uf: mg data: 07/11/2017 município: salinas prefeitura...

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Data: 07/11/2017 Folha: 1 RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos Licitatórios Período de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017 UF: Município: Entidade: MG SALINAS PREFEITURA MUNICIPAL NAF: 000273 / 0009 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000137 Fornecedor: 047973 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA Data: 21/11/2016 Item Produto Quantidade Valor Untiário Total 00001 017194 - Serviços de Coleta, Transporte, 737.1000 2.9100 2.144.9610 Consumo / 2.144.9610 Total da NAF: NAF: 000304 / 0065 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000002 Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP Data: 17/01/2017 Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG Item Produto Quantidade Valor Untiário Total 00003 014901 - Publicação em jornal de grande circulação 5.0000 51.0000 255.0000 Consumo / 255.0000 Total da NAF: NAF: 000458 / 0007 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080 Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA Data: 11/04/2013 Item Produto Quantidade Valor Untiário Total 00005 001924 - SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 1.0000 522.0700 522.0700 Consumo / 522.0700 Total da NAF: NAF: 000459 / 0007 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080 Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA Data: 11/04/2013 Item Produto Quantidade Valor Untiário Total 00009 001927 - SISTEMA DE PROTOCOLO 1.0000 391.5600 391.5600 Consumo / 391.5600 Total da NAF: NAF: 000461 / 0007 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080 Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA Data: 11/04/2013 Item Produto Quantidade Valor Untiário Total 00008 001926 - TESOURARIA 1.0000 522.0700 522.0700 Consumo / 00001 001919 - SISTEMA DE CONTABILIDA PÚBLICA 1.0000 1.044.1300 1.044.1300 Consumo / 00007 001933 - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL 1.0000 2.976.4900 2.976.4900 Consumo / 00002 001921 - SISTEMA DE ORÇAMENTO (PPA, LDO E 1.0000 391.5600 391.5600 Consumo / 00012 001930 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO 1.0000 1.044.1300 1.044.1300 Consumo / 5.978.3800 Total da NAF: NAF: 000722 / 0008 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080 Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA Data: 11/04/2013 Item Produto Quantidade Valor Untiário Total 00011 001929 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1.0000 522.0700 522.0700 Consumo / 00006 001925 - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, 1.0000 1.044.1300 1.044.1300 Consumo / 00003 001922 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.0000 1.044.1300 1.044.1300 Consumo / 2.610.3300 Total da NAF: NAF: 000722 / 0009 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080 Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA Data: 11/04/2013 Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

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Data: 07/11/2017 Folha: 1

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 000273 / 0009 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000137

Fornecedor: 047973 - SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA

Data: 21/11/2016

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017194 - Serviços de Coleta, Transporte, 737.1000 2.9100 2.144.9610Consumo /

2.144.9610Total da NAF:

NAF: 000304 / 0065 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000002

Fornecedor: 000035 - W & M PUBLICIDADE LTDA. EPP

Data: 17/01/2017

Lote: 0001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS, PARA DIVULG

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 014901 - Publicação em jornal de grande circulação 5.0000 51.0000 255.0000Consumo /

255.0000Total da NAF:

NAF: 000458 / 0007 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Data: 11/04/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00005 001924 - SISTEMA DE CONTROLE DE FROTAS 1.0000 522.0700 522.0700Consumo /

522.0700Total da NAF:

NAF: 000459 / 0007 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Data: 11/04/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00009 001927 - SISTEMA DE PROTOCOLO 1.0000 391.5600 391.5600Consumo /

391.5600Total da NAF:

NAF: 000461 / 0007 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Data: 11/04/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00008 001926 - TESOURARIA 1.0000 522.0700 522.0700Consumo /

00001 001919 - SISTEMA DE CONTABILIDA PÚBLICA 1.0000 1.044.1300 1.044.1300Consumo /

00007 001933 - SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL 1.0000 2.976.4900 2.976.4900Consumo /

00002 001921 - SISTEMA DE ORÇAMENTO (PPA, LDO E 1.0000 391.5600 391.5600Consumo /

00012 001930 - SISTEMA DE ATENDIMENTO AO 1.0000 1.044.1300 1.044.1300Consumo /

5.978.3800Total da NAF:

NAF: 000722 / 0008 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Data: 11/04/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00011 001929 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO 1.0000 522.0700 522.0700Consumo /

00006 001925 - SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS, 1.0000 1.044.1300 1.044.1300Consumo /

00003 001922 - SISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 1.0000 1.044.1300 1.044.1300Consumo /

2.610.3300Total da NAF:

NAF: 000722 / 0009 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Data: 11/04/2013

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 2

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00013 001931 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 1.0000 1.165.6700 1.165.6700Consumo /

1.165.6700Total da NAF:

NAF: 000723 / 0006 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Data: 11/04/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00010 001928 - SISTEMA DE ALMOXARIFADO 1.0000 522.0700 522.0700Consumo /

522.0700Total da NAF:

NAF: 000724 / 0006 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000080

Fornecedor: 032005 - MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA

Data: 11/04/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 001923 - SISTEMA DE PATRIMÔNIO 1.0000 522.0700 522.0700Consumo /

522.0700Total da NAF:

NAF: 000903 / 0044 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 220.0000 3.3300 732.6000Consumo /

732.6000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0041 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 420.0000 3.3300 1.398.6000Consumo /

1.398.6000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0042 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 180.0000 3.3300 599.4000Consumo /

599.4000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0043 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 220.0000 3.3300 732.6000Consumo /

732.6000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0036 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 80.0000 3.3300 266.4000Consumo /

266.4000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 3

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 000903 / 0037 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 310.0000 3.3300 1.032.3000Consumo /

1.032.3000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0038 Data: 11/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 10.0000 3.3300 33.3000Consumo /

33.3000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0035 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 170.0000 3.3300 566.1000Consumo /

566.1000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0039 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 720.0000 3.3300 2.397.6000Consumo /

2.397.6000Total da NAF:

NAF: 000903 / 0040 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000008

Fornecedor: 000329 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

Data: 02/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017735 - Oxigênio Medicinal (entregar cilindro 530.0000 3.3300 1.764.9000Consumo /

1.764.9000Total da NAF:

NAF: 000918 / 0005 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000031

Fornecedor: 000274 - INSTITUTO DE PATOLOGIA NORTE MINAS LTDA

Data: 10/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 018168 - Exame de peça cirúrgica, 40.0000 88.9000 3.556.0000Consumo /

00001 018167 - Exame de Biópsia simples (fragmento até 20.0000 50.0000 1.000.0000Consumo /

4.556.0000Total da NAF:

NAF: 000937 / 0002 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000046

Fornecedor: 000126 - SUN`FLASH RESTAURANTE, LANCHONETE LTDA. -ME

Data: 23/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00007 018283 - Refeição Self Service sem balança, com 15.0000 24.0000 360.0000Consumo /

360.0000Total da NAF:

NAF: 000938 / 0005 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000036

Fornecedor: 002277 - ARLEN SOARES CARNEIRO ME

Data: 16/03/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 4

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018178 - Apartamento Standard single (para 01 33.0000 49.0000 1.617.0000Consumo /

1.617.0000Total da NAF:

NAF: 000999 / 0003 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00094 013336 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% CONTENDO 600.0000 2.2200 1.332.0000Consumo /

1.332.0000Total da NAF:

NAF: 001068 / 0007 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00057 009005 - PREDNISONA 20 MG 1.800.0000 0.2700 486.0000Consumo /

486.0000Total da NAF:

NAF: 001220 / 0009 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000065

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 018539 - Impressora multifuncional a laser 1.0000 108.0000 108.0000Consumo /

108.0000Total da NAF:

NAF: 001220 / 0010 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000065

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018538 - Impressoras multifuncionais a laser 1.0000 180.0000 180.0000Consumo /

180.0000Total da NAF:

NAF: 001221 / 0005 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000065

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018538 - Impressoras multifuncionais a laser 1.0000 180.0000 180.0000Consumo /

180.0000Total da NAF:

NAF: 001241 / 0005 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000065

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 018539 - Impressora multifuncional a laser 1.0000 108.0000 108.0000Consumo /

108.0000Total da NAF:

NAF: 001292 / 0005 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000016

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 13/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00075 017443 - Compressa de Gaze Estéril 7,5 x 7,5cm 2.100.0000 0.3900 819.0000Consumo /

819.0000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 5

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 001336 / 0005 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00060 016896 - Ranitidina Cloridrato 150 mg. Comprimido. 9.000.0000 0.0800 720.0000Consumo /

720.0000Total da NAF:

NAF: 001424 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000034

Fornecedor: 048752 - BYALNET INFORMÁTICA LTDA EPP

Data: 15/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00057 009556 - CD RW (CD REGRAVÁVEL), 80 MIN/700 2.0000 12.9000 25.8000Consumo /

00171 009676 - PEN DRIVE DE 8GB, CONEXÃO USB 2.0. 4.0000 19.5000 78.0000Consumo /

00207 009708 - REFIL PARA COLA QUENTE FINA, 6.0000 12.8900 77.3400Consumo /

00123 009628 - LIVRO DE PONTO, COM 04 4.0000 9.9000 39.6000Consumo /

00178 009683 - PINCEL MARCA TEXTO, COM TINTA DE 10.0000 1.0500 10.5000Consumo /

00107 009612 - GRAMPO TRILHO DE METAL, PARA 1.0000 8.1500 8.1500Consumo /

00200 009702 - PRANCHETAS EM POLIESTIRENO 10.0000 4.9000 49.0000Consumo /

00082 009583 - ESTILETE EM PLÁSTICO RESISTENTE, 4.0000 1.1800 4.7200Consumo /

00112 009617 - LÁPIS BORRACHA. 5.0000 1.2800 6.4000Consumo /

299.5100Total da NAF:

NAF: 001470 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000045

Fornecedor: 042187 - CENTRO NORTE COMERCIAL LTDA

Data: 24/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00023 018217 - Pares de luvas costuras de tecido mesh. 2.0000 72.0000 144.0000Consumo /

00024 018218 - Peteca confeccionado com base em 40.0000 17.5000 700.0000Consumo /

00028 018222 - Rede para futsal tamanho 3,20x2,10x ; fio 1.0000 259.0000 259.0000Consumo /

00029 018223 - Rede para futebol tamanho 7,50x2, 50x; 1.0000 338.0000 338.0000Consumo /

00026 018220 - Rede peteca competição confeccionada 1.0000 385.0000 385.0000Consumo /

00016 018210 - Fita para fixação da antena de vôlei 2.0000 110.0000 220.0000Consumo /

00009 018203 - Bola oficial de handebol, tamanho 3.0000 159.0000 477.0000Consumo /

00010 018204 - Bola oficial de handebol infantil (h1l), 3.0000 158.0000 474.0000Consumo /

00004 018198 - Bolas de futsal, adulto, oficial, costurada 5.0000 82.0000 410.0000Consumo /

00006 018200 - Bola oficial de basquete, aprovada pela 5.0000 185.0000 925.0000Consumo /

00017 018211 - Jogo de camisas masculino composto de 1.0000 377.0000 377.0000Consumo /

00018 018212 - Jogo de camisas masculino composto de 2.0000 689.0000 1.378.0000Consumo /

00021 018215 - Jogo de short contendo 12 unidades; 2.0000 248.0000 496.0000Consumo /

00030 018224 - Trocador de válvula de bola, em metal 1.0000 98.5000 98.5000Consumo /

6.681.5000Total da NAF:

NAF: 001494 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 000245 - CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00056 018480 - BATERIA LITHIUM CR 2032, 3 V, para 20.0000 5.2000 104.0000Consumo /

00081 018508 - PINÇA HEMOSTÁTICA RETA, 16cm, em 4.0000 9.8000 39.2000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 6

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00024 018444 - COMPRESSA CIRÚRGICA. 15.0000 98.0000 1.470.0000Consumo /

1.613.2000Total da NAF:

NAF: 001560 / 0004 Data: 26/10/2017 Processo Licitatório: 000065

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018538 - Impressoras multifuncionais a laser 1.0000 180.0000 180.0000Consumo /

180.0000Total da NAF:

NAF: 001668 / 0005 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00018 016705 - Nifedipino Retard 20 mg. Comprimido. 8.190.0000 0.1000 819.0000Consumo /

819.0000Total da NAF:

NAF: 001672 / 0003 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00057 009005 - PREDNISONA 20 MG 2.400.0000 0.2700 648.0000Consumo /

648.0000Total da NAF:

NAF: 001674 / 0003 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 002324 - EDIO COSTA MARTINS 04105555685

Data: 19/02/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000566 - PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.0000 1.540.0000 1.540.0000Consumo /

1.540.0000Total da NAF:

NAF: 001674 / 0004 Data: 30/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 002324 - EDIO COSTA MARTINS 04105555685

Data: 19/02/2013

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000566 - PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.0000 1.540.0000 1.540.0000Consumo /

1.540.0000Total da NAF:

NAF: 001702 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 048177 - HIPOLITO JORGE COSTA -MEI

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00011 017679 - LINHA 11 - Patricinho, Nova Aliança, Serra 801.3600 3.2500 2.604.4200Consumo /

2.604.4200Total da NAF:

NAF: 001703 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 048177 - HIPOLITO JORGE COSTA -MEI

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00011 017679 - LINHA 11 - Patricinho, Nova Aliança, Serra 534.2400 3.2500 1.736.2800Consumo /

1.736.2800Total da NAF:

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Data: 07/11/2017 Folha: 7

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 001704 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00010 017678 - LINHA 10 - Cabeceira do Barreiro, 1.208.6500 2.8800 3.480.9120Consumo /

3.480.9120Total da NAF:

NAF: 001705 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00010 017678 - LINHA 10 - Cabeceira do Barreiro, 1.580.5400 2.8800 4.551.9552Consumo /

4.551.9552Total da NAF:

NAF: 001706 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00009 017677 - LINHA 09 - Pinhãozeiro, Morro do 1.314.1600 3.2000 4.205.3120Consumo /

4.205.3120Total da NAF:

NAF: 001707 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00009 017677 - LINHA 09 - Pinhãozeiro, Morro do 1.633.8300 3.2000 5.228.2560Consumo /

5.228.2560Total da NAF:

NAF: 001708 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00008 017676 - LINHA 08 - Curralinho, Baixa Grande, 920.4000 3.1500 2.899.2600Consumo /

2.899.2600Total da NAF:

NAF: 001709 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 001986 - JOSE DE JESUS SANTOS JUNIOR - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00008 017676 - LINHA 08 - Curralinho, Baixa Grande, 1.380.6000 3.1500 4.348.8900Consumo /

4.348.8900Total da NAF:

NAF: 001710 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 001657 - DIRCEU PEREIRA DOS SANTOS - MEI

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00007 017675 - LINHA 07 - Curralinho, Bananal, 2.788.5000 2.5500 7.110.6750Consumo /

7.110.6750Total da NAF:

NAF: 001711 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 8

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00004 017672 - LINHA 04 - Salinas, Beira da Barragem, 3.036.0000 2.5000 7.590.0000Consumo /

7.590.0000Total da NAF:

NAF: 001712 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 017671 - LINHA 03 - Boqueirão Alto, Médio e Baixo, 1.205.2100 3.1000 3.736.1510Consumo /

3.736.1510Total da NAF:

NAF: 001713 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 017671 - LINHA 03 - Boqueirão Alto, Médio e Baixo, 1.745.4800 3.1000 5.410.9880Consumo /

5.410.9880Total da NAF:

NAF: 001714 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 017670 - LINHA 02 - Caraíbas, Baixa de Areia, 954.5500 2.5000 2.386.3750Consumo /

2.386.3750Total da NAF:

NAF: 001715 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000006

Fornecedor: 000968 - JOAO AGRIPINO MARTINS SANTOS - ME

Data: 30/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 017670 - LINHA 02 - Caraíbas, Baixa de Areia, 2.545.4500 2.5000 6.363.6250Consumo /

6.363.6250Total da NAF:

NAF: 001716 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000066

Fornecedor: 002289 - EXITO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE MAQUINAS LT-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 018563 - Linha 02 - Fazenda Lage, Boqueirão de 426.6600 2.8800 1.228.7808Consumo /

1.228.7808Total da NAF:

NAF: 001717 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000066

Fornecedor: 002289 - EXITO TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LOCACAO DE MAQUINAS LT-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 018563 - Linha 02 - Fazenda Lage, Boqueirão de 1.493.3300 2.8800 4.300.7904Consumo /

4.300.7904Total da NAF:

NAF: 001718 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000066

Fornecedor: 000370 - VALDISON TEIXEIRA COSTA - MEI

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018562 - Linha 01 - Larguinha, Vereda e Nova 1.897.8400 2.7500 5.219.0600Consumo /

5.219.0600Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 9

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 001719 / 0002 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000066

Fornecedor: 000370 - VALDISON TEIXEIRA COSTA - MEI

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018562 - Linha 01 - Larguinha, Vereda e Nova 1.186.1500 2.7500 3.261.9125Consumo /

3.261.9125Total da NAF:

NAF: 001720 / 0003 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000040

Fornecedor: 045741 - JOSE VILTON DA COSTA - MEI

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 017669 - LINHA 01 - Sucesso, Sangradouro, Duas 2.200.0000 1.9000 4.180.0000Consumo /

4.180.0000Total da NAF:

NAF: 001725 / 0004 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000082

Fornecedor: 045793 - SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

Data: 11/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019390 - Prestação de serviço de dosimetria 0.8181 166.6500 136.3364Consumo /

136.3364Total da NAF:

NAF: 001746 / 0002 Data: 12/10/2017 Processo Licitatório: 000079

Fornecedor: 040577 - LINDA CRIS DE CARVALHO - ME

Data: 10/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 014510 - COMPUTADOR COMPLETO com as 1.0000 2.250.0000 2.250.0000Consumo /

2.250.0000Total da NAF:

NAF: 001758 / 0004 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00200 019232 - Leite de vaca integral, tipo c, pasteurizado 371.0000 2.9000 1.075.9000Consumo /

00262 012953 - Pão francês, unidade de 50 gramas. 381.0000 10.5000 4.000.5000Consumo /

5.076.4000Total da NAF:

NAF: 001761 / 0004 Data: 20/10/2017 Processo Licitatório: 000016

Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Data: 13/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00220 017587 - Detergente Multienzimático 5 Enzimas - 2.0000 261.0000 522.0000Consumo /

522.0000Total da NAF:

NAF: 001770 / 0004 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00064 019198 - CAFÉ torrado e moído, com selo de 80.0000 9.7900 783.2000Consumo /

00216 019236 - Macarrão massa com ovos e vegetais 50.0000 3.7000 185.0000Consumo /

00218 019238 - Macarrão massa integral - tipo espaguete 136.0000 3.7500 510.0000Consumo /

00217 019237 - Macarrão massa comum - cortado - (ave - 60.0000 3.6000 216.0000Consumo /

00155 019222 - Feijão fradinho in natura, embalagem com 18.0000 4.7000 84.6000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 10

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00029 018156 - Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino, 25.0000 12.9900 324.7500Consumo /

00008 018154 - Açúcar cristal branco fino, safra 70.0000 10.8000 756.0000Consumo /

2.859.5500Total da NAF:

NAF: 001779 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00230 019240 - MARGARINA vegetal com sal, teor mínimo 20.0000 4.4500 89.0000Consumo /

00001 019173 - ABACAXI in natura, fresco, primeira 30.0000 3.7500 112.5000Consumo /

00078 011574 - CEBOLA BRANCA IN NATURA, FRESCA, 28.0000 1.9000 53.2000Consumo /

00187 007583 - IOGURTE , PARCIALMENTE DESNATADO 150.0000 0.5100 76.5000Consumo /

00186 019229 - IOGURTE com POLPA de FRUTA, sabor 30.0000 3.9800 119.4000Consumo /

00047 012918 - Batata inglesa in natura, fresca, primeira 25.0000 2.4500 61.2500Consumo /

00043 012917 - Banana prata in natura, fresca, primeira 45.0000 2.4500 110.2500Consumo /

00046 012919 - Batata doce in natura, cor palha/branca, 25.0000 2.8900 72.2500Consumo /

00075 016398 - Carne bovina (patinho), fresca, refrigerada, 15.0000 21.7000 325.5000Consumo /

00073 012923 - Carne bovina (músculo), fresca, 40.0000 15.9000 636.0000Consumo /

00074 014756 - Carne bovina (paleta), fresca, refrigerada, 28.0000 20.6000 576.8000Consumo /

00076 012926 - Carne bovina (polpão), fresca, refrigerada, 25.0000 22.0000 550.0000Consumo /

00195 013239 - Laranja pêra, in natura, fresca, primeira 60.0000 1.9500 117.0000Consumo /

00225 012943 - Mamão tipo amazonas, in natura, fresco, 20.0000 2.6500 53.0000Consumo /

00226 012944 - Mandioca in natura, fresca, primeira 30.0000 1.9900 59.7000Consumo /

00229 012945 - Maracujá in natura, fresco, primeira 30.0000 3.2000 96.0000Consumo /

00215 012942 - Maçã nacional vermelha in natura, fresca, 20.0000 3.4500 69.0000Consumo /

00325 016505 - Salsicha para Hot-dog, ingredientes 25.0000 5.9800 149.5000Consumo /

00340 012969 - Vagem in natura, fresca, primeira 30.0000 4.9900 149.7000Consumo /

00002 011382 - Abóbora (tipo japonesa) in natura, 1ª 40.0000 1.3000 52.0000Consumo /

00049 012920 - Beterraba in natura, fresca, primeira 15.0000 2.3500 35.2500Consumo /

00079 012927 - Cenoura vermelha in natura, fresca, 27.0000 1.9800 53.4600Consumo /

00180 012935 - Gengibre in natura, fresco, primeira 1.0000 4.9000 4.9000Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 100.0000 2.9000 290.0000Consumo /

00233 012947 - Melancia in natura, fresca, primeira 60.0000 1.4800 88.8000Consumo /

00270 012955 - Peito de frango de granja de primeira 20.0000 6.5000 130.0000Consumo /

00302 012965 - Repolho in natura, fresca, primeira 25.0000 1.5500 38.7500Consumo /

00086 012929 - Chuchu in natura, fresco, primeira 28.0000 1.4800 41.4400Consumo /

00082 012928 - Cheiro verde (cebolinha verde e coentro) 24.0000 2.2000 52.8000Consumo /

00159 015168 - Filé de peito de frango sem osso e sem 15.0000 10.4000 156.0000Consumo /

00210 014769 - Linguiça tipo calabresa, produzida com 10.0000 11.2000 112.0000Consumo /

00206 014768 - Limão tipo Taiti in natura, fresco, primeira 15.0000 1.9900 29.8500Consumo /

00275 012957 - Pimentão in natura, fresco, primeira 20.0000 2.6500 53.0000Consumo /

00017 012915 - Alface in natura, fresca, primeira 30.0000 2.3400 70.2000Consumo /

00020 012916 - Alho in natura, primeira qualidade, sem 8.0000 17.0000 136.0000Consumo /

00097 012930 - Composto alimentar líquido, à base de 140.0000 0.7900 110.6000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 11

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00114 012933 - Couve in natura, fresca, primeira 28.0000 2.4800 69.4400Consumo /

00111 012931 - Cortes congelados de frango - coxa e 35.0000 5.8000 203.0000Consumo /

00112 012932 - Cortes congelados de frango - coxinha da 35.0000 9.3000 325.5000Consumo /

00181 012936 - Goiaba in natura, fresca, primeira 35.0000 4.9800 174.3000Consumo /

00243 012948 - Mortadela comum, ingredientes básicos: 10.0000 5.4500 54.5000Consumo /

00337 012968 - Tomate in natura, fresco, primeira 30.0000 2.9500 88.5000Consumo /

00170 012934 - Frango inteiro de granja, congelado, in 40.0000 5.1000 204.0000Consumo /

00289 016620 - Presunto cozido, fabricado com carne 10.0000 16.9000 169.0000Consumo /

00292 012960 - Quiabo in natura, fresco, primeira 25.0000 3.4000 85.0000Consumo /

00291 018153 - Queijo tipo muçarela, de 1ª qualidade, 20.0000 21.9000 438.0000Consumo /

00247 016503 - Ovos de granja brancos, in natura, 30.0000 4.9000 147.0000Consumo /

00273 012956 - Pêra in natura, fresca, primeira qualidade, 20.0000 7.4000 148.0000Consumo /

7.037.8400Total da NAF:

NAF: 001780 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00153 013002 - Farinha de trigo especial sem fermento, 300.0000 2.3000 690.0000Consumo /

00223 013019 - Maionese comum, de 1ª qualidade, livre 10.0000 4.1000 41.0000Consumo /

00158 013004 - Fermento químico em pó, embalagem 8.0000 2.9000 23.2000Consumo /

00197 013011 - Leite condensado, de 1ª qualidade. 20.0000 5.1500 103.0000Consumo /

00239 013024 - Mistura para bolo, em pó, de 1ª qualidade, 30.0000 2.7000 81.0000Consumo /

00107 013252 - Corante de urucum em pó, embalagem 2.0000 2.9900 5.9800Consumo /

944.1800Total da NAF:

NAF: 001785 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00073 012923 - Carne bovina (músculo), fresca, 20.0000 15.9000 318.0000Consumo /

00231 014773 - Margarina vegetal com sal, teor mínimo de 1.0000 97.0000 97.0000Consumo /

00325 016505 - Salsicha para Hot-dog, ingredientes 50.0000 5.9800 299.0000Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 40.0000 2.9000 116.0000Consumo /

00270 012955 - Peito de frango de granja de primeira 15.0000 6.5000 97.5000Consumo /

00159 015168 - Filé de peito de frango sem osso e sem 15.0000 10.4000 156.0000Consumo /

00291 018153 - Queijo tipo muçarela, de 1ª qualidade, 50.0000 21.9000 1.095.0000Consumo /

2.178.5000Total da NAF:

NAF: 001786 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00043 012917 - Banana prata in natura, fresca, primeira 15.0000 2.4500 36.7500Consumo /

00073 012923 - Carne bovina (músculo), fresca, 20.0000 15.9000 318.0000Consumo /

00076 012926 - Carne bovina (polpão), fresca, refrigerada, 20.0000 22.0000 440.0000Consumo /

00195 013239 - Laranja pêra, in natura, fresca, primeira 15.0000 1.9500 29.2500Consumo /

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Data: 07/11/2017 Folha: 12

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00231 014773 - Margarina vegetal com sal, teor mínimo de 2.0000 97.0000 194.0000Consumo /

00079 012927 - Cenoura vermelha in natura, fresca, 20.0000 1.9800 39.6000Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 40.0000 2.9000 116.0000Consumo /

00233 012947 - Melancia in natura, fresca, primeira 40.0000 1.4800 59.2000Consumo /

00270 012955 - Peito de frango de granja de primeira 20.0000 6.5000 130.0000Consumo /

00159 015168 - Filé de peito de frango sem osso e sem 15.0000 10.4000 156.0000Consumo /

00210 014769 - Linguiça tipo calabresa, produzida com 15.0000 11.2000 168.0000Consumo /

00097 012930 - Composto alimentar líquido, à base de 140.0000 0.7900 110.6000Consumo /

00337 012968 - Tomate in natura, fresco, primeira 20.0000 2.9500 59.0000Consumo /

1.856.4000Total da NAF:

NAF: 001799 / 0003 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000076

Fornecedor: 047896 - INOVAR SALINAS SERVIÇOS MEDICOS E RADIOLOGICOS LTDA-ME

Data: 03/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018613 - SERVIÇO DE ORTOPEDIA, CONSULTAS 28.0000 70.0000 1.960.0000Consumo /

1.960.0000Total da NAF:

NAF: 001802 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00329 019274 - SORVETE, ingredientes: sabor de 1.0000 16.9000 16.9000Consumo /

00328 019273 - SORVETE, ingredientes: sabor CREME 1.0000 16.9000 16.9000Consumo /

00330 019275 - SORVETE, ingredientes: sabor MORANGO 1.0000 16.9000 16.9000Consumo /

50.7000Total da NAF:

NAF: 001906 / 0001 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000081

Fornecedor: 049336 - KEV X - SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

Data: 11/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019633 - Mamógrafo: Testes de Controle de 1.0000 900.0000 900.0000Consumo /

00004 019636 - Taxa de deslocamento 1.0000 300.0000 300.0000Consumo /

00003 019635 - Elaboração do Documento do Programa 1.0000 1.000.0000 1.000.0000Consumo /

00002 019634 - Elaboração do Memorial Descritivo e 1.0000 800.0000 800.0000Consumo /

3.000.0000Total da NAF:

NAF: 001927 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00295 016525 - Reforçador de Farinha, em pó, composto 1.0000 178.0000 178.0000Consumo /

178.0000Total da NAF:

NAF: 001932 / 0001 Data: 31/10/2017 Compra Direta: 000108

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Data: 25/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00010 019646 - CAIXA EXTERNA 2.0000 1.3000 2.6000Consumo /

00009 019645 - TE ROSCAVEL 1.0000 1.0000 1.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 13

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00011 019647 - MODULO DE TELEFONE 2.0000 7.0000 14.0000Consumo /

00012 019648 - BUCHA Nº6 10.0000 0.2000 2.0000Consumo /

19.6000Total da NAF:

NAF: 001961 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00297 019262 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 6.9900 349.5000Consumo /

00301 019266 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.9800 139.6000Consumo /

00299 019264 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 6.4900 324.5000Consumo /

00300 019265 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 5.4900 274.5000Consumo /

00298 019263 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 5.7500 287.5000Consumo /

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 6.2000 310.0000Consumo /

1.685.6000Total da NAF:

NAF: 001963 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00229 012945 - Maracujá in natura, fresco, primeira 10.0000 3.2000 32.0000Consumo /

00270 012955 - Peito de frango de granja de primeira 20.0000 6.5000 130.0000Consumo /

00159 015168 - Filé de peito de frango sem osso e sem 50.0000 10.4000 520.0000Consumo /

682.0000Total da NAF:

NAF: 001964 / 0002 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 011343 - OLEO DIESEL S10 814.5000 3.4800 2.834.4600Consumo /

2.834.4600Total da NAF:

NAF: 001968 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00019 013073 - Algodão hidrófilo (algodão 100% puro), 25.0000 1.5500 38.7500Consumo /

00232 019241 - Máscara facial descartável, com elástico, 15.0000 4.1500 62.2500Consumo /

101.0000Total da NAF:

NAF: 001970 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00285 019258 - PRATO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 200.0000 2.4000 480.0000Consumo /

00069 019202 - Caneca para alimentação escolar para 70.0000 1.2000 84.0000Consumo /

00095 019206 - Colher de sopa, em aço inox 100.0000 1.1500 115.0000Consumo /

679.0000Total da NAF:

NAF: 001971 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 14

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00038 007709 - Bacia plástica média, sem tampa, 7.0000 9.2500 64.7500Consumo /

00035 011503 - Bacia plástica média canelada, sem 8.0000 5.9000 47.2000Consumo /

00042 007630 - Balde plástico preto para limpeza, 20.0000 5.0000 100.0000Consumo /

00176 016547 - Garrafa térmica com capacidade para 01 2.0000 21.0000 42.0000Consumo /

00228 019239 - Mangueira flex para jardim, de 1/2 (meio) 10.0000 23.3500 233.5000Consumo /

00254 007755 - Panela de pressão em alumínio polido, 4.0000 62.3000 249.2000Consumo /

00252 019246 - Panela de Pressão em alumínio de 10 5.0000 107.0000 535.0000Consumo /

00253 007754 - Panela de pressão em alumínio polido, 2.0000 40.5000 81.0000Consumo /

00318 013129 - Saco plástico transparente com 3.0000 13.5000 40.5000Consumo /

00316 007790 - Saco plástico para cesta básica, 5.0000 4.9500 24.7500Consumo /

00081 007715 - Cesto para lixo confeccionado em 10.0000 2.4500 24.5000Consumo /

00344 007778 - Vela para filtro de barro ou de acrílico, de 25.0000 3.9800 99.5000Consumo /

00162 007736 - Filtro de barro, capacidade 08 litros, com 5.0000 109.5000 547.5000Consumo /

00161 016546 - Filtro de barro (cerâmica), capacidade 13 3.0000 142.0000 426.0000Consumo /

00056 019191 - Bobina picotada com embalagem 3.0000 13.5000 40.5000Consumo /

00057 019192 - Bobina picotada com embalagem 5.0000 13.5000 67.5000Consumo /

00055 019190 - Bobina picotada com embalagem 5.0000 13.5000 67.5000Consumo /

00095 019206 - Colher de sopa, em aço inox 100.0000 1.1500 115.0000Consumo /

00109 019210 - Corda para varal nylon, 10 metros 25.0000 1.3500 33.7500Consumo /

00100 007725 - Copo americano de vidro, capacidade 190 2.0000 20.5000 41.0000Consumo /

00338 007777 - Torneira plástica para filtro. 10.0000 2.6000 26.0000Consumo /

00287 007770 - Prendedor de roupas em plástico. Pacote 10.0000 1.6000 16.0000Consumo /

00194 007751 - Lâmpada fluorescente compacta 15.0000 9.7500 146.2500Consumo /

3.068.9000Total da NAF:

NAF: 001972 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00310 019267 - SABONETE INFANTIL cremoso em barra. 80.0000 2.1000 168.0000Consumo /

00265 019250 - Papel Higiênico folha dupla de alta 150.0000 4.0000 600.0000Consumo /

00311 014839 - Sabonete líquido, embalagem com 01 40.0000 7.9300 317.2000Consumo /

00309 007698 - Sabonete cremoso em barra, com 50.0000 1.0900 54.5000Consumo /

00346 007702 - Xampu para cabelos, infantil, fórmula 80.0000 9.5000 760.0000Consumo /

00178 013086 - Gel dental infantil, com flúor ativo, sabor 40.0000 3.3000 132.0000Consumo /

00117 013078 - Creme hidratante/desodorante para o 20.0000 5.9000 118.0000Consumo /

00168 013084 - Fraldas descartáveis, com barreira 100.0000 21.0000 2.100.0000Consumo /

00128 007686 - Escova de dentes infantil, macia, cerdas 100.0000 4.2700 427.0000Consumo /

4.676.7000Total da NAF:

NAF: 001987 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000032

Fornecedor: 013128 - TRANSLOK- TRANSPORTADORA LTDA - ME

Data: 10/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018169 - Locação de 01 (um) caminhão basculante 40.0000 103.0000 4.120.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 15

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

4.120.0000Total da NAF:

NAF: 002020 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000003

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 17/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00014 016487 - Carne bovina (músculo) moída, in natura, 219.0000 15.8900 3.479.9100Consumo /

3.479.9100Total da NAF:

NAF: 002021 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000003

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 17/01/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00038 016406 - Peito de frango de granja de primeira 315.0000 6.1800 1.946.7000Consumo /

1.946.7000Total da NAF:

NAF: 002048 / 0004 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00112 016720 - Haldol Decanoato 70,52 mg/ml. Ampola 150.0000 8.1100 1.216.5000Consumo /

1.216.5000Total da NAF:

NAF: 002056 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00311 014839 - Sabonete líquido, embalagem com 01 40.0000 7.9300 317.2000Consumo /

00309 007698 - Sabonete cremoso em barra, com 50.0000 1.0900 54.5000Consumo /

00178 013086 - Gel dental infantil, com flúor ativo, sabor 40.0000 3.3000 132.0000Consumo /

00019 013073 - Algodão hidrófilo (algodão 100% puro), 25.0000 1.5500 38.7500Consumo /

00128 007686 - Escova de dentes infantil, macia, cerdas 100.0000 4.2700 427.0000Consumo /

00232 019241 - Máscara facial descartável, com elástico, 15.0000 4.1500 62.2500Consumo /

1.031.7000Total da NAF:

NAF: 002057 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00257 011541 - Pano de prato alvejado ou estampado, 80.0000 2.2500 180.0000Consumo /

00266 013070 - Papel higiênico, folha simples de alta 200.0000 3.9000 780.0000Consumo /

00268 007656 - Papel toalha interfolhado branco, não 20.0000 8.4500 169.0000Consumo /

00318 013129 - Saco plástico transparente com 4.0000 13.5000 54.0000Consumo /

00311 014839 - Sabonete líquido, embalagem com 01 20.0000 7.9300 158.6000Consumo /

00308 007661 - Sabão em pedra com glicerina, testado 50.0000 4.9500 247.5000Consumo /

00313 007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em 100.0000 1.4000 140.0000Consumo /

00316 007790 - Saco plástico para cesta básica, 10.0000 4.9500 49.5000Consumo /

00341 011549 - Vassoura com cerdas de nylon e cabo de 20.0000 7.3000 146.0000Consumo /

00007 013142 - Ácido Muriático, para limpeza de pisos e 30.0000 3.8000 114.0000Consumo /

00125 014834 - Detergente líquido neutro, aplicação: 300.0000 1.2000 360.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 16

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00124 013046 - Detergente líquido ácido, glicerinado, de 50.0000 2.0000 100.0000Consumo /

00013 013037 - Água sanitária, para uso em limpeza 100.0000 1.6400 164.0000Consumo /

00163 007737 - Flanela de tecido amarelo, 100 % 200.0000 1.9200 384.0000Consumo /

00016 013038 - Álcool etílico hidratado, para uso 60.0000 4.9200 295.2000Consumo /

00130 013048 - Escova para lavar, multiuso, de mão, 5.0000 2.4000 12.0000Consumo /

00232 019241 - Máscara facial descartável, com elástico, 30.0000 4.1500 124.5000Consumo /

3.478.3000Total da NAF:

NAF: 002059 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00285 019258 - PRATO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 500.0000 2.4000 1.200.0000Consumo /

00254 007755 - Panela de pressão em alumínio polido, 7.0000 62.3000 436.1000Consumo /

00253 007754 - Panela de pressão em alumínio polido, 4.0000 40.5000 162.0000Consumo /

00344 007778 - Vela para filtro de barro ou de acrílico, de 30.0000 3.9800 119.4000Consumo /

00338 007777 - Torneira plástica para filtro. 10.0000 2.6000 26.0000Consumo /

00287 007770 - Prendedor de roupas em plástico. Pacote 10.0000 1.6000 16.0000Consumo /

