e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/115_satuan polisi pamong... ·...
TRANSCRIPT
1
LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR /KPTS/2017TENTANGRENCANA KERJA SATUAN POLISIPAMONG PRAJA TAHUN 2018
RENCANA KERJASATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Perangkat
Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja PD sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD
merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana kerja dimaksud memuat program dan kegiatan disertai
pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk
kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang telah ditentukan. Rencana
Kerja PD ditetapkan oleh Kepala Daerah.
Oleh karena pada tahun 2017 bersamaan dengan proses reviu
RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021, proses reviu Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 yang telah memiliki dokumen
Rencana strategis dan proses penyusunan renstra pada beberapa
Perangkat Daerah, maka Renja PD Tahun 2018 disusun dengan
memperhatikan dan mengacu pada reviu rancangan RPJMD, reviu
rancangan Rencana Strategis (Renstra) bagi PD yang telah memiliki
dokumen rencana strategis, rancangan Rencana Strategis bagi beberapa
PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018, serta hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dengan tetap memperhatikan usulan
program dan kegiatan masyarakat.
2
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025; dan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
3
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
13.Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
A. Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
2018 adalah untuk memberikan gambaran tentang prioritas program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu satu tahun ke depan, baik
yang bersumber dari biaya APBN, APBD Propinsi DIY maupun APBD
Kabupaten Gunungkidul, sesuai dengan perkembangan tuntutan
kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat yang dinamis.
B. Tujuan
Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2018, adalah:
1. menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah
kebijakan pembangunan daerah dalam waktu satu tahun;
2. menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen
pemerintah;
3. mendiskripsikan tentang program - program prioritas yang akan
dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Gunungkidul;
4. memberikan arah dan pedoman di jajaran Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta
penegakan peraturan daerah;
5. memberikan informasi kepada Dinas / Instansi terkait, para
pemangku kepentingan (stakeholder) dan masyarakat tentang
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
6. memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, koordinasi, monitoring, evaluasi serta pengendalian terhadap
kegiatan semua personil dalam melaksanakan tugas;
4
7. menjadi alat koordinasi dan kerangka acuan dalam rangka rencana
pengembangan dan peningkatan kinerja dan profesionalitas Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul;
8. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
9. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dalam
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul; dan
10. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian di lingkungan
Satuan Polisi Pamong Praja.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
5
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
PERANGKAT DAERAH
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD DAN CAPAIAN RENSTRA PD
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana
kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi
hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana
Kerja.
Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2017 sebagaimana yang tercantum dalam RKPD
Kabupaten terdiri dari 9 (sembilan) program dan20 (duapuluh) kegiatan,
dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.563.883.000,00.
Anggaran ini digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja,sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran;
b. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran;
b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran.
3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas/khusus;
b. Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian
prangkat daerah;
c. Pengembangan kapasitas aparatur.
4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah.
5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
a. Perencanaan kinerja perangkat daerah;
b. Pengendalian internal perangkat daerah;
c. Pengelolaan data dan sistem informasi peragkat daerah.
6
6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Penyelenggaraan pelayanan publik;
b. Implementasi, evaluasi dan pelaporan pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM).
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a. Pembinaan dan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat
dan SAR;
b. Pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat
dan SAR.
8. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
a. Penyelenggaraan pemeliharaan dan pengendalian trantibmas dan
pencegahan tindak kriminal;
b. Pengembangan kesamaptaan, pengamanan, pengawalan,
penjagaan, dan patroli.
9. Program Penegakan Peraturan Daerah
a. Penyidikan dan penyelidikan perda;
b. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah;
c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah.
Evaluasi pencapaian target kinerja PD Tahun 2016 berdasarkan
kinerja Renja PD Tahun 2016 sebagaimana laporan evaluasi pencapaian
kinerja dalam laporan E-Monev Tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
A. ProgramPelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor;
b. Penyediaan peralatan rumah tangga;
c. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;
d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
B. ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
7
C. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi polisi pamong praja;
b. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong
praja dengan TNI/POLRI dan kejaksaan.
D. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat.
E. Program Penegakan Peraturan Daerah
a. Operasi Yustisi Pola Terpadu;
b. Operasi penegakan Peraturan Daerah yang mengandung sanksi
hukum.
2. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat;
b. Pendataan dan pengelolaan arsip SKPD.
B. ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
b. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair.
C. ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur
a. Penatalaksanaan Kepegawaian SKPD.
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan pelatihan formal.
E. ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD.
8
F. ProgramPeningkatan Kualitas Perencanaan
a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Strategis SKPD;
b. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD.
G. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a. Pengelolaan data dan sistem informasi SKPD;
b. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) SKPD;
c. Pengendalian internal SKPD;
d. Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM).
H. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
a. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
siskamawakarsa di daerah;
b. Penyuluhan pencegahan tindak kriminal.
I. Program Penegakan Peraturan Daerah
a. Pemahaman terhadap materi produk-produk hukum daerah yang
mengandung sanksi pidana.
3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran
dan hasil yang direncanakan adalah sebagai berikut :
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik;
b. Penyediaan alat tulis kantor;
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
e. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran;
f. Penyediaan makanan dan minuman.
B. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
C. Program
a. Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ.
9
D. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
b. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan
lingkungan;
c. Pengendalian keamanan lingkungan.
E. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
a. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan;
b. Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja keluaran program
dan kegiatan yaitu :
a. kesalahan input target kinerja keluaran;
b. kurang tepatnya perencanaan anggaran dan efisiensi anggaran;
c. untuk kebutuhan pemeliharaan dikarenakan kondisi beberapa
aset masih baik sehingga belum memerlukan pemeliharaan;
d. untuk kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
dikarenakan sedikitnya tugas rapat-rapat dinas, koordinasi dan
konsultasi keluar daerah;
e. kelebihan jumlah personil yang mengikuti kegiatan di lapangan
sehingga jumlah kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai target.
b. Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja keluaran program dan
kegiatan yaitu meningkatnya kemampuan dan profesionalisme
sumber daya manusia.
c. Faktor penyebab melebihi target kinerja program dan kegiatan yaitu :
a. kesalahan input target kinerja keluaran;
b. untuk kegiatan pengawalan dan pengamanan karena banyaknya
kegiatan pejabat yang memerlukan pengawalan dan
pengamanan;
c. kekurangan jumlah personil yang mengikuti kegiatan di lapangan
sehingga jumlah kegiatan bisa dilaksanakan melebihi target.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian
target kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
10
a. Anggaran untuk penanganan konflik sosial belum bisa terserap
karena belanja SPPD tetap untuk kegiatan ini belum ditetapkan
dalam SHBJ;
b. Jumlah angkatan pengawalan dan pengamanan kegiatan
pemerintah dan tamu daerah kurang dari target yang telah
ditentukan karena menyesuaikan dengan kegiatan pejabat tahun ini.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut
:
1) Lebih cermat dalam melakukan perencanaan anggaran;
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan ikutserta pada
kegiatan diklat dan bimtek.
Untuk lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017, dapat dilihat pada tabel
2.1 di bawah ini :
11
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2016
KODE
Urusan/BidangUrusan
PemerintahanDaerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)/Kegiatan(output)
Targetcapaiankinerja
Renstra PDTahun 2021
(akhirperiode
Renstra PD)
Target dan realisasi kinerja program dan keluarankegiatan PD tahun 2016 Target program/
kegiatan Renja PDtahun berjalan (tahun
2017)
Perkiraan realisasicapaian target
program/ kegiatanRenstra PD s/d tahun
2017 Catatan
Target RealisasiTingkatRealisas
i (%)
PerkiraanRealisasicapaian
Perkiraantingkatcapaian
(%)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.01.01.Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100% 129.4 101% 101%
1.05.01.01.01.
Penyediaan jasa,peralatan, danperlengkapanperkantoran
jumlah sarana jasatelepon, air, internet danlistrik
2 Rekening listrik;1Rekening telepon
8 Rekeninglistrik;4 Rekeningtelepon
40012 kali/ 2 rek listrik;12 kali/ 1 rektelephon
102%Kesalahaninput targetkinerja
jumlah kendaraan dinasyang terbayar pajaknya
1 unit roda 6;8 unitroda 4;12 unit roda 2
1 unit roda 6;7unit roda 4;12 unitroda 2
95.831 unit roda 6; 8 unitroda 4; 12 unit roda2; 4 unit kendaraan
12
jumlah peralatan kerjayang terfasilitasi
7 unit komputer;5unit mesin ketik;1Paket RIG, repiterdan HT;1 unitkamera;1 unithandycamp
7 unit komputer;3unit mesin ketik;1Paket RIG, repiterdan HT;1 unitkamera;0 unithandycamp
72
10 unit komputer/laptop; 3 unit mesinketik; 1 paket RIG;Repiter; HT; 1 paketkamera/ handycam
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jumlah alat tulis kantoryang tersedia
125 Rim HVS;80odner;25 pak amplopbesar dan kecil;3lusin pensil;20 packBulpoin;25pentel;100 bukutulis;6 tonerprinter;40 kali refiltoner printer;24 kalirefil tinta;12 packstop map;4 packmap cetak;15
248 Rim HVS;67odner;29 pakamplop besar dankecil;4 lusinpensil;138 packBulpoin;13pentel;470 bukutulis;0 tonerprinter;50 kali refiltoner printer;3 kalirefil tinta;39 packstop map;0 packmap cetak;17
163.29 4 paket alat tuliskantor
Kesalahaninput targetkinerja
jumlah barang cetakandan fotocopy
20 pack cetakamplop bappeda;3rim kop bupati;6 rimkop bappeda;500buah stop map;60buku lembardisposisi;50 lembarBKP;5 rim blangkoSPPD
0 pack cetakamplopbappeda;0 rimkop bupati;0 rimkop bappeda;102buah stop map;30buku lembardisposisi;25lembar BKP;51rim blangkoSPPD
162.91
44 buah blangkoSPPD; 30 buahlembar disposisi; 400buah amplop berkop;102 buah stopmapberkop; 100 buahsnelhelter berkop; 25buah BKP; 30.000lembar foto copy
Kesalahaninput targetkinerja
13
jumlah komponen listriktersedia
100 buah lampuneon;25 lampu jari;8signal light;5senter;100 bateraibesar ;50 batreaikecil;3 buah rolkabel;21 5mm kabellistrik;10 bungkusclaim kabel;4taspen;16 fiting;2buah solasi
90 buah lampuneon;23 lampujari;8 signal light;3senter;104baterai besar ;63batreai kecil;5buah rol kabel;215mm kabellistrik;10 bungkusclaim kabel;2taspen;10 fiting;2buah solasi
95.93 4 paket alat listrik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
jumlah bahan danperalatan kebersihankantor
15 sapu ijuk;20 sapulidi;4 kain pel;5 buahpengki;6 keset;20botol pembersihlantai;24 buahtisue;10 buahsulak;20 boto fixal;20botol sunligt galon;10buah swallow wc;10bungkus kapurbagus;20 buah peldai
15 sapu ijuk;20sapu lidi;5 kainpel;5 buahpengki;6 keset;19botol pembersihlantai;24 buahtisue;10 buahsulak;20 botofixal;20 botolsunligt galon;10buah swallowwc;10 bungkuskapur bagus;2buah pel daic
97.95 4 paket alatkebersihan
jumlah bahan bacaan/referensi dan suratkabar
2 surat kabar;30buku
8 surat kabar;29buku 248.33 12 kali/ 2 surat kabar
Kesalahaninput targetkinerja
persentase THLpenjaga malam yangmelaksanakan tugasdan fungsi sesuaiketentuan
1 orang / 12 bulan 4 orang / 12bulan 400 12 kali/ 1 orang
Kesalahaninput targetkinerja
14
Jumlah surat dinasyang terkelola danterpelihara
1 laporan / 10 jenisarsip
1 laporan / 10jenis arsip 100 1000 surat dinas
1.05.01.01.02.
Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
jumlah makanan danminuman tersedia untukrapat dan tamu
450 OS makan danminum;400 OSminum snack
382 OS makandan minum;581OS minum snack
124.93Makan minum 450OS; minum snack400 OS
100%Kesalahaninput targetkinerja
frekuensi perjalanandinas untuk rapat,konsultasi, dankoordinasi dalam danluar daerah
200 OP dalamdaerah;60 Op luardaerah
197 OP dalamdaerah;50 Opluar daerah
77.75190 OP dalamdaerah; luar daerah60 OP
1.05.01.02.
ProgramPeningkatanSarana danPrasarana Aparatur
PersentasePemenuhanKebutuhan SaranaPrasarana Aparatur
95% 97.02 100% 105%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.01.02.01.
Pengadaan/pembangunan sarana danprasaranaperkantoran
Jumlah peralatan danperlengkapan kantortersedia
2 laptop;1 almarirak;2 filling cabinet
2 laptop;1 almarirak;1 fillingcabinet
83.33 2 unit laptop 100%
1.05.01.02.02.
