défis pour les finances publiques en belgique groupe de travail octopus, 1 er février 2008 g....
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Défis pour les finances publiques en BelgiqueGroupe de travail Octopus, 1er février 2008
G. QuadenL. CoeneJ. Smets
2
Structure de l'exposé
1. Finances publiques belges: l'état de la situation actuelle
2. Vieillissement de la population: le défi budgétaire par excellence
3. Trajectoire budgétaire préconisée par le Conseil supérieur des finances et implications pour les sous-secteurs des administrations publiques
3
Financieringssaldo van de gezamenlijke overheid
-16
-14
-12
-10
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-6
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0
2
1970
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2000
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2007
r
België¹ Eurozone
(procenten bbp)
Bronnen: EC, INR, NBB.1 In deze presentatie worden de overheidsrekeningen voorgesteld volgens de zienswijze van het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) waarbij het Fonds voor
Spoorweginfrastructuur, dat in het kader van de herstructurering van de NMBS op 1 januari 2005 werd opgericht, valt onder de sector van de niet-financiële vennootschappen.
4
Dette publique brute consolidée
50
70
90
110
130
150
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007e
Belgique Zone euro
(pourcentages du PIB)
Sources: CE, ICN, BNB.
69,5 p.c. du PIB
17,0 p.c. du PIB
5
Normen inzake financieringsbehoefte (-) of -vermogen van de Belgische overheid(procenten bbp)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Stabiliteitsprogramma's en opeenvolgende bijwerkingen
November 2002 0,0 0,0 0,3 0,5
November 2003 0,2 0,0 0,0 0,0 0,3
December 2004 0,0 0,0 0,0 0,3 0,6
December 2005 0,0 0,0 0,3 0,5 0,7
December 2006 0,0 0,3 0,5 0,7 0,9
p.m. Realisaties 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3 -0,2r
Bronnen: FOD Financiën, INR, NBB.
6
Solde de financement des administrations publiques dans les pays de la zone euro(pourcentages du PIB)
Sources: CE, programmes de stabilité nationaux, BNB.1 Selon les prévisions économiques d'automne de la CE (2007), sauf pour la Belgique, pour laquelle on se fonde sur l'estimation de la Banque selon la méthodologie
d'Eurostat.2 Sur la base de la mise à jour des programmes de stabilité à la fin de 2006, sauf pour l'Autriche (mars 2007).
2003 2004 2005 2006 2007
Réalisation1
Objectif du programme de stabilité2 Différence
Allemagne -4,0 -3,8 -3,4 -1,6 0,1 -1,5 1,6
France -4,1 -3,6 -2,9 -2,5 -2,6 -2,5 -0,1
Italie -3,5 -3,5 -4,2 -4,4 -2,3 -2,8 0,5
Espagne -0,2 -0,3 1,0 1,8 1,8 1,0 0,8
Pays-Bas -3,1 -1,7 -0,3 0,6 -0,4 0,2 -0,6
Belgique 0,0 0,0 0,1 0,3 -0,2r 0,3 -0,5
Autriche -1,6 -1,2 -1,6 -1,4 -0,8 -0,9 0,1
Grèce -5,6 -7,3 -5,1 -2,5 -2,9 -2,4 -0,5
Irlande 0,4 1,3 1,2 2,9 0,9 1,2 -0,3
Finlande 2,5 2,3 2,7 3,8 4,6 2,8 1,8
Portugal -2,9 -3,4 -6,1 -3,9 -3,0 -3,7 0,7
Luxembourg 0,5 -1,2 -0,1 0,7 1,2 -0,9 2,1
Slovénie -2,7 -2,3 -1,5 -1,2 -0,7 -1,5 0,8
Zone euro -3,1 -2,8 -2,5 -1,5 -0,8 -1,4 0,6
7
Overheidsrekeningen(procenten bbp)
2004 2005 2006 2007r
Ontvangsten 49,1 49,3 48,7 48,5
waarvan: fiscale en parafiscale ontvangsten 44,4 44,3 44,0 43,8
Primaire uitgaven 44,4 45,1 44,5 44,9
Primair saldo 4,7 4,2 4,2 3,6
Rentelasten 4,7 4,1 3,9 3,8
Financieringsbehoefte (-) of -vermogen 0,0 0,1 0,3 -0,2
p.m. Effect van niet-recurrente factoren 0,8 0,5 0,7 -0,1
Geconsolideerde brutoschuld 94,2 90,4 86,6 83,7
Bronnen: INR, NBB.