00038 007709 - Bacia plástica média, sem tampa, 15.0000 9.2500 138.7500Consumo /

00035 011503 - Bacia plástica média canelada, sem 15.0000 5.9000 88.5000Consumo /

00042 007630 - Balde plástico preto para limpeza, 25.0000 5.0000 125.0000Consumo /

00069 019202 - Caneca para alimentação escolar para 100.0000 1.2000 120.0000Consumo /

00176 016547 - Garrafa térmica com capacidade para 01 5.0000 21.0000 105.0000Consumo /

00228 019239 - Mangueira flex para jardim, de 1/2 (meio) 20.0000 23.3500 467.0000Consumo /

00252 019246 - Panela de Pressão em alumínio de 10 5.0000 107.0000 535.0000Consumo /

00081 007715 - Cesto para lixo confeccionado em 30.0000 2.4500 73.5000Consumo /

00162 007736 - Filtro de barro, capacidade 08 litros, com 10.0000 109.5000 1.095.0000Consumo /

00161 016546 - Filtro de barro (cerâmica), capacidade 13 4.0000 142.0000 568.0000Consumo /

00056 019191 - Bobina picotada com embalagem 5.0000 13.5000 67.5000Consumo /

00100 007725 - Copo americano de vidro, capacidade 190 5.0000 20.5000 102.5000Consumo /

00090 007717 - Coador de flanela para café, pequeno, 10.0000 2.9000 29.0000Consumo /

00167 019225 - FÓSFORO de segurança, palitos em 50.0000 2.6700 133.5000Consumo /

00194 007751 - Lâmpada fluorescente compacta 30.0000 9.7500 292.5000Consumo /

5.900.2500Total da NAF:

NAF: 002060 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00285 019258 - PRATO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 300.0000 2.4000 720.0000Consumo /

00038 007709 - Bacia plástica média, sem tampa, 8.0000 9.2500 74.0000Consumo /

00035 011503 - Bacia plástica média canelada, sem 7.0000 5.9000 41.3000Consumo /

00042 007630 - Balde plástico preto para limpeza, 20.0000 5.0000 100.0000Consumo /

00069 019202 - Caneca para alimentação escolar para 80.0000 1.2000 96.0000Consumo /

00176 016547 - Garrafa térmica com capacidade para 01 3.0000 21.0000 63.0000Consumo /

00228 019239 - Mangueira flex para jardim, de 1/2 (meio) 10.0000 23.3500 233.5000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 17

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00254 007755 - Panela de pressão em alumínio polido, 4.0000 62.3000 249.2000Consumo /

00252 019246 - Panela de Pressão em alumínio de 10 5.0000 107.0000 535.0000Consumo /

00253 007754 - Panela de pressão em alumínio polido, 2.0000 40.5000 81.0000Consumo /

00318 013129 - Saco plástico transparente com 3.0000 13.5000 40.5000Consumo /

00316 007790 - Saco plástico para cesta básica, 5.0000 4.9500 24.7500Consumo /

00081 007715 - Cesto para lixo confeccionado em 10.0000 2.4500 24.5000Consumo /

00344 007778 - Vela para filtro de barro ou de acrílico, de 25.0000 3.9800 99.5000Consumo /

00162 007736 - Filtro de barro, capacidade 08 litros, com 5.0000 109.5000 547.5000Consumo /

00161 016546 - Filtro de barro (cerâmica), capacidade 13 3.0000 142.0000 426.0000Consumo /

00056 019191 - Bobina picotada com embalagem 2.0000 13.5000 27.0000Consumo /

00057 019192 - Bobina picotada com embalagem 5.0000 13.5000 67.5000Consumo /

00055 019190 - Bobina picotada com embalagem 5.0000 13.5000 67.5000Consumo /

00095 019206 - Colher de sopa, em aço inox 100.0000 1.1500 115.0000Consumo /

00109 019210 - Corda para varal nylon, 10 metros 5.0000 1.3500 6.7500Consumo /

00100 007725 - Copo americano de vidro, capacidade 190 3.0000 20.5000 61.5000Consumo /

00338 007777 - Torneira plástica para filtro. 10.0000 2.6000 26.0000Consumo /

00287 007770 - Prendedor de roupas em plástico. Pacote 10.0000 1.6000 16.0000Consumo /

00194 007751 - Lâmpada fluorescente compacta 15.0000 9.7500 146.2500Consumo /

3.889.2500Total da NAF:

NAF: 002061 / 0002 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000069

Fornecedor: 029478 - HELIO PEREIRA & EUDES TRANSPORTES LTDA - ME

Data: 25/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018791 - Locação de 01 Caminhão tipo "roll on 1.0000 14.750.0000 14.750.0000Consumo /

14.750.0000Total da NAF:

NAF: 002063 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00297 019262 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.9900 139.8000Consumo /

00301 019266 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.9800 139.6000Consumo /

00299 019264 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.4900 129.8000Consumo /

00300 019265 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 5.4900 109.8000Consumo /

00298 019263 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 5.7500 115.0000Consumo /

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.2000 124.0000Consumo /

758.0000Total da NAF:

NAF: 002064 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00297 019262 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.9900 139.8000Consumo /

00301 019266 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.9800 139.6000Consumo /

00299 019264 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.4900 129.8000Consumo /

00300 019265 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 5.4900 109.8000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 18

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00298 019263 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 5.7500 115.0000Consumo /

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.2000 124.0000Consumo /

758.0000Total da NAF:

NAF: 002065 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00297 019262 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 9.0000 6.9900 62.9100Consumo /

00299 019264 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 10.0000 6.4900 64.9000Consumo /

00300 019265 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 10.0000 5.4900 54.9000Consumo /

00298 019263 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 10.0000 5.7500 57.5000Consumo /

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 10.0000 6.2000 62.0000Consumo /

302.2100Total da NAF:

NAF: 002069 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00047 012918 - Batata inglesa in natura, fresca, primeira 35.0000 2.4500 85.7500Consumo /

85.7500Total da NAF:

NAF: 002071 / 0002 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000065

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 018539 - Impressora multifuncional a laser 1.0000 108.0000 108.0000Consumo /

108.0000Total da NAF:

NAF: 002086 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 044570 - AVANTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00074 016875 - Hidroclorotiazida 25 mg. Comprimido. 90.0000 0.0300 2.7000Consumo /

2.7000Total da NAF:

NAF: 002087 / 0001 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000037

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 017610 - Alfentanila,Cloridato 0,5mg/.Ampola com 5 10.0000 14.3000 143.0000Consumo /

00001 017605 - Isoflurano 100mg. Frasco com 240 ml 1.0000 130.0000 130.0000Consumo /

273.0000Total da NAF:

NAF: 002130 / 0002 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000117

Fornecedor: 040571 - FABIO JUNIO PEREIRA DA SILVA

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00010 019832 - ARBITRO 1 Futsal Principal 20.0000 50.0000 1.000.0000Consumo /

00011 019833 - ARBITRO 2 Futsal Principal 20.0000 50.0000 1.000.0000Consumo /

00012 019834 - ARBITRO 1 Futsal Categoria de Base 28.0000 40.0000 1.120.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 19

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00013 019835 - ARBITRO 2 Futsal Categoria de Base 28.0000 40.0000 1.120.0000Consumo /

4.240.0000Total da NAF:

NAF: 002131 / 0002 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000117

Fornecedor: 048930 - IVANE PEREIRA DA CIRCUNCISÃO

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00010 019832 - ARBITRO 1 Futsal Principal 20.0000 50.0000 1.000.0000Consumo /

00011 019833 - ARBITRO 2 Futsal Principal 20.0000 50.0000 1.000.0000Consumo /

00012 019834 - ARBITRO 1 Futsal Categoria de Base 28.0000 40.0000 1.120.0000Consumo /

00013 019835 - ARBITRO 2 Futsal Categoria de Base 28.0000 40.0000 1.120.0000Consumo /

4.240.0000Total da NAF:

NAF: 002142 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00119 000406 - OXCARBAMAZEPINA 300 MG 300.0000 0.4500 135.0000Consumo /

135.0000Total da NAF:

NAF: 002155 / 0002 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000112

Fornecedor: 040037 - WESCKLEY COSTA SIMOES ALMEIDA

Data: 31/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019667 - Contratação de Engenheiro Eletricista 1.0000 3.000.0000 3.000.0000Consumo /

3.000.0000Total da NAF:

NAF: 002191 / 0002 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000107

Fornecedor: 049350 - DAMASCENO CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Data: 12/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019663 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TODO O 4.254.0000 4.1500 17.654.1000Consumo /

17.654.1000Total da NAF:

NAF: 002197 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000046

Fornecedor: 002117 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA - ME

Data: 23/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 018280 - Lanche completo para eventos, para 40 1.0000 311.0000 311.0000Consumo /

311.0000Total da NAF:

NAF: 002201 / 0002 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00051 018472 - SONDA URETRAL Nº. 10. 1.950.0000 0.4800 936.0000Consumo /

00090 018517 - UROPEN. DISPOSITIVO PARA 391.0000 1.1300 441.8300Consumo /

1.377.8300Total da NAF:

NAF: 002202 / 0003 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 000963 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 20

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00019 018439 - ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250 ml. 25.0000 1.8300 45.7500Consumo /

00048 018468 - SONDA FOLEY Nº. 20 (2 vias). Sonda 2.0000 2.8000 5.6000Consumo /

00046 018466 - SONDA FOLEY Nº. 16 (2 vias). Sonda 10.0000 2.8000 28.0000Consumo /

00066 018492 - FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 540.0000 0.9800 529.2000Consumo /

608.5500Total da NAF:

NAF: 002203 / 0002 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 048976 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00087 018514 - TESOURA CIRÚRGICA. 7.0000 21.7800 152.4600Consumo /

00054 018476 - ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE. 30.0000 6.5400 196.2000Consumo /

00082 018509 - PINÇA KELLY CURVA 16 cm. 6.0000 15.7600 94.5600Consumo /

443.2200Total da NAF:

NAF: 002211 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00094 013336 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% CONTENDO 226.0000 2.2200 501.7200Consumo /

501.7200Total da NAF:

NAF: 002213 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 000245 - CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00056 018480 - BATERIA LITHIUM CR 2032, 3 V, para 15.0000 5.2000 78.0000Consumo /

00038 018458 - PINÇA DENTE DE RATO 18 cm. 7.0000 12.3500 86.4500Consumo /

00079 018506 - PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 20 cm. 7.0000 14.6000 102.2000Consumo /

00081 018508 - PINÇA HEMOSTÁTICA RETA, 16cm, em 7.0000 9.8000 68.6000Consumo /

00024 018444 - COMPRESSA CIRÚRGICA. 12.0000 98.0000 1.176.0000Consumo /

1.511.2500Total da NAF:

NAF: 002217 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 004206 - JPN SERVICOS MEDICOS LTDA ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 3.0000 800.0000 2.400.0000Consumo /

00004 018405 - Urgência e Emergência na Unidade de 10.0000 700.0000 7.000.0000Consumo /

9.400.0000Total da NAF:

NAF: 002218 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 000154 - CENTRO CARDIOLOGICO DE SALINAS LTDA - EPP

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00016 018417 - Clínica Cardiológica 100.0000 220.0000 22.000.0000Consumo /

22.000.0000Total da NAF:

NAF: 002219 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 047908 - PAULO HENRIQUE SILVEIRA

Data: 07/04/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 21

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 6.0000 800.0000 4.800.0000Consumo /

4.800.0000Total da NAF:

NAF: 002220 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 047909 - BRUNO MORAIS CARDOSO - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 018405 - Urgência e Emergência na Unidade de 6.0000 700.0000 4.200.0000Consumo /

4.200.0000Total da NAF:

NAF: 002222 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 003266 - NEUROCLINICA SALINENSE LTDA - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 4.0000 800.0000 3.200.0000Consumo /

3.200.0000Total da NAF:

NAF: 002223 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 048323 - LUIZ CARLOS SOUZA TOSTES - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00011 018412 - Clínica Médica 25.0000 600.0000 15.000.0000Consumo /

00013 018414 - Clínica Anestésica 1.0000 34.300.0000 34.300.0000Consumo /

49.300.0000Total da NAF:

NAF: 002224 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 043558 - MEDICAL CENTER GM LTDA - EPP

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00015 018416 - Clínica Cirúrgica 1.0000 25.000.0000 25.000.0000Consumo /

00010 018411 - Clínica Obstétrica 25.0000 750.0000 18.750.0000Consumo /

43.750.0000Total da NAF:

NAF: 002227 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 000675 - DUARTE E CAMPOS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00012 018413 - Clínica Pediátrica 20.0000 750.0000 15.000.0000Consumo /

15.000.0000Total da NAF:

NAF: 002228 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 001317 - CLÍNICA DE MEDICINA ESP.DR ALEXIS CANDIDO SARMENTO LT - EPP

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00007 018408 - Serviço de Psiquiatria 1.0000 8.249.6000 8.249.6000Consumo /

8.249.6000Total da NAF:

NAF: 002229 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 048757 - ANDERSON THALES GONÇALVES CORREA - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00005 018406 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 1.0000 1.400.0000 1.400.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 22

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 4.0000 800.0000 3.200.0000Consumo /

4.600.0000Total da NAF:

NAF: 002230 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 043247 - JOAO PEDRO MAGALHAES FERNANDES - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 8.0000 800.0000 6.400.0000Consumo /

6.400.0000Total da NAF:

NAF: 002232 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 043216 - CLINICA MEDICA MENDES & BARBOSA LTDA - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018402 - Urgência e Emergência na Unidade de 1.0000 14.400.0000 14.400.0000Consumo /

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 5.0000 800.0000 4.000.0000Consumo /

18.400.0000Total da NAF:

NAF: 002233 / 0001 Data: 15/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 003266 - NEUROCLINICA SALINENSE LTDA - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018402 - Urgência e Emergência na Unidade de 1.0000 14.400.0000 14.400.0000Consumo /

14.400.0000Total da NAF:

NAF: 002234 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 000497 - SAMEDE - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA. EPP

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00014 018415 - Clínica Anestésica (plantões extras). 14.5000 700.0000 10.150.0000Consumo /

10.150.0000Total da NAF:

NAF: 002235 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 001488 - CLINICA MEDICA SAYONARA LTDA - EPP

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00010 018411 - Clínica Obstétrica 34.0000 750.0000 25.500.0000Consumo /

25.500.0000Total da NAF:

NAF: 002236 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 000497 - SAMEDE - SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA. EPP

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00011 018412 - Clínica Médica 9.0000 600.0000 5.400.0000Consumo /

00015 018416 - Clínica Cirúrgica 1.0000 25.000.0000 25.000.0000Consumo /

30.400.0000Total da NAF:

NAF: 002238 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 000674 - PEDIATRIA SALINAS LTDA.ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00012 018413 - Clínica Pediátrica 16.0000 750.0000 12.000.0000Consumo /

12.000.0000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 23

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002239 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000076

Fornecedor: 001488 - CLINICA MEDICA SAYONARA LTDA - EPP

Data: 03/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 018619 - CLÍNICA GINECOLÓGICA 100.0000 75.0000 7.500.0000Consumo /

7.500.0000Total da NAF:

NAF: 002240 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000076

Fornecedor: 001752 - SERVICOS MEDICO ESPEC. SANPEDRO LTDA - ME

Data: 03/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018613 - SERVIÇO DE ORTOPEDIA, CONSULTAS 198.0000 70.0000 13.860.0000Consumo /

00002 018616 - SERVIÇO DE ORTOPEDIA, 11.0000 200.0000 2.200.0000Consumo /

16.060.0000Total da NAF:

NAF: 002241 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000124

Fornecedor: 004213 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SALINAS LTDA - ME

Data: 26/08/2016

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 016957 - Prestação de serviços auxiliares de 0.2000 25.000.0000 5.000.0000Consumo /

5.000.0000Total da NAF:

NAF: 002242 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000124

Fornecedor: 000156 - LABORATORIO BIOMED DE SALINAS LTDA - ME

Data: 26/08/2016

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 016957 - Prestação de serviços auxiliares de 0.3002 25.000.0000 7.505.0000Consumo /

7.505.0000Total da NAF:

NAF: 002243 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000124

Fornecedor: 000155 - GAVA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME

Data: 26/08/2016

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 016957 - Prestação de serviços auxiliares de 0.2400 25.000.0000 6.000.0000Consumo /

6.000.0000Total da NAF:

NAF: 002244 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000001

Fornecedor: 047679 - MARIANA ALVES DE OLIVEIRA-EIRELI ME

Data: 25/01/2016

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 015233 - Urgência e emergência: Prestação de 3.0000 550.0000 1.650.0000Consumo /

1.650.0000Total da NAF:

NAF: 002247 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 001752 - SERVICOS MEDICO ESPEC. SANPEDRO LTDA - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 018403 - Urgência e Emergência Unidade Pronto 15.0000 350.0000 5.250.0000Consumo /

5.250.0000Total da NAF:

NAF: 002249 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 049128 - GONÇALVES E MORAES SERVIÇOS MÉDICOS DE ITUMBIARA LTDA-ME

Data: 07/04/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 24

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 8.0000 800.0000 6.400.0000Consumo /

6.400.0000Total da NAF:

NAF: 002271 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000051

Fornecedor: 045700 - CONSTRUTORA R FONSECA LTDA

Data: 13/04/2016

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 016184 - execução das obras de Ampliação do 1.0000 300.000.0000 300.000.0000Serviço

300.000.0000Total da NAF:

NAF: 002272 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00073 012923 - Carne bovina (músculo), fresca, 499.5000 14.4000 7.192.8000Consumo /

00355 019622 - Iogurte com bebida láctea e polpa de fruta, 7.777.0000 0.4200 3.266.3400Consumo /

00028 018155 - Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, 146.0000 12.8000 1.868.8000Consumo /

12.327.9400Total da NAF:

NAF: 002273 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00361 019628 - Músculo bovino in natura, fresco, 447.0000 14.4000 6.436.8000Consumo /

6.436.8000Total da NAF:

NAF: 002274 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00349 019615 - Biscoito cream ckacker quadrado, livre de 13.0000 7.1500 92.9500Consumo /

00028 018155 - Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, 4.0000 12.8000 51.2000Consumo /

144.1500Total da NAF:

NAF: 002275 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00360 019627 - Manteiga com sal, obtida do creme de 19.0000 34.5000 655.5000Consumo /

00351 019618 - Biscoito doce do tipo maisena, “zero ou 3.0000 4.4000 13.2000Consumo /

668.7000Total da NAF:

NAF: 002278 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00078 011574 - CEBOLA BRANCA IN NATURA, FRESCA, 149.0000 1.8800 280.1200Consumo /

00046 012919 - Batata doce in natura, cor palha/branca, 101.0000 2.7500 277.7500Consumo /

00226 012944 - Mandioca in natura, fresca, primeira 546.0000 1.7000 928.2000Consumo /

00049 012920 - Beterraba in natura, fresca, primeira 96.0000 2.2000 211.2000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 25

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00086 012929 - Chuchu in natura, fresco, primeira 269.0000 1.9900 535.3100Consumo /

2.232.5800Total da NAF:

NAF: 002279 / 0002 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00352 019619 - Café torrado e moído, com selo de pureza 130.0000 3.8000 494.0000Consumo /

