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TABELLA N. 3
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LE RISORSE RELATIVE ALLA MISSIONE 28 "SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE" PROGRAMMA 4 "SOSTEGNO ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA" VENGONO TRASFERITE NELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE IN OTTEMPERANZA DEL DL 101/2013 ARTICOLO 1 COMMA 5 E COMMA 8.
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NOTA INTEGRATIVA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancioper l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018
Quadro di riferimento
Ministero dello Sviluppo Economico
1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per isettori di intervento di specifico interesse
In un quadro economico generale ancora incerto, comincia ad osservarsi nel nostro Paese più di
un segnale di ripresa: aumento dei consumi, crescita del PIL, che dovrebbe attestarsi a fine anno
ad un + 0,9%, in miglioramento rispetto alle previsioni, diminuzione drastica (-40%) della cassa
integrazione, incremento dell’occupazione, specialmente di quella a tempo indeterminato, fanno
sperare che il 2016 possa essere finalmente l’anno della svolta.
Anche con la prudenza dovuta al riconoscimento del potenziale effetto complessivo sull'economia
italiana dei fattori esogeni (bassi livelli dei tassi di interesse, favorevole cambio dell'euro, basso
prezzo del petrolio, riaccelerazione del commercio mondiale), è importante cavalcare questo
momento di ripartenza, continuando a perseguire le politiche di sostegno al sistema produttivo,
affinché sia confermata la previsione programmatica di crescita dell’1,6% per il 2016, contenuta
nella nota di aggiornamento del DEF 2015.
Nell’ambito del Programma nazionale di politica industriale, le attività prioritarie del Ministero
riguarderanno la promozione della competitività, attraverso la definizione di policy principalmente
nell’ambito di macro aree ritenute strategiche, quali quelle riconducibili alle Bioeconomie e
all’Economia circolare, alla Farmaceutica, alle Industrie culturali e creative, alla Space economy,
alle industrie energivore e al tema delle linee di sviluppo secondo quanto indicato dal sistema
Industry 4.0.
Proseguirà anche il monitoraggio e la promozione dell’ecosistema delle start up e delle PMI
innovative, la gestione delle crisi industriali per il rilancio dei territori in difficoltà e la salvaguardia
dei livelli occupazionali, come pure la vigilanza sul sistema cooperativo finalizzata alla verifica di
condizioni di spurietà o anticoncorrenziali ed alla prevenzione del rischio di insolvenza.
Nella consapevolezza della stretta connessione tra proprietà industriale ed innovazione
tecnologica, continuerà l’impegno nella diffusione della cultura brevettuale e dell’importanza della
sua tutela a livello nazionale ed internazionale, anche ai fini della lotta al fenomeno della
contraffazione, nei confronti del quale saranno messe in campo anche specifiche azioni di
contrasto.
Si proseguirà poi nella semplificazione amministrativa per le imprese e nella promozione della
concorrenza attraverso l’esame e la proposta di rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere
normativo o amministrativo e, sulla base della delega legislativa di cui all’art. 10 della legge
n.124/2015, di riforma della Pubblica Amministrazione, nel lavoro di coordinamento per il riassetto
e la razionalizzazione organizzativa delle Camere di Commercio.
Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, il Ministero ha avviato, nel contesto di generale
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contrazione delle disponibilità finanziarie, una profonda trasformazione del sistema, orientandolo
verso un più efficiente impiego delle risorse pubbliche ed una maggiore focalizzazione degli
interventi per contrastare i fattori di debolezza. I tre obiettivi ritenuti prioritari per il prossimo triennio
saranno pertanto il sostegno agli investimenti fissi e la facilitazione dell’accesso al credito (Nuova
Sabatini e Fondo di Garanzia), il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione (Fondo crescita
sostenibile) ed il riequilibrio economico territoriale (Contratti di Sviluppo e Zone Franche Urbane).
La ripresa comporterà, dopo anni di contrazione, un aumento dei consumi energetici: di
conseguenza più forte dovrà essere l’impegno a crescere in maniera sostenibile – dal punto di
vista economico e ambientale – innovando il modo di produrre ed impiegare l’energia, per
raggiungere gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale. Maggiore efficienza energetica,
minori emissioni di CO2, prezzi dell’energia in grado di rendere competitivo il sistema produttivo,
sicurezza degli approvvigionamenti saranno perseguiti attraverso l’integrazione della dimensione
interna dei mercati dell’elettricità e del gas nel più ampio contesto europeo, la promozione della
ricerca e dell’innovazione, il rafforzamento delle politiche per la promozione del risparmio
energetico e lo sviluppo delle rinnovabili, una diversificazione delle fonti in grado di far fronte
all’attuale critica situazione geopolitica internazionale, il potenziamento delle infrastrutture e
l’inserimento di quelle prioritarie nell’elenco dei Projects of Common Interest, opere il cui carattere
strategico a livello comunitario comporta procedure di autorizzazione accelerate ed il monitoraggio
da parte della Commissione Europea sullo stato della loro attuazione.
Essenziale alla crescita sarà anche lo sviluppo del settore comunicazioni elettroniche e di quello
della radiodiffusione, per il loro impatto non solo economico (sicurezza dello Stato, protezione
civile, salute, ambiente). Il Ministero sarà perciò impegnato nel potenziamento infrastrutturale della
Larga Banda, finalizzata alla riduzione del Divario Digitale, nella promozione dell’innovazione
tecnologica nel settore con le reti ad alta velocità e di nuova generazione (Banda Ultralarga),
nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse frequenziali.
La variabile internazionale ha assunto negli ultimi anni un peso sempre più rilevante per lo sviluppo
dell’economia: dai dati disponibili risulta che il contributo dell’export al PIL dovrebbe arrivare a
superare nel 2016 la soglia del 34% . Ciò spinge a proseguire, nel prossimo triennio, le politiche di
sostegno all’export e all’internazionalizzazione del sistema produttivo e gli interventi per la
negoziazione degli Accordi bilaterali di libero scambio tra l’UE e alcuni Paesi Terzi, tra cui gli Stati
Uniti, il Giappone e i Paesi ASEAN.
Per quanto riguarda, infine, il funzionamento della macchina amministrativa, si porteranno avanti le
azioni per la spending review, l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie e la
valorizzazione di quelle umane.
