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CUENTA PUBLICA Gestión 2012
Valores institucionales Para nosotros la rehabilitación es inclusiva con enfoque de
derecho Consideramos que cada persona tiene derecho a acceder oportunamente a la habilitación y rehabilitación de calidad para lograr su inclusión. Por lo tanto todas nuestras acciones van enfocadas a cumplir este derecho y contribuir al cambio en la sociedad.
Para nosotros el trabajo con personas es con su particularidad y contexto
Consideramos en nuestra atención la diversidad y necesidades de cada persona y su familia. Nos esforzamos por conocer las capacidades, fortalezas y debilidades de cada uno de ellos en sus particularidades y su contexto. Incorporamos a la familia como parte de nuestro equipo, recibiendo sus aportes con respeto y creando juntos el proceso de rehabilitación e inclusión social.
Para nosotros el trabajo en equipo es parte del bienestar
Somos personas a las que trabajar en equipo es un agrado. Trabajamos así comprometidos con nuestros pacientes y su familia. Potenciamos nuestro quehacer apoyándonos unos a otros, creciendo juntos en el aprendizaje. Siendo nuestra mayor realización crear sonrisas con la satisfacción de las personas a nuestro cuidado.
Valores institucionales
Evaluación Autogestionado
Puntaje Obtenido 113
Puntaje Maximo 144
% Cumplimiento 78,47%
$1.576.442.760
$1.278.318.860 $1.249.137.250
$1.430.153.820
$1.264.228.240
$1.630.798.000
$-
$200.000.000
$400.000.000
$600.000.000
$800.000.000
$1.000.000.000
$1.200.000.000
$1.400.000.000
$1.600.000.000
$1.800.000.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Monto Anual Facturado
2007 2008 2009 2010 2011 2012
156
132
78
204 189
317
0
50
100
150
200
250
300
350
2010 2011 2012
Ejecucion GES 2012
Compromiso
Ejecución
$ 371.662.060 $ 390.929.590
$ 405.433.740
$ 451.189.540 $ 480.143.680
502.012.060
4,93%
3,58%
10,14%
6,03%
4,36%
$ -
$ 100.000.000
$ 200.000.000
$ 300.000.000
$ 400.000.000
$ 500.000.000
$ 600.000.000
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pago por Prestaciones INRPAC 2007 / 2012
Acumulado Variación %
1.772
2.373
4.748
620
1.903
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Fonoaudiologo TerapiaOcupacional
Kinesiologo ConsultaPsicología
Consulta Social
Atenciones Realizadas en Unidades Clinicas
20112012
2.536 2.164
1.670 2.096
1.500 1.758 2.294
548
343
249
573
352 681
888
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Consultas realizadas por la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación
Hasta 14 años Mayor igual a 15 años
3.084
2.669
1.852
2.439
3.182
2.507
1.919
0,0% 0,2% 2,8% 14,0%
82,7%
0,3% 0,0%
10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%
Muy Malo Malo Regular Bueno MuyBueno
No sabe
Nivel del Satisfacción Atención Cerrada
86%
73% 83% 83%
90%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
El trato del personal Soluciones con un altonivel de calidad
Al personal lo considerobien calificado
Recibí información delas atenciones médicas
realizadas.
Mejorar el nivel deatención que brinda
Nivel de Satisfacción por Dimensión Atención Cerrada
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno No sabe
0,0% 0,2% 2,8%
14,0%
82,7%
0,3% 0,4% 0,2% 2,3%
14,6%
82,3%
0,1% 0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno No sabe
Nivel del Satisfacción Atención Cerrada
2012
2011
0% 3% 11%
86%
1% 3% 12%
84%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno No sabe
P1: El trato del personal
2012 2011
3%
24%
73%
2%
21%
76%
1% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno No sabe
P2: Soluciones con un alto nivel de calidad
2012 2011
1%
15%
83%
1% 1% 2%
15%
82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno No sabe
P3: Al personal lo considero bien calificado
2012 2011
5% 11%
83%
1% 2%
12%
85%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno No sabe
P4:Recibí información de las atenciones médicas realizadas.
