DE DIREITOSUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00

Total por Unidade Executora: 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.291.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.344.765,823.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 384.240,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 335.200,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 335.200,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 49.040,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 49.040,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.960.525,823.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.311.814,603.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.311.814,603.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 648.711,223.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 237.600,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 13/18

3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 198.770,623.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.500,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 198.340,603.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 737.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 737.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 737.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 626.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111.000,00

Total por Unidade Executora: 4.081.765,82

Total por Unidade Orçamentária: 4.081.765,82

Unidade Orçamentária: 15 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

01 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 515.500,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 321.500,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 265.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 3.500,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.500,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 194.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 95.000,003.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 45.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 99.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total por Unidade Executora: 535.500,00

Total por Unidade Orçamentária: 535.500,00

Unidade Orçamentária: 16 - SECRET. MUN. TURISMO, CULTURA E ESPORTES

01 - DEPARTAMENTO DE TURISMOUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.555.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 678.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 662.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 577.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 16.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 16.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 877.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 15.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 862.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 780.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 12.076.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 12.076.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.076.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 14/18

4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 12.071.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total por Unidade Executora: 13.631.000,00

02 - DEPARTAMENTO DE CULTURAUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.348.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 823.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 772.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 660.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 112.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 51.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 51.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 525.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 10.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 515.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 488.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 45.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00

Total por Unidade Executora: 1.393.000,00

03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTESUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.348.500,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 677.500,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 656.500,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 620.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.500,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 21.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 21.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.671.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.156.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.156.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 515.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 345.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.293.500,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.293.500,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.293.500,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.283.500,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total por Unidade Executora: 3.642.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 18.666.000,00

Unidade Orçamentária: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

01 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTURUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 15/18

Total por Unidade Executora: 51.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 51.000,00

Unidade Orçamentária: 18 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA

01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURAUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total por Unidade Executora: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMEL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMELUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total por Unidade Executora: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 20 - SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNDO MUN.TRÂNSITO

01 - GERENCIAMENTO ADMIN. DA DEFESA SOCIALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.842.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.480.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.280.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 200.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 200.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 362.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 362.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total por Unidade Executora: 3.847.000,00

02 - GUARDA MUNICIPALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 908.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 868.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 868.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 16/18

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 740.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.000,00

Total por Unidade Executora: 921.000,00

03 - DEPART.MOBILIDADE URBANA/FUNDO MUN.TRÂNSUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.553.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.455.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.351.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.250.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 80.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 104.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 104.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.098.000,003.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 3.000.000,003.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.000.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 20.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 20.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.078.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 995.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00

Total por Unidade Executora: 5.583.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.351.000,00

Unidade Orçamentária: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total por Unidade Executora: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 22 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADEUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 17/18

Total por Unidade Executora: 61.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 61.000,00

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total por Unidade Executora: 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIAUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.9.0.00.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.00.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.99.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.99.99 Reserva de Contingência 1.250.000,00

Total por Unidade Executora: 1.250.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.250.000,00

Total por Órgão: 245.644.900,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERALExercício: 2017Página: 18/18

03 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIALÓrgão:

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

01 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIAL SOCIALUnidade Executora:

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.512.700,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.346.700,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.293.700,003.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.300.000,003.1.90.03 PENSÕES 3.200.000,003.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.900,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 785.600,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.200,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 53.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 53.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.166.000,003.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 40.000,003.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 40.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.086.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 305.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 98.000,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,003.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 40.000,003.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,009.0.00.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.00.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.99.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.99.99 Reserva de Contingência 3.097.400,00

Total por Unidade Executora: 16.910.100,00

Total por Unidade Orçamentária: 16.910.100,00

Total por Órgão: 16.910.100,00

Total Geral:

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

268.105.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 1/10

01 - LEGISLATIVOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.511.960,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.233.768,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.086.068,003.1.90.03 PENSÕES 110.700,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.558.632,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 351.696,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.040,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 147.700,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 147.700,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.278.192,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.278.192,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 104.400,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 19.800,003.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 14.400,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.992,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.107.600,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 24.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 38.040,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 38.040,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 38.040,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.640,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.400,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.550.000,00

Total por Órgão: 5.550.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 2/10

02 - EXECUTIVOÓrgão:

Unidade Orçamentária: 01 - CHEFIA DE GABINETE

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.723.898,183.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.310.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.260.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 260.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 300.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 50.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 50.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 413.898,183.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 413.898,183.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 315.898,184.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.731.898,18

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.597.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.317.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.137.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.037.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 180.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 180.000,003.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.950.000,003.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.950.000,003.2.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.950.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 330.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 330.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 20.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 253.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 765.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 765.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 765.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 640.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,004.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 5.362.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 330.570,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 65.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 3.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 257.570,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 257.570,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 27.150,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 135.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 3/10

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 35.320,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 333.570,00

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.992.800,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.685.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.585.000,003.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 70.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.400.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 100.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 100.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.307.800,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.307.800,003.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 10.800,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 205.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 540.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 313.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.914.000,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 900.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.400.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 22.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 22.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 7.014.800,00

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.332.500,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.564.500,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.409.500,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.180.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 134.500,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 95.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 155.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 155.000,003.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 980.000,003.2.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 980.000,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 980.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.788.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.788.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.600.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 50.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 80.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.420.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,004.6.00.00 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 2.370.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 4/10

4.6.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.370.000,004.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 2.370.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 8.752.500,00

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.306.900,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.953.900,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.841.900,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.713.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 98.900,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 112.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 112.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.353.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.353.000,003.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 87.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,003.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.207.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.486.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 10.486.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.486.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.455.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 31.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 13.792.900,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRET.MUN.OBRAS,SERV.INFRAEST. AGR.M.AM

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.355.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.007.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.610.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.090.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 370.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 150.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 397.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 397.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.348.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 220.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 220.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.128.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 2.432.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.543.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 140.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.746.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.746.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.746.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.721.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 36.101.000,00

Unidade Orçamentária: 08 - FUNDO MUN. CONS. PROT. DEF.MEIO AMBIENTE

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 5/10

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 09 - FUNDO MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 56.328.166,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.697.860,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 31.398.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.002.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.620.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.676.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 600.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 2.299.860,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 2.299.860,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.630.306,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 12.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 12.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.618.306,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.771.206,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 640.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.821.700,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.078.400,003.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 720.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 250.000,003.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 216.000,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.338.800,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.338.800,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.338.800,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.111.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.227.800,00

Total por Unidade Orçamentária: 59.666.966,00

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 38.876.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.833.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.533.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.270.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 92.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 170.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 1.300.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 1.300.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.043.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.043.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 7.757.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.926.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.342.000,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 6/10

3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 400.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.066.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.066.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.066.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.577.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 489.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 41.942.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 32.247.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.342.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.102.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.200.000,003.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 140.000,003.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 762.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 3.240.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.240.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.905.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 280.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 280.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.625.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 300.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.312.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 353.000,00

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 353.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 353.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 350.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 32.600.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.286.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.935.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.830.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.710.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 105.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 105.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 351.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 351.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 155.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 172.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.291.000,00

Unidade Orçamentária: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.344.765,823.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 384.240,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 335.200,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 335.200,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 49.040,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 7/10

3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 49.040,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.960.525,823.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 2.311.814,603.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.311.814,603.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 648.711,223.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 237.600,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 198.770,623.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.500,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 198.340,603.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.500,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 737.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 737.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 737.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 626.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 111.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 4.081.765,82

