gobierno de honduras secretaría de finanzas ficha ejecutiva … · 2019. 2. 19. · localización...
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BID/FOMIN
BIP N. 007200005500
DCI-AL4/2012/023-510
Unidad Ejecutora/
Institución
Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x )
Moneda Fondos ExternosCo-Financiamiento
1/
Fondos
ContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %
Dólares 27,000,000.00 2,700,000.00 29,700,000.0 2,229,490.2 582,973.4 2,812,463.6 9.5 24,770,509.8 2,117,026.6 26,887,536.4 90.5 2,229,490.2 582,973.4 9.5
Lempiras 590,832,900.0 59,083,290.0 649,916,190.0 48,787,266.2 12,757,031.0 61,544,297.3 9.5 542,045,633.8 46,326,259.0 588,371,892.7 90.5 48,787,266.2 12,757,031.0 9.5
No.Resolución de aprobación
por el Congreso Nacional
Fondos Externos Contraparte Total
Aprobado Congreso Año 2014 - - -
Aprobado Congreso Año 2015 15,800,000.00 15,800,000.00
Fondos Externos Contraparte Total
Aprobado Congreso Año 2014 - - -
Aprobado Congreso Año 2015 - 722,031.6 722,031.6
c) FORESTERÍA COMUNITARIA 5,100,000.0 17.24,600,000.0 500,000
5,679,635.4 2,229,490.2 487,113.2 2,716,603.4 48
Año/ Programación/
Ejecución
Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$
Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte
113,011,562.0 11,274,196.0 124,285,758.0
15,800,000.0
Contraparte Total Fondos Externos
20 mil familias del aréa rural (72,000) personas habitantes de los seis departamentos, orientados a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y sub productos Forestales, y dinamizar el aporte de os actores del sector academico al sector Forestal.
Metas Globales
Año/ Programación/
Ejecución
Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras
Aumentar la resilencia de los recuesos naturales y humanos del sector forestal frente al cambio climatico a traves de la Foresteria Comunitaria.
Descripción del Proyecto
El Proyecto CLIFOR, inicio sus operaciones en Abril del 2014, con una duración prevista de 5 años. Entre su Objetivo es aumentar la Gobernalidad del sector forestal. Aerea protegidas y vida Silvestre en Honduras particularmente Vulnerable a los problemas de la mala Gobernabilidad, de la corrupción, el fraude y el
crimesn organizado los cuales prosperan debido a un espiral de tala ilegal y comecio relacionado con ella. El proyecto CLIFOR cuya ejecución se orienta a nivel de campo a sistemas agrosilvopastoriles, cadenas de valor para productos y subproductos Forestales, y dinamizar el aporte de los actores del sector
academico al sector Forestal del area beneficiada.
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
%
Ejec.
Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Gracias a Dios, Olancho y Yoro.
Beneficiarios
Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
TOTAL 27,000,000.0 2,700,000.0 29,700,000.0 100.0
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto
b) ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO 9,300,000.0 1,000,000 10,300,000.0 34.7
D) FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN DE
CONOCIMIENTOS5,100,000.0 500,000 5,600,000.0 18.9
Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %
a) COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE CLIFOR 8,000,000.0 700,000 8,700,000.0 29.3
01-may-14 31-dic-18
Nacional ( )
Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
61,544,297.3
Fecha
Firma
No. de Decreto de Ratificación
Congreso NacionalFecha de Efectividad
Fecha
de Inicio de ejecución
Fecha
Cierre
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR"ESTADO:
En Ejecución
Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal ICF Sector: Desarrollo Económico Sub Sector: Forestal
13
Desembolsado Por DesembolsarMonto
Convenio
Ejecutado
Contraparte
Ejecutada
Total
Ejecutado
2,812,463.6
%
Fecha
Cierre Ampliada
Objetivos del Proyecto
48,787,266.2 10,659,351.6 59,446,617.8
2,097,679.5
Total Ejecutado
2,097,679.5
48
5,164,425.0 515,210.5
13
- 15,800,000.0
% Ejec.
- 722,031.6 722,031.6 - 95,860.2 95,860.2
BID/FOMIN
BIP N. 007200005500
DCI-AL4/2012/023-510
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
PROYECTO: "ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO DEL SECTOR FORESTAL CLIFOR"ESTADO:
En Ejecución
I II III IV Total I II III IV Total
Familias participando en procesos
productivos agroforestales,
mejoran su situación
socioeconómica y adoptan
medidas frente al cambio climatico
Familias 14,400 0 0 0 14,400 14,400 0 0 0
Adaptación al cambio climatico 0
Elaboración de los Análisis de
Vulnerabilidad en nuevas Áreas
Comunitarias Asignadas
Estudios 12 2 4 4 2 12 2 2 17
Apoyo en la Incorporación de
Medidas de Adaptación a los
instrumentos de Planificación
Municipal.
Planes 6 0 4 2 0 6 0 0 0
Foresteria Comunitaria 0 0
Suscribir contratos de manejo
forestal comunitariocontratos 12 1 4 4 3 12 1 1 8
Establecidos los sistemas
Agroforestales y Silvopastoriles de
manera sostenible
Sistemas de
Producción10 0 5 5 0 10 0 0 0
Fortalecimiento, Desarrollo y
Gestión de Conocimientos
Actualización y desarrollo
curricular en Universidades o
Escuelas Técnicas
Propuesta 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Desarrollo de eventos de
intercambio en temas de
Forestería Comunitaria,
Agricultura Sostenible y Cambio
Climático.
Eventos 3 0 1 1 1 3 0 0 0
%
EjecuciónTrimestre Trimestre
Cantidad
METAS 2015
Global Programación 2015 Ejecutado 2015
Situación Actual
Producto Final a nivel de Proyecto
MetaUnidad de
Medida
Responsable Fecha
31 de marzo 2015
Se realizaron dos analisis de vulnerabilidad de medidas de vida ante amenazas climaticas en el Municipio de Yoro; Comunidad de San José de los Guares y Malacatón asi mismo en las comunidades de Cacao y Monfragon.
Acciones a tomar sobre la situación actual.
Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero
Ingeniero Roberto Guerra-Coordinador Nacional
Licda Yanira Escoto-Sub gerencia Proyectos ICF- Correo: [email protected], tel. 2223-6430
Lic.Douglas Cruz-Administrador- 2223-6430
Licda Carmen Alejandra [email protected]
El fin es tratar de identificar el nivel de vulnerabilidad de los medios de vida de las comunidades que desarrollan Foresteria Comunitaria, ante las principales amenazas climaticas identificadas en las
comunidades. Lic. Cristian Acosta.
KfW-CAMARENA
BIP N. 007200005100
Unidad Ejecutora/
Institución
Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x )
Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %
Dólares 5,400,000.00 1,042,000.00 6,442,000.0 1,741,683.2 654,645.1 2,396,328.3 37.2 3,658,316.8 387,354.9 4,045,671.7 62.8 1,741,683.2 654,645.1 37.2
Lempiras 118,166,580.0 22,801,773.4 140,968,353.4 38,112,731.0 14,325,402.7 52,438,133.7 37.2 80,053,849.0 8,476,370.7 88,530,219.7 62.8 38,112,731.0 14,325,402.7 37.2
No.Resolución de aprobación por el
Congreso Nacional
Fondos Externos Contraparte Total
Aprobado Congreso Año 2011 1,900,000.00 1,900,000.00
Aprobado Congreso Año 2012 1,764,500.00 1,764,500.00
Aprobado Congreso Año 2013 5,410,570.00 5,410,570.00
Aprobado Congreso Año 2014 24,212,476.00 5,680,670.00 29,893,146.00
Aprobado Congreso Año 2015 40,039,572.00 8,173,761.00 48,213,333.00
4,616,735.7 18,530,672.7 63.8
24,212,476.0 5,410,570.0
24,212,476.0 4,810,161.0 29,022,637.0 13,913,937.0
29,623,046.0 24,198,794.0 5,123,031.6 29,321,825.6 99%
Año/ Programación/
Ejecución
Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$
%
Ejec.
1,500,000.0 1,500,000.0 1,467,101.6 1,467,101.6 97.8
Año/ Programación/
Ejecución
Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras
Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
En Honduras comprende los municipios de Copán Ruinas, Santa Rita y Cabañas en el Departamento de Copán y los municipios de Santa Fé, Sinuapa, San Marcos, San Francisco, Mercedes y Belén Gualcho en el Departamento de Ocotepeque, y las
subcuencas de Marroquín, La Fortuna, Higuito y Quilio.
Beneficiarios
El programa está orientado a beneficiar, a través de Municipalidades y grupos organizados, a 3,645 familias rurales (1,050 propietarios forestales, 2,675 productores de ladera y 600 ganaderos) que habitan en las zonas de influencia de las áreas
protegidas en los 33 municipios de la Región del Trifinio que en total cuenta con una población de 426, 000 habitantes en una superficie de 5,181 km².
Metas Globales
1.Fortalecida la gestion ambiental de la municipalidades e instituciones en las areas intervenidas del programa en la Region Trifinio
2. Funciones de los Recursos Naturales de las subcuencas priorizadas se consolidan y fortalecen
3.Areas protegidas priorizadas se consolidan y cumplen con sus objetivos y funciones
Los Fondos Externos son transferidos directamente al proyecto
Objetivos del Proyecto
El manejo de los recursos naturales del Trifinio se adapta a los efectos del cambio climático. Las capacidades analíticas, organizativas y productivas para un manejo sostenible de los recursos naturales renovables, están mejoradas en instituciones y
organizaciones clave (CTPT, municipalidades y organizaciones seleccionadas de segundo nivel).
Descripción del Proyecto
El “Programa Conservación del Bosque Tropical y Manejo de Cuencas Hidrográficas en el Trifinio” contribuye a reducir la vulnerabilidad de la población local y regional ante los efectos del cambio climático, en especial ante la escasez de agua
TOTAL 5,400,000.0 1,042,000.0 6,442,000.0 100.0
2.- Gestión adaptada y sostenible de los Recursos Naturales 3,750,240.11 3,750,240.1 58.2
3.- Apoyo a las Administraciones de las Áreas Protegidas 715,595.70 715,595.7 11.1
Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total %
1.- Apoyo a los Municipios para su Preparación frente al Cambio Climático 934,164.19 934,164.2 14.5
01-ene-11
%
2,396,328.3
52,438,133.7
Fecha
Firma
No. de Decreto de Ratificación
Congreso NacionalFecha de Efectividad
Fecha
de Inicio de ejecución
Fecha
Cierre
Fecha
Cierre Ampliada
Nacional ( ) Desembolsado Por DesembolsarMonto Convenio
Ejecutado
Contraparte
EjecutadaTotal Ejecutado
Instituto Nacional de Conservacion y Desarrollo Forestal ICF Sector: Forestal Sub Sector:
Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
1,764,500.0 1,571,088.2 1,571,088.2
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
Programa Proteccion de Bosques Tropicales y Cuencas Hodrograficas en la Region Trifinio (CAMARENA)ESTADO:
En
Ejecución
89.0 1,764,500.0
40,039,572.0 8,173,761.0 48,213,333.0 - 1,547,445.6 1,547,445.6 3.2
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
Programa Proteccion de Bosques Tropicales y Cuencas Hodrograficas en la Region Trifinio (CAMARENA)ESTADO:
En
Ejecución
Fondos Externos Contraparte Total
Aprobado Congreso Año 2011 - 100,555.2 100,555.2
Aprobado Congreso Año 2012 - 93,384.0 93,384.0
Aprobado Congreso Año 2013 - 286,347.8 286,347.8
Aprobado Congreso Año 2014 1,106,466.6 259,596.4 1,366,063.0
Aprobado Congreso Año 2015 1,829,736.4 373,526.2 2,203,262.5
I II III IV Total I II III IV Total
Áreas de regeneración y
manejo sostenible de los
recursos naturales
conservadas mediante la
implementación de Planes de
Protección.
Numero de
hectáreas5,990 1,500 1,500 1,500 1,490 5,990 1500 1500 25.0
Conservación y
Regeneración de los
Bosques Región
Trifinio/Honduras
Elaborados los planes de
protección para la
conservación y regeneración
de los bosques.Planes 75 1 24 25 25 75 1 1 1.3
Apoyo a las áreas protegidas
en la Región
Trifinio/Honduras
Implementados los
convenios de apoyo a las
áreas protegidasConvenios 4 1 1 1 1 4 1 1 25.0
ACTUALIZADO DEL 31 DE MARZO DE 2015
Lic. Cristian Acosta, Director Proyecto.
