Министерство экономики, внешнеэкономических связей и...
DESCRIPTION
Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области. О задачах органов исполнительной власти Волгоградской области на 2012 год и среднесрочную перспективу. Новые формы управления. Финансы. Клиенты. Развитие. Процессы. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
Министерство экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций Волгоградской области
О ЗАДАЧАХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы3
Приоритетные направления развития Волгоградской области
1.Диверсификация экономики, инвестиции и
инновации
Минэкономики
2.Совершенство-вание
бюджетного процесса
МинфинМинимущества
ОИВ ВО
3. Развитие промышленности
и АПК
МинпромторгМинсельхоз
МинтопэнергоКомитеты Инспекции
4. Создание благоприятной
среды для жителей
Волгоградской области
МинэкономикиМинсоцзащиты
МинздравМинобразованияМинстрой и ЖКХМинтранс, ОИВ
ВО
Финансы. Клиенты. Развитие. Процессы4
1. Инвестиции
ЗАДАЧИ:
повышение инвестиционной привлекательности, развитие механизмов государственно-частного партнерства развитие межмуниципальной кооперации в целях оптимальногоиспользования ресурсов территорий
Объем иностранных инвестиций в основной капитал, млн. долл. США
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
Доля инвестиций в ВРП до 25 %
2011 год 2012 год 2015 год
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
100.8127
173.3
2011 год 2012 год 2015 год
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
54.9
8098
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы5
1. Инновации
Результат
Задача
Приоритеты
• Обеспечение полного цикла инноваций от разработки новшества до его внедрения
• Концентрация инновационных и финансовых ресурсов
• Развитие высокотехнологичных отраслей экономики и социальной сферы
• Эффективная интеграция органов власти, науки и производства
Увеличение доли высокотехнологических и наукоемких отраслей экономики в ВРП в 1,3 раза
Доля инновационно- активных организаций в общем числе крупных и средних организаций ,%
2011 2012 2015
0
2
4
6
8
10
12
8 912,5
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы6
2. Совершенствование бюджетного процесса
1. Программно-целевой бюджет2.Мобилизация доходов, оптимизация расходов3.Совершенствование имущественных отношений
млрд.руб.
в размере 1 млрд. рублей
2011 год факт 2012 год оценка 2015 год прогноз0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
60.864.8
82.3
Увеличение доходной базы консолидированного бюджета
Волгоградской области
Сокращение расходов консолидированного бюджета
на государственные муниципальные нужды
3. Развитие промышленности
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы
Индекс производства в % к предыдущему году
104,5% 104,9% 105,9%
Объем промышленного производства, млрд. руб.
субсидирование процентной ставки приобретения нового оборудования, льготы
расширение участия предприятий в федеральных целевых программах
привлечение инвестиций в промышленность в 2012- 2015 годах около 200 млрд.рублей
7
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЭФФЕКТИВНАЯ ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
долгосрочное тарифное регулирование усиление контроля за реализацией
инвестиционных программ
2011 год 2012год 2015 год0
100
200
300
400
500
600
700
800
554.2 599.2
784.1
Рост сетевых тарифов, %
2011 год 2012 год 2015 год103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
106
110 109-110
110 % Среднегодовой индекс тарифов
3. Развитие агропромышленного комплекса
Приоритетные задачи развития агропромышленного комплекса
Производство продукции животноводства, млн.руб.
Производство продукции растениеводства, млн. руб.
Увеличение объемов производства предприятий сельского хозяйства Развитие мелиорации Развитие инфраструктуры села и кадровое обеспечение Создание инфраструктуры логистики, перерабатывающей промышленности Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности в АПК Поддержка малых форм хозяйствования
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы8
Факт на 01.01.2012 Прогноз 2015 г.0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
27877.2
35640
Факт на 01.01.2012 Прогноз 2015 г.0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
60012.6
87680
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы
3. Развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)
9
Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме ВРП
Повышение доступности финансовыхресурсов для субъектов МСП
Развитие инфраструктуры ведения малого бизнеса
2011 год 2012 год 2015 год
20
21
22
23
24
25
26
21.822.6
25.3
Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников
всех предприятий, %
2011 факт 2012 план 2015 прогноз
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
16.2 1720
4. Социальная сфера
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы10
Оптимизация сети бюджетных учреждений
Развитиетуристско-рекрекационного
сектора
Сокращение неэффективных
расходов
Доля неэффективных расходов, %
Учреждения по № 83-ФЗ
бюджетные
автономные
казенные
Расширение объема прав и повышение самостоятельностиподведомственныхучреждений
Увеличить финансирование отрасли туризма с 12 млн. руб. до
66 млн. руб.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
87.4
5
2011 год 2012год 2015 год прогноз
Финансы. Клиенты. Развитие. Процессы11
4. Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Эффективная работа жилищно-коммунального хозяйства
СТРОИТЕЛЬСТВОЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Снижение стоимости и повышение доступности жилья для населения Строительство объектов социальной сферы
Реализация программы газификации Волгоградской области
Разработка порядка бесплатного предоставления земельных участков под строительство жилья эконом-класса
Привлечение внебюджетных финансовых средств в жилищное строительство.
Стимулирование инвестиционной деятельности предприятий промышленности строительных материалов и стройиндустрии
Ввод жилья тыс. кв. м.
2011 год 2012 год 2015 год
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
628.7915
1430
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы
4. Удовлетворенность населения качеством услуг
122011 год 2012 год 2015 год
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
32.9 35
45Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами , % от числа опрошенныхУдовлетворенность населения медицинскими
услугами, % от числа опрошенных
2011 год 2012 год 2015 год58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
6467
75Удовлетворенность населения качеством общего
образования, % от числа опрошенных
2011 год 2012 год 2015 год0
10
20
30
40
50
60
40.4 43
60
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы
4.Транспорт и дорожное хозяйство
13
ТРАНСПОРТДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Обеспечение прироста дорог с твердым покрытием
Контроль за качеством работ как при ремонте, так и при строительстве новых дорог
Предоставление налоговых льгот бизнесу, осуществляющему внедрение новых технологий
Разработка транспортной стратегии
Совершенствование транспортного обслуживания
Перевод гражданских пассажирских транспортных средств на газомоторные двигатели
2011 год 2012 год 2015 год0
10
20
30
40
50
60
70
27.22
57.74 63.09
Планируемая протяженность построенных автодорог с твердым покрытием, км
Протяженность автодорог
2011 годВсего 9904,71 км
С твердым покрытием 8222,34 км
Прирост автодорог с
твердым покрытием 268,78 км
(3,27%)
2015 год
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы
4. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг
14
Развитие сети МФЦ (охват населения и доля предоставляемых услуг)
Оказание услуг в электронном виде
Охват населения, % жителей Доля предоставляемых услуг, % услуг
2012 год 2015 год0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
53
90
2012 год 2015 год0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
10
80
2014 год 2014 год
Финансы. Развитие. Клиенты. Процессы
6. СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ
15
2011 год 2012 год 2015 год
Продолжительность жизни, лет 70 70,2 70,8
Рождаемость, число родившихся на 1000 человек населения
11,2 11,3 11,6
Денежные доходы населения в расчете на душу населения, руб.
14785 19649 26565
ВРП, млн.руб. 524 083 584 411 807 755
Оценка населением деятельности органов
исполнительной власти ,% от числа опрошенных
36 38 50