2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspettiorganizzativi
D.P.R. 5 dicembre 2013, n. 158, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello
sviluppo economico
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese
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Pagina 3
D.L. 24 marzo 2015, n.3, convertito con modificazioni dalla Legge n. 33/2015, recante
misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015
D.M. 13 gennaio 2010, n.33 – Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale,
adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30
D.lgs 12 maggio 2015, n.74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed
esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (Solvibilità II)
Legge 7 agosto 2015, n.124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche
Legge 23 dicembre 1996, n.662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica
Legge 7 agosto 1997, n.266 recante interventi urgenti per l'economia
Legge 24 dicembre 2007, n.244, Legge Finanziaria 2008
D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria
D.L. 24 giugno 2014, n.91, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n.116, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea
D.Lgs 3 marzo 2011, n.28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, con particolare riguardo all’art. 24, comma 5 (per il punto
sub 1) e all’art. 7bis, come introdotto dall’art. 30, comma 1 del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.116 (per il punto sub 2)
D.M. 15 marzo 2012, recante definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di
fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento
degli obiettivi da parte delle Regioni e delle Provincie autonome (c.d. Burden Sharing) e DM 11
maggio 2015 recante approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico
nazionale, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento degli
obiettivi regionali, in attuazione dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28
Linee guida sugli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, adottate
dalla Commissione Europea ad aprile 2014 ed in vigore dal 1° luglio 2014 al 2020 di cui alla
COM 2014/C 200/01 (per il punto sub 1)
D.lgs 4 luglio 2014, n.102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE
D.L. 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013, n.90,
recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
D.Lgs 30 maggio 2008, n.115, di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza
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degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE
D.M. 8 marzo 2013, di approvazione della Strategia Economica Nazionale
D.L. 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2002, recante
misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale
Legge 23 luglio 2009, n.99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia
D.lgs 1 giugno 2011 n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una
procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE
D.Lgs 18 agosto 2015, n.145, di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
D.D 15 luglio 2015, recante procedure operative di attuazione del D.M. 25 marzo 2015 e
modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi
e gassosi e dei relativi controlli;
D.Lgs 23 maggio 2000, n.164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144
D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009,
n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
Legge 31 dicembre 2009 n.196, Legge di contabilità e finanza pubblica
D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n.102,
recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n.122,
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
D.L. 8 luglio 2010, n.105, convertito con modificazioni dalla Legge 13 agosto 2010, n.129,
recante misure urgenti in materia di energia
D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011,
n.148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo
D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.35,
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
D.M. 6 marzo 2013, di approvazione della disciplina del gas naturale, ai sensi dell’art. 30
comma 1 della L. 99/09
D.L. 23 dicembre 2013, n.145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,
n.9, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle
tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015
D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre
2014, n.164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
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Pagina 5
D.lgs 31 luglio 2005, n.177, recante Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
D.lgs 1 agosto 2003, n.259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (aggiornato con
le modifiche 2013)
D.M. 28 maggio 2003, recante condizioni per il rilascio delle autorizzazioni generali per la
fornitura al pubblico dell'accesso Radio- LAN alle reti ed ai servizi di telecomunicazioni (Wi-Fi)
D.M. 27 maggio 2015, di approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze
D.Lgs 9 maggio 2001, n.269, di attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le
apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco
riconoscimento della loro conformità
Legge 9 luglio 2015, n.114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014
Legge 3 maggio 2004, n.112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema
radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione
D.L. 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.134 ,
recante misure urgenti per la crescita del Paese
D.L. 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n.98,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.27,
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività
Legge 10 dicembre 2014, n.183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro
Delibera n.230 del 27 Gennaio 2015 dell'Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE I
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
030/121/1
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 3.761.409.364 3.490.032.057 3.124.621.379 2.853.635.612 2.653.272.468 2.382.327.552
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
2.762.783.544 2.452.762.341 2.970.647.062 2.660.867.000 2.499.332.580 2.189.560.831
(DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE)
133 - PARTECIPAZIONE AL PATTO ATLANTICO E AI PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI, NAVALI, AEROSPAZIALI E DI ELETTRONICA PROFESSIONALE
2.755.629.449 2.963.611.178 2.492.258.947
224 - POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN ITALY
2.490.781 2.406.870 2.363.837
226 - Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibile
1.231.299 1.221.796 1.222.261
273 - RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SOSTENENDO IN PARTICOLARE IL TESSUTO PRODUTTIVO NELLE SITUAZIONI DI CRISI
296.409 296.455 323.720
274 - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO
1.064.637 1.052.834 1.011.444
328 - Definizione di un Programma nazionale di politica industriale 1.516.383 1.507.084 1.585.474
343 - Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico produttiva 554.586 550.845 566.897
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) 9.199.225 14.819.043 9.114.076 14.826.911 9.107.009 14.832.122
(DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI)
379 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO LA REGULATORY REVIEW E LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE E DI VIGILANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ALLE COOPERATIVE SPURIE
285.758 282.552 282.287
393 - VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE SOCIETA' FIDUCIARIE
5.573.324 5.534.093 5.530.838
394 - VIGILANZA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SANZIONATORIE : AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E PROCEDURE SANZIONATORIE
3.340.143 3.297.431 3.293.884
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 938.883.637 946.316.051 94.222.970 101.686.095 94.201.875 101.684.805
(DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE)
366 - Gestione dei rapporti in convenzione, della comunicazione istituzionale della Direzione sul sito del Ministero in materia di incentivi alle imprese nonché degli affari generali
1.314.009 1.315.438 1.313.765
367 - Gestione e coordinamento degli affari giuridici e normativi 1.234.401 1.218.602 1.217.074
369 - Svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione dei Programmi Operativi Comunitari
893.539 855.473 854.490
370 - Gestione delle risorse finanziarie e relativa programmazione 1.192.073 1.218.602 1.217.074
372 - Gestione degli interventi per la ricerca e lo sviluppo 1.006.270 1.000.726 999.525
373 - Gestione degli interventi volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territoriale
97.170.653 2.186.950 2.183.968
374 - Gestione degli interventi finalizzati al sostegno dell innovazione e per l efficienza energetica
56.079.343 1.073.349 1.072.040
375 - Gestione degli interventi finalizzati allo sviluppo locale 2.199.834 2.186.992 2.184.009
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Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
030/121/2
396 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ORIENTATI IN RICERCA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
1.272.063 1.265.505 1.264.211
397 - ATTIVAZIONE DI MISURE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "IMPRESE E COMPETITIVITA'" FESR 2014-2020
1.223.347 1.217.088 1.215.867
398 - POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GARANZIA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L ACCESSO AL CREDITO
1.820.449 1.811.135 1.809.324
399 - Valutazione e controllo degli interventi agevolativi in favore delle imprese e gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Direzione Generale
1.414.444 1.406.426 1.404.681
406 - Gestione crediti di imposta e di altri incentivi fiscali 772.063.212 77.466.684 77.465.847
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 49.986.879 75.457.104 50.025.490 75.519.630 50.019.563 75.496.631
(DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI)
55 - CONCESSIONE E REGISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, ANCHE AI FINI DI UN RAFFORZAMENTO DELLA VALIDITA' DEGLI STESSI
9.082.447 9.044.439 9.039.174
128 - TRASFERIMENTO DEI FONDI STANZIATI PER L'O.M.P.I., L'U.P.O.V. E L'O.E.B. 39.636.469 39.636.416 39.636.394
416 - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONE
1.267.963 1.344.635 1.343.995
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
556.079 677.518 611.781 735.976 611.441 753.162
(SEGRETARIATO GENERALE)
341 - Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del Ministro 556.079 611.781 611.441
3 Regolazione dei mercati (12) 11.798.885 11.661.788 11.707.142 11.657.433 11.698.433 11.659.294
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4) 11.798.885 11.661.788 11.707.142 11.657.433 11.698.433 11.659.294
(DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA)
45 - VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIO 1.499.628 1.487.044 1.485.814
48 - Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato per i consumatori finali, nel settore degli impianti, macchine e apparecchiature e sugli Organismi notificati e sui sistemi di accreditamento.