Ing. Abilio Enamorado, Técnico Proyecto.
Col. Florencia Sur. Calle los Pinos, Aptos Nuevos Horizontes, No. 1
Tel. 2239-1431 y 2239-6015
METAS 2015
Responsable Fecha
Ninguna
Lic. Cristian Acosta31 de
Marzo
2015
Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero
Situación Actual
I Trimestre:
áreas de bosques de protección no sufren daños gracias al cumplimiento de los planes de protección y regeneración; Mediante la asistencia técnica brindada se mejoro la calidad del café con el fin de eviatr la contaminación de las microcuencas en
zonas de influencia del proyecto en los Departamento de Ocotepeque y Copán; Se actualizo el convenio de Cooperación con IHCAFE y SAG para equipamiento de las instituciones de la región.
Acciones a tomar sobre la situación actual.
Trimestre Trimestre
Global Programación 2015 Ejecutado 2015%
Ejecución
Programaci
ón 2012 -
2014MetaUnidad de
MedidaCantidad
1,106,466.6 219,815.7 1,326,282.3 635,841.9 210,976.5 846,818.4 63.8
263,288.1 1,441,510.8 1,177,556.9 249,295.9 1,426,852.8 99.0 1,178,222.7
% Ejec.
- 79,385.7 79,385.7 - 77,644.6 77,644.6 97.8
Año/ Programación/
Ejecución Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
- 93,384.0 93,384.0 - 83,147.9 83,147.9 89.0
1,829,736.4 373,526.2 2,203,262.5 - 70,715.5 70,715.5 3.2
No convenio DE
Financiación: DCI-
ALA/2010/021/598
BIP 007200004500
Unidad Ejecutora/
Institución
Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( x )
Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento 1/ Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %
Dólares 29,589,004.56 2,958,900.46 32,547,905.01 13,043,988.76 1,038,627.07 14,081,903.26 45.4% 16,545,015.80 1,920,273.39 18,465,289.19 54.6% 12,435,842.31 1,005,342.29 44.7%
Lempiras
( 18.8951)559,087,200.00 55,908,720.00 614,995,920.00 258,446,515.45 20,579,356.68 279,025,872.13 45.4% 300,640,684.55 35,329,363.32 335,970,047.87 54.6% 254,561,692.00 20,579,356.68 44.7%
No. Resolución de
aprobación por el
Congreso Nacional
N/A
Fondos Externos Contraparte* Total
Año 2010 - 1,205,000.00 1,205,000.00
Año 2011 28,204,100.00 4,220,000.00 32,424,100.00
Año 2012 62,701,742.00 6,022,922.00 68,724,664.00
Año 2013 164,102,419.00 9,409,825.40 173,512,244.40
Año 2014 126,941,360.00 8,783,825.00 135,725,185.00
Año 2015 167,448,415.00 8,400,000.00 175,848,415.00
Fondos Externos Contraparte Total
Año 2010 - 63,494.57 63,494.57
Año 2011 1,487,578.96 222,576.97 1,710,155.93
Año 2012 3,268,332.25 313,945.19 3,582,277.44
Año 2013 8,163,824.97 459,465.09 8,623,290.06
Año 2014 6,134,542.23 424,485.33 6,559,027.56
Año 2015 7,680,982.97 385,314.23 8,066,297.20
54,686.66 -
Observacion: Los montos del año 2010 y los meses de enero a septiembre del 2011 no son reconocidos como contraparte, ya que los mismos se ejecutaron en etapa preparatoria y fuera de un Programa Presupuesto aprobado por la UE, por tanto los saldos dentro de los Programa Presupuesto que cuentan como contraparte suman un acumulado al 2014 de L
211,669,501.88
% Ejec.
13,336,100.22
59,708,897.13
Total Ejecutado
126,941,360.00 8,783,825.00 135,725,185.00
3,268,332.25 313,945.19 3,582,277.44 1,811,684.97
Fondos Externos Contraparte
222,598.07
239,480.14
63,773.15 -
26 DE ABRIL DE 2011 26 DE ABRIL DE 2011 26 DE ABRIL DE 2016
43,293,131.00 8,893,825.00
Fecha
Firma
No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional
Descripción del Proyecto
10.7%
2,153,761.94 434,269.71 2,588,031.64 663,449.01 256,094.51
Componentes Financiamiento FE (US$)
Fortalecida la capacidad operativa del ICF para optimizar la gestión del Sector
Forestal-AP-VS.13,532,604.24
Diseñado e implementado un Programa complementario al MOSEF
Gobierno de HondurasFICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
PROYECTO : Modernización del Sector Forestal de Honduras (MOSEF)
62,701,742.00 6,022,922.00
Desembolsos Ejecución US$
Desembolsado
275,141,048.68
Monto Convenio
Ejecutado
Contraparte
Ejecutada
34.0%
ESTADO:
EN
EJECUCION
39,350,841.85
Instituto Nacional de Conservación Forestal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF)
13,441,184.60
Objetivo del Proyecto
AUMENTAR LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE EN HONDURAS.
Costo y Financiamiento
Por Desembolsar%Total Ejecutado
1,487,578.96
SECTOR: Forestal SUB SECTOR:
57.3%
Nacional ( x)
Fecha
de Efectividad
Fecha
de Inicio de ejecución
Fecha
Cierre
Fecha
Cierre Ampliada
1,565,754.94 15,098,359.18 46.4%
%
N/A 26 DE ABRIL DE 2011 26 DE OCTUBRE DE 2017
Impulsadas y apoyadas las iniciativas sociales de producción y conservación
de los recursos forestales.7,331,952.78 657,283.45 7,989,236.23 24.5%
Contraparte(US$) Total
1,611,512.67 127,322.36 1,738,835.03 5.3%
Desarrollada y reforzada la capacidad institucional de los Gobiernos locales
para asumir la administración y gestión de los recursos forestales de sus
territorios.