Unidade Orçamentária: 15 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 515.500,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 321.500,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 318.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 265.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 3.500,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.500,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 194.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 95.000,003.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 50.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 45.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 99.000,003.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 31.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 20.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 535.500,00

Unidade Orçamentária: 16 - SECRET. MUN. TURISMO, CULTURA E ESPORTES

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.251.500,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.178.500,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.090.500,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.857.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 233.500,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 88.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 88.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.073.000,003.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.166.000,003.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.166.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 15.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 15.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.892.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 175.000,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 4.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.613.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.414.500,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 8/10

4.4.00.00 INVESTIMENTOS 13.414.500,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.414.500,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.354.500,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 18.666.000,00

Unidade Orçamentária: 17 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 51.000,00

Unidade Orçamentária: 18 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMEL

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 20 - SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNDO MUN.TRÂNSITO

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.303.000,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.975.000,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.671.000,003.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.250.000,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.000,003.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 280.000,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 304.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 304.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.328.000,003.3.60.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 3.000.000,003.3.60.45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 3.000.000,003.3.70.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 20.000,003.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 20.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.308.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.015.000,003.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 48.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 48.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.351.000,00

Unidade Orçamentária: 21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 9/10

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 22 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 11.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 11.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 61.000,00

Unidade Orçamentária: 23 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.000,00

Unidade Orçamentária: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.9.0.00.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.00.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.99.00 Reserva de Contingência 1.250.000,009.9.99.99 Reserva de Contingência 1.250.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 1.250.000,00

Total por Órgão: 245.644.900,00

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ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERALExercício: 2017Página: 10/10

03 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIALÓrgão:

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Categoria Descrição Desdobramento Fonte Categoria Econ.3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.512.700,003.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.346.700,003.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.293.700,003.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 8.300.000,003.1.90.03 PENSÕES 3.200.000,003.1.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 3.900,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 785.600,003.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.200,003.1.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 53.000,003.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 53.000,003.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.166.000,003.3.20.00 TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO 40.000,003.3.20.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 40.000,003.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.086.000,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,003.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.000,003.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 305.000,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 98.000,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 600.000,003.3.91.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS 40.000,003.3.91.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 40.000,004.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300.000,004.4.00.00 INVESTIMENTOS 300.000,004.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 300.000,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,004.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,004.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,009.0.00.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.00.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.99.00 Reserva de Contingência 3.097.400,009.9.99.99 Reserva de Contingência 3.097.400,00

Total por Unidade Orçamentária: 16.910.100,00

Total por Órgão: 16.910.100,00

Total Geral:

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

268.105.000,00

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ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERALExercício: 2017Página: 1/5

Funcional Descrição Total.Atividades.Projetos.Op. Especiais.01 LEGISLATIVA 0,00 0,00 5.550.000,005.550.000,00

01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 5.550.000,005.550.000,000,000,00

01.031.0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 5.550.000,005.550.000,000,000,00

Total: 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 646.000,00 31.362.098,1830.716.098,18

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 24.840.598,1824.199.598,18641.000,000,00

04.122.0002 GESTÃO NÓS PODEMOS MAIS 2.542.898,182.542.898,180,000,0004.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 10.296.800,009.656.800,00640.000,000,0004.122.0005 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 1.315.900,001.314.900,001.000,000,0004.122.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 8.485.000,008.485.000,000,000,0004.122.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 2.200.000,002.200.000,000,000,00

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.804.000,002.804.000,000,000,00

04.123.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 2.804.000,002.804.000,000,000,00

04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 900.000,00895.000,005.000,000,00

04.126.0014 TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 900.000,00895.000,005.000,000,00

04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,0030.000,000,000,00

04.128.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 30.000,0030.000,000,000,00

04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2.598.500,002.598.500,000,000,00

04.129.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 2.598.500,002.598.500,000,000,00

04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 189.000,00189.000,000,000,00

04.131.0002 GESTÃO NÓS PODEMOS MAIS 189.000,00189.000,000,000,00

Total: 0,00 646.000,00 30.716.098,18 31.362.098,18

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 1.221.000,001.221.000,00

06.181 POLICIAMENTO 861.000,00861.000,000,000,00

06.181.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 861.000,00861.000,000,000,00

06.182 DEFESA CIVIL 20.000,0020.000,000,000,00

06.182.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 20.000,0020.000,000,000,00

06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 340.000,00340.000,000,000,00

06.183.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 340.000,00340.000,000,000,00

Total: 0,00 0,00 1.221.000,00 1.221.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 7.251.835,827.251.835,82

08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 497.755,00497.755,000,000,00

08.241.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 497.755,00497.755,000,000,00

08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 323.861,60323.861,600,000,00

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ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERALExercício: 2017Página: 2/5

Funcional Descrição Total.Atividades.Projetos.Op. Especiais.

08.242.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 323.861,60323.861,600,000,00

08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.421.668,622.421.668,620,000,00

08.243.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.421.668,622.421.668,620,000,00

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.008.550,604.008.550,600,000,00

08.244.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.008.550,604.008.550,600,000,00

Total: 0,00 0,00 7.251.835,82 7.251.835,82

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.097.400,00 200.000,00 16.310.100,0013.012.700,00

09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.428.800,001.428.800,000,000,00

09.122.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 1.428.800,001.428.800,000,000,00

09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 14.881.300,0011.583.900,00200.000,003.097.400,00

09.272.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 14.881.300,0011.583.900,00200.000,003.097.400,00

Total: 3.097.400,00 200.000,00 13.012.700,00 16.310.100,00

10 SAÚDE 0,00 5.000,00 59.666.966,0059.661.966,00

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.795.000,005.795.000,000,000,00

10.122.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 5.795.000,005.795.000,000,000,00

10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,0020.000,000,000,00

10.128.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 20.000,0020.000,000,000,00

10.301 ATENÇÃO BÁSICA 12.124.066,0012.121.066,003.000,000,00

10.301.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 12.124.066,0012.121.066,003.000,000,00

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 36.990.600,0036.988.600,002.000,000,00

10.302.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 36.990.600,0036.988.600,002.000,000,00

10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 1.200.000,001.200.000,000,000,00

10.303.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 1.200.000,001.200.000,000,000,00

10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.271.300,002.271.300,000,000,00

10.304.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 2.271.300,002.271.300,000,000,00

10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.266.000,001.266.000,000,000,00

10.305.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 1.266.000,001.266.000,000,000,00

Total: 0,00 5.000,00 59.661.966,00 59.666.966,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 2.382.000,00 72.342.000,0069.960.000,00

12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.546.000,004.546.000,000,000,00

12.122.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 4.546.000,004.546.000,000,000,00

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ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERALExercício: 2017Página: 3/5

Funcional Descrição Total.Atividades.Projetos.Op. Especiais.12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 100.000,00100.000,000,000,00

12.128.0016 GESTÃO DO FUNDEB 100.000,00100.000,000,000,00

12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 9.881.000,009.881.000,000,000,00

12.306.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 9.881.000,009.881.000,000,000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 37.127.000,0037.127.000,000,000,00

12.361.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 14.413.000,0014.413.000,000,000,0012.361.0016 GESTÃO DO FUNDEB 22.714.000,0022.714.000,000,000,00

12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 19.937.000,0017.555.000,002.382.000,000,00

12.365.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 10.151.000,007.769.000,002.382.000,000,0012.365.0016 GESTÃO DO FUNDEB 9.786.000,009.786.000,000,000,00

12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 244.000,00244.000,000,000,00