4.352.438 4.321.682 4.318.691
119 - MONITORAGGIO DEL SETTORE COMMERCIALE, DEI PREZZI E DELLE TARIFFE
481.133 477.068 476.669
214 - COMUNICAZIONE 90.260 89.499 89.424
222 - FONDI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 103.022 103.022 103.022
344 - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
225.666 223.760 223.574
345 - Disciplina in materia di sistema camerale, vigilanza su UNIONCAMERE, sul Registro delle Imprese, regolamentazione professioni ausiliarie, del comm. e artig., proposte normative per il settore dei servizi e riconoscimento titoli professionali
1.886.627 1.870.687 1.869.127
346 - Politiche e normativa per i consumatori in ambito nazionale e UE - Cooperazione amm.va per i diritti dei consumatori - Interventi a favore dei consumatori e attività connesse al funzionamento del CNCU
1.338.538 1.328.192 1.327.374
347 - Politiche per la promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche del mercato in ambito nazionale e UE, iniziative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese. Politiche per il settore delle assicurazioni private
1.261.910 1.251.255 1.250.268
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Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
030/121/3
348 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' A FAVORE DEL SETTORE FIERISTICO
198.588 196.909 196.745
349 - STUDIO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI, MARCHI DI QUALITA'
361.075 358.024 357.725
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 169.546.905 170.251.759 159.183.980 159.955.657 118.988.934 119.756.340
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 5.982.258 6.352.674 5.835.790 6.243.387 5.721.478 6.121.118
(DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE)
36 - SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA BILATERALE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI CONSULTAZIONE INTERGOVERNATIVA (COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO)
628.831 477.497 468.034
37 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ MULTILATERALE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI IN AMBITO OMC, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL ROUND NEGOZIALE DI DOHA
55.591 56.326 55.158
261 - Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico 453.459 455.125 451.038
262 - PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE IN AMBITO SOVRANAZIONALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI IN SEDE NAZIONALE PER TALUNI PARTICOLARI SETTORI: DUAL USE, AGROALIMENTARE, TESSILE, SIDERURGICO, CITES
4.263.295 4.259.282 4.170.002
263 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE
491.082 497.560 487.246
264 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES)
90.000 90.000 90.000
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 163.564.647 163.899.085 153.348.190 153.712.270 113.267.456 113.635.221
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI)
145 - STUDIO E ANALISI DEI DATI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE 724.781 702.692 693.283
146 - PARTENARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 5.412.458 5.400.538 5.395.050
149 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO
174.049 168.938 166.586
154 - CONTRIBUTO AL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGI 35.000 45.000 20.000
209 - PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINA 9.342 0 9.342
265 - COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
638.180 619.450 610.826
266 - ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
348.098 337.881 333.176
267 - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
812.227 788.389 777.412
268 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTERO
13.066.410 13.057.895 13.053.975
269 - CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO
6.359.644 6.317.970 5.317.970
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Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
030/121/4
270 - SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI
61.587.890 51.512.869 12.493.268
271 - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICE
74.396.568 74.396.568 74.396.568
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 241.459.408 237.743.071 241.365.977 237.781.137 241.354.814 237.807.194
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
2.915.919 3.217.106 2.892.756 3.232.146 2.890.190 3.238.081
(DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE)
306 - Relazioni internazionali in materia di energia 174.955 173.664 173.510
321 - Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petrolifero 279.928 277.865 277.617
407 - ASSICURARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE, SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
1.516.278 1.505.129 1.503.797
408 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza nel mercato del gas, autorizzazione alla vendita e all'importazione di gas e rapporti con le Autorità di regolazione e concorrenza. Autorizzazione alle infrastrutture approvvigionamento gas
209.946 208.366 208.181
409 - Attività comunitarie in materia di energia 104.974 104.246 104.153
410 - Studi, analisi strategie nel settore energetico 279.928 276.154 275.908
412 - Affari generali e giuridici ricerca e fiscalità in materia di energia 349.910 347.332 347.024
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
163.738.561 164.029.563 163.699.931 164.044.430 163.697.133 164.050.548
(DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE)
220 - Accordo di Cooperazione Italia-Russia 244.703 243.993 243.993
332 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Autorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionale
412.915 409.532 409.258
352 - Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95)
165.166 163.812 163.701
384 - Rimborso dei crediti spettanti agli operatori 82.583 81.905 81.850
400 - SVILUPPO MERCATO INTERNO E SICUREZZA SISTEMA ELETTRICO. DIMINUIRE PREZZI ENERGIA E DARE SOSTENIBILITA' ALLA CRESCITA, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE
77.164.806 77.145.344 77.143.888
401 - Autorizzazione costruzione/esercizio, modifica, dismissione, infrastrutture per produzione di energia elettrica; sicurezza del settore e analisi previsionale
165.166 163.810 163.701
402 - Riduzione delle tariffe (Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2)
15.100.000 15.100.000 15.100.000
403 - Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
454.207 449.078 448.778
404 - Promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche 69.205.766 69.205.766 69.205.766
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Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
030/121/5
405 - Affari generali e giuridici 743.249 736.691 736.198
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8) 74.804.928 70.496.401 74.773.290 70.504.561 74.767.491 70.518.565
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE)
238 - Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermico 378.629 376.110 375.644
240 - Partecipazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco 388.700 386.564 386.164
288 - Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi naz. e intern. per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio di idroc.
1.972.406 1.959.210 1.956.804
289 - Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties) 60.929.849 60.923.540 60.922.427
322 - Sperimentazione e controlo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarie
193.882 192.603 192.362
380 - Attività inerenti la sicurezza degli impianti off shore 193.882 192.603 192.362
413 - MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE
10.747.580 10.742.660 10.741.728
6 Comunicazioni (15) 108.602.832 111.659.684 106.597.659 110.775.315 105.211.617 109.563.066
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
10.837.507 11.357.289 10.629.969 11.343.226 10.496.148 11.209.738
(DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO)
68 - Immissione sul mercato apparecchiature radio ' accreditamento laboratori di prova - designazione organismi notificati - Attività connessa alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi
360.645 348.780 340.510
70 - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolari
1.536.923 1.485.367 1.450.567
311 - Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari.
5.208.294 5.186.511 5.176.211
354 - Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di reti DAB/DMB e relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari
993.674 961.217 938.338
355 - Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni
202.579 195.859 191.242
356 - Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorio
591.221 574.587 564.362
358 - Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestione
1.247.582 1.204.610 1.176.829
391 - Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento egli impianti radioelettrici (l. 36/01)
215.937 208.786 203.858
392 - Valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC-15 sull'ordinamento nazionale ed avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF).
480.652 464.252 454.231
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 58.229.291 58.908.064 57.776.715 58.664.012 56.645.451 57.585.403
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Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
030/121/6
(DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI)
30 - Sviluppo della Larga Banda 550.113 533.350 508.755
84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisiva
311.907 302.527 288.766
85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonora
546.251 529.606 505.183
86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisiva 42.151.769 41.971.741 41.310.434
87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonora 7.651.067 7.612.821 7.486.618
88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoria 213.384 206.882 197.342
89 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione
17.252 16.815 16.177
101 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico
495.765 480.658 458.492
102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato
1.991.194 1.930.524 1.841.506
103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche
43.506 42.399 40.783
105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione
251.811 244.139 232.880
106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione
151.787 147.162 140.375
107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni 247.047 239.519 228.475
108 - Affari generali 1.210.313 1.173.429 1.119.318
294 - Promozione e valorizzazione del digitale 684.953 664.081 633.457
350 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postali 934.369 905.898 864.123
351 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postale 776.803 775.164 772.767
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9) 39.536.034 41.394.331 38.190.975 40.768.077 38.070.018 40.767.925
(DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI)
337 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati Territoriali 1.941.106 1.887.361 1.881.120
339 - Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
15.117.770 14.553.368 14.509.074
340 - Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
20.999.107 20.366.580 20.300.210
395 - Riqualificazione delle attività degli Ispettorati Territoriali nell'ottica della gestione dei grandi eventi, anche ai fini del potenziamento degli sportelli unici per l'utenza.