7,112,934.87 608,539.71 7,721,474.58 23.7%
6,134,542.23 424,485.33 6,559,027.56 5,793,017.53 219,666.45 6,012,683.98
4,545,532.01 124,419,761.59 91.7%
5,147,798.77 18,483,898.99 52,186,956.00
119,874,229.58
32,144,339.15
TOTAL 29,589,004.56 2,958,900.46 32,547,905.02 100.0%
ICF
Año/ Programación/
Ejecución
Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras
7,680,982.97 385,314.23 8,066,297.20 2,738,891.39
Metas Globales
EL PROYECTO APUNTA A CONTRIBUIR A DAR SOLUCION A LOS GRANDES PROBLEMAS SOCIOECONOMICOS DEL SECTOR FORESTAL QUE SE HAN DADO DESDE HACE VARIAS DECADAS. SE TRATA DE APROVECHAR DE LA CONYUNTURA FAVORABLES DE LA RECONSTITUCION DE LA NUEVA INSTITUCION (ICF), PROMOVIDA POR LA NUEVA LEY FORESTAL. CON UNA INTERVENCION QUE
ABARCA TRES DIRECTRISES: 1) EL APOYO A LA CONSOLIDACION DEL MARCO LEGAL, CONSIDERANDO EL BOSQUE DENTRO DE UN MODELO MAS AMPLIO DEL USO DE LA TIERRA 2) LA EFECTIVIDAD DE METODOS Y EXPERIENCIAS PILOTOS A NIVEL MUNICIPAL QUE AYUDEN A LA GOBERNABILIDAD DEL TERRITORIO DESTINADO AL MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y SERVICIOS
AMBIENTALES. 3) EL FORTALECIMIENTO DE LA RENTABILIDAD DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE LAS FORESTERIA COMUNITARIA, AMPLIANDO LA REGENERACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL BOSQUE, MANTENIENDO LA BIODIVERSIDAD Y EVITANDO LOS EFECTOS DAÑINOS EN EL AMBIENTE
85.8%
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
A nivel Nacional.
Beneficiarios
Ejecución Lempiras
Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte %
Ejec.
- 1,205,000.00 1,205,000.00 - 1,033,310.00 1,033,310.00 85.8%
Total Ejecutado
1,695,400.41
99.1%
34,756,504.21 4,594,337.64
1,318,139.11
99.1%207,821.45
54,686.66
28,204,100.00 4,220,400.00 32,424,500.00 28,204,100.00 3,940,239.15
68,724,664.00
Año/ Programación/
Ejecución
Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$
Fondos Externos Contraparte Total
1,710,177.03
167,448,415.00 8,400,000.00 175,848,415.00
1,487,578.96
63,773.15
58,390,758.02
2,051,165.11
919,543.52
34.0%
57.3%
10.7%
2,678,427.37 60,464.02
91.7%
Meta Unidad de Medida Cantidad Cantidad %
I II III IV Total I II III IV Total 2015
1.0 Desarrolladas las
herramientas para la
gestión y manejo de
información territorial
del sector forestal para
toma de decisiones
Herramientas de
gestión territorial
2 0 0 1 1 0 0 0%
1.2 Sistematizacion del
proceso de
regularizacion especial
basado en las
experiencias de las
primeras zonas de
trabajo
Documentos tecnicos
3 0 0 1 1 1 3 0 0 0%
2.1 Desarrollo de
Geoportal y Geoservicios
de la Infrestructura de
Datos Espaciales
Geoportal
1 0 0 1 1 0 0 0%
2.2 Implementación del
Sistema de Información
Municipal en los
municipios del área de
influencia del Proyecto
MOSEF.
Sistema de informacion
Territorial
1 0 0 1 1 0 0 0%
3.1 Establecer una
Unidad de regularizacion
en el ICF, certificada por
el IP
Diagnóstico registral
1 0 0 1 1 0 0 0%
3.2 Capacitacion a
Registradores de la
propiedad en la
regularizacion especial
de areas forestales en las
zonas del proyecto
Personas capacitadas
30 0 0 30 30 0 0 0%
No se presentaron problemas durante el periodo
Fecha Última Actualización Financiera: Marzo 2015
Contacto Organismo Financiero
Ninguna Fecha
31/03/2015
METAS 2015
Global Meta Acumulada a Dic.-14 Programación 2015 Ejecutado 2015
Trimestre
%
Ejecución
Programació
n 2015Trimestre
Resumen: se continua trabajando en todos las categorías de contratos (subvenciones, servicios, suministros y obras), a manera de resumen y en el contexto general de la operatividad del MOSEF.
1) Subvenciones:
1.1. Subvenciones: Las subvenciones están dirigidas al Apoyo al desarrollo de capacidades de gobiernos locales y apoyo a iniciativas sociales de producción, conservación de los recursos forestales .
Estado de avance: A la fecha, todas las subvenciones están ejecución razonable (excepto la Subvencion CEPROD) de las actividades propuestas en los planes de acción, (Varias subvenciones generando resultados de apoyo oportuno a la estrategia de proteccion forestal 2015 del ICF) y han enviado al departamento
de Monitoreo y evaluación de MOSEF, los informes correspondientes al tercer trimestre de ejecución fisica y financiera. Estos informes están siendo revisados por la unidad de Monitoreo y Evaluación del MOSEF, para emitir posteriormente los diferentes dictamenes (recomendaciones y correciones) a los mismos.
1.2 Subvención directa: Está subvención está siendo ejecutada por el CONADEH y está dirigida a mejorar la gobernabilidad del sector forestal a través del monitoreo del cumplimiento de las normas técnicas y jurídicas forestales.
Estado de avance: Se ha recibido el tercer informe de ejecución fisica y financiera de la subvención, con un avance satisfactorio a lo planificado en el POA de trabajo.
2) Servicios/Meta del periodo: Procesos que conllevan al cumplimiento de metas
1.0 y 1.2 Respecto a estas dos metas; se han ejecutado acciones diversas, alguna relevantes: Reuniones de coordinación con el ICF para la determinación de funcionalidades en el componente de Gestión Forestal, Desarrollo y presentación del documento de
Diagnóstico, de la calidad de datos de información geográfica desarrollada en el ICF/CIPF, en el marco de la misión ATI de corto plazo de apoyo en el diagnóstico y diseño del Sistema Gestión de Calidad en el ICF. Desarrollo del documento sobre análisis y estrategia de seguimiento e implementación del SIT
Municipal, en las regiones forestales en el marco del Proyecto MOSEF, especificando la capacidad institucional, los equipos entregados, el mantenimiento de los mismos, y los antecedentes para la determinación de los mismos, así como propuestas que ayuden a la adecuada implementación de forma sostenible.a
nivel de procesos para el cumplimiento de esta metas, se continua con diferentes acciones: reuniones de vinculación entre los contratistas encargados del desarrollo del SIT Municipal y la IDE Forestal, para coordinar esfuerzos y herramientas en conjunto.Revisión de plan de trabajo del GESP, sobre las actividades
finales de su contrato de servicios y la presentación de productos finales.
