capaian perjanjian kinerja (pk) eselon...

32
I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BANGGAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 90.00 Indeks - - - 92.94 103.27 Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh Pihak Universitas Muhammadiyah Luwuk 2. MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DI KABUPATEN BANGGAI PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI DIKABUPATEN BANGGAI 60 % 18% 80% 130% 132% 132.0% Sumber Data OSS & LKPM NO. SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON II KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019 REALISASI S.D. TRIWULAN % CAPAIAN KET TARGET SATUAN Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI Dra. IRMAYANTI, ME Pembina Tkt.I. IV/b NIP. 19670701 199803 3 002

Upload: others

Post on 01-Feb-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1.

    MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BANGGAI

    INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) 90.00 Indeks - - - 92.94 103.27

    Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan oleh Pihak Universitas Muhammadiyah Luwuk

    2. MENINGKATNYA NILAI INVESTASI DI KABUPATEN BANGGAI

    PERTUMBUHAN NILAI INVESTASI DIKABUPATEN

    BANGGAI60 % 18% 80% 130% 132% 132.0% Sumber Data OSS & LKPM

    NO. SASARAN KINERJA INDIKATOR KINERJA

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IIKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    REALISASI S.D. TRIWULAN %CAPAIAN KETTARGET SATUAN

    Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    KABUPATEN BANGGAI

    Dra. IRMAYANTI, MEPembina Tkt.I. IV/b

    NIP. 19670701 199803 3 002

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

    1Meningkatnya Kebutuhan Administrasi Perkantoran

    Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100 % 11% 34% 60% 90% 90%

    2Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur Yang Layak Fungsi

    Sarana dan Prasarana yang layak fungsi100 % 0% 17% 65% 80% 80%

    3Meningkatnya disiplin ASN dan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan dpmptsp

    Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 0% 14% 38% 93% 93%

    4Meningkatnya Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu

    Tingkat ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja dan keuangan 100 % 0% 23% 41% 100% 100%

    5

    Meningkatnya disiplin ASN dan pelayanan administrasi kepegawaian dilingkungan dpmptsp

    Persentase cakupan layanan administrasi kepegawaian 100 % 0% 35% 50% 87% 87%

    REALISASI S.D. TRIWULAN %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III SEKRETARISDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUAN

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 Tersedianya jasa surat menyurat Jumlah meterai yang digunakan 1618 Lembar 0 613 442 562 100%2 Jumlahjaringan air yang digunakan 1 Jaringan 1 1 1 1 100%

    Jumlahjaringanlistrik yang digunakan 1 Jaringan 1 1 1 1 100%Jumlah jaringan telepon yang digunakan 1 Jaringan 1 1 1 1 100%Jumlah Penangkap Signal 1 Paket 1

    100%

    3 Tersedianya jasa pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas operasional

    Jumlah kendaraan roda 2& Roda 4 24 Unit 8 1 5 30%

    4 Jumlah peralatan kebersihan yang di 20 Jenis 10 8 10 23%Jumlah cleaning service 3 OB 3 3 3 3 100%JumlahpetugasKeamanan &taman 2 OB 2 2 2 2 100%

    5 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantpr Jumlah ATK yang digunakan 80 Jenis 50 20 10 100%6 Jumlahcetakan yang digunakan 400 Blok 400 100%

    Jumlah Pengandaan 71,500 Lembar 71,500 100%7 Tersedianya kebutuhan penerangan bangunan

    kantorJumlah alat listrik / elektronik yang digunakan 138 Buah 69 69 100%

    8 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

    Jumlahsuratkabar / majalah yang digunakan 1 Tahun 3 Media 3 Media 3 Media 100%

    9 Tersedianya kebutuhan makan dan minum Jumlah makan/Minuman yang dibutuhkan 1 Paket 1 1 1 1 100%

    10 Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi keluar Daerah

    Jumlah perjalanan dinas luar daerah 1 Ls 1 1 1 1 100%

    11 Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi & konsultasi dalam Daerah

