vakka-suomen voima - vsv yhtiöt · anja kortteinen hannu manneroos timo mäkinen ... kari ranta,...

15
Vakka-Suomen Voima VUOSIKERTOMUS 2016

Upload: hoangtruc

Post on 27-May-2018

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Vakka-Suomen Voima

VUOSIKERTOMUS 2016

SisältöToimitusjohtaja 4

Hallinto 8

Liiketoimintayksiköt 12Vakka-Suomen Voima Oy 13

Vertek Oy 14

VSV-Energia Oy 15

Tukipalveluyksiköt 16Taloushallinto 17

Asiakkuudet ja viestintä 18

Henkilöstöhallinto 19

Kehitys ja laatu 20

Tulos, VSV-konserni 21

Tase, VSV-konserni 22

Tulos, Vakka-Suomen Voima Oy 24

Tase, Vakka-Suomen Voima Oy 25

Rahoituslaskelma 26

Katsaus vuoteen 2016

Vuosi 2016 oli konsernillemme onnistunut.

Pystyimme palauttamaan konsernin tulok-

sen varmemmalle pohjalle vastataksemme

kiristyviin toiminnan tehokkuusvaatimuk-

siin ja mahdollistaaksemme uusien asioiden kehittä-

misen tulevaisuutemme turvaamiseksi. Lähtökohdat

kilpailukyvyn edelleen kehittämiseksi ovat hyvät sekä

taloudellisesta ja toiminnallisesta että organisatori-

sesta näkökulmasta. Strateginen uudelleen suuntaa-

minen on hyvässä vauhdissa ja uskomme kykyihimme

olla myös tulevaisuudessa vahva energia-alan toimija.

Liikkeelle laitettu uudistuminen etenee ja jatkuvalla

hienosäädöllä reagoimme muuttuvan toimintaympä-

ristön asettamiin haasteisiin alkaen asiakkaista, jotka

ovat entistä keskeisemmässä roolissa liiketoimintam-

me jatkokehittämisen suuntaamiseksi. Tehtävämme

on helpottaa asiakkaidemme elämää ja parantaa hei-

dän valmiuksiaan selviytyä tulevaisuudessa omissa

haasteissaan entistä paremmin. Henkilöasiakkaiden

tarpeiden huomioimisen lisäksi uskomme, että pys-

tymme tukemaan muiden sidosryhmiemme kehitys-

tä aina kilpailukyvyn kehittymiseen asti alueemme

vahvan liiketoiminnan tukemiseksi. Taustalla tehty työ

alkaa näkymään!

VERKKOLIIKETOIMINTA VAHVALLA POHJALLAToimialueemme positiivinen kehitys näkyi konsernim-

me tuloksissa monella tapaa ja vuosi 2016 kirjataan

tähänastisen historian korkeimpana sähkön siirtovo-

lyymina ylittäen 400 GWh:n rajan, alueemme kasvu

oli selvästi yli Suomen keskimääräisen kasvuvauhdin.

Alueellamme teollisuuden veto on ollut selvästi muuta

maata korkeampaa, joka antaa hyvät näkymät myös

uuteen vuoteen. Positiivisessa vireessä toiminnan jat-

kokehittämiselle on hyvät lähtökohdat.

ENERGIA-ALALLA TÄRKEÄ toiminnan varmuus

pysyi hyvällä tasolla ja perusliiketoiminnot suoriutui-

vat vuodesta olosuhteisiin nähden hyvin arvosanoin.

Sähkön toimitusvarmuus oli hyvää tasoa, mutta toi-

mitusvarmuuden turvaamiseksi nostamme edelleen

investointeja säävarmuuden kehittämiseksi, jotta

alueemme herkimmätkin kohdat saadaan turvattua.

TOIMITUSJOHTAJA

Myös konsernimme uudistettu strategia takaa kehit-

tymisen sekä perinteisissä toiminnan tehokkuutta ku-

vaavissa mittareissa että tulevaisuuteen tähtäävien

valmiuksien parantamiseksi olemalla alueellamme myös

jatkossa moderni ja kehittyvä energia-alan toimija.