Reuniones de trabajo con diferentes actores (PATH II, ICF, IDOM, CONADEH, EURADIA, PROGETTI), sobre la tercera gira del consorcio GESP-ESACON, para el desarrollo de la versión final de la IDE Forestal y su implantación en Honduras.
2.1 Previamente se han realizado acciones de socialización en las áreas de influencia, . En cuanto al manejo de información para la toma de decisiones, están los contratos del Sistema de Información Territorial, que cuenta con una 2da. versión beta previo a su lanzamiento oficial. en el caso del IDE se esta avanzando
conforme a lo estipulado en los terminos de referencia. En cuanto al fortalecimiento de la capacidad operativa e institucional de ICF, es otro tema que depende del avance de los servicios del IP, que estan en marcha.
2.2 Implementacion de SIT Municipal respecto a esta meta, se ha avanzado en cuanto a la implementación del Sistema de Información Territorial Municipal (SIT Municipal) en las Mancomunidades de MAMNO y MANOFM y recientemente iniciado el proceso con la MANCEPAZ.
3.1 y 3.2 para esta metas se continua con proceso de definir los servicios del Programa de Capacitación y Formación Institucionalizado (vinculando al PATH II) del IP,con lo cual se dara cumplimiento a esta metas una vez establecido las bases para instalar la Unidad de regularizaicon en ICF y capacitacion a
registradores.
Explicación de la No Ejecución de Metas: Para este periodo (I Trimestre 2015), no se tiene planificado ejecucion de metas, las mismas estan programadas para los subsiguientes periodos trimestrales; sin embargo se hace un resumen de los procesos o avances de las metas globales y los procesos de
ejecucion de subvenciones y de las metas de este periodo; para el seguimiento a estas acciones el proyecto cuenta con persona tencico (ATL) asignados al seguimiento tecnico financiero.
PROBLEMÁTICA
Primer Trimestre 2015
ING. RENÉ GAMERO / COORDINADOR MOSEF / [email protected] / 2223-8898
ING. JOSÉ ALBERTO RIVERA/ADMINISTRADOR MOSEF / [email protected] / 2223-8898
LICDA. YANIRA ESCOTO / SUB GERENCIA PROYECTOS/ ICF/[email protected]/ 2223-6430
LICDA. CARMEN ALEJANDRA GARCIA / SUB GERENCIA UPEG/ ICF/[email protected]/
ANDRÉ FACHE
TASK- MANAGER UNIÓN EUROPEA
2239-1690
ACCIONES PROPUESTAS
ACCIONES RESPONSABLES
Contacto Proyecto MOSEF
INDIA
SIGADE
BIP 001600012200
Unidad Ejecutora/
Institución
Tipo de Fondos: Préstamo ( ) Donación ( )
Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos
ContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %
Dólares 28,900,000.0 28,900,000.0 0.0 0.0 0.0 60,352.6 0.0 60,352.6 0.2 0.0 0.0
Lempiras 1,320,678.0 0.0 1,320,678.0 0.0 0.0 0.0 1,320,678.0 0.0 1,320,678.0 100.0 0.0 0.0
No.Resolución de aprobación por el
Congreso Nacional
Fondos Externos Contraparte Total
Programación Año 2015 43,658,105.0 43,658,105.0
Programación Año 2016 -
Programación Año 2017 -
-
-
Total Ejecutado
- -
-
Metas Globales
Año/ Programación/
Ejecución
Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras
Fondos Externos %Ejec.Fondos Externos
-
-
Contraparte Total
43,658,105.0
Contraparte
15,300,000.0
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Beneficiarios
Objetivos del Proyecto
Modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria; y, al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.
Descripción del Proyecto
900,000.0 900,000.00.0UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 3.1
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2,000,000.0 0.0 2,000,000.0 6.9
TOTAL 28,900,000.0 0.0 28,900,000.0 100.0
%
15-ene-14 13/08/2014 07/07/1905
Componentes
GESTIÓN AMBIENTAL 1,000,000.0 0.0 1,000,000.0
Financiamiento FE (US$) Contraparte Total
3.5
52.9
ASISECIA TÉCNICA Y COMERCIALIZACIÓN 9,700,000.0 0.0 9,700,000.0 33.6
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 15,300,000.0 0.0
Nacional ( X )* Desembolsado Por Desembolsar
Monto Convenio
Ejecutado
Contraparte
EjecutadaTotal Ejecutado
Fecha
Firma
No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional
Fecha
de Efectividad
Fecha
de Inicio de ejecución
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
%
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE IESTADO:
En Ejecución
43,658,105.0 - -
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Sector: Productivo Sub Sector: RIEGO
15/01/2018
0.0
0.0
Fecha
Cierre
Fecha
Cierre Ampliada
Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
INDIA
SIGADE
BIP 001600012200
Unidad Ejecutora/
Institución
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO VALLE DE JAMASTRÁN FASE IESTADO:
En Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Sector: Productivo Sub Sector: RIEGO
Fondos Externos Contraparte Total
Programación Año 2015 1,995,096.8 1,995,096.8
Programación Año 2016 - -
Programación Año 2017 - -
I II III IV Total I II III IV Total
- - -
- - -
Modalidad de Pagos: Se ejecuta bajo la modalidad de pagós directos (El Organismo remite las facturas y posteriormente se procede a regularizar los recursos en el SIAFI).
La efectividad de este proyecto, se logró al momento de publicarse en el diario Oficial la Gaceta y se tiene que llevar a cabo el último desembolso de pagos directos en la fecha de cierre.
Problemática
%Trimestre Trimestre
Componentes:
MetaUnidad de
MedidaCantidad Cantidad
Año/ Programación/
Ejecución
%
Ejecución
Programación US$ 2/
Global Meta Acumulada a Dic-2015
Total Ejecutado % Ejec.
