TUGAS DAN FUNGSI BAGIAN KEUANGAN DAN ASETSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJASEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN)
TUGAS
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI
• Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan fungsinya
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
GOLONGAN
KONDISI SDM BAGIAN KEUANGAN & ASET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT BERJUMLAH 12 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUSPNS : 10
NON PNS : 2
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN DISIPLIN ILMU DI BAGIAN
KEUANGAN & ASET KAB. LAMONGAN TAHUN 2017 :
SMA : 2 Orang
D-1 : 1 Orang
S-1 : 4 Orang
S-2 : 4 Orang
B. JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI : 4 Orang
PEREMPUAN : 9 Orang
SDM
SMA D-1 S-1 S-2
Jenis Kelamin
Laki-laki Perempuan
IMPLEMENTASI SAKIP
1. PENETAPAN TUJUAN/SASARAN2. HUBUNGAN PROGRAM/KEGIATAN
DENGAN TUJUAN / SASARAN3. INDIKATOR KINERJA4. TARGET KINERJA
PROSES PERENCANAAN KINERJA
PROSES PENGANGGARAN
PRO
SES P
EN
GU
KU
RAN
& M
ON
EV
PROSES PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PRO
SES E
VALU
ASI
1. PENYEDIAAN ANGGARAN SESUAI TARGET KINERJA
2. STANDAR BIAYA UNTUK OUTPUT
1. PENGUMPULAN DATA KINERJA
2. PENGUKURAN KINERJA
1. CAPAIAN KINERJA2. AKUNTABILITAS KINERJA VS
AKUINTABILITAS KEUANGAN
1. PENILAIAN KINERJA2. PERBAIKAN KINERJA3. PERBAIKAN
PERENCANAAN4. REDISTRIBUSI
ANGGARAN
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA
RPJMD RENSTRA RENJA RKA
LAPORANKINERJA
LAPORAN PERTANGGUNG
JAWABANKEUANGAN
DPAPERJANJIAN KINERJA
(PK)
IKU
KINERJAAKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
PK ESELON II
PK ESELON III
PK ESELON IV
PK STAF
EVALUASIFEEDBACK
IKI
UNIT KERJA : BAGIAN KEUANGAN & ASET SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMONGANTUGAS POKOK :
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan aset di Sekretariat Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
FUNGSI :
• Penyiapan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset di
Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kebijakan strategis pengelolaan keuangan dan aset
Sekretariat Daerah
• Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja daerah
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan tugas dan
fungsinya
TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Dan Aset Lingkup Setda Yang Baik
dan Akuntabel
INDIKATOR TUJUAN : NO INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1 Jumlah Bagian di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya
LANJUTAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BAGIAN KEUANGAN & ASETSEKRETARIAT DAERAHKABUPATEN LAMONGAN
NO KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN PENANGGUNGJAWAB
SUMBER DATA
1 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Keuangan Daerah Lingkup Setda Yang Profesional
Prosentase Laporan Keuangan Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
Jml Lap. Keuangan Setda Yg Baik dan BenarJumlah Bagian di Setda
Kasubbag Keuangan
OrganisasiPerangkat Daerah terkait
2 Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Barang Lingkup Setda Yang Profesional
Prosentase Laporan Barang Setda Yang Disusun Dengan Benar dan Tertib Administrasi
Jml Lap. Barang Setda Yg Baik dan BenarJumlah Bagian di Setda
Kasubbag Asset OrganisasiPerangkat Daerah terkait
3 Menigkatnya Laporan Keuangan, Pendapatan dan Belanja Daerah yg Cepat dan Akurat
Prosentase Laporan Keuangan,Pendapatan dan Belanja Daerah yg disusun Cepat dan Akurat
Jml Lap. Keuangan Keu, Pend. Dan Belanja yg cepat dan akurat
Jumlah Laporan yang Disusun
Kasubbag Monev
OrganisasiPerangkat Daerah terkait
Pemerintah Kabupaten Lamongan
KABUPATEN LAMONGAN
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD Tahun 2016-2021
Pemerintah Kabupaten Lamongan
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA
SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG
BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA
DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN
MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI BAGI
PEMENUHAN PELAYANAN PUBLIK
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG
TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI
BUDAYA LOKAL
BAGIAN KEUANGAN &
ASET SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
MATRIK LINIERITAS TUJUAN, SASARAN RPJMD DENGAN TUJUAN DAN SASARANBAGIAN KEUANGAN DAN ASET SETDA KAB. LAMONGAN
BAGIAN KEUANGAN & ASET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
TUJUAN 4 : RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
SASARAN RPJMD KABUPATEN LAMONGAN
TUJUAN SKPD SASARAN SKPD INDIKATOR SASARAN SKPD
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PROFESIONAL
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MEMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK
TERWUJUDNYA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN YANG
BERKUALITAS DENGAN
DIDUKUNG BIROKRASI YANG
EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA
MEMPU MEMBERIKAN
PELAYANAN PUBLIK YANG
LEBIH BAIK
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINITRASI UMUM
PROSENTASE BAGIAN LINGKUP SETDAYANG TELAH BAIK DAN AKUNTABEL PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASETNYA
TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM
MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN PROFESIONAL
Jumlah Bagian di
Lingkup Setda
Yang Telah Baik
dan Akuntabel
Penatausahaan
Keuangan dan
Asetnya
TERWUJUDNYA KEBIJAKAN STRATEGIS BIDANG ADMINITRASI UMUM
Jumlah Bagian di
Lingkup Setda Yang
Telah Baik dan
Akuntabel
Penatausahaan
Keuangan dan
Asetnya
Program Fasilitasi
dan Koordinasi
Kebijakan Strategis
Pengelolaan
Keuangan dan
Aset
3 PROGRAM 14 KEGIATAN
1 SASARAN
1IKU
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET
1 Terwujudnya Bagian di Lingkup Setda Yang Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya
1 Jumlah Bagian di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya
12 Bagian
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) / RENJA TAHUN 2017
INDIKATOR SASARAN
INDIKATOR PROGRAM
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETPROGRAM
URAIAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4 5 6
TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DENGAN DIDUKUNG BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SERTA MEMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG LEBIH BAIK
Jumlah Bagian di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya
12 Bagian Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset
Jumlah Bagian Di Lingkup Setda Yang Telah Baik dan Akuntabel Penatausahaan Keuangan dan Asetnya
12 Bagian
ANGGARAN BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2016
PROGRAM RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018
UraianJumlah Anggaran
1 2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18,800,000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 18,800,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala 25.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 25.000.000
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset 557.500.000
Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 75.000.000
Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah 35.000.000
Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda 50.000.000
Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 25.000.000
Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah 60.000.000
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda 82.500.000
Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda 20.000.000
Peningkatan Kepatuhan dan ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara 35.000.000
Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda 45.000.000
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 10.000.000
Validasi Data Asset Sekretariat Daerah 120.000.000
JUMLAH 626,300,000
CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN 2017 DAN TARGET KINERJA TAHUN 2018
DALAM RANGKA PENYUSUNAN LKPJ BUPATI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018
Nama SKPD : Bagian Keuangan dan Asset SETDA KABUPATEN LAMONGAN
No Urusan No Indikator Formula Indikator Satuan
Tahun
Dasar
2010
Tahun 2017 Tahun 2018
Realisasi Target Capaia
nRealisasi Target
Capaia
n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.Laporan Keuangan
SKPD dan SKPKD
yang disusun tepat
waktu
Jml Bagian di Setda yang menyampaikan Lap.
Keu. Tepat waktu x 100% % 45 60 80% 97% 10 80% 82%Jml Bagian di Setda menyusun Lap. Keuangan 62 62 12
2. % SKPD Yang Telah
Tertib Dalam
Pengadministrasian
dan Penataushaan
Keuangan Daerah
dan Barang Milk
Daerah
Jml Bagian di Setda yang melaporkan tepat
waktu x 100% % 40 50 80% 80% 10 80% 82%Jml Bagian di Setda 62 62 12
REALISASI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2018
UraianJumlah (Rp.)
Jumlah Realisasi
2 3 4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.800.000 18.800.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 18.800.000 18.800.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 50.000.000 21.883.700
Penyusunan Laporan Keuangan secara berkala 25.000.000 10.297.300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 25.000.000 11.586.400
Program Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Strategis Pengelolaan Keuangan dan Aset 557.500.000 141.119.000
Fasilitasi Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 75.000.000 24.641.300
Monitoring Dan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor Milik Pemerintah Daerah 35.000.000 1303.900
Peningkatan Administrasi Penatausahaan Barang Daerah Di Lingkungan Setda 50.000.000 0
Peningkatan Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Setda 25.000.000 6.147.900
Monitoring, Evaluasi Pendapatan Belanja Dan Pembiayaan Daerah 60.000.000 10.409.300
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Dan Asset Setda 82.500.000 14.900.000
Penyusunan Laporan Barang Pengguna Di Lingkungan Setda 20.000.000 4.033.600
Peningkatan Kepatuhan dan ketaatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak Negara 35.000.000 33.260.000
Peningkatan Pemantapan Penyusunan Pertanggungjawaban Keuangan Lingkungan Setda 45.000.000 0
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang 10.000.000 0
Validasi Data Asset Sekretariat Daerah 120.000.000 120.000.000
1.203.293.600 181.802.700
PROGRAM INOVATIF
DATA INOVASI UNGGULAN OPD UNTUK KEGIATAN TAHUN 2018
Nama OPD : Bagian Keuangan dan Aset Setda
NO. JUDUL USULAN LATAR BELAKANG TUJUAN ANGGARAN MANFAAT REGULASI
1.Aplikasi Sistem
Inventarisasi Aset Setda Dengan
Barcode Berbasis Web
Pengkodean aset yang selama ini masih dilakukan secara manual yang telah berjalan selama ini cukup menimbulkan berbagai masalah, hal ini disebabkan karena kemampuan manusia yang terbatas dalam hal koreksi terhadap data yang kurang up to date. Selain itu pengolahan data dengan menggunakan aplikasi standar membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itulah muncul ide dan inovasi untuk merubah pengkodean aset yang selama ini dilakukan secara manual dengan menggunakan barcode sehingga dapat memudahkan dalam mengklasifikasikan jenis barang yang akan dicatat karena secara otomatis akan terintegrasi dengan komputer sehingga dapat meminimalisasi kesalahan dalam proses pencatatatan kode barang yang selama ini dilakukan secara manual.
1. Membuat aplikasi sistem inventarisasi Aset lingkup Setda yang terintegrasi antara data master, data laporan riil aset
140.000.000,00 Mempermudah Pengurus Barang Setda dalam menginventarisasi aset dan melaksanakan pengkodean barang di Lingkup Sekretariat Daerah
1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
2. Terwujudnya keakuratan data aset lingkup Setda
3. Permendagri No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Peraturan Daerah no. 28 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
25