2012 2012
SERVICIO HOSPITALIZACION
Ingresos Percibidos • El presupuesto final otorgado al Instituto Nacional de Rehabilitación Pedro Aguirre
Cerda en el 2012 correspondió a $2.945.751.417, Cuyo desglose lo visualizamos en el siguiente grafico
PPV; 59,1%
PPI; 18,4%
RENTAS DE LA PROPIEDAD; 0,0%
INGRESOS DE OPERACIÓN; 3,0%
OTROS INGRESOS CORRIENTES; 4,0%
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS; 0,9%
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL ; 14,6%
PRESUPUESTO 2012
Ejecución de Gastos Los gastos correspondientes al año 2012 alcanzaron la suma de $2.890.582.639, cuyo gasto principal correspondió a remuneraciones alcanzando un % 65.5 del presupuesto, en el siguiente grafico se muestra el desglose del gasto.
GASTOS EN PERSONAL; 65,5%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO; 19,3%
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS; 7,1%
INICIATIVAS DE INVERSION; 8,2%
GASTOS 2012
Distribución de Gastos en Bienes y Servicios • En este Ítem, el instituto paso de un gasto en el 2011 de 508 millones a 556
millones de pesos en el 2012 y otorgándose un presupuesto de 1.048 millones para el 2013.
Alimentos; 5,6% Textiles;
1,3% Combustibles; 0,6%
Mat de Consumo; 31,9%
Servicios Básicos; 8,5%
Mant y Rep; 3,5%
Publicidad y Difusión; 1,5%
Servicios Generales; 22,5%
Arriendos; 1,5% Ser.
Técnicos y Prof; 8,4%
Otros Gastos ; 14,7%
Distribución de Gastos 2012
Deuda Hospitalaria • El Instituto cerró el año 2012 sin deuda y cancelando sus obligaciones a los
proveedores en un plazo no mas allá del máximo otorgado por la ley, es tercer año consecutivo en el cual no ha existido deuda, debido a las directrices de enmarcarse en el presupuesto otorgado.
Equilibrio Financiero
El equilibrio financiero busca que los ingresos y gastos tengan cierta paridad, es por esto que un equilibrio negativo indica que los gastos fueron mayores al ingreso y un equilibrio positivo indica que los ingresos fueron mayores a los gastos. El Instituto alcanzo un índice anual de 0.98 dándose un equilibrio financiero positivo.
CR Atención Cerrada/MGP
Resultados • Fecha inicio atenciones: 13/07/10 • N° Ingresos: 71 • Alta dependencia y alto riesgo
terapéutico.
UCE
Requerimientos NADA O2 VMNI TQT+VMI TQT
7 2 4 35 23
9,8 % 3% 5,6% 49,3% 32,4%
CR Atención Cerrada/MGP
UCE Requerimiento Alta
TQT AVI
AVNI NADA Decanulado
21 25( 5 retoman AVI)
15
6 7
N° %
DOMICILIO 47 70 HOSPITAL 20 30
ALTA 67
• Disminuyó el tiempo de
permanencia en UCI de 8 meses
al inicio del programa a 2,5
meses actualmente.
• % ocupación
• Estadía promedio: 96 días,
mediana de 73 días
2010 2011 2012
68% 87% 95%
UCE
DESAFIOS
• Protocolizar atención de neuromusculares en UCE. • Adquisición de equipamiento para evaluación
respiratoria ( saturómetro y polígrafo) • Adecuar infraestructura para dar atención a
pacientes portadores ERV . • Evaluar la adquisición y capacitación en el manejo
de otros requerimientos especiales de acuerdo al perfil de pacientes (catéteres ).
• Incrementar la comunicación con los centros derivadores de Santiago y Regiones.
