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0 septembre 2014 Communication en Conseil des Ministres
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COMMUNICATION EN CONSEIL DES MINISTRES RELATIVE
A L E ECUTION DU UD ET A IN JUIN 2015
Juin
2015MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE,
CHARGE DU BUDGET -----------------
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE EC N MIE ET DES INANCES
-----------------
EX
EC
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DU
BU
DG
ET
1 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
SOMMAIRE
INTRODUCTION .................................................................................................................................. 3
I- REALISATION DES RESSOURCES ..................................................................................................... 4
1.1 Ressources budgétaires ......................................................................................................................... 5
1.1.1 Ressources intérieures 5
1.1.2 Ressources extérieures 7
1.2 Ressources de trésorerie ....................................................................................................................... 8
II-EXECUTION DES DEPENSES .......................................................................................................... 10
2.1 na se de exécution du budget ar t es de dé enses ........................................................................ 10
2.1.1 Dépenses budgétaires 11
2.1.2 Dépenses de trésorerie 15
2.2 na se des dépenses d in estisse ent au regard de a capacité d absorption des ser ices ...................... 16
2.3 Analyse des dépenses par grandes fonctions ......................................................................................... 17
2.4 Analyse des dépenses pro-pauvres ....................................................................................................... 20
III- ANALYSE DES PAIEMENTS EFFECTUES ........................................................................................ 21
3.1 Au titre de la dette publique .................................................................................................................. 21
3.2 Au titre des dépenses ordinaires ........................................................................................................... 21
3.3 Au titre des dépenses d investisse ent ................................................................................................. 21
IV- REALISATION DES REPERES QUANTITATIFS DU PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER ........... 22
.1 lafond sur les dépenses par procédures d avances ................................................................................ 22
4.2 Plancher sur les dépenses pro-pauvres .................................................................................................. 22
CONCLUSION ................................................................................................................................... 23
2 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
LISTE DES TABLEAUX Tableau 1 : S ua e al a e e u e e l E a u 1 ....................................................4
Tableau 2 : Situation des dépenses par types à fin juin 2015 ........................................................................10
Tableau 3 : Situation d e é ution des dépenses d in estisse ent ors dépenses post rise par Ministères et Institutions à fin juin 2015 ......................................................................................16
Tableau 4 : Etat d e é ution des dépenses lobales par randes fon tions à fin juin 2015 ...........................17
Tableau 5 : Etat d e é ution des dépenses pro-pauvres à fin juin 2015 .........................................................20
Tableau 6 : Etat des paiements effectués par les comptables par natures de dépenses à fin juin 2015 .........21
Tableau 7 : Evolution des repères quantitatifs budgétaires du Programme Economique et Financier appuyé par la FEC à fin juin 2015 ................................................................................................22
LISTE DES GRAPHIQUES Graphique 1 : Etat de mobilisation des ressources à fin juin 2015 ........................................................................ 5
Graphique 2 : Etat d e écution des dépenses à fin juin 2015 ............................................................................... 11
Graphique 3 : Répartition des dépenses exécutées par grandes fonctions à fin juin 2015 ............................... 17
Graphique 4 : Exécution des dépenses du budget de l Etat par grandes fonctions à fin juin 2015 .................. 19
Graphique 5: Dépenses d investissement par grandes fonctions à fin juin 2015 ............................................... 19
LISTES DES ANNEXES
Annexe 1 : Cadrage de l exécution budgétaire ....................................................................................................... 24
Annexe 2 : Evolution des recettes fiscales budgétaires ........................................................................................ 25
Annexe 3 : Situation des dépenses par secteurs et par fonctions ....................................................................... 26
Annexe 4 : Etat détaillé des dépenses par secteurs et par fonctions .................................................................. 27
Annexe 5 : Situation des dépenses par Ministères et Institutions ........................................................................ 29
Annexe 6 : Situation d exécution des dépenses sociales ..................................................................................... 31
Annexe 7 : Etat d exécution des dépenses pro pauvres ....................................................................................... 32
Annexe 8 : Gestion des délais de traitement des dossiers dans le SIGFiP. ........................................................ 33
Annexe 9 : Situation d'exécution des dépenses d'investissement par Ministères et projets ............................ 34
3 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
INTRODUCTION
exécution budgétaire au pre ier se estre 2 1 a bénéficié d un environne ent socio-économique favorable marqué par des actions majeures en faveur de la consolidation de la cohésion sociale et du dynamisme économique. Au plan politique et sécuritaire, l essentiel de la démobilisation des ex-combattants a été achevé et les activités de l ADDR ont pris fin. Pour parachever les activités résiduelles dans ce cadre, le Gouvernement a créé la Cellule de Coordination, de Suivi et de Réinsertion (CCSR). Dans cet élan d actions de consolidation de la normalisation, les acteurs en charge du processus électoral ont démarré, avec l appui du Gouvernement, la révision de la liste électorale, en vue de respecter les délais impartis et de parvenir à organiser des élections démocratiques et apaisées. Au niveau économique, l organisation à Abidjan, des assemblées annuelles de la Banque Africaine de Développement (BAD), renforce le positionnement de la Côte d voire dans la sphère économique et financière internationale. Au plan budgétaire, l exécution des dépenses a été marquée principalement par l'achèvement de la mesure de déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l tat, avec les derniers déblocages intervenus en mai 2015. La présente Communication en Conseil des inistres fait l analyse de l'exécution du budget à fin juin 2015, à travers l examen de la mobilisation des ressources et de l'exécution des dépenses. lle fait également le point de la mise en uvre des engagements budgétaires du Programme Economique et Financier en cours.
4 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
I- REALISATION DES RESSOURCES Les ressources mobilisées au cours du premier semestre 2015, s élèvent à 2 873 milliards contre une prévision de 2 873,2 milliards, soit un taux de réalisation de 100%. Cette performance s explique dans l ensemble par la bonne tenue de la plupart des postes de ressources, notamment celle des recettes intérieures fiscales et non fiscales. Ces réalisations comprennent 2 816,2 milliards de ressources budgétaires (98%) et 56,7 milliards de ressources de trésorerie (2%).
Tableau 1 : Situation de réalisation des ressources de l Etat à fin juin 2015 (En milliards de francs CFA)
Nature des ressources
Fin juin 2014 Fin juin 2015 Objectif du programme Réalisation Taux
réalisation Objectif du programme Réalisation Taux
réalisation Ressources budgétaires 2 046,4 2 241,4 109,5% 2 816,2 2 816,2 100,0%
Ressources intérieures 1 625,6 1 864,7 114,7% 2 346,5 2 342,8 99,8% Recettes fiscales 1 113,2 1 170,1 105,1% 1 329,6 1 380,8 103,9% Recettes non fiscales 37,7 53,6 142,2% 38,7 67,0 173,2% Emissions titres publics 474,7 641,0 135,0% 978,2 895,0 91,5%
Ressources extérieures 420,8 376,7 89,5% 469,8 473,4 100,8% Appuis budgétaires 117,8 120,0 101,9% 120,1 113,9 94,8%
dont FMI 44,0 36,5 82,9% 39,9 40,1 100,5% AFD (C2D) 73,8 73,8 100,0% 73,8 73,8 100,0%
Financement extérieur 303,0 256,8 84,7% 349,7 359,5 102,8% Dons-projets 123,3 113,7 92,2% 108,6 96,0 88,4% Emprunts-projets 170,7 134,1 78,6% 241,1 257,5 106,8% Dons-programmes 9,0 9,0 100,0% 0,0 6,0
Opérations de trésorerie 39,8 37,9 95,1% 57,0 56,7 99,6%
Recettes affectées au remboursement de crédits de TVA 31,7 31,7 100,0%
50,2
50,2
100,0%
TVA secteur électricité 8,1 6,1 75,9% 6,8 6,6 96,3%
Total Ressources 2 086,2 2 279,3 109,3% 2 873,2 2 873,0 100,0% Source : DGBF-DGTCP-DGE
5 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Graphique 1 : Etat de mobilisation des ressources à fin juin 2015
Sources : DGBF-DGTCP-DGE
1.1 Ressources budgétaires Les ressources budgétaires s établissent à 2 816,2 milliards en ligne avec les prévisions. Ces réalisations sont constituées à 83,2% de ressources intérieures et à 16,8% de ressources extérieures. 1.1.1 Ressources intérieures Les ressources intérieures, comprenant les recettes fiscales et non fiscales ainsi que les emprunts sur les marchés monétaire et financier, ont été mobilisées à hauteur de 2 342,8 milliards contre un objectif de 2 346,5 milliards, soit un écart négatif de 3,6 milliards.