KAUKOLÄMPÖ HYVÄSSÄ VIREESSÄVSV-Energia on hienosti kehittänyt toimintaansa

viime vuoden aikana. Toiminnalle annettiin vuoden

2016 aikana tunnustusta puhtaamman tulevaisuuden

puolesta tehdylle työlle ja uusiutuvien polttoaineiden

käytössä olemme aikaamme edellä. VSV-Energian

panostaminen bioenergiaan palkittiin Suomen ympä-

ristökeskuksen myöntämällä kuukauden Hinku-pal-

kinnolla marraskuussa 2016. Asiakastyytyväisyys on

myös alan palkintosijojen arvoinen verrokkiyrityksiin

verrattuna. Vakka-Suomen kasvavan kaukolämmön

tarpeen tyydyttämiseksi lähtökohdat ovat hyvät. Hy-

vällä yhteistyöllä asiakkaidemme kanssa energian ko-

konaistuotanto ja jakeluketjun näkökulmasta meillä

on mahdollisuus olla ajan kehityksessä mukana luo-

dessamme tulevaisuuden kestäviä ja kilpailukykyisiä

energiaketjun vaihtoehtoja.

ENERGIAN TUOTANTONÄKYMÄT EDELLEEN HAASTEELLISIASähkön tuotannon osalta alhaisena jatkuva sähkön

markkinahinta ei helpota kannattavuutta ja pyrim-

mekin tehokkaalla operatiivisella toiminnalla minimoi-

maan tuotannon heikon kannattavuuden aiheuttamat

riskit. Proaktiivisella ohjauksella pystymme elämään

niukempien aikojen läpi ja tarkkailemaan maltillisesti

alalla tapahtuvia muutoksia. Sähkön tukkuhinta on

lievässä kasvussa, mutta ennusteiden mukaan pysyy

edelleen poikkeuksellisen halpana viime vuosien ta-

kaisiin hintoihin peilaten. Sähkön tuotannon kannat-

tavuutta tulee tarkastella kokonaan uudessa valossa

lähivuosina.

URAKOINTIPALVELUN KILPAILUKYKY KEHITTYY VSV-konsernin urakointiyhtiöt solmivat vuonna 2016

merkittäviä sopimuksia. Tele- ja sähköverkkoja ura-

koiva Vertek Oy on osoittanut kovassa kansallisessa

kilpailussa kykynsä voittaa vaativimmilta ja alan mer-

kittävimmiltä toimijoilta uusia kauppoja. Nämä vuo-

siksi töitä antavat projektit ovat tärkeitä konsernim-

me eniten työllistävän liiketoiminnan tulevaisuuden

kuorman tasapainottamiseksi. Vertek tulee kevään

2017 aikana perustamaan toimipisteen Uudellemaalle.

SÄHKÖASENNUSSEKTORILLA TAPAHTUI vuonna

2016 käänne parempaan. Isoja urakoita tuli kilpailu-

tukseen ja Vertek Sähköpalvelu Oy menestyi kilpai-

lussa hyvin. Yhtiö on parhaillaan tekemässä alueem-

me merkittävimmissä hankkeissa sähköurakkaa ja

samanaikaisesti vahvistanut asemiaan teollisuuden

sähkökunnossapidossa.

TALOUS VUONNA 2016Vuosi 2016 oli VSV Yhtiöille taloudellisesti onnistunut.

Konserniliikevaihto kasvoi vuodesta 2015 ja konsernin

tulos oli ensimmäistä kertaa yli 3 milj. euroa. Konser-

nin investoinnit vuonna 2016 olivat 5,8 milj. euroa.

Tästä sähkö- ja kaukolämpöverkon osuus oli 5,0 milj.

euroa. Tulevaisuuden varmuusvaatimuksiin vasta-

RAMI TÄHTINEN

Vakka-Suomen Voiman

toimitusjohtaja 5.1.2017 alkaen.

LUOTTAVAISIN MIELIN KOHTI TULEVAISUUDEN ENERGIA-ALAA

4 5VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

taksemme verkkoihin tapahtuvien investointien on

säilyttävä vastaavalla tasolla seuraavan kymmenen

vuoden ajan. Myös uudistuva energiasektori vaatii

merkittäviä satsauksia tulevaisuuden rakentamiseksi.

LÄNNEN OMAVOIMA SÄHKÖN MYYJÄNÄLännen Omavoiman toimenpiteet kannattavuuden

parantamiseksi ovat tuottaneet tulosta ja tilikauden

2016 voitto nousi hyvälle tasolle. Liikevaihtoa on noin

15 % edellisvuotta vähemmän. Toiminnan perusteita

on nyt parannettu ja pystymme jatkossa tarjoamaan

entistä parempaa ja luotettavaa sähkön myyntiä

asiakkaillemme uusia palveluja luoden kokonaisval-

taisemman energiatehokkuuden nostamiseksi. Nyt

on oikea hetki lisäpanostuksille asiakaslähtöisyyden

edelleen kehittämiseksi.