8
Incidence du taux implicite sur les charges d'intérêts
1
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1996
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2007
Taux d'intérêt implicite¹Taux du marché sur la dette à long terme du Trésor en euro²Taux sur les certif icats de trésorerie à trois mois
Taux sur la dette publiqueBaisse des charges d'intérêts et incidence du taux d'intérêt implicite(pourcentages du PIB)
-0,8
-0,7
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-0,5
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-0,3
-0,2
-0,1
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0,2
1996
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2003
2004
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2006
2007
e
Effet du taux d'intérêt implicite
-0,8
-0,7
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-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
Variations des charges d'intérêtsDont:
Sources: SPF Finances, ICN, BNB.1 Rapport ente les charges d'intérêts de l'année en cours et l'endettement à la fin de l'année précédente.2 Taux d'intérêts moyen des emprunts publics à dix ans.
9
Sociale zekerheid
Federale overheid Gemeenschappen en gewesten
Lokale overheid
Algemene situering van de gemeenschappen en gewesten binnen de gezamenlijke overheid (2006)
Ontvangsten1
(48,8 pct. bbp)Uitgaven1
(48,4 pct. bbp)
11,2 pct.
bbp
6,8 pct.
bbp
19,0 pct.
bbp
11,5 pct.
bbp
19,3 pct.
bbp
11,3 pct.
bbp
6,6 pct.
bbp11,6 pct.
bbp
Bronnen: EC, INR, NBB.1 De ontvangsten en uitgaven werden geconsolideerd voor intersectoriële overdrachten, zodat deze enkel worden geboekt als ontvangsten bij de deelsectoren die
verantwoordelijk zijn voor de finale uitgaven, en voor rentebetalingen tussen de deelsectoren van de overheid.
10
Solde de financement de l'ensemble des administrations publiques et par sous-secteur(pourcentages du PIB)
2004 2005 2006 2007e
Ensemble des administrations publiques 0,0 0,1 0,3 -0,2
dont: Pouvoir fédéral -0,1 -0,1 0,0 -1,0
Sécurité sociale 0,1 0,0 0,3 0,5
Communautés et régions 0,2 0,3 0,2 0,3
Pouvoirs locaux -0,2 -0,1 -0,2 0,0
Sources: ICN, BNB.
11
Financieringsbehoefte (–) of -vermogen van de gemeenschappen en gewesten
-0,8
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16Vlaamse Gemeenschap
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16Franse Gemeenschap
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0,0
0,2
0,4
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16Waals Gewest
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-16
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16Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bronnen: INR, NBB.
In procenten van het nationale bbp (linkerschaal)
In procenten van de ontvangsten van de betrokken gemeenschap of het betrokken gewest (rechterschaal)
12
Sources: ICN, BNB.1 Contribution à la dette brute consolidée de l'ensemble des administrations publiques.
Dette brute consolidée1 en proportion des recettes(2006, pourcentages)
0
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200
Communautéflamande
Communautégermanophone
Communautéfrançaise
Région deBruxelles-Capitale
Région wallonne Ensemble desadministrations
publiques
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Het huidige begrotingsproces in België
Studiecommissie voor de vergrijzing: projecties van de budgettaire kosten van de vergrijzing
Basis van het door de Hoge Raad van Financiën aanbevolen begrotingstraject
Parlement en regering beslissen over:
► doelstellingen inzake het financieringssaldo van de overheid => stabiliteitsprogramma's, ingediend bij de EC
► akkoorden tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen (intern stabiliteitsprogramma)
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Structure de l'exposé
1. Finances publiques belges: l'état de la situation actuelle
2. Vieillissement de la population: le défi budgétaire par excellence
3. Trajectoire budgétaire préconisée par le Conseil supérieur des finances et implications pour les sous-secteurs des administrations publiques
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40.000
60.000
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120.000
140.000
160.000
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64
68
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76
80
84
88
92
96
10
0
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4
In 2000 In 2050
Vergrijzing van de bevolking in België: demografische situatie in 2000 en 2050(aantal personen per leeftijd)
Bronnen: FOD Economie, NIS, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Dienst Demografie.