METAS
-
- 1,995,096.8 1,995,096.8 - -
Contraparte
-
Total Fondos Externos Contraparte
Fecha
31/03/2015
- - -
- -
Programación
2015-2018
- - -
Programación 2015 Ejecutado 2015
-
Ing. Juan Carlos Colindres/Director de Riego y Drenaje/SAG
Contactos de la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero
- -
Acciones Propuestas Acción Responsable
Vigente US$ Ejecución US$
Fondos Externos
KUWAIT 700
SIGADE
GE 00970
BIP
00170000520100
Unidad
Ejecutora/
Institución
MEDIO
AMBIENTE.
Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación ( )
MonedaFondos
Externos
Fondos
ContraparteCosto Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %
Dólares 7,455,000.02 0.00 1,754,166.55 9,209,166.57 1,864,823.13 1,577,985.66 3,442,808.79 41.00% 5,590,176.89 176,180.89 5,766,357.78 59.00% 1,864,823.13 1,577,985.66 3,442,808.79 37.4
Lempiras 163,135,528.94 0.00 38,385,900.36 201,521,429.30 40,807,365.21 34,530,586.78 75,337,951.99 41.00% 122,328,163.73 3,855,313.58 126,183,477.31 59.00% 40,807,365.21 34,530,586.78 75,337,951.99 37.4
No. Resolución
de aprobación
por el Congreso
Nacional
14-2004
%
12.25
48.50
3.84
3.84
11.63
13.42
93.47
Fondos Externos Contraparte Total %
Ejec.
Acumulada a Dic-
050.00 0.00
Año 2006 25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 7.84
Año 2007 3,093,900.00 4,948,417.95 8,042,317.95 285.41
Año 2008 39,000,000.00 5,708,000.00 44,708,000.00 34.96
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
Ficha Ejecutiva del Proyecto
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORA DE LA RED DE IRRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORESESTADO:
En Ejecución
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA) Sector: PRODUCTIVO Sub Sector:
Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución Lps.
Nacional ( ) Desembolsado Lps. Por Desembolsar Lps. Monto
Convenio
Ejecutado
Contraparte
EjecutadaTotal %
Fecha
Firma
No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional, 431
Fecha
de Efectividad
Fecha
Cierre
29/03/2005 03/12/2006 31/12/2015
Lista de Bienes Financiamiento FE (US$) Contraparte Total
1-Pavimentacion de la calle de acceso 1,065,000.00 100,238.09 1,127,682.35
2-Ampliacion de la Red de Canales. 3,360,785.01 1,653,928.46 4,466,004.28
3-Maquinaria Equipo y vehículos 355,000.00 353,227.45
4-Servicios de extensión Agrícola 355,000.00 353,227.45
5-Servicios de Consultoría en Ingeniería 1,076,715.00 1,071,338.86
6-Rehabilitación de la Mini Central Hidro E 1,242,500.01 1,236,296.08
TOTAL 7,455,000.02 1,754,166.55 9,209,166.57
Objetivo del Proyecto
Rehabilitar la Represa el Coyolar y mejorar el Sistema de Irrigación del Distrito de Riego de Flores.
Descripción del Proyecto
Ampliación y reconstrucción de la red de Canales ,Pavimentación de la calle de acceso a la Represa y reparación de Planta Hidroeléctrica.
Localización Geográfica (Departamento, Municipio)
Departamento de Comayagua - Municipio de San Antonio, Aldea de Flores.
Beneficiarios
22,000 personas aproximadamente, de la aldea de Flores y comunidades circunvecinas.
Metas Globales
Fortalecer a través del riego la producción agrícola en la zona, producir energía limpia y bajar el peligro inminente de futuras inundaciones hacia la población aguas abajo de la Represa.
Año/
Programación/
Ejecución
Programación Lempiras 2/ Vigente Lempiras Ejecución Lempiras
Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
0.00 - -
25,000,000.00 2,500,000.00 27,500,000.00 0.00 2,154,757.12 2,154,757.12
3,093,900.00 4,948,417.95 8,042,317.95 19,025,287.80 3,927,980.59 22,953,268.39
30,596,850.98 5,708,000.00 36,304,850.98 8,403,149.02 4,289,742.92 12,692,891.94
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
Ficha Ejecutiva del Proyecto
REHABILITACION DE LA REPRESA EL COYOLAR Y MEJORA DE LA RED DE IRRIGACION DEL DISTRITO DE RIEGO DE FLORESESTADO:
En Ejecución
Año 2009 37,800,000.00 4,592,644.00 42,392,644.00 10.92
Año 2010 76,136,700.00 7,676,163.00 83,812,863.00 10.23
Año 2011 11,338,700.00 4,000,000.00 15,338,700.00 6.60
Ano 2012 14,434,582.00 3,340,025.00 17,774,607.00 45.60
Año 2013 3,740,000.00 4,017,816.00 7,757,816.00 71.31
Año 2014 - - - 22.81
Año 2015 30,000,000.00 8,000,000.00 38,000,000.00 3.47
Fondos Externos Contraparte Total % Ejec.