ENERGIA-ALA KEHITTYY KIIHTYVÄLLÄ VAUHDILLAEnergia-alalla on tulevina vuosina odotettavissa mer-

kittäviä muutoksia. Kestävän kehityksen rooli kasvaa

jatkuvasti ja haemme entistä ympäristöystävällisem-

piä tapoja toimia. Asiakkaiden mahdollisuudet uusiin

ratkaisuihin sekä sen kautta aktiivisuus energia-alan

uutuuksiin kasvaa. Energian jakeluverkoilta vaaditaan

kykyä toimia uudessa älykkäiden sovellusten ympä-

ristössä. Samanaikaisesti sähköverkkojen toiminta-

varmuutta parannetaan maakaapeloinnin ja verkon

ohjaustekniikoiden avulla. Myös yhteydenpito asiak-

kaisiin tulee muuttumaan, kun kaikki sähköverkko-

jen mittaustiedot kootaan yhteiseen kantaverkkoyh-

tiö Fingridin ylläpitämään Datahubiin vuoteen 2019

mennessä. Voimakkaasti muuttuva ala luo uusille

toimijoille liiketoimintamahdollisuuskia ja houkuttaa

energiamarkkinoiden yhdistyessä asteittain myös

kansainvälistä kilpailua kotikentällemme. Sähköautoi-

lu tulee asteittain yhdessä uusien hajautettujen ener-

gian tuotanto- ja varastointimuotojen kanssa. Luotet-

tavana paikallisena toimijana haluamme tarjota myös

jatkossa asiakkaillemme ratkaisuja tarpeiden tyydyt-

tämiseksi. Asiakkaat ovat entistä suuremmassa roo-

lissa tulevaisuuden liiketoiminnassamme. Kehitämme

asiakaslähtöisesti valmiuksia uusien palvelumuotojen

takaamiseksi.

HENKILÖSTÖ STRATEGIAN TAKANAMuiden sidosryhmiemme tavoin keskitymme entistä

enemmän oman henkilöstömme toimintaympäristön

kehittämiseen, osaamisten turvaamiseen ja uuden

innovatiivisemman työympäristön luomiseen. Henki-

löstö on tärkein voimavaramme sidosryhmiemme tar-

peiden tyydyttämiseksi. Tuleviin haasteisiin vastaa-

miseksi käynnistettiin VSV-konsernissa syksyllä 2015

strategiaprosessi, jonka nimi on Tahto 2020. Strategia-

prosessi on hyvässä vauhdissa ja tuloksia on odotet-

tavissa jo alkavana vuonna strategisten tavoitteiden

osalta. Asiakaslähtöinen toiminta, uudistumiskyky ja

oikeisiin asioihin panostaminen määrätietoisella taval-

la takaavat myös jatkossa yrityksemme menestyksen

ja vakavaraisuuden, joiden avulla pystymme huoleh-

timaan sidosryhmävastuistamme ja toimimaan asi-

akkaillemme lisäarvoa tuottavana kumppanina myös

tulevaisuudessa, mitä tahansa se meiltä odottaakin.

Kiitos kuluneesta vuodesta kaikille, tästä on hyvä

jatkaa…Täyttä eteen!

RAMI TÄHTINEN

Emoyhtiö

Konserni

LIIKEVAIHTO M€

60

50

40

30

20

10

02011 2012 2013 2014 2015 2016

25

20

15

10

5

0

LIIKEVOITTO %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

20

16

12

8

4

0

INVESTOINNIT M€

2011 2012 2013 2014 2015 2016

500

400

300

200

100

0

SÄHKÖN SIIRTOMÄÄRÄT GWh

2011 2012 2013 2014 2015 2016

6 7VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

VSV:n hallintoneuvostoEURA

Markku Heinonen

Juha Muuvila

PYHÄRANTA

Kari Kariaho

Jorma Kekola

Arto Sainio

LAITILA

Tommi Aaltonen

Anne-Maria Antola-Pilppula

Kari Laiho

Mika Raula

Jarno Salminen

Jouko Salminen

Hanna Vuola

RAUMA

Mika Katila

Jorma Leino

Jere Saarela

Pekka Wallenius

Miika Yli-Karro

UUSIKAUPUNKI

Pentti Aitamurto

Jouko Antola

Matti Karhu

Anja Kortteinen

Hannu Manneroos

Timo Mäkinen

Jouni Polojärvi

Antti Pirilä

Juha Salo

Tarja Suves

Lasse Vainio

Heikki Wala

VSV:n hallitusVSV:N HALLITUS kokoontui vuonna 2016 yhteensä 11 kertaa. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Jari Laihonen,

