laporan tahunan - disperkimtan.bandungkab.go.id · laporan tahunan dinas perumahan, penataan ruang...
TRANSCRIPT
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan 1
LAPORAN TAHUNAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG
DAN KEBERSIHAN
S O R E A N G
2017
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 2
KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT., Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan dapat menyelesaikan Laporan Tahunan tahun
2016 sebagai wujud dari pertanggung jawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun 2016 yang merupakan tugas pokok, fungsi dan wewenang
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung.
Laporan Tahunan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
bahan dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati
Bandung Akhir Tahun Anggaran 2016 yang didasari oleh Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27 ayat 2 dan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 bahwa Kepala Daerah
mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
kepada DPRD.
Kami sangat menyadari, bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal
yang masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut pada aspek penulisan,
data-data dan materi laporan, yang disebabkan berbagai kendala-kendala baik
internal maupun eksternal, sehingga kami membuka diri untuk menerima informasi-
infomasi berupa saran dan masukan, koreksi bahkan kritik sebagai bahan evaluasi
dan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh.
Akhirul kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-
NYA, serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk
meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam
Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan,
Berdasarkan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan. Amiin.
Soreang, Februari 2017 KEPALA DINAS PERUMAHAN
PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
Ir. ERWIN RINALDI, M.Sc. Pembina Tk I
NIP. 19671110 199301 1 012
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 3
DAFTAR ISI
Halaman KATA PENGANTAR.................................…………………………………………………… DAFTAR ISI…………………………………....………………………………………….. DAFTAR TABEL
i
BAB I
BAB II
:
:
PENDAHULUAN ……………………...………………….……..
1.1 Latar Belakang……………………………..………….……
1.2 Maksud dan Tujuan…….……………………….……….
1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan ……………………...………..
1.4 Sistematika Penyusunan…………………….….…........
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA DINAS
PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN.......
1. Visi dan Misi Kabupaten Bandung ..……..……….…….......
1.1 Visi ......................................................................
1.2 Misi .....................................................................
2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis ……
3. Kebijakan dan Program ……………………………………...
3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan kebersihan
guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan
daerah …………………………....………….
3.2 Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar
lingkungan permukiman dan utilitas umum serta sarana
prasarana bangunan gedung negara dan rumah negara
……………………………………..…….
3.3 Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan
penanggulangan kebakaran guna menunjang
peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial
…...................................................................
3.4 Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan
ruang perkotaan dan perdesaan guna menunjang
percepatan pembangunan yang berkelanjutan
…………………………………………..
1
1
1
1
9
10
10
10
12
17
22
22
22
23
23
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 4
BAB III
BAB IV
:
:
3.5 Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian
pembangunan permukiman ……......
3.6 Kebijakan peningkatan kinerja operasional
manajemen pengelolaan persampahan dan limbah
domestik lingkungan permukiman …………………….
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ……………..…….
4.1 Tujuan ……………………………………………………
4.2 Sasaran ………………………………………………....
5. Strategi dan Kebijakan …………………………………….....
6. Rencana Kinerja Tahun 2016 …………………………...…..
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA…...
3.1 Pendapatan ..…..….. ………………………….…………...
3.2 Belanja ……………………………………………………....
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA …………….…..
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ………………..
4.1 Program dan kegiatan pada setiap SKPD ……….....
4.2 Program dan kegiatan urusan ………………………….
B. Program Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Khusus/DAK)
C. Program Pemerintah Provinsi (Bantuan Gubernur)….....…
25
25
25
25
26
29
30
32
32
35
36
36
64
132
135
149
BAB V
BAB VI
:
:
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN…...........…
5.1 Permasalahan dan Solusi…………….…………....……
KESIMPULAN DAN SARAN …………………………..…… 6.1 Kesimpulan ………………………………………..…….. 6.2 Saran ……………………………………………………..
152
152
157
157
157
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 5
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I : Realisasi Pendapatan Daerah (PAD) Tahun 2016................. 32
Tabel 2 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik.....................................................
37
Tabel 3 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor........................................................
38
Tabel 4 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah................................................................
38
Tabel 5 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.................................................................................
39
Tabel 6 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor......................................................................................
40
Tabel 7 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.....................................................................................
41
Tabel 8 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan...................................................................
42
Tabel 9 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.......................
42
Tabel 10 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan.....................................
43
Tabel 11 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman.................................................................................
44
Tabel 12 : Target Dan Realisasi Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah.....................................................
45
Tabel 13 : Target Dan Realisasi Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah.......................................................
46
Tabel 14 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Dan Administrasi Perkantoran....................
46
Tabel 15 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-Hari Besar Bersejarah....................................................................
47
Tabel 16 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ..................................................................
48
Tabel 17 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor........................................................................
49
Tabel 18 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ....................................................................................
50
Tabel 19 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Pagar Dan Pintu Gerbang Kantor......................................................................
50
Tabel 20 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.......................................................................
51
Tabel 21 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan utin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional ...............................................
52
Tabel 22 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor........................................................
53
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 6
Tabel 23 : Target Dan Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor............................................................
54
Tabel 24 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional.................................
55
Tabel 25 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengurugan dan Pemagaran Mako Kodim .........................................................................
56
Tabel 26 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Gudang Arsip dan Penataan Landscape pada Lahan Eks Pemda di Kantor Kejaksaan .............................................................................
57
Tabel 27 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Gapura Batas Daerah ...................................................................................
58
Tabel 28 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Bale Pertemuan Warga ..................................................................................
59
Tabel 29 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.................................................................................
59
Tabel 30 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu...................................................................
60
Tabel 31 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan ....................
61
Tabel 32 : Target Dan Realisasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan-Peraturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara Di Kabupaten Bandung................................................................
62
Tabel 33 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan .......................
63
Tabel 34 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ..........................
64
Tabel 35 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman Dan Manual (NSPM)................................................
65
Tabel 36 : Target Dan Realisasi Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan.....................................................
66
Tabel 37 : Target Dan Realisasi Kegiatan Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang........................
73
Tabel 38 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.........................................
75
Tabel 39 : Target Dan Realisasi Kegiatan Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangguh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) ...............................................................
76
Tabel 40 : TargetDan Realisasi Kegiatan PembangunanJalansetapak dan TPTDesa Neglasari Kec. Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB)
77
Tabel 41 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan jalan setapak dan TPT Desa Cibeet Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) ..........................................................................
78
Tabel 42 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB)...............................................................................
78
Tabel 43 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB) .............................................................................
79
Tabel 44 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung (BANGUB) ...............................................................
80
Tabel 45 : Target DanRealisasi Kegiatan PembangunanJalan Lingkungan Perdesaan DesaPanyirapan Kec. Soreang (BANGUB)
81
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 7
Tabel 46 : Target Dan Realisasi Kegiata Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Karamatmulya Kec. Soreang (BANGUB)
82
Tabel 47 : Target Dan Realisasi KegiatanPembangunanJalan Lingkungan Perdesaan Desa Rawabogo Kec. Ciwidey (BANGUB)
83
Tabel 48 : Target Dan Realisasi KegiatanPembangunanJalan Lingkungan Perdesaan Desa Nengkelan Kec. Ciwidey (BANGUB)
83
Tabel 49 : Target Dan Realisasi KegiatanPembangunanJalan Lingkungan Perdesaan Desa Sukawening Kec. Ciwidey (BANGUB)
84
Tabel 50 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin ..........
89
Tabel 51 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penetapan Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan Dan Lingkungan Hunian Berimbang .............................................
90
Tabel 52 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Sarana anitasi Komunal Bagi Masyarakat Miskin............................................
91
Tabel 53 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan sarana komunal bagi masyarakat miskin (DAK) ................................................
92
Tabel 54 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK) ...
93
Tabel 55 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK IPD) .......................
94
Tabel 56 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutamabagi masyarakat miskin (DAK IPD)
96
Tabel 57 : Target Dan Realisasi Kegiatan SANI-Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat (Sabermas) (BANGUB) ...................................
97
Tabel 58 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK Non Fisik) ...........................................................................
98
Tabel 59 : Target Dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan..........
99
Tabel 60 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran ...................................................
101
Tabel 61 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Bahaya Kebakaran......................
102
Tabel 62 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana kebakaran................................................................
103
Tabel 63 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran............................
104
Tabel 64 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran..................................................................
105
Tabel 65 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman...........................................................
106
Tabel 66 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan................................................
108
Tabel 67 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Prosedur Dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang............................
109
Tabel 68 : Target Dan Realisasi Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan................................................................................
110
Tabel 69 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Dan Pengendalian Ruang ...........................................................
111
Tabel 70 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang ..............................................
112
Tabel 71 : Target Dan Realisasi Kegiatan Implementasi Pelaksanaan Kerja Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah ...........
113
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 8
Tabel 72 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan Di Kab Bandung...................................
114
Tabel 73 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web Di Kab Bandung...........................
115
Tabel 74 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penataan Dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian Dan Penertiban Bangunan)....................................................................
116
Tabel 75 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Kajian Akademis Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah di Kab. Bandung .................................................................................
117
Tabel 76 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik ..................................................................
118
Tabel 77 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah.......................................
119
Tabel 78 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengolahan Persampahan......................................
121
Tabel 79 : Target Dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Persampahan................
123
Tabel 80 : Target Dan Realisasi Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan .....................................................
124
Tabel 81 : Target Dan Realisasi Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan......................
125
Tabel 82 : Target Dan Realisasi Kegiatan Rehabilitasi Gedung Juang ..... 126 Tabel 83 : Target Dan Realisasi Kegiatan Penataan RTH...................... 127 Tabel 84 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH) ....................................................................... 130
Tabel 85 : Target Dan Realisasi Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (PSPM) .........................
131
Tabel 86 : Progres Fisik Kegiatan......................................................... 132 LAMPIRAN – LAMPIRAN Lampiran 1 : Progres Data Realisasi APBN Kegiatan Kolaborasi Kotaku
Kabupaten Bandung Tahun 2016
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 9
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sehubungan dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016, maka berdasarkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154
ayat 1 butir h menyatakan bahwa meminta laporan keterangan pertanggung
jawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kabupaten/kota.
Adapun sebagai bahan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah tersebut menggunakan dasar Laporan Tahunan
yang dibuat oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
1.2 Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan laporan ini, adalah merupakan laporan kepala Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dinas dalam rangka
pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan,
selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016.
Adapun tujuannya adalah :
1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sebagai
masukan dalam peningkatan kinerja dinas;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas,
keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi,
dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi guna peningkatan kinerja dinas.
1.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, tugas pokok Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan adalah memimpin, merumuskan, mengatur,
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mempertanggung jawabkan
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 10
otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan, penataan ruang dan
sebagian bidang pekerjaan umum.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perumahan, Penataan
Ruang dan Kebersihan, memiliki fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Sedangkan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007Tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Bandung adalah :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang sebanyak 6 Bidang yaitu :
a. Bidang Pengembangan Kawasan, membawahkan ;
1). Seksi Pengembangan Kawasan Khusus
2). Seksi Kerjasama Pengembangan Kawasan
b. Bidang Pengembangan Perumahan, membawahkan ;
1). Seksi Pembangunan Perumahan
2). Seksi Pembinaan Perumahan
3). Seksi Pengembangan Fasilitas Umum
c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
1). Seksi Perencanaan Tata Ruang
2). Seksi Pemanfaatan Ruang
3). Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
d. Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, membawahkan :
1). Seksi Pembangunan Bangunan Gedung
2). Seksi Pembinaan Teknis
3). Seksi Pengendalian Bangunan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 11
e. Bidang Permukiman, membawahkan :
1). Seksi Pembangunan
2). Seksi Pembinaan Teknis
3). Seksi Pengembangan Teknologi dan Industri
f. Bidang Kebersihan, membawahkan :
1). Seksi Pelayanan Kebersihan
2). Seksi Kerjasama Pengelolaan Persampahan
3). Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
4. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) sebanyak 8 (delapan) unit yaitu :
a. UPTD Pemadam Kebakaran (Wilayah Soreang, Ciparay dan Cicalengka)
terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
b. UPTD Pertamanan dan Pemakaman terdiri atas : Kepala UPTD dan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
c. UPTD Pengangkutan Sampah (Wilayah Soreang, Baleendah, Ciparay dan
Rancaekek) terdiri atas Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata
Usaha.
Sumber Daya Manusia Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
terdiri atas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kepala Dinas (Eselonering II b)
Sekretaris (Eselonering III a)
Kepala Bidang (Eselonering III b)
Kepala Sub Bagian (Eselonering IV a)
Kepala Seksi (Eselonering IV a)
Kepala UPTD (Eselonering IV a)
Kepala Sub Bagian pada UPTD (Eselonering IV b)
Kelompok Jabatan Fungsional umum tertentu
Pelaksana (Staf)
PNS (Pegawai Negeri Sipil)
TKK (Tenaga Kontrak Kerja)
Non PNS (Pegawai Harian Lepas)
J u m l a h
1
1
4
3
14
7
7
1
271
3
347
659
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
orang
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 12
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung
jawab, serta azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan
dari Pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerint ahan dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan maka setiap tahunnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang didasarkan pada dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD)
serta mengacu kepada kebijakan umum APBD yang disepakati bersama antara Kepala
Daerah dan Pimpinan DPRD.
Kebijakan keuangan tahun 2015 dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun 2015 yang disepakati bersama antara Bupati Bandung dengan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung melalui
Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor
/1213/9032014/10/903_ tanggal 23 Juli 2014 tentang
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2015 dan Nota Kesepakatan DPRDDPPKNomor
/1214/9032014/11/903_ tanggal 23 Juli 2014
tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2015.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 01 Tahun 2016
tanggal 8 Januari 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016dan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
Kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan Tahun 2016 meliputi program / kegiatan yaitu :
a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 13
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10. Penyediaan Makanan dan Minuman
11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah
12. Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi. Teknis & Perkantoran
13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
14. Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas kegiatan:
1. Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
4. Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor
5. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
9. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional
10. Pengurugan dan Pemagaran MAKO KODIM
11. Pembangunan Gudang Arsip dan Penataan Landscape pada Lahan Eks
Pemda di Kantor Kejaksaan
12. Pembangunan Gapura Batas Daerah
13. Pembangunan Bale Pertemuan Warga
c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri atas kegiatan :
1. Pengadaan pakaian kerja lapangan
2. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu
d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,terdiri atas kegiatan:
1. Penyusunan SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
2. Sosialisasi Peraturan-peraturan Pembangunan Bangunan Gedung
Negara di Kabupaten Bandung
3. Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 14
f) Program Pengembangan Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
2. Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan
3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan masyarakat kurang mampu
4. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
5. Pembangunan Jalan Setapak dan Tpt Desa Pangguh Kecamatan Ibun
Kabupaten Bandung (Bangub)
6. Pembangunan Jalan Setapak dan Tpt Desa Neglasari Kecamatan Ibun
Kabupaten Bandung (Bangub)
7. Pembangunan Jalan Setapak dan Tpt Desa Cibeet Kecamatan Ibun
Kabupaten Bandung (Bangub)
8. Pembangunan Jalan Setapak dan Tpt Desa Pangauban Kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung (Bangub)
9. Pembangunan Jalan Setapak dan Tpt Desa Nagrak Kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung (Bangub)
10. Pembangunan Jalan Setapak dan Tpt Desa Tangsimekar Kecamatan
Paseh Kabupaten Bandung (Bangub)
11. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Panyirapan Kecamatan
Soreang (Bangub)
12. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Karamatmulya
Kecamatan Soreang (Bangub)
13. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Rawabogo Kecamatan
Ciwidey (Bangub)
14. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Nengkelan Kecamatan
Ciwidey (Bangub)
15. Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Sukawening
Kecamatan Ciwidey (Bangub)
g) Program Lingkungan Sehat Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
2. Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan
dan lingkungan hunian berimbang
3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin
4. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin(DAK)
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 15
6. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK IPD)
7. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin(DAK IPD)
8. SANI-Sanitasi bertumpu pada masyarakat (Sabermas) (Bangub)
9. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin (DAK Non Fisik)
h) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan, terdiri atas kegiatan :
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
perumahan
i) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran,
terdiri atas kegiatan :
1. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegaham Kebakaran
2. Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
3. Penyuluhan pencegahan bencana kebakaran
4. Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
5. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
j) Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri atas kegiatan :
1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
k) Program Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
l) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Pengawasan dan Pengendalian Ruang
M) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri atas kegiatan :
1. Penyusunan Analisis harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung
2. Penyusunan data bangunan Pemerintah berbasis web di Kabupaten
Bandung
3. Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan
Penertiban Bangunan)
4. Penyusunan Kajian Akademis Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan
Pemerintah di Kab. Bandung
n) Program Pemanfaatan Ruang, terdiri atas kegiatan :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 16
1. Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
2. Implementasi Pelaksanaan Kerja Badan koordinasi Pengendalian Ruang
Daerah
o) Program perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas kegiatan :
1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan
kebijakan layanan publik
p) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, terdiri atas
kegiatan :
1. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
3. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
4. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
q) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri atas kegiatan :
1. Penataan RTH
2. Pemeliharaan RTH
r) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa,
Terdiri atas kegiatan :
1. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (PSPM)
s) Program Pengembangan Nilai Budaya, terdiri atas kegiatan :
1. Rehabilitasi Gedung Juang
Perlu kami informasikan bahwa terkait dengan SOTK baru, yaitu berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung No. 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Bandung No. 60 tahun 2016
tentang kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
Berdasarkan hal tersebut diatas Laporan Tahunan 2016 ini, tahun terakhir
dengan nama DISPERTASIH (Dinas Perumahan, Penataan Ruang, dan
Kebersihan), untuk tahun 2017 berubah nama menjadi DISPERKIMTAN (Dinas
Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan) sesuai dengan
Peraturan Bupati Bandung No. 77 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 17
1.4 Sistematika Penyusunan
Bab I Pendahuluan
Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum dan Sistematika
Penyusunan.
Bab II Program Kerja
Berisi Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program dan Kegiatan.
Bab III Anggaran, Realisasi Pendapatan Dan Belanja
Berisi Pendapatan dan Belanja.
Bab IV Pelaksanaan Kegiatan Dan Hasilnya
Berisi Pelaksanaan Kegiatan berikut Hasilnya dari setiap Program dan Kegiatan
dari berbagai sumber dana
Bab V Permasalahan Dan Upaya Pemecahan
Berisi Permasalahan dan Upaya Pemecahan.
Bab VI Kesimpulan Dan Saran
Berisi Kesimpulan Dan Saran.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 18
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN 1. Visi Dan Misi Kabupaten Bandung
1.1. Visi Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan
menengah di Kabupaten Bandung, RPJMD Tahun 2016-2021, sebagai
pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang adalah : ” Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya
Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi
Pembangunan Perdesaan, Berdasarkan Religius, Kultural dan Berwawasan
Lingkungan ”
Penjelasan dari visi tersebut :
a. Maju : Kondisi Kabupaten Bandung yang unggul yang
didukung oleh sumber daya manusia yang
memiliki intelektualitas tinggi, memiliki moral yang
baik, kreatif, dan inovatif sehingga membentuk
masyarakat yang produktif serta didukung oleh
kondisi lingkungan yang lestari yang dapat
mendukung terselenggaranya berbagai aktivitas
yang sejalan untuk mencapai kemajuan daerah.
b. Mandiri : Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
mampu memenuhi kebutuhan sendiri, untuk lebih
maju serta mampu mewujudkan kehidupan yang
sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang
telah maju, dengan mengandalkan potensi dan
kemampuan yang dimiliki.
c. Berdayasaing : Kondisi Kabupaten Bandung yang didukung oleh
perekonomian yang kompetitif melalui
pengembangan ekonomi kreatif dan
pembangunan infrastruktur penunjang dengan
ditunjang oleh kondisi masyarakat yang memiliki
kemampuan untuk menempatkan diri unggul
dalam kontek sektoral, mampu membuka diri
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 19
terhadap tindak inovatif untuk memperoleh
keuntungan dari persaingan, baik pada tingkat
regional, nasional dan internasional.
d. Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
: Kondisi Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten Bandung yang dilakukan secara
bersama- sama antara Pemerintah, Masyarakat
dan Swasta, dan bertanggungjawab, dengan
menjaga sinergitas interaksi yang bersifat
konstruktif diantara tiga dominan utama, yaitu
pemerintah, swasta dan masayrakat, dengan
mempertimbangkan efisiensi, efektivitas,
partisipatif yang berlandaskan hukum,
menjunjung tinggi keadilan, demokrasi,
transparan, responsif serta berorientasi pada
konsensus, kesetaraan dan akuntabel.
e. Pemantapan
Pembangunan
Perdesaan
: Kondisi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Bandung dengan memberikan perhatian yang
besar dan sungguh- sungguh terhadap
pengembangan perdesaan, peningkatkan
kualitas SDM kelembagaan perdesaan,
peningkatan ketersediaan infrastruktur
perdesaan, penyediaan sistem transportasi
perdesaan yang memadai, peningkatan produk
pertanian yang berdaya saing, pemenuhan
kebutuhan pangan masyarakat serta
pemberdayaan masyarakat perdesaan.
f. Religius : Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
memiliki nilai- nilai, norma, semangat dan kaidah
agama, yang harus menjiwai, mewarnai dan
menjadi ruh atau pedoman bagi seluruh aktivitas
kehidupan, termasuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan,
dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan
kerukunan hidup beragama.
g. Kultural : Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 20
memiliki nilai - nilai budaya sunda yang baik,
melekat dan menjadi jati diri, yang harus terus
tumbuh dan berkembang seiring dengan laju
pembangunan, serta menjadi perekat bagi
keselarasan dan kestabilan sosial.
Pengembangan budaya sunda tersebut
dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas
kehidupan masyarakat secara proporsional.
h. Berwawasan
Lingkungan
: Kondisi masyarakat Kabupaten Bandung
memiliki pengertian dan kepedulian yang tinggi
terhadap keseimbangan alam dan kelestarian
lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan
fungsi strategis lingkungan terhadap
keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung
dan kualitas lingkungan, harus menjadi acuan
utama segala aktivitas pembangunan, agar
tercipta tatanan kehidupan yang seimbang,
nyaman dan berkelanjutan.
1.2. Misi Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 9 (Sembilan) misi sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
2. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang
wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
5. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan
kompetitif.
6. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup.
7. Meningkatkan Kemandirian Desa.
8. Meningkatkan reformasi birokrasi.
9. Meningkatkan Kemanan dan Ketertiban Wilayah
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 21
Misi 1 : Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan.
Misi peningkatan kualitas dan cakupan layanan pendidikan sejalan
dengan visi Kabupaten Bandung, khususnya dalam upaya membangun “Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Perbaikan dalam sektor pendidikan
menjadi misi pertama yang diusung dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2021. Penetapan sektor
pendidikan sebagai prioritas pertama didasari oleh pentingnya aspek ini dalam
pembangunan Kabupaten Bandung, masyarakat Kabupaten Bandung sebagai
aktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Bandung perlu
memiliki kapasitas dan daya saing dalam mendukung keberhasilan
pembangunan Kabupaten Bandung.
Dalam rangka membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung
yang berkualitas maka diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas
dan cakupan layanan pendidikan, yang mana antara lain dengan meningkatkan
jumlah fasilitas pendidikan, terutama fasilitas sekolah menengah atas yang
tersebar secara merata dan mencakup seluruh wilayah, meningkatkan kualitas
pada fasilitas- fasilitas pendidikan melalui peningkatan efisiensi sekolah,
meningkatkan kualitas tenaga pengajar, serta meningkatkan kompetensi siswa
melalui penguasaan budaya lokal, olah raga dan keterampilan lain.
Misi 2 : Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan
Seperti halnya misi pengembangan sektor pendidikan, misi mengoptimalkan
kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan juga sejalan dengan upaya menciptakan “Sumber Daya Manusiayang Berkualitas”. Dalam hal ini drajat kesehatan
penduduk menjadi fokus yang ingin dicapai melalui misi ini. Drajat kesehatan
masyarakat menjadi satu tolak ukur bagi kualitas SDM yang secara langsung
berpengaruh terhadap produktivitas penduduk. SDM yang kreatif, inovatif dan
kontributif terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tidak akan berpengaruh
signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Bandung tanpa didukung oleh derajat
kesehatan penduduk yang tinggi.
Untuk mendukung misi ini, beberapa upaya peningkatan kuantitas
fasilitas kesehatan serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan perlu
dilakukan. Dijabarkan lebih rinci beberapa upaya untuk mendukung pencapaian
misi ini antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas puskesmasdan rumah
sakit, menurunkan angka kesakitan penduduk melalui berbagai upaya
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 22
pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga pola
hidup bersih serta meningkatkan jumlah tenaga medis secara optimal yang
melayani seluruh wilayah Kabupaten Bandung.
Misi 3 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan
Penyediaan infrastruktur dasar memiliki pengaruh luas terhadap
pembangunan di berbagai sektor. Infrastruktur dasar dalam hal ini meliputi
infrastruktur transportasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur air limbah, infrastruktur
telekomunikasi dan infrastruktur energi. Dalam implementasinya, pembangunan
infrastruktur terkait erat dengan tata ruang. Pengembangan infrastruktur dapat
menstimulus perkembangan guna lahan suatu wilayah, sehingga perencanaan
infrastruktur dan perencanaan tata ruang perlu dilakukan secara seiring untuk
menciptakan adanya keterpaduan. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka
meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan keterpaduan tata ruang
wilayah antara lain melalui mengoptimalkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
dasar serta mewujudkan perencanaan tata ruang secara simultan, mulai dari
perencanaan tata ruang, hingga ke pemanfaatan ruang dan pengendalian
permanfaatan ruang.
Aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu
diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersbut didasari oleh kondisi
Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencan. Meninjau historis
kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan
menggangu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya
bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal
tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain
mengakomodir upaya mitigasi pelu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi
berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki kepentingan
terhadap bencana.
