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TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO LE RISORSE RELATIVE ALLA MISSIONE 28 "SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE" PROGRAMMA 4 "SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA" VENGONO TRASFERITE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN OTTEMPERANZA DEL DL 101/2013 ARTICOLO 1 COMMA 5 E COMMA 8.

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TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LE RISORSE RELATIVE ALLA MISSIONE 28 "SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE" PROGRAMMA 4 "SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA" VENGONO TRASFERITE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN OTTEMPERANZA DEL DL 101/2013 ARTICOLO 1 COMMA 5 E COMMA 8.

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NOTA INTEGRATIVA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancioper l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018

Quadro di riferimento

Ministero dello Sviluppo Economico

1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per isettori di intervento di specifico interesse

In un quadro economico generale ancora incerto, comincia ad osservarsi nel nostro Paese più di

un segnale di ripresa: aumento dei consumi, crescita del PIL, che dovrebbe attestarsi a fine anno

ad un + 0,9%, in miglioramento rispetto alle previsioni, diminuzione drastica (-40%) della cassa

integrazione, incremento dell’occupazione, specialmente di quella a tempo indeterminato, fanno

sperare che il 2016 possa essere finalmente l’anno della svolta.

Anche con la prudenza dovuta al riconoscimento del potenziale effetto complessivo sull'economia

italiana dei fattori esogeni (bassi livelli dei tassi di interesse, favorevole cambio dell'euro, basso

prezzo del petrolio, riaccelerazione del commercio mondiale), è importante cavalcare questo

momento di ripartenza, continuando a perseguire le politiche di sostegno al sistema produttivo,

affinché sia confermata la previsione programmatica di crescita dell’1,6% per il 2016, contenuta

nella nota di aggiornamento del DEF 2015.

Nell’ambito del Programma nazionale di politica industriale, le attività prioritarie del Ministero

riguarderanno la promozione della competitività, attraverso la definizione di policy principalmente

nell’ambito di macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili alle Bioeconomie e

all’Economia circolare, alla Farmaceutica, alle Industrie culturali e creative, alla Space economy,

alle industrie energivore e al tema delle linee di sviluppo secondo quanto indicato dal sistema

Industry 4.0.

Proseguirà anche il monitoraggio e la promozione dell’ecosistema delle start up e delle PMI

innovative, la gestione delle crisi industriali per il rilancio dei territori in difficoltà e la salvaguardia

dei livelli occupazionali, come pure la vigilanza sul sistema cooperativo finalizzata alla verifica di

condizioni di spurietà o anticoncorrenziali ed alla prevenzione del rischio di insolvenza.

Nella consapevolezza della stretta connessione tra proprietà industriale ed innovazione

tecnologica, continuerà l’impegno nella diffusione della cultura brevettuale e dell’importanza della

sua tutela a livello nazionale ed internazionale, anche ai fini della lotta al fenomeno della

contraffazione, nei confronti del quale saranno messe in campo anche specifiche azioni di

contrasto.

Si proseguirà poi nella semplificazione amministrativa per le imprese e nella promozione della

concorrenza attraverso l’esame e la proposta di rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere

normativo o amministrativo e, sulla base della delega legislativa di cui all’art. 10 della legge

n.124/2015, di riforma della Pubblica Amministrazione, nel lavoro di coordinamento per il riassetto

e la razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio.

Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, il Ministero ha avviato, nel contesto di generale

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contrazione delle disponibilità finanziarie, una profonda trasformazione del sistema, orientandolo

verso un più efficiente impiego delle risorse pubbliche ed una maggiore focalizzazione degli

interventi per contrastare i fattori di debolezza. I tre obiettivi ritenuti prioritari per il prossimo triennio

saranno pertanto il sostegno agli investimenti fissi e la facilitazione dell’accesso al credito (Nuova

Sabatini e Fondo di Garanzia), il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione (Fondo crescita

sostenibile) ed il riequilibrio economico territoriale (Contratti di Sviluppo e Zone Franche Urbane).

La ripresa comporterà, dopo anni di contrazione, un aumento dei consumi energetici: di

conseguenza più forte dovrà essere l’impegno a crescere in maniera sostenibile – dal punto di

vista economico e ambientale – innovando il modo di produrre ed impiegare l’energia, per

raggiungere gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale. Maggiore efficienza energetica,

minori emissioni di CO2, prezzi dell’energia in grado di rendere competitivo il sistema produttivo,

sicurezza degli approvvigionamenti saranno perseguiti attraverso l’integrazione della dimensione

interna dei mercati dell’elettricità e del gas nel più ampio contesto europeo, la promozione della

ricerca e dell’innovazione, il rafforzamento delle politiche per la promozione del risparmio

energetico e lo sviluppo delle rinnovabili, una diversificazione delle fonti in grado di far fronte

all’attuale critica situazione geopolitica internazionale, il potenziamento delle infrastrutture e

l’inserimento di quelle prioritarie nell’elenco dei Projects of Common Interest, opere il cui carattere

strategico a livello comunitario comporta procedure di autorizzazione accelerate ed il monitoraggio

da parte della Commissione Europea sullo stato della loro attuazione.

Essenziale alla crescita sarà anche lo sviluppo del settore comunicazioni elettroniche e di quello

della radiodiffusione, per il loro impatto non solo economico (sicurezza dello Stato, protezione

civile, salute, ambiente). Il Ministero sarà perciò impegnato nel potenziamento infrastrutturale della

Larga Banda, finalizzata alla riduzione del Divario Digitale, nella promozione dell’innovazione

tecnologica nel settore con le reti ad alta velocità e di nuova generazione (Banda Ultralarga),

nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse frequenziali.

La variabile internazionale ha assunto negli ultimi anni un peso sempre più rilevante per lo sviluppo

dell’economia: dai dati disponibili risulta che il contributo dell’export al PIL dovrebbe arrivare a

superare nel 2016 la soglia del 34% . Ciò spinge a proseguire, nel prossimo triennio, le politiche di

sostegno all’export e all’internazionalizzazione del sistema produttivo e gli interventi per la

negoziazione degli Accordi bilaterali di libero scambio tra l’UE e alcuni Paesi Terzi, tra cui gli Stati

Uniti, il Giappone e i Paesi ASEAN.

Per quanto riguarda, infine, il funzionamento della macchina amministrativa, si porteranno avanti le

azioni per la spending review, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie e la

valorizzazione di quelle umane.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspettiorganizzativi

D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello

sviluppo economico

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

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D.L. 24 marzo 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2015, recante

misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti

Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015

D.M. 13 gennaio 2010, n.33 – Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale,

adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30

D.lgs 12 maggio 2015, n.74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed

esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II)

Legge 7 agosto 2015, n.124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche

Legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Legge 7 agosto 1997, n.266 recante interventi urgenti per l'economia

Legge 24 dicembre 2007, n.244, Legge Finanziaria 2008

D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria

D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n.116, recante

disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico

dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei

costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti

derivanti dalla normativa europea

D.Lgs 3 marzo 2011, n.28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle

direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, con particolare riguardo all’art. 24, comma 5 (per il punto

sub 1) e all’art. 7bis, come introdotto dall’art. 30, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014,

n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.116 (per il punto sub 2)

D.M. 15 marzo 2012, recante definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di

fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento

degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Provincie autonome (c.d. Burden Sharing) e DM 11

maggio 2015 recante approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico

nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli

obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28

Linee guida sugli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, adottate

dalla Commissione Europea ad aprile 2014 ed in vigore dal 1° luglio 2014 al 2020 di cui alla

COM 2014/C 200/01 (per il punto sub 1)

D.lgs 4 luglio 2014, n.102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e

2006/32/CE

D.L. 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n.90,

recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia

D.Lgs 30 maggio 2008, n.115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza

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degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE

D.M. 8 marzo 2013, di approvazione della Strategia Economica Nazionale

D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2002, recante

misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale

Legge 23 luglio 2009, n.99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle

imprese, nonché in materia di energia

D.lgs 1 giugno 2011 n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE

relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una

procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di

energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE

D.Lgs 18 agosto 2015, n.145, di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle

operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

D.D 15 luglio 2015, recante procedure operative di attuazione del D.M. 25 marzo 2015 e

modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi

e gassosi e dei relativi controlli;

D.Lgs 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni

per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.

144

D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009,

n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

Legge 31 dicembre 2009 n.196, Legge di contabilità e finanza pubblica

D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102,

recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini

D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122,

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

D.L. 8 luglio 2010, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 13 agosto 2010, n.129,

recante misure urgenti in materia di energia

D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011,

n.148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo

D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35,

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo

D.M. 6 marzo 2013, di approvazione della disciplina del gas naturale, ai sensi dell’art. 30

comma 1 della L. 99/09

D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,

n.9, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle

tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo

sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere

pubbliche ed EXPO 2015

D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre

2014, n.164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive

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D.lgs 31 luglio 2005, n.177, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

D.lgs 1 agosto 2003, n.259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (aggiornato con

le modifiche 2013)

D.M. 28 maggio 2003, recante condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la

fornitura al pubblico dell'accesso Radio- LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni (Wi-Fi)

D.M. 27 maggio 2015, di approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze

D.Lgs 9 maggio 2001, n.269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le

apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco

riconoscimento della loro conformità

Legge 9 luglio 2015, n.114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive

europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014

Legge 3 maggio 2004, n.112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema

radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per

l’emanazione del testo unico della radiotelevisione

D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134 ,

recante misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n.98,

recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.27,

recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Legge 10 dicembre 2014, n.183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli

ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione

delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

Delibera n.230 del 27 Gennaio 2015 dell'Agenzia per la promozione all'estero e

l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE I

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

030/121/1

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 3.761.409.364 3.490.032.057 3.124.621.379 2.853.635.612 2.653.272.468 2.382.327.552

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

2.762.783.544 2.452.762.341 2.970.647.062 2.660.867.000 2.499.332.580 2.189.560.831

(DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE)

133 - PARTECIPAZIONE AL PATTO ATLANTICO E AI PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI, NAVALI, AEROSPAZIALI E DI ELETTRONICA PROFESSIONALE

2.755.629.449 2.963.611.178 2.492.258.947

224 - POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN ITALY

2.490.781 2.406.870 2.363.837

226 - Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibile

1.231.299 1.221.796 1.222.261

273 - RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SOSTENENDO IN PARTICOLARE IL TESSUTO PRODUTTIVO NELLE SITUAZIONI DI CRISI

296.409 296.455 323.720

274 - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO

1.064.637 1.052.834 1.011.444

328 - Definizione di un Programma nazionale di politica industriale 1.516.383 1.507.084 1.585.474

343 - Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico produttiva 554.586 550.845 566.897

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) 9.199.225 14.819.043 9.114.076 14.826.911 9.107.009 14.832.122

(DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI)

379 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO LA REGULATORY REVIEW E LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE E DI VIGILANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ALLE COOPERATIVE SPURIE

285.758 282.552 282.287

393 - VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE SOCIETA' FIDUCIARIE

5.573.324 5.534.093 5.530.838

394 - VIGILANZA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SANZIONATORIE : AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E PROCEDURE SANZIONATORIE

3.340.143 3.297.431 3.293.884

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 938.883.637 946.316.051 94.222.970 101.686.095 94.201.875 101.684.805

(DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE)

366 - Gestione dei rapporti in convenzione, della comunicazione istituzionale della Direzione sul sito del Ministero in materia di incentivi alle imprese nonché degli affari generali

1.314.009 1.315.438 1.313.765

367 - Gestione e coordinamento degli affari giuridici e normativi 1.234.401 1.218.602 1.217.074

369 - Svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione dei Programmi Operativi Comunitari

893.539 855.473 854.490

370 - Gestione delle risorse finanziarie e relativa programmazione 1.192.073 1.218.602 1.217.074

372 - Gestione degli interventi per la ricerca e lo sviluppo 1.006.270 1.000.726 999.525

373 - Gestione degli interventi volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale

97.170.653 2.186.950 2.183.968

374 - Gestione degli interventi finalizzati al sostegno dell innovazione e per l efficienza energetica

56.079.343 1.073.349 1.072.040

375 - Gestione degli interventi finalizzati allo sviluppo locale 2.199.834 2.186.992 2.184.009

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

030/121/2

396 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ORIENTATI IN RICERCA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

1.272.063 1.265.505 1.264.211

397 - ATTIVAZIONE DI MISURE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "IMPRESE E COMPETITIVITA'" FESR 2014-2020

1.223.347 1.217.088 1.215.867

398 - POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GARANZIA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L ACCESSO AL CREDITO

1.820.449 1.811.135 1.809.324

399 - Valutazione e controllo degli interventi agevolativi in favore delle imprese e gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Direzione Generale

1.414.444 1.406.426 1.404.681

406 - Gestione crediti di imposta e di altri incentivi fiscali 772.063.212 77.466.684 77.465.847

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 49.986.879 75.457.104 50.025.490 75.519.630 50.019.563 75.496.631

(DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI)

55 - CONCESSIONE E REGISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, ANCHE AI FINI DI UN RAFFORZAMENTO DELLA VALIDITA' DEGLI STESSI

9.082.447 9.044.439 9.039.174

128 - TRASFERIMENTO DEI FONDI STANZIATI PER L'O.M.P.I., L'U.P.O.V. E L'O.E.B. 39.636.469 39.636.416 39.636.394

416 - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE

1.267.963 1.344.635 1.343.995

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

556.079 677.518 611.781 735.976 611.441 753.162

(SEGRETARIATO GENERALE)

341 - Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del Ministro 556.079 611.781 611.441

3 Regolazione dei mercati (12) 11.798.885 11.661.788 11.707.142 11.657.433 11.698.433 11.659.294

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) 11.798.885 11.661.788 11.707.142 11.657.433 11.698.433 11.659.294

(DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA)

45 - VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO 1.499.628 1.487.044 1.485.814

48 - Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato per i consumatori finali, nel settore degli impianti, macchine e apparecchiature e sugli Organismi notificati e sui sistemi di accreditamento.

4.352.438 4.321.682 4.318.691

119 - MONITORAGGIO DEL SETTORE COMMERCIALE, DEI PREZZI E DELLE TARIFFE

481.133 477.068 476.669

214 - COMUNICAZIONE 90.260 89.499 89.424

222 - FONDI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 103.022 103.022 103.022

344 - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

225.666 223.760 223.574

345 - Disciplina in materia di sistema camerale, vigilanza su UNIONCAMERE, sul Registro delle Imprese, regolamentazione professioni ausiliarie, del comm. e artig., proposte normative per il settore dei servizi e riconoscimento titoli professionali

1.886.627 1.870.687 1.869.127

346 - Politiche e normativa per i consumatori in ambito nazionale e UE - Cooperazione amm.va per i diritti dei consumatori - Interventi a favore dei consumatori e attività connesse al funzionamento del CNCU

1.338.538 1.328.192 1.327.374

347 - Politiche per la promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche del mercato in ambito nazionale e UE, iniziative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese. Politiche per il settore delle assicurazioni private

1.261.910 1.251.255 1.250.268

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

030/121/3

348 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' A FAVORE DEL SETTORE FIERISTICO

198.588 196.909 196.745

349 - STUDIO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI, MARCHI DI QUALITA'

361.075 358.024 357.725

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 169.546.905 170.251.759 159.183.980 159.955.657 118.988.934 119.756.340

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 5.982.258 6.352.674 5.835.790 6.243.387 5.721.478 6.121.118

(DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE)

36 - SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA BILATERALE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI CONSULTAZIONE INTERGOVERNATIVA (COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO)

628.831 477.497 468.034

37 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ MULTILATERALE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI IN AMBITO OMC, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL ROUND NEGOZIALE DI DOHA

55.591 56.326 55.158

261 - Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico 453.459 455.125 451.038

262 - PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE IN AMBITO SOVRANAZIONALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI IN SEDE NAZIONALE PER TALUNI PARTICOLARI SETTORI: DUAL USE, AGROALIMENTARE, TESSILE, SIDERURGICO, CITES

4.263.295 4.259.282 4.170.002

263 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE

491.082 497.560 487.246

264 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES)

90.000 90.000 90.000

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 163.564.647 163.899.085 153.348.190 153.712.270 113.267.456 113.635.221

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI)

145 - STUDIO E ANALISI DEI DATI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE 724.781 702.692 693.283

146 - PARTENARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 5.412.458 5.400.538 5.395.050

149 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO

174.049 168.938 166.586

154 - CONTRIBUTO AL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGI 35.000 45.000 20.000

209 - PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINA 9.342 0 9.342

265 - COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

638.180 619.450 610.826

266 - ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

348.098 337.881 333.176

267 - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

812.227 788.389 777.412

268 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO

13.066.410 13.057.895 13.053.975

269 - CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

6.359.644 6.317.970 5.317.970

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

030/121/4

270 - SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI

61.587.890 51.512.869 12.493.268

271 - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICE

74.396.568 74.396.568 74.396.568

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 241.459.408 237.743.071 241.365.977 237.781.137 241.354.814 237.807.194

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

2.915.919 3.217.106 2.892.756 3.232.146 2.890.190 3.238.081

(DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE)

306 - Relazioni internazionali in materia di energia 174.955 173.664 173.510

321 - Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petrolifero 279.928 277.865 277.617

407 - ASSICURARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE, SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

1.516.278 1.505.129 1.503.797

408 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza nel mercato del gas, autorizzazione alla vendita e all'importazione di gas e rapporti con le Autorità di regolazione e concorrenza. Autorizzazione alle infrastrutture approvvigionamento gas

209.946 208.366 208.181

409 - Attività comunitarie in materia di energia 104.974 104.246 104.153

410 - Studi, analisi strategie nel settore energetico 279.928 276.154 275.908

412 - Affari generali e giuridici ricerca e fiscalità in materia di energia 349.910 347.332 347.024

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

163.738.561 164.029.563 163.699.931 164.044.430 163.697.133 164.050.548

(DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE)

220 - Accordo di Cooperazione Italia-Russia 244.703 243.993 243.993

332 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Autorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionale

412.915 409.532 409.258

352 - Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95)

165.166 163.812 163.701

384 - Rimborso dei crediti spettanti agli operatori 82.583 81.905 81.850

400 - SVILUPPO MERCATO INTERNO E SICUREZZA SISTEMA ELETTRICO. DIMINUIRE PREZZI ENERGIA E DARE SOSTENIBILITA' ALLA CRESCITA, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

77.164.806 77.145.344 77.143.888

401 - Autorizzazione costruzione/esercizio, modifica, dismissione, infrastrutture per produzione di energia elettrica; sicurezza del settore e analisi previsionale

165.166 163.810 163.701

402 - Riduzione delle tariffe (Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2)

15.100.000 15.100.000 15.100.000

403 - Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

454.207 449.078 448.778

404 - Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche 69.205.766 69.205.766 69.205.766

Page 17: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

030/121/5

405 - Affari generali e giuridici 743.249 736.691 736.198

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8) 74.804.928 70.496.401 74.773.290 70.504.561 74.767.491 70.518.565

(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE)

238 - Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico 378.629 376.110 375.644

240 - Partecipazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco 388.700 386.564 386.164

288 - Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi naz. e intern. per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio di idroc.

1.972.406 1.959.210 1.956.804

289 - Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties) 60.929.849 60.923.540 60.922.427

322 - Sperimentazione e controlo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie

193.882 192.603 192.362

380 - Attività inerenti la sicurezza degli impianti off shore 193.882 192.603 192.362

413 - MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE

10.747.580 10.742.660 10.741.728

6 Comunicazioni (15) 108.602.832 111.659.684 106.597.659 110.775.315 105.211.617 109.563.066

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

10.837.507 11.357.289 10.629.969 11.343.226 10.496.148 11.209.738

(DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO)

68 - Immissione sul mercato apparecchiature radio ' accreditamento laboratori di prova - designazione organismi notificati - Attività connessa alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi

360.645 348.780 340.510

70 - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari

1.536.923 1.485.367 1.450.567

311 - Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari.

5.208.294 5.186.511 5.176.211

354 - Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di reti DAB/DMB e relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari

993.674 961.217 938.338

355 - Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni

202.579 195.859 191.242

356 - Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorio

591.221 574.587 564.362

358 - Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestione

1.247.582 1.204.610 1.176.829

391 - Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento egli impianti radioelettrici (l. 36/01)

215.937 208.786 203.858

392 - Valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC-15 sull'ordinamento nazionale ed avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF).

480.652 464.252 454.231

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 58.229.291 58.908.064 57.776.715 58.664.012 56.645.451 57.585.403

Page 18: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

030/121/6

(DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI)

30 - Sviluppo della Larga Banda 550.113 533.350 508.755

84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva

311.907 302.527 288.766

85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora

546.251 529.606 505.183

86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva 42.151.769 41.971.741 41.310.434

87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora 7.651.067 7.612.821 7.486.618

88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria 213.384 206.882 197.342

89 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione

17.252 16.815 16.177

101 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

495.765 480.658 458.492

102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato

1.991.194 1.930.524 1.841.506

103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche

43.506 42.399 40.783

105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

251.811 244.139 232.880

106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

151.787 147.162 140.375

107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni 247.047 239.519 228.475

108 - Affari generali 1.210.313 1.173.429 1.119.318

294 - Promozione e valorizzazione del digitale 684.953 664.081 633.457

350 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postali 934.369 905.898 864.123

351 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postale 776.803 775.164 772.767

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) 39.536.034 41.394.331 38.190.975 40.768.077 38.070.018 40.767.925

(DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI)

337 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati Territoriali 1.941.106 1.887.361 1.881.120

339 - Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

15.117.770 14.553.368 14.509.074

340 - Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza

20.999.107 20.366.580 20.300.210

395 - Riqualificazione delle attività degli Ispettorati Territoriali nell'ottica della gestione dei grandi eventi, anche ai fini del potenziamento degli sportelli unici per l'utenza.

1.478.051 1.383.666 1.379.614

7 Ricerca e innovazione (17) 8.489.636 8.088.396 8.403.480 8.263.284 8.309.490 8.208.121

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

8.489.636 8.088.396 8.403.480 8.263.284 8.309.490 8.208.121

(ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE)

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Costi totali(budget)

Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in

c/competenzaStanziamenti inc/competenza

Costi totali(budget)

Costi totali(budget)

Missione Obiettivi

Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018

Stanziamenti inc/competenza

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Piano degli obiettivi per Missioni e Programma

a b c d e f

030/121/7

323 - Studi e ricerche su qualità e sviluppo di servizi con tecnologie innovative. 2.680.195 2.661.626 2.640.214

324 - Formazione specialistica e divulgazione nelle comunicazioni elettroniche. 650.383 644.072 635.917

325 - Attività tecnica, amministrativa e contabile. 1.794.871 1.765.626 1.740.213

326 - Servizi a supporto dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche. Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi di tlc.

1.102.295 1.091.365 1.077.400

327 - Servizi di vigilanza e certificazione nell'ICT e attività correlate. 1.248.435 1.234.853 1.217.095

411 - Supporto allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione; potenziamento della sicurezza informatica ai fini della prevenzione e protezione dei sistemi e delle reti ICT a beneficio di imprese e cittadini-CERT Nazionale.

1.013.457 1.005.938 998.651

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 40.939.601 34.864.699 38.285.209 34.917.674 38.152.648 33.571.095

9.1 Indirizzo politico (32.2) 18.262.785 14.276.125 18.137.960 14.264.552 18.130.141 13.005.912

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

390 - Miglioramento della capacita' di attuazione delle disposizioni legislative del Governo -Attivita' volta a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

18.262.785 18.137.960 18.130.141

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 22.676.816 20.588.574 20.147.249 20.653.122 20.022.507 20.565.182

(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO)

235 - Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni. 20.676.734 18.432.012 18.415.434

357 - Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione

29.729 29.522 29.503

414 - Sviluppo e ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della spesa 1.970.353 1.685.715 1.577.570

10 Fondi da ripartire (33) 61.134.402 26.619.360 109.163.231 75.300.000 143.863.288 110.000.000

10.1 Fondi da assegnare (33.1) 61.134.402 26.619.360 109.163.231 75.300.000 143.863.288 110.000.000

(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO)

234 - Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge ,Fondo per la riassegnazione di entrate

61.134.402 109.163.231 143.863.288

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/1

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESECentro di Responsabilità

133 - PARTECIPAZIONE AL PATTO ATLANTICO E AI PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI, NAVALI, AEROSPAZIALI E DI ELETTRONICA PROFESSIONALE

Obiettivo

Realizzazione di un programma pluriennale con Gran Bretagna, Germania e Spagna, per lo sviluppo e la costruzione del nuovo velivolo da difesa EUROPEAN FIGHTER AIRCRAFT(EFA): Partecipazione ad un impegnativo programma con la Francia per lo sviluppo e la realizzazione di innovative fregate della classe FREMM (Fregate Europee Multi Missione) e sviluppo del programma VBM; Svolgimento di una serie di programmi di particolare valenza industriale per l'impegno in innovazione tecnologica e per lo sviluppo e il consolidamento della competitività dell'industria aerospaziale ed elettronica high tech e nel contempo di elevata priorità ed urgenza per la difesa.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.755.629.449 2.963.611.178 2.492.258.947

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 N. provvedimenti emessi Indicatore di realizzazione fisica 600 600 600

4 Risorse impegnate / risorse stanziate Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

224 - POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN ITALYObiettivo

Iniziative volte al rafforzamento produttvo delle filiere, delle reti di imprese e dei distretti produttivi, anche tramite l'attivazione di strumenti di finanza innovativa, nei cosiddetti settori del Made in Italy quali Tessile-Abbigliamento, Arredo-sistema casa, Automazione-meccatronica e Agro-alimentare. Funzionamento delle PCN per la diffusione delle raccomandazioni delle linee guida OCSE.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.490.781 2.406.870 2.363.837

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

8 provvedimenti adottati Indicatore di realizzazione fisica 70 70 70

226 - Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibileObiettivo

Analisi e progettazione di iniziative dirette al rafforzamento strutturale ed al potenziamento della capacità innovativa del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile e della chimica verde.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.231.299 1.221.796 1.222.261

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Riunioni svolte Indicatore di realizzazione fisica 40 40 40

5 N. provvedimenti Indicatore di realizzazione fisica 7 7 7

273 - RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SOSTENENDO IN PARTICOLARE IL TESSUTO PRODUTTIVO NELLE SITUAZIONI DI CRISI

Obiettivo

Rilanciare la competitività delle imprese attraverso il coordinamento con tutti gli attori del sistema produttivo, il sostegno alla ricerca, allo sviluppo ed all'occupazione.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

296.409 296.455 323.720

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Capacità di intervento tempestivo nelle situazioni di crisi industriale complessa

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 numero dei provvedimenti emessi Indicatore di realizzazione fisica 20 20 20

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/2

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESECentro di Responsabilità

274 - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVOObiettivo

Individuazione di nuove iniziative per lo sviluppo di interventi mirati al rafforzamento delle PMI e loro monitoraggio nello Small Business Act.Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.064.637 1.052.834 1.011.444

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Tasso di crescita delle PMI Indicatore di impatto (outcome) >0% >0% >0%

4 Variazione degli Indicatori di attuazione dello SBA (risultato positivo in almeno tre indicatori)

Indicatore di risultato (output) >=0 >=0 >=0

5 numero di interventi attivati a favore del movimento cooperativo

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

328 - Definizione di un Programma nazionale di politica industrialeObiettivo

Elementi per la predisposizione di un Programma nazionale di politica industriale e promozione di grandi progetti di innovazione industrialeDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.516.383 1.507.084 1.585.474

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 variazione dell'indice della produzione industriale Indicatore di impatto (outcome) >=0% >=0% >=0%

3 Definizione di interventi di policy Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

343 - Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico produttivaObiettivo

Attività di sostegno alle imprese ed ai territori in difficoltà tramite l'attivazione ed il monitoraggio di accordi di programma anche per il recupero e la reindustrializzazione di siti produttivi inquinati

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

554.586 550.845 566.897

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 numero di atti/iniziative emessi Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

4 Numero crisi d'impresa gestite Indicatore di realizzazione fisica 80 80 80

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/3

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALICentro di Responsabilità

379 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO LA REGULATORY REVIEW E LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE E DI VIGILANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ALLE COOPERATIVE SPURIE

Obiettivo

Rimozione degli ostacoli alla concorrenzialita' del sistema imprenditoriale cooperativo, anche attraverso il confronto con i soggetti coinvolti (istituzionali e associazioni) mediante la definizione di criteri ed eventuali strumenti normativi ai fini del contrasto delle cosiddette cooperative spurie, in base alla realizzazione di un piano speciale di revisioni e ispezioni straordinarie mirato alla emersione ed eliminazione del fenomeno

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Semplificazione e regulatory review; rimuovere ostacoli a competitività sistema produttivo, anche attraverso legge annuale per la concorrenza; promuovere rivisitazione natura, funzioni e ambiti di operatività delle CCIA (Priorità VII)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

285.758 282.552 282.287

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Report prodotto Indicatore di risultato (output) 1 0 0

3 Proposta normativa Indicatore di risultato (output) 1 0 0

4 Ispezioni straordinarie da effettuare Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 0% 0%

393 - VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE SOCIETA' FIDUCIARIEObiettivo

Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di revisione e relativa attività ispettiva. Tenuta dell'Albo delle società cooperative e dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie ed accertamneto della regolarità contributiva degli enti cooperativi. Vigilanza su enti e società pubbliche attribuita alla competenza della DGVSECGC. Semplificazione e razionalizzazione della legislazione vigente, supporto e segreteria della Commissione centrale delle cooperative.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

5.573.324 5.534.093 5.530.838

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Provvedimenti di vigilanza emanati Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

2 Bilanci di Enti o società vigilati da esaminare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

3 Atti di vigilanza emessi Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

394 - VIGILANZA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SANZIONATORIE : AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E PROCEDURE SANZIONATORIE

Obiettivo

Attivazione, gestione amministrativa e vigilanza delle procedure di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Attuazione delle procedure di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi. Gestione delle procedure sanzionatorie a carico degli enti cooperativi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

3.340.143 3.297.431 3.293.884

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Procedure concorsuali e sanzionatorie attivate Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

2 Atti autorizzatori emessi Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/4

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità

366 - Gestione dei rapporti in convenzione, della comunicazione istituzionale della Direzione sul sito del Ministero in materia di incentivi alle imprese nonché degli affari generali

Obiettivo

Coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività svolte dai soggetti incaricati con rapporti in convenzione, trattazione delle attività afferenti alle iniziative di comunicazione e di informazione dirette alle imprese nonché attività trasversali in materia di affari generali.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.314.009 1.315.438 1.313.765

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%

367 - Gestione e coordinamento degli affari giuridici e normativiObiettivo

Trattazione degli affari giuridici e normativi della Direzione Generale, coordinamento giuridico amministrativo e monitoraggio del contenzioso e supporto alla Divisioni competenti per materia nell analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali e della normativa europea e dei relativi adempimenti attuativi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.234.401 1.218.602 1.217.074

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

369 - Svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione dei Programmi Operativi ComunitariObiettivo

Espletamento delle attività di Supporto alla Direzione Generale nell esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali finanziati con il contributo dei fondi strutturali comunitari nella titolarità del Ministero

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

893.539 855.473 854.490

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%

370 - Gestione delle risorse finanziarie e relativa programmazioneObiettivo

Espletamento delle attività connesse alla programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale sia in contabilità ordinaria che speciale

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.192.073 1.218.602 1.217.074

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/5

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità

372 - Gestione degli interventi per la ricerca e lo sviluppoObiettivo

Espletamento delle attività connesse alla gestione di programmi ed interventi per la ricerca e lo sviluppo anche cofinanziati con risorse comunitarieDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.006.270 1.000.726 999.525

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Adempimenti svolti sul totale da svolgere. Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

373 - Gestione degli interventi volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territorialeObiettivo

Espletamento delle attività connesse alla gestione dei Contratti di sviluppo, dei Contratti di programma, dei Contratti di localizzazione e dei programmi agevolati di cui alla legge n. 488/1992

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

97.170.653 2.186.950 2.183.968

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

374 - Gestione degli interventi finalizzati al sostegno dell innovazione e per l efficienza energeticaObiettivo

Espletamento delle attività connesse alla gestione degli interventi per il sostegno all innovazione negli investimenti produttivi, alla crescita della produttività delle imprese tramite l efficienza energetica ed al contenimento dei consumi energetici

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

56.079.343 1.073.349 1.072.040

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

375 - Gestione degli interventi finalizzati allo sviluppo localeObiettivo

Espletamento delle attività connesse alla definizione degli Accordi di Programma Quadro, gestione degli interventi previsti dal Patti Territoriali e dei programmi agevolati nell ambito dei Contratti d Area

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.199.834 2.186.992 2.184.009

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/6

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità

396 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ORIENTATI IN RICERCA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONEObiettivo

L'obiettivo mira all'attivazione di interventi di sostegno agli investimenti in ricerca, innovazione e digitalizzazioneDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.272.063 1.265.505 1.264.211

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Azioni attivate rispetto a quelle previste. Indicatore di risultato (output) >=70% >=70% >=70%

2 Importi impegnati programmaticamente rispetto al totale delle risorse.

Indicatore di impatto (outcome) >=70% >=70% >=70%

397 - ATTIVAZIONE DI MISURE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "IMPRESE E COMPETITIVITA'" FESR 2014-2020Obiettivo

L'obiettivo mira a promuovere azioni ad operatività e impatto immediati, per la valorizzazione di potenzialità del tessuto produttivo del Mezzogiorno finalizzate a fornire in tempi ristretti risposte concrete ed efficaci per mitigare gli effetti dell'attuale ciclo economico nonché azioni di medio/lungo periodo per lo sviluppo strutturale del Paese, finalizzate a stimolare lo sviluppo del sistema imprenditoriale in senso innovativo

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.223.347 1.217.088 1.215.867

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Azioni attivate rispetto a quelle previste. Indicatore di risultato (output) >=70% >=70% >=70%

2 Importi impegnati programmaticamente rispetto al totale delle risorse.

Indicatore di impatto (outcome) >=70% >=70% >=70%

398 - POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GARANZIA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L ACCESSO AL CREDITO

Obiettivo

L'obiettivo mira al sostegno del tessuto imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi mediante il potenziamento ed il rafforzamento degli strumenti di garanzia pubblica, favorendo l'accesso al credito da parte delle PMI e rendendo più incisivo l'intervento del Fondo centrale di garanzia

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Accesso al credito, finanza e e capitalizzazione delle imprese (Priorità III)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.820.449 1.811.135 1.809.324

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Percentuale di realizzazione rispetto ai risultati complessivamente attesi.

Indicatore di risultato (output) >=70% >=70% >=70%

399 - Valutazione e controllo degli interventi agevolativi in favore delle imprese e gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Direzione GeneraleObiettivo

Espletamento delle attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle leggi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive e predisposizione della Relazione di cui all'art. 1 della legge n. 266/1997; gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Direzione Generale

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.414.444 1.406.426 1.404.681

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. censimenti predisposti / N. censimenti da predisporre

Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

2 N. relazioni predisposte / N. relazioni da predisporre Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

3 N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

4 Evasione delle richieste di assistenza tecnica informatica pervenute

Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/7

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità

406 - Gestione crediti di imposta e di altri incentivi fiscaliObiettivo

Espletamento delle attività connesse alla gestione di programmi ed interventi agevolativi in forma di credito di imposta ovvero come incentivi fiscaliDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

772.063.212 77.466.684 77.465.847

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere. Indicatore di realizzazione finanziaria >=70% >=70% >=70%

2 Volume complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI a valere sul Fondo centrale di garanzia a conclusione del triennio rispetto a quanto concesso nel 2015

Indicatore di impatto (outcome) >=70% >=70% >=70%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/8

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHICentro di Responsabilità

55 - CONCESSIONE E REGISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, ANCHE AI FINI DI UN RAFFORZAMENTO DELLA VALIDITA' DEGLI STESSI

Obiettivo

Tutela della proprietà industriale attraverso l'esame dei differenti titoli di proprietà industriale nazionali, delle domande di brevetto europeo e delle domande internazionali, con riferimento alle domande per invenzione industriale. Miglioramento della procedura attraverso la preselezione e la classificazione delle domande di brevetto di invenzione depositate, ritenute assoggettabili alla ricerca di anteriorità, da trasmettere all'EPO per l'ottenimento del rapporto di ricerca sull'anteriorità. Detti rapporti vengono successivamente trasmessi all'utente per la chiusura della procedura.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

9.082.447 9.044.439 9.039.174

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Domande inviate all'EPO / Domande assoggettabili alla ricerca di anteriorità

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

4 Rapporti sulla ricerca di anteriorità trasmessi all'utente / Rapporti ricevuti dall'EPO

Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%

5 N. titoli concessi e registrati nell'anno Indicatore di risultato (output) 60.000 60.000 60.000

128 - TRASFERIMENTO DEI FONDI STANZIATI PER L'O.M.P.I., L'U.P.O.V. E L'O.E.B.Obiettivo

Partecipazione dell'Italia agli organismi europei in materia di proprietà intellettuale, protezione ritrovati vegetali e mantenimento in Italia dei brevetti europei

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

39.636.469 39.636.416 39.636.394

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Contributi versati / Contributi da versare Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

416 - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEObiettivo

Innalzamento del livello di conoscenza della cultura della proprietà industriale sia a livello di differenti operatori interessati (consumatori, imprese, ecc..) sia in relazione alle varie categorie in cui questi sono suddivisi (PMI e Grandi imprese; giovani, studenti, ecc )

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.267.963 1.344.635 1.343.995

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Azioni/interventi/programmi di contrasto alla contraffazione e di diffusione della cultura della prorpietà industriale

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

2 Numero depositi titoli di proprietà industriale Indicatore di risultato (output) 56.000 57.000 57.500

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/9

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

Programma

SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità

341 - Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del MinistroObiettivo

Promozione della collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici, segreteria della conferenza dei Direttori generali, organizzazione e gestione del CdR afferente al Segretario Generale, affari generali e personale, esame di atti normativi e di provvedimenti generali, consulenza giuridica e legislativa per le materie e le questioni attribuite al Segretariato generale, organizzazione e coordinamento, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale del Ministero, monitoraggio degli stati di crisi internazionale e la predisposizione degli atti per la tempestiva informazione al Ministro.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

556.079 611.781 611.441

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Atti adottati/Atti da adottare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/10

3 Regolazione dei mercati (12)Missione

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità

45 - VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIOObiettivo

Vigilanza e controllo del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio. Relativa attività sanzionatoria.Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.499.628 1.487.044 1.485.814

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Comunicazioni esaminate/Comunicazioni da esaminare

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

3 PROVVEDIMENTI PREDISPOSTI/ PROVVEDIMENTI DA PREDISPORRE

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

4 PARERI EMESSI / PARERI DA EMETTERE Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

48 - Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato per i consumatori finali, nel settore degli impianti, macchine e apparecchiature e sugli Organismi notificati e sui sistemi di accreditamento.

Obiettivo

Vigilanza sulla conformità dei prodotti destinati al consumatore finale, a seguito di segnalazioni, prove di laboratorio. Sistema RAPEX. Attività interpretativa e di indirizzo in materia di metrologia e rapporti con altri enti. Attività tecnico-amm.va su procedimenti di accertamento della conformità di strumenti metrici, di laboratori di prove e centri tecnici, in qualità di organismo notificato ai sensi del D.lgs. 517/1992 attuativo della Dir. 90/384/CEE. Emissibilità monete in metallo prezioso. Attività amm.va per l'autorizz. alla certificazione per prodotti di competenza MSE e attività di sorveglianza del mercato inerente agli impianti, macchine, apparecchiature e altri prodotti/sistemi di competenza MSE. Vigilanza Organismi autorizzati e ACCREDIA. Normazione tecnica, rapporti con altri enti, sulla sicurezza delle macchine e degli ascensori. Erogazione contributo agli Organismi di normazione tecnica italiani e contributi per pubblicazione delle norme. Attività relative ad ECOLABEL.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

4.352.438 4.321.682 4.318.691

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

7 Provvedimenti emanati / Provvedimenti da emanare Indicatore di realizzazione fisica 90% 90% 90%

8 Riunioni in sede UE / riunioni convocate Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

9 Notifiche immesse / notifiche da immettere Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

11 DEROGHE EMESSE / DEROGHE DA EMETTERE Indicatore di realizzazione fisica 90% 90% 90%

119 - MONITORAGGIO DEL SETTORE COMMERCIALE, DEI PREZZI E DELLE TARIFFEObiettivo

Analisi dell'apparato distributivo dei mercati, delle imprese e delle attività commerciali, supporto all'Osservatorio nazionale del commercio, studi, analisi ed elaborazioni sui servizi e sui settori professionali, . Analisi dell'andamento e della formazione dei prezzi dei beni di largo e generale consumo e delle tariffe dei servizi, con segnalazione alle Autorità competenti in materia di intervento sul mercato di eventuali anomalie e distorsioni. al fine di contrastare fenomeni speculativi. Supporto al Garante dei prezzi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

481.133 477.068 476.669

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

6 N. pubblicazioni mensili effettuate / N. pubblicazioni mensili da effettuare

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

7 N. relazioni settimanali prezzi carburante predisposte / N. rel. sett. prezzi carb. da predisporre

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

10 indagine statistica GDO Indicatore di risultato (output) 1 1 1

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/11

3 Regolazione dei mercati (12)Missione

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità

214 - COMUNICAZIONEObiettivo

Iniziative di comunicazione ed informazione dirette alle imprese e ai consumatori, ivi compresa la pubblicazione del Quaderno Informativo, nonché iniziative di comunicazione interna.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

90.260 89.499 89.424

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

5 Incremento accessi web alla pagina dei Quaderni Informativi

Indicatore di risultato (output) 2% 2% 2%

6 N. PUBBLICAZIONI EDITATE Indicatore di risultato (output) >=1 >=1 >=1

222 - FONDI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHEObiettivo

Fondi da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella Regione FVG, stanziati e finanziamenti comunitari per programmi di sorveglianza del mercato relativi a beni non alimentari

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

103.022 103.022 103.022

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie stanziate

Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

344 - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Obiettivo

Ai fini delle iniziative normative settoriali e trasversali, monitoraggio delle disposizioni normative, ivi comprese quelle attuative di livello regionale, con profili anticoncorrenziali e delle disposizioni incompatibili con la disciplina in materia di concorrenza e con l'ordinamento comunitario. Individuazione degli ambiti di intervento normativo ai fini della semplificazione delle norme in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizio di competenza. Raccolta e analisi delle segnalazioni dell'Antitrust in materia, ai fini dell'individuazione di possibili interventi correttivi. Coordinamento delle azioni finalizzate al riordino del sistema camerale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Semplificazione e regulatory review; rimuovere ostacoli a competitività sistema produttivo, anche attraverso legge annuale per la concorrenza; promuovere rivisitazione natura, funzioni e ambiti di operatività delle CCIA (Priorità VII)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

225.666 223.760 223.574

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Variazione della posizione dell'Italia nella classifica "Ease of Doing Business Index"

Indicatore di impatto (outcome) >=0 >=0 >=0

2 TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE Indicatore di impatto (outcome) >0% >0% >0%

3 numero proposte di interventi normativi relativi a concorrenza, semplificazione e camere di commercio

Indicatore di risultato (output) >=1 >=1 >=1

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/12

3 Regolazione dei mercati (12)Missione

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità

345 - Disciplina in materia di sistema camerale, vigilanza su UNIONCAMERE, sul Registro delle Imprese, regolamentazione professioni ausiliarie, del comm. e artig., proposte normative per il settore dei servizi e riconoscimento titoli professionali

Obiettivo

Disciplina del sistema camerale e vigilanza su UNIONCAMERE e per gli aspetti di competenza. Attività concernenti la composizione dei Consigli camerali e la nomina dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle CCIAA, loro aziende e associazioni. Elenco dei Segretari generali. Diritto annuale e quota da riservare al fondo perequativo. Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del sistema delle CCIAA ed attività connesse. Gestione del fondo intercamerale di cui alla legge n. 557 del 1971. Borse merci. Disciplina in materia di Registro delle imprese, del REA e del registro informatico dei protesti. Attività ispettiva e vigilanza sul RI e sul REA. Disciplina e contenzioso in riferimento agli ausiliari del commercio. Accertamento di requisiti per società che emettono buoni pasto, magazzini generali e depositi franchi. Elenco INI-PEC. Proposte normative in materia di servizi e professioni. Riconoscimento titoli professionali esteri.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.886.627 1.870.687 1.869.127

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Decisioni di riesame / Ricorsi pervenuti Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

3 Provvedimenti adottati / Provvedimenti da adottare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

4 1 questionario su RI e REA da sottoporre a tutte le CCIA/anno

Indicatore di risultato (output) 1 1 1

5 RIDUZIONE PERCENTUALE DEL DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE RISPETTO ALL'ANNO 2014

Indicatore di realizzazione fisica 40% 40% 40%

346 - Politiche e normativa per i consumatori in ambito nazionale e UE - Cooperazione amm.va per i diritti dei consumatori - Interventi a favore dei consumatori e attività connesse al funzionamento del CNCU

Obiettivo

Normativa in materia di tutela del consumatore, anche di recepimento di direttive europee. Codice del Consumo. Problematiche connesse agli interessi e ai diritti dei consumatori e gestione del contenzioso. Elenco delle associazioni dei consumatori. Ufficio unico di collegamento per l applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 ed esercizio di funzioni di Autorità competente. Attività conseguenti alle infrazioni lesive dei diritti dei consumatori attraverso la gestione della rete CPCS. Partecipazione in sede UE all'elaborazione delle politiche per la tutela del consumatore. Attività di supporto, amministrativa e contabile connessa al funzionamento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU. Utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust e dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per iniziative a vantaggio dei consumatori.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.338.538 1.328.192 1.327.374

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Relazioni predisposte / relazioni da predisporre Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

2 Pareri emessi / quesiti pervenuti Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

3 ordini di pagamento emessi / ordini di pagamento da emettere

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

4 provvedimenti adottati / provvedimenti da adottare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

347 - Politiche per la promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche del mercato in ambito nazionale e UE, iniziative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese. Politiche per il settore delle assicurazioni private

Obiettivo

Proposte in materia di disciplina della concorrenza e rapporti con l'Autorità della concorrenza e del mercato. Supporto ad iniziative normative di liberalizzazione e di semplificazione per le imprese. Elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le Regioni per la regolazione del mercato. Disciplina in materia di nuove forme di distribuzione commerciale e di e-commerce. SUAP e Agenzie delle imprese. Rapporti istituzionali con Organismi internazionali, OCSE, UE in materia di concorrenza ed elaborazione di politiche idonee. Politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con IVASS e vigilanza sui Fondi di garanzia gestiti dalla CONSAP spa nel settore assicurativo. Attuazione della disciplina europea e del Codice delle assicurazioni private, questioni generali in materia di RC Auto. Revoca, commissariamento e l.c.a. delle imprese di assicurazione.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.261.910 1.251.255 1.250.268

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 SCHEMI DI DECRETO PREDISPOSTI / SCHEMI DI DECRETO DA PREDISPORRE

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

2 Pareri resi / richieste pareri Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

3 n. relazioni predisposte / n. relazioni da predisporre Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

4 Andamento annuale prezzi RC Auto Indicatore di impatto (outcome) <=0% <=0% <=0%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/13

3 Regolazione dei mercati (12)Missione

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità

348 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' A FAVORE DEL SETTORE FIERISTICO

Obiettivo

Attività connesse all'esercizio della vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati e gestione degli interventi di realizzazione di infrastrutture per la mobilità a favore del settore fieristico, sulla base di accordi di programma presentati da alcune regioni.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

198.588 196.909 196.745

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 risorse finanziarie liquidate nell'anno / risorse finanziarie richiamate dalla perenzione nell'anno

Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

2 note trasmesse / note da trasmettere Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

349 - STUDIO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI, MARCHI DI QUALITA'

Obiettivo

Studio e analisi in materia di certificazione e attestazione della qualità di prodotti e servizi, nonché di carte dei servizi pubblici. Pubblicazione di una Guida informativa in materia di emissioni di CO2 degli autoveicoli. Elenco delle Associazioni delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi. Monitoraggio dei marchi di qualità dei servizi e sull'etichettatura dei prodotti.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

361.075 358.024 357.725

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 PUBBLICAZIONE ANNUALE Indicatore di risultato (output) 1 1 1

2 AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MARCHI ED ELENCO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

Indicatore di risultato (output) si si si

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/14

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALECentro di Responsabilità

36 - SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA BILATERALE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI CONSULTAZIONE INTERGOVERNATIVA (COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO)

Obiettivo

Convocazione ed attivazione di commissioni miste per la cooperazione economica e di gruppi di lavori intergovernativi con i paesi giudicati strategici per lo sviluppo delle nostre relazioni economico-commerciali bilaterali

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

628.831 477.497 468.034

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 N. riunioni preparatorie effettuate Indicatore di realizzazione fisica 22 22 22

4 N. documenti finali realizzati Indicatore di risultato (output) 12 12 12

37 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ MULTILATERALE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI IN AMBITO OMC, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL ROUND NEGOZIALE DI DOHA

Obiettivo

Rappresentazione delle posizioni e degli interessi italiani all'interno delle competenti sedi istituzionali ginevrine dell'OMC nell'ambito del processo negoziale di liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, nonchè del Comitato scambi dell'OCSE a Parigi

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

55.591 56.326 55.158

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 N. riunioni in ambito multilaterale Indicatore di risultato (output) 4 6 5

261 - Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimicoObiettivo

Esecuzione dei compiti istituzionali in tema di disarmo chimico derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi del 1995Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

453.459 455.125 451.038

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Importo impegnato / Importo stanziato Indicatore di realizzazione finanziaria 95% 95% 95%

2 numero dichiarazioni pervenute/numero dichiarazioni acquisite

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

262 - PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE IN AMBITO SOVRANAZIONALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI IN SEDE NAZIONALE PER TALUNI PARTICOLARI SETTORI: DUAL USE, AGROALIMENTARE, TESSILE, SIDERURGICO, CITES

Obiettivo

Definizione in sede comunitaria delle linee di politica commerciale nei settori: dual use, agroalimentare, tessile, siderurgico, CITES. Gestione del rilascio, ove previsto, dei relativi provvedimenti autorizzatorii. Rilascio delle autorizzazioni all'esportazione ed effettuazione di tutte le misure necessarie di controllo per l'esportazione di beni a duplice uso. Depenalizzazione dei reati minori in materia di violazione di divieti d'importazione: adozione di ordinanze d'ingiunzione, confisca, cautelari, revoca, ecc.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

4.263.295 4.259.282 4.170.002

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

6 Esame dossiers di politica commerciale nell'ambito della filiera del Comitato Politica Commerciale (CPC) presso il Consiglio dell'UE

Indicatore di risultato (output) 77 77 77

7 casi esaminati per la tutela delle imprese (AD AS MA) Indicatore di risultato (output) 140 145 150

8 comunicazioni AD AS MA Indicatore di risultato (output) 295 320 345

9 Provvedimenti autorizzativi di importazioni ed esportazione emessi (settori agricolo, cites, tessile, siderurgico, dual use)

Indicatore di risultato (output) 15.870 15.870 15.870

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/15

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALECentro di Responsabilità

263 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE

Obiettivo

Favorire lo sviluppo dell'interscambio complessivo con i Paesi firmatari degli Accordi bilaterali in vigore, mediante la diffusione tra gli operatori commerciali nazionali della conoscenza degli Accordi conclusi e delle opportunità derivanti dagli stessi. Accrescere la competitività delle imprese italiane attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi agli scambi dei settori di competenza.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Promuovere le eccellenze produttive italiane; piano straordinario per il Made in ltaly; attrazione degli investimenti esteri (Priorità V)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

491.082 497.560 487.246

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

4 Aumento del valore dell export verso i Paesi firmatari degli accordi di libero scambio con l'UE

Indicatore di impatto (outcome) >=2% >=2% >=2%

264 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES)Obiettivo

Contributo annuale al B.I.T.D. per la pubblicazione delle tariffe doganaliDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

90.000 90.000 90.000

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Risorse Trasferite Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/16

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBICentro di Responsabilità

145 - STUDIO E ANALISI DEI DATI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALEObiettivo

Pubblicazione del bollettino trimestraleDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

724.781 702.692 693.283

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere (4: previsione per il triennio)

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

146 - PARTENARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONEObiettivo

"Accordi di programma" , "Accordi di settore", "Accordo con il sistema fieristico nazionale" e altre azioni di sistema volte alla promozione del Made in Italy, in collaborazione con Regioni, Associazioni di categoria, Università, Fiere e Sistema camerale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

5.412.458 5.400.538 5.395.050

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. accordi stipulati / N. accordi da stipulare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

149 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTEROObiettivo

Attività relative al tavolo strategico permanente sulla facilitazione e semplificazione degli scambi (Trade Facilitation) e ai quattro specifici Gruppi di lavoro creati, allo scopo di: analizzare e pianificare le attività necessarie, a livello nazionale ed internazionale, ad assicurare una maggiore diffusione, tra gli operatori del settore, della conoscenza e dell'utilizzazione delle procedure e degli strumenti operativi, elaborati nei principali fori internazionali (UN-ECE, UE, OMC, OMD, ecc), in materia di facilitazione delle procedure di commercio estero; approfondire le criticità emerse finora nell'espletamento, da parte delle imprese, delle procedure di commercio estero; contribuire alla individuazione, a livello nazionale e internazionale, di iniziative volte al superamento di tali criticità.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

174.049 168.938 166.586

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. riunioni partecipate / N. riunioni indette Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

154 - CONTRIBUTO AL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGIObiettivo

Contributo annuale dell'Italia al B.I.E.Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

35.000 45.000 20.000

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Erogazione contributo Indicatore di realizzazione finanziaria SI SI SI

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/17

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBICentro di Responsabilità

209 - PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINAObiettivo

Trasferimento (ad anni alterni) di fondi, come da accordi bilaterali relativi al Trattato di amicizia e cooperazione privilegiata tra Italia e Argentina.Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

9.342 0 9.342

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Risorse impegnate su base accordi bilaterali / Risorse stanziate

Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100%

265 - COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONEObiettivo

Pareri da fornire a SIMEST SpA su validità dei progetti presentati e loro compatibilità con le tendenze dei mercati. Pareri sui risultati conseguiti dalle imprese con l'implementazione di progetti, ai fini di conferma o revoca del tasso agevolato accordato. Controllo e verifica delle attività svolte dalle imprese cui è stato accordato il finanziamento agevolato (art. 6, L. 133/2008)

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

638.180 619.450 610.826

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. pareri emessi / N. pareri da emettere Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

266 - ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESEObiettivo

Gestione del Progetto operativo di assistenza tecnica (POAT), di cui la Direzione generale è titolare, nell'ambito del PON Governance 2007-2013 (Asse 2 - Misura 2.4). Il POAT è finalizzato ad elevare il livello dei servizi offerti dalle Regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), in materia di internazionalizzazione dei sistemi economico-produttivi, attraverso la realizzazione di forme efficaci di coordinamento tra l'Amministrazione centrale e quella regionale. Le iniziative realizzate nell'ambito POAT SOCRATE (PON Governance - Asse 2. Misura 2.4) non danno luogo ad imputazioni di spesa sui capitoli dello stato di previsione del Ministero. Il POAT dispone, per il triennio 2012 ' 2014, di uno stanziamento complessivo pari a 4.420.000 euro, di cui il 50 per cento come quota comunitaria a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 50 per cento come quota nazionale a valere sul Fondo di Rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

348.098 337.881 333.176

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 ammontare impegni assunti in corso d"anno Indicatore di realizzazione finanziaria >=50% >=50% 50%

267 - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVOObiettivo

Gestione diretta delle procedure previste per il riparto dei fondi del capitolo 2501 del Bilancio del MISE e per la successiva erogazione dei contributi previsti dall'art. 42, comma 2, del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L.7 agosto 2012, n. 134, in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di Commercio italiane all'estero di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; gestione delle procedure previste per l'erogazione dei contributi ex lege 212/92 concessi a imprese per attività di internazionalizzazione in Paesi individuati dal CIPE ed ex lege 84/2001 a favore di enti per progetti nell'area dei Balcani.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

812.227 788.389 777.412

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 N. domande definite / N. domande pervenute Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/18

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBICentro di Responsabilità

268 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTEROObiettivo

Esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia-ICE in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, e di indirizzo per l'utilizzo delle relative risorse, ai sensi del DL n.201 del 6/12/11, convertito con modifiche nella L. 214 del 22/12/11.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

13.066.410 13.057.895 13.053.975

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Predisposizione delle Linee e vigilanza sull'esecuzione

Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI

269 - CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

Obiettivo

Trasferimento dei contributi di cui all' art. 42, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

6.359.644 6.317.970 5.317.970

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Risorse trasferite / risorse assegnate Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

270 - SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI

Obiettivo

Promuovere e rafforzare l'attività sui mercati esteri delle imprese italiane, coinvolgendole in iniziative relative a settori e Paesi selezionati in base al loro potenziale, attraverso la realizzazione di campagne promozionali straordinarie per il Made in Italy.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Promuovere le eccellenze produttive italiane; piano straordinario per il Made in ltaly; attrazione degli investimenti esteri (Priorità V)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

61.587.890 51.512.869 12.493.268

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Tasso di crescita delle esportazioni italiane Indicatore di impatto (outcome) >0 >0 0

4 Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero Indicatore di impatto (outcome) >0 >0 0

271 - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICEObiettivo

Trasferimento delle risorse assegnate in bilancio per il funzionamento dell'Agenzia-ICE, di cui ai capitoli del bilancio di previsione MSE 2013 nn. 2530 e 2532, fatto salvo quanto disposto dal DL n.201 del 6/12/11, convertito con modifiche nella L. 214 del 22/12/11.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

74.396.568 74.396.568 74.396.568

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Risorse trasferite / risorse assegnate Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%

Page 38: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/19

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHECentro di Responsabilità

306 - Relazioni internazionali in materia di energiaObiettivo

Rapporti con organismi internazionali nei settori di competenza delle Direzioni Generali, in coordinamento con gli uffici competenti e la Segreteria Tecnica. Attività relative alla partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali, nelle materie energetiche e minerarie. Programmi internazionali in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

174.955 173.664 173.510

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI IN MATERIA

Indicatore di realizzazione fisica 10 10 10

321 - Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petroliferoObiettivo

Promozione della concorrenza e sviluppo nel settore del downstream petrolifero; gestione dell'emergenzadei prodotti petroliferi e delle scorte strategiche; sviluppo e razionalizzazione del mercato dei biocarburanti e dei carburanti ecocompatibili, del GPL/gasolio uso combustione e vigilanza sugli Enti di settore

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

279.928 277.865 277.617

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel downstream petrolifero

Indicatore di realizzazione fisica 3 3 3

407 - ASSICURARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE, SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI

Obiettivo

Maggiore liberalizzazione e sicurezza del mercato del gas, piena integrazione europea dei mercati dell'energia a livello sia di sviluppo infrastrutturale che di armonizzazione delle regole, incremento del livello di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, promozione del funzionamento dell'organismo centrale di stoccaggio e della ristrutturazione del comparto della raffinazione, proposte di snellimento e semplificazione della governance del mondo dell'energia, sviluppo delle politiche comunitarie ed internazionali con riferimento al settore energetico.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Diminuire costi dell'energia per ridurre il gap con gli altri Paesi dell'UE; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica (Priorità II)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.516.278 1.505.129 1.503.797

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 PERCENTUALE DI INCREMENTO RETE TRASPORTO GAS TRAMITE METANODOTTI (KM AUTORIZZATI SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI)

Indicatore di risultato (output) 1% 2% 3%

2 NUMERO PROVVEDIMENTI SETTORE PETROLIFERO E DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Indicatore di risultato (output) 2 2 2

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/20

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHECentro di Responsabilità

408 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza nel mercato del gas, autorizzazione alla vendita e all'importazione di gas e rapporti con le Autorità di regolazione e concorrenza. Autorizzazione alle infrastrutture approvvigionamento gas

Obiettivo

Coordinamento dell'attività degli uffici delle Direzioni in materia di gas naturale e normativa tecnica, predisposizione normative e regolamenti per recepimento e applicazione normative europee in materia di mercato interno di gas naturale, rapporti con l'Autorità per l'Energia elettrica e l'Autorità Antitrust e il gas per il settore del gas naturale - provvedimenti in caso di emergenza o crisi del sistema del gas. Monitoraggio sulla sicurezza del sistema del gas naturale.Autorizzazioni all'importazione e alla vendita del gas naturale. Studi, programmazione nel settore. Reti di distribuzione del gas naturale. Organizzazione ed espletamento delle attività di monitoraggio funzionamento e sicurezza del mercato del gas naturale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

209.946 208.366 208.181

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Capacità autorizzata su richiesta di approvvigionamento da estero di gas naturale partendo da capacità di trasporto del 2011 (360 MSm /g )

Indicatore di risultato (output) 4% 4% 4%

2 PROVVEDIMENTI EMANATI Indicatore di realizzazione fisica 6 6 6

409 - Attività comunitarie in materia di energiaObiettivo

Partecipazione alle attività comunitarie nel processo di formazione di norme comunitarie nel settore energetico e minerario. Relazioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Attuazione delle direttive comunitarie in materia di Emission Trading cambiamenti climatici (sistema di scambio di quote di emissione di gas effetto serra all'interno dell'Unione Europea)

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

104.974 104.246 104.153

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI COMUNITARI IN MATERIA

Indicatore di realizzazione fisica 25 25 25

410 - Studi, analisi strategie nel settore energeticoObiettivo

Implementazione del sistema informativo al fine di consentire l'aggiornamento degli scenari energetici anche in relazione agli obiettivi ambientali posti in sede comunitaria con la Energy Road Map al 2050.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

279.928 276.154 275.908

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Scenari energetici elaborati Indicatore di realizzazione fisica 24 24 24

412 - Affari generali e giuridici ricerca e fiscalità in materia di energiaObiettivo

Trattazione degli affari generali, gestione amministrativa del personale, in raccordo con la direzione per le risorse, l'organizzazione e il bilancio gestione protocollo informatico e archivio attività di comunicazione e informazione - valutazione dei dirigenti - contratti di lavoro dei dirigenti - - gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate alla direzione generale - pianificazione strategica e supporto all'elaborazione degli obiettivi operativi, strutturali, divisionali ai fini della direttiva generale del ministro; controllo di gestione. gestione dell'anagrafe delle prestazioni/incarichi - individuazione dei bisogni formativi e proposte per la progettazione di corsi di formazione, in raccordo con la direzione per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - contenzioso amministrativo nelle materie di competenza delle divisioni - attività legislativa e parlamentare e affari giuridici .