Recettes fiscales Les recettes fiscales constituant 58,9% des réalisations de ressources intérieures, ont été recouvrées à hauteur de 1 380,8 milliards contre un objectif de 1 329,6 milliards, soit un taux de réalisation de 103,9%. Ce bon niveau de recouvrement des recettes fiscales est principalement lié aux performances enregistrées dans la collecte des revenus de pétrole, des impôts
6 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
fonciers, des taxes sur les marchandises générales à l importation, des droits d enregistrement café-cacao, de la taxe sur les produits pétroliers et de la taxe à l exportation (D S). Les revenus de pétrole, non initialement attendus à fin juin 2015, se sont situés à 22,6 milliards. Ce montant résulte de la prise en compte des opérations de compensations portant sur les reliquats de revenus issus des enlèvements de pétrole brut de 2011 (3,8 milliards) et de 2014 (18,8 milliards). L'impôt foncier, a été recouvré à 6,7 milliards contre des prévisions de 5,4 milliards. Ce bon résultat s'explique par la mise en uvre d'une stratégie ayant permis d améliorer le taux de distribution des avis d imposition (80% à fin juin 2015 contre 66% à la même période de 2014), ainsi que le taux de recouvrement des émissions (40% au 1er semestre 2015 contre 38% à la même période de 2014). S agissant des droits d enregistrement café-cacao, ils se sont établis à 35,6 milliards contre un objectif de 29 milliards, soit un surplus de 6,6 milliards. Ce résultat est imputable à la hausse des quantités de cacao soumis à l'enregistrement (+179 000 tonnes de plus que prévus). Ce niveau de recouvrement est également lié à la révision du barème qui a conduit à un relèvement du taux du droit d'enregistrement en 2015 (de 3% d octobre 2014 à mars 2015 à 3,32% depuis le mois d avril 2015). La taxe sur les produits pétroliers s est établie à 131 milliards, en dépassement de l objectif de 27,5 milliards. Ce résultat est lié à une évolution des cours internationaux plus favorable par rapport à l hypothèse de projection, malgré des réalisations en volume inférieures aux prévisions. Concernant les taxes à l exportation DUS , elles sont ressorties à 204,4 milliards avec un écart positif de 7,9 milliards, en raison des exportations de cacao (fèves et transformés) plus importantes que les prévisions (+ 108 212 tonnes).
Toutefois, l effet de ces performances a été atténué par le faible niveau de recouvrement de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) domestique et de l'impôt sur le Bénéfice Industriel et Commercial (BIC) hors pétrole. En effet, la TVA intérieure a été recouvrée à hauteur de 128,9 milliards pour des prévisions de 139,2 milliards, enregistrant un gap de 10,2 milliards. Cette contre-performance est due, d une part, à l'impact plus important que prévu des exonérations qui progressent de 10,3 milliards (39 milliards à fin juin 2015 contre 28,7 milliards à fin juin 2014), soit 36% par rapport à la même période de 2014 et contre une hausse nette de la TVA de 9,7% et, d autre part, par le niveau plus important que prévu des remboursements de crédits de TVA (22,6 milliards de remboursements imputés à la DGI contre 15,8 milliards projetés, soit un écart de 6,8 milliards).
uant à l impôt BIC hors pétrole, il a été recouvré à hauteur de 151,5 milliards contre des prévisions de 161,8 milliards, soit 10,3 milliards de moins que prévu. Ce gap est lié principalement aux difficultés économiques dans certains secteurs d'activité tels que les secteurs du caoutchouc et du palmier à huile (baisse des cours). En effet l impôt BIC déclaré en 2015 par les opérateurs économiques de ces secteurs a baissé d environ 7 milliards par rapport aux déclarations de 2014.
7 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Recettes non fiscales Les recettes non fiscales se sont situées à 67 milliards pour une prévision de 38,7 milliards, dégageant un surplus de 28,3 milliards. Cet écart positif est lié :
- au recouvrement d arriérés de dividendes 2014 de la PETROCI à hauteur de 12,8 milliards par voix de compensation avec le secteur énergie au mois de juin ;
- à la contrepartie de l exécution de dépenses sur le Fonds d investissement en Milieu Rural (FIMR) pour 8,6 milliards non attendus à fin juin 2015 ;
- aux revenus du domaine de 17,8 milliards contre 10,3 milliards prévus en liaison notamment au paiement non prévu en avril de 5 milliards suite à la conclusion du contrat de concession de l'assistance en escale à l'aéroport d'Abidjan accordé à la société NAS IVOIRE) ;
- aux paiements de dividendes pour 2,4 milliards non prévus sur la période et provenant principalement de la CIE (1,1 milliard), la BIAO (0,8 milliard) et la Tropical Ruber Côte d Ivoire (0,3 milliard) ;
- aux bonus de signature à hauteur de 16,9 milliards contre 15 milliards prévus ; - et aux redevances de téléphonie cellulaire qui enregistrent 1,4 milliard de
recouvrement non initialement attendu au premier semestre et portant sur des recouvrements d arriérés auprès des sociétés KOZ (0,9 milliard) et Green (0,5 milliard) ;
Le niveau de recouvrement des recettes non fiscales comprend également les recettes de services pour 6,8 milliards contre 8,3 milliards prévus, et comprenant essentiellement les droits et frais administratifs (5,4 milliards) et la redevance LONACI (0,5 milliard).
Emissions de titres d Etat Les mobilisations de l Etat sur les marchés monétaire et financier se chiffrent à 895 milliards. Cette réalisation intègre 584,8 milliards d Eurobonds contre 572,1 milliards programmés. Elle comprend également 164,6 milliards de bons et obligations du Trésor contre 286,1 milliards initialement prévus et 145,6 milliards d emprunts obligataires contre 120 milliards programmés, et comprenant l encaissement d un reliquat de12,3 milliards au titre de l emprunt TPCI de décembre 2014.