PROGRAMA DE EVALUACION E INDUCCION (PEI)
nombre Indicador Umbral de
cumplimiento 1° y 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre*
Cumplimiento de programación Programado v/s
Realizado 80% 80% 81% 79%
Índice de ausentismo Inasistentes/ citados X 100 10% 7% 6.4% 15%
Latencia Citación a PEI Días de espera entre
derivación medico y 1° citación
21 DIAS 23 DIAS 13 DIAS 14 DIAS
Hospitalizados v/s Ambulatorios
53% v/s 47% 51% v/s 49% 51% v/s 49%
*Se programaron menos días PEI debido a los interferiados de Diciembre por lo quela ausencia de 2 pacientes altera forma considerable estadística.
PROGRAMA DE EVALUACION E INDUCCION (PEI)
ACCIONES DE MEJORA • Contratación enfermera 22 horas. • Actualización de la Norma dando como resultado
Protocolo Programa PEI. • Implementación Encuesta de Satisfacción Usuaria:
inicio cuarto trimestre de 2012, teniendo como resultado 91.7 % de calificación buena o muy buena.
Cuenta Pública 2012
Servicio de Odontología INRPAC
Imagenología Máxilo Facial Radiología Extraoral Digital: Rx Panorámica. Telerradiografía. Rx PA-AP. Rx ATM Rx mano (crecimiento óseo).
Inversión M$ 217.411
ODONTOPEDIATRIA Canasta de atención odontológica de paciente con discapacidad en
pabellón bajo anestesia general. Piloto 2012
• Diciembre 2012 se inicio programa piloto, en el Hospital Luis Tisné.
• Atención odontológica integral de 14 pacientes ( > 14 años)
• Listas del espera INRPAC y Hospital Salvador.
Odontopediatría Cooperación JICA-INRPAC
Voluntaria Japonés • Higienista dental
incorporada abril 2012. • Técnicas de prevención en
clínica, sala y Pacientes que van a pabellón.
• Educación Grupal con mamás de los niños.
• Clínica: Destrartraje y Profilaxis (limpieza).
Tecnología Asistiva • Actividades Terapéuticas con el uso de la consola Wii:
Contextualizando el desempeño de las actividades de tiempo libre y juego en la población infanto-juvenil.
• Evaluación de usuarios con el sistema de ayuda técnica asistiva: Lifeware Integra, para la postulación vía Senadis
Resumen producción 2010-2012
2011: disminución de disponibilidad de TxB institucional
Resultados de Infiltraciones
Bueno: Respuesta observable y de beneficio funcional ( camina mejor, facilita el aseo y movilización, disminución de dolor, etc). Regular. Respuesta observable, con beneficio funcional menor al esperado por familia y medico.
Cuenta pública 2013 Programa ACV
Programa ACV – Programa dirigido a la
atención integral del paciente con ACV en etapa subaguda con déficit neurológico.
– Integrantes: • Fisiatra • Kinesióloga 44h • Terapeuta Ocupacional 44h • Fonoaudióloga 44h
Descripción Programa
• Población blanco: – 15 a 70 años. – Usuario SSMO. – Condiciones que permitan
asistencia ambulatoria. • Planteamiento de objetivos
según la CIF. • Evaluación áreas motriz,
funcional y cognitiva al inicio, a 6 semanas y término (12 sem).
Perfil pacientes ingresados (octubre – diciembre 2012)
• N: 15 pacientes. – Tiempo post ACV:
• X: 19,9d • Me: 32 d
• X: 5 pacientes por mes. • Edad: 38 a 74 años. • X: 58 años.
Actividades Clínicas • Frecuencia: 3 veces por semana,
por área. • 369 atenciones efectuadas. • Hasta 31 /12/2012 no hubo altas. Hidroterapia. • Piscina de la Municipalidad de
Peñalolén. • 9/15 pacientes. • 22 atenciones realizadas
Ayudas Técnicas Producción de: Órtesis Y adaptaciones.