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

349.910 347.332 347.024

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 AGGIORNAMENTI CONTABILITA' ECONOMICA - BUDGET

Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/21

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARECentro di Responsabilità

220 - Accordo di Cooperazione Italia-RussiaObiettivo

Esecuzione dell'Accordo di cooperazione Italia Russia sullo smantellamento dei sommergibili ex Unione Sovietica legge 31 luglio 2005, n. 160, di ratifica dell'Accordo bilaterale

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

244.703 243.993 243.993

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

5 Espletamento di fasi contrattuali relative all'esecuzione dell'Accordo

Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4

332 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Autorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionaleObiettivo

Perseguire una efficiente erogazione dei servizi pubblici nel settore elettrico e favorire una efficace azione dei soggetti responsabili della prestazione dei suddetti esercizi. Consentire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e favorire una maggiore integrazione con il mercato interno. Interventi di accelerazione per l'adeguamento della rete al nuovo mix energetico e la riduzione dei costi del sistema.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

412.915 409.532 409.258

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 ACCORDI Indicatore di realizzazione fisica 2 2 2

2 ATTI DI INDIRIZZO, REGOLAMENTAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE AUTORITIES

Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4

3 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI CONCLUSI Indicatore di risultato (output) 10 12 12

352 - Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95)Obiettivo

Attività necessarie alla definizione dei criteri per il trasferimento ed il deposito di materiale radiottivoDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

165.166 163.812 163.701

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI RELATIVI AI DEPOSITI ED AL TRASPORTO DEL MATERIALE

Indicatore di realizzazione fisica 35 35 35

384 - Rimborso dei crediti spettanti agli operatoriObiettivo

Attività di istruttoria delle domande di rimborso presentate dagli operatoriDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

82.583 81.905 81.850

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Numero istruttorie espletate/ istanze presentate Indicatore di risultato (output) 123<= x <=128 173<= x <=173 173<= x <=173

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/22

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARECentro di Responsabilità

400 - SVILUPPO MERCATO INTERNO E SICUREZZA SISTEMA ELETTRICO. DIMINUIRE PREZZI ENERGIA E DARE SOSTENIBILITA' ALLA CRESCITA, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE

Obiettivo

Contenimento delle inefficienze e distorsioni nel mercato elettrico ed il completamento dell integrazione del mercato interno (revisione delle voci in bolletta e delle riduzione e agevolazioni); regole integrate di funzionamento. Proposte di snellimento e semplificazione della Governance ed in coordinamento con UE, armonizzazione delle regole di funzionamento del mercato. Promozione dell efficienza energetica, attraverso il rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi, l'avvio di un percorso di efficienza per l'edilizia pubblica, la riduzione del costo degli apparati amministrativi, e la definizione di standards normativi e prestazionali sempre più evoluti. Promozione di un mercato di prodotti e servizi per l efficienza energetica. Sostegno dello sviluppo delle energie rinnovabili e della loro filiera industriale, con attenzione alle tecnologie efficienti e agli effetti sul mercato dell energia. Ricerca e innovazione.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Diminuire costi dell'energia per ridurre il gap con gli altri Paesi dell'UE; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica (Priorità II)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

77.164.806 77.145.344 77.143.888

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali rispetto al 2014

Indicatore di impatto (outcome) 82% 81% 80%

2 Riduzione degli oneri di sistema del settore elettrico rispetto al tendenziale

Indicatore di impatto (outcome) 1,4% 1,5% 1,5%

401 - Autorizzazione costruzione/esercizio, modifica, dismissione, infrastrutture per produzione di energia elettrica; sicurezza del settore e analisi previsionale

Obiettivo

Attività istruttoria finalizzata alla predisposizione, definizione ed emissione dei provvedimenti autorizzativi; verifica dell'attuazione degli adempimenti prescritti dai provvedimenti autorizzativi anche attraverso lo svolgimento di Conferenza di Servizi

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

165.166 163.810 163.701

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Provvedimenti autorizzativi relativi alla vita degli impianti

Indicatore di realizzazione fisica 20 20 20

402 - Riduzione delle tariffe (Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2)Obiettivo

Attivita' volte alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. In particolare alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (Normativa di riferimento è contenuta all articolo 5 , commi 1 e 2 del DL 69/2013, convertito in legge 98/2013)

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

15.100.000 15.100.000 15.100.000

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Emanazione provvedimento attuativo Indicatore di risultato (output) 1 1 1

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/23

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARECentro di Responsabilità

403 - Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.Obiettivo

Favorire lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas-serra attraverso interventi sostenibili dal punto di vista ambientale e finanziario, con il minore onere possibile sugli utenti finali (consumatori ed imprese),sia in termini finanziari che di riduzione di tempi ed adempimenti richiesti

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

454.207 449.078 448.778

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Provvedimenti e piani di intervento per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, per la promozione dell'efficienza energetica, per la riduzione delle emissioni di gas serra

Indicatore di realizzazione fisica 8 8 8

2 Provvedimenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia

Indicatore di realizzazione fisica 2 2 2

404 - Promozione della ricerca nel settore delle risorse energeticheObiettivo

Assicurare il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, istituita dopo la soppressione dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, disposta dall'art. 37 della l. 23 luglio 2009, n. 99. Trattasi di un capitolo di trasferimento, poiché non attiene alle attività di ricerca svolte dall'Agenzia stessa. L'agenzia opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dalla legge istitutiva e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, nonché con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

69.205.766 69.205.766 69.205.766

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Iniziative del Ministero e affidamento di studi in materia di energia

Indicatore di risultato (output) 2 2 2

405 - Affari generali e giuridiciObiettivo

Attività attinenti l'amministrazione del personale, sia in termini di sistema presenze che in relazione ai provvedimenti di gestione di stato nonché le attività di protocollo ed archivio. Procedure inerenti alla programmazione e previsione economico-finanziaria, correlate ai conseguenti provvedimenti amministrativi. Gestione dei capitoli di bilancio. Supporto al Direttore Generale nelle attività di valutazione del personale con qualifica dirigenziale e coordinamento in materia di valutazione del personale non dirigente. Consulenza e supporto giuridico-amministrativo.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

743.249 736.691 736.198

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Aggiornamenti contabilità economica - Budget Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/24

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHECentro di Responsabilità

238 - Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermicoObiettivo

Monitorare l'evoluzione normativa con potenziale impatto sulle attività minerarie e sui procedimenti autorizzativi. Aggiornare la normativa di settore relativa alla produzione di idrocarburi e allo stoccaggio del gas naturale (Decreti Ministeriali, Decreti Direttoriali, Circolari, Comunicati). predisposizione delle linee guida per la regolamentazione del settore impianti pilota geotermici.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

378.629 376.110 375.644

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN MATERIA MINERARIA E GEOTERMICA; ATTI REGOLAMENTARI

Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1

240 - Partecipazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zincoObiettivo

Attivita' di partecipazione dell'Italia, in quanto Paese membro al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco. La finalita' principale e' la raccolta dei dati relativi alla produzione e al consumo di tali metalli e il finanziamento di studi e ricerche che riguardano le attività che fanno capo all'estrazione e all'utilizzo dei metalli non ferrosi. Ha sede a Lisbona e sono previste due riunioni plenarie l'anno.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

388.700 386.564 386.164

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 STUDI E RICERCHE Indicatore di realizzazione fisica 3 3 3

288 - Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi naz. e intern. per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio di idroc.

Obiettivo

Partecipazione a gruppi di studio nazionali e internazionali su tecnologie minerarie. Stesura proposta accordi. Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controlli e la partecipazione al processo di definizione della direttiva sulla sicurezza off-shore Incremento delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi sul territorio nazionale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.972.406 1.959.210 1.956.804

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE

Indicatore di realizzazione fisica 5 5 5

2 ISPEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN AMBITO MINERARIO ED ESTRATTIVO

Indicatore di realizzazione fisica 100 100 100

3 INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI E PRODUZIONE DEGLI IDROCARBURI NEL TRIENNIO PARTENDO DALLA BASE DI PRODUZIONE 11,4 ML T.E.P

Indicatore di risultato (output) 17,2% 18,1% 18,1%

289 - Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties)Obiettivo

Diffusione dato Royalties. Riscontro e controllo informatico, raccolta dati, in attuazione ex art. 45 l. 99/09Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

60.929.849 60.923.540 60.922.427

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 VIGILANZA SULLE OSSERVANZE DEGLI OBBLIGHI FISCALI IN MATERIA DI ALIQUOTE SULLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI

Indicatore di realizzazione fisica 164 164 164

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/25

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHECentro di Responsabilità

322 - Sperimentazione e controlo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarieObiettivo

Per il settore energetico: controlli della qualità del gas naturale prodotto e/o stoccato nel territorio nazionale Per il settore energetico: controllo delle emissioni in atmosfera negli impianti minerari a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori Per il settore minerario: caratterizzazione e classificazione delle risorse minerarie di base su richiesta degli Enti locali e/o operatori privati Per il settore energetico e minerario: rinnovo e mantenimento elenco prodotti esplodenti

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

193.882 192.603 192.362

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 CAMPIONAMENTI, ANALISI E RELAZIONI Indicatore di realizzazione fisica 500 500 500

380 - Attività inerenti la sicurezza degli impianti off shoreObiettivo

: Implementazione delle azioni finalizzate alla sicurezza degli impianti off-shore tramite l applicazione degli accordi stipulati con la Marina Militare , le Capitanerie di Porto , l Università La Bicocca , RSE e il Centro Regionale di competenza analisi e monitoraggio del rischio ambientale (AMRA) per la realizzazione di ulteriori studi e controlli nelle aree circostanti le piattaforme a mare.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

193.882 192.603 192.362

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Numero controllo e la verifica effettuate nell ambito degli accordi

Indicatore di risultato (output) 10 10 10

413 - MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE

Obiettivo

Attuazione della Direttiva Off-Shore; miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione degli idrocarburi; intensificazione dei controlli e delle azioni ispettive e di verifica; monitoraggio del suolo e del sottosuolo anche ai fini degli approvvigionamenti energetici

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Diminuire costi dell'energia per ridurre il gap con gli altri Paesi dell'UE; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica (Priorità II)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

10.747.580 10.742.660 10.741.728

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Numero monitoraggi del suolo e del sottosuolo Indicatore di realizzazione fisica 10 10 10

2 Numero controlli finalizzati alla diminuzione del numero di incidenti/infortuni

Indicatore di realizzazione fisica 1.000 1.000 1.000

3 Adozione di parametri misurabili per la valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti rispetto allo stato attuale

Indicatore di risultato (output) SI SI SI

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/26

6 Comunicazioni (15)Missione

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICOCentro di Responsabilità

68 - Immissione sul mercato apparecchiature radio ' accreditamento laboratori di prova - designazione organismi notificati - Attività connessa alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi

Obiettivo

L'attività prevede l'esame delle notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio, ai sensi della direttiva europea 99/5.L'attività prevede la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche, gestione dei codici MMSI e l'asssistenza agli I.T. nella soluzione delle problematiche che sorgono nel corso dei collaudi e delle ispezioni.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

360.645 348.780 340.510

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche Indicatore di realizzazione fisica >=600 >=600 >=600

70 - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolariObiettivo

L'attività viene svolta attraverso i pareri tecnici resi alla DGSCER per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi radiomobili privati, con particolare impegno connesso con il rilascio delle autorizzazioni provvisorie nel corso di visite di delegazioni estere e in occasione di eventi particolari. Inoltre si provvede a predisporre tutti gli elementi tecnici fondamentali necessari alla DGSCER per il calcolo dei contributi che i titolari di diritti d'uso delle frequenze devono versare. E' inoltre previsto il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi radiomobili pubblici e per i relativi collegamenti fissi di ausilio a detti sistemi. In particolare rivestirà non trascurabile importanza l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture che dovrà essere reso accessibile anche agli organi periferici del Ministero

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.536.923 1.485.367 1.450.567

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Pianificazioni e individuazioni delle frequenze per le comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato

Indicatore di realizzazione fisica >=25.000 >=25.000 >=25.000

311 - Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari.Obiettivo

L'attività prevede il coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni delle frequenze terrestri e satellitari e relativa notifica all'ITU; la partecipazione ad organismi tecnici nazionali ed internazionali in materia di pianificazione delle frequenze; il coordinamento degli interventi per l'individuazione di situazioni interferenziali con impianti di radiocomunicazioni di Paesi confinanti.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

5.208.294 5.186.511 5.176.211

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

5 Controlli sulle comunicazioni di radiodiffusione, terrestri e satellitari

Indicatore di realizzazione fisica >=7.000 >=7.000 >=7.000

6 Risoluzioni di interferenze originate o subite da stazioni estere

Indicatore di realizzazione fisica >=800 >=800 >=800

354 - Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di reti DAB/DMB e relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari

Obiettivo

L'attivita' prevede l'assistenza tecnica alla DGSCERP nella gestione delle problematiche connesse con il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva, anche con particolare riferimento all'esame ed alla risoluzione, dal punto di vista tecnico, delle incompatibilità sia tra emittenti private sia tra le stesse e la società concessionaria RAI. L attivita' prevede inoltre l esame piani tecnici relativi alle reti DAB/DMB (radiodiffusione sonora in tecnica digitale) e la gestione del relativo data base sulle frequenze televisive, strettamente connessa all'intero progetto di realizzazione del Registro Nazionale delle Frequenze. Si provvede all assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari sia nazionali che internazionali

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

993.674 961.217 938.338

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Pianificazioni e individuazioni delle frequenze per la radiodiffusione ad uso pubblico e privato

Indicatore di realizzazione fisica >=10.000 >=10.000 >=10.000

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/27

6 Comunicazioni (15)Missione

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICOCentro di Responsabilità

355 - Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni

Obiettivo

Predisposizione degli atti preparatori di ciascuna riunione della Commissione; svolgimento delle riunioni per l esame dei quesiti pervenuti e il rilascio dei relativi pareri; redazione del verbale di ciascuna riunione. Emanazione di direttive e note per l attuazione delle disposizioni conseguenti ai pareri rilasciati dalla Commissione

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

202.579 195.859 191.242

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Numero di riunioni della Commissione Indicatore di realizzazione fisica >15 >15 15

2 Numero di provvedimenti di attuazione delle decisioni della Commissione

Indicatore di realizzazione fisica >200 >200 200

356 - Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorioObiettivo

L'attività è svolta dal Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche, che con stazioni fisse e mobili di monitoraggio radio e di radiogoniometria provvede alla verifica del rispetto delle procedure previste dai regolamenti internazionali ITU e del corretto utilizzo delle bande di frequenze terresti e satellitari. In qualità di Stazione di Monitoraggio dell International Monitoring System dell ITU, il CNCER coopera con gli omologhi centri europei del sistema IMS per la risoluzione di interferenze sia su base nazionale che internazionale. Controlla le bande di frequenze dedicate al soccorso e alla sicurezza aerea, marittima, terrestre e svolge attività di sorveglianza radioelettrica in campagne di monitoraggio e in occasione di particolari eventi e concorsi pubblici; partecipa a studi, ricerche e prove. Registra i programmi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive nazionali terrestri e satellitari per far fronte alle richieste di tutti gli organi istituzionali

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

591.221 574.587 564.362

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 HH di registrazione Indicatore di realizzazione fisica >130.000 >130.000 >130.000

4 -Monitoraggi effettuati Indicatore di realizzazione fisica >=1.200 >=1.200 >=1.200

358 - Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestioneObiettivo

Predisposizione nota integrativa bilancio, budget economico e rilevazione costi;gestione amministrativa/contabile risorse finanziarie;individuazione indicatori azione amministrativa;pianificazione strategica,elaborazione obiettivi,controllo di gestione;conto annuale;attività di economato e contrattualistica;trattazione affari generali;coordinamento giuridico-amministrativo,contenzioso,supporto per analisi/monitoraggio di atti normativi, per predisposizione di: proposte normative, elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi, elementi per le sedute di organismi istituzionali;valutazione dirigenti, conferimento incarichi, gestione amministrativa personale, attribuzione risorse umane, strumentali e finanziarie,programmazione fabbisogni di personale, logistici,acquisti e formativi;supporto al DG con organi istituzionali e di controllo per materie di competenza e connesse a salute e sicurezza luoghi di lavoro;attività connesse a trasparenza e integrità e anticorruzione

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.247.582 1.204.610 1.176.829

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 decreti impegno/pagamento Indicatore di realizzazione fisica >20 >20 >20

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/28

6 Comunicazioni (15)Missione

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

Programma

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICOCentro di Responsabilità

391 - Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento egli impianti radioelettrici (l. 36/01)

Obiettivo

Viene effettuato il coordinamento dell'attività tecnica di controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico svolta dagli Ispettorati Territoriali. L'attività prevede la collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi della Legge 22/02/2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Tale attività ha visto nel tempo un incremento d'impegno, in quanto l'attivazione di nuovi sistemi ha aumentato notevolmente il numero di emissioni radio operanti in ambiti urbani.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

215.937 208.786 203.858

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Collaborazioni effettuate Indicatore di realizzazione fisica >=4 >=4 >=4

392 - Valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC-15 sull'ordinamento nazionale ed avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF).

Obiettivo

La Conferenza Mondiale rappresenta un evento mondiale per il settore delle Radiocomunicazione al fine di modificare il Regolamento, piano regolatore mondiale nell'uso delle spettro radiolettrico. Tale regolamento ha natura di accordo internazionale di carattere cogente per i paesi membri dell'UIT.. Attività di coordinamento internazionale nel cui ambito il gruppo nazionale, GM_WRC-15, ha lo scopo di preparare gli atti necessari per poter tutelare sia in fase di preparazione sia durante la conferenza, gli interessi nazionali. Il gruppo è istituito e coordinato in seno alla DGPGSR e prevede la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'utilizzazione delle spettro radioelettrico (Ministeri, Enti pubblici, operatori, Associazioni di categoria, Enti di ricerca).

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

480.652 464.252 454.231

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Nr. riunioni indette Indicatore di realizzazione fisica >=8 >=8 >=8

2 N. documenti di sintesi Indicatore di realizzazione fisica >=4 >=4 >=4

3 Pianificazioni e regolamentazione del PNRF Indicatore di realizzazione fisica >=20 >=20 >=20

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/29

6 Comunicazioni (15)Missione

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità

30 - Sviluppo della Larga BandaObiettivo

L'obiettivo riguarda lo sviluppo della Banda Larga e Ultralarga sia sul piano delle infrastrutture, fisse e mobili, che su quello dei servizi. Da un lato, si propone di potenziare lo sviluppo delle infrastrutture a Banda Larga per la riduzione del "digital divide" e quello delle reti di nuova generazione a Banda Ultralarga per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. L'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni (attraverso la stipula di Accordi di Programma) e la società Infratel S.p.A. Per la realizzazione verranno utilizzati sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi strutturali. Per quanto riguarda l'attività di sviluppo della Banda Larga mediante l'uso della tecnologia mobile, è prevista l'attuazione di diversi adempimenti finalizzati all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse di frequenza e numerazione: la gara per le frequenze del WLL per reti radio a banda larga

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

550.113 533.350 508.755

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

3 Riduzione annuale del digital-divide Indicatore di impatto (outcome) >=0,5% >=0,5% 0,5%

4 percentuale di avanzamento dell'obiettivo rispetto ai risultati attesi

Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

5 fondi erogati sul totale Indicatore di realizzazione finanziaria >=90% >=90% 90%

6 Km di fibra posata Indicatore di risultato (output) >=2.000 >=2.000 >=2.000

84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisivaObiettivo

L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione televisiva (volture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la parte di competenza del Ministero; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

311.907 302.527 288.766

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonoraObiettivo

L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora (volture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

546.251 529.606 505.183

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisivaObiettivo

L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti televisive

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

42.151.769 41.971.741 41.310.434

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

3 % impegnato sul totale Indicatore di realizzazione finanziaria >=95% >=95% 95%

4 % pagato sul totale spendibile Indicatore di realizzazione finanziaria >=90% >=90% 90%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/30

6 Comunicazioni (15)Missione

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità

87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonoraObiettivo

L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti radiofoniche

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

7.651.067 7.612.821 7.486.618

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

2 % impegnato sul totale Indicatore di realizzazione finanziaria >=95% >=95% 95%

3 % pagato sul totale spendibile Indicatore di realizzazione finanziaria >=90% >=90% 90%

88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoriaObiettivo

L'obiettivo riguarda gli adempimenti relativi alla concessione dei nulla osta per i benefici all'editoriaDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

213.384 206.882 197.342

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 nulla osta rilasciati sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=85% >=85% 85%

2 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

89 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusioneObiettivo

L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB:Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

17.252 16.815 16.177

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 grado di partecipazione all'attività internazionale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

101 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblicoObiettivo

L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali, dei diritti di uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale per le comunicazioni elettroniche.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

495.765 480.658 458.492

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 %adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/31

6 Comunicazioni (15)Missione

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità

102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privatoObiettivo

L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso delle frequenze, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radio; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.991.194 1.930.524 1.841.506

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettronicheObiettivo

L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

43.506 42.399 40.783

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 grado di partecipazione all'attività internazionale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusioneObiettivo

L'obiettivo riguarda l'attività di vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale, l'accertamento degli illeciti, anche in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Polizia Postale e l'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero. Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

251.811 244.139 232.880

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=85% >=85% 85%

106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusioneObiettivo

L'obiettivo riguarda l'attività finalizzata al recupero coattivo di canoni e contributi dovuti per l'attività amministrativa svolta dalla DGSCER per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

151.787 147.162 140.375

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 % iscrizioni a ruolo effettuate Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/32

6 Comunicazioni (15)Missione

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità

107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioniObiettivo

L'obiettivo riguarda: l'attività relativa all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni; l'attività di segreteria e supporto al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, al Comitato di controllo in materia di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari ed all'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni; i rapporti con organismi nazionali ed internazionali nelle materie rientranti nelle proprie competenze

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

247.047 239.519 228.475

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

108 - Affari generaliObiettivo

Attività trasversale di supporto: bilancio,contabilità, programmazione strategica, controllo di gestione, gestione del contenzioso, segreteria, protocollo ed altre attività di diretta collaborazione con il direttore generale che si possono rendere necessarie.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.210.313 1.173.429 1.119.318

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

294 - Promozione e valorizzazione del digitaleObiettivo

L'obiettivo riguarda la promozione e valorizzazione del broadcasting televisivo in tecnica digitale finalizzate, tra l'altro, all'ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali. Prevede, tra l'altro, lo svolgimento delle seguenti attività: 1) Gare per l'attribuzione di frequenze rimaste libere. 2) Gare per la liberazione delle frequenze interferenti con i paesi confinanti anche mediante l'attribuzione di misure compensative. 3) Adempimenti per la revisione delle numerazioni LCN, attraverso l'emissione dei bandi e l'attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri. 4) Attività di monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze (presentazione del piano di copertura ed effettivo trasporto dei programmi come disposto dall'art 18 della delibera 353/11/CONS) e nelle attribuzioni della numerazione LCN (effettivo utilizzo e conformità dei contenuti ai sensi della delibera'

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

684.953 664.081 633.457

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 % di adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

2 Ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali e di numerazione

Indicatore di impatto (outcome) >=90% >=90% 90%

350 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postaliObiettivo

Licenze ed autorizzazioni nel settore postale: rilascio e rinnovo di licenze ed autorizzazioni, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; vigilanza e controllo per la parte di competenza, verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso. Gestione del fondo di compensazione per il servizio universale postale. Attività per la predisposizione ed applicazione del contratto di programma con il fornitore del servizio. Attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo. Attività filatelica: rilascio di autorizzazioni, supporto normativo ed attività segretariato per la gestione e la rivendita di carte e valori postali.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

934.369 905.898 864.123

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%

2 Numero di richieste evase nel settore postale Indicatore di risultato (output) >=1.200 >=1.200 >=1.200

Page 52: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/33

6 Comunicazioni (15)Missione

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità

351 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postaleObiettivo

Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale in materia regolamentazione e vigilanza per il settore postale;formulazione di proposte; predisposizione di documentazione e resoconti. In particolare, collaborazione e partecipazione ai lavori della Commissione Europea ed ai consigli di amministrazione e gruppi di lavoro dell'UPU. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

776.803 775.164 772.767

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 grado di partecipazione all'attività internazionale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%

Page 53: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/34

6 Comunicazioni (15)Missione

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALICentro di Responsabilità

337 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati TerritorialiObiettivo

Si tratta dell'attività di programmazione, coordinamento, armonizzazione, analisi e verifica delle attività giuridiche, amministrative, organizzative, sanzionatorie, di vigilanza, controllo e di natura tecnica svolte dalle strutture territoriali, nonché trattazione degli affari generali e di contabilità economica-gestionale

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.941.106 1.887.361 1.881.120

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 % adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >90% >90% >90%

339 - Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli

Obiettivo

L'attività viene posta in essere dagli Ispettorati territoriali. La sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001 viene effettuata mediante la verifica, anche in collaborazione con le forze di polizia, della rispondenza degli apparati TLC in libera vendita e/o importati alla normativa vigente. L'attività di collaudo e ispezioni a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli prevede il rilascio delle relative prescrizioni.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

15.117.770 14.553.368 14.509.074

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Numero di verifiche del corretto esercizio degli impianti in uso agli autorizzati e della loro rispondenza alle previste caratteristiche tecniche

Indicatore di risultato (output) 8.000<= x <=12000 8.000<= x <=12000 8.000<= x <=12000

340 - Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza

Obiettivo

L'attività viene posta in essere dagli Ispettorati territoriali. Il rilascio delle autorizzazioni secondo la normativa vigente prevede lo svolgimento di attività tecniche di compatibilizzazione e razionalizzazione degli impianti. Le interferenze ai servizi di comunicazione e protezione dei servizi pubblici essenziali, prevede lo svolgimento di accertamenti tecnici per l'individuazione e l'eliminazione delle interferenze ad impianti o reti. Interventi tecnici e amministrativi per l'individuazione ed eliminazione dei servizi TLC sensibili utilizzati da enti pubblici. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazioni è svolta con la verifica delle prescrizione tecniche, con eventuali diffide. Il contenzioso nel settore delle comunicazioni nelle materie di competenza, svolto mediante accertamenti tecnici, eventuali emissione degli atti di contestazione, diffida e disattivazione con esecuzione della medesima.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

20.999.107 20.366.580 20.300.210

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Numero di autorizzazioni rilasciate all installazione ed all esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi irradiati da emittenti nazionali e locali

Indicatore di risultato (output) 50<= x <=200 50<= x <=200 50<= x <=200

395 - Riqualificazione delle attività degli Ispettorati Territoriali nell'ottica della gestione dei grandi eventi, anche ai fini del potenziamento degli sportelli unici per l'utenza.

Obiettivo

L'obiettivo consiste nella rivalutazione e nel rafforzamento delle attività degli Ispettorati Territoriali quali uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese, soprattutto al fine della gestione dei controlli tecnici durante i grandi eventi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedimentali e organizzative (Priorità VIII)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.478.051 1.383.666 1.379.614

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Numero di verifiche/etichette su apparati radio in occasione di grandi eventi.

Indicatore di risultato (output) 200 200 200

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/35

7 Ricerca e innovazione (17)Missione

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)Programma

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONECentro di Responsabilità

323 - Studi e ricerche su qualità e sviluppo di servizi con tecnologie innovative.Obiettivo

Broadcasting digitale, audio e video, sia fisso che mobile. Trasmissione dei segnali video digitali in alta definizione e con protocollo IP. Accesso alla rete fissa e a Internet e relativo monitoraggio del traffico.TV stereoscopica. Usabilità e accessibilità dei servizi di telelavoro e tecnologie assistive, nell'ottica dello sviluppo di progetti innovativi finalizzati.Innovazione nei sistemi radiomobili.Tecnologie avanzate per la radiodiffusione di segnali digitali audio, video e dati. Effetti interferenziali del servizio LTE sui segnali tv. Tecnologie trasmissive su portante fisico con verifica ed ottimizzazione della QoS dell'utente. Tecnologie innovative nelle reti di comunicazione elettronica (es. TETRA, reti LTE).Applicazioni innovative ai fini delle certificazioni di sistemi e prodotti I.T. Progetti in collaborazione con Università, Enti di ricerca e con l'ausilio di dottorandi, stagisti e tesisti.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

2.680.195 2.661.626 2.640.214

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Report e relazioni tecniche Indicatore di risultato (output) 21 21 19

324 - Formazione specialistica e divulgazione nelle comunicazioni elettroniche.Obiettivo

Scuola Superiore di Specializzazione in TLC: master postuniversitario in TLC. Formazione ed aggiornamento tecnico nel settore pubblico e privato in materia di comunicazioni elettroniche. Erogazione di contenuti formativi elettronicamente (e-learning), attraverso reti Internet o reti Intranet. Sviluppo dell'organizzazione e gestione delle attività formative. Divulgazioni di eventi e pubblicazioni.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

650.383 644.072 635.917

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Corsi erogati. Indicatore di realizzazione fisica 16 16 14

2 Divulgazioni Indicatore di realizzazione fisica 65<= x <=75 65<= x <=75 65<= x <=75

325 - Attività tecnica, amministrativa e contabile.Obiettivo

Gestione laboratori e strumenti ISCTI, anche per gli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro, a supporto dell'attività di ricerca tecnico scientifica. Gestione dei procedimenti amministrativo contabili, di Bilancio e di acquisizione di beni e servizi in relazione alle attività di ricerca e sviluppo. Controllo di gestione e ciclo performance.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.794.871 1.765.626 1.740.213

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Richieste di intervento Indicatore di realizzazione fisica 180<= x <=190 180<= x <=190 180<= x <=190

2 Procedimenti d'acquisto conclusi. Indicatore di realizzazione fisica 42<= x <=46 42<= x <=46 42<= x <=46

326 - Servizi a supporto dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche. Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi di tlc.Obiettivo

Sostegno all'attività regolamentare in ambito nazionale e internazionale. Individuazione delle risorse di numerazione e sviluppo delle Banche Dati di portabilità dei numeri fissi e mobili al servizio degli operatori telefonici ed organi istituzionali. Servizi DBU. Sincronizzazione e affidabilità delle reti tramite l'orologio nazionale di riferimento a servizio degli operatori del settore. Verifiche tecniche su apparati e sistemi di tlc nell'ambito di procedimenti dell'amministrazione o su istanza di privati e partecipazione ai lavori dell'apposita Commissione ministeriale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.102.295 1.091.365 1.077.400

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Contributi diretti e/o a distanza anche con la partecipazione agli organismi e ad eventi di settore, nonchè collaborazioni ad organi sovraordinati.

Indicatore di realizzazione fisica 50<= x <=60 50<= x <=60 40<= x <=50

2 Servizi offerti all'esterno e rilevazioni legate all'obiettivo.

Indicatore di realizzazione fisica 140 140 140

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/36

7 Ricerca e innovazione (17)Missione

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)Programma

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONECentro di Responsabilità

327 - Servizi di vigilanza e certificazione nell'ICT e attività correlate.Obiettivo

Attività di vigilanza su assegnazione nomi a dominio. Partecipazione all'accreditamento e sorveglianza dei laboratori. Verifiche tecniche di laboratorio, pareri di organismo notificato. Servizi di consulenza tecnico-specialistica alle imprese, al cittadino e alla P.A.. Attività dell'OCSI e del CEVA. Partecipazione attività certificazione dei sistemi di qualità aziendale, degli operatori delle stazioni radiomarittime e all'accreditamento e sorveglianza dei laboratori. Gestione Sala Nautica. Certificazione TETRA (sistemi di radiocomunicazioni mobili ad uso di Forze di Sicurezza, Polizia, VV.FF. ecc.).Certificazione dei sistemi GSM, UMTS e LTE per il servizio radiomobile di IV generazione. Certificazione e pareri tecnici su apparati e sitemi di Rete su supporto fisico per le società di Tlc che ne fanno richiesta. Sostegno alla relativa attività regolamentare in ambito nazionale e internazionale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.248.435 1.234.853 1.217.095

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

2 Verifiche, certificazioni e pareri. Indicatore di realizzazione fisica 36<= x <=50 33<= x <=46 33<= x <=46

411 - Supporto allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione; potenziamento della sicurezza informatica ai fini della prevenzione e protezione dei sistemi e delle reti ICT a beneficio di imprese e cittadini-CERT Nazionale.

Obiettivo

Sperimentazioni applicative e tecniche sulle reti di nuova generazione, anche ibride e/o basso consumo energetico, in un contesto ecosostenibile e per garantire la protezione dei dati e delle informazioni. Potenziamento di soluzioni e sistemi efficaci per la protezione di infrastrutture di tipo informatico a beneficio di imprese e cittadini-CERT Nazionale. Rafforzamento di forme di partenariato con il settore privato e di sinergie in ambito PA. Partecipazione alle evoluzioni tecnico normative del settore ICT, coinvolgimento in esercitazioni nazionali ed internazionali anche in ambito ENISA (European Network and Information Security Agency), Agenzia dell'UE sulla sicurezza delle reti e dell'Informazione.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.013.457 1.005.938 998.651

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche

Indicatore di risultato (output) 20 18 18

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/37

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

9.1 Indirizzo politico (32.2)Programma

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità

390 - Miglioramento della capacita' di attuazione delle disposizioni legislative del Governo -Attivita' volta a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo

Attivita' volta a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativoDescrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

18.262.785 18.137.960 18.130.141

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri

Indicatore di risultato (output) 80% 85% 90%

2 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri

Indicatore di risultato (output) 55% 60% 70%

3 Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri

Indicatore di risultato (output) 80 60 30

4 Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri

Indicatore di risultato (output) 150 120 100

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/38

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIOCentro di Responsabilità

235 - Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni.Obiettivo

La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio annovera tra le sue principali attività quella relativa allo stato giuridico del personale in servizio e si occupa delle spese comuni e a carattere strumentale dei Dipartimenti e del Ministero, dei servizi logistici e dei servizi comuni, della gestione delle relazioni sindacali, del bilancio e della contrattazione collettiva integrativa. Inoltre, la Direzione è istituzionalmente preposta alla formazione del personale, cura il contenzioso del lavoro e svolge le attività relative al trattamento economico, di quiescenza e previdenza del personale.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

20.676.734 18.432.012 18.415.434

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 capacità di impiego delle risorse finanziarie Indicatore di realizzazione finanziaria 90% 90% 90%

3 Spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza

Indicatore di impatto (outcome) <=387 <=387 <=387

357 - Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzioneObiettivo

La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio cercherà di adeguare le procedure interne alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione (Priorità IX)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

29.729 29.522 29.503

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Azioni per l'attuazionione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione

Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%

414 - Sviluppo e ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della spesaObiettivo

Con questo obiettivo la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio intende proseguire le attività presenti nel Piano triennale delle azioni positive, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso una corretta procedura per la progressione economica del personale. L'obiettivo prevede anche il proseguimento delle iniziative per la razionalizzazione ed ottimizzazione degli immobili e degli spazi del Ministero, sia all'efficientamento delle spese di funzionamento che la dematerializzazione dei processi.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico si

Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedimentali e organizzative (Priorità VIII)

Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

1.970.353 1.685.715 1.577.570

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Numero di procedimenti della DGROB dematerializzati

Indicatore di realizzazione fisica >=5 >=10 15

2 Spesa media procapite relativa alle spese di funzionamento in gestione unificata alla DGROB

Indicatore di risultato (output) <=2% <=2% <=2%

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Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE

030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/122/39

10 Fondi da ripartire (33)Missione

10.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIOCentro di Responsabilità

234 - Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge ,Fondo per la riassegnazione di entrate

Obiettivo

La Direzione per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio provvede ogni anno alla ripartizione dei fondi di cui ai capitoli 1700, 1730 1735, nell'ambito della trattazione degli affari generali e del personale dell' Amministrazione .La Direzione continuerà, altresì, a provvedere agli adempimenti necessari alla ripartizione delle somme confluite nel capitolo 1740, nel rispetto delle finalità previste dalle disposizioni legislative che hanno a suo tempo previsto l'iscrizione di appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero a fronte dei predetto versamenti in entrata.

Descrizione

Priorità politica

Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no

Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo

2016 2017 2018

61.134.402 109.163.231 143.863.288

Indicatori

Cod Descrizione Tipo Valori target per anno

1 Assegnazione fondi da ripartire Indicatore di realizzazione finanziaria 90% 90% 90%

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018

SEZIONE II

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/1

MISSIONE

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

Descrizione delle attività

-Predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo, di promozione della competitività delle imprese, per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico. Attuazione delle politiche e dei programmi a favore delle filiere e delle reti d'impresa, le piccole e medie imprese e per la finanza d'impresa. Politiche ed interventi per le industrie alimentari, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il Made in Italy. Sostegno alla reindustrializzazione e riconversione di aree e siti industriali inquinati e imprese in crisi, ai settori industriali di particolare interesse strategico e dello sviluppo sostenibile della struttura produttiva. Promozione della responsabilità sociale di impresa, del movimento cooperativo e della innovazione industriale in ambiti e settori di interesse strategico. Attuazione delle politiche industriali europee ed internazionali

2018

2.499.332.580

2017

2.970.647.062 2.762.783.544

2016

5.706.593 5.720.186 5.806.882REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.851.903 1.851.903 1.851.903CONSUMI INTERMEDI

360.854 361.743 367.767IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

29.450.452 40.111.085 50.358.887INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

3.703 3.703 3.703ALTRE USCITE CORRENTI

213.671 213.671 254.961INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

2.181.285.190 2.652.585.190 2.444.587.662CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

280.460.214 269.799.581 259.551.779RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione per queste due categorie è stata effettuata in base al personale dipendente. CONSUMI INTERMEDI: Nella previsione relativa a questa categoria si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessità della struttura e tenendo conto delle riduzioni di spesa previste dai provvedimenti di contenimento della spesa. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE: le previsioni riguardano soprattutto contributi, di carattere pluriennale, ad imprese che operano nel settore dell'aeronautica. Per quanto riguarda l'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si comunica che non risultano residui passivi di stanziamento alla data del 31 dicembre 2014.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/2

MISSIONE

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

Descrizione delle attività

-Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo, sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sulle società fiduciarie e di revisione; vigilanza e monitoraggio su altri enti vigilati dal MISE

2018

9.107.009

2017

9.114.076 9.199.225

2016

5.552.805 5.559.438 5.600.711REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.184.451 3.184.451 3.216.008CONSUMI INTERMEDI

351.953 352.387 354.655IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

17.800 17.800 27.851INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Missione: 011 - Competitività e sviluppo delle imprese 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Programma: 006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione per queste due categorie è stata effettuata in base al personale dipendente. CONSUMI INTERMEDI: Nella previsione relativa a questa categoria, si è proceduto ad una razionale e sostenibile pianificazione dell utilizzo delle risorse correlando il fabbisogno stimato e le riduzioni di spesa previste dai provvedimenti di contenimento della spesa. Inoltre, è necessario precisare che, diversamente dagli anni precedenti, in coerenza con il volume di impegni desumibile dai dati storici, sul capitolo relativo alle spese per la vigilanza sulle società cooperative, sono state anticipate risorse pari ad un milione di euro all anno che di norma vengono riassegnate in corso d anno dal fondo appostato sul capitolo 1740. Tale operazione consentirà alla struttura di programmare ed espletare in maniera continuativa l attività ispettiva e di vigilanza. INVESTIMENTI FISSI, LORDI E ACQUISTI DI TERRENI: Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, delle necessità, di natura informatica, della struttura. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel conto consuntivo 2014.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/3

MISSIONE

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

Descrizione delle attività

-Fondo crescita sostenibile, fondo garanzia PMI, beni strumentali, Zone Franche Urbane, regime aiuto investimenti produttivi e innovativi, efficienza energetica, programmazione negoziata, fondo innovazione tecnologica, interventi aree di crisi, incentivi automatici, valutazione e monitoraggio incentivi, Progetti Innovazione Industriale, cofinanziamento programmi regionali, razionalizzazione industria e difesa, comparto siderurgico, rilievi geofisici e ricerca mineraria in Italia, contratti sviluppo settore industriale, sostegno attività manifattura sostenibile e artigianato digitale, attrazione investimenti realizzazione progetti sviluppo impresa, interventi sviluppo e occupazione ambiti regionali, credito di imposta assunzione personale qualificato in ricerca e sviluppo, fondo nazionale innovazione, internazionalizzazione e promozione mercati esteri, sostegno finanziario società cooperative e loro consorzi, gestione misure stralcio interventi di incentivazione alle imprese

2018

94.201.875

2017

94.222.970 938.883.637

2016

13.188.157 13.208.139 13.288.929REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.298.351 1.298.351 1.298.764CONSUMI INTERMEDI

831.801 832.913 838.586IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

2.017.562 2.017.562 2.017.562ALTRE USCITE CORRENTI

157.976 157.976 168.434INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

76.708.028 76.708.029 921.271.362CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per il triennio 2016 - 2018 sono state formulate sulla base dei seguenti criteri: le risorse dei capitoli afferenti le spese per il Personale , sono state imputate a tutti gli obiettivi sulla base del rapporto tra il personale assegnato allo specifico obiettivo ed il personale totale; le risorse dei capitoli afferenti le spese di Funzionamento , sono state imputate pro-quota a tutti gli obiettivi in considerazione della soggettività di qualsiasi criterio alternativo; le risorse del capitolo 2228, afferenti le spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive sono state imputate in quanto trattasi di attività specificamente competenti, integralmente all obiettivo strutturale 399; le risorse dei capitoli 7342, 7343, 7350 e 7489, afferenti gli Investimenti , sono state imputate agli obiettivi per specifica competenza come segue: Capitolo 7342/20 - Art. 2 comma 100 lettera a) legge 662/96. Il Fondo di garanzia per le PMI interviene concedendo una garanzia pubblica a favore di finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese. Obiettivo strutturale 406 - Capitolo 7343 - Art. 1 comma 25 legge di stabilità 147/2013. I contratti di sviluppo è uno strumento negoziale finalizzato alla concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di programmi di investimento, di rilevante dimensione, nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale ed ha lo scopo di favorire il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Obiettivo strutturale 373 - Capitolo 7350 - Legge 296/2006. Agevolazioni fiscali a favore di micro e piccole imprese operanti all interno delle zone franche urbane definite con criteri individuati con Delibera

.....continua

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/4

MISSIONE

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

CIPE del 30 gennaio 2008 n. 5 con lo scopo di sostenere il tessuto imprenditoriale costituito da micro e piccole imprese in aree di particolare disagio. Obiettivo strutturale 374 - Capitolo 7489 - Art. 2 D.L. 69/2013. Concessione di finanziamenti per l acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Lo strumento agevolativo, definito in breve Beni strumentali , è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. Obiettivo strutturale 406. Le risorse finanziarie risultanti quali residui di stanziamento anno 2014 sono le seguenti: Capitolo 7342 - Piano di gestione 9 Legge 237/93 - € 914.625,00. Piano di gestione 14 - Legge 488/92 - € 4.043.188,77; Piano di gestione 16 Legge 662/96 Patti territoriali - € 119.901,82; Piano di gestione 17 Legge 64/86 - € 325.353,95. Riassegnazioni in bilancio di somme, con prelevamento di risorse dal capitolo 1740, ai sensi dell art. 2 comma 616 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), relative a restituzioni rinvenienti da revoche, rideterminazioni e rinunce. Piano di gestione 20 Art. 1 comma 5 ter D.L. 69/2013. Riassegnazione in bilancio di somme rinvenienti da versamenti effettuati su base volontaria da destinare alla microimprenditorialità ai sensi dell art. 39 comma 7 bis del D.L. 201/2011 - € 5.415.700,00 - Capitolo 7430 - Art. 1 comma 56 legge di stabilità 147/2013; Art. 1 comma 6 punto a) legge di stabilità 190/2014. A.T.I., R.T.I.e R.I. che si uniscono al fine di operare per lo sviluppo di attività innovative, su manifattura sostenibile e artigianato digitale - € 4.064.020,00 - Capitolo 7483 - Art. 23 comma 8 D.L. 83/2012. Riassegnazioni in bilancio di somme relative a restituzioni rinvenienti da revoche, rideterminazioni e rinunce di leggi abrogate - € 21.340.140,00 - Legge 46/82. Riassegnazioni in bilancio rate di finanziamento restituite dalle imprese - € 21.715.898,00. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.6 comma 15 della legge 135/2012 si precisa di non aver residui di stanziamento nel consuntivo 2014.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/5

MISSIONE

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

Descrizione delle attività

-Rilascio di brevetti, marchi e disegni (assicurando anche la gestione del servizio di deposito) e promozione della cultura della proprietà industriale. Attività finalizzate a contrastare la contraffazione anche con azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, e monitoraggio dell'andamento del fenomeno. Rapporti con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali operanti nel settore della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione.

2018

50.019.563

2017

50.025.490 49.986.879

2016

4.732.394 4.737.956 4.744.001REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.435.477 2.435.477 2.357.316CONSUMI INTERMEDI

296.050 296.414 296.809IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

39.611.422 39.611.422 39.611.422TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

3.854 3.855 3.855ALTRE USCITE CORRENTI

2.940.366 2.940.366 2.973.476INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione relativa a queste due categorie è stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione generale. CONSUMI INTERMEDI: I consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle riduzioni di spesa derivanti dai provvedimenti di contenimento della spesa. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO: La previsione di spesa riguardante questa voce è stata effettuata sulla base dei contributi annuali obbligatori che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l Italia fa parte (OMPI, UPOV) e della restituzione del 50% delle tasse pagate dall utenza sui brevetti europei così come previsto dal trattato internazionale con l Ufficio europeo dei brevetti (EPO). Capitoli di spesa 2330, 2331 e 2333. INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI: Le previsioni di spesa relative a questa categoria sono state elaborate tenendo conto delle iniziative e delle attività in materia di lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, oltre che di promozione e diffusione della cultura della proprietà industriale medesima, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione anche delle necessità di natura informatica e di attrezzature varie della Direzione generale. Con riferimento alle previsioni dell'art.6, comma 15, della legge 135/2012 si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/6

MISSIONE

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

PROGRAMMA

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico

(11.11)

Descrizione delle attività

-Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali.

-Promozione della collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici.Programmazione delle attività e dei processi.Integrazione funzionale tra le Direzioni generali al fine di garantire anche la circolazione delle informazioni ed assicurare l'unitarietà e il coordinamento delle attività di informazione e della comunicazione istituzionale.Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale e internazionale

2018

611.441

2017

611.781 556.079

2016

505.863 506.182 506.526REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

56.967 56.967 15.730CONSUMI INTERMEDI

32.632 32.653 32.676IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

15.979 15.979 1.147INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni hanno tenuto conto dell'impiego di un Segretario e due dirigenti di II fascia. Per quanto riguarda l'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si comunica che non risultano residui passivi di stanziamento alla data del 31 dicembre 2014

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/7

MISSIONE

3 Regolazione dei mercati (12)

PROGRAMMA

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

Descrizione delle attività

-Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità di prodotti e impianti.Vigilanza sugli enti di normazione tecnica.Funzioni di Autorità nazionale per l'accreditamento e di controllo su ACCREDIA.Indirizzo e coordinamento nel settore della metrologia legale. Manifestazioni a premio. Politiche per la tutela dei consumatori (nazionale e UE), supporto al CNCU. Promozione della concorrenza, armonizzazione dei mercati, politiche del commercio e del terziario a livello UE e rapporti con l'Antitrust. Programmazione, indirizzo, regolamentazione e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi e supporto al Garante. Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non organizzate e Marchi di qualità dei servizi.Programmazione, indirizzo, coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo; rapporti con IVASS e vigilanza su Fondi CONSAP.Vigilanza su Unioncamere, sistema camerale, Registro Imprese e tenuta dell'INI-PEC

2018

11.698.433

2017

11.707.142 11.798.885

2016

7.420.504 7.428.756 7.471.072REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.925.820 2.925.737 2.962.145CONSUMI INTERMEDI

470.306 470.846 473.710IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

103.022 103.022 103.022TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

719.735 719.735 719.735TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

10.603 10.603 10.603ALTRE USCITE CORRENTI

48.443 48.443 58.598INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Ministero dello Sviluppo economico Centro di Responsabilità Amministrativa Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica CRITERI DI PREVISIONE Missione: 012 - Regolazione dei mercati - Programma: 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE La previsione per queste due categorie è stata effettuata in base al personale dipendente calcolato in AAPP, che si presume di avere in servizio nel triennio di riferimento. È stato opportunamente ridotto lo stanziamento relativo ai buoni pasto per il personale, sulla base della spesa effettivamente sostenuta. CONSUMI INTERMEDI Nella previsione riguardante questa categoria si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessità della struttura e tenendo conto delle riduzioni di spesa previste dai provvedimenti di contenimento della spesa, fatta eccezione per le somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali ed oneri accessori (cap. 1227, p.g. 9), incrementate rispetto alla previsione anno 2016 della LB 2015-2017, in quanto non si prevede di dismettere entro il 2016 la sede attuale della Direzione. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI: riguarda essenzialmente il trasferimento di somme per le attività a cura del Commissario di Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il capitolo di spesa 2260, attribuito ogni anno a questa Amministrazione ma gestito completamente dal MEF. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI PRIVATI: le risorse associate, a valere sui capitoli

.....continua

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/8

MISSIONE

3 Regolazione dei mercati (12)

PROGRAMMA

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

di spesa 2280 e 2285, nei limiti delle assegnazioni del MEF (il capitolo 2285 si alimenta in corso d anno), sono state attribuite all obiettivo 48, tenuto conto che si tratta di contributi da erogare ad enti e organismi privati di normazione, riconosciuti dallo Stato e dall Unione Europea, che operano in ambito nazionale ed internazionale. I trasferimenti in questione vengono effettuati, rispettivamente, a norma della legge 21 giugno 1986, n. 317, art. 8 e della legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 8. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO: le risorse associate, a valere sui capitoli di spesa 1600 e 1601, sono state attribuite all obiettivo 48, alla cui realizzazione partecipa il settore della metrologia legale. Quindi anche l erogazione della quota partecipativa dell'Italia ad organismi internazionali che operano nell ambito del medesimo settore (a norma, rispettivamente, del R. D. L. 2495 del 1923, convertito con L. 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 23 marzo 1958, n. 387) può essere considerata parte integrante dell obiettivo strutturale. INVESTIMENTI FISSI, LORDI E ACQUISTI DI TERRENI: Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, delle necessità, di natura informatica e di attrezzature varie, della struttura. Si precisa che non risultano risorse finanziarie, quali residui passivi di stanziamento nel conto consuntivo 2014, riferibili all art. 6, comma 15, legge n. 135 del 2012.