Kari Ranta, Leena Niemi, Vesa Heino, Kimmo Nevavuori ja Heikki Peltola (kuvassa takarivissä vasemmalta toimitus-

johtaja Saarenpään vierellä). Keskellä edessä ovat hallituksen varapuheenjohtaja Rami Tähtinen ja puheenjohtaja

Raimo Aarnio. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuvat hallintoneuvoston puheenjohtaja Lasse Vainio (edessä va-

semmalla) sekä hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Heinonen. Hallituksen sihteerinä toimii talousjohtaja

Jukka Teinilä (edessä oikealla).

HALLINTO

VSV:n yhtiökokousVAKKA-SUOMEN VOIMA OY:N varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.4.2016 Laitilassa. Kokouksessa käsiteltiin

yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Ylimääräisiä yhtiökokouksia toimintavuo-

den aikana ei pidetty.

8 9VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

Toimitusjohtaja

TaloushallintoAsiakkuudet ja viestintä

Henkilöstöhallinto Kehitys ja laatu

Suunnittelu Verkkopalvelut Lämpö ja tuotantoRakentaminen ja

kunnossapito-palvelut

Asiakkaiden ja sidosryhmien tyytyväisyys

Toiminnankustannustehokkuus

Riskien tasapainoisuus

Johtamisen tehokkuus

Toiminnan laatu

Henkilöstön tyytyväisyys, osaaminen ja

tehokkuus

Palvelujen laatu

Asiakaskokemus

Liiketoiminnan kannattavuus

Jakelun toimitusvarmuus

Asiakaskokemus

Liiketoiminnan kannattavuus

Jakelun toimitusvarmuus

Asiakaskokemus

Liiketoiminnan kannattavuus

Palvelujen laatu

Asiakaskokemus

Liiketoiminnan kannattavuus

ORGANISAATIO

VSV-konsernin johtoryhmä 2016

Toimitusjohtaja

Tapio Saarenpää

Talousjohtaja

Jukka Teinilä

Viestintäpäällikkö

Johanna Sainio

Henkilöstöpäällikkö

Kirsi Viskari

Kehityspäällikkö

Antti Jyväkorpi

Verkkojohtaja

Juho Jussila

Tuotantojohtaja

Mika Salo

Toimitusjohtaja

Sami Massinen

10 11VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

Liiketoimintayksiköt

Vakka-Suomen Voima Oy

Vertek Oy

VSV-Energia Oy

Vakka-Suomen Voima Oy pitää huolen

alueemme sähköverkon suunnittelusta, ra-

kentamisesta, kunnossapidosta, kehittämi-

sestä ja sähköenergian mittaamisesta.

VERKKOPALVELU –YKSIKKÖMME vastaa sähkön-

siirrosta noin 25 000 asiakkaalle. Päätavoitteemme

on laadukas ja häiriötön sähkönjakelu, jonka eteen

työskentelemme määrätietoisesti. Valvomme sähkö-

verkon tilaa ympäri vuorokauden ja pyrimme varautu-

maan erikoistilanteisiin ennakolta. Ongelmatilanteissa

reagoimme nopeasti ja palautamme sähkönjakelun

normaalitilaan niin pian kuin mahdollista.

SÄHKÖÄ SIIRRETÄÄN alue- ja kantaverkosta pää-

muuntajien, keskijänniteverkon, muuntamoiden ja

pienjänniteverkon kautta asiakkaille. Vastuullamme

on myös uusien sähkönkäyttäjien liittäminen verk-

koon. Pidämme lähes 4000 kilometriä sähköverkkoa

suunnitelmallisesti kunnossa tarkastuksien, raivauk-

sien ja huoltojen avulla. Parannamme toimitusvar-

muutta saneeraamalla sähköverkkoa entistä säävar-

memmaksi maakaapeloinnilla.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

Vakka-Suomen Voima Oy

13VUOSIKERTOMUS 2016

VSV-Energia Oy vastaa kaukolämmön tuo-

tannosta, hankinnasta ja siirrosta sekä

kaukolämpöverkkoon liittyvistä palveluista

noin 400 asiakkaalle Uudessakaupungissa.