1.1.2 Ressources extérieures
Les ressources extérieures s élèvent à 473,4 milliards pour un objectif de 469,8 milliards, soit un excédent de 3,7 milliards. Ces ressources intègrent les tirages sur les emprunts-projets, les dons-projets et les dons-programmes ainsi que les appuis budgétaires. Les tirages sur emprunts-projets s établissent à 257,5 milliards contre 241,1 milliards prévus, soit un taux de mobilisation de 106,8%. Ils sont principalement issus des bailleurs suivants :
8 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
- Eximbank Chine : 150,9 milliards dont 105 milliards pour le projet développement et de réhabilitation du réseau électrique en Côte d Ivoire, 34,6 milliards pour le projet d aménagement du barrage hydro-électrique de Soubré et 11,2 milliards en faveur de l aménagement de l autoroute Abidjan-Grand-Bassam ;
- BOAD : 36,4 milliards essentiellement au titre des activités du programme de renforcement du secteur de l électricité en Côte d Ivoire (28 milliards), du projet d aménagement hydro-agricole de Sangopari (2,1 milliards), de l aménagement de la route Bouna-Doropo-frontière Burkina (4,2 milliards) et de la construction du pont de Jacqueville (1,7 milliard) ;
- Banque Africaine de Développement (BAD) : 13,5 milliards pour le financement du projet du pôle agro-industriel ;
- Banque Islamique de Développement : 9,3 milliards dont 5,4 milliards dans le cadre du Programme National de Développement Communautaire (PNDC), 2 milliards pour le projet de reconstruction du lycée professionnel d Odienné et 1,1 milliard pour le projet d aménagement hydro-agricole des régions du fromager et du haut Sassandra ;
- Gouvernement Chinois : 4 milliards pour la réhabilitation du Palais de la Culture d Abidjan;
- Eximbank-Inde : 2,2 milliards pour le programme de production de riz en Côte d Ivoire;
- BADEA: 1,9 milliard pour le projet d alimentation en eau potable du nord-est de la ville d Abidjan ;
Les dons-projets ont été exécutés à hauteur de 96 milliards contre un objectif de 108,6 milliards, soit un taux de réalisation de 88,4%. Les tirages sur les dons-projets proviennent notamment des bailleurs ci-après :
- IDA : 24,8 milliards dont 16,4 milliards au titre du projet de facilitation du commerce et du transport sur le corridor Abidjan-Lagos et 8,3 milliards pour le Projet Renaissance Infrastructures de Côte d Ivoire (PRI-CI) ;
- Banque Africaine de Développement : 23 milliards dont 15,1 milliards au titre du projet d interconnexion électrique Côte d Ivoire-Libéria-Sierra Leone-Guinée, 4,9 milliards au titre de l appui aux infrastructures agricoles de l Indénié-Duablin et 2,1 milliards pour l appui à l organisation des assemblées annuelles de la BAD à Abidjan ;
- Union Européenne : 17,4 milliards dont 10,3 milliards pour l'accompagnement du secteur banane, 4,9 milliards pour la modernisation du système judiciaire et pénitentiaire et 2 milliards au titre de la construction du poste de contrôle juxtaposé de Noé/Elibu ;
- Banque Mondiale : 16,2 milliards dont 7,6 milliards au titre du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l Ouest (PPAAO) ainsi que 6 milliards au projet d urgence d appui à l éducation de base ;
9 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
- ond International pour le Développement de l A riculture ( IDA) : 4,3 milliards dont 3,9 milliards au titre de l appui à la production agricole et à la commercialisation (PROPACOM-Bouaké) ;
- GIZ : 3,8 milliards essentiellement consacrés à la promotion des filières agricoles et de la biodiversité (3,7 milliards);
Les dons-programmes ont été mobilisés à hauteur de 6 milliards dans le cadre des activités du Programme d Assistance Post-Crise financé par la Banque Mondiale. Par ailleurs, des appuis budgétaires d un montant total de 113,9 milliards ont été obtenus auprès du Fonds Monétaire International (40,1 milliards) et de l Agence Française de Développement (73,8 milliards), dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D). 1.2 Ressources de trésorerie En plus des ressources budgétaires, 56,7 milliards ont été mobilisés au titre des opérations de trésorerie et portent sur :
- 50,2 milliards de ressources affectées au remboursement de crédits de TVA; - 6,6 milliards de recettes de TVA à reverser au secteur électricité.
10 mars 2015 Communication en Conseil des Ministres
II-EXECUTION DES DEPENSES 2.1 Analyse de l exécution du budget par types de dépenses
L exécution des dépenses à fin juin 2015 s est établie à 2 571,6 milliards pour un objectif de 2 457,9 milliards, soit un taux d exécution de 104,6% contre 96,9% à fin juin 2014 et 97,4% à fin juin 2013. Par rapport aux dépenses totales de l année, le taux d exécution est de 50,6% contre 50,3% à fin juin 2014 et 40,6% à fin juin 2013.
Les dépenses exécutées sont en dépassement par rapport aux prévisions en raison principalement des remboursements effectués par anticipation au titre de la dette titrisée de la SIR, des subventions versées aux écoles privées ainsi que des investissements d intérêt national réalisés sur ressources intérieures au-delà des montants initialement programmés à fin juin 2015.
Ces dépenses comprennent 2 514,9 milliards de dépenses budgétaires (97,8% des dépenses totales) et 56,7 milliards d opérations de trésorerie (2,2% des dépenses totales).
Tableau 2 : Situation des dépenses par types à fin juin 2015
(En milliards de francs CFA)
Nature des dépenses Fin juin 2014 Fin juin 2015
Objectif du programme Réalisation Taux
réalisation Objectif du programme Réalisation Taux
réalisation Dépenses budgétaires 2 163,6 2 097,2 96,9% 2 400,9 2 514,9 104,7%
Dette publique 566,2 608,1 107,4% 518,0 571,8 110,4%
Dette intérieure 410,7 445,5 108,5% 300,0 352,5 117,5%
Dette extérieure 155,5 162,6 104,6% 218,0 219,3 100,6%
Dépenses ordinaires 962,9 902,0 93,7% 1 152,3 1 167,9 101,4%
Personnel 586,5 582,1 99,3% 663,9 638,8 96,2%
Abonnement 24,6 24,3 99,1% 31,2 31,1 99,7%
Subventions et transferts 172,6 123,0 71,2% 167,3 214,2 128,0%
Autres dépenses de fonctionnement 179,3 172,5 96,2% 289,8 283,9 97,9%
Dépenses de sortie de crise 28,3 28,3 100,0% 33,7 55,7 165,1%
Dépenses financées sur ressources intérieures 19,3 19,3 100,0% 28,0 49,7 177,3%
Dépenses financées par les Bailleurs 9,0 9,0 100,0% 5,7 6,0 105,3%
Dépenses d'investissement 606,3 559,0 92,2% 696,9 719,5 103,2%
Investissements financés sur ressources intérieures 312,3 311,2 99,6% 347,2 365,9 105,4%
Investissements financés par emprunts et dons 294,0 247,8 84,3% 349,7 353,5 101,1%
Opérations de trésorerie 39,8 37,7 94,7% 57,0 56,7 99,6%
Remboursement de crédits de TVA 31,7 31,7 100,0% 50,2 50,2 100,0%
Reversement de TVA au secteur électricité 8,1 6,0 74,2% 6,8 6,6 96,3%
TOTAL DEPENSES 2 203,5 2 135,0 96,9% 2 457,9 2 571,6 104,6% Source : DGBF-DGTCP
11 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Graphique 2 : Etat d exécution des dépenses à fin juin 2015
Source : DGBF
2.1.1 Dépenses budgétaires
Prévues à 2 400,9 milliards à fin juin 2015, les dépenses budgétaires ont été exécutées à 2 514,9 milliards correspondant à un taux d'exécution de 104,7% contre 96,9% à fin juin 2014. Elles ont été exécutées essentiellement à travers le Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (92,4%). Toutefois, certaines dépenses ont été réalisées par la procédure d'avances de trésorerie (7,6%).
Les dépenses effectuées à travers le SIGFiP s élèvent à 2 323,4 milliards. Elles comprennent :
- le service de la dette publique (571,8 milliards) ; - les dépenses de personnel (633,5 milliards) ; - les dépenses d abonnement (31,1 milliards) ; - les subventions et transferts (202,8 milliards) ;- les autres dépenses de fonctionnement (141,5 milliards) ;- les dépenses d investissement (708,8 milliards) ; - les dépenses post-crise (34 milliards).