494.0000Total da NAF:

NAF: 002279 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00352 019619 - Café torrado e moído, com selo de pureza 100.0000 3.8000 380.0000Consumo /

00079 012927 - Cenoura vermelha in natura, fresca, 386.0000 1.8700 721.8200Consumo /

00154 018157 - Feijão carioca, in natura, primeira 201.0000 3.5000 703.5000Consumo /

00247 016503 - Ovos de granja brancos, in natura, 91.0000 4.1900 381.2900Consumo /

2.186.6100Total da NAF:

NAF: 002280 / 0002 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00357 019624 - Macarrão tipo caracol, massa de sêmola, 200.0000 2.6500 530.0000Consumo /

00359 019626 - Macarrão tipo “tubetti”, massa com ovos, 90.0000 3.4000 306.0000Consumo /

00154 018157 - Feijão carioca, in natura, primeira 995.0000 3.5000 3.482.5000Consumo /

00362 019629 - Óleo de girassol refinado tipo I, frasco pet 2.0000 5.9800 11.9600Consumo /

00022 012977 - Amendoim descascado, selecionado, 60.0000 7.5000 450.0000Consumo /

00107 013252 - Corante de urucum em pó, embalagem 160.0000 2.9800 476.8000Consumo /

5.257.2600Total da NAF:

NAF: 002280 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00357 019624 - Macarrão tipo caracol, massa de sêmola, 200.0000 2.6500 530.0000Consumo /

00359 019626 - Macarrão tipo “tubetti”, massa com ovos, 80.0000 3.4000 272.0000Consumo /

00154 018157 - Feijão carioca, in natura, primeira 199.0000 3.5000 696.5000Consumo /

00364 019631 - Tempero branco, composto de alho e sal, 150.0000 2.0000 300.0000Consumo /

00362 019629 - Óleo de girassol refinado tipo I, frasco pet 2.0000 5.9800 11.9600Consumo /

00107 013252 - Corante de urucum em pó, embalagem 50.0000 2.9800 149.0000Consumo /

00247 016503 - Ovos de granja brancos, in natura, 305.0000 4.1900 1.277.9500Consumo /

3.237.4100Total da NAF:

NAF: 002281 / 0002 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00358 019625 - Macarrão tipo “fusilli”, massa de arroz, 4.0000 3.7800 15.1200Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 26

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00353 019620 - Composto lácteo à base de leite integral, 1.0000 22.4900 22.4900Consumo /

00354 019621 - Extrato de soja em pó, sabor natural, 3.0000 18.8900 56.6700Consumo /

94.2800Total da NAF:

NAF: 002281 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00358 019625 - Macarrão tipo “fusilli”, massa de arroz, 2.0000 3.7800 7.5600Consumo /

00353 019620 - Composto lácteo à base de leite integral, 2.0000 22.4900 44.9800Consumo /

00354 019621 - Extrato de soja em pó, sabor natural, 3.0000 18.8900 56.6700Consumo /

109.2100Total da NAF:

NAF: 002282 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 019174 - Achocolatado em pó, acrescido de 192.0000 2.9900 574.0800Consumo /

574.0800Total da NAF:

NAF: 002284 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00195 013239 - Laranja pêra, in natura, fresca, primeira 630.0000 1.6800 1.058.4000Consumo /

00215 012942 - Maçã nacional vermelha in natura, fresca, 584.0000 3.4400 2.008.9600Consumo /

00002 011382 - Abóbora (tipo japonesa) in natura, 1ª 233.0000 1.2400 288.9200Consumo /

00008 018154 - Açúcar cristal branco fino, safra 100.0000 8.8300 883.0000Consumo /

4.239.2800Total da NAF:

NAF: 002285 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00047 012918 - Batata inglesa in natura, fresca, primeira 323.0000 2.2000 710.6000Consumo /

00203 016409 - Leite em pó integral, sem aditivos (aditivos 1.000.0000 7.6800 7.680.0000Consumo /

00363 019630 - Peito de frango de granja, primeira 600.0000 6.0000 3.600.0000Consumo /

00246 013026 - Óleo de soja refinado tipo 1, frasco pet 200.0000 3.2200 644.0000Consumo /

12.634.6000Total da NAF:

NAF: 002287 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00151 019221 - FARINHA de MANDIOCA branca fina, in 60.0000 3.6900 221.4000Consumo /

00236 014817 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira 100.0000 1.4900 149.0000Consumo /

00029 018156 - Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino, 240.0000 12.6800 3.043.2000Consumo /

3.413.6000Total da NAF:

NAF: 002292 / 0002 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000123

Fornecedor: 047137 - NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Data: 28/08/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 27

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 016375 - Temozolomida 100 mg, caixa com 05 3.0000 1.490.0000 4.470.0000Consumo /

4.470.0000Total da NAF:

NAF: 002296 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 002117 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA - ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00042 012954 - Pão de queijo. Ingredientes básicas: 14.0000 24.0000 336.0000Consumo /

336.0000Total da NAF:

NAF: 002302 / 0001 Data: 09/10/2017 Compra Direta: 000131

Fornecedor: 031146 - WELTON GOMES PESSOA

Data: 29/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 019899 - TAROL EM AÇO INOX 10CM X 12'' 1.0000 173.6000 173.6000Consumo /

00001 019898 - BUMBO FUZILEIRO EM AÇO INOX 30CM X 1.0000 332.0000 332.0000Consumo /

505.6000Total da NAF:

NAF: 002304 / 0001 Data: 09/10/2017 Compra Direta: 000132

Fornecedor: 031146 - WELTON GOMES PESSOA

Data: 29/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 019902 - BAQUETA DE MADEIRA TIPO MAÇANETA 2.0000 14.9000 29.8000Consumo /

00004 019903 - BAQUETA DE MADEIRA PARA TAROL 2.0000 2.9000 5.8000Consumo /

00002 019901 - TALABARTE PARA TAROL EM NYLON 1.0000 8.9000 8.9000Consumo /

00001 019900 - TALABARTE PARA BUMBO EM NYLON 1.0000 11.9000 11.9000Consumo /

56.4000Total da NAF:

NAF: 002311 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000114

Fornecedor: 002023 - DIGITEC-COPIADORA E INFORMATICA EIRELI - ME

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00016 019725 - Recarga de cartucho de tonner TN1060 - 1.0000 60.0000 60.0000Consumo /

60.0000Total da NAF:

NAF: 002327 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000034

Fornecedor: 048752 - BYALNET INFORMÁTICA LTDA EPP

Data: 15/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00171 009676 - PEN DRIVE DE 8GB, CONEXÃO USB 2.0. 2.0000 19.5000 39.0000Consumo /

00217 010947 - TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, 1.0000 1.0900 1.0900Consumo /

00107 009612 - GRAMPO TRILHO DE METAL, PARA 1.0000 8.1500 8.1500Consumo /

00026 018110 - Borracha de apagar branca, com capa 2.0000 0.4000 0.8000Consumo /

49.0400Total da NAF:

NAF: 002335 / 0002 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000016

Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Data: 13/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00203 017570 - Tubo endotraqueal com balão nº 7,5 - 5.0000 4.2000 21.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 28

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

21.0000Total da NAF:

NAF: 002337 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 011343 - OLEO DIESEL S10 397.0440 3.4800 1.381.7131Consumo /

1.381.7131Total da NAF:

NAF: 002341 / 0002 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 000963 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00017 018437 - ALGODÃO HIDRÓFILO. 20.0000 7.6300 152.6000Consumo /

00045 018465 - SONDA FOLEY Nº. 14 (2 vias). Sonda 49.0000 2.8000 137.2000Consumo /

00046 018466 - SONDA FOLEY Nº. 16 (2 vias). Sonda 170.0000 2.8000 476.0000Consumo /

00047 018467 - SONDA FOLEY Nº. 18 (2 vias). Sonda 137.0000 2.8000 383.6000Consumo /

00075 018501 - MÁSCARA Nº. 95. 14.0000 2.0100 28.1400Consumo /

1.177.5400Total da NAF:

NAF: 002348 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 011343 - OLEO DIESEL S10 1.860.1600 3.4800 6.473.3568Consumo /

6.473.3568Total da NAF:

NAF: 002351 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 011343 - OLEO DIESEL S10 276.4800 3.4800 962.1504Consumo /

962.1504Total da NAF:

NAF: 002352 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 011343 - OLEO DIESEL S10 496.3710 3.4800 1.727.3711Consumo /

1.727.3711Total da NAF:

NAF: 002353 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 011343 - OLEO DIESEL S10 2.270.3960 3.4800 7.900.9781Consumo /

7.900.9781Total da NAF:

NAF: 002362 / 0001 Data: 04/10/2017 Processo Licitatório: 000037

Fornecedor: 000962 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00037 017628 - Micofenolato de mofetila 500 mg 300.0000 8.2000 2.460.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 29

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

2.460.0000Total da NAF:

NAF: 002365 / 0001 Data: 19/10/2017 Processo Licitatório: 000094

Fornecedor: 001693 - GUEDES E PAIXAO LTDA.

Data: 06/06/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 018333 - RIVAROXABANA 20MG CX COM 28 COMPR 4.0000 228.0000 912.0000Consumo /

00001 016693 - Cloridrato de Metilfenidrato 36 mg 120.0000 13.2100 1.585.2000Consumo /

2.497.2000Total da NAF:

NAF: 002369 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00094 013336 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% CONTENDO 50.0000 2.2200 111.0000Consumo /

111.0000Total da NAF:

NAF: 002376 / 0002 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000113

Fornecedor: 004246 - DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00015 019683 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 5.0000 930.0000 4.650.0000Consumo /

4.650.0000Total da NAF:

NAF: 002377 / 0002 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000113

Fornecedor: 004246 - DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00011 019679 - CLIMATIZADOR de AR 2.0000 800.0000 1.600.0000Consumo /

1.600.0000Total da NAF:

NAF: 002379 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000068

Fornecedor: 001689 - GENIUS INDUST. E COM. DO VEST. LTDA.

Data: 24/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018637 - Camiseta M/C gola tipo "V", malha PV 100.0000 12.9500 1.295.0000Consumo /

1.295.0000Total da NAF:

NAF: 002381 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000604 - PAULO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00209 007983 - LIXA Nº 100 PARA PAREDE, DIMENSÕES 20.0000 0.6500 13.0000Consumo /

00023 008158 - AREIA FINA - GRANULOMETRIA ENTRE 10.0000 99.0000 990.0000Consumo /

00383 008000 - TRINCHA DE 3". 2.0000 5.0000 10.0000Consumo /

00227 015025 - Madeira Guajará Pedra 7M, 8X15 13.0000 27.0000 351.0000Consumo /

00351 014916 - Tinta látex acrílica, lata com 18 litros. 1.0000 131.0000 131.0000Consumo /

1.495.0000Total da NAF:

NAF: 002384 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000087

Fornecedor: 000340 - PATATIVA AUTOPECAS LTDA - ME

Data: 25/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 30

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00016 000888 - XAMPU AUTOMOTIVO TAMBOR DE 50 LT 2.0000 140.0000 280.0000Consumo /

280.0000Total da NAF:

NAF: 002386 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00311 014839 - Sabonete líquido, embalagem com 01 12.0000 6.0000 72.0000Consumo /

72.0000Total da NAF:

NAF: 002391 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000064

Fornecedor: 000340 - PATATIVA AUTOPECAS LTDA - ME

Data: 12/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00025 018306 - Pneu 2.75 x 21 1.0000 176.5000 176.5000Consumo /

176.5000Total da NAF:

NAF: 002403 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000087

Fornecedor: 000340 - PATATIVA AUTOPECAS LTDA - ME

Data: 25/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00016 000888 - XAMPU AUTOMOTIVO TAMBOR DE 50 LT 2.0000 140.0000 280.0000Consumo /

280.0000Total da NAF:

NAF: 002405 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 002117 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA - ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00041 012953 - Pão francês, unidade de 50 gramas. 28.0000 9.7000 271.6000Consumo /

00042 012954 - Pão de queijo. Ingredientes básicas: 18.0000 24.0000 432.0000Consumo /

703.6000Total da NAF:

NAF: 002406 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00154 017638 - Fentanila, Citrato 50mg/ml. Ampola com 200.0000 2.7000 540.0000Consumo /

540.0000Total da NAF:

NAF: 002407 / 0001 Data: 11/10/2017 Processo Licitatório: 000079

Fornecedor: 040577 - LINDA CRIS DE CARVALHO - ME

Data: 10/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 014510 - COMPUTADOR COMPLETO com as 2.0000 2.250.0000 4.500.0000Consumo /

4.500.0000Total da NAF:

NAF: 002408 / 0001 Data: 11/10/2017 Processo Licitatório: 000079

Fornecedor: 040577 - LINDA CRIS DE CARVALHO - ME

Data: 10/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018865 - MICROCOMPUTADOR COMPLETO 1.0000 2.700.0000 2.700.0000Consumo /

00004 014510 - COMPUTADOR COMPLETO com as 3.0000 2.250.0000 6.750.0000Consumo /

9.450.0000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 31

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002414 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00368 008123 - TORNEIRA LONGA PARA PIA 1158 18CM 2.0000 36.4000 72.8000Consumo /

72.8000Total da NAF:

NAF: 002415 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 000057 - OLEO DIESEL COMUM 1.158.0300 3.3900 3.925.7217Consumo /

3.925.7217Total da NAF:

NAF: 002416 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 000057 - OLEO DIESEL COMUM 100.0000 3.3900 339.0000Consumo /

339.0000Total da NAF:

NAF: 002417 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 000057 - OLEO DIESEL COMUM 1.643.9720 3.3900 5.573.0651Consumo /

5.573.0651Total da NAF:

NAF: 002419 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 000057 - OLEO DIESEL COMUM 1.600.0000 3.3900 5.424.0000Consumo /

5.424.0000Total da NAF:

NAF: 002421 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 000057 - OLEO DIESEL COMUM 2.591.5670 3.3900 8.785.4121Consumo /

8.785.4121Total da NAF:

NAF: 002422 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 000057 - OLEO DIESEL COMUM 1.309.2840 3.3900 4.438.4728Consumo /

4.438.4728Total da NAF:

NAF: 002429 / 0001 Data: 24/10/2017 Compra Direta: 000143

Fornecedor: 049570 - STUDIO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA

Data: 12/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 32

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00001 020337 - BROCHE (PIN) EM FUNDIÇÃO NO 100.0000 5.7400 574.0000Consumo /

574.0000Total da NAF:

NAF: 002430 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000068

Fornecedor: 001689 - GENIUS INDUST. E COM. DO VEST. LTDA.

Data: 24/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 018637 - Camiseta M/C gola tipo "V", malha PV 50.0000 12.9500 647.5000Consumo /

647.5000Total da NAF:

NAF: 002431 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000087

Fornecedor: 000340 - PATATIVA AUTOPECAS LTDA - ME

Data: 25/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00016 000888 - XAMPU AUTOMOTIVO TAMBOR DE 50 LT 3.0000 140.0000 420.0000Consumo /

420.0000Total da NAF:

NAF: 002435 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00036 018345 - BATERIA 60 AMP 1.0000 320.2100 320.2100Consumo /

00055 020342 - BARRA DE DIREÇÃO 211/415801/1 1.0000 115.7348 115.7348Consumo /

00045 015489 - HASTE DE MOLA 080/141723/1 2.0000 3.0586 6.1172Consumo /

00053 011070 - MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1 2.0000 3.2841 6.5682Consumo /

00044 006732 - PANELA DE GUIA 080/141727/1 2.0000 0.6314 1.2628Consumo /

00047 015493 - PARAFUSO SEXTAVADO 014/141745/A 2.0000 0.9758 1.9516Consumo /

00051 019395 - VELA DE IGNIÇÃO 101/905623 4.0000 12.3861 49.5444Consumo /

00049 019405 - DISCO DE EMBREAGEM 030/141034/D 1.0000 150.5561 150.5561Consumo /

00038 015488 - EIXO DE DESENGATE 080/141701/1 2.0000 39.3969 78.7938Consumo /

00046 020341 - ALAVANCA ACIONAMENTO EMBREAGEM 2.0000 45.2763 90.5526Consumo /

00048 019404 - PLATO DA EMBREAGEM 030/141026/C 1.0000 144.5455 144.5455Consumo /

00039 011098 - ANEL DE SEGURANÇA N/012416/1 4.0000 0.1968 0.7872Consumo /

00056 017292 - DOBRADIÇA COMPLETA 281/843336/A 1.0000 350.5500 350.5500Consumo /

00054 011076 - JOGO DE PEÇAS 211/498171/2 1.0000 79.7327 79.7327Consumo /

00050 005190 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM 1.0000 62.6521 62.6521Consumo /

00040 020339 - ARRUELA INFERIOR 113/141171/7 2.0000 0.2173 0.4346Consumo /

00058 011893 - TRAVAMENTO 211/843444/B 1.0000 250.8421 250.8421Consumo /

00052 011099 - ESTABILIZADOR 211/411309/1 1.0000 94.8740 94.8740Consumo /

00041 006731 - BUCHA DE BORRACHA 113/141721 4.0000 0.5822 2.3288Consumo /

00057 020343 - GUIA DE ROLOS 211/843406/E 1.0000 280.8500 280.8500Consumo /

00042 011063 - LUVA 080/141707/1 2.0000 2.2632 4.5264Consumo /

00043 020340 - LUVA 080/141711/1 2.0000 5.6580 11.3160Consumo /

2.104.7309Total da NAF:

NAF: 002438 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 33

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00001 000056 - GASOLINA COMUM 22.6900 4.3500 98.7015Consumo /

98.7015Total da NAF:

NAF: 002439 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 118.0000 4.3500 513.3000Consumo /

513.3000Total da NAF:

NAF: 002440 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 70.0100 4.3500 304.5435Consumo /

304.5435Total da NAF:

NAF: 002441 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 13.0000 4.3500 56.5500Consumo /

56.5500Total da NAF:

NAF: 002442 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 46.0800 4.3500 200.4480Consumo /

200.4480Total da NAF:

NAF: 002443 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 249.7700 4.3500 1.086.4995Consumo /

1.086.4995Total da NAF:

NAF: 002444 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 85.8000 4.3500 373.2300Consumo /

373.2300Total da NAF:

NAF: 002445 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 80.1800 4.3500 348.7830Consumo /

348.7830Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 34

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002446 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 316.6200 4.3500 1.377.2970Consumo /

1.377.2970Total da NAF:

NAF: 002447 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 253.4700 4.3500 1.102.5945Consumo /

1.102.5945Total da NAF:

NAF: 002448 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 1.370.0400 4.3500 5.959.6740Consumo /

5.959.6740Total da NAF:

NAF: 002449 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 173.4800 4.3500 754.6380Consumo /

754.6380Total da NAF:

NAF: 002450 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 982.4600 4.3500 4.273.7010Consumo /

4.273.7010Total da NAF:

NAF: 002451 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 165.0000 4.3500 717.7500Consumo /

717.7500Total da NAF:

NAF: 002452 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 314.5100 4.3500 1.368.1185Consumo /

1.368.1185Total da NAF:

NAF: 002453 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 35

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00001 000056 - GASOLINA COMUM 1.136.8800 4.3500 4.945.4280Consumo /