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana danprasaranaperkantoran
Jumlah unit gedungkantor yang dipelihara 1 unit;2 unit 1 unit;2 unit 100 1 unit 100%
jumlah kendaraan dinasdan kendaraanoperasional POL PPdan SAR yangdipelihara
1 unit roda 6;8 unitroda 4;12 unit roda 2
1 unit roda 6;9unit roda 4;8 unitroda 2
93.06 1 unit roda 6; 8 unitroda 4; 12 unit roda 2
jumlah sarana mebelairyang dipelihara
1 buah rak bukukayu ;15 set mebelair
1 buah rak bukukayu ;15 setmebelair
100Rak buku kayu 1buah; mebelair 15set
15
1.05.01.03.
ProgramPeningkatanKetatalaksanaandan KapasitasAparatur
Persentanse PNS/ASN taat aturan 99,8% 101.22 101% 101%
1.05.01.03.01.
Pengadaan pakaiandinas/khusus
jumlah dan spesifikasipakaian dinas POL PPbesertaperlengkapannyasesuai denganketentuan
137 stel 147 stel 107.3 103 stel 100%Kesalahaninput targetkinerja
1.05.01.03.02.
Penyelenggaraanketatalaksanaan danpengelolaankepegawaianprangkat daerah
Jumlah ASN yangterlayani, Jumlah danjenis dokumenPenilaian Prestasi KerjaPNS, Pembinaananggota provos
50 Orang ASN ;1penjaga malam;31banpol PP;1 jenispelaporan penilaianprestasi kerja ;2 kalipelaksanaan
50 Orang ASN ;1penjagamalam;31 banpolPP;1 jenispelaporanpenilaian prestasikerja ;2 kalipelaksanaan
100
48 orang ASN; 1penjaga malam; 53banpol PP; 1 jenispelaporan penilaianPrestasi Kerja; 2 kalipelaksanaan
103%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.01.03.03.
Pengembangankapasitas aparatur
Jumlah ASN yangdikirim mengikuti diklat,Jumlah anggota polisipamong praja yangmemahami tupoksi
1 Orang;80 Orang 1 Orang;80Orang 100 1 orang; 80 orang 100%
1.05.01.04.
ProgramPeningkatanKualitas PelaporanKeuanganPerangkat Daerah
Persentase LaporanKeuangan yangdisusun tepat waktudan akuntabel
100% 160 100% 100%
1.05.01.04.01.
Penyusunanpelaporan keuanganperangkat daerah
Dokumen laporankeuangan semesteran 2 Dokumen 2 Dokumen 100 1 laporan 100%
Dokumen laporankeuangan akhir tahun(neraca, CALK, LRA)
3 Dokumen 3 Dokumen 100 3 dokumen
16
Dokumen laporankeuangan bulanan/SPJ, Jumlah petugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi
12 bulan;8 Orang 12 bulan;32Orang 250 12 dokumen; 12 kali/
6 orang
Kesalahaninput targetkinerja
Jumlah materai yangdibutuhkan
220 Materai6000;440 Materai3000
220 Materai6000;440 Materai3000
100291 buah @ Rp6.000,00, 584 buah@ Rp 3.000,00
1.05.01.05.
ProgramPeningkatanKualitasPerencanaan
Persentasekesesuaian programdalam Renja PDterhadap RKPD, danRenstra PD terhadapRPJMD
100% 100 100% 100%
1.05.01.05.01.
Perencanaan kinerjaperangkat daerah
Dokumen laporanAkuntabilitas kinerjaPemerintah (LAKIP)2016
1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen 100%
dokumen renstra danEvaluasi RencanaStrategis SKPD
1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 Dokumen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11dokumen (renja danRKA) Satpol PP 2017dan evaluasi Renja danRKA Tahun 2016, DPAdan DPA perubahan
6 Dokumen 6 Dokumen 100 6 Dokumen
1.05.01.05.02.
Pengendalianinternal perangkatdaerah
dokumen hasil monevdan pengendalianpelaksanaan program &kegiatan Satpol PP
12 dokumen laporan 12 dokumenlaporan 100 12 dokumen 100%
Dokumen SistemPengawasan InternPemerintah (SPIP)
1 Dokumen 1 Dokumen 100 1 jenis laporan SPIP
1.05.01.05.03.
Pengelolaan datadan sistem informasiperagkat daerah
jumlah dokumen datadan informasi SKPD 2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 100%
17
1.05.01.06.
ProgramPeningkatanKualitas PelayananPublik
Nilai IKM PD 80% 100 100% 125%
1.05.01.06.01.
Penyelenggaraanpelayanan publik
Jumlah dokumenpengukuran IKM diSKPD
1 Laporan IKM 1 Laporan IKM 100 2 Laporan IKM 100%
1.05.01.06.02.
Implementasi,evaluasi danpelaporanpencapaian StandarPelayanan Minimal(SPM)
jumlah dokumenpelaporan StandartPelayanan Minimal(SPM) SKPD
2 Dokumen 2 Dokumen 100 2 Dokumen 100%
1.05.01.15.
ProgramPeningkatanKeamanan danKenyamananLingkungan
Persentasepenanganangangguan keamanan
100% 180.16 100% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18
1.05.01.15.02.
Pembinaan danpemberdayaanSatuan PerlindunganMasyarakat dan SAR
Jumlah anggota Linmasinti Kecamatan yanghandal dan profesional,Jumlah anggota SARLinmas memahamitupoksi, Jumlahpembuatan KTASatlinmas
180 Orang;2500anggota linmas
180 Orang; 85personil SAR x 2angkatan; 2500anggota linmas
100
3 Angkatan/ 200orang; 2 angkatan/85 personil SAR;2000 anggotaLinmas
100%
IndikatorjumlahanggotaSARLinmasmemahamitupoksiberasal darikegiatanPelatihanpengendalian keamanandankenyamananlingkungantahun 2016
1.05.01.15.03.
Pengerahan danpengendalian SatuanPerlindunganMasyarakat dan SAR
Jumlah tenagaoperasional SARLinmas yangterfasilitasi, Jumlahmonev kegiatan SARLinmas, Jumlahevakuasi korban lakalaut terfasilitasi, JumlahPAM hari besar diwilayah pantai, Jumlahdan jenis perlengkapanSAR Linmas tersedia,Jumlah pembelianspead boat untuk SARLinmas Gunungkidul
85 Orang;4 jenisperlengkapan;24laporan;12 bulan;8angkatan;1 unit
340 Orang;3 jenisperlengkapan;24laporan;170personil SAR x 2angkatan;9bulan;8angkatan;1 unit
150
12 kali/ 85 orang; 24laporan; 24 kali; 10angkatan; 3 jenis; 1unit
100%Kesalahaninput targetkinerja
19
1.05.01.16.
ProgramPemeliharaanKetenteraman,Ketertiban, danPencegahan TindakKriminal
persentasepengamanan tindakkejahatan
95% 98.42 95% 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyelenggaraanpemeliharaan danpengendaliantrantibmas danpencegahan tindakkriminal
Jumlah pengawasandan pengendaliankegiatan/ merayakanhari-hari besarkeagamaan
52 kali / angkatan 23 kali / angkatan 44.23 30 kali/ angkatan 93%
Jumlah masyarakatyang memahami perandalam menjagakeamanan danketertiban umum,Jumlah tenaga bantuanSatuan Polisi PamongPraja yang terfasilitasi
3 angkatan / 60orang;49 orang / 366hari
3 angkatan / 60orang;212 orang /366 hari
266.333 angkatan/ 60orang; 12 kali/ 53orang
Kesalahaninput targetkinerja
Jumlah pengawasan,pengendalian danpenertiban pelaksanaanPerda dan KetertibanUmum, Jumlahmonitoring wilayahperbatasan dan daerah-daerah rawankriminalitas
136 kali di 18kecamatan;2 kali 91.54 136 kali, 18
kecamatan
20
Jumlah monitoringwilayah perbatasan dandaearh-daerah rawankriminalitas
45 kali / angkatan di18 kecamatan
49 kali / angkatandi 18 kecamatan 108.89 45 kali/ angkatan di
18 kecamatan
Jumlah penanganankonflik sosial yangterselesaikan
20 kali / angkatan
Indikatorkinerjakegiatan(output)Renja 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Jumlah masyarakatyang memahamidampak aksipremanisme danvandalisme, Jumlahpenyuluhanpencegahan peredaran/ penggunaan minumankeras
60 Orang;60Orang;60 Orang
60 Orang;60Orang;60 Orang 100 60 orang; 2 angkatan
1.05.01.16.03.
Pengembangankesamaptaan,pengamanan,pengawalan,penjagaan, danpatroli
Jumlah aparat SatpolPP yang meningkatkemampuan beladiri,Jumlah pelatihanpengendaliankeamanan lingkunganbagi petugas jaga/keamanan SKPD,Terlaksananya belanjapakaian olah ragakesamaptaan, Jumlahkegiatan kesamaptaan/out bond bagi anggotaSatpol PP , Jumlahgelar pasukan SatpolPP
24 kali untuk 82personil;4 kali 82orang;6 kali 82orang;1 kali
21 kali untuk 82personil;4 kali 82orang;6 kali 82orang;1 kali
96.88
24 kali untuk 60personil; 4 kali, 5orang; 102 stel; 6angkatan, 55 orang;1 kali
97%
21
Jumlah tugas jaga dilingkungan obyek vital/aset vital daerah,Jumlah pengawalan,pengamanan kegiatanpemerintah dan tamudaerah
5 lokasi / 99personil;90 kali di 18kecamatan
20 lokasi / 99personil;132 kalidi 18 kecamatan
273.33365 kali/ 5 lokasi;160 kali di 18kecamatan
Kesalahaninput targetkinerja
1.05.01.16.17.
ProgramPenegakanPeraturan Daerah
80% 58.3 100% 125%
1.05.01.16.17.01.
Penyidikan danpenyelidikan perda
Jumlah operasi yustisiapola terpadu, Jumlahoperasi yang penertibanPNS di tempat-tempatumum pada jam kerja
30 kali / angkatan;24kali
27 kali /angkatan;9 kali 63.75 48 kali/ angkatan; 24
angkatan 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.01.16.17.02.
Pembinaan danpengawasanpelaksanaanperaturan daerah
Jumlah operasipenegakan Perda yangmengandung sanksipidana
50 kali / angkatan 32 kali / angkatan 64 48 kali/ angkatan 100%
Jumlah masyarakatyang memahamiproduk- produk hukumdaerah
3 angkatan, @60orang
3 angkatan, @60orang 100 6 kali/ angkatan @
60 orang
1.05.01.16.17.03.
Pembinaan danpengawasanpelaksanaanperaturan daerah
Jumlah operasipendataan danmonitoring pemakaian/penggunaan hasiltembakau kena cukai,Jumlah masyarakatyang memahamitentang cukai illegal
36 kali / angkatan 45 kali / angkatan 125 48 kali/ angkatan; 3angkatan 100%
22
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD
Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja PD tahun lalu dan
pencapaian kinerja Rencana Strategis PD ditujukan untuk mengidentifikasi
sejauh mana kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi
pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis PD,
serta mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam
pelaksanaanRencana Kerja PD dan Rencana Strategis PD Satuan Polisi
Pamong Praja.
Kualitas pelayanan publik bagi instansi pemerintah akan selalu
menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu menjadi tuntutan yang tak
bisa dihindari adalah bagaimana menciptakan pelayanan di SKPD yang
dapat berdampak positif bagi masyarakat.
Pelayanan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 2 (dua) kelompok, yaitu :
I. Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pelayanan ini dilaksanakan berdasar Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten
/Kota, yang bertujuan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintah yang bersifat wajib.
Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah,
tidak akan pernah lepas dari persoalan K3 (Ketertiban, Ketenteraman
dan Keindahan). Ketertiban berhubungan erat dengan penataan ruang,
dimana potensi permasalahan yang akan timbul adalah
penyalahgunaan ruang publik, seperti jalan, trotoar, daerah hijau,
daerah resapan, dan lain-lain. Ketenteraman merupakan kondisi aman
dan nyaman masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas
pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan keindahan merupakan
sinergi antara ketertiban dan ketenteraman, dimana wilayah
Gunungkidul bisa menjadi daerah yang tertata dan terkelola dengan
baik.
23
Oleh sebab itu, maka Satuan Polisi Pamong Praja sebagai
perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta
menegakkan Perda, harus bisa memberikan pelayanan dengan
indikator TINGKAT PENYELESAIAN PELANGGARAN K3 (Ketertiban,
Ketenteraman dan Keindahan) di Kabupaten Gunungkidul.