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Population de plus de 65 ans(indice 2000=100)
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100
110
120
130
140
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170
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2000 2010 2020 2030 2040 2050
Belgique Région de Bruxelles-Capitale Région flamande Région wallonne
Source: INS.
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Macro-economische en sociale beleidshypothesen in de projecties van de Studiecommissie voor de vergrijzing
Bron: SCvV.1 Gemiddelden voor de periode 2012-2050.2 In 2019 zou de werkgelegenheid haar hoogste niveau bereiken.
2006 2019 2 2030 2050
Werkgelegenheid (in duizenden) 4.307 4.639 4.580 4.447
Werkgelegenheidsgraad (% van de bevolking 15-64 jaar)
62,2 67,0 69,2 69,0
Macro-economische hypothesen1
● Bbp-groei naar volume: gemiddeld 1,7 pct. per jaar=> toename van de arbeidsproductiviteit: gemiddeld 1,75 pct. per jaar
=> werkgelegenheidsevolutie: gemiddeld -0,05 pct. per jaar
Arbeidsmarkt
Sociaal beleid● Welvaartsaanpassing
=> pensioenen en niet-forfaitaire uitkeringen: 0,5 pct. per jaar
=> forfaitaire uitkeringen en minima: 1 pct. per jaar
● Gezondheidszorg=> impact van demografie zonder langere levensverwachting in gezondheid
=> niet-demografische groei op grond van inkomen per hoofd
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Coûts budgétaires du vieillissement(pourcentages du PIB)
Source: CEV.
2006 2010 2030 2050 Variation2006-2050
Variation2010-2050
Pensions 8,9 9,1 12,5 13,4 4,5 4,3
salariés 5,0 5,0 7,3 7,7 2,8 2,2
indépendants 0,7 0,7 0,9 0,8 0,1 0,1
secteur public 3,2 3,4 4,4 4,8 1,7 1,4
Soins de santé 7,0 7,7 9,2 10,5 3,5 2,8
soins de santé aigus 6,1 6,7 7,9 8,5 2,4 1,9
soins de long terme 0,9 1,0 1,3 2,0 1,1 1,0
Allocations d'invalidité 1,2 1,3 1,1 1,0 -0,2 -0,3
Allocations de chômage 2,1 1,9 1,2 1,1 -1,0 -0,8
Prépensions 0,4 0,4 0,4 0,4 -0,0 -0,0
Allocations familiales 1,6 1,5 1,3 1,1 -0,5 -0,4
Autres 1,6 1,6 1,6 1,6 -0,0 -0,0
Total 22,9 23,5 27,3 29,1 6,2 5,6
19
-2
-1
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5
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08
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Pensioenen Gezondheidszorg Werkloosheidsuitkeringen
Kinderbijslag Brugpensioenen Overige
Totaal
Bron: SCvV.
Budgettaire kosten van de vergrijzing(procentpunten bbp, ten opzichte van 2006)
20
Coûts budgétaires du vieillissement1
(points de pourcentage du PIB, par rapport à 2006)
-1
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2
3
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72
00
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09
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13
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Source: CEV.1 Seules les prestations sociales sont considérées. Pour les communautés et régions, l'augmentation provient ainsi presque exclusivement des dépenses en matière de
soins de santé aigus. Des dépenses telles que les subsides pour la construction de maisons de repos, par exemple, ne sont pas prises en compte.
Entité I Pouvoirs locaux Communautés et régions
21
Benefit ratio van het werknemerspensioen
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50
Scenario Studiecommissie voor de vergrijzing Scenario zonder welvaartsaanpassing
(gemiddeld bruto pensioenbedrag/gemiddeld brutoloon)
Bron: SCvV (2006).