4.945.4280Total da NAF:

NAF: 002454 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 178.3000 4.3500 775.6050Consumo /

775.6050Total da NAF:

NAF: 002456 / 0001 Data: 30/10/2017 Processo Licitatório: 000079

Fornecedor: 040577 - LINDA CRIS DE CARVALHO - ME

Data: 10/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 014510 - COMPUTADOR COMPLETO com as 2.0000 2.250.0000 4.500.0000Consumo /

4.500.0000Total da NAF:

NAF: 002457 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000604 - PAULO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00125 008233 - DISJUNTOR MONOPOLAR 10A, PADRÃO 4.0000 11.0000 44.0000Consumo /

00110 014996 - Conector bimetálico 35mm. 12.0000 5.4500 65.4000Consumo /

00281 019086 - Quadro de distribuição trifásico, com 1.0000 380.0000 380.0000Consumo /

489.4000Total da NAF:

NAF: 002458 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00129 008237 - DISJUNTOR MONOPOLAR 30A, PADRÃO 2.0000 11.5000 23.0000Consumo /

00130 008238 - DISJUNTOR MONOPOLAR 40A, PADRÃO 2.0000 19.8000 39.6000Consumo /

00121 014998 - Disjuntor bipolar de 20 amperes modelo 4.0000 31.9900 127.9600Consumo /

00135 018967 - Disjuntor 2 X 50 A DIN, bipolar, padrão 1.0000 32.9000 32.9000Consumo /

00145 018975 - Eletroduto ¾. 30.0000 4.4000 132.0000Consumo /

355.4600Total da NAF:

NAF: 002462 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 001742 - TAIODIESEL LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00013 020361 - BATERIA 60AMP 1.0000 410.8000 410.8000Consumo /

00012 015966 - BATERIA 100AMP 1.0000 709.8000 709.8000Consumo /

00001 020349 - CAIXA DE MUDANÇAS 7702309628 1.0000 13.536.6660 13.536.6660Consumo /

00009 020357 - CALÇO FIXAÇÃO ROLAMENTO 1.0000 28.1372 28.1372Consumo /

00010 020358 - VELA DE IGNIÇÃO 7700500155 4.0000 19.5520 78.2080Consumo /

00003 020351 - FILTRO DE AR 8200431051 1.0000 32.4480 32.4480Consumo /

00002 020350 - FILTRO DE OLEO 7700274177 1.0000 29.1200 29.1200Consumo /

00007 020355 - PLATO EMBREAGEM 7700107216 1.0000 236.4388 236.4388Consumo /

00006 020354 - EMBREAGEM DE FICÇÃO 8200438285 1.0000 378.0296 378.0296Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 36

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00005 020353 - BOBINA DE IGNIÇÃO 224333529R 4.0000 132.0956 528.3824Consumo /

00011 020359 - CORREIA DENTADA 8201069699 1.0000 160.6436 160.6436Consumo /

00004 020352 - MOTOR DE ARRANQUE 7711135849 1.0000 875.6800 875.6800Consumo /

00008 020356 - ROLAMENTO EMBREAGEM 7700102781 1.0000 74.8800 74.8800Consumo /

17.079.2336Total da NAF:

NAF: 002475 / 0001 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00072 012988 - Café torrado e moído, com selo de pureza 200.0000 7.9900 1.598.0000Consumo /

1.598.0000Total da NAF:

NAF: 002476 / 0001 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00132 013057 - Lava roupas em pó, multiação, com 50.0000 7.7000 385.0000Consumo /

00116 013037 - Água sanitária, para uso em limpeza 200.0000 1.2500 250.0000Consumo /

635.0000Total da NAF:

NAF: 002477 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 049395 - LUCIENE MARIA MIGUEL & CIA LTDA - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00064 019198 - CAFÉ torrado e moído, com selo de 40.0000 7.9000 316.0000Consumo /

316.0000Total da NAF:

NAF: 002478 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00193 007743 - Guardanapo de papel branco, folha 50.0000 1.3800 69.0000Consumo /

69.0000Total da NAF:

NAF: 002479 / 0001 Data: 30/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00141 007652 - Pano de chão de saco cru, 100% algodão. 50.0000 2.1800 109.0000Consumo /

00145 007656 - Papel toalha interfolhado branco, não 28.0000 7.1800 201.0400Consumo /

00152 007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em 50.0000 1.1500 57.5000Consumo /

00122 013045 - Detergente líquido, aplicação: remoção de 200.0000 1.2000 240.0000Consumo /

607.5400Total da NAF:

NAF: 002480 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00180 007717 - Coador de flanela para café, pequeno, 20.0000 2.7000 54.0000Consumo /

00194 007751 - Lâmpada fluorescente compacta 5.0000 9.7000 48.5000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 37

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00188 011513 - Fósforos de segurança, palitos em 30.0000 2.4800 74.4000Consumo /

176.9000Total da NAF:

NAF: 002481 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00153 007666 - Saco para lixo (resíduo normal) em 100.0000 1.1500 115.0000Consumo /

00138 013068 - Odorizante de ambiente, embalagem 20.0000 8.0000 160.0000Consumo /

00146 007657 - Pedra sanitária de 40g, acompanha haste 30.0000 1.2400 37.2000Consumo /

312.2000Total da NAF:

NAF: 002491 / 0001 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00340 012969 - Vagem in natura, fresca, primeira 24.0000 4.9900 119.7600Consumo /

00003 014749 - Abobrinha tipo "italiana" in natura, fresca, 120.0000 1.8500 222.0000Consumo /

341.7600Total da NAF:

NAF: 002492 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00151 019221 - FARINHA de MANDIOCA branca fina, in 6.0000 3.6900 22.1400Consumo /

00173 019226 - GARFO INOX PARA MESA COM CABO 20.0000 0.9400 18.8000Consumo /

00230 019240 - MARGARINA vegetal com sal, teor mínimo 80.0000 3.7500 300.0000Consumo /

00039 019183 - Bacia plástica pequena, canelada, sem 2.0000 2.4700 4.9400Consumo /

00047 012918 - Batata inglesa in natura, fresca, primeira 45.0000 2.2000 99.0000Consumo /

00043 012917 - Banana prata in natura, fresca, primeira 40.0000 1.9000 76.0000Consumo /

00077 016399 - Carne suína (lombo) refrigerada, primeira 16.0000 13.9000 222.4000Consumo /

00153 013002 - Farinha de trigo especial sem fermento, 10.0000 2.0000 20.0000Consumo /

00148 019220 - Faca de legumes pequena lamina em 3.0000 5.9900 17.9700Consumo /

00177 013107 - Garrafa térmica de mesa, para café, 2.0000 16.0000 32.0000Consumo /

00189 019230 - Jarra térmica 2,5 litros, com tampa 1.0000 24.9000 24.9000Consumo /

00195 013239 - Laranja pêra, in natura, fresca, primeira 40.0000 1.6800 67.2000Consumo /

00215 012942 - Maçã nacional vermelha in natura, fresca, 24.0000 3.4400 82.5600Consumo /

00252 019246 - Panela de Pressão em alumínio de 10 1.0000 89.0000 89.0000Consumo /

00324 013029 - Sal refinado, iodado, aplicação 30.0000 0.5900 17.7000Consumo /

00002 011382 - Abóbora (tipo japonesa) in natura, 1ª 120.0000 1.2400 148.8000Consumo /

00006 019174 - Achocolatado em pó, acrescido de 8.0000 2.9900 23.9200Consumo /

00011 012973 - Adoçante dietético líquido, com 1.0000 2.2000 2.2000Consumo /

00203 016409 - Leite em pó integral, sem aditivos (aditivos 10.0000 7.6800 76.8000Consumo /

00270 012955 - Peito de frango de granja de primeira 40.0000 6.0000 240.0000Consumo /

00052 019189 - Biscoito cream ckacker integral. 10.0000 4.8900 48.9000Consumo /

00050 019187 - Biscoito amanteigado integral, sabor 10.0000 4.8000 48.0000Consumo /

00160 016401 - Filezinho de peito de frango - sem osso, 20.0000 8.6500 173.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 38

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00234 019242 - Milho em conserva em lata de 3,1 kg 2.0000 12.9000 25.8000Consumo /

00236 014817 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira 10.0000 1.4900 14.9000Consumo /

00239 013024 - Mistura para bolo, em pó, de 1ª qualidade, 10.0000 2.6900 26.9000Consumo /

00020 012916 - Alho in natura, primeira qualidade, sem 20.0000 14.4000 288.0000Consumo /

00246 013026 - Óleo de soja refinado tipo 1, frasco pet 30.0000 3.2200 96.6000Consumo /

00095 019206 - Colher de sopa, em aço inox 30.0000 0.9400 28.2000Consumo /

00100 007725 - Copo americano de vidro, capacidade 190 1.0000 18.2000 18.2000Consumo /

00111 012931 - Cortes congelados de frango - coxa e 50.0000 5.4900 274.5000Consumo /

00243 012948 - Mortadela comum, ingredientes básicos: 4.0000 5.2000 20.8000Consumo /

00115 012992 - Creme de leite UHT homogeneizado, 20.0000 2.2900 45.8000Consumo /

00139 012997 - Especiarias e condimentos - Orégano, 30.0000 0.7900 23.7000Consumo /

00136 012995 - Especiarias e condimentos - Cravo da 20.0000 0.9900 19.8000Consumo /

00137 012996 - Especiarias e condimentos - Erva doce 5.0000 4.4900 22.4500Consumo /

00291 018153 - Queijo tipo muçarela, de 1ª qualidade, 4.0000 21.8000 87.2000Consumo /

2.849.0800Total da NAF:

NAF: 002493 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00138 019218 - ESPECIARIAS e CONDIMENTOS - 5.0000 3.9900 19.9500Consumo /

00070 019203 - Canjiquinha de milho pacotes de 500 8.0000 1.0800 8.6400Consumo /

00071 016396 - Carne bovina (acém), fresca, refrigerada, 8.0000 13.9900 111.9200Consumo /

00072 016397 - Carne bovina (acém), fresca, refrigerada, 12.0000 13.9900 167.8800Consumo /

00075 016398 - Carne bovina (patinho), fresca, refrigerada, 8.0000 18.9900 151.9200Consumo /

00068 014793 - Caldo de galinha, cubo pesando 57 6.0000 0.9500 5.7000Consumo /

00223 013019 - Maionese comum, de 1ª qualidade, livre 4.0000 3.4900 13.9600Consumo /

00227 016403 - Manga in natura, primeira qualidade, sem 10.0000 3.4500 34.5000Consumo /

00158 013004 - Fermento químico em pó, embalagem 5.0000 2.1900 10.9500Consumo /

00233 012947 - Melancia in natura, fresca, primeira 12.0000 1.4500 17.4000Consumo /

00272 019252 - Pepino - in natura, 1° qualidade, tamanho 12.0000 1.8400 22.0800Consumo /

00302 012965 - Repolho in natura, fresca, primeira 20.0000 1.5400 30.8000Consumo /

00082 012928 - Cheiro verde (cebolinha verde e coentro) 20.0000 2.1900 43.8000Consumo /

00051 019188 - Biscoito amanteigado integral. Pacotes de 10.0000 4.7900 47.9000Consumo /

00053 014790 - Biscoito cream cracker, livre de gorduras 6.0000 20.4000 122.4000Consumo /

00054 012986 - Biscoito doce, livre de gorduras trans. 6.0000 20.4000 122.4000Consumo /

00241 016404 - Miúdo bovino (fígado) refrigerado, primeira 8.0000 10.6000 84.8000Consumo /

00240 013023 - Mistura para o preparo instantâneo de 100.0000 3.6900 369.0000Consumo /

00275 012957 - Pimentão in natura, fresco, primeira 12.0000 2.5900 31.0800Consumo /

00345 013036 - Vinagre branco, para uso culinário em 2.0000 1.9000 3.8000Consumo /

00017 012915 - Alface in natura, fresca, primeira 12.0000 2.0000 24.0000Consumo /

00114 012933 - Couve in natura, fresca, primeira 15.0000 2.4000 36.0000Consumo /

00181 012936 - Goiaba in natura, fresca, primeira 10.0000 4.4900 44.9000Consumo /

00135 012994 - Especiarias e condimentos - Coentro 20.0000 2.4500 49.0000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 39

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00172 013007 - Fubá de milho em pó, cor amarela, 6.0000 1.6500 9.9000Consumo /

00292 012960 - Quiabo in natura, fresco, primeira 20.0000 3.3500 67.0000Consumo /

00333 019278 - Suplemento nutricional em pó (sabor 10.0000 49.3000 493.0000Consumo /

00032 019180 - Aveia em flocos finos pacotes de 200 20.0000 2.2400 44.8000Consumo /

00033 007708 - Avental de tecido de napa, resistente e 10.0000 6.5000 65.0000Consumo /

00260 019249 - Pão de fôrma integral, pacote com 400 4.0000 6.5000 26.0000Consumo /

2.280.4800Total da NAF:

NAF: 002494 / 0009 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000177

Fornecedor: 000061 - ENGENORTE ENGENH. SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - EPP

Data: 09/10/2014

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 010862 - EXECUÇÃO OBRA DE MELHORIA 1.0000 81.625.3400 81.625.3400Serviço

81.625.3400Total da NAF:

NAF: 002495 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 92.0000 4.3500 400.2000Consumo /

400.2000Total da NAF:

NAF: 002496 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 000024 - POSTO CECILIA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000056 - GASOLINA COMUM 38.6700 4.3500 168.2145Consumo /

168.2145Total da NAF:

NAF: 002498 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00300 019265 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 5.4900 109.8000Consumo /

109.8000Total da NAF:

NAF: 002499 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00299 019264 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 30.0000 6.0300 180.9000Consumo /

180.9000Total da NAF:

NAF: 002501 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00073 012923 - Carne bovina (músculo), fresca, 60.0000 14.4000 864.0000Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 50.0000 2.8900 144.5000Consumo /

00082 012928 - Cheiro verde (cebolinha verde e coentro) 10.0000 2.1900 21.9000Consumo /

00275 012957 - Pimentão in natura, fresco, primeira 10.0000 2.5900 25.9000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 40

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

1.056.3000Total da NAF:

NAF: 002502 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00034 003471 - AZEITONAS VERDES, 160 G PESO 10.0000 2.1900 21.9000Consumo /

00145 012999 - Extrato de tomate simples concentrado. 20.0000 2.7000 54.0000Consumo /

75.9000Total da NAF:

NAF: 002503 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 5.9000 295.0000Consumo /

295.0000Total da NAF:

NAF: 002504 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00151 019221 - FARINHA de MANDIOCA branca fina, in 15.0000 3.6900 55.3500Consumo /

00336 013035 - Tempero composto de alho e sal, sem 4.0000 2.1000 8.4000Consumo /

00335 013034 - Tempero completo verde, composto de 4.0000 2.1000 8.4000Consumo /

00236 014817 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira 30.0000 1.4900 44.7000Consumo /

00139 012997 - Especiarias e condimentos - Orégano, 20.0000 0.7900 15.8000Consumo /

00140 012998 - Especiarias e condimentos - Pimenta do 10.0000 0.9900 9.9000Consumo /

142.5500Total da NAF:

NAF: 002505 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048782 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00125 014834 - Detergente líquido neutro, aplicação: 20.0000 1.1900 23.8000Consumo /

00013 013037 - Água sanitária, para uso em limpeza 20.0000 1.4200 28.4000Consumo /

00144 013055 - Esponja multiuso, dupla face sintética a 10.0000 0.4000 4.0000Consumo /

56.2000Total da NAF:

NAF: 002506 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048782 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00174 013127 - Garfo plástico, para refeição, cor branca, 25.0000 2.3000 57.5000Consumo /

00322 007787 - Saco plástico, para geladinho, dimensões 50.0000 0.7500 37.5000Consumo /

00096 007781 - Colher descartável, para refeição, 25.0000 2.2000 55.0000Consumo /

00283 007785 - Prato descartável branco, médio, diâmetro 50.0000 0.9000 45.0000Consumo /

00284 013128 - Prato descartável branco, médio, diâmetro 50.0000 1.2000 60.0000Consumo /

255.0000Total da NAF:

NAF: 002507 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 41

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00237 019243 - MILHO VERDE em conserva. Embalagem 10.0000 1.4500 14.5000Consumo /

00288 019259 - PREPARO SÓLIDO para refresco artificial, 50.0000 1.4000 70.0000Consumo /

00005 012971 - Achocolatado em pó, acrescido de 3.0000 10.9900 32.9700Consumo /

00107 013252 - Corante de urucum em pó, embalagem 3.0000 2.9800 8.9400Consumo /

00242 013025 - Molho de tomate, tradicional, peneirado. 20.0000 1.3000 26.0000Consumo /

152.4100Total da NAF:

NAF: 002508 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00196 013057 - Lava roupas em pó, multiação, com 5.0000 8.5000 42.5000Consumo /

00313 007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em 20.0000 1.2000 24.0000Consumo /

00315 007667 - Saco para lixo (resíduo normal) em 20.0000 1.2000 24.0000Consumo /

00121 013044 - Desinfetante para uso doméstico, 10.0000 2.7000 27.0000Consumo /

117.5000Total da NAF:

NAF: 002509 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00297 019262 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 80.0000 6.2900 503.2000Consumo /

00298 019263 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 5.6900 113.8000Consumo /

617.0000Total da NAF:

NAF: 002510 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00049 019405 - DISCO DE EMBREAGEM 030/141034/D 1.0000 158.3543 158.3543Consumo /

00048 019404 - PLATO DA EMBREAGEM 030/141026/C 1.0000 151.6754 151.6754Consumo /

00050 005190 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM 1.0000 65.8050 65.8050Consumo /

00060 008406 - GUIA DE CABO 7X0721361 1.0000 23.5504 23.5504Consumo /

399.3851Total da NAF:

NAF: 002511 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000130

Fornecedor: 000618 - IND.COM.MADEIRAS ROMUALDO IMP. EXP.LTDA - ME

Data: 20/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00009 020373 - TABUA DE JATOBA 05X20CM, PEÇA DE 14.0000 160.0000 2.240.0000Consumo /

00007 020371 - TABUA DE JATOBA 05X20CM, PEÇA DE 16.0000 112.0000 1.792.0000Consumo /

00008 020372 - TABUA DE JATOBA 05X20CM, PEÇA DE 18.0000 128.0000 2.304.0000Consumo /

6.336.0000Total da NAF:

NAF: 002512 / 0001 Data: 19/10/2017 Processo Licitatório: 000130

Fornecedor: 026261 - R & V IND. E COM. DE MADEIRA LTDA-ME

Data: 20/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 020366 - BARRA ROSCADA 3/8 36.0000 4.9000 176.4000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 42

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00005 020369 - PORCA 3/8 144.0000 0.2400 34.5600Consumo /

00001 020365 - ARRUELA 3/8 144.0000 0.1400 20.1600Consumo /

00006 020370 - PREGO 25X72 17.0000 8.5000 144.5000Consumo /

00004 020368 - EUCALIPTO TRATADO 20X20CM, PEÇA 2.0000 119.0000 238.0000Consumo /

00003 020367 - EUCALIPTO TRATADO 20X20CM, PEÇA 1.0000 119.0000 119.0000Consumo /

732.6200Total da NAF:

NAF: 002514 / 0001 Data: 03/10/2017 Compra Direta: 000149

Fornecedor: 021464 - ANDRE MENDES COSTA-ME

Data: 20/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 020376 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO NA PARTE 1.0000 70.0000 70.0000Consumo /

70.0000Total da NAF:

NAF: 002515 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000088

Fornecedor: 000657 - R & S EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - ME

Data: 25/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019425 - Contratação de serviço de propaganda 16.0000 21.0000 336.0000Consumo /

00003 019427 - Gravação de spot de 30" para veiculação 1.0000 55.0000 55.0000Consumo /

391.0000Total da NAF:

NAF: 002517 / 0001 Data: 04/10/2017 Processo Licitatório: 000016

Fornecedor: 048316 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 13/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00111 017479 - Fita indicadora para autoclave rolo 24.0000 3.8000 91.2000Consumo /

91.2000Total da NAF:

NAF: 002521 / 0002 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047866 - J.PHARMA HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00004 008686 - CARBONATO DE CÁLCIO 500 MG 5.000.0000 0.0600 300.0000Consumo /

00072 001231 - ESPIRONOLACTONA 25 M.G 1.500.0000 0.1400 210.0000Consumo /

510.0000Total da NAF:

NAF: 002523 / 0001 Data: 13/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00050 016881 - Metildopa 250 mg. Comprimido. 2.000.0000 0.2100 420.0000Consumo /

420.0000Total da NAF:

NAF: 002524 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000016

Fornecedor: 047868 - MEGAFARMA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME

Data: 13/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00067 017436 - Coletor de Urina/Secreção Sistema Aberto 55.0000 3.5000 192.5000Consumo /

00178 017546 - Sonda Uretral nº 08 - Confeccionado em 100.0000 0.6000 60.0000Consumo /

252.5000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 43

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002525 / 0001 Data: 02/10/2017 Compra Direta: 000151

Fornecedor: 000485 - COMERCIAL PEIXOTO SILVA LTDA

Data: 22/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 017942 - CLORIDRATO DE XILAZINA 2%, CAIXA C/ 5.0000 114.0000 570.0000Consumo /

00001 017941 - CLORIDRATO DE CETAMINA 10%, CAIXA 5.0000 156.0000 780.0000Consumo /

1.350.0000Total da NAF:

NAF: 002527 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00312 014842 - Saco para lixo (resíduo normal) em 30.0000 1.3200 39.6000Consumo /

39.6000Total da NAF:

NAF: 002528 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00196 013057 - Lava roupas em pó, multiação, com 5.0000 8.5000 42.5000Consumo /

00313 007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em 40.0000 1.2000 48.0000Consumo /

00121 013044 - Desinfetante para uso doméstico, 20.0000 2.7000 54.0000Consumo /

00305 007659 - Rodo de madeira, com cabo de madeira, 6.0000 4.8000 28.8000Consumo /

173.3000Total da NAF:

NAF: 002529 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00288 019259 - PREPARO SÓLIDO para refresco artificial, 20.0000 1.4000 28.0000Consumo /

00279 016521 - Polvilho doce (goma). Embalagem pacote 10.0000 5.4000 54.0000Consumo /

82.0000Total da NAF:

NAF: 002530 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00299 019264 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 40.0000 6.0300 241.2000Consumo /

241.2000Total da NAF:

NAF: 002531 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00297 019262 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 40.0000 6.2900 251.6000Consumo /

00298 019263 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 5.6900 113.8000Consumo /

365.4000Total da NAF:

NAF: 002532 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 44

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00197 013011 - Leite condensado, de 1ª qualidade. 15.0000 4.5000 67.5000Consumo /

00236 014817 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira 15.0000 1.4900 22.3500Consumo /

00239 013024 - Mistura para bolo, em pó, de 1ª qualidade, 15.0000 2.6900 40.3500Consumo /

00246 013026 - Óleo de soja refinado tipo 1, frasco pet 10.0000 3.2200 32.2000Consumo /

00115 012992 - Creme de leite UHT homogeneizado, 15.0000 2.2900 34.3500Consumo /

196.7500Total da NAF:

NAF: 002533 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048782 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00174 013127 - Garfo plástico, para refeição, cor branca, 50.0000 2.3000 115.0000Consumo /

00322 007787 - Saco plástico, para geladinho, dimensões 20.0000 0.7500 15.0000Consumo /

00096 007781 - Colher descartável, para refeição, 15.0000 2.2000 33.0000Consumo /

00104 007782 - Copo descartável branco, capacidade 50 20.0000 1.3500 27.0000Consumo /

190.0000Total da NAF:

NAF: 002534 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048782 - NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00125 014834 - Detergente líquido neutro, aplicação: 30.0000 1.1900 35.7000Consumo /

00269 007657 - Pedra sanitária de 40g, acompanha haste 15.0000 1.1500 17.2500Consumo /

00013 013037 - Água sanitária, para uso em limpeza 20.0000 1.4200 28.4000Consumo /

00144 013055 - Esponja multiuso, dupla face sintética a 10.0000 0.4000 4.0000Consumo /

85.3500Total da NAF:

NAF: 002535 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 40.0000 5.9000 236.0000Consumo /

00092 013135 - Coco ralado, em flocos, úmido e adoçado, 20.0000 3.2500 65.0000Consumo /

301.0000Total da NAF:

NAF: 002536 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00187 007583 - IOGURTE , PARCIALMENTE DESNATADO 170.0000 0.4200 71.4000Consumo /

00231 014773 - Margarina vegetal com sal, teor mínimo de 1.0000 96.0000 96.0000Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 20.0000 2.8900 57.8000Consumo /

00082 012928 - Cheiro verde (cebolinha verde e coentro) 15.0000 2.1900 32.8500Consumo /

00275 012957 - Pimentão in natura, fresco, primeira 6.0000 2.5900 15.5400Consumo /

00289 016620 - Presunto cozido, fabricado com carne 10.0000 15.8000 158.0000Consumo /

431.5900Total da NAF:

NAF: 002537 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000012

Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Data: 09/02/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 45

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG 50.0000 64.5000 3.225.0000Consumo /

3.225.0000Total da NAF:

NAF: 002538 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000084

Fornecedor: 000038 - MARIA ENI DIAS OLIVEIRA - ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00091 013552 - Diagramação e impressão de Panfleto, 2.0000 158.0000 316.0000Consumo /

316.0000Total da NAF:

NAF: 002542 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00007 019922 - BATENTE BORRACHA 46750209 4.0000 54.2725 217.0900Consumo /

00004 019920 - BATENTE BORRACHA 46464298 2.0000 20.1408 40.2816Consumo /

00011 006012 - RADIADOR 46815887 1.0000 212.1685 212.1685Consumo /

00018 005995 - TENSOR CORREIA 55226056 1.0000 77.1885 77.1885Consumo /

00041 020383 - TERMINAL DIREÇÃO 51756635 1.0000 69.4705 69.4705Consumo /

00042 020384 - TERMINAL DIREÇÃO 51756636 1.0000 66.1598 66.1598Consumo /

00021 019931 - TERMINAL ESFERICO 7082812 2.0000 8.2918 16.5836Consumo /

00009 019923 - VELA IGNIÇÃO 46796050 4.0000 62.6110 250.4440Consumo /

00024 004982 - CHICOTE 7083829 1.0000 224.9652 224.9652Consumo /

00025 019934 - CILINDRO RODA 7084405 2.0000 61.9735 123.9470Consumo /

00031 019939 - FILTRO OLEO 73500049 1.0000 19.4565 19.4565Consumo /

00019 019929 - TIRANTE 51918393 2.0000 58.3822 116.7644Consumo /

00002 005999 - ELEMENTO FILTRANTE 46420988 1.0000 11.4750 11.4750Consumo /

00020 019930 - AMORTECEDOR 51962752 2.0000 146.7780 293.5560Consumo /

00010 019924 - AMORTECEDOR 46809960 2.0000 95.3530 190.7060Consumo /

00005 006016 - ANTEPARO 46466619 2.0000 15.6315 31.2630Consumo /

00033 019941 - ANEL APOIO 7584933 2.0000 17.8797 35.7594Consumo /

00034 019942 - ANEL APOIO 7584934 2.0000 10.0087 20.0174Consumo /

00023 019933 - ENGRENAGEM CONDUTORA 7083452 1.0000 44.5102 44.5102Consumo /

00008 006020 - COXIM 46760674 2.0000 130.3475 260.6950Consumo /

00006 019921 - COXIM ELASTICO 46527226 2.0000 4.9768 9.9536Consumo /

00022 019932 - CORREIA DISTRIBUIÇÃO 7083436 1.0000 44.1957 44.1957Consumo /

00030 019938 - CORREIA TRANSMISSÃO 71737159 1.0000 155.4055 155.4055Consumo /

00012 019925 - CORREIA TRANSMISSÃO 46820062 1.0000 72.4497 72.4497Consumo /

00039 020381 - CONJ. ALACANCAS SINALIZ. 100190825 1.0000 606.0670 606.0670Consumo /

00028 019936 - JOGO SAPATAS 7086718 1.0000 202.9162 202.9162Consumo /

00029 019937 - JOGO DE PASTILHA FREIO 7090217 1.0000 157.4582 157.4582Consumo /

00026 019935 - MOTOR PARTIDA 7084991 1.0000 640.6748 640.6748Consumo /

00035 019943 - PORCA 7608059 2.0000 9.8515 19.7030Consumo /

00001 002775 - PORCA 15503825 2.0000 2.9537 5.9074Consumo /

00040 020382 - PORCA 10791311 2.0000 5.3678 10.7356Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 46

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00027 004976 - ROLAMENTO 7086687 1.0000 202.9162 202.9162Consumo /

00016 002502 - ROLAMENTO 51758495 2.0000 91.9700 183.9400Consumo /

00017 006019 - ARRUELA PLANA 51769991 2.0000 5.9117 11.8234Consumo /

00013 019926 - BRAÇO OSCILANTE 51705553 1.0000 330.8370 330.8370Consumo /

00014 019927 - BRAÇO OSCILANTE 51705554 1.0000 330.8370 330.8370Consumo /

00003 006018 - BUCHA 46463774 2.0000 4.8705 9.7410Consumo /

00015 019928 - CUBO 51754192 2.0000 90.4995 180.9990Consumo /

5.499.0619Total da NAF:

NAF: 002544 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00061 020385 - ROLAMENTO DE ESFERAS DUPLO, 2.0000 82.7790 165.5580Consumo /

165.5580Total da NAF:

NAF: 002545 / 0001 Data: 20/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00062 020386 - CAIXA DE MUDANÇA COM 4 MARCHAS 1.0000 3.016.6406 3.016.6406Consumo /

00045 015489 - HASTE DE MOLA 080/141723/1 1.0000 3.1980 3.1980Consumo /

00044 006732 - PANELA DE GUIA 080/141727/1 1.0000 0.6642 0.6642Consumo /

00047 015493 - PARAFUSO SEXTAVADO 014/141745/A 1.0000 1.0209 1.0209Consumo /

00070 020387 - VEDAÇÃO 5U0253115 1.0000 6.3837 6.3837Consumo /

00068 011729 - VEDAÇÃO 5X0/251509 1.0000 6.5313 6.5313Consumo /

00066 008421 - SILENCIOSO TRASEIRO 7X0253609 1.0000 258.5788 258.5788Consumo /

00067 008422 - SILENCIOSO DIANTEIRO 7X0253209 1.0000 249.8458 249.8458Consumo /

00071 008380 - ALÇA DE RETENÇÃO 3072531473 2.0000 1.9024 3.8048Consumo /

00046 020341 - ALAVANCA ACIONAMENTO EMBREAGEM 1.0000 47.6543 47.6543Consumo /

00069 004815 - ANEL DE VEDACAO 325/253137/1/ 2.0000 5.6088 11.2176Consumo /

00063 011067 - COXIM DO SUPORTE 7X0/399201/A 1.0000 123.9266 123.9266Consumo /

00064 011065 - ARRUELA INFERIOR 113/141717 1.0000 0.2337 0.2337Consumo /

00041 006731 - BUCHA DE BORRACHA 113/141721 1.0000 0.6068 0.6068Consumo /

00042 011063 - LUVA 080/141707/1 1.0000 2.3575 2.3575Consumo /

00043 020340 - LUVA 080/141711/1 1.0000 5.9040 5.9040Consumo /

00065 013411 - TUBO ESCAPE COM CATALIZADOR 1.0000 1.204.3586 1.204.3586Consumo /

00038 015488 - EIXO DE DESENGATE 080/141701/1 1.0000 41.1025 41.1025Consumo /

00039 011098 - ANEL DE SEGURANÇA N/012416/1 2.0000 0.2132 0.4264Consumo /

4.984.4561Total da NAF:

NAF: 002547 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00073 020388 - MACACO 5W0/011031 4.0000 41.5658 166.2632Consumo /

00074 020389 - CHAVE DE RODA 5W0/012219 4.0000 8.3927 33.5708Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 47

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00072 006192 - TRIANGULO DE SEGURANÇA 4.0000 22.5172 90.0688Consumo /

289.9028Total da NAF:

NAF: 002548 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00073 020388 - MACACO 5W0/011031 1.0000 85.5301 85.5301Consumo /

00074 020389 - CHAVE DE RODA 5W0/012219 1.0000 12.5132 12.5132Consumo /

00072 006192 - TRIANGULO DE SEGURANÇA 1.0000 22.5172 22.5172Consumo /

120.5605Total da NAF:

NAF: 002549 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00073 020388 - MACACO 5W0/011031 7.0000 41.5658 290.9606Consumo /

00074 020389 - CHAVE DE RODA 5W0/012219 7.0000 8.3927 58.7489Consumo /

00072 006192 - TRIANGULO DE SEGURANÇA 7.0000 22.5172 157.6204Consumo /

507.3299Total da NAF:

NAF: 002550 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00075 020390 - MACACO 5U7/011031/A 1.0000 62.8284 62.8284Consumo /

00074 020389 - CHAVE DE RODA 5W0/012219 1.0000 8.3927 8.3927Consumo /

00072 006192 - TRIANGULO DE SEGURANÇA 1.0000 22.5172 22.5172Consumo /

93.7383Total da NAF:

NAF: 002551 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00076 020391 - MACACO 7X0/011031 1.0000 85.5301 85.5301Consumo /

00077 020392 - CHAVE DE RODA 7X0/012219 1.0000 12.5132 12.5132Consumo /

00072 006192 - TRIANGULO DE SEGURANÇA 1.0000 22.5172 22.5172Consumo /

120.5605Total da NAF:

NAF: 002552 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00276 013138 - Pipoca doce. Embalagem fardo com 50 20.0000 16.8000 336.0000Consumo /

00277 019254 - Pirulito redondo, sabores sortidos. 20.0000 3.8500 77.0000Consumo /

413.0000Total da NAF:

NAF: 002553 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 48

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00041 019184 - BALAS mastigáveis, de frutas, sabores 20.0000 4.7000 94.0000Consumo /

00058 019193 - BOMBOM de CHOCOLATE formato 20.0000 25.5000 510.0000Consumo /

604.0000Total da NAF:

NAF: 002554 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00276 013138 - Pipoca doce. Embalagem fardo com 50 25.0000 16.8000 420.0000Consumo /

00277 019254 - Pirulito redondo, sabores sortidos. 25.0000 3.8500 96.2500Consumo /

516.2500Total da NAF:

NAF: 002555 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00058 019193 - BOMBOM de CHOCOLATE formato 25.0000 25.5000 637.5000Consumo /

00041 019184 - BALAS mastigáveis, de frutas, sabores 25.0000 4.7000 117.5000Consumo /

755.0000Total da NAF:

NAF: 002561 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000034

Fornecedor: 048751 - ROSENEIDE DA SILVA-ME

Data: 15/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00120 009625 - LAPISEIRA COM CORPO EM PLÁSTICO E 3.0000 2.8400 8.5200Consumo /

00121 009626 - LAPISEIRA COM CORPO EM PLÁSTICO E 3.0000 2.8400 8.5200Consumo /

00162 009669 - PASTA CATÁLOGO EM POLIPROPILENO, 20.0000 7.2500 145.0000Consumo /

00144 009650 - PAPEL CONTACT COLORIDO, AUTO 1.0000 44.8400 44.8400Consumo /

00218 009718 - TESOURA MULTIUSO, COM LÂMINA EM 3.0000 6.7400 20.2200Consumo /

00002 009494 - ALFINETE NIQUELADO, Nº. 29, CAIXA 1.0000 3.4400 3.4400Consumo /

00058 009558 - CLIP GALVANIZADO Nº 1/0, EMBALAGEM 1.0000 5.9500 5.9500Consumo /

00060 009559 - CLIP GALVANIZADO Nº 3/0, EMBALAGEM 1.0000 5.9500 5.9500Consumo /

00061 009560 - CLIP GALVANIZADO Nº 6/0, EMBALAGEM 1.0000 7.1900 7.1900Consumo /

00129 009635 - MOUSE ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, 3.0000 7.4000 22.2000Consumo /

00104 009611 - GRAMPO COBREADO 26/6, FABRICADO 1.0000 3.4800 3.4800Consumo /

00084 009588 - EXTRATOR DE GRAMPO ZINCADO, TIPO 2.0000 0.6700 1.3400Consumo /

00059 014097 - Clip galvanizado nº 2/0, embalagem com 1.0000 5.9500 5.9500Consumo /

00069 005639 - Corretivo à base de água, embalagem 2.0000 1.0000 2.0000Consumo /

284.6000Total da NAF:

NAF: 002562 / 0001 Data: 03/10/2017 Compra Direta: 000146

Fornecedor: 021464 - ANDRE MENDES COSTA-ME

Data: 18/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019844 - SERVIÇO DE RASTREAMENTO NA PARTE 1.0000 59.0000 59.0000Consumo /

59.0000Total da NAF:

NAF: 002567 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 49

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00080 020409 - CORREIA C-75 4.0000 79.9992 319.9968Consumo /

00078 020407 - ROLAMENTO 30208 2.0000 70.1100 140.2200Consumo /

00079 020408 - ROLAMENTO CONICO 30210 2.0000 90.2000 180.4000Consumo /

640.6168Total da NAF:

NAF: 002569 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000011

Fornecedor: 048398 - ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA-ME

Data: 09/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00031 017357 - Papel Higiênico Rolão, medindo 10 cm x 20.0000 57.6000 1.152.0000Consumo /

00029 017355 - Pano de limpeza de microfibra limpa sem 10.0000 27.0000 270.0000Consumo /

00016 017344 - Desinfetante de uso geral, indicado para 1.0000 320.0000 320.0000Consumo /

00010 017338 - Bota em PVC de segurança, tipo 5.0000 44.9000 224.5000Consumo /

1.966.5000Total da NAF:

NAF: 002570 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 000245 - CIRURGICA JOAO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00024 018444 - COMPRESSA CIRÚRGICA. 10.0000 98.0000 980.0000Consumo /

980.0000Total da NAF:

NAF: 002571 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000038

Fornecedor: 003118 - CENTERLAB - CENTRAL ARTG. P/ LAB. LTDA

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00066 012136 - Tubo EDTA K2 (Etileno 1.0000 48.0000 48.0000Consumo /