Indikator ini dihitung dengan formulasi :
Pelanggaran K3 yang terselesaikan
Jumlah pelanggaran K3 yg dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP
Sesuai dengan indikator diatas, maka kinerja pelayanan Satuan Polisi
Pamong Praja sesuai dengan SPM dari 1 Januari 2016 s/d 31Desember
2016, secara umum dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini
terlihat dari total 459 kasus pelanggaran baik yang dilaporkan
masyarakat maupun yang teridentifikasi oleh Satuan Polisi Pamong
Praja dapat terselesaikan 459 kasus, sehingga capaian kinerjanya
adalah :
459
459
Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja1 Januari 2016 sampai dengan akhir 31
Desember 2016 adalah sebagai berikut :
1. pelaksanaan pemantauan gangguan trantibum dengan dinas terkait
di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang publik
lainnya;
2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satuan
Polisi Pamong Praja yang memadai;
3. penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan
masyarakat terhadap pelanggaran K3;
4. optimalisasi ketugasan PPNS melalui koordinasi dan sinkronisasi
kegiatan sebelum pelaksanaan tugas dilapangan;
5. patroli / monitoring wilayah baik internal Satuan Polisi Pamong Praja
maupun patroli terpadu dengan dinas/instansi terkait dan
x 100%
x 100% = 100%
24
kecamatan, untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran perda
yang terjadi; dan
6. senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan secara rutin dan berkesinambungan.
II. Pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi PamongPraja
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun
2011 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul, danPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021,maka
indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja mengacu tujuan dan
sasaran utama RPJMD, adalah :
1. Persentase pelanggaran peraturan daerah yang terselesaikan
2. Persentase kejadian gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat
yang terselesaikan
3. Persentase kesesuaian program dalam :
- Renja PD terhadap RKPD,
- Renstra PD terhadap RPJMD.
4. Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu (bulanan,
semesteran, tahunan)
5. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD)
Untuk lebih jelasnya, Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi
Pamong Praja disajikan dalam tabel 2.2 di bawah ini :
25
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul
NOIndikator
(IKU , SPM, IKK)
Angka/ Nilai
target/standard
(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra PDRealisasi
CapaianProyeksi
Catatan AnalisisTahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Persentase pelanggaran peraturan daerah
yang terselesaikan
85 % 91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 85 % 90 % 91 % 92 %
2. Persentase kejadian gangguan ketentraman,
ketertiban masyarakat yang terselesaikan
90 % 91 % 92 % 93 % 94 % 95 % 90 % 90 % 91 % 92 %
3. Persentase kesesuaian program dalam :
1. Renja PD terhadap RKPD,
2. Renstra PD terhadap RPJMD
100 %
98 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
98 %
100 %
NA
100 %
100 %
100 %
100 %
4. Persentase laporan keuangan disusun tepat 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
26
waktu (bulanan, semesteran, tahunan)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
5. Nilai IKM Perangkat Daerah (PD) 78,5 78,7 79,1 79,6 80 80 78,5 78,3 78,7 79,1
6. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 100 % 100 %
7. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat
3 x patroli dalam
sehari
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98 % 98 % 100 % 100 %
8. Cakupan Rasio Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota
1 orang tiap RT
atau sebutan
lainnya
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 67 % 67 % 100 % 100 %
27
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SATUANPOLISI PAMONG PRAJA
Isu-isu penting yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan tugas
dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul, yaitu :
A. FAKTOR PENGHAMBAT
1) kualitas dan kuantitas sumber daya manusia personil Satuan Polisi
Pamong Praja yang belum memadai;
2) prasarana dan sarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan
ketugasan, baik sarana pokok maupun sarana penunjang masih
belum memadai;
3) anggaran operasional yang kurang memadai, sehingga pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal;
4) banyak peraturan daerah yang sudah tidak relevan dengan
perkembangan situasi, kondisi dan dinamika masyarakat saat ini,
sehingga perlu segera disesuaikan;
5) masih banyaknya penyimpangan dan pelanggaran peraturan daerah;
6) meningkatnya kriminalitas, penyakit masyarakat dan gangguan
ketentraman dan ketertiban umum;
7) maraknya peredaran melamin dan zat berbahaya pada makanan dan
minuman;
8) kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan peraturan
daerah masih perlu ditingkatkan;
9) masih banyak peraturan daerah yang belum ditindak lanjuti dengan
peraturan Bupati;
10)masih maraknya peredaran minuman beralkohol yang tersebar di
wilayah perbatasan dan tempat-tempat lain; dan
11)minimnya informasi masyarakat terkait dengan gangguan keamanan
dan ketertiban masyarakat.
B. FAKTORPENDORONG
1) adanya personil / aparat yang siap melaksanakan tugas;
2) adanya anggaran dalam APBD untuk melaksanakan tugas dan fungsi;
3) adanya regulasi dan payung hukum yang jelas dalam melaksanakan
tugas dan fungsi;
28
4) terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif
dalam pembangunan daerah;
5) kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
6) adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
7) meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan
internasional;
8) perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
9) dukungan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain yang terkait.
C. TANTANGAN
1) terjadinya globalisasi menyeluruh di semua sektor;
2) terjadinya persaingan regional yang semakin ketat;
3) terjadinya perubahan geo politik;
4) kesiapan aparat penegakan hukum untuk melakukan reformasi
5) semakin tingginya biaya hidup dan menurunnya kemampuan sosial
masyarakat;
6) meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan penyakit masyarakat;
7) menurunnya nilai-nilai moral dalam kehidupan dan masyarakat;
8) semakin maraknya gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat; dan
9) menurunnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
D. PELUANG
1) terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk berperan serta aktif
dalam pembangunan daerah;
2) terciptanya moralitas dan etika baru yang positif;
3) kondisi stabilitas masyarakat yang kondusif;
4) adanya program-program terpadu secara lintas sektor;
5) meningkatnya peluang kerja sama lokal, regional, nasional dan
internasional;
6) perkembangan teknologi yang memudahkan akses informasi; dan
7) terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kegiatan.
Berdasarkan isu-isu penting di atas, maka dalam rangka
mewujudkan visi, misi dan sasaran penyelenggaraan ketertiban dan
ketenteraman umum serta penegakan peraturan daerah di Kabupaten
Gunungkidul, Satuan Polisi Pamong Praja berupaya untuk :
29
1. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban wilayah, melalui :
penyelenggaraan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
penyelenggaraan operasi penertiban, pengawasan, dan pengendalian
ketenteraman dan ketertiban umum; serta pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban lingkungan;
2. Meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, dan produk-produk hukum lainnya, sehingga terwujud
masyarakat yang sadar hukum dan menurunnya pelanggaran. Hal ini
dilakukan antara lain melalui :
a. tahap Pre emtif (sosialisasi dan langkah-langkah persuasif kepada
masyarakat dan instansi yang terkait agar peraturan daerah
dipatuhi);
b. tahap Preventif (pencegahan terjadinya pelanggaran peraturan
daerah melalui teguran lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak
yang melanggar peraturan daerah agar mematuhi peraturan daerah
dan tidak melanggar lagi); dan
c. tahap Represif (penegakan : dalam hal pelanggaran peraturan
daerah sudah tidak bisa ditoleransi, misalnya sudah ditegur secara
lisan maupun tertulis tetap ada pelanggaran peraturan daerah maka
dilakukan tindakan penertiban baik secara yustisial maupun non
yustisial, dimana dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dapat
melibatkan aparat penegak hukum).
3. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan aktifitas
pemerintahan, dengan melaksanakan pengawalan terhadap para
Pejabat/tamu penting (VIP), penjagaan tempat-tempat vital/penting dan
aset-aset daerah (rumah dinas pejabat dan gedung-gedung perkantoran)
serta melaksanakan patroli (mengelilingi suatu wilayah tertentu yang
bersifat rutin);
4. Memelihara, mengoptimalkan penggunaan dan meningkatkan sarana
dan prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ketugasan;
5. Meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, kemampuan,
wawasan, keterampilan dan profesionalisme dari sumber daya manusia
yang ada.
30
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Peta jalan (road map) pembangunan jangka panjang baik di tingkat
pusat, tingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota sudah disusun
dalam dokumen perencanaan jangka panjang, dalam kerangka untuk
memperjelas arah pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun.Pada
RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 juga telah dirancang
tema dan prioritas pembangunan daerah dalam bentuk peta jalan (road map)
yang merupakan implementasi secara tematik arah kebijakan umum
pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005–2025.
Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa
perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral
perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi logisnya adalah bahwa
dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu dokumen
perencanaan di atasnya.Oleh karena itu pada penyusunan rencana kerja
pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2018, juga dilakukan
sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional dan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tema Pembangunan Nasional tahun 2018yaitu :“Memacu investasi
dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”.
Mendasarkan pada tema pembangunan tersebut, selanjutnya
Pemerinah DIY menetapkan tema pembangunan tahun 2018 :“Meningkatkan
kualitas sumberdaya manusia dan infrastruktur, untuk menopang
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan”.
Selanjutnya mendasarkan pada tema pembangunan nasional dan tema
pembangunan Pemerintah DIYmaka dirumuskan tema pembangunan
Kabupaten Gunungkidul tahun 2018yaitu :“Meningkatkan pengembangan
industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk
meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang
berkualitas, berbudaya, dan berintegritas”.
Selanjutnya dari tema pembangunan tersebut, dirumuskan prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 sebagai berikut:
1. Ekonomi dan Pariwisata
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan
3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
31
4. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana
5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Lima prioritas pembangunan tersebut menjadi dasar dalam
menentukan alokasi program/kegiatan dengan kebutuhan indikatif secara
umum untuk mendukung pencapaian target kinerja/sasaran tema RKPD
Tahun 2018, yang selanjutnya menjadi Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018.
RancanganAwal RKPD didasarkan pada analisis kebutuhan setiap
PD. Namun demikian, pada tahap lebih lanjut dilakukan pembahasan dan
evaluasi terhadap rancangan awal PD melalui forum PD/Forum Gabungan
PD dan musrenbang kabupaten. Mendasar pada masukan-masukan dari
berbagai pihak dan juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah,
kemudian dilakukan penyempurnaan terhadap rancangan RKPD. Dengan
banyaknya kebutuhan akan anggaran biaya kegiatan, tidak seluruh rencana
kegaiatan dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang ada.
Oleh karena itu dibuat urutan skala prioritas untuk menentukan urutan
program dan kegiatan.