Nº de atenciones 2012
• Total: 369
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Kine TO Fono
nº d
e at
enci
ones
Especialidad
Nº de atenciones por área
Resultados Clínicos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
inicio final
Xde
punt
aje
evolución
Barthel (Funcionalidad en
AVD)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
inicio medio final
X de
pun
taje
evolución
Escala de Tinetti (Marcha y equilibrio)
0
2
4
6
8
10
12
inicio final
X pu
ntaj
e
evolución
Fujishima (Disfagia)
Dependencia moderada
Dependencia leve
Alto riesgo de caída. No realiza marcha
Mínimo riesgo de caída Pac. Realiza marcha
Grado 6: ingesta vía oral con ayuda
Grado 10: capacidad de deglución normal
Resultados
1 reintegro laboral 1 inubicable
ACREDITACIÓN DE PRESTADORES
Características del Sistema de Acreditación 106
Características Obligatorias del Sistema 30
Características No Obligatorias del Sistema 76
Características Obligatorias que Aplican al INRPAC 17
Características No Obligatorias que Aplican al INRPAC 47
AVANCES ACREDITACIÓN 2012
SI
39
83%
64
56
88%
CORTE 4
17
17
100%
47
17
100%
17
17 18
17 17
100% 94%
64
56
88%
SI NO SI
64
56
88%
65
57
88%
CORTE 1 CORTE 2 CORTE 3
N° características No Obligatorias aplican
N° características No Obligatorias cumplen
% Cumplimiento Características No Obligatorias
N° Características TOTAL aplican
N° Características TOTAL cumplen
% Cumplimiento Características TOTAL
¿EN CONDICIONES DE ACREDITAR?
N° características Obligatorias aplican
N° características Obligatorias cumplen
% Cumplimiento Características Obligatorias
83% 85% 83%
47 47 47
39 40 39
Proyectos de regularización para la
Autorización Sanitaria
Se ejecutaron proyectos que cierran brechas en relación a nuestra infraestructura:
• Unidad de Farmacia
Inversión M$ 177.512
Proyectos de regularización para la
Autorización Sanitaria
Proyectos de regularización para la
Autorización Sanitaria
• Bodega • Sala de disposición final
de residuos hospitalarios ( de acuerdo a normativa REAS)
• Modificaciones en sector de hospitalización
• Mejoramiento del Box de Procedimientos
Hospital Amigo
• Acompañamiento 24 horas por familiar significativo • Horario de visita ampliado a 6 horas ( flexible) • Horario determinado para la entrega de información
clínica a pacientes hospitalizados. • Difusión de Derechos y Deberes • Mejoramiento de los espacios para el usuario y su
familia • Realización de la Jornada de Bienvenida • Identificación de los funcionarios • Implementación de Protocolos de Información
Hospital Amigo
Durante el primer trimestre del año 2013 se nos “Acredito” como Hospital Amigo, debido a todo el
trabajo y cumplimiento de los requisitos durante el 2012.
Taller Ortopédico Instituto Nacional de Rehabilitación
Pedro Aguirre Cerda
• Confeccionar Ayudas técnicas acorde a las necesidades de nuestros usuarios.
• Confeccionar Órtesis y Prótesis acorde a estándares de calidad y procesos predefinidos y estandarizados.
• Facilitar el acceso de nuestros usuarios a tecnología adecuada a sus necesidades.
• Lograr altos niveles de satisfacción y fidelización de nuestros usuarios.
• Entregar un servicio integral en coordinación con el resto de las unidades del Instituto.
Objetivos Taller Ortopédico
Inicio Curso Certificación ISPO 2 Técnicos
2012: Remodelación Taller Ortopédico
• Ampliación e Implementación de Sala de Espera. • Adecuación Box de Atención. • Implementación Gimnasio
Toma molde, prueba. • Mejora de Luminarias.
DERIVACIÓN FISIATRA A CARGO TALLER ORTOPÉDICO
AMPUTADO TRANSFEMORAL AMPUTADO TRANSTIBIAL
AMBULATORIA UNA VEZ POR SEMANA (VIERNES AM)
5 ATENCIONES AMPUTADOS TRANSTIBIAL 10 ATENCIONES AMPUTADOS TRASFEMORALES Número de atenciones re-evaluables de acuerdo a evolución.