TUOTAMME KAUKOLÄMPÖÄ ympäristöystäväl-

lisesti omissa tuotantolaitoksissamme ja hankimme

lämpöä läheisiltä yhteistyökumppaneiltamme. Opti-

moimme hankintaa lämmön myyntimäärän mukaan.

PYRIMME TARJOAMAAN asiakkaillemme mahdol-

lisimman kilpailukykyisen hinnan ja vaivattoman läm-

mitysvaihtoehdon. Kaukolämmön liittymäasiakkaat

saavat meiltä kulutusraportointi- ja neuvontapalve-

luita sekä mittariin liittyvän asennuksen ja huollon.

KEHITÄMME JA ylläpidämme kaukolämpöverkkoa

ja tuotantolaitoksia suunnitelmallisesti. Investoinneil-

la varmistetaan verkko-omaisuuden arvon säilyminen.

VSV-ENERGIA HALLINNOI lisäksi sähkön tuotan-

to-osuuksia osakkuusyhtiöiden kautta mahdollisim-

man kustannustehokkaasti. Etsimme aktiivisesti uu-

sia ratkaisuja kannattavaan sähköntuotantoon.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

VSV-Energia Oy

VUONNA 2016 VSV-Energia rakensi lähes kolme kilometriä uutta kaukolämpölinjaa. Uusia asiakkaita on saatu merkit-

tävästi lisää ja liittymisteho on noussut lähes 10 %.

Vertek Oy

Vertek Oy tuottaa sähkö- ja tietotekniikan

palveluita ja ratkaisuja asiakkaiden tarpeis-

ta lähtien. Menestyksemme verkostoalalla

perustuu osaavaan henkilökuntaan, koko-

naisvaltaisesta toiminnan laadusta lähtevään hinta-

kilpailukykyyn, palveluiden ja tuotteiden hyvään laa-

tuun sekä pitäviin toimitusaikoihin.

TYTÄRYRITYKSEMME VERTEK SÄHKÖPALVELU OY

toimittaa urakointi- ja asennuspalveluita teollisuu-

teen, PK-yrityksille, julkiselle sektorille, maataloudelle

sekä yksityisasiakkaille. Toimitamme myös hajautetun

tuotannon ja uusiutuvan energiankäytön ratkaisuja

asiakkaillemme.

VERTEKIN TYÖT vaihtelevat miljoonaluokan urak-

kaprojekteista pieniin tuntityöluonteisiin keikkatöihin.

Tärkein tehtävämme on auttaa asiakastamme saavut-

tamaan tavoiteltu lopputulos. Meille on myönnetty

laadun takuuksi ISO 9001 ja 14 001 -sertifikaatit.

14 15VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

Tukipalveluyksiköt

Taloushallinto

Asiakkuudet ja viestintä

Henkilöstöhallinto

Kehitys ja laatu

Taloushallinto

Taloushallinto -yksikkö toimii konsernin lii-

ketoimintayksiköiden tukena päivittäisissä

taustatoiminnoissa ja hallinnollisissa asiois-

sa. Voimme sanoa, että yksikkö on onnistu-

nut tehtävissään sitä paremmin, mitä vähemmän mei-

tä huomataan.

VASTAAMME YHTIÖIDEN asiakaslaskutuksesta.

Asiakkaiden tulee saada laskunsa oikeaan aikaan

oikean suuruisena. Yksikössä vastataan myös mak-

susuoritusten seurannasta ja tarvittaessa perintätoi-

menpiteistä. Sekä laskujen lähetys että perintä on suu-

rimmaksi osaksi ulkoistettu yhteistyökumppaniemme

hoidettavaksi.

VASTAAMME KONSERNIN ulkoisesta ja sisäisestä

laskentatoimesta sekä toteutamme ja valvomme ta-

lousraportointia. Tavoitteena on, että yksiköt ja johto

saavat tarvitsemaansa taloudellista seurantatietoa oi-

kea-aikaisesti päätöksentekonsa tueksi.

TALOUSHALLINTO VASTAA konsernin rahoituk-

sesta ja seuraa maksuvalmiustilannetta. Hoidamme

konsernin lainajärjestelyt keskitetysti ja vastaamme

taloudellisesta riskienhallinnasta. Myös konsernin va-

kuutusasiat ovat taloushallinto -yksikön vastuulla.