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/9

MISSIONE

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

PROGRAMMA

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

Descrizione delle attività

-Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato beni, servizi e investimenti. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso

2018

5.721.478

2017

5.835.790 5.982.258

2016

4.570.375 4.677.665 4.767.273REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

732.040 732.040 772.856CONSUMI INTERMEDI

292.159 299.181 305.120IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

90.000 90.000 90.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

1.033 1.033 1.033ALTRE USCITE CORRENTI

35.871 35.871 45.976INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I capitoli di bilancio assegnati alla Missione 16 -Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivi- Programma 16.4 -Politica commerciale in ambito internazionale- sono prevalentemente capitoli di funzionamento, pur essendo presenti capitoli di intervento e di investimenti. I capitoli di funzionamento vengono amministrati in gestione unificata dalla competente Direzione generale risorse organizzazione e bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione del capitolo 2681 (Restituzione agli aventi diritto di cauzioni da essi indebitamente versate in entrate) che viene curato dall Ufficio competente della Direzione politica commerciale internazionale. Tale Ufficio, trattandosi di un capitolo per memoria, provvede alla richiesta dei fondi necessari ove se ne ravvisi l esigenza. Ai fini della distribuzione dei vari capitoli sugli obiettivi indicati in nota integrativa sia di carattere istituzionale, che aventi natura strategica-, si è tenuto conto del personale adibito allo svolgimento delle relative attività. Per quanto attiene i due capitoli di Interventi si precisa che il 2750 riguarda il pagamento di contributi all Ufficio Internazionale delle tariffe doganali, ubicato in Bruxelles, in forza di un accordo internazionale ratificato con legge nazionale (L. 25 giugno 1952 n. 1016 e successive modifiche). Lo stanziamento di detto capitolo è stato attribuito esclusivamente all obiettivo che lo riguarda (Ob. 264 - Contributo associativo al bureau international des tarifs douanieres (Bruxelles) e, trattandosi di un obiettivo di mero trasferimento, non sono state assegnati allo stesso importi aggiuntivi per la sua realizzazione Il Capitolo 2751, è utilizzato per dare piena esecuzione alla Convenzione di Parigi sulle Armi chimiche, ratificata dalla Legge 18 novembre 1995, n. 496 come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93. Le risorse finanziarie disponibili negli esercizi di riferimento saranno innanzitutto destinate alla copertura delle spese fisse e ricorrenti atte a garantire il funzionamento dell Ufficio OPAC 496. Sulla base delle rilevazioni effettuate negli anni passati, le somme destinate a copertura delle spese fisse e ricorrenti possono essere indicate in circa € 180.000,00. Le somme rimanenti verranno utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento dell Ufficio in esame, per le missioni ispettive e per procedere ad ulteriori investimenti per garantire lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma Opac 496 . Lo stanziamento pertanto è stato attribuito esclusivamente al relativo obiettivo istituzionale (Ob. 261 - Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico) presente in nota integrativa . I due capitoli di investimento sono stati attribuiti all obiettivo strategico e agli obiettivi istituzionali di pertinenza della Direzione Politica commerciale internazionale utilizzando anche in questo caso un criterio di proporzionalità in base al personale adibito alla realizzazione degli obiettivi. Procedendo ad una comparazione tra la legge di Bilancio 2015/2017 e il disegno di

.....continua

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/10

MISSIONE

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

PROGRAMMA

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

legge attualmente in esame, si rileva che vi sono stati dei modesti incrementi negli stanziamenti rispetto alla legge di bilancio 2015/2017, che riguardano gli importi destinati al pagamento di spese afferenti canoni contrattuali, per i quali peraltro negli scorsi esercizi finanziari era stato necessario richiedere ulteriori fondi, alla luce della loro cronica insufficienza degli importi stanziati in bilancio per far fronte agli oneri contrattuali assunti. Si fa infine presente che alla Direzione Politica Commerciale Internazionale non sono attribuiti capitoli relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali e, pertanto, non si hanno informazioni da segnalare ai sensi dell'art. 6, comma 15 della legge 135/2012 .

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/11

MISSIONE

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

PROGRAMMA

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy(16.5)

Descrizione delle attività

-Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi;Supporto tecnico a Cabina di regia; Rapporti con istituzioni economiche e finanziarie internazionali;Indirizzo su attività di ICE Agenzia;Attività di promozione e tutela del Made in Italy;Sostegno,coordinamento,vigilanza su attivita' di enti e associazioni operanti nel settore della promozione;Relazioni e attività di coordinamento con Regioni;Attività di collaborazione economica con Paesi terzi;Coordinamento missioni diplomazia commerciale;Sostegno a internazionalizzazione imprese;Rapporti con Simest S.p.A. ed esercizio funzioni di cui a L.100/1990 e s.m.i.;Studi e analisi sul commercio estero;Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in sede internazionale;Attività di supporto a V Commissione permanente CIPE; Gestione di progetti per l'internazionalizzazione nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale e a valere su utili di bilancio di Simest SpA.

2018

113.267.456

2017

153.348.190 163.564.647

2016

3.820.783 3.881.862 3.976.273REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

524.578 524.578 556.747CONSUMI INTERMEDI

243.945 247.942 254.175IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

92.179.239 92.179.239 92.179.239TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

5.317.970 6.317.970 6.359.644TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

29.342 45.000 44.342TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

46.599 46.599 56.744INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

11.105.000 50.105.000 60.137.483CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le attività dell anno in corso danno attuazione alla strategia promozionale del Piano straordinario per il made in Italy 2015-2017 (DL n.133/2014, art.30) articolato in 10 macro-linee per il rilancio dell internazionalizzazione della nostra economia. L ammontare complessivo dello stanziamento del Piano è pari a 220 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 130 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016 e 40 milioni nel 2017. Principali attività e stanziamenti: - Sostegno a grandi progetti promozionali -Risorse destinate: Euro 55.000.000. - Supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale - Risorse destinate: Euro 48.500.000. - Potenziamento delle capacità di export di micro e PMI - Risorse destinate: Euro 21.000.000. Riorganizzazione e miglioramento dell efficienza del sistema di promozione dell internazionalizzazione: Sono state realizzate due analisi: una di customer satisfaction, ed una di benchmark internazionale sui servizi offerti da parte di ICE Agenzia, SIMEST SpA e di SACE SpA. Anche sulla scorta delle informazioni così raccolte, è stata operata una riorganizzazione della nuova ICE Agenzia, che ha consentito una drastica riduzione dei costi operativi, pur dando continuità al piano avviato nel 2013 di aperture di nuove sedi strategiche. Dopo il taglio già avvenuto nel 2013 alla riapertura dell Agenzia, un ulteriore sforzo consente per il 2015 di ridurre lo stanziamento per il funzionamento al minimo storico di 13,8 milioni di euro (- 11% sul 2014). Parallelamente,

.....continua

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/12

MISSIONE

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

PROGRAMMA

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy(16.5)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

è stato avviato un piano di riorganizzazione con l avvio di un sistema di Customer Relationship moderno e l assorbimento delle risorse Invitalia che si occuperanno di attrazione degli IDE. Nel campo degli strumenti finanziari per l internazionalizzazione delle imprese gestiti dalla SimestSpA sono stati costituiti 2 gruppi di lavoro per l elaborazione di proposte di riforma delle modalità di concessione del credito all export e dei finanziamenti agevolati per l approccio/consolidamento in nuovi mercati. Inoltre, nel 2015 è entrata in vigore la riforma introdotta con DM 24 aprile 2014 del cofinanziamento delle attività progettuali della rete delle 76 Camere di Commercio italiane all estero (CCIE). Il cofinanziamento avviene ora secondo una procedura di scoring qualitativo, in base a 16 parametri che misurano affidabilità organizzativa, strutturale, economico-finanziaria e capacità di fare rete all estero. Con riferimento a quanto disposto dall'Art.6, Comma 15 della Legge 135/2012, si precisa che nel conto consuntivo 2014 non risultano residui passivi di stanziamento relativi a leggi pluriennali di spesa.

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030/507/13

MISSIONE

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

PROGRAMMA

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

Descrizione delle attività

-Strategie per la sicurezza e l'approvvigionamento del sistema energetico nazionale; attività comunitaria ed internazionale; accordi bilaterali e multilaterali; recepimento direttive europee; notifiche aiuti di stato; mercato del gas, prodotti petroliferi, carburanti; reti e infrastrutture di approvvigionamento gas naturale; scorte energetiche strategiche; indirizzi GSE,AU e Cassa conguaglio GPL, statistiche energetiche. Rapporti con AEEG e AGCOM.

2018

2.890.190

2017

2.892.756 2.915.919

2016

2.439.038 2.441.446 2.453.708REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

281.972 281.972 282.001CONSUMI INTERMEDI

155.130 155.288 156.119IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

14.050 14.050 24.091INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In linea generale le risorse da destinare agli obiettivi del programma di competenza DGSAIE 10.6 sono state individuate in relazione alla rilevanza strategica attribuita a ciascun obiettivo. Le risorse destinate ai diversi obiettivi del Programma afferiscono per lo più a capitoli di parte corrente Funzionamento (pari al 99%), ed in minima parte a capitoli di investimento (pari all 1%). Quindi sono state attribuite a tutti gli obiettivi risorse relative alle spese di funzionamento proporzionalmente al personale applicato. Con riferimento alle disposizioni di cui all art. 6 comma 15 della legge n. 135/2012, si precisa di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/14

MISSIONE

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

PROGRAMMA

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

Descrizione delle attività

-Indirizzi e direttive per il mercato elettrico e quello interno dell'energia. Promozione della concorrenza, produzione di energia elettrica, reti di distribuzione e trasmissione dell'energia. Indirizzi alle società di settore(Terna, GSE,GME;AU,ENEA, SOGIN). Programmi incentivazione fonti rinnovabili, efficienza energetica, ricerca di sistema elettrico, gestione accordi Federazione Russa per sommergibili nucleari. Rapporti con AEEG e AGCOM. Supporto della Segreteria tecnica operativa alle attività della Direzione

2018

163.697.133

2017

163.699.931 163.738.561

2016

2.941.835 2.944.461 2.956.284REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

991.142 991.142 991.398CONSUMI INTERMEDI

187.434 187.606 188.406IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

15.383.993 15.383.993 15.384.703TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

<<<< 15.000ALTRE USCITE CORRENTI

14.050 14.050 24.091INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

144.178.679 144.178.679 144.178.679CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

In linea generale le risorse da destinare agli obiettivi del programma di competenza DGMEREEN 10.7 sono state individuate in relazione alla rilevanza strategica attribuita a ciascun obiettivo. Le risorse destinate ai diversi obiettivi del Programma afferiscono a capitoli di parte corrente (Funzionamento) nella misura del 3% fatta eccezione per i capitoli 7630 Contributo all Ente per le nuove tecnologie, l energia e l ambiente (E.N.E.A.) , che rientrano nella categoria investimenti. Infatti gran parte delle previsioni di spesa l 88% è destinata al contributo annuale ENEA previsto normativamente. Il 9% è stato attribuito a risorse di trasferimento alla Cassa Conguaglio settore elettrico degli importi derivanti dall attuazione dell art. 5, comma1, del DL 69/2013 Per quanto riguarda le risorse destinate ogni anno ai capitoli 3610 e 7660 (Risorse trasferite) derivano dai proventi delle aste dell anno precedente, e sono trasferite dal GSE su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato entro giugno dell anno successivo. Successivamente queste risorse vengono ripartite con decreto interministeriale, e assegnate ai relativi capitoli. Quindi sono state attribuite all obiettivo strutturale Rimborso dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (Emission Trading System) risorse relative alle spese di funzionamento delle unità di personale assegnate ai rispettivi obiettivi. I suddetti capitoli saranno altresì incrementati in corso d anno con le risorse che saranno assegnate con la procedura sopra descritta. Quindi sono state attribuite a tutti gli obiettivi risorse relative alle spese di funzionamento in funzione del personale applicato. Con riferimento alle disposizioni di cui all art. 6 comma 15 della legge n. 135/2012, si precisa di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/15

MISSIONE

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

PROGRAMMA

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

Descrizione delle attività

-Definizione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo minerario nazionale; accordi con Regioni per lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche nazionali; relazioni con organizzazioni europee; programmazione, autorizzazione e verifica attività prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio risorse sottosuolo e idrocarburi a mare. Accordi con Paesi terzi per assistenza nelle stesse materie; laboratori di analisi e sperimentazione; metanizzazione Mezzogiorno; ufficio unico espropri; indirizzi ENEA; CIRM.

2018

74.767.491

2017

74.773.290 74.804.928

2016

3.706.144 3.711.587 3.731.856REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

10.747.278 10.747.278 10.747.278CONSUMI INTERMEDI

236.638 236.994 238.363IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

60.000.000 60.000.000 60.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

65.987 65.987 65.987TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

11.444 11.444 21.444INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione per queste due categorie di spesa è stata effettuata in base al personale dipendente; le relative risorse sono state associate ai vari obiettivi (compreso il 240 indicato come di trasferimento) tenendo conto del numero e delle qualifiche delle risorse umane che si prevede necessitino per la realizzazione degli stessi. CONSUMI INTERMEDI e INVESTIMENTI FISSI LORDI: La previsione per queste due categorie di spesa è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno stimato per le singole voci, operando una razionalizzazione delle necessità della struttura per tener conto delle riduzioni di spesa previste dai provvedimenti vigenti di contenimento della spesa; le risorse relative sono state associate ai vari obiettivi (compreso il 240 con carattere di trasferimento) tenendo conto anche del numero di persone che si prevede debbano concorrere alla realizzazione degli stessi. Si precisa che per quanto riguarda le risorse finanziare del capitolo 3531 SPESE PER ATTIVITA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (anch esse comunque ridotte a seguito dei provvedimenti di contenimento della spesa) queste sono state associate al solo obiettivo strategico che ha come finalità quello di migliorare i livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici per ciò che attiene le risorse del sottosuolo e le materie prime strategiche. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO: La previsione per questa categoria di spesa riguarda il solo capitolo 3595, previsto dalla LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1548, ed ha tenuto conto dell obbligatorietà delle QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL' ITALIA AI GRUPPI INTERNAZIONALI DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO, PER IL RAME ED IL NICHEL. Le relative risorse sono state associate al solo obiettivo 240 (per questo classificato come di trasferimento in Nota integrativa) per il quale comunque sono state previste anche spese sia per il personale che partecipa ai gruppi di lavoro sia quelle di mantenimento in funzione della struttura competente. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art.6 comma 15 della legge 135/2012 si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/16

MISSIONE

6 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

Descrizione delle attività

-Attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale; aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze; notifica delle reti e delle orbite satellitari; controllo delle emissioni radioelettriche a cura del CNCER; omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete; accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato d.l.vo n. 269/2001; individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, gestione del Registro Nazionale delle Frequenze; gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze; disciplina tecnica in materia di comunicazioni elettroniche e di interferenze elettriche; collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico

2018

10.496.148

2017

10.629.969 10.837.507

2016

4.628.108 4.753.709 4.878.518REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

720.131 720.131 761.963CONSUMI INTERMEDI

295.128 303.348 311.279IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

4.728.400 4.728.400 4.734.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

124.381 124.381 151.747INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La spesa di previsione posta sui singoli obiettivi è stata determinata attraverso una comparazione tra i medesimi obiettivi, ai fini di consentire il raggiungimento di questi ultimi. Tale previsione tiene, pertanto, conto sia delle peculiari attività istituzionali programmate per il triennio 2016-2018, sia dei principi generali di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti dalle recenti manovre finanziarie di contenimento della spesa stessa. Allo stato, si rappresenta che le risorse finanziarie indicate nelle previsioni di bilancio 2016/2018 sono state razionalizzate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo strategico, nonché per gli obiettivi istituzionali e i relativi servizi. Si evidenziano le tipologie di spese, tra quelle direttamente gestite dalla DGPGSR, che sono state oggetto, in fase di previsione di bilancio 2016-2018, di particolari esigenze. Nella categoria CONSUMI INTERMEDI, che aggregano varie tipologie di spese per il funzionamento della Direzione generale, scala di priorità rivestono le spese di missione all'estero che rivestono un carattere fondamentale per lo svolgimento dell'attività istituzionale che la DGPGSR è chiamata a svolgere, in quanto è di assoluta necessità permettere la partecipazione dei funzionari della Direzione stesa alle riunioni degli Organismi internazionali UIT, CEPT, UE in tema di frequenze radio, in particolare in ambito della WRC e agli incontri bi/multi laterali tra Stati. Nella categoria INTERVENTI si evidenzia il capitolo 1712 il cui stanziamento è finalizzato al pagamento di contributi ad organismi nazionali ed internazionali per la pianificazione delle frequenze a livello mondiale. Tale stanziamento nel 2015 è stato ridotto rispetto agli anni precedenti ed è risultato insufficiente per soddisfare gli obblighi di pagamento di questa Amministrazione in qualità di paese aderente ai predetti Organismi internazionali, per tale motivo nel 2016-2018 è stato richiesto in fase di formulazione delle previsioni di bilancio uno stanziamento adeguato. Si segnala che per questo CDR non risultano somme stanziate di cui all'art. 6, comma 15 della legge 135/2012.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/17

MISSIONE

6 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

Descrizione delle attività

-Attività amministrativa per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali: rilascio titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi; assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni, anche con gara; acquisizione al bilancio dello Stato di canoni e contributi; vigilanza e controllo sui titoli rilasciati e sugli obblighi di servizio universale; gestione reclami e contenzioso. Supporto ed attività di segretariato per la politica filatelica e l'emissione di carte valori postali. Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione; affidamento del servizio universale e stipula del contratto di programma postale. Gestione dei fondi di compensazione degli oneri del servizio universale e del programma infrastrutturale per la larga banda. Incentivazione, promozione e sostegno (contributi, benefici, agevolazioni). Attività di studio e regolamentazione; partecipazione all'attività europea e internazionale

2018

56.645.451

2017

57.776.715 58.229.291

2016

6.062.264 6.397.097 6.553.388REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

920.033 920.033 920.416CONSUMI INTERMEDI

381.673 403.586 414.978IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

48.528.292 49.302.810 49.512.227TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

717.192 717.192 717.192TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

4.132 4.132 4.132ALTRE USCITE CORRENTI

31.865 31.865 106.958INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Sul programma, oltre ai capitoli di funzionamento, è da segnalare la presenza di stanziamenti significativi per trasferimenti sul capitolo 3121. Attraverso il capitolo di Bilancio 3121, piani gestionali 1, 3, 4, 5 e 6, vengono erogati i contributi a sostegno dell emittenza televisiva previsti dall art. 10 della legge 422/1993 (conversione de decreto-legge 323/1993) e stanziati nelle diverse leggi finanziarie a partire da quella relativa al 1999 (legge n. 448/98, art 45, comma 3); con la legge finanziaria 2002 (legge 448/2001, articolo 52, comma 18) tali contributi sono stati estesi anche all emittenza radiofonica nella misura del 10% dell ammontare complessivo, (aumentato al 15% dal 2007). La concessione di tali contributi è disciplinata con appositi regolamenti ministeriali: per le televisioni il DM 378/1999, modificato con DM 292/2004; per le radio il DM 225/2002. Sul piano gestionale 2 del capitolo di Bilancio 3121, trovano invece collocazione i rimborsi di cui all articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000) come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003). Per il 2016-2018 non sono ancora stanziati i fondi sul capitolo 3021 relativo alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (pari negli esercizi precedenti a circa 10 milioni per ciascun anno) e sul capitolo 7230 relativo agli investimenti per la larga banda. Relativamente alla ripartizione sugli obiettivi, gli stanziamenti relativi ai trasferimenti e quelli per gli investimenti diversi dal mobilio e dal sistema informativo sono stati direttamente destinati agli obiettivi di riferimento coerentemente con quanto stabilito dai fattori legislativi sottostanti. Per tutte le altre categorie economiche gli stanziamenti sono stati ripartiti sugli obiettivi secondo il principio di causalità, in funzione del personale applicato, salvo le spese di missione che sono state direttamente imputate ai rispettivi obiettivi. Con riferimento alle disposizioni previste dall art. 6 comma

.....continua

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/18

MISSIONE

6 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

15 della legge 135/2012 si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014.

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/19

MISSIONE

6 Comunicazioni (15)

PROGRAMMA

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti(15.9)

Descrizione delle attività

-Elaborazione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo e coordinamento generale delle attività di ispezione, valutazione, sorveglianza, rilascio certificazioni e titoli abilitativi svolta, in materia di comunicazioni, dagli Ispettorati Territoriali. Coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, delle attività degli Uffici del Ministero a livello territoriale. Coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico a livello territoriale. Coordinamento della creazione di sportelli territoriali per l'utenza.

2018

38.070.018

2017

38.190.975 39.536.034

2016

31.331.340 31.444.867 32.416.913REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

3.858.939 3.858.939 3.860.981CONSUMI INTERMEDI

1.997.846 2.005.276 2.063.557IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

881.893 881.893 1.194.583INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le assegnazioni degli stanziamenti a DLB per il 2016 sugli obiettivi divisionali sono state effettuate in base a valutazioni sull utilizzo delle risorse (umane e strumentali) necessarie per il conseguimento degli obiettivi stessi. In particolare, per quanto riguarda l impegno delle risorse umane degli Ispettorati Territoriali sui singoli obiettivi, è stata effettuata una ricognizione fra gli Ispettorati stessi, attraverso cui è stato possibile determinare l impegno in anni persona per area e fascia sia per l obiettivo strategico, sia per quelli strutturali. In base a questi dati sono stati costruiti dei pesi, che esprimono l impegno di risorse umane per singolo obiettivo e in base ai quali sono stati spartiti alcuni capitoli di spese di funzionamento (buoni pasto, funzionamento sistemi informativi, utenze e canoni, mobilio, attrezzature non informatiche). Gli stanziamenti relativi ai capitoli di investimento sono stati imputati sui vari obiettivi in base a considerazioni legate alle esigenze previste per il 2016 al momento della definizione della nota integrativa. In generale, molte delle valutazioni su enunciate sono state effettuate secondo criteri analoghi al passato, visto che 3 dei 4 obiettivi divisionali sono rimasti invariati rispetto al 2015. La definizione di un obiettivo strategico diverso rispetto a quello del 2015 legato alla riqualificazione degli Ispettorati Territoriali come sportelli unici anche nella gestione dei grandi eventi ha richiesto delle considerazioni specifiche, in virtù del fatto che per quasi tutto il 2016 la DGAT sarà coinvolta, attraverso L Ispettorato Lazio, nelle attività di controllo delle frequenze in occasione dell evento Giubileo Straordinario della Misericordia. In merito alle informazioni richieste dall'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si segnala che non risultano residui passivi di stanziamento al 31/12/2014.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/20

MISSIONE

7 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

Descrizione delle attività

-Studi, ricerche, sperimentazioni, anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati, per lo sviluppo delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, della qualità, della sicurezza e della tutela di reti e servizi. Internet governance; attività di pertinenza del CERT nazionale; attività di vigilanza. Partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali. Verifiche tecniche e certificazioni di prodotti, di sistemi e di reti; formazione tecnica e di alta specializzazione; predisposizione di normativa tecnica. Servizi, prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica a supporto dello sviluppo delle comunicazioni e delle imprese anche con oneri a carico dei richiedenti

2018

8.309.490

2017

8.403.480 8.489.636

2016

4.964.802 5.053.018 5.118.233REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

916.765 916.765 917.294CONSUMI INTERMEDI

317.748 323.522 327.705IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

176.105 176.105 176.705TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

1.934.070 1.934.070 1.949.699INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

La formulazione delle previsioni di spesa sugli obiettivi è definita attraverso un confronto tra gli stessi, tenendo conto delle peculiari attività istituzionali e di ricerca tecnico scientifica programmate per il triennio e accertando la competenza giuridica della spesa stessa quale punto di riferimento per la valutazione di quelle correnti e una stima prudenziale degli investimenti correlata ai pagamenti effettivi. Si è tenuto conto anche dei propositi di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti dalle recenti manovre di contenimento della stessa(spending review)ottimizzando i processi interni attraverso la digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amm.vi come ad es. l implementazione del protocollo informatico, le procedure di acquisto di beni e servizi, l utilizzo del web che, rispetto alla formulazione delle previsioni 2015-2017, raggiungevano già un livello avanzato di attuazione e di cui era stato previsto un ulteriore percorso di sviluppo. Riguardo ai consumi intermedi ,cap.4451/1 Concorso nelle spese per il funzionamento e le attività svolte da Organismi e Associazioni Nazionali ed Internazionali di normazione , si è proceduto a programmare la partecipazione ai consessi, nazionali ed internazionali, sulle comunicazioni elettroniche, assicurata attraverso il versamento di quote associative di adesione, che consentono di garantire il sostegno alle aziende nazionali. Sul cap.4451/2-3-5-6(missioni c/terzi, CE, nazionali ed estere),si ritengono insufficienti gli stanziamenti previsti che incideranno negativamente sulla partecipazione dell ISCTI, per il tramite dei suoi funzionari in rappresentanza dell Italia, agli organismi di normazione e standardizzazione del settore ICT. Tale attività appare fortemente penalizzata dal costante decremento degli stanziamenti iniziato nei precedenti esercizi finanziari. Sul cap.4451/8 spese per funzionamento dei laboratori , lo stanziamento condiziona notevolmente le attività svolte dai numerosi laboratori di cui si avvale l ISCTI, dotati di apparati necessari per effettuare test, misurazioni, verifiche di conformità e in generale per favorire lo sviluppo delle telecomunicazioni semplificando l immissione sul mercato di nuovi prodotti e l applicazione di tecnologie innovative. Si evidenzia inoltre che la recente istituzione e l avvio delle attività del CERT nazionale necessitano di un congruo stanziamento ad hoc per lo sviluppo delle importanti funzioni svolte. Si ricorda inoltre che i laboratori dell ISCTI vengono in larga misura impiegati per la ricerca tecnico scientifica e per attività di verifiche tecniche e certificazioni effettuate per conto di operatori del settore a fronte delle quali si registrano introiti di ingenti somme al Bilancio dello Stato. Riguardo agli investimenti ,cap. 7931,si è proceduto a

.....continua

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/21

MISSIONE

7 Ricerca e innovazione (17)

PROGRAMMA

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

valutare la complessità e varietà delle ricerche tecnico scientifiche da porre in atto nel triennio dando priorità a ipotesi di Programmi di ricerca orientati allo sviluppo e al miglioramento dei servizi di telecomunicazione e di quelli legati alla tecnologia dell informazione (ICT) e all attività della Scuola Superiore di specializzazione in TLC che organizza annualmente, d'intesa con una delle tre Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma, un corso post-laurea per la specializzazione tecnica nel settore ICT rivolto a laureati in ingegneria. Si sottolinea infine che i criteri di formulazione delle previsioni sono largamente condizionati da un inarrestabile decremento delle risorse umane dovuto al progressivo pensionamento per raggiunti limiti di età e alla mancanza di un adeguato turn-over che determina l impossibilità di programmare compiutamente gli investimenti in progetti di ricerca tecnico scientifica nel lungo periodo e lo sviluppo delle prestazioni conto terzi, con riflessi negativi anche sugli introiti al Bilancio dello Stato. Per questo CdR non risultano somme stanziate di cui all art.6, co.15, della L. 135/2012.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/22

MISSIONE

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

9.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

-Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

2018

18.130.141

2017

18.137.960 18.262.785

2016

15.110.654 15.117.993 15.125.971REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

1.501.807 1.501.807 1.503.880CONSUMI INTERMEDI

694.750 695.230 799.752IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

741.691 741.691 741.691TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI

81.239 81.239 91.491INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per il 2016-2018 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 19 del 7 maggio 2015, tenuto conto degli obietti di riduzione e revisione della spesa previste dalle recenti manovre di contenimento della spesa pubblica. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazioni e/o variazioni compensative nell ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni tenendo conto del disposto dell art. 12 , comma 7, del decreto-legge n. 35/2013. Con riferimento alle disposizioni previste dall art. 6, comma 15 della legge 135/2012 si dichiara di non avere residui di stanziamento nel consuntivo 2014.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/23

MISSIONE

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

-Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

2018

20.022.507

2017

20.147.249 22.676.816

2016

13.475.102 13.573.871 13.743.975REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.962.183 2.981.692 4.262.441CONSUMI INTERMEDI

845.067 851.531 863.007IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

250.477 250.477 250.477TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

1.045.243 1.045.243 1.030.374ALTRE USCITE CORRENTI

1.444.435 1.444.435 2.526.542INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

<<<<<<RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo conto della normativa vigente in materia, delle disposizioni contenute nella circolare RGS n.19 del 7 maggio 2015, nonché delle seguenti norme che disciplinano alcune spese di funzionamento e di investimento: legge del 31 dicembre 2009, n. 196, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 45 (convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), decreto-legge n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012), decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013) e decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014), decreto-legge 192 del 31 dicembre 2014 (convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11). Questa Direzione in sede di previsione ha proposto al MEF specifiche variazioni compensative applicando le varie norme in materia di flessibilità di bilancio ed ha provveduto a chiedere l integrazione per quei capitoli e/o piani gestionali che, successivamente alle predette variazioni, si prevede siano insufficienti rispetto al fabbisogno. Spese per il personale : Per quanto riguarda la previsione delle spese per il personale si è tenuto conto, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento. Relativamente alle spese per i buoni pasto, a seguito di un attenta analisi, si è ridotto l impegno finanziario del triennio. Consumi intermedi: La previsione di spesa per i consumi intermedi è stata fatta cercando di conciliare le esigenze dell Amministrazione con le effettive disponibilità di bilancio e con i tagli previsti nelle diverse disposizioni normative. Eventuali maggiori esigenze saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con gli strumenti di flessibilità di bilancio. Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni: In attuazioni delle normativi in vigore si è cercato di ridurre l acquisto per mobili ed arredi e di limitare la spesa per acquisto di attrezzature non informatiche. Limitatamente al 2016, si evidenzia l incremento del capitolo 7030 Spese di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento, ecc per i lavori necessari a dotare alcuni uffici della sede di Roma, Via Molise delle opportune dotazioni di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni normative in materia (d.P.R. 151/2011 e al D. Lgs. 81/2008). Si evidenzia che per il 2016 è previsto uno stanziamento di euro 994.000 per lavori straordinari in materia di sicurezza, che saranno posti a base di una gara per l adeguamento degli impianti antincendio. Residui passivi di stanziamento: Con riferimento alle disposizioni previste dall art.6, comma 15, della legge 135/2012, si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo

.....continua

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/24

MISSIONE

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

2014.

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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

030/507/25

MISSIONE

10 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

10.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

2018

143.863.288

2017

109.163.231 61.134.402

2016

10.858.593 10.858.593 10.858.593REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

2.987.700 2.987.643 2.652.837CONSUMI INTERMEDI

20.016.995 20.016.995 21.003.612ALTRE USCITE CORRENTI

110.000.000 75.300.000 26.619.360ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

I fondi sono stanziati dal MEF sulla base delle disponibilità finanziarie. Per quanto riguarda il fondo per i consumi intermedi l'utilizzo avviene nel corso dell'anno in funzione delle esigenze impreviste dei vari cdr . Il fondo 1740 è stato istituito con legge e riguarda riassegnazioni ai vari cdr in funzione delle entrate riscosse.

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BILANCIO 2016-2018

SCHEDE PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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030/607/1

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

MISSIONE

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.1 685.614.385 2.762.783.544 2.874.995.920

<< 2.970.647.062 2.970.647.062

<< 2.499.332.580 2.499.332.580

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 3.099.131 58.389.142 58.389.142

<< 48.048.620 48.048.620

<< 37.373.505 37.373.505

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.208.458 7.834.166 7.834.166

<< 7.741.446 7.741.446

<< 7.726.964 7.726.964

RS

CSCP

CP 6.174.649 6.081.929 6.067.447di cui Personale

6.178.352 6.085.632 6.071.150CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 6.178.352 6.085.632 6.071.150CP

1.655.814 1.655.814 1.655.814CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 965.463 965.463 965.463CP

FATTORE LEGISLATIVO 690.351 690.351 690.351CP

L n. 140 del 1999 a. 3 STUDI E RICERCHE PER LA POLITICA INDUSTRIALE

105.994 105.994 105.994CP

LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 852 INTERVENTI A SALVAGUARDIA E CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITA' E LIVELLI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI CHE VERSINO IN CRISI ECONOMICO - FINANZIARIA

248.104 248.104 248.104CP

DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1 APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

336.253 336.253 336.253CP

INTERVENTI 1.890.659 196.089 196.089

<< 196.089 196.089

<< 196.089 196.089

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

196.089 196.089 196.089CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 196.089 196.089 196.089CP

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO 14 50.358.887 50.358.887

<< 40.111.085 40.111.085

<< 29.450.452 29.450.452

RS

CSCP

50.358.887 40.111.085 29.450.452CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 50.358.887 40.111.085 29.450.452CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 682.515.237 2.444.842.623 2.557.054.999

<< 2.652.798.861 2.652.798.861

<< 2.181.498.861 2.181.498.861

RS

CSCP

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030/607/2

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

MISSIONE

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

INVESTIMENTI 682.515.237 2.444.842.623 2.557.054.999

<< 2.652.798.861 2.652.798.861

<< 2.181.498.861 2.181.498.861

RS

CSCP

1.972.142.415 1.960.385.190 1.431.385.190CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 1.972.142.415 1.960.385.190 1.431.385.190CP

472.700.208 692.413.671 750.113.671CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 254.961 213.671 213.671CP

FATTORE LEGISLATIVO 472.445.247 692.200.000 749.900.000CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 37 p. 1 CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE

37.553.291 37.444.305 37.444.305CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 37 p. 2 CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE

103.271.550 102.971.838 102.971.838CP

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 37 p. 3 CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE

331.620.406 551.783.857 609.483.857CP

TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 17 259.551.779 259.551.779

<< 269.799.581 269.799.581

<< 280.460.214 280.460.214

RS

CSCP

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO 17 259.551.779 259.551.779

<< 269.799.581 269.799.581

<< 280.460.214 280.460.214

RS

CSCP

259.551.779 269.799.581 280.460.214CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 259.551.779 269.799.581 280.460.214CP

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030/607/3

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

MISSIONE

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.2 4.075.558 9.199.225

12.199.225

<< 9.114.076 9.114.076

<< 9.107.009 9.107.009

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 4.056.836 9.171.374

12.171.374

<< 9.096.276 9.096.276

<< 9.089.209 9.089.209

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 4.056.836 7.371.374

10.371.374

<< 7.296.276 7.296.276

<< 7.289.209 7.289.209

RS

CSCP

CP 5.955.366 5.911.825 5.904.758di cui Personale

5.955.366 5.911.825 5.904.758CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 5.955.366 5.911.825 5.904.758CP

1.416.008 1.384.451 1.384.451CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.416.008 1.384.451 1.384.451CP

INTERVENTI << 1.800.000 1.800.000

<< 1.800.000 1.800.000

<< 1.800.000 1.800.000

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

1.800.000 1.800.000 1.800.000CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 1.800.000 1.800.000 1.800.000CP

DL n. 78 del 2010 a. 7 c. 31 MANOVRA - ART. 7 SOPPRESISONE ED INCORPORAZIONE ENTI E ORGANISMI PUBBLICI

1.800.000 1.800.000 1.800.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 18.722 27.851 27.851

<< 17.800 17.800

<< 17.800 17.800

RS

CSCP

INVESTIMENTI 18.722 27.851 27.851

<< 17.800 17.800

<< 17.800 17.800

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

27.851 17.800 17.800CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 27.851 17.800 17.800CP

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030/607/4

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

MISSIONE

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.3 206.783.231 938.883.637 938.883.637

<< 94.222.970 94.222.970

<< 94.201.875 94.201.875

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 844.873 17.443.841 17.443.841

<< 17.356.965 17.356.965

<< 17.335.871 17.335.871

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 550.797 17.443.841 17.443.841

<< 17.356.965 17.356.965

<< 17.335.871 17.335.871

RS

CSCP

CP 14.127.515 14.041.052 14.019.958di cui Personale

16.145.077 16.058.614 16.037.520CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 16.145.077 16.058.614 16.037.520CP

1.298.764 1.298.351 1.298.351CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.255.954 1.255.778 1.255.778CP

FATTORE LEGISLATIVO 42.810 42.573 42.573CP

L n. 140 del 1999 a. 10 ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI

42.810 42.573 42.573CP

INTERVENTI 294.076 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 205.938.358 921.439.796 921.439.796

<< 76.866.005 76.866.005

<< 76.866.004 76.866.004

RS

CSCP

INVESTIMENTI 199.427.009 921.439.796 921.439.796

<< 76.866.005 76.866.005

<< 76.866.004 76.866.004

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

921.439.796 76.866.005 76.866.004CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 168.434 157.976 157.976CP

FATTORE LEGISLATIVO 921.271.362 76.708.029 76.708.028CP

DLG n. 112 del 1998 a. 19 c. 1 CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI

5.380.640 << <<CP

DL n. 201 del 2011 a. 3 c. 4 DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

704.124.207 << <<CP

DL n. 69 del 2013 a. 2 c. 1 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI

30.195.662 30.108.029 30.108.028CP

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030/607/5

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

MISSIONE

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 25 AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008

94.970.853 << <<CP

DL n. 66 del 2014 a. 22/bis c. 1 RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE

50.000.000 << <<CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 243 RIFINANZIAMNETO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO A TASSO AGEVOLATO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DI P.M.I.

31.600.000 46.600.000 46.600.000CP

DL n. 78 del 2015 a. 13/bis c. 1 ISTITUZIONE DI UNA ZONA FRANCA NELLA REGIONE SARDEGNA

5.000.000 << <<CP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 6.511.349 << <<

<< << <<

<< << <<

RS

CSCP

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030/607/6

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

MISSIONE

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.7 53.335.222 49.986.879 49.986.879

<< 50.025.490 50.025.490

<< 50.019.563 50.019.563

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 186.476 47.013.403 47.013.403

<< 47.085.124 47.085.124

<< 47.079.197 47.079.197

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 38.748 6.921.312 6.921.312

<< 6.914.872 6.914.872

<< 6.908.945 6.908.945

RS

CSCP

CP 5.040.810 5.034.370 5.028.444di cui Personale

5.044.665 5.038.225 5.032.298CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 5.044.665 5.038.225 5.032.298CP

1.876.647 1.876.647 1.876.647CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.876.647 1.876.647 1.876.647CP

INTERVENTI 147.728 40.092.091 40.092.091

<< 40.170.252 40.170.252

<< 40.170.252 40.170.252

RS

CSCP

39.611.422 39.611.422 39.611.422CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 39.611.422 39.611.422 39.611.422CP

480.669 558.830 558.830CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 480.669 558.830 558.830CP

DL n. 2 del 2006 a. 4/bis c. 7 INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA, ECC.

480.669 558.830 558.830CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 53.148.746 2.973.476 2.973.476

<< 2.940.366 2.940.366

<< 2.940.366 2.940.366

RS

CSCP

INVESTIMENTI 53.148.746 2.973.476 2.973.476

<< 2.940.366 2.940.366

<< 2.940.366 2.940.366

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

2.973.476 2.940.366 2.940.366CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 2.973.476 2.940.366 2.940.366CP

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030/607/7

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

MISSIONE

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 1.8 << 556.079 556.079

<< 611.781 611.781

<< 611.441 611.441

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI << 554.932 554.932

<< 595.802 595.802

<< 595.462 595.462

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO << 554.932 554.932

<< 595.802 595.802

<< 595.462 595.462

RS

CSCP

CP 539.202 538.835 538.495di cui Personale

539.202 538.835 538.495CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 539.202 538.835 538.495CP

15.730 56.967 56.967CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 15.730 56.967 56.967CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 1.147 1.147

<< 15.979 15.979

<< 15.979 15.979

RS

CSCP

INVESTIMENTI << 1.147 1.147

<< 15.979 15.979

<< 15.979 15.979

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

1.147 15.979 15.979CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.147 15.979 15.979CP

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030/607/8

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

3 Regolazione dei mercati (12)

MISSIONE

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 3.1 14.133.064 11.798.885 11.798.885

<< 11.707.142 11.707.142

<< 11.698.433 11.698.433

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 14.063.361 11.740.287 11.740.287

<< 11.658.699 11.658.699

<< 11.649.990 11.649.990

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 3.625.038 10.917.530 10.917.530

<< 10.835.942 10.835.942

<< 10.827.233 10.827.233

RS

CSCP

CP 7.944.782 7.899.602 7.890.810di cui Personale

7.965.572 7.920.392 7.911.600CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 7.965.572 7.920.392 7.911.600CP

2.951.958 2.915.550 2.915.633CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 2.875.823 2.839.933 2.839.933CP

FATTORE LEGISLATIVO 76.135 75.617 75.700CP

L n. 140 del 1999 a. 10 ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI

76.135 75.617 75.700CP

INTERVENTI 10.438.323 822.757 822.757

<< 822.757 822.757

<< 822.757 822.757

RS

CSCP

719.735 719.735 719.735CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 719.735 719.735 719.735CP

103.022 103.022 103.022CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 103.022 103.022 103.022CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 69.703 58.598 58.598

<< 48.443 48.443

<< 48.443 48.443

RS

CSCP

INVESTIMENTI 69.703 58.598 58.598

<< 48.443 48.443

<< 48.443 48.443

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

58.598 48.443 48.443CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 58.598 48.443 48.443CP

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030/607/9

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

MISSIONE

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 4.1 219.341 5.982.258 5.988.258

<< 5.835.790 5.835.790

<< 5.721.478 5.721.478

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 184.093 5.936.282 5.942.282

<< 5.799.919 5.799.919

<< 5.685.607 5.685.607

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 168.692 5.587.398 5.587.398

<< 5.451.937 5.451.937

<< 5.337.625 5.337.625

RS

CSCP

CP 5.072.393 4.976.846 4.862.534di cui Personale

5.073.426 4.977.879 4.863.567CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 5.073.426 4.977.879 4.863.567CP

513.972 474.058 474.058CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 513.972 474.058 474.058CP

INTERVENTI 15.401 348.884 354.884

<< 347.982 347.982

<< 347.982 347.982

RS

CSCP

90.000 90.000 90.000CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 90.000 90.000 90.000CP

258.884 257.982 257.982CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 258.884 257.982 257.982CP

L n. 93 del 1997 a. 9 CONVENZIONE ARMI CHIMICHE

258.884 257.982 257.982CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 35.248 45.976 45.976

<< 35.871 35.871

<< 35.871 35.871

RS

CSCP

INVESTIMENTI 35.248 45.976 45.976

<< 35.871 35.871

<< 35.871 35.871

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

45.976 35.871 35.871CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 45.976 35.871 35.871CP

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030/607/10

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

MISSIONE

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 4.2 40.955.962 163.564.647 163.564.647

<< 153.348.190 153.348.190

<< 113.267.456 113.267.456

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.856.965 103.370.420 103.370.420

<< 103.196.591 103.196.591

<< 102.115.857 102.115.857

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 206.965 4.796.537 4.796.537

<< 4.654.382 4.654.382

<< 4.598.648 4.598.648

RS

CSCP

CP 4.230.448 4.129.804 4.064.728di cui Personale

4.230.448 4.129.804 4.064.728CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 4.230.448 4.129.804 4.064.728CP

566.089 524.578 533.920CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 566.089 524.578 533.920CP

INTERVENTI 2.650.000 98.573.883 98.573.883

<< 98.542.209 98.542.209

<< 97.517.209 97.517.209

RS

CSCP

60.588.093 60.598.093 60.573.093CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 60.588.093 60.598.093 60.573.093CP

37.985.790 37.944.116 36.944.116CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 37.985.790 37.944.116 36.944.116CP

L n. 549 del 1995 a. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

5.359.644 5.317.970 5.317.970CP

DL n. 98 del 2011 a. 14 c. 19 TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

17.782.671 17.782.671 17.782.671CP

DL n. 98 del 2011 a. 14 c. 26/ter p. 1 FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA

13.843.475 13.843.475 13.843.475CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 202 p. C SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

1.000.000 1.000.000 <<CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 38.098.997 60.194.227 60.194.227

<< 50.151.599 50.151.599

<< 11.151.599 11.151.599

RS

CSCP

INVESTIMENTI 38.098.997 60.194.227 60.194.227

<< 50.151.599 50.151.599

<< 11.151.599 11.151.599

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

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030/607/11

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

MISSIONE

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

60.194.227 50.151.599 11.151.599CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 56.744 46.599 46.599CP

FATTORE LEGISLATIVO 60.137.483 50.105.000 11.105.000CP

LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 61 FONDO A SOSTEGNO DEL <MADE IN ITALY>

11.137.483 11.105.000 11.105.000CP

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 202 p. B RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY

49.000.000 39.000.000 <<CP

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030/607/12

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

MISSIONE

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 5.6 218.404 2.915.919 2.915.919

<< 2.892.756 2.892.756

<< 2.890.190 2.890.190

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 218.402 2.891.828 2.891.828

<< 2.878.706 2.878.706

<< 2.876.140 2.876.140

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 218.402 2.891.828 2.891.828

<< 2.878.706 2.878.706

<< 2.876.140 2.876.140

RS

CSCP

CP 2.609.827 2.596.734 2.594.168di cui Personale

2.609.827 2.596.734 2.594.168CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 2.609.827 2.596.734 2.594.168CP

282.001 281.972 281.972CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 282.001 281.972 281.972CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2 24.091 24.091

<< 14.050 14.050

<< 14.050 14.050

RS

CSCP

INVESTIMENTI 2 24.091 24.091

<< 14.050 14.050

<< 14.050 14.050

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

24.091 14.050 14.050CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 24.091 14.050 14.050CP

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030/607/13

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

MISSIONE

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 5.7 75.251.133 163.738.561 163.738.561

<< 163.699.931 163.699.931

<< 163.697.133 163.697.133

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 3 19.535.791 19.535.791

<< 19.507.202 19.507.202

<< 19.504.404 19.504.404

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 2 4.191.088 4.191.088

<< 4.163.209 4.163.209

<< 4.160.411 4.160.411

RS

CSCP

CP 3.144.690 3.132.067 3.129.269di cui Personale

3.656.937 3.629.314 3.626.516CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.656.937 3.629.314 3.626.516CP

534.151 533.895 533.895CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 534.151 533.895 533.895CP

INTERVENTI 1 15.344.703 15.344.703

<< 15.343.993 15.343.993

<< 15.343.993 15.343.993

RS

CSCP

15.100.000 15.100.000 15.100.000CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 15.100.000 15.100.000 15.100.000CP

244.703 243.993 243.993CPSpese rimodulabili

FATTORE LEGISLATIVO 244.703 243.993 243.993CP

L n. 332 del 2003 a. 5 c. 1 RATIFICA TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

244.703 243.993 243.993CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 75.251.130 144.202.770 144.202.770

<< 144.192.729 144.192.729

<< 144.192.729 144.192.729

RS

CSCP

INVESTIMENTI 75.251.130 144.202.770 144.202.770

<< 144.192.729 144.192.729

<< 144.192.729 144.192.729

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

144.202.770 144.192.729 144.192.729CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 24.091 14.050 14.050CP

FATTORE LEGISLATIVO 144.178.679 144.178.679 144.178.679CP

DLG n. 257 del 2003 a. 19 c. 1 p. A CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA

16.350.054 16.350.054 16.350.054CP

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030/607/14

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

MISSIONE

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

DLG n. 257 del 2003 a. 19 c. 1/bis p. A RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137

127.428.125 127.428.125 127.428.125CP

LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 53 ASSUNZIONE DI PERSONALE NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

400.500 400.500 400.500CP

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030/607/15

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

MISSIONE

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 5.8 12.765.159 74.804.928 74.804.928

<< 74.773.290 74.773.290

<< 74.767.491 74.767.491

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 12.762.927 74.783.484 74.783.484

<< 74.761.846 74.761.846

<< 74.756.047 74.756.047

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 12.762.926 14.717.497 14.717.497

<< 14.695.859 14.695.859

<< 14.690.060 14.690.060

RS

CSCP

CP 3.970.219 3.948.581 3.942.782di cui Personale

3.970.219 3.948.581 3.942.782CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 3.970.219 3.948.581 3.942.782CP

10.747.278 10.747.278 10.747.278CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 10.747.278 10.747.278 10.747.278CP

INTERVENTI 1 60.065.987 60.065.987

<< 60.065.987 60.065.987

<< 60.065.987 60.065.987

RS

CSCP

65.987 65.987 65.987CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 65.987 65.987 65.987CP

60.000.000 60.000.000 60.000.000CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 60.000.000 60.000.000 60.000.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.232 21.444 21.444

<< 11.444 11.444

<< 11.444 11.444

RS

CSCP

INVESTIMENTI 2.232 21.444 21.444

<< 11.444 11.444

<< 11.444 11.444

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

21.444 11.444 11.444CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 21.444 11.444 11.444CP

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030/607/16

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

6 Comunicazioni (15)

MISSIONE

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 6.1 436.175 10.837.507 10.837.507

<< 10.629.969 10.629.969

<< 10.496.148 10.496.148

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 434.351 10.685.760 10.685.760

<< 10.505.588 10.505.588

<< 10.371.767 10.371.767

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 415.998 5.922.421 5.922.421

<< 5.747.934 5.747.934

<< 5.614.113 5.614.113

RS

CSCP

CP 5.189.797 5.057.057 4.923.236di cui Personale

5.189.797 5.057.057 4.923.236CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 5.189.797 5.057.057 4.923.236CP

732.624 690.877 690.877CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 732.624 690.877 690.877CP

INTERVENTI 18.353 4.763.339 4.763.339

<< 4.757.654 4.757.654

<< 4.757.654 4.757.654

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

4.763.339 4.757.654 4.757.654CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 4.763.339 4.757.654 4.757.654CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.824 151.747 151.747

<< 124.381 124.381

<< 124.381 124.381

RS

CSCP

INVESTIMENTI 1.824 151.747 151.747

<< 124.381 124.381

<< 124.381 124.381

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

151.747 124.381 124.381CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 151.747 124.381 124.381CP

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030/607/17

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

6 Comunicazioni (15)

MISSIONE

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 6.7 218.389.524 58.229.291 58.229.291

<< 57.776.715 57.776.715

<< 56.645.451 56.645.451

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 104.600.292 58.122.333 58.122.333

<< 57.744.850 57.744.850

<< 56.613.586 56.613.586

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 12.155.442 7.892.914 7.892.914

<< 7.724.848 7.724.848

<< 7.368.102 7.368.102

RS

CSCP

CP 6.968.366 6.800.683 6.443.937di cui Personale

6.972.498 6.804.815 6.448.069CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 6.972.498 6.804.815 6.448.069CP

920.416 920.033 920.033CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 920.416 920.033 920.033CP

INTERVENTI 92.444.850 50.229.419 50.229.419

<< 50.020.002 50.020.002

<< 49.245.484 49.245.484

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

50.229.419 50.020.002 49.245.484CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 717.192 717.192 717.192CP

FATTORE LEGISLATIVO 49.512.227 49.302.810 48.528.292CP

LF n. 488 del 1999 a. 27 c. 10 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE

1.861.775 1.842.050 1.842.050CP

L n. 28 del 2000 a. 12 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E ECC.