12.366.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 244.000,00244.000,000,000,00

12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 507.000,00507.000,000,000,00

12.367.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 507.000,00507.000,000,000,00

Total: 0,00 2.382.000,00 69.960.000,00 72.342.000,00

13 CULTURA 0,00 0,00 1.403.000,001.403.000,00

13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.403.000,001.403.000,000,000,00

13.392.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 1.403.000,001.403.000,000,000,00

Total: 0,00 0,00 1.403.000,00 1.403.000,00

15 URBANISMO 0,00 4.011.000,00 36.164.000,0032.153.000,00

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 6.491.000,005.961.000,00530.000,000,00

15.451.0009 EXPANDE PERUÍBE 6.491.000,005.961.000,00530.000,000,00

15.452 SERVIÇOS URBANOS 29.673.000,0026.192.000,003.481.000,000,00

15.452.0009 EXPANDE PERUÍBE 29.028.000,0025.547.000,003.481.000,000,0015.452.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 645.000,00645.000,000,000,00

Total: 0,00 4.011.000,00 32.153.000,00 36.164.000,00

16 HABITAÇÃO 0,00 11.084.000,00 11.587.000,00503.000,00

16.482 HABITAÇÃO URBANA 11.587.000,00503.000,0011.084.000,000,00

16.482.0006 MORADIA DIGNA 11.587.000,00503.000,0011.084.000,000,00

Total: 0,00 11.084.000,00 503.000,00 11.587.000,00

17 SANEAMENTO 0,00 100.000,00 100.000,000,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 100.000,000,00100.000,000,00

17.512.0009 EXPANDE PERUÍBE 100.000,000,00100.000,000,00

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ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERALExercício: 2017Página: 4/5

Funcional Descrição Total.Atividades.Projetos.Op. Especiais.

Total: 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 334.000,00324.000,00

18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 304.000,00304.000,000,000,00

18.122.0009 EXPANDE PERUÍBE 304.000,00304.000,000,000,00

18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 30.000,0020.000,0010.000,000,00

18.541.0009 EXPANDE PERUÍBE 20.000,0010.000,0010.000,000,0018.541.0011 GESTÃO AMBIENTAL E DE AGRICULTURA 10.000,0010.000,000,000,00

Total: 0,00 10.000,00 324.000,00 334.000,00

20 AGRICULTURA 0,00 0,00 229.000,00229.000,00

20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 188.000,00188.000,000,000,00

20.122.0009 EXPANDE PERUÍBE 178.000,00178.000,000,000,0020.122.0011 GESTÃO AMBIENTAL E DE AGRICULTURA 10.000,0010.000,000,000,00

20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 22.000,0022.000,000,000,00

20.601.0009 EXPANDE PERUÍBE 22.000,0022.000,000,000,00

20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 19.000,0019.000,000,000,00

20.602.0009 EXPANDE PERUÍBE 19.000,0019.000,000,000,00

Total: 0,00 0,00 229.000,00 229.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 12.191.000,00 13.682.000,001.491.000,00

23.695 TURISMO 13.682.000,001.491.000,0012.191.000,000,00

23.695.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 13.682.000,001.491.000,0012.191.000,000,00

Total: 0,00 12.191.000,00 1.491.000,00 13.682.000,00

27 DESPORTO E LAZER 0,00 1.283.500,00 3.652.000,002.368.500,00

27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 415.000,00415.000,000,000,00

27.811.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 415.000,00415.000,000,000,00

27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 3.197.000,001.913.500,001.283.500,000,00

27.812.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 3.197.000,001.913.500,001.283.500,000,00

27.813 LAZER 40.000,0040.000,000,000,00

27.813.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 40.000,0040.000,000,000,00

Total: 0,00 1.283.500,00 2.368.500,00 3.652.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 6.000.000,00 0,00 6.000.000,000,00

28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.350.000,000,000,003.350.000,00

28.843.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 3.350.000,000,000,003.350.000,00

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ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERALExercício: 2017Página: 5/5

Funcional Descrição Total.Atividades.Projetos.Op. Especiais.

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.650.000,000,000,002.650.000,00

28.846.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 2.050.000,000,000,002.050.000,0028.846.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 600.000,000,000,00600.000,00

Total: 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,000,00

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,000,000,001.250.000,00

99.999.0018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,000,000,001.250.000,00

Total: 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

Total Geral: 10.347.400,00 31.912.500,00 225.845.100,00 268.105.000,00

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 1/14

01 - LEGISLATIVO

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PERUÍBE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.01 LEGISLATIVA 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00

01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00

01.031.0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00

01.031.0001.2001 MANUT. E AMPL. DA ESTRUT. ADMINIST. E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00

Total: 0,00 0,00 5.550.000,00 5.550.000,00

02 - EXECUTIVO01 - CHEFIA DE GABINETE

01 - CHEFIA DE GABINETE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.731.898,18 2.731.898,18

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 2.542.898,18 2.542.898,18

04.122.0002 GESTÃO NÓS PODEMOS MAIS 0,00 0,00 2.542.898,18 2.542.898,18

04.122.0002.2002 APOIO ADMINISTRATIVO - GABINETE 0,00 0,00 2.531.898,18 2.531.898,1804.122.0002.2003 CIDADÃO PODE MAIS 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 0,00 0,00 189.000,00 189.000,00

04.131.0002 GESTÃO NÓS PODEMOS MAIS 0,00 0,00 189.000,00 189.000,00

04.131.0002.2004 DIVULGAÇÃO DOS ATOS MUNICIPAIS - INFORMAR MAIS 0,00 0,00 139.000,00 139.000,0004.131.0002.2084 PLANO ESTRATÉGICO DE COMUNICAÇÃO 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00

Total: 0,00 0,00 2.731.898,18 2.731.898,18

02 - EXECUTIVO

02 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS

01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 640.000,00 2.672.000,00 3.312.000,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 640.000,00 2.672.000,00 3.312.000,00

04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 0,00 640.000,00 2.672.000,00 3.312.000,00

04.122.0003.1001 CONSTRUÇÃO DO FÓRUM 0,00 640.000,00 0,00 640.000,0004.122.0003.2005 APOIO ADMINISTRATIVO - PROCURADORIA 0,00 0,00 2.637.000,00 2.637.000,0004.122.0003.2006 PROCON - DEFESA DO CONSUMIDOR 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

28.846.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

28.846.0003.0001 PRECATÓRIOS 2.050.000,00 0,00 0,00 2.050.000,00

Total: 2.050.000,00 640.000,00 2.672.000,00 5.362.000,00

02 - EXECUTIVO

03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

01 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 333.570,00 333.570,00

08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

08.241.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

08.241.0008.2018 IDOSO NO BAIRRO 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 2/14

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 303.570,00 303.570,00

08.244.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 303.570,00 303.570,00

08.244.0008.2015 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO SOCIAL 0,00 0,00 147.000,00 147.000,0008.244.0008.2016 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS SOCIAIS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,0008.244.0008.2017 GERAÇÃO DE RENDA 0,00 0,00 56.570,00 56.570,00

Total: 0,00 0,00 333.570,00 333.570,00

02 - EXECUTIVO

04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.471.000,00 1.471.000,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 1.471.000,00 1.471.000,00

04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 0,00 0,00 1.471.000,00 1.471.000,00

04.122.0003.2007 APOIO ADMINISTRATIVO - ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 121.000,00 121.000,0004.122.0003.2008 GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 0,00 0,00 1.350.000,00 1.350.000,00