Berdasarkan hasil pencermatan terhadap rancangan awal Rencana
Kerja, hasil Forum Gabungan PD dan Musrenbang untuk usulan program
dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018 tidak
mengalami perubahan dan perbedaan. Hal tersebut dikarenakan usulan
sudah disesuaikan dengan Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun
Anggaran 2018. Adapun Review terhadap Rancanan Awal RKPD Tahun
2018secara lengkap tersaji dalam tabel 2.3 berikut ini :
32
Tabel 2.4Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten GunungkidulNama PD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan PentingNo Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu
Indikatif(000)
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
CapaianPagu
Indikatif(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
Penyediaaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Satpol PP jumlah sarana jasatelepon, air, internetdan listrik
2 rek listrik, 1rek telephon
80.000 Penyediaaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Satpol PP jumlah saranajasa telepon, air,internet dan listrik
2 rek listrik, 1rek telephonx 12 bln
6.000 Rencanapembuatanwebsite satpol pptidak terealisasi,karena sudahditangani olehDinas Komunikasidan Informatika
Kab.GK jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya
1 unit roda 6,8 unit roda 4,12 unit roda 2
10.000 Kab.GK jumlah kendaraandinas yangterbayar pajaknya
1 unit roda 6,8 unit roda 4,12 unit roda2
11.000
33
Satpol PP jumlah peralatankerja yangterfasilitasi
7 unitkomputer, 5unit mesinketik, 1 paketRIG, repiter &HT, 1 unitkamera, 1 unithandycam, 2AC
20.000 Satpol PP jumlah peralatankerja yangterfasilitasi
7 unitkomputer, 5unit mesinketik, 1 paketRIG, repiter& HT, 1 unitkamera, 1unithandycam, 2AC
10.500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34
Satpol PP jumlah alat tuliskantor yang tersedia
kertas HVS 125rim; odner 8buah; amplopbesar dan kecil25 pak; pensil 3lusin; balpoint24 pak; isis 25Pentel; bukutulis 100 buah;toner printer 6buah; refil tonerprinter 40 kali;refil tinta 24kali; stopmap12 pak; stopmat cetak 4pak; kertas fax15 buah;trigonal 70 pak;isi stapler 12pak; schenelhelter 18 pak;schenelhelterberkop pol pp 6pak; schenelhelter plastik50m buah;karbon daito 18pak; pita mesinketik 25 buah;spidolboardmarker 40buah
20.000 Satpol PP jumlah alat tuliskantor yangtersedia
kertas HVS125 rim; odner8 buah;amplop besardan kecil 25pak; pensil 3lusin; balpoint24 pak; isis 25Pentel; bukutulis 100 buah;toner printer 6buah; refiltoner printer40 kali; refiltinta 24 kali;stopmap 12pak; stop matcetak 4 pak;kertas fax 15buah; trigonal70 pak; isistapler 12 pak;schenel helter18 pak;schenelhelterberkop pol pp6 pak; schenelhelter plastik50m buah;karbon daito18 pak; pitamesin ketik 25buah; spidolboardmarker40 buah
12.000
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
36
Satpol PP jumlah barangcetakan danfotocopy
blanko SPPD85 bh,lembardisposisi 75bh,amplopberkop 500bh,stopmapberkop 250 bh,snellhecterberkop,250bh,BKP 44 bhdan biayapenggandaan
22.500 Satpol PP jumlah barangcetakan danfotocopy
blanko SPPD85 bh,lembardisposisi 75bh,amplopberkop 500bh,stopmapberkop 250bh,snellhecterberkop,250bh,BKP 44bh dan biayapenggandaan
18.000
Satpol PP jumlah komponenlistrik tersedia
lampu neon170 buah;lampu jari 25buah; signallight 7 buah;senter4;jamdinding 6buah; bateraibesar 100buah; bateraikecil 147 buah;kabel listrik5mm 24 meter;tespen 3 buah;fiting 20 buah;solasi 4 buah
5.000 Satpol PP jumlah komponenlistrik tersedia
lampu neon170 buah;lampu jari 25buah; signallight 7 buah;senter4;jamdinding6 buah;baterai besar100 buah;baterai kecil147 buah;kabel listrik5mm 24meter;tespen 3buah; fiting20 buah;solasi 4 buah
6.000
37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38
Satpol PP laptop 7,kursiputer 3unit,mejasetengah biro3unit,kursitanpa tangan20 buah,filiingkabinet 10unit,mesin ketik5 unit,TV 20inch 3unit,kipas angin3 unit,komputer7 unit,printer 4unit,LCDProyektor,kamera, AC 2 PK 5unit
365.000 Satpol PP laptop 7,kursiputer 3unit,mejasetengahbiro3unit,kursitanpa tangan20buah,filiingkabinet 10unit,mesinketik 5unit,TV 20inch 3unit,kipasangin 3unit,komputer 7unit,printer 4unit,LCDProyektor,kamera, AC 2PK 5 unit
Pembelian asettidak terealisasi
karena minimnyaanggaran
Satpol PP 20 HT 30.000 Satpol PP 20 HT Pembelian HTtidak terealisasikarena anggarantidak mencukupi
39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Satpol PP jumlah bahan dan
peralatankebersihan kantor
sapu ijuk 13buah; sapu lidi15 buah; kainpel 11 buah;pengki 8 buah;keset 6 buah;superpel 13botol; tissue 16buah; sulak 9buah; vixal 15botol, sunlightgalon 17 botol;swallow wc 6buah;alat pel 2buah; gayung 4buah; kanebo 4buah; saputaman 1 buah;stella pewangiruangan 10buah;pengharumalmari 12buah,ember 2buah;bak besar1 buah, sikatlantai 3 buah;korek wc 4buah; tempatsampah 3 buah
3.000 Satpol PP jumlah bahan danperalatankebersihan kantor
sapu ijuk 13buah; sapulidi 15 buah;kain pel 11buah; pengki8 buah; keset6 buah;superpel 13botol; tissue16 buah;sulak 9 buah;vixal 15botol,sunlightgalon 17botol;swallow wc 6buah;alat pel2 buah;gayung 4buah;kanebo 4buah; saputaman 1buah; stellapewangiruangan 10buah;pengharumalmari 12buah,ember2 buah;bakbesar 1buah, sikatlantai 3 buah;
2.500
40
korek wc 4buah; tempatsampah 3buah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Satpol PP jumlah bahan
bacaan/ referensidan surat kabar
2 surat kabar30 buku
2.500 Satpol PP jumlah bahanbacaan/ referensidan surat kabar
2 surat kabarx 12 bulan
2.500
41
Kab.GK persentase THLpenjaga malamyang melaksanakantugas dan fungsisesuai ketentuan
1 orang/12bulan
16.000 Kab.GK persentase THLpenjaga malamyangmelaksanakantugas dan fungsisesuai ketentuan
365 x Rp45.000,-
15.000
Kab. GK Jumlah surat dinasyang terkelola danterpelihara
1 laporan / 10jenis arsip
5.000 Kab. GK Jumlah suratdinas yangterkelola danterpelihara
12 bln 3.000
Penyediaan Rapatrapat konsultasi dankoordinasi
Satpol PP jumlah makanandan minumantersedia untuk rapatdan tamu
makan minum450 OS minumsnack 400 OS
14.000 Penyediaan Rapatrapat konsultasidan koordinasi
Satpol PP jumlah makanandan minumantersedia untukrapat dan tamu
makanminum 450OS minumsnack 400OS
12.000
Kab GK frekuensi perjalanandinas untuk rapat,konsultasi, dankoordinasi dalamdan luar daerah
200 Opdalmdaerah, 100 OPluar daerah
285.000 Kab GK frekuensiperjalanan dinasuntuk rapat,konsultasi, dankoordinasi dalamdan luar daerah
200 Opdalmdaerah, 100OP luardaerah
100.000
PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN
Sarana prasaranaterpenuhi
PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN
Saranaprasaranaterpenuhi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan PrasaranaPerkantoran
Satpol PP Jumlah unit gedungkantor yangdipelihara
1. 1 unit 11.000 Pemeliharaan/RehabilitasiSarana danPrasaranaPerkantoran
Satpol PP Jumlah unitgedung kantoryang dipelihara
11.000
Satpol PP jumlah kendaraandinas dankendaraanoperasional POL PPdan SAR yangdipelihara
1 unit roda 6,8 unit roda 4,12 unit roda 2
195.000 Satpol PP jumlah kendaraandinas dankendaraanoperasional POLPP dan SAR yangdipelihara
1 unit roda 6,8 unit roda 4,12 unit roda2
176.600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
42
Satpol PP jumlah saranamebelair yangdipelihara
rak buku kayu 1buah; mebelair15 set
4.000 Satpol PP jumlah saranamebelair yangdipelihara
rak bukukayu 1 buah;mebelair 15set
2.000
PENINGKATANKETATALAKSANANDAN KAPASITASAPARATUR
PENINGKATANKETATALAKSANAN DANKAPASITASAPARATUR
Pengadaan PakaianDinas /Khusus
Satpol PP jumlah danspesifikasi pakaiandinas POL PPbesertaperlengkapannyasesuai denganketentuan
136 stel 160.000 PengadaanPakaian Dinas/Khusus
Satpol PP jumlah danspesifikasipakaian dinasPOL PP besertaperlengkapannyasesuai denganketentuan
1 paket 115.000
40 stel 45.000 40 stelPenyelenggaraanKetatalaksanaan danPengelolaanKepegawaianPerangkat Daerah
Satpol PP Jumlah ASN yangterlayani
49 orang ASN,1 penjagamalam, 53banpol pp
7.000 PenyelenggaraanKetatalaksanaandan PengelolaanKepegawaianPerangkat Daerah
Satpol PP Jumlah ASN yangterlayani
49 orangASN, 1penjagamalam, 53banpol pp
4.500
Satpol PP Jumlah dan jenisdokumen PenilaianPrestasi Kerja PNS
1 jenispelaporanPenilaianPrestasi Kerja
3.000 Satpol PP Jumlah dan jenisdokumenPenilaian PrestasiKerja PNS
1 jenispelaporanPenilaianPrestasiKerja
2.000
Satpol PP Pembinaan anggotaProvos
2 kalipelaksanaan
7.500 Satpol PP Pembinaananggota Provos
2 kalipembinaan
1.250
PengembanganKapasitas Aparatur
GK, DIY,Jateng,Nasional/Jakarta
Jumlah ASN yangdikirim mengikutidiklat
2 orang 45.000 PengembanganKapasitas Aparatur
GK, DIY,Jateng,Nasional/Jakarta
Jumlah ASN yangdikirim mengikutidiklat
diklat PPNS Diklat PPNS tidakterealisasi karenaminimnyaanggaran
Jumlah anggotapolisi pamong prajayang memahamitupoksi
80 orang 150.000 Jumlah anggotapolisi pamongpraja yangmemahamitupoksi
1x bimtek
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGANPERANGKATDAERAH
PersentaseLaporan Keuanganyang disusun tepatwaktu danakuntabel
PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGANPERANGKATDAERAH
PersentaseLaporanKeuangan yangdisusun tepatwaktu danakuntabel
Penyusunan LaporanKeuangan PerangkatDaerah
Satpol PP Dokumen laporankeuangansemesteran
1 dokumen 2.000 PenyusunanLaporan KeuanganPerangkat Daerah
Satpol PP Dokumen laporankeuangansemesteran
LKJip tahun2017 1dokumen
2.000
Satpol PP Dokumen laporankeuangan akhirtahun (neraca,CALK, LRA)
1 dokumen 2.000 Satpol PP Dokumen laporankeuangan akhirtahun (neraca,CALK, LRA)
1 dokumen 1.000
Satpol PP Dokumen laporankeuangan bulanan/SPJ
2 dokumen 2.000 Satpol PP Dokumen laporankeuanganbulanan/ SPJ
3 dokumen 2.000
12 laporan 8.000 1 x 12 bulan 6.500Jumlah petugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi
12 bln 18.500 Jumlah petugaspenatausahaankeuangan danaset yangterfasilitasi
12 bln 8x 18.500
Jumlah materaiyang dibutuhkan
300 [email protected],00;500 buah @Rp.3000,00
3.500 Jumlah materaiyang dibutuhkan
300 [email protected],00; 500 [email protected],00
3.500
44
PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
Persentasekesesuaianprogram dalamRenja PD terhadapRKPD, dan RenstraPD terhadapRPJMD
PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
Persentasekesesuaianprogram dalamRenja PDterhadap RKPD,dan Renstra PDterhadap RPJMD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
Satpol PP Dokumen laporanAkuntabilitas kinerjaPemerintah (LAKIP)2016
1 dokumen 5000 PerencanaanKinerja PerangkatDaerah
Satpol PP Dokumen laporanAkuntabilitaskinerjaPemerintah(LAKIP) 2016
1 dokumen 0 Tidak adapenyusunanrenstra untuktahun 2018
Satpol PP dokumen (renja danRKA) Satpol PP2017 dan evaluasiRenja dan RKATahun 2016, DPAdan DPA perubahan
6 dokumen 5000 Satpol PP dokumen (renjadan RKA) SatpolPP 2017 danevaluasi Renjadan RKA Tahun2016, DPA danDPA perubahan
6 dokumen 5.000
Sat.PolPP,Kesbangpol, BPBD.Kecamatan
1 kegiatan 8.000 Sat.PolPP,Kesbangpol, BPBD.Kecamatan
1 kegiatan 7.386
PengendalianInternal PerangkatDaerah
Satpol PP dokumen hasilmonev danpengendalianpelaksanaanprogram & kegiatanSatpol PP
12 dokumenlaporan
5.000 PengendalianInternal PerangkatDaerah
Satpol PP dokumen hasilmonev danpengendalianpelaksanaanprogram &kegiatan SatpolPP
12 laporan 4.900
45
Satpol PP Dokumen SistemPengawasan InternPemerintah (SPIP)
1 jenispelaporan SPIP
5.000 Satpol PP Dokumen SistemPengawasanIntern Pemerintah(SPIP)
2 jenispelaporanSPIP
4.000
Pengelolaan datadan sistem informasiPerangkat Daerah
Satpol PP jumlah dokumendata dan informasiSKPD
2 Dokumen 4.000 Pengelolaan datadan sisteminformasiPerangkat Daerah
Satpol PP jumlah dokumendata daninformasi SKPD
2 jenisDokumen
3.000
PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK
Nilai IKM PD PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK
Nilai IKM PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PenyelenggaraanPelayanan Publik
Satpol PP Jumlah dokumenpengukuran IKM diSKPD
1 laporan IKM 5.000 PenyelenggaraanPelayanan Publik
Satpol PP Jumlah dokumenpengukuran IKMdi SKPD
1 dokumenIKM
3.900
ImplementasiEvaluasi danPelaporanPencapaian StandarPelayanan Minimal(SPM)
Satpol PP jumlah dokumenpelaporan StandartPelayanan Minimal(SPM) SKPD
2 dokumen 5.000 ImplementasiEvaluasi danPelaporanPencapaianStandar PelayananMinimal (SPM)
Satpol PP jumlah dokumenpelaporanStandartPelayananMinimal (SPM)SKPD
2 dokumenSPM
3.500
PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Persentasepenanganangangguankeamanan
PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN
Persentasepenanganangangguankeamanan
Pembinaan danPemberdayaanSatuan PerlindunganMasyarakat dan SAR
Sadeng,Baron
Jumlah anggotaSAR Linmas yangmemahami tupoksi
85 personilSAR x 3angkatan
50.000 Pembinaan danPemberdayaanSatuanPerlindunganMasyarakat danSAR
Sadeng,Baron
Jumlah anggotaSAR Linmas yangmemahamitupoksi
85 personilSAR x 3angkatan
40.000
46
Semanu,Playen,Saptosari,Karangmojo
Jumlah anggotaLinmas intiKecamatan yanghandal danprofesional
800 orang(4 angkatan)
140.000 BangsalSewokoprojo
Jumlah anggotaLinmas intiKecamatan yanghandal danprofesional
3 angkatan/200 orang
60.000 Jumlahpelaksanaanpembinaandikurangi karenaminimnyaanggaran
18kecamatan
Jumlah pembuatanKTA Satlinmas
3.000 orang 45.000 18kecamatan
Jumlahpembuatan KTASatlinmas
1.500 orang 22.500 Jumlah pesertapembinaandikurangi karenaminimnyaanggaran
Pengerahan danPengendalian SatuanPerlindunganMasyarakat dan SAR
Wil. PantaiGK
Jumlah tenagaoperasional SARLinmas yangterfasilitasi
85 orang 510.000 Pengerahan danPengendalianSatuanPerlindunganMasyarakat danSAR
Wil.Pantai GK
Jumlah tenagaoperasional SARLinmas yangterfasilitasi
12 bulan x 87orang
522.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Sar Baron,SARSadeng
Jumlahperlengkapan SARyang tersedia
3 unit 130.000 SarBaron,SARSadeng
JumlahperlengkapanSAR yangtersedia
3 unit PembelianperlengkapanSAR tidakterealisasi karenaminimnyaanggaran
Jumlah monevkegiatan SARLinmas
24 laporan 85.000 Jumlah monevkegiatan SARLinmas
77 angkatan/9 personil/ 3titik lokasi
40.000
Wil. PantaiGK
Jumlah evakuasikorban laka lautterfasilitasi
12 bulan 50.000 Wil.Pantai GK
Jumlah evakuasikorban laka lautterfasilitasi
70 angkatan/10 orang
40.000
Wil. PantaiGK
Jumlah PAM haribesar di wilayahpantai
12 bulan 45.000 Wil.Pantai GK
Jumlah PAM haribesar di wilayahpantai
15 hari/ 87personil di 17titik
32.000
47
SARBaron,Sadeng
Jumlah pembelianJE untuk SARLinmas Gunungkidul
2 Unit 700.000 SARBaron,Sadeng
Jumlah pembelianJE untuk SARLinmasGunungkidul
2 Unit Pembelian Jet Skitidak terealisasikarena minimnyaanggaran
1 kali 60.000 1 kali Anggaran gelarpasukan sudahmasuk di kegiatanPengembangankesamaptaan,pengamanan,pengawalan,penjagaan danpatroli
324 unit 50.000 324 unit Pembelianperalatan tugasanggota linmastidak terealisasikarena minimnyaanggaran
HT 20unit,Ripiter 3unit
90.000 HT 20unit,Ripiter 3unit
Pembelian HTuntuk anggotalinmas tidakterealisasi karenaminimnyaanggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Baron,Watukodok, PokTunggal
2 buah 50.000 Baron,PokTunggal
2 unit Pembuatan pospantau tidakterealisasi karenaminimnyaanggaran
90 stel 36.000 90 seragamSAR Linmas
36.000
6.000 stel 6.000.000
6.000 stel Pembelianseragamsatlinmas tidakterealisasi karenadianggap masihbelum diperlukan
48
PEMELIHARAANKEAMANAN,KETENTRAMAN,KETERTIBAN DANPENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
persentasepengamanantindak kejahatan
PEMELIHARAANKEAMANAN,KETENTRAMAN,KETERTIBANDANPENCEGAHANTINDAKKRIMINAL
persentasepengamanantindak kejahatan
PenyelenggaraanPemeliharaan danPengendalianTrantibmas danPencegahan TindakKriminal
18 kec Jumlah pengawasandan pengendaliankegiatan/merayakan hari-haribesar keagamaan
30kali/angkatan
25.000 PenyelenggaraanPemeliharaan danPengendalianTrantibmas danPencegahanTindak Kriminal
18 kec Jumlahpengawasan danpengendaliankegiatan/merayakan hari-hari besarkeagamaan
30 angkatan/8 orang
18.000
Patuk,Ponjong,Nglipar
Jumlah masyarakatyang memahamiperan dalammenjaga keamanandan ketertibanumum
3 angkatan / 60orang
20.000 Patuk,Ponjong,Nglipar
Jumlahmasyarakat yangmemahami perandalam menjagakeamanan danketertiban umum
3 angkatan /60 orang
26.000
Jumlah tenagabantuan SatuanPolisi Pamong Prajayang terfasilitasi
53 orang / 366hari
1.045.000
Jumlah tenagabantuan SatuanPolisi PamongPraja yangterfasilitasi
365 hari/ 53orang
900.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1218 kec Jumlah
pengawasan,pengendalian danpenertibanpelaksanaan Perdadan KetertibanUmum
136 kali 18kec
120.000 18 kec Jumlahpengawasan,pengendalian danpenertibanpelaksanaanPerda danKetertiban Umum
136 kali/ 12orang di 18kec
50.000
49
KabGunungkidul
Jumlah monitoringwilayah perbatasandan daerah-daerahrawan kriminalitas
20kali/angkatan
270.000 KabGunungkidul
Jumlahmonitoringwilayahperbatasan dandaerah-daerahrawan kriminalitas
10 angkatan/200 orang
114.000 Jumlahpenanganankonflik sosialdikurangi karenaminimnyaanggaran
18 kec Jumlah monitoringwilayah perbatasandan daearh-daerahrawan kriminalitas
45 kali/angkatan di 18kec
65.000 18 kec Jumlahmonitoringwilayahperbatasan dandaearh-daerahrawan kriminalitas
45 angkatan/8 orang
30.000
18 kec Jumlah penanganankonflik sosial yangterselesaikan
36 kali/angkatan di 18kec
30.000 18 kec Jumlahpenanganankonflik sosial yangterselesaikan
36 angkatan/18 orang di18 kec
Tanjungsari,Wonosari
Jumlah masyarakatyang memahamidampak aksipremanisme danvandalisme
60 orang 10.000Tanjungsari
Jumlahmasyarakat yangmemahamidampak aksipremanisme danvandalisme
1 angkatan/60 orang
10.000
kec.Nglipar
Jumlah penyuluhanpencegahanperedaran /penggunaanminuman keras
60 orang 10.000 DesaGetasKec.Playen
Jumlahpenyuluhanpencegahanperedaran /penggunaanminuman keras
1 angkatan/60 orang
10.000
Pengembangankesamaptaan,Pengamanan,Pengawalan,Penjagaan danPatroli
Wonosari Jumlah tugas jaga dilingkungan obyekvital/ aset vitaldaerah
5 lokasi / 99personil
250.000 Pengembangankesamaptaan,Pengamanan,Pengawalan,Penjagaan danPatroli
Wonosari Jumlah tugas jagadi lingkunganobyek vital/ asetvital daerah
365 kali/ 5lokasi / 83orang
212.100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
50
18 kec Jumlah pengawalan,pengamanankegiatan pemerintahdan tamu daerah
200 kali 18kec
50.000 Wil. GK Jumlahpengawalan,pengamanankegiatanpemerintah dantamu daerah
200 kali / 9orang
40.000
Satpol PP Jumlah aparatSatpol PP yangmeningkatkemampuan beladiri
24 kali untuk 60personil
25.000 Satpol PP Jumlah aparatSatpol PP yangmeningkatkemampuanbeladiri
24 kali/ 60personil
25.000
Wonosari,Kr.mojo
Jumlah pelatihanpengendaliankeamananlingkungan bagipetugas jaga/keamanan SKPD
2 kali, 82 orang 10.000 Wonosari,Kr.mojo
Jumlah pelatihanpengendaliankeamananlingkungan bagipetugas jaga/keamanan SKPD
2 kali/ 50orang
10.000
Satpol PP Terlaksananyabelanja pakaian olahraga kesamaptaan
125 stel 25.000 Satpol PP Terlaksananyabelanja pakaianolah ragakesamaptaan
120 buah 10.000
alat komunikasi(HT) 20 buah,senter police 10buah
45.000 Pembelian HTbagi petugaspengamanan danpengawalan tidakterealisasi karenaminimnyaanggaran
DIY,Jateng,Jatim
Jumlah kegiatankesamaptaan/ outbond bagi anggotaSatpol PP
4 hari , 82orang
20.000 Kab.Gunungkidul
Jumlah kegiatankesamaptaan/ outbond bagianggota SatpolPP
1 paket/ 2hari/ 55orang
5.000 Kegiatankesamaptaanbagi anggotaSatpol PPdikurangi karenaminimnyaanggaran
KecamatanWonosari
Jumlah gelarpasukan Satpol PP
1 kali 20.000 KecamatanWonosari
Jumlah gelarpasukan SatpolPP
1 kali 15.000
51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12PENEGAKKANPERATURANDAERAH
PENEGAKKANPERATURANDAERAH
Penyidikan danPenyelidikanPelanggaranPeraturan daerah
Kab.Perbatasan dan18kecamatan
Jumlah operasiyustisia pola terpadu
48 kali/angkatan
115.000 Penyidikan danPenyelidikanPelanggaranPeraturan daerah
Kab.Perbatasan dan18kecamatan
Jumlah operasiyustisia polaterpadu
48 kali / 12personil
48.000
pembelianpolistein 4rol,camera 1unit
10.000 pembelianpolistein 4rol,camera 1unit
Pembelianperalatan operasipenegakan perdatidak terealisasikarena minimnyaanggaran
Kab.Gunungkidul
Jumlah operasiyang penertibanPNS di tempat-tempat umum padajam kerja
50 angkatan 110.000 Kab.Gunungkidul
Jumlah operasiyang penertibanPNS di tempat-tempat umumpada jam kerja
50angkatan/ 25orang
33.000
Pembinaan danPengawasanPelaksanaanPeraturan Daerah
Wonosari,Playenpaliyansaptosari,tanjungsari, Semin,Tepus
Jumlah operasipenegakan Perdayang mengandungsanksi pidana
8 angkatan / @75 orang
80.000 Pembinaan danPengawasanPelaksanaanPeraturan Daerah
Wonosari,Playenpaliyansaptosari,tanjungsari, Semin,Tepus
Jumlah operasipenegakan Perdayangmengandungsanksi pidana
7 angkatan /@ 75 orang
44.000 Jumlahpelaksanaanpenyuluhandikurangi karenaminimnyaangggaran
pembelianlaptop 1unit,proyektor 1unit
25.000 Pembelianperalatanpenyuluhan tidakterealisasi karenaminimyaanggaran
Jabodetabek
1 angkatan @3 hari
80.000 Jabodetabek
1 angkatan@ 3 hari
Studi bandingPPNS tidakterealisasi karenaminimnya
52
anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pembelian tas55 buah, 5 5kaos
10.000 pembeliantas 55 buah,5 5 kaos
Pembelian bahansosialisasi/bimtekPPNS tidakterealisasi karenaminimnyaanggaran
Kab.Gunungkidul
Jumlah masyarakatyang memahamiproduk- produkhukum daerah
24 angkatan 20.000 Kab.Gunungkidul
Jumlahmasyarakat yangmemahamiproduk- produkhukum daerah
48 angkatan/9 orang
56.000 Jumlah operasipengawasanpelaksanaanperdamembutuhkananggaran lebih
Penertiban CukaiIlegal
Kab.Gunungkidul
Jumlah operasipendataan danmonitoringpemakaian/penggunaan hasiltembakau kenacukai, Jumlahmasyarakat yangmemahami tentangcukai illegal
48 kali/angkatan
75.000 Penertiban CukaiIlegal
Kab.Gunungkidul
Jumlah operasipendataan danmonitoringpemakaian/penggunaan hasiltembakau kenacukai, Jumlahmasyarakat yangmemahamitentang cukaiillegal
50 angkatan/16 orang,3kalipeyuluhan/60 orang
65.000
Kab.Gunungkidul
pembeliancamera 1buah,laptop 2buah, alatdeteksi cukai10 buah,handycamp 1buah
50.000 Pembelianperalatanoperasionalpengawasanbarang kenacukai ilegal tidakterealisasi karenaminimnyaanggaran
J U M L A H 12.239.500 JUMLAH 3.089.6
36
47
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong PrajaTahun 2018 disusun
berdasarkan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan anggaran yang
tersedia. Selain itu, program kegiatan juga disusun dengan memperhatikan
usulan dari masyarakat. Melalui Musrenbang kecamatan dan Forum
Gabungan PD, usulan dari masyarakat ditelaah dengan mempertimbangkan
berbagai faktor, antara lain urgen tidaknya, dana yang tersedia dan
kemanfaatannya. Namun demikian tidak seluruh aspirasi masyarakat yang
ada dapat terserap dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Usulan dalam forum musrenbang kecamatan dan Forum Gabungan
PD yang paling urgen terhadap Satuan Polisi Pamong Praja adalah
peningkatan kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan
Masyarakat dan SAR dengan tolok ukur kinerja keluaran Prosentase
penurunan gangguan keamanan dan ketertiban, karena masih banyaknya
gangguan keamanan dan ketertiban di daerah, maka sangat
diperlukanpembinaan dan pengadaan sarpras Satuan Linmas agar lebih
meningkatkan kehandalan dan profesionalisme anggota Satuan Linmas
dalam menghadapi permasalahan yang ada.Selain itu juga
diperlukanpeningkatan kegiatan Pengerahan dan Pengendalian Satuan
Perlindungan Masyarakat dan SAR dengan tolok ukur kinerja keluaran
Terwujudnya sarana prasarana Kamtibmas karena makin kompleknya
gangguan dan kerawanan di daerah serta meningkatnya tindak kriminalitas
maka perlu ditingkatkan peran masyarakat untuk menciptakan ketentraman
dan ketertiban di lingkungannya dengan diadakannya ronda, maka sangat
diperlukan penyediaan peralatan siskamling dan pos ronda untuk
memfasilitasi kegiatan tersebut.