    Jumlah perjalanan dinas dalam daerah 1 Ls 1 1 1 1 100%

    12 Jumlah tenaga tehnis administrasi 14 OB 14 14 14 14 100%Jumlah Petugas Keamanan 2 OB 2 2 2 2 100%Jumlah Makan Minum Lembur 1 Paket 1 1 100%

    Tersedianya tenaga administrasi tehnis perkantoran

    Tersedianya jasa kebersihan kantor

    Tersedianya kebutuhan air, listrik dan telepon

    Tersedianya barang cetakan dan pengandaan

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

    REALISASI %CAPAIAN KET

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN

    KEPALA SUB BAGIAN UMUM, ASET DAN KEPEGAWAIAN

    Page 1 of 4

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    REALISASI %CAPAIAN KETNO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUAN

    Jasa Konsultasi dan Informasi 1 Paket 1 1 100%13 Tersedianya perlengkapan gedung kantor Jumlah belanja Modal 1 Unit 1 100%14 Tersedianya peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 1 Unit 1 100%

    15 Terpeliharanya kendaraan dinas operasional Jumlah kendaraan roda2 & roda 4 14 Unit 2 3 3 2 100%

    16 Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor Jumlah unit Ac 25 Unit 5 10 10 100%

    17 Terpeliharanya peralatan gedung kantor Jumlah unit Komputer dan printer 23 Unit 2 5 10 6 100%

    18 Tersedianya biaya pendidikan dan pelatihan formalJumlah peserta 1 OK 1 100%

    19 Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undanganJumlah Peserta 100 OK - - - 1 100%

    20 Terlaksananya pembinaan dan pemantauan kerja aparaturJumlah ANJAB, EVJAB, SOP, SKP 4 Dokumen 2 2 100%

    Page 2 of 4

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjaJumlah Laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja 1 Laporan 1 - - - 100%

    2 Tersusunnya dokumen pelaporan anggaran keuangan semesteranJumlah laporan keuangan yang dihasilkan persemester sesuai aplikasi 1 Laporan - - 1 - 100%

    3 Tersusunya dokumen pelaporan keuangan akhir tahunJumlah laporan keuangan akhir tahun sesuai aplikasi 1 Laporan - - - 1 100%

    1 Renstra 1 - - - 100%1 Renja 1 - - - 100%1 RKA 1 - - - 100%1 DPA 1 - - - 100%1 RKPA - - - 1 100%

    1 DPPA - - - 1 100%

    5Terlaksananya Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan

    Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengendalian Program dan Kegiatan 1 Laporan 1 100%

    4 Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran DPMPTSP

    Jumlah dokumen perencanaan

    KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI %

    CAPAIAN

    KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN EVALUASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

    1 Meningkatnya Iklim Penanaman Modal Persentase Penngkatan Iklim Penanaman Modal 100 % 31 58 92 - 92%Data Triwulan IV Belum direalese aplikasi OSS

    KET

    KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODALCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN %

    CAPAIAN

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Tersusunnya Informasi Potensi Unggulan Penanaman Modal DaerahJumlah Laporan Informasi Potensi Unggulan Daerah 1 Laporan - - 1 - 100%

    2Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Se-Sulawesi Tengah

    Jumlah Rekomendasi Koordinasi Perencanaan & Pengembangan Penanaman Modal Se- Sulawesi Tengah

    1 Rekomendasi - 1 - - 100%

    KET

    KASI PERENCANAAN PENANAMAN MODALCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IV

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI %

    CAPAIAN

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan antara Usaha Besar dan UMKMJumlah Kemitraan antara Usaha Besar dan UMKM 1 Laporan - 1 Dokumen 1 Dokumen - 100%

    2 Terlaksananya Fasilitasi Investasi antara Investor dan Pemda Kabupaten Banggai Jumlah Investor yang difasilitasi 1 Laporan 1 - - - 100%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA PENANAMAN MODAL