Total: 0,00 0,00 1.471.000,00 1.471.000,00

02 - EXECUTIVO

04 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 5.543.800,00 5.543.800,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 5.513.800,00 5.513.800,00

04.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 0,00 0,00 5.513.800,00 5.513.800,00

04.122.0003.2009 GESTÃO DE PESSOAS 0,00 0,00 5.484.800,00 5.484.800,0004.122.0003.2011 MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO 0,00 0,00 29.000,00 29.000,00

04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

04.128.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

04.128.0003.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Total: 0,00 0,00 5.543.800,00 5.543.800,00

02 - EXECUTIVO05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

01 - DEPARTAMENTO DE RENDAS E TRIBUTOS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.598.500,00 2.598.500,00

04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 0,00 0,00 2.598.500,00 2.598.500,00

04.129.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 0,00 0,00 2.598.500,00 2.598.500,00

04.129.0003.2012 APOIO ADMINISTRATIVO - RENDAS E TRIBUTOS 0,00 0,00 2.598.500,00 2.598.500,00

Total: 0,00 0,00 2.598.500,00 2.598.500,00

02 - EXECUTIVO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.238.000,00 1.238.000,00

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.238.000,00 1.238.000,00

04.123.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 0,00 0,00 1.238.000,00 1.238.000,00

04.123.0003.2013 APOIO ADMINISTRATIVO - CONTABILIDADE 0,00 0,00 1.238.000,00 1.238.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 3/14

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.

28 ENCARGOS ESPECIAIS 3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00

28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00

28.843.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00

28.843.0003.0002 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA 3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00

Total: 3.350.000,00 0,00 1.238.000,00 4.588.000,00

02 - EXECUTIVO

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA03 - TESOURO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.566.000,00 1.566.000,00

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.566.000,00 1.566.000,00

04.123.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 0,00 0,00 1.566.000,00 1.566.000,00

04.123.0003.2014 APOIO ADMINISTRATIVO - TESOURO 0,00 0,00 1.566.000,00 1.566.000,00

Total: 0,00 0,00 1.566.000,00 1.566.000,00

02 - EXECUTIVO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO01 - NÚCLEO PLAN,MOD; INT.E GEST. ESTRAT-GPAM

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 1.110.900,00 1.110.900,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 1.110.900,00 1.110.900,00

04.122.0005 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 1.110.900,00 1.110.900,00

04.122.0005.2062 APOIO ADMINISTRATIVO - PLANEJAMENTO 0,00 0,00 1.110.900,00 1.110.900,00

Total: 0,00 0,00 1.110.900,00 1.110.900,00

02 - EXECUTIVO06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

03 - DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.16 HABITAÇÃO 0,00 11.084.000,00 493.000,00 11.577.000,00

16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 11.084.000,00 493.000,00 11.577.000,00

16.482.0006 MORADIA DIGNA 0,00 11.084.000,00 493.000,00 11.577.000,00

16.482.0006.1052 APOIO AOS PROG.HABITAC.DE INTERESSE SOCIAL 0,00 4.000,00 0,00 4.000,0016.482.0006.1053 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL 0,00 11.050.000,00 0,00 11.050.000,0016.482.0006.1054 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0016.482.0006.2113 APOIO ADMINISTRATIVO - HABITAÇÃO 0,00 0,00 493.000,00 493.000,00

Total: 0,00 11.084.000,00 493.000,00 11.577.000,00

02 - EXECUTIVO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO04 - DEPARTAMENTO DE TEC E GEST.DA INFORMAÇÃO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 5.000,00 895.000,00 900.000,00

04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 0,00 5.000,00 895.000,00 900.000,00

04.126.0014 TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 0,00 5.000,00 895.000,00 900.000,00

04.126.0014.1047 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE T.I 0,00 5.000,00 0,00 5.000,0004.126.0014.2056 INCLUSÃO DIGITAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,0004.126.0014.2115 APOIO ADMINISTRATIVO - CPD 0,00 0,00 870.000,00 870.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 4/14

Total: 0,00 5.000,00 895.000,00 900.000,00

02 - EXECUTIVO

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO05 - DEPARTAMENTO DE PLAN P/ O DESENV.ECONÔM.

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.000,00 204.000,00 205.000,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.000,00 204.000,00 205.000,00

04.122.0005 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 0,00 1.000,00 204.000,00 205.000,00

04.122.0005.1003 PLANO DE DIRETRIZES MUNICIPAIS 0,00 1.000,00 0,00 1.000,0004.122.0005.2114 MANUTENÇÃO DO SINE, BANCO DO POVO E SENAI 0,00 0,00 204.000,00 204.000,00

Total: 0,00 1.000,00 204.000,00 205.000,00

02 - EXECUTIVO

07 - SECRET.MUN.OBRAS,SERV.INFRAEST. AGR.M.AM01 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.15 URBANISMO 0,00 4.011.000,00 5.900.000,00 9.911.000,00

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 530.000,00 5.900.000,00 6.430.000,00

15.451.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 530.000,00 5.900.000,00 6.430.000,00

15.451.0009.1017 AMPLIAÇÃO E SUBST. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 530.000,00 0,00 530.000,0015.451.0009.2063 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 840.000,00 840.000,0015.451.0009.2072 DESPESAS COMPULSÓRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 0,00 5.060.000,00 5.060.000,00

15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 3.481.000,00 0,00 3.481.000,00

15.452.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 3.481.000,00 0,00 3.481.000,00

15.452.0009.1018 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE INFRAESTRUTURA 0,00 1.278.000,00 0,00 1.278.000,0015.452.0009.1021 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA 0,00 2.200.000,00 0,00 2.200.000,0015.452.0009.1023 PAV. ASFÁLTICA - AV. GHEORGE POPESCU- PAC II 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

17 SANEAMENTO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

17.512.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

17.512.0009.1034 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

Total: 0,00 4.111.000,00 5.900.000,00 10.011.000,00

02 - EXECUTIVO

07 - SECRET.MUN.OBRAS,SERV.INFRAEST. AGR.M.AM02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.15 URBANISMO 0,00 0,00 25.547.000,00 25.547.000,00

15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 25.547.000,00 25.547.000,00

15.452.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 0,00 25.547.000,00 25.547.000,00

15.452.0009.2022 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,0015.452.0009.2064 LIMPEZA PÚBLICA 0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,0015.452.0009.2065 MANUT. DA CIDADE E PRÉDIOS PÚBLICOS 0,00 0,00 2.811.000,00 2.811.000,0015.452.0009.2066 APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS 0,00 0,00 7.386.000,00 7.386.000,0015.452.0009.2075 MANUTENÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,0015.452.0009.2076 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DO OBRAS 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00

Total: 0,00 0,00 25.547.000,00 25.547.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 5/14

02 - EXECUTIVO

07 - SECRET.MUN.OBRAS,SERV.INFRAEST. AGR.M.AM04 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMB.