1.432.337 1.431.793 1.431.793CP

LF n. 388 del 2000 a. 145 c. 18 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE

4.191.871 4.179.705 4.179.705CP

LF n. 448 del 2001 a. 52 c. 18 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE

2.891.234 2.873.701 2.873.701CP

LF n. 289 del 2002 a. 80 c. 35 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE

4.048.861 4.037.111 4.037.111CP

LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 5 INCREMENTO FINANZIAMENTI PER LA DIFFUSIONE DI SISTEMI DI TRASMISSIONE

9.079.644 8.993.629 8.219.111CP

LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 213 AGGIORNAMENTO DELLA TECNOLOGIA NE SETTORE DELLA RADIOFONIA

809.774 807.424 807.424CP

LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 296 EMITTENTI LOCALI

5.196.731 5.137.397 5.137.397CP

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030/607/18

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

6 Comunicazioni (15)

MISSIONE

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 194 SOSTEGNO EMITTENZA RADIOTELEVISIVA LOCALE E COMPENSAZIONE RIDUZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014

20.000.000 20.000.000 20.000.000CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 113.789.232 106.958 106.958

<< 31.865 31.865

<< 31.865 31.865

RS

CSCP

INVESTIMENTI 113.789.232 106.958 106.958

<< 31.865 31.865

<< 31.865 31.865

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

106.958 31.865 31.865CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 106.958 31.865 31.865CP

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030/607/19

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

6 Comunicazioni (15)

MISSIONE

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 6.8 1.197.202 39.536.034 39.536.034

<< 38.190.975 38.190.975

<< 38.070.018 38.070.018

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 801.904 38.341.451 38.341.451

<< 37.309.082 37.309.082

<< 37.188.125 37.188.125

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 781.899 37.963.792 37.963.792

<< 36.932.228 36.932.228

<< 36.811.271 36.811.271

RS

CSCP

CP 34.480.470 33.450.143 33.329.186di cui Personale

34.480.470 33.450.143 33.329.186CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 34.480.470 33.450.143 33.329.186CP

3.483.322 3.482.085 3.482.085CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 3.483.322 3.482.085 3.482.085CP

INTERVENTI 20.005 377.659 377.659

<< 376.854 376.854

<< 376.854 376.854

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

377.659 376.854 376.854CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 377.659 376.854 376.854CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 395.298 1.194.583 1.194.583

<< 881.893 881.893

<< 881.893 881.893

RS

CSCP

INVESTIMENTI 395.298 1.194.583 1.194.583

<< 881.893 881.893

<< 881.893 881.893

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

1.194.583 881.893 881.893CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.194.583 881.893 881.893CP

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030/607/20

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

7 Ricerca e innovazione (17)

MISSIONE

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 7.3 3.809.466 8.489.636 8.489.636

<< 8.403.480 8.403.480

<< 8.309.490 8.309.490

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 300.955 6.539.937 6.539.937

<< 6.469.410 6.469.410

<< 6.375.420 6.375.420

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 300.955 6.363.232 6.363.232

<< 6.293.305 6.293.305

<< 6.199.315 6.199.315

RS

CSCP

CP 5.445.938 5.376.540 5.282.550di cui Personale

5.445.938 5.376.540 5.282.550CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 5.445.938 5.376.540 5.282.550CP

917.294 916.765 916.765CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 917.294 916.765 916.765CP

INTERVENTI << 176.705 176.705

<< 176.105 176.105

<< 176.105 176.105

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

176.705 176.105 176.105CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 176.705 176.105 176.105CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.508.511 1.949.699 1.949.699

<< 1.934.070 1.934.070

<< 1.934.070 1.934.070

RS

CSCP

INVESTIMENTI 3.508.511 1.949.699 1.949.699

<< 1.934.070 1.934.070

<< 1.934.070 1.934.070

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

1.949.699 1.934.070 1.934.070CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.949.699 1.934.070 1.934.070CP

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030/607/21

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

MISSIONE

9.1 Indirizzo politico (32.2)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 9.1 1.833.179 18.262.785 18.262.785

<< 18.137.960 18.137.960

<< 18.130.141 18.130.141

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.753.070 18.171.294 18.171.294

<< 18.056.721 18.056.721

<< 18.048.902 18.048.902

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.346.872 17.429.603 17.429.603

<< 17.315.030 17.315.030

<< 17.307.211 17.307.211

RS

CSCP

CP 15.925.723 15.813.223 15.805.404di cui Personale

15.925.723 15.813.223 15.805.404CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 15.925.723 15.813.223 15.805.404CP

1.503.880 1.501.807 1.501.807CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 1.503.880 1.501.807 1.501.807CP

INTERVENTI 406.198 741.691 741.691

<< 741.691 741.691

<< 741.691 741.691

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

741.691 741.691 741.691CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 741.691 741.691 741.691CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 80.109 91.491 91.491

<< 81.239 81.239

<< 81.239 81.239

RS

CSCP

INVESTIMENTI 80.109 91.491 91.491

<< 81.239 81.239

<< 81.239 81.239

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

91.491 81.239 81.239CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 91.491 81.239 81.239CP

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030/607/22

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

MISSIONE

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 9.2 2.432.890 22.676.816 22.676.816

<< 20.147.249 20.147.249

<< 20.022.507 20.022.507

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.229.179 20.150.274 20.150.274

<< 18.702.814 18.702.814

<< 18.578.072 18.578.072

RS

CSCP

FUNZIONAMENTO 1.190.024 19.898.025 19.898.025

<< 18.450.488 18.450.488

<< 18.325.746 18.325.746

RS

CSCP

CP 14.605.210 14.423.553 14.318.320di cui Personale

15.755.159 15.590.152 15.486.410CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 15.755.159 15.590.152 15.486.410CP

4.142.866 2.860.336 2.839.336CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 4.142.866 2.860.336 2.839.336CP

INTERVENTI 39.155 250.477 250.477

<< 250.477 250.477

<< 250.477 250.477

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

250.477 250.477 250.477CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 250.477 250.477 250.477CP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 1.772 1.772

<< 1.849 1.849

<< 1.849 1.849

RS

CSCP

1.772 1.849 1.849CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 1.772 1.849 1.849CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.203.711 2.526.542 2.526.542

<< 1.444.435 1.444.435

<< 1.444.435 1.444.435

RS

CSCP

INVESTIMENTI 1.203.711 2.526.542 2.526.542

<< 1.444.435 1.444.435

<< 1.444.435 1.444.435

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

2.526.542 1.444.435 1.444.435CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 2.526.542 1.444.435 1.444.435CP

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030/607/23

PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016

SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

10 Fondi da ripartire (33)

MISSIONE

10.1 Fondi da assegnare (33.1)

PROGRAMMA

2016 2017 2018

Unità di Voto 10.1 << 61.134.402 61.134.402

<< 109.163.231 109.163.231

<< 143.863.288 143.863.288

RS

CSCP

TITOLO I - SPESE CORRENTI << 34.515.042 34.515.042

<< 33.863.231 33.863.231

<< 33.863.288 33.863.288

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 34.515.042 34.515.042

<< 33.863.231 33.863.231

<< 33.863.288 33.863.288

RS

CSCP

10.858.593 10.858.593 10.858.593CPSpese non rimodulabili

ONERE INDEROGABILE 10.858.593 10.858.593 10.858.593CP

23.656.449 23.004.638 23.004.695CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 23.589.612 22.937.995 22.937.995CP

FATTORE LEGISLATIVO 66.837 66.643 66.700CP

LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 20 FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA

66.837 66.643 66.700CP

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 26.619.360 26.619.360

<< 75.300.000 75.300.000

<< 110.000.000 110.000.000

RS

CSCP

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE << 26.619.360 26.619.360

<< 75.300.000 75.300.000

<< 110.000.000 110.000.000

RS

CSCP

<< << <<CPSpese non rimodulabili

26.619.360 75.300.000 110.000.000CPSpese rimodulabili

FABBISOGNO 26.619.360 75.300.000 110.000.000CP

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ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA(R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/1

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

RS 9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396

CP 3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468

CS 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

RS << 893.171.565 -207.557.180 685.614.385

CP 2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580

CS 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580

FUNZIONAMENTO RS << 1.353.247 -144.789 1.208.458

CP 7.575.928 8.254.622 -420.456 7.834.166 7.741.446 7.726.964

CS 7.575.928 8.399.406 -565.240 7.834.166 7.741.446 7.726.964

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

RS << 1.353.247 -144.789 1.208.458

CP 7.575.928 8.254.622 -420.456 7.834.166 7.741.446 7.726.964

CS 7.575.928 8.399.406 -565.240 7.834.166 7.741.446 7.726.964

2101 2101 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE DELLE STAZIONI SPERIMENTALI

( 1 ) ( 4.4.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 619.255 1.007.255 -263.622 743.633 676.417 667.609

CS 619.255 1.007.255 -263.622 743.633 676.417 667.609

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 476.790 757.790 -185.236 572.554 520.801 514.020

CS 476.790 757.790 -185.236 572.554 520.801 514.020

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 142.465 249.465 -78.386 171.079 155.616 153.589

CS 142.465 249.465 -78.386 171.079 155.616 153.589

NOTE ESPLICATIVE

2101 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/2

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2104 2104 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.4.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 5.879 -1.442 4.437

CP 5.045.010 5.152.797 -272.898 4.879.899 4.860.419 4.855.636

CS 5.045.010 5.154.236 -274.337 4.879.899 4.860.419 4.855.636

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.883.461 3.965.758 -221.854 3.743.904 3.744.402 3.740.719

CS 3.883.461 3.965.758 -221.854 3.743.904 3.744.402 3.740.719

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.154.402 1.179.241 -62.028 1.117.213 1.116.017 1.114.917

CS 1.154.402 1.179.241 -62.028 1.117.213 1.116.017 1.114.917

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 103 -103 <<

CP << << 15.123 15.123 << <<

CS << 102 15.021 15.123 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 4.630 -1.058 3.572

CP << << << << << <<

CS << 1.057 -1.057 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.146 -281 865

CP 7.147 7.798 -4.139 3.659 << <<

CS 7.147 8.078 -4.419 3.659 << <<

NOTE ESPLICATIVE

2104 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4

2104/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2104/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/3

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2105 2105 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.4.2 )

RS << 30.433 << 30.433

CP 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651

CS 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 30.433 << 30.433

CP 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651

CS 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651

2112 2112 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 56 56 << 56 56 55

CS 56 56 << 56 56 55

2113 2113 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.4.2 )

RS << 403 -99 304

CP 365.944 495.138 -127.371 367.767 361.743 360.854

CS 365.944 495.236 -127.469 367.767 361.743 360.854

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 364.191 493.155 -126.673 366.482 361.743 360.854

CS 364.191 493.155 -126.673 366.482 361.743 360.854

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 403 -99 304

CP 1.753 1.983 -698 1.285 << <<

CS 1.753 2.081 -796 1.285 << <<

2118 2118 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.

( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 43.642 43.642 << 43.642 43.642 43.642

CS 43.642 43.642 << 43.642 43.642 43.642

NOTE ESPLICATIVE

2113/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/4

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2119 2119 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2158 2158 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.4.2 )

RS << 501.116 -2.000 499.116

CP 522.192 572.192 91.356 663.548 663.548 663.548

CS 522.192 574.192 89.356 663.548 663.548 663.548

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 266.357 << 266.357

CP 244.210 294.210 20.561 314.771 314.771 314.771

CS 244.210 294.210 20.561 314.771 314.771 314.771

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 3.000 << 3.000

CP 2.645 2.645 52 2.697 2.697 2.697

CS 2.645 2.645 52 2.697 2.697 2.697

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 9.150 << 9.150

CP 12.928 12.928 669 13.597 13.597 13.597

CS 12.928 12.928 669 13.597 13.597 13.597

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 2.004 -2.000 4

CP 2.524 2.524 131 2.655 2.655 2.655

CS 2.524 4.524 -1.869 2.655 2.655 2.655

8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS << 55.518 << 55.518

CP 9.192 9.192 73 9.265 9.265 9.265

CS 9.192 9.192 73 9.265 9.265 9.265

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/5

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

10 10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 353 353 6 359 359 359

CS 353 353 6 359 359 359

12 12 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << 1.906 << 1.906

CP 874 874 -874 << << <<

CS 874 874 -874 << << <<

13 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 2.423 2.423 131 2.554 2.554 2.554

CS 2.423 2.423 131 2.554 2.554 2.554

14 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << 31.201 << 31.201

CP 135.200 135.200 6.786 141.986 141.986 141.986

CS 135.200 135.200 6.786 141.986 141.986 141.986

15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 69.158 << 69.158

CP 53.775 53.775 -23.583 30.192 30.192 30.192

CS 53.775 53.775 -23.583 30.192 30.192 30.192

16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 1.116 << 1.116

CP 1.267 1.267 68 1.335 1.335 1.335

CS 1.267 1.267 68 1.335 1.335 1.335

21 21 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 361 361 9 370 370 370

CS 361 361 9 370 370 370

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/6

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

22 22 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 4.300 4.300 94 4.394 4.394 4.394

CS 4.300 4.300 94 4.394 4.394 4.394

30 30 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 4.738 4.738 94 4.832 4.832 4.832

CS 4.738 4.738 94 4.832 4.832 4.832

32 32 SPESE DI COPIA,STAMPA,CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 630 630 33 663 663 663

CS 630 630 33 663 663 663

41 41 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 2.508 2.508 136 2.644 2.644 2.644

CS 2.508 2.508 136 2.644 2.644 2.644

>> 45 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 61.000 61.000 61.000 61.000

CS << << 61.000 61.000 61.000 61.000

47 47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << 61.706 << 61.706

CP 44.264 44.264 25.970 70.234 70.234 70.234

CS 44.264 44.264 25.970 70.234 70.234 70.234

2163 2163 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 21.982 -9.294 12.688

CP 3.703 3.703 << 3.703 3.703 3.703

CS 3.703 12.996 -9.293 3.703 3.703 3.703

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/7

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2169 2169 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 52.664 << 52.664

CP 983 983 770 1.753 1.753 1.753

CS 983 983 770 1.753 1.753 1.753

2202 2202 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2216 2216 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 457 457 10 467 467 467

CS 457 457 10 467 467 467

2234 2234 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI ESPERTI PER LA POLITICA INDUSTRIALE E DELLA RELATIVA STRUTTURA DI SUPPORTO - E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AERONAUTICO ED ELETTRONICO.

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )

RS << 40.202 << 40.202

CP 58.677 58.677 47.317 105.994 105.994 105.994

CS 58.677 58.677 47.317 105.994 105.994 105.994

2243 2243 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE OCSE

(R)

( 2.2.7 ) ( 4.4.2 )

RS << 283.827 -131.954 151.873

CP 251.484 251.484 48.211 299.695 299.695 299.695

CS 251.484 383.438 -83.743 299.695 299.695 299.695

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/8

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2246 2246 SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )

RS << 10.627 << 10.627

CP 238.173 238.173 9.931 248.104 248.104 248.104

CS 238.173 238.173 9.931 248.104 248.104 248.104

2247 2247 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO PER INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE, DI VALUTAZIONE, DI AUTORIZZAZIONE E DI RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)

(R)

( 2.2.7 ) ( 4.4.2 )

RS << 406.114 << 406.114

CP 236.700 236.700 99.553 336.253 336.253 336.253

CS 236.700 236.700 99.553 336.253 336.253 336.253

INTERVENTI RS << 3.167.659 -1.277.000 1.890.659

CP 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089

CS 185.991 1.462.991 -1.266.902 196.089 196.089 196.089

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

RS << 3.167.659 -1.277.000 1.890.659

CP 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089

CS 185.991 1.462.991 -1.266.902 196.089 196.089 196.089

2300 2300 SPESE PER INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI PRINCIPI COOPERATIVI, ANCHE ATTRAVERSO CORSI PER COOPERATORI, NONCHE' PER LA QUALIFICAZIONE DEI DIRIGENTI DI COOPERATIVE E IL PAGAMENTO DI COMPENSI E DIRITTI DI AUTORE PER PUBBLICAZIONI EDITE DAL MINISTERO A SCOPO DI DIVULGAZIONE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO.

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )

RS << 79.175 << 79.175

CP 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089

CS 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/9

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2301 2301 INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(R)

( 5.3.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 1.277.002 -777.000 500.002

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 777.000 -777.000 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2340 2340 SPESE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE AGRO-INDUSTRIALE NELLE AREE DI PRODUZIONE DELLA SICILIA ORIENTALE

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.8.2 )

RS << 1.811.482 -500.000 1.311.482

CP << << << << << <<

CS << 500.000 -500.000 << << <<

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS << 14 << 14

CP 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452

CS 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

RS << 14 << 14

CP 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452

CS 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452

5311 5311 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO

( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )

RS << 2 << 2

CP 13.742.212 13.742.212 -1.703.391 12.038.821 10.255.405 8.388.204

CS 13.742.212 13.742.212 -1.703.391 12.038.821 10.255.405 8.388.204

5312 5312 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE

( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )

RS << 6 << 6

CP 31.824.908 31.824.908 -6.159.217 25.665.691 19.278.198 12.653.867

CS 31.824.908 31.824.908 -6.159.217 25.665.691 19.278.198 12.653.867

5313 5313 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L' ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE

( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )

RS << 6 << 6

CP 14.643.011 14.643.011 -1.988.636 12.654.375 10.577.482 8.408.381

CS 14.643.011 14.643.011 -1.988.636 12.654.375 10.577.482 8.408.381

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/10

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INVESTIMENTI RS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237

CP 2.508.629.388 2.508.649.388 -63.806.765 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861

CS 2.508.629.388 2.714.175.808 -157.120.809 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

RS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237

CP 2.508.629.388 2.508.649.388 -63.806.765 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861

CS 2.508.629.388 2.714.175.808 -157.120.809 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861

7320 7320 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA.

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.8.1 )

RS << 1.387.720 -739.962 647.758

CP 210.038 210.038 -2.080 207.958 206.687 206.687

CS 210.038 950.000 -94.284 855.716 206.687 206.687

7322 7322 FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

RS << 30.178.340 << 30.178.340

CP << << << << << <<

CS << << 300.000 300.000 << <<

7328 7328 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )

RS << 44.823 << 44.823

CP 4.608 24.608 -10.084 14.524 4.512 4.512

CS 4.608 24.608 -10.084 14.524 4.512 4.512

7419 7419 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE MARITTIMO A TUTELA DEGLI INTERESSI DI DIFESA NAZIONALE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

RS << 36.377.429 << 36.377.429

CP 139.177.324 139.177.324 333.267.923 472.445.247 692.200.000 749.900.000

CS 139.177.324 139.177.324 333.267.923 472.445.247 692.200.000 749.900.000

7420 7420 FONDO PER GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 269.358.342 -20.000.000 249.358.342

CP 163.075.991 163.075.991 51.924.009 215.000.000 380.000.000 440.000.000

CS 163.075.991 183.075.991 83.836.385 266.912.376 380.000.000 440.000.000

7421 7421 INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 199.596.650 -84.786.458 114.810.192

CP 1.428.158.975 1.428.158.975 -197.016.560 1.231.142.415 1.110.385.190 893.385.190

CS 1.428.158.975 1.512.945.433 -222.450.776 1.290.494.657 1.110.385.190 893.385.190

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/11

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7422 7422 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME NAVALI MULTIRUOLO

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

RS << 15.877.883 << 15.877.883

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7440 7440 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 2.452 2.452 30.027 32.479 2.472 2.472

CS 2.452 2.452 30.027 32.479 2.472 2.472

7485 7485 INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L' ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE

( 23.2.1 ) ( 4.4.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 335.220.470 -100.000.000 235.220.470

CP 778.000.000 778.000.000 -252.000.000 526.000.000 470.000.000 98.000.000

CS 778.000.000 878.000.000 -352.000.000 526.000.000 470.000.000 98.000.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP << 1.174.500 -1.174.500 << << <<

CS << 1.174.500 -1.174.500 << << <<

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

RS << << << <<

CP << 1.174.500 -1.174.500 << << <<

CS << 1.174.500 -1.174.500 << << <<

7496 7496 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA 1.174.500 -1.174.500 << << <<

CS PER MEMORIA 1.174.500 -1.174.500 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/12

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS << 608.988 -608.971 17

CP 249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214

CS 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

RS << 608.988 -608.971 17

CP 249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214

CS 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214

9706 9706 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO

( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 4 << 4

CP 36.257.788 36.257.788 1.703.391 37.961.179 39.744.595 41.611.796

CS 36.257.788 36.257.788 1.703.391 37.961.179 39.744.595 41.611.796

9707 9707 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE

( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 12 << 12

CP 168.175.092 168.175.092 6.159.217 174.334.309 180.721.802 187.346.133

CS 168.175.092 168.175.092 6.159.217 174.334.309 180.721.802 187.346.133

9708 9708 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L' ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE

( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 608.972 -608.971 1

CP 45.267.655 45.267.655 1.988.636 47.256.291 49.333.184 51.502.285

CS 45.267.655 45.876.626 1.379.665 47.256.291 49.333.184 51.502.285

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

RS 6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558

CP 8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009

CS 14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009

FUNZIONAMENTO RS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836

CP 6.475.490 14.108.991 -6.737.617 7.371.374 7.296.276 7.289.209

CS 12.509.749 22.136.720 -11.765.346 10.371.374 7.296.276 7.289.209

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

RS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836

CP 6.475.490 14.108.991 -6.737.617 7.371.374 7.296.276 7.289.209

CS 12.509.749 22.136.720 -11.765.346 10.371.374 7.296.276 7.289.209

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/13

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2106 2106 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.4.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 11.897 -11.897 <<

CP 5.466.191 5.175.543 247.046 5.422.589 5.389.141 5.382.508

CS 5.466.191 5.187.437 235.152 5.422.589 5.389.141 5.382.508

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 4.190.582 3.966.682 189.264 4.155.946 4.150.396 4.145.289

CS 4.190.582 3.966.682 189.264 4.155.946 4.150.396 4.145.289

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.249.756 1.182.746 57.657 1.240.403 1.238.745 1.237.219

CS 1.249.756 1.182.746 57.657 1.240.403 1.238.745 1.237.219

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 3.160 -3.160 <<

CP << << 21.128 21.128 << <<

CS << 3.159 17.969 21.128 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 6.419 -6.419 <<

CP 15.372 15.372 -15.372 << << <<

CS 15.372 21.790 -21.790 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2.318 -2.318 <<

CP 10.481 10.743 -5.631 5.112 << <<

CS 10.481 13.060 -7.948 5.112 << <<

NOTE ESPLICATIVE

2106 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5

2106/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2106/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/14

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2109 2109 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 6.034.259 4.014.082 -4.014.082 <<

CP PER MEMORIA 10.859 -10.859 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS 6.034.259 4.024.940 -4.024.940 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2122 2122 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.4.2 )

RS << 34.200 << 34.200

CP 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112

CS 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 34.200 << 34.200

CP 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112

CS 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112

2132 2132 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2137 2137 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.4.2 )

RS << 815 -815 <<

CP 358.485 336.377 18.278 354.655 352.387 351.953

CS 358.485 337.191 17.464 354.655 352.387 351.953

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 355.520 333.320 19.539 352.859 352.387 351.953

CS 355.520 333.320 19.539 352.859 352.387 351.953

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 815 -815 <<

CP 2.965 3.057 -1.261 1.796 << <<

CS 2.965 3.871 -2.075 1.796 << <<

NOTE ESPLICATIVE

2137/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/15

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2150 2150 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.

( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 7.185 7.185 << 7.185 7.185 7.185

CS 7.185 7.185 << 7.185 7.185 7.185

2152 2152 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2153 2153 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO TRASFERITE DALLA SOPPRESSA ASSOCIAZIONE LUZZATTI

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )

RS << 127.685 -112.942 14.743

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 112.942 -112.942 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2159 2159 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.4.2 )

RS << 7.893.241 -3.887.999 4.005.242

CP 450.168 8.456.091 -7.043.021 1.413.070 1.381.521 1.381.521

CS 450.168 12.344.089 -7.931.019 4.413.070 1.381.521 1.381.521

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 95.316 << 95.316

CP 365.483 365.483 -56.600 308.883 340.083 340.083

CS 365.483 365.483 -56.600 308.883 340.083 340.083

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 650 << 650

CP 11.811 10.571 -5.972 4.599 12.562 12.562

CS 11.811 10.571 -5.972 4.599 12.562 12.562

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 526 526 28 554 554 554

CS 526 526 28 554 554 554

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/16

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 941 -941 <<

CP 610 1.850 -8 1.842 642 642

CS 610 2.790 -948 1.842 642 642

8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS << 2.112 << 2.112

CP 2.678 2.678 8.179 10.857 2.849 2.849

CS 2.678 2.678 8.179 10.857 2.849 2.849

13 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 1.210 1.210 71 1.281 1.277 1.277

CS 1.210 1.210 71 1.281 1.277 1.277

15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 52.335 << 52.335

CP 189 189 29.974 30.163 163 163

CS 189 189 29.974 30.163 163 163

16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 1.116 << 1.116

CP 781 781 56 837 837 837

CS 781 781 56 837 837 837

19 19 FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZONI - TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP << << 998 998 998 998

CS << << 998 998 998 998

33 33 SPESE RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C.

( 2.2.14 )

RS << 7.531.451 -3.677.738 3.853.713

CP 2.247 7.997.016 -6.994.616 1.002.400 1.002.400 1.002.400

CS 2.247 11.674.754 -7.672.354 4.002.400 1.002.400 1.002.400

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/17

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

34 34 SPESE RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI

( 2.1.1 )

RS << 7.320 -7.320 <<

CP << << << << << <<

CS << 7.320 -7.320 << << <<

45 45 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656

CS 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656

46 >> FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZONI - TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 977 977 -977 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 977 977 -977 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

47 47 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 18.500 18.500 18.500 18.500

CS << << 18.500 18.500 18.500 18.500

97 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI

( 2.2.14 )

RS << 202.000 -202.000 <<

CP << 11.154 -11.154 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << 213.154 -213.154 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

2167 2167 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 2.651 << 2.651

CP 2.524 2.524 414 2.938 2.930 2.930

CS 2.524 2.524 414 2.938 2.930 2.930

INTERVENTI RS << << << <<

CP 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

CS 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

RS << << << <<

CP 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

CS 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/18

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2302 2302 INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.1 )

RS << << << <<

CP 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

CS 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

INVESTIMENTI RS << 18.722 << 18.722

CP 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800

CS 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

RS << 18.722 << 18.722

CP 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800

CS 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800

7325 7325 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )

RS << 16.564 << 16.564

CP 15.058 35.058 -10.137 24.921 14.878 14.878

CS 15.058 35.058 -10.137 24.921 14.878 14.878

7339 7339 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 2.158 << 2.158

CP 2.898 2.898 32 2.930 2.922 2.922

CS 2.898 2.898 32 2.930 2.922 2.922

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

RS << 529.551.581 -322.768.350 206.783.231

CP 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875

CS 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875

FUNZIONAMENTO RS << 1.557.867 -1.007.070 550.797

CP 19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871

CS 19.067.755 26.022.755 -8.578.914 17.443.841 17.356.965 17.335.871

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RS << 1.557.867 -1.007.070 550.797

CP 19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871

CS 19.067.755 26.022.755 -8.578.914 17.443.841 17.356.965 17.335.871

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/19

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2210 2210 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.4.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 40.507 -40.507 <<

CP 12.917.482 13.380.482 -545.064 12.835.418 12.754.647 12.734.665

CS 12.917.482 13.420.986 -585.568 12.835.418 12.754.647 12.734.665

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 9.941.839 10.245.839 -407.013 9.838.826 9.826.715 9.810.640

CS 9.941.839 10.245.839 -407.013 9.838.826 9.826.715 9.810.640

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.957.325 3.116.325 -183.878 2.932.447 2.927.932 2.924.025

CS 2.957.325 3.116.325 -183.878 2.932.447 2.927.932 2.924.025

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 29.502 -29.502 <<

CP << << 51.647 51.647 << <<

CS << 29.501 22.146 51.647 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 3.112 -3.112 <<

CP << << << << << <<

CS << 3.111 -3.111 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 7.893 -7.893 <<

CP 18.318 18.318 -5.820 12.498 << <<

CS 18.318 26.210 -13.712 12.498 << <<

NOTE ESPLICATIVE

2210 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6

2210/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2210/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/20

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2211 2211 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.4.2 )

RS << 114.167 << 114.167

CP 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028

CS 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 114.167 << 114.167

CP 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028

CS 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028

2213 2213 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 138 138 << 138 119 119

CS 138 138 << 138 119 119

2214 2214 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.4.2 )

RS << 2.773 -2.773 <<

CP 845.766 861.766 -23.180 838.586 832.913 831.801

CS 845.766 864.538 -25.952 838.586 832.913 831.801

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 841.274 857.274 -23.077 834.197 832.913 831.801

CS 841.274 857.274 -23.077 834.197 832.913 831.801

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2.773 -2.773 <<

CP 4.492 4.492 -103 4.389 << <<

CS 4.492 7.264 -2.875 4.389 << <<

2218 2218 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.

( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 107.345 107.345 << 107.345 107.345 107.345

CS 107.345 107.345 << 107.345 107.345 107.345

NOTE ESPLICATIVE

2214/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/21

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2219 2219 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2220 2220 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.4.2 )

RS << 122.015 -793 121.222

CP 2.649.888 2.569.888 -1.339.629 1.230.259 1.230.157 1.230.157

CS 2.649.888 2.570.680 -1.340.421 1.230.259 1.230.157 1.230.157

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 50.016 -73 49.943

CP 1.472.154 1.243.941 -637.374 606.567 606.567 606.567

CS 1.472.154 1.244.014 -637.447 606.567 606.567 606.567

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 1.067 << 1.067

CP 4.115 4.115 237 4.352 4.339 4.339

CS 4.115 4.115 237 4.352 4.339 4.339

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.564 1.564 136 1.700 1.695 1.695

CS 1.564 1.564 136 1.700 1.695 1.695

4 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 34 34 1 35 35 35

CS 34 34 1 35 35 35

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 795 -793 2

CP 1.284 5.024 -3.665 1.359 1.355 1.355

CS 1.284 5.816 -4.457 1.359 1.355 1.355

6 6 COMPENSI E RIMBORSO SPESE, A CARICO DEI RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 236 236 13 249 249 249

CS 236 236 13 249 249 249

NOTE ESPLICATIVE

Page 136: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/22

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 6.353 56.353 -48.797 7.556 7.535 7.535

CS 6.353 56.353 -48.797 7.556 7.535 7.535

11 11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.249 1.249 73 1.322 1.318 1.318

CS 1.249 1.249 73 1.322 1.318 1.318

12 12 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << 2.052 << 2.052

CP 1.745 1.745 -1.745 << << <<

CS 1.745 1.745 -1.745 << << <<

13 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 10.274 10.274 713 10.987 10.955 10.955

CS 10.274 10.274 713 10.987 10.955 10.955

14 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << 13.978 << 13.978

CP 1.090.188 1.090.188 -771.000 319.188 319.188 319.188

CS 1.090.188 1.090.188 -771.000 319.188 319.188 319.188

15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 48.956 73 49.029

CP 912 25.385 -24.569 816 816 816

CS 912 25.312 -24.496 816 816 816

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/23

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 4.480 << 4.480

CP 1.320 1.320 88 1.408 1.404 1.404

CS 1.320 1.320 88 1.408 1.404 1.404

27 27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

( 2.2.2 )

RS << 671 << 671

CP 6.276 76.276 -69.556 6.720 6.701 6.701

CS 6.276 76.276 -69.556 6.720 6.701 6.701

>> 42 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 268.000 268.000 268.000 268.000

CS << << 268.000 268.000 268.000 268.000

44 44 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 52.184 52.184 -52.184 << << <<

CS 52.184 52.184 -52.184 << << <<

2221 2221 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 1.211.534 -921.894 289.640

CP 2.017.562 7.686.498 -5.668.936 2.017.562 2.017.562 2.017.562

CS 2.017.562 8.608.391 -6.590.829 2.017.562 2.017.562 2.017.562

2224 2224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 25.767 << 25.767

CP 24.146 24.146 1.549 25.695 25.621 25.621

CS 24.146 24.146 1.549 25.695 25.621 25.621

2226 2226 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA

( 10.3.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 3.817 -3.816 1

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 3.816 -3.816 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/24

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2228 2228 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA AFFIDARE AD ESPERTI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITI CONTRATTI, COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI INFORMATICI

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )

RS << 7.217 -7.217 <<

CP 38.400 38.400 4.410 42.810 42.573 42.573

CS 38.400 45.617 -2.807 42.810 42.573 42.573

2244 2244 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO, L'INDENNITA' ED IL RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA - DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEGLI ANNI 1980-81

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )

RS << 30.070 -30.070 <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

CS PER MEMORIA 30.070 -30.070 << << <<

INTERVENTI RS << 1.294.660 -1.000.584 294.076

CP << << << << << <<

CS << 1.000.584 -1.000.584 << << <<

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RS << 1.294.660 -1.000.584 294.076

CP << << << << << <<

CS << 1.000.584 -1.000.584 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/25

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2308 2308 GESTIONE DI PROGRAMMI E INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DEI LORO CONSORZI - GESTIONE FINANZIARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE

(R)

( 5.3.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 1.294.660 -1.000.584 294.076

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 1.000.584 -1.000.584 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

INVESTIMENTI RS << 520.187.705 -320.760.696 199.427.009

CP 868.740.220 1.023.462.278 -102.022.482 921.439.796 76.866.005 76.866.004

CS 868.740.220 1.469.660.952 -548.221.156 921.439.796 76.866.005 76.866.004

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RS << 520.187.705 -320.760.696 199.427.009

CP 868.740.220 1.023.462.278 -102.022.482 921.439.796 76.866.005 76.866.004

CS 868.740.220 1.469.660.952 -548.221.156 921.439.796 76.866.005 76.866.004

7335 7335 SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO E DELL'OCCUPAZIONE IN AMBITI REGIONALI

( 22.2.1 ) ( 4.1.1 )

RS << 102.870.515 -102.870.515 <<

CP << << << << << <<

CS << 102.870.515 -102.870.515 << << <<

7342 7342 FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO

(R)

( 23 ) ( 4.4.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 339.859.046 -148.487.626 191.371.420

CP 695.886.617 840.371.363 -130.866.516 709.504.847 << <<

CS 695.886.617 1.114.321.245 -404.816.398 709.504.847 << <<

6 6 FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE - INTERVENTI A FONDO PERDUTO

( 23.1.1 )

RS << 62.349.210 -28.153.283 34.195.927

CP << 22.385.953 -22.385.953 << << <<

CS << 50.539.236 -50.539.236 << << <<

8 8 INCENTIVI AD ATTIVITA' SOSTITUTIVE NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE

( 23.1.1 )

RS << 21.079.047 -21.079.047 <<

CP << << << << << <<

CS << 21.079.047 -21.079.047 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/26

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

9 9 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE INDUSTRIA DIFESA

( 23.1.1 )

RS << 42.132.399 -16.032.385 26.100.014

CP << << << << << <<

CS << 16.032.385 -16.032.385 << << <<

12 12 INCENTIVI PER RILIEVI GEOFISICI E STOCCAGGIO DI GAS IN MARE - RICERCA MINERARIA ITALIA

( 23.1.1 )

RS << 12 << 12

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

14 14 INCENTIVI AREE SOTTOUTILIZZATE

( 23.1.1 )

RS << 18.762.837 -18.667.110 95.727

CP << << << << << <<

CS << 18.667.110 -18.667.110 << << <<

16 16 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

( 23.1.1 )

RS << 63.458.298 -38.391.939 25.066.359

CP << << << << << <<

CS << 38.391.939 -38.391.939 << << <<

17 17 INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

( 23.1.1 )

RS << 352.100 -243.035 109.065

CP << << << << << <<

CS << 243.035 -243.035 << << <<

20 20 FONDO DI GARANZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE

( 23.1.1 )

RS << 5.415.700 -5.415.700 <<

CP 695.886.617 697.751.984 6.372.223 704.124.207 << <<

CS 695.886.617 828.629.940 -124.505.733 704.124.207 << <<

21 21 INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE A FAVORE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COOPERATIVE

( 23.1.1 )

RS << 8.789.229 -8.789.229 <<

CP << << << << << <<

CS << 8.789.229 -8.789.229 << << <<

28 28 AGEVOLAZIONI INDUSTRIALI IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE REGIONI SICILIA E VALLE D'AOSTA

( 23.1.1 )

RS << 1.300.487 << 1.300.487

CP << << 5.380.640 5.380.640 << <<

CS << << 5.380.640 5.380.640 << <<

29 >> RAZIONALIZZAZIONE INDUSTRIA DIFESA

( 23.1.1 )

RS << << << <<

CP << 1.060.675 -1.060.675 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << 1.060.675 -1.060.675 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/27

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPRESE PRIVATE

( 23.1.1 )

RS << 116.216.196 -11.715.898 104.500.298

CP << 119.172.751 -119.172.751 << << <<

CS << 130.888.649 -130.888.649 << << <<

82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPRESE PUBBLICHE

( 23.2.1 )

RS << 3.531 << 3.531

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7343 7343 CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 22.258.219 -22.258.219 <<

CP 46.735.314 50.000.000 44.970.853 94.970.853 << <<

CS 46.735.314 72.258.219 22.712.634 94.970.853 << <<

7350 7350 FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLE ZONE FRANCHE URBANE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 40.000.000 40.000.000 15.000.000 55.000.000 << <<

CS 40.000.000 40.000.000 15.000.000 55.000.000 << <<

7375 >> SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )

RS << 24.278 -24.278 <<

CP 75.260 95.260 -95.260 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 75.260 95.260 -95.260 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

7383 7383 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )

RS << 184.819 << 184.819

CP 70.882 90.882 62.954 153.836 143.420 143.420

CS 70.882 90.882 62.954 153.836 143.420 143.420

7384 7384 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 514 << 514

CP 14.434 14.434 164 14.598 14.556 14.556

CS 14.434 14.434 164 14.598 14.556 14.556

NOTE ESPLICATIVE

Page 142: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/28

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7430 7430 FONDO DA DESTINARE ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI MANIFATTURA SOSTENIBILE E ARTIGIANATO DIGITALE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

RS << 4.064.020 -4.064.020 <<

CP 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<

CS 5.000.000 9.064.020 -9.064.020 << << <<

7480 7480 FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE

(R)

( 31.3.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 98.785 << 98.785

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

7483 7483 FONDO ROTATIVO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

(R)

( 31.3.2 ) ( 4.4.2 )

RS << 43.056.038 -43.056.038 <<

CP 50.000.000 56.932.626 -56.932.626 << << <<

CS 50.000.000 99.988.664 -99.988.664 << << <<

7488 7488 FONDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO DI IMPRESA

(R)

( 23.2.1 ) ( 4.4.2 )

RS << 7.771.471 << 7.771.471

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

7489 7489 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO A TASSO AGEVOLATO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

(R)

( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 30.957.713 30.957.713 30.837.949 61.795.662 76.708.029 76.708.028

CS 30.957.713 30.957.713 30.837.949 61.795.662 76.708.029 76.708.028

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << 6.511.349 << 6.511.349

CP << 3.400 -3.400 << << <<

CS << 3.400 -3.400 << << <<

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

RS << 6.511.349 << 6.511.349

CP << 3.400 -3.400 << << <<

CS << 3.400 -3.400 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

Page 143: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/29

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7484 7484 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.4.2 )

RS << 6.511.349 << 6.511.349

CP PER MEMORIA 3.400 -3.400 << << <<

CS PER MEMORIA 3.400 -3.400 << << <<

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

RS 3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222

CP 49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563

CS 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563

FUNZIONAMENTO RS << 27.003 11.745 38.748

CP 7.023.492 5.963.788 957.524 6.921.312 6.914.872 6.908.945

CS 7.023.492 5.952.042 969.270 6.921.312 6.914.872 6.908.945

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

RS << 27.003 11.745 38.748

CP 7.023.492 5.963.788 957.524 6.921.312 6.914.872 6.908.945

CS 7.023.492 5.952.042 969.270 6.921.312 6.914.872 6.908.945

2222 2222 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.4.2 )

RS << 15.452 13.296 28.748

CP 9.704 23.000 << 23.000 23.000 23.000

CS 9.704 9.704 13.296 23.000 23.000 23.000

2223 2223 SPESE RELATIVE AI RICORSI PROPOSTI DINANZI ALLA COMMISSIONE INCARICATA DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 264 264 15 279 279 279

CS 264 264 15 279 279 279

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/30

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2604 2604 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.4.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 4.749.660 3.742.660 808.467 4.551.127 4.545.082 4.539.521

CS 4.749.660 3.742.660 808.467 4.551.127 4.545.082 4.539.521

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.653.074 2.874.074 626.243 3.500.317 3.495.663 3.491.381

CS 3.653.074 2.874.074 626.243 3.500.317 3.495.663 3.491.381

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.089.148 861.148 182.224 1.043.372 1.041.981 1.040.702

CS 1.089.148 861.148 182.224 1.043.372 1.041.981 1.040.702

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 7.438 7.438 << 7.438 7.438 7.438

CS 7.438 7.438 << 7.438 7.438 7.438

2605 2605 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392

CS 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392

1 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << << << <<

CP 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392

CS 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392

NOTE ESPLICATIVE

2604 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/31

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2612 2612 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 58 58 << 58 58 58

CS 58 58 << 58 58 58

2613 2613 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050

CS 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 309.831 243.831 52.978 296.809 296.414 296.050

CS 309.831 243.831 52.978 296.809 296.414 296.050

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 1.824 1.824 -1.824 << << <<

CS 1.824 1.824 -1.824 << << <<

2618 2618 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.

( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 45.424 45.424 << 45.424 45.424 45.423

CS 45.424 45.424 << 45.424 45.424 45.423

2619 2619 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/32

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2658 2658 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.4.2 )

RS << 11.551 -1.551 10.000

CP 1.704.457 1.704.457 147.086 1.851.543 1.851.543 1.851.543

CS 1.704.457 1.706.007 145.536 1.851.543 1.851.543 1.851.543

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 10.000 << 10.000

CP 340.104 340.104 -20.922 319.182 319.182 319.182

CS 340.104 340.104 -20.922 319.182 319.182 319.182

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 661 661 13 674 674 674

CS 661 661 13 674 674 674

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 3.232 3.232 168 3.400 3.400 3.400

CS 3.232 3.232 168 3.400 3.400 3.400

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 1.551 -1.551 <<

CP 2.627 2.627 135 2.762 2.762 2.762

CS 2.627 4.177 -1.415 2.762 2.762 2.762

6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 9.568 9.568 76 9.644 9.644 9.644

CS 9.568 9.568 76 9.644 9.644 9.644

7 7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 366 366 8 374 374 374

CS 366 366 8 374 374 374

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/33

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 911 911 -911 << << <<

CS 911 911 -911 << << <<

9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 2.521 2.521 138 2.659 2.659 2.659

CS 2.521 2.521 138 2.659 2.659 2.659

10 10 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 1.216.800 1.216.800 81.073 1.297.873 1.297.873 1.297.873

CS 1.216.800 1.216.800 81.073 1.297.873 1.297.873 1.297.873

11 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 55.969 55.969 -10.545 45.424 45.424 45.424

CS 55.969 55.969 -10.545 45.424 45.424 45.424

12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 1.318 1.318 72 1.390 1.390 1.390

CS 1.318 1.318 72 1.390 1.390 1.390

13 13 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 376 376 8 384 384 384

CS 376 376 8 384 384 384

14 14 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 4.474 4.474 100 4.574 4.574 4.574

CS 4.474 4.474 100 4.574 4.574 4.574

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/34

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

20 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 2.610 2.610 143 2.753 2.753 2.753

CS 2.610 2.610 143 2.753 2.753 2.753

23 23 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 62.920 62.920 27.030 89.950 89.950 89.950

CS 62.920 62.920 27.030 89.950 89.950 89.950

>> 24 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 70.500 70.500 70.500 70.500

CS << << 70.500 70.500 70.500 70.500

2663 2663 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854

CS 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854

2669 2669 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 1.023 1.023 802 1.825 1.825 1.825

CS 1.023 1.023 802 1.825 1.825 1.825

INTERVENTI RS 3.683.148 345.405 -197.677 147.728

CP 39.668.311 39.758.811 333.280 40.092.091 40.170.252 40.170.252

CS 43.351.459 39.956.487 135.604 40.092.091 40.170.252 40.170.252

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

RS 3.683.148 345.405 -197.677 147.728

CP 39.668.311 39.758.811 333.280 40.092.091 40.170.252 40.170.252

CS 43.351.459 39.956.487 135.604 40.092.091 40.170.252 40.170.252

NOTE ESPLICATIVE

Page 149: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/35

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2330 2330 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE (O.M.P.I.) ED ALLE UNIONI INTERNAZIONALI DA ESSA AMMINISTRATE.

( 7.1.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 522.458 601.458 -1.458 600.000 600.000 600.000

CS 522.458 601.458 -1.458 600.000 600.000 600.000

2331 2331 CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALL'UNIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI (U.P.O.V.) DI GINEVRA

( 7.1.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 89.633 101.133 -1.133 100.000 100.000 100.000

CS 89.633 101.133 -1.133 100.000 100.000 100.000

2333 2333 VERSAMENTI ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI DI UN'ALIQUOTA DELLE TASSE ANNUALI RISCOSSE PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE IN ITALIA DEI BREVETTI EUROPEI, NONCHE' RIMBORSO DELL'AGGIUSTAMENTO PENSIONISTICO DI CUI ALL'ART. 42 ED ALLA REGOLA 42/6 DEL REGOLAMENTO PENSIONI DELLA STESSA ORGANIZZAZIONE'.

( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS 3.683.148 << << <<

CP 38.911.422 38.911.422 << 38.911.422 38.911.422 38.911.422

CS 42.594.570 38.911.421 1 38.911.422 38.911.422 38.911.422

2385 2385 SPESE RELATIVE ALLA LOTTA PER LA CONTRAFFAZIONE

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )

RS << 345.405 -197.677 147.728

CP 144.798 144.798 335.871 480.669 558.830 558.830

CS 144.798 342.475 138.194 480.669 558.830 558.830

INVESTIMENTI RS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746

CP 3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366

CS 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

RS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746

CP 3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366

CS 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366

NOTE ESPLICATIVE

Page 150: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/36

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7340 7340 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 2.551 2.551 29 2.580 2.573 2.573

CS 2.551 2.551 29 2.580 2.573 2.573

7365 7365 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )

RS << << << <<

CP 4.624 24.624 -10.081 14.543 4.531 4.531

CS 4.624 24.624 -10.081 14.543 4.531 4.531

7476 7476 INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA' E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITA'

(R)

( 21.1.9 ) ( 4.1.1 )

RS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746

CP 3.245.442 8.063.863 -5.107.510 2.956.353 2.933.262 2.933.262

CS 3.245.442 46.727.855 -43.771.502 2.956.353 2.933.262 2.933.262

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

RS << << << <<

CP 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441

CS 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441

FUNZIONAMENTO RS << << << <<

CP 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462

CS 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462

SEGRETARIATO GENERALE RS << << << <<

CP 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462

CS 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462

NOTE ESPLICATIVE

Page 151: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/37

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1240 1240 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.747.609 548.137 -41.611 506.526 506.182 505.863

CS 1.747.609 548.137 -41.611 506.526 506.182 505.863

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.340.899 425.095 -40.678 384.417 384.152 383.907

CS 1.340.899 425.095 -40.678 384.417 384.152 383.907

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 399.465 123.042 -8.178 114.864 114.785 114.711

CS 399.465 123.042 -8.178 114.864 114.785 114.711

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 7.245 << 7.245 7.245 7.245 7.245

CS 7.245 << 7.245 7.245 7.245 7.245

1241 1241 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 64.235 4.818 -4.818 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS 64.235 4.818 -4.818 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << << << <<

CP 64.235 4.818 -4.818 << << <<

CS 64.235 4.818 -4.818 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

1240 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/38

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1242 1242 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632

CS 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 113.636 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632

CS 113.636 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS << << << <<

CP 2.545 << << << << <<

CS 2.545 << << << << <<

1244 1244 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.1 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 604 45 23 68 627 627

CS 604 45 23 68 627 627

1245 1245 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 225.308 16.898 -1.236 15.662 56.340 56.340

CS 225.308 16.898 -1.236 15.662 56.340 56.340

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 181.249 13.594 -2.594 11.000 11.000 11.000

CS 181.249 13.594 -2.594 11.000 11.000 11.000

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.009 76 28 104 1.034 1.034

CS 1.009 76 28 104 1.034 1.034

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 3.592 269 122 391 3.703 3.703

CS 3.592 269 122 391 3.703 3.703

NOTE ESPLICATIVE

Page 153: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/39

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 2.095 157 84 241 2.172 2.172

CS 2.095 157 84 241 2.172 2.172

6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP 4.069 305 140 445 4.197 4.197

CS 4.069 305 140 445 4.197 4.197

8 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 1.672 125 60 185 1.727 1.727

CS 1.672 125 60 185 1.727 1.727

9 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 270 20 << 20 270 270

CS 270 20 << 20 270 270

10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 13.141 986 459 1.445 13.561 13.561

CS 13.141 986 459 1.445 13.561 13.561

11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 211 16 15 31 226 226

CS 211 16 15 31 226 226

14 14 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 18.000 1.350 << 1.350 18.000 18.000

CS 18.000 1.350 << 1.350 18.000 18.000

>> 15 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 450 450 450 450

CS << << 450 450 450 450

NOTE ESPLICATIVE

Page 154: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/40

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INVESTIMENTI RS << << << <<

CP 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979

CS 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979

SEGRETARIATO GENERALE RS << << << <<

CP 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979

CS 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979

7060 7060 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 13.160 987 -94 893 13.027 13.027

CS 13.160 987 -94 893 13.027 13.027

7250 7250 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 2.927 220 34 254 2.952 2.952

CS 2.927 220 34 254 2.952 2.952

3 Regolazione dei mercati (12) RS << 14.597.271 -464.207 14.133.064

CP 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433

CS 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

RS << 14.597.271 -464.207 14.133.064

CP 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433

CS 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

FUNZIONAMENTO RS << 3.875.273 -250.235 3.625.038

CP 10.793.766 11.037.715 -120.185 10.917.530 10.835.942 10.827.233

CS 10.793.766 11.287.944 -370.414 10.917.530 10.835.942 10.827.233

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

RS << 3.875.273 -250.235 3.625.038

CP 10.793.766 11.037.715 -120.185 10.917.530 10.835.942 10.827.233

CS 10.793.766 11.287.944 -370.414 10.917.530 10.835.942 10.827.233

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/41

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1201 1201 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.1.1 )

RS << 48.529 << 48.529

CP 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940

CS 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 48.529 << 48.529

CP 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940

CS 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940

1203 1203 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1208 1208 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 6.635 -6.200 435

CP 7.057.354 7.057.354 186.807 7.244.161 7.201.845 7.193.593

CS 7.057.354 7.063.551 180.610 7.244.161 7.201.845 7.193.593

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 5.366.744 5.366.744 188.343 5.555.087 5.546.682 5.540.329

CS 5.366.744 5.366.744 188.343 5.555.087 5.546.682 5.540.329

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.598.653 1.598.653 59.021 1.657.674 1.655.163 1.653.264

CS 1.598.653 1.598.653 59.021 1.657.674 1.655.163 1.653.264

NOTE ESPLICATIVE

1208 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/42

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 3.848 -3.848 <<

CP << << 25.282 25.282 << <<

CS << 3.847 21.435 25.282 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 1.494 -1.144 350

CP << << << << << <<

CS << 1.143 -1.143 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.293 -1.208 85

CP 91.957 91.957 -85.839 6.118 << <<

CS 91.957 93.164 -87.046 6.118 << <<

1216 1216 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1225 1225 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.1.1 )

RS << 455 -425 30

CP 458.804 662.804 -189.094 473.710 470.846 470.306

CS 458.804 663.228 -189.518 473.710 470.846 470.306

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 454.771 658.771 -187.210 471.561 470.846 470.306

CS 454.771 658.771 -187.210 471.561 470.846 470.306

NOTE ESPLICATIVE

1208/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

1208/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/43

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 455 -425 30

CP 4.033 4.033 -1.884 2.149 << <<

CS 4.033 4.457 -2.308 2.149 << <<

1227 1227 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.1.1 )

RS << 297.266 -1.086 296.180

CP 2.614.151 2.614.151 24.867 2.639.018 2.604.159 2.604.159

CS 2.614.151 2.615.236 23.782 2.639.018 2.604.159 2.604.159

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 4.274 << 4.274

CP 8.932 8.932 306 9.238 9.211 9.211

CS 8.932 8.932 306 9.238 9.211 9.211

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 7.641 << 7.641

CP 17.436 17.436 597 18.033 17.981 17.981

CS 17.436 17.436 597 18.033 17.981 17.981

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 1.088 -1.086 2

CP 2.410 2.770 << 2.770 2.763 2.763

CS 2.410 3.855 -1.085 2.770 2.763 2.763

7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 209.441 << 209.441

CP 496.207 495.847 -90.043 405.804 405.804 405.804

CS 496.207 495.847 -90.043 405.804 405.804 405.804

8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 9.385 << 9.385

CP 45.056 45.056 << 45.056 45.056 45.056

CS 45.056 45.056 << 45.056 45.056 45.056

9 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << 29.667 << 29.667

CP 1.923.521 1.923.521 -33.521 1.890.000 1.890.000 1.890.000

CS 1.923.521 1.923.521 -33.521 1.890.000 1.890.000 1.890.000

NOTE ESPLICATIVE

1225/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/44

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

15 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.13 )

RS << 400 << 400

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

16 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 6.307 << 6.307

CP 4.549 4.549 -4.549 << << <<

CS 4.549 4.549 -4.549 << << <<

17 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 15.508 15.508 2.792 18.300 18.252 18.252

CS 15.508 15.508 2.792 18.300 18.252 18.252

18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 27.014 << 27.014

CP 27.343 27.343 5.042 32.385 32.172 32.172

CS 27.343 27.343 5.042 32.385 32.172 32.172

19 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 1.291 << 1.291

CP 1.059 1.059 61 1.120 1.117 1.117

CS 1.059 1.059 61 1.120 1.117 1.117

25 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << 758 << 758

CP 2.709 2.709 182 2.891 2.882 2.882

CS 2.709 2.709 182 2.891 2.882 2.882

>> 46 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 140.500 140.500 140.500 140.500

CS << << 140.500 140.500 140.500 140.500

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/45

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

48 48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 69.421 69.421 3.500 72.921 38.421 38.421

CS 69.421 69.421 3.500 72.921 38.421 38.421

1229 1229 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 3.045.659 -119.396 2.926.263

CP 10.603 182.024 -171.421 10.603 10.603 10.603

CS 10.603 301.419 -290.816 10.603 10.603 10.603

1231 1231 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI CONSUMATORI ANCHE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LE CAMERE DI COMMERCIO, COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, ACQUISTO STRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI E QUELLE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO, DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, DI PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO DA AFFIDARE AD ESPERTI, CONSULENTI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITO CONTRATTO.

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.1.1 )

RS << 165.380 -100.000 65.380

CP 70.234 78.762 -2.627 76.135 75.617 75.700

CS 70.234 178.762 -102.627 76.135 75.617 75.700

1232 1232 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 10.450 << 10.450

CP 10.080 10.080 647 10.727 10.696 10.696

CS 10.080 10.080 647 10.727 10.696 10.696

1369 1369 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.

( 2.2.11 ) ( 4.1.1 )

RS << << << <<

CP 10.187 10.187 << 10.187 10.187 10.187

CS 10.187 10.187 << 10.187 10.187 10.187

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/46

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1372 1372 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'PROMOZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI

(R)

( 2.2.8 ) ( 4.1.1 )

RS << 300.899 -23.128 277.771

CP 215.442 215.442 10.636 226.078 225.078 225.078

CS 215.442 238.570 -12.492 226.078 225.078 225.078

2100 2100 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSA PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (CPDEL) PER IL PERSONALE DEI RUOLI STATALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

( 1.4.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2147 2147 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.