48.0000Total da NAF:

NAF: 002575 / 0001 Data: 06/10/2017 Processo Licitatório: 000114

Fornecedor: 049369 - FERNANDO DEYVID JORGE CAETANO - MEI

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 019713 - Recarga cartucho de Toner 5.0000 46.0000 230.0000Consumo /

00014 019723 - Recarga de Cartucho de tonner 105L para 4.0000 55.0000 220.0000Consumo /

450.0000Total da NAF:

NAF: 002577 / 0001 Data: 11/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00082 020411 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA COM 1.0000 178.4525 178.4525Consumo /

00081 020410 - FECHADURA DA PORTA TRASEIRA COM 1.0000 170.1500 170.1500Consumo /

348.6025Total da NAF:

NAF: 002582 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00325 016505 - Salsicha para Hot-dog, ingredientes 10.0000 5.4900 54.9000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 50

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

54.9000Total da NAF:

NAF: 002583 / 0001 Data: 02/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00279 016521 - Polvilho doce (goma). Embalagem pacote 50.0000 5.4000 270.0000Consumo /

270.0000Total da NAF:

NAF: 002584 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00068 014793 - Caldo de galinha, cubo pesando 57 20.0000 0.9500 19.0000Consumo /

00145 012999 - Extrato de tomate simples concentrado. 20.0000 2.7000 54.0000Consumo /

73.0000Total da NAF:

NAF: 002585 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00115 012992 - Creme de leite UHT homogeneizado, 20.0000 2.2900 45.8000Consumo /

45.8000Total da NAF:

NAF: 002586 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000092

Fornecedor: 000134 - SUPERMERCADO SALINAS LTDA EPP

Data: 31/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00048 007593 - BATATA PALHA TRADICIONAL PACOTE 10.0000 14.6300 146.3000Consumo /

146.3000Total da NAF:

NAF: 002587 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00231 014773 - Margarina vegetal com sal, teor mínimo de 1.0000 96.0000 96.0000Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 80.0000 2.8900 231.2000Consumo /

327.2000Total da NAF:

NAF: 002588 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00158 013004 - Fermento químico em pó, embalagem 10.0000 2.1900 21.9000Consumo /

21.9000Total da NAF:

NAF: 002589 / 0002 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00153 013002 - Farinha de trigo especial sem fermento, 100.0000 2.0000 200.0000Consumo /

200.0000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 51

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002589 / 0001 Data: 03/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00153 013002 - Farinha de trigo especial sem fermento, 100.0000 2.0000 200.0000Consumo /

200.0000Total da NAF:

NAF: 002590 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000105

Fornecedor: 002364 - MARCA MAIOR DISTRIBUICAO LTDA. - EPP

Data: 13/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 019590 - REFORÇO ALCALINO PARA LAVANDERIA 60.0000 25.4000 1.524.0000Consumo /

00002 019586 - ALVEJANTE LÍQUIDO 60.0000 22.3000 1.338.0000Consumo /

2.862.0000Total da NAF:

NAF: 002619 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000128

Fornecedor: 013128 - TRANSLOK- TRANSPORTADORA LTDA - ME

Data: 12/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 020335 - Locação de um caminhão basculante: 70.0000 110.0000 7.700.0000Consumo /

00002 020336 - Locação de Escavadeira mecânica 70.0000 250.0000 17.500.0000Consumo /

25.200.0000Total da NAF:

NAF: 002624 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000088

Fornecedor: 000657 - R & S EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI - ME

Data: 25/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019425 - Contratação de serviço de propaganda 3.0000 21.0000 63.0000Consumo /

63.0000Total da NAF:

NAF: 002625 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000604 - PAULO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00385 014966 - Válvula 25x50 de boa qualidade. 1.0000 135.0000 135.0000Consumo /

135.0000Total da NAF:

NAF: 002628 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000084

Fornecedor: 047994 - GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES E SOARES LTDA- ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00088 013564 - Diagramação e Impressão de Crachá tipo 80.0000 0.6900 55.2000Consumo /

00087 013562 - Diagramação e impressão de Convite, 50.0000 1.0500 52.5000Consumo /

107.7000Total da NAF:

NAF: 002630 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000084

Fornecedor: 047994 - GRAFICA E PAPELARIA RODRIGUES E SOARES LTDA- ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00087 013562 - Diagramação e impressão de Convite, 434.0000 1.0500 455.7000Consumo /

455.7000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 52

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002631 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 100.0000 5.9000 590.0000Consumo /

00092 013135 - Coco ralado, em flocos, úmido e adoçado, 40.0000 3.2500 130.0000Consumo /

720.0000Total da NAF:

NAF: 002633 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00299 019264 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 6.0300 301.5000Consumo /

301.5000Total da NAF:

NAF: 002634 / 0001 Data: 05/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00279 016521 - Polvilho doce (goma). Embalagem pacote 20.0000 5.4000 108.0000Consumo /

108.0000Total da NAF:

NAF: 002635 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00231 014773 - Margarina vegetal com sal, teor mínimo de 1.0000 96.0000 96.0000Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 50.0000 2.8900 144.5000Consumo /

240.5000Total da NAF:

NAF: 002636 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00296 019261 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 5.9000 295.0000Consumo /

295.0000Total da NAF:

NAF: 002637 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00297 019262 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 6.2900 314.5000Consumo /

00301 019266 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 20.0000 6.7000 134.0000Consumo /

00298 019263 - REFRIGERANTE PET 2 litros, 50.0000 5.6900 284.5000Consumo /

733.0000Total da NAF:

NAF: 002638 / 0001 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00067 019201 - CAIXA TÉRMICA com alça: - Parede 2.0000 73.0000 146.0000Consumo /

146.0000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 53

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002642 / 0001 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000034

Fornecedor: 000045 - PALIMONTES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data: 15/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00160 009666 - PAPEL SULFITE A4, ALCALINO, 2.0000 148.8000 297.6000Consumo /

297.6000Total da NAF:

NAF: 002646 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000079

Fornecedor: 004246 - DILCEA MOREIRA DRUMMOND - ME

Data: 10/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00045 018898 - Bebedouro de Mesa Refrigerado 1.0000 560.0000 560.0000Consumo /

560.0000Total da NAF:

NAF: 002653 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000129

Fornecedor: 040976 - ERALDO CORDEIRO DE SOUZA-ME

Data: 14/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 020412 - Locação e montagem de palco 1.0000 1.600.0000 1.600.0000Consumo /

00004 020415 - Locação e montagem de grades de 20.0000 15.0000 300.0000Consumo /

00002 020413 - Locação e montagem de sistema de 1.0000 2.200.0000 2.200.0000Consumo /

4.100.0000Total da NAF:

NAF: 002654 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000129

Fornecedor: 040976 - ERALDO CORDEIRO DE SOUZA-ME

Data: 14/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 020414 - Locação e montagem de Barracas 40.0000 130.0000 5.200.0000Consumo /

00005 020416 - Locação e montagem de sistema de 1.0000 2.200.0000 2.200.0000Consumo /

7.400.0000Total da NAF:

NAF: 002655 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00061 020385 - ROLAMENTO DE ESFERAS DUPLO, 2.0000 82.7790 165.5580Consumo /

165.5580Total da NAF:

NAF: 002656 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00124 013047 - Escova para lavar, multiuso, de mão, 5.0000 2.2500 11.2500Consumo /

00129 013054 - Esponja de poliéster multiuso, para 5.0000 1.6000 8.0000Consumo /

00153 007666 - Saco para lixo (resíduo normal) em 10.0000 1.1500 11.5000Consumo /

30.7500Total da NAF:

NAF: 002657 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00200 007777 - Torneira plástica para filtro. 5.0000 2.1000 10.5000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 54

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00194 007751 - Lâmpada fluorescente compacta 20.0000 9.7000 194.0000Consumo /

204.5000Total da NAF:

NAF: 002678 / 0001 Data: 11/10/2017 Processo Licitatório: 000059

Fornecedor: 042009 - WT- SERVICOS MEDICOS LTDA - ME

Data: 07/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00006 018407 - Urgência e Emergência Pronto Socorro 3.0000 800.0000 2.400.0000Consumo /

2.400.0000Total da NAF:

NAF: 002691 / 0001 Data: 19/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00115 020445 - BATERIA 45 AMP 5GM/915105/AF 1.0000 222.6300 222.6300Consumo /

00113 020443 - MANGUEIRA D'AGUA 1S0/121101 1.0000 29.8029 29.8029Consumo /

00112 018067 - BOMBA DE AGUA 04E121600BA 1.0000 234.7291 234.7291Consumo /

00114 020444 - BRAÇADEIRA DE FECHO ELASTICO 2.0000 19.4832 38.9664Consumo /

526.1284Total da NAF:

NAF: 002698 / 0001 Data: 09/10/2017 Processo Licitatório: 000012

Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Data: 09/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG 1.0000 64.5000 64.5000Consumo /

64.5000Total da NAF:

NAF: 002699 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00043 020461 - BRAÇADEIRA 51743807 2.0000 4.8705 9.7410Consumo /

00044 020462 - TUBO FLEXIVEL ENVIO 51769990 1.0000 64.6085 64.6085Consumo /

74.3495Total da NAF:

NAF: 002701 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00145 020472 - TAMPA DE FECHAMENTO TJG/1211483 1.0000 31.6110 31.6110Consumo /

00144 020471 - TAMPA DE FECHAMENTO TJG/1211484 1.0000 32.6360 32.6360Consumo /

00143 012882 - RESERVATÓRIO DE 2S0/121405/C 1.0000 145.2261 145.2261Consumo /

209.4731Total da NAF:

NAF: 002724 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 011343 - OLEO DIESEL S10 1.475.3600 3.4800 5.134.2528Consumo /

5.134.2528Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 55

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002725 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000025

Fornecedor: 002138 - POSTO PATATIVA LTDA

Data: 21/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 000057 - OLEO DIESEL COMUM 650.0000 3.3900 2.203.5000Consumo /

2.203.5000Total da NAF:

NAF: 002730 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000051

Fornecedor: 045700 - CONSTRUTORA R FONSECA LTDA

Data: 13/04/2016

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 016184 - execução das obras de Ampliação do 1.0000 25.323.9200 25.323.9200Serviço

25.323.9200Total da NAF:

NAF: 002731 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000118

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 14/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00079 019355 - Papel sulfite A4, alcalino, gramatura 75 2.0000 200.0000 400.0000Consumo /

400.0000Total da NAF:

NAF: 002734 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 003083 - MUNDO DA EMBALAGEM LTDA

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00144 007655 - Papel Higiênico, folha simples de alta 23.0000 2.9500 67.8500Consumo /

00171 013092 - Sabonete cremoso em barra, com 8.0000 0.9000 7.2000Consumo /

00155 007668 - Saco para lixo (resíduo normal) em 15.0000 1.3700 20.5500Consumo /

00186 016047 - Flanela de tecido amarela. 100% algodão. 10.0000 1.5800 15.8000Consumo /

00117 013038 - Álcool etílico hidratado, para uso 5.0000 4.9400 24.7000Consumo /

00204 007783 - Copo descartável branco, capacidade 200 8.0000 2.7300 21.8400Consumo /

157.9400Total da NAF:

NAF: 002736 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00072 012988 - Café torrado e moído, com selo de pureza 158.0000 7.9900 1.262.4200Consumo /

00059 018154 - Açúcar cristal branco fino, safra 26.0000 10.4900 272.7400Consumo /

1.535.1600Total da NAF:

NAF: 002737 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00120 013043 - Cera líquida incolor, para superfícies 10.0000 6.0000 60.0000Consumo /

60.0000Total da NAF:

NAF: 002745 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000126

Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Data: 06/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 56

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00100 020119 - Cloridrato de metilfenidato 10mg 6.000.0000 1.1300 6.780.0000Consumo /

6.780.0000Total da NAF:

NAF: 002746 / 0001 Data: 19/10/2017 Compra Direta: 000156

Fornecedor: 000485 - COMERCIAL PEIXOTO SILVA LTDA

Data: 03/10/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00002 020485 - CAMARA ARO 08 4.0000 18.0000 72.0000Consumo /

00001 020484 - PNEU 4.10 X 3.50, ARO 08 4.0000 25.0000 100.0000Consumo /

172.0000Total da NAF:

NAF: 002757 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00008 020486 - PINHÃO MOTOR DE PARTIDA 500053150 1.0000 242.3484 242.3484Consumo /

242.3484Total da NAF:

NAF: 002761 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00237 019243 - MILHO VERDE em conserva. Embalagem 5.0000 1.4500 7.2500Consumo /

00288 019259 - PREPARO SÓLIDO para refresco artificial, 10.0000 1.4000 14.0000Consumo /

00219 013017 - Macarrão tipo ave-maria, cortado, massa 5.0000 3.5000 17.5000Consumo /

00222 013015 - Macarrão tipo espaguete nº. 08, massa 6.0000 3.5000 21.0000Consumo /

00005 012971 - Achocolatado em pó, acrescido de 15.0000 10.9900 164.8500Consumo /

00154 018157 - Feijão carioca, in natura, primeira 60.0000 3.5000 210.0000Consumo /

00193 013010 - Ketchup tradicional de 1ª qualidade. 3.0000 3.9500 11.8500Consumo /

00107 013252 - Corante de urucum em pó, embalagem 10.0000 2.9800 29.8000Consumo /

00242 013025 - Molho de tomate, tradicional, peneirado. 5.0000 1.3000 6.5000Consumo /

00290 016524 - Proteína texturizada de soja (PTS), de 1ª 5.0000 3.9900 19.9500Consumo /

502.7000Total da NAF:

NAF: 002762 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00122 019213 - DESODORANTE antitranspirante roll on, 6.0000 5.9500 35.7000Consumo /

00123 019214 - DESODORANTE antitranspirante roll on, 6.0000 5.9500 35.7000Consumo /

00004 007671 - Absorvente com abas, cobertura suave, 15.0000 1.6000 24.0000Consumo /

00113 013077 - Cotonetes (hastes flexíveis com pontas de 5.0000 2.7900 13.9500Consumo /

00026 013074 - Aparelho descartável de barbear com 02 10.0000 1.9300 19.3000Consumo /

128.6500Total da NAF:

NAF: 002763 / 0001 Data: 10/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00329 019274 - SORVETE, ingredientes: sabor de 1.0000 16.8000 16.8000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 57

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00330 019275 - SORVETE, ingredientes: sabor MORANGO 1.0000 16.8000 16.8000Consumo /

33.6000Total da NAF:

NAF: 002764 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000133

Fornecedor: 049226 - ADEMIR JOSE DA SILVA

Data: 02/10/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 020487 - ADEMIR SILVA E WEDLEY e banda 1.0000 1.700.0000 1.700.0000Consumo /

1.700.0000Total da NAF:

NAF: 002765 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00274 019253 - PICOLÉ, ingredientes: água, polpa de 500.0000 1.3000 650.0000Consumo /

650.0000Total da NAF:

NAF: 002766 / 0001 Data: 17/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00187 007583 - IOGURTE , PARCIALMENTE DESNATADO 25.0000 0.4200 10.5000Consumo /

00075 016398 - Carne bovina (patinho), fresca, refrigerada, 12.0000 18.9900 227.8800Consumo /

00073 012923 - Carne bovina (músculo), fresca, 20.0000 14.4000 288.0000Consumo /

00074 014756 - Carne bovina (paleta), fresca, refrigerada, 12.0000 13.9900 167.8800Consumo /

00202 012940 - Leite de vaca pasteurizado, in natura, 10.0000 2.8900 28.9000Consumo /

00302 012965 - Repolho in natura, fresca, primeira 15.0000 1.5400 23.1000Consumo /

00082 012928 - Cheiro verde (cebolinha verde e coentro) 3.0000 2.1900 6.5700Consumo /

00017 012915 - Alface in natura, fresca, primeira 25.0000 2.0000 50.0000Consumo /

00114 012933 - Couve in natura, fresca, primeira 6.0000 2.4000 14.4000Consumo /

00181 012936 - Goiaba in natura, fresca, primeira 15.0000 4.4900 67.3500Consumo /

00292 012960 - Quiabo in natura, fresco, primeira 15.0000 3.3500 50.2500Consumo /

934.8300Total da NAF:

NAF: 002767 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00034 003471 - AZEITONAS VERDES, 160 G PESO 5.0000 2.1900 10.9500Consumo /

00068 014793 - Caldo de galinha, cubo pesando 57 15.0000 0.9500 14.2500Consumo /

00152 013001 - Farinha de trigo especial com fermento, 5.0000 2.4800 12.4000Consumo /

00054 012986 - Biscoito doce, livre de gorduras trans. 5.0000 20.4000 102.0000Consumo /

00235 013020 - Milho para canjica amarelo, tipo 1, grãos 10.0000 1.0400 10.4000Consumo /

00240 013023 - Mistura para o preparo instantâneo de 10.0000 3.6900 36.9000Consumo /

00345 013036 - Vinagre branco, para uso culinário em 2.0000 1.9000 3.8000Consumo /

00023 014783 - Amendoim torrado e moído, de 1ª 10.0000 4.9000 49.0000Consumo /

00028 018155 - Arroz branco tipo 1, longo fino, polido, 10.0000 12.8000 128.0000Consumo /

00135 012994 - Especiarias e condimentos - Coentro 10.0000 2.4500 24.5000Consumo /

00172 013007 - Fubá de milho em pó, cor amarela, 10.0000 1.6500 16.5000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 58

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00145 012999 - Extrato de tomate simples concentrado. 15.0000 2.7000 40.5000Consumo /

449.2000Total da NAF:

NAF: 002768 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00312 014842 - Saco para lixo (resíduo normal) em 20.0000 1.3200 26.4000Consumo /

00142 011534 - Esponja de aço/espoja de lã de aço, em 12.0000 1.1500 13.8000Consumo /

40.2000Total da NAF:

NAF: 002771 / 0001 Data: 26/10/2017 Processo Licitatório: 000097

Fornecedor: 047775 - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE SALINAS

Data: 19/06/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019566 - serviços de coleta, triagem, 1.0000 8.400.0000 8.400.0000Consumo /

8.400.0000Total da NAF:

NAF: 002772 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000604 - PAULO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00354 014919 - Tinta lavável, para ambiente interno e 2.0000 27.7000 55.4000Consumo /

55.4000Total da NAF:

NAF: 002777 / 0001 Data: 16/10/2017 Processo Licitatório: 000114

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00005 019715 - Recarga de Cartucho de Tinta 951 XL 5.0000 25.0000 125.0000Consumo /

125.0000Total da NAF:

NAF: 002779 / 0001 Data: 20/10/2017 Processo Licitatório: 000126

Fornecedor: 000249 - COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.