Misi 4 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Penetapan misi meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sejalan
dengan upaya membangun sumber daya manusia Kabupaten Bandung yang
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 23
berkualitas. Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat, diharapkan
secara tidak langsung menciptakan stabilitas kemanan wilayah. Beberapa upaya
yang akan diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat antara
lain dengan peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS), serta peningkatan partisipasi masayrakat dalam upaya
pengentasan masalah kesejahteraan sosial.
Misi 5 : Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang memiliki keunggulan
kompetitif
Pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas meliputi beberapa
sektor, seperti misalnya perdagangan dan jasa, pertanian, idustri, pariwisata,
koperasi dan UKM serta investasi dan modal. Misi menciptakan pembangunan
ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Bandung untuk menciptakan “Perekonomian yang Berdaya Saing”.
Untuk sektor industri dan jasa, perkembangan diarahkan untuk mendorong
potensi perdagangan dan jasa dalam rangka meningkatkan PAD. Pada kondisi
eksisting, perdagangan dan jasa merupakan sektor yang memiliki potensi besar
untuk dikembangkan di Kabupaten Bandung. Meskipun demikian pada kondisi
eksisting pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal.
Sektor perdagangan dan jasa erat kaitannya dengan transaksi yang terjadi
di suatu wilayah, untuk mendorong transaksi maka berbagai upaya seperti misalnya
meningkatkan jaminan ketersediaan kontinuitas pasokan komoditas, menciptakan
kepastian mengenai mutu dan harga barang, serta memberikan jaminan mengenai
stabilitas harga barang perlu dilakukan. Sejalan dengan upaya- upaya tersebut,
regulasi terkait perdagangan berperan penting untuk memberikan arahan serta
batasan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut maka untuk
mengoptimalkan sektor perdagangan, perlu pula ditunjang dengan keberadaan
regulasi terkait usaha perdagangan dan jasa yang memadai.
Untuk sektor industri, pengembangan diarahkan pada optimalisasi
pengembangan potensi pariwisata serta peningkatan pengelolaan objek wisata
eksisting. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan competitive advantage sektor ekonomi
Kabupaten Bandung antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha serta melalui branding dan promosi pemasaran objek
wisata.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 24
Untuk sektor industri, pengembangan lebih diarahkan pada mendorong
perkembangan industri konvensional menuju industri berteknologi tinggi dan ramah
lingkungan. Beberapa upaya terkait antara lain melalui insentif dan insentif bagi
industri yang telah melakukan pemanfaatan teknologi tinggi dalam hal produksi dan
pengelolaan limbah. Selain dari pada itu, untuk memberikan imbas pada
perekonomian lokal, maka keberadaan sektor industri perlu dikaitkan dengan
penggunaan sumber daya dan bahan baku lokal.
Adapun untuk sektor pertanian dan perikanan, pengembangan lebih
diarahkan pada pengoptimalan potensi pertanian dan peternakan serta
penguasaan petani dna peternak terhadap teknologi pertanian dan peternakan. Misi 6 : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup”
Selain ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan sektor ekonomi
yang berdaya saing, untuk menciptakan pembangunan Kabupaten Bandung yang
berkelanjutan perlu pula ditopang oleh pengelolaan lingkungan hidup.
Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung diarahkan pada upaya
menetralisir dampak lingkungan yang timbul akibat kegiatan- kegiatan yang
memacu perumbuhan ekonomi. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara dan
mengelola lingkungan hidup antara lain melalui penanggulangan pencemaran
lingkungan, baik oleh limbah padat, cair maupun udara.
Misi 7 : Meningkatkan Kemandirian Desa
Penetapan misi ini dilatar belakangi oleh kondisi fisik Kabupaten Bandung
eksisting yang lebih didominasi oleh kawasan perdesaan. Pembangunan perdesaan
tidak semata- mata dilakukan melalui pembangunan infrastruktur perdesaan, lebih
dari itu pembangunan perdesaan perlu mengedepankan pemberdayaan masyarakat
perdesaan sebagai pelaku utama pembangunan desa. Melalui pemberdayaan
masyarakat diharapkan mampu menciptakan kemandirian desa yang jika
diakumulasikan dalam skala kabupaten akan bersinergi mendukung pembangunan
Kabupaten Bandung.
Misi meningkatkan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat ini sejalan dengan upaya pencapaian pokok visi menciptakan “sumber daya manusia yang berkualitas” serta “ekonomi yang berdaya saing”. Beberapa upaya yang
dapat diterapkan untuk meningkatkan kemandirian desa antara lain dengan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 25
meningkatkan pemberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatkan ketersediaan dan
kualitas infrastruktur di perdesaan.
Misi 8 : Meningkatkan reformasi birokrasi
Untuk menjamin tercapainya pembangunan “Sumber Daya Manusia yang
Berkualitas”, “Ekonomi yang Berdaya Saing”, serta “Lingkungan yang Lestari”, maka perlu ditunjang oleh kapasitas aparatur. Dalam hal ini unsur pemerintahan akan
berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan. Aparatur yang
berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Bandung.
Birokrasi dan aparatur dengan tugas utama pelayanan publik menjadi kunci
bagi efektivitas dan efisiensi pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka
reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan optimalisasi bagi penyediaan
pelayanan publik. Upaya- upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan
pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui meningkatkan
kualitas kinerja aparatur, mempersiangkat waktu pelayanan administrasi dan
mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi.
Misi 9 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Wilayah
Pembangunan wilayah tidak dapat dilepaskan dari komponen keamanan dan
ketertiban wilayah. Stabilitas keamanan wilayah secara signifikan akan berpengaruh
terhadap kelangsungan pembangunan wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagai
upaya mencapai visi pembangunan Kabupaten Bandung, maka penetapan misi
meningkatkan keamanan dan ketetiban wilayah mutlak diperlukan. Beberapa upaya
yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah antara
lain dengan meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap kemanan dan ketertiban
masyarakat melalui peningkatan penegakan peraturan daerah, serta Meningkatkan
peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan.
2. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis
Untuk adanya kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan misi untuk
pencapaian visi dinas dirumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perumahan,
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 26
Penataan Ruang dan Kebersihan serta mengacu pada strategi pembangunan
daerah Kabupaten Bandung sebagaimana Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung tahun 2016 – 2021. Tujuan
adalah penjabaran dari kenyataan misi yang merupakan hasil akhir yang akan
dicapai kurun waktu 1 – 5 tahun. Adanya tujuan ini maka fokus kinerja dinas
dapat dipertajam dan memberikan arah untuk sasaran yang diharapkan.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan merupakan suatu hal yang akan
dicapai atau dihasilkan dinas dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan
tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka
pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dinas
secara efektif dan efisen dengan hasil yang optimal.
Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana
yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka
mengoperasionalisasikan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan
program.
Gambaran keterkaitan misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan
program adalah : 1) Meningkatkan kinerja penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang yang
berkualitas dan terintegrasi.
Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu :
Terwujudnya keserasian pemanfaatan ruang dan pengendalian
pemanfaatan ruang serta terwujudnya kualitas pengembangan kawasan
perkotaan, perdesaan dan pengembangan kawasan khusus guna menunjang
terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam suatu
sistem pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran :
Terkendalinya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
perkotaan dan perdesaan sesuai peruntukan dan ketentuan yang
ditetapkan dalam rangka perwujudan meningkatnya manajemen penataan
ruang yang efektif.
Terbangunnya pengembangan kawasan perkotaan, perdesaan dan
pengembangan kawasan khusus sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam
rangka perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan yang
berkelanjutan. 2) Meningkatkan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman (yang bersifat
khusus, tradisional, strategis, cagar), ruang publik, bangunan gedung dan
sarana prasarana kebersihan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 27
Misi ini dijabarkan kedalam 7 (tujuh) tujuan yaitu :
Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan
permukiman dalam rangka terwujudnya keserasian pemanfaatan dan
pengendalian ruang dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan,
dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar lingkungan
permukiman dan meningkatnya kesadaran budaya hidup bersih dan sehat
guna perwujudan meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah
pertumbuhan
Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran
meningkatnya budaya hidup bersih dan sehat.
Terwujudnya peningkatan pelayanan publik dalam pembangunan guna
menunjang terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pengambilan kebijakan publik dengan sasaran meningkatnya peran dan
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan gedung dan rumah negara.
Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang
berkualitas dengan sasaran
Meningkatnya pemerataan akses layanan pendidikan.
Terwujudnya peningkatan keberdayaan perempuan, generasi muda dan
olah raga, dengan sasaran :
Meningkatnya dukungan sarana dan prasarana olah raga masyarakat.
Terwujudnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sunda,
dengan sasaran :
Meningkatnya pengembangan dan pelestarian seni dan budaya sunda.
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan beragama, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas penataan pengelolaan dan pengembangan sarana
dan prasarana keagamaan.
3) Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di
lingkungan perumahan dan permukiman melalui peningkatan partisipasi
masyarakat.
Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu : terwujudnya peningkatan
aktifitas pencegahan dan peningkatan produktivitas penanggulangan bencana
kebakaran guna menunjang terwujudnya peningkatan perlindungan dan
kesejahteraan sosial dengan sararan :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 28
Meningkatnya pengetahuan, kemampuan, pemahaman, wawasan dan
keterampilan masyarakat mendeteksi dini pemadaman kebakaran sebelum
datangnya unit pemadam kebakaran.
Menurunnya kerugian akibat bencana kebakaran serta terminimalisirnya
area/jumlah bangunan yang terbakar yang pada gilirannya meningkatnya
keberdayaan sosial masyarakat.
4). Meningkatkan pembinaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan
permukiman, bangunan gedung serta sarana prasarana kebersihan.
Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :
Terwujudnya kinerja pembangunan permukiman guna menunjang
terwujudnya keserasian pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam
suatu sistem pembangunan yang berkelanjutan dengan sasaran :
Meningkatnya sinergitas dan keterpaduan kebijakan dan program
pembangunan bidang permukiman guna menunjang meningkatnya
manajemen penataan ruang yang efektif.
Terwujudnya peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang
permukiman guna menunjang terwujudnya peningkatan kesadaran dan
ketaatan hukum, dengan sasaran :
Meningkatnya kualitas dan kuantitas peraturan perundangan lingkup
permukiman guna menunjang meningkatnya kesadaran, ketaatan dan
kepatuhan hukum masyarakat, dunia usaha dan aparatur daerah.
Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
layanan air minum perdesaan dan sanitasi, dengan sasaran:
Meningkatnya kemampuan pengelola layanan air minum perdesaan
dan sanitasi.
5) Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan air minum, limbah, drainase
permukiman dan persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dan
swasta.
Misi ini dijabarkan kedalam 3 (tiga) tujuan yaitu :
Terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, limbah dan persampahan
kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dengan sasaran:
Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan
persampahan kepada masyarakat
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 29
Meningkatnya capaian MDGs di sektor air minum, limbah dan
persampahan.
Terwujudnya peningkatan pengelolaan air minum, limbah dan
persampahan melalui peningkatan peran serta masyarakat dengan
sasaran:
Meningkatnya cakupan pelayanan sektor air minum, limbah dan
persampahan melalui peningkatan peran masyarakat
Meningkatnya pelayanan dan pengelolaan air minum, limbah dan
persampahan melalui sinergi dan peningkatan peran masyarakat dan
swasta (dunia usaha).
Terwujudnya peningkatan pengelolaan drainase permukiman dengan
sasaran : meningkatnya pengelolaan, pengendalian, dan penataan sistem
drainase permukiman
6) Meningkatkan perbaikan kualitas perumahan dan permukiman melalui
pembangunan berbasis pada masyarakat dan kemitraan dengan swasta.
Misi ini dijabarkan kedalam 1(satu) tujuan yaitu :
Terwujudnya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman dengan
mendorong peran masyarakat sebagai pelaku utama dan mensinergikan
dengan dunia usaha / swasta, dengan sasaran:
Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman melalui
pembangunan dan perbaikan perumahan dan permukiman yang
dilakukan oleh masyarakat dan swasta/dunia usaha menuju lingkungan
perumahan permukiman yang layak.
7) Meningkatkan pelayanan di bidang keciptakaryaan
Misi ini dijabarkan kedalam 1 (satu) tujuan yaitu :
Tercapainya pelayanan publik prima, sebagai wujud dari profesionalisme
birokrasi di bidang Cipta Karya, dengan sasaran:
Meningkatnya kualitas pelayanan di bidang rumahan dan permukiman,
kebersihan dan penataan ruang melalui pembangunan dan perbaikan
standar pelayanan minimum, meningkatnya kemitraan dengan
masyarakat dan swasta/dunia usaha.
Terpenuhinya target pendapatan daerah di bidang kecipta karyaan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 30
3. Kebijakan dan Program
Kebijakan adalah keputusan dan atau landasan hukum untuk bertindak dalam
usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program adalah
langkah kegiatan yang akan dilakukan dan merupakan penjabaran dari
kebijakan. Kebijakan dan program Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan sesuai dengan kebijakan dan program Kabupaten Bandung yaitu :
3.1 Kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah lingkup Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan guna menunjang peningkatan kapasitas keuangan daerah . Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu
meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Guna mendukung kebijakan
tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
lingkup Dinas Pertasih dengan program : optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) melalui intensifikasi retribusi daerah.
3.2 Kebijakan peningkatan kualitas prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum serta sarana prasarana bangunan gedung negara dan rumah negara. Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung
yaitu:
1) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Guna mendukung
kebijakan tersebut dilakukan dengan kebijakan peningkatan kualitas
sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman dan utilitas umum
dengan program yaitu :
a. Peningkatan budaya hidup bersih, sehat dan berkualitas
b. Pengembangan utilitas umum
2) Peningkatan kapasitas kesadaran hidup sehat dan kualitas kesehatan
masyarakat dengan program :
a. Pengembangan kesehatan lingkungan
b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan
3) Peningkatan kuaitas pelayanan publik guna menunjang peningkatan
kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan program
Peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 31
3.3 Kebijakan peningkatan kualitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran guna menunjang peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu
kebijakan peningkatan perlindungan dan kesejahteran sosial. Guna
menunjang kebijakan tersebut dilakukan kebijakan peningkatan kualitas
pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dengan program : peningkatan
kapasitas dan kualitas menajemen penanggulangan kebakaran.
3.4 Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas penataan ruang perkotaan dan perdesaan guna menunjang percepatan pembangunan yang berkelanjutan Dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung, diantaranya
kebijakan percepatan pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu
dilakukan suatu upaya penyerasian antara pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Penyerasian tersebut dapat dilaksanakan apabila penataan ruang
diselenggarakan dengan baik yang mengacu kepada UU Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang. Implikasi UU No 26 Tahun 2007 terhadap
penyelenggaraan penataan ruang, yaitu bahwa dalam penyelenggaraan
penataan ruang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pelasanaan dan
pengawasan penataan ruang.
Pengaturan Penataan Ruang di tingkat Kabupaten yaitu:
1. Penetapan RTRW Kabupaten harus dengan Peraturan Daerah
2. Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang tercantum
dalam RTRW Kabupaten.
3. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)
harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Penyebaran informasi berkaitan dengan RTRW kabupaten dan RDTRK
(Perkotaan, Perdesaan dan Strategis).
Pembinaan Penataan Ruang melalui :
1. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang
penataan ruang
3. Pendidikan dan Pelatihan
4. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang
5. Penyebaran informasi penataan ruang kepada masyarakat
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 32
Pelaksanaan Penataan Ruang terdiri dari Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Perencanaan Tata Ruang, yaitu Penyusunan RTRW Kabupaten, Penyusunan
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Perkotaan, Perdesaan dan Strategis)
Pemanfaatan Ruang, yaitu jabaran dari indikasi program yang termuat dalam
RTRW Kabupaten, RDTRK (Perkotaan, Perdesaan, dan Strategis). Indikasi
program ini dilaksankan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi
program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata
Ruang.
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif.
Pengawasan Penataan Ruang terdiri dari tindakan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan. Pelaksanaan pengawasan ini melibatkan masyarakat. Peran
masyarakat diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan rencana tata
ruang, dalam pemanfaatan ruang dan dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.
Terkait dengan hal-hal pokok di atas, maka Dinas Perumahan, Penataan
Ruang dan Kebersihan, mempunyai rencana strategi penyelenggaraan
penataan ruang sebagai berikut:
1. Program Perencanaan Tata Ruang; menyusun Rencana Detail Kawasan
Perkotaan, Perdesaan dan Strategis, sampai semua wilayah di kabupaten
terbagi habis di dalam 3 kelompok kawasan di atas (Perkotaan, Perdesaan dan
Strategis), sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Bandung 2007-2027.
2. Program Pemanfaatan Ruang: menyusun indikasi program pemanfaatan ruang
sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang telah disusun.
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang:
Menyusun Peraturan Zonasi bersama-sama dengan penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang nya.
Melaksanakan program survey dan pemetaan dalam rangka melengkapi data base dan map base berupa foto udara skala 1 : 1000 serta peta
fotogrametris skala 1 : 1000 dan 1 : 5000.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 33
3.5 Kebijakan peningkatan pembinaan dan pengendalian pembangunan permukiman Kebijakan ini dalam rangka melaksanakan kebijakan Kabupaten Bandung yaitu
kebijakan menyerasikan pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam sistem
tata ruang yang terpadu. Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan
program:
Peningkatan kinerja pengendalian dan pengawasan bangunan, melalui
kegiatan pengawasan dan pengendalian aktifitas pembangunan
Peningkatan kesadaran dan ketaatan hukum bidang permukiman serta
peningkatan kualitas peraturan lingkup permukiman dengan program
pengembangan produk hukum daerah
Peningkatan kemampuan pengelolaan air minum perdesaan dan sanitasi,
malalui kegiatan pembinaan kelompok pengelola air minum perdesaan dan
sanitasi.
3.6 Kebijakan peningkatan kinerja operasional manajemen pengelolaan persampahan danlimbah domestik lingkungan permukiman
Guna mendukung kebijakan tersebut dilakukan program:
Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
Peningkatan peran serta masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam
usaha pelestarian lingkungan berkaitan dengan pengelolaan sampah dan
limbah domestik
Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan persampahan
dan limbah domestik
4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.1. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun.
Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan
permasalahan serta isu utama bidang Perumahan, tata ruang dan kebersihan
di Kabupaten Bandung.
Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015
adalah :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 34
1. Mewujudkan profesionalisme aparatur.
2. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata
bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya.
3. Memenuhihakdasarkebutuhan masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
4. Meningkatkan pengelolaan, penataan dan pengawasan kinerja drainase
permukiman.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur permukiman wilayah strategis
dan cepat tumbuh.
6. Mewujudkan perumahan dan permukiman yang layak dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi dan teratur.
7. Mengoptimalkan penataan ruang sehingga terwujud ruang wilayah yang
aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta
menjadikan sampah sebagai sumber daya.
9. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau yang fungsional, indah, teduh dan lestari.
4.2. Sasaran Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perumahan, Tata Ruang dan
Kebersihan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.
Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART
digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang
lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measuable), dapat dicapai (attainable), nyata
(realistic) dan tepat waktu (time bound).
Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan, Tata Ruang dan
Kebersihan Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015 adalah:
1. Meningkatnya kinerja aparatur
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a) Tertib administrasi kepegawaian.
b) Tertib administrasi program, evaluasi dan pelaporan.
c) Tertib administrasi keuangan.
d) Persentase SOP yang diterapkan.
e) Persentase SPM yang diterapkan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 35
f) Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti .
g) Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang Perumahan, tata ruang dan
kebersihan.
h) Prosentase kesesuaian program yang di rencanakan terhadap program
yang dianggarkan
2. Meningkatnya prasarana pemerintahan daerah dan pengelolaan bangunan
gedung lainnya
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a) Persentase bangunan gedung pemerintah daerah yang layak.
b) Prosentase gedung yang telah memenuhi standar
c) Prosentase Rehabilitas gedung juang baleendah
d) Prosentase sarana prasarana yang di bangun
3. Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi
Pemenuhan kebutuhan pelayanan air bersih dilakukan untuk meningkatkan
cakupan layanan air bersih yang merupakan prasarana dasar bagi
kehidupan manusia.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a) Persentase rumah tangga pengguna air bersih.
b) Persentase rumah tangga yang bersanitasi
c) Akses aman terhadap air bersih di kawasan perdesaan
d) Jumlah pembinaan kelompok pengelolaan Air Bersih dan sanitasi
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur drainase kota
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur drainase kota dimaksudkan untuk
menanggulangi banjir kota di Kabupaten Bandung.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a) Persentase drainase yang layak.
5. Pengembangan kawasan cepat tumbuh, desa potensial, kawasan perbatasan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 36
a) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang berkembang sesuai
ketetapan penataan ruang dan tertata rapih.
b) Persentase kawasan strategis dan cepat tumbuh yang terlayani oleh
infrastruktur dasar.
6. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a) Rasio rumah layak huni.
b) Persentase rumah tangga ber sanitasi.
c) Persentase luasan lingkungan permukiman kumuh.
d) Persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik.
7. Meningkatnya peran rencana tata ruang dalam pelaksanaan pembangunan
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator :
a) Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan.
b) Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB.
c) Persentase ruang publik yang berubah peruntukannya.
d) Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW
e) Luas wilayah produktif
f) Luas wilayah industri
g) Luas wilayah kebanjiran
h) Luas wilayah kekeringan
i) Luas wilayah perkotaan
8. Terwujudnya lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah.
Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan
indikator:
a) Persentase sampah yang mendapat penanganan.
b) Rasio tempat pembuangan sampah (TPST) Kabupaten Bandung per satuan
penduduk.
c) Rasio jumlah truk pengangkutan sampah per satuan penduduk
d) Jumlah sarana kebersihan (Mobil Oprasional)
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 37
5. Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra)
diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan Kabupaten Bandung dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (Strengths – Opportunity) yang mengarah pada
kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada.
Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana
sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian
kebijakan.
Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi
program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal,
yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program
pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka
mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.
Dalam rangka pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah, antara lain:
Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana permukiman (Raksa):
1) R, Rumah; Program perbaikan permukiman Rumah Tidak Layak Huni
2) A, Air; Program penyediaan sanitasi air bersih
3) K, Kakus; Program penyediaan sarana MCK
4) S, Sampah; Program pengelolaan sampah berbasis masyarakat
5) A, Alam; Program perbaikan alam dan lingkungan
Peningkatan kualitas lingkungan hidup, penataan ruang serta penanganan kawasan strategis;
Peningkatan sumber daya aparatur dalam pelayanan publik;
Belanja penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta pelayanan dasar, yang
diwujudkan dalam bentuk percepatanpenerapan Standar Pelayanan Minimal
(SPM);
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 38
6. Rencana Kinerja Tahun 2016 Sebagai Implementasi dari program – program yang telah ditetapkan, maka
disusun Rencana kegiatanyang akan dilaksanakanolehDinas Perumahan,
PenataanRuang dan Kebersihan Kabupaten Bandung pada tahun 2016. Dalam
menentukan kegiatan tersebut berpedoman kepada :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah,
serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007tentang Perubahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi
Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 1 Tahun 2016 tanggal 08
Januari 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016;
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor : 7 Tahun 2016 tanggal 11 Januari 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2016;
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas
Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Pendapatan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan Asli Daerah
melalui Optimalisasi Potensi Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu :
a. Retribusi Pelayanan Pemakaman berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun
2012.
b. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan Perda Nomor 17
Tahun 2012.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 39
c. Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan
Bangunan (Rumah Susun Sewa) berdasarkan Perda Nomor 20 Tahun
2012.
d. Retribusi Pelayanan Persampahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor
15 Tahun 2012.
e. Retribusi Penyedotan Kakus berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31
Tahun 2000.
Anggaran dan Realisasi Belanja Untuk kegiatan belanja SKPD Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 133.533.813.450,00 yang
bersumber dari dana :
1. APBD sebesar ............................................ Rp. 27.392.742.260,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar ............. Rp. 81.433.305.190,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar ............ Rp. 9.697.766.000,00
4. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar ……… Rp. 15.010.000.000,00
J u m l a h Rp. 133.533.813.450,00
Realisasi Belanja Daerah tahun Anggaran 2016 padaDinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari :
1. APBD sebesar ............................................ Rp. 23.622.501.140,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar ............. Rp. 75.645.072.132,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar ............ Rp. 9.342.255.386,00
4. Bantuan Keuangan Propinsi sebesar ……… Rp. 13.108.606.600,00
J u m l a h Rp. 121.718.434.258,00
Sisa Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2016 pada Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandungterdiri dari :
1. Sisa Anggaran sebesar ............................... Rp. 11.815.379.192,00
2. Sisa Lelang sebesar ................................... Rp. 2.456.904.514,00
3. Tidak Dilaksanakan sebesar …………………. Rp. 195.162.000,00
J u m l a h Rp. 14.467.445.706,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 40
BAB III ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
A. Pendapatan
Pos-pos pendapatan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perumahan,
Penataan Ruang dan Kebersihan berupa Hasil Retribusi Daerah, yaitu:
1. Retribusi Sewa Rumah Susun
2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4. Retribusi Pelayanan Persampahan
5. Retribusi Penyedotan Tinja
Gambaran rencana dan realisasi pendapatan dapat dilihat pada tabel di bawah
ini: TABEL I
REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2016
No Jenis Pendapatan Target (Rp.) Realisasi (Rp.) % Capaian
1.
2.
3.
4.
5.