( 1.3.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 35.971 35.971 << 35.971 35.971 35.971

CS 35.971 35.971 << 35.971 35.971 35.971

INTERVENTI RS << 10.652.295 -213.972 10.438.323

CP 819.390 12.191.463 -11.368.706 822.757 822.757 822.757

CS 819.390 12.405.434 -11.582.677 822.757 822.757 822.757

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

RS << 10.652.295 -213.972 10.438.323

CP 819.390 12.191.463 -11.368.706 822.757 822.757 822.757

CS 819.390 12.405.434 -11.582.677 822.757 822.757 822.757

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/47

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1500 1500 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI DIRITTI DI VERIFICAZIONE

( 10.3.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1600 1600 PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEI PESI E MISURE IN PARIGI

( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << 23.128 23.128

CP 656.735 656.735 << 656.735 656.735 656.735

CS 656.735 633.607 23.128 656.735 656.735 656.735

1601 1601 PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI METROLOGIA LEGALE

( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 63.000 63.000 << 63.000 63.000 63.000

CS 63.000 63.000 << 63.000 63.000 63.000

1650 1650 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DA DESTINARE AD INIZIATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI

(R)

( 4.2.1 ) ( 4.1.1 )

RS << 8.657.173 << 8.657.173

CP PER MEMORIA 11.372.073 -11.372.073 << << <<

CS PER MEMORIA 11.372.073 -11.372.073 << << <<

1652 1652 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA E IL GAS PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.3.5 )

RS << 1.750.455 << 1.750.455

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/48

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2260 2260 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO IN FAVORE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

(R)

( 4.2.1 ) ( 4.1.1 )

RS << << << <<

CP 99.655 99.655 3.367 103.022 103.022 103.022

CS 99.655 99.655 3.367 103.022 103.022 103.022

2280 2280 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )

RS << 18.373 -10.806 7.567

CP << << << << << <<

CS << 10.806 -10.806 << << <<

2285 2285 CONTRIBUTO ANNUO FORFETTARIO AGLI ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE ITALIANI

(R)

( 5.3.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 226.294 -226.294 <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 226.293 -226.293 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

INVESTIMENTI RS << 69.703 << 69.703

CP 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443

CS 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

RS << 69.703 << 69.703

CP 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443

CS 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443

7033 7033 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )

RS << 55.404 << 55.404

CP 24.904 44.904 -9.982 34.922 24.836 24.836

CS 24.904 44.904 -9.982 34.922 24.836 24.836

7037 7037 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 14.299 << 14.299

CP 23.411 23.411 265 23.676 23.607 23.607

CS 23.411 23.411 265 23.676 23.607 23.607

NOTE ESPLICATIVE

Page 163: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/49

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP << 40.000 -40.000 << << <<

CS << 40.000 -40.000 << << <<

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

RS << << << <<

CP << 40.000 -40.000 << << <<

CS << 40.000 -40.000 << << <<

7038 7038 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA

( 26.4.3 ) ( 4.1.1 )

RS << << << <<

CP << 40.000 -40.000 << << <<

CS << 40.000 -40.000 << << <<

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

RS << 41.263.293 -87.990 41.175.303

CP 250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934

CS 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

RS << 284.179 -64.838 219.341

CP 6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478

CS 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478

FUNZIONAMENTO RS << 188.530 -19.838 168.692

CP 5.936.160 6.010.160 -422.762 5.587.398 5.451.937 5.337.625

CS 5.936.160 6.029.992 -442.594 5.587.398 5.451.937 5.337.625

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

RS << 188.530 -19.838 168.692

CP 5.936.160 6.010.160 -422.762 5.587.398 5.451.937 5.337.625

CS 5.936.160 6.029.992 -442.594 5.587.398 5.451.937 5.337.625

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/50

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2651 2651 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 13.616 -13.616 <<

CP 4.993.562 5.012.562 -349.641 4.662.921 4.573.313 4.466.023

CS 4.993.562 5.026.175 -363.254 4.662.921 4.573.313 4.466.023

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.843.621 3.843.621 -272.535 3.571.086 3.521.606 3.438.999

CS 3.843.621 3.843.621 -272.535 3.571.086 3.521.606 3.438.999

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.145.187 1.164.187 -97.696 1.066.491 1.051.707 1.027.024

CS 1.145.187 1.164.187 -97.696 1.066.491 1.051.707 1.027.024

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 8.386 -8.386 <<

CP << << 20.406 20.406 << <<

CS << 8.385 12.021 20.406 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 2.577 -2.577 <<

CP << << << << << <<

CS << 2.576 -2.576 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2.653 -2.653 <<

CP 4.754 4.754 184 4.938 << <<

CS 4.754 7.406 -2.468 4.938 << <<

NOTE ESPLICATIVE

2651 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10

2651/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2651/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/51

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2653 2653 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.1.1 )

RS << 23.880 << 23.880

CP 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352

CS 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 23.880 << 23.880

CP 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352

CS 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352

2656 2656 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.1.1 )

RS << 932 -932 <<

CP 333.763 338.763 -33.643 305.120 299.181 292.159

CS 333.763 339.694 -34.574 305.120 299.181 292.159

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 325.772 330.772 -27.386 303.386 299.181 292.159

CS 325.772 330.772 -27.386 303.386 299.181 292.159

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 932 -932 <<

CP 7.991 7.991 -6.257 1.734 << <<

CS 7.991 8.922 -7.188 1.734 << <<

2661 2661 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.1.1 )

RS << 143.576 -1.069 142.507

CP 501.261 551.261 -39.578 511.683 471.773 471.773

CS 501.261 552.329 -40.646 511.683 471.773 471.773

1 1 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 1.071 -1.069 2

CP 2.036 2.086 86 2.172 2.166 2.166

CS 2.036 3.154 -982 2.172 2.166 2.166

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 2.128 << 2.128

CP 3.150 3.150 106 3.256 3.247 3.247

CS 3.150 3.150 106 3.256 3.247 3.247

NOTE ESPLICATIVE

2656/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/52

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 15.753 << 15.753

CP 37.271 57.271 -18.727 38.544 38.433 38.433

CS 37.271 57.271 -18.727 38.544 38.433 38.433

4 4 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 6.241 << 6.241

CP 8.634 8.634 297 8.931 8.905 8.905

CS 8.634 8.634 297 8.931 8.905 8.905

5 5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 94.775 << 94.775

CP 280.529 330.479 -47.179 283.300 283.300 283.300

CS 280.529 330.479 -47.179 283.300 283.300 283.300

6 6 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 80.816 60.816 22.757 83.573 83.330 83.330

CS 80.816 60.816 22.757 83.573 83.330 83.330

7 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 17.956 << 17.956

CP 5.177 5.177 25 5.202 5.187 5.187

CS 5.177 5.177 25 5.202 5.187 5.187

8 8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << 1.283 << 1.283

CP 784 784 55 839 839 839

CS 784 784 55 839 839 839

9 9 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 4.202 << 4.202

CP 3.053 3.053 -3.053 << << <<

CS 3.053 3.053 -3.053 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/53

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

12 12 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << 167 << 167

CP 789 789 55 844 844 844

CS 789 789 55 844 844 844

15 15 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 79.022 79.022 -39.500 39.522 22 22

CS 79.022 79.022 -39.500 39.522 22 22

>> 16 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 45.500 45.500 45.500 45.500

CS << << 45.500 45.500 45.500 45.500

2677 2677 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 2.221 -2.221 <<

CP 1.033 1.033 << 1.033 1.033 1.033

CS 1.033 3.253 -2.220 1.033 1.033 1.033

2681 2681 RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DI CAUZIONI DA ESSI INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 2.000 -2.000 <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 2.000 -2.000 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2700 2700 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 2.305 << 2.305

CP 2.189 2.189 100 2.289 2.285 2.285

CS 2.189 2.189 100 2.289 2.285 2.285

INTERVENTI RS << 60.401 -45.000 15.401

CP 329.451 329.451 19.433 348.884 347.982 347.982

CS 329.451 374.451 -19.567 354.884 347.982 347.982

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

RS << 60.401 -45.000 15.401

CP 329.451 329.451 19.433 348.884 347.982 347.982

CS 329.451 374.451 -19.567 354.884 347.982 347.982

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/54

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2750 2750 CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE DOGANALI IN BRUXELLES

( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000

CS 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000

2751 2751 SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )

RS << 60.401 -45.000 15.401

CP 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982

CS 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982

INVESTIMENTI RS << 35.248 << 35.248

CP 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871

CS 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

RS << 35.248 << 35.248

CP 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871

CS 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871

7609 7609 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )

RS << 31.557 << 31.557

CP 19.643 39.643 -10.162 29.481 19.424 19.424

CS 19.643 39.643 -10.162 29.481 19.424 19.424

7610 7610 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 3.691 << 3.691

CP 16.310 16.310 185 16.495 16.447 16.447

CS 16.310 16.310 185 16.495 16.447 16.447

NOTE ESPLICATIVE

Page 169: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/55

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

RS << 40.979.114 -23.152 40.955.962

CP 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456

CS 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456

FUNZIONAMENTO RS << 230.116 -23.151 206.965

CP 5.408.750 4.870.772 -74.235 4.796.537 4.654.382 4.598.648

CS 5.408.750 4.893.918 -97.381 4.796.537 4.654.382 4.598.648

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

RS << 230.116 -23.151 206.965

CP 5.408.750 4.870.772 -74.235 4.796.537 4.654.382 4.598.648

CS 5.408.750 4.893.918 -97.381 4.796.537 4.654.382 4.598.648

2201 2201 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 21.666 -21.348 318

CP 4.454.502 3.865.502 23.992 3.889.494 3.795.083 3.734.004

CS 4.454.502 3.886.847 2.647 3.889.494 3.795.083 3.734.004

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.427.507 2.957.507 24.519 2.982.026 2.923.494 2.876.467

CS 3.427.507 2.957.507 24.519 2.982.026 2.923.494 2.876.467

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.021.002 902.002 -12.924 889.078 871.589 857.537

CS 1.021.002 902.002 -12.924 889.078 871.589 857.537

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 15.660 -15.660 <<

CP << << 14.807 14.807 << <<

CS << 15.659 -852 14.807 << <<

NOTE ESPLICATIVE

2201 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11

2201/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/56

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 1.784 -1.528 256

CP << << << << << <<

CS << 1.527 -1.527 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 4.222 -4.160 62

CP 5.993 5.993 -2.410 3.583 << <<

CS 5.993 10.152 -6.569 3.583 << <<

2205 2205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.1.1 )

RS << 1.483 -1.461 22

CP 292.541 256.541 -2.366 254.175 247.942 243.945

CS 292.541 258.001 -3.826 254.175 247.942 243.945

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 290.446 254.446 -1.529 252.917 247.942 243.945

CS 290.446 254.446 -1.529 252.917 247.942 243.945

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.483 -1.461 22

CP 2.095 2.095 -837 1.258 << <<

CS 2.095 3.555 -2.297 1.258 << <<

2225 2225 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.1.1 )

RS << 187.182 -342 186.840

CP 573.960 660.982 -105.806 555.176 523.007 523.007

CS 573.960 661.323 -106.147 555.176 523.007 523.007

1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO, MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 2.156 << 2.156

CP 19.101 19.101 9.367 28.468 28.386 28.386

CS 19.101 19.101 9.367 28.468 28.386 28.386

NOTE ESPLICATIVE

2201/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2205/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/57

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 14.745 << 14.745

CP 16.959 16.959 540 17.499 17.448 17.448

CS 16.959 16.959 540 17.499 17.448 17.448

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 35.322 << 35.322

CP 55.945 55.945 3.679 59.624 59.451 59.451

CS 55.945 55.945 3.679 59.624 59.451 59.451

4 4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 344 -342 2

CP 1.285 1.985 -618 1.367 1.363 1.363

CS 1.285 2.326 -959 1.367 1.363 1.363

5 5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 77.688 << 77.688

CP 317.701 342.001 -66.300 275.701 275.701 275.701

CS 317.701 342.001 -66.300 275.701 275.701 275.701

6 6 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 4.216 4.216 270 4.486 4.473 4.473

CS 4.216 4.216 270 4.486 4.473 4.473

7 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 29.087 << 29.087

CP 19.623 19.623 386 20.009 19.951 19.951

CS 19.623 19.623 386 20.009 19.951 19.951

8 8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << 1.116 << 1.116

CP 1.107 1.107 307 1.414 1.410 1.410

CS 1.107 1.107 307 1.414 1.410 1.410

9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LA RACCOLTA, LO STUDIO E L'ELABORAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL COMMERCIO ESTERO

( 2.1.1 )

RS << 20.118 << 20.118

CP 27.965 27.965 622 28.587 28.478 28.478

CS 27.965 27.965 622 28.587 28.478 28.478

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/58

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

10 10 SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E STUDI AVENTI PER FINE LO SVILUPPO DEI TRAFFICI, DEL COMMERCIO E DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE CON L'ESTERO

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP << << 1.072 1.072 1.026 1.026

CS << << 1.072 1.072 1.026 1.026

12 12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << 1.287 << 1.287

CP 19.072 19.072 790 19.862 19.804 19.804

CS 19.072 19.072 790 19.862 19.804 19.804

13 13 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << 4.776 << 4.776

CP 4.089 4.089 -4.089 << << <<

CS 4.089 4.089 -4.089 << << <<

14 14 SPESE DI RAPPRESENTANZA .

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP << << 223 223 223 223

CS << << 223 223 223 223

17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << 543 << 543

CP 3.242 3.242 330 3.572 3.561 3.561

CS 3.242 3.242 330 3.572 3.561 3.561

19 19 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 19.999 19.999 637 20.636 20.576 20.576

CS 19.999 19.999 637 20.636 20.576 20.576

>> 20 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 40.500 40.500 40.500 40.500

CS << << 40.500 40.500 40.500 40.500

22 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656

CS 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/59

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP << 62.022 -62.022 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << 62.022 -62.022 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

2227 2227 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 3.477 << 3.477

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2231 2231 RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DI CAUZIONI DA ESSI INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

2402 2402 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.1.1 )

RS << 15.295 << 15.295

CP 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779

CS 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 15.295 << 15.295

CP 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779

CS 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779

2408 2408 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA

(R)

( 7.1.2 ) ( 4.1.1 )

RS << << << <<

CP << << 9.342 9.342 << 9.342

CS << << 9.342 9.342 << 9.342

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/60

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2440 2440 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 1.013 << 1.013

CP 968 968 603 1.571 1.571 1.571

CS 968 968 603 1.571 1.571 1.571

INTERVENTI RS << 5.237.726 -2.587.726 2.650.000

CP 157.763.425 157.763.425 -59.189.542 98.573.883 98.542.209 97.517.209

CS 157.763.425 160.351.150 -61.777.267 98.573.883 98.542.209 97.517.209

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

RS << 5.237.726 -2.587.726 2.650.000

CP 157.763.425 157.763.425 -59.189.542 98.573.883 98.542.209 97.517.209

CS 157.763.425 160.351.150 -61.777.267 98.573.883 98.542.209 97.517.209

2501 2501 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.

(R)

( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS << 2.737.726 -2.587.726 150.000

CP 5.818.655 5.818.655 540.989 6.359.644 6.317.970 5.317.970

CS 5.818.655 8.406.380 -2.046.736 6.359.644 6.317.970 5.317.970

2510 2510 CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE ESPOSIZIONI IN PARIGI

( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 30.000 30.000 5.000 35.000 45.000 20.000

CS 30.000 30.000 5.000 35.000 45.000 20.000

2530 2530 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 13.804.164 13.804.164 39.311 13.843.475 13.843.475 13.843.475

CS 13.804.164 13.804.164 39.311 13.843.475 13.843.475 13.843.475

NOTE ESPLICATIVE

Page 175: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/61

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2532 2532 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 1.500.000 << 1.500.000

CP 60.553.093 60.553.093 << 60.553.093 60.553.093 60.553.093

CS 60.553.093 60.553.093 << 60.553.093 60.553.093 60.553.093

2535 2535 FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI.

(R)

( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 77.557.513 77.557.513 -59.774.842 17.782.671 17.782.671 17.782.671

CS 77.557.513 77.557.513 -59.774.842 17.782.671 17.782.671 17.782.671

2536 2536 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ICE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A GIOVANI PROVENIENTI DAI PAESI EXTRAEUROPEI PER L'AVVIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NEI PAESI D'ORIGINE

(R)

( 4.1.2 ) ( 1.2.1 )

RS << 1.000.000 << 1.000.000

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

INVESTIMENTI RS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997

CP 81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599

CS 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

RS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997

CP 81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599

CS 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599

7352 7352 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )

RS << 49.895 << 49.895

CP 26.999 46.999 -10.051 36.948 26.861 26.861

CS 26.999 46.999 -10.051 36.948 26.861 26.861

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/62

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7360 7360 SOMME CORRISPONDENTI ALLE QUOTE DEGLI UTILI CONSEGUITI DALLA SIMEST S.P.A. DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED IMPRESE MISTE ALL'ESTERO

(R)

( 25.1.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 6.088.902 -5.100.239 988.663

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 5.100.238 -5.100.238 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

7370 7370 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.1.1 )

RS << 8.257 << 8.257

CP 19.573 19.573 223 19.796 19.738 19.738

CS 19.573 19.573 223 19.796 19.738 19.738

7463 7463 SOMME DA EROGARE AI CONSORZI MONOREGIONALI DELLE REGIONI SICILIA E VALLE D' AOSTA AI SENSI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 349 E DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989 N. 83

( 23.1.1 ) ( 4.1.1 )

RS << 590.993 -590.993 <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 590.993 -590.993 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

7481 7481 SOMME DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE STRAORDINARIA A FAVORE DEL MADE IN ITALY

(R)

( 22.1.1 ) ( 4.1.1 )

(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)

RS << 28.773.225 8.278.957 37.052.182

CP 81.190.380 81.190.380 -21.052.897 60.137.483 50.105.000 11.105.000

CS 81.190.380 72.911.422 -12.773.939 60.137.483 50.105.000 11.105.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/63

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

RS << 502.488.011 -414.253.315 88.234.696

CP 264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814

CS 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

RS << 389.479 -171.075 218.404

CP 2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190

CS 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190

FUNZIONAMENTO RS << 270.358 -51.956 218.402

CP 2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140

CS 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

RS << 270.358 -51.956 218.402

CP 2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140

CS 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140

3504 3504 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)

( VEDI NOTA )

RS << 18.478 -18.478 <<

CP 2.341.870 2.396.130 -8.649 2.387.481 2.375.219 2.372.811

CS 2.341.870 2.414.605 -27.124 2.387.481 2.375.219 2.372.811

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.803.252 1.844.679 -13.325 1.831.354 1.829.338 1.827.484

CS 1.803.252 1.844.679 -13.325 1.831.354 1.829.338 1.827.484

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 534.330 546.835 -352 546.483 545.881 545.327

CS 534.330 546.835 -352 546.483 545.881 545.327

NOTE ESPLICATIVE

3504 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/64

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 12.644 -12.644 <<

CP << << 7.765 7.765 << <<

CS << 12.643 -4.878 7.765 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 2.233 -2.233 <<

CP << << << << << <<

CS << 2.232 -2.232 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 3.601 -3.601 <<

CP 4.288 4.616 -2.737 1.879 << <<

CS 4.288 8.216 -6.337 1.879 << <<

3505 3505 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)

RS << << << <<

CP 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227

CS 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << << << <<

CP 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227

CS 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227

3510 3510 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

3504/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

3504/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/65

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3512 3512 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << 1.265 -1.265 <<

CP 153.521 180.136 -24.017 156.119 155.288 155.130

CS 153.521 181.400 -25.281 156.119 155.288 155.130

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 152.001 178.501 -23.042 155.459 155.288 155.130

CS 152.001 178.501 -23.042 155.459 155.288 155.130

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.265 -1.265 <<

CP 1.520 1.635 -975 660 << <<

CS 1.520 2.899 -2.239 660 << <<

3536 3536 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << 1.287 -1.287 <<

CP 582 582 46 628 628 628

CS 582 1.869 -1.241 628 628 628

3540 3540 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1% 4.8.4 10%)

RS << 220.952 -2.550 218.402

CP 199.711 297.725 -16.352 281.373 281.344 281.344

CS 199.711 298.861 -17.488 281.373 281.344 281.344

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 125.179 453 125.632

CP 140.160 189.390 -40.165 149.225 149.225 149.225

CS 140.160 188.937 -39.712 149.225 149.225 149.225

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 345 -293 52

CP 446 2.500 -2.037 463 463 463

CS 446 2.793 -2.330 463 463 463

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 1.475 -900 575

CP 463 40.463 -39.981 482 482 482

CS 463 41.363 -40.881 482 482 482

NOTE ESPLICATIVE

3512/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/66

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

6 6 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI COLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONI INDUSTRIALI DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI E PER LE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 208 208 2 210 210 210

CS 208 208 2 210 210 210

7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 395 -395 <<

CP << 770 -770 << << <<

CS << 1.166 -1.166 << << <<

8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 2.164 << 2.164

CP 673 673 4 677 677 677

CS 673 673 4 677 677 677

9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI E PER LA STAMPA DI STUDI E DI MONOGRAFIE IN MATERIA DI PETROLI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 404 404 12 416 416 416

CS 404 404 12 416 416 416

16 16 SPESE PER LE STATISTICHE MINERARIE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 279 279 4 283 283 283

CS 279 279 4 283 283 283

22 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 122 122 3 125 125 125

CS 122 122 3 125 125 125

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/67

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

23 23 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 60 60 -60 << << <<

CS 60 60 -60 << << <<

24 24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << 1.475 << 1.475

CP 786 786 56 842 842 842

CS 786 786 56 842 842 842

25 25 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << 7.694 << 7.694

CP 14.190 14.190 905 15.095 15.095 15.095

CS 14.190 14.190 905 15.095 15.095 15.095

26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 78.578 << 78.578

CP 17.881 17.881 12.123 30.004 29.975 29.975

CS 17.881 17.881 12.123 30.004 29.975 29.975

27 27 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 2.232 << 2.232

CP 232 232 11 243 243 243

CS 232 232 11 243 243 243

35 35 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 59.500 59.500 59.500 59.500

CS << << 59.500 59.500 59.500 59.500

36 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 23.608 23.608 << 23.608 23.608 23.608

CS 23.608 23.608 << 23.608 23.608 23.608

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/68

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

37 37 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI E PER LA STAMPA DI STUDI E DI MONOGRAFIE IN MATERIA DI PETROLI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 199 199 1 200 200 200

CS 199 199 1 200 200 200

85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP << 5.960 -5.960 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << 5.960 -5.960 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

91 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMMISSIONI,COMITATI,CONSIGLI

( 2.2.8 )

RS << 1.415 -1.415 <<

CP << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

3542 3542 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.3.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

3563 3563 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.3.5 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 28.376 -28.376 <<

CP PER MEMORIA 1.396 -1.396 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 29.771 -29.771 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

INVESTIMENTI RS << 119.121 -119.119 2

CP 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050

CS 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

RS << 119.121 -119.119 2

CP 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050

CS 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/69

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7600 7600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << 91.651 -91.650 1

CP 5.001 25.001 -9.775 15.226 5.210 5.210

CS 5.001 116.651 -101.425 15.226 5.210 5.210

7650 7650 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << 27.470 -27.469 1

CP 8.765 8.765 100 8.865 8.840 8.840

CS 8.765 36.234 -27.369 8.865 8.840 8.840

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

RS << 310.238.703 -234.987.570 75.251.133

CP 252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133

CS 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133

FUNZIONAMENTO RS << 45.672 -45.670 2

CP 3.740.452 4.573.900 -382.812 4.191.088 4.163.209 4.160.411

CS 3.740.452 4.619.570 -428.482 4.191.088 4.163.209 4.160.411

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

RS << 45.672 -45.670 2

CP 3.740.452 4.573.900 -382.812 4.191.088 4.163.209 4.160.411

CS 3.740.452 4.619.570 -428.482 4.191.088 4.163.209 4.160.411

1224 1224 RIMBORSO DEGLI STIPENDI,RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO

(R)

( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000

CS 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/70

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3500 3500 RIMBORSO AD ENTI, ORGANISMI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA TECNICO - OPERATIVA COSTITUITA NELL' AMBITO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE

( 2.2.14 ) ( 4.3.2 20% 4.3.6 20% 4.8.3 60%)

RS << << << <<

CP 497.247 497.247 << 497.247 497.247 497.247

CS 497.247 497.247 << 497.247 497.247 497.247

3507 3507 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 2.617.218 3.445.617 -564.687 2.880.930 2.869.107 2.866.482

CS 2.617.218 3.445.617 -564.687 2.880.930 2.869.107 2.866.482

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.013.300 2.631.990 -420.176 2.211.814 2.209.617 2.207.596

CS 2.013.300 2.631.990 -420.176 2.211.814 2.209.617 2.207.596

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 598.885 807.861 -147.715 660.146 659.490 658.886

CS 598.885 807.861 -147.715 660.146 659.490 658.886

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 7.223 7.223 << <<

CS << << 7.223 7.223 << <<

NOTE ESPLICATIVE

3507 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13

3507/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/71

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 5.033 5.766 -4.019 1.747 << <<

CS 5.033 5.766 -4.019 1.747 << <<

3508 3508 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)

RS << << << <<

CP 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353

CS 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353

1 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << << << <<

CP 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353

CS 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353

3513 3513 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

3516 3516 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << << << <<

CP 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434

CS 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 170.366 157.206 30.587 187.793 187.606 187.434

CS 170.366 157.206 30.587 187.793 187.606 187.434

NOTE ESPLICATIVE

3507/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/72

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 1.785 2.042 -1.429 613 << <<

CS 1.785 2.042 -1.429 613 << <<

3519 3519 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << << << <<

CP 582 582 46 628 628 628

CS 582 582 46 628 628 628

3520 3520 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1% 4.8.4 10%)

RS << 45.672 -45.670 2

CP 317.900 330.900 162.623 493.523 493.267 493.267

CS 317.900 376.570 116.953 493.523 493.267 493.267

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 1.200 -1.200 <<

CP 189.623 188.883 67.655 256.538 256.538 256.538

CS 189.623 190.083 66.455 256.538 256.538 256.538

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 558 -558 <<

CP 446 4.446 -3.983 463 463 463

CS 446 5.004 -4.541 463 463 463

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 613 -612 1

CP 463 9.463 -8.981 482 482 482

CS 463 10.075 -9.593 482 482 482

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.13 )

RS << 377 -377 <<

CP << 740 260 1.000 1.000 1.000

CS << 1.116 -116 1.000 1.000 1.000

6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 790 790 5 795 795 795

CS 790 790 5 795 795 795

NOTE ESPLICATIVE

3516/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/73

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7 7 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI, ASSEGNATI AL MINISTERO, NEL SETTORE DELL'ENERGIA NUCLEARE

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 579 579 13 592 592 592

CS 579 579 13 592 592 592

8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA COSTITUITA NELL'AMBITO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE

( 2.1.1 )

RS << 22.928 -22.927 1

CP 45.786 45.786 30.728 76.514 76.292 76.292

CS 45.786 68.713 7.801 76.514 76.292 76.292

9 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

( 2.2.10 )

RS << 19.996 -19.996 <<

CP << << << << << <<

CS << 19.997 -19.997 << << <<

10 10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 122 122 3 125 125 125

CS 122 122 3 125 125 125

11 11 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 71 71 -71 << << <<

CS 71 71 -71 << << <<

12 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 786 786 56 842 842 842

CS 786 786 56 842 842 842

13 13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 16.658 16.658 -2.329 14.329 14.329 14.329

CS 16.658 16.658 -2.329 14.329 14.329 14.329

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/74

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

14 14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 20.991 20.991 19.752 40.743 40.709 40.709

CS 20.991 20.991 19.752 40.743 40.709 40.709

15 15 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << << << <<

CP 272 272 15 287 287 287

CS 272 272 15 287 287 287

20 20 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 41.313 41.313 << 41.313 41.313 41.313

CS 41.313 41.313 << 41.313 41.313 41.313

>> 21 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 59.500 59.500 59.500 59.500

CS << << 59.500 59.500 59.500 59.500

3522 3522 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.3.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

3523 3523 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.3.5 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA 15.000 15.000 << <<

CS PER MEMORIA PER MEMORIA 15.000 15.000 << <<

INTERVENTI RS << 211.441.901 -211.441.900 1

CP 104.353.594 104.353.594 -89.008.891 15.344.703 15.343.993 15.343.993

CS 104.353.594 315.795.494 -300.450.791 15.344.703 15.343.993 15.343.993

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

RS << 211.441.901 -211.441.900 1

CP 104.353.594 104.353.594 -89.008.891 15.344.703 15.343.993 15.343.993

CS 104.353.594 315.795.494 -300.450.791 15.344.703 15.343.993 15.343.993

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/75

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3601 3601 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI

(R)

( 4.1.4 ) ( 4.3.3 )

RS << 369.999 -369.999 <<

CP 253.594 253.594 -8.891 244.703 243.993 243.993

CS 253.594 623.593 -378.890 244.703 243.993 243.993

3602 3602 SOMME DA TRASFERIRE ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA COMPONENTE A2 DELLE TARIFFE DI DISTRIBUZIONE

( 4.1.2 ) ( 4.3.5 )

RS << << << <<

CP 104.100.000 104.100.000 -89.000.000 15.100.000 15.100.000 15.100.000

CS 104.100.000 104.100.000 -89.000.000 15.100.000 15.100.000 15.100.000

3610 3610 RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI AI SOGGETTI CREDITORI PER ASSEGNAZIONE DI QUOTE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA - MECCANISMO DI REINTEGRO NUOVI ENTRANTI

( 6.1.4 ) ( 5.3.1 )

RS << 211.071.902 -211.071.901 1

CP << << << << << <<

CS << 211.071.901 -211.071.901 << << <<

INVESTIMENTI RS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130

CP 144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729

CS 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

RS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130

CP 144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729

CS 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729

7039 7039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << << << <<

CP 5.001 25.001 -9.775 15.226 5.210 5.210

CS 5.001 25.001 -9.775 15.226 5.210 5.210

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/76

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7045 7045 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)

RS << << << <<

CP 8.765 8.765 100 8.865 8.840 8.840

CS 8.765 8.765 100 8.865 8.840 8.840

7611 7611 SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA-RUSSIA SULLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIOATTIVI DELLA MARINA MILITARE RUSSA PER LA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.1.1 )

RS << 34.787.003 << 34.787.003

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

7630 7630 CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.).

(R)

( 22.1.3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)

RS << << << <<

CP 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679

CS 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679

7660 7660 FONDO DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA

(R)

( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )

RS << 63.964.127 -23.500.000 40.464.127

CP << << << << << <<

CS << 23.500.000 -23.500.000 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/77

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

RS << 191.859.829 -179.094.670 12.765.159

CP 9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491

CS 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491

FUNZIONAMENTO RS << 12.788.247 -25.321 12.762.926

CP 9.184.477 9.512.245 5.205.252 14.717.497 14.695.859 14.690.060

CS 9.184.477 9.537.561 5.179.936 14.717.497 14.695.859 14.690.060

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

RS << 12.788.247 -25.321 12.762.926

CP 9.184.477 9.512.245 5.205.252 14.717.497 14.695.859 14.690.060

CS 9.184.477 9.537.561 5.179.936 14.717.497 14.695.859 14.690.060

3515 3515 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

( VEDI NOTA )

RS << 7.912 -7.912 <<

CP 3.316.841 3.495.112 156.335 3.651.447 3.631.178 3.625.735

CS 3.316.841 3.503.022 148.425 3.651.447 3.631.178 3.625.735

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.557.665 2.674.425 128.204 2.802.629 2.798.074 2.793.883

CS 2.557.665 2.674.425 128.204 2.802.629 2.798.074 2.793.883

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 758.254 818.398 16.067 834.465 833.104 831.852

CS 758.254 818.398 16.067 834.465 833.104 831.852

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 11.557 11.557 << <<

CS << << 11.557 11.557 << <<

NOTE ESPLICATIVE

3515 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14

3515/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/78

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 6.370 -6.370 <<

CP << << << << << <<

CS << 6.369 -6.369 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 1.542 -1.542 <<

CP 922 2.289 507 2.796 << <<

CS 922 3.830 -1.034 2.796 << <<

3518 3518 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

RS << 50.918 -50.917 1

CP 130.409 141.551 -61.142 80.409 80.409 80.409

CS 130.409 192.468 -112.059 80.409 80.409 80.409

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 50.918 -50.917 1

CP 130.409 141.551 -61.142 80.409 80.409 80.409

CS 130.409 192.468 -112.059 80.409 80.409 80.409

3524 3524 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

3515/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/79

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3530 3530 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

RS << 542 -542 <<

CP 216.028 230.124 8.239 238.363 236.994 236.638

CS 216.028 230.665 7.698 238.363 236.994 236.638

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 215.701 229.317 8.064 237.381 236.994 236.638

CS 215.701 229.317 8.064 237.381 236.994 236.638

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 542 -542 <<

CP 327 807 175 982 << <<

CS 327 1.348 -366 982 << <<

3531 3531 SPESE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI IN MARE

(R)

( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 10.363.738 235.723 10.599.461

CP 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

CS 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000

3533 3533 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

RS << 201.786 -201.673 113

CP 521.066 645.325 101.816 747.141 747.141 747.141

CS 521.066 846.996 -99.855 747.141 747.141 747.141

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 87.470 -87.469 1

CP 165.143 185.143 -13.967 171.176 171.176 171.176

CS 165.143 272.612 -101.436 171.176 171.176 171.176

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 7.423 -7.315 108

CP 537 39.011 -3.465 35.546 35.546 35.546

CS 537 46.325 -10.779 35.546 35.546 35.546

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 560 5.560 10.009 15.569 15.569 15.569

CS 560 5.560 10.009 15.569 15.569 15.569

NOTE ESPLICATIVE

3530/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

3531 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA

MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/80

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5 5 INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO - IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI - EFFETTUATE A SPESE DI OPERATORI, RELATIVE AD ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' MINERARIA

( 2.2.13 )

RS << 27.103 -27.102 1

CP 52.695 52.695 852 53.547 53.547 53.547

CS 52.695 79.797 -26.250 53.547 53.547 53.547

6 6 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI COLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONI INDUSTRIALI DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI E PER LE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 209 209 3 212 212 212

CS 209 209 3 212 212 212

7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 18.481 -18.481 <<

CP << 1.210 23.790 25.000 25.000 25.000

CS << 19.691 5.309 25.000 25.000 25.000

8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 28.647 -28.646 1

CP 778 5.540 -4.756 784 784 784

CS 778 34.186 -33.402 784 784 784

NOTE ESPLICATIVE

Page 195: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/81

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

12 12 SPESE PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI ALIQUOTE DOVUTE ALLO STATO PER LE PRODUZIONI DELLE COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI, PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CALCOLO DELLE ALIQUOTE

( 2.2.8 )

RS << 4.100 -4.100 <<

CP 9.753 9.753 158 9.911 9.911 9.911

CS 9.753 13.853 -3.942 9.911 9.911 9.911

13 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E I COMPENSI AI COMPONENTI E L'INDENNITA' DI MISSIONE E DEL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI E PER LA EOTERMIA E DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 2.476 2.476 40 2.516 2.516 2.516

CS 2.476 2.476 40 2.516 2.516 2.516

14 14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RICERCA E DI CONTROLLO SPERIMENTALE PER LA SICUREZZA NELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DEGLI UFFICI MINERARI, DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E DELLE SUE SEZIONI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 4.762 << 4.839 4.839 4.839 4.839

CS 4.762 << 4.839 4.839 4.839 4.839

15 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DEL SERVIZIO CHIMICO DEL CORPO DELLE MINIERE

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 1.975 << 2.007 2.007 2.007 2.007

CS 1.975 << 2.007 2.007 2.007 2.007

17 17 SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLE MINIERE

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 1.205 1.205 100.019 101.224 101.224 101.224

CS 1.205 1.205 100.019 101.224 101.224 101.224

NOTE ESPLICATIVE

Page 196: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/82

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

19 19 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER ISTRUTTORIE RELATIVE A DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E OCCUPAZIONI D'URGENZA, SOSTENUTE A SPESE DI OPERATORI IN MATERIA MINERARIA E DI ENTI PUBBLICI PER L'ESPLETAMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 1.102 1.102 51 1.153 1.153 1.153

CS 1.102 1.102 51 1.153 1.153 1.153

20 20 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI TECNICI E SCIENTIFICI, IL CAMPIONAMENTO, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E PROGRAMMI PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI, L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E STAMPA DELLE MEDESIME, IL TRASFERIMENTO DELLA STAZIONE MOBILE ED ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO NELLE LOCALITA' INTERESSATE, DA EFFETTUARE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CONSULENZA MINERARIA E CHIMICO - MINERALOGICA A RICHIESTA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DI PRIVATI.

( 2.1.1 )

RS << 604 -604 <<

CP 1.499 << 1.569 1.569 1.569 1.569

CS 1.499 603 966 1.569 1.569 1.569

22 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 198 198 3 201 201 201

CS 198 198 3 201 201 201

NOTE ESPLICATIVE

Page 197: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/83

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

23 23 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 65 65 -65 << << <<

CS 65 65 -65 << << <<

24 24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 947 947 45 992 992 992

CS 947 947 45 992 992 992

25 25 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << 10.466 -10.465 1

CP 187.290 186.080 3.210 189.290 189.290 189.290

CS 187.290 196.545 -7.255 189.290 189.290 189.290

26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 16.376 -16.375 1

CP 14.237 14.237 18.567 32.804 32.804 32.804

CS 14.237 30.612 2.192 32.804 32.804 32.804

27 27 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 1.116 -1.116 <<

CP 273 273 12 285 285 285

CS 273 1.389 -1.104 285 285 285

>> 33 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 21.500 21.500 21.500 21.500

CS << << 21.500 21.500 21.500 21.500

35 35 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 30.013 30.013 << 30.013 30.013 30.013

CS 30.013 30.013 << 30.013 30.013 30.013

NOTE ESPLICATIVE

Page 198: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/84

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

36 36 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI PER GLI UFFICI PERIFERICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP 45.349 59.349 -12.346 47.003 47.003 47.003

CS 45.349 59.349 -12.346 47.003 47.003 47.003

85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP << 50.259 -50.259 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << 50.259 -50.259 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

3534 3534 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 2.163.351 << 2.163.351

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<

3535 3535 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

3537 3537 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

RS << << << <<

CP 133 133 4 137 137 137

CS 133 133 4 137 137 137

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/85

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3538 3538 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE VARIE E COLLAUDI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ANALISI, CHIESTI IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI PETROLIFERI

( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

INTERVENTI RS << 178.980.573 -178.980.572 1

CP 65.987 65.987 60.000.000 60.065.987 60.065.987 60.065.987

CS 65.987 179.046.559 -118.980.572 60.065.987 60.065.987 60.065.987

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

RS << 178.980.573 -178.980.572 1

CP 65.987 65.987 60.000.000 60.065.987 60.065.987 60.065.987

CS 65.987 179.046.559 -118.980.572 60.065.987 60.065.987 60.065.987

3591 3591 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORAZIONI MINERARIE

( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 127.208 -127.207 1

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 127.207 -127.207 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

3593 3593 FONDO PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO E L'ATTIVAZIONE DI UNA SOCIAL CARD NELLE REGIONI INTERESSATE DALLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI

(R)

( 5.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

( VEDI NOTA )

RS << 178.853.365 -178.853.365 <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

CS PER MEMORIA 178.853.365 -118.853.365 60.000.000 60.000.000 60.000.000

NOTE ESPLICATIVE

3593 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/86

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3595 3595 QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL' ITALIA AI GRUPPI INTERNAZIONALI DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO, PER IL RAME ED IL NICHEL: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI MINISTERIALI AI PREDETTI GRUPPI E PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI

( 7.1.1 ) ( 4.4.2 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987

CS 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987

INVESTIMENTI RS << 91.009 -88.777 2.232

CP 11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444

CS 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

RS << 91.009 -88.777 2.232

CP 11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444

CS 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444

7326 7326 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

RS << 14.272 -12.041 2.231

CP 7.987 27.987 -9.702 18.285 8.285 8.285

CS 7.987 40.028 -21.743 18.285 8.285 8.285

7341 7341 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)

RS << 76.737 -76.736 1

CP 3.018 3.018 141 3.159 3.159 3.159

CS 3.018 79.754 -76.595 3.159 3.159 3.159

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/87

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

6 Comunicazioni (15) RS << 220.091.307 -68.406 220.022.901

CP 115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617

CS 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

RS << 489.577 -53.402 436.175

CP 10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148

CS 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148

FUNZIONAMENTO RS << 469.400 -53.402 415.998

CP 6.115.187 13.119.756 -7.197.335 5.922.421 5.747.934 5.614.113

CS 6.115.185 13.173.023 -7.250.602 5.922.421 5.747.934 5.614.113

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

RS << 469.400 -53.402 415.998

CP 6.115.187 13.119.756 -7.197.335 5.922.421 5.747.934 5.614.113

CS 6.115.185 13.173.023 -7.250.602 5.922.421 5.747.934 5.614.113

2491 2491 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 57.023 -49.860 7.163

CP 4.831.225 11.365.932 -6.605.178 4.760.754 4.642.829 4.517.228

CS 4.831.225 11.415.789 -6.655.035 4.760.754 4.642.829 4.517.228

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.712.525 8.677.625 -5.065.437 3.612.188 3.576.471 3.479.766

CS 3.712.525 8.677.625 -5.065.437 3.612.188 3.576.471 3.479.766

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.105.418 2.673.988 -1.596.958 1.077.030 1.066.358 1.037.462

CS 1.105.418 2.673.988 -1.596.958 1.077.030 1.066.358 1.037.462

NOTE ESPLICATIVE

2491 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/88

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 25.375 -25.375 <<

CP << << 57.598 57.598 << <<

CS << 25.374 32.224 57.598 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 20.537 -14.770 5.767

CP << << << << << <<

CS << 14.769 -14.769 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 11.111 -9.715 1.396

CP 13.282 14.319 -381 13.938 << <<

CS 13.282 24.033 -10.095 13.938 << <<

2494 2494 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.6.1 )

RS << 6.984 << 6.984

CP 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880

CS 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 6.984 << 6.984

CP 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880

CS 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880

NOTE ESPLICATIVE

2491/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2491/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/89

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2495 2495 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.6.1 )

RS << 3.903 -3.413 490

CP 319.125 763.584 -452.305 311.279 303.348 295.128

CS 319.125 766.996 -455.717 311.279 303.348 295.128

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 314.460 758.555 -452.171 306.384 303.348 295.128

CS 314.460 758.555 -452.171 306.384 303.348 295.128

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 3.903 -3.413 490

CP 4.665 5.029 -134 4.895 << <<

CS 4.665 8.441 -3.546 4.895 << <<

2505 2505 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.1 ) ( 4.6.1 )

RS << << 2 2

CP 1.109 1.109 26 1.135 1.132 1.132

CS 1.107 1.107 28 1.135 1.132 1.132

2645 2645 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.6.1 )

RS << 401.490 -131 401.359

CP 845.964 861.464 -129.975 731.489 689.745 689.745

CS 845.964 861.464 -129.975 731.489 689.745 689.745

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 1.087 << 1.087

CP 3.718 3.718 131 3.849 3.838 3.838

CS 3.718 3.718 131 3.849 3.838 3.838

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 11.971 << 11.971

CP 44.190 82.190 2.110 84.300 84.300 84.300

CS 44.190 82.190 2.110 84.300 84.300 84.300

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 309.240 3.539 312.779

CP 569.816 554.786 -218.377 336.409 294.900 294.900

CS 569.816 551.247 -214.838 336.409 294.900 294.900

NOTE ESPLICATIVE

2495/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/90

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 442 442 7 449 449 449

CS 442 442 7 449 449 449

8 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << 300 10.071 10.371

CP 25.071 10.071 15.894 25.965 25.890 25.890

CS 25.071 << 25.965 25.965 25.890 25.890

10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 54.536 << 54.536

CP 24.090 31.590 -6.657 24.933 24.861 24.861

CS 24.090 31.590 -6.657 24.933 24.861 24.861

11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << 1.116 << 1.116

CP 386 386 27 413 413 413

CS 386 386 27 413 413 413

12 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS << 9.069 -8.570 499

CP 7.459 7.459 257 7.716 7.693 7.693

CS 7.459 16.029 -8.313 7.716 7.693 7.693

13 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 159 159 8 167 167 167

CS 159 159 8 167 167 167

17 17 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 3.839 3.869 125 3.994 3.982 3.982

CS 3.839 3.869 125 3.994 3.982 3.982

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/91

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

18 18 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 1.889 1.889 << 1.889 1.889 1.889

CS 1.889 1.889 << 1.889 1.889 1.889

19 19 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.

( 2.2.13 )

RS << 4.255 << 4.255

CP 14.029 14.029 500 14.529 14.487 14.487

CS 14.029 14.029 500 14.529 14.487 14.487

20 20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO.

( 2.2.13 )

RS << 9.224 -5.040 4.184

CP << << << << << <<

CS << 5.040 -5.040 << << <<

>> 29 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 122.000 122.000 122.000 122.000

CS << << 122.000 122.000 122.000 122.000

31 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << 561 << 561

CP 150.876 150.876 -46.000 104.876 104.876 104.876

CS 150.876 150.876 -46.000 104.876 104.876 104.876

85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

( 2.2.2 )

RS << 131 -131 <<

CP << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/92

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INTERVENTI RS << 18.353 << 18.353

CP 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654

CS 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

RS << 18.353 << 18.353

CP 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654

CS 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654

1712 1712 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'UNIONE RADIOTELEVISIVA EUROPEA

(R)

( 7.1.2 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400

CS 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400

3351 3351 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.6.1 )

RS << 18.353 << 18.353

CP 28.031 28.031 1.308 29.339 29.254 29.254

CS 28.031 28.031 1.308 29.339 29.254 29.254

INVESTIMENTI RS << 1.824 << 1.824

CP 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381

CS 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

RS << 1.824 << 1.824

CP 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381

CS 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/93

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7040 7040 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842

CS 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842

7471 7471 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )

RS << 1.824 << 1.824

CP 11.707 11.707 133 11.840 11.805 11.805

CS 11.707 11.707 133 11.840 11.805 11.805

7623 7623 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DI STAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DI SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 90.959 90.959 1.045 92.004 91.734 91.734

CS 90.959 90.959 1.045 92.004 91.734 91.734

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

RS << 218.404.528 -15.004 218.389.524

CP 63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451

CS 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451

FUNZIONAMENTO RS << 12.170.445 -15.003 12.155.442

CP 8.980.421 7.875.921 16.993 7.892.914 7.724.848 7.368.102

CS 8.980.421 7.890.919 1.995 7.892.914 7.724.848 7.368.102

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

RS << 12.170.445 -15.003 12.155.442

CP 8.980.421 7.875.921 16.993 7.892.914 7.724.848 7.368.102

CS 8.980.421 7.890.919 1.995 7.892.914 7.724.848 7.368.102

NOTE ESPLICATIVE

Page 208: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/94

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2492 2492 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)

( VEDI NOTA )

RS << 12.012 -12.012 <<

CP 6.983.342 6.320.342 35.766 6.356.108 6.184.817 5.849.984

CS 6.983.342 6.332.351 23.757 6.356.108 6.184.817 5.849.984

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 5.378.438 4.850.438 860 4.851.298 4.766.093 4.508.291

CS 5.378.438 4.850.438 860 4.851.298 4.766.093 4.508.291

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.599.607 1.464.607 -20.424 1.444.183 1.418.724 1.341.693

CS 1.599.607 1.464.607 -20.424 1.444.183 1.418.724 1.341.693

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 5.270 -5.270 <<

CP << << 48.814 48.814 << <<

CS << 5.269 43.545 48.814 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 4.401 -4.401 <<

CP << << << << << <<

CS << 4.400 -4.400 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2.341 -2.341 <<

CP 5.297 5.297 6.516 11.813 << <<

CS 5.297 7.637 4.176 11.813 << <<

NOTE ESPLICATIVE

2492 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16

2492/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

2492/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/95

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2493 2493 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)

RS << 94.084 << 94.084

CP 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280

CS 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 94.084 << 94.084

CP 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280

CS 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280

2499 2499 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)

RS << 322.171 << 322.171

CP 1.281.968 939.468 -26.088 913.380 912.997 912.997

CS 1.281.968 939.468 -26.088 913.380 912.997 912.997

1 1 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA NORMATIVA TECNICA.

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 363 363 7 370 370 370

CS 363 363 7 370 370 370

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 9.197 9.197 315 9.512 9.484 9.484

CS 9.197 9.197 315 9.512 9.484 9.484

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 7 << 7

CP 6.610 6.610 227 6.837 6.817 6.817

CS 6.610 6.610 227 6.837 6.817 6.817

5 5 SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 363 363 7 370 370 370

CS 363 363 7 370 370 370

6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 219.778 << 219.778

CP 852.753 449.303 16.450 465.753 465.753 465.753

CS 852.753 449.303 16.450 465.753 465.753 465.753

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/96

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

( 2.2.8 )

RS << 2.128 << 2.128

CP 714 2.264 -1.484 780 780 780

CS 714 2.264 -1.484 780 780 780

8 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 34.695 33.145 2.846 35.991 35.887 35.887

CS 34.695 33.145 2.846 35.991 35.887 35.887

9 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 546 546 12 558 558 558

CS 546 546 12 558 558 558

10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 55.000 << 55.000

CP 57.550 105.050 -46.256 58.794 58.623 58.623

CS 57.550 105.050 -46.256 58.794 58.623 58.623

11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << 2.577 << 2.577

CP 2.014 2.014 133 2.147 2.141 2.141

CS 2.014 2.014 133 2.147 2.141 2.141

12 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS << 42.681 << 42.681

CP 47.674 47.674 1.505 49.179 49.179 49.179

CS 47.674 47.674 1.505 49.179 49.179 49.179

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/97

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

13 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 14.601 14.601 485 15.086 15.042 15.042

CS 14.601 14.601 485 15.086 15.042 15.042

16 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << 8.000 -8.000 << << <<

CS << 8.000 -8.000 << << <<

18 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 251.536 251.536 -108.000 143.536 143.536 143.536

CS 251.536 251.536 -108.000 143.536 143.536 143.536

20 20 SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 3.259 3.259 110 3.369 3.359 3.359

CS 3.259 3.259 110 3.369 3.359 3.359

25 25 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 93 5.543 -5.445 98 98 98

CS 93 5.543 -5.445 98 98 98

>> 37 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 121.000 121.000 121.000 121.000

CS << << 121.000 121.000 121.000 121.000

2500 2500 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.6.1 90% 8.3.1 10%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 11.673.055 << 11.673.055

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

Page 212: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/98

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2502 2502 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)

RS << 822 -822 <<

CP 456.902 417.902 -2.924 414.978 403.586 381.673

CS 456.902 418.723 -3.745 414.978 403.586 381.673

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 455.042 416.042 -5.213 410.829 403.586 381.673

CS 455.042 416.042 -5.213 410.829 403.586 381.673

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 822 -822 <<

CP 1.860 1.860 2.289 4.149 << <<

CS 1.860 2.681 1.468 4.149 << <<

2660 2660 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.6.1 10% 8.3.1 90%)

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 68.301 -2.169 66.132

CP 4.132 4.132 << 4.132 4.132 4.132

CS 4.132 6.300 -2.168 4.132 4.132 4.132

2670 2670 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.1 ) ( 4.6.1 10% 8.3.1 90%)

RS << << << <<

CP 6.797 6.797 239 7.036 7.036 7.036

CS 6.797 6.797 239 7.036 7.036 7.036

INTERVENTI RS << 92.444.851 -1 92.444.850

CP 54.229.176 85.855.176 -35.625.757 50.229.419 50.020.002 49.245.484

CS 54.229.176 85.855.174 -35.625.755 50.229.419 50.020.002 49.245.484

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

RS << 92.444.851 -1 92.444.850

CP 54.229.176 85.855.176 -35.625.757 50.229.419 50.020.002 49.245.484

CS 54.229.176 85.855.174 -35.625.755 50.229.419 50.020.002 49.245.484

1378 1378 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE

(R)

( 7.1.2 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192

CS 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192

NOTE ESPLICATIVE

2502/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/99

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3021 3021 ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI

(R)

( 2.2.14 ) ( 8.3.1 )

RS << << << <<

CP 9.278.092 9.278.092 -9.278.092 << << <<

CS 9.278.092 9.278.092 -9.278.092 << << <<

3121 3121 CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE

(R)

( 6.1.2 ) ( 8.3.1 )

RS << 80.104.957 -1 80.104.956

CP 44.257.334 44.257.334 5.254.893 49.512.227 49.302.810 48.528.292

CS 44.257.334 44.257.332 5.254.895 49.512.227 49.302.810 48.528.292

3129 3129 FONDO PER LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE - MISURE COMPENSATIVE E INDENNIZZI

(R)

( 6.1.4 ) ( 8.3.1 )

RS << 12.339.894 << 12.339.894

CP << 31.626.000 -31.626.000 << << <<

CS << 31.626.000 -31.626.000 << << <<

INVESTIMENTI RS << 113.789.232 << 113.789.232

CP 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865

CS 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

RS << 113.789.232 << 113.789.232

CP 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865

CS 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865

7070 7070 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054

CS 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054

7230 7230 SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI DI COMUNICAZIONE

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.6.1 )

RS << 113.787.397 << 113.787.397

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

Page 214: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/100

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7570 7570 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)

RS << 1.835 << 1.835

CP 5.761 5.761 66 5.827 5.811 5.811

CS 5.761 5.761 66 5.827 5.811 5.811

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

RS << 1.197.202 << 1.197.202

CP 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018

CS 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018

FUNZIONAMENTO RS << 781.899 << 781.899

CP 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271

CS 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

RS << 781.899 << 781.899

CP 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271

CS 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271

3335 3335 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 5.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 35.314.502 28.934.569 2.695.450 31.630.019 30.748.547 30.635.020

CS 35.314.502 28.934.569 2.695.450 31.630.019 30.748.547 30.635.020

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 27.139.240 22.160.060 2.065.208 24.225.268 23.699.414 23.612.005

CS 27.139.240 22.160.060 2.065.208 24.225.268 23.699.414 23.612.005

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 8.078.727 6.677.406 528.852 7.206.258 7.049.133 7.023.015

CS 8.078.727 6.677.406 528.852 7.206.258 7.049.133 7.023.015

NOTE ESPLICATIVE

3335 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/101

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP << << 159.818 159.818 << <<

CS << << 159.818 159.818 << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 96.535 97.103 -58.428 38.675 << <<

CS 96.535 97.103 -58.428 38.675 << <<

3339 3339 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.6.1 )

RS << 235.221 << 235.221

CP 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320

CS 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 235.221 << 235.221

CP 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320

CS 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320

3341 3341 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 5.3.1 )

RS << << << <<

CP 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846

CS 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 2.298.165 1.878.243 171.730 2.049.973 2.005.276 1.997.846

CS 2.298.165 1.878.243 171.730 2.049.973 2.005.276 1.997.846

NOTE ESPLICATIVE

3335/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

3335/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE

ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/102

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 33.906 34.106 -20.522 13.584 << <<

CS 33.906 34.106 -20.522 13.584 << <<

3348 3348 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 5.3.1 )

RS << 546.678 << 546.678

CP 2.232.859 3.570.358 -95.202 3.475.156 3.473.943 3.473.943

CS 2.232.859 3.570.358 -95.202 3.475.156 3.473.943 3.473.943

1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 74.691 << 74.691

CP 1.501.083 1.851.083 -1.038.824 812.259 812.259 812.259

CS 1.501.083 1.851.083 -1.038.824 812.259 812.259 812.259

2 2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.

( 2.2.13 )

RS << 88.061 << 88.061

CP 100.529 280.529 19.471 300.000 300.000 300.000

CS 100.529 280.529 19.471 300.000 300.000 300.000

3 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO.

( 2.2.13 )

RS << 166.269 << 166.269

CP 100.062 400.062 -200.062 200.000 200.000 200.000

CS 100.062 400.062 -200.062 200.000 200.000 200.000

4 4 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 29.874 << 29.874

CP 41.265 291.265 -159.673 131.592 131.564 131.564

CS 41.265 291.265 -159.673 131.592 131.564 131.564

NOTE ESPLICATIVE

3341/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/103

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

5 5 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 673 673 9.327 10.000 10.000 10.000

CS 673 673 9.327 10.000 10.000 10.000

6 6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 244 244 5 249 249 249

CS 244 244 5 249 249 249

7 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << 39.089 -262 38.827

CP 135.680 126.327 14.196 140.523 140.115 140.115

CS 135.680 126.589 13.934 140.523 140.115 140.115

8 8 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI,RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI.

( 2.1.2 )

RS << << 262 262

CP 394 9.746 -9.344 402 402 402

CS 394 9.484 -9.082 402 402 402

9 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 82.365 << 82.365

CP 174.210 431.710 19.528 451.238 450.715 450.715

CS 174.210 431.710 19.528 451.238 450.715 450.715

10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << 1.163 << 1.163

CP 2.985 2.985 196 3.181 3.172 3.172

CS 2.985 2.985 196 3.181 3.172 3.172

11 11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS << 57.212 << 57.212

CP 53.569 53.569 1.838 55.407 55.246 55.246

CS 53.569 53.569 1.838 55.407 55.246 55.246

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/104

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

12 12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 67 67 2 69 69 69

CS 67 67 2 69 69 69

13 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.

( 2.2.8 )

RS << << << <<

CP 55 55 << 55 55 55

CS 55 55 << 55 55 55

14 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << << << <<

CP 73 73 1 74 74 74

CS 73 73 1 74 74 74

16 16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 337 337 << 337 337 337

CS 337 337 << 337 337 337

21 21 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 74.062 74.062 198.525 272.587 272.587 272.587

CS 74.062 74.062 198.525 272.587 272.587 272.587

24 24 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 7.954 << 7.954

CP 47.571 47.571 1.112 48.683 48.599 48.599

CS 47.571 47.571 1.112 48.683 48.599 48.599

>> 32 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 1.048.500 1.048.500 1.048.500 1.048.500

CS << << 1.048.500 1.048.500 1.048.500 1.048.500

3550 3550 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.1 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 7.915 7.915 251 8.166 8.142 8.142

CS 7.915 7.915 251 8.166 8.142 8.142

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/105

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INTERVENTI RS << 20.005 << 20.005

CP 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854

CS 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

RS << 20.005 << 20.005

CP 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854

CS 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854

3352 3352 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

(R)

( 2.2.2 ) ( 5.3.1 )

RS << 20.005 << 20.005

CP 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854

CS 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854

INVESTIMENTI RS << 395.298 << 395.298

CP 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893

CS 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

RS << 395.298 << 395.298

CP 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893

CS 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893

7050 7050 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 128.972 148.972 -10.943 138.029 127.658 127.658

CS 128.972 148.972 -10.943 138.029 127.658 127.658

NOTE ESPLICATIVE

Page 220: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/106

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7624 7624 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DI STAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DI SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )

RS << 393.623 << 393.623

CP 703.021 703.021 308.490 1.011.511 709.319 709.319

CS 703.021 703.021 308.490 1.011.511 709.319 709.319

7936 7936 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 5.3.1 )

RS << 1.675 << 1.675

CP 44.525 44.525 518 45.043 44.916 44.916

CS 44.525 44.525 518 45.043 44.916 44.916

7 Ricerca e innovazione (17) RS << 3.810.229 -763 3.809.466

CP 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490

CS 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

RS << 3.810.229 -763 3.809.466

CP 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490

CS 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

FUNZIONAMENTO RS << 301.718 -763 300.955

CP 6.454.997 4.306.411 2.056.821 6.363.232 6.293.305 6.199.315

CS 6.454.997 4.307.171 2.056.061 6.363.232 6.293.305 6.199.315

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

RS << 301.718 -763 300.955

CP 6.454.997 4.306.411 2.056.821 6.363.232 6.293.305 6.199.315

CS 6.454.997 4.307.171 2.056.061 6.363.232 6.293.305 6.199.315

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/107

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4304 4304 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.8.6 )

( VEDI NOTA )

RS << 714 -714 <<

CP 5.031.591 3.246.219 1.774.176 5.020.395 4.957.683 4.869.467

CS 5.031.591 3.246.931 1.773.464 5.020.395 4.957.683 4.869.467

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 3.867.795 2.486.685 1.361.461 3.848.146 3.820.410 3.752.489

CS 3.867.795 2.486.685 1.361.461 3.848.146 3.820.410 3.752.489

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.151.663 747.101 398.459 1.145.560 1.137.273 1.116.978

CS 1.151.663 747.101 398.459 1.145.560 1.137.273 1.116.978

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 56 -56 <<

CP << << 21.489 21.489 << <<

CS << 55 21.434 21.489 << <<

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 519 -519 <<

CP << << << << << <<

CS << 518 -518 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 139 -139 <<

CP 12.133 12.433 -7.233 5.200 << <<

CS 12.133 12.572 -7.372 5.200 << <<

NOTE ESPLICATIVE

4304 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 18

4304/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

4304/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/108

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4305 4305 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.8.6 )

RS << 14.939 << 14.939

CP 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335

CS 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 14.939 << 14.939

CP 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335

CS 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335

4314 4314 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.8.6 )

RS << 49 -49 <<

CP 331.876 217.186 110.519 327.705 323.522 317.748

CS 331.876 217.234 110.471 327.705 323.522 317.748

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 327.615 212.820 113.059 325.879 323.522 317.748

CS 327.615 212.820 113.059 325.879 323.522 317.748

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 49 -49 <<

CP 4.261 4.366 -2.540 1.826 << <<

CS 4.261 4.414 -2.588 1.826 << <<

4451 4451 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.8.6 )

RS << 280.591 << 280.591

CP 975.549 735.549 173.365 908.914 908.385 908.385

CS 975.549 735.549 173.365 908.914 908.385 908.385

1 1 CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DA ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE. CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI STRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO.