PROGRAMA AMPUTADOS Acceden a este programa los usuarios que usan prótesis por primera vez
Producción Taller 2012
APARATO 2012 Prótesis Miembro Superior 1 Prótesis Miembro Inferior 37 Pilones de marcha 29 Cambio cavidades 10 Corsé 6 Sitting 5
67
PILÓN
Tipo 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prótesis 40 54 58 27 59 55 34 38 (11%) Ortesis 418 398 387 378 402 461 286 397 (38%) Reparaciones 473 414 338 436 331 327 359 443 (23%) Plantillas 790 518 516 645 698 279 348 460 (32%) Correas de Pavlick 116 69 57 114 88 103 43 83 (93%) Total 1.911 1.530 1.414 1.666 1.634 1.287 1.122 1.453 (29%)
Atenciones médicas en Taller 2012
ESPECIALIDAD CONSULTA SEXO <5 6-9 10-14 15-19 20-24 25-64 65 Y +HOMBRE 2 2 1 3 5 61 20 94MUJER 3 3 2 4 38 16 66
5 5 3 7 5 99 36 160HOMBRE 13 11 11 4 11 213 126 389MUJER 13 3 17 5 8 150 44 240
26 14 28 9 19 363 170 62931 19 31 16 24 462 206 789TOTAL CONSULTAS TALLER
EDADTOTAL
TALLER ORTOPÉDICO
CONSULTA NUEVA
TOTAL CONSULTA NUEVA TALLER ORTOPEDICO
CONSULTA REPETIDA
TOTAL CONSULTA REPETIDA TALLER ORTOPEDICO
85%
Nivel de Amputación 2008 2009 2010 2011
Muñón de amputación, regularización de 327 396 351 409
Amputación interescápulo-torácica 2 9 2 3
Amputación brazo 18 26 26 26
Amputación antebrazo 85 177 190 157
Amputación dedos (tres o más) 55 69 55 81
Amputación dedos (uno o dos) 432 777 717 695
Amputación mano o del pulgar 34 70 56 50
Amputación pulpejos (plastía Kutler o similares) 98 151 142 163
Amputación inter-ilio abdominal (cadera) 1 5 2 2
Amputación Transfemoral (muslo) 613 937 1.116 1.143
Amputación Transtibial (pierna) 909 1.363 1.333 1.422
Amputación transmetatarsiana (pie) 691 1.127 1.118 1.074
Ortejos, amputación, uno o más del mismo pié 1.754 2.537 2.850 3.064
Total País 5.019 7.644 7.958 8.289
Estadísticas Nacionales
Sistema SIT CAST
Sistema SIT CAST
PROGRAMA PREESCOLAR 2012
OBJETIVO GENERAL: Favorecer el desarrollo de estrategias, recursos y habilidades en los usuarios del INRPAC entre 0 y 4 años 11 meses, 29 días, mediante la intervención biopsicosocial, educativo y familiar apuntando a la integración social.