Acumulada a Dic-
050.00 0.00 0.00
Año 2006 1,322,751.33 132,275.14 1,455,026.47 7.84
Año 2007 163,698.42 261,821.06 425,519.48 285.41
Año 2008 2,064,016.26 299,947.46 2,363,963.72 34.96
Año 2009 1,986,608.78 241,370.02 2,227,978.80 10.92
Año 2010 4001,424,26 403,426,80 4,404,851,06 10.23
Año 2011 5,851,493.11 210,223.15 6,061,716.26 6.60
Año 2012 726,868.06 168,190.36 895,058.42 45.60
Año 2013 182,439.02 194,337.38 376,776.40 71.31
Año 2014 - - - 22.81
Año 2015 1,370,946.00 365,585.60 1,736,531.60 3.47
I II III IV Total I II III IV Total
Problemática / Observaciones
Acciones
Propuestas -
Fecha
31/03/2015
Tipo de Cambio L21.8827, por US$ 2014
Actualizada al 31 de Marzo del 2015
1,370,946.00 365,585.60 1,736,531.60 0.00 60,336.77 60,336.77
112,132.56 112,132.56
30,000,000.00 8,000,000.00 38,000,000.00 0.00 1,320,331.40 1,320,331.40
0.00 0.00
8,176,191.00 2,579,805.00 10,755,996.00 0.00 2,453,763.17 2,453,763.17
37,732,307.57 4,592,644.00 42,324,951.57 67,692.43 4,555,889.42 4,623,581.85
74,652,010.08 7,676,163.00 82,328,173.08 1,484,689.92 6,940,989.42 8,425,679.34
111,338,700.00 4,000,000.00 115,338,700.00 4,439,993.63 3,176,831.84 7,616,825.47
14,434,582.00 3,340,025.00 17,774,607.00 4,960,204.35 3,144,857.86 8,105,062.21
4,827,722.00 4,024,008.00 8,851,730.00 2,426,348.06 3,885,774.44 6,312,122.50
Año/
Programación/
Ejecución
Programación US$ 2/ ,
Fondos Externos Contraparte Total Fondos Externos Contraparte Total Ejecutado
0.00 0.00 0.00 0.00
1,192,037.19 119,203.72 1,311,240.91 0.00 102,742.03 102,742.03
147,521.75 235,947.93 383,469.68 907,154.03 187,291.96 1,094,445.98
1,458,903.37 272,165.93 1,731,069.30 400,674.65 204,541.32 605,215.97
1,799,132.56 218,984.10 2,018,116.66 3,227.68 217,231.59 220,459.26
3,559,518.90 366,010.87 3,925,529.77 70,792.22 330,956.70 401,748.93
5,308,794.85 190,725.95 5,499,520.80 211,705.50 151,476.07 363,181.57
185,279.51 300,971.39
688,262.34 159,257.36 847,519.70 236,509.92 149,951.50 386,461.42
Unidad de
MedidaCantidad
230,192.97 191,870.69 422,063.65 115,691.89
373,637.21 117,892.44 491,529.66 0.00
Responsable
METAS
Global Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado 2015%
Ejecución
Programación
2015METAS
OSAMA AL-ATTAL
Contactos Organismo Financiero
Se esta elaborando un diagnostico por parte de la cooperación Italiana para la rehabilitación de la Planta potabilizadora del Tular; se ejecutara el monto disponible del préstamo
de acuerdo al convenio para la formulación de la propuesta No. IV aprobada por el fondo Kuwait.
Elaborado por: Lic. Daysi Vásquez
Cantidad 100%Trimestre Trimestre
Se remitio al fondo Kuwait las aplicaciones de retiro 340, 341 y 342 junto con los contratos, facturas y recibos requeridos para proceder a los desembolsos, dentro de las cuales va el pago de la válvula howel-bunger; se realizo la elaboración de las bases de precalificación y licitación de las mejoras
y construcción de obras civiles hidráulicas de la red de irrigación del distrito de riego de flores en el valle de comayagua y pavimentación del camino de acceso a la represa; Se elaboro el acta de recepción final de la obra, procediendose a hacer la entrega del pozo a la corporación Municipal de San
Lorenzo Valle.
No convenio ITALIA
05/015/00
Artigiancassa S.P.A.
SIGADE GE01000
BIP 001700006900
Unidad Ejecutora/
Institución
Tipo de Fondos: Préstamo ( X ) Donación ( )
Moneda Fondos Externos Co-Financiamiento Fondos Contraparte Costo Total FE Contraparte Total % FE Contraparte Total %
Dólares 779,183.7 171,913.2 951,096.8 779,183.7 171,913.2 951,096.8 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 543,700.4 176,219.5 75.7
Lempiras 17,050,642.5 3,761,924.1 20,812,566.6 17,050,642.5 3,761,924.1 20,812,566.6 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,897,632.6 3,856,158.1 75.7
No.Resolución de aprobación
por el Congreso Nacional
Fondos Externos Contraparte Total Programado
Año 2006 33,139,716.9 8,570,701.2 41,710,418.1
Año 2007 9,871,769.8 9,849,680.7 19,721,450.5
Año 2008 7,879,300.0 6,975,900.0 14,855,200.0
Año 2009 38,822,600.0 3,882,300.0 42,704,900.0
Año 2010 9,957,640.0 3,000,000.0 12,957,640.0
Año 2011 0.0 0.0 0.0
Año 2012 0.0 0.0 0.0
Año 2013 881,266.0 0 * 881,266.0
Año 2014 5,045,414.0 0.0 5,045,414.0
Año 2015 5,048,108.0 0.0 5,048,108.0
Fondos Externos Contraparte Total Programado
Año 2006 1,753,869.6 453,591.5 2,207,461.1
Año 2007 522,448.5 521,279.5 1,043,728.1
Año 2008 417,000.1 369,189.0 786,189.1
Año 2009 2,054,105.8 205,412.7 2,259,518.5
Año 2010 526,995.9 158,730.2 685,726.0
Año 2011 0.0 0.0 0.0
Año 2012 0.0 0.0 0.0
Año 2013 36,643.2 0.0 36,643.2
Año 2014 230,566.3 0.0 230,566.3
Año 2015 230,689.4 0.0 230,689.4
65
5,501,020.0
251,386.7 4,306.3 255,693.0 162,580.1 4,306.3 166,886.4
5,595,254.0 3,557,691.7 94,234.0 3,651,925.7
0.0
100.0
65
36,643.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
450,169.3
391,089.9
94,234.0
58.2
24,757,300.0
100.036,643.2 0.0
508,328.0 899,418.0 93,254.0 230,068.8
165,254.0 772,846.6
36,643.2 36,643.2
312,957.7 137,211.6
323,322.8 35.9
607,592.6
100.0
1,310,242.8 1,378,403.0 2,688,645.8 586,127.7 71.0
1,753,869.6 453,591.5 2,207,461.1 1,753,869.6 453,591.5 2,207,461.1
Año/ Programación/
Ejecución
Programación US$ 2/ Vigente US$ Ejecución US$
Fondos Externos
881,266.0 0.0 881,266.0 881,266.0
1,762,500.0 4,348,300.09,607,400.0 7,391,600.0
Contraparte Total Ejecutado % Ejec.