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 314.000,00 324.000,00

18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 304.000,00 304.000,00

18.122.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 0,00 304.000,00 304.000,00

18.122.0009.2067 APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 304.000,00 304.000,00

18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

18.541.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00

18.541.0009.1028 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,0018.541.0009.2068 EVENTOS AMBIENTAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

20 AGRICULTURA 0,00 0,00 219.000,00 219.000,00

20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 178.000,00 178.000,00

20.122.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 0,00 178.000,00 178.000,00

20.122.0009.2069 APOIO ADMINISTRATIVO - AGRICULTURA 0,00 0,00 178.000,00 178.000,00

20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00

20.601.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00

20.601.0009.2070 APOIO AO DESENVOLV. AGROPECUÁRIO 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00

20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00

20.602.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00

20.602.0009.2071 APOIO A PSCICULTURA, PESCA ART. MARICULT 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00

Total: 0,00 10.000,00 533.000,00 543.000,00

02 - EXECUTIVO

08 - FUNDO MUN. CONS. PROT. DEF.MEIO AMBIENTE01 - FUNDO MUN.CONS.PROT.DEF.MEIO AMBIENTE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.18 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.0011 GESTÃO AMBIENTAL E DE AGRICULTURA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

18.541.0011.2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Total: 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

02 - EXECUTIVO

09 - FUNDO MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO01 - FUNDO MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.20 AGRICULTURA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

20.122.0011 GESTÃO AMBIENTAL E DE AGRICULTURA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

20.122.0011.2074 MANUTENÇÃO DO FUNDO AGROPECUÁRIO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Total: 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

02 - EXECUTIVO10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE

01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 6/14

02 - EXECUTIVO

10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.10 SAÚDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

10.301.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

10.301.0007.1004 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Total: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00

02 - EXECUTIVO10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE

03 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.10 SAÚDE 0,00 0,00 12.121.066,00 12.121.066,00

10.301 ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 12.121.066,00 12.121.066,00

10.301.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 0,00 12.121.066,00 12.121.066,00

10.301.0007.2021 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 8.158.000,00 8.158.000,0010.301.0007.2023 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 1.254.206,00 1.254.206,0010.301.0007.2024 SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA 0,00 0,00 2.708.860,00 2.708.860,00

Total: 0,00 0,00 12.121.066,00 12.121.066,00

02 - EXECUTIVO10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE

04 - DEPART.DE ASSIST.SECUND.E SERV. TÉCNICOS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.10 SAÚDE 0,00 0,00 3.537.300,00 3.537.300,00

10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 2.271.300,00 2.271.300,00

10.304.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 0,00 2.271.300,00 2.271.300,00

10.304.0007.2026 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 0,00 1.377.300,00 1.377.300,0010.304.0007.2098 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E ZOONOSES 0,00 0,00 894.000,00 894.000,00

10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 1.266.000,00 1.266.000,00

10.305.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 0,00 1.266.000,00 1.266.000,00

10.305.0007.2027 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 0,00 1.266.000,00 1.266.000,00

Total: 0,00 0,00 3.537.300,00 3.537.300,00

02 - EXECUTIVO10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE

05 - DEPART.ASSIST.HOSP.E REGULAÇÃO MÉDICA

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.10 SAÚDE 0,00 2.000,00 38.188.600,00 38.190.600,00

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 2.000,00 36.988.600,00 36.990.600,00

10.302.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 2.000,00 36.988.600,00 36.990.600,00

10.302.0007.1005 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 2.000,00 0,00 2.000,0010.302.0007.2025 SAÚDE BUCAL - MAC 0,00 0,00 313.600,00 313.600,0010.302.0007.2028 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 0,00 0,00 6.400.000,00 6.400.000,0010.302.0007.2029 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX 0,00 0,00 29.075.000,00 29.075.000,0010.302.0007.2030 TRANSPORTE DE PACIENTES 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

10.303.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

10.303.0007.2032 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MAC 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 7/14

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.

Total: 0,00 2.000,00 38.188.600,00 38.190.600,00

02 - EXECUTIVO

10 - SEC. MUN. SAÚDE/ FUNDO MUN. SAÚDE06 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.10 SAÚDE 0,00 0,00 5.815.000,00 5.815.000,00

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 5.795.000,00 5.795.000,00

10.122.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 0,00 5.795.000,00 5.795.000,00

10.122.0007.2033 APOIO ADMINISTRATIVO - SAÚDE 0,00 0,00 5.795.000,00 5.795.000,00

10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

10.128.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

10.128.0007.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 0,00 0,00 5.000,00 5.000,0010.128.0007.2034 FORTALECER O CONTROLE SOCIAL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00

Total: 0,00 0,00 5.815.000,00 5.815.000,00

02 - EXECUTIVO

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 4.546.000,00 4.546.000,00

12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 4.546.000,00 4.546.000,00

12.122.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 4.546.000,00 4.546.000,00

12.122.0015.2053 APOIO ADMINISTRATIVO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 0,00 4.351.000,00 4.351.000,0012.122.0015.2059 FORMAÇÃO CONTINUADA ÀS INST.AUX.ESC. E CONSELHOS 0,00 0,00 15.000,00 15.000,0012.122.0015.2120 APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DADOS0,00 0,00 180.000,00 180.000,00

Total: 0,00 0,00 4.546.000,00 4.546.000,00

02 - EXECUTIVO11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.12 EDUCAÇÃO 0,00 2.382.000,00 7.769.000,00 10.151.000,00

12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 2.382.000,00 7.769.000,00 10.151.000,00

12.365.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 2.382.000,00 7.769.000,00 10.151.000,00

12.365.0015.1007 CONSTRUÇÃO DE CRECHES 0,00 2.382.000,00 0,00 2.382.000,0012.365.0015.2047 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 4.330.000,00 4.330.000,0012.365.0015.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 0,00 0,00 3.439.000,00 3.439.000,00

Total: 0,00 2.382.000,00 7.769.000,00 10.151.000,00

02 - EXECUTIVO11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

07 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 9.656.000,00 9.656.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 8.905.000,00 8.905.000,00

12.361.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 8.905.000,00 8.905.000,00

12.361.0015.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 8.905.000,00 8.905.000,00

12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 0,00 244.000,00 244.000,00

12.366.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 244.000,00 244.000,00

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DEPARTAMENTO DE FINANÇASSETOR CONTÁBIL

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 8/14

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.

12.366.0015.2051 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO - EJA 0,00 0,00 244.000,00 244.000,00

12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 0,00 507.000,00 507.000,00

12.367.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 507.000,00 507.000,00

12.367.0015.2052 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 0,00 0,00 507.000,00 507.000,00

Total: 0,00 0,00 9.656.000,00 9.656.000,00

02 - EXECUTIVO11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

08 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

04.122.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

04.122.0015.2083 UNIFORMES ESCOLARES 0,00 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00

12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 15.389.000,00 15.389.000,00

12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00 0,00 9.881.000,00 9.881.000,00

12.306.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 9.881.000,00 9.881.000,00

12.306.0015.2061 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 9.881.000,00 9.881.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 5.508.000,00 5.508.000,00

12.361.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 5.508.000,00 5.508.000,00

12.361.0015.2054 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 3.958.000,00 3.958.000,0012.361.0015.2055 MONITORAMENTO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS 0,00 0,00 1.550.000,00 1.550.000,00

Total: 0,00 0,00 17.589.000,00 17.589.000,00

02 - EXECUTIVO

12 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF01 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 22.814.000,00 22.814.000,00

12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

12.128.0016 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

12.128.0016.2010 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 22.714.000,00 22.714.000,00

12.361.0016 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 22.714.000,00 22.714.000,00

12.361.0016.2050 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 22.714.000,00 22.714.000,00

Total: 0,00 0,00 22.814.000,00 22.814.000,00

02 - EXECUTIVO12 - FUNDEB - FUNDO MAN.DES.EDUC.BAS.VAL.PROF

02 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.12 EDUCAÇÃO 0,00 0,00 9.786.000,00 9.786.000,00