Di bawah ini kami uraikan rencana program dan kegiatan usulan
daripara pemangku kepentingan (stakeholders) yang belum dapat
dimasukkan dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018
secara lengkap tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :
48
Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan PembangunanTahun 2018 dari Pemangku Kepentingan
Kabupaten Gunungkidul
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan
1 2 3 4 5 61 PROGRAM : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1) Pembinaan dan Pemberdayaan SatuanPerlindungan Masyarakat dan SAR
Desa Purwodadidan desaGiripanggung
Prosentase penurunan gangguan keamanan danketertiban
2 desa Pembinaan dan pengadaan sarprasSatuan Linmas
2) Pengerahan dan Pengendalian SatuanPerlindungan Masyarakat dan SAR
Desa Bleberan Terwujudnya sarana prasarana Kamtibmas 1 paket Penyediaan peralatan siskamling danpos ronda
49
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Pada periode Tahun 2018, bangsa Indonesia harus terus berupaya
keras untuk mencapai perbaikan di bidang kesejahteraan rakyat,
membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik,
peningkatan kualitas demokrasi, serta menjaga kesatuan dan keamanan
negara. Misi Pembangunan Indonesia 2018 merupakan bagian awal dari
proses menuju cita-cita tersebut. Dalam menjalankan misinya, Indonesia
tidak dapat terlepas dari pengaruh kondisi regional dan pengaruh global.
Misi pembangunan Tahun 2018 adalah rumusan dari usaha-usaha
yang diperlukan untuk mencapai visi Indonesia 2018,yaitu Terwujudnya
Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-royong, namun tidak dapat terlepas dari kondisi dan tantangan
lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2018 yang
mempengaruhinya. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2018 diarahkan
untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antar Wilayah.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Prioritas daerah, sasaran daerah dan sasaran SKPD yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2018 dapat kita lihat dalam tabel 3.1 berikut ini :
Tabel 3.2.1
Prioritas dan Sasaran
No Prioritas Sasaran Daerah IndikatorSasaran Daerah
(outome)
Sasaran PD IndikatorSasaran PD(outcome)
1. ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
KetaatanMasyarakatterhadaphukummeningkat
Indeksketenteramandan ketertibanmasyarakat
PenyelesaianPelanggaranPeraturanDaerahMeningkat
Persentasepelanggaranperaturandaerah yangterselesaikan
50
No Prioritas Sasaran Daerah IndikatorSasaran Daerah
(outome)
Sasaran PD IndikatorSasaran PD(outcome)
Penyelesaiangangguanketentramandan ketertibanmasyarakatmeningkat
Persentasekejadiangangguanketentramandanketertibanmasyarakatyangterselesaikan
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, dan hasil penjabaran visi
Kabupaten Gunungkidul, maka Satuan Polisi Praja Kabupaten Gunungkidul
menetapkan visi sebagai berikut :
“Terwujudnya Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang amandan nyaman menuju masyarakat yang taat azas, berdaya saing, maju,mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.
Sesuai dengan visi Kabupaten Gunungkidul yang telah ditetapkan,
maka tujuan yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Gunungkidul untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah :
1. Mewujudkan peningkatan ketaatan masyarakat terhadap hukum.
2. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
3. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyatadengan
rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator
yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan bagian integral dari perencanaan
strategis instansi pemerintah yang terfokus pada bagaimana mengalokasikan
sumber daya dalam kegiatan operasional. Kriteria dalam penentuan sasaran
antara lain : spesifik, menantang namun dapat dicapai, realistis sesuai
kemampuan sumber daya yang dimiliki dan dapat dicapai dalam kurun waktu
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Berdasarkan hal-hal tersebut, maka sasaran Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018, ditetapkan sebagai berikut :
1. Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah Meningkat.
2. Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat
meningkat.
3. Terwujudnya keselarasan antar lembaga dalam dokumen perencanaan
Perangkat Daerah (PD)
51
4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan PD
meningkat
5. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah (PD) meningkat
Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai
diperlukan strategi dan kebijakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja menjadi profesional
dan mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa,
tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan
sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Pemberdayaan sumberdaya manusia, sarana prasarana, dan dukungan
anggaran secara optimal, untuk bersiap menghadapi perkembangan dan
dinamika yang terjadi di masyarakat.
3. Meningkatkan pelayanan di bidang pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta pengamanan terhadap
pejabat, tamu-tamu penting daerah dan aset-aset daerah melalui
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi program dan kegiatan
dengan instansi terkait dan para pemangku kepentingan.
4. Mengikutsertakan aparatur Polisi Pamong Praja sebagai peserta dalam
setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (baik Diklat penjenjangan
maupun teknis-fungsional), seminar, bimtek dan kegiatan peningkatan
wawasan aparatur lainnya.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur
secara bertahap dan berkesinambungan.
6. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas SKPD dan stakeholder
sehingga pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan
peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
serta pengamanan terhadap pejabat, tamu-tamu penting daerah dan
asset-aset daerah dapat terlaksana dengan maksimal [3E] yaitu efektif,
efisien, dan ekonomis.
7. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka
mewujudkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam
kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta
penegakan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku lainnya.
52
Tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018 sesuai
kewenangan, tugas dan fungsinya, dapat kita lihat dalam tabel 3.2 berikut ini
:
Tabel 3.2.2
Tujuan dan Sasaran
No Tujuan dan Sasaran PDIndikator Tujuan dan
Sasaran PD
Target
Kinerja
Tujuan dan
Sasaran PD
1. Tujuan
Mewujudkan peningkatan
ketaatan masyarakat
terhadap hukum
Indek ketentraman dan
ketertiban masyarakat
19.78
Sasaran
1. Penyelesaian
Pelanggaran
Peraturan Daerah
Meningkat
Persentase pelanggaran
peraturan daerah yang
terselesaikan
92%
2. Penyelesaian
gangguan
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
meningkat
Persentase kejadian
gangguan ketentraman
dan ketertiban
masyarakat yang
terselesaikan
92%
3. Kesesuaian Program
dalam Dokumen
Perencanaan (PD)
Persentase kesesuaian
program dalam :
1. Renja PD terhadap
RKPD
2. Renstra PD dengan
terhadap RPJMD
100%
100%
4. Kepuasan masyarakat Nilai IKM Perangkat 79,1
53
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
meningkat
Daerah (PD)
5. Akuntabilitas
pengelolaan
keuangan Perangkat
Daerah (PD)
meningkat
Persentase laporan
keuangan disusun tepat
waktu (bulanan,
semesteran, tahunan)
100%
Untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan
pencapaian kinerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Indikator Kinerja utama Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong
kabupaten Gunungkidul dirumuskan berdasarkan sasaran-sasaran
Perangkat Daerah Tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 3.2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
No I K U Indikator Kinerja IKUTarget
Kinerja IKU
1. Penyelesaian
Pelanggaran
Peraturan Daerah
Meningkat
Persentase pelanggaran
peraturan daerah yang
terselesaikan
92%
2. Penyelesaian
gangguan
ketentraman dan
ketertiban masyarakat
meningkat
Persentase kejadian
gangguan ketentraman
dan ketertiban
masyarakat yang
terselesaikan
92%
54
3.3 Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gunungkidul pada Tahun 2018
sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya, dijabaran melalui 9 (sembilan)
program dan 20 (dua puluh) kegiatan, dapat kita lihat dalam tabel 3.3 berikut
ini:
Tabel 3.3.1
Sasaran dan Program / Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program / Kegiatan
1. Sasaran 1 :
Penyelesaian
Pelanggaran Peraturan
Daerah Meningkat
Program : Penegakan Peraturan Daerah
Kegiatan :
1. Penyidikan dan penyelidikan pelanggaran
perda
2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
peraturan daerah
3. Penertiban cukai ilegal
Sasaran 2 :
Penyelesaian
gangguan ketentraman
dan ketertiban
masyarakat meningkat
Program :
Peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Kegiatan :
1. Pembinaan dan pemberdayaan Satuan
Perlindungan Masyarakat dan SAR
2. Pengerahan dan pengendalian Satuan
Perlindungan Masyarakat dan SAR
Program :
Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman,
Ketertiban, dan Pencegahan Tindak Kriminal
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan, pemeliharaan dan
pengendalian trantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
2. Pengembangan kesamaptaan,
55
pengamanan, pengawalan penjagaan dan
patroli.
2. Sasaran 1 :Kesesuaian antar
lembaga dalam dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Program :
Peningkatan kualitas perencanaan
Kegiatan :
1. Perencanaan kinerja Perangkat Daerah
2. Pengendalian internal Perangkat Daerah
3. Pengelolaan data dan sistem informasi
Perangkat Daerah
Sasaran 2 :
Kepuasan masyarakat
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan PD
meningkat
1. Program :
Peningkatan kualitas pelayanan publik
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan pelayanan publik
2. Implementasi, evaluasi, dan pelaporan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal
(SPM)
2. Program :
Pelayanan administrasi perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa, peralatan dan
perlengkapan perkantoran
2. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan
koordinasi
3. Program :
Peningkatan sarana dan prasarana
perkantoran
Kegiatan :
1. Pengadaan / pembangunan sarana dam
prasarana perkantoran
2. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dam
prasarana perkantoran
4. Program :
Peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas
56
aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas/khusus
2. Penyelenggaraan kettalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian PD
3. Pengembangan kapasitas aparatur
3. Sasaran 1 :
Akuntabilitas
pengelolaan keuangan
Perangkat Daerah (PD)
meningkat
1. Program :
Peningkatan kualitas pelaporan keuangan
perangkat daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan keuangan Perangkat
Daerah
Tabel 3.3.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2018
NoPrioritas
PembangunanNama Program / Kegiatan
Pagu indikatif
(Rp. 000)Ket.
1. Reformasi
birokrasi dan
pelayanan
publik
Program : Penegakan
Peraturan Daerah
Kegiatan :
1. Penyidikan dan
penyelidikan
pelanggaran perda
2. Pembinaan dan
pengawasan
pelaksanaan peraturan
daerah
3. Penertiban cukai ilegal
81.000.000
100.000.000
65.000.000
Program :
Peningkatan keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
Kegiatan :
1. Pembinaan dan 122.500.000
57
pemberdayaan Satuan
Perlindungan
Masyarakat dan SAR
2. Pengerahan dan
pengendalian Satuan
Perlindungan
Masyarakat dan SAR
Program :
Pemeliharaan Keamanan,
Ketentraman, Ketertiban,
dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan,
pemeliharaan dan
pengendalian
trantibmas dan
pencegahan tindak
kriminal
2. Pengembangan
kesamaptaan,
pengamanan,
pengawalan penjagaan
dan patroli.