1.478.051 1.383.666 1.379.614
7 Ricerca e innovazione (17) 8.489.636 8.088.396 8.403.480 8.263.284 8.309.490 8.208.121
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
8.489.636 8.088.396 8.403.480 8.263.284 8.309.490 8.208.121
(ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE)
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Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2017Previsioni 2016 Previsioni 2018
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2016 - 2018030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
030/121/7
323 - Studi e ricerche su qualità e sviluppo di servizi con tecnologie innovative. 2.680.195 2.661.626 2.640.214
324 - Formazione specialistica e divulgazione nelle comunicazioni elettroniche. 650.383 644.072 635.917
325 - Attività tecnica, amministrativa e contabile. 1.794.871 1.765.626 1.740.213
326 - Servizi a supporto dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche. Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi di tlc.
1.102.295 1.091.365 1.077.400
327 - Servizi di vigilanza e certificazione nell'ICT e attività correlate. 1.248.435 1.234.853 1.217.095
411 - Supporto allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione; potenziamento della sicurezza informatica ai fini della prevenzione e protezione dei sistemi e delle reti ICT a beneficio di imprese e cittadini-CERT Nazionale.
1.013.457 1.005.938 998.651
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 40.939.601 34.864.699 38.285.209 34.917.674 38.152.648 33.571.095
9.1 Indirizzo politico (32.2) 18.262.785 14.276.125 18.137.960 14.264.552 18.130.141 13.005.912
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
390 - Miglioramento della capacita' di attuazione delle disposizioni legislative del Governo -Attivita' volta a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
18.262.785 18.137.960 18.130.141
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 22.676.816 20.588.574 20.147.249 20.653.122 20.022.507 20.565.182
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO)
235 - Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni. 20.676.734 18.432.012 18.415.434
357 - Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione
29.729 29.522 29.503
414 - Sviluppo e ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della spesa 1.970.353 1.685.715 1.577.570
10 Fondi da ripartire (33) 61.134.402 26.619.360 109.163.231 75.300.000 143.863.288 110.000.000
10.1 Fondi da assegnare (33.1) 61.134.402 26.619.360 109.163.231 75.300.000 143.863.288 110.000.000
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO)
234 - Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge ,Fondo per la riassegnazione di entrate
61.134.402 109.163.231 143.863.288
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/1
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESECentro di Responsabilità
133 - PARTECIPAZIONE AL PATTO ATLANTICO E AI PROGRAMMI EUROPEI AERONAUTICI, NAVALI, AEROSPAZIALI E DI ELETTRONICA PROFESSIONALE
Obiettivo
Realizzazione di un programma pluriennale con Gran Bretagna, Germania e Spagna, per lo sviluppo e la costruzione del nuovo velivolo da difesa EUROPEAN FIGHTER AIRCRAFT(EFA): Partecipazione ad un impegnativo programma con la Francia per lo sviluppo e la realizzazione di innovative fregate della classe FREMM (Fregate Europee Multi Missione) e sviluppo del programma VBM; Svolgimento di una serie di programmi di particolare valenza industriale per l'impegno in innovazione tecnologica e per lo sviluppo e il consolidamento della competitività dell'industria aerospaziale ed elettronica high tech e nel contempo di elevata priorità ed urgenza per la difesa.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.755.629.449 2.963.611.178 2.492.258.947
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 N. provvedimenti emessi Indicatore di realizzazione fisica 600 600 600
4 Risorse impegnate / risorse stanziate Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
224 - POLITICHE DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE FILIERE E DELLE RETI DI IMPRESA NEI SETTORI DEL MADE IN ITALYObiettivo
Iniziative volte al rafforzamento produttvo delle filiere, delle reti di imprese e dei distretti produttivi, anche tramite l'attivazione di strumenti di finanza innovativa, nei cosiddetti settori del Made in Italy quali Tessile-Abbigliamento, Arredo-sistema casa, Automazione-meccatronica e Agro-alimentare. Funzionamento delle PCN per la diffusione delle raccomandazioni delle linee guida OCSE.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.490.781 2.406.870 2.363.837
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
8 provvedimenti adottati Indicatore di realizzazione fisica 70 70 70
226 - Programmazione di interventi volti all'innalzamento tecnologico del sistema produttivo ed allo sviluppo sostenibileObiettivo
Analisi e progettazione di iniziative dirette al rafforzamento strutturale ed al potenziamento della capacità innovativa del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile e della chimica verde.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.231.299 1.221.796 1.222.261
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Riunioni svolte Indicatore di realizzazione fisica 40 40 40
5 N. provvedimenti Indicatore di realizzazione fisica 7 7 7
273 - RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SOSTENENDO IN PARTICOLARE IL TESSUTO PRODUTTIVO NELLE SITUAZIONI DI CRISI
Obiettivo
Rilanciare la competitività delle imprese attraverso il coordinamento con tutti gli attori del sistema produttivo, il sostegno alla ricerca, allo sviluppo ed all'occupazione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
296.409 296.455 323.720
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Capacità di intervento tempestivo nelle situazioni di crisi industriale complessa
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 numero dei provvedimenti emessi Indicatore di realizzazione fisica 20 20 20
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/2
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESECentro di Responsabilità
274 - INIZIATIVE PER IL SOSTEGNO DELLE PMI E PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MOVIMENTO COOPERATIVOObiettivo
Individuazione di nuove iniziative per lo sviluppo di interventi mirati al rafforzamento delle PMI e loro monitoraggio nello Small Business Act.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.064.637 1.052.834 1.011.444
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Tasso di crescita delle PMI Indicatore di impatto (outcome) >0% >0% >0%
4 Variazione degli Indicatori di attuazione dello SBA (risultato positivo in almeno tre indicatori)
Indicatore di risultato (output) >=0 >=0 >=0
5 numero di interventi attivati a favore del movimento cooperativo
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
328 - Definizione di un Programma nazionale di politica industrialeObiettivo
Elementi per la predisposizione di un Programma nazionale di politica industriale e promozione di grandi progetti di innovazione industrialeDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.516.383 1.507.084 1.585.474
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 variazione dell'indice della produzione industriale Indicatore di impatto (outcome) >=0% >=0% >=0%
3 Definizione di interventi di policy Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
343 - Politiche di sostegno alle imprese e ai territori in grave crisi economico produttivaObiettivo
Attività di sostegno alle imprese ed ai territori in difficoltà tramite l'attivazione ed il monitoraggio di accordi di programma anche per il recupero e la reindustrializzazione di siti produttivi inquinati
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
554.586 550.845 566.897
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 numero di atti/iniziative emessi Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
4 Numero crisi d'impresa gestite Indicatore di realizzazione fisica 80 80 80
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/3
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALICentro di Responsabilità
379 - RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE A FAVORE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO ATTRAVERSO LA REGULATORY REVIEW E LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' DI REVISIONE E DI VIGILANZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO, ALLE COOPERATIVE SPURIE
Obiettivo
Rimozione degli ostacoli alla concorrenzialita' del sistema imprenditoriale cooperativo, anche attraverso il confronto con i soggetti coinvolti (istituzionali e associazioni) mediante la definizione di criteri ed eventuali strumenti normativi ai fini del contrasto delle cosiddette cooperative spurie, in base alla realizzazione di un piano speciale di revisioni e ispezioni straordinarie mirato alla emersione ed eliminazione del fenomeno