Les dépenses exécutées sous forme d avances de trésorerie et en cours de régularisation s élèvent à 191,5 milliards contre 110,4 milliards à fin juin 2014. Elles
12 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
sont composées principalement des dépenses de fonctionnement pour 153,8 milliards, des dépenses d investissement à hauteur de 10,7 milliards et des dépenses post-crise (21,7 milliards). La répartition par grandes natures des dépenses exécutées se présente comme suit :
Service de la dette publique Le service de la dette publique a été exécuté à 571,8 milliards contre 518 milliards prévus, soit un surplus de 53,8 milliards. Le service de la dette publique se répartit entre la dette intérieure pour 61,6% et la dette extérieure pour 38,4%. La dette intérieure a été exécutée à hauteur de 352,5 milliards contre 300 milliards initialement prévus, soit un paiement supplémentaire de 52,5 milliards, lié principalement au remboursement, par anticipation, des titres dus à la SIR (53,5 milliards). . Le niveau de règlement de la dette intérieure comprend également le remboursement des bons du Trésor (101,3 milliards), des obligations du Trésor (60,4 milliards), des emprunts obligataires (59,4 milliards), de la dette titrisée de la CNPS (12,4 milliards), des créances du groupe PFO (17,4 milliards) et des allocations spéciales de DTS (Droits de Tirages Spéciaux) de la BCEAO (18,6 milliards). Quant au service de la dette extérieure, le règlement s est situé à 219,3 milliards contre une prévision de 218,0 milliards. Le service a porté principalement sur le règlement des échéances des créanciers membres du Club de Paris (100,3 milliards), des intérêts des Eurobonds 2014 et 2015 (53,6 milliards), du FMI (14,3 milliards) ainsi que des commissions et honoraires (14,2 milliards). Il intègre également 12,5 milliards de souscription au capital d'Institutions Internationales dont 10,7 milliards pour la BAD et 1,1 milliard pour la BIRD.
Dépenses de personnel Les charges de personnel se sont établies à fin juin 2015 à 638,8 milliards pour une prévision de 663,9 milliards, soit une sous-consommation de 25,1 milliards expliquée essentiellement par :
- le retard dans la mise en uvre de la promotion à titre exceptionnel au grade A5 et supérieurs pour un montant de 2,7 milliards à fin juin ;
- le retard dans l acheminement à la Solde des dossiers des agents nouvellement recrutés au titre de l année 2015 (pour un montant non exécuté d environ 13,5 milliards) ainsi que de premiers mandatements des agents des Eaux et Forêts et des Impôts recrutés en 2014 (montant de 4,9 milliards non exécuté);
- la rétention du salaire de 9 979 agents, pour motif de grève, au mois d avril 2015 d un montant de 2,1 milliards FCFA.
Les dépenses de personnel exécutées comprennent : - le salaire des fonctionnaires (432,4 milliards) ; - la solde de la police (39,1 milliards) ; - la solde des militaires (73,2 milliards) ;
13 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
- les subventions d équilibre-personnel accordées aux EPN et autres organismes (55 milliards) ;
- les salaires du personnel des institutions (21,2 milliards) ; - les subventions aux charges salariales des collectivités décentralisées
(3,1 milliards) ; - la rémunération du personnel local des ambassades, attachés de défense et
autres dépenses de personnel (14,8 milliards). Il faut noter que le montant des dépenses de personnel comprend le coût du déblocage qui s'élève à 19,3 milliards.
Dépenses d abonnement Les dépenses de consommation d électricité, d eau et de téléphone s élèvent à 31,1 milliards en ligne avec les prévisions. Ce niveau d exécution se décompose en consommation d électricité (22 milliards), d eau (4,2 milliards) et de téléphone (4,9 milliards).
Subventions et transferts Les subventions et transferts se sont situés à 214,2 milliards contre 167,3 milliards prévus, en dépassement de 46,8 milliards, lié essentiellement à la subvention au profit des écoles privées qui enregistre un dépassement de 47,6 milliards. Ce niveau d exécution comprend principalement :
- la subvention aux écoles privées (77,6 milliards contre 30 milliards prévus) ; - le soutien à l utilisation du VO (28 milliards) ; - la subvention aux Etablissements Publics Nationaux (34,2 milliards) ; - les bourses et kits scolaires (23,5 milliards) ; - la subvention au secteur électricité (4,4 milliards).
Autres dépenses de fonctionnement Les autres dépenses de fonctionnement se sont situées à 283,9 milliards contre un objectif de 289,8 milliards. Ces dépenses couvrent les dépenses sociales ciblées, les dépenses de carburant de l armée et le fonctionnement courant des services. Les dépenses sociales ciblées prévues à 2,1 milliards, ont été exécutées à 3 milliards et ont porté sur le soutien des prix des médicaments et des vaccins destinés au grand public. Les dépenses de carburant de l armée se sont situées à 29,7 milliards contre 25,4 milliards prévus. Elles comprennent 22,4 milliards de dépenses au titre des consommations des années antérieures. Les dépenses effectuées au titre du fonctionnement courant des services, s élèvent à 251,2 milliards en deçà de l objectif de 262,3 milliards gr ce à la mise en uvre rigoureuse de la régulation budgétaire.
Dépenses d investissement
14 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Les dépenses d investissement hors dépenses post-crise) ont été exécutées à hauteur de 719,5 milliards à fin juin 2015 contre un objectif programmé à 696,9 milliards, soit un taux d exécution de 103,2% (contre 92,2% à fin juin 2014 et 86,9% à fin juin 2013). Ces dépenses ont été financées à 50,9% sur les ressources intérieures et à 49,1% par des concours extérieurs. Au titre du financement intérieur, les dépenses exécutées s élèvent à 365,9 milliards, représentant 105,4% de l'objectif du programme fixé à 347,2 milliards. Le dépassement de 18,7 milliards est essentiellement en rapport avec les investissements réalisés au titre du FIMR (8,6 milliards) et les travaux de réhabilitation et d extension des universités, non initialement prévues dans l objectif à fin juin. Il s agit de l extension de l niversité de Korhogo (6,7 milliards), de la construction de l niversité de Man (8,8 milliards), de la réhabilitation de l niversité de Cocody (9,9 milliards) et de l extension de l université de Daloa (2,1 milliards). Le dépassement s explique également par l exécution plus élevée que prévue du programme d investissement FER (26,3 milliards contre 18,7 milliards prévus). Le niveau de réalisation comprend, entre autres, les dépenses exécutées dans le cadre du Programme Présidentiel d rgence (62,7 milliards), les projets C2D (50,6 milliards), de l aménagement du barrage de Soubré (19,8 milliards), de la construction du 3ème pont (9,7 milliards) et la poursuite de la mise en place de la Couverture Maladie Universelle (10 milliards). Au titre du financement extérieur, l objectif attendu à 349,7 milliards a été réalisé à hauteur de 353,5 milliards correspondant à un taux d exécution de 101,1%. Ce niveau d exécution comprend 257,5 milliards au titre des emprunts projets et 96 milliards pour les dons-projets. Les emprunts-projets réalisés à 257,5 milliards, enregistrent un taux d'exécution de 106,8% par rapport à l objectif fixé à 241,1 milliards. Ce taux s explique par le bon niveau d exécution de certains projets notamment le projet de développement et de réhabilitation du réseau électrique en Côte d Ivoire (105 milliards ), le projet d appui au programme de reconstruction des infrastructures en zone CNO (10,7 milliards non initialement prévus), l aménagement du barrage hydro-électrique de Soubré (34,6 milliards ), le renforcement du secteur de l électricité en Côte d'Ivoire (28 milliards), le programme national de développement communautaire (5,4 milliards ), la modernisation et l extension de l'aérogare fret de l'aéroport d'Abidjan (6,6 milliards) et le projet d'amélioration des services de cardiologie de Bouaké (4,8 milliards). Le niveau d exécution des emprunts projet comprend également la réhabilitation du Palais de la Culture (4 milliards), la réalisation des VRD pour logements sociaux (8,3 milliards), l'aménagement de la route Bouna-Doropo- Frontière Burkina (4,2 milliards), l'aménagement de l'autoroute Abidjan -Grand-Bassam (11,3 milliards), le projet de Pôle Agro-industriel (13,3 milliards), le projet aménagement Zone franche technologique Grand Bassam (8,4 milliards). Concernant les dons-projets, le niveau d'exécution s est établi à 96 milliards pour un objectif de 108,6 milliards, soit un taux de 88,4%. Ce niveau d exécution s explique principalement par le retard dans le démarrage d importants projets notamment le
15 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
programme de restructuration et de mise à niveau des industries (23,5 milliards prévus annuellement), l aménagement du pont de la Comoé (15 milliards), la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA (14,4 milliards), le projet de mise en uvre du cadre d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale (10 milliards). Le niveau d exécution des dons-projets porte principalement sur le projet de facilitation commerce transport corridor Abidjan-Lagos (16,4 milliards exécutés à fin juin), le projet d'interconnexion électricité Côte d'Ivoire - Libéria - Sierra Leone Guinée (15,1 milliards), la mesure d'accompagnement au secteur banane (10,3 milliards), le projet d'urgence d'appui à l'éducation de base (5,8 milliards) et le projet de renaissance des infrastructures de Côte d Ivoire (8,3 milliards), l'appui à la reforme et à la modernisation du système judiciaire et pénitencier ( 4,9 milliards), le programme de productivité agricole en Afrique de l'ouest (7,7 milliards), l'appui aux infrastructures agricoles de l'Indenié-Djuablin (3,2 milliards), la promotion des filières agricoles et biodiversités (3,2 milliards).