670.000.000
1.158.000.000
317.100.000
Program :
Peningkatan kualitas
perencanaan
Kegiatan :
1. Perencanaan kinerja
Perangkat Daerah
2. Pengendalian internal
Perangkat Daerah
3. Pengelolaan data dan
sistem informasi
Perangkat Daerah
12.386.000
8.900.000
3.000.000
1. Program :
58
Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Kegiatan :
1. Penyelenggaraan
pelayanan publik
2. Implementasi, evaluasi,
dan pelaporan
pencapaian Standar
Pelayanan Minimal
(SPM)
2. Program :
Pelayanan administrasi
perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa,
peralatan dan
perlengkapan
perkantoran
2. Penyediaan rapat-rapat,
konsultasi dan
koordinasi
3. Program :
Peningkatan sarana dan
prasarana perkantoran
Kegiatan :
1. Pengadaan /
pembangunan sarana
dam prasarana
perkantoran
2. Pemeliharaan /
rehabilitasi sarana dam
prasarana perkantoran
4. Program :
Peningkatan
ketatalaksanaan dan
3.900.000
3.500.000
86.500.000
112.000.000
189.600.000
59
kapasitas aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian
dinas/khusus
2. Penyelenggaraan
kettalaksanaan dan
pengelolaan
kepegawaian PD
3. Pengembangan
kapasitas aparatur
115.000.000
7.750.000
0
1. Program :
Peningkatan kualitas
pelaporan keuangan
perangkat daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan
keuangan Perangkat
Daerah
33.500.000
60
Tabel 3.3.3
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2018SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program / Kegiatan
PrioritasDaerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 SEMUA URUSAN ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
1.05 Ketentraman,Ketertiban Umumdan PerlindunganMasyarakat
1.05.01 Satuan PolisiPamong Praja
1.05.1.05.01.01 PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100%
1.05.1.05.01.01.01 Penyediaaan Jasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Satpol PP 100% jumlah sarana jasatelepon, air, internetdan listrik
12 bln/2 rek listrik, 1 rektelephon
prosentaseterbayarnya rek.Listrik dan telepontepat waktu
100% 6,000,000 7,500,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Kab.GK 100% jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya
1 unit roda 6,8 unit roda 4,12 unit roda 2
prosentaseterbayarnya pajakkendaraan dinasyang terbayarpajaknya dan jasakir
100% 11,000,000 12,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% jumlah peralatan kerjayang terfasilitasi
7 unit komputer, 5 unitmesin ketik, 1 paketRIG, repiter & HT, 1unit kamera, 1 unithandycam, 2 AC
prosentase jasaperbaikan peralatankantor dan saranapra sarana denganbaik dan tepatwaktu
100% 10,500,000 12,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
61
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah dan
Program/ Kegiatan
PrioritasDaerah Sasaran Daerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Satpol PP 100% jumlah alat tuliskantor yang tersedia
kertas HVS 125 rim;odner 8 buah; amplopbesar dan kecil 25 pak;pensil 3 lusin; balpoint24 pak; isis 25 Pentel;buku tulis 100 buah;toner printer 6 buah;refil toner printer 40kali; refil tinta 24 kali;stopmap 12 pak; stopmat cetak 4 pak; kertasfax 15 buah; trigonal 70pak; isi stapler 12 pak;schenel helter 18 pak;schenelhelter berkop polpp 6 pak; schenel helterplastik 50m buah;karbon daito 18 pak; pitamesin ketik 25 buah;spidol boardmarker 40buah
prosentase ATKyang tersedia
100% 12,000,000 13,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% jumlah barangcetakan dan fotocopy
blanko SPPD 85bh,lembar disposisi 75bh,amplop berkop 500bh,stopmap berkop 250bh, snellhecterberkop,250 bh,BKP 44bh dan biayapenggandaan
prosentasekelancaranpelaksanaan tugaskedinasan
100% 18,000,000 20,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% jumlah komponenlistrik tersedia
lampu neon 170 buah;lampu jari 25 buah;signal light 7 buah;senter 4;jamdinding 6buah; baterai besar 100buah; baterai kecil 147buah; kabel listrik 5mm24 meter; tespen 3 buah;fiting 20 buah; solasi 4buah
prosentasekelancaranpelaksanaankedinasan
100% 6,000,000 7,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
62
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Satpol PP 100% jumlah peralatandan perlengkapankantor tersedia
laptop 7,kursi puter 3unit,meja setengahbiro 3unit,kursi tanpatangan 20 buah,filiingkabinet 10 unit,mesinketik 5 unit,TV 20inch 3 unit,kipas angin3 unit,komputer 7unit,printer 4 unit,LCDProyektor,kamera, AC2 PK 5 unit
prosentasepelaksanaan rugaskedinasan
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% tercukupinyakebutuhan peralatan& perlengkapankantor
20 HT prosentasekelancaranpelaksanaan tugaskedinasan
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% jumlah bahan danperalatan kebersihankantor
sapu ijuk 13 buah;sapu lidi 15 buah; kainpel 11 buah; pengki 8buah; keset 6 buah;superpel 13 botol;tissue 16 buah; sulak9 buah; vixal 15 botol,sunlight galon 17botol; swallow wc 6buah;alat pel 2 buah;gayung 4 buah;kanebo 4 buah; saputaman 1 buah; stellapewangi ruangan 10buah; pengharumalmari 12 buah,ember2 buah;bak besar 1buah, sikat lantai 3buah; korek wc 4buah; tempat sampah 3buah
prosentasekebersihanlingkungan kantor
100% 2,500,000 3,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP jumlah bahanbacaan/ referensidan surat kabar
12 bulan/ 2 surat kabar prosentasewawasan &pengetahuananggota Pol PP
100% 2,500,000 4,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Kab.GK 100% jumlah THLpenjaga malamyang terbayarkan
365 x Rp 45.000,- prosentasekenyamananpelaksanaan tugasanggota Pol PP dankebersihan kantor
100% 15,000,000 16,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Kab. GK 100% jumlah surat masuk 12 bln prosentase terdatadan terkelolanyaarsip SKPD
100% 3,000,000 4,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
63
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.05.1.05.01.01.02 Penyediaan Rapatrapat konsultasi dankoordinasi
Satpol PP 100% jumlah makan danminuman tersediauntuk rapat dantamu
makan minum 450 OSminum snack 400 OS
prosentasekelancaran rapat-rapat kedinasan,baik intern/ lintasSKPD
100% 12,000,000 14,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Kab GK 100% frekuensi perjalanandinas untuk rapat,konsultasi, dankoordinasi dalamdan luar daerah
200 Opdalm daerah,100 OP luar daerah
prosentasekelancaranpelaksanaan rugas,ketrampilan danwawasan anggotaSatpol PP
100% 100,000,000 110,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.02 PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN
PersentasePemenuhanKebutuhanSaranaPrasaranaPerkantoran
100%
1.05.1.05.01.02.02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan PrasaranaPerkantoran
Satpol PP 100% jumlah unit gedungkantor yangdipelihara
prosentase saranaprasaranaperkantoran yangterpelihara denganbaik
100% 11,000,000 15,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% jumlah kendaraandinas dan kendaraanoperasional POL PPdan SAR yangdipelihara
1 unit roda 6,8 unit roda 4,12 unit roda 2
prosentasemeningkatnyakelancaranmobilitas tugas-tugas dinas danoperasional yangterfasilitasi
100% 176,600,000 190,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% jumlah saranamebelair yangdipelihara
rak buku kayu 1 buah;mebelair 15 set
prosentaseterwujudnyalingkungan kerjayg nyaman,kondusif &representatif
100% 2,000,000 4,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.03 PENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITASAPARATUR
Persentase PNSyang memilikiompetensisesuai bidangtugas
100%
64
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.05.1.05.01.03.01 Pengadaan PakaianDinas /Khusus
Satpol PP 100% jumlah dan pakaiandinas khusus besertaperlengkapannya
1 paket prosentasekedisiplinanaparatur dlmpenggunaanpakaian dinas PolPP besertaperlengkapannyayg terbeli/terlaksana
100% 115,000,000 125,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
100% tersedianya pakaianpetugas upacarabesertaperlengkapannyasesuai dg ketentuan
40 stel prosentasemeningkatnyaaparatur dlmpenggunaanpakaian petugasupacara
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.03.02 PenyelenggaraanKetatalaksanaandan PengelolaanKepegawaianPerangkat Daerah
Satpol PP 100% jumlah ASN yangterlayani
2 kali pembinaan prosentasemeningkatnyakualitas pelayanandi bidangkepegawaian
100% 4,500,000 5,500,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% jumlah dan jenisdokumen PenilaianPrestasi Kerja PNS
1 jenis pelaporanPenilaian PrestasiKerja
prosentasetersedianyadokumen pelaporanPenilaian PrestasiKerja
100% 2,000,000 3,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% pembinaan anggotaprovos POL PP
2 kali pembinaan prosentaseterselesaikannyapenangananpelanggaran olehaparatur Satpol PPdan Banpol/pengaduanmasyarakat tepatwaktu
100% 1,250,000 2,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.03.03 PengembanganKapasitas Aparatur
GK, DIY,Jateng,Nasional/Jakarta
100% jumlah ASN yangdikirim mengikutidiklat
2 orang diklat PPNS prosentasemeningkatnyakelancaranpelaksanaan tugas,ketrampilan danwawasan anggotaSatpol PP
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
100% jumlah anggotapolisi pamong prajayang memahamitupoksi
1kali bimtek/ 80 orang prosentasemeningkatnyaprofesionalismeanggota Satpol PP
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
65
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 SEMUA URUSAN
1.05 Ketentraman,Ketertiban Umumdan PerlindunganMasyarakat
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat
1.05.01 Satuan PolisiPamong Praja
1.05.1.05.01.04 PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGANPERANGKATDAERAH
PersentaseLaporanKeuangan yangdisusun tepatwaktu
100%
1.05.1.05.01.04.01 PenyusunanLaporan KeuanganPerangkat Daerah
Satpol PP dokumen Laporancapaian kinerja danikhtisar realisasikinerja SKPD
LKJip tahun 2017 1dokumen
prosentaseterwujudnya tertibLaporan capaiankinerja dan ikhtisarrealisasi kinerjaSKPD
100% 2,000,000 3,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP dokumen laporankeuangansemesteran
1 dokumen prosentaseterwujudnya tertibadministrasikeuangan
100% 1,000,000 2,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP dokumen laporankeuangan akhirtahun (neraca,CALK, LRA)
3 dokumen prosentaseterwujudnya tertibadministrasikeuangan
100% 2,000,000 3,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
dokumen laporankeuangan bulanan /SPJ
12 laporan prosentaseterwujudnya tertibadministrasikeuangan
100% 6,500,000 8,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
jumlah petugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi
12 bln/ 8 orang prosentasekelancaranpenyelenggaraanadministrasikeuangan & aset
100% 18,500,000 20,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
jumlah materai yangdibutuhkan
300 [email protected],00; 500buah @Rp. 3000,00
prosentasekelancaranpenyelenggaraanadministrasi suratkedinasan(kearsipan)
100% 3,500,000 5,500,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1 SEMUA URUSAN
1.05 Ketentraman,Ketertiban Umumdan PerlindunganMasyarakat
66
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.05.01 Satuan PolisiPamong Praja
1.05.1.05.01.05 PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
AkuntabilitaskinerjaPemerintahDaerahMeningkat
Persentasekesesuaianprogram dalamRenja PDterhadapRKPD danRenstra PDterhadapRPJMD
100%
1.05.1.05.01.05.01 PerencanaanKinerja PerangkatDaerah
Satpol PP 100% penyusunandokumen renstra
1 dokumen prosentaseterlaksananyaprogram dankegiatan satpol PPsesuai dg targetpembangunandaerah dan prioritaskebutuhan
100% 0 6,000,000 APBD sedang berjalan
Satpol PP 100% Dok. Renja, RKA,DPA th. 2019, Dok.Perubahan Renja,RKA, DPA th. 2018
6 dokumen prosentaseterlaksananyaprogram dankegiatan Satpol PPsesuai dg targetpembangunandaerah dan prioritaskebutuhan
100% 5,000,000 6,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT.POL.PP
Sat.Pol PP,Kesbangpol, BPBD.Kecamatan
100% Adanya ForumSKPD
1 kegiatan prosentaselancarnyapenyelenggaraanForum SKPD
100% 7,386,000 9,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT.POL.PP
1.05.1.05.01.05.02 PengendalianInternal PerangkatDaerah
Satpol PP 100% dokumen hasilmonev danpengendalianpelaksanaanprogram & kegiatanSatpol PP
12 laporan prosentasemeningkatnyakinerja yang sesuaitugas pokok fungsiSatpol PP
100% 4,900,000, 6,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP 100% Dokumen SistemPengawasan InternPemerintah (SPIP)
2 jenis pelaporan SPIP prosentasetersedianyadokumen pelaporanSPIP
100% 4,000,000 5,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.05.03 Pengelolaan datadan sisteminformasi PerangkatDaerah
Satpol PP 100% jumlah dokumendata dan informasiSKPD
2 jenis Dokumen prosentaseterwujudnya sisteminformasi SKPD ygup to date danakurat
100% 3,000,000 4,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
67
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.05.1.05.01.06 PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK
Nilai IKM PD 79,1
1.05.1.05.01.06.01 PenyelenggaraanPelayanan Publik
Satpol PP 100% dokumenpengukuran IKM diSKPD