Retribusi Pelayanan Persampahan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Rumah Susun Retribusi Penyedotan Tinja Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
2.900.000.000,00
11.500.000,00
252.000.000,00
27.500.000,00
6.460.000.000,00
2.269.527.500,00
13.175.000,00
175.660.000,00
10.350.000,00
7.687.089.216,00
78,26
114,56
69,71
37,64
119,00
J u m l a h 9.651.000.000,00 10.155.801.716,00 105,23
Adapun hasil keluaran setiap retribusi sebagai berikut :
1. Retribusi dari Sewa Unit Hunian sebanyak 74 Unit dengan tingkat hunian Rata
rata 95% atau 70 Unit kamarsetiap Bulannya.
2. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah terbitnya surat ijin mendirikan
bangunan untuk :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 41
Fungsi Hunian 166 unit
Fungsi Usaha 140 unit
Fungsi Sosial Budaya 17 unit
Fungsi Keagamaan 1 unit
Fungsi Khusus 52 unit
3. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah untuk :
a) Penyediaan Tanah Makam
Tidak menggunakan peti 249 m2
Menggunakan peti biasa 164 m2
Ijin tanah cadangan 4 m2
b) Ijin Penembokan/Tanda Kuburan
Menggunakan tembok biasa 5 buah
4. Retribusi Pelayanan Persampahan :
Wilayah Soreang meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Ciwidey, Kec. Soreang,
Kec. Katapang, Kec. Margahayu, Kec. Margaasih, Kec. Kutawaringin, Kec.
Rancabali, Kec. Pasir Jambu dengan jumlah KK yang terlayani 12.673 KK
Wilayah Baleendah meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Cangkuang, Kec.
Banjaran, Kec. Pameungpeuk, Kec. Dayeuhkolot, Kec. Baleendah, Kec.
Bojongsoang, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dengan jumlah KK yang
terlayani 12.906 KK
Wilayah Ciparay meliputi 8 kecamatan yaitu Kec. Majalaya, Kec. Arjasari,
Kec. Ciparay, Kec. Solokan Jeruk, Kec. paseh, Kec. Pacet, Kec. Ibun, Kec.
Kertasari dengan jumlah KK yang terlayani 5.125 KK
Wilayah Rancaekek meliputi 7 kecamatan yaitu Kec. Cimenyan, Kec.
Cilengkrang, Kec. Cileunyi, Kec. Cicalengka, Kec. Rancaekek, Kec.
Cikancung, Kec. Nagreg dengan jumlah KK yang terlayani 14.106 KK Berdasarkan tabel di atas, secara keseluruhan target pendapatan melebihi dari
target yang ditetapkan, namun rincian dari objek retribusi dapat diuraikan dan
dijelaskan sebagi berikut :
1. Pendapatan yang mencapai target yaitu :
a. Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat,
realisasi pendapatan dari retribusi ini sebesar 114,56 % melebihi dari
target yang ditetapkan. Kelebihan ini berasal dari pemakaman baru,
perpanjangan makam per dua tahun, Penembokan/tanda nisan,
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 42
pemindahan rangka/jenasah tanah makam akibat adanya pembebasan
tanah untuk jalan Tol Soroja, dan penarikan retribusi dari penggunaan
ambulan.
b. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, realisasi pendapatan dari retribusi ini
sebesar 119 % melebihi dari target yang ditetapkan. Kelebihan ini berasal
dari sektor perumahan, pembangunan komplek pergudangan, Mall/Pusat
perdagangan hasil industri Kabupaten Bandung dan terkoordinirnya
pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh petugas lapangan.
2. Pendapatan yang tidak mencapai target yaitu :
a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, realisasi pendapatan dari
retribusi ini sebesar 78,25 % dari target yang ditetapkan. Faktor
penyebab ketidaktercapaian target tersebut diantaranya disebabkan oleh:
Meningkatnya volume sampah terutama di sekitar fasos/fasum dan
juga protokol, yang menyebabkan kendaraan operasional
pengangkutan sampah digunakan sebagai fungsi sosial sehingga
mengurangi pelayanan pengangkutan sampah dalam rangka
peningkatan PAD
terjadinya pengalihan TPA dari Babakan Arjasari ke TPA Sarimukti
Kec. Cipatat Kabupaten Bandung Barat sehingga pengangkutan ke titik
layanan tidak maksimal disebabkan jarak tempuh kendaraan
Adanya pembatasan jumlah truk pengangkutan sampah yang masuk
dan pembatasan waktu pembuangan sampah di TPA oleh masyarakat
sekitar terutama pada hari libur/hari besar.
b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan bangunan
(Rusun), dikarenakan 1 (satu) twin blok Rusunawa Balesarakan untuk
pengungsi banjir Baleendah dan Andir serta PSU yang belum
lengkap(Pagar depan, akses masuk, listrik dan air baru 2 twin blok,
penataan halaman). Sedangkan Rusunawa Jatisari sampai saat ini belum
difungsikan dikarenakan belum diserahterimakan, 1 twin blok masih tanah
sengketa dan dikarenakan PSU yang belum lengkap (Air, listrik, penataan
halaman, pos satpam), dan di Rusunawa Balegede disebabkan oleh
penghunian kamar yang ditempati sifatnya fluktuatif (keluar masuk)
sehingga berpengaruh terhadap konsistensi pencapaian target
pendapatan.
c) Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang menjadi faktor
penyebabnya adalah :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 43
Untuk setiap pelayanan penyedotan tinja di lingkungan rumah
tangga/permukiman mempunyai tenggang waktu cukup lama ± adanya
3 sampai dengan 4 tahun
Belum adanya data akurat sasaran pelayanan penyedotan tinja di
wilayah Kabupaten Bandung
Persaingan dengan pihak swasta yang melakukan usaha penyedotan
tinja secara door to door
Belum adanya tindak lanjut pengalihan pelayanan jasa sedot tinja
kepada swasta dan aturan teknis yang jelas terkait kewajiban, hak dan
perijinan yang harus dilakukan oleh badan usaha yang memberikan
layanan penyedotan tinja di wilayah Kabupaten Bandung.
B. Belanja
Untuk kegiatan belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung), Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya yaitu : a. Belanja Tidak Langsung, meliputi :
Belanja Pegawai sebesar Rp.27.392.742.260,00 dan terealisasi sebesar Rp.
23.622.501.140,00 atau 80,88 %.
b. Belanja Langsung sebesar Rp. 106.141.071.190,00dan terealisasi sebesar
Rp. 99.563.405.118,00 atau 93,80 %,
terdiri dari :
1. Belanja Langsung Urusan Wajib SKPD sebesar Rp. 9.776.592.983,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 9.385.263.303,00 atau 96,00 %.
2. Belanja Langsung Program dan Kegiatan sebesar Rp. 96.364.478.207,00 dan
terealisasi sebesar Rp. 90.178.141.815,00 atau 93,58 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan belanja total adalah rencana
sebesar Rp.106.141.071.190,00 terealisasi sebesar Rp. 99.563.405.118,00 atau
pencapaian 93,80 %.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 44
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
Pada Bab ini diuraikan kemajuan pelaksanaan pada setiap
Urusan/Program/Kegiatan baik yang bersumber dana dari APBD Kabupaten
Bandung maupun sumber dana lainnya.
A. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung Yang akan diuraikan meliputi :
- Jumlah rencana Anggaran dan realisasinya
- Indikator kinerja, lokasi kegiatan dan pencapaian targetnya (masukan,
keluaran, hasil, manfaat dan dampak)
- Langkah-langkah kegiatan
Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan No. 59 Tahun 2007 yang
menjadi kewenangan pokok Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan adalah Urusan Wajib Perumahan.
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen
Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), direncanakan melaksanakan
19 program, terdiri dari 84 kegiatan belanja langsung (belanja langsung SKPD
dan belanja langsung Urusan) dan kegiatan belanja tidak langsung dengan
menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar
Rp. 108.826.047.450,00 terealisasi sebesar Rp. 99.507.089.572,00 atau
pencapaian 91,44%. Sementara jumlah anggaran APBD Kabupaten Bandung, DAK
dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Bangub) sebesar
Rp. 133.533.813.450,00 terealisasi sebesar Rp. 121.718.434.258,00 atau 91,15 %
Secara lebih rinci Belanja pada Dinas Perumahan Penataan Ruang dan
Kebersihan terbagi menjadi :
1. Belanja Tidak Langsung dengan Anggaran sebesar Rp. 27.392.742.260,00
terealisasi sebesar Rp.23.622.501.140,00 atau 86,24 % merupakan gaji dan
tunjangan bagi pegawai.
2. Belanja Langsung dengan Anggaran sebesar Rp. 106.141.071.190,00
terealisasi sebesar Rp. 99.871.136.785,00 atau 94,09%
Adapun rencana dan realisasi Belanja Langsung terbagi menjadi :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 45
4.1. Program dan kegiatan Urusan Wajib Perumahan (Belanja Rutin SKPD) Anggaran rutin dinas sebesar Rp. 9.776.592.983,00 terealisasi sebesar
Rp. 9.385.263.303,00 atau 96,00 %, meliputi program dan kegiatan sebagai berikut : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan Anggaran sebesar Rp. 1.239.747.211,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.185.959.817,00 atau 95,66 %, terdiri atas :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Anggaran sebesar Rp. 82.822.008,00 terealisasi sebesar
Rp. 64.741.496,00 atau 78,17% dengan langkah kegiatan berupa :
Belanja telepon/internet, air PDAM dan galon dan belanja listrik
Dinas Pertasih selama 12 bulan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
78,17%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat pada tabel dibawah
ini : TABEL 2
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 82.822.008,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 64.741.496,00
2 Keluaran Terpenuhinya kebutuhan biaya telephon, internet, air dan listrik Dinas Pertasih
12 bulan 12 bulan
3 Hasil Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat
100 % 100 %
4 Manfaat Terpenuhinya Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya pelayanan Kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.
1 dinas 1 dinas
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
Anggaran sebesar Rp. 16.500.000,00 terealisasi sebesar
Rp.16.500.000,00 atau 100 % dengan langkah-langkah kegiatan:
Pembayaran Sewa Repeater.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar 100%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini:
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 46
TABEL 3
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR.
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1 Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 16.500.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp.16.500.000,00
2 Keluaran Tersedianya sarana komunikasi UPTD Pemadam Kebakaran
3 UPTD Damkar
3 UPTD Damkar
3 Hasil Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
40 % 40 %
4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat
3 UPTD 3 UPTD
5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.
3 UPTD 3 UPTD
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
Anggaran sebesar Rp.98.125.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 92.395.000,00 atau 94,16% dengan langkah-langkah kegiatan:
Persiapan rapat-rapat
Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga (Belanja Jasa
Konsultansi)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
94,16%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini:
TABEL 4 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya
dana sebesar Rp. 98.125.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 92.395.000,00
2. Keluaran Tersusunnya Profil Dinas Pertasih (Animasi)
1 Dokumen 1 Dokumen
3 Hasil TersedianyaProfil Dinas Pertasih (Animasi)
100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 47
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 4 Manfaat Terpenuhinya
pelayanan aparatur dinas kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya pelayanan kinerja aparatur dinas kepada masyarakat.
1 dinas 1 dinas
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Anggaran sebesar Rp. 8.250.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 7.020.000,00 atau 85,09% dengan langkah-langkah kegiatan :
Pembelian Perangko, materai dan benda pos lainnya yaitu
pembelian materai Rp. 6.000,00 sebanyak 800 lembar, materai Rp.
3.000,00 sebanyak 350 lembar dan buku cek 24 buku yang
menunjang kegiatan dinas.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
85,09%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini:
TABEL 5
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 8.250.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 7.020.000,00
2. Keluaran Tersedianya materai dan cek sebagai bahan pendukung Administrasi Bendahara pengeluaran/penerimaan dan pengelola barang
12 Bulan 12 Bulan
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya produktifitas kerja di bidang pengelolaan keuangan
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 48
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran sebesar Rp. 163.041.453,00 terealisasi sebesar
Rp.163.016.700,00 atau 99,98% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pengadaan Jasa Cleaning Service selama 12 bulan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
99,98%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini:
TABEL 6 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana
sebesar Rp. 163.041.453,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 163.016.700,00
2. Keluaran Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor
1 tahun 1 tahun
3 Hasil Terciptanya kenyamanan bekerja di kantor
100 % 100 %
4 Manfaat Terpenuhinya pelayanan aparatur kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kebersihan di lingkungan kantor
1 dinas 1 dinas
6. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Anggaran sebesar Rp. 150.010.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 148.548.800,00 atau 99,03% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga,
Belanja barang berupa alat tulis kantor sebanyak 51 jenis untuk
pemakaian selama 12 bulan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 49
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
99,03%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini :
TABEL 7 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 150.010.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 148.548.800,00
2. Keluaran Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor dinas
51 Jenis 51 Jenis
3 Hasil Terciptanya kelancaran tugas dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Terpenuhinya Operasional Perkantoran
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kelancaran tugas dinas
1 dinas 1 dinas
7. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Anggaran sebesar Rp. 122.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.121.123.950,00 atau 99,28% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa pihak ketiga,
Tersedianya barang cetakan dinas sebanyak 1 paket (16 Jenis)
untuk pemakaian selama 12 bulan,
Penggandaan dan penjilidan dinas selama 12 bulan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
99,28%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah
ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 50
TABEL 8 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 122.000.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp.121.123.950,00
2. Keluaran Terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan dinas
18 Jenis, 225.000 lembar
18 Jenis, 225.000 lembar
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas
1 dinas 1 dinas
8. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Anggaran sebesar Rp. 13.200.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 13.200.000,00 atau 100,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pengadaan barang berupa alat listrik dan elektronik (lampu pijar,
battery Kering) sebanyak 6 jenis.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
100,00%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini: TABEL 9
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 13.200.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 13.200.000,00
2. Keluaran Tersedianya kebutuhan alat-alat listrik dinas
6 Jenis 6 Jenis
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 51
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
3 Hasil Terpenuhinya penerangan ruangan dan lingkungan dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Mendukungnya aktivitas kegiatan dinas
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas
1 dinas 1 dinas
9. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang - undangan Anggaran sebesar Rp. 214.978.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 211.076.000,00 atau 98,18%, dengan langkah-langkah kegiatan:
Belanja Surat Kabar/Majalah (media lokal dan media nasional),
Belanja Jasa Media Promosi (Media Elektronik, Media Cetak dan
pamplet)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
98,18%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini: TABEL 10
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi 1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana
sebesar Rp. 214.978.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 211.076.000,00
2. Keluaran Terpenuhinya bahan bacaan pegawai dan media informasi publik
12 Bulan 12 Bulan
3 Hasil Meningkatnya pengetahuan pegawai dan terinformasikannya program dan kegiatan Dispertasih kepada masyarakat
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnyapengetahuan Aparatur Dinas dan terinformasikannya program dan kegiatan Dispertasih kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 52
10. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Anggaran sebesar Rp. 61.985.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 61.550.000,00 atau 99,30 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa penyediaan :
Makanan dan Minuman Rapat (Jamuan makan box/snack box)
selama 12 bulan,
Makanan dan Minuman Tamu (Jamuan makan box/snack
box/aneka makan stand makanan khas daerah dan buah-buahan)
selama 12 bulan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
99,30%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel di bawah ini: TABEL 11
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 61.985.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 61.550.000,00
2. Keluaran Tersedianya makanan dan minumanrapat dan tamu
12 Bulan 12 Bulan
3 Hasil Terlaksananya kelancaran tugas dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur
1 dinas 1 dinas
11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
Anggaran sebesar Rp.127.885.750,00 terealisasi sebesar
Rp. 127.592.871,00 atau 99,77% dengan langkah-langkah kegiatan :
Pelaksanaan perjalanan Dinas Dalam Propinsi Jawa Barat (Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kab. Bandung
Barat dan Kab/Kota di lingkup Pemprop Jabar). Pelaksanaan perjalanan
dinas tujuan luar Propinsi Jawa Barat.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 53
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
99,77%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 12
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 127.885.750,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 127.592.871,00
2. Keluaran Tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah
197 HOK 197 HOK
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
12. Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Anggaran sebesar Rp.17.950.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 17.950.000,00 atau 100,00 % dengan langkah-langkah kegiatan:
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Konsultasi Dalam
Daerah Dalam Kabupaten Bandung (Kecamatan dan desa) selama 12
bulan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
100,00%. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 54
TABEL 13 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 17.950.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 17.950.000,00
2. Keluaran Tersediannya anggaran perjalanan dinas dan konsultasi dalam daerah
131 Hok 131 Hok
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
13. Kegiatan Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi
Perkantoran Anggaran sebesar Rp. 63.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 49.500.000,00 atau 78,57 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa:
Pembayaran Honorarium Tenaga Kontrak Kerja (TKK) sebanyak 3
orang/12 bulan di lingkungan dinas,
Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Akuntansi 1 orang/12 bulan
di lingkungan Dinas.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
78,57%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 14
TARGET DAN REALISASIKEGIATAN PENYEDIAAN TENAGA PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya dana sebesar Rp. 63.000.000,00
Teralokasinya dana sebesar Rp. 49.500.000,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 55
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Tersedianya Honor Tenaga Kontrak Kerja dan tenaga ahli akuntansi
3 Pelaksana Administrasi dan 1 Tenaga Ahli Akuntansi
3 Pelaksana Administrasi dan 1 Tenaga Ahli Akuntansi
3 Hasil Meningkatnya Pelayanan aparatur dan kinerja dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
14. Kegiatan Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah
Anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 91.745.000,00 atau 91,75 % dengan langkah-langkah kegiatan :
Belanja bahan baku kegiatan meliputi biaya hari-hari besar nasional
(HUT Kemerdekaan RI, HUT Kab. Bandung, HUT Damkar Nasional,
Hari Bhakti PU).
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terpenuhinya operasional perkantoran sebesar
91,75%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 15
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENUNJANG PERAYAAN HARI-HARI BESAR BERSEJARAH
No Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 91.745.000,00
2. Keluaran Terlaksanannya kegiatan hari-hari besar nasional
4 paket 4 paket
3 Hasil Terlaksananya kelancaran kegiatan hari hari besar nasional bersejarah
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 56
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dengan Anggaran sebesar Rp.7.921.540.647,00 terealisasi sebesar
Rp. 7.591.094.061,00 atau 95.83%, terdiri atas kegiatan :
a. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional Anggaran sebesar Rp.1.116.930.000,00 terealisasi
Rp. 1.078.005.000,00 atau 96,52 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga melalui e-purchasing,
Pengadaan Mobil Minibus 1 unit,
Pengadaan Mobil Minibus 4 unit.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan
adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur sebesar
96,52%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah
ini: TABEL 16
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.116.930.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.078.005.000,00
2. Keluaran Tersedianya kendaraan dinas jabatan
5 Unit 5 Unit
3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur pegawai
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas
1 dinas 1 dinas
2) Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Anggaran sebesar Rp. 209.452.100,00 terealisasi Rp. 207.095.600,00
atau 98,87 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pengadaan Peralatan Rumah Tangga Lainnyan (Televisi /LED 48”
dan Televisi/LED 32”), Pengadaan Meubelair (Kursi Lipat, Meja
Biro, Meja Rapat Kecil, Sofa, dan Kursi Ruang Tunggu),
Pengadaan Jam Dinding, Pengadaan Vacum Cleaner, Pengadaan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 57
Kulkas, AC + Pemasangan,Dispenser stan, Dispenser desk,
Pengadaan Gorden, Water Heater, Kunci Pintu Magnetik/Chip, dan
Pengadaan Cieling Speaker.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 98,87%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 17
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 209.452.100,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 207.095.600,00
2. Keluaran Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor
48buah, 16 Unit, 7 set, 1 paket
48 buah, 16 Unit, 7 set, 1 paket
3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
3) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Anggaran sebesar Rp. 190.411.000,00 terealisasi Rp. 185.829.100,00
atau 97,59 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pengadaan Pompa Air, Pengadaan Mesin Foto Copy dan Printer,
Pengadaan Komputer PC, Pengadaan Camera DSLR, Pengadaan
Alat Komunikasi Telephone, Pengadaan Faximile. Berdasarkan
proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come kegiatan
adalah meningkatnya produktifitas kerja sehingga meningkatnya
kinerja Dinas kepada masyarakat.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 97,59%.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 58
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 18
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 190.411.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 185.829.100,00
2. Keluaran Terpenuhinya peralatan gedung kantor
20 Unit 20 Unit
3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
4) Kegiatan Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Anggaran sebesar Rp.1.096.495.000,00 terealisasi
Rp. 1.088.898.425,00 atau 99,31% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Lanjutan Pembangunan Pagar dan Pintu Gerbang Kompleks
Pemkab, dan Pembangunan Pagar Rumah Dinas Bupati.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 99,31%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 19
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN PAGAR DAN PINTU GERBANG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.096.495.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.088.898.425,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 59
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terbangunnya pagar dan pintu gerbang di kompleks Pemkab Bandung
1 paket 1 paket
3 Hasil Terciptanya pagar dan pintu gerbang di komplek Pemkab sesuai dengan standar bangunan
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur
1 dinas 1 dinas
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Anggaran sebesar Rp.319.625.000,00 terealisasi Rp. 318.177.000,00
atau 99,55% dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Dinas Pertasih, UPTD
Pemadam Kebakaran Wilayah Ciparay dan UPTD Pemakaman dan
Pertamanan.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 99,55%.
TABEL 20 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 319.625.000,00; waktu 12 bulan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 318.177.000,00; waktu 12 bulan
2. Keluaran Terpeliharanya gedung kantor Dinas Pertasih, UPTD Pemadam Kebakaran Wil. Ciparay dan UPTD Pemakaman dan Pertamanan
3 Gedung 3 Gedung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 60
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
3 Hasil Lancarnya pelayanan aparatur
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
6) Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Anggaran sebesar Rp. 173.283.547,00 terealisasi sebesar
Rp. 87.093.336,00 atau 50,26% dengan langkah-langkah kegiatan
berupa:
Belanja Jasa Service Kendaraan Operasional Roda Dua sebanyak
25 unit dan Roda Empat sebanyak 15 unit,
Penggantian suku cadang 15 unit kendaraan roda 4 (empat) dan
28 unit kendaraan roda 2 (dua)
Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas kendaraan bermotor roda
2, Bahan Bakar Pelumas/Oli kendaraan Roda 4 (empat) dan 2
(dua),
Surat Tanda Nomor Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 50,26%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 21
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 173.283.547,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 87.093.336,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 61
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terpeliharanya kendaraan dinas operasional
15 unit roda 4 (empat), 25 roda 2 (dua)
15 unit roda 4 (empat), 25 roda 2 (dua)
3 Hasil Meningkatnya Pelayanan Aparatur
100 %` 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya Kinerja Dinas
1 dinas 1 dinas
7) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Anggaran sebesar Rp.39.600.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 29.783.000,00 atau 75,21% dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pekerjaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dispertasih (Komputer dan Printer/Alat Elektronik, AC)
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 75,21%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 22
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 39.600.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 29.783.000,00
2. Keluaran Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Pertasih
84 Kali 84 Kali
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 62
8) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Anggaran sebesar Rp. 295.080.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 294.512.200,00 atau 99,81% dengan langkah-langkah kegiatan
berupa:
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Perencanaan dan pengawasan
- Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Bidang Kebersihan dan
UPTD Pengangkutan Sampah,
- Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertasih.
