taller no. 10 informe de auditoria interna-copia
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA
PROCESO AUDITADO: SGC Producto no conforme
AUDITOR ACOMPAÑANTE:
RESULTADOS DE LA AUDITORIA: CONFORME NO CONFORME
RESUMEN DE LA AUDITORIA
ASPECTOS DEBILES:
REPORTE DE NO CONFORMIDAD
NC N° DESCRIPCION MENOR MAYOR
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FIRMA DEL AUDITOR LIDER: FIRMA DEL AUDITOR ACOMPAÑANTE: FIRMA AUDITADO:
FECHA EDICIÓN: 15 01 2014
FECHA DE AUDITORIA: 18 12 2013
AUDITOR LIDER: Juan Manuel R
AUDITADOS: Ximena Aristizabal
DOCUMENTACIÓN ANALIZADA: Procedimiento Producto no conforme. Acciones Correctivas, Preventivas y /o Mejora. Codigo DG-03
ASPECTOS FAVORABLES: La persona que lidera el proceso S.G.C tiene un excelente manejo del mismo . La auditoria se realizo de manera agil.
No se encontro evidencia de las encuestas de satisfacion del cliente 2013. Incumpliendo con el numeral 8.2.1 de la NTC ISO 9001:2008
SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS: Abrir accion correctiva
RECOMENDACIONES: Se recomiendan cuadros de control donde se pueda consultar la informacion resumida extraida de otras hojas electronicas o fuentes de informacion.
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