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Semplificazione e regulatory review; rimuovere ostacoli a competitività sistema produttivo, anche attraverso legge annuale per la concorrenza; promuovere rivisitazione natura, funzioni e ambiti di operatività delle CCIA (Priorità VII)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
285.758 282.552 282.287
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Report prodotto Indicatore di risultato (output) 1 0 0
3 Proposta normativa Indicatore di risultato (output) 1 0 0
4 Ispezioni straordinarie da effettuare Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 0% 0%
393 - VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE SOCIETA' FIDUCIARIEObiettivo
Vigilanza sul sistema cooperativo e sulle società fiduciarie e di revisione e relativa attività ispettiva. Tenuta dell'Albo delle società cooperative e dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie ed accertamneto della regolarità contributiva degli enti cooperativi. Vigilanza su enti e società pubbliche attribuita alla competenza della DGVSECGC. Semplificazione e razionalizzazione della legislazione vigente, supporto e segreteria della Commissione centrale delle cooperative.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
5.573.324 5.534.093 5.530.838
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Provvedimenti di vigilanza emanati Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
2 Bilanci di Enti o società vigilati da esaminare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
3 Atti di vigilanza emessi Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
394 - VIGILANZA SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SANZIONATORIE : AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIE DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA, LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE E PROCEDURE SANZIONATORIE
Obiettivo
Attivazione, gestione amministrativa e vigilanza delle procedure di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Attuazione delle procedure di scioglimento e di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti cooperativi. Gestione delle procedure sanzionatorie a carico degli enti cooperativi.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
3.340.143 3.297.431 3.293.884
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Procedure concorsuali e sanzionatorie attivate Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
2 Atti autorizzatori emessi Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/4
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità
366 - Gestione dei rapporti in convenzione, della comunicazione istituzionale della Direzione sul sito del Ministero in materia di incentivi alle imprese nonché degli affari generali
Obiettivo
Coordinamento, vigilanza e monitoraggio delle attività svolte dai soggetti incaricati con rapporti in convenzione, trattazione delle attività afferenti alle iniziative di comunicazione e di informazione dirette alle imprese nonché attività trasversali in materia di affari generali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.314.009 1.315.438 1.313.765
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%
367 - Gestione e coordinamento degli affari giuridici e normativiObiettivo
Trattazione degli affari giuridici e normativi della Direzione Generale, coordinamento giuridico amministrativo e monitoraggio del contenzioso e supporto alla Divisioni competenti per materia nell analisi e nel monitoraggio degli atti normativi nazionali e della normativa europea e dei relativi adempimenti attuativi.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.234.401 1.218.602 1.217.074
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
369 - Svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione dei Programmi Operativi ComunitariObiettivo
Espletamento delle attività di Supporto alla Direzione Generale nell esercizio delle funzioni di Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali finanziati con il contributo dei fondi strutturali comunitari nella titolarità del Ministero
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
893.539 855.473 854.490
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%
370 - Gestione delle risorse finanziarie e relativa programmazioneObiettivo
Espletamento delle attività connesse alla programmazione ed alla gestione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale sia in contabilità ordinaria che speciale
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.192.073 1.218.602 1.217.074
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% >=90%
![Page 24: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/24.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/5
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità
372 - Gestione degli interventi per la ricerca e lo sviluppoObiettivo
Espletamento delle attività connesse alla gestione di programmi ed interventi per la ricerca e lo sviluppo anche cofinanziati con risorse comunitarieDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.006.270 1.000.726 999.525
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Adempimenti svolti sul totale da svolgere. Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
373 - Gestione degli interventi volti al superamento degli squilibri di sviluppo economico-territorialeObiettivo
Espletamento delle attività connesse alla gestione dei Contratti di sviluppo, dei Contratti di programma, dei Contratti di localizzazione e dei programmi agevolati di cui alla legge n. 488/1992
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
97.170.653 2.186.950 2.183.968
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
374 - Gestione degli interventi finalizzati al sostegno dell innovazione e per l efficienza energeticaObiettivo
Espletamento delle attività connesse alla gestione degli interventi per il sostegno all innovazione negli investimenti produttivi, alla crescita della produttività delle imprese tramite l efficienza energetica ed al contenimento dei consumi energetici
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
56.079.343 1.073.349 1.072.040
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
375 - Gestione degli interventi finalizzati allo sviluppo localeObiettivo
Espletamento delle attività connesse alla definizione degli Accordi di Programma Quadro, gestione degli interventi previsti dal Patti Territoriali e dei programmi agevolati nell ambito dei Contratti d Area
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.199.834 2.186.992 2.184.009
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/6
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità
396 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI ORIENTATI IN RICERCA, INNOVAZIONE E DIGITALIZZAZIONEObiettivo
L'obiettivo mira all'attivazione di interventi di sostegno agli investimenti in ricerca, innovazione e digitalizzazioneDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.272.063 1.265.505 1.264.211
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Azioni attivate rispetto a quelle previste. Indicatore di risultato (output) >=70% >=70% >=70%
2 Importi impegnati programmaticamente rispetto al totale delle risorse.
Indicatore di impatto (outcome) >=70% >=70% >=70%
397 - ATTIVAZIONE DI MISURE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "IMPRESE E COMPETITIVITA'" FESR 2014-2020Obiettivo
L'obiettivo mira a promuovere azioni ad operatività e impatto immediati, per la valorizzazione di potenzialità del tessuto produttivo del Mezzogiorno finalizzate a fornire in tempi ristretti risposte concrete ed efficaci per mitigare gli effetti dell'attuale ciclo economico nonché azioni di medio/lungo periodo per lo sviluppo strutturale del Paese, finalizzate a stimolare lo sviluppo del sistema imprenditoriale in senso innovativo
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.223.347 1.217.088 1.215.867
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Azioni attivate rispetto a quelle previste. Indicatore di risultato (output) >=70% >=70% >=70%
2 Importi impegnati programmaticamente rispetto al totale delle risorse.
Indicatore di impatto (outcome) >=70% >=70% >=70%
398 - POTENZIAMENTO E RAFFORZAMENTO DEGLI STRUMENTI DI GARANZIA PUBBLICA E SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER L ACCESSO AL CREDITO
Obiettivo
L'obiettivo mira al sostegno del tessuto imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi mediante il potenziamento ed il rafforzamento degli strumenti di garanzia pubblica, favorendo l'accesso al credito da parte delle PMI e rendendo più incisivo l'intervento del Fondo centrale di garanzia
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Accesso al credito, finanza e e capitalizzazione delle imprese (Priorità III)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.820.449 1.811.135 1.809.324
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Percentuale di realizzazione rispetto ai risultati complessivamente attesi.