12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 9.786.000,00 9.786.000,00

12.365.0016 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 0,00 9.786.000,00 9.786.000,00

12.365.0016.2048 MANUTENÇÃO DAS CRECHES 0,00 0,00 3.021.000,00 3.021.000,0012.365.0016.2049 AMPLIAÇÃO NO ATEND. PERÍODO INTEGRAL PRÉ 0,00 0,00 6.765.000,00 6.765.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 9/14

Total: 0,00 0,00 9.786.000,00 9.786.000,00

02 - EXECUTIVO

13 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL01 - GERENCIAMENTO ADMINISTRAT. ASSISTENCIAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.285.000,00 2.285.000,00

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 2.285.000,00 2.285.000,00

08.244.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.285.000,00 2.285.000,00

08.244.0008.2079 APOIO ADMINISTRATIVO - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 2.285.000,00 2.285.000,00

Total: 0,00 0,00 2.285.000,00 2.285.000,00

02 - EXECUTIVO13 - SECRET. MUN. ASSISTÊNCIA E DESENV.SOCIAL

02 - NÚCLEO DE COORD.CONSELHOS DE DIREITOS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

08.244.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

08.244.0008.2080 APOIO AOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

Total: 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00

02 - EXECUTIVO14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 4.081.765,82 4.081.765,82

08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 457.755,00 457.755,00

08.241.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 457.755,00 457.755,00

08.241.0008.2039 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 0,00 0,00 62.500,00 62.500,0008.241.0008.2041 REPASSES AO 3º SETOR - IDOSO 0,00 0,00 395.255,00 395.255,00

08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 0,00 323.861,60 323.861,60

08.242.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 323.861,60 323.861,60

08.242.0008.2042 REPASSES AO 3º SETOR - PORT. DE NECESSIDADES ESP 0,00 0,00 323.861,60 323.861,60

08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 1.886.168,62 1.886.168,62

08.243.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.886.168,62 1.886.168,62

08.243.0008.2040 REPASSES AO 3º SETOR - CRIANÇA E ADOLESCENTE 0,00 0,00 1.594.198,00 1.594.198,0008.243.0008.2043 NÚCLEO DE AÇÕES EDUCATIVAS E SOCIAIS 0,00 0,00 175.270,62 175.270,6208.243.0008.2045 LIBERDADE ASSISTIDA E PSC 0,00 0,00 116.700,00 116.700,00

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 0,00 1.413.980,60 1.413.980,60

08.244.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.413.980,60 1.413.980,60

08.244.0008.2020 RENDA CIDADÃ 0,00 0,00 40.880,60 40.880,6008.244.0008.2035 IGD - SUAS 0,00 0,00 27.000,00 27.000,0008.244.0008.2036 PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 0,00 0,00 147.600,00 147.600,0008.244.0008.2037 MANUTENÇÃO DO CRAS 0,00 0,00 761.000,00 761.000,0008.244.0008.2038 IGD - BOLSA FAMÍLIA 0,00 0,00 180.000,00 180.000,0008.244.0008.2044 PROT. E ATEND. ESPEC. À FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS 0,00 0,00 98.000,00 98.000,0008.244.0008.2046 MANUTENÇÃO DO CREAS 0,00 0,00 159.500,00 159.500,00

Total: 0,00 0,00 4.081.765,82 4.081.765,82

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 10/14

02 - EXECUTIVO

15 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE01 - FUNDO MUN.DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 535.500,00 535.500,00

08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 0,00 535.500,00 535.500,00

08.243.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 535.500,00 535.500,00

08.243.0008.2077 GESTÃO DO CMDCA 0,00 0,00 148.000,00 148.000,0008.243.0008.2078 MANUTENÇÃO DO COTUCA 0,00 0,00 387.500,00 387.500,00

Total: 0,00 0,00 535.500,00 535.500,00

02 - EXECUTIVO

16 - SECRET. MUN. TURISMO, CULTURA E ESPORTES01 - DEPARTAMENTO DE TURISMO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 12.191.000,00 1.440.000,00 13.631.000,00

23.695 TURISMO 0,00 12.191.000,00 1.440.000,00 13.631.000,00

23.695.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 0,00 12.191.000,00 1.440.000,00 13.631.000,00

23.695.0013.1016 OBRAS DE INTERESSE TURÍSTICO - DADE 0,00 12.051.000,00 0,00 12.051.000,0023.695.0013.1036 IMPLANTAR ECOTURISMO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,0023.695.0013.1037 PLANO DE RECEPTIVO TURÍSTICO 0,00 30.000,00 0,00 30.000,0023.695.0013.1046 REFORMA DE EQUIPAMENTOS TURÍSTICOS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,0023.695.0013.2081 APOIO ADMINISTRATIVO - TURISMO 0,00 0,00 940.000,00 940.000,0023.695.0013.2082 EVENTOS DO CALENDÁRIO ANUAL 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00

Total: 0,00 12.191.000,00 1.440.000,00 13.631.000,00

02 - EXECUTIVO

16 - SECRET. MUN. TURISMO, CULTURA E ESPORTES02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.13 CULTURA 0,00 0,00 1.393.000,00 1.393.000,00

13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 1.393.000,00 1.393.000,00

13.392.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 0,00 0,00 1.393.000,00 1.393.000,00

13.392.0013.2085 AÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 0,00 333.000,00 333.000,0013.392.0013.2087 APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA 0,00 0,00 762.000,00 762.000,0013.392.0013.2088 DESENV. DA ESCOLA DE MÚSICA E ARTES 0,00 0,00 298.000,00 298.000,00

Total: 0,00 0,00 1.393.000,00 1.393.000,00

02 - EXECUTIVO

16 - SECRET. MUN. TURISMO, CULTURA E ESPORTES03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.27 DESPORTO E LAZER 0,00 1.283.500,00 2.358.500,00 3.642.000,00

27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00

27.811.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00

27.811.0010.2092 ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00

27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 0,00 1.283.500,00 1.913.500,00 3.197.000,00

27.812.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 0,00 1.283.500,00 1.913.500,00 3.197.000,00

27.812.0010.1044 REFORMA DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 0,00 1.283.500,00 0,00 1.283.500,0027.812.0010.2090 APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 0,00 0,00 1.002.500,00 1.002.500,0027.812.0010.2091 ESPORTE DE BASE 0,00 0,00 551.000,00 551.000,0027.812.0010.2093 FUTEBOL AMADOR 0,00 0,00 170.000,00 170.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 11/14

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.27.812.0010.2094 TURISMO ESPORTIVO 0,00 0,00 80.000,00 80.000,0027.812.0010.2096 PARADESPORTO 0,00 0,00 80.000,00 80.000,0027.812.0010.2097 ESPORTE DE PRAIA 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

27.813 LAZER 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

27.813.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

27.813.0010.2095 ESPORTE SOCIAL E DE LAZER 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

Total: 0,00 1.283.500,00 2.358.500,00 3.642.000,00

02 - EXECUTIVO17 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

01 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUNTUR

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

23.695 TURISMO 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

23.695.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

23.695.0013.2100 MANUTENÇÃO DO FUNTUR 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

Total: 0,00 0,00 51.000,00 51.000,00

02 - EXECUTIVO

18 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA

01 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA A CULTURA

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.13 CULTURA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

13.392.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

13.392.0013.2086 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE CULTURA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Total: 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

02 - EXECUTIVO

19 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMEL01 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES - FUNMEL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.27 DESPORTO E LAZER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