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)Jumlah Naskah Dokumen RUPM Kab. Banggai Sesuai perka. BKPM 1 Dokumen - - - 1 100%

    2 Terlaksananya Pelatihan SDM DPMPTSP guna Peningkatan Pelayanan Investasi Jumlah Pelatihan Pelayanan Investasi 1 Laporan - - - - 0%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI DEREGULASI PENANAMAN MODAL

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

    1 Meningkatnya Promosi Penanaman Modal Persentase Peningkatan Jumlah Investor 100 % 22.7% 39.5% 60.50% 68.9% 68.91%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

    Jumlah Laporan Koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

    1 Laporan - - 1 - 100%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PENGEMBANGAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Terselenggaranya Pameran Investasi Jumlah Event Yang Pameran yang diikuti 1Event

    Pameran - 1 Event Pameran - - 100% Sulteng EXPO

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PELAKSANAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

    Jumlah Laporan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal yang terfasilitasi

    1 Laporan - - - 1 Laporan 100%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI SARANA & PRASARANA PROMOSI

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Meningkatnya Pengendalian Penanaman ModalPersentase Perusahaan Yang Taat Melaporkan LKPM 100 % 29.41 63.19 96.08 - 96.08%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN & INFORMASI PM

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1Terlaksananya Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

    Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM 1 Laporan - 1 Dokumen 1 Dokumen - 100%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1Terlaksananya Koordinasi anar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

    Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan 1 Laporan - 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

    2 Terlaksananya Pembinaan Penanaman ModalJumlah Perusahaan yang dibina untuk Penyusunan LKPM 1 Laporan

    1 Dokumen 1 Dokumen - - 100%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PEMBINAAN

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Tersususunnya Data Capaian Investasi Penanaman ModalJumlah Dokumen Realisasi Penanaman Modal 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Berbasis TeknologiPersentase Penyelesaian Perizinan dan Non Perizinan Sesuai SOP 2,997 Izin 529 1,475 2,234 2,734 91%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai StandarJumlah Izin yang diterbitkan Sesuai SOP 1,779 Izin 450 1,200 1,800 2,191 123.16%

    2 Terlaksananya Koordinasi dan Penelitian LapanganJumlah Rekomendasi hasil Penelitian Lapangan 1,779 Rekomendasi 235 689 964 1,137 63.91%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/I DAN B/I

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai StandarJumlah Izin yang diterbitkan Sesuai SOP 900 Izin 74 256 406 496 55%

    2 Terlaksananya Koordinasi dan Penelitian LapanganJumlah Rekomendasi hasil Penelitian Lapangan 900 Rekomendasi 74 256 406 496 55%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/II DAN B/II

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai StandarJumlah Izin yang diterbitkan Sesuai SOP 300 Izin 5 19 28 47 15.67%

    2 Terlaksananya Koordinasi dan Penelitian LapanganJumlah Rekomendasi hasil Penelitian Lapangan 300 Rekomendasi 5 19 28 47 15.67%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A/III DAN B/III

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

    Cakupan Layanan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang dipublikasikan/disosialisasikan

    100 % 60 75 80 95 95%

    Cakupan Pemanfaatan IT Untuk Layanan Perizinan dan Non Perizinan 100 % 33.34 60.26 87.32 100.00 100%

    2Meningkatnya Pengawasan dan Penyelesaiaan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan

    Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditangani 100 % - - - 100 100%

    %CAPAIAN KET

    Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Teknologi

    1

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON III KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN PERIZINAN

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM TARGET SATUANREALISASI S.D. TRIWULAN

  • I II III IV1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Terlaksananya Pengawasan dan PengaduanJumlah Pengaduan Masyarakat yang diterima 1 Laporan - - - 1 100% 8 Pengaduan