Resultados
55%45%
NIVEL DE INTERVENCION 2012
127 Hospitalizados
106 Ambulatorios
Nivel de Intervención %
127 Hospitalizados 55%
106 Ambulatorios 45% 233 TOTAL USUARIOS PREESCOLAR 2012 100%
Estilos de Apego Usuarios 0 a 2 años Total
%
49 Usuarios Apego Seguro 39%
34 Usuarios Apego Evitante 27% 21 Usuarios Apego Ambivalente 16%
19 Usuarios Apego de Riesgo (Conductas Problemáticas de Apego) 15% 4 Usuarios No evaluados (Sin figura Vincular) 3% 127 TOTAL USUARIOS HOSP. Y AMB./EV. ESCALA MASSIE CAMPBELL
100%
SITUACION EDUCATIVA PREESCOLAR TOTAL AL INGRESO 2012
19 En Jardín Infantil 8% 7 En Grupo de Estimulación 3% 13 En Escuela Especial 6% 3 En vías de ingreso Jardín Infantil 1% 0 En vías de ingreso Grupo Estimulación 0% 1 En vías de ingreso a Escuela Especial 0% 190 Sin escolaridad/No opta a Sistema Educativo 82%
233 TOTAL USUARIOS PREESCOLAR 2012 100
%
SITUACION EDUCATIVA PREESCOLAR TOTAL A DICIEMBRE 2012
45 En Jardín Infantil 19% 5 En Grupo de Estimulación 2% 20 En Escuela Especial 9% 33 En vías de ingreso Jardín Infantil 14% 0 En vías de ingreso Grupo Estimulación 0% 17 En vías de ingreso a Escuela Especial 7% 113 Sin escolaridad/No opta a Sistema Educativo 49%
233 TOTAL USUARIOS PREESCOLAR 2012 100
%
Situación Educativa Total Ingreso y Final 2012
Situación Educativa por rango etáreo 0 a 3 y 3 a 5 años
PROGRAMA DE
INTEGRACION ESCOLAR 2012
Programa de Integración Escolar
Facilitar el proceso de integración escolar, en las escuelas de origen o sistema educativo pertinente, de los niños y jóvenes del INRPAC, de acuerdo a las necesidades del niño, su familia y la comunidad educativa.
RESULTADOS Situación educativa Abril 2011-
abril 2012 N° % Con escolaridad escolaridad 79 73,1
sin escolaridad 29 26,9
Total atendidos 108 100,0
73,1 %
26,9 %
Con Escolaridad Sin Escolaridad
RESULTADOS Situación educativa al seguimiento mayo2013
N° %
Con escolaridad 88 81,5
sin escolaridad 20 18,5
Total atendidos 108 100,0
81,5 %
18,5 %
Con Escolaridad Sin Escolaridad
Situación educativa al seguimiento Abril 2013
SITUACION USUARIOS SIN ESCOLARIDAD MAYO 2013 N° %
Con proyecciones de escolaridad 1° semestre año 2013 9 45 Derivado a Programa soporte domiciliario 4 20 Fallecimiento 1 5 Otros 6 30 Total usuarios 20 100
45 %
20 %
5%
30 %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Con proyecciones deescolaridad 1° semestre
año 2013
Derivado a Programasoporte domiciliario
Fallecimiento Otros
PROGRAMA DE REHAILITACION PROFESIONAL
2012
Programa de Rehabilitación Profesional
PROPOSITO PRP Contribuir a la integración
educativa y laboral de usuarios INRPAC de 18 y
más años
ALIANZA ACTIVIDAD DESARROLLADA Corporación Creamos
Apoyo implementación Taller laboral Formación para el trabajo
2 usuarios INRPAC asistiendo
Red Pacto Global Chile.
Parte equipo elaboración tríptico y página Web informativo para empresas
Empresas Grupo Enersis
Postulación 4 usuarios prácticas profesionales Proyecto Entrada
2 jóvenes (Ing. Civil, Cont. Auditor)
LOGROS
ALIANZA ACTIVIDAD DESARROLLADA Sence/Red Incluye
Cursos de capacitación (Computación/At. Cliente y Microemprendimiento)
2 Usuarios curso
Securitas Participación en procesos de selección
1 colocación Falabella 3 colocaciones Diprovet 1 colocación Minsal/DDR 1 colocación Comité Laboral de Sofofa
Apoyo Guía orientación para personas con discapacidad en búsqueda de empleo, patrocinado por Oficina OIT para el Conosur. OIT
ACTIVIDADES 2012 ALIANZA ACTIVIDAD DESARROLLADA
Red Incluye
Conforma Directorio Ejecutivo (Coanil, Rostros Nuevos, DR Senadis RM, INRPAC) Desarrollo instrumentos técnicos uso común para instituciones miembro en procesos de incl. laboral. Presentación propuesta de trabajo para organizaciones Red Incluye – Sence - Senadis Participación en equipo dedicado a orientar en el desarrollo del sitio Laborum Inclusivo.
