วันที่พิมพ : 30/6/2563 15:56:40 หน้า : 1/30...

Post on 10-Aug-2020

2 Views

Category:

Documents

0 Downloads

Preview:

Click to see full reader

TRANSCRIPT

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าลี่รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76 5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 1/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานกีฬาและนันทนาการ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 2/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไป

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00 10,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00 10,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00 0.00 2,000.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00 35,750.00 91,500.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44 67,145.44

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 3/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00 0.00 2,600.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00 0.00 20,000.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44 0.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 4/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00 220,500.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44 18,900.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 5/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00 0.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00 0.00 81,200.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44 18,900.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 6/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานไฟฟ้าถนน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00 0.00 1,606,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00 0.00 1,606,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44 133,200.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 7/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานโรงพยาบาล งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00 20,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00 20,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44 229,400.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 8/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44 0.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 9/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบกลาง

งบกลาง

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000.00 69,034.00

เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 11,326.00 7,785.00

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,000,000.00 3,919,000.00

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,196,000.00 1,212,000.00

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 37,500.00

สํารองจ่าย 1,000,000.00 0.00

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 197,100.00 0.00

เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

246,172.00 246,171.76

             รวม งบกลาง        14,946,598.00          5,491,490.76

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,000.00 0.00

เงินอุดหนุนส่วนราชการ 4,380,000.00 1,636,000.00

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ 280,000.00 0.00

 รวม งบเงินอุดหนุน          4,685,000.00          1,636,000.00

งบดําเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,488,960.00 306,300.00

ค่าเช่าบ้าน 406,000.00 147,250.00

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 76,000.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 10,000.00 10,000.00

ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 1,436,500.00 467,545.44

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 10/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 120,000.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00 3,600.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50 31,500.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 155,100.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 11/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานกีฬาและนันทนาการ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 40,000.00 9,960.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 40,000.00 9,960.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 12/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไป

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 15,236.00 417,324.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00 0.00 5,305.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20 24,859.20 23,781.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50 13,510.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00 10,500.00 20,960.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19 88,632.73

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 86,345.20 792,746.21

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84 454,921.49 833,230.35

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 13/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 0.00 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20 1,813.00 0.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00 0.00 4,656.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 1,813.00 27,256.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84 90,950.00 235,800.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 14/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 0.00 12,936.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00 2,721.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20 0.00 0.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50 0.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00 0.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 242,121.00 12,936.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84 165,000.00 236,400.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:40 หน้า : 15/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 0.00 8,010.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00 0.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20 12,242.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50 4,010.50

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00 0.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 41,142.00 93,220.50

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84 130,600.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 16/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานไฟฟ้าถนน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 4,854.32 364,100.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00 0.00 4,000.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20 2,400.00

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00 0.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19 341.46

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 4,854.32 623,152.62

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84 324,000.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 17/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานโรงพยาบาล งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 0.00 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00 13,325.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50 21,050.00

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 263,775.00 0.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 18/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 0.00 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 0.00 0.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 19/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบดําเนินงาน

ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 20,000.00 10,000.00

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

4,635,620.00 992,420.32 0.00

ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 335,508.00 28,951.00

ค่าวัสดุ

วัสดุสํานักงาน 302,500.00 65,095.20

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 350,000.00 70,070.50

วัสดุคอมพิวเตอร์ 142,000.00 36,116.00

วัสดุงานบ้านงานครัว 20,000.00 0.00

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 40,000.00 0.00

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,598,110.00 119,111.16

วัสดุก่อสร้าง 120,000.00 0.00

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 0.00

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า 230,000.00 88,974.19

ค่านํ้าประปา ค่านํ้าบาดาล 3,000.00 0.00

ค่าบริการไปรษณีย์ 5,000.00 2,328.00

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 100,000.00 50,260.04

     รวม งบดําเนินงาน        11,329,198.00          2,394,421.85 0.00

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 213,475.80

เงินค่าตอบแทนประจําตําแหน่งนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก 42,120.00 17,492.80

เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

86,400.00 35,767.50

เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,318,400.00 966,000.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน 6,732,680.00 2,470,901.84

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 20/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งบกลาง งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80 45,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20 5,000.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14 50,000.00

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 5,491,490.76 205,100.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 21/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานกีฬาและนันทนาการ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 40,000.00 9,960.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 22/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไป

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00 1,653.00 0.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40 16,306.40 105,000.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80 173,650.00 315,546.90

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20 15,000.00 23,860.60

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14 661,530.89 2,609,566.75

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00 0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00 11,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00 0.00 12,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00 11,000.00 12,600.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 758,876.09 3,424,912.96

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 23/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40 17,500.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80 137,000.00 45,896.90

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20 20,000.00 7,935.60

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14 247,950.00 307,132.50

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00 19,500.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00 19,500.00 0.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 269,263.00 334,388.50

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 24/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40 17,500.00 17,500.00

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80 189,300.00 45,000.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20 16,675.00 5,000.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14 388,475.00 303,900.00

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00 0.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00 0.00 0.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 630,596.00 316,836.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 25/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00 1,400.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14 132,000.00

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00 0.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00 19,500.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00 19,500.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 192,642.00 93,220.50

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 26/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานไฟฟ้าถนน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80 147,350.00

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20 19,075.00

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14 507,925.00

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00 45,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00 0.00 45,000.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 4,854.32 2,782,077.62

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 27/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานโรงพยาบาล งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00 0.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 263,775.00 20,000.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 28/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 0.00 0.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 29/30

หมวดรายจ่าย ประเภทรายจ่าย ประมาณการ รวมจ่ายจริง งานอนุรักษ์แหล่งนํ้าและป่าไม้

งบบุคลากร

เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน 28,360.00 3,053.00

เงินประจําตําแหน่ง 438,000.00 173,806.40

ค่าจ้างลูกจ้างประจํา 203,520.00 81,700.00

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 2,834,700.00 1,098,743.80

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 366,400.00 112,546.20

เงินวิทยฐานะ 42,000.00 17,500.00

        รวม งบบุคลากร        13,648,780.00          5,208,480.14

งบรายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น รายจ่ายอื่น 20,000.00 0.00

 รวม งบรายจ่ายอื่น               20,000.00                       0.00

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สํานักงาน 190,400.00 56,000.00

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 96,000.00 51,600.00

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 29,900.00 0.00

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,000,000.00 0.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก 195,000.00 0.00

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 3,791,800.00 0.00

            รวม งบลงทุน          5,303,100.00             107,600.00

                 รวมสุทธิ        49,932,676.00        14,837,992.75 0.00

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563  15:56:41 หน้า : 30/30

top related