TUKIPALVELUYKSIKÖT

17VUOSIKERTOMUS 2016

Henkilöstöhallinto -yksikkö vastaa kokonais-

valtaisesti konsernin henkilöstöön liittyvis-

tä käytännön tehtävistä. Vastaamme henki-

löstösuunnittelusta sekä rekrytoinneista ja

perehdyttämisestä. Lisäksi huolehdimme palkkaus- ja

työehtosopimuksiin liittyvistä menettelyistä.

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN, koulutussuun-

nittelu, sisäinen tiedotus sekä henkilöstön neuvonta

ovat myös keskeisiä henkilöstöhallinnon työtehtäviä.

Vastuullemme kuuluvat lisäksi työympäristö- sekä

työhyvinvointiasiat sekä palkanmaksu.

HENKILÖSTÖ ON toimivan yrityksen tärkein voima-

vara. Henkilöstöasioiden suunnittelu ja niiden luotetta-

va hoitaminen ovat nousseet hyvin tärkeäksi tekijöiksi

yhtiöiden menestyksen kannalta. Tehtävämme onkin

varmistaa henkilöstömme riittävyys, osaaminen ja mo-

tivaatio. Meidän on kyettävä vastaamaan jatkuvasti

muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin.

Henkilöstöhallinto

TUKIPALVELUYKSIKÖT

Asiakkuudet ja viestintä -yksikkö huolehtii

konsernin asiakkaiden ja sidosryhmien tyy-

tyväisyydestä. Sähkönjakelun vikatilanteis-

sa vastaamme ulkoisesta viestinnästä.

LAADUKKAAN JA luotettavan asiakaspalvelun ta-

voitteena on varmistaa, että asiakkaamme saa vas-

tauksen kysymyksiinsä ja hänen ongelmansa ohja-

taan eteenpäin oikean asiantuntijan ratkaistavaksi.

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaalle vaivattomia

ja odotukset ylittäviä asiakaskokemuksia. Tuemme

muita yksiköitä heidän palvelutyössään ja seuraamme

säännöllisesti asiakastyytyväisyyttämme.

KEHITÄMME AKTIIVISESTI viestintä- ja palve-

lukanaviamme vastaamaan ajan vaatimuksia. Pyrim-

me olemaan läsnä siellä missä asiakkaammekin ovat.

Olemme lähestyttävissä niin erilaisissa asiakastapah-

tumissa kuin sosiaalisessa mediassakin.

SISÄISEN VIESTINNÄN osalta tehtävänämme on

tukea ja varmistaa tiedon kulku yksiköiden välillä. Eri-

laiset tilaisuus- ja matkajärjestelyt sekä toimistopal-

velut ovat myös vastuullamme.

Asiakkuudet ja viestintä

ASIAKKAITA VSV:SSÄ palvelevat Johanna Mäkelä

(vas.) ja Janina Tala.

VSV YHTIÖT järjestivät yhdessä 40-vuotiaan Laitilan Lämmön kanssa asiakastilaisuuden Kaivolan kesäteatterissa. VAKKA-SUOMEN VOIMA isännöi Laitilan Louhenlinnassa Satapirkan Sähkö -yhtiöiden kesäjuhlaa.

18 19VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

Kehitys ja laatu -yksikkö vastaa johtamisen te-

hokkuudesta ja toiminnan laadusta konser-

nissa. Varmistamme konsernin pitkän aika-

välin menestymistä kehittämällä strategista

suunnittelua ja johtamista.

VASTAAMME JOHTAMISJÄRJESTELMÄN ylläpi-

dosta ISO 9001–standardin vaatimusten mukaisesti

ja olemme mukana erilaisissa liiketoimintaa tukevissa

kehityshankkeissa. Laadukas ja vaikuttava yritystoi-

minta edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista.

Etsimmekin aktiivisesti uusia tehokkaita toimintamal-

leja jatkuvan parantamisen periaatteella.

YKSIKKÖMME TEHTÄVIIN kuuluvat myös ympä-

ristö- ja turvallisuusasiat sekä tietohallinto. Tietotek-

nisillä ratkaisuilla tuetaan ja tunnistetaan konsernin

tiedonhallinnollisia tarpeita ja parannetaan liiketoimin-

nan kustannustehokkuutta. Informoimme aktiivisesti

yksiköitä uusista mahdollisuuksista, joita kehittyvä tie-

totekniikka, tietojärjestelmät ja muut palveluratkaisut

tarjoavat.