Dépenses post-crise Les dépenses post-crise ont été exécutées pour un montant de 55,7 milliards contre une prévision de 33,7 milliards lié à l'intensification des activités du Conseil National de Sécurité. Ce niveau d exécution intègre les dépenses réalisées dans le cadre des activités du Conseil National de Sécurité (24,1 milliards). Les dépenses exécutées concernent également les opérations effectuées par l Autorité pour le Désarmement, la Démobilisation et la Réintégration (9,4 milliards) ainsi que le programme d assistance post-crise (6,3 milliards).
2.1.2 Dépenses de trésorerie Les dépenses de trésorerie ont été effectuées pour un montant de 56,7 milliards. Elles concernent le remboursement de crédits de TVA (50,2 milliards) et le reversement de la part des recettes de TVA affectée au secteur de l électricité (6,6 milliards).
16 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
2.2 Analyse des dépenses d investissement au regard de la capacité d absorption des services
Les dépenses d investissement (hors dépenses post-crise) se sont élevées à 719,5 milliards, correspondant à un taux d exécution à fin juin de 48% par rapport aux dotations annuelles. Bien qu en deçà de l'objectif de 50%, ce taux ressort supérieur au niveau d exécution de 44,9% enregistré à fin juin 2014. L'exécution hors SIGFiP de certains projets financés notamment sur dons explique en grande partie ce taux inférieur à l objectif de 50%.
Tableau 3 : Situation d exécution des dépenses d investissement (hors dépenses post crise) par Ministères et Institutions à fin juin 2015
(En FCFA)
Ministères/Institutions Dotation 2015
(budget actuel) (A)
Dotation 2015 (budget actuel
ajusté)1 (B)
Exécution SIGFiP
(C)
Taux d exécution
SIGFiP D=C/A
Exécution fin juin 2015
(y/c avances)
Taux d'exécution y/c avances
Base budget actuel
Base budget actuel ajusté
60 Ministère de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur 6 433 014 691 6 433 014 691 11 785 309 0,2% 11 785 309 0,2% 0,2% 42 Ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant 2 263 528 160 2 263 528 160 17 834 694 0,8% 17 834 694 0,8% 0,8% 38 Ministère de l'Industrie et des Mines 27 159 993 000 2 950 000 000 1 140 000 000 4,2% 1 140 000 000 4,2% 38,6% 49 Ministère délégué auprès de la Présidence de la République, chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes 3 150 000 000 3 150 000 000 158 100 381 5,0% 158 100 381 5,0% 5,0% 51 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 4 634 859 543 4 275 159 543 432 023 633 9,3% 432 023 633 9,3% 10,1% 31 Ministère des Eaux et Forêts 1 350 962 000 1 350 962 000 149 758 835 11,1% 149 758 835 11,1% 11,1% 15 Ministère d'Etat, Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité 15 693 199 293 15 693 199 293 1 535 492 204 9,8% 1 765 492 204 11,3% 11,3% 16 Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative 1 803 574 887 1 803 574 887 238 396 681 13,2% 238 396 681 13,2% 13,2% 40 Ministère des Transports 66 851 530 000 66 851 530 000 13 322 430 000 19,9% 13 322 430 000 19,9% 19,9% 19 Ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme 53 345 785 696 53 345 785 696 12 371 525 891 23,2% 12 371 525 891 23,2% 23,2% 24 Ministère de la Santé et de la Lutte contre le sida 98 388 323 967 68 554 401 761 23 333 312 005 23,7% 23 733 312 005 24,1% 34,6% 21 Ministère des Infrastructures Economiques 340 368 828 322 340 368 828 322 95 262 438 085 28,0% 95 736 327 135 28,1% 28,1% 30 Ministère auprès du Premier Ministre chargé du Budget 207 978 380 929 128 634 900 721 69 554 269 124 33,4% 69 554 269 124 33,4% 54,1% 12 Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances 56 612 270 226 56 612 270 226 19 616 124 582 34,6% 19 761 195 120 34,9% 34,9% 59 Ministère de l'Entreprenariat National, de la Promotion des PME et de l'Artisanat 4 418 000 000 4 418 000 000 1 404 000 000 31,8% 1 799 000 000 40,7% 40,7% 39 Ministère du Tourisme 1 153 556 600 1 153 556 600 475 000 000 41,2% 475 000 000 41,2% 41,2% 74 Ministère d'Etat, Ministère de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle 29 216 246 194 29 216 246 194 12 280 082 759 42,0% 12 280 082 759 42,0% 42,0% 22 Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Technique 46 715 204 084 42 926 704 084 20 836 948 402 44,6% 20 836 948 402 44,6% 50,3% 28 Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable 9 353 675 000 8 778 675 000 4 182 572 266 44,7% 4 182 572 266 44,7% 47,6% 29 Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs 5 605 944 069 5 605 944 069 2 677 972 035 47,8% 2 677 972 035 47,8% 47,8% 01 Représentation Nationale 1 000 000 000 1 000 000 000 500 000 000 50,0% 500 000 000 50,0% 50,0% 08 Médiature 73 553 804 73 553 804 36 776 902 50,0% 36 776 902 50,0% 50,0% 11 Commission Electorale Indépendante 800 000 000 800 000 000 400 000 000 50,0% 400 000 000 50,0% 50,0% 47 Cour Suprême 50 000 000 50 000 000 25 000 000 50,0% 25 000 000 50,0% 50,0% 68 Parquet Général 102 000 000 102 000 000 51 000 000 50,0% 51 000 000 50,0% 50,0% 25 Ministère d'Etat, Ministère des Affaires Etrangères 8 445 471 846 8 445 471 846 4 299 665 299 50,9% 4 311 341 346 51,0% 51,0% 26 Ministère délégué auprès du Président de la République, charge de la Défense 6 546 150 532 6 546 150 532 3 375 110 414 51,6% 3 375 110 414 51,6% 51,6% 20 Ministère d'Etat, Ministère du Plan et du Développement 18 340 401 021 18 340 401 021 9 983 523 474 54,4% 9 983 523 474 54,4% 54,4% 17 Ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés Publiques 18 368 943 000 18 368 943 000 10 616 255 774 57,8% 10 616 255 774 57,8% 57,8% 18 Ministère de l'Agriculture 82 468 317 568 82 468 317 568 57 591 483 580 69,8% 57 591 483 580 69,8% 69,8% 33 Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 33 230 949 896 33 230 949 896 23 238 725 689 69,9% 23 238 725 689 69,9% 69,9% 06 Primature & Service Rattachés 48 553 184 302 48 553 184 302 36 590 334 302 75,4% 36 590 334 302 75,4% 75,4% 35 Ministère de la Culture et de la Francophonie 7 944 920 098 7 944 920 098 6 686 851 461 84,2% 6 686 851 461 84,2% 84,2% 48 Ministère des Postes et des Technologies de l'Information et de Communication 10 247 928 700 10 247 928 700 9 012 427 360 87,9% 9 012 427 360 87,9% 87,9%
14 Ministère du Pétrole et de l'Energie 211 776 000 000 211 776 000 000 207 108 000