Data: 06/09/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00222 020240 - Nalbufina 10 mg/mL. Ampola 1 mL 10.0000 7.8000 78.0000Consumo /

00129 020148 - Dipirona Sódica 500mg/ml - solução 1.600.0000 0.3000 480.0000Consumo /

00184 020203 - Hidrocortisona 500mg – pó liofilizado para 150.0000 4.8000 720.0000Consumo /

00102 020121 - Clorpromazina 25 mg. Comprimido. 100.0000 0.2000 20.0000Consumo /

00022 016907 - Amitriptilina 25 mg. Comprimido. 100.0000 0.0400 4.0000Consumo /

00140 020159 - Epinefrina 1mg/ml. Ampola com 01 ml. 100.0000 2.0900 209.0000Consumo /

00144 020163 - Espironolactona 25 mg. Comprimido 180.0000 0.1400 25.2000Consumo /

00056 020075 - Butil Brometo de Escopolamina 20 mg/ml. 150.0000 0.9400 141.0000Consumo /

00057 020076 - Butil Brometo de Escopolamina 4 mg/ml + 300.0000 1.2000 360.0000Consumo /

2.037.2000Total da NAF:

NAF: 002780 / 0001 Data: 19/10/2017 Processo Licitatório: 000118

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 14/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 59

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00079 019355 - Papel sulfite A4, alcalino, gramatura 75 10.0000 200.0000 2.000.0000Consumo /

2.000.0000Total da NAF:

NAF: 002781 / 0001 Data: 30/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 012671 - LAMINA 6X8X3 4 CURVA 13 F Q71104135 2.0000 337.0928 674.1856Consumo /

00002 012673 - PARAFUSO DE AÇO DA LAMINA 26.0000 2.0544 53.4144Consumo /

00003 012672 - PORCA DE AÇO DA LAMINA Q8321374A 26.0000 0.7169 18.6394Consumo /

746.2394Total da NAF:

NAF: 002783 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00352 014917 - Tinta lavável, para ambiente interno, latão 1.0000 84.0000 84.0000Consumo /

84.0000Total da NAF:

NAF: 002788 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 002117 - COMERCIAL DE ALIMENTOS CMV LTDA - ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00041 012953 - Pão francês, unidade de 50 gramas. 4.0000 9.7000 38.8000Consumo /

38.8000Total da NAF:

NAF: 002789 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000071

Fornecedor: 002363 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Data: 26/04/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00043 018463 - SERINGA 20 ML COM AGULHA 25x7. 5.000.0000 0.3500 1.750.0000Consumo /

1.750.0000Total da NAF:

NAF: 002792 / 0001 Data: 10/10/2017 Compra Direta: 000157

Fornecedor: 001803 - L & G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERV.LTDA-ME

Data: 09/10/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 019424 - COPIA/IMPRESSAO EXCEDENTE 2.345.0000 0.0360 84.4200Consumo /

84.4200Total da NAF:

NAF: 002793 / 0001 Data: 26/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 012497 - MARIA APARECIDA DOS SANTOS - ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00333 019278 - Suplemento nutricional em pó (sabor 20.0000 49.3000 986.0000Consumo /

986.0000Total da NAF:

NAF: 002797 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00075 008173 - CIMENTO CP III 32, SACO COM 50 KG. 2.0000 24.4400 48.8800Consumo /

00164 008043 - FLANGE PVC ROSCÁVEL E SOLDÁVEL 25 1.0000 9.9000 9.9000Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 60

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00093 008033 - COLA PARA PVC, TUBO COM 850 1.0000 23.9900 23.9900Consumo /

00377 008132 - TUBO PVC SOLDÁVEL 25MM X 6M (ÁGUA). 2.0000 12.9900 25.9800Consumo /

00390 019113 - Vaso sanitário infantil, cor branca (30 cm) 8.0000 219.0000 1.752.0000Consumo /

00308 014981 - Rejunte para cerâmica, saco com 01 Kg. 3.0000 4.0000 12.0000Consumo /

00026 014971 - Argamassa colante, cor branca, saco com 2.0000 10.7000 21.4000Consumo /

00334 008115 - TÊ (90º) DE 50MM SOLDÁVEL. 10.0000 5.4900 54.9000Consumo /

1.949.0500Total da NAF:

NAF: 002798 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000604 - PAULO CESAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00159 008046 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M. 2.0000 3.0000 6.0000Consumo /

00189 008065 - JOELHO DE 50MM, SOLDÁVEL. 8.0000 3.4900 27.9200Consumo /

00185 008061 - JOELHO DE 25MM, SOLDÁVEL. 10.0000 0.4900 4.9000Consumo /

00385 014966 - Válvula 25x50 de boa qualidade. 8.0000 135.0000 1.080.0000Consumo /

1.118.8200Total da NAF:

NAF: 002799 / 0001 Data: 20/10/2017 Processo Licitatório: 000034

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 15/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00089 009593 - FITA ADESIVA CREPE, FABRICADA COM 50.0000 2.5200 126.0000Consumo /

00130 009636 - MOUSE PAD ÓPTICO (PÉ DE MOUSE), 3.0000 3.5900 10.7700Consumo /

00113 018128 - Lápis preto n°. 2, fabricado com madeira 1.0000 33.9900 33.9900Consumo /

170.7600Total da NAF:

NAF: 002804 / 0001 Data: 20/10/2017 Processo Licitatório: 000017

Fornecedor: 047867 - FLAVIA GENELHU PENNA-ME

Data: 14/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00065 001277 - SULFATO FERROSO 25MG/ML SOL ORAL 100.0000 0.8400 84.0000Consumo /

84.0000Total da NAF:

NAF: 002805 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000039

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 17/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00072 012988 - Café torrado e moído, com selo de pureza 30.0000 7.9900 239.7000Consumo /

00059 018154 - Açúcar cristal branco fino, safra 10.0000 10.4900 104.9000Consumo /

344.6000Total da NAF:

NAF: 002808 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00156 017939 - MOTOR DE PARTIDA 24V 2W0/911023/A 1.0000 1.920.2555 1.920.2555Consumo /

1.920.2555Total da NAF:

NAF: 002809 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 61

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00051 020535 - JOGO DE TAPETES 100233431 1.0000 116.8325 116.8325Consumo /

116.8325Total da NAF:

NAF: 002810 / 0001 Data: 20/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00051 020535 - JOGO DE TAPETES 100233431 1.0000 116.8325 116.8325Consumo /

116.8325Total da NAF:

NAF: 002811 / 0001 Data: 18/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00029 008014 - BARRA DE CANO PVCA 20MM 3.0000 9.9000 29.7000Consumo /

00030 008015 - BARRA DE CANO PVCA 25MM 2.0000 12.9900 25.9800Consumo /

00108 008226 - CHUVEIRO ELÉTRICO, 03 5.0000 28.9000 144.5000Consumo /

00079 018938 - Cano ½. 12.0000 1.6500 19.8000Consumo /

00310 017792 - Reparo para válvula hidra 25X50 5.0000 21.9000 109.5000Consumo /

00158 015008 - Fio FI. 50.0000 0.5000 25.0000Consumo /

00154 015004 - Fio paralelo 1/5 mm 10.0000 1.3700 13.7000Consumo /

368.1800Total da NAF:

NAF: 002816 / 0001 Data: 20/10/2017 Compra Direta: 000159

Fornecedor: 045033 - ELVIS DIOGO COUTINHO - ME

Data: 16/10/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 020615 - INTERFACE SMART CELL PLUS 2G JFA 1.0000 530.0000 530.0000Consumo /

530.0000Total da NAF:

NAF: 002817 / 0001 Data: 26/10/2017 Processo Licitatório: 000084

Fornecedor: 049090 - CLEMENTE DIAS SOARES JUNIOR-ME

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00075 008519 - CÓPIA XEROX COLORIDA, EM PAPEL A4. 750.0000 1.0500 787.5000Consumo /

787.5000Total da NAF:

NAF: 002819 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000012

Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Data: 09/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG 10.0000 76.0000 760.0000Consumo /

760.0000Total da NAF:

NAF: 002820 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000012

Fornecedor: 041458 - RAFAEL DE OLIVEIRA - ME

Data: 09/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 000228 - GAS GLP BUTANO EM BOTIJAO DE 13KG 2.0000 76.0000 152.0000Consumo /

152.0000Total da NAF:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 62

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

NAF: 002822 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00196 013057 - Lava roupas em pó, multiação, com 10.0000 8.5000 85.0000Consumo /

00255 007651 - Pano de chão de saco alvejado, 100% 5.0000 2.2000 11.0000Consumo /

00307 007662 - Sabão de coco em pó, com óleo de coco 5.0000 5.9000 29.5000Consumo /

00313 007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em 15.0000 1.2000 18.0000Consumo /

00315 007667 - Saco para lixo (resíduo normal) em 10.0000 1.2000 12.0000Consumo /

00314 014840 - Saco para lixo (resíduo normal) em 10.0000 1.2000 12.0000Consumo /

00121 013044 - Desinfetante para uso doméstico, 20.0000 2.7000 54.0000Consumo /

00305 007659 - Rodo de madeira, com cabo de madeira, 3.0000 4.8000 14.4000Consumo /

235.9000Total da NAF:

NAF: 002823 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00151 019221 - FARINHA de MANDIOCA branca fina, in 5.0000 3.6900 18.4500Consumo /

00153 013002 - Farinha de trigo especial sem fermento, 10.0000 2.0000 20.0000Consumo /

00220 013018 - Macarrão tipo cortado, massa comum, 5.0000 3.5000 17.5000Consumo /

00221 013016 - Macarrão tipo espaguete nº. 08, massa 10.0000 4.0600 40.6000Consumo /

00324 013029 - Sal refinado, iodado, aplicação 5.0000 0.5900 2.9500Consumo /

00179 013008 - Gelatina alimentícia em pó, sabores 10.0000 0.7300 7.3000Consumo /

00197 013011 - Leite condensado, de 1ª qualidade. 5.0000 4.5000 22.5000Consumo /

00203 016409 - Leite em pó integral, sem aditivos (aditivos 10.0000 7.6800 76.8000Consumo /

00336 013035 - Tempero composto de alho e sal, sem 5.0000 2.1000 10.5000Consumo /

00335 013034 - Tempero completo verde, composto de 5.0000 2.1000 10.5000Consumo /

00236 014817 - Milho para pipoca amarelo, tipo 1, primeira 10.0000 1.4900 14.9000Consumo /

00239 013024 - Mistura para bolo, em pó, de 1ª qualidade, 10.0000 2.6900 26.9000Consumo /

00246 013026 - Óleo de soja refinado tipo 1, frasco pet 20.0000 3.2200 64.4000Consumo /

00182 014814 - Goiabada cascão em barra, 5.0000 3.3900 16.9500Consumo /

00029 018156 - Arroz parboilizado, tipo 1, longo fino, 5.0000 12.6800 63.4000Consumo /

00134 012993 - Especiarias e condimentos - Canela em 5.0000 0.9900 4.9500Consumo /

00137 012996 - Especiarias e condimentos - Erva doce 10.0000 4.4900 44.9000Consumo /

00009 019175 - AÇÚCAR REFINADO branco fino, safra 3.0000 3.3900 10.1700Consumo /

473.6700Total da NAF:

NAF: 002824 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00173 019226 - GARFO INOX PARA MESA COM CABO 10.0000 0.9400 9.4000Consumo /

00081 007715 - Cesto para lixo confeccionado em 2.0000 1.7800 3.5600Consumo /

00344 007778 - Vela para filtro de barro ou de acrílico, de 8.0000 3.0000 24.0000Consumo /

00091 007716 - Coador de flanela para café, grande, com 2.0000 2.8900 5.7800Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 63

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

00167 019225 - FÓSFORO de segurança, palitos em 5.0000 2.0000 10.0000Consumo /

00194 007751 - Lâmpada fluorescente compacta 6.0000 7.9000 47.4000Consumo /

100.1400Total da NAF:

NAF: 002827 / 0001 Data: 26/10/2017 Processo Licitatório: 000016

Fornecedor: 048316 - MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME

Data: 13/02/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00044 017413 - CatGut Simples - Diâmetro USP do Fio: 0; 15.0000 72.9000 1.093.5000Consumo /

00046 017415 - CatGut Simples - Diâmetro USP do Fio: 0; 15.0000 73.9000 1.108.5000Consumo /

00136 017504 - Nylon Monofilamento Preto - Diâmetro 3.0000 30.9000 92.7000Consumo /

2.294.7000Total da NAF:

NAF: 002834 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00172 005921 - ALTERNADOR 28V75A TAR/903015/A/ 1.0000 2.287.0579 2.287.0579Consumo /

2.287.0579Total da NAF:

NAF: 002836 / 0001 Data: 25/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 000074 - A.R COMERCIO DE PECAS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00176 018266 - VALVULA DE ESCAPE 032/109611/M 12.0000 21.4922 257.9064Consumo /

00177 011050 - VALVULA DE ADMISSAO 032/109601/P 12.0000 15.4857 185.8284Consumo /

00109 020439 - RETENTOR DE EIXO 036103085E 6.0000 19.8686 119.2116Consumo /

00179 020846 - VEDA JUNTA 6.0000 48.9950 293.9700Consumo /

00051 019395 - VELA DE IGNIÇÃO 101/905623 12.0000 12.9191 155.0292Consumo /

00110 008375 - VEDAÇÃO HASTE DA VALVULA 24.0000 29.7783 714.6792Consumo /

00171 011054 - CORREIA DENTADA 030/109119/AB 3.0000 53.2426 159.7278Consumo /

00170 020546 - ROLO TENSOR 030/109243/Q 3.0000 78.7118 236.1354Consumo /

00178 020845 - GUIA DE ROLOS PORTA CORREDIÇA 3.0000 280.8500 842.5500Consumo /

00033 011045 - JUNTA DO CABEÇOTE 032/103383/N 3.0000 60.0609 180.1827Consumo /

3.145.2207Total da NAF:

NAF: 002849 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00255 007651 - Pano de chão de saco alvejado, 100% 2.0000 2.2000 4.4000Consumo /

00313 007665 - Saco para lixo (resíduo normal) em 2.0000 1.2000 2.4000Consumo /

00315 007667 - Saco para lixo (resíduo normal) em 2.0000 1.2000 2.4000Consumo /

00011 012973 - Adoçante dietético líquido, com 1.0000 2.2000 2.2000Consumo /

00121 013044 - Desinfetante para uso doméstico, 2.0000 2.7000 5.4000Consumo /

00012 012976 - Água mineral natural, garrafa de 500 ml, 10.0000 9.8000 98.0000Consumo /

00305 007659 - Rodo de madeira, com cabo de madeira, 1.0000 4.8000 4.8000Consumo /

00008 018154 - Açúcar cristal branco fino, safra 5.0000 8.8300 44.1500Consumo /

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 64

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

163.7500Total da NAF:

NAF: 002854 / 0001 Data: 30/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 012671 - LAMINA 6X8X3 4 CURVA 13 F Q71104135 4.0000 337.0928 1.348.3712Consumo /

00002 012673 - PARAFUSO DE AÇO DA LAMINA 52.0000 2.0544 106.8288Consumo /

00003 012672 - PORCA DE AÇO DA LAMINA Q8321374A 52.0000 0.7169 37.2788Consumo /

1.492.4788Total da NAF:

NAF: 002861 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000083

Fornecedor: 000270 - ERASMO ERMO DE ALCANTARA - EPP

Data: 12/05/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00374 008129 - TUBO ESGOTO 40MM X 6M. 2.0000 16.7000 33.4000Consumo /

00310 017792 - Reparo para válvula hidra 25X50 1.0000 21.9000 21.9000Consumo /

00337 008118 - TÊ PVCE 40 1.0000 1.4900 1.4900Consumo /

56.7900Total da NAF:

NAF: 002867 / 0001 Data: 30/10/2017 Processo Licitatório: 000108

Fornecedor: 049391 - MILENNIUM SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA -ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00052 020858 - TENSOR CORREIA 51821652 1.0000 206.8220 206.8220Consumo /

00053 020859 - JOGO DE PALHETAS 7082380 1.0000 35.4832 35.4832Consumo /

242.3052Total da NAF:

NAF: 002869 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000114

Fornecedor: 049369 - FERNANDO DEYVID JORGE CAETANO - MEI

Data: 08/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00003 019713 - Recarga cartucho de Toner 1.0000 46.0000 46.0000Consumo /

46.0000Total da NAF:

NAF: 002870 / 0001 Data: 24/10/2017 Processo Licitatório: 000118

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 14/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00012 019490 - Caixa Arquivo plástica tamanho 35.0000 23.5000 822.5000Consumo /

822.5000Total da NAF:

NAF: 002878 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000034

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 15/03/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00033 009532 - CADERNO GRANDE, CAPA DURA, 96 2.0000 4.5300 9.0600Consumo /

00043 009542 - CALCULADORA PEQUENA, 08 DÍGITOS, 1.0000 4.7900 4.7900Consumo /

13.8500Total da NAF:

NAF: 002883 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048155 - COMERCIAL NOGUEIRA & FREITAS LTDA-ME

Data: 24/07/2017

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]

Data: 07/11/2017 Folha: 65

RELAÇÃO DE COMPRAS / SERVIÇOS AUTORIZADOS - Compras Diretas e Processos LicitatóriosPeríodo de Referência: 01/10/2017 a 31/10/2017

UF:Município:Entidade:

MGSALINASPREFEITURA MUNICIPAL

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00079 012927 - Cenoura vermelha in natura, fresca, 10.0000 1.8700 18.7000Consumo /

18.7000Total da NAF:

NAF: 002884 / 0001 Data: 23/10/2017 Processo Licitatório: 000109

Fornecedor: 048154 - WANDERLY ALVES DIAS-ME

Data: 24/07/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00270 012955 - Peito de frango de granja de primeira 20.0000 6.0000 120.0000Consumo /

00291 018153 - Queijo tipo muçarela, de 1ª qualidade, 20.0000 21.8000 436.0000Consumo /

556.0000Total da NAF:

NAF: 002945 / 0001 Data: 31/10/2017 Compra Direta: 000164

Fornecedor: 000069 - ARLINDO FERREIRA MENDES - ME

Data: 24/10/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00001 020860 - REFIL EPSON T664120-AL P/ 1.0000 84.3000 84.3000Consumo /

00002 020861 - REFIL EPSON T664220-AL P/ 1.0000 79.9000 79.9000Consumo /

00003 020862 - REFIL EPSON T664320-AL P/ 1.0000 79.9000 79.9000Consumo /

00004 020863 - REFIL EPSON T664420-AL P/ 1.0000 79.9000 79.9000Consumo /

324.0000Total da NAF:

NAF: 002948 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000118

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 14/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00079 019355 - Papel sulfite A4, alcalino, gramatura 75 2.0000 200.0000 400.0000Consumo /

400.0000Total da NAF:

NAF: 002949 / 0001 Data: 27/10/2017 Processo Licitatório: 000118

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 14/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00079 019355 - Papel sulfite A4, alcalino, gramatura 75 1.0000 200.0000 200.0000Consumo /

200.0000Total da NAF:

NAF: 002954 / 0001 Data: 31/10/2017 Processo Licitatório: 000118

Fornecedor: 040887 - MENDES & COSTA LTDA - ME

Data: 14/08/2017

Item Produto Quantidade Valor Untiário Total

00012 019490 - Caixa Arquivo plástica tamanho 5.0000 23.5000 117.5000Consumo /

00079 019355 - Papel sulfite A4, alcalino, gramatura 75 10.0000 200.0000 2.000.0000Consumo /

2.117.5000Total da NAF:

1.334.958.0971Total Geral:

Memory Informática - Belo Horizonte MG - (31) 2126-6388 - [email protected]