Indicatore di risultato (output) >=70% >=70% >=70%
399 - Valutazione e controllo degli interventi agevolativi in favore delle imprese e gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Direzione GeneraleObiettivo
Espletamento delle attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle leggi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive e predisposizione della Relazione di cui all'art. 1 della legge n. 266/1997; gestione e sviluppo dei sistemi informativi della Direzione Generale
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.414.444 1.406.426 1.404.681
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. censimenti predisposti / N. censimenti da predisporre
Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
2 N. relazioni predisposte / N. relazioni da predisporre Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
3 N. controlli effettuati / N. controlli da effettuare Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
4 Evasione delle richieste di assistenza tecnica informatica pervenute
Indicatore di realizzazione fisica >=70% >=70% >=70%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/7
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)Programma
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESECentro di Responsabilità
406 - Gestione crediti di imposta e di altri incentivi fiscaliObiettivo
Espletamento delle attività connesse alla gestione di programmi ed interventi agevolativi in forma di credito di imposta ovvero come incentivi fiscaliDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
772.063.212 77.466.684 77.465.847
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale da svolgere. Indicatore di realizzazione finanziaria >=70% >=70% >=70%
2 Volume complessivo dei finanziamenti concessi alle PMI a valere sul Fondo centrale di garanzia a conclusione del triennio rispetto a quanto concesso nel 2015
Indicatore di impatto (outcome) >=70% >=70% >=70%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/8
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHICentro di Responsabilità
55 - CONCESSIONE E REGISTRAZIONE DEI TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE, ANCHE AI FINI DI UN RAFFORZAMENTO DELLA VALIDITA' DEGLI STESSI
Obiettivo
Tutela della proprietà industriale attraverso l'esame dei differenti titoli di proprietà industriale nazionali, delle domande di brevetto europeo e delle domande internazionali, con riferimento alle domande per invenzione industriale. Miglioramento della procedura attraverso la preselezione e la classificazione delle domande di brevetto di invenzione depositate, ritenute assoggettabili alla ricerca di anteriorità, da trasmettere all'EPO per l'ottenimento del rapporto di ricerca sull'anteriorità. Detti rapporti vengono successivamente trasmessi all'utente per la chiusura della procedura.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
9.082.447 9.044.439 9.039.174
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Domande inviate all'EPO / Domande assoggettabili alla ricerca di anteriorità
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 Rapporti sulla ricerca di anteriorità trasmessi all'utente / Rapporti ricevuti dall'EPO
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
5 N. titoli concessi e registrati nell'anno Indicatore di risultato (output) 60.000 60.000 60.000
128 - TRASFERIMENTO DEI FONDI STANZIATI PER L'O.M.P.I., L'U.P.O.V. E L'O.E.B.Obiettivo
Partecipazione dell'Italia agli organismi europei in materia di proprietà intellettuale, protezione ritrovati vegetali e mantenimento in Italia dei brevetti europei
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
39.636.469 39.636.416 39.636.394
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Contributi versati / Contributi da versare Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
416 - DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTERVENTI PER IL CONTRASTO ALLA CONTRAFFAZIONEObiettivo
Innalzamento del livello di conoscenza della cultura della proprietà industriale sia a livello di differenti operatori interessati (consumatori, imprese, ecc..) sia in relazione alle varie categorie in cui questi sono suddivisi (PMI e Grandi imprese; giovani, studenti, ecc )
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Porre la politica industriale al centro dell'Agenda europea; sostenere gli investimenti orientati in ricerca, innovazione, digitalizzazione; favorire l'aggregazione d'impresa; ridurre il divario tra centro-nord e mezzogiorno (Priorità I)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.267.963 1.344.635 1.343.995
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Azioni/interventi/programmi di contrasto alla contraffazione e di diffusione della cultura della prorpietà industriale
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
2 Numero depositi titoli di proprietà industriale Indicatore di risultato (output) 56.000 57.000 57.500
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/9
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)Missione
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
Programma
SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità
341 - Coordinamento dell'azione amministrativa in attuazione degli indirizzi del MinistroObiettivo
Promozione della collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici, segreteria della conferenza dei Direttori generali, organizzazione e gestione del CdR afferente al Segretario Generale, affari generali e personale, esame di atti normativi e di provvedimenti generali, consulenza giuridica e legislativa per le materie e le questioni attribuite al Segretariato generale, organizzazione e coordinamento, in raccordo con la Direzione generale per le risorse, delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale del Ministero, monitoraggio degli stati di crisi internazionale e la predisposizione degli atti per la tempestiva informazione al Ministro.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
556.079 611.781 611.441
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Atti adottati/Atti da adottare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/10
3 Regolazione dei mercati (12)Missione
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità
45 - VIGILANZA DEL MERCATO NEL SETTORE DELLE MANIFESTAZIONI A PREMIOObiettivo
Vigilanza e controllo del corretto svolgimento delle manifestazioni a premio. Relativa attività sanzionatoria.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.499.628 1.487.044 1.485.814
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Comunicazioni esaminate/Comunicazioni da esaminare
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
3 PROVVEDIMENTI PREDISPOSTI/ PROVVEDIMENTI DA PREDISPORRE
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
4 PARERI EMESSI / PARERI DA EMETTERE Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
48 - Vigilanza del mercato nel settore della metrologia legale sulla sicurezza dei prodotti immessi sul mercato per i consumatori finali, nel settore degli impianti, macchine e apparecchiature e sugli Organismi notificati e sui sistemi di accreditamento.