22
Dépenses de soins de santé: 3 scénarios(pourcentages du PIB)
Sources: CEV, BNB.1 Cette moyenne annuelle recouvre un ralentissement progressif de la croissance des dépenses de soins de santé d'ici la fin de la période.
6
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06
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07
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30
Scénario du Comité d'étude sur le vieillissement (croissance réelle moyenne annuelle de 2,8 p.c. entre 2008 et 2030)¹
Croissance réelle additionnelle de 0,5 p.c. en 2008-2030
Croissance réelle de 4,5 p.c. en 2008-2030
+2,2
+3,3
+5,9
23
Gevoeligheidsanalyses inzake arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid
Bron: SCvV.1 In de veronderstelling dat er geen effect is op de hypothesen inzake welvaartsaanpassingen.2 Dit scenario stemt overeen met een halvering van de structurele werkloosheid t.o.v. het referentiescenario van de SCvV.
Alternatief scenario inzake arbeidsproductiviteit: 2 pct. in plaats van 1,75 pct.
=> Niveau van het bbp in 2050: 9,8 pct. hoger
=> Budgettaire kosten van de vergrijzing: 1 pct. bbp minder1
Alternatief scenario inzake werkgelegenheidsgraad: supplementaire verhoging van 3,6 procentpunten tegen 20502
=> Niveau van het bbp in 2050: 5,3 pct. hoger
=> Budgettaire kosten van de vergrijzing: 1,4 pct. bbp minder
24
Marché du travail: emploi, chômage et inactivité(pourcentages de la population correspondante en âge de travailler (15-64 ans), moyenne des trois premiers trimestres de 2007)
Sources: CE, DGSIE (EFT).1 P.m. en pourcentage de la population active en âge de travailler: Bruxelles 17,5 p.c., Flandre 4,5 p.c., Wallonie 10,6 p.c., Belgique 7,6 p.c. et UE15 7,1 p.c.
Bruxelles Flandre Wallonie Belgique UE15
Taux d'emploi 54,6 65,9 56,7 61,8 66,8
Jeunes 18,7 30,9 23,4 27,2 40,8
Femmes 48,3 59,5 48,9 54,9 59,5
Ressortissants hors UE 37,8 42,1 31,1 38,0 58,1
Entre 55 et 64 ans 39,9 33,9 33,1 34,1 46,4
Personnes peu qualifiées 34,3 44,5 35,9 40,4 51,8
Taux de chômage1 11,6 3,1 6,7 5,1 5,1
Taux d'inactivité 33,8 31,0 36,5 33,1 28,0
25
Structuur van de uiteenzetting
1. De Belgische overheidsfinanciën: waar staan we vandaag?
2. Vergrijzing van de bevolking: begrotingsuitdaging bij uitstek
3. Door de Hoge Raad van Financiën aanbevolen begrotingstraject en implicaties voor de deelsectoren van de overheid
26
Structure des recettes des communautés et régions1
(pourcentages du total)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2001
2002
2006
Tot
al
Tot
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Com
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auté
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Rég
ion
wal
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e
Rég
ion
de
Bru
xelle
s-C
apita
le
Com
mun
auté
fran
çais
e
AutresRecettes fiscales propresMoyens issus de la loi de financement (tva et impôts des personnes physiques)
Sources: ICN, BNB.1 Le financement de la Communauté germanophone est réglé par la loi du 31 décembre 1983. La part la plus importante de ses moyens est constituée d'une dotation du
budget général des dépenses du fédéral.
27
Verloop van de saldi in de periode 1994-2006
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
VERBETERING VAN HET SALDO (procenten bbp)
0
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3
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0
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4,5
BEPAALD DOOR:
REËLE GROEI ONTVANGSTEN1
(procenten)
REËLE GROEI PRIMAIRE UITGAVEN1
(procenten)Vlaamse
GemeenschapWaals
Gewest
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Franse Gemeen-
schap
Noorden2 Zuiden2
Vlaamse Gemeenschap
WaalsGewest
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
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schap
Noorden2 Zuiden2
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Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Franse Gemeen-
schap
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0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
Gemiddelde: 1,8
Gemiddelde: 2,6
Bronnen : INR, NBB.1 Gedefleerd aan de hand van de nationale consumptieprijsindex.2 Aan de hand van de parameter die wordt gebruikt in het kader van de financieringswet van 1989 is het noorden gedefinieerd als de Vlaamse Gemeenschap en
20 pct. van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest; het zuiden bestaat uit de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en 80 pct. van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
28
Population en âge de travailler(indice 2000=100)
Source: INS.