Pengadaan Bangunan Gedung Kantor :
- Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Bidang Kebersihan dan UPTD
Pengangkutan Sampah,
- Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertasih.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 99,81%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 23
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN REHABILITASI SEDANG/BERAT RUMAH GEDUNG KANTOR
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 295.080.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 294.512.200,00;
2. Keluaran Terlaksananya rehabilitasi Gedung kantor yang representatif
2 Gedung 2 Gedung
3 Hasil Terciptanya gedung kantor di komplek pemkab bandung sesuai dengan standar
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 63
9) KegiatanPengadaan Sarana prasarana Kendaraan Dinas/Operasional Anggaran sebesar Rp.1.358.479.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.317.382.250,00 atau 96,97% dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pengadaan Peralatan dan Mesin
Pekerjaan Pengadaan Kelengkapan Pompa Pemadam (Selang,
Nozzle, Y Connection) sebanyak 1 Paket, Pengadaan Mobil Dump
truk sebanyak 3 Unit, dan Pengadaan container sampah sebanyak
3 Unit.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 96,97 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 24
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.358.479.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.317.382.250,00
2. Keluaran Tersedianya sarana dan prasarana operasional dinas
1 paket, 6 unit 1 paket, 6 unit
3 Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
10) Kegiatan Pengurugan dan Pemagaran MAKO KODIM
Anggaran sebesar Rp.1.886.877.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.790.716.750,00 atau 94,90% dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 64
Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling MAKO KODIM;
Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pengurugan MAKO KODIM;
Pekerjaan Pengadaan Pagar Keliling untuk Bangunan Mako Kodim
Pekerjaan Pengadaan/pengurugan tanah untuk bangunan Mako Kodim.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 94,90%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 25
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGURUGAN DAN PEMAGARAN MAKO KODIM
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.886.887.500,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.790.716.750,00
2. Keluaran Terlaksananya pengurugan tanah dan terbangunnnya Pagar Keliling di MAKO KODIM
2 Paket 2 Paket
3 Hasil Terciptanya keamanan dan keindahan halaman gedung kantor MAKO KODIM
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
11) Kegiatan Pembangunan Gudang Arsip dan Penataan Landscape
pada Lahan Eks Pemda di Kantor Kejaksaan Anggaran sebesar Rp. 592.850.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 589.909.600,00 atau 99,50 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gudang
Arsip dan Penataan Lahan Kantor Kejaksaan Negeri Bale
Bandung;
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 65
Pekerjaan Pembangunan Gudang Arsip dan Penataan Lahan
Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 99,50%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 26
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GUDANG ARSIP DAN PENATAAN LANSCAPE PADA LAHAN
EKS PEMDA DI KANTOR KEJAKSAAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 592.850.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 589.909.600,00
2. Keluaran Terbangunnya gudang arsip pada lahan eks Pemda dan tertatanya landscape Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung
2 Paket 2 Paket
3 Hasil Terciptanya keamanan arsip dan tertatanya lanscape di lahan eks. Pemda Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
12) Kegiatan Pembangunan Gapura Batas Daerah
Anggaran sebesar Rp.147.475.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 145.076.275,00 atau 98,37% dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Gapura
Batas Kabupaten Bandung;
Pekerjaan Pembangunan Gapura Batas Daerah Kecamatan
Nagreg Kabupaten Bandung.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 66
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 98,37 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 27
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN GAPURA BATAS DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 147.475.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 145.076.275,00
2. Keluaran Terbangunya Gapura Batas Daerah Kabupaten Bandung.
1 Paket 1 Paket
3 Hasil Memperjelas batas wilayah Kabupaten Bandung
100% 100%
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
Komplek Pemda Komplek Pemda
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
13) Kegiatan Pembangunan Bale Pertemuan Warga
Anggaran sebesar Rp. 494.972.500,00 terealisasi sebesar
Rp.458.615.525,00 atau 92,65% dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Bale
Pertemuan Warga;
Pekerjaan Pembangunan Bale Pertemuan Warga.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Terpenuhinya sarana prasarana penunjang aparatur
sebesar 92,65%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 67
TABEL 28 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMBANGUNAN BALE PERTEMUAN WARGA
o. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 494.972.500,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 458.615.525,00
2. Keluaran Terbangunya Bale Pertemuan
1 Paket 1 Paket
3 Hasil Tersedianya bangunan bale pertemuan
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dengan Anggaran sebesar Rp. 329.062.625,00 terealisasi sebesar
Rp. 323.832.000,00 atau 98,41%, terdiri atas :
1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 79.645.000,00 atau 99,56 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga,
Pengadaan Pakaian Pemadam Kebakaran Lengkap.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Penunjang kerja aparatur sebesar 99,56 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 29
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 80.000.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 79.645.000,00;
2. Keluaran Tersedianya pakaian pemadam kebakaran lengkap
1 paket 1 paket
3 Hasil Meningkatnya kinerja petugas pemadam kebakaran
100% 100%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 68
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
3 UPTD Damkar 3 UPTD Damkar
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
3 UPTD Damkar 3 UPTD Damkar
2) Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari tertentu Anggaran sebesar Rp. 249.062.625,00 terealisasi sebesar
Rp. 244.187.000,00 atau 98,04 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Pengadaan pakaian kemeja putih, pakaian batik tradisional dan
pakaian olah raga.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah Penunjang kerja aparatur sebesar 99,56 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 30
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI HARI TERTENTU
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 249.062.625,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 244.187.000,00
2. Keluaran Tersedianya pakaian batik tradisional, pakaian olah raga dan pakaian kemeja putih
3 paket 3 paket
3 Hasil Meningkatnya kinerja aparatur dinas
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas 1 dinas 1 dinas
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 69
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dengan Anggaran sebesar Rp. 236.242.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 234.382.425,00 atau 99,21 % terdiri atas :
1. Kegiatan Penyusunan SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Anggaran sebesar Rp. 97.345.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 96.893.750,00 atau 99,54 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa:
Pekerjaan Perencanaan Penyusunan SOP Dinas Pertasih.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah meningkatnya kapasitas aparatur sebesar 99,54 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 31
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN SOP DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG, DAN
KEBERSIHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 97.345.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 96.893.750,00
2. Keluaran Tersusunnya SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
1 Dokumen 1 Dokumen
3 Hasil Tersedianya SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja dinas
1 dinas 1 dinas
2. Kegiatan Sosialisasi Peraturan-peraturan Pembangunan Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Bandung Anggaran sebesar Rp. 77.350.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 76.584.225,00 atau 99,01 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa:
Proses persiapan sosialisasi (Rapat-rapat, belanja kit sosialisasi,
sewa gedung, perjalanan dinas),
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 70
Sosialisasi Peraturan-peraturan pembangunan bangunan gedung
negara di Kabupaten Bandung.
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah meningkatnya kapasitas aparatur sebesar 99,01 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 32
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN-PERATURAN PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA DI KABUPATEN BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana, Teralokasinya Dana sebesar Rp. 77.350.000,00;
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 76.584.225,00
2. Keluaran Terselenggaranya berbagai sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung negara
31 Kecamatan 31 Kecamatan
3 Hasil Meningkatnya pengetahuan seluruh pemangku kepentingan mengenai peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung negara
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
3. Kegiatan Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan
Anggaran sebesar Rp. 61.547.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 60.904.450,00 atau 98,96 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Persiapan rapat rapat konsultansi
Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 71
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah meningkatnya kapasitas aparatur sebesar 98,96 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 33
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG DAN KEBERSIHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 61.547.500,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 60.904.450,00
2. Keluaran Tersusunya Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
1 Dokumen 1 Dokumen
3 Hasil Tersedianya Dokumen Renstra Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja Pelayanan Kepada Masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur Dinas
1 dinas 1 dinas
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Dengan Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 49.995.000,00 atau 99,99 % terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Anggara sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 49.995.000,00 atau 99,99 % dengan langkah-langkah kegiatan
pembuatan Laporan Kinerja Dinas berbentuk :
laporan kinerja dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ,
LAKIP, laporan Bulanan/Triwulan, Semesteran, Laptah dan
Laporan Ahir Tahun).
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah tersedianya pelaporan kinerja dan capaian keuangan
sebesar 99,99 % .
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 72
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 34
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.995.000,00
2. Keluaran Tersedianya laporan kinerja dinas (RKA/DPA, DPPA, Renja SKPD, LKPJ,LAKIP, laporan Bulanan/Triwulanan, Semesteran, Laptah dan Laporan Akhir Tahun)
11 produk 11 produk
3 Hasil Terlaksananya laporan tepat waktu
100 % 100 %
4 Manfaat Meningkatnya produktifitas kerja pelayanan kepada masyarakat
1 dinas 1 dinas
5 Dampak Meningkatnya kinerja aparatur dinas
1 dinas 1 dinas
4.2. Program dan kegiatan Urusan Wajib Perumahan (Belanja Sektor SKPD)
Dengan Anggaran sebesar Rp. 71.656.712.207,00 terealisasi sebesar
Rp. 67.966.797.129,00 atau 93,80 %, meliputi Urusan/Program/Kegiatan
sebagai berikut: 4.2.1. Urusan Perumahan
Dengan Anggaran sebesar Rp. 63.212.407.982,00 terealisasi sebesar
Rp. 58.740.529.353,00 atau 92,93 %, meliputi Program/Kegiatan sebagai
berikut : a. Program Pengembangan Perumahan
Dengan Anggaran sebesar Rp. 23.153.293.272,00 terealisasi sebesar
Rp.21.589.533.656,00 atau 93,25 %,terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)
Anggaran sebesar Rp. 95.800.200,00 terealisasi sebesar Rp. 92.312.500,00
atau 96,36 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Penyusunan Dokumen Review RPI2JM
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 73
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come kegiatan
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 96,36 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di bawah ini :
TABEL 35
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN dan MANUAL (NSPM)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 95.800.200,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 92.312.500,00
2. Keluaran Adanya Pedoman prioritas pembangunan Bidang Keciptakaryaan
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Tersedianya rencana program pembangunan yang sesuai antara rencana pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten (sesuai RTRW dan RPI2JM)
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap acuan pengembangan penataan kawasan di wilayah Kabupaten Bandung
1 Kabupaten 1 Kabupaten
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
1 Kabupaten 1 Kabupaten
2) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
Anggaran sebesar Rp. 128.221.200,00 terealisasi sebesar
Rp. 125.144.400,00 atau 97,60 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi pengembangan perumahan
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas
kawasan permukiman yang tertata sebesar 97,60 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 74
TABEL 36 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PENGEMBANGAN PERUMAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 128.221.200,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 125.144.400,00;
2. Keluaran Tersusunnya Dokumen Inventarisasi dan verifikasi PSU dan TPU perumahan
20 lokasi 20 lokasi
3. Hasil Terlaksananya serah terima PSU dan TPU Perumahan
100 % 100 %
4. Manfaat Terpenuhinya acuan masyarakat terhadap penataan hunian yang layak huni &representative
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya Kesehatan dan kenyamanan lingkungan permukiman masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
3) Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan
Masyarakat Kurang Mampu Anggaran sebesar Rp. 19.948.270.954,00 terealisasi sebesar
Rp. 18.628.897.134,00 atau 93,39 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi, pembuatan
KAK, HPS konsultan perencana/pendamping.
Pelaksanaan konstruksi yang dikerjakan dengan sistem
KSO/Swakelola didampingi oleh konsultan
Pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 885 unit
lokasi kegiatan tersebar di 31 kecamatan 134 desa sebagai berikut:
NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN JUMLAH UNIT
1 Arjasari Lebakwangi 5 2 Arjasari Wargaluyu 5 3 Banjaran Margahurip 5 4 Banjaran Neglasari 5 5 Banjaran Tarajusari 5 6 Bojongsoang Bojongsari 10 7 Bojongsoang Bojongsoang 10
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 75
NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN JUMLAH UNIT
8 Bojongsoang Cipagalo 10 9 Bojongsoang Lengkong 10
10 Cangkuang Bandasari 5 11 Cangkuang Ciluncat 10 12 Cangkuang Jatisari 5 13 Cangkuang Tanjungsari 5 14 Cicalengka Babakanpeuteuy 10 15 Cicalengka Cicalengka Wetan 10 16 Cicalengka Cikuya 10 17 Cicalengka Nagrog 10 18 Cicalengka Narawita 10 19 Cicalengka Waluya 10 20 Cikancung Cihanyir 5 21 Cikancung Cikancung 5 22 Cikancung Cikasungka 5 23 Cikancung Ciluluk 5 24 Cikancung Hegarmanah 5 25 Cikancung Srirahayu 5 26 Cikancung Tanjunglaya 5 27 Cilengkrang Cipanjalu 5 28 Cilengkrang Ciporeat 5 29 Cileunyi Cibiru Wetan 5 30 Cileunyi Cileunyi Kulon 5 31 Cileunyi Cimekar 5 32 Cileunyi Cinunuk 5 33 Cimaung Cikalong 5 34 Cimaung Cimaung 5 35 Cimaung Cipinang 5 36 Cimaung Jagabaya 5 37 Cimaung Malasari 5 38 Cimaung Mekarsari 5 39 Cimaung Pasirhuni 5 40 Cimenyan Cibeunying 10 41 Cimenyan Cikadut 10 42 Cimenyan Mekarmanik 10 43 Cimenyan Sindanglaya 10 44 Ciparay Cikoneng 5 45 Ciparay Mekarlaksana 5 46 Ciparay Mekarsari 5 47 Ciparay Pakutandang 5 48 Ciparay Sarimahi 5 49 Ciwidey Ciwidey 5 50 Ciwidey Panyocokan 5 51 Dayeuhkolot Cangkuang Wetan 5 52 Dayeuhkolot Citeureup 5 53 Dayeuhkolot Dayeuhkolot 5 54 Dayeuhkolot Pasawahan 5
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 76
NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN JUMLAH UNIT
55 Ibun Cibeet 10 56 Ibun Ibun 10 57 Ibun Karyalaksana 10 58 Ibun Lampegan 10 59 Ibun Mekarwangi 10 60 Ibun Neglasari 10 61 Ibun Pangguh 10 62 Ibun Talun 10 63 Ibun Tanggulun 10 64 Katapang Banyusari 10 65 Katapang Cilampeni 10 66 Katapang Gandasari 10 67 Katapang Katapang 10 68 Katapang Sukamukti 10 69 Kertasari Cihawuk 5 70 Kertasari Neglawangi 5 71 Kertasari Resmitingal 5 72 Kertasari Santosa 5 73 Kertasari Tarumajaya 5 74 Kutawaringin Buninagara 5 75 Kutawaringin Jatisari 5 76 Kutawaringin Jelegong 5 77 Kutawaringin Kutawaringin 5 78 Kutawaringin Padasuka 5 79 Kutawaringin Pameuntasan 5 80 Majalaya Biru 5 81 Majalaya Majakerta 5 82 Majalaya Majalaya 5 83 Majalaya Neglasari 5 84 Majalaya Padamulya 5 85 Majalaya Padaulun 5 86 Majalaya Wangisagara 5 87 Margaasih Cigondewah Hilir 5 88 Margaasih Mekarrahayu 5 89 Margaasih Rahayu 5 90 Margahayu Margahayu Selatan 5 91 Margahayu Margahayu Tengah 5 92 Nagreg Bojong 10 93 Nagreg Ciaro 10 94 Nagreg Ciherang 10 95 Nagreg Citaman 10 96 Nagreg Ganjarsabar 10 97 Nagreg Mandalawangi 10 98 Nagreg Nagreg 10 99 Nagreg Nagreg Kendan 10
100 Pacet Cikawao 5 101 Pacet Cikitu 5
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 77
NO KECAMATAN DESA / KELURAHAN JUMLAH UNIT
102 Pameungpeuk Bojongkunci 10 103 Pameungpeuk Bojongmanggu 10 104 Pameungpeuk Langonsari 10 105 Pameungpeuk Rancamulya 10 106 Pameungpeuk Rancatungku 10 107 Pameungpeuk Sukasari 10 108 Pangalengan Banjarsari 5 109 Pangalengan Lamajang 5 110 Pangalengan Margaluyu 5 111 Pangalengan Margamekar 5 112 Pangalengan Margamukti 5 113 Pasirjambu Margamulya 5 114 Pangalengan Sukaluyu 5 115 Pangalengan Wanasuka 5 116 Pangalengan Warnasari 5 117 Paseh Cigentur 5 118 Paseh Cijagra 5 119 Paseh Drawati 5 120 Paseh Karangtunggal 5 121 Paseh Loa 5 122 Paseh Sindangsari 5 123 Paseh Sukamantri 5 124 Pasirjambu Cibodas 5 125 Pasirjambu Cisondari 5 126 Pasirjambu Cukanggenteng 5 127 Pasirjambu Mekarsari 5 128 Rancabali Alamendah 5 129 Rancabali Cipelah 5 130 Solokanjeruk Padamukti 5 131 Solokanjeruk Rancakasumba 5 132 Soreang Parungserab 5 133 Soreang Sekarwangi 5 134 Soreang Sukajadi 5
Jumlah 885
Pelaksanaan Penataan PSU lokasi kegiatan tersebar di 31 kecamatan 149
desa sebagai berikut:
NO KECAMATAN NO DESA Volume (PAKET)
1 MAJALAYA 1 Padaulun 1 Paket 2 Majasetra 1 Paket 3 Majakerta 1 Paket 2 SOLOKANJERUK 4 Rancakasumba 1 Paket 5 Cibodas 1 Paket 6 Solokanjeruk 1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 78
NO KECAMATAN NO DESA Volume (PAKET)
3 CIKANCUNG 7 Mekarlaksana 1 Paket 8 Cikancung 1 Paket 9 Mandalasari 1 Paket 10 Hegarmanah 1 Paket 11 Tanjung Laya 1 Paket 12 Cihanyir 1 Paket
4 KERTASARI 13 Cibeureum 1 Paket 14 Tarumajaya 1 Paket 15 Sukapura 1 Paket 16 Kelurahan Andir 1 Paket 17 Cikembang 1 Paket 18 Kelurahan Jelekong 1 Paket 19 Resmitinggal 1 Paket
5 PASEH 20 Mekarpawitan 1 Paket 21 Cigentur 1 Paket 22 Drawati 1 Paket
6 IBUN 23 Sudi 1 Paket 24 Cibeet 1 Paket 25 Talun 1 Paket 26 Pangguh 1 Paket 27 Neglasari 1 Paket
7 DAYEUHKOLOT 28 Pasawahan 1 Paket 29 Citeureup 1 Paket 30 Cangkuang Kulon 1 Paket 31 Cangkuang Wetan 1 Paket 32 Dayeuhkolot 1 Paket
8 CIMENYAN 33 Padasuka 1 Paket 34 Mekarsaluyu 1 Paket 35 Cimenyan 1 Paket
9 CILENGKRANG 36 Cilengkrang 1 Paket 37 Girimekar 1 Paket 38 Cipanjalu 1 Paket 39 Ciporeat 1 Paket
10 PAMEUNGPEUK 40 Bojongkunci 1 Paket 41 Rancamulya 1 Paket
11 PANGALENGAN 42 Banjarsari 1 Paket 43 Pangalengan 1 Paket 44 Margamulya 1 Paket 45 Pulosari 1 Paket 46 Margamekar 1 Paket 47 Lamajang 1 Paket 48 Warnasari 1 Paket 49 Margaluyu 1 Paket 50 Tribaktimulya 1 Paket 51 Warnasari 1 Paket 52 Wargamekar 1 Paket
12 ARJASARI 53 Mekarjaya 1 Paket 54 Wargaluyu 1 Paket 55 Arjasari 1 Paket 56 Batukarut 1 Paket 57 Pinggirsari 1 Paket 58 Patrolsari 1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 79
NO KECAMATAN NO DESA Volume (PAKET)
59 Ancolmekar 1 Paket 60 Baros 1 Paket 61 Rancakole 1 Paket 62 Lebakwangi 1 Paket
13 CIMAUNG 63 Sukamaju 1 Paket 64 Pasirhuni 1 Paket 65 Campaka Mulya 1 Paket 66 Cipinang 1 Paket 67 Cikalong 1 Paket 68 Mekarsari 1 Paket 69 Cimaung 1 Paket 70 Jagabaya 1 Paket 71 Warjabakti 1 Paket
14 PACET 72 Cikawao 1 Paket 73 Nagrak 1 Paket 74 Mekarjaya 1 Paket 75 Mekarsari 1 Paket 76 Cipeujeuh 1 Paket 77 Mandalahaji 1 Paket 78 Pangauban 1 Paket 79 Tanjungwangi 1 Paket
15 MARGAASIH 80 Rahayu 1 Paket 81 Cigondewah Hilir 1 Paket 82 Mekar Rahayu 1 Paket 83 Lagadar 1 Paket 84 Nanjung 1 Paket
16 KATAPANG 85 Banyusari 1 Paket 86 Cilampeni 1 Paket 87 Sukamukti 1 Paket 88 Sukamukti 1 Paket
17 Soreang 89 Soreang 1 Paket 90 Kramatmulya 1 Paket 91 Panyirapan 1 Paket 92 Karamat Mulya 1 Paket
18 PASIRJAMBU 93 Cukang Genteng 1 Paket 94 Sugihmukti 1 Paket 95 Mekarsari 1 Paket 96 Mekar Maju 1 Paket 97 Cikoneng 1 Paket
19 CIWIDEY 98 Sukawening 1 Paket 99 Ciwidey 1 Paket 100 Panundaan 1 Paket 101 Nengkelan 1 Paket 102 Rawabogo 1 Paket 103 Nengkelan 1 Paket
20 RANCABALI 104 Alam Endah 1 Paket 105 Patengan 1 Paket 106 Sukaresmi 1 Paket
21 KUTAWARINGIN 107 Jatisari 1 Paket 108 Gajah MekarI 1 Paket 109 Sukamulya 1 Paket 110 Cibodas 1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 80
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas
kawasan permukiman yang tertata sebesar 93,39 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
NO KECAMATAN NO DESA Volume (PAKET)
111 Cibodas 1 Paket 22 CILEUNYI 112 Cileunyi Kulon 1 Paket
113 Cibiru Hilir 1 Paket 114 Cinunuk 1 Paket
23 BALEENDAH 115 Wargamekar 1 Paket 116 Bojongmalaka 1 Paket 117 Rancamanyar 1 Paket 118 Baleendah 1 Paket 119 Baleendah 1 Paket 120 Manggahang 1 Paket
24 CICALENGKA 121 Cicalengka wetan 1 paket 122 Cicalengka Kulon 1 paket 123 Tenjolaya 1 paket
25 NAGREG 124 Nagreg Kendan 1 paket 125 Mandalawangi 1 paket 126 Mandalawangi 1 paket 127 Bojong 1 paket 128 Citaman 1 paket
26 BANJARAN 129 Pasirmulya 1 paket 130 Mekarjaya 1 paket 131 Ciapus 1 paket 132 Margahurip 1 paket 133 Sindangpanon 1 paket 134 Neglasari 1 paket 135 Kiangroke 1 paket 136 Taraju 1 paket
27 CANGKUANG 137 Tanjungsari 1 paket 138 Pananjung 1 paket
28 MARGAHAYU 139 Margahayu Selatan 1 paket 140 Margahayu Selatan 1 paket 141 Margahayu Tengah 1 paket
29 BOJONGSOANG 142 Buah Batu 1 paket 143 Bojongsoang 1 paket 144 Tegalluar 1 paket 145 Bojongsari 1 paket 146 Lengkong 1 paket
30 CIPARAY 147 Ciparay 1 paket 148 Mekarlaksana 1 paket 149 Sagara Cipta 1 paket
JUMLAH 149
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 81
TABEL 37 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 19.948.270.954,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 18.628.897.134,00
2. Keluaran Rumah dan prasarana dasar lingkungan yang dibangun yang layak huni
1.000 unit, 17 paket 885unit
3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan lingkungan masyarakat
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya produktifitas masyarakat yang terkena sasaran kegiatan
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat
100 % 100 %
4) Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah
Sederhana Sehat Anggaran sebesar Rp. 1.471.000.918,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.246.626.122,00 atau 84,75 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga
Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Batteray Kering)
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih (Peralataan
Kebersihan 4 TB)
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas ( Belanja Bahan Bakar Mesin
babat rumput 1 bahan x 2 liter x 5 hari x 12 bulan dan belanja oli
campuran, low smok 1:25)
Belanja Air (Rekening PDAM 4 TB x 12 Bulan)
Belanja Listrik (Pengelolaan Rusunawa Rekening Listrik 4 TB x 12
Bulan)
Belanja jasa lainnya (Jasa Kebersihan 3 orang x 25 hari x 12 Bulan,
Jasa Keamanan 8 orang x 30 hari x 12 bulan dan jasa pengelola 1
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 82
orang x 25 hari x 12 bulan) dan pegawai Harian Lepas (PHL) 5
orang x 22 hari x 12 bulan
Pemeliharaan Rusun sewa Baleendah
Belanja Konsultan perencanaan pernataan perumahan pada
kawasan pedesaan
Belanja konsultan pengawasan penataan perumahan pada kawasan
pedesaan
Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedesaan (Prasarana Dasar
Lingkungan Penunjang tersebar di wilayah :
No Kecamatan/Desa Pekerjaan Volume 1. Desa Tanjungwangi
Kecamatan Pacet Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan TMMD Tahun 2016)
1 Paket
2. Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh
Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan P2WKSS Tahun 2016)
1 Paket
3. Desa Hegarmanah Kecamatan Cikancung
Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2016)
1 Paket
4. Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek
Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2016)
1 Paket
5 Desa Margamekar Kecamatan Pangalengan
Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2016)
1 Paket
6 Desa Tarumajaya Kecamatan Kertasari
Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2016)
1 Paket
7 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi
Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BBGRM Tahun 2016)
1 Paket
8 Desa Sukanagara Kecamatan Spreang
Penataan Prasarana Perumahan pada Kawasan Pedesaan (Penunjang : Kegiatan BSMSS Tahun 2016)
1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 83
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 84,75 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 38 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.471.000.918,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.246.626.122,00
2. Keluaran Terlaksananya lingkungan permukiman dan terbangunnya prasarana sarana dan utilitas dilingkungan rusunawa serta terbangunnya sarana prasarana kawasan perumahan, penataan perdesaan
2 Kegiatan 2 Kegiatan
3. Hasil Meningkatnya pelayanan kepada penghuni sehingga meningkatkan sarana dan prasarana pada kawasan perumahan dan kesehatan lingkungan masyarakat Kab Bandung
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100 % 100 %
5). Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangguh
Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 143.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 141.816.000,00 atau 99,17%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 84
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak dan TPT di
Kp. Monggor Rt. 001 Rw. 007 Desa Pangguh Kec. Ibun Kabupaten
Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,17 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 39
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DAN TPT DESA PANGGUH
KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 143.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 141.816.000,00
2. Keluaran Terbangunnya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100 % 100 %
6). Kegiatan Pembangunan Jalan setapak dan TPT Desa Neglasari Kec.
Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 122.500.000,00 sumber dana Bantuan Gubernur
terealisasi Sebesar Rp. 121.803.000,00 atau 99,43 %
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak dan TPT di Kp.