KEHITYS JA LAATU –yksikkö koordinoi sähköver-

kon mittaustiedonhallintaa eli vastaa mittaustietojen

keräämisestä, säilytyksestä, taseselvityksen tekemi-

sestä ja tasetietojen välittymisestä sähkömarkkinoi-

den eri osapuolille.

Kehitys ja laatu

Tulos, VSV-konserni

1000 € KONSERNITULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 2016 2015LIIKEVAIHTO 37 766 35 263

Valmistevaraston muutos 557 2 056

Valmistus omaan käyttöön 2 700 3 661

Liiketoiminnan muut tuotot 805 1 254

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 14 481 16 837

Varastojen muutos 33 -438

Ulkopuoliset palvelut 5 888 20 403 6 840 23 239

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 7 727 7 578

Henkilösivukulut

Eläkekulut 1 386 1 378

Muut henkilösivukulut 360 9 473 388 9 343

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot 5 156 4 644

Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä 210 5 366 348 4 991

Liiketoiminnan muut kulut 3 855 3 834

Osuus osakkuusyritysten tuloksista 520 196

LIIKEVOITTO 3 252 1 023

Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot 578 327

Muut korko- ja rahoitustuotot 38 61

Arvonmuutokset sijoituksista 440 -950

Korkokulut ja muut rahoituskulut -596 -742

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 710 -280

Tuloverot

Tuloverot -127 -64

Laskennallisen verovelan muutos -417 -545 -16 -80

Vähemmistöosuus -94 -33

TILIKAUDEN VOITTO 3 072 -393

21VUOSIKERTOMUS 201620 VAKKA-SUOMEN VOIMA

Tase, VSV-konserni

1000 € KONSERNITASE 31.12.2016 2016 2015PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Ainettomat oikeudet 873 1 118

Konserniliikearvo 2 214

Muut pitkävaikutteiset menot 9 9

Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat 7 891 1 341

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 1 193 1 231

Rakennukset ja rakennelmat 7 154 7 769

Verkosto 57 905 56 782

Koneet ja kalusto 875 929

Muut aineelliset hyödykkeet 138 139

Ennakkomaksut ja kesk.er.hankinnat 550 67 815 158 67 008

Sijoitukset

Osuudet osakkuusyrityksissä 6 370 5 849

Muut osakkeet ja osuudet 6 638 6 584

Saamiset osakkuusyrityksiltä 1 250 1 500

Muut saamiset 698 14 955 752 14 686

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 1 539 1 573

Keskeneräiset tuotteet 5 917 7 456 5 359 6 932

Saamiset

Pitkäaikaiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 7 377 8 628

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 14 56

Siirtosaamiset 163 470

Muut saamiset 317 7 871 905 10 058

Rahat ja pankkisaamiset 1 126 707

VASTAAVAA YHTEENSÄ 100 113 100 732

KONSERNITASE 31.12.2016 2016 2015OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 850 850

Vararahasto 34 884 34 884

Edellisten tilikausien voitto 33 180 33 767

Tilikauden voitto/tappio 3 072 -393

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 37 136 34 258

VÄHEMMISTÖOSUUS 658 590

PAKOLLISET VARAUKSET

Takuuvaraus 48 190

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Lainat rahalaitoksilta 17 108 18 014

Laskennallinen verovelka 5 139 4 721

Liittymismaksut ja muut velat

Liittymismaksut 24 528 46 775 24 000 46 736

Lyhytaikainen

Lainat rahalaitoksilta 3 196 4 521

Saadut ennakkomaksut 4 141 4 500

Ostovelat 3 649 4 787

Velat omistusyhteysyrityksille 861 1 323

Siirtovelat 2 084 2 056

Muut velat 1 566 15 497 1 774 18 960

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 62 271 65 695

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 100 113 100 732

22 23VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

Tulos, Vakka-Suomen Voima Oy1000 € TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12. 2016 2015

LIIKEVAIHTO 13 161 11 675

Valmistus omaan käyttöön 246 258

Liiketoiminnan muut tuotot 451 503

Materiaalit ja palvelut

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana 3 208 3 231

Varastojen muutos

Ulkopuoliset palvelut 1 374 4 582 1 503 4 733

Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot 1 681 1 434

Henkilösivukulut

Eläkekulut 310 265

Muut henkilösivukulut 66 2 058 52 1 752

Poistot

Suunnitelman mukaiset poistot 2 964 2 847

Arvonalentumiset pysyvien vastaa vien hyödykkeistä 2 964 2 847

Liiketoiminnan muut kulut 1 452 1 457

LIIKEVOITTO 2 801 1 647

Rahoitustuotot ja -kulut

Osinkotuotot

Saman konsernin yrityksiltä 81 301

Muilta 532 614 297 598

Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 50 82

Muilta 24 75 35 117

Arvonmuutokset sijoituksista ja rahoitusarvopapereista 144 116

Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille -1 -4

Muille -172 -144

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 3 461 2 331

Tilinpäätössiirrot

Poistoeron muutos -2 650 -1 600

Tuloverot 12 6

TILIKAUDEN VOITTO 800 725

Tase, Vakka-Suomen Voima Oy1000 € TASE 31.12. 2016 2015PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 663 822