85
90
95
100
105
110
11520
00
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
Région de Bruxelles-Capital Région flamande Région wallonne Belgique
29
18000
18500
19000
19500
20000
20500
210002007
2011
2015
2019
2023
2027
2031
2035
2039
2043
2047
Scenario van de Hoge Raad van FinanciënVolledige voorfinanciering van de budgettaire kosten van de vergrijzingBegrotingsevenwicht
Gemiddelde bijdrage van de werkenden tot het primaire saldo1
(euro, gedefleerd aan de hand van de nominale loongroei)
Bronnen: HRF, NBB.1 Om redenen van vergelijkbaarheid wordt verondersteld dat de schuldgraad in de drie scenario's tegen 2100 naar nul zal convergeren.
30
Trajectoire budgétaire recommandée par le Conseil supérieur des finances(pourcentages du PIB)
Source: CSF.
31
Het door de Hoge Raad van Financiën aanbevolen begrotingstraject
► Dubbele marge om de kosten van de vergrijzing op te vangen:● verlaging van de rentelasten;
● geleidelijk vermindering na 2019 van het begrotingssaldo (van een surplus van ongeveer 2 pct. bbp naar een tekort van 1 pct. bbp).
► In dit scenario worden ongeveer vier vijfden van de budgettaire kosten van de vergrijzing voorgefinancierd.
► Onder de hypothese van een ongewijzigde ontvangstenratio, impliceert dit dat bijkomende marges dienen te worden gecreëerd door de groei van de niet-leeftijdsgebonden overheidsuitgaven te beperken tot een niveau dat onder de reële groeivoet van het bbp ligt (ongeveer 0,2 pct. per jaar tussen 2007 en 2050).
32
Objectifs en matière de soldes de financement par entité(en pourcentage du PIB)
Entité I Entité II Ensemble des administrations
publiques
Législature 2007-2011
2007 0,2 0,1 0,3
(p.m. Estimation des réalisations 2007) (-0,5) (0,3) (-0,2)
2008 0,4 0,1 0,5
2009 0,5 0,2 0,7
2010 0,7 0,2 0,9
2011 1,0 0,1 1,1
Législature 2011-2015
2012 1,3 0,0 1,3
2013 1,5 0,0 1,5
2014 1,7 0,0 1,7
2015 1,9 0,0 1,9
Sources: CSF, BNB.
33
Begrotingsdoelstellingen 2007-2011: financieringssaldo's per entiteit(in pct. van het bbp)
Entiteit IVlaamseGemeen-
schap
FranseGemeen-
schap
WaalsGewest
BrusselsHoofd-
stedelijkGewest
Duits-talige
Gemeen-schap Lokale
overheid
Entiteit IITotaal Geza-
menlijke Overheid
2007 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3
(p.m. Raming
realisaties 2007)
(-0,5) (0,3) (-0,2)
2011 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 1,1
Bronnen: HRF, NBB.
34
Simulation de la croissance des recettes des sous-secteurs des administrations publiques(pourcentages de variation réelle annuelle moyenne)
'95 - '01 '02 - '06 '07 - '11 '11 - '15 '15 - '50 '07 - '50
Recettes 2,4 1,8 2,1 2,3 1,6 1,7
Communautés et régions 3,2 2,7 1,7 2,1 1,6 1,6
Pouvoirs locaux 1,0 2,3 2,1 2,3 1,6 1,7
Entité I 2,3 1,3 2,5 2,3 1,7 1,8
Evolution du solde en pourcentage du PIB
Communautés et régions 1,6 0,3 -0,1 0,0 0,0 -0,1
Pouvoirs locaux -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0
Entité I 3,7 -0,3 0,9 0,8 -2,8 -1,1
p.m. Croissance du PIB en volume 2,4 2,2 2,1 2,3 1,6 1,7
Sources: CEV, CSF, BNB.