RESULTADOS
Meta 2012 Resultado 2012
44 usuarios, con informe de evaluación de ingreso a PRP 18
44 usuarios registrados en sistema fonaweb 1
15 usuarios colocados en puestos de trabajo 6
150 seguimientos 30
AÑO COLOCACIONES TOTAL PERMAN. 31/12/2012
2009 AUX. ASEO (1), DIGITADOR (1), ADM. BODEGA (2), EJEC. CALL CENTER (1) 5 1
2010 AUX. CUSTODIA (2), AY. BODEGA (1), AUX. BODEGA (1), ADM. RRHH (1), CAJERO (1)AUX. EMPAQUE (3), EJEC. CALL CENTER (1), ADM. BODEGA (1)
11 0
2011 OP. BALANZA (3), DIGITADOR (1), EJEC. TELEVENTAS (2), OPERARIO (3) 9 5
2012 SECRET. (1), EJEC. SAC (1), ORDENADOR (1), AS. PROBADOR (1), EJEC. TELEVENTAS (1), GUARDIA CCTV (1) 6 6
31 12 (38%)
PROGRAMA DE
DEPORTE 2012
Programa Deporte Adaptado
Favorecer el proceso de rehabilitación integral y la
inclusión social de los usuarios del INRPAC y sus familias
mediante la actividad física y el deporte que impacte en su
calidad de vida
RESULTADOS
43 usuarios nuevos evaluados y con atención modalidad individual y grupal año 2012
DEPORTES PRACTICADOS EN INRPAC
Handball en sillas de ruedas N° de deportistas 8
Futbol 7 Discapacidad Física N° de deportistas 25 Quadrugby N° deportistas 15
Desarrollo organizaciones deportivas
CLUBES Bochas Futbol 7 Rugby en sillas Handball Basquetbol
• “Campeonato Nacional de Handball en Sillas de Ruedas”, en conjunto con Club Providencia, Reacción y UNAB.
• Curso “Clasificación funcional
Handball en sillas de Ruedas”, en conjunto con Reacción y UNAB.
ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS Y CURSOS
• Campeonato Bochas • Campeonato Nacional de
Handball en Sillas de Ruedas. • Campeonato Handball Sillas de
Ruedas “Club Providencia”
Fomento de la Actividad física y deporte adaptado
• 11 comunas de la Región Metropolitana
• 3 Instituciones • 13 disciplinas deportivas • 1116 beneficiarios
DOCENCIA PRE Y POST GRADO
• Carrera de Terapia ocupacional Universidad Autónoma.
Pasos Prácticos Deporte Adaptado • “III Versión de Diplomado
Deporte Adaptado” Universidad Finis Terrae
Pasos Prácticos y Cátedras
PROGRAMA DE INTERVENCION FAMILIAR
2012
PLAN DE INTERVENCION Y APOYO A FAMILIAS Y PERSONAS EN
SITUACION DE DISCAPACIDAD DEL INRPAC
Propósito Mejorar el grado de satisfacción en alguna de las dimensiones de calidad de vida de la familia y de la persona en situación de discapacidad de 0a 25 años de edad hospitalizadas del INRPAC
PLAN DE INTERVENCION Y APOYO A FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACION
DE DISCAPACIDAD DEL INRPAC
• El plan se ha estructurado en bases a cuatro programas definidos en el
siguiente flujograma
LOGROS • Se incorpora como parte del
proceso de rehabilitación, la participación activa de las familias en talleres que se realizan una o dos veces a la semana a cargo de Psicólogo, Asistente social y educadora, dependiendo de las temáticas abordadas
• A través de los talleres se incorporan mayor número de intervenciones psicoeducativas a las familias.
• A través de los talleres se favorece la participación de las familias sala UCE.