( 2.2.10 )

RS << 89 << 89

CP 10.558 10.558 1.069 11.627 11.565 11.565

CS 10.558 10.558 1.069 11.627 11.565 11.565

NOTE ESPLICATIVE

4314/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/109

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE, ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSO ECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE.

( 2.2.13 )

RS << 5.566 << 5.566

CP 28.145 28.145 601 28.746 28.663 28.663

CS 28.145 28.145 601 28.746 28.663 28.663

3 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CEE DEL TIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA E PER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLE APPARECCHIATURE CERTIFICATE

( 2.2.13 )

RS << 400 << 400

CP 2.035 2.035 42 2.077 2.071 2.071

CS 2.035 2.035 42 2.077 2.071 2.071

4 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 31.608 << 31.608

CP 22.517 22.517 480 22.997 22.930 22.930

CS 22.517 22.517 480 22.997 22.930 22.930

5 5 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 955 << 955

CP 3.947 3.947 92 4.039 4.027 4.027

CS 3.947 3.947 92 4.039 4.027 4.027

6 6 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 2.433 << 2.433

CP 10.254 27.754 -17.283 10.471 10.440 10.440

CS 10.254 27.754 -17.283 10.471 10.440 10.440

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/110

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI

( 2.1.1 )

RS << 13.433 << 13.433

CP 33.062 41.281 -7.881 33.400 33.300 33.300

CS 33.062 41.281 -7.881 33.400 33.300 33.300

9 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 186.081 << 186.081

CP 639.679 339.679 188.894 528.573 528.573 528.573

CS 639.679 339.679 188.894 528.573 528.573 528.573

10 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << 250 << 250

CP 6.541 5.341 1.444 6.785 6.766 6.766

CS 6.541 5.341 1.444 6.785 6.766 6.766

11 11 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI

( 2.1.2 )

RS << << << <<

CP 89 89 2 91 91 91

CS 89 89 2 91 91 91

12 12 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 37.572 << 37.572

CP 43.606 51.106 -6.004 45.102 44.970 44.970

CS 43.606 51.106 -6.004 45.102 44.970 44.970

13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << 1.241 << 1.241

CP 764 764 39 803 803 803

CS 764 764 39 803 803 803

14 14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.

( 2.1.1 )

RS << 816 << 816

CP 3.809 5.009 -447 4.562 4.549 4.549

CS 3.809 5.009 -447 4.562 4.549 4.549

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/111

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

15 15 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 178 178 8 186 186 186

CS 178 178 8 186 186 186

17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.2 )

RS << 147 << 147

CP 737 737 35 772 772 772

CS 737 737 35 772 772 772

18 18 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 540 540 << 540 540 540

CS 540 540 << 540 540 540

20 20 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 167.691 167.691 -50.000 117.691 117.691 117.691

CS 167.691 167.691 -50.000 117.691 117.691 117.691

21 21 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << << << <<

CP 1.397 3.178 -1.726 1.452 1.448 1.448

CS 1.397 3.178 -1.726 1.452 1.448 1.448

22 22 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI E COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI "SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI"

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP << 25.000 5.000 30.000 30.000 30.000

CS << 25.000 5.000 30.000 30.000 30.000

>> 23 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 59.000 59.000 59.000 59.000

CS << << 59.000 59.000 59.000 59.000

4460 4460 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI

(R)

( 2.2.10 ) ( 4.8.6 )

RS << 5.425 << 5.425

CP 7.592 7.592 220 7.812 7.812 7.812

CS 7.592 7.592 220 7.812 7.812 7.812

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/112

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4571 4571 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.

(R)

( 2.2.1 ) ( 4.8.6 )

RS << << << <<

CP 551 551 17 568 568 568

CS 551 551 17 568 568 568

INTERVENTI RS << << << <<

CP 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

CS 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

RS << << << <<

CP 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

CS 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

1377 1377 CONCORSO NELLA SPESA DELL'ISTITUTO EUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLE TELECOMUNICAZIONI

(R)

( 7.1.2 ) ( 4.6.1 )

RS << << << <<

CP 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

CS 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

INVESTIMENTI RS << 3.508.511 << 3.508.511

CP 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070

CS 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

RS << 3.508.511 << 3.508.511

CP 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070

CS 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070

7080 7080 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842

CS 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842

7220 7220 CONTRIBUTO PLURIENNALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICERCA NEL CAMPO DELLE COMUNICAZIONI

( 26.1.3 ) ( 4.8.6 )

RS << 154.947 << 154.947

CP 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << <<

CS 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << <<

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/113

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

7931 7931 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA

(R)

( 21 ) ( 4.8.6 )

RS << 3.351.310 << 3.351.310

CP 1.837.748 1.837.748 77.086 1.914.834 1.909.277 1.909.277

CS 1.837.748 1.837.748 77.086 1.914.834 1.909.277 1.909.277

1 1 SPESE PER IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI E PER LA RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA.

( 21.1.2 )

RS << 3.190.100 30.000 3.220.100

CP 1.824.591 1.824.591 76.758 1.901.349 1.895.831 1.895.831

CS 1.824.591 1.794.591 106.758 1.901.349 1.895.831 1.895.831

2 2 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA

( 21.1.9 )

RS << 161.210 -30.000 131.210

CP 13.157 13.157 328 13.485 13.446 13.446

CS 13.157 43.157 -29.672 13.485 13.446 13.446

8080 8080 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.8.6 )

RS << 2.254 << 2.254

CP 3.855 3.855 107 3.962 3.951 3.951

CS 3.855 3.855 107 3.962 3.951 3.951

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RS << 7.219.305 -2.953.236 4.266.069

CP 67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648

CS 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648

9.1 Indirizzo politico (32.2) RS << 2.574.488 -741.309 1.833.179

CP 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141

CS 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141

FUNZIONAMENTO RS << 2.069.039 -722.167 1.346.872

CP 19.140.394 17.968.269 -538.666 17.429.603 17.315.030 17.307.211

CS 19.140.394 18.690.435 -1.260.832 17.429.603 17.315.030 17.307.211

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS << 2.069.039 -722.167 1.346.872

CP 19.140.394 17.968.269 -538.666 17.429.603 17.315.030 17.307.211

CS 19.140.394 18.690.435 -1.260.832 17.429.603 17.315.030 17.307.211

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/114

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

( 1.1.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 610.891 467.891 143.000 610.891 610.891 610.891

CS 610.891 467.891 143.000 610.891 610.891 610.891

1003 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1 ) ( 4.9.1 )

RS << 71.859 << 71.859

CP 423.456 281.169 -37.713 243.456 243.456 243.456

CS 423.456 281.169 -37.713 243.456 243.456 243.456

5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 62.170 << 62.170

CP 396.408 260.121 -43.713 216.408 216.408 216.408

CS 396.408 260.121 -43.713 216.408 216.408 216.408

8 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV

( 1.2.1 )

RS << 9.689 << 9.689

CP 27.048 21.048 6.000 27.048 27.048 27.048

CS 27.048 21.048 6.000 27.048 27.048 27.048

1004 1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA

( 1 ) ( 4.9.1 )

RS << 10.433 << 10.433

CP 1.149.100 1.182.533 -33.433 1.149.100 1.149.102 1.149.102

CS 1.149.100 1.182.533 -33.433 1.149.100 1.149.102 1.149.102

1 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 589.001 677.001 -88.000 589.001 589.001 589.001

CS 589.001 677.001 -88.000 589.001 589.001 589.001

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/115

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

RS << << << <<

CP 277.661 197.661 80.000 277.661 277.661 277.661

CS 277.661 197.661 80.000 277.661 277.661 277.661

3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI

( 1.1.1 )

RS << << << <<

CP 149.047 164.047 -15.000 149.047 149.049 149.049

CS 149.047 164.047 -15.000 149.047 149.049 149.049

4 4 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << 8.400 << 8.400

CP 107.400 115.800 -8.400 107.400 107.400 107.400

CS 107.400 115.800 -8.400 107.400 107.400 107.400

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << 2.033 << 2.033

CP 25.991 28.024 -2.033 25.991 25.991 25.991

CS 25.991 28.024 -2.033 25.991 25.991 25.991

1007 1007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.9.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 812.337 -470.000 342.337

CP 14.389.485 12.918.872 3.891 12.922.763 12.914.783 12.907.444

CS 14.389.485 13.388.872 -466.109 12.922.763 12.914.783 12.907.444

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 5.599.616 4.876.106 444.181 5.320.287 5.314.143 5.308.492

CS 5.599.616 4.876.106 444.181 5.320.287 5.314.143 5.308.492

NOTE ESPLICATIVE

1007 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 19

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/116

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 7.597 << 7.597

CP 2.566.876 2.051.324 -16.841 2.034.483 2.032.647 2.030.959

CS 2.566.876 2.051.324 -16.841 2.034.483 2.032.647 2.030.959

3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

RS << 616.735 -470.000 146.735

CP 2.481.000 2.397.900 -386.900 2.011.000 2.011.000 2.011.000

CS 2.481.000 2.867.900 -856.900 2.011.000 2.011.000 2.011.000

4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

RS << 38.755 << 38.755

CP 3.063.416 2.878.416 << 2.878.416 2.878.416 2.878.416

CS 3.063.416 2.878.416 << 2.878.416 2.878.416 2.878.416

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

RS << 149.250 << 149.250

CP 678.577 715.126 -36.549 678.577 678.577 678.577

CS 678.577 715.126 -36.549 678.577 678.577 678.577

1026 1026 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/117

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1041 1041 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI

( 1.3.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 199.761 90.761 109.000 199.761 199.761 199.761

CS 199.761 90.761 109.000 199.761 199.761 199.761

1042 1042 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.9.1 )

RS << 56.229 << 56.229

CP 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750

CS 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 3.092 << 3.092

CP 730.202 700.832 -122.080 578.752 578.230 577.750

CS 730.202 700.832 -122.080 578.752 578.230 577.750

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

RS << 53.137 << 53.137

CP 221.000 254.751 -33.751 221.000 117.000 117.000

CS 221.000 254.751 -33.751 221.000 117.000 117.000

1091 1091 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.9.1 )

RS << 1.109.078 -252.167 856.911

CP 1.407.318 1.904.318 -409.951 1.494.367 1.492.294 1.492.294

CS 1.407.318 2.156.484 -662.117 1.494.367 1.492.294 1.492.294

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI

( 2.1.2 )

RS << 20.993 << 20.993

CP 171.756 228.756 -50.386 178.370 178.370 178.370

CS 171.756 228.756 -50.386 178.370 178.370 178.370

2 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO

( 2.2.13 )

RS << 14.899 << 14.899

CP 74.761 109.761 -33.662 76.099 76.099 76.099

CS 74.761 109.761 -33.662 76.099 76.099 76.099

3 3 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 13.639 << 13.639

CP 47.306 67.306 -18.949 48.357 48.357 48.357

CS 47.306 67.306 -18.949 48.357 48.357 48.357

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/118

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << 21.797 << 21.797

CP 78.228 123.228 -43.527 79.701 79.701 79.701

CS 78.228 123.228 -43.527 79.701 79.701 79.701

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 1.311 -1.309 2

CP 1.367 2.567 -1.147 1.420 1.420 1.420

CS 1.367 3.875 -2.455 1.420 1.420 1.420

6 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 13.185 13.185 507 13.692 13.692 13.692

CS 13.185 13.185 507 13.692 13.692 13.692

9 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 220.690 << 220.690

CP 643.255 943.255 -374.888 568.367 568.367 568.367

CS 643.255 943.255 -374.888 568.367 568.367 568.367

10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

( 2.1.1 )

RS << 43.913 << 43.913

CP 54.660 109.660 -44.083 65.577 65.577 65.577

CS 54.660 109.660 -44.083 65.577 65.577 65.577

13 13 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.

( 2.2.5 )

RS << 3.274 << 3.274

CP 3.650 3.650 -3.650 << << <<

CS 3.650 3.650 -3.650 << << <<

14 14 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 8.191 8.191 316 8.507 8.507 8.507

CS 8.191 8.191 316 8.507 8.507 8.507

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/119

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 49.156 << 49.156

CP 78.229 78.229 4.434 82.663 82.663 82.663

CS 78.229 78.229 4.434 82.663 82.663 82.663

16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 7.242 << 7.242

CP 12.403 12.403 479 12.882 12.882 12.882

CS 12.403 12.403 479 12.882 12.882 12.882

18 18 SPESE PER STUDI, RICERCHE, INDAGINI, RILEVAZIONI E PUBBLICAZIONI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP << 4.500 -4.500 << << <<

CS << 4.500 -4.500 << << <<

19 19 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AI FINI CONOSCITIVI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E DI PRODUZIONE NORMATIVA

( 2.2.10 )

RS << << 19.142 19.142

CP 123.456 101.256 20.203 121.459 119.386 119.386

CS 123.456 82.114 39.345 121.459 119.386 119.386

21 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << << << <<

CP 8.185 8.185 4.826 13.011 13.011 13.011

CS 8.185 8.185 4.826 13.011 13.011 13.011

29 29 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI E PERSONALITA' STRANIERE EFFETTUATE IN BASE AD ACCORDI O SU INVITO UFFICIALE. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO SIMULTANEO

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP << 1.500 -1.500 << << <<

CS << 1.500 -1.500 << << <<

31 31 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, ORGANISMI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI.

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 1.708 1.708 66 1.774 1.774 1.774

CS 1.708 1.708 66 1.774 1.774 1.774

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/120

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

35 35 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

( 2.2.14 )

RS << 4.059 << 4.059

CP 13.204 13.204 510 13.714 13.714 13.714

CS 13.204 13.204 510 13.714 13.714 13.714

>> 36 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 135.000 135.000 135.000 135.000

CS << << 135.000 135.000 135.000 135.000

38 38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 73.774 73.774 << 73.774 73.774 73.774

CS 73.774 73.774 << 73.774 73.774 73.774

39 39 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA

( 2.2.14 )

RS << 708.105 -270.000 438.105

CP << << << << << <<

CS << 270.000 -270.000 << << <<

1122 1122 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1123 1123 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA 157.961 -157.961 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 157.961 -157.961 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1150 1150 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.9.1 )

RS << 9.103 << 9.103

CP 9.181 9.181 332 9.513 9.513 9.513

CS 9.181 9.181 332 9.513 9.513 9.513

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/121

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INTERVENTI RS << 406.198 << 406.198

CP 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

CS 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS << 406.198 << 406.198

CP 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

CS 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

1158 1158 RIMBORSO DEGLI STIPENDI,RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO

(R)

( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )

RS << 406.198 << 406.198

CP 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

CS 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

INVESTIMENTI RS << 99.251 -19.142 80.109

CP 79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239

CS 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

RS << 99.251 -19.142 80.109

CP 79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239

CS 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239

7000 7000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )

RS << 69.594 -19.142 50.452

CP 31.162 51.162 -8.976 42.186 32.092 32.092

CS 31.162 70.304 -28.118 42.186 32.092 32.092

7010 7010 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.9.1 )

RS << 29.657 << 29.657

CP 48.694 48.694 611 49.305 49.147 49.147

CS 48.694 48.694 611 49.305 49.147 49.147

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/122

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

RS << 4.644.817 -2.211.927 2.432.890

CP 48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507

CS 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507

FUNZIONAMENTO RS << 1.401.951 -211.927 1.190.024

CP 31.839.343 40.662.030 -20.764.005 19.898.025 18.450.488 18.325.746

CS 31.839.343 40.852.234 -20.954.209 19.898.025 18.450.488 18.325.746

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << 1.401.951 -211.927 1.190.024

CP 31.839.343 40.662.030 -20.764.005 19.898.025 18.450.488 18.325.746

CS 31.839.343 40.852.234 -20.954.209 19.898.025 18.450.488 18.325.746

1200 1200 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE

( 1 ) ( 4.9.1 )

RS << 118.490 << 118.490

CP 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000

CS 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000

4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.

( 1.2.1 )

RS << 116.562 << 116.562

CP 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000

CS 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000

82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO

( 1.1.2 )

RS << 1.928 << 1.928

CP << << << << << <<

CS << << << << << <<

1202 1202 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE

( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 26.597 << 26.597

CP 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000

CS 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/123

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1204 1204 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE

( 9.1.4 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 28.656 -28.542 114

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA 28.541 -28.541 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1205 1205 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

( 1 ) ( 4.9.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 131.018 -128.439 2.579

CP 25.084.411 32.769.184 -19.552.554 13.216.630 13.046.622 12.947.853

CS 25.084.411 32.897.620 -19.680.990 13.216.630 13.046.622 12.947.853

1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 18.864.131 24.377.673 -14.283.506 10.094.167 10.053.241 9.977.194

CS 18.864.131 24.377.673 -14.283.506 10.094.167 10.053.241 9.977.194

2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE

( 1.3.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 5.612.998 7.782.661 -4.777.051 3.005.610 2.993.381 2.970.659

CS 5.612.998 7.782.661 -4.777.051 3.005.610 2.993.381 2.970.659

3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.2 )

( VEDI NOTA )

RS << 44.415 -44.259 156

CP << << 94.085 94.085 << <<

CS << 44.258 49.827 94.085 << <<

NOTE ESPLICATIVE

1205 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 20

1205/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/124

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE

( 1.1.3 )

RS << 61.105 -59.154 1.951

CP << << << << << <<

CS << 59.153 -59.153 << << <<

5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE

( 1.3.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 25.498 -25.026 472

CP 607.282 608.850 -586.082 22.768 << <<

CS 607.282 633.875 -611.107 22.768 << <<

1207 1207 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 52.000 52.000 << 52.000 52.000 52.000

CS 52.000 52.000 << 52.000 52.000 52.000

1214 1214 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE

(R)

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )

RS << 61.148 << 61.148

CP 61.897 61.897 -2.171 59.726 59.553 59.553

CS 61.897 61.897 -2.171 59.726 59.553 59.553

1215 1215 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 26.804 26.804 << 26.804 26.804 26.804

CS 26.804 26.804 << 26.804 26.804 26.804

NOTE ESPLICATIVE

1205/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/125

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1218 1218 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

( 3 ) ( 4.9.1 )

RS << 8.956 -8.791 165

CP 1.695.581 2.284.520 -1.421.513 863.007 851.531 845.067

CS 1.695.581 2.293.310 -1.430.303 863.007 851.531 845.067

1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.

( 3.1.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.596.027 2.184.415 -1.329.405 855.010 851.531 845.067

CS 1.596.027 2.184.415 -1.329.405 855.010 851.531 845.067

2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.

( 3.1.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 8.956 -8.791 165

CP 99.554 100.105 -92.108 7.997 << <<

CS 99.554 108.895 -100.898 7.997 << <<

1220 1220 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI E CONTRO I RISCHI PER DANNI A PERSONE E COSE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEL TELELAVORO

(R)

( 12.1.1 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 45.912 45.912 -538 45.374 45.243 45.243

CS 45.912 45.912 -538 45.374 45.243 45.243

1335 1335 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

(R)

( 2 ) ( 4.9.1 )

RS << 733.278 -46.154 687.124

CP 2.471.633 3.210.146 -74.500 3.135.646 1.856.702 1.835.702

CS 2.471.633 3.234.584 -98.938 3.135.646 1.856.702 1.835.702

1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.

( 2.1.2 )

RS << 605 << 605

CP 1.057 1.057 28 1.085 1.082 1.082

CS 1.057 1.057 28 1.085 1.082 1.082

2 2 MISSIONI ALL'INTERNO

( 2.2.13 )

RS << 1.500 << 1.500

CP 4.072 5.005 139 5.144 4.199 4.199

CS 4.072 5.005 139 5.144 4.199 4.199

3 3 MISSIONI ALL'ESTERO

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 3.053 6.376 104 6.480 3.148 3.148

CS 3.053 6.376 104 6.480 3.148 3.148

NOTE ESPLICATIVE

1218/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/126

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

4 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 2.871 2.871 191 3.062 3.053 3.053

CS 2.871 2.871 191 3.062 3.053 3.053

5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

( 2.2.6 )

RS << 7.141 -7.141 <<

CP 9.057 10.995 605 11.600 9.634 9.634

CS 9.057 35.433 -23.833 11.600 9.634 9.634

7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS

( 2.2.3 )

RS << 459.835 << 459.835

CP 1.381.812 1.511.631 -360.431 1.151.200 996.200 996.200

CS 1.381.812 1.511.631 -360.431 1.151.200 996.200 996.200

8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI

( 2.1.1 )

RS << 39.013 -39.013 <<

CP 71.141 74.905 -5.720 69.185 65.231 65.231

CS 71.141 74.905 -5.720 69.185 65.231 65.231

9 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.

( 2.2.1 )

RS << 30.409 << 30.409

CP 535.024 61.213 37 61.250 21.000 <<

CS 535.024 61.213 37 61.250 21.000 <<

10 10 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA

( 2.2.2 )

RS << 7.113 << 7.113

CP 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867

CS 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867

11 11 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE

( 2.2.7 )

RS << 6.521 << 6.521

CP 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867

CS 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867

13 13 SPESE DI PUBBLICITA'

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 1.230 1.230 72 1.302 1.298 1.298

CS 1.230 1.230 72 1.302 1.298 1.298

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/127

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

15 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI

( 2.2.13 )

RS << << << <<

CP 1.633 1.633 45 1.678 1.673 1.673

CS 1.633 1.633 45 1.678 1.673 1.673

16 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE

( 2.2.5 )

RS << 26.040 << 26.040

CP 28.944 28.944 21.556 50.500 50.500 50.500

CS 28.944 28.944 21.556 50.500 50.500 50.500

17 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE

( 2.2.4 )

RS << << << <<

CP 13.953 15.500 824 16.324 14.734 14.734

CS 13.953 15.500 824 16.324 14.734 14.734

18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI

( 2.2.2 )

RS << 116.883 << 116.883

CP 128.987 141.142 30.027 171.169 158.552 158.552

CS 128.987 141.142 30.027 171.169 158.552 158.552

19 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.1.1 )

RS << 1.122 << 1.122

CP 4.966 5.161 1.615 6.776 6.562 6.562

CS 4.966 5.161 1.615 6.776 6.562 6.562

25 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO

( 2.2.1 )

RS << 614 << 614

CP 12.198 12.198 813 13.011 12.974 12.974

CS 12.198 12.198 813 13.011 12.974 12.974

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/128

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

26 26 SPESE PER L'INCREMENTO E PER L'ESERCIZIO DEL MUSEO POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE MUSEALI. SPESE PER COLLABORAZIONE E PERIZIE MUSEALI.

( 2.2.7 )

RS << 6.470 << 6.470

CP 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867

CS 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867

28 28 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI E PER AGGIORNAMENTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI. SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO E IN ITALIA. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO SIMULTANEO

( 2.2.7 )

RS << << << <<

CP 1.404 1.404 48 1.452 1.448 1.448

CS 1.404 1.404 48 1.452 1.448 1.448

29 29 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E A DOCENTI UNIVERSITARI

( 2.2.10 )

RS << << << <<

CP 3.053 3.053 203 3.256 3.247 3.247

CS 3.053 3.053 203 3.256 3.247 3.247

31 31 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI

( 2.2.5 )

RS << << << <<

CP 24.395 24.395 835 25.230 25.156 25.156

CS 24.395 24.395 835 25.230 25.156 25.156

34 34 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE STAMPA.

( 2.2.1 )

RS << 30.012 << 30.012

CP 2.796 1.044.796 204 1.045.000 2.884 2.884

CS 2.796 1.044.796 204 1.045.000 2.884 2.884

>> 36 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP << << 45.127 45.127 45.127 45.127

CS << << 45.127 45.127 45.127 45.127

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/129

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

>> 37 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN TELELAVORO

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 52.800 52.800 52.800 52.800

CS << << 52.800 52.800 52.800 52.800

>> 38 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI

( 2.2.3 )

RS << << << <<

CP << << 134.500 134.500 134.500 134.500

CS << << 134.500 134.500 134.500 134.500

39 39 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

( 2.2.14 )

RS << << << <<

CP 185.099 201.749 << 201.749 185.099 185.099

CS 185.099 201.749 << 201.749 185.099 185.099

1337 1337 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE

( 2.2.15 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 147.528 147.528 147 147.675 149.152 150.643

CS 147.528 147.528 147 147.675 149.152 150.643

1359 1359 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA

( 10.3.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

1360 1360 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << 81.181 << 81.181

CP 1.000.000 1.000.000 -15.000 985.000 1.000.000 1.000.000

CS 1.000.000 1.000.000 -15.000 985.000 1.000.000 1.000.000

1376 1376 SPESE PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO

( 1.2.4 ) ( 4.9.1 )

RS << 35.204 << 35.204

CP 112.727 112.727 -45.127 67.600 67.600 67.600

CS 112.727 112.727 -45.127 67.600 67.600 67.600

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/130

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1400 1400 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 2.2.2 ) ( 4.9.1 )

RS << 166.772 << 166.772

CP 228.393 228.952 15.436 244.388 243.015 243.015

CS 228.393 228.952 15.436 244.388 243.015 243.015

1822 1822 INDENNITA', RENDITE E RIMBORSI SPESE VARIE PER INFORTUNI SUL LAVORO. CANONI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL

( 1.1.5 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 21.443 21.443 << 21.443 21.443 21.443

CS 21.443 21.443 << 21.443 21.443 21.443

2248 2248 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )

RS << 10.651 -1 10.650

CP 64.485 64.485 593.247 657.732 655.823 655.823

CS 64.485 64.484 593.248 657.732 655.823 655.823

INTERVENTI RS << 39.155 << 39.155

CP 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

CS 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << 39.155 << 39.155

CP 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

CS 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

1450 1450 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO

(R)

( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )

RS << 39.155 << 39.155

CP 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

CS 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/131

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<

CP 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849

CS 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << << << <<

CP 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849

CS 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849

1750 1750 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849

CS 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849

1760 1760 RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) DELL'IMPORTO DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE ALLA STESSA PER I SERVIZI RESI ALLO STATO

( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )

( SPESE OBBLIGATORIE )

RS << << << <<

CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS << << << <<

CP 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<

CS 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << << << <<

CP 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<

CS 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<

5305 >> RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SANITARIA

( 9.1.3 ) ( 7.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

5305 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.P.C.M. DEL 15 DICEMBRE 2014 EMESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE N.10 DEL 2013, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/132

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

INVESTIMENTI RS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711

CP 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435

CS 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711

CP 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435

CS 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435

7030 7030 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA

(R)

( 21.1.4 ) ( 4.1.2 )

RS << << << <<

CP 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000

CS 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000

7031 7031 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO

(R)

( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )

RS << 1.083.802 << 1.083.802

CP 1.262.536 1.434.726 -92.544 1.342.182 1.233.341 1.233.341

CS 1.262.536 1.434.726 -92.544 1.342.182 1.233.341 1.233.341

7036 7036 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE

(R)

( 21.1.2 ) ( 4.9.1 )

RS << 119.909 << 119.909

CP 185.489 188.196 2.164 190.360 187.094 187.094

CS 185.489 188.196 2.164 190.360 187.094 187.094

8356 >> FONDO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987

( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 2.000.000 -2.000.000 <<

CP 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

NOTE ESPLICATIVE

8356 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.P.C.M. DEL 15 DICEMBRE 2014 EMESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE N.10 DEL 2013, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/133

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS << << << <<

CP 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<

CS 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << << << <<

CP 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<

CS 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<

9700 >> RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER L'EDILIZIA SANITARIA.

( 61.3.2 ) ( 7.6.1 )

( VEDI NOTA )

RS << << << <<

CP 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

CS 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO

10 Fondi da ripartire (33) RS << 11.850.009 -11.850.009 <<

CP 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

CS 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

10.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << 11.850.009 -11.850.009 <<

CP 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

CS 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << 11.850.009 -11.850.009 <<

CP 16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288

CS 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << 11.850.009 -11.850.009 <<

CP 16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288

CS 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288

1700 1700 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI

( 1.1.3 ) ( 4.9.1 )

( VEDI NOTA )

RS << 11.850.009 -11.850.009 <<

CP 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593

CS 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593

NOTE ESPLICATIVE

9700 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.P.C.M. DEL 15 DICEMBRE 2014 EMESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE N.10 DEL 2013, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125

1700 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/134

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1730 1730 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

(R)

( 2.1.1 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 1.908.728 2.503.735 82.265 2.586.000 2.921.000 2.921.000

CS 1.908.728 2.233.735 352.265 2.586.000 2.921.000 2.921.000

1735 1735 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE

(R)

( 2.2.14 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 62.657 62.657 4.180 66.837 66.643 66.700

CS 62.657 62.657 4.180 66.837 66.643 66.700

1740 1740 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 3.275.137 2.080.367 15.775.633 17.856.000 17.800.000 17.800.000

CS 3.275.137 2.080.367 15.775.633 17.856.000 17.800.000 17.800.000

1751 1751 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP << << 3.147.612 3.147.612 2.216.995 2.216.995

CS << << 3.147.612 3.147.612 2.216.995 2.216.995

NOTE ESPLICATIVE

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro) 030/678/135

MissioneProgramma

Macroaggregato

Centro di Responsabilità

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

1752 1752 FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 1.800.000 << << << << <<

CS 1.800.000 << << << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<

CP 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000

CS 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

RS << << << <<

CP 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000

CS 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000

7034 7034 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP << << 6.619.360 6.619.360 65.000.000 110.000.000

CS << << 6.619.360 6.619.360 65.000.000 110.000.000

7035 7035 FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014

(R)

( 26.4.3 ) ( 4.9.1 )

RS << << << <<

CP 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 10.300.000 <<

CS 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 10.300.000 <<

NOTE ESPLICATIVE

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RIASSUNTI E RIEPILOGHI

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030/664/1MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

CSCPRS 9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396

3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468

1

1.1

CSCPRS << 893.171.565 -207.557.180 685.614.385

2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

CSCPRS << 1.353.247 -144.789 1.208.458

7.575.928 8.254.622 -420.456 7.834.166 7.741.446 7.726.964 7.575.928 8.399.406 -565.240 7.834.166 7.741.446 7.726.964

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 3.167.659 -1.277.000 1.890.659

185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089 185.991 1.462.991 -1.266.902 196.089 196.089 196.089

INTERVENTI

CSCPRS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237

2.508.629.388 2.508.649.388 -63.806.765 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861 2.508.629.388 2.714.175.808 -157.120.809 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861

INVESTIMENTI

CSCPRS << 14 << 14

60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO

CSCPRS << 608.988 -608.971 17

249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

CSCPRS << << << <<

<< 1.174.500 -1.174.500 << << << << 1.174.500 -1.174.500 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1.2

CSCPRS 6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558

8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009 14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

CSCPRS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836

6.475.490 14.108.991 -6.737.617 7.371.374 7.296.276 7.289.209 12.509.749 22.136.720 -11.765.346 10.371.374 7.296.276 7.289.209

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << << << <<

2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

INTERVENTI

CSCPRS << 18.722 << 18.722

17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800

INVESTIMENTI

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030/664/2MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

1.3

CSCPRS << 529.551.581 -322.768.350 206.783.231

887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875

Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

CSCPRS << 1.557.867 -1.007.070 550.797

19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871 19.067.755 26.022.755 -8.578.914 17.443.841 17.356.965 17.335.871

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 1.294.660 -1.000.584 294.076

<< << << << << << << 1.000.584 -1.000.584 << << <<

INTERVENTI

CSCPRS << 520.187.705 -320.760.696 199.427.009

868.740.220 1.023.462.278 -102.022.482 921.439.796 76.866.005 76.866.004 868.740.220 1.469.660.952 -548.221.156 921.439.796 76.866.005 76.866.004

INVESTIMENTI

CSCPRS << 6.511.349 << 6.511.349

<< 3.400 -3.400 << << << << 3.400 -3.400 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

1.7

CSCPRS 3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222

49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563

Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

CSCPRS << 27.003 11.745 38.748

7.023.492 5.963.788 957.524 6.921.312 6.914.872 6.908.945 7.023.492 5.952.042 969.270 6.921.312 6.914.872 6.908.945

FUNZIONAMENTO

CSCPRS 3.683.148 345.405 -197.677 147.728

39.668.311 39.758.811 333.280 40.092.091 40.170.252 40.170.252 43.351.459 39.956.487 135.604 40.092.091 40.170.252 40.170.252

INTERVENTI

CSCPRS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746

3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366

INVESTIMENTI

1.8

CSCPRS << << << <<

2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

CSCPRS << << << <<

2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462

FUNZIONAMENTO

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030/664/3MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

CSCPRS << << << <<

16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979

INVESTIMENTI

Regolazione dei mercati (12)

CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064

11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

3

3.1

CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064

11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

CSCPRS << 3.875.273 -250.235 3.625.038

10.793.766 11.037.715 -120.185 10.917.530 10.835.942 10.827.233 10.793.766 11.287.944 -370.414 10.917.530 10.835.942 10.827.233

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 10.652.295 -213.972 10.438.323

819.390 12.191.463 -11.368.706 822.757 822.757 822.757 819.390 12.405.434 -11.582.677 822.757 822.757 822.757

INTERVENTI

CSCPRS << 69.703 << 69.703

48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

<< 40.000 -40.000 << << << << 40.000 -40.000 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) CS

CPRS << 41.263.293 -87.990 41.175.303

250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934

4

4.1

CSCPRS << 284.179 -64.838 219.341

6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478

Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

CSCPRS << 188.530 -19.838 168.692

5.936.160 6.010.160 -422.762 5.587.398 5.451.937 5.337.625 5.936.160 6.029.992 -442.594 5.587.398 5.451.937 5.337.625

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 60.401 -45.000 15.401

329.451 329.451 19.433 348.884 347.982 347.982 329.451 374.451 -19.567 354.884 347.982 347.982

INTERVENTI

CSCPRS << 35.248 << 35.248

35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871

INVESTIMENTI

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030/664/4MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.2

CSCPRS << 40.979.114 -23.152 40.955.962

244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

CSCPRS << 230.116 -23.151 206.965

5.408.750 4.870.772 -74.235 4.796.537 4.654.382 4.598.648 5.408.750 4.893.918 -97.381 4.796.537 4.654.382 4.598.648

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 5.237.726 -2.587.726 2.650.000

157.763.425 157.763.425 -59.189.542 98.573.883 98.542.209 97.517.209 157.763.425 160.351.150 -61.777.267 98.573.883 98.542.209 97.517.209

INTERVENTI

CSCPRS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997

81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599

INVESTIMENTI

Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

CSCPRS << 502.488.011 -414.253.315 88.234.696

264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814

5

5.6

CSCPRS << 389.479 -171.075 218.404

2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190

Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

CSCPRS << 270.358 -51.956 218.402

2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 119.121 -119.119 2

13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050

INVESTIMENTI

5.7

CSCPRS << 310.238.703 -234.987.570 75.251.133

252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

CSCPRS << 45.672 -45.670 2

3.740.452 4.573.900 -382.812 4.191.088 4.163.209 4.160.411 3.740.452 4.619.570 -428.482 4.191.088 4.163.209 4.160.411

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 211.441.901 -211.441.900 1

104.353.594 104.353.594 -89.008.891 15.344.703 15.343.993 15.343.993 104.353.594 315.795.494 -300.450.791 15.344.703 15.343.993 15.343.993

INTERVENTI

CSCPRS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130

144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729

INVESTIMENTI

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030/664/5MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

5.8

CSCPRS << 191.859.829 -179.094.670 12.765.159

9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491

Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

CSCPRS << 12.788.247 -25.321 12.762.926

9.184.477 9.512.245 5.205.252 14.717.497 14.695.859 14.690.060 9.184.477 9.537.561 5.179.936 14.717.497 14.695.859 14.690.060

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 178.980.573 -178.980.572 1

65.987 65.987 60.000.000 60.065.987 60.065.987 60.065.987 65.987 179.046.559 -118.980.572 60.065.987 60.065.987 60.065.987

INTERVENTI

CSCPRS << 91.009 -88.777 2.232

11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444

INVESTIMENTI

Comunicazioni (15)

CSCPRS << 220.091.307 -68.406 220.022.901

115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617

6

6.1

CSCPRS << 489.577 -53.402 436.175

10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

CSCPRS << 469.400 -53.402 415.998

6.115.187 13.119.756 -7.197.335 5.922.421 5.747.934 5.614.113 6.115.185 13.173.023 -7.250.602 5.922.421 5.747.934 5.614.113

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 18.353 << 18.353

3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654

INTERVENTI

CSCPRS << 1.824 << 1.824

123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381

INVESTIMENTI

6.7

CSCPRS << 218.404.528 -15.004 218.389.524

63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

CSCPRS << 12.170.445 -15.003 12.155.442

8.980.421 7.875.921 16.993 7.892.914 7.724.848 7.368.102 8.980.421 7.890.919 1.995 7.892.914 7.724.848 7.368.102

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 92.444.851 -1 92.444.850

54.229.176 85.855.176 -35.625.757 50.229.419 50.020.002 49.245.484 54.229.176 85.855.174 -35.625.755 50.229.419 50.020.002 49.245.484

INTERVENTI

Page 258: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

030/664/6MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

CSCPRS << 113.789.232 << 113.789.232

32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865

INVESTIMENTI

6.8

CSCPRS << 1.197.202 << 1.197.202

41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018

Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

CSCPRS << 781.899 << 781.899

40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 20.005 << 20.005

265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854

INTERVENTI

CSCPRS << 395.298 << 395.298

876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893

INVESTIMENTI

Ricerca e innovazione (17)

CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466

11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

7

7.3

CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466

11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

CSCPRS << 301.718 -763 300.955

6.454.997 4.306.411 2.056.821 6.363.232 6.293.305 6.199.315 6.454.997 4.307.171 2.056.061 6.363.232 6.293.305 6.199.315

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << << << <<

207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

INTERVENTI

CSCPRS << 3.508.511 << 3.508.511

4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070

INVESTIMENTI

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030/664/7MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS << 7.219.305 -2.953.236 4.266.069

67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648

9

9.1

CSCPRS << 2.574.488 -741.309 1.833.179

19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS << 2.069.039 -722.167 1.346.872

19.140.394 17.968.269 -538.666 17.429.603 17.315.030 17.307.211 19.140.394 18.690.435 -1.260.832 17.429.603 17.315.030 17.307.211

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 406.198 << 406.198

740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

INTERVENTI

CSCPRS << 99.251 -19.142 80.109

79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239

INVESTIMENTI

9.2

CSCPRS << 4.644.817 -2.211.927 2.432.890

48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS << 1.401.951 -211.927 1.190.024

31.839.343 40.662.030 -20.764.005 19.898.025 18.450.488 18.325.746 31.839.343 40.852.234 -20.954.209 19.898.025 18.450.488 18.325.746

FUNZIONAMENTO

CSCPRS << 39.155 << 39.155

242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

INTERVENTI

CSCPRS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711

3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435

INVESTIMENTI

CSCPRS << << << <<

1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

CSCPRS << << << <<

8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << << 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO

CSCPRS << << << <<

3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO

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030/664/8MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI

MissioneProgramma

Macroaggregato

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<

36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

10

10.1

CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<

36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<

16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE

CSCPRS << << << <<

20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE

RS

CSCP

9.717.407 2.328.331.012 -1.006.881.117 1.321.449.895 4.533.617.405 4.736.779.207 -333.398.174 4.403.381.033 3.799.328.057 3.320.851.692 4.543.334.810 5.854.954.957 -1.336.355.548 4.518.599.409 3.799.328.057 3.320.851.692

TOTALE

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Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 030/608/1

(in Euro)

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

Titolo

Macroaggregato

Spese correnti RS

CP

CS

9.717.407

644.090.975

653.808.380

565.574.541

705.886.742

1.111.925.124

-418.181.723

-168.529.867

-571.562.249

147.392.818

537.356.875

540.362.875

522.637.446

522.637.446

509.100.449

509.100.449

FUNZIONAMENTO RS

CP

CS

6.034.259

193.441.701

199.475.958

49.615.336

212.051.723

222.615.679

-10.587.282

-33.354.233

-40.918.189

39.028.054

178.697.490

181.697.490

175.049.229

175.049.229

173.972.326

173.972.326

di cui Personale CP 163.598.214 166.030.019 -24.604.614 141.425.405 139.212.844 138.146.026

INTERVENTI RS

CP

CS

3.683.148

364.783.565

368.466.713

504.109.182

408.849.638

804.594.064

-395.744.432

-135.065.954

-530.804.380

108.364.750

273.783.684

273.789.684

273.612.052

273.612.052

271.812.534

271.812.534

ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS

CP

CS

<<

16.709.925

16.709.925

11.850.009

15.829.597

15.559.597

-11.850.009

18.687.217

18.957.217

<<

34.516.814

34.516.814

33.865.080

33.865.080

33.865.137

33.865.137

ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS

CP

CS

<<

69.155.784

69.155.784

14

69.155.784

69.155.784

<<

-18.796.897

-18.796.897

14

50.358.887

50.358.887

40.111.085

40.111.085

29.450.452

29.450.452

Spese in conto capitale RS

CP

CS

<<

3.636.316.461

3.636.316.461

1.762.147.483

3.777.682.496

4.489.210.893

-588.090.423

-171.210.117

-770.526.138

1.174.057.060

3.606.472.379

3.718.684.755

3.006.891.030

3.006.891.030

2.531.291.029

2.531.291.029

INVESTIMENTI RS

CP

CS

<<

3.616.316.461

3.616.316.461

1.755.636.134

3.776.464.596

4.487.992.993

-588.090.423

-196.611.577

-795.927.598

1.167.545.711

3.579.853.019

3.692.065.395

2.931.591.030

2.931.591.030

2.421.291.029

2.421.291.029

di cui Aquisizione Finanziaria CP 50.000.000 56.932.626 -56.932.626 << << <<

ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS

CP

CS

<<

20.000.000

20.000.000

6.511.349

1.217.900

1.217.900

<<

25.401.460

25.401.460

6.511.349

26.619.360

26.619.360

75.300.000

75.300.000

110.000.000

110.000.000

Rimborso passivita' finanziarie RS

CP

CS

<<

253.209.969

253.209.969

608.988

253.209.969

253.818.940

-608.971

6.341.810

5.732.839

17

259.551.779

259.551.779

269.799.581

269.799.581

280.460.214

280.460.214

RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS

CP

CS

<<

253.209.969

253.209.969

608.988

253.209.969

253.818.940

-608.971

6.341.810

5.732.839

17

259.551.779

259.551.779

269.799.581

269.799.581

280.460.214

280.460.214

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Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Previsioni anno 2017

Previsioni anno 2018

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 030/608/2

(in Euro)

RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI

Titolo

Macroaggregato

TOTALERS

CP

CS

9.717.407 2.328.331.012 -1.006.881.117 1.321.449.895

4.533.617.405 4.736.779.207 -333.398.174 4.403.381.033 3.799.328.057 3.320.851.692

4.543.334.810 5.854.954.957 -1.336.355.548 4.518.599.409 3.799.328.057 3.320.851.692

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030/690/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

CSCPRS 9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396

3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468

1

1.1

CSCPRS << 893.171.565 -207.557.180 685.614.385

2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580

Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

CSCPRS << 4.520.920 -1.421.789 3.099.131

67.972.050 68.650.744 -10.261.602 58.389.142 48.048.620 37.373.505 67.972.050 70.072.528 -11.683.386 58.389.142 48.048.620 37.373.505

Spese correnti

RS

CSCP

<< 36.312 -1.442 34.870 5.897.615 6.397.115 -590.233 5.806.882 5.720.186 5.706.593 5.897.615 6.398.554 -591.672 5.806.882 5.720.186 5.706.593

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 1.373.725 -133.954 1.239.771 1.494.657 1.544.657 307.246 1.851.903 1.851.903 1.851.903 1.494.657 1.678.611 173.292 1.851.903 1.851.903 1.851.903

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 403 -99 304 365.944 495.138 -127.371 367.767 361.743 360.854 365.944 495.236 -127.469 367.767 361.743 360.854

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 1.277.002 -777.000 500.002 << << << << << << << 777.000 -777.000 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

<< 1.811.482 -500.000 1.311.482 << << << << << << << 500.000 -500.000 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< 14 << 14 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

<< 21.982 -9.294 12.688 3.703 3.703 << 3.703 3.703 3.703 3.703 12.996 -9.293 3.703 3.703 3.703

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237

2.508.629.388 2.509.823.888 -64.981.265 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861 2.508.629.388 2.715.350.308 -158.295.309 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 1.432.543 -739.962 692.581 217.098 237.098 17.863 254.961 213.671 213.671 217.098 977.060 -74.341 902.719 213.671 213.671

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 886.609.114 -204.786.458 681.822.656 2.508.412.290 2.508.412.290 -63.824.628 2.444.587.662 2.652.585.190 2.181.285.190 2.508.412.290 2.713.198.748 -157.046.468 2.556.152.280 2.652.585.190 2.181.285.190

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << << 1.174.500 -1.174.500 << << << << 1.174.500 -1.174.500 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

CSCPRS << 608.988 -608.971 17

249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214

Rimborso passivita' finanziarie

RS

CSCP

<< 608.988 -608.971 17 249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

1.2

CSCPRS 6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558

8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009 14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009

Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

CSCPRS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836

8.481.825 16.115.326 -6.943.952 9.171.374 9.096.276 9.089.209 14.516.084 24.143.055 -11.971.681 12.171.374 9.096.276 9.089.209

Spese correnti

RS

CSCP

<< 46.097 -11.897 34.200 5.664.313 5.303.140 297.571 5.600.711 5.559.438 5.552.805 5.664.313 5.315.034 285.677 5.600.711 5.559.438 5.552.805

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 8.023.577 -4.000.941 4.022.636 2.459.027 10.464.950 -7.248.942 3.216.008 3.184.451 3.184.451 2.459.027 14.465.890 -8.249.882 6.216.008 3.184.451 3.184.451

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 815 -815 << 358.485 336.377 18.278 354.655 352.387 351.953 358.485 337.191 17.464 354.655 352.387 351.953

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

6.034.259 4.014.082 -4.014.082 << << 10.859 -10.859 << << <<

6.034.259 4.024.940 -4.024.940 << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 18.722 << 18.722

17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 18.722 << 18.722 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/3

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

1.3

CSCPRS << 529.551.581 -322.768.350 206.783.231

887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875

Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

CSCPRS << 2.852.527 -2.007.654 844.873

19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871 19.067.755 27.023.339 -9.579.498 17.443.841 17.356.965 17.335.871

Spese correnti

RS

CSCP

<< 154.674 -40.507 114.167 13.491.993 13.834.993 -546.064 13.288.929 13.208.139 13.188.157 13.491.993 13.875.497 -586.568 13.288.929 13.208.139 13.188.157

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 185.069 -38.080 146.989 2.712.434 2.632.434 -1.333.670 1.298.764 1.298.351 1.298.351 2.712.434 2.670.513 -1.371.749 1.298.764 1.298.351 1.298.351

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 2.773 -2.773 << 845.766 861.766 -23.180 838.586 832.913 831.801 845.766 864.538 -25.952 838.586 832.913 831.801

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 1.294.660 -1.000.584 294.076 << << << << << << << 1.000.584 -1.000.584 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

<< 3.817 -3.816 1 << << << << << << << 3.816 -3.816 << << <<

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RS

CSCP

<< 1.211.534 -921.894 289.640 2.017.562 7.686.498 -5.668.936 2.017.562 2.017.562 2.017.562 2.017.562 8.608.391 -6.590.829 2.017.562 2.017.562 2.017.562

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 526.699.054 -320.760.696 205.938.358

868.740.220 1.023.465.678 -102.025.882 921.439.796 76.866.005 76.866.004 868.740.220 1.469.664.352 -548.224.556 921.439.796 76.866.005 76.866.004

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 209.611 -24.278 185.333 160.576 200.576 -32.142 168.434 157.976 157.976 160.576 200.576 -32.142 168.434 157.976 157.976

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

<< 102.870.515 -102.870.515 << << << << << << << << 102.870.515 -102.870.515 << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

RS

CSCP

<< 373.952.756 -174.809.865 199.142.891 818.579.644 966.329.076 -45.057.714 921.271.362 76.708.029 76.708.028 818.579.644 1.266.601.197 -345.329.835 921.271.362 76.708.029 76.708.028

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

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030/690/4

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 6.511.349 << 6.511.349 << 3.400 -3.400 << << << << 3.400 -3.400 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

RS

CSCP

<< 43.154.823 -43.056.038 98.785 50.000.000 56.932.626 -56.932.626 << << << 50.000.000 99.988.664 -99.988.664 << << <<

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE

1.7

CSCPRS 3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222

49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563

Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

CSCPRS 3.683.148 372.408 -185.932 186.476

46.691.803 45.722.599 1.290.804 47.013.403 47.085.124 47.079.197 50.374.951 45.908.529 1.104.874 47.013.403 47.085.124 47.079.197

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 4.992.534 3.985.534 758.467 4.744.001 4.737.956 4.732.394 4.992.534 3.985.534 758.467 4.744.001 4.737.956 4.732.394

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 372.408 -185.932 186.476 1.860.246 1.873.542 483.774 2.357.316 2.435.477 2.435.477 1.860.246 2.059.473 297.843 2.357.316 2.435.477 2.435.477

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

3.683.148 << << << 39.523.513 39.614.013 -2.591 39.611.422 39.611.422 39.611.422 43.206.661 39.614.012 -2.590 39.611.422 39.611.422 39.611.422

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

<< << << << 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746

3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 91.812.740 -38.663.994 53.148.746 3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/5

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

1.8

CSCPRS << << << <<

2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441

Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

CSCPRS << << << <<

2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 1.811.844 552.955 -46.429 506.526 506.182 505.863 1.811.844 552.955 -46.429 506.526 506.182 505.863

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< << << << 225.912 16.943 -1.213 15.730 56.967 56.967 225.912 16.943 -1.213 15.730 56.967 56.967

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CSCPRS << << << <<

16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< << << << 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Regolazione dei mercati (12)

CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064

11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

3

3.1

CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064

11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

CSCPRS << 14.527.568 -464.207 14.063.361

11.613.156 23.229.178 -11.488.891 11.740.287 11.658.699 11.649.990 11.613.156 23.693.378 -11.953.091 11.740.287 11.658.699 11.649.990

Spese correnti

RS

CSCP

<< 55.164 -6.200 48.964 7.404.265 7.264.265 206.807 7.471.072 7.428.756 7.420.504 7.404.265 7.270.462 200.610 7.471.072 7.428.756 7.420.504

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

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030/690/6

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 773.995 -124.214 649.781 2.920.094 2.928.622 33.523 2.962.145 2.925.737 2.925.820 2.920.094 3.052.835 -90.690 2.962.145 2.925.737 2.925.820

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 455 -425 30 458.804 662.804 -189.094 473.710 470.846 470.306 458.804 663.228 -189.518 473.710 470.846 470.306

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 8.657.173 << 8.657.173 99.655 11.471.728 -11.368.706 103.022 103.022 103.022 99.655 11.471.728 -11.368.706 103.022 103.022 103.022

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< 226.294 -226.294 << << << << << << << << 226.293 -226.293 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

<< 18.373 -10.806 7.567 << << << << << << << 10.806 -10.806 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << 23.128 23.128 719.735 719.735 << 719.735 719.735 719.735 719.735 696.607 23.128 719.735 719.735 719.735

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

<< 4.796.114 -119.396 4.676.718 10.603 182.024 -171.421 10.603 10.603 10.603 10.603 301.419 -290.816 10.603 10.603 10.603

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 69.703 << 69.703

48.315 108.315 -49.717 58.598 48.443 48.443 48.315 108.315 -49.717 58.598 48.443 48.443

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 69.703 << 69.703 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

<< << << << << 40.000 -40.000 << << << << 40.000 -40.000 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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030/690/7

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) CS

CPRS << 41.263.293 -87.990 41.175.303

250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934

4

4.1

CSCPRS << 284.179 -64.838 219.341

6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478

Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

CSCPRS << 248.931 -64.838 184.093

6.265.611 6.339.611 -403.329 5.936.282 5.799.919 5.685.607 6.265.611 6.404.443 -462.161 5.942.282 5.799.919 5.685.607

Spese correnti

RS

CSCP

<< 37.496 -13.616 23.880 5.097.914 5.116.914 -349.641 4.767.273 4.677.665 4.570.375 5.097.914 5.130.527 -363.254 4.767.273 4.677.665 4.570.375

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 206.282 -46.069 160.213 742.901 792.901 -20.045 772.856 732.040 732.040 742.901 838.969 -60.113 778.856 732.040 732.040

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 932 -932 << 333.763 338.763 -33.643 305.120 299.181 292.159 333.763 339.694 -34.574 305.120 299.181 292.159

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< << << << 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

<< 2.000 -2.000 << << << << << << << << 2.000 -2.000 << << <<

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RS

CSCP

<< 2.221 -2.221 << 1.033 1.033 << 1.033 1.033 1.033 1.033 3.253 -2.220 1.033 1.033 1.033

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 35.248 << 35.248

35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 35.248 << 35.248 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/8

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.2

CSCPRS << 40.979.114 -23.152 40.955.962

244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

CSCPRS << 5.467.842 -2.610.877 2.856.965

163.172.175 162.634.197 -59.263.777 103.370.420 103.196.591 102.115.857 163.172.175 165.245.068 -61.874.648 103.370.420 103.196.591 102.115.857

Spese correnti

RS

CSCP

<< 36.961 -21.348 15.613 4.541.281 3.952.281 23.992 3.976.273 3.881.862 3.820.783 4.541.281 3.973.626 2.647 3.976.273 3.881.862 3.820.783

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 188.195 -342 187.853 574.928 661.950 -105.203 556.747 524.578 524.578 574.928 662.291 -105.544 556.747 524.578 524.578

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 1.483 -1.461 22 292.541 256.541 -2.366 254.175 247.942 243.945 292.541 258.001 -3.826 254.175 247.942 243.945

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 2.500.000 << 2.500.000 151.914.770 151.914.770 -59.735.531 92.179.239 92.179.239 92.179.239 151.914.770 151.914.770 -59.735.531 92.179.239 92.179.239 92.179.239

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< 2.737.726 -2.587.726 150.000 5.818.655 5.818.655 540.989 6.359.644 6.317.970 5.317.970 5.818.655 8.406.380 -2.046.736 6.359.644 6.317.970 5.317.970

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << 30.000 30.000 14.342 44.342 45.000 29.342 30.000 30.000 14.342 44.342 45.000 29.342

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

<< 3.477 << 3.477 << << << << << << << << << << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997

81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 58.152 << 58.152 46.572 66.572 -9.828 56.744 46.599 46.599 46.572 66.572 -9.828 56.744 46.599 46.599

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

<< 28.773.225 8.278.957 37.052.182 81.190.380 81.190.380 -21.052.897 60.137.483 50.105.000 11.105.000 81.190.380 72.911.422 -12.773.939 60.137.483 50.105.000 11.105.000