    2 Terlaksananya Penyebaran Informasi Pelayanan Jumlah/Jenis Penyebaran Informasi 4 Jenis - 4 - - 100%(Baliho, Vertical Banner, Katalog, Leaflet)

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PENGADUAN DAN INFORMASI LAYANAN

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    Jumlah Dokumen SP (Standar Pelayanan) 1 Dokumen - - 1 - 100%

    Julah Dokumen SOP (Standar Operasional Prosuder) 1 Dokumen - - 1 - 100%

    Jumlah Dokumen SKM ( Survey Kepuasan Masyarakat) 1 Dokumen - - - 1 100%

    2Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan

    Jumlah Laporan Sosialisasi di Kecamatan 8 Kecamatan - - 7 Kec - 88%

    %CAPAIAN KET

    Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Kinerj Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

    1

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI KABIJAKAN DAN PENYULUHAN LAYANAN

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IV

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

    1 Tersusunnya Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Jumlah Data Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Terinput 1 Laporan

    1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

    %CAPAIAN KET

    CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA (PK) ESELON IVKEPALA SEKSI PELAPORAN DAN PENINGKATAN LAYANAN

    DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET SATUANREALISASI

  • I II III IVPelayanan administrasi perkantoran

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,618 Lembar - 613 442 562 100Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 3 Jaringan 1 1 1 1 100

    Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional 23 Unit - 2 3 7 30

    Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20 Jenis - 8 12 20 23Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket - 1 1 1 100Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71,500 Lembar - - - 71,500 100Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 138 Buah - 69 138 - 100

    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 Tahun - 3 Media 3 Media 3 Media 100

    Penyediaan Makanan dan minuman 1 Paket 1 1 1 1 100

    Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Ls 1 1 1 1 100

    Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah 1 Ls 1 1 1 1 100

    Penyediaan jasa administrasi perkantoran 14 OB 14 14 14 14 100

    Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Unit - - - 1 100

    Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit - - - 1 100

    Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15 Unit/Tahun 2 3 3 2 100

    Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 25 Unit - 5 10 10 100

    Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 23 Unit 2 5 10 6 100

    Pendidikan dan pelatihan formal 1 OK - - - 1 100

    REALISASI S.D. TRIWULAN CAPAIANAKHIR 2019

    CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. PROGRAM KEGIATAN TARGET2019 SATUAN

    3

    2

    1

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Page 1 of 6

  • I II III IV

    REALISASI S.D. TRIWULAN CAPAIANAKHIR 2019NO. PROGRAM KEGIATAN

    TARGET2019 SATUAN

    Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1 Kecamatan - - - 1 100

    Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 4 Dokumen - - - 1 100

    Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 1 Dokumen 1 - - - 100

    Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 1 Dokumen - - 1 100

    Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1 Dokumen - - - 1 100Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD 5 Dokumen 4 - - 1 100

    5 Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

    Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan 1 Laporan - - - 1 100

    Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Menegah 1 Laporan -

    1 Dokumen 1 Dokumen - 100

    Pengembangan potensi unggulan daerah 1 Laporan - - 1 - 100Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA 1 Laporan -

    1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100

    Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1 Rekomendasi - 1 - - 100

    Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1 Laporan -

    1 Dokumen 1 Dokumen - 100

    Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi 1 Laporan 0

    Penyelenggaraan pameran investasi 1 Event Pameran - 1 - - 100

    Peningkatan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen - - 100

    Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal 1 Laporan - 1 - - 100

    Fasilitas Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal 1 Laporan - - - 1 100

    Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 1 Laporan 1 - - - 100

    7

    6

    4

    Aparatur

    Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

    Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

    Page 2 of 6

  • I II III IV

    REALISASI S.D. TRIWULAN CAPAIANAKHIR 2019NO. PROGRAM KEGIATAN

    TARGET2019 SATUAN

    Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banggai 1 Dokumen - - - 1 100

    Pengelolaan Data Potensi Penanaman Modal 1 Dokumen 1 1 1 1 1008 Program Optimalisasi Pemanfaatan