000 97,8% 207 108 000 000 97,8% 97,8% 02 Présidence de la République 29 584 274 000 29 584 274 000 24 381 637 000 82,4% 32 029 782 176 108,3% 108,3% 37 Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME 475 000 000 475 000 000 124 150 000 26,1% 518 664 000 109,2% 109,2% 27 Ministère de la Communication 1 252 964 871 1 252 964 871 819 982 515 65,4% 1 838 543 070 146,7% 146,7% Investissement comptes spéciaux (FIMR, FER) 37 800 000 000 37 800 000 000 34 915 338 223 92,4% 34 915 338 223 92,4% 92,4%
Total 1 499 556 936 299 1 359 979 840 885 708 756 328 879 47,3% 719 473 184 245 48% 52,9%
Source : DGBF
1 En vue d évaluer la capacité d absorption réelle des ministères, leurs dotations ont été ajustées en déduisant les crédits inscrits au titre de certains projets notamment, les dons exécutés par les bailleurs eux-mêmes et pour lesquels les ministères n ont pas les informations pour procéder aux régularisations.
17 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
2.3 Analyse des dépenses par grandes fonctions Les dépenses du budget de l Etat exécutées à fin juin 2015, se répartissent selon les fonctions principales ci-après :
Tableau 4 : Etat d exécution des dépenses globales par grandes fonctions à fin juin 2015
(En milliards de F CFA)
GGrandes fonctions de Dépenses Budget actuel Exécution fin juin
TOTAL Taux d exécution
Service de dette publique 1 213,3 571,8 47,1%
Services généraux des administrations publiques 793,6 415,4 52,3%
dont Institutions 141,3 124,7 88,3%
-Services Economiques et Financiers 148,1 78,5 53,0%
-Autres Services Généraux 504,2 212,2 42,1%
Enseignement, Formation et Recherche 1 046,4 549,7 52,5%
Santé 295,8 110,3 37,3%
Affaires Économiques 296,6 146,8 49,5%
Défense, ordre et sécurité 449,2 282,1 62,8%
Logement et Equipements Collectifs 798,8 409,1 51,2%
Autres Secteurs (Protection de l'environnement, Loisirs, Culture et Culte, Protection Sociale) 192,5 86,4 44,9%
TOTAL GENERAL 5 086,1 2 571,6 50,6% Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP
Graphique 3 : Répartition des dépenses exécutées par grandes fonctions à fin juin 2015
Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP
Service de dette publique; 22,2%
Services généraux des administrations publiques;
16,1%
Enseignement, Formation et Recherche; 21,4%
Santé; 4,3%
Défense, ordre et Sécurité; 11,0%
Affaires Économiques; 5,7%
Logement et Equipements Collectifs; 15,9%
Autres Secteurs; 3,4%
18 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Le service de la dette publique a été exécuté à hauteur de 571,8 milliards comprenant 352,5 milliards de dette intérieure et 219,3 milliards de dette extérieure. Les dépenses des services généraux des administrations publiques s'élèvent à 415,4 milliards, soit 16,1% des dépenses totales exécutées. Elles intègrent 124,7 milliards au titre des opérations menées par les Institutions, 78,5 milliards pour les dépenses des services économiques et financiers et 212,2 milliards pour les autres services généraux. Au niveau du secteur de la formation, de l enseignement et de la recherche, les dépenses exécutées à fin juin 2015 s élèvent à 549,7 milliards. Ce montant intègre toutes les dépenses en faveur du secteur Education-Formation (Enseignement, Formation et Recherche) indépendamment des ministères qui les exécutent. Il prend en compte notamment les dépenses de l enseignement de base (162,5 milliards), de l enseignement secondaire (187,3 milliards), de l enseignement supérieur (96,2 milliards), de l enseignement technique et professionnel (39,7 milliards), de la recherche (13 milliards) et de la formation continue (9,3 milliards). Ces dépenses représentent un taux d exécution de 52,5% par rapport à la dotation annuelle et 21,4% des dépenses totales exécutées. Les dépenses du secteur de la santé s'élèvent à 110,3 milliards avec un taux d'exécution de 37,3%. En plus des charges de personnel de santé (52,6 milliards), ce montant comprend notamment, les dépenses effectuées au titre des CHU et centres de santé spécialisés (24,7 milliards), la formation des agents de santé (8,3 milliards), l acquisition des médicaments et matériels biomédicaux (3,9 milliards). Les dépenses exécutées dans le secteur des affaires économiques s établissent à 146,4 milliards, soit un taux d'exécution de 49,4%. Ces dépenses concernent principalement le développement des activités végétales et halieutiques (84,7 milliards), des transports et des télécommunications (40,6 milliards). Elles comprennent également le soutien aux activités économiques telles que le commerce, l hôtellerie et l artisanat (19,8 milliards). Les dépenses des services chargés de la défense du territoire, et du maintien de l ordre public, se chiffrent à 282,1 milliards, soit un taux d'exécution de 62,8%. Elles comprennent notamment les activités des services militaires (41,7 milliards), de la gendarmerie (28,1 milliards), de la police (70,7 milliards), et de la justice (30,8 milliards). Les dépenses effectuées pour la construction de logements et équipements collectifs s élèvent à 409,1 milliards représentant 15,9% des dépenses totales pour un taux d exécution de 51,2% par rapport à la dotation annuelle. Ces dépenses concernent notamment l électrification (253,9 milliards), l alimentation en eau des populations (14,2 milliards) et les infrastructures routières (45,5 milliards). Les dépenses réalisées au titre des autres secteurs (protection de l environnement, protection sociale, loisirs, culture et culte) sont de 86,4 milliards, soit un taux d exécution de 44,9%.
19 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Graphique 4 : Exécution des dépenses du budget de l Etat par grandes fonctions à fin juin 2015
Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP De façon spécifique, les dépenses d investissement par grandes fonctions y compris les dépenses post-crise, s établissent globalement à 752 milliards. Elles portent entre autres sur les logements et équipements collectifs (381,2 milliards), les affaires économiques (102,3 milliards), l enseignement, la formation et la recherche (96,7 milliards). Le graphique ci-dessous présente la répartition des dépenses d investissement par grandes fonctions.