Malingping Rt. 001 Rw. 004 Desa Neglasari Kec. Ibun Kabupaten
Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,43 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 85
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 40 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DAN TPT DESA NEGLASARI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 122.500.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 121.803.000.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100 % 100 %
7). Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Cibeet
Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB)
Anggaran sebesar Rp. 122.500.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 121.649.000,00 atau 99,31 %
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak dan TPT di
Kp. Lebak Gede Rt. 001 Rw. 002 Desa Cibeet Kec. Ibun Kabupaten
Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,31 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 86
TABEL 41 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PEMBANGUNANJALAN SETAPAK DAN TPT DESA CIBEET KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 122.500.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 121.649.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan masyarakat
100 % 100 %
8). Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangauban
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 122.500.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 121.972.000,00 atau 99,57 %
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak dan TPT di
Kp. Pasirpari Rt. 004 Rw. 004 Desa Pangauban Kecamatan Pacet
Kabupaten Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come adalah
tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,57 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 42
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DAN TPT DESA PANGAUBAN KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG
(BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 122.500.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 121.972.000,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 87
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100 % 100 %
9) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Nagrak
Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 122.500.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 120.421.000,00 atau 98,30 %
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak dan TPT di
Kp. Cilebak Rt. 001 Rw. 006 Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten
Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 98,30 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 43
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DAN TPT DESA NAGRAK KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 122.500.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 120.421.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 88
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100 % 100 %
10) Kegiatan Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung (BANGUB)
Anggaran sebesar Rp. 102.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 100.495.500,00 atau 98,53 %
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Setapak dan TPT di
Kp. Rancatiis Rt. 001 Rw. 009 Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh
Kabupaten Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come adalah
tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 98,53 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 44
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN SETAPAK DANTPT DESA TANGSIMEKAR KECAMATAN PASEH KABUPATEN BANDUNG
(BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 102.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 100.495.500,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 89
11) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Panyirapan Kec. Soreang (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 175.000.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 173.748.000,00 atau 99,28 %
Terlaksananya PembangunanRabat Beton Jalan Lingkungan Perdesaan
di Kp. Pasirkaliki Rt. 001 Rw. 006 Desa Panyirapan Kecamatan Soreang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,28 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 45
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERDESAAN DESA PANYIRAPAN KEC. SOREANG (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 175.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 173.748.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100 % 100 %
12) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa
Karamatmulya Kec. Soreang (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 148.742.000,00 atau 99,16 %
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan
Perdesaan di Kp. Legok Kole Rt. 001 Rw 006 dan Kp. Sindang Wangi
Rt. 004 Rw 012 Desa Karamatmulya Kecamatan Soreang
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 90
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come adalah
tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,16 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 46
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERDESAAN DESA KARAMATMULYA KEC. SORAEANG (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 150.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 148.742.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100% 100%
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100% 100%
13) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa
Rawabogo Kec. Ciwidey (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 148.049.000,00 atau 98,70 %
Terlaksananya PembangunanRabat Beton Jalan Lingkungan Perdesaan
Kp. Bayongbong Rt. 002 Rw 003 dan Parigi Rt. 010 Rw 004 Desa
Rawabogo Kecamatan Ciwidey
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come adalah
tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 98,70 %
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 91
TABEL 47 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
PERDESAAN DESA RAWABOGO KEC. CIWIDEY (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 150.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 148.049.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100 % 100 %
14) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Nengkelan Kec. Ciwidey (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 148.973.000,00 atau 99,32 %
Terlaksananya PembangunanRabat Beton Jalan Lingkungan Perdesaan
Kp. Bayongbong Rt. 002 Rw 003 dan Parigi Rt. 010 Rw 004 Desa
Rawabogo Kecamatan Ciwidey
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
adalah tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,32 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 48 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN
PERDESAAN DESA NENGKELAN KEC. CIWIDEY (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 150.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 148.973.000,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 92
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100 % 100 %
15) Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa
Sukawening Kec. Ciwidey (BANGUB) Anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 sumber dana Bantuan
Gubernur terealisasi Sebesar Rp. 148.885.000,00 atau 99,26 %
Terlaksananya Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan Kp.
Babakan Jeruk Rw 013 dan Rw 014 Desa Sukawening Kecamatan
Ciwidey
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come adalah
tercakupinya ketersediaan rumah layak huni dan luas kawasan
permukiman yang tertata sebesar 99,26 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 49
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN PERDESAAN DESA SUKAWENING KEC. CIWIDEY (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 150.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 148.885.000,00
2. Keluaran Terbangunya sarana prasarana lingkup pedesaan
1 Desa 1 Desa
3. Hasil Meningkatnya Kesehatan lingkungan yang dibangun
100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 93
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
4. Manfaat Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana lingkungan permukiman masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah
100 % 100 %
5. Dampak Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
100 % 100 %
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan Dengan anggaran sebesar Rp. 35.612.207.985,00 terealisasi sebesar
Rp. 32.863.994.492,00 atau 92,28 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar
terutama bagi Masyarakat Miskin Anggaran sebesar Rp. 10.985.183.989,00 terealisasi sebesar
Rp. 10.747.629.299,00 atau 97,84% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk
perencanaan, pengawasan dan konstruksi kegiatan fisik
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi/penyuluhan
Pelaksanaan proses pengadaan penyediaan jasa konsultansi,
pengawasan dan konstruksi
Perencanaan Air Bersih meliputi Perencanaan Penyediaan Teknis
Air Bersih Pedesaan 2 Paket (Program Musrenbang)
Perencanaan pembangunan drainase/SPAL meliputi Perencanaan
Penyediaan Teknis drainase/SPAL 1 Paket (Program Musrenbang)
Pengawasan Konstruksi meliputi 5 paket program musrenbang, 2
paket program DAK, dan 2 paket program drainase/SPAL
Evaluasi Cakupan Pelayanan Air Besih
Pelaksanaan fisik penyediaan air bersih pedesaan berlokasi
tersebar dibeberapa lokasi dan hasilnya sebagai berikut :
No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan
1 Kecamatan Paseh
Desa Sindangsari Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 3.702 meter Sambungan rumah sebanyak 55 unit Pekerjaan Drainase Permukiman Saluran Drainase sepanjang 139 meter
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 94
No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan
2 Desa Tangsimekar
Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 116 meter
3 Kecamatan Nagreg
Desa Ciaro Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 3.202 meter dan sambungan rumah sebanyak 35 unit
4 Kecamatan Cimaung
Desa Cikalong Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 4.020 meter dan sambungan rumah sebanyak 50 unit
Desa Mekarsari Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 2.250 meter Sambungan rumah sebanyak 25 unit
Desa Cimaung Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 259 meter
5 Kecamatan Cangkuang
Desa Bandasari Jaringan perpipaan sir bersih sepanjang 5.100 meter dan sambungan rumah sebanyak 60 unit
Desa Jatisari Jaringan perpipaan sir bersih sepanjang 3.720 meter dan sambungan rumah sebanyak 50 unit
6 Kecamatan Cikancung
Desa Ciluluk Jaringan perpipaan sir bersih sepanjang 840 meter dan sambungan rumah sebanyak 30 unit
Desa Mandalasari Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Desa Cikancung Drainase sepanjang 230 meter Desa Cikasungka Drainase sepanjang 200 meter
7 Kecamatan Cilengkrang
Desa Cilengkrang Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 1.980 meter Sambungan rumah sebanyak 30 unit
8 Kecamatan Pasirjambu
Desa Cibodas Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 4.740 meter Sambungan rumah sebanyak 50 unit
Ds. Pasirjambu Pengeboran sumur dalam 1 unit, jaringan perpipaan 1.380 meter, dan sambungan rumah sebanyak 50 unit
Ds. Mekarmaju Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Mekarsari Drainase sepanjang 376 meter Ds. Margamulya Drainase sepanjang 234 meter
9 Kecamatan Rancabali
Ds. Sukaresmi Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 2.676 meter
Ds. Indragiri Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 2.100 meter Sambungan rumah sebanyak 45 unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 95
No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan
Ds. Patengan Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 2.500 meter Drainase sepanjang 263 meter
11 Kecamatan Cicalengka
Ds. Babakan Peuteuy
Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 2.040 meter
Ds. Waluya Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 307 meter
Ds. Cicalengka Wetan
Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
12 Kecamatan Kertasari
Ds. Sukapura Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 2.340 meter Drainase sepanjang 133 meter
13 Kecamatan Soreang
Ds. Parungserab Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 1.560 meter Sambungan rumah 42 unit
Ds. Pamekaran Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Soreang Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
14 Kecamatan Baleendah
Ds. Manggahang Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Rancamanyar Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 311 meter
15 Kecamatan Bojongsoang
Ds. Tegalluar Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 437 meter
Ds. Lengkong Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
16 Kecamatan Dayeuhkolot
Ds. Citeureup Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 146 meter
Ds. Dayeuhkolot Drainase sepanjang 420 meter 17 Kecamatan
Arjasari Ds. Arjasari Jaringn perpipaan air bersih sepanjang
3.090 meter 18 Kecamatan
Margaasih Ds. Rahayu Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit,
jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 96
No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan
Ds. Lagadar Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Margaasih Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Mekar Rahayu Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Nanjung Drainase sepanjang 414 meter Ds. Rahayu Drainase sepanjang 132 meter
19 Kecamatan Pacet
Ds. Maruyung Perpipaan air bersih sepanjang 900 meter
Ds. Cipeujeuh Pengeboran sumur dalam 1 unit, jaringan perpipaan 1.380 meter, dan sambungan rumah sebanyak 50 unit
Ds. Mekarsari Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
20 Kecamatan Solokan Jeruk
Ds. Padamukti Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 376 meter
SPAL Ds. Cibodas Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit,
jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Rancakusumuba
Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Ds. Langensari Drainase sepanjang 275 meter 21 Kecamatan
Ciwidey Ds. Sukawening Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit,
jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
22 Kecamatan Margahayu
Ds. Margahayu Selatan
Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
23 Kecamatan Cimenyan
Ds. Sindanglaya Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit Drainase sepanjang 441 meter
Ds. Cikadut Drainase sepanjang 307 meter 24 Kecamatan
Majalaya Ds. Sukamaju
Drainase sepanjang 179 meter 25 Kecamatan
Ibun Ds. Cibeet Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit,
jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
26 Kecamatan Banjaran
Ds. Margahurip Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 97
No Kecamatan Desa/Kelurahan Output Kegiatan
Ds. Neglasari Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
27 Kecamatan Katapang
Ds. Katapang Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
28 Kecamatan Pameungpeuk
Ds. Bojongmanggu
Pengeboran Sumur Dangkal 1 unit, jaringan perpipaan 150 meter, dan sambungan rumah sebanyak 6 unit
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
97,84 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 50
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI MASYARAKAT MISKIN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 10.985.183.989
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 10.764.229.299,00
2. Keluaran Terbangunnya prasarana dan sarana air minum di 105 desa dan spal di 28 Desa
133 desa 133 desa
3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum
14,20% 14,20%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan
28 Kecamatan, 75 desa
28 Kecamatan, 75 desa
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
28 Kecamatan, 75desa
28 Kecamatan, 75 desa
2) Kegiatan Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan
keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang
Anggaran sebesar Rp. 342.888.800,00 terealisasi Rp. 327.658.825,00
atau 95,56 % dengan kegiatan sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 98
Pekerjaan PerencanaanPenyusunan Pedoman CAP RPP Kec.
Margaasih, dan Penyusunan Pedoman CAP RPP Kec. Bojongsoang.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan
adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan pedesaan dan
terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar 95,56 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 51 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PENETAPAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN KESERASIAN KAWASAN DAN LINGKUNGAN HUNIAN BERIMBANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 342.888.800,00 Lokasi di 2 Kecamatan
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 327.658.825,00 Lokasi di 2 Kecamatan
2. Keluaran Terlaksanya dokumen CAP RPP Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Bojongsoang
2 Dokumen 2 Dokumen
3. Hasil Tersedianya dokumen CAP RPP Kecamatan Margaasih dan Kecamatan Bojongsoang
100% 100%
4. Manfaat Tertatanya kawasan dan lingkungan hunian
2 kecamatan 2 kecamatan
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
2 kecamatan 2 kecamatan
3) Kegiatan Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat
miskin Anggaran sebesar Rp. 1.086.369.196,00 terealisasi
Rp. 1.073.915.182,00 atau 98,85 % dengan langkah-langkah kegiatan
sbb :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 99
Penataan Sanitasi meliputi pengawasan/pendampingan
Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal yang dibiayai oleh APBD
sebanyak 5 unit di 5 desa 5 kecamatan
No Kecamatan Desa 1. Kecamatan Cimaung Desa Cipinang 2. Kecamatan Pasirjambu Desa Mekarsari 3. Kecamatan Arjasari Desa Batukarut 4. Kecamatan Paseh Desa Cigentur 5. Kecamatan Soreang Desa Cingcin
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
98,85 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 52
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA SANITASI KOMUNAL BAGI MASYARAKAT MISKIN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.086.369.196,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp.1.073.915.182,00
2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal pada daerah dengankepadatan tinggi/kumuh/miskin
5 unit 5 Paket
3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sapras sanitasi
2.250 jiwa 2.250 jiwa
4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat
7.600 jiwa 7.600 jiwa
5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk yang melakukan BABS
7.600 jiwa 7.600 jiwa
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 100
4) Kegiatan Penyediaan sarana komunal bagi masyarakat miskin (DAK) Anggaran sebesar Rp. 823.609.000,00 terealisasi Rp. 816.199.186,00
atau 99,10 % dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Penataan Sanitasi meliputi pengawasan/pendampingan
Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal serta Pembangunan
Sarana Sanitasi Komunal dengan Sistem KSO/Swakelola yang
dibiayai oleh APBD sebanyak 4 unit di 4 desa 4 kecamatan
No Kecamatan Desa 1. Kecamatan Arjasari Desa Pinggirsari 2. Kecamatan Solokan Jeruk Desa Bojongemas 3. Kecamatan Ciwidey Desa Ciwidey 4. Kecamatan Ibun Desa Lampegan
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
99,10 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 53
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA SANITASI KOMUNAL BAGI MASYARAKAT MISKIN (DAK)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 823.609.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 816.199.186,00
2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal sebanyak 5 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga meningkatkan akses sanitasi sebesar 0,037% dari 52,935% pada tahun 2016 menjadi 52,972%
5 unit 5 Paket
3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sapras sanitasi dan tersedianya dokumen strategi sanitasi kota/kabupaten yang mutakhir
1.250 jiwa 1.250 jiwa
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 101
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat
7.600 jiwa 7.600 jiwa
5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk yang melakukan BABS
7.600 jiwa 7.600 jiwa
5) Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin (DAK) Anggaran sebesar Rp. 1.082.945.000,00 terealisasi
Rp. 1.065.387.400,00 atau 98,38 % dengan langkah langkah kegiatan
sbb :
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin meliputi Pekerjaan konstruksi perpipaan di 2
desa 2 kecamatan
No Kecamatan Desa Nama BUMDES 1. Kecamatan
Cimenyan Desa Mekarmanik Mekar Mandiri
2. Kecamatan Pasirjambu
Desa Cisondari Bangkit Bersama
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
98,38 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 54
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI
MASYARAKAT MISKIN (DAK)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.082.945.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.065.387.400,00
2. Keluaran Terbangunnya sarana dan prasarana air minum
2 unit 2 Paket
3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum
14,20% 14,20%
4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat
7.600 jiwa 7.600 jiwa
5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk yang melakukan BABS
7.600 jiwa 7.600 jiwa
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 102
6) Kegiatan Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK IPD) Anggaran sebesar Rp. 2.676.162.000,00 terealisasi
Rp. 2.327.142.500,00 atau 86,96 % dengan langkah-langkah kegiatan
sbb :
Penataan Sanitasi meliputi Perencanaan 1 Paket, Pengawasan 1
Paket dan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal sebanyak 5 unit
No Lokasi Output Keluaran
1. Pesantren Al – Mukhlis Desa Nagrak Kec. Cangkuang
1 unit MCK
2. Pesantren Badrul Ulum Desa Mekarjaya Kec. Pacet
1 unit MCK
3. Taman Sabilulungan Desa Pamekaran Kec. Soreang
1 unit MCK
4. Desa Majasetra Kecamatan Majalaya
1 unit MCK
5. Desa Padamulya Kecamatan Majalaya
1 unit MCK
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
86,96 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 55
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA SANITASI KOMUNAL BAGI MASYARAKAT MISKIN (DAK IPD)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.676.162.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.327.142.500,00
2. Keluaran Terbangunnya potensi sarana sanitasi komunal sebanyak 5 unit pada daerah dengan kepadatan tinggi/kumuh/miskin sehingga meningkatkan akses sanitasi sebesar 0,13% dari jumlah penduduk, dan bertambahnya TFL (Tenaga Fasilitator Lapangan)
5 unit 5 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 103
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
3. Hasil Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sapras sanitasi
7.500 jiwa 7.500 jiwa
4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat
7.600 jiwa 7.600 jiwa
5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk yang melakukan BABS
7.600 jiwa 7.600 jiwa
7) Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin (DAK IPD) Anggaran sebesar Rp. 4.435.000.000,00 terealisasi
Rp. 4.298.730.700,00 atau 96,93 % dengan langkah-langkah kegiatan
sbb :
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin meliputi Pekerjaan konstruksi perpipaan di 7
desa 4 kecamatan
No Kecamatan Desa Output Kegiatan
1. Kecamatan Pangalengan
Desa Lamajang Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 3.806 meter Sambungan rumah sebanyak 125 unit
2. Kecamatan Pasirjambu
Desa Cukanggenteng
Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 3.360 meter Sambungan rumah sebanyak 120 unit
[3. Kecamatan Pangalengan
Desa Warnasari
Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 4.500 meter Sambungan rumah sebanyak 125 unit
4. Kecamatan Arjasari
Desa Wargaluyu
Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 3.390 meter Sambungan rumah sebanyak 125 unit
5. Kecamatan Arjasari
Desa Pinggirsari
Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 7.458 meter Sambungan rumah sebanyak 125 unit
6. Kecamatan Cilengkrang
Desa Cipanjalu Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 6.780 meter Sambungan rumah sebanyak 100 unit
7. Kecamatan Pangalengan
Desa Margamulya
Jaringan perpipaan air bersih sepanjang 5.640 meter Sambungan rumah sebanyak 125 unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 104
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
96,93 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 56
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI
MASYARAKAT MISKIN (DAK IPD)
No. Narasi Dan Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.435.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 4.298.730.700,00
2. Keluaran Terbangunannya sarana dan prasarana air minum di 6 Desa
7 Desa 7 Desa
3. Hasil Meningkatnya cakupan pelayanan air minum
14,20 % Penduduk terlayani air bersih pedesaan
14,20 % Penduduk terlayani air bersih pedesaan
4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat
7.600 jiwa 7.600 jiwa
5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk yang melakukan BABS
7.600 jiwa 7.600 jiwa
8) SANI-Sanitasi Bertumpu Pada Masyarakat (Sabermas) (BANGUB)
Anggaran sebesar Rp. 13.500.000.000,00 terealisasi
Rp. 11.571.127.600,00 atau 85,71% dengan langkah-langkah kegiatan
sbb:
Konsultan Perencanaan : - Perencanaan Teknis Sarana Sanitasi Komunal (Sabermas) sebanyak
4 paket Konsultansi Pengawasan :
- Pengawasan Pekerjaan Sarana Sanitasi Komunal (Sabermas) sebanyak 4 paket
Pelaksanaan fisik pembangunan Sarana Sanitasi Komunal di 27
Desa 4 Kecamatan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 105
No Kecamatan Desa Output Keluaran 1. Kecamatan Majalaya Ds. Majasetra 1 unit MCK Ds. Padamulya 1 unit MCK Ds. Padaulun 1 unit MCK Ds. Sukamaju 1 unit MCK Ds. Sukamukti 1 unit MCK Ds. Wangisagara 1 unit MCK
2 Kecamatan Paseh Ds. Cipaku 1 unit MCK Ds. Drawati 1 unit MCK Ds. Loa 1 unit MCK Ds. Mekarpawitan 1 unit MCK Ds. Sindangsari 1 unit MCK Ds. Sukmanah 1 unit MCK Ds. Sukamantri 1 unit MCK
3 Kecamatan Ibun Ds. Cibeet 1 unit MCK Ds. Dukuh 1 unit MCK Ds. Karyalaksana 1 unit MCK Ds. Laksana 1 unit MCK Ds. Mekarwangi 1 unit MCK Ds. Neglasari 1 unit MCK Ds. Pangguh 1 unit MCK Ds. Sudi 1 unit MCK
4 Kecamatan Kertasari Ds. Cibeureum 1 unit MCK Ds. Cihawuk 1 unit MCK
Ds. Cikembang 1 unit MCK Ds. Neglawangi 1 unit MCK Ds. Santosa 1 unit MCK Ds. Tarumajaya 1 unit MCK
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
85,71 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 57
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN SANI-SANITASI BERTUMPU PADA MASYARAKAT
(SABERMAS) (BANGUB)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 13.500.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 11.612.052.600,00
2. Keluaran Terbangunnya Potensi Sarana Sanitasi Sebanyak 27 Unit
27 Unit 27 Unit
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 106
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
3. Hasil Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Sarana dan Prasarana Sanitasi pada Daerah Sekitar DAS Citarum
10.125 Jiwa 10.125 Jiwa
4. Manfaat Meningkatknya cakupan layanan sanitasi
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
100% 100%
9) Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
terutama bagi masyarakat miskin (DAK Non Fisik) Anggaran sebesar Rp. 680.050.000,00 terealisasi Rp. 636.203.800,00
atau 93,55 % dengan langkah-langkah kegiatan sbb:
Perencanaan Teknis Air Bersih Perdesaan (Sumur Dangkal) 1 Paket
Pembinaan Teknis (Swakelola)
Pengadaan kendaraan operasional
Pengadaan sepeda motor roda 2
Pengadaan personal komputer dan alat – alat studio
Biaya umum
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah Terciptanya akses aman air bersih di kawasan
pedesaan dan terciptanya akses aman terhadap sanitasi sebesar
93,55 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 58
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN SARANA AIR BERSIH DAN SANITASI DASAR TERUTAMA BAGI
MASYARAKAT MISKIN (DAK NON FISIK)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 680.050.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 636.203.800,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 107
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Tersedianya prasarana pendukung kegiatan
6 orang, 12 bulan
3. Hasil Meningkatnya cakupan layanan air minum
14,20 % penduduk terlayani air bersih pedesanaan
4. Manfaat Tepeliharanya kondisi lingkungan masyarakat
7.600 jiwa 7.600 jiwa
5. Dampak Menurunnya jumlah penduduk yang melakukan BABS
7.600 jiwa 7.600 jiwa
c. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Dengan anggaran sebesar Rp. 216.435.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 214.656.600,00 atau 99,18 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian
lingkungan Perumahan Anggaran sebesar Rp. 216.435.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 214.656.600,00 atau 99,18 %,dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Update Profil KPPABD sebanyak 1 Paket
Pelatihan dan pembinaan KPPABD
Berdasarkan proses langkah diatas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah terlaksanaya pembinaan kelompok pengelola air
bersih dan sanitasi sebesar 99,18%.
Meningkatnya data pengelolaan KPPABD di wilayah Kabupaten
Bandung dalam hal partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air
bersih perdesaan
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 59
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN
LINGKUNGAN PERUMAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 216.435.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp 214.656.600,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 108
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Tersedianya Buku Profil KPPABD
1 Paket 1 Paket
3. Hasil Terlaksananya pembinaan kepada 62 KPPABD
80 % 80 %
4. Manfaat Terlaksananya pengembangan air bersih pedesaan
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya derajat kesehatan, sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan BahayaKebakaran
Dengan anggaran sebesar Rp. 3.088.310.025,00terealisasi sebesar
Rp. 2.948.806.980,00 atau 95,48 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan
kebakaran Anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 49.850.000,00 atau 99,70 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Penyiapan dokumen pemeriksaan berkala system proteksi
kebakaran melalui penggandaan stiker pemeriksaan, berita acara
pemeriksaan
Pelaksanaan pemeriksaan system proteksi kebakaran ke beberapa
gedung/bangunan/pabrik di wiayah kabupaten bandung dengan
dukungan penyediaan biaya perjalanan dinas dalam daerah
Rapat persiapan dan pembahasan hasil pemeriksaan berkala
system proteksi kebakarn dengan dukungan anggaran makan
minum rapat
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
- Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
- Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)
- Terpenuhinya standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran
sebesar 99,70 %.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 109
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 60
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 50.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 49.850.000,00
2. Keluaran Terlaksananya pendataan, pemeriksaan dan pengujian system proteksi kebakaran / pemberian rekomendasi teknis system proteksi kebakaran dan kesiapsiagaan tim MKKG pada bangunan gedung
28 bangunan/ gedung
28 bangunan/ gedung
3. Hasil Terciptanya kesiapsiagaan pemilik bangunan gedung/pabrik/mal/bangunan publik terhadap kondisi sistem proteksi kebakaran dan kesiapan tim MKKG
40 % dari bangunan/gedung/ pabrik/mall/hotel
40 % dari bangunan/gedung/ pabrik/mall/hotel
4. Manfaat Meningkatnya capaian waktu tanggap (respon time rate)
31 Kecamatan
31 Kecamatan
5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran
31 Kecamatan
31 Kecamatan
2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan
bahaya kebakaran Anggaran sebesar Rp. 74.690.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 74.670.000,00 atau 99,97 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Penyiapan perencanaan kegiatan melalui pertemuan dan rapat
persiapan dengan dukungan makan minum rapat
Pelaksanaan kegiatan Pelatihan teknis Internal / latihan gabungan
tentang operasional Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan
bagi aparatur Damkar Kabupaten Bandung
Keikutsertaan dalam lomba skill competition pada jambore Damkar
nasional yang ke 97 di Semarang Jawa Tengah
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 110
- Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
- Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)
- Terpenuhinya standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran
sebesar 99,97 % Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 61
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTOLONGAN PENCEGAHAN BAHAYA
KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 74.690.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 74.670.000,00
2. Keluaran Terpeliharanya keterampilan teknis petugas damkar
30 orang petugas damkar
30 orang petugas damkar
3. Hasil Terpeliharanya keterampilan teknis petugas damkar
30 % dari jumlah petugas damkar
30 % dari jumlah petugas damkar
4. Manfaat Meningkatnya presentase aparatur damkar yang memenuhi standar qualifikasi
Petugas damkar
Petugas damkar
5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran
Kab. Bandung
Kab. Bandung
3) Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran
Anggaran sebesar Rp. 81.019.025,00 terealisasi sebesar
Rp. 80.820.000,00 atau 99,75 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Kegiatan Persiapan pelaksanaan penyuluhan pencegahan
kebakaran dengan dukungan persiapan belanja ATK; pembuatan
Modul materi penyuluhan serta penggandaan surat menyurat untuk
koordinasi.