27.813 LAZER 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

27.813.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

27.813.0010.2101 MANUTENÇÃO DO FUNMELL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Total: 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

02 - EXECUTIVO

20 - SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNDO MUN.TRÂNSITO01 - GERENCIAMENTO ADMIN. DA DEFESA SOCIAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 3.847.000,00 3.847.000,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 3.847.000,00 3.847.000,00

04.122.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 0,00 0,00 3.847.000,00 3.847.000,00

04.122.0012.2105 APOIO ADMINISTRATIVO - DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 3.847.000,00 3.847.000,00

Total: 0,00 0,00 3.847.000,00 3.847.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 12/14

02 - EXECUTIVO

20 - SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNDO MUN.TRÂNSITO02 - GUARDA MUNICIPAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 921.000,00 921.000,00

06.181 POLICIAMENTO 0,00 0,00 861.000,00 861.000,00

06.181.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 0,00 0,00 861.000,00 861.000,00

06.181.0012.2106 APOIO AO GRUPAMENTO DOS BOMBEIROS 0,00 0,00 326.000,00 326.000,0006.181.0012.2108 APOIO AS POLICIAS MILITAR E CIVIL 0,00 0,00 535.000,00 535.000,00

06.182 DEFESA CIVIL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

06.182.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

06.182.0012.2107 AÇÕES PREVENT.E EMERGENCIAIS DEFESA CIVIL 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

06.183.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

06.183.0012.2110 CENTRAL DE INTELIGENCIA DA GUARDA MUN P 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Total: 0,00 0,00 921.000,00 921.000,00

02 - EXECUTIVO

20 - SEC.MUN.DEFESA SOCIAL/FUNDO MUN.TRÂNSITO03 - DEPART.MOBILIDADE URBANA/FUNDO MUN.TRÂNS

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 4.638.000,00 4.638.000,00

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 4.638.000,00 4.638.000,00

04.122.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 0,00 0,00 4.638.000,00 4.638.000,00

04.122.0012.2111 APOIO ADMINISTRATIVO - MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 4.638.000,00 4.638.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

06.183.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

06.183.0012.2109 MONITORAMENTO ELETRONICO 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

15 URBANISMO 0,00 0,00 645.000,00 645.000,00

15.452 SERVIÇOS URBANOS 0,00 0,00 645.000,00 645.000,00

15.452.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 0,00 0,00 645.000,00 645.000,00

15.452.0012.2112 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRANSITO 0,00 0,00 645.000,00 645.000,00

Total: 0,00 0,00 5.583.000,00 5.583.000,00

02 - EXECUTIVO

21 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

01 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.16 HABITAÇÃO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

16.482 HABITAÇÃO URBANA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

16.482.0006 MORADIA DIGNA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

16.482.0006.2104 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Total: 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 13/14

02 - EXECUTIVO

22 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE01 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.15 URBANISMO 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

15.451.0009 EXPANDE PERUÍBE 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

15.451.0009.2102 MANUTENÇÃO DO FUNDO DESENV.CIDADES 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

Total: 0,00 0,00 61.000,00 61.000,00

02 - EXECUTIVO23 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

01 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

08.241.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

08.241.0008.2125 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

Total: 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00

02 - EXECUTIVO99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

99.999.0018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

99.999.0018.0003 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

Total: 1.250.000,00 0,00 0,00 1.250.000,00

03 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL01 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

01 - INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIAL SOCIAL

Órgão:Unidade Orçamentária:Unidade Executora:

Funcional Descrição Op. Especiais. Projetos. Atividades. Total.09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.097.400,00 200.000,00 13.012.700,00 16.310.100,00

09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 1.428.800,00 1.428.800,00

09.122.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 0,00 0,00 1.428.800,00 1.428.800,00

09.122.0017.2121 APOIO ADMINISTRATIVO - PERUIBEPREV 0,00 0,00 1.428.800,00 1.428.800,00

09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 3.097.400,00 200.000,00 11.583.900,00 14.881.300,00

09.272.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 3.097.400,00 200.000,00 11.583.900,00 14.881.300,00

09.272.0017.0004 RESERVA ORÇAMENTÁRIA 3.097.400,00 0,00 0,00 3.097.400,0009.272.0017.1051 CONSTRUÇÃO/AQUIS.NOVA SEDE PERUIBEPREV 0,00 200.000,00 0,00 200.000,0009.272.0017.2122 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 11.583.900,00 11.583.900,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

28.846.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

28.846.0017.0001 PRECATÓRIOS 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00

Total: 3.697.400,00 200.000,00 13.012.700,00 16.910.100,00

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ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2017Página: 14/14

Total Geral:

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

10.347.400,00 31.912.500,00 225.845.100,00 268.105.000,00

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ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMASCONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício:2017Página: 1/4

Código Descrição Ordinário Vinculado Total01 LEGISLATIVA 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00

01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00

01.031.0001 GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO 5.550.000,00 0,00 5.550.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 30.752.098,18 610.000,00 31.362.098,18

04.122 ADMISTRAÇÃO GERAL 24.230.598,18 610.000,00 24.840.598,18

04.122.0002 GESTÃO NÓS PODEMOS MAIS 2.542.898,18 0,00 2.542.898,1804.122.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 9.686.800,00 610.000,00 10.296.800,0004.122.0005 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 1.315.900,00 0,00 1.315.900,0004.122.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 8.485.000,00 0,00 8.485.000,0004.122.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.804.000,00 0,00 2.804.000,00

04.123.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 2.804.000,00 0,00 2.804.000,00

04.126 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO 900.000,00 0,00 900.000,00

04.126.0014 TIC - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 900.000,00 0,00 900.000,00

04.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 30.000,00 0,00 30.000,00

04.128.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 30.000,00 0,00 30.000,00

04.129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 2.598.500,00 0,00 2.598.500,00

04.129.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 2.598.500,00 0,00 2.598.500,00

04.131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 189.000,00 0,00 189.000,00

04.131.0002 GESTÃO NÓS PODEMOS MAIS 189.000,00 0,00 189.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.221.000,00 0,00 1.221.000,00

06.181 POLICIAMENTO 861.000,00 0,00 861.000,00

06.181.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 861.000,00 0,00 861.000,00

06.182 DEFESA CIVIL 20.000,00 0,00 20.000,00

06.182.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 20.000,00 0,00 20.000,00

06.183 INFORMAÇÃO E INTELIGENCIA 340.000,00 0,00 340.000,00

06.183.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 340.000,00 0,00 340.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 5.388.992,00 1.862.843,82 7.251.835,82

08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 341.000,00 156.755,00 497.755,00

08.241.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 341.000,00 156.755,00 497.755,00

08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 271.684,00 52.177,60 323.861,60

08.242.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 271.684,00 52.177,60 323.861,60

08.243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 1.929.308,00 492.360,62 2.421.668,62

08.243.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.929.308,00 492.360,62 2.421.668,62

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.847.000,00 1.161.550,60 4.008.550,60

08.244.0008 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.847.000,00 1.161.550,60 4.008.550,60

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 16.310.100,00 16.310.100,00

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ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMASCONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício:2017Página: 2/4

Código Descrição Ordinário Vinculado Total

09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.428.800,00 1.428.800,00

09.122.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 0,00 1.428.800,00 1.428.800,00

09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 14.881.300,00 14.881.300,00

09.272.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 0,00 14.881.300,00 14.881.300,00

10 SAÚDE 44.811.060,00 14.855.906,00 59.666.966,00

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.775.000,00 20.000,00 5.795.000,00