8,508,200.0 58.2
0.0 881,266.0
2,978,060.0
22
6,110,800.0 35.9
11,483,500.0 3,123,300.0 14,606,800.0 5,914,900.0 2,593,300.0
16,999,000.0
100.0
26,045,200.0 50,802,500.0 11,075,000.0 25,005,400.0 36,080,400.0 71.0
33,139,716.9 8,570,701.2 41,710,418.1 33,139,716.9 8,570,701.2 41,710,418.1
Vigente Lempiras Ejecución Lempiras
Fondos Externos Contraparte Total Vigente Fondos Externos
Localización Geográfica del Acueducto
Departamentos: Valle ( San Lorenzo y Nacaome) y Choluteca (Municipios de San Antonio de Flores y Pespire); los trabajos constructivos se desarrollarán en El Tular, lo que beneficiará a los municipios de San Lorenzo y Nacaome.
Beneficiarios:
Contraparte Total Ejecutado %
Ejec.
Metas Globales:
Mejorar el nivel de vida de los pobladores ya que se reducirán considerablemente las enfermedades gastrointestinales.
Año/ Programación/
Ejecución
Programación Lempiras 2/
Descripción del Proyecto:
Mejorar la calidad del agua y reducir los costos por consumo de químicos en la Planta de Tratamiento de El Tular, beneficiando la sostenibilidad del Acueducto Regional del Valle de Nacaome por medio de la Unidad Ejecutora de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a través del
financiamiento otorgado por el Gobierno de Italia, en lo que se refiere a mejoramiento de las obras civiles (obras de captación), para el abastecimiento de las comunidades de Nacaome y San Lorenzo,(el agua abastecida después del tratamiento deberá tener las características reconocidas en las normas
técnicas nacionales para la calidad del agua potable según Decreto 84 de julio1995); así como la contratación de una empresa constructora para realizar la obra.
150,000 habitantes, distribuidos: 120,000 en la zona urbana y 30,000 en la zona rural.
100.0
Objetivo del Proyecto: .
Mejorar la Calidad de Vida de la población en las comunidades urbanas y rurales beneficiarias del Acueducto Regional del Valle de Nacaome, en los sectores de la producción de agua; a consecuencia del mejoramiento y óptima funcionabilidad del sistema de abastecimiento hídrico de alta calidad en El
Tular.
TOTAL 779,183.7 171,913.2 951,096.8
Fecha
Firma
No. de Decreto de Ratificación
Congreso Nacional
Fecha
de Efectividad
100.0Construccion del Acueducto 779,183.7
31/12/2014
171,913.2 951,096.8
31/12/2015
Total %
31/01/2006 31/01/2006
Componentes Financiamiento FE (US$) Contraparte (US$)
Fecha
de Inicio de ejecución
Fecha
Cierre
Fecha
Cierre Ampliada
Contraparte
EjecutadaTotal Ejecutado
Por DesembolsarMonto Convenio
Ejecutado
719,919.9
15,753,790.7
Costo y Financiamiento Desembolsos Ejecución US$
DesembolsadoNacional (X)
Swap :
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGIÓN DE NACAOME
MCC ARTIGIANCASSA S.P.A. (F. ROT/AID 05/16/00)
ESTADO:
En Ejecución
Contraparte Total Vigente Fondos Externos
0.0
26.4
Agroforestal y Turismo Cluster :Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (UE 017 / Inst.150, GA 003) SERNA Recursos
Forestales/
Ambiente
%
526,859.3
9,957,640.0 3,000,000.0 12,957,640.0 436,710.0
0.0
3,414,770.0
158,730.2 685,589.4 23,106.3
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
26.4
157,569.3 180,675.7
1,323,373.1 1,909,500.8
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0
5,048,108.0 0.0 5,048,108.0 1,107,064.9 0.0 1,107,064.9
22230,689.4 0.0 230,689.4 50,590.9 0.0 50,590.9
No convenio ITALIA
05/015/00
Artigiancassa S.P.A.
SIGADE GE01000
BIP 001700006900
Unidad Ejecutora/
InstituciónSwap :
Gobierno de Honduras
Secretaría de Finanzas
FICHA EJECUTIVA DE PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA REGIÓN DE NACAOME
MCC ARTIGIANCASSA S.P.A. (F. ROT/AID 05/16/00)
ESTADO:
En Ejecución
Agroforestal y Turismo Cluster :Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (UE 017 / Inst.150, GA 003) SERNA Recursos
Forestales/
Ambiente
I II III IV Total I II III IV Total
Mejorar las condiciones
del acueducto en la parte
de captación del agua
Obra 1
Mejorar las condiciones
de acueducto en la
instalación de la galería
Obra 1
Socializacion del
proyecto para obtener
costos de operación y
mantenimiento para
obtener costo de tarifa
de los usuarios
documento 1
Galería de Infiltración
para mejorar y operar el
acueducto regional
unidad 1
Lic. Guillermo Toro Cel N. 9987-4642 Administrador del proyecto Tel N. 2231-0186
[email protected] /[email protected]
Lic. Yilian Lopez [email protected] S.p A. email: [email protected]
Contactos en la Unidad Ejecutora Contactos Organismo Financiero
Fecha
Problemas:- Enunciar la evidencia de que fue resuelto el problema ( oficio No., fecha de envío a crédito público)
NINGUNO
Lic. Aldrin Reyes Brizuela / Ing. Paolo Tedesco, Unidad Ejecutora
Cel N. 8818-0390 y 87615301 / Tel Oficina N. 2231-0186
Acciones Propuestas
2014
Actividades año, 2015
Se firmo el contrato con la empresa COINPRO S.A. de C.V. para la rehabilitación, limpieza y desarrollo de 1 pozo profundo, mejoramiento de linea de conducción mediante su equipamiento para
proveer de agua a la comunidad de jícaro galán, elaborandose el acta de recepción final de la obra, entregandose en marzo a la corporación municipal de san lorenzo valle.
31/03/2015
Meta Cantidad
Componente 2. Socializacion del Proyecto
Componente 3. Construcción
Cantidad
Programació
n
Ejecución
2006-2012
Componente 1. Mantenimiento y reparación de obras civiles e instalaciones varias
METAS
Meta Acumulada a Dic-14 Programación 2015 Ejecutado a Diciembre 2015Global
%
EjecuciónUnidad de Medida %
Trimestre Trimestre