Obiettivo
Vigilanza sulla conformità dei prodotti destinati al consumatore finale, a seguito di segnalazioni, prove di laboratorio. Sistema RAPEX. Attività interpretativa e di indirizzo in materia di metrologia e rapporti con altri enti. Attività tecnico-amm.va su procedimenti di accertamento della conformità di strumenti metrici, di laboratori di prove e centri tecnici, in qualità di organismo notificato ai sensi del D.lgs. 517/1992 attuativo della Dir. 90/384/CEE. Emissibilità monete in metallo prezioso. Attività amm.va per l'autorizz. alla certificazione per prodotti di competenza MSE e attività di sorveglianza del mercato inerente agli impianti, macchine, apparecchiature e altri prodotti/sistemi di competenza MSE. Vigilanza Organismi autorizzati e ACCREDIA. Normazione tecnica, rapporti con altri enti, sulla sicurezza delle macchine e degli ascensori. Erogazione contributo agli Organismi di normazione tecnica italiani e contributi per pubblicazione delle norme. Attività relative ad ECOLABEL.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
4.352.438 4.321.682 4.318.691
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
7 Provvedimenti emanati / Provvedimenti da emanare Indicatore di realizzazione fisica 90% 90% 90%
8 Riunioni in sede UE / riunioni convocate Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
9 Notifiche immesse / notifiche da immettere Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
11 DEROGHE EMESSE / DEROGHE DA EMETTERE Indicatore di realizzazione fisica 90% 90% 90%
119 - MONITORAGGIO DEL SETTORE COMMERCIALE, DEI PREZZI E DELLE TARIFFEObiettivo
Analisi dell'apparato distributivo dei mercati, delle imprese e delle attività commerciali, supporto all'Osservatorio nazionale del commercio, studi, analisi ed elaborazioni sui servizi e sui settori professionali, . Analisi dell'andamento e della formazione dei prezzi dei beni di largo e generale consumo e delle tariffe dei servizi, con segnalazione alle Autorità competenti in materia di intervento sul mercato di eventuali anomalie e distorsioni. al fine di contrastare fenomeni speculativi. Supporto al Garante dei prezzi.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
481.133 477.068 476.669
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
6 N. pubblicazioni mensili effettuate / N. pubblicazioni mensili da effettuare
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
7 N. relazioni settimanali prezzi carburante predisposte / N. rel. sett. prezzi carb. da predisporre
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
10 indagine statistica GDO Indicatore di risultato (output) 1 1 1
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/11
3 Regolazione dei mercati (12)Missione
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità
214 - COMUNICAZIONEObiettivo
Iniziative di comunicazione ed informazione dirette alle imprese e ai consumatori, ivi compresa la pubblicazione del Quaderno Informativo, nonché iniziative di comunicazione interna.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
90.260 89.499 89.424
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
5 Incremento accessi web alla pagina dei Quaderni Informativi
Indicatore di risultato (output) 2% 2% 2%
6 N. PUBBLICAZIONI EDITATE Indicatore di risultato (output) >=1 >=1 >=1
222 - FONDI DESTINATI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHEObiettivo
Fondi da erogarsi a cura del Commissario del Governo nella Regione FVG, stanziati e finanziamenti comunitari per programmi di sorveglianza del mercato relativi a beni non alimentari
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
103.022 103.022 103.022
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Risorse finanziarie impegnate / Risorse finanziarie stanziate
Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
344 - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA ANCHE ATTRAVERSO INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE, DI REGOLAZIONE DEI MERCATI, DI TUTELA DEI CONSUMATORI E DI RIORDINO DEL SISTEMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO
Obiettivo
Ai fini delle iniziative normative settoriali e trasversali, monitoraggio delle disposizioni normative, ivi comprese quelle attuative di livello regionale, con profili anticoncorrenziali e delle disposizioni incompatibili con la disciplina in materia di concorrenza e con l'ordinamento comunitario. Individuazione degli ambiti di intervento normativo ai fini della semplificazione delle norme in materia di accesso e di esercizio delle attività di servizio di competenza. Raccolta e analisi delle segnalazioni dell'Antitrust in materia, ai fini dell'individuazione di possibili interventi correttivi. Coordinamento delle azioni finalizzate al riordino del sistema camerale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Semplificazione e regulatory review; rimuovere ostacoli a competitività sistema produttivo, anche attraverso legge annuale per la concorrenza; promuovere rivisitazione natura, funzioni e ambiti di operatività delle CCIA (Priorità VII)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
225.666 223.760 223.574
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Variazione della posizione dell'Italia nella classifica "Ease of Doing Business Index"
Indicatore di impatto (outcome) >=0 >=0 >=0
2 TASSO DI CRESCITA DELLE IMPRESE Indicatore di impatto (outcome) >0% >0% >0%
3 numero proposte di interventi normativi relativi a concorrenza, semplificazione e camere di commercio
Indicatore di risultato (output) >=1 >=1 >=1
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/12
3 Regolazione dei mercati (12)Missione
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità
345 - Disciplina in materia di sistema camerale, vigilanza su UNIONCAMERE, sul Registro delle Imprese, regolamentazione professioni ausiliarie, del comm. e artig., proposte normative per il settore dei servizi e riconoscimento titoli professionali
Obiettivo
Disciplina del sistema camerale e vigilanza su UNIONCAMERE e per gli aspetti di competenza. Attività concernenti la composizione dei Consigli camerali e la nomina dei rappresentanti ministeriali nei Collegi dei revisori dei conti delle CCIAA, loro aziende e associazioni. Elenco dei Segretari generali. Diritto annuale e quota da riservare al fondo perequativo. Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria del sistema delle CCIAA ed attività connesse. Gestione del fondo intercamerale di cui alla legge n. 557 del 1971. Borse merci. Disciplina in materia di Registro delle imprese, del REA e del registro informatico dei protesti. Attività ispettiva e vigilanza sul RI e sul REA. Disciplina e contenzioso in riferimento agli ausiliari del commercio. Accertamento di requisiti per società che emettono buoni pasto, magazzini generali e depositi franchi. Elenco INI-PEC. Proposte normative in materia di servizi e professioni. Riconoscimento titoli professionali esteri.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.886.627 1.870.687 1.869.127
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Decisioni di riesame / Ricorsi pervenuti Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
3 Provvedimenti adottati / Provvedimenti da adottare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
4 1 questionario su RI e REA da sottoporre a tutte le CCIA/anno
Indicatore di risultato (output) 1 1 1
5 RIDUZIONE PERCENTUALE DEL DIRITTO ANNUALE PER LE IMPRESE RISPETTO ALL'ANNO 2014
Indicatore di realizzazione fisica 40% 40% 40%
346 - Politiche e normativa per i consumatori in ambito nazionale e UE - Cooperazione amm.va per i diritti dei consumatori - Interventi a favore dei consumatori e attività connesse al funzionamento del CNCU
Obiettivo
Normativa in materia di tutela del consumatore, anche di recepimento di direttive europee. Codice del Consumo. Problematiche connesse agli interessi e ai diritti dei consumatori e gestione del contenzioso. Elenco delle associazioni dei consumatori. Ufficio unico di collegamento per l applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 ed esercizio di funzioni di Autorità competente. Attività conseguenti alle infrazioni lesive dei diritti dei consumatori attraverso la gestione della rete CPCS. Partecipazione in sede UE all'elaborazione delle politiche per la tutela del consumatore. Attività di supporto, amministrativa e contabile connessa al funzionamento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti - CNCU. Utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate dall'Antitrust e dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per iniziative a vantaggio dei consumatori.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.338.538 1.328.192 1.327.374
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Relazioni predisposte / relazioni da predisporre Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
2 Pareri emessi / quesiti pervenuti Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
3 ordini di pagamento emessi / ordini di pagamento da emettere
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
4 provvedimenti adottati / provvedimenti da adottare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
347 - Politiche per la promozione della concorrenza e delle corrette dinamiche del mercato in ambito nazionale e UE, iniziative in materia di liberalizzazioni e di semplificazione per le imprese. Politiche per il settore delle assicurazioni private
Obiettivo
Proposte in materia di disciplina della concorrenza e rapporti con l'Autorità della concorrenza e del mercato. Supporto ad iniziative normative di liberalizzazione e di semplificazione per le imprese. Elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le Regioni per la regolazione del mercato. Disciplina in materia di nuove forme di distribuzione commerciale e di e-commerce. SUAP e Agenzie delle imprese. Rapporti istituzionali con Organismi internazionali, OCSE, UE in materia di concorrenza ed elaborazione di politiche idonee. Politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con IVASS e vigilanza sui Fondi di garanzia gestiti dalla CONSAP spa nel settore assicurativo. Attuazione della disciplina europea e del Codice delle assicurazioni private, questioni generali in materia di RC Auto. Revoca, commissariamento e l.c.a. delle imprese di assicurazione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.261.910 1.251.255 1.250.268