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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030/690/9

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 590.993 -590.993 << << << << << << << << 590.993 -590.993 << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE

RS

CSCP

<< 6.088.902 -5.100.239 988.663 << << << << << << << 5.100.238 -5.100.238 << << <<

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO

Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

CSCPRS << 502.488.011 -414.253.315 88.234.696

264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814

5

5.6

CSCPRS << 389.479 -171.075 218.404

2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190

Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

CSCPRS << 270.358 -51.956 218.402

2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140

Spese correnti

RS

CSCP

<< 18.478 -18.478 << 2.423.097 2.484.784 -31.076 2.453.708 2.441.446 2.439.038 2.423.097 2.503.259 -49.551 2.453.708 2.441.446 2.439.038

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 222.239 -3.837 218.402 200.293 298.307 -16.306 282.001 281.972 281.972 200.293 300.730 -18.729 282.001 281.972 281.972

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 1.265 -1.265 << 153.521 180.136 -24.017 156.119 155.288 155.130 153.521 181.400 -25.281 156.119 155.288 155.130

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 28.376 -28.376 << << 1.396 -1.396 << << << << 29.771 -29.771 << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 119.121 -119.119 2

13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 119.121 -119.119 2 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/10

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

5.7

CSCPRS << 310.238.703 -234.987.570 75.251.133

252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133

Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

CSCPRS << 211.487.573 -211.487.570 3

108.094.046 108.927.494 -89.391.703 19.535.791 19.507.202 19.504.404 108.094.046 320.415.064 -300.879.273 19.535.791 19.507.202 19.504.404

Spese correnti

RS

CSCP

<< << << << 2.712.572 3.545.923 -589.639 2.956.284 2.944.461 2.941.835 2.712.572 3.545.923 -589.639 2.956.284 2.944.461 2.941.835

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 45.672 -45.670 2 815.729 828.729 162.669 991.398 991.142 991.142 815.729 874.399 116.999 991.398 991.142 991.142

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 369.999 -369.999 << 104.393.594 104.393.594 -89.008.891 15.384.703 15.383.993 15.383.993 104.393.594 104.763.593 -89.378.890 15.384.703 15.383.993 15.383.993

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< 211.071.902 -211.071.901 1 << << << << << << << 211.071.901 -211.071.901 << << <<

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << << << 15.000 15.000 << << << << 15.000 15.000 << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130

144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 98.751.130 -23.500.000 75.251.130 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 23.533.766 -23.509.675 24.091 14.050 14.050

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

<< << << << 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

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030/690/11

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

5.8

CSCPRS << 191.859.829 -179.094.670 12.765.159

9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491

Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

CSCPRS << 191.768.820 -179.005.893 12.762.927

9.250.464 9.578.232 65.205.252 74.783.484 74.761.846 74.756.047 9.250.464 188.584.120 -113.800.636 74.783.484 74.761.846 74.756.047

Spese correnti

RS

CSCP

<< 58.830 -58.829 1 3.447.250 3.636.663 95.193 3.731.856 3.711.587 3.706.144 3.447.250 3.695.490 36.366 3.731.856 3.711.587 3.706.144

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 10.565.524 34.050 10.599.574 5.521.199 5.645.458 5.101.820 10.747.278 10.747.278 10.747.278 5.521.199 5.611.406 5.135.872 10.747.278 10.747.278 10.747.278

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 542 -542 << 216.028 230.124 8.239 238.363 236.994 236.638 216.028 230.665 7.698 238.363 236.994 236.638

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 178.853.365 -178.853.365 << << << 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 << 178.853.365 -118.853.365 60.000.000 60.000.000 60.000.000

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

RS

CSCP

<< << << << 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

<< 2.290.559 -127.207 2.163.352 << << << << << << << 127.207 -127.207 << << <<

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

CSCPRS << 91.009 -88.777 2.232

11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 91.009 -88.777 2.232 11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/12

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

Comunicazioni (15)

CSCPRS << 220.091.307 -68.406 220.022.901

115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617

6

6.1

CSCPRS << 489.577 -53.402 436.175

10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148

Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

CSCPRS << 487.753 -53.402 434.351

10.022.549 17.857.118 -7.171.358 10.685.760 10.505.588 10.371.767 10.022.547 17.910.385 -7.224.625 10.685.760 10.505.588 10.371.767

Spese correnti

RS

CSCP

<< 64.007 -49.860 14.147 4.948.989 11.493.599 -6.615.081 4.878.518 4.753.709 4.628.108 4.948.989 11.543.456 -6.664.938 4.878.518 4.753.709 4.628.108

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 419.843 -129 419.714 875.104 890.604 -128.641 761.963 720.131 720.131 875.102 890.602 -128.639 761.963 720.131 720.131

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 3.903 -3.413 490 319.125 763.584 -452.305 311.279 303.348 295.128 319.125 766.996 -455.717 311.279 303.348 295.128

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< << << << 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

CSCPRS << 1.824 << 1.824

123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 1.824 << 1.824 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

6.7

CSCPRS << 218.404.528 -15.004 218.389.524

63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451

Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

CSCPRS << 104.615.296 -15.004 104.600.292

63.209.597 93.731.097 -35.608.764 58.122.333 57.744.850 56.613.586 63.209.597 93.746.093 -35.623.760 58.122.333 57.744.850 56.613.586

Spese correnti

RS

CSCP

<< 106.096 -12.012 94.084 7.230.622 6.507.622 45.766 6.553.388 6.397.097 6.062.264 7.230.622 6.519.631 33.757 6.553.388 6.397.097 6.062.264

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

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030/690/13

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 322.171 << 322.171 10.566.857 10.224.357 -9.303.941 920.416 920.033 920.033 10.566.857 10.224.357 -9.303.941 920.416 920.033 920.033

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 822 -822 << 456.902 417.902 -2.924 414.978 403.586 381.673 456.902 418.723 -3.745 414.978 403.586 381.673

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 92.444.851 -1 92.444.850 44.257.334 75.883.334 -26.371.107 49.512.227 49.302.810 48.528.292 44.257.334 75.883.332 -26.371.105 49.512.227 49.302.810 48.528.292

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE

RS

CSCP

<< << << << 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

RS

CSCP

<< 11.673.055 << 11.673.055 << << << << << << << << << << << <<

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

RS

CSCP

<< 68.301 -2.169 66.132 4.132 4.132 << 4.132 4.132 4.132 4.132 6.300 -2.168 4.132 4.132 4.132

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 113.789.232 << 113.789.232

32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 113.789.232 << 113.789.232 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

6.8

CSCPRS << 1.197.202 << 1.197.202

41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018

Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

CSCPRS << 801.904 << 801.904

41.039.265 35.665.822 2.675.629 38.341.451 37.309.082 37.188.125 41.039.265 35.665.822 2.675.629 38.341.451 37.309.082 37.188.125

Spese correnti

RS

CSCP

<< 235.221 << 235.221 36.201.396 29.710.176 2.706.737 32.416.913 31.444.867 31.331.340 36.201.396 29.710.176 2.706.737 32.416.913 31.444.867 31.331.340

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 566.683 << 566.683 2.505.798 4.043.297 -182.316 3.860.981 3.858.939 3.858.939 2.505.798 4.043.297 -182.316 3.860.981 3.858.939 3.858.939

CONSUMI INTERMEDI

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030/690/14

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< << << << 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

CSCPRS << 395.298 << 395.298

876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 395.298 << 395.298 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

Ricerca e innovazione (17)

CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466

11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

7

7.3

CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466

11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

CSCPRS << 301.718 -763 300.955

6.662.225 4.461.139 2.078.798 6.539.937 6.469.410 6.375.420 6.662.225 4.461.899 2.078.038 6.539.937 6.469.410 6.375.420

Spese correnti

RS

CSCP

<< 15.653 -714 14.939 5.139.429 3.345.533 1.772.700 5.118.233 5.053.018 4.964.802 5.139.429 3.346.245 1.771.988 5.118.233 5.053.018 4.964.802

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 286.016 << 286.016 983.692 743.692 173.602 917.294 916.765 916.765 983.692 743.692 173.602 917.294 916.765 916.765

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 49 -49 << 331.876 217.186 110.519 327.705 323.522 317.748 331.876 217.234 110.471 327.705 323.522 317.748

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< << << << 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO

CSCPRS << 3.508.511 << 3.508.511

4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 3.353.564 << 3.353.564 1.862.661 1.882.661 67.038 1.949.699 1.934.070 1.934.070 1.862.661 1.882.661 67.038 1.949.699 1.934.070 1.934.070

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/15

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 154.947 << 154.947 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << << 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

CSCPRS << 7.219.305 -2.953.236 4.266.069

67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648

9

9.1

CSCPRS << 2.574.488 -741.309 1.833.179

19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141

Indirizzo politico (32.2)

CSCPRS << 2.475.237 -722.167 1.753.070

19.880.395 18.708.270 -536.976 18.171.294 18.056.721 18.048.902 19.880.395 19.430.436 -1.259.142 18.171.294 18.056.721 18.048.902

Spese correnti

RS

CSCP

<< 894.629 -470.000 424.629 16.772.693 14.941.226 184.745 15.125.971 15.117.993 15.110.654 16.772.693 15.411.226 -285.255 15.125.971 15.117.993 15.110.654

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 1.118.181 -252.167 866.014 1.416.499 1.913.499 -409.619 1.503.880 1.501.807 1.501.807 1.416.499 2.165.665 -661.785 1.503.880 1.501.807 1.501.807

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 56.229 << 56.229 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 406.198 << 406.198 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< << << << << 157.961 -157.961 << << << << 157.961 -157.961 << << <<

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 99.251 -19.142 80.109

79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 99.251 -19.142 80.109 79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

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030/690/16

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

9.2

CSCPRS << 4.644.817 -2.211.927 2.432.890

48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

CSCPRS << 1.441.106 -211.927 1.229.179

41.029.058 49.851.745 -29.701.471 20.150.274 18.702.814 18.578.072 41.029.058 50.041.949 -29.891.675 20.150.274 18.702.814 18.578.072

Spese correnti

RS

CSCP

<< 345.860 -128.439 217.421 26.110.583 33.605.259 -19.861.284 13.743.975 13.573.871 13.475.102 26.110.583 33.733.695 -19.989.720 13.743.975 13.573.871 13.475.102

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< 937.298 -46.155 891.143 2.989.039 3.728.111 534.330 4.262.441 2.981.692 2.962.183 2.989.039 3.752.548 509.893 4.262.441 2.981.692 2.962.183

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< 8.956 -8.791 165 1.695.581 2.284.520 -1.421.513 863.007 851.531 845.067 1.695.581 2.293.310 -1.430.303 863.007 851.531 845.067

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE

RS

CSCP

<< 39.155 << 39.155 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

RS

CSCP

<< 28.656 -28.542 114 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << << 8.945.653 8.974.194 -8.974.194 << << <<

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE

RS

CSCP

<< 81.181 << 81.181 1.045.912 1.045.912 -15.538 1.030.374 1.045.243 1.045.243 1.045.912 1.045.912 -15.538 1.030.374 1.045.243 1.045.243

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711

3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< 1.203.711 << 1.203.711 1.472.025 1.646.922 879.620 2.526.542 1.444.435 1.444.435 1.472.025 1.646.922 879.620 2.526.542 1.444.435 1.444.435

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI

RS

CSCP

<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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030/690/17

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MissioneProgramma

TitoloCategoria

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

CSCPRS << << << <<

3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<

Rimborso passivita' finanziarie

RS

CSCP

<< << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

Fondi da ripartire (33)

CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<

36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

10

10.1

CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<

36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

Fondi da assegnare (33.1)

CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<

16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288

Spese correnti

RS

CSCP

<< 11.850.009 -11.850.009 << 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

RS

CSCP

<< << << << 1.971.385 2.566.392 86.445 2.652.837 2.987.643 2.987.700 1.971.385 2.296.392 356.445 2.652.837 2.987.643 2.987.700

CONSUMI INTERMEDI

RS

CSCP

<< << << << 5.075.137 2.080.367 18.923.245 21.003.612 20.016.995 20.016.995 5.075.137 2.080.367 18.923.245 21.003.612 20.016.995 20.016.995

ALTRE USCITE CORRENTI

CSCPRS << << << <<

20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000

Spese in conto capitale

RS

CSCP

<< << << << 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

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030/691/1(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396 3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

RS

CSCP

<< 893.171.565 -207.557.180 685.614.385 2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 893.171.565 -207.557.180 685.614.385 2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 889.972.363 -206.317.218 683.655.145 2.826.091.935 2.827.965.129 -65.389.543 2.762.575.586 2.970.440.375 2.499.125.893 2.826.091.935 3.034.282.342 -160.142.138 2.874.140.204 2.970.440.375 2.499.125.893

99,99% 99,99% 99,99% 99,97% 99,99% 99,99%

99,71%

4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS

CSCP

<< 889.972.363 -206.317.218 683.655.145 2.826.091.935 2.827.965.129 -65.389.543 2.762.575.586 2.970.440.375 2.499.125.893 2.826.091.935 3.034.282.342 -160.142.138 2.874.140.204 2.970.440.375 2.499.125.893

4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI

RS

CSCP

<< 3.199.202 -1.239.962 1.959.240 210.038 210.038 -2.080 207.958 206.687 206.687 210.038 1.450.000 -594.284 855.716 206.687 206.687

0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,01%

0,29%

4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< 1.387.720 -739.962 647.758 210.038 210.038 -2.080 207.958 206.687 206.687 210.038 950.000 -94.284 855.716 206.687 206.687

4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA

RS

CSCP

<< 1.811.482 -500.000 1.311.482 << << << << << << << 500.000 -500.000 << << <<

RS

CSCP

6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009

14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009

14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< << << << 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

19,57% 19,75% 19,76% 14,76% 19,75% 19,76%

4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI

RS

CSCP

<< << << << 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000

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030/691/2(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 6.493.446 14.146.947 -6.747.722 7.399.225 7.314.076 7.307.009

12.527.705 22.174.676 -11.775.451 10.399.225 7.314.076 7.307.009 80,43% 80,25% 80,24% 85,24% 80,25% 80,24%

100,00%

4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS

CSCP

6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 6.493.446 14.146.947 -6.747.722 7.399.225 7.314.076 7.307.009

12.527.705 22.174.676 -11.775.451 10.399.225 7.314.076 7.307.009

RS

CSCP

<< 529.551.581 -322.768.350 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 529.551.581 -322.768.350 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< 102.870.515 -102.870.515 << << << << << << << << 102.870.515 -102.870.515 << << <<

4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI

RS

CSCP

<< 102.870.515 -102.870.515 << << << << << << << << 102.870.515 -102.870.515 << << <<

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 426.681.066 -219.897.835 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.393.817.176 -454.933.539 938.883.637 94.222.970 94.201.875

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS

CSCP

<< 426.681.066 -219.897.835 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.393.817.176 -454.933.539 938.883.637 94.222.970 94.201.875

RS

CSCP

3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222 49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222 49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

3.683.148 91.812.740 -38.663.994 53.148.746 42.156.864 46.975.285 -5.107.510 41.867.775 41.844.684 41.844.684 45.840.012 85.639.276 -43.771.501 41.867.775 41.844.684 41.844.684

83,76% 83,65% 83,66% 83,76% 83,65% 83,66%

99,65%

4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI

RS

CSCP

3.683.148 91.812.740 -38.663.994 53.148.746 42.156.864 46.975.285 -5.107.510 41.867.775 41.844.684 41.844.684 45.840.012 85.639.276 -43.771.501 41.867.775 41.844.684 41.844.684

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030/691/3(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 372.408 -185.932 186.476 7.787.556 6.838.352 1.280.752 8.119.104 8.180.806 8.174.879 7.787.556 7.024.283 1.094.821 8.119.104 8.180.806 8.174.879

16,24% 16,35% 16,34% 16,24% 16,35% 16,34%

0,35%

4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS

CSCP

<< 372.408 -185.932 186.476 7.787.556 6.838.352 1.280.752 8.119.104 8.180.806 8.174.879 7.787.556 7.024.283 1.094.821 8.119.104 8.180.806 8.174.879

RS

CSCP

<< << << << 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< << << << 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441

4.6 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< << << << 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414

99,84% 97,87% 97,87% 99,84% 97,87% 97,87%

4.6.1 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< << << << 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 13.160 987 -94 893 13.027 13.027 13.160 987 -94 893 13.027 13.027

0,16% 2,13% 2,13% 0,16% 2,13% 2,13%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 13.160 987 -94 893 13.027 13.027 13.160 987 -94 893 13.027 13.027

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030/691/4(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 14.597.271 -464.207 14.133.064 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

3 Regolazione dei mercati (12)

RS

CSCP

<< 14.597.271 -464.207 14.133.064 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 14.597.271 -464.207 14.133.064 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< 12.846.816 -464.207 12.382.609 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

87,61%

4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI

RS

CSCP

<< 12.846.816 -464.207 12.382.609 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433

4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA RS

CSCP

<< 1.750.455 << 1.750.455 << << << << << << << << << << << <<

12,39%

4.3.5 ENERGIA ELETTRICA RS

CSCP

<< 1.750.455 << 1.750.455 << << << << << << << << << << << <<

RS

CSCP

<< 41.263.293 -87.990 41.175.303 250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

RS

CSCP

<< 284.179 -64.838 219.341 6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 223.778 -19.838 203.940 6.062.113 6.156.113 -432.739 5.723.374 5.577.808 5.463.496 6.062.113 6.175.945 -452.571 5.723.374 5.577.808 5.463.496

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< 223.778 -19.838 203.940 6.062.113 6.156.113 -432.739 5.723.374 5.577.808 5.463.496 6.062.113 6.175.945 -452.571 5.723.374 5.577.808 5.463.496

95,67% 95,58% 95,49% 95,58% 95,58% 95,49%

92,98%

4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI

RS

CSCP

<< 223.778 -19.838 203.940 6.062.113 6.156.113 -432.739 5.723.374 5.577.808 5.463.496 6.062.113 6.175.945 -452.571 5.723.374 5.577.808 5.463.496

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030/691/5(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS

CSCP

<< 60.401 -45.000 15.401 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982

5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

<< 60.401 -45.000 15.401 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982

4,33% 4,42% 4,51% 4,42% 4,42% 4,51%

7,02%

5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

<< 60.401 -45.000 15.401 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982

RS

CSCP

<< 40.979.114 -23.152 40.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

RS

CSCP

<< 1.000.000 << 1.000.000 << << << << << << << << << << << <<

1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI RS

CSCP

<< 1.000.000 << 1.000.000 << << << << << << << << << << << <<

2,44%

1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE

RS

CSCP

<< 1.000.000 << 1.000.000 << << << << << << << << << << << <<

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 39.979.114 -23.152 39.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< 39.979.114 -23.152 39.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

97,56%

4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI

RS

CSCP

<< 39.979.114 -23.152 39.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456

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030/691/6(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 502.488.011 -414.253.315 88.234.696 264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

RS

CSCP

<< 389.479 -171.075 218.404 2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 389.479 -171.075 218.404 2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190

4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA RS

CSCP

<< 236.022 -111.531 124.491 2.144.641 2.276.893 -54.083 2.222.810 2.207.004 2.204.991 2.144.641 2.387.614 -164.804 2.222.810 2.207.004 2.204.991

76,23% 76,29% 76,29% 76,23% 76,29% 76,29%

57,00%

4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI RS

CSCP

<< 172.832 -65.814 107.018 1.144.460 1.238.805 -36.016 1.202.789 1.192.768 1.191.732 1.144.460 1.303.924 -101.135 1.202.789 1.192.768 1.191.732

4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI RS

CSCP

<< 10.279 -3.727 6.553 11.027 15.366 -1.500 13.866 13.539 13.535 11.027 19.050 -5.184 13.866 13.539 13.535

4.3.5 ENERGIA ELETTRICA RS

CSCP

<< 45.520 -34.600 10.921 19.914 28.808 -4.136 24.672 24.118 24.109 19.914 63.336 -38.664 24.672 24.118 24.109

4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA RS

CSCP

<< 7.392 -7.392 << 969.239 993.914 -12.430 981.483 976.578 975.615 969.239 1.001.304 -19.820 981.483 976.578 975.615

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 114.507 -44.618 69.890 124.340 172.486 -17.345 155.141 151.218 151.161 124.340 216.651 -61.510 155.141 151.218 151.161

5,32% 5,23% 5,23% 5,32% 5,23% 5,23%

32,00%

4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI

RS

CSCP

<< 114.507 -44.618 69.890 124.340 172.486 -17.345 155.141 151.218 151.161 124.340 216.651 -61.510 155.141 151.218 151.161

4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI

RS

CSCP

<< 38.951 -14.927 24.025 521.696 549.010 -11.042 537.968 534.534 534.038 521.696 563.780 -25.812 537.968 534.534 534.038

18,45% 18,48% 18,48% 18,45% 18,48% 18,48%

11,00%

4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA

RS

CSCP

<< 8.339 -6.155 2.185 489.974 504.224 -7.052 497.172 494.502 494.017 489.974 510.363 -13.191 497.172 494.502 494.017

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030/691/7(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 30.613 -8.772 21.841 31.722 44.786 -3.990 40.796 40.032 40.021 31.722 53.417 -12.621 40.796 40.032 40.021

RS

CSCP

<< 310.238.703 -234.987.570 75.251.133 252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 415.671 -415.669 2 252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 254.131.757 -90.393.196 163.738.561 163.699.931 163.697.133

4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA RS

CSCP

<< 396.033 -396.031 2 107.006.328 107.684.322 -89.362.166 18.322.156 18.290.879 18.288.684 107.006.328 108.080.353 -89.758.197 18.322.156 18.290.879 18.288.684

11,19% 11,17% 11,17% 11,19% 11,17% 11,17%

4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI RS

CSCP

<< 22.380 -22.379 1 1.426.182 1.769.357 -147.283 1.622.074 1.612.132 1.611.003 1.426.182 1.791.736 -169.662 1.622.074 1.612.132 1.611.003

4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI RS

CSCP

<< 371.370 -371.370 1 268.726 269.329 -3.426 265.902 264.860 264.854 268.726 640.698 -374.796 265.902 264.860 264.854

4.3.5 ENERGIA ELETTRICA RS

CSCP

<< 2.284 -2.284 1 104.126.941 104.127.817 -88.975.601 15.152.216 15.136.654 15.136.643 104.126.941 104.130.101 -88.977.884 15.152.216 15.136.654 15.136.643

4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA RS

CSCP

<< << << << 1.184.478 1.517.819 -235.856 1.281.963 1.277.234 1.276.183 1.184.478 1.517.819 -235.856 1.281.963 1.277.234 1.276.183

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 14.616 -14.615 1 168.868 175.583 59.070 234.652 230.668 230.606 168.868 190.197 44.455 234.652 230.668 230.606

0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%

4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI

RS

CSCP

<< 14.616 -14.615 1 168.868 175.583 59.070 234.652 230.668 230.606 168.868 190.197 44.455 234.652 230.668 230.606

4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI

RS

CSCP

<< 5.024 -5.024 1 145.647.445 145.816.183 -674.431 145.141.753 145.138.384 145.137.844 145.647.445 145.821.207 -679.454 145.141.753 145.138.384 145.137.844

88,64% 88,66% 88,66% 88,64% 88,66% 88,66%

4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA

RS

CSCP

<< 457 -457 1 73.225.186 73.392.128 -403.985 72.988.142 72.985.558 72.985.030 73.225.186 73.392.584 -404.442 72.988.142 72.985.558 72.985.030

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030/691/8(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 4.568 -4.567 1 72.422.259 72.424.056 -270.445 72.153.611 72.152.826 72.152.814 72.422.259 72.428.623 -275.012 72.153.611 72.152.826 72.152.814

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000

5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS

CSCP

<< 309.823.032 -234.571.901 75.251.131 << << << << << << << 234.571.901 -234.571.901 << << <<

5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

<< 34.787.003 << 34.787.003 << << << << << << << << << << << <<

46,23%

5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS

CSCP

<< 34.787.003 << 34.787.003 << << << << << << << << << << << <<

5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

<< 275.036.029 -234.571.901 40.464.128 << << << << << << << 234.571.901 -234.571.901 << << <<

53,77%

5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

<< 275.036.029 -234.571.901 40.464.128 << << << << << << << 234.571.901 -234.571.901 << << <<

RS

CSCP

<< 191.859.829 -179.094.670 12.765.159 9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 181.496.091 -179.330.393 2.165.698 4.261.469 4.609.237 60.195.691 64.804.928 64.773.290 64.767.491 4.261.469 183.939.625 -119.134.697 64.804.928 64.773.290 64.767.491

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< << << << 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987

0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%

4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS

CSCP

<< << << << 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987

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030/691/9(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI

RS

CSCP

<< 181.496.091 -179.330.393 2.165.698 4.195.482 4.543.250 60.195.691 64.738.941 64.707.303 64.701.504 4.195.482 183.873.638 -119.134.697 64.738.941 64.707.303 64.701.504

86,54% 86,54% 86,54% 86,54% 86,54% 86,54%

16,97%

4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA

RS

CSCP

<< 90.748.046 -89.665.197 1.082.849 2.097.741 2.271.625 30.097.846 32.369.471 32.353.652 32.350.752 2.097.741 91.936.819 -59.567.349 32.369.471 32.353.652 32.350.752

4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 90.748.046 -89.665.197 1.082.849 2.097.741 2.271.625 30.097.846 32.369.471 32.353.652 32.350.752 2.097.741 91.936.819 -59.567.349 32.369.471 32.353.652 32.350.752

5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS

CSCP

<< 10.363.738 235.723 10.599.461 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000

5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

<< 10.363.738 235.723 10.599.461 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000

13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37%

83,03%

5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

<< 10.363.738 235.723 10.599.461 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000

RS

CSCP

<< 220.091.307 -68.406 220.022.901 115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617

6 Comunicazioni (15)

RS

CSCP

<< 489.577 -53.402 436.175 10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 489.577 -53.402 436.175 10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148

4.6 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< 489.577 -53.402 436.175 10.125.215 17.959.784 -7.170.180 10.789.604 10.609.127 10.475.306 10.125.213 18.013.051 -7.223.447 10.789.604 10.609.127 10.475.306

99,56% 99,80% 99,80% 99,56% 99,80% 99,80%

100,00%

4.6.1 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< 489.577 -53.402 436.175 10.125.215 17.959.784 -7.170.180 10.789.604 10.609.127 10.475.306 10.125.213 18.013.051 -7.223.447 10.789.604 10.609.127 10.475.306

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030/691/10(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842

0,44% 0,20% 0,20% 0,44% 0,20% 0,20%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842

RS

CSCP

<< 218.404.528 -15.004 218.389.524 63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 124.601.623 -9.201 124.592.423 7.003.842 6.385.331 -44.590 6.340.741 6.148.007 5.898.284 7.003.842 6.394.529 -53.788 6.340.741 6.148.007 5.898.284

4.6 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< 124.601.624 -9.201 124.592.423 6.977.520 6.204.370 35.240 6.239.610 6.121.953 5.872.230 6.977.520 6.213.568 26.042 6.239.610 6.121.953 5.872.230

10,72% 10,60% 10,37% 10,72% 10,60% 10,37%

57,05%

4.6.1 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< 124.601.624 -9.201 124.592.423 6.977.520 6.204.370 35.240 6.239.610 6.121.953 5.872.230 6.977.520 6.213.568 26.042 6.239.610 6.121.953 5.872.230

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054

0,17% 0,05% 0,05% 0,17% 0,05% 0,05%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054

8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO

RS

CSCP

<< 93.802.905 -5.803 93.797.102 56.237.838 87.532.488 -35.643.938 51.888.550 51.628.709 50.747.167 56.237.838 87.538.286 -35.649.736 51.888.550 51.628.709 50.747.167

8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA

RS

CSCP

<< 93.802.905 -5.804 93.797.102 56.237.838 87.532.488 -35.643.938 51.888.550 51.628.709 50.747.167 56.237.838 87.538.286 -35.649.736 51.888.550 51.628.709 50.747.167

89,11% 89,36% 89,59% 89,11% 89,36% 89,59%

42,95%

8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA

RS

CSCP

<< 93.802.905 -5.804 93.797.102 56.237.838 87.532.488 -35.643.938 51.888.550 51.628.709 50.747.167 56.237.838 87.538.286 -35.649.736 51.888.550 51.628.709 50.747.167

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030/691/11(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 1.197.202 << 1.197.202 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 628.844 << 628.844 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439

4.6 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< 628.844 << 628.844 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439

4,92% 4,04% 4,05% 4,92% 4,04% 4,05%

52,53%

4.6.1 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< 628.844 << 628.844 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439

5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS

CSCP

<< 568.358 << 568.358 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579

5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

<< 568.358 << 568.358 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579

95,08% 95,96% 95,95% 95,08% 95,96% 95,95%

47,47%

5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS

CSCP

<< 568.358 << 568.358 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579

RS

CSCP

<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

7 Ricerca e innovazione (17)

RS

CSCP

<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490

4.6 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< << << << 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

2,08% 2,10% 2,12% 2,08% 2,10% 2,12%

4.6.1 COMUNICAZIONI RS

CSCP

<< << << << 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105

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030/691/12(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI

RS

CSCP

<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.395.341 9.246.755 -964.727 8.282.028 8.206.533 8.112.543 11.395.341 9.247.515 -965.487 8.282.028 8.206.533 8.112.543

97,55% 97,66% 97,63% 97,55% 97,66% 97,63%

100,00%

4.8.6 RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI

RS

CSCP

<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.395.341 9.246.755 -964.727 8.282.028 8.206.533 8.112.543 11.395.341 9.247.515 -965.487 8.282.028 8.206.533 8.112.543

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842

0,36% 0,25% 0,25% 0,36% 0,25% 0,25%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< << << << 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842

RS

CSCP

<< 7.219.305 -2.953.236 4.266.069 67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

RS

CSCP

<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141

9.1 Indirizzo politico (32.2)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141

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030/691/13(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

RS

CSCP

<< 4.644.817 -2.211.927 2.432.890 48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 2.644.817 -211.927 2.432.890 33.555.430 42.553.014 -19.876.198 22.676.816 20.147.249 20.022.507 33.555.430 42.743.218 -20.066.402 22.676.816 20.147.249 20.022.507

4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO

RS

CSCP

<< << << << 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000

4,38% 0,12% 0,12% 4,38% 0,12% 0,12%

4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS

CSCP

<< << << << 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000

4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE

RS

CSCP

<< 10.651 -1 10.650 64.485 64.485 593.247 657.732 655.823 655.823 64.485 64.484 593.248 657.732 655.823 655.823

2,90% 3,26% 3,28% 2,90% 3,26% 3,28%

0,44%

4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS

CSCP

<< 10.651 -1 10.650 64.485 64.485 593.247 657.732 655.823 655.823 64.485 64.484 593.248 657.732 655.823 655.823

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 2.634.166 -211.926 2.422.240 33.466.945 42.464.529 -21.439.445 21.025.084 19.467.426 19.342.684 33.466.945 42.654.734 -21.629.650 21.025.084 19.467.426 19.342.684

92,72% 96,63% 96,60% 92,72% 96,63% 96,60%

99,56%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 2.634.166 -211.926 2.422.240 33.466.945 42.464.529 -21.439.445 21.025.084 19.467.426 19.342.684 33.466.945 42.654.734 -21.629.650 21.025.084 19.467.426 19.342.684

6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<

6.2 ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<

6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE RS

CSCP

<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<

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030/691/14(in Euro)

RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

MissioneProgramma

DivisioneGruppo

Classe

Previsioni secondo la legge di Bilancio

anno finanziario 2015

Previsioni anno 2018

Previsioni anno 2017

Previsioni risultanti anno finanziario 2016

Variazioni che si propongono anno finanziario 2016

Previsioni assestate anno finanziario 2015

7 SANITA' RS

CSCP

<< << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << <<

7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

<< << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << <<

7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE

RS

CSCP

<< << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << <<

RS

CSCP

<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

10 Fondi da ripartire (33)

RS

CSCP

<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

10.1 Fondi da assegnare (33.1)

4 AFFARI ECONOMICI RS

CSCP

<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI

RS

CSCP

<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288

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SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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030/679/1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

7420 FONDO PER GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE

215.000.000 380.000.000 440.000.000

40.000.000 40.000.000 40.000.000DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. ASVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO

80.000.000 140.000.000 60.000.000DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. BSVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO

70.000.000 135.000.000 155.000.000DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. CSVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO

25.000.000 125.000.000 125.000.000DL n. 215 del 2011 art. 5 c. 4FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO

7421 INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO

1.231.142.415 1.110.385.190 893.385.190

22.724.104 << <<L n. 808 del 1985INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO.

50.000.000 50.000.000 50.000.000L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. AINTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO

20.658.276 << <<LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 1LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

21.691.190 21.691.190 21.691.190LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 3 p. 1INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO

25.822.845 << <<LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 3 p. 2INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO

10.000.000 10.000.000 10.000.000LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 5INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO

30.000.000 30.000.000 30.000.000LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 6INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO

41.430.000 38.570.000 38.570.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 883 p. APROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

40.228.000 39.772.000 39.772.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 883 p. BPROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

NOTE ESPLICATIVE

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030/679/2

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(in Euro)

MissioneProgramma

FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE

TitoloCapitolo

2016 2017 2018

SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018

40.978.000 39.022.000 39.022.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 883 p. BPROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

876.000 876.000 876.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 884 p. APROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

11.233.000 11.233.000 11.233.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 884 p. BPROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA

20.000.000 20.000.000 20.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. APROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI

25.000.000 25.000.000 25.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. BPROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI

25.000.000 25.000.000 25.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. CPROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI

757.000.000 500.000.000 717.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 180INTERVENTI SETTORE AEREONAUTICO

35.501.000 29.221.000 29.221.000LS n. 220 del 2010 art. 1 c. 57INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA

40.000.000 40.000.000 40.000.000LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 38 p. ACONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1

13.000.000 13.000.000 13.000.000LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 38 p. BCONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 2

NOTE ESPLICATIVE

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Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive

modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016

i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce

in via ordinaria:

1. Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile –

ENEA (*)

2. Ente Nazionale per il microcredito

3. ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane (*)

(*) non pervenuto alla data del 9.10.2015

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ALLEGATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:

ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI

ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO

ALLEGATI DA N. 3 A N. 20 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI

...

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030/668/1

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2101LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2104LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2105

LEGGE n. 249 del 01/01/68 2111

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2112

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2113

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2118

LEGGE n. 724 del 23/12/94 2119

LEGGE n. 249 del 01/01/68 2129

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2158REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 186 del 01/01/60LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 308 del 29/05/82LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 70 del 21/02/89

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2163

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 2169DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 2202DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77

LEGGE n. 188 del 09/07/90 2216

LEGGE n. 140 del 11/05/99 2234

LEGGE n. 273 del 12/12/02 2243LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 2246

DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07

2247

LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 2300DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

LEGGE n. 59 del 31/01/92 2301LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 2400

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 5311

LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 5312LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 5313

LEGGE n. 283 del 01/01/63 7320LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7328LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 7419

DECRETO LEGGE n. 321 del 17/06/96CV.C.M.IN LEGGE n. 421 del 08/08/96

7420

LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 215 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 13 del 24/02/12

LEGGE n. 468 del 05/08/78 7421LEGGE n. 808 del 24/12/85LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

DECRETO LEGGE n. 40 del 25/03/10CV. IN LEGGE n. 73 del 22/05/10

7422

LEGGE n. 526 del 07/08/82 7440

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 7485LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7496

LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 9706

LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 9707LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 9708

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2106LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2109

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2122

LEGGE n. 249 del 01/01/68 2128

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2132

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2137

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2150

LEGGE n. 724 del 23/12/94 2152

LEGGE n. 196 del 31/12/09 2153DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2159REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 186 del 01/01/60LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 400 del 17/07/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 308 del 29/05/82LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 70 del 21/02/89LEGGE n. 59 del 31/01/92

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 2167LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97

DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

2302

DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12

2350

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7325DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7339LEGGE n. 526 del 07/08/82

DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12

7390

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2210LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2211

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030/668/2

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGE n. 249 del 01/01/68 2212

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2213

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2214

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2218

LEGGE n. 724 del 23/12/94 2219

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2220DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 308 del 29/05/82LEGGE n. 257 del 06/06/86DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2221DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 2224LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE n. 196 del 31/12/09

REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 2226

LEGGE n. 140 del 11/05/99 2228LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 2244

LEGGE n. 59 del 31/01/92 2308LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 181 del 15/05/89 7342LEGGE n. 662 del 23/12/96LEGGE n. 208 del 30/06/98DECRETO LEGISLATIVO n. 112 del 31/03/98DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 7343

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

7350

DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7383DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

LEGGE n. 526 del 07/08/82 7384

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7451

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7480

DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12

7483

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7484

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

7489

LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)

LEGGE n. 417 del 05/06/67 2222

REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39 2223

LEGGE n. 424 del 01/01/76 2330

LEGGE n. 722 del 01/01/74 2331

LEGGE n. 260 del 26/05/78 2333

DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/06

2385

LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2604LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2605

LEGGE n. 249 del 01/01/68 2611

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2612

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2613

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2618

LEGGE n. 724 del 23/12/94 2619

LEGGE n. 249 del 01/01/68 2629

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2658REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 186 del 01/01/60LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 188 del 09/07/90LEGGE n. 317 del 05/10/91DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2663

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 2669LEGGE n. 94 del 03/04/97

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7340LEGGE n. 526 del 07/08/82

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7365LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7476LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1240LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1241

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1242

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

1244

LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1245DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7060

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7250

3 Regolazione dei mercati (12)

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1201

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1203

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1208LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1210

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1216

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1225

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1227REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45

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030/668/3

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 400 del 17/07/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 317 del 21/06/86LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 70 del 21/02/89DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1229

LEGGE n. 140 del 11/05/99 1231DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 1232DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 689 del 24/11/81 1369

LEGGE n. 281 del 31/07/98 1372DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 600 del 17/07/54 1500

REGIO DECRETO LEGGE n. 2495 del 01/01/23 1600LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04

LEGGE n. 387 del 01/01/58 1601LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 1650LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1652

LEGGE n. 557 del 25/07/71 2100

LEGGE n. 335 del 08/08/95 2147

LEGGE n. 183 del 16/04/87 2176

LEGGE n. 52 del 06/02/96 2242

LEGGE COSTITUZIONALE n. 1 del 31/01/63 2260

LEGGE n. 549 del 28/12/95 2280DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 468 del 05/08/78 2285DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

DECRETO LEGISLATIVO n. 209 del 07/09/05 2375

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7033DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7037DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46LEGGE n. 526 del 07/08/82

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7038

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2651LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2653

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2656

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2661REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2677

LEGGE n. 1126 del 01/01/52 2681

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 2700

LEGGE n. 1023 del 14/08/71 2750

LEGGE n. 93 del 04/04/97 2751

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7609DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7610

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2201LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2225DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 304 del 20/10/90LEGGE n. 84 del 21/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2227

LEGGE n. 1126 del 01/01/52 2231

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2402

LEGGE n. 20 del 02/02/01 2408

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 2440DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97

LEGGE n. 549 del 28/12/95 2501DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

REGIO DECRETO LEGGE n. 24 del 01/01/31 2510

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 2521

LEGGE n. 68 del 25/03/97 2530DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

2532

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

2535

LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2536

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7352DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7360

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7370

DECRETO LEGISLATIVO n. 112 del 31/03/98 7463

LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7481LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3504LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3505

LEGGE n. 249 del 01/01/68 3509

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3510

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3512

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 3536

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3540REGIO DECRETO n. 1443 del 29/07/27REGIO DECRETO LEGGE n. 1285 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48

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030/668/4

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGE n. 6 del 01/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 417 del 04/08/75DECRETO LEGISLATIVO n. 625 del 25/11/96LEGGE n. 273 del 12/12/02LEGGE n. 239 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 3542

LEGGE n. 103 del 03/04/79 3563

LEGGE n. 196 del 31/12/09 3700

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7600DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7650

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7800

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1224

LEGGE n. 10 del 09/01/91 3500

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3507LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3508DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3513

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3516

LEGGE n. 249 del 01/01/68 3517

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 3519

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3520DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 1860 del 01/01/62LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 239 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 3522

LEGGE n. 103 del 03/04/79 3523

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 3601LEGGE n. 332 del 31/10/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13

3602

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7039DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7045

DECRETO LEGISLATIVO n. 257 del 03/09/03 7630LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03

DECRETO LEGISLATIVO n. 30 del 13/03/13 7660

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3515LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3518

LEGGE n. 249 del 01/01/68 3521

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3524

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3530

DECRETO LEGISLATIVO n. 152 del 03/04/06 3531

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3533REGIO DECRETO n. 1443 del 29/07/27

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 6 del 01/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 417 del 04/08/75DECRETO LEGISLATIVO n. 625 del 25/11/96LEGGE n. 273 del 12/12/02LEGGE n. 239 del 23/08/04DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3534

LEGGE n. 103 del 03/04/79 3535

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 3537

REGIO DECRETO n. 1303 del 20/07/34 3538

REGIO DECRETO n. 1443 del 29/07/27 3591

LEGGE n. 99 del 23/07/09 3593

LEGGE n. 1548 del 01/01/62 3595

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7326DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7341LEGGE n. 526 del 07/08/82

6 Comunicazioni (15)

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 375 del 13/04/94 1712LEGGE n. 61 del 31/01/96

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2491LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2494

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2495

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

2505

LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2645DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

3351

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7040

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7471

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7608

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7623

LEGGE n. 196 del 31/12/09

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 375 del 13/04/94 1378LEGGE n. 61 del 31/01/96

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2492LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2493

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2499REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45

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030/668/5

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 257 del 06/06/86DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

2500

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2502

LEGGE n. 103 del 03/04/79 2660

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

2670

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

LEGGE n. 448 del 23/12/98 3121LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE n. 28 del 22/02/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 318 del 19/09/97 3128LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 3129

LEGGE n. 196 del 31/12/09 3260

DECRETO LEGISLATIVO n. 261 del 22/07/99 4160

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7070

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 7230LEGGE n. 196 del 31/12/09

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7510

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7570

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3335LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3339

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3341

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3348DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

3352

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

3550

LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7050

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7624

LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7936

7 Ricerca e innovazione (17)

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 375 del 13/04/94 1377LEGGE n. 61 del 31/01/96

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4304LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4305

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4314

REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4451DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13

4460

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

4571

LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7080

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7931

LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

8080

LEGGE n. 196 del 31/12/09 8085

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

9.1 Indirizzo politico (32.2)

LEGGE n. 212 del 08/04/52 1001DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1003

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1004DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1007LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1025

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1026

LEGGE n. 335 del 08/08/95 1041

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1042

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1091REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 106 del 18/03/89DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE n. 140 del 11/05/99LEGGE n. 144 del 17/05/99

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030/668/6

NOMENCLATORE DEGLI ATTI

ALLEGATO N. 1

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13

REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 1122

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1123

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 1150DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1158

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7000DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7010DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1200DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1202

LEGGE n. 724 del 23/12/94 1204

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1205LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11

1207

LEGGE n. 249 del 01/01/68 1214

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1215

DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1218

DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 1220

REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1335REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 257 del 06/06/86DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE n. 124 del 07/08/15

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1336

DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03

1337

LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09

REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 1359

LEGGE n. 103 del 03/04/79 1360

LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 1376

DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1400LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1450

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 1750

LEGGE n. 557 del 25/07/71 1760

DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65 1822DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94

LEGGE n. 196 del 31/12/09 2248DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7030

DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

7031

DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09

DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7036DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94

LEGGE n. 196 del 31/12/09 7150

10 Fondi da ripartire (33)

10.1 Fondi da assegnare (33.1)

DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1700

LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 1730

LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 1735

LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1740

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

1751

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

1752

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

7034

DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14

7035

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

030/032/1

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CODICE ECONOMICO

TITOLO I - SPESE CORRENTI

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00

RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00

STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1004/01 1004/03 1007/01 1007/04 1200/81 1205/01 1205/81 1208/01 1208/80 1240/01 2101/01 2104/01 2104/80 2106/01 2106/80 2201/01 2210/01 2491/01 2492/01 2604/01 2651/01 3335/01 3504/01 3507/01 3515/01 4304/01

01.01.01

LAVORO STRAORDINARIO 1004/04 1007/03 1200/82 1205/03 1208/03 1240/03 2101/03 2104/03 2106/03 2201/03 2210/03 2491/03 2492/03 2604/03 2651/03 3335/03 3504/03 3507/03 3515/03 4304/03

01.01.02

FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1200/83 1205/04 1208/04 1240/04 1700/01 2101/04 2104/04 2106/04 2201/04 2210/04 2491/04 2492/04 2604/04 2651/04 3335/04 3504/04 3507/04 3515/04 4304/04

01.01.03

ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1004/50 1007/50 1205/50 1208/50 1240/50 1822/01 1822/02 1822/03 2101/50 2104/50 2106/50 2201/50 2210/50 2491/50 2492/50 2604/50 2651/50 3335/50 3504/50 3507/50 3515/50 4304/50

01.01.05

RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00

BUONI PASTO 1003/05 1003/08 1200/04 1201/04 1241/01 2105/04 2122/04 2211/04 2402/04 2493/04 2494/04 2605/01 2653/04 3339/04 3505/04 3508/01 3508/87 3518/04 4305/04

01.02.01

ALTRE 1376/01 01.02.04

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00

CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1004/02 1004/05 1007/02 1007/05 1041/01 1041/02 1205/02 1205/05 1208/02 1208/05 1240/02 1240/05 2101/02 2101/05 2104/02 2104/05 2106/02 2106/05 2118/01 2147/01 2150/01 2201/02 2201/05 2210/02 2210/05 2218/01 2491/02 2491/05 2492/02 2492/05 2604/02 2604/05 2618/01 2651/02 2651/05 3335/02 3335/05 3504/02 3504/05 3507/02 3507/05 3515/02 3515/05 4304/02 4304/05

01.03.01

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00

CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1025/01 1026/01 1210/01 1214/01 1215/01 1216/01 1750/01 1760/01 2100/01 2111/01 2112/01 2128/01 2129/01 2132/01 2212/01 2213/01 2611/01 2612/01 2629/01 3509/01 3510/01 3513/01 3517/01 3521/01 3524/01

01.04.01

CONSUMI INTERMEDI02.00.00

ACQUISTO DI BENI02.01.00

BENI DI CONSUMO 1091/10 1091/16 1091/28 1227/08 1227/12 1227/19 1227/43 1231/81 1245/12 1335/08 1335/12 1335/14 1335/19 1335/27 1730/01 2158/08 2158/16 2158/19 2158/21 2158/22 2158/25 2158/32 2159/08 2159/16 2159/19 2159/21 2159/22 2159/25 2159/32 2159/34 2169/81 2220/08 2220/16 2225/01 2225/09 2499/12 2499/17 2499/19 2499/27 2645/12 2645/28 2658/08 2658/16 2658/19 2658/20 2658/21 2658/22 2661/04 3348/11 3520/08 3520/15 3533/08 3533/20 3533/27 3540/08 3540/20 3540/27 4451/08 4451/14 4451/19

02.01.01

PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1091/01 1227/01 1231/82 1245/09 1335/01 2158/10 2159/10 2220/10 2225/12 2499/09 2645/09 2658/10 3348/08 3533/21 3540/21 4451/11

02.01.02

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

030/032/2

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CODICE ECONOMICO

ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00

NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1091/21 1227/09 1227/25 1227/41 1244/01 1244/02 1245/11 1335/09 1335/25 1335/34 1337/02 2158/14 2158/41 2159/14 2159/41 2220/14 2220/41 2225/17 2499/15 2505/01 2505/02 2645/11 2645/15 2645/18 2658/14 2661/12 2670/01 3348/10 3348/15 3348/16 3520/13 3520/17 3533/25 3533/30 3540/25 3540/30 3550/01 3550/02 4451/16 4571/01 4571/02

02.02.01

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1091/15 1091/20 1150/01 1150/02 1150/85 1227/10 1227/18 1227/24 1232/01 1232/02 1232/85 1245/10 1245/14 1335/10 1335/18 1335/24 1336/01 1400/01 1400/02 1400/07 1400/85 2158/15 2158/27 2158/40 2159/15 2159/27 2159/40 2167/01 2167/02 2169/01 2169/02 2169/85 2220/15 2220/27 2220/40 2224/01 2224/02 2224/85 2225/07 2225/08 2225/16 2225/19 2440/01 2440/02 2499/10 2499/11 2499/14 2499/24 2645/10 2645/14 2658/15 2661/07 2661/08 2661/11 2669/01 2669/02 2700/01 2700/02 3348/09 3348/14 3351/01 3352/01 3519/01 3519/02 3520/14 3520/16 3533/17 3533/26 3533/28 3533/29 3536/01 3536/02 3537/01 3537/02 3540/17 3540/26 3540/28 3540/29 4451/12 4451/13 4451/17

02.02.02

UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1091/09 1091/36 1227/07 1227/46 1245/06 1245/15 1335/07 1335/37 1335/38 2158/01 2158/45 2159/01 2159/47 2220/01 2220/42 2225/05 2225/20 2499/06 2499/37 2645/06 2645/29 2658/01 2658/24 2661/05 2661/16 3348/01 3348/32 3520/01 3520/21 3533/01 3533/33 3533/36 3540/01 3540/35 4451/09 4451/23

02.02.03

SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1091/14 1227/17 1245/08 1245/13 1335/17 2158/13 2159/13 2220/13 2225/06 2499/08 2499/13 2645/08 2645/13 2658/13 2661/06 3348/07 3348/12 3533/19 3533/24 3540/19 3540/24 4451/10 4451/15

02.02.04

CORSI DI FORMAZIONE 1091/13 1227/16 1335/16 1335/31 2158/12 2159/12 2220/12 2225/13 2499/31 2645/27 2658/12 2661/09 3533/23 3540/23 4451/04 4451/22

02.02.05

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA

1091/05 1202/01 1207/01 1207/02 1227/05 1335/05 2158/05 2159/05 2220/05 2225/04 2499/25 2645/17 2658/05 2661/01 3348/24 3520/07 3533/07 3540/07 4451/21

02.02.06

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'

1091/06 1091/26 1091/29 1091/31 1227/11 1227/13 1227/28 1227/31 1335/11 1335/13 1335/26 1335/28 2158/28 2158/31 2159/28 2159/31 2225/10 2225/14 2225/18 2243/01 2243/90 2247/01 2247/90 2499/26 2499/28 2645/22 2661/10 3348/22

02.02.07

COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1091/11 1091/12 1245/07 1372/01 1372/91 2158/06 2159/06 2216/01 2220/06 2222/01 2223/01 2302/01 2499/07 2645/07 2658/06 2658/17 2658/23 3348/13 3520/11 3520/12 3533/12 3540/12

02.02.08

COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1091/07 02.02.09

STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1091/17 1091/18 1091/19 1091/30 1091/32 1227/06 1227/23 1227/30 1227/42 1231/01 1231/93 1245/01 1335/06 1335/23 1335/29 2158/30 2159/30 2225/11 2228/01 2228/93 2234/01 2244/01 2385/01 2385/93 2499/01 2499/23 2499/29 2645/01 2645/24 2658/09 2658/18 3520/09 3520/10 3533/14 3533/15 3533/18 3540/09 3540/14 3540/15 3540/16 3540/18 3540/37 4451/01 4460/01

02.02.10

AGGI DI RISCOSSIONE 1369/01 02.02.11

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1091/02 1091/03 1091/04 1091/27 1227/02 1227/03 1227/04 1227/15 1245/02 1245/03 1245/04 1335/02 1335/03 1335/04 1335/15 2158/02 2158/03 2158/04 2158/07 2158/11 2159/02 2159/03 2159/04 2159/07 2159/11 2220/02 2220/03 2220/04 2220/07 2220/11 2225/02 2225/03 2499/02 2499/03 2499/04 2645/02 2645/03 2645/04 2645/19 2645/20 2645/25 2645/26 2658/02 2658/03 2658/04 2658/07 2658/11 2661/02 2661/03 3348/02 3348/03 3348/04 3348/05 3348/06

02.02.13

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

030/032/3

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CODICE ECONOMICO

3520/02 3520/03 3520/04 3520/05 3520/06 3520/19 3531/03 3531/04 3533/02 3533/03 3533/04 3533/05 3533/06 3533/13 3533/22 3533/32 3540/02 3540/03 3540/04 3540/05 3540/06 3540/13 3540/22 3540/38 4451/02 4451/03 4451/05 4451/06 4451/07

ALTRI SERVIZI 1091/35 1091/38 1091/39 1227/20 1227/33 1227/45 1227/48 1231/97 1245/05 1335/20 1335/32 1335/33 1335/36 1335/39 1372/97 1735/01 2153/01 2153/97 2158/47 2159/33 2159/45 2176/01 2220/28 2220/44 2225/22 2242/01 2246/01 2248/01 2248/97 2300/01 2300/97 2375/01 2499/05 2499/16 2499/18 2499/20 2499/32 2499/33 2645/05 2645/31 2661/15 2751/01 3021/01 3348/21 3348/23 3500/01 3520/18 3520/20 3531/01 3531/02 3531/05 3533/35 3540/32 3540/36 4451/18 4451/20

02.02.14

CANONI FIP 1337/01 02.02.15

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00

IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1042/01 1042/02 1218/01 1218/02 1225/01 1225/02 1242/01 1242/02 2113/01 2113/02 2137/01 2137/02 2205/01 2205/02 2205/81 2214/01 2214/02 2495/01 2495/02 2502/01 2502/02 2613/01 2613/02 2656/01 2656/02 3341/01 3341/02 3512/01 3512/02 3516/01 3516/02 3530/01 3530/02 4314/01 4314/02

03.01.01

TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

2521/01 2521/82 2530/01 2532/01 2532/02 2532/03 2535/01 2536/01 3602/01 04.01.02

ENTI DI RICERCA 3601/01 3601/84 04.01.04

AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00

REGIONI 1650/01 1650/85 1650/97 2260/01 04.02.01

COMUNI E PROVINCE 1158/01 1224/01 1450/01 04.02.02

ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

1650/88 04.02.04

TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00

ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00

FAMIGLIE 3593/01 05.03.01

ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2285/01 2285/86 2301/01 2301/86 2308/01 2308/86 05.03.02

TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00

CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00

ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI 3121/01 3121/02 3121/03 3121/04 3121/05 3121/06 3121/82 3128/01 3128/82 3129/82 4160/01

06.01.02

ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 3129/01 3129/02 3129/03 3610/01 06.01.04

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

030/032/4

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CODICE ECONOMICO

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00

ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 2280/01 2280/02 2280/85 2340/01 2501/01 2501/85 06.02.01

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00

TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00

UNIONE EUROPEA 1600/01 1601/01 2330/01 2331/01 2333/01 2510/01 2750/01 3595/01 07.01.01

ALTRO 1377/01 1378/01 1712/01 2408/01 07.01.02

INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00

INTERESSI PASSIVI09.01.00

INTERESSI SU MUTUI 5311/01 5312/01 5312/02 5312/03 5313/01 5313/02 09.01.03

ALTRI INTERESSI 1203/01 1204/01 2119/01 2152/01 2219/01 2619/01 09.01.04

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00

ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 1122/01 1359/01 1500/01 2202/01 2226/01 2231/01 2500/01 2681/01 3522/01 3534/01 3538/01 3542/01 3591/01

10.03.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00

PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00

PREMI DI ASSICURAZIONE 1220/01 12.01.01

ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00

ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1123/01 1229/01 1360/01 1652/01 1740/01 1751/01 1752/01 2109/01 2163/01 2221/01 2221/84 2227/01 2350/01 2400/84 2660/01 2663/01 2677/01 3260/84 3523/01 3535/01 3563/01 3700/84

12.02.03

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00

INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00

MEZZI DI TRASPORTO 7230/02 21.01.01

MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7010/01 7031/82 7036/01 7037/01 7040/82 7045/01 7050/82 7060/82 7070/82 7080/82 7250/01 7339/01 7340/01 7341/01 7370/01 7384/01 7440/01 7471/01 7570/01 7610/01 7623/01 7623/82 7624/01 7624/82 7650/01 7931/01 7931/82 7936/01 8080/01