    Teknologi Informasi Pendataan Jenis-Jenis dan Potensi Perizinan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100

    Penyebaran Informasi 4 Jenis - 4 - - 100

    Pelayanan Perizinan 15 Dokumen - 7 Dokumen - 8 Dokumen 100

    Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan 8 Kecamatan - - 7 Kec - 88

    Pengembangan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perizinan 3 Dokumen - 1 1 1 100

    Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100

    10 Program Pembinaan dan Pengaduan Perizinan

    Pengawasan dan Pengaduan Perizinan 1 Laporan - - - 1 100

    Program Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan

    9

    Page 3 of 6

  • I II III IV

    1 Pelayanan administrasi perkantoran 919,469,350 97,427,089 310,619,536 548,065,623 825,390,340 89.77%

    Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,509,000 - 3,516,000 5,274,000 7,509,000 217.06

    Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 140,200,000 3,990,980 10,587,677 68,162,064 116,965,438 142.44

    Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 13,000,000 - 1,998,300 2,102,000 3,995,200 62.27

    Penyediaan jasa kebersihan kantor 78,748,150 - 12,857,950 15,926,550 18,748,150 60.36

    Penyediaan alat tulis kantor 48,800,000 - 24,339,800 38,977,800 48,800,000 229.75

    Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 31,600,000 - - - 31,600,000 100.00

    Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bagunan kantor 3,000,000 - 1,500,000 3,000,000 3,000,000 250.00

    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,000,000 - 960,000 2,240,000 4,560,000 155.20

    Penyediaan Makanan dan minuman 30,000,000 - 5,995,000 23,925,000 29,920,000 199.47

    Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 171,381,450 23,293,000 74,221,400 121,584,800 170,419,143 227.28

    Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah 136,730,750 31,143,109 69,643,409 96,433,409 136,373,409 243.98

    Penyediaan jasa administrasi perkantoran 253,500,000 39,000,000 105,000,000 170,440,000 253,500,000 224.04

    2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 83,100,000 - 13,843,000 54,050,000 66,443,000 79.96%

    CAPAIANTAHUN 2019

    (%)

    CAPAIAN REALISASI ANGGARAN PROGRAM DAN KEGIATANDINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

    KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2019

    NO. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)TAHUN 2019

    REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

    Page 1 of 4

  • I II III IV

    CAPAIANTAHUN 2019

    (%)NO. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)TAHUN 2019

    REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

    Pengadaan perlengkapan gedung kantor 15,500,000 - - 9,000,000 9,000,000 116.13

    Pengadaan peralatan gedung kantor 8,000,000 - - 8,000,000 8,000,000 200.00

    Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

    39,600,000 - 13,843,000 27,050,000 29,443,000 177.62

    Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

    10,000,000 - - 5,000,000 10,000,000 150.00

    Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 10,000,000 - - 5,000,000 10,000,000 150.00

    3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 81,760,000 - 11,232,000 30,876,500 76,156,500 93.15%

    Pendidikan dan pelatihan formal 6,500,000 - - 6,500,000 6,500,000 200.00

    Sosialisasi peraturan perundang-undangan 45,110,000 - - - 39,510,000 87.59

    Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 30,150,000 - 11,232,000 24,376,500 30,146,500 218.09

    4138,634,700 - 32,571,250 56,946,000 138,583,500 99.96%

    Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

    34,776,450 - 15,463,250 20,463,250 34,748,250 203.23

    Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 16,983,250 - 11,733,250 16,983,250 16,983,250 269.09

    Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30,750,000 - - - 30,750,000 100.00

    Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

    56,125,000 - 5,374,750 19,499,500 56,102,000 144.28

    547,000,000 - 16,325,000 23,570,000 40,885,000 86.99%

    Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

    47,000,000 - 16,325,000 23,570,000 40,885,000 171.87

    6 498,846,100 - 276,518,292 355,203,992 469,361,092 94.09%

    Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil Menegah

    30,000,000 - - - 29,967,800 99.89

    Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

    Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

    Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

    Page 2 of 4

  • I II III IV

    CAPAIANTAHUN 2019

    (%)NO. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)TAHUN 2019

    REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

    Pengembangan potensi unggulan daerah 45,000,000 - 14,894,992 22,096,792 43,299,092 178.42

    Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan Investasi PMDN/PMA

    55,472,800 - 15,000,000 33,472,800 55,369,800 187.20

    Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

    48,555,000 - 48,555,000 48,555,000 48,555,000 300.00

    Peningkatan Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

    37,000,000 - 15,000,000 15,000,000 36,980,000 181.03

    Peningkatan Kualitas SDM guna peningkatan pelayanan Investasi

    26,200,000 - - - - -

    Penyelenggaraan pameran investasi 183,068,300 - 183,068,300 183,068,300 183,068,300 300.00

    Peningkatan Kegiatan Pembinaan Penanaman Modal 39,000,000 - - 25,971,000 38,931,000 166.42

    Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal

    27,050,000 - - 27,040,100 27,040,100 199.93

    Fasilitas Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal

    7,500,000 - - - 6,150,000 82.00

    7 91,825,000 - 37,911,500 37,911,500 88,382,505 96.25%

    Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

    28,000,000 - 27,971,500 27,971,500 27,971,500 299.69

    Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten Banggai

    45,830,000 - - - 42,471,005 92.67

    Pengelolaan Data Potensi Penanaman Modal 17,995,000 - 9,940,000 9,940,000 17,940,000 210.17

    8 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

    34,000,000 - 15,736,000 26,166,000 33,406,700 98.26%

    Pendataan Jenis-Jenis dan Potensi Perizinan 34,000,000 - 15,736,000 26,166,000 33,406,700 221.50

    9 406,417,300 - 69,279,300 160,731,900 373,220,500 91.83%Penyebaran Informasi 48,357,300 - 44,607,300 45,857,300 48,348,300 287.06

    Pelayanan Perizinan 109,600,000 - 22,250,000 62,683,200 86,797,700 156.69

    Program Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan

    Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

    Page 3 of 4

  • I II III IV

    CAPAIANTAHUN 2019

    (%)NO. PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (Rp)TAHUN 2019

    REALISASI S.D. TRIWULAN (Rp)

    Sosialisasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan di Kecamatan

    43,500,000 - - 33,099,400 34,899,800 156.32

    Pengembangan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Perizinan

    150,000,000 - - - 149,930,700 99.95

    Pelaksanaan Koordinasi dan Penelitian Lapangan 54,960,000 - 2,422,000 19,092,000 53,244,000 136.02

    10 27,560,000 - 26,554,000 27,314,000 27,314,000 294.56 Pengawasan dan Pengaduan Perizinan 27,560,000 - 26,554,000 27,314,000 27,314,000 294.56

    2,328,612,450 97,427,089 810,589,878 1,320,835,515 2,139,143,137 91.86%JUMLAH

    Program Pembinaan dan Pengaduan Perizinan

    Page 4 of 4

    KADISSEKRETARISKasub.Bag. Umum Aset KepegKasub.Bag. PerencanaanBidang P2IPMKasi PerencanaanKasi Pemberdayaan UsahaKasi DeregulasiBidang PROMOSIKasi Pengembangan Promosi PMKasi Pelaksanaan Promosi PMKasi Sarpras Promosi PMBidang DALAKKasi PemantauanKasi PembinaanKasi Pengolahan DataBidang PELAYANANKasi Pelayanan Perizinan A1&B1Kasi Pelayanan Perizinan A2&B2Kasi Pelayanan Perizinan A3&B1BIDANG PENGADUANKasi Pengaduan & InformasiKasi Kebijakan & PenyuluhanKasi Pelaporan & PeningkatanCapaian Prog & KegiatanCapaian Realisasi Anggaran