Pelaksanan koordinasi dan saat pelaksanaan kegiatan didukung
adanya belana perjalanan dinas
Pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan di beberapa obyek lokasi
seperti Supermarket/Mall, Rumah sakit, Lingkungan sekolah,
Bangunan hotel, lingkungan indusri/pabrik
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 111
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat dilaksanakan dengan
dukungan sarana prasarana yaitu belanja refill alat peraga APAR,
belanja kebutuhan bahan peraga BBM dan dukungan belanja makan
minum kegiatan serta honorarium narasumber/instruktur
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
- Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
- Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)
- Terpenuhinya standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran
sebesar 99,75 %
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 62
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BENCANAKEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 81.019.025,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 80.820.000,00
2. Keluaran terciptanya peningkatan kepedulian kesadaran dan keterampilan pemilik bangunan gedung/pabrik/mall dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran
10 bangunan gedung/ pabrik/mall/ hotel/ Sekolah
10 bangunan gedung/ pabrik/mall/ hotel/ Sekolah
3. Hasil Terciptanya sinergitas pemerintah dan pemilik bangunan gedung/industry/ pabrik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran
20 % dari jumlah bangunan gedung
20 % dari jumlah bangunan gedung
4. Manfaat Meningkatnya capaian waktu tanggap (respon time rate)
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran
Kab. Bandung
Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 112
4) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran Anggaran sebesar Rp. 896.496.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 886.955.800,00 atau 98,94 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pemadam
kebakaran sebanyak 12 unit (9 Unit Mobil Pemadam Kebakaran, 3
Unit Mobil Operasional/komando) melalui dukungan belanja jasa
servis, suku cadang dan penyediaan BBM dan pelumas untuk
mendukung tugas operasional pemadaman kebakaran
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
- Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
- Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)
- Terpenuhinya standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran
sebesar 98,94 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 63
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 896.496.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 886.955.800,00
2. Keluaran Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kab Bandung dengan dukungan ketersediaan BBM dan pemeliharaan sarpras mobil damkar yang memadai
12 unit mobil 12 unit mobil
3. Hasil Terpeliharanya sarana mobil pemadam kebakaran untuk operasional penganggulangan kebakaran
60 % secara rutin 60 % secara rutin
4. Manfaat Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran
Kab. Bandung Kab. Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 113
5) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Anggaran sebesar Rp. 1.986.105.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.856.511.180,00 atau 93,47 % dengan langkah-langkah kegiatan
berupa :
Pelaksanaan kesiapsiagaan aparatur damkar dalam piket jaga
dengan dukungan penyediaan makan minum rapat dan kegiatan,
kebutuhan ATK serta cetak penggandaan surat surat
pengadministrasian
Pembayaran insentif uang piket harian selama 12 bulan untuk
aparatur petugas pemadam kebakaran
Pembayaran honorarium pegawai non PNS (PHL) petugas damkar
Pelaksanaan koordinasi, konsultansi dan rapat rapat dengan
Kementrian Dalam Negeri sebagai Kementrian Pembina institusi
Pemadam Kebakaran serta dengan institusi Damkar lainnya dengan
dukungan belanja
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan sebagai berikut :
- Meningkatnya cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran
- Meningkatnya capaian tingkat waktu tanggap (Respone Time Rate)
- Terpenuhinya standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran
sebesar 93,47 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 64
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.986.105.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp.1.856.511.180,00
2. Keluaran Terciptanya peningkatan kesiagaan petugas damkar dalam pelaksanaan tugas siaga piket jaga 24 jam dengan terpenuhinya insentif piket/lembur
88 org petugas damkar
82 org petugas damkar
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 114
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
3. Hasil Tertanggulanginya setiap kejadian kebakaran dan meminimalisir kerugian bahaya kebakaran
75 % dari standar petugas damkar secara rutin
68 % dari standar petugas damkar secara rutin
4. Manfaat Terlayaninya setiap kejadian kebakaran di Wilayah Kabupaten Bandung
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Mengurangi resiko terjadinya ancaman kebakaran
Kab. Bandung
Kab. Bandung
e. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.142.161.700,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.123.537.625,00 atau 98,37 %, terdiri atas : 1). Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman
Anggaran sebesar Rp. 1.142.161.700,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.123.537.625,00 atau 98,37% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Penataan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Makam meliputi
TPU Sanggar indah Banjaran, TPU eigendom Banjaran, TPU
Haminteu, TPU Pananjung, TPU Blok Ciputat, TPU Daraulin, TPU
Cikoneng, TPU Eigendom Cicalengka, TPU Tarajusari Banjaran.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah meningkatnya sarana prasarana areal TPU di wilayah
Kabupaten Bandung sebesar 98,37%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 65 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.142.161.700,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.129.037.625,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 115
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terlaksananya penataan TPU di Blok Warung Nenggang Desa Pananjung Kec. Cangkuang dan terpeliharannya 7 (tujuh) titik lokasi TPU di Kabupaten Bandung
9 lokasi 9 lokasi
3. Hasil Tersedianya Sarana Penunjang Areal TPU
35% 35%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap pemakaman yang representatif
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana areal TPU di Wil Kab Bandung
Kab. Bandung Kab. Bandung
4.2.2. Urusan Penataan Ruang
Dengan anggaran sebesar Rp. 3.227.443.000,00 terealisasi sebesar Rp.
2.939.257.058,00 atau 91,07 % terdiri dari Program/Kegiatan sebagai
berikut : a. Program Perencanaan Tata Ruang
Dengan anggaran sebesar Rp. 1.525.425.000,60 terealisasi sebesar
Rp 1.380.205.400,00 atau 90,48 %, terdiri dari Program/Kegiatan sebagai
berikut : 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan
Anggaran sebesar Rp. 1.525.425.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.380.205.400,00 atau 90,48 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Konsultansi Perencanaan oleh pihak ketiga :
- Perencanaantata ruang penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Rancaekek, dan Baleendah
- Perencanaan tata ruang penyusunan KLHS kecamatan Kutawaringin, Banjaran, Majalaya, dan Cicalengka
- Pengawasan dan pengendalianruang pemetaan perumahan terorganisir kecamatan Margaasih, Margahayu, dan Rancaekek
- Pengawasan dan pengendalian ruang identifikasi dan deliniasi kawasn bandung selatan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 116
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang penyusunan masterplan perkotaan Kutawaringin dan sekitarnya (termasuk pembuatan animasi)
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang/pembangunan dan pengelolaan website tata ruang
- Penyusunan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang kajian intensitas pemanfaatan ruang Kabupaten Bandung
- Penataan RTH penataan RTH alun-alun Kecamatan Ciparay (lanjutan)
- Penataan RTH Review DED Penataan RTH Ciparay Kecamatan Ciparay
- Penataan RTH Review DED Penataan RTH Cilengkrang Kecamatan Cilengkrang
- Penataan RTH konsultasi supervisi penataan RTH Kecamatan Ciparay dan Cilengkarang
- Penataan RTH Penataan RTH Alun-alun Kecamatan Cilengkrang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come kegiatan adalah tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kab/kota beserta rencana rincinya mengenai peta analog dan peta digital sebesar 90,48%. Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 66
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG ( RDTR ) KAWASAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.525.425.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.507.305.400,00
2. Keluaran Dokumen RDTRK dan Zoning Regulation
2 paket
2 paket
3. Hasil Tersedianya Pedoman untuk Penyelenggaraan Penataan Ruang
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya Pedoman untuk penataan ruang di Kawasan Prioritas Perkotaan
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Meningkatnya keteraturan penataan ruang sesuai dengan peruntukannya.
Kab Bandung Kab Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 117
b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Dengan anggaran sebesar Rp. 707.923.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 664.893.933,00 atau 93,92 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Anggaran sebesar Rp. 58.773.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 27.616.333,00 atau 46,99 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Konsultansi Perencanaan Meliputi :
- Penyusunan Prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang
untuk kawasan kawasan siap bangun kutawaringin
- Penyusunan DED kampung Sunda sebanyak 1 paket
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah pengendalian bangunan ber-IMB sebesar 46,99%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 67
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN PROSEDUR DAN MANUAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.773.000,00,
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 58.383.000,00,
2. Keluaran Tersusunya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang dan penyusunan DED Kampung sunda
1 Dokumen 2 Dokumen
3. Hasil Tersedianya prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan siap bangun kutawaringin danpenyusunan DED Kampung Sunda
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya dokumen untuk mengendalikan pembangunan pemanfaatan ruang di Wilayah Kab Bandung
100% 100%
5. Dampak Tertatanya bangunan perumahan
100% 100%
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 118
2) Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Anggaran sebesar Rp. 69.100.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 62.460.000,00 atau 90,39 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Penyelenggaraan Monitoring & Evaluasi Pemanfaatan Ruang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah pengendalian bangunan ber-IMB sebesar 90,39%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 68
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 69.100.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 62.460.000,00
2. Keluaran Tersedianya dokumen hasil pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kab. Bandung
1 Dokumen 1 Dokumen
3. Hasil Terlaksananya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kab. Bandung
100%
100%
4. Manfaat Terciptanya ketertiban/keteraturan dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana yang telah tersusun
100%
100%
5. Dampak Tertib/teratur suatu Kawasan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang
100%
100%
3) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Ruang Anggaran sebesar Rp. 580.050.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 574.817.600,00 atau 99,10 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 119
Sosialisasi dan Peraturan Perundang-undangan Pemanfaatan
Ruang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah pengendalian bangunan ber-IMB sebesar 99,10%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 69 TARGET DAN REALISASI KEGIATAN
KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 580.050.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 574.817.600,00
2. Keluaran Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan pemanfaatan ruang
2 Paket, 2 Kegiatan 2 Paket, 2 Kegiatan
3. Hasil Penambahan dokumen pengendalian kawasan Bandung Selatan dan penambahan wawasan aparatur mengenai peraturan perundangan pemanfaatan ruang
100 %
100 %
4. Manfaat Terciptanya ketertiban/keteraturan dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana yang telah tersusun
100 %
100 %
5. Dampak Tertib/teratur suatu Kawasan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang
100 %
100 %
c. Program Pemanfaatan Ruang
Direncanakan sebesar Rp. 584.387.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 514.196.500,00 atau 87,99 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang
Direncanakan sebesar Rp. 523.050.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 452.934.000,00 atau 86,59 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 120
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Penyusunan Masterplan Kawasan Perkotaan Kutawaringin dan Sekitarnya (Termasuk Pembuatan Animasi)
Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Website Tata Ruang
Perencanaan Kajian Intensitas Pemanfaatan Ruang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah rencana tapak yang disahkan dan luas pemanfaatan
budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang sebesar
86,59%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 70
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 317.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 312.693.000,00
2. Keluaran Dokumen Masterplan Kawasan Perkotaan Kutawaringin, Website dan Dokumen Pemanfaatan Ruang
3 kegiatan 3 kegiatan
3. Hasil Tersedianya Informasi dan Data Aktual untuk Penyelenggaraan Ruang
100%
100%
4. Manfaat Terpenuhinya informasi rencana tata ruang untuk kebutuhan masyarakat
Kab Bandung
Kab Bandung
5. Dampak Tertatanya lingkungan sesuai ruang.
Kab Bandung
Kab Bandung
2) Kegiatan Implementasi Pelaksanaan Kerja Badan Koordinasi
Pengendalian Ruang Daerah
Direncanakan sebesar Rp. 61.337.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 61.262.500,00 atau 99,88 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Koordinasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 121
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah rencana tapak yang disahkan dan luas pemanfaatan
budidaya non pertanian yang berijin sesuai rencana tata ruang sebesar
99,88%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 71
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN IMPLEMENTASI PELAKSANAAN KERJA BADAN KOORDINASI PENGENDALIAN
RUANG DAERAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 317.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 312.693.000,00
2. Keluaran Terlaksananya ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang
1 kegiatan 1 kegiatan
3. Hasil Terciptanya ketertiban/keteraturan pemanfaatan ruang
100%
100%
4. Manfaat Terlaksananya koordinasi perencanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang
Kab Bandung
Kab Bandung
5. Dampak Terpenuhinya lingkungan sesuai ruang
Kab Bandung
Kab Bandung
d. Program Pengembangan Data/Informasi Dengan anggaran sebesar Rp. 378.302.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 348.556.225,00 atau 92,14 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan Di Kab Bandung
Anggaran sebesar Rp. 101.895.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 98.411.200,00 atau 96,58 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga
Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Evaluasi dan Pembahasan
Materi
Penyusunan analisa harga satuan Kab Bandung sebanyak 1 Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 122
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah terciptanya bangunan yang sudah berpedoman pada
peraturan bangunan standar sebesar 96,58%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 72
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN HARGA SATUAN BANGUNAN DI KAB BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 101.895.000,00 Lokasi Kab Bandung
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 98.411.300,00 Lokasi Kab Bandung
2. Keluaran Tersusunnya Harga Satuan Bangunan Negara
31 kecamatan 31 kecamatan
3. Hasil Adanya Dokumen Acuan Standar Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung
100 %
100 %
4. Manfaat Tersedianya pedoman harga satuan bangunan di Kabupaten Bandung
100 % 100 %
5. Dampak Terselenggaranya keseragamnan harga satuan bangunan gedung negara di Kabupaten Bandung
100 % 100 %
2) Kegiatan Penyusunan data bangunan pemerintah berbasis web di Kab
Bandung Anggaran sebesar Rp. 65.527.500,00 terealisasi sebesar
Rp. 63.411.300,00 atau 96,77 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga
Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat
Konsultansi Perencanaan :
- Penyusunan Data Bangunan dan Evaluasi Pemerintahan sebanyak 1
Paket
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 123
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tersedianya data bangunan yang sudah berpedoman
pada peraturan bangunan standar sebesar 96,77 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 73
TARGETDAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN DATA BANGUNAN PEMERINTAH BERBASIS WEB DI KAB
BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 65.527.500,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 63.411.300,00
2. Keluaran Tersusunnya data bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Bandung sebagai Pedoman Pendataan Aset Pemkab Bandung secara Online
3 Kecamatan 3 Kecamatan
3. Hasil Adanya acuan penataan bangunan pemerintah di Kab Bandung
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya pedoman data bangunan pemerintah di Kab Bandung
100% 100%
5. Dampak Tertatanya bangunan pemerintahan di Kabupaten Bandung
100% 100%
3) Kegiatan Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan,
Pengendalian dan Penertiban Bangunan) Anggaran sebesar Rp. 115.195.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 91.937.875,00 atau 79,81 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga
Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Persiapan,Koordinasi dan
Evaluasi
Penyusunan data bangunan non Pemerintah di Kabupaten Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 124
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tersedianya data bangunan non pemerintah yang
sudah berpedoman pada peraturan bangunan standar sebesar
79,81%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 74
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENATAAN DAN PENGENDALIAN BANGUNAN
(PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 115.195.000,00 Lokasi Kab Bandung
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 113.437.875,00 Lokasi Kab Bandung
2. Keluaran Tersusunnya data bangunan gedung non pemerintah di Kabupaten Bandung sebagai Pedoman Pendataan Aset Pemkab Bandung secara Online
1 dokumen 2 dokumen
3. Hasil Adanya acuan penataan bangunan non pemerintah di Kab Bandung
100%
100%
4. Manfaat Tersedianya pedoman data bangunan non pemerintah di Kab Bandung
100% 100%
5. Dampak Tertatanya bangunan non pemerintahan di Kabupaten Bandung
100% 100%
4) Kegiatan Penyusunan Kajian Akademis Pedoman Standarisasi Bentuk
Bangunan Pemerintah di Kab. Bandung Anggaran sebesar Rp. 95.685.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 94.795.850,00 atau 99,07 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pengadaan Perencanaan oleh Pihak Ketiga
Persiapan Pekerjaan meliputi rapat-rapat Evaluasi dan Pembahasan
Materi
Penyusunan Penyusunan Kajian Akademis Pedoman Standarisasi
Bentuk Bangunan Pemerintah di Kabupaten Bandung
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 125
Penyusunan Naskah akademis Pedoman Standarisasi Bentuk
Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Bandung
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tersusunnya data yang sudah berpedoman pada
peraturan bangunan standar sebesar 99,07 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 75
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KAJIAN AKADEMIS PEDOMAN STANDARISASI BENTUK
BANGUNAN PEMERINTAH DI KAB. BANDUNG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 95.685.000,00 Lokasi Kab Bandung
Teralokasinya Dana sebesar Rp.94.795.850,00 Lokasi Kab Bandung
2. Keluaran Tersusunnya Dokumen (Perbup/Perda) Pedoman Standarnisasi Bentuk Bangunan Gedung Pemerintah di Kabupaten Bandung
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Adanya acuan standarisasi bentuk arsitektural bangunan pemerintah di Kabupaten Bandung dalam bentuk Perbub
100%
100%
4. Manfaat Adanya pedoman sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan gedung negara berdasarkan kearifan lokal
100% 100%
5. Dampak Terwujudnya ciri khas bangunan gedung negara di Kabupaten Bandung
100% 100%
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Dengan anggaran sebesar Rp. 31.405.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 31.405.000,00 atau 100 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam
Perumusan Program Dan Kebijakan Layanan Publik Anggaran sebesar Rp. 31.405.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 31.405.000,00 atau 100,00 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 126
Persiapan kegiatan musrenbang meliputi rapat-rapat Persiapan
serta kegiatan musrenbang dari delegasi ataupun pihak kecamatan
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tercapainya kesesuaian program yang direncanakan
terhadap program yang dianggarkan sebesar 100,00 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 76
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN PUBLIK
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 31.405.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 31.405.000,00
2. Keluaran Meningkatnya pemahaman mengenai perencanaan Pembangunan Daerah
1 dokumen 1 dokumen
3. Hasil Adanya Dokumen Kegiatan Tahun 2017
100%
100%
4. Manfaat Terlaksananya kegiatan musrenbang dinas
100% 100%
5. Dampak Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah
100% 100%
4.2.3. Urusan Lingkungan Hidup
Dengan anggaran sebesar Rp. 29.924.627.225,00 terealisasi sebesar
Rp. 28.498.355.404,00 atau 95,23 % meliputi Program/Kegiatan sebagai
berikut: a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Dengan anggaran sebesar Rp. 22.729.345.600,00 terealisasi sebesar
Rp. 21.521.331.555,00 atau 94,69 %, terdiri atas : 1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah
Anggaran sebesar Rp. 164.605.000,00 terealisasi Rp. 160.146.600,00
atau 97,29 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pembayaran Panitia Pengadaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa;
Kegiatan rutin : ATK, Cetak dokumen peraturan perundang
undangan, Mamin Rapat, Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar
Daerah;
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 127
Pembayaran Jasa lainnya : PHL sebanyak 6 orang (6 org x 25 hr x
12 bln);
Tersusunnya dokumen perencanaan Pendampingan/bantuan teknis
pengelolaan bank sampah dan data pelayanan pengangkutan
sampah berbasis teknologi informasi sebanyak 2 dokumen;
Bimbingan Teknis PNS : bimtek peningkatan cakupan pelayanan
pengangkutan sampah berbasis teknologi informasi (uji coba
pemasangan GPS di truk sampah);
Bimbingan Teknis Non PNS : Pendampingan/bantuan teknis
pengelolaan bank sampah (Kec. Kertasari, Kec. Ibun, Kec. Pacet);
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah tersusunnya data cakupan pelayanan sampah sebesar
97,29 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 77
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN MANAJEMEN PENGELOLAAN SAMPAH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 164.605.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 160.146.600,00
2. Keluaran Tersusunnya dokumen perencanaan Pendampingan/ bantuan teknis pengelolaan bank sampah dan data pelayanan pengangkutan sampah berbasis teknologi informasi
2 Dokumen
2 Dokumen
Bimbingan Teknis PNS : bimtek peningkatan cakupan pelayanan pengangkutan sampah berbasis teknologi informasi (uji coba pemasangan GPS di truk sampah)
- 1 Kegiatan
Bimbingan Teknis Non PNS : Pendampingan/bantuan teknis pengelolaan bank sampah (Kec. Kertasari, Kec. Ibun, Kec. Pacet)
- 1 kegiatan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 128
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
3. Hasil Tersedianya dokumen perencanaan Pendampingan/ bantuan teknis pengelolaan bank sampah dan data pelayanan pengangkutan sampah berbasis teknologi informasi
100%
100%
4. Manfaat Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan Permukiman serta kepedulian pemerintah dalam hal pelayanan persampahan
Kab. Bandung
Kab. Bandung
2) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengolahan
Persampahan.
Anggaran sebesar Rp. 3.694.819.200,00 terealisasi
Rp. 3.571.597.900,00 atau 96,67 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk
perencanaan, pengawasan fisik dan penaksir harga tanah serta
konstruksi kegiatan fisik.
Pekerjaan persiapan meliputi rapat-rapat koordinasi.
Pemeliharaan jalan : Pemeliharaan jalan operasional di TPA
Babakan.
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Rehabilitasi hanggar.
Pemeliharaan sarana dan prasarana : Instalasi pengelolaan
sampah.
Konsultan Perencanaan : Penyusunan DED pembangunan dan
perbaikan sarana (UPS dan TPSS); Kajian peningkatan peran serta
masyarakat disekitar TPA Babakan dalam pengelolaan sampah;
Evaluasi kapasitas dan pengelolaan sampah di TPA Babakan;
Penyusunan DED pembangunan TPS Desa Bojong; Penyusunan
DED pembangunan TPS dan prasarana di TPA.
Konsultan Pengawasan : Pengawasan Jasa Konstruksi.
Jasa konsultansi aparaisal tanah dan bangunan : Konsultan
penaksir tanah dan bangunan.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 129
Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor : Pengadaan
printer A3
Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Procesing :
Incenerator sebanyak 1 unit; Mesin pres sebanyak 5 unit; Mesin
pencacah plastik sebanyak 10 unit; Mesin pencacah organik
sebanyak 10 unit; komposter sebanyak 128 unit; Bio digester
sebanyak 1 unit.
Modal pengadaan kendaraan tak bermotor berpenumpang :
Pengadaan peralatan untuk TPST Citaliktik (timbangan sampah,
mesin jahit karung, alat pres plastik tangan dan alat packing dus)
sebanyak 1 unit; Pengadaan gerobak sampah sebanyak 20 unit;
Pengadaan tong sampah sebanyak 60 unit; Pengadaan tong
sampah sebanyak 25 unit.
Modal pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik :
Pembangunan TPST sebanyak 1 unit; Pembangunan drainase di
TPA Babakan sebanyak 1 paket; Pengadaan TPS/TPSS sebanyak 5
unit; Pengadaan UPS sebanyak 1 unit; Pembangunan rumah pompa
IPAL Lindi sebanyak 1 paket; Penataan jalan masuk ke TPA
Babakan sebanyak 1 paket; Pembangunan benteng batas
permukiman dan penataan kirmir sebanyak 1 paket; Pembangunan
tembok penahan tanah di bak IPAL dan Penataan Drainase
sebanyak 1 paket; Pembangunan saluran cisukanagara sebanyak 1
paket; Pembangunan saluran cisukanagara II sebanyak 1 paket.
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah tersusunnya data cakupan pelayanan sampah sebesar
96,67 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 78
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGOLAHAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.694.819.200,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 3.571.597.900,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 130
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terlaksananya sarana prasarana penunjang penataan TPA Babakan dan Pengelolaan Persampahan
121 unit, 7 set, 4 paket di 9 kecamatan
121 unit, 7 set, 4 paket di 9 kecamatan
3. Hasil Meningkatnya pelayanan Pengelolaan Persampahan dan tertatanya TPA Babakan
40% 40%
4. Manfaat Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan
1 Kabupaten 1 Kabupaten
5. Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan Permukiman serta kepedulian pemerintah dalam hal pelayanan persampahan
1 Kabupaten 1 Kabupaten
3) Kegiatan Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan. Anggaran sebesar Rp. 16.578.938.900,00 terealisasi
Rp. 15.622.204.655,00 atau 94,23 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pembayaran panitia pengadaan dan penerimaan serta uang lembur
PNS;
Pembayaran Jasa Lainnya : honorarium pegawai honorer/tidak tetap
(PHL) sebanyak : Bidang Kebersihan 32 orang, URC 9 orang,
Sekretariat 6 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang
sebanyak 71 orang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah
Baleendah sebanyak 39 orang, UPTD Pengangkutan Sampah
Wilayah Rancaekek sebanyak 53 orang dan UPTD Pengangkutan
Sampah Wilayah Ciparay sebanyak 20 orang;
Kegiatan rutin : Belanja ATK, Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, Bahan kimia, Bahan baku kegiatan, Listrik,Perawatan
kendaraan bermotor,Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas,
KIR,STNK, Penggandaan, Sewa gedung/Kantor/Tempat, Sewa alat
berat eksavator, Mamin harian pegawai, mamin rapat, mamin
kegiatan, Perjalanan dinas dalam dan luar daerah di Bidang
Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang,
UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, UPTD
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 131
Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek dan UPTD
Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : pengadaan ban
kendaraan operasional, pemeliharaan dan perbaikan operasional
suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional
(pengadaan suku cadang alat berat + motor roda tiga, perbaikan
bak/container), pemeliharaan dan perbaikan alat dan mesin di TPST
di Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah
Soreang, UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah, UPTD
Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek dan UPTD
Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay;
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan :
Pemeliharaan/Perbaikan TPA Babakan, IPAL Cibeet dan IPAL
Soreang; Penataan lahan parkir/transfer depo; Perbaikan
TPT/Kirmir/jalan lingkungan sekitar TPA.
Pemeliharaan penataan infrastruktur sekitar TPA : Desa Ancol
Mekar Kec. Arjasari, Desa Rancakole Kec. Arjasari, Desa Babakan
Ciparay Kec. Arjasari.