1 dokumen IKM prosentasetersedianyadokumenpengukuran IKMdi SKPD
100% 3,900,000 5,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.06.02 ImplementasiEvaluasi danPelaporanPencapaian StandarPelayanan Minimal(SPM)
Satpol PP 100% jumlah dokumenpelaporan StandartPelayanan Minimal(SPM) SKPD
2 dokumen SPM prosentasetersedianyadokumen evaluasipercepatan StandarPelayanan Minimal(SPM) SKPD
100% 3,500,000 5,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.15 PENINGKATANKEAMANANDANKENYAMANANLINGKUNGAN
Persentasejumlah anggotaSatuan Linmasyang handaldan tangguh
85%
1.05.1.05.01.15.02 Pembinaan danPemberdayaanSatuanPerlindunganMasyarakat danSAR
Sadeng,Baron
100% jumlah anggotaSAR Linmasmemahami tupoksi
87 personil SAR x 3angkatan
prosentasemeningkat-nyapengetahuan danketrampilananggota SARLinmas
100% 40,000,000 50,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
BangsalSewokoprojo
100% jumlah anggotalinmas intikecamatan yanghandal danprofesional
3 angkatan/ 200 orang prosentaseterwujudnya satuanLinmas yg handaldan professional
100% 60,000,000 70,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
18kecamatan
100% Jumlah pembuatanKTA Sat.Linmas
1.500 orang prosentasetersedianya KTAanggota Sat Linmas
100% 22,500,000 25,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT.POL.PP
1.05.1.05.01.15.03 Pengerahan danPengendalianSatuanPerlindunganMasyarakat danSAR
Wil. PantaiGK
100% jumlah tenagaoperasional SARLinmas yangterfasilitasi
12 bulan x 87 orang prosentaselancarnyaoperasional SARLinmas
100% 522,000,000 530,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Sar Baron,SARSadeng
100% jumlah dan jenisperlengkapan SARtersedia (Ring Boy,Rompi Pelampung,alatselam 3 unit )
3 unit prosentaselancarnyaoperasional SARLinmas danAnggota Satpol PP
100% SedangBerjalan
APBD SATPOL. PP
68
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
100% jumlah monevkegiatan SARLinmas Wil I danWil II
77 angkatan/ 9personil/ 3 titik lokasi
prosentaseterlaksananyamonev kegiatanSAR Linmas
100% 40,000,000 60,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Wil. PantaiGK
100% jumlah evakuasikorban laka lautterfasilitasi
70 angkatan/ 10 orang prosentase evakuasikorban laka laut ygterfasilitasi
100% 40,000,000 60,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Wil. PantaiGK
100% jumlah PAM haribesar di wilayahpantai
15 hari/ 87 personil di17 titik
prosentaseterlaksanananyapengamanan haribesar di wilayahpantai
100% 32,000,000 50,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
SAR Baron,Sadeng
100% jumlah pembelianJet Ski Untuk SARLinmasGunungkidul
2 Unit prosentasekelancaranpenanganan lakalaut SAR Linmas
100% SedangBerjalan
APBD SAT POL PP
100% jumlah gelarpasukan Linmas
1 kali prosentaseterlaksananya gelarpasukan Linmas
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
100% jumlah pembelianperalatan tugasanggota Linmas(senter pengaturlalulintas)
324 unit prosentase lancardan optimalnyaoperasionalanggota Linmas
100% SedangBerjalan
APBD SAT POL PP
100% pembelian alatkomunikasi SARLinmas (HT)danRipiter
HT 20 unit,Ripiter 3unit
prosentaselancarnyakomunikasi SARLinmas dalampelaksanaan tugas
100% APBD
Baron, PokTunggal
100% Pembuatan pospantau SAR Linmas
2 unit prosentase Adanyapos pantau SARLinmas
100% APBD
100% pembelian seragamSAR Linmas
90 seragam SARLinmas
prosentase adanyaseragam SARLinmas
100% 36,000,000 40,000,000 APBD
100% pembelian seragamSatuan Linmas
6.000 stel prosentasepelaksanaanpendukung Pemiludan pembelianseragam
100% APBD
69
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.05.1.05.01.16 PEMELIHARAAN KEAMANAN,KETENTRAMAN, KETERTIBANDANPENCEGAHANTINDAKKRIMINAL
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
KetaatanMasyarakatTerhadapHukumMeningkat
Persentasegangguanketentramanmasyarakat danketertibanumumterselesaikan
92%
1.05.1.05.01.16.01 PenyelenggaraanPemeliharaan danPengendalianTrantibmas danPencegahan TindakKriminal
18 kec jumlah pengawasandan pengendaliankegiatan /merayakan hari-haribesar keagamaan
30 angkatan/ 8 orang prosentaseterciptanya kondisitrantibmasy ygaman & kondusifdlm melaksanakankegiatan /merayakan haribesar keagamaan
100% 18,000,000 23,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Patuk,Ponjong,Nglipar
jumlah masyarakatyang terbina danmemahami perandalam menjagakeamanan danketertiban umum
3 angkatan / 60 orang prosentase jumlahmasyarakat yangterbina danmemahami perandalam menjagakeamanan danketertiban umum
100% 26,000,000 30,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
jumlah pelaksanaantugas operasional,administrasi Pol PP
318 hari/ 53 orang prosentase tugasoperasional,administrai Pol PPyg terlaksana
53 orang 900,000,000 950,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
18 kec 100% jumlah pengawasan,pengendalian, danpenertibanpelaksanaan Perdadan ketertibanumum
136 kali/ 12 orang di18 kec
prosentase jumlahpengawasan,pengendalian, danpenertibanpelaksanaan Perdadan ketertibanumum
100% 50,000,000 60,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
KabGunungkidul
jumlah penanganankonflik sosial yangterselesaikan
10 angkatan/ 200orang
prosentase jumlahpenanganan konfliksosial yangterselesaikan diwilayah GK
114,000,000 125,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
18 kec 100% jumlah monitoringwilayah perbatasandan daerah-daerahrawan kriminalitas
45 angkatan/ 8 orang prosentaseterlaksananyamonitoring wilayahperbatasan dandaerah-daerahrawan kriminalitas
100% 30,000,000 40,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
70
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 kec 100% jumlah kegiatandeteksi dinigangguantramtibmas dantrantibum
36 angkatan/ 18 orangdi 18 kec
prosentaseterdeteksinya lebihawal gangguankeamanan &trantibmasy diwilayah Kab. GK
100% baru APBD SAT. POL. PP
Tanjungsarijumlah masyarakatyang memahamidampak negatifperedaran miras
1 angkatan/ 60 orang prosentase jumlahmasyarakat yangmemahami dampaknegatif peredaranmiras
100% 10,000,000 16,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Desa GetasKec. Playen
jumlah masyarakatyang memahamidampak aksipremanisme danvandalisme
1 angkatan/ 60 orang prosentase jumlahmasyarakat yangmemahami dampakaksi premanismedan vandalisme
100% 10,000,000 16,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.16.02 Pengembangankesamaptaan,Pengamanan,Pengawalan,Penjagaan danPatroli
Wonosari 100% jumlah tugas jaga diRD Bupati, RDWabup, KomplekBangsalSewokoprojo
365 kali/ 3 lokasi / 22orang
prosentase jumlahtugas jaga di RDBupati, RD Wabup,Komplek BangsalSewokoprojo,Sekretariat DPRD,Sekretariat Daerahterlaksana dg baik
100% 212,100,000 220,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Wil. GK 100% jumlah pengawalan,pengamanankegiatan pemerintahdan tamu daerah
200 kali / 9 orang prosentasekelancaranpelaksanaankegiatanpemerintahan dantamu daerah
100% 40,000,000 50,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP jumlah aparat SatPol PP dan Banpolyang meningkatkemampuan beladiri
24 kali/ 60 personil prosentasemeningkatnyakemampuan beladiri aparat pol ppdan Banpol
100% 25,000,000 35,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Wonosari,Kr.mojo
jumlah pelatihanpengendaliankeamananlingkungan bagipetugas jaga/keamanan SKPD
2 kali/ 50 orang prosentasemeningkatnyakemampuan bagipetugas jaga/keamanan SKPDyang handal danprofesional
100% 10,000,000 15,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Satpol PP adanya pakaianpenunjangkesamaptaan
120 buah prosentasemeningkatnyaketrampilan,kesegaran jasmanidan kesiapsiagaananggota Pol PP &Banpol
100% 10,000,000 11,000,000 Sedangberjalan
APBD SAT. POL. PP
71
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Kab.Gunungkidul
jumlah kegiatankesamaptaan bagianggota Satpol PPdan Banpol
1 paket/ 2 hari/ 55orang
prosentase jumlahkegiatankesamaptaan bagianggota Satpol PPdan Banpol
100% 5,000,000 15,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
KecamatanWonosari
jumlah gelarpasukan Sat Pol PP(sarasehan, baktisosial dan donordarah)
3 kali prosentase jumlahgelar pasukan SatPol PP (sarasehan,bakti sosial dandonor darah) ygterlaksana
100% 15,000,000 20,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.17 PENEGAKKANPERATURANDAERAH
ReformasiBirokrasi danPelayananPublik
KetaatanMasyarakatTerhadapHukumMeningkat
Persentasepenegakanperaturanperundanganyangmengandungsanksi Pidana
65%
1.05.1.05.01.17.01 Penyidikan danPenyelidikanPelanggaranPeraturan daerah
Kab.Perbatasandan18kecamatan
jumlah operasipenegakan perda ygmengandung sanksipidana
48 kali / 12 personil prosentaseterlaksananyaoperasi penegakanperda yangmengandung sanksipidana
100% 48,000,000 70,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Adanya peralatanoperasi penegakanperda ygmengandung sanksipidana
pembelian polistein 4rol,camera 1 unit
prosentasetersedianyaperalatan operasipenegakan perdayg mengandungsanksi pidana
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Kab.Gunungkidul
jumlah operasiyustisia polaterpadu
50 angkatan/ 25 orang prosentasemeningkatnyaketaatan dankepatuhan aparatur& masyarakatterhadap peraturandaerah
100% 33,000,000 75,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.17.02 Pembinaan danPengawasanPelaksanaanPeraturan Daerah
Wonosari,Playenpaliyansaptosari,tanjungsari,Semin,Tepus
80% jumlah penyuluhanpemahaman terhadpmateri produkproduk hukum
7 angkatan / @ 75orang
prosentasemeningkatnyapemahamanmasyarakatterhadap produkproduk hukumdaerah
100% 44,000,000 25,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
72
Nomor KodeUrusan, Program
dan Kegiatan
Urusan / BidangUrusan
PemerintahanDaerah danProgram/Kegiatan
PrioritasDaerah
SasaranDaerah Lokasi
Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan
Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif(Rp)
Prakiraan Maju(Rp)
JenisKegiatan
SumberDana
PD PenanggungJawab
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Jabodetabek studi bandingpengawasan &pengendalianoperasional PPNS(Coaching Clinic)
1 angkatan @ 3 hari prosentasemeningkatnyawawasan &kemampuan aparatpenegak perda(PPNS) dlmpelaksanaan tugas
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
tersedianya bahansosialisasi/bimtekpengawasan danpengendalian tugasPPNS
pembelian tas 55 buah,55 kaos
prosentasetercukupinya bahansosialisasi/bimtekpengawasan danpengendalian tugasPPNS
100% SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
Kab.Gunungkidul
jumlah PengawasanPelaksanaanPeraturan Daerah
48 angkatan/ 9 orang prosentasemenurunnyapelanggaranperaturan daerahdan produk-produkhukum daerah
100% 56,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
1.05.1.05.01.17.03 Penertiban CukaiIlegal
Kab.Gunungkidul
jumlahmonitoringpemakaian / penggunaanhasil tembakau kenacukai danpenyuluhan
50 angkatan/ 16 orang,3kali peyuluhan/ 60orang
prosentasemenurunnyapemakaian/penggunaan hasiltembakau kenacukai palsu /ilegaldan hasil tembakautanpa cukai
100% 65,000,000 80,000,000 SedangBerjalan
APBD SAT. POL. PP
J U M L A H 3,089,636 3,415,500
73
BAB IV
PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) PD merupakan pembuatan dokumen
perencanaan SKPD selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana
Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 disusun menurut visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong
Praja disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki,
rancangan awal Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan
kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan
untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pada bab penutup Rencana Kerja PD Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
2018 mencakup tiga bahasan yaitu :
a. Catatan Penting
Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja PD Satuan
Polisi Pamong Praja telah dan akan selalu melibatkan peran stakeholder atau
pemangku kepentingan. Pelibatan stakeholder dalam proses perencanaan
dapat dilihat dari proses Musrenbang tingkat Padukuhan hingga Musrenbang
tingkat Kecamatan.
b. Kaidah Pelaksanaan
Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah
kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk
perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan
pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh
seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi
serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya
sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan
(stakeholders), tetap harus dikedepankan.
c. Rencana Tindak lanjut
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
74
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan
mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan
yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi.
Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat
terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format
pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian Rencana
Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Tahun 2018.
BUPATI GUNUNGKIDUL
BADINGAH