21.01.02

FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7030/01 21.01.04

SOFTWARE E HARDWARE 7000/01 7000/02 7000/03 7000/86 7031/01 7031/02 7031/03 7031/04 7031/86 7033/01 7033/02 7033/03 7039/01 7039/02 7039/03 7039/86 7040/01 7040/02 7040/03 7040/04 7040/86 7050/01 7050/02 7050/03 7050/04 7050/86 7060/01 7060/02 7060/03 7060/04 7060/86 7070/01 7070/02 7070/03 7070/04 7070/86

21.01.06

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

030/032/5

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CODICE ECONOMICO

7080/01 7080/02 7080/03 7080/04 7080/86 7230/01 7230/86 7325/01 7325/02 7325/03 7326/01 7326/02 7326/03 7328/01 7328/02 7328/03 7352/01 7352/02 7352/03 7352/86 7365/01 7365/02 7365/03 7383/01 7383/02 7383/03 7600/01 7600/02 7600/03 7600/86 7609/01 7609/02 7609/03 7931/86

ALTRI INVESTIMENTI 7320/01 7320/89 7476/01 7476/02 7476/89 7611/01 7660/01 7931/02 21.01.09

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00

AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00

ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA

7481/01 7481/02 7481/81 22.01.01

ENTI DI RICERCA 7630/01 7630/02 7630/03 22.01.03

AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00

REGIONI 7335/01 22.02.01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00

IMPRESE PRIVATE23.01.00

IMPRESE PRIVATE 7322/01 7342/04 7342/06 7342/07 7342/08 7342/09 7342/11 7342/12 7342/14 7342/15 7342/16 7342/17 7342/20 7342/21 7342/28 7342/81 7343/01 7350/01 7419/01 7420/05 7420/07 7420/08 7420/09 7420/10 7420/11 7420/12 7420/13 7420/14 7420/15 7420/16 7420/17 7420/26 7420/43 7420/46 7420/47 7420/48 7420/49 7420/81 7421/01 7421/02 7421/08 7421/09 7421/10 7421/11 7421/12 7421/13 7421/15 7421/16 7421/17 7421/18 7421/19 7421/20 7421/21 7421/22 7421/23 7421/24 7421/81 7422/01 7430/01 7463/01 7489/01

23.01.01

IMPRESE PUBBLICHE23.02.00

IMPRESE PUBBLICHE 7342/01 7342/82 7451/01 7451/82 7485/04 7485/05 7485/08 7488/01 23.02.01

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO25.00.00

ESTERO25.01.00

ALTRO 7360/01 7360/82 25.01.02

ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE26.01.00

ALTRI 7220/01 26.01.03

ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00

SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7034/01 7035/01 7038/91 7150/91 7390/01 7484/91 7496/91 7510/91 7608/91 7800/91 8085/91

26.04.03

ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE31.00.00

CONCESSIONE DI PRESTITI31.03.00

A LUNGO TERMINE 7480/08 7480/87 7483/01 7483/02 31.03.02

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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

ALLEGATO N. 2

030/032/6

RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CODICE ECONOMICO

TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE

RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE61.00.00

PRESTITI61.03.00

A LUNGO TERMINE 9706/01 9707/01 9707/02 9707/03 9708/01 9708/02 61.03.02

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Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2101/01Missione - Programma: 11.5 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 3

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

ENTI DI RICERCA

483.791RICERCATORI 11 11,00 374.799 0 90.675 0 0 18.317 2016

2017 11

11

11,00

11,00

83.421

76.747

0

0

0

0

18.317

18.317

374.799

374.799

0

0

476.537

469.863 2018

88.762PERSONALE NON DIRIGENTE

1 2,00 54.814 0 2.929 0 0 31.020 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.347

1.239

0

0

0

0

15.510

15.510

27.407

27.407

0

0

44.264

44.156 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

12 13,00 429.613 0 93.603 0 0 49.337IN COMPLESSO 572.553

0 2016

2017

2018

0

0

2016

2017

2018

12

12

12,00

12,00

402.206

402.206

0

0

84.768

77.986

0

0

0

0

33.827

33.827

520.801

514.020

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 171.079 2016

2018

2017 155.616

153.589

IRAP 366.482 2016

2017

2018

361.743

360.854

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

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Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2104/01Missione - Programma: 11.5 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 4

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

1.163.845DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

10 10,00 433.109 0 8.731 0 0 722.004 2016

2017 10

10

10,00

10,00

8.033

7.390

0

0

0

0

722.004

722.004

433.109

433.109

0

0

1.163.146

1.162.504 2018

1.687.373TERZA AREA 46 42,30 1.127.380 0 29.833 0 156.705 373.455 2016

2017 46

46

42,30

42,30

27.446

25.251

0

0

156.705

156.705

373.455

373.455

1.127.380

1.127.380

0

0

1.684.987

1.682.791 2018

691.524SECONDA AREA 25 24,84 526.800 0 9.637 0 68.136 86.951 2016

2017 25

25

24,84

24,84

8.866

8.157

0

0

68.136

68.136

86.951

3.951

526.800

526.800

0

0

690.753

607.044 2018

21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016

2017 1

1

1,00

1,00

237

218

0

0

2.101

2.101

143

83.143

19.067

19.067

0

0

21.548

104.529 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

83 79,14 2.161.753 0 50.035 0 226.942 1.300.269IN COMPLESSO 3.743.904

4.905 2016

2017

2018

9.405

9.405

2016

2017

2018

83

83

79,14

79,14

2.161.753

2.161.753

0

0

46.032

42.350

0

0

226.942

226.942

1.300.269

1.300.269

3.744.401

3.740.719

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.117.213 2016

2018

2017 1.116.017

1.114.917

IRAP 366.482 2016

2017

2018

361.743

360.854

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 318: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2106/01Missione - Programma: 11.6 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali

CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 5

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

748.051DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

7 7,00 303.176 0 6.112 0 0 438.763 2016

2017 7

2

7,00

7,00

5.623

5.173

0

0

0

0

438.763

438.763

303.176

303.176

0

0

747.562

747.113 2018

1.831.399TERZA AREA 57 57,00 1.514.874 0 36.115 0 208.499 71.911 2016

2017 57

47

57,00

57,00

33.226

30.568

0

0

208.499

208.499

71.911

71.911

1.514.874

1.514.874

0

0

1.828.510

1.825.852 2018

1.397.142SECONDA AREA 56 54,83 1.206.701 0 25.578 0 151.613 13.250 2016

2017 56

54

54,83

54,83

23.531

21.649

0

0

151.613

151.613

13.250

13.250

1.206.701

1.206.701

0

0

1.395.096

1.393.213 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

121 119,83 3.080.149 0 69.380 0 360.112 641.640IN COMPLESSO 4.155.946

4.665 2016

2017

2018

4.665

4.665

2016

2017

2018

121

104

119,83

119,83

3.080.149

3.080.149

0

0

63.830

58.723

0

0

360.112

360.112

641.640

641.640

4.150.395

4.145.289

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.240.403 2016

2018

2017 1.238.745

1.237.219

IRAP 352.859 2016

2017

2018

352.387

351.953

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 319: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2210/01Missione - Programma: 11.7 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Incentivazione del sistema produttivo

CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 6

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

1.100.080DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

9 9,00 389.798 0 7.858 0 0 702.424 2016

2017 9

9

9,00

9,00

7.230

6.651

0

0

0

0

701.524

701.524

389.798

389.798

0

0

1.098.552

1.097.973 2018

5.234.517TERZA AREA 156 155,00 4.181.587 0 119.033 0 573.885 360.012 2016

2017 156

156

155,00

155,00

109.511

100.750

0

0

573.885

573.885

360.012

360.012

4.181.587

4.181.587

0

0

5.224.995

5.216.234 2018

3.240.088SECONDA AREA 124 123,00 2.617.000 0 48.404 0 335.655 239.028 2016

2017 124

124

123,00

123,00

44.532

40.969

0

0

335.655

335.655

239.028

239.028

2.617.000

2.617.000

0

0

3.236.215

3.232.653 2018

64.706PRIMA AREA 3 3,00 57.200 0 773 0 6.304 429 2016

2017 3

3

3,00

3,00

711

654

0

0

6.304

6.304

429

429

57.200

57.200

0

0

64.644

64.587 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

293 291,00 7.300.983 0 177.644 0 915.844 1.419.608IN COMPLESSO 9.838.826

24.747 2016

2017

2018

27.747

24.747

2016

2017

2018

293

293

291,00

291,00

7.300.983

7.300.983

0

0

163.433

150.358

0

0

915.844

915.844

1.418.708

1.418.708

9.826.714

9.810.640

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.932.447 2016

2018

2017 2.927.932

2.924.025

IRAP 834.197 2016

2017

2018

832.913

831.801

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 320: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2604/01Missione - Programma: 11.10 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale

CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 7

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

1.087.465DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

9 10,00 433.109 0 8.731 0 0 645.624 2016

2017 9

9

10,00

10,00

8.033

7.390

0

0

0

0

645.624

645.624

433.109

433.109

0

0

1.086.766

1.086.124 2018

1.176.586TERZA AREA 37 36,75 996.901 0 31.484 0 139.415 8.787 2016

2017 37

37

36,75

36,75

28.966

26.648

0

0

139.415

139.415

8.787

8.787

996.901

996.901

0

0

1.174.068

1.171.750 2018

1.053.133SECONDA AREA 42 42,77 906.868 0 16.388 0 116.859 13.018 2016

2017 42

42

42,77

42,77

15.077

13.870

0

0

116.859

116.859

13.018

13.018

906.868

906.868

0

0

1.051.821

1.050.615 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

89 90,52 2.392.275 0 58.179 0 256.274 785.144IN COMPLESSO 3.500.317

8.445 2016

2017

2018

8.445

8.445

2016

2017

2018

89

89

90,52

90,52

2.392.275

2.392.275

0

0

53.524

49.242

0

0

256.274

256.274

785.144

785.144

3.495.662

3.491.380

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.043.372 2016

2018

2017 1.041.981

1.040.702

IRAP 296.809 2016

2017

2018

296.414

296.050

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 321: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1240/01Missione - Programma: 11.11 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico

CDR: 13 - SEGRETARIATO GENERALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 8

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

209.729DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

2 2,00 86.622 0 1.746 0 0 121.361 2016

2017 2

2

2,00

2,00

1.607

1.478

0

0

0

0

121.361

121.361

86.622

86.622

0

0

209.589

209.461 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

3 3,00 142.019 0 3.322 0 0 239.076IN COMPLESSO 384.417

0 2016

2017

2018

0

0

2016

2017

2018

3

3

3,00

3,00

142.019

142.019

0

0

3.056

2.812

0

0

0

0

239.076

239.076

384.151

383.907

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 114.864 2016

2018

2017 114.785

114.711

IRAP 32.676 2016

2017

2018

32.653

32.632

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 322: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1208/01Missione - Programma: 12.4 Regolazione dei mercati - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

CDR: 14 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 9

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

349.376DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 2,00 110.795 0 3.151 0 0 235.430 2016

2017 1

1

2,00

2,00

2.899

2.667

0

0

0

0

235.430

235.430

110.795

110.795

0

0

349.124

348.892 2018

1.605.967DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

15 15,00 649.664 0 13.097 0 0 943.207 2016

2017 15

15

15,00

15,00

12.049

11.085

0

0

0

0

941.707

941.707

649.664

649.664

0

0

1.603.419

1.602.456 2018

2.056.230TERZA AREA 65 62,54 1.647.221 0 44.424 0 228.031 136.554 2016

2017 64

65

62,54

62,54

40.871

37.601

0

0

228.031

228.031

136.554

136.554

1.647.221

1.647.221

0

0

2.052.677

2.049.407 2018

1.493.059SECONDA AREA 61 58,11 1.255.363 0 25.129 0 158.852 53.715 2016

2017 61

61

58,11

58,11

23.118

21.269

0

0

158.852

158.852

53.715

53.715

1.255.363

1.255.363

0

0

1.491.049

1.489.199 2018

43.137PRIMA AREA 2 2,00 38.133 0 515 0 4.203 286 2016

2017 2

2

2,00

2,00

474

436

0

0

4.203

4.203

286

286

38.133

38.133

0

0

43.096

43.058 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

144 139,65 3.701.176 0 86.316 0 391.085 1.369.193IN COMPLESSO 5.555.087

7.317 2016

2017

2018

7.317

7.317

2016

2017

2018

143

144

139,65

139,65

3.701.176

3.701.176

0

0

79.411

73.058

0

0

391.085

391.085

1.367.693

1.367.693

5.546.682

5.540.329

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.657.674 2016

2018

2017 1.655.163

1.653.264

IRAP 471.561 2016

2017

2018

470.846

470.306

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 323: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2651/01Missione - Programma: 16.4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Politica commerciale in ambito internazionale

CDR: 17 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 10

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

638.187DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

6 6,00 259.865 0 5.239 0 0 373.083 2016

2017 6

6

6,00

6,00

4.820

4.434

0

0

0

0

373.083

373.083

259.865

259.865

0

0

637.768

637.382 2018

1.314.942TERZA AREA 40 40,99 1.075.163 0 27.240 0 147.575 64.964 2016

2017 37

37

40,00

39,24

24.845

22.750

0

0

144.406

142.022

64.789

64.658

1.051.834

1.034.441

0

0

1.285.874

1.263.871 2018

1.419.861SECONDA AREA 59 55,80 1.211.588 0 24.287 0 153.999 29.987 2016

2017 57

56

55,07

52,82

22.091

19.365

0

0

151.964

145.690

29.871

29.491

1.196.088

1.145.386

0

0

1.400.014

1.339.931 2018

21.569PRIMA AREA 5 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016

2017 1

1

1,00

1,00

237

218

0

0

2.101

2.101

143

143

19.067

19.067

0

0

21.548

21.529 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

111 104,79 2.621.080 0 58.599 0 303.676 585.892IN COMPLESSO 3.571.086

1.839 2016

2017

2018

1.839

1.839

2016

2017

2018

102

101

103,07

100,06

2.582.252

2.514.156

0

0

53.443

48.100

0

0

298.472

289.814

585.600

585.090

3.521.605

3.438.998

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.066.491 2016

2018

2017 1.051.707

1.027.024

IRAP 303.386 2016

2017

2018

299.181

292.159

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 324: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2201/01Missione - Programma: 16.5 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

CDR: 18 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 11

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

743.151DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

6 7,00 303.176 0 6.112 0 0 433.863 2016

2017 7

7

7,00

7,00

5.623

5.173

0

0

0

0

433.863

433.863

303.176

303.176

0

0

742.662

742.213 2018

1.054.749TERZA AREA 33 32,74 840.016 0 18.338 0 114.565 81.830 2016

2017 32

30

31,00

30,00

15.599

13.558

0

0

108.195

104.365

81.476

81.253

792.825

763.100

0

0

998.094

962.276 2018

1.002.906SECONDA AREA 40 38,63 830.132 0 15.768 0 106.110 50.896 2016

2017 40

40

38,63

38,21

14.507

13.243

0

0

106.110

105.072

50.896

50.834

830.132

821.852

0

0

1.001.644

991.001 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

80 79,37 2.028.721 0 41.794 0 220.675 684.304IN COMPLESSO 2.982.025

6.531 2016

2017

2018

6.531

6.531

2016

2017

2018

80

78

77,63

76,21

1.981.530

1.943.525

0

0

37.178

33.308

0

0

214.305

209.438

683.951

683.665

2.923.494

2.876.467

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 889.078 2016

2018

2017 871.589

857.537

IRAP 252.917 2016

2017

2018

247.942

243.945

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 325: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 3504/01Missione - Programma: 10.6 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico

CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 12

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

651.737DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

6 6,00 259.865 0 5.239 0 0 386.633 2016

2017 6

6

6,00

6,00

4.820

4.434

0

0

0

0

386.633

386.633

259.865

259.865

0

0

651.318

650.932 2018

590.803TERZA AREA 19 18,90 490.825 0 11.557 0 67.490 20.931 2016

2017 19

19

18,90

18,90

10.632

9.782

0

0

67.490

67.490

20.931

20.931

490.825

490.825

0

0

589.878

589.028 2018

390.129SECONDA AREA 15 15,00 324.162 0 6.564 0 40.872 18.531 2016

2017 15

15

15,00

15,00

6.039

5.556

0

0

40.872

40.872

18.531

18.531

324.162

324.162

0

0

389.604

389.121 2018

21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016

2017 1

1

1,00

1,00

237

218

0

0

2.101

2.101

143

143

19.067

19.067

0

0

21.548

21.529 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

42 41,90 1.149.316 0 25.193 0 110.463 543.953IN COMPLESSO 1.831.354

2.428 2016

2017

2018

2.428

2.428

2016

2017

2018

42

42

41,90

41,90

1.149.316

1.149.316

0

0

23.178

21.323

0

0

110.463

110.463

543.953

543.953

1.829.338

1.827.484

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 546.483 2016

2018

2017 545.881

545.327

IRAP 155.459 2016

2017

2018

155.288

155.130

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 326: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 3507/01Missione - Programma: 10.7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile

CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 13

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

891.743DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

8 8,00 346.487 0 6.112 0 0 539.144 2016

2017 8

8

8,00

8,00

5.623

5.173

0

0

0

0

539.144

539.144

346.487

346.487

0

0

891.254

890.804 2018

662.698TERZA AREA 19 18,96 497.583 0 12.727 0 68.751 83.638 2016

2017 19

19

18,96

18,96

11.709

10.772

0

0

68.751

68.751

83.638

83.638

497.583

497.583

0

0

661.680

660.744 2018

417.074SECONDA AREA 17 16,47 350.726 0 6.533 0 44.707 15.108 2016

2017 17

17

16,47

16,47

6.010

5.530

0

0

44.707

44.707

15.108

15.108

350.726

350.726

0

0

416.551

416.070 2018

63.122PRIMA AREA 3 3,00 55.883 0 515 0 6.304 419 2016

2017 3

3

3,00

3,00

474

436

0

0

6.304

6.304

419

419

55.883

55.883

0

0

63.080

63.043 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

48 47,43 1.306.076 0 27.462 0 119.762 756.024IN COMPLESSO 2.211.814

2.489 2016

2017

2018

2.489

2.489

2016

2017

2018

48

48

47,43

47,43

1.306.076

1.306.076

0

0

25.265

23.244

0

0

119.762

119.762

756.024

756.024

2.209.617

2.207.595

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 660.146 2016

2018

2017 659.490

658.886

IRAP 187.793 2016

2017

2018

187.606

187.434

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 327: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 3515/01Missione - Programma: 10.8 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche

CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 14

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

647.787DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

6 6,00 259.865 0 5.239 0 0 382.683 2016

2017 6

6

6,00

6,00

4.820

4.434

0

0

0

0

382.683

382.683

259.865

259.865

0

0

647.368

646.982 2018

1.287.932TERZA AREA 38 37,67 1.068.651 0 39.446 0 147.721 32.115 2016

2017 38

38

37,67

37,67

36.290

33.387

0

0

147.721

147.721

32.115

32.115

1.068.651

1.068.651

0

0

1.284.777

1.281.873 2018

660.745SECONDA AREA 26 26,00 558.550 0 10.419 0 70.272 21.504 2016

2017 26

26

26,00

26,00

9.585

8.818

0

0

70.272

70.272

21.504

21.504

558.550

558.550

0

0

659.911

659.145 2018

21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016

2017 1

1

1,00

1,00

237

218

0

0

2.101

2.101

143

143

19.067

19.067

0

0

21.548

21.529 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

72 71,67 1.961.530 0 56.936 0 220.094 554.160IN COMPLESSO 2.802.628

9.908 2016

2017

2018

9.908

9.908

2016

2017

2018

72

72

71,67

71,67

1.961.530

1.961.530

0

0

52.381

48.191

0

0

220.094

220.094

554.160

554.160

2.798.074

2.793.883

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 834.465 2016

2018

2017 833.104

831.852

IRAP 237.381 2016

2017

2018

236.994

236.638

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 328: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2491/01Missione - Programma: 15.5 Comunicazioni - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico

CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 15

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

424.258DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

4 4,00 173.244 0 3.493 0 0 247.522 2016

2017 4

4

4,00

4,00

3.213

2.956

0

0

0

0

247.522

247.522

173.244

173.244

0

0

423.979

423.721 2018

2.183.499TERZA AREA 69 69,50 1.850.014 0 59.239 0 260.371 13.875 2016

2017 68

68

68,50

65,50

53.874

47.785

0

0

256.844

245.860

13.687

13.106

1.824.976

1.747.395

0

0

2.149.381

2.054.146 2018

778.935SECONDA AREA 30 30,44 672.716 0 14.397 0 84.876 6.945 2016

2017 30

29

30,44

30,44

13.245

12.185

0

0

84.876

84.876

6.945

6.945

672.716

672.716

0

0

777.783

776.723 2018

43.137PRIMA AREA 2 2,00 38.133 0 515 0 4.203 286 2016

2017 2

2

2,00

2,00

474

436

0

0

4.203

4.203

286

286

38.133

38.133

0

0

43.096

43.058 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

106 106,94 2.789.504 0 79.219 0 349.450 386.344IN COMPLESSO 3.612.188

7.671 2016

2017

2018

7.671

7.671

2016

2017

2018

105

104

105,94

102,94

2.764.466

2.686.885

0

0

72.255

64.696

0

0

345.923

334.939

386.156

385.574

3.576.471

3.479.766

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.077.030 2016

2018

2017 1.066.358

1.037.462

IRAP 306.384 2016

2017

2018

303.348

295.128

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 329: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 2492/01Missione - Programma: 15.8 Comunicazioni - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali

CDR: 15 - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 16

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

642.114DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

6 6,00 259.865 0 4.366 0 0 377.883 2016

2017 6

6

6,00

6,00

4.016

3.695

0

0

0

0

377.883

377.883

259.865

259.865

0

0

641.764

641.443 2018

1.530.237TERZA AREA 47 47,92 1.295.596 0 42.082 0 181.341 11.217 2016

2017 46

41

46,92

41,92

38.090

29.512

0

0

177.815

156.575

11.029

9.916

1.270.558

1.122.126

0

0

1.497.491

1.318.129 2018

2.306.572SECONDA AREA 94 92,29 1.989.578 0 41.250 0 256.222 19.522 2016

2017 92

89

90,29

87,29

37.302

33.259

0

0

250.645

242.280

19.207

18.720

1.947.605

1.882.656

0

0

2.254.759

2.176.914 2018

179.666PRIMA AREA 9 8,33 158.825 0 2.145 0 17.505 1.191 2016

2017 9

9

8,33

8,33

1.974

1.816

0

0

17.505

17.505

1.191

1.191

158.825

158.825

0

0

179.495

179.337 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

157 155,54 3.759.262 0 91.419 0 455.068 527.528IN COMPLESSO 4.851.298

18.021 2016

2017

2018

18.021

18.021

2016

2017

2018

154

146

152,54

144,54

3.692.251

3.478.869

0

0

82.831

69.615

0

0

445.965

416.360

527.025

525.425

4.766.093

4.508.290

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.444.183 2016

2018

2017 1.418.724

1.341.693

IRAP 410.829 2016

2017

2018

403.586

381.673

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 330: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 3335/01Missione - Programma: 15.9 Comunicazioni - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti

CDR: 16 - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 17

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

1.498.776DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

15 13,50 584.697 0 10.914 0 0 903.165 2016

2017 13

12

11,50

11,50

8.435

7.760

0

0

0

0

778.204

778.204

498.075

498.075

0

0

1.284.714

1.284.039 2018

14.147.129TERZA AREA 484 470,99 11.993.622 0 315.806 0 1.676.719 160.981 2016

2017 477

466

463,33

461,57

285.359

261.482

0

0

1.648.764

1.642.287

159.471

159.128

11.792.300

11.746.581

0

0

13.885.894

13.809.477 2018

8.024.540SECONDA AREA 324 320,88 6.880.108 0 136.258 0 881.263 126.912 2016

2017 324

323

320,05

320,05

125.394

115.363

0

0

879.107

879.107

126.795

126.795

6.864.566

6.864.566

0

0

7.995.862

7.985.831 2018

272.195PRIMA AREA 13 12,83 240.857 0 2.570 0 26.961 1.806 2016

2017 12

12

11,83

11,83

2.128

1.958

0

0

24.860

24.860

1.663

1.663

221.790

221.790

0

0

250.441

250.271 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

837 819,20 19.754.681 0 467.124 0 2.584.944 1.310.579IN COMPLESSO 24.225.268

107.940 2016

2017

2018

107.940

107.940

2016

2017

2018

827

814

807,71

805,95

19.432.129

19.386.409

0

0

422.765

387.896

0

0

2.552.731

2.546.254

1.183.849

1.183.506

23.699.414

23.612.004

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 7.206.258 2016

2018

2017 7.049.133

7.023.015

IRAP 2.049.973 2016

2017

2018

2.005.276

1.997.846

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

Page 331: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento

Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 4304/01Missione - Programma: 17.18 Ricerca e innovazione - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione

CDR: 19 - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 18

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

428.658DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

4 4,00 173.244 0 3.493 0 0 251.922 2016

2017 4

4

4,00

4,00

3.213

2.956

0

0

0

0

251.922

251.922

173.244

173.244

0

0

428.379

428.121 2018

2.413.113TERZA AREA 78 76,07 2.050.442 0 62.612 0 284.680 15.378 2016

2017 77

76

75,49

73,82

57.058

51.228

0

0

282.401

275.838

15.242

14.872

2.032.296

1.982.884

0

0

2.386.996

2.324.820 2018

795.841SECONDA AREA 34 31,83 685.088 0 14.916 0 88.434 7.403 2016

2017 34

34

31,83

31,66

13.722

12.551

0

0

88.434

87.960

7.403

7.376

685.088

681.408

0

0

794.647

789.295 2018

21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016

2017 1

1

1,00

1,00

237

218

0

0

2.101

2.101

143

143

19.067

19.067

0

0

21.548

21.529 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

118 113,90 2.983.237 0 82.853 0 375.216 392.562IN COMPLESSO 3.848.145

14.277 2016

2017

2018

14.277

14.277

2016

2017

2018

117

116

113,32

111,48

2.965.091

2.911.999

0

0

75.680

68.286

0

0

372.937

365.899

392.425

392.027

3.820.409

3.752.489

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.145.560 2016

2018

2017 1.137.273

1.116.978

IRAP 325.879 2016

2017

2018

323.522

317.748

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

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Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1007/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico

CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 19

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

349.376DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

3 2,00 110.795 0 3.151 0 0 235.430 2016

2017 3

2

2,00

2,00

2.899

2.667

0

0

0

0

235.430

235.430

110.795

110.795

0

0

349.124

348.892 2018

806.151DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

7 7,00 303.176 0 6.112 0 0 496.863 2016

2017 7

5

7,00

7,00

5.623

5.173

0

0

0

0

496.863

496.863

303.176

303.176

0

0

805.662

805.213 2018

2.195.019TERZA AREA 63 68,00 1.743.984 0 38.306 0 242.550 170.180 2016

2017 63

52

68,00

68,00

35.242

32.422

0

0

242.550

242.550

170.180

170.180

1.743.984

1.743.984

0

0

2.191.955

2.189.136 2018

1.893.592SECONDA AREA 74 74,00 1.563.332 0 28.449 0 201.541 100.270 2016

2017 74

71

74,00

74,00

26.173

24.079

0

0

201.541

201.541

100.270

100.270

1.563.332

1.563.332

0

0

1.891.316

1.889.222 2018

64.706PRIMA AREA 3 3,00 57.200 0 773 0 6.304 429 2016

2017 3

3

3,00

3,00

711

654

0

0

6.304

6.304

429

429

57.200

57.200

0

0

64.644

64.587 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

150 154,00 3.778.486 0 76.790 0 450.395 1.003.172IN COMPLESSO 5.320.286

11.442 2016

2017

2018

11.442

11.442

2016

2017

2018

150

133

154,00

154,00

3.778.486

3.778.486

0

0

70.647

64.995

0

0

450.395

450.395

1.003.172

1.003.172

5.314.143

5.308.491

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.034.483 2016

2018

2017 2.032.647

2.030.959

IRAP 578.752 2016

2017

2018

578.230

577.750

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

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Spese per le competenze fisse al personale

CAPITOLO: 1205/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 20

Pagina: 1

Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità

Indennità integrativa speciale

R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/

posizione

Altri assegni e indennità stipendiali

TOTALE

MINISTERI

174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA

1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016

2017 1

1

1,00

1,00

1.449

1.333

0

0

0

0

117.715

117.715

55.397

55.397

0

0

174.562

174.446 2018

981.880DIRIGENTI DI 2^ FASCIA

9 9,00 389.798 0 7.858 0 0 584.224 2016

2017 8

8

9,00

9,00

7.230

6.651

0

0

0

0

584.224

584.224

389.798

389.798

0

0

981.252

980.673 2018

3.541.601TERZA AREA 119 110,67 2.774.270 0 58.732 0 384.992 323.607 2016

2017 111

112

110,75

110,42

54.106

49.587

0

0

385.439

384.276

323.630

323.568

2.777.284

2.769.022

0

0

3.540.459

3.526.452 2018

4.758.888SECONDA AREA 198 187,20 3.950.352 0 71.835 0 510.268 226.432 2016

2017 181

180

185,81

183,56

65.739

59.727

0

0

506.948

500.674

226.230

225.868

3.923.408

3.875.193

0

0

4.722.325

4.661.463 2018

601.877PRIMA AREA 29 28,09 532.268 0 6.588 0 59.029 3.992 2016

2017 28

28

28,00

28,00

6.039

5.556

0

0

58.840

58.840

3.979

3.979

530.552

530.552

0

0

599.411

598.928 2018

in dettaglio:

ASSEGNI FAMILIARI

356 335,96 7.702.086 0 146.589 0 954.289 1.255.970IN COMPLESSO 10.094.166

35.232 2016

2017

2018

35.232

35.232

2016

2017

2018

329

329

334,56

331,98

7.676.440

7.619.962

0

0

134.563

122.855

0

0

951.228

943.790

1.255.778

1.255.354

10.053.241

9.977.194

CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 3.005.610 2016

2018

2017 2.993.381

2.970.659

IRAP 855.010 2016

2017

2018

851.531

845.067

NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'

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BUDGET TRIENNALE DEI COSTI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICORiepilogo dei costi per natura del triennio

(in euro)

Piano dei CostiBUDGET

2016

030/101/1

% sul totalecosti

% sul totalegenerale

BUDGET2017

% sul totalecosti

% sul totalegenerale

BUDGET2018

% sul totalecosti

% sul totalegenerale

COSTO DEL PERSONALE 142.806.353 141.668.075 139.295.518 63,91 3,45 63,54 4,01 63,04 4,58

Retribuzioni 138.684.220 137.536.049 135.163.492 62,07 3,35 61,68 3,89 61,17 4,44

Altri costi del personale 4.122.133 4.132.026 4.132.026 1,84 0,10 1,85 0,12 1,87 0,14

COSTI DI GESTIONE 66.805.306 66.956.936 66.956.936 29,90 1,61 30,03 1,90 30,30 2,20

Beni di Consumo 860.540 869.682 869.682 0,39 0,02 0,39 0,02 0,39 0,03

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 56.896.902 56.921.279 56.921.279 25,46 1,37 25,53 1,61 25,76 1,87

Altri costi 9.047.864 9.165.975 9.165.975 4,05 0,22 4,11 0,26 4,15 0,30

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 9.299.880 9.299.880 9.299.880 4,16 0,22 4,17 0,26 4,21 0,31

Esborso da contenzioso 9.299.880 9.299.880 9.299.880 4,16 0,22 4,17 0,26 4,21 0,31

AMMORTAMENTI 4.524.340 5.051.280 5.420.561 2,02 0,11 2,27 0,14 2,45 0,18

223.435.879 222.976.171 220.972.895TOTALE COSTI 100,00 5,40 100,00 6,31 100,00 7,26

ONERI FINANZIARI 50.358.887 40.111.085 29.450.452 1,22 1,14 0,97

COSTI DISLOCATI 3.867.484.932 3.269.309.941 2.791.919.764 93,39 92,55 91,77

Trasferimenti Correnti 270.690.386 270.433.043 268.642.867 6,54 7,66 8,83

Contributi Agli Investimenti 3.570.175.186 2.923.576.898 2.413.276.897 86,21 82,76 79,32

Altri Trasferimenti In C/Capitale 26.619.360 75.300.000 110.000.000 0,64 2,13 3,62

4.141.279.698 3.532.397.197 3.042.343.111TOTALE GENERALE 100,00 100,00 100,00

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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOConfronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)

Budget (in euro)

Natura di costo

030/102/1

Budget rivisto 2015

(B)

Variazione(A - B)

Variazione%

(A - B) / B

Consuntivo 2014(C)

Variazione(A - C)

Variazioni%

(A - C) / C

Budget a DLB2016(A)

COSTO DEL PERSONALE 142.806.355 140.257.462 1,8% (21.579.333) (13,1%)164.385.688 2.548.894

Retribuzioni 136.326.803138.684.222 1,7% (22.288.357) (13,8%)160.972.580 2.357.420

Altri costi del personale 3.930.6594.122.133 4,9% 709.025 20,8%3.413.108 191.474

COSTI DI GESTIONE 66.805.306 66.138.333 1,0% (19.278.259) (22,4%)86.083.565 666.973

Beni di Consumo 1.054.265860.540 (18,4%) (488.620) (36,2%)1.349.160 (193.725)

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 56.330.86756.896.902 1,0% (20.760.060) (26,7%)77.656.962 566.035

Altri costi 8.753.2019.047.864 3,4% 1.970.420 27,8%7.077.444 294.663

COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 9.299.880 9.531.942 (2,4%) (3.170.615) (25,4%)12.470.495 (232.062)

Servizi finanziari <<<< << (1.159.003) (100,0%)1.159.003 <<

Costi straordinari <<<< << (14.424) (100,0%)14.424 <<

Esborso da contenzioso 9.531.9429.299.880 (2,4%) (1.997.189) (17,7%)11.297.069 (232.062)

AMMORTAMENTI 4.524.340 4.161.348 8,7% (1.637.695) (26,6%)6.162.035 362.992

223.435.881 220.089.085TOTALE COSTI PROPRI 1,5% (45.665.903) (17,0%) 269.101.784 3.346.797

ONERI FINANZIARI 50.358.887 69.155.784 (27,2%) (28.300.291) (36,0%)78.659.178 (18.796.897)

COSTI DISLOCATI 3.867.484.932 4.103.545.131 (5,8%) 66.520.104 1,8%3.800.964.828 (236.060.199)

Trasferimenti Correnti 396.541.916270.690.386 (31,7%) 69.937.861 34,8%200.752.525 (125.851.530)

Contributi Agli Investimenti 3.700.686.5743.570.175.186 (3,5%) (26.765.791) (0,7%)3.596.940.977 (130.511.388)

Altri Trasferimenti In C/Capitale 6.316.64126.619.360 321,4% 23.348.034 713,7%3.271.326 20.302.719

4.141.279.700 4.392.790.000TOTALE GENERALE (5,7%) (7.446.090) (0,2%) 4.148.725.790 (251.510.299)

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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti dell'anno 2016 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Anni Persona

(A)

% sul totale generale Anni

Persona(B=A/tot. A)

% sul totalecosti

(E=C/I)

TOTALE COSTI(I=C+F)

% sul totalegenerale

costi(L=I/tot.I)

(In euro)

030/103/1

TOTALE COSTI PROPRI

(C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)

% sul totale generale costi

dislocati(G=F/tot.F)

% sul totalecosti

(H=F/I)

% sul totalegenerale

costi Propri(D=C/tot.C)

594,51 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 21,34 2,42 97,5884.561.611 3.405.470.446 88,05 3.490.032.057 85,31 37,85

90,11.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

3,24 8.174.679 0,33 2.444.587.662 63,21 99,67 2.452.762.341 100,00 3,66

119,81.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

4,30 14.819.043 100,00 << 14.819.043 100,00 6,63

293,01.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 10,52 25.044.689 2,65 921.271.362 23,82 97,35 946.316.051 100,00 11,21

88,51.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 3,18 35.845.682 47,50 39.611.422 1,02 52,50 75.457.104 100,00 16,04

3,01.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

0,11 677.518 100,00 << 677.518 100,00 0,30

139,73 Regolazione dei mercati (12) 5,01 92,94 7,0610.839.031 822.757 0,02 11.661.788 0,29 4,85

139,73.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

5,01 10.839.031 92,94 822.757 0,02 7,06 11.661.788 100,00 4,85

181,24 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

6,50 6,72 93,2811.441.051 158.810.708 4,11 170.251.759 4,16 5,12

101,84.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 3,65 6.262.674 98,58 90.000 1,42 6.352.674 100,00 2,80

79,44.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

2,85 5.178.377 3,16 158.720.708 4,10 96,84 163.899.085 100,00 2,32

161,05 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 5,78 7,62 92,3818.113.701 219.629.369 5,68 237.743.070 5,81 8,11

41,95.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

1,50 3.217.106 100,00 << 3.217.106 100,00 1,44

47,45.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

1,70 4.466.181 2,72 159.563.382 4,13 97,28 164.029.563 100,00 2,00

71,75.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

2,57 10.430.414 14,80 60.065.987 1,55 85,20 70.496.401 100,00 4,67

1.075,76 Comunicazioni (15) 38,61 50,78 49,2256.696.264 54.963.419 1,42 111.659.683 2,73 25,37

104,96.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

3,77 6.623.289 58,32 4.734.000 0,12 41,68 11.357.289 100,00 2,96

153,56.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

5,51 8.678.645 14,73 50.229.419 1,30 85,27 58.908.064 100,00 3,88

817,26.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

29,33 41.394.330 100,00 << 41.394.330 100,00 18,53

112,97 Ricerca e innovazione (17) 4,05 97,82 2,187.911.691 176.705 8.088.396 0,20 3,54

112,97.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

4,05 7.911.691 97,82 176.705 2,18 8.088.396 100,00 3,54

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti dell'anno 2016 per Missione e Programma

Missioni/Programmi

Anni Persona

(A)

% sul totale generale Anni

Persona(B=A/tot. A)

% sul totalecosti

(E=C/I)

TOTALE COSTI(I=C+F)

% sul totalegenerale

costi(L=I/tot.I)

(In euro)

030/103/2

TOTALE COSTI PROPRI

(C)

TOTALE COSTIDISLOCATI

(F)

% sul totale generale costi

dislocati(G=F/tot.F)

% sul totalecosti

(H=F/I)

% sul totalegenerale

costi Propri(D=C/tot.C)

521,09 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 18,70 97,15 2,8533.872.530 992.168 0,03 34.864.698 0,85 15,16

185,09.1 Indirizzo politico (32.2) 6,64 13.534.433 94,80 741.691 0,02 5,20 14.276.124 100,00 6,06

336,09.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 12,06 20.338.097 98,78 250.477 0,01 1,22 20.588.574 100,00 9,10

<<10 Fondi da ripartire (33) 100,00<< 26.619.360 0,69 26.619.360 0,65

<<10.1 Fondi da assegnare (33.1) << 26.619.360 0,69 100,00 26.619.360 100,00

2.785,8TOTALE GENERALE* 94,54 100,00 5,46223.435.879 3.867.484.932 100,00 4.090.920.811 100,00 100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiCosti propri Costi

dislocatiCosti totali

030/104/1

Budget 2016 Budget 2018Budget 2017

Costi totaliCosti dislocati

Costi propri Costi propri Costi dislocati

Costi totali

(in Euro)

84.561.611 3.405.470.446 2.853.635.6123.490.032.057 2.382.327.5511 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 84.730.971 84.722.9112.768.904.641 2.297.604.640

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

2.444.587.662 2.652.585.190 2.181.285.1908.174.679 8.281.810 8.275.6412.452.762.341 2.660.867.000 2.189.560.831

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) << << <<14.819.043 14.826.911 14.832.12214.819.043 14.826.911 14.832.122

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 921.271.362 76.708.029 76.708.02825.044.689 24.978.066 24.976.777946.316.051 101.686.095 101.684.805

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 39.611.422 39.611.422 39.611.42235.845.682 35.908.208 35.885.20975.457.104 75.519.630 75.496.631

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

<< << <<677.518 735.976 753.162677.518 735.976 753.162

10.839.031 822.757 11.657.43311.661.788 11.659.2943 Regolazione dei mercati (12) 10.834.676 10.836.537822.757 822.757

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

822.757 822.757 822.75710.839.031 10.834.676 10.836.53711.661.788 11.657.433 11.659.294

11.441.051 158.810.708 159.955.657170.251.759 119.756.3394 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 11.218.448 11.034.788148.737.209 108.721.551

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 90.000 90.000 90.0006.262.674 6.153.387 6.031.1186.352.674 6.243.387 6.121.118

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 158.720.708 148.647.209 108.631.5515.178.377 5.065.061 5.003.670163.899.085 153.712.270 113.635.221

18.113.701 219.629.369 237.781.137237.743.070 237.807.1945 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 18.152.478 18.178.535219.628.659 219.628.659

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

<< << <<3.217.106 3.232.146 3.238.0813.217.106 3.232.146 3.238.081

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

159.563.382 159.562.672 159.562.6724.466.181 4.481.758 4.487.876164.029.563 164.044.430 164.050.548

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

60.065.987 60.065.987 60.065.98710.430.414 10.438.574 10.452.57870.496.401 70.504.561 70.518.565

56.696.264 54.963.419 110.775.315111.659.683 109.563.0666 Comunicazioni (15) 56.026.913 55.589.18254.748.402 53.973.884

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

4.734.000 4.728.400 4.728.4006.623.289 6.614.826 6.481.33811.357.289 11.343.226 11.209.738

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 50.229.419 50.020.002 49.245.4848.678.645 8.644.010 8.339.91958.908.064 58.664.012 57.585.403

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

<< << <<41.394.330 40.768.077 40.767.92541.394.330 40.768.077 40.767.925

7.911.691 176.705 8.263.2848.088.396 8.208.1217 Ricerca e innovazione (17) 8.087.179 8.032.016176.105 176.105

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

176.705 176.105 176.1057.911.691 8.087.179 8.032.0168.088.396 8.263.284 8.208.121

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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma

Missioni/ProgrammiCosti propri Costi

dislocatiCosti totali

030/104/2

Budget 2016 Budget 2018Budget 2017

Costi totaliCosti dislocati

Costi propri Costi propri Costi dislocati

Costi totali

(in Euro)

33.872.530 992.168 34.917.67434.864.698 33.571.0949 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 33.925.506 32.578.926992.168 992.168

9.1 Indirizzo politico (32.2) 741.691 741.691 741.69113.534.433 13.522.861 12.264.22114.276.124 14.264.552 13.005.912

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 250.477 250.477 250.47720.338.097 20.402.645 20.314.70520.588.574 20.653.122 20.565.182

<< 26.619.360 75.300.00026.619.360 110.000.00010 Fondi da ripartire (33) << <<75.300.000 110.000.000

10.1 Fondi da assegnare (33.1) 26.619.360 75.300.000 110.000.000<< << <<26.619.360 75.300.000 110.000.000

TOTALE GENERALE 3.867.484.932 3.269.309.941 2.791.919.764223.435.879 222.976.171 220.972.8954.090.920.811 3.492.286.112 3.012.892.659

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOSintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale

generale

Costo delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE COSTI

(In euro)

030/105/1

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

11.786.462 1.413.234 165.260 169.47713.534.433 6,06 87,09 8,25 10,44 2,12 1,22 1,78 1,25 3,75

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

11.027.545 1.399.830 165.260 167.65812.760.293 5,71 86,42 7,72 10,97 2,10 1,30 1,78 1,31 3,71

Organismo indipendente di valutazione della performance

758.917 13.404 << 1.819774.140 0,35 98,03 0,53 1,73 0,02 0,23 0,04

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

6.213.378 8.521.446 << 84.21914.819.043 6,63 41,93 4,35 57,50 12,76 0,57 1,86

Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

6.213.378 8.521.446 << 84.21914.819.043 6,63 41,93 4,35 57,50 12,76 0,57 1,86

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

2.683.919 290.989 2.500 239.6983.217.106 1,44 83,43 1,88 9,05 0,44 0,08 0,03 7,45 5,30

Direzione generale per la sicurezza dell"approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche

2.683.919 290.989 2.500 239.6983.217.106 1,44 83,43 1,88 9,05 0,44 0,08 0,03 7,45 5,30

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

5.430.357 943.771 << 249.1616.623.289 2,96 81,99 3,80 14,25 1,41 3,76 5,51

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

5.430.357 943.771 << 249.1616.623.289 2,96 81,99 3,80 14,25 1,41 3,76 5,51

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

14.856.934 3.874.164 985.000 621.99920.338.097 9,10 73,05 10,40 19,05 5,80 4,84 10,59 3,06 13,75

Direzione generale per le risorse, l"organizzazione e il bilancio

14.856.934 3.874.164 985.000 621.99920.338.097 9,10 73,05 10,40 19,05 5,80 4,84 10,59 3,06 13,75

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

3.216.366 1.156.957 800 92.0584.466.181 2,00 72,02 2,25 25,90 1,73 0,02 0,01 2,06 2,03

Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l"efficienza energetica, il nucleare

3.216.366 1.156.957 800 92.0584.466.181 2,00 72,02 2,25 25,90 1,73 0,02 0,01 2,06 2,03

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

4.497.837 5.766.707 23.507 142.36310.430.414 4,67 43,12 3,15 55,29 8,63 0,23 0,25 1,36 3,15

Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche

2.704.875 5.271.054 23.507 107.0518.106.487 3,63 33,37 1,89 65,02 7,89 0,29 0,25 1,32 2,37

Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse 1.792.962 495.653 << 35.3122.323.927 1,04 77,15 1,26 21,33 0,74 1,52 0,78

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

6.148.054 1.852.293 3.703 170.6298.174.679 3,66 75,21 4,31 22,66 2,77 0,05 0,04 2,09 3,77

Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

6.148.054 1.852.293 3.703 170.6298.174.679 3,66 75,21 4,31 22,66 2,77 0,05 0,04 2,09 3,77

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

14.524.739 2.546.095 7.686.498 287.35725.044.689 11,21 58,00 10,17 10,17 3,81 30,69 82,65 1,15 6,35

Direzione generale per gli incentivi alle imprese 9.937.942 2.540.545 7.686.498 270.03120.435.016 9,15 48,63 6,96 12,43 3,80 37,61 82,65 1,32 5,97

Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese

4.586.797 5.550 << 17.3264.609.673 2,06 99,50 3,21 0,12 0,01 0,38 0,38

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

5.259.230 30.437.138 3.855 145.45935.845.682 16,04 14,67 3,68 84,91 45,56 0,01 0,04 0,41 3,22

Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

5.259.230 30.437.138 3.855 145.45935.845.682 16,04 14,67 3,68 84,91 45,56 0,01 0,04 0,41 3,22

SEGRETARIATO GENERALE 614.497 28.496 << 34.525677.518 0,30 90,70 0,43 4,21 0,04 5,10 0,76

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOSintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati

Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale

generale

Costo delpersonale

Costi di gestione Costi straordinari e

speciali

AmmortamentiTOTALE COSTI

(In euro)

030/105/2

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

% sultotalecosti

% sultotale

generale

Segretariato Generale 614.497 28.496 << 34.525677.518 0,30 90,70 0,43 4,21 0,04 5,10 0,76

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

7.995.060 2.526.761 202.605 114.60510.839.031 4,85 73,76 5,60 23,31 3,78 1,87 2,18 1,06 2,53

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

7.995.060 2.526.761 202.605 114.60510.839.031 4,85 73,76 5,60 23,31 3,78 1,87 2,18 1,06 2,53

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

7.231.255 931.626 204.132 311.6328.678.645 3,88 83,32 5,06 10,73 1,39 2,35 2,19 3,59 6,89

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali

7.231.255 931.626 204.132 311.6328.678.645 3,88 83,32 5,06 10,73 1,39 2,35 2,19 3,59 6,89

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI

36.926.465 3.815.672 << 652.19341.394.330 18,53 89,21 25,86 9,22 5,71 1,58 14,42

Direzione generale per le attività territoriali 2.382.567 242.926 << 29.6112.655.104 1,19 89,74 1,67 9,15 0,36 1,12 0,65

Ispettorati territoriali 34.543.898 3.572.746 << 622.58238.739.226 17,34 89,17 24,19 9,22 5,35 1,61 13,76

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

5.242.663 866.104 22.020 131.8876.262.674 2,80 83,71 3,67 13,83 1,30 0,35 0,24 2,11 2,92

Direzione generale per la politica commerciale internazionale

5.242.663 866.104 22.020 131.8876.262.674 2,80 83,71 3,67 13,83 1,30 0,35 0,24 2,11 2,92

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

4.403.347 595.108 << 179.9225.178.377 2,32 85,03 3,08 11,49 0,89 3,47 3,98

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi

4.403.347 595.108 << 179.9225.178.377 2,32 85,03 3,08 11,49 0,89 3,47 3,98

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

5.775.790 1.238.745 << 897.1567.911.691 3,54 73,00 4,04 15,66 1,85 11,34 19,83

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell"informazione

5.775.790 1.238.745 << 897.1567.911.691 3,54 73,00 4,04 15,66 1,85 11,34 19,83

TOTALE GENERALE 142.806.353 66.805.306 9.299.880 4.524.340223.435.879 100,00 63,91 100,00 29,90 100,00 4,16 100,00 2,02 100,00

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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni ordiarie (B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

030/108/1

Budget 2016 Budget Rivisto 2015

Anni Persona

(D)

Costo delle retribuzioni ordiarie (E)

Costo medioper A/P(F=E/D)

Variazioni %

Anni Persona

[G=(A-D)/D]

Costo retribuzioni

lavoro ordinario[H=(B-E)/E]

Costo medioper A/P

[I=C-F)/F]

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

185 11.344.139 184 11.195.476 60.844,98 0,54 1,33 0,7861.319,67

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

120 6.011.339 123 6.080.231 49.396,63 -2,65 -1,13 1,5650.165,56

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

42 2.604.535 42 2.613.007 62.362,93 0,00 -0,32 -0,3262.160,73

<< << 0,00

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

105 5.163.548 106 5.145.605 48.570,94 -0,94 0,35 1,3049.204,76

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

336 14.337.830 321 13.364.620 41.635,63 4,66 7,28 2,5042.677,19

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

47 3.133.659 47 2.880.714 60.736,11 0,00 8,78 8,7866.069,14

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

72 4.015.875 72 3.948.374 55.091,03 0,00 1,71 1,7156.032,85

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

90 5.955.417 87 5.576.918 64.205,82 3,78 6,79 2,9066.068,53

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 293 14.223.424 293 14.008.289 47.809,86 0,00 1,54 1,5448.544,11

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

89 5.054.112 90 4.941.499 54.783,80 -1,86 2,28 4,2257.095,71

SEGRETARIATO GENERALE 3 613.722 << 0,00204.574,09

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

140 7.764.714 141 7.474.898 53.081,22 -0,83 3,88 4,7555.601,24

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

154 6.959.542 160 7.132.746 44.518,45 -4,17 -2,43 1,8245.327,22

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 817 35.281.909 833 35.479.586 42.568,52 -1,95 -0,56 1,4243.174,14

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

102 5.053.050 108 5.203.540 48.091,87 -5,92 -2,89 3,2249.641,91

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

79 4.254.292 83 4.203.835 50.918,55 -3,86 1,20 5,2753.600,76

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

113 5.527.577 115 5.571.510 48.443,70 -1,83 -0,79 1,0748.959,94

TOTALE GENERALE 2.786 137.298.683 49.284,48 2.805 134.820.846 48.058,30 -0,70 1,84 2,55

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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(In euro)

Centri di responsabilità Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni

ordiarie (B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

030/109/1

Budget 2016 Budget 2017

Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni

ordiarie (B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

Budget 2018

Anni Persona

(A)

Costo delle retribuzioni

ordinarie(B)

Costo medioper A/P(C=B/A)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

185 11.344.138 61.320 185 11.335.638 61.274 167 10.074.675 60.327

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

120 6.011.339 50.166 120 6.003.658 50.101 120 5.996.592 50.042

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

42 2.604.535 62.161 42 2.601.746 62.094 42 2.599.180 62.033

DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO

105 5.163.548 49.205 104 5.111.583 49.178 101 4.969.905 49.236

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO

336 14.337.829 42.677 336 14.311.447 42.649 333 14.198.076 42.639

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

47 3.133.659 66.069 47 3.130.619 66.005 47 3.127.822 65.946

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

72 4.015.874 56.033 72 4.009.572 55.945 72 4.003.773 55.864

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

90 5.955.417 66.069 91 6.063.067 66.525 91 6.045.907 66.336

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 293 14.223.424 48.544 293 14.202.448 48.473 293 14.184.296 48.411

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

89 5.054.112 57.096 89 5.047.807 57.024 89 5.042.006 56.959

SEGRETARIATO GENERALE 3 613.722 204.574 3 613.529 204.510 3 613.351 204.450

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

140 7.764.713 55.601 140 7.752.620 55.515 140 7.743.403 55.449

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

154 6.959.541 45.327 151 6.834.315 45.399 143 6.457.235 45.301

DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 817 35.281.908 43.174 806 34.518.262 42.842 804 34.392.155 42.779

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE

102 5.053.050 49.642 100 4.973.625 49.701 97 4.846.456 49.933

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI

79 4.254.293 53.601 78 4.168.525 53.697 76 4.098.978 53.785

ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

113 5.527.577 48.960 112 5.487.784 48.858 110 5.389.063 48.779

TOTALE GENERALE 2.786 137.298.679 49.284 136.166.245 49.212 133.782.873 49.053 2.767 2.727

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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICORiconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016

(In euro)

MISSIONI/PROGRAMMI

COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE

(+) ONERIFINANZIARI

(+) COSTIDISLOCATI

030/107/1

(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI

(+) FONDI DAASSEGNARE

(+) RIMBORSI E POSTE

RETTIFICATIVE DI BILANCIO

STANZIAMENTI INC/COMPETENZADEL BILANCIOFINANZIARIO

1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 84.561.611 50.358.887 3.405.470.446 << -38.533.359 259.551.779 3.761.409.364

1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)

8.174.679 50.358.887 2.444.587.662 << 110.537 259.551.779 2.762.783.544

1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)

14.819.043 << << << -5.619.818 << 9.199.225

1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 25.044.689 << 921.271.362 << -7.432.414 << 938.883.637

1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 35.845.682 << 39.611.422 << -25.470.225 << 49.986.879

1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)

677.518 << << << -121.439 << 556.079

3 Regolazione dei mercati (12) 10.839.031 << 822.757 << 137.097 << 11.798.885

3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)

10.839.031 << 822.757 << 137.097 << 11.798.885

4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)

11.441.051 << 158.810.708 << -704.854 << 169.546.905

4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 6.262.674 << 90.000 << -370.416 << 5.982.258

4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)

5.178.377 << 158.720.708 << -334.438 << 163.564.647

5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 18.113.701 << 219.629.369 << 3.716.338 << 241.459.408

5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)

3.217.106 << << << -301.187 << 2.915.919

5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)

4.466.181 << 159.563.382 << -291.002 << 163.738.561

5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)

10.430.414 << 60.065.987 << 4.308.527 << 74.804.928

6 Comunicazioni (15) 56.696.265 << 54.963.419 << -3.056.852 << 108.602.832

6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)

6.623.289 << 4.734.000 << -519.782 << 10.837.507

6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)

8.678.645 << 50.229.419 << -678.773 << 58.229.291

6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)

41.394.331 << << << -1.858.297 << 39.536.034

7 Ricerca e innovazione (17) 7.911.691 << 176.705 << 401.240 << 8.489.636

7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)

7.911.691 << 176.705 << 401.240 << 8.489.636

9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 33.872.531 << 992.168 << 6.074.902 << 40.939.601

9.1 Indirizzo politico (32.2) 13.534.434 << 741.691 << 3.986.660 << 18.262.785

9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 20.338.097 << 250.477 << 2.088.242 << 22.676.816

10 Fondi da ripartire (33) << << 26.619.360 << 34.515.042 << 61.134.402

10.1 Fondi da assegnare (33.1) << << 26.619.360 << 34.515.042 << 61.134.402

TOTALE GENERALE 223.435.881 50.358.887 3.867.484.932 << 2.549.554 259.551.779 4.403.381.033