Ennakkomaksut 4 667 822

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 234 272

Rakennukset ja rakennelmat 1 868 1 990

Verkosto 43 393 41 970

Koneet ja kalusto 250 255

Muut aineelliset hyödykkeet 138 138

Ennakkom. ja keskener. hankin. 487 46 370 158 44 783

Sijoitukset

Osuudet saman konsernin yrityksissä 5 467 5 467

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 3 900 3 900

Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1 872 1 872

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 250 1 500

Muut osakkeet ja osuudet 3 774 3 770

Muut saamiset 11 16 274 11 16 521

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Lyhytaikaiset

Myyntisaamiset 4 234 5 181

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 702 96

Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 14 44

Siirtosaamiset 26 69

Muut saamiset 4 976 5 390

Rahat ja pankkisaamiset 1 079 444

VASTAAVAA YHTEENSÄ 69 366 67 959

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma 850 850

Vararahasto 34 884 34 884

Edellisten tilikausien voitto 12 670 12 169

Tilikauden voitto 800 13 499 725 12 893

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 14 383 13 777

TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ

Poistoero 25 169 22 519

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

Liittymismaksut ja muut velat

Liittymismaksut 22 469 22 025

Lyhytaikainen

Lainat rahalaitoksilta 1 749 2 890

Saadut ennakot 1 13

Ostovelat 1 369 1 181

Velat saman konsernin yrityksille 2 433 3 362

Velat omistusyhteysyrityksille 766 1 323

Siirtovelat 422 443

Muut velat 605 7 344 427 9 638

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 29 814 31 663

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 69 366 67 959

24 25VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

Rahoituslaskelma

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni1000 € 2016 2015 2016 2015LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Voitto ennen veroja 3 461 2 331 3 710 -280

Oikaisut:

Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 2 964 2 847 5 366 4 991

Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot -144 -116 -440 950

Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 12 -24 -127 -126

Rahoitustuotot ja kulut -516 -567 -19 354

Osuus osakkuusyritysten tuloksista -520 -196

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5 777 4 470 7 970 5 693

Käyttöpääoman muutos

Lyhytaik. korottomien saamisten lis./väh. 914 -370 2 022 1 868

Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys -524 -2 494

Lyhytaik. korottomien velkojen lis./väh. -198 308 -1 707 2 244

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 6 493 4 408 7 761  7 311

Maksetut korot ja maksut muista rah. kuluista -170 -151 -594 -745

Saadut korot liiketoiminnasta 87 99 52 64

Maksetut välittömät verot 1 67 -5 -268

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 6 410 4 426 7 214 6 362

Emoyhtiö Emoyhtiö Konserni Konserni1000 € 2016 2015 2016 2015INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -4 434 -5 392 -5 792 -18 391

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 2 4 32 4

Investoinnit muihin sijoituksiin -330 -344

Luovutustulot muista sijoituksista 279

Lainasaamisten takaisinmaksut 250 304

Saadut osingot investoinneista 643 570 607 327

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -3 540 -4 819 -4 899 -18 404

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 074 1 074

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 141 -375 -1 163 -408

Pitkäaikaisten lainojen nostot 1 200 10 800

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -2 269 -190

Konsernitilisaamiset -553 4 869

Konsernitilivelat -820 -3 894

Liittymismaksujen lisäys 448 756 532 525

Liittymismaksujen vähennys -4 -87 -3 -87

Maksetut osingot -166 -311 -192 -410

Maksetut konserniavustukset -2 300

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -2 235 -269 -1 895 11 304

RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) 635 -662 419 -738

Rahavarat tilikauden alussa 444 1 106 707 1 444

Rahavarat tilikauden lopussa 1 079 444 1 126 707

635 -662 419 -738

26 27VUOSIKERTOMUS 2016VAKKA-SUOMEN VOIMA

www.vsv.fi

Vakka-Suomen Voima