Graphique 5: Dépenses d investissement par grandes fonctions à fin juin 2015
Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Service de dette publique
Services généraux des administrations
publiques
Enseignement, Formation et Recherche
Santé Défense, ordre et Sécurité
Affaires Économiques Logement et Equipements Collectifs
Autres Secteurs
1 213,3
793,6
1 046,4
295,8
449,2
296,6
798,8
192,5
571,8
415,4
549,7
110,3
282,1
146,8
409,1
86,4
Dotations annuelles Exécution à fin juin
0
100
200
300
400
500
600
700
Services généraux des administrations
publiques
Enseignement, Formation et Recherche
Santé Défense, ordre et Sécurité
Af faires Économiques Logement et Equipements
Collectifs
Autres Secteurs
236,0
159,7
87,0
48,5
263,8
649,9
89,2
53,7
96,7
33,2 41,6
102,3
381,2
43,3
Dotations annuelles Exécution à fin juin
20 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
2.4 Analyse des dépenses pro-pauvres Les dépenses exécutées dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et la réduction des disparités sociales se sont établies à la fin du premier semestre 2015 à 865,5 milliards pour un objectif plancher de 763,3 milliards. Ce bon résultat est en rapport avec l exécution plus importante que prévue des dépenses de certains secteurs, notamment l agriculture, les routes et ouvrages d art, l eau, l assainissement et l énergie en liaison avec les dispositions de suivi des projets.
Tableau 5 : Etat d exécution des dépenses pro-pauvres à fin juin 2015
En milliards de FCFA 2014 2015
Domaines Réalisation Juin
Objectif annuel Objectif Juin Réalisation
01 Agriculture et développement rural 80,6 95,1 46,5 71,9
02 Ressources Halieutiques et Production Animale 3,5 9,0 3,9 3,6
03 Education2 359,1 954,8 449,6 506,2
04 Santé3 81 310,1 123,6 118,7
05 Eau et Assainissement 58,1 85,3 37,6 31
06 Energie 30 33,4 18,8 33,7
07 Routes et ouvrages d'art 55,4 117,7 48,4 54,6
08 Affaires Sociales 11,4 23,6 12,7 11,9
09 Décentralisation 24,7 56,1 14,6 24,1
10 Reconstructions et réhabilitations 0,7 20,4 3,8 8,3
11 Autres domaines de lutte contre la pauvreté 1,9 10,8 3,7 1,5
TOTAL 706,4 1 716,3 763,3 865,5
Source : SIGFiP-DGBF-DGTCP
2 Il s agit ici des dépenses de lutte contre la pauvreté dans le domaine de l éducation-formation qui excluent les dépenses des cabinets ministériels considérées comme non pro-pauvres. 3 Il s agit ici des dépenses de lutte contre la pauvreté dans le domaine de la santé, qui excluent les dépenses des cabinets ministériels considérées comme non pro-pauvres.
21 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
III- ANALYSE DES PAIEMENTS EFFECTUES L analyse des paiements effectués par les comptables publics se résume comme suit :
Tableau 6 : Etat des paiements effectués par les comptables par natures de dépenses à fin juin 2015
(En milliards F CFA)
Prévisions annuelles Exécution Paiements (*)
1 Dette Publique 11 213,3 5571,8 5571,8
Dette intérieure 827,2 352,5 352,5
Dette extérieure 386,1 219,3 219,3
2 Dépenses Ordinaires 2 267,0 1 247,8 1 079,0 Personnel 1 347,4 638,8 638,8 Subventions et transferts 324,6 214,2 112,5 Autre dépenses ordinaires 594,9 394,9 327,8
3 Dépenses d'Investissement 1 534,1 752,0 335,99
TOTAL GENERAL 5 014,3 2 571,6 1 986,7
(*) Les paiements correspondent aux mandats mis en règlement au Trésor et les autres opérations de trésorerie.
Source : DGBF-DGTCP
3.1 Au titre de la dette publique Les règlements effectifs des échéances de la dette publique se sont chiffrés à 571,8 milliards dont 352,5 milliards au titre de la dette intérieure comprenant 286,5 milliards de remboursement de capital et 66 milliards d'intérêts. Les règlements sur la dette extérieure se chiffrent à 219,3 milliards dont 140,1 milliards de remboursement de capital et 79,2 milliards d'intérêts.
3.2 Au titre des dépenses ordinaires 3.2.1 Dépenses de personnel
A fin juin, les salaires payés aux fonctionnaires et agents de l'Etat s élèvent à 638,8 milliards.
3.2.2 Dépenses liées aux transferts et subventions Les transferts et subventions, au profit des organismes publics et certaines catégories de ménages (écoles privées, Etablissements Publics Nationaux, collectivités décentralisées, représentations à l étranger, élèves et étudiants au titre de bourses, ...), effectués par les comptables publics se chiffrent à 112,5 milliards.
3.2.3 Autres charges de fonctionnement Les paiements relatifs aux autres dépenses de fonctionnement (y compris les dépenses d'abonnement) s'élèvent à 327,8 milliards.
3.3 Au titre des dépenses d investissement Les paiements effectués au titre des projets d investissement y compris les dépenses post-crise sont de 335,9 milliards.
22 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
IV- REALISATION DES REPERES QUANTITATIFS DU PROGRAMME ECONOMIQUE ET FINANCIER
Le tableau ci-dessous présente les repères quantitatifs budgétaires du Programme Economique et Financier appuyé par la Facilité Elargie de Crédit (FEC).
Tableau 7 : Evolution des repères quantitatifs budgétaires du Programme Economique et Financier appuyé par la FEC à fin juin 2015
(En milliards de FCFA)
Fin juin 2015 Fin décembre 20154
Repères indicatifs Objectif Réalisation Objectif
Plafond sur les dépenses par procédures d avances 74,7 73,7 144,9
Plancher sur les dépenses pro-pauvres 763,3 865,5 1 716,4
Plancher sur les recettes budgétaires de l Etat 1 630,5 1710,5 3 448,2
Source : DGBF
4.1 Plafond sur les dépenses par procédures d avances
Ce repère, selon le Protocole d Accord Technique, concerne le niveau total des avances consenties hors celles liées aux charges de personnel, au service de la dette publique et aux régies d avances. A fin juin 2015, le niveau de ces avances s est situé à 73,7 milliards, en deçà du plafond fixé à 74,7 milliards.
4.2 Plancher sur les dépenses pro-pauvres A fin juin 2015, le niveau des dépenses pro-pauvres est estimé à 865,5 milliards pour un objectif plancher de 763,3 milliards. Ces dépenses enregistrent un taux d'exécution de 113,4%.
4.3 Plancher sur les recettes budgétaires de l Etat Le niveau des recettes budgétaires est ressorti au premier semestre à 1 710,5 milliards pour une prévision de 1 630,5 milliards.
4 Objectifs arrêtés au terme de la mission FMI de mars 2015
23 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
CONCLUSION
A mi-parcours de l exécution du budget 2015, le niveau de mobilisation des ressources s est établi au-delà des prévisions. Cette bonne tendance augure de la réalisation des objectifs du programme économique et financier. En outre, l effectivité du déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l Etat et l accroissement des dépenses d investissement traduisent la volonté du Gouvernement d améliorer le bien-être des populations tout en maintenant les charges de fonctionnement dans les limites des objectifs fixés. Les efforts de recouvrement des ressources et de suivi de la mise en uvre de la régulation seront poursuivis afin d assurer l atteinte des objectifs budgétaires à fin 2015. Telle est l économie de la présente Communication relative à l exécution budgétaire au premier semestre 2015, soumise à l adoption du Conseil des Ministres.
LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET
Abdourahmane CISSE
LE MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L ECONOMIE ET DES FINANCES
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(En FCFA)
2014REALISATION Objectif fin juin Exécution
Déc FIN JUIN
01 Agriculture et développement rural 140 501 732 387 95 111 825 919 46 493 845 626 71 878 230 718
01.0 Administration générale 62 824 825 573 33 942 501 006 26 876 128 830 21 280 020 891
01.1 Programme de développement et de promotion de l'agriculture 31 063 114 724 20 945 262 985 11 029 319 238 19 408 077 752
01.2 Formation et encadrement 19 194 758 534 21 547 349 378 6 083 069 195 15 901 426 300
01.3 Aménagement hydro-agricole 27 419 033 556 9 676 712 550 2 505 328 363 6 658 705 775
01.4 Autres investissements en milieu rural (FRAR,FIMR) 9 000 000 000 8 630 000 000
02 Ressources Halieutiques et Production Animale 8 856 011 259 9 016 591 472 3 895 178 737 3 649 009 107
02.0 Administration générale / formation et encadrement 4 896 200 356 4 646 935 501 2 593 324 316 2 962 763 741
02.1 Appui à l'elevage et à la production laitière 2 700 736 109 2 011 959 304 666 129 636 642 794 233
02.2 Pêche et aquaculture 1 259 074 794 2 357 696 667 635 724 786 43 451 133
03 Education 818 811 014 281 954 809 048 558 449 640 160 799 506 219 374 817
03.0 Administration générale 23 478 217 243 25 264 985 951 9 315 942 341 15 414 215 843
03.1 Education préscolaire et enseignement primaire 307 431 610 771 403 774 169 352 200 899 567 684 167 237 189 945
03.2 Alphabétisation 425 813 891 430 279 851 117 456 466 70 000
03.3 Sécondaire général, technique et professionnel 291 823 767 307 307 201 192 482 146 500 326 272 209 534 963 175
03.4 Enseignement supérieur et recherche scientifique 149 151 605 069 171 638 420 922 75 136 868 036 91 945 435 854
03.5 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Education 46 500 000 000 46 500 000 000 17 670 000 000 22 087 500 000
04 Santé 228 853 000 464 310 128 303 557 123 570 145 478 118 702 163 065
04.00 Administration générale santé 121 754 807 908 150 651 166 220 69 266 015 721 61 201 634 048
04.01 Système de santé primaire 47 925 867 965 63 341 287 962 20 803 747 036 21 243 356 147
04.02 Soins de santé préventive (programme élargie de vaccination) 1 226 906 748 1 451 532 185 270 402 778 347 172 961
04.03 Programme de lutte contre les pathologies et les endemies 1 353 362 300 5 635 917 542 1 141 358 658 890 251 843
04.04 Santé infantile, maternelle et nutrition 702 882 932 10 941 938 608 2 234 679 694 54 852 946
04.05 VIH/SIDA 1 558 164 443 16 744 376 899 3 654 198 185 448 366 119
04.06 CHU et Institutions médico-spécialisés 34 331 008 168 41 362 084 141 18 599 743 406 25 016 529 001
04.7 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Santé 20 000 000 000 20 000 000 000 7 600 000 000 9 500 000 000
05 Eau et Assinissement 146 585 524 188 85 280 322 951 37 634 616 073 31 039 662 139
05.1 Accès à l'eau potable et assainissement 102 970 862 777 38 376 234 727 19 372 030 400 11 665 662 696
05.2 Protection de l'environnement et lutte contre la pollution 16 614 661 411 19 904 088 224 8 002 585 673 6 548 999 443
05.4 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Salubrité et Assainissement
13 500 000 000 13 500 000 000 5 130 000 000 6 412 500 000
05.5 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Eau Potable 13 500 000 000 13 500 000 000 5 130 000 000
06 Energie 50 563 579 614 33 428 036 759 18 799 344 970 33 660 345 40806.1 Accès à l'électricité 37 063 579 614 19 928 036 759 13 669 344 970 27 247 845 408
06.2 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Electricité 13 500 000 000 13 500 000 000 5 130 000 000 6 412 500 000
07 Routes et ouvrages d'art 138 596 822 164 117 683 197 915 48 408 323 097 54 568 699 375
07.1 Entretiens pistes rurales 4 368 214 293 6 246 188 000 4 610 285 352 1 716 187 299
07.2 Constructions d'ouvrages d'art 11 689 230 704 20 393 042 184 4 247 714 017 7 115 908 576
07.3 Autres travaux routiers 122 539 377 167 66 043 967 731 30 050 323 728 33 861 603 500
07.4 Programme Présidentiel d'urgence / Volet Entretien et Amenagement
25 000 000 000 9 500 000 000 11 875 000 000
08 Affaires Sociales 25 271 683 447 23 572 847 794 12 685 873 474 11 881 131 20508.0 Administration générale 19 546 780 873 17 077 797 300 9 971 610 755 9 873 339 232
08.1 Formations destinées aux femmes 1 119 917 006 812 485 774 214 792 349 261 299 943
08.2 Orphélinats, pouponnières et centres sociaux 2 151 399 041 3 060 903 369 1 087 909 083 733 325 756
08.3 Formation au personnel d'appui 2 087 144 370 2 115 096 351 966 903 023 916 399 380
08.4 Prise en charge des indigents, des victimes de guerre et de catastrophes
366 442 157 506 565 000 444 658 264 96 766 894
09 Décentralisation 54 898 870 785 56 122 654 555 14 600 608 250 24 105 873 443
09.1 Décentralisation 54 898 870 785 56 122 654 555 14 600 608 250 24 105 873 443
10 Reconstructions et réhabilitations 1 511 117 490 20 419 738 000 3 838 249 400 8 257 133 188
10.1 Reconstruction et réhabilitation 11 117 490 419 738 000 112 492 845
10.2 Habitat et logements sociaux 1 500 000 000 20 000 000 000 3 725 756 556 8 257 133 188
11 Autres domaines de lutte contre la pauvreté 7 970 397 154 10 811 270 393 3 709 546 956 1 501 421 513
11.1 Promotion et insertion des jeunes 6 260 283 341 8 216 046 716 3 067 996 850 727 857 715
11.2 Appui et suivi DSRP 94 199 346 630 000 000 125 691 281 41 784 895
11.3 Développement du tourisme et de l'artisanat 1 615 914 467 1 965 223 677 515 858 826 731 778 903
TOTAL 1 622 419 753 233 1 716 383 837 873 763 275 892 861 865 463 043 978
Source: SIGFiP-DGBF
ANNEXE 7 : SITUATION D'EXECUTION DES DEPENSES PRO-PAUVRES A FIN JUIN 2015
BudgetDOMAINES
2015
32
33 juin 2015 Communication en Conseil des Ministres
Annexe 8 : Gestion des délais de traitement des dossiers dans le SIGFiP.
A fin juin 2015, les délais moyens des actions relevant des principaux acteurs du circuit de la dépense publique (Ordonnateur, Contrôleur Financier, Comptable), ont été conformes aux normes. Cependant, des efforts restent à fournir pour réduire davantage le temps mis par les dossiers au niveau de chaque acteur.
Le tableau suivant montre pour chaque acteur de la dépense publique la durée moyenne de traitement des dossiers à fin juin 2015.
ActeursEngagement Ordonnancement Prise en Charge
Durée moyenne Normes Durée moyenne
Normes Durée moyenne
Normes
Ordonnateur 2 jours 3 jours
Contrôleurfinancier
7 jours 8 jours 6 jours 8 jours
Comptable 3 jours 5 jours
Source : DGBF
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