Pembayaran Jasa Penyapu Jalan
Pembayaran jasa tenaga pengangkutan ke TPPAS Sarimukti
sebanyak 6 orang
Belanja KJP TPPAS Sarimukti
Belanja KDN TPPAS Sarimukti
Belanja KDN arus balik TPPAS Sarimukti
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah tersusunnya data cakupan pelayanan sampah sebesar
94,23 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 79
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA
PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana,lokasi Teralokasinya Dana sebesar Rp. 16.578.938.900,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 15.622.204.655,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 132
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terpeliharanya sarana prasarana TPA Babakan, IPAL Soreang dan IPLT Cibeet - Ibun ,terpeliharanya sarana mobilitas angkutan sampah dan tinja yang laik jalan pengangkutan sampah UPTD soreang,baleendah,ciparay, rancaekek serta KJP dan KDN TPPAS Sarimukti
19 Kecamatan 19 Kecamatan
3. Hasil Mengurangi dampak pencemaran terhadap lingkungan dan meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah perkotaan dari 36 % menjadi 37 %
36 % dari 37 % 36 % dari 37 %
4. Manfaat Terpeliharanya sarana dan prasarana serta mobilitas angkutan sampah.
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Terpeliharanya kualitas lingkungan
Kab. Bandung Kab. Bandung
4) Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
Anggaran sebesar Rp. 83.015.000,00 terealisasi Rp. 80.660.000,00
atau 97,16 % dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan
sampah kepada masyarakat sebanyak 315 orang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah tersusunnya data cakupan pelayanan sampah sebesar
97,16 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 80
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 83.015.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 80.660.000,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 133
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat
315 orang 315 orang
3. Hasil Meningkatnya jumlah masyarakat yang mendapat informasi dan wawasan tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar
Kab Bandung Kab Bandung
4. Manfaat Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kebersihan lingkungan dari sampah
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan persampahan
Kab Bandung Kab Bandung
5) Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
Anggaran sebesar Rp. 2.207.967.500,00 terealisasi
Rp. 2.086.722.400,00 atau 94,51 % dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan penyedia jasa oleh pihak ketiga untuk
perencanaan dan pengadaan barang;
Modal peralatan dan mesin pengadaan alat penarik : Troli/roda
dorong
Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga
Modal peralatan bengkel service : kunci-kunci ring
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah tersusunnya data cakupan pelayanan sampah sebesar
94,51 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 81
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.207.967.500,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 2.086.722.400,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 134
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Tersedianya alat-alat pengelola sampah
56 unit 56 unit
3. Hasil Berkurangnya beban volumen timbulan sampah di sumber sampah
4 % 4 %
4. Manfaat Adanya kelompok pengelola sampah di lingkungan sasaran
1 Kabupaten 1 Kabupaten
5. Dampak Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sampah
1 Kabupaten 1 Kabupaten
b. Program Pengembangan Nilai Budaya
Dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 196.026.000,00 atau 98,01 %, terdiri atas : 1) Kegiatan Rehabilitasi Gedung Juang
Anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 196.026.000,00
atau 98,01 %dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : Rehabilitasi Klinik Gedung
Juang sebanyak 1 paket.
Konsultan Perencanaan : Perencanaan Rehabilitasi Klinik Gedung
Juang sebanyak 1 Paket
Konsultan Pengawasan : pengawasan Rehabilitasi Klinik Gedung
Juang sebanyak 1 Paket
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai/out come
kegiatan adalah terciptanya nilai-nilai budaya yang dilestarikan
sebesar 98,01 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
TABEL 82
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN REHABILITASI GEDUNG JUANG
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 200.000.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 196.026.000,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 135
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
2. Keluaran Terciptanya perbaikan Gedung Juang Baleendah
1 Gedung 2 Paket
3. Hasil Tersedianya sarana prasarana gedung yang lebih nyaman
100% 100%
4. Manfaat Meningkatkan aktivitas yang lebih refresentatif
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Peningkatan sarana prasarana gedung
Kab Bandung Kab Bandung
b. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Dengan anggaran sebesar Rp. 6.775.251.625,00 terealisasi sebesar
Rp. 6.562.930.125,00 atau 96,87 %, terdiri atas :
1) Kegiatan Penataan RTH Anggaran sebesar Rp. 1.483.737.500,00 terealisasi
Rp. 1.400.667.200,00 atau 94,40% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Modal Gedung dan Bangunan : Penataan RTH Alun-alun Kec. Ciparay
(Lanjutan) dan Penataan RTH Kecamatan Cilengkrang
Konsultan Perencanaan : Review DED Penataan RTH Kec. Ciparay dan
Review DED Penataan RTH Kec. Cilengkrang
Konsultan Pengawasan : Konsultansi Supervisi Penataan RTH Kec.
Ciparay dan Konsultansi Supervisi Penataan RTH Kec. Cilengkrang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tersusunnya data luas RTH perkotaan sebesar
94,40%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini : TABEL 83
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PENATAAN RTH
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.483.737.500,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 1.400.667.200,00
2. Keluaran Tersusunnya dokumen dan penataan RTH di Kecamatan Ciparay
1 Kecamatan 1 kecamatan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 136
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
3. Hasil Tersedianya kebutuhan RTH publik di Kecamatan Ciparay dan Kecamatan Cilengkrang
100% 100%
4. Manfaat Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan dan Pengelolaan RTH
Kab Bandung Kab Bandung
5. Dampak Peningkatan Pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan dan Pengelolaan RTH
Kab Bandung Kab Bandung
2) Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Anggaran sebesar Rp. 5.291.514.125,00 terealisasi
Rp. 5.162.262.925,00 atau 97,56% dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau : Pemeliharaan Median dan
Lapangan Upakarti Komplek PEMDA, Pemeliharaan Uncal dan Taman
Burung, Pemeliharaan Taman DISPERTASIH dan Gedung Dewi
Sartika, Pemeliharaan Taman Alun-Alun Soreang dan Taman Kota
Ciwidey, Pemeliharaan Taman Segitiga Strawbery, Taman Segitiga
Go-Seong dan Taman Segitiga Cangkuang, Penataan Taman Alun-alun
Banjaran, Pemeliharaan Taman Cingcin (Kota Soreang), Penataan
Jalan Masuk Kelurahan Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek,
Penataan Taman Bermain Anak di Depan Rumah Dinas Sekda
(Lanjutan), Penataan Taman Desa Rawabogo, Penataan Taman Tugu
Juang Baleendah, Penataan Tugu Gapura Selamat Datang di Kota
Soreang, Penataan Lanjutan Taman Rancaekek Kencana Kecamatan
Rancaekek, Penataan Taman Halaman Kantor Desa Cibodas Kec.
Kutawaringin, Penataan Lanjutan Taman Komplek Pemda, Penataan
Lanjutan Taman Kwarcab Pramuka Baleendah, Penataan Taman GBI 1,
Pemeliharaan Taman Uncal, Penataan Taman Median Kiri Jl. Al-fathu,
Pembuatan Taman Portable, Penataan Kebun Pembibitan, Pembuatan
Taman Dipable di Taman Al-Fathu, Pemeliharaan Taman Anak,
Penataan Taman GBI 1 RW. 05.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 137
Konsultan Perencanaan :Perencanaan Penataan Taman di 7(tujuh) titik
Lokasi di Wilayah kabupaten Bandung, Perencanaan Penataan Taman
Bermain Anak di Depan Rumah Dinas Sekda (Lanjutan), Perencanaan
Penataan Taman di 4 (empat) titik lokasi di Kota Soreang, Perencanaan
Penataan Taman di 2 (dua) titik Lokasi di Luar Kota Soreang,
Perencanaan Penataan Taman GBI 1, Perencanaan Penataan Taman
di 6 (Enam) titik lokasi di wilayah Komplek Pemda Kabupaten Bandung,
Inventarisasi Taman di Wilayah Kabupaten Bandung
Konsultan Pengawasan :Perencanaan Penataan Taman di 7(tujuh) titik
Lokasi di Wilayah kabupaten Bandung, Perencanaan Penataan Taman
Bermain Anak di Depan Rumah Dinas Sekda (Lanjutan), Perencanaan
Penataan Taman di 4 (empat) titik lokasi di Kota Soreang, Perencanaan
Penataan Taman di 2 (dua) titik Lokasi di Luar Kota Soreang,
Perencanaan Penataan Taman GBI 1, Perencanaan Penataan Taman
di 6 (Enam) titik lokasi di wilayah Komplek Pemda Kabupaten Bandung,
Inventarisasi Taman di Wilayah Kabupaten Bandung
Pengadaan Modal Peralatan dan Mesin : Pengadaan Mesin Babat
Rumput dan Chain Saw, Pengadaan Lampu Taman, Pengadaan
Springkel
Perbaikan lampu hias dan lampu PJU di Taman Kota Baleendah,
Taman Kota Ciwidey, Taman Alun-alun Banjaran, Taman alun-alun
Soreang, Taman Kota Soreang (Cingcin), Taman Al fathu (Depan
Gedung Kesenian) dan Taman Tugu Juang Baleendah, Taman Kota
Kutawaringin
Belanja rutin : belanja bahan/bibit tanaman, belanja bahan obat-obatan,
belanja bahan baku kegiatan, belanja jasa service, belanja penggantian
suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja
STNK, belanja penggandaan, belanja pakaian kerja lapangan.
Pembayaran jasa lainnya : honorarium pegawai honorer/tidak tetap
(PHL) sebaanyak 46 orang dan honorarium tenaga ahli sebanyak 1
orang
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah tersusunnya data luas RTH perkotaan sebesar
97,56%.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 138
TABEL 84 TARGET DAN REALISASI
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 5.291.514.125,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 5.162.262.925,00
2. Keluaran Penataan dan Pemeliharaan RTH
17 lokasi
18 lokasi
3. Hasil Terpeliharanya Taman di 17 titik lokasi Wilayah Kab Bandung
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap Taman yang representatif dan indah
Kab. Bandung
Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung
Kab. Bandung
C . Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
Dengan anggaran sebesar Rp. 220.030.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 218.067.724,00 atau 99,11 % terdiri atas :
1) Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana Rumah Sederhana
sehat (PSPM)
Anggaran sebesar Rp. 220.030.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 218.067.724,00 atau 99,11 %,dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :
Proses pengadaan jasa pihak ketiga
Sosialisasi Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan (Kotaku).
Berdasarkan proses langkah di atas, hasil yang dicapai / out come
kegiatan adalah terlaksananya pendampingan sarana dan prasarana
lingkungan permukiman sebesar 99,11 %.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat dari tabel di
bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 139
TABEL 85
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT (PSPM)
No. Narasi Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi
1. Masukan Jumlah Dana Teralokasinya Dana sebesar Rp. 220.030.000,00
Teralokasinya Dana sebesar Rp. 218.067.724,00
2. Keluaran Terlaksana Koordinasi dan Optimalisasi Perencanaan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Terselenggaranya Program Berkelanjutan Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Kumuh
171 Desa 171 Desa
3. Hasil Tercapainya Keberlanjutan Program PMPM melalui Pelestarian Aset-aset Kabupaten Bandung dan Fasilitasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Penanganan Kawasan Kumuh
100% 100%
4. Manfaat Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap kegiatan penaggulangan kemiskinan di perkotaan
Kab. Bandung Kab. Bandung
5. Dampak Meningkatnya kondisi kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat
Kab. Bandung Kab. Bandung
Berdasarkan Laporan Progres Fisik kegiatan Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan Tahun Anggaran 2016, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel
di bawah ini :
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 140
TABEL 86 PROGRES FISIK KEGIATAN
NO PROGRAM
KEGIATAN PROGRES FISIK
RENCANA REALISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja Sewa Repeater
100 %
100 % 2 Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah - Profil Dinas Pertasih (Animasi)
100 %
100 % 3 Penyediaan Jasa Kebersihan
KantorPengadaan barang cetakan - Pengadaan Jasa Cleaning Service
100 %
100 %
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Pengadaan Alat Tulis Kantor
100 %
100 %
5 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan - Belanja Cetak
100 %
100 % 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Mobil Minibus - Pengadaan Mobil Minibus
100 % 100 %
100 % 100 %
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - Pengadaan Meubelair - Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor (Televisi/LED 48" dan Televisi/LED 32", Jam Dinding, Vacum Cleaner, Kulkas, AC+Pemasangan, Dispenser Stand & Dispenser Desk, Water Heater+Kunci Pintu Magnetik, Ceiling Speaker)
- Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya/Home House (Gorden Beserta Perlengkapannya)
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - Pengadaan Mesin Foto Copy &
Pengadaan Printer - Komputer PC
100 %
100 %
100 %
100 %
4 Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Lanjutan Pembangunan Pagar dan
Pintu Gerbang Komplek Pemkab - Pembangunan Pagar Rumah Dinas
Bupati Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Lanjutan Pembangunan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 141
Pagar dan Pintu Gerbang Komplek Pemkab
Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Lanjutan Pembangunan
Pagar dan Pintu Gerbang Komplek Pemkab
100 %
100 %
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Gedung Kantor Dinas Pertasih - Gedung Kantor UPTD Damkar Ciparay - Gedung Kantor UPTD Pemakaman dan
Pertamanan
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
4 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor
Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
- Lanjutan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertasih
Jasa Konsultansi Perencanaan - Lanjutan Perencanaan Rehabilitasi
Gedung Kantor Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
- Lanjutan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertasih
Jasa Konsultansi Pengawasan - Lanjutan Pengawasan Rehabilitasi
Gedung Kantor Bidang Kebersihan dan UPTD Pengangkutan Sampah
- Lanjutan Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Pertasih
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional - Pengadaan Kelengkapan Pompa
Pemadam (Selang, Nozzle, Y Connection)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus - Mobil Dump Truck Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Khusus - Pengadaan Container Sampah
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
6 Pengurugan dan Pemagaran MAKO KODIM Jasa Konsultansi Perencanaan - Pembangunan Pagar Keliling Mako
Kodim Jasa Konsultansi Pengawasan - Pembangunan Pagar Keliling Mako
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 142
Kodim - Pengurugan Mako Kodim Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pengadaan Pagar Keliling untuk
Bangunan Mako Kodim - Pengadaan/Pengurugan Tanah untuk
Bangunan Mako Kodim
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
7 Pembangunan Gudang Arsip dan Penataan Landscape pada Lahan Eks Pemda di Kantor Kejaksaan Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pembangunan Gudang
Arsip dan Penataan Lahan Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung
Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Pembangunan Gudang
Arsip dan Penataan Lahan Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung
Belanja Hibah Barang atau Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Pembangunan Gudang Arsip dan
Penataan Lahan Kantor Kejaksaan Negeri Bale Bandung
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
8 Pembangunan Gapura Batas Daerah Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas - Pembangunan Gapura Batas Daerah
Kec. Nagreg Kab. Bandung Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pembangunan Gapura
Batas Daerah Kab. Bandung Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Pembangunan Gapura
Batas Daerah Kab. Bandung
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Pembangunan Bale Pertemuan Warga Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - Pembangunan Bale Pertemuan Warga Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Pembangunan Bale
Pertemuan Warga Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Pembangunan Bale
Pertemuan Warga
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan - Pakaian Pemadam Kebakaran Lengkap
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 143
2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Belanja Pakaian Kerja Pelayanan - Pengadaan Pakaian Kemeja Putih Belanja Pakaian Batik tradisional - Pengadaan Pakaian Batik Tradisional Belanja Pakaian Olahraga - Pengadaan Pakaian Olahraga
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Penyusunan SOP Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan - Penyusunan SOP Dinas Pertasih
100 %
100 % 2 Penyusunan Renstra Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan - Penyusunan Renstra Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
100 %
100 %
NO PROGRAM
KEGIATAN
PROGRES FISIK
RENCANA REALISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN 1 Program
Pengembangan data/informasi
1 Penyusunan Analisis Harga Satuan Bangunan di Kabupaten Bandung - Penyusunan Analisa Harga Satuan
Kab. Bandung
100 %
100 %
2 Penyusunan Data Bangunan Pemerintah Berbasis Web di Kabupaten Bandung - Penyusunan Data Bangunan
Pemerintah
100 %
100 %
3 Penataan dan Pengendalian Bangunan (Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Bangunan) - Penyusunan Data Bangunan Non
Pemerintah di Kabupaten Bandung
100 %
100 %
4 Penyusunan Kajian Akademis Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Pemerintah di Kab. Bandung - Penyusunan Naskah Akademis
Pedoman Standarisasi Bentuk Bangunan Gedung Pemerintah Kabupaten Bandung
100 %
100 %
2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan - Pemeliharaan Jalan Operasional di
TPA Babakan - Rehabilitasi Hanggar
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 144
- Instalasi Pengolahan Sampah Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan DED Pembangunan dan
Perbaikan Sarana (UPS dan TPSS) - Kajian Peningkatan Peran Serta
Masyarakat disekitar TPA Babakan dalam Pengelolaan Sampah
- Evaluasi Kapasitas dan Pengelolaan Sampah di TPA Babakan
- Penyusunan DED Pembangunan TPS Desa Bojong
- Penyusunan DED Pembangunan TPST dan Prasarana di TPA
Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Jasa Konsultansi
Konstruksi Sarana TPA Babakan dan Citaliktik
- Pengawasan Pembangunan TPST dan Prasarana di TPA
Belanja Jasa Konsultansi Apraisal Tanah dan Bangunan - Konsultan Penaksir Tanah dan
Bangunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang - Pengadaan Gerobak Sampah - Pengadaan Tong Sampah - Pengadaan Tong Sampah Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing - Incinerator - Mesin Pres - Mesin Pencacah Plastik - Mesin Pencacah Organik - Komposter - Pengadaan Alat Procesing Bio Digester Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan sampah Organik - Pembangunan TPST - Pembangunan Drainase di TPA
Babakan - Pengadaan TPS/TPSS - Pengadaan TPS/TPSS - Pengadaan TPS/TPSS - Pengadaan TPS/TPSS - Pengadaan TPS/TPSS - Pengadaan UPS - Pembangunan Rumah Pompa IPAL
Lindi - Penataan Jalan Masuk Ke TPA
Babakan
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 145
- Pembangunan Benteng Batas Permukiman dan Penataan Kirmir
- Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Bak IPAL dan Penataan Drainase
- Pembangunan Saluran Cisukanagara - Pembangunan Saluran Cisukanagara II
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
2 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan Belanja Jasa Pihak Ketiga - Belanja Jasa Penyapu Jalan - Belanja Jasa Penyapu Jalan Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih - Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih Bidang Kebersihan - Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih UPTD Soreang - Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih UPTD Baleendah, UPTD Ciparay dan UPTD Rancaekek
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - Jasa Service - Jasa Service Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas - Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Operasional Truck dan Pick Up, Motor Roda 2, Motor Roda 3
- Belanja Pelumas - Bidang Kebersihan - Belanja Pelumas - UPTD Soreang - Belanja Pelumas - UPTD Baleendah - Belanja Pelumas - UPTD Ciparay - Belanja Pelumas - UPTD Rancaekek - Belanja Pelumas Belanja Pemeliharaan dan Peralatan Mesin - Pengadaan Ban Kendaraan - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Operasional (Suku Cadang) Bidang Kebersihan
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Bidang Kebersihan (Pengadaan Suku Cadang Alat Berat + Motor Roda Tiga)
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan Operasional (Suku Cadang) Bidang Kebersihan
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 146
- Pemeliharaan dan Perbaikan Alat dan Mesin TPST (Bidang Kebersihan)
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Pemeliharaan / Perbaikan TPA
Babakan, IPLT Cibeet - Pemeliharaan / Perbaikan IPAL
Soreang - Penataan Lahan Parkir/Transper Depo - Perbaikan TPT/Kirmir/Jalan Lingkungan
Sekitar TPA
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Belanja Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih - Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengelolaan TPST Citaliktik (TPST dan Bank Sampah)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses - Pengadaan Mesin Pencacah Organik - Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga - Pengadaan Motor Roda Tiga - Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Tiga
100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
3 Program Pengembangan Nilai Budaya
1 Rehabilitasi Gedung Juang Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Rehabilitasi Klinik Gedung Juang Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Rehabilitasi Klinik
Gedung Juang (swakelola) Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Rehabilitasi Klinik Gedung
Juang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4 Program Pengembangan Perumahan
1 Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Review RPI2JM
100 %
100 % 2 Fasilitasi dan Stimulasi
Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi
RTLH (Paket 1) - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi
RTLH (Paket 2) - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi
RTLH (Paket 3) - Perencanaan Fasilitasi dan Stimulasi
RTLH (Paket 4) - Perencanaan Update Data Perumahan
Kawasan Permukiman
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 147
- Pendataan Rumah Tidak Layak Huni - Penyusunan Data Kawasan Kumuh Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Prasarana dan Sarana
Umum sebanyak 57 paket Pembangunan Jalan Setapak/Kirmir - Pembangunan Jalan Setapak/Kirmir,
Paket 1 - Pembangunan Jalan Setapak/Kirmir,
Paket 2 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan - Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
sebanyak 32 paket Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan PSU - Perencanaan Jalan Setapak, Paket 1 - Perencanaan Jalan Setapak, Paket 2 - Perencanaan Infrastruktur Pedesaan Konsultansi Pengawasan - Perencanaan PSU - Perencanaan Jalan Setapak, Paket 1 - Perencanaan Jalan Setapak, Paket 2 - Perencanaan Infrastruktur Pedesaan Bantuan Sosial Barang atau Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat - Stimulan Rehab RTLH
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
3
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Penataan Prasarana
Perumahan Pada Kawasan Pedesaan Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Penataan Prasarana
Perumahan Pada Kawasan Pedesaan
100 %
100 %
100 %
100 %
4 Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangguh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Desa Pangguh Kec. Ibun Kab. Bandung
100 %
100 %
5 Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Neglasari Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 148
Desa Neglasari Kec. Ibun Kab. Bandung
6 Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Cibeet Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Desa Cibeet Kec. Ibun Kab. Bandung
100 %
100 %
7
Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Desa Pangauban Kec. Pacet Kab. Bandung
100 %
100 %
8 Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Desa Nagrak Kec. Pacet Kab. Bandung
100 %
100 %
9 Pembangunan Jalan Setapak dan TPT Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Tangsimekar Kecamatan Paseh Kab. Bandung
100 %
100 %
10 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Panyirapan Kec. Soreang (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Lingkungan
Perdesaan Desa Panyirapan Kec. Soreang
100 %
100 %
11 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Karamatmulya Kec. Soreang (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Desa Karamatmulya Kec. Soreang
100 %
100 %
12 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Rawabogo Kec. Ciwidey (BANGUB)
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 149
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Desa Rawabogo Kec. Ciwidey
100 %
100 %
13 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Nengkelan Kec. Ciwidey (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Setapak dan TPT
Desa Nengkelan Kec. Ciwidey
100 %
100 %
14 Pembangunan Jalan Lingkungan Perdesaan Desa Sukawening Kec. Ciwidey (BANGUB) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa - Pembangunan Jalan Lingkungan
Perdesaan Desa Sukawening Kec. Ciwidey
100 %
100 %
5 Program Perencanaan Tata Ruang
1 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Konsultan Perencanaan - Penyusunan RDTR dan Peraturan
Zonasi Kec. Rancaekek (Termasuk Naskah Akademik dan Draft Raperda)
- Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kec. Baleendah (Termasuk Naskah Akademik dan Draft Raperda)
- Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kec. Kutawaringin
- Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kec. Banjaran
- Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kec. Majalaya
- Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) Kec. Cicalengka
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
6 Program Lingkungan Sehat Perumahan
1
Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Teknis Air Bersih
Perdesaan (Musrenbang), Paket 1 - Perencanaan Teknis Air Bersih
Perdesaan (Musrenbang), Paket 2 - Perencanaan Teknis Pembangunan
Drainase/SPAL (Musrenbang) - Evaluasi Cakupan Pelayanan Air Bersih
Kabupaten Bandung - Penyusunan Dokumen RAD AMPL dan
JAKSTRADA Kabupaten Bandung (Pendampingan)
Jasa Konsultansi Pengawasan - Konsultan Supervisi Air Bersih
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 150
Perdesaan (DAK), Paket 1 - Konsultan Supervisi Air Bersih
Perdesaan (DAK), Paket 2 - Konsultan Supervisi Air Bersih
Perdesaan (APBD-Perpipaan) - Konsultan Supervisi Air Bersih
Perdesaan (APBD-Perpipaan) - Konsultan Supervisi Air Bersih
Perdesaan (APBD-Sumur Dangkal), Paket 1
- Konsultan Supervisi Air Bersih Perdesaan (APBD-Sumur Dangkal), Paket 2
- Konsultan Supervisi Air Bersih Perdesaan (APBD-Sumur Dangkal), Paket 3
- Konstruksi Supervisi Drainase/SPAL, Paket 1
- Konstruksi Supervisi Drainase/SPAL, Paket 2
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
01 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
02 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
03 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
04 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
05 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
06 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
07 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
08 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
09 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
10 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
11 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
13 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
14 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
15 - Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket –
16
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 151
- Konstruksi Perpipaan (APBD) (Luncuran DAK 2015) Paket – 17
- Konstruksi Perpipaan (APBD) Paket – 12
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam - Konstruksi Sumur Dalam Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dangkal - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 10 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 11 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 12 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
- 01 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 02 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 03 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 04 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 13 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 14 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 15 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 20 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 18 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 16 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 19 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 09 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 21 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 05 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 06 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 22 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 23 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 02 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 152
– 08 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 17 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 24 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 25 - Konstruksi Sumur Dangkal, Paket SDK
– 26 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 01 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 02 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 03 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 04 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 05 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 06 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 07 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 08 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 09 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 10 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 11 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 12 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 13 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 14 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 15 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 16 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 17 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 18 - Konstruksi Pembangunan SPAL, Paket
DRS – 19
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2 Penetapan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Keserasian Kawasan dan Lingkungan Hunian
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 153
Berimbang Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan Pedoman CAP RPP Kec.