35
Simulatie van de ontvangstengroei van de deelsectoren van de overheid(reële gemiddelde jaarlijkse veranderingspercentages)
'95 - '01 '02 - '06 '07 - '11 '11 - '15 '15 - '50 '07 - '50
Ontvangsten 2,4 1,8 2,1 2,3 1,6 1,7
Gemeenschappen en gewesten 3,2 2,7 1,7 2,1 1,6 1,6
Lokale overheid 1,0 2,3 2,1 2,3 1,6 1,7
Entiteit I 2,3 1,3 2,5 2,3 1,7 1,8
Saldo (evolutie in pct. bbp)
Gemeenschappen en gewesten 1,6 0,3 -0,1 0,0 0,0 -0,1
Lokale overheid -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,0
Entiteit I 3,7 -0,3 0,9 0,8 -2,8 -1,1
p.m. Bbp-groei naar volume 2,4 2,2 2,1 2,3 1,6 1,7
Bronnen: SCvV, NBB, HRF.
36
Marges budgétaires en matière de dépenses primaires(pourcentages de variation réelle par rapport à l'année précédente)
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
Dépenses primaires Dépenses primaires hors vieillissement PIB
Sources: CSF, BNB.
37
Verloop van de begrotingssaldi bij een identieke groei van de niet-vergrijzingsgebonden primaire uitgaven1
(procenten bbp)
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%20
06
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050
Vlaamse Gemeenschap Franse Gemeenschap
Waals Gewest Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Duitstalige Gemeenschap
Bronnen: SCvV, NBB, HRF.1 In deze simulatie is uitgegaan van een reële groei van primaire uitgaven exclusief vergrijzing van gemiddeld 1,5 pct. per jaar in de periode 2007-2050.
38
Communautés et régions: croissance dérivée des dépenses primaires 2007-2015
Sources: CSF, ICN, Budget des voies et moyens, BNB.1 Évolution nécessaire pour atteindre les objectifs du CSF pour 2010. Un équilibre est supposé dans toutes les communautés et régions à partir de 2011.2 Déflatée par l'indice des prix à la consommation national. Ce calcul se base sur les hypothèses macroéconomiques du Comité d'étude sur le vieillissement. Il est aussi
supposé que l'évolution de l'impôt des personnes physiques sera identique dans les trois régions. Enfin, les calculs sont fondés sur l'hypothèse que l'évolution des recettes fiscales propres et des autres recettes correspondra à la croissance du PIB.
3 Sur la base du paramètre utilisé dans le cadre de la loi de financement de 1989, le Nord équivaut à la Communauté flamande et à 20 p.c. de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis que le Sud est constitué de la Communauté française, de la Région wallonne, de la Communauté germanophone et de 80 p.c. de la Région de Bruxelles-Capitale.
Commu-nauté
flamande
Commu-nauté
française
Région wallon-
ne
Région de
Bruxelles-Capitale
Commu-nauté
germano-phone
Nord3 Sud3 Total
Évolution du solde (en point de pourcentage du PIB)1
-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1
Croissance réelle des recettes2 2,1 1,6 1,8 2,1 2,1 2,1 1,7 1,9
dont:
moyens loi de financement 2,1 1,5 1,7 2,0 / 2,2 1,7 2,0
Croissance réelle des dépenses primaires
2,3 1,6 1,9 2,1 2,1 2,3 1,8 2,1
39
Kanttekeningen bij het door de Hoge Raad van Financiën aanbevolen begrotingstraject
► Het door de HRF aanbevolen begrotingstraject vertrekt van een begrotingsoverschot van 0,3 pct. bbp in 2007.
► Voor dat jaar is evenwel een beperkt begrotingstekort (geraamd op 0,2 pct. bbp) opgetekend.
► Gelet op de nog altijd hoge overheidsschuld en de toekomstige weerslag van de vergrijzing van de bevolking is een snelle terugkeer naar het vooropgestelde traject onontbeerlijk.
► Bijgevolg zijn de marges inzake de overheidsuitgaven lager in vergelijking met de HRF-projectie.