LOGROS
• A través de los talleres se favorece de Mayor participación activa de las familias en proceso de rehabilitación, educativo e inclusivo
• Mayor participación de padres varones en talleres, rehabilitación, actividades educativas y comunitarias. Extensión a familia extendida
• Talleres a las familias con temas según necesidades específicas detectadas y solicitadas por padres y cuidadores: Vínculo de Apego – Sistemas y alternativas educativas (Educación regular/educación
CR Docencia, Cooperación & Investigación Resumen Actividades 2012
Cuenta Pública Abril 2013
Docencia Pre-Grado Convenio asistencial-docente con 5 Universidades
y 1 Instituto Profesional Acuerdo de trabajo con Universidad Internacional
SEK para el desarrollo de investigación pre-grado
Actividad Número
Práctica Profesional 83 alumnos
Prácticas Técnicas 16 alumnos
Actividades Prácticas 520 actividades
Tesis /Seminarios investigación 6 trabajos
Docencia Post Grado
Actividad Número total
Becados Fisiatría 8 profesionales
Becados Neurología 6 profesionales
Pasantías RH 6 profesionales
Formación especialistas Medicina Física y Rehabilitación Universidad de Chile y Universidad del Desarrollo
Formación especialistas Neurología Universidad de Chile (Hospital Roberto del Río-Hospital Luis Calvo Mackenna)
Docencia Post Grado
Curso Número profesionales
“Atención odontológica inicial para niños y jóvenes en situación de discapacidad” (Red Servicios Salud – Universidades)
20 Odontólogos
“Estrategias de Rehabilitación Basadas en la Comunidad en Centros Comunitarios de Rehabilitación” (equipos CCR – SENADIS)
120 profesionales en
5 regiones del país
(Antofagasta,
Tarapacá, Los Ríos, Punta Arenas, Aysén)
Cursos a medida para profesionales
Cooperación Internacional
Actividad Número
Proyectos JCPP 2 proyectos en ejecución
Pasantías JCPP 20 profesionales capacitados
Asesorías JCPP asistencias técnicas
Voluntarios Senior 1 Higienista Dental
Pasantías RH 2 Profesionales capacitados
Pasantías estudiantes 2 estudiantes
Aprobación 2° ciclo Curso Internacional de Rehabilitación
2012-2015
Estudiante alemana Terapia Ocupacional en pasantía práctica
profesional
Cooperación Internacional
Actividad Número
Pasantías 6 profesionales
Asesorías 6 actividades (4 profesionales)
Seminario Internacional 73 profesionales
Capacitación Equipos MEC 69 profesionales
Evaluación Final 1 actividad (3 profesionales)
Proyecto JCPP Paraguay
“Implementación de Red de Servicios de Atención Temprana (SAT) con EBSS” (2009-2012)
Institución Ejecutora: Ministerio Educación y Cultura
Equipo Profesionales SAT Capacitación Red SAT
Abril 2012
Cooperación Internacional
Voluntaria Senior Srta. Rika Yamashita
Higienista Dental
Actividades de Educación en higiene oral con usuarios INR
Cooperación Internacional
Documentos elaborados
Usuaria SAT Yuty integrada Escuela
Terapia Ocupacional 42 estudiantes
Fonoaudiología 88 estudiantes
Docentes especialidad Incorporados a UMSA 4 FA – 1 TO
Primera promoción 2015
Proyecto JCPP Bolivia “Desarrollo de capacidades técnicas para la Rehabilitación Inclusiva en Bolivia. Creación de las Carreras de Terapia
Ocupacional y Fonoaudiología” (2010-2013)
Institución Ejecutora: Universidad Mayor de San Andres – Ministerio de Salud y Deportes
Admisión 2013
80 estudiantes TO 176 estudiantes FA
Actividad Número
Pasantías 5 actividades (10 profesionales – 2 estudiantes)
Asesorías 7 actividades ( 5 profesionales)
Misiones 1 Evaluación Intermedia (agosto)
Cooperación Internacional
Evaluación Intermedia
Entrada Universitaria con participación de las nuevas carreras
Asesora Chilena, Profesora Carolina Herrán de la UNA,B realizando clases
a alumnos de Fonoaudiología
JCPP Bolivia
Invitados a la segunda Cena por la Inclusión Social del las Personas con discapacidad
Jueves 6 de Junio