10.122.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 5.775.000,00 20.000,00 5.795.000,00

10.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 20.000,00 0,00 20.000,00

10.128.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 20.000,00 0,00 20.000,00

10.301 ATENÇÃO BÁSICA 7.210.860,00 4.913.206,00 12.124.066,00

10.301.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 7.210.860,00 4.913.206,00 12.124.066,00

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 28.113.200,00 8.877.400,00 36.990.600,00

10.302.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 28.113.200,00 8.877.400,00 36.990.600,00

10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 750.000,00 450.000,00 1.200.000,00

10.303.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 750.000,00 450.000,00 1.200.000,00

10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.756.000,00 515.300,00 2.271.300,00

10.304.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 1.756.000,00 515.300,00 2.271.300,00

10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.186.000,00 80.000,00 1.266.000,00

10.305.0007 GESTÃO DAS POLÍTICAS EM SAÚDE 1.186.000,00 80.000,00 1.266.000,00

12 EDUCAÇÃO 28.934.000,00 43.408.000,00 72.342.000,00

12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.546.000,00 0,00 4.546.000,00

12.122.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 4.546.000,00 0,00 4.546.000,00

12.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 100.000,00 100.000,00

12.128.0016 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 100.000,00 100.000,00

12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 2.901.000,00 6.980.000,00 9.881.000,00

12.306.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 2.901.000,00 6.980.000,00 9.881.000,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 12.817.000,00 24.310.000,00 37.127.000,00

12.361.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 12.817.000,00 1.596.000,00 14.413.000,0012.361.0016 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 22.714.000,00 22.714.000,00

12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 7.922.000,00 12.015.000,00 19.937.000,00

12.365.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 7.922.000,00 2.229.000,00 10.151.000,0012.365.0016 GESTÃO DO FUNDEB 0,00 9.786.000,00 9.786.000,00

12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 241.000,00 3.000,00 244.000,00

12.366.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 241.000,00 3.000,00 244.000,00

12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 507.000,00 0,00 507.000,00

12.367.0015 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 507.000,00 0,00 507.000,00

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ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMASCONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício:2017Página: 3/4

Código Descrição Ordinário Vinculado Total13 CULTURA 1.093.000,00 310.000,00 1.403.000,00

13.392 DIFUSÃO CULTURAL 1.093.000,00 310.000,00 1.403.000,00

13.392.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 1.093.000,00 310.000,00 1.403.000,00

15 URBANISMO 32.148.150,00 4.015.850,00 36.164.000,00

15.451 INFRAESTRUTURA URBANA 6.130.000,00 361.000,00 6.491.000,00

15.451.0009 EXPANDE PERUÍBE 6.130.000,00 361.000,00 6.491.000,00

15.452 SERVIÇOS URBANOS 26.018.150,00 3.654.850,00 29.673.000,00

15.452.0009 EXPANDE PERUÍBE 25.998.150,00 3.029.850,00 29.028.000,0015.452.0012 GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILID. URBANA 20.000,00 625.000,00 645.000,00

16 HABITAÇÃO 687.000,00 10.900.000,00 11.587.000,00

16.482 HABITAÇÃO URBANA 687.000,00 10.900.000,00 11.587.000,00

16.482.0006 MORADIA DIGNA 687.000,00 10.900.000,00 11.587.000,00

17 SANEAMENTO 100.000,00 0,00 100.000,00

17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 100.000,00 0,00 100.000,00

17.512.0009 EXPANDE PERUÍBE 100.000,00 0,00 100.000,00

18 GESTÃO AMBIENTAL 324.000,00 10.000,00 334.000,00

18.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 304.000,00 0,00 304.000,00

18.122.0009 EXPANDE PERUÍBE 304.000,00 0,00 304.000,00

18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 20.000,00 10.000,00 30.000,00

18.541.0009 EXPANDE PERUÍBE 20.000,00 0,00 20.000,0018.541.0011 GESTÃO AMBIENTAL E DE AGRICULTURA 0,00 10.000,00 10.000,00

20 AGRICULTURA 219.000,00 10.000,00 229.000,00

20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 178.000,00 10.000,00 188.000,00

20.122.0009 EXPANDE PERUÍBE 178.000,00 0,00 178.000,0020.122.0011 GESTÃO AMBIENTAL E DE AGRICULTURA 0,00 10.000,00 10.000,00

20.601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 22.000,00 0,00 22.000,00

20.601.0009 EXPANDE PERUÍBE 22.000,00 0,00 22.000,00

20.602 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 19.000,00 0,00 19.000,00

20.602.0009 EXPANDE PERUÍBE 19.000,00 0,00 19.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.581.000,00 12.101.000,00 13.682.000,00

23.695 TURISMO 1.581.000,00 12.101.000,00 13.682.000,00

23.695.0013 TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 1.581.000,00 12.101.000,00 13.682.000,00

27 DESPORTO E LAZER 2.549.500,00 1.102.500,00 3.652.000,00

27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 415.000,00 0,00 415.000,00

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ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMASCONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício:2017Página: 4/4

Código Descrição Ordinário Vinculado Total

27.811.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 415.000,00 0,00 415.000,00

27.812 DESPORTO COMUNITÁRIO 2.104.500,00 1.092.500,00 3.197.000,00

27.812.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 2.104.500,00 1.092.500,00 3.197.000,00

27.813 LAZER 30.000,00 10.000,00 40.000,00

27.813.0010 GESTÃO DO ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 30.000,00 10.000,00 40.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 5.400.000,00 600.000,00 6.000.000,00

28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00

28.843.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.050.000,00 600.000,00 2.650.000,00

28.846.0003 GESTÃO ADMINISTRATIVA, JURIDICA E FINANCEIRA 2.050.000,00 0,00 2.050.000,0028.846.0017 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO 0,00 600.000,00 600.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

99.999.0018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00

TOTAL: 162.008.800,18 106.096.199,82 268.105.000,00

ANA MARIA PRETOPREFEITA MUNICIPALCPF 166.656.808-27

JOSE NETO FERNANDESCONTADOR

CRC 1SP137624/O-4

NEUSA MARINHO DE ESPINDOLACONTADORA

CRC 1SP183.565/0-6

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.

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ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERALExercício: 2017Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado01 LEGISLATIVO 5.550.000,00

Total por Função: 5.550.000,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 31.362.098,18

Total por Função: 31.362.098,18

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 1.221.000,00

Total por Função: 1.221.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 7.251.835,82

Total por Função: 7.251.835,82

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado03 INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 16.310.100,00

Total por Função: 16.310.100,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 59.666.966,00

Total por Função: 59.666.966,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 72.342.000,00

Total por Função: 72.342.000,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 1.403.000,00

Total por Função: 1.403.000,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 36.164.000,00

Total por Função: 36.164.000,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 11.587.000,00

Total por Função: 11.587.000,00

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 100.000,00

Total por Função: 100.000,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

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ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERALExercício: 2017Página: 2/2

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 334.000,00

Total por Função: 334.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 229.000,00

Total por Função: 229.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 13.682.000,00

Total por Função: 13.682.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 3.652.000,00

Total por Função: 3.652.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 5.400.000,0003 INSTITUTO MUN. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 600.000,00

Total por Função: 6.000.000,00

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão Descrição do Órgão Valor Orçado02 EXECUTIVO 1.250.000,00

Total por Função: 1.250.000,00

Total Geral: 268.105.000,00

PERUIBE, 2 de Dezembro de 2016.