Margaasih - Penyusunan Pedoman CAP RPP Kec.
Bojongsoang
100 %
100 %
100 %
100 %
3 Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin Jasa Konsultansi Perencanaan - Penyusunan DED Sarana Sanitasi
Komunal (DAK IPD) - Penyusunan Supervisi Sarana Sanitasi
Komunal Desa Kawasan Konstruksi Belanja Modal, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor - Biaya Konstruksi Pembangunan MCK +
IPAL Komunal
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
4 Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin (DAK) Belanja Modal, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor - Pengadaan Konstruksi Fisik Pola
Pembangunan MCK + IPAL Komunal
100 %
100 %
5 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK) Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga - Konstruksi Perpipaan (DAK)
100 %
100 % 6 Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal
bagi Masyarakat Miskin (DAK IPD) Jasa Konsultansi Pengawasan - Penyusunan Dokumen Pengawasan
Keg. Pembangunan Sarana Sanitasi Belanja Modal, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor - Pembangunan MCK + IPAL Komunal
100 %
100 %
100 %
100 % 7 Penyediaan Sarana Air Bersih dan
Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK IPD) Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat - Konstruksi Perpipaan (DAK - IPD)
100 %
100 % 8 SANI - Sanitasi Bertumpu Pada
Masyarakat (Sabermas)(BANGUB) Belanja Modal, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor - Biaya Konstruksi Fisik Pola
Pembangunan Sarana Sanitasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Belanja Modal) - Jasa Konsultansi Perencanaan, Paket 1 - Jasa Konsultansi Perencanaan, Paket 2 - Jasa Konsultansi Perencanaan, Paket 3
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 154
- Jasa Konsultansi Perencanaan, Paket 4 100 % 100 % 9 Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin (DAK Non Fisik) Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Teknis Air Bersih
Pedesaan (Musrenbang) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor - Pengadaan Mobil Pick Up Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadan Kendaraan Bermotor Beroda Dua - Pengadaan Kendaraan Bermotor
Beroda Dua Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer + Pengadaan Peralatan Studio Visual - Pengadaan Personal Komputer dan
Peralatan Studio Visual
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
7 Program Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan Kebijakan Perizinan Pemanfaatan Ruang Konsultan Perencanaan - Kegiatan Penyusunan Masterplan
Kawasan Perkotaan Kutawaringin dan Sekitarnya (Termasuk Pembuatan Animasi
- Pembangunan dan Pengelolaan Website Tata Ruang
- Kajian Intensitas Pemanfaatan Ruang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 8 Program
Pemberdayaan Komunitas Perumahan
1 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan Jasa Konsultansi Perencanaan - Update Profil KPPABD
100 %
100 % 9 Program
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Penyusunan Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang Konsultansi Perencanaan - Penyusunan DED Kampung Sunda
(Infrastuktur)
100 %
100 %
2 Pengawasan dan Pengendalian Ruang Belanja Bahan Pakai Habis - Sosialisasi Rencana Tapak Jasa Konsultansi Perencanaan - Pendataan dan Pemetaan Perumahan
Terorganisir di Kab. Bandung, Paket 1 - Pendataan dan Pemetaan Perumahan
Terorganisir di Kab. Bandung, Paket 2 - Pendataan dan Pemetaan Perumahan
Terorganisir di Kab. Bandung, Paket 3 - Identifikasi dan Deliniasi Kawasan
Bandung Selatan
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 155
10 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat (PSPM) Belanja Bahan Baku Kegiatan - Kelengkapan Materi/Bahan Peserta
Sosialisasi
100 %
100 %
11 Program Areal
Pemakaman 1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pemakaman Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau - Penataan TPU Blok Ciputat - Penataan TPU Blok Haminteu - Penataan TPU Cikoneng - Penataan TPU Taraju - Penataan TPU Pananjung - Penataan TPU Sanggar Indah Banjaran - Penataan TPU Batureok - Penataan TPU Eigendom Banjaran - Penataan TPU Eigendom Cicalengka Jasa Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Penataan TPU di 3 Titik
Lokasi Perkotaan Soreang - Perencanaan Penataan TPU di 6 Titik
Lokasi di Luar Perkotaan Soreang Jasa Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Penataan TPU di 3 Titik
Lokasi Perkotaan Soreang - Pengawasan Penataan TPU di 6 Titik
Lokasi di Luar Perkotaan Soreang
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
1 Penataan RTH Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor - Penataan RTH Alun-alun Kec. Ciparay
(Lanjutan) - Penataan RTH Kec. Cilengkrang konsultansi Perencanaan - Review DED Penataan RTH Kec.
Ciparay - Review DED Penataan RTH Kec.
Cilengkrang Konsultansi Pengawasan - Konsultan Supervisi Penataan RTH
Kec. Ciparay - Konsultan Supervisi Penataan RTH
Kec. Cilengkrang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
2 Pemeliharaan RTH Belanja Bahan/Bibit Tanaman - Pengadaan Bibit Tanaman - Pengadaan Pohon Pelindung - Pengadaan Tanaman Hias - Pengadaan Pot - Pengadaan Sarana dan Prasarana
Taman untuk Masyarakat - Pengadaan Bantuan Tanaman
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 156
Pendukung Program Kegiatan PKK - Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kebon Pembibitan - Pengadaan Pot dan Tanaman Belanja Pakaian Kerja - Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Belanja Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau - Pemeliharaan Median dan Lapangan
Upakarti Komplek PEMDA - Pemeliharaan Uncal dan Taman
Burung - Pemeliharaan Taman DISPERTASIH
dan Gedung Dewi Sartika - Pemeliharaan Taman Segitiga
Strawbery, Taman Segitiga Go-Seong dan Taman Segitiga Cangkuang
- Penataan Taman Alun-alun Banjaran - Pemeliharaan Taman Cingcin (Kota
Soreang) - Penataan Jalan Masuk Kelurahan
Rancaekek Kencana Kec. Rancaekek - Penataan Taman Bermain Anak di
Depan Rumah Dinas Sekda (Lanjutan) - Penataan Taman Desa Rawabogo - Penataan Tugu Juang Baleendah - Penataan Tugu Gapura Selamat
Datang di Kota Soreang - Penataan Lanjutan Taman Rancaekek
Kencana Kecamatan Rancaekek - Penataan Taman Halaman Kantor
Desa Cibodas Kec. Kutawaringin - Penataan Lanjutan Taman Komplek
Pemda - Penataan Lanjutan Taman Kwarcab
Pramuka Baleendah - Penataan Taman GBI I - Pemeliharaan Taman Uncal - Penataan Taman Median Kiri Jl. Al-
Fathu - Pembuatan Taman Portable - Penataan Kebun Pembibitan - Pembuatan Taman Dipable di Taman
Al-Fathu - Pemeliharaan Taman Anak - Pemeliharaan Taman GBI 1 RW. 05 Konsultansi Perencanaan - Perencanaan Penataan Taman di 5
(lima) Titik Lokasi di Wilayah Kabupaten Bandung
- Perencanaan Penataan Taman Bermain Anak di Depan Rumah Dinas Sekda (Lanjutan)
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 % 100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 157
- Perencanaan Penataan Taman di 2 (dua) titik Lokasi di Kota Soreang
- Perencanaan Penataan Taman di 2 (dua) titik Lokasi di Luar Kota Soreang
- Perencanaan Penataan Taman GBI I - Perencanaan Penataan Taman di 6
(Enam) Titik Lokasi di Wilayah Komplek Pemda Kabupaten Bandung
- Inventarisasi Taman di Wilayah Kabupaten Bandung
Konsultansi Pengawasan - Pengawasan Penataan Taman di 5
(lima) Titik Lokasi di Wilayah Kabupaten Bandung
- Pengawasan Penataan Taman Bermain Anak di Depan Rumah Dinas Sekda (Lanjutan)
- Pengawasan Penataan Taman di 4 (empat) titik Lokasi di Kota Soreang
- Pengawasan Penataan Taman di 2 (dua) titik Lokasi di Luar Kota Soreang
- Pengawasan Penataan Taman GBI I - Pengawasan Penataan Taman di 6
(Enam) Titik Lokasi di Wilayah Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan - Pengadaan Mesin Babat Rumput dan
Chain Saw - Pengadaan Lampu Taman - Pengadaan Springkel
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 % 100 %
100 %
100 % 100 %
B. Program Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Khusus / DAK).
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan menangani beberapa kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat
(Dana Alokasi Khuusus / DAK) yaitu :
1. Penyediaan sarana komunal bagi masyarakat miskin berupa Penataan Sanitasi
meliputi pengawasan/pendampingan Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal
serta Pembangunan Sarana Sanitasi Komunal dengan Sistem KSO/Swakelola
yang dibiayai oleh APBD sebanyak 4 unit di 4 desa 4 kecamatan (Desa
Pinggirsari, Kecamatan Arjasari; Desa Bojongemas, Kecamatan Solokan Jeruk;
Desa Ciwidey, Kecamatan Ciwidey; Desa Lampegan, Kecamatan Ibun) dengan
nilai anggaran sebesar Rp. 823.609.000,00;
2. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin berupa Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 158
masyarakat miskin meliputi Pekerjaan konstruksi perpipaan di 2 desa 2
kecamatan (Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan; Desa Cisondari,
Kecamatan Pasirjambu) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 1.082.945.000,00;
3. Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin berupa Penataan
Sanitasi berupa Perencanaan 1 Paket, Pengawasan 1 Paket dan Pembangunan
Sarana Sanitasi Komunal sebanyak 5 unit dengan nilai anggaran sebesar
Rp. 2.676.162.000,00;
4. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin berupa Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin meliputi Pekerjaan konstruksi perpipaan di 7 desa 4
kecamatan (Desa Lamajang, Warnasari, Margamulya, Kecamatan Pangalengan;
Desa Cukanggenteng, Kecamatan Pasirjambu; Desa Wargaluyu, Pinggirsari
Kecamatan Arjasari; Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkrang) dengan nilai
anggaran sebesar Rp. 4.435.000.000,00;
5. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin (Non fisik) berupa : Perencanaan Teknis Air Bersih Perdesaan (Sumur Dangkal) 1 Paket
Pembinaan Teknis (Swakelola)
Pengadaan kendaraan operasional
Pengadaan sepeda motor roda 2
Pengadaan personal komputer dan alat – alat studio
Dengan nilai anggaran sebesar Rp. 680.050.000,00. C. Program Pemerintah Provinsi (Bantuan Gubernur)
Pada Tahun Anggaran 2016 Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan
Kebersihan menangani beberapa kegiatan yang berasal dari Pemerintah
Provinsi (Bantuan Gubernur) yaitu :
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan jalan
Setapak dan TPT Desa Pangguh Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung dengan
nilai Anggaran Rp. 143.000.000,00
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Setapak dan TPT Desa Neglasari Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung dengan
nilai Anggaran Rp. 122.500.000,00
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Setapak dan TPT Desa Cibeet Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung dengan
nilai Anggaran Rp. 122.500.000,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 159
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Setapak dan TPT Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
dengan nilai Anggaran Rp. 122.500.000,00
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Setapak dan TPT Desa Nagrak Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung dengan
nilai Anggaran Rp. 122.500.000,00
6. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Setapak dan TPT Desa Tangsimekar Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung
dengan nilai Anggaran Rp. 102.000.000,00
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Lingkungan Perdesaan Desa Desa Panyirapan Kec. Soreang Kabupaten
Bandung dengan nilai Anggaran Rp. 175.000.000,00
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Setapak dan TPT Desa Karamatmulya Kec. Soreang Kabupaten Bandung
dengan nilai Anggaran Rp. 150.000.000,00
9. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Lingkungan Perdesaan Desa Rawabogo Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung
dengan nilai Anggaran Rp. 150.000.000,00
10. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Lingkungan Perdesaan Desa Nengkelan Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung
dengan nilai Anggaran Rp. 150.000.000,00
11. Pembangunan Sarana dan Prasarana berupa, 1 Paket Pembangunan Jalan
Lingkungan Perdesaan Desa Sukawening Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung
dengan nilai Anggaran Rp. 150.000.000,00
12. Pembangunan Sarana Sanitasi Konstruksi Fisik Pola Pembangunan Sarana
Sanitasi di 27 desa dengan nilai anggaran Rp. 13.500.000.000,00
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 160
BAB V PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
Tahun anggaran 2016, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan
telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan tersebut sesuai dengan sasaran
yang direncanakan, dan bila ditinjau dari segi pembiayaan / belanja Dinas
Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan mendapat alokasi biaya untuk :
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 27.392.742.260,00 dan terealisasi
sebesar Rp. 23.622.501.140,00 atau 86,24%.
Belanja Langsung sebesar Rp. 106.141.071.190,00 dan terealisasi sebesar
Rp.98.095.933.118,00 atau 92,42 %.
Sehingga pencapaian kinerja keuangan dari rencana sebesar
Rp.133.533.813.450,00 terealisasi sebesar Rp. 121.718.434.258,00 atau
pencapaian 91,15 %.
5,1`Permasalahan dan Solusi
Secara umum seluruh bila dikaitkan dengan sasaran yang diharapkan maka
masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya :
No Masalah Solusi
Jumlah kenaikan rumah layak huni dan
permukiman layak huni masih sangat kecil. Menambah jumlah rehabilitasi RTLH
dan penanganan kawasan kumuh agar
dilaksanakan berkelanjutan pada setiap
tahun Rendahnya tingkat partisipasi (swadaya)
masyarakat dalam perbaikan rumah tidak
layak huni.
Pendampingan dalam upaya
pembinaan masyarakat sehingga
swadaya masyarakat untuk perbaikan
rumah tidak layak huni dan
penanganan kumuh dapat tergali. Keterbatasan dana untuk pengembangan
(mengandalkan pendanaan dari
pemerintah/Pemerintah Daerah untuk
merehabilitasi rumah tidak layak huni).
Adanya peningkatan anggaran untuk
pembangunan/merehabilitasi rumah
tidak layak huni dengan mengajukan
sumber dari APBD, APBN maupun
Swasta Dokumen / persyaratan administrasi yang
tidak lengkap Revisi siteplan sesuai yang seharusnya
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 161
No Masalah Solusi
Adanya perbedaan antara siteplan dengan
data lapangan Revisi siteplan sesuai yang seharusnya
Pengembang perumahan yang sudah tidak
aktif / tidak ada atau tidak mampu/bangkut Koordinasi dengan asosiasi
pengembangan
Luasnya wilayah perumahan sehingga perlu
waktu dan tenaga yang memadai Adanya peningkatan jumlah personil /
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
rangka pelaksanaan serah terima PSU.
Belum adanya aturan atau kebijakan yang
membolehkan Pemerintah Daerah
mengambil alih lahan asset PSU terhadap
perumahan yang ditinggal oleh pengembang
atau PSU yang kondisinya rusak.
Membuat SOP serahterima PSU dan
disosialisasikan
Keterbatasan dana untuk pelaksanaan dan
pengembangan lebih lanjut.
Adanya peningkatan anggaran untuk
pengembangan dan pelaksanaan
kegiatan serah terima PSU dengan
mengajukan sumber dari APBD, APBN
maupun Swasta
Kurangnya akses masyarakat
berpenghasilan rendah terhadap ruang /
lahan / rumah yang layak dan terjangkau
(sewa atau milik)
Memfasilitasi pembangunan
perumahan swadaya
Keterbatasan dalam menyediaan
infrastruktur dasar wilayah
Meningkatkan anggaranpemerintah
daerah dalam infrastruktur dasar
wilayah Kurangnya partisipasi dan pemahaman
masyarakat
Melibatkan masyarakat melalui proses
partisipatif mulai dari perencanaan,
pelaksanaan hingga proses
pengawasan. Masih minim penanganan kawasan kumuh
Menangani permukiman kumuh yang
komprehensif dan terpadu dengan
rencana kota. Jumlah kenaikan infrastruktur pedesaan
masih sangat kecil. Menambah jumlah wilayah
pembangunan infrastruktur pedesaan
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 162
No Masalah Solusi
Rendahnya tingkat partisipasi (swadaya)
masyarakat dalam pembangunan
infrastruktur pedesaan.
Melakukan pendampingan dan
pembinaan kepada masyarakat
sehingga dapat menggali partisipasi
masyarakat dalam mendukung
pembangunan infrastruktur pedesaan Keterbatasan dana untuk pengembangan
(mengandalkan pendanaan dari pemerintah
pusat / pemerintah daerah untuk
pembangunan infrastruktur pedesaan)
Adanya penambahan anggaran dalam
pembangunan infrastruktur pedesaan
baik dari APBD maupun APBN.
Jumlah pendataan dokumen masih terbatas
di 13 desa Masih adanya desa/kecamatan yang
belum menpunyai perencanaan CAP
RPP Belum adanya implementasi dari hasil
dokumen Keterbatasan anggaran dalam
implementasikan hasil kajian CAP RPP Belum tersusunnya RDTRK dan pengaturan
zonasi yang merujuk pada peta zonasi
(Zoning Map) khusus kawasan strategis
Penyusunan RDTRK untuk Kawasan –
Kawasan Strategis di wilayah Kab.
Bandung Belum lengkapnya penyusunan
perencanaan dan standarisasi
pengembangan kawasan – kawasan
strategis
Penyusunan lebih lanjut perencanaan
dan standarisasi pengembangan
kawasan – kawasan strategis
Masih banyak pemukiman penduduk yang
belum terjangkau jaringan perpipaan air
bersih karena wilayah pelayanan sangat
luas, tersebar dan berbukit-bukit
Dilakukan pemilahan pada sistem
penyediaan air bersih yang akan
digunakan, diantaranya dengan system
perpipaan secara gravitasi atau
pemompaan ataupun dibangun sumur
dalam atau sumur dangkal
Terbatasnya sumber air baku yang layak
kualitas dan kuantitas
Dilakukan pengambilan mata air dari
desa lain dan untuk desa yang tidak
memiliki mata air dibangun sumur dalam
atau sumur dangkal
Belum optimalnya pemanfaatan dari jaringan
yang telah terbangun oleh para pengelola air
bersih desa
Mengoptimalkan pemanfaatan sumber air
baku potensial bagi masyarakat pedesaan
yang memiliki keinginan untuk mengelola
dengan baik
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 163
No Masalah Solusi
Terbatasnya dana investasi untuk
pengembangan SPAM, dimana saat ini
sebagian besar masih mengandalkan dana
APBD
Adanya peningkatan anggaran untuk
pembangunan sarana air bersih baik
yang bersumber dari APBD, APBN
maupun swasta
Masih minimnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan air bersih pedesaan
Perlunya sosialisasi dan pembinaan
kepada pengelola dan masyarakat
untuk meningkatkan partisipasi dalam
pengelolaan air bersih pedesaan
Tidak adanya payung hukum/legalitas
pengelola air bersih di tingkat kabupaten
untuk penentuan tarif
Perlu adanya payung hukum/legalitas
terkait pengelolaan air bersih pedesaan
Belum adanya mekanisme pelaporan
perkembangan pengelolaan air bersih
pedesaan
Perlu adanya pembaharuan data base
setiap tahunnya terkait pengelolaan air
bersih pedesaan
Kemampuan pengelola masih sangat rendah
Penambahan jumlah personil untuk
pendampingan
Pelaporan dan pengarsipan belum ada yang
baku
Optimalisasi peran asosiasi
Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan
Bupati mengenai pengelolaan limbah yang
masih belum efektif, sehingga belum
optimalnya sosialisasi dan peningkatan
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air
limbah domestik
Perlu dilakukannya secara terus menerus
sosialisasi Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati mengenai pengelolaan
air limbah domestik kepada masyarakat
dan penegakan hukumnya
Aspek kelembagaan, peleburan Dinas
Kebersihan menjadi salah satu bidang di
bawah Dinas Perumahan, Penataan Ruang
dan Kebersihan mengakibatkan adanya
perubahan (penyempitan) tupoksi, wewenang
serta beban kerja pengelolaan air limbah dan
persampahan. Sedangkan untuk sektor
drainase permukiman, saat ini belum ada
kejelasan menganai OPD dengan tupoksi
khusus pengelolaan drainase permukiman.
Perlu dibentuknya lembaga khusus
pengelola air limbah domestik
(Pembentukan UPTD Air Limbah) dan
pemberdayaan komunitas perumahan
untuk pengelolaan sanitasi
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 164
No Masalah Solusi
Dalam sektor layanan pengelolaan, kurangnya
ketersediaan infrastuktur pendukung
pengelolaan sanitasi mengakibatkan masih
rendahnya cakupan air limbah domestik
Revisi dan evaluasi tupoksi di aspek
kelembagaan
Dalam sektor partisipasi masyarakat,
kesadaran masyarakat dalam pengelolaan
sanitasi berkelanjutan cenderung masih rendah
Meningkatkan pembangunan sarana
sanitasi bagi masyarakat dengan
teknologi yang tepat guna
Dalam sektor partisipasi sektor swasta, saat ini
belum ada kerjasama secara khusus antara
pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam
hal pengelolaan sanitasi
Mendorong pembiayaan alternatif
pengelolaan sanitasi melalui Program
percepatan Pembangunan Sanitasi
Permukiman (PPSP)
Dalam rangka penanganan aset milik Pemkab
Bandung khususnya aset tanah sebagai
dokumen yang sah wajib memiliki sertifikat
yang diterbitkan dari Kantor BPN. Berdasarkan
data yang telah dimiliki oleh Bagian
Pengelolaan Aset, tanah milik Pemkab
Bandung yang belum disertifikatkan cukup
banyak. Permasalahan yang dihadapi bagian
Pengelolaan Aset yaitu masih kesulitan dalam
pemenuhan persyaratan yang diminta BPN
sebagai syarat dapat diterbitkannya sertifikat.
Penerbitan sertifikat belum dilakukan
terkendala dengan tidak adanya asal-usul data
kepemilikan serta konferatif Kantor
Pertanahan/BPN Kabupaten Bandung.
Bagian Pengelolaan Aset pada tahun
2017 (Bidang Aset Badan Keuangan
Daerah) akan melanjutkan kegiatan
melengkapi persyaratan administrasi bagi
aset tanah yang belum selesai di tahun
2016 dengan cara menelusuri kronologis
asal usul kepemilikan tanah dan juga
akan melakukan koordinasi baik dengan
pejabat setempat pada tanah yang
mempengaruhi asal -usulnya maupun
kantor BPN dan meminta kemudahan
dalam persyaratan khususnya bagi tanah
yang sudah lama dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Bandung
Kurangnya pemahaman terkait dengan hukum
pertanahan sehingga realisasi fasilitasi
penetapan lokasi tahun berkenaan belum
mencapai target yang sesuai dengan yang
diharapkan
Melakukan bimtek terkait hukum
pertanahan dan fasilitasi penetapan lokasi
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 165
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
6.1 Kesimpulan
- Secara umum bahwa dari 19program dan 84 kegiatan yang direncanakan di
Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan dapat diselesaikan 100
% sesuai dengan target dan sasaran yang direncanakan;
- Pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat pada umumnya dan diselaraskan dengan program pemerintah
pusat (Program Nasional).
- Adanya beberapa kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah
Pusat/Propinsi memberikan andil besar bagi upaya percepatan
pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung mengingat kemampuan
pendanaan Pemerintah Daerah semakin terbatas.
- Keberhasilan dan pencapaian terget sasaran tidak terlepas dari adanya
dana yang berasal dari anggaran APBD Kabupaten, APBD Propinsi dan
APBN seperti beberapa program/kegiatan yang berkesinambungan perlu
adanya tindak lanjut kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya, terutama untuk
kegiatan yang memiliki target sasaran yang harus dicapai pada tahun yang
ditetapkan sesuai SPM, RPJM, dan lain-lain;
6.2 Saran
- Walaupun pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya
alangkah lebih baik lagi bila penyelesaian kegiatan diselesaikan beberapa
bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir untuk memudahkan
evaluasi dan monitoring kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, hal ini sangat
terkait dengan harapan agar penetapan APBD dapat ditetapkan di awal
tahun anggaran;
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 166
- Bagi kegiatan-kegiatan yang tidak terlepas dengan instansi / lembaga lain
diperlukan upaya pelaksanaan koordinasi yang lebih baik lagi dimasa-masa
yang akan datang, baik melalui fasilitasi Bappeda, Sekretariat Daerah
maupun oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan sendiri;
- Bagi beberapa kegiatan yang diperlukan adanya kesinambungan
penanganan agar dapat diprogramkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya;
- Bagi beberapa kegiatan yang bersumber dana dari Pemerintah
Pusat/Propinsi agar tetap dilakukan koordinasi dan diharapkan bantuannya
sehingga sasaran makro pembangunan di wilayah Kabupaten Bandung
akan dapat lebih dipercepat lagi waktu pencapaiannya.
Laporan Tahunan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan. 167
Lampiran 1 : Progres Data Realisasi APBN Kegiatan Kolaborasi Kotaku Kabupaten Bandung Tahun 2016
Data Kegiatan Kolaborasi Kotaku Tahun 2016
No Kecamatan Desa / Kelurahan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1 Margaasih Cigondewah Hilir 100.000.000 70.000.000
2 Soreang Parungserab 100.000.000 100.000.000
3 Baleendah Baleendah 100.000.000 70.000.000
4 Cileunyi Cileunyi Kulon 100.000.000 70.000.000
5 Rancaekek Linggar 100.000.000 70.000.000
6 Soreang Panyirapan 100.000.000 100.000.000
7 Margaasih Rahayu 100.000.000 70.000.000
8 Margahayu Sayati 100.000.000 70.000.000
9 Bojongsoang Bojongsoang 100.000.000 70.000.000
10 Katapang Katapang 100.000.000 100.000.000
11 Margahayu Margahayu Tengah 100.000.000 70.000.000
12 Margahayu Margahayu Selatan 100.000.000 70.000.000
Total 1.200.000.000 930.000.000