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 SCHEMI DI DECRETO PREDISPOSTI / SCHEMI DI DECRETO DA PREDISPORRE
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
2 Pareri resi / richieste pareri Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
3 n. relazioni predisposte / n. relazioni da predisporre Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
4 Andamento annuale prezzi RC Auto Indicatore di impatto (outcome) <=0% <=0% <=0%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/13
3 Regolazione dei mercati (12)Missione
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICACentro di Responsabilità
348 - RAPPORTI CON IL CONSORZIO OBBLIGATORIO INFOMERCATI E INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' A FAVORE DEL SETTORE FIERISTICO
Obiettivo
Attività connesse all'esercizio della vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati e gestione degli interventi di realizzazione di infrastrutture per la mobilità a favore del settore fieristico, sulla base di accordi di programma presentati da alcune regioni.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
198.588 196.909 196.745
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 risorse finanziarie liquidate nell'anno / risorse finanziarie richiamate dalla perenzione nell'anno
Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
2 note trasmesse / note da trasmettere Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
349 - STUDIO E MONITORAGGIO IN MATERIA DI QUALITA' DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI, ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI DELLE PROFESSIONI NON ORGANIZZATE IN ORDINI O COLLEGI, MARCHI DI QUALITA'
Obiettivo
Studio e analisi in materia di certificazione e attestazione della qualità di prodotti e servizi, nonché di carte dei servizi pubblici. Pubblicazione di una Guida informativa in materia di emissioni di CO2 degli autoveicoli. Elenco delle Associazioni delle professioni non organizzate in Ordini o Collegi. Monitoraggio dei marchi di qualità dei servizi e sull'etichettatura dei prodotti.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
361.075 358.024 357.725
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 PUBBLICAZIONE ANNUALE Indicatore di risultato (output) 1 1 1
2 AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MARCHI ED ELENCO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
Indicatore di risultato (output) si si si
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/14
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALECentro di Responsabilità
36 - SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE ECONOMICA BILATERALE ATTRAVERSO I MECCANISMI DI CONSULTAZIONE INTERGOVERNATIVA (COMMISSIONI MISTE E GRUPPI DI LAVORO)
Obiettivo
Convocazione ed attivazione di commissioni miste per la cooperazione economica e di gruppi di lavori intergovernativi con i paesi giudicati strategici per lo sviluppo delle nostre relazioni economico-commerciali bilaterali
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
628.831 477.497 468.034
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 N. riunioni preparatorie effettuate Indicatore di realizzazione fisica 22 22 22
4 N. documenti finali realizzati Indicatore di risultato (output) 12 12 12
37 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ MULTILATERALE DI LIBERALIZZAZIONE DEGLI SCAMBI IN AMBITO OMC, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL ROUND NEGOZIALE DI DOHA
Obiettivo
Rappresentazione delle posizioni e degli interessi italiani all'interno delle competenti sedi istituzionali ginevrine dell'OMC nell'ambito del processo negoziale di liberalizzazione degli scambi di merci e servizi, nonchè del Comitato scambi dell'OCSE a Parigi
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
55.591 56.326 55.158
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 N. riunioni in ambito multilaterale Indicatore di risultato (output) 4 6 5
261 - Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimicoObiettivo
Esecuzione dei compiti istituzionali in tema di disarmo chimico derivanti dall'attuazione della Convenzione di Parigi del 1995Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
453.459 455.125 451.038
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Importo impegnato / Importo stanziato Indicatore di realizzazione finanziaria 95% 95% 95%
2 numero dichiarazioni pervenute/numero dichiarazioni acquisite
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
262 - PARTECIPAZIONE ALLA DEFINIZIONE DI POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE IN AMBITO SOVRANAZIONALE E GESTIONE DEL REGIME DEGLI SCAMBI IN SEDE NAZIONALE PER TALUNI PARTICOLARI SETTORI: DUAL USE, AGROALIMENTARE, TESSILE, SIDERURGICO, CITES
Obiettivo
Definizione in sede comunitaria delle linee di politica commerciale nei settori: dual use, agroalimentare, tessile, siderurgico, CITES. Gestione del rilascio, ove previsto, dei relativi provvedimenti autorizzatorii. Rilascio delle autorizzazioni all'esportazione ed effettuazione di tutte le misure necessarie di controllo per l'esportazione di beni a duplice uso. Depenalizzazione dei reati minori in materia di violazione di divieti d'importazione: adozione di ordinanze d'ingiunzione, confisca, cautelari, revoca, ecc.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
4.263.295 4.259.282 4.170.002
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
6 Esame dossiers di politica commerciale nell'ambito della filiera del Comitato Politica Commerciale (CPC) presso il Consiglio dell'UE
Indicatore di risultato (output) 77 77 77
7 casi esaminati per la tutela delle imprese (AD AS MA) Indicatore di risultato (output) 140 145 150
8 comunicazioni AD AS MA Indicatore di risultato (output) 295 320 345
9 Provvedimenti autorizzativi di importazioni ed esportazione emessi (settori agricolo, cites, tessile, siderurgico, dual use)
Indicatore di risultato (output) 15.870 15.870 15.870
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/15
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALECentro di Responsabilità
263 - SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO, ANCHE VALORIZZANDO LE OPPORTUNITA' DI RILANCIO PRESENTI NEGLI ACCORDI BILATERALI CONCLUSI DALL'UE IN AMBITO INTERNAZIONALE
Obiettivo
Favorire lo sviluppo dell'interscambio complessivo con i Paesi firmatari degli Accordi bilaterali in vigore, mediante la diffusione tra gli operatori commerciali nazionali della conoscenza degli Accordi conclusi e delle opportunità derivanti dagli stessi. Accrescere la competitività delle imprese italiane attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi connessi agli scambi dei settori di competenza.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Promuovere le eccellenze produttive italiane; piano straordinario per il Made in ltaly; attrazione degli investimenti esteri (Priorità V)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
491.082 497.560 487.246
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Aumento del valore dell export verso i Paesi firmatari degli accordi di libero scambio con l'UE
Indicatore di impatto (outcome) >=2% >=2% >=2%
264 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL BUREAU INTERNATIONAL DES TARIFS DOUANIERES (BRUXELLES)Obiettivo
Contributo annuale al B.I.T.D. per la pubblicazione delle tariffe doganaliDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
90.000 90.000 90.000
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Risorse Trasferite Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
![Page 35: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/35.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/16
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBICentro di Responsabilità
145 - STUDIO E ANALISI DEI DATI SUL COMMERCIO INTERNAZIONALEObiettivo
Pubblicazione del bollettino trimestraleDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
724.781 702.692 693.283
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. pubblicazioni redatte / N. pubblicazioni da redigere (4: previsione per il triennio)
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
146 - PARTENARIATO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONEObiettivo
"Accordi di programma" , "Accordi di settore", "Accordo con il sistema fieristico nazionale" e altre azioni di sistema volte alla promozione del Made in Italy, in collaborazione con Regioni, Associazioni di categoria, Università, Fiere e Sistema camerale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
5.412.458 5.400.538 5.395.050
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. accordi stipulati / N. accordi da stipulare Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
149 - POTENZIAMENTO DELL'AZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTEROObiettivo
Attività relative al tavolo strategico permanente sulla facilitazione e semplificazione degli scambi (Trade Facilitation) e ai quattro specifici Gruppi di lavoro creati, allo scopo di: analizzare e pianificare le attività necessarie, a livello nazionale ed internazionale, ad assicurare una maggiore diffusione, tra gli operatori del settore, della conoscenza e dell'utilizzazione delle procedure e degli strumenti operativi, elaborati nei principali fori internazionali (UN-ECE, UE, OMC, OMD, ecc), in materia di facilitazione delle procedure di commercio estero; approfondire le criticità emerse finora nell'espletamento, da parte delle imprese, delle procedure di commercio estero; contribuire alla individuazione, a livello nazionale e internazionale, di iniziative volte al superamento di tali criticità.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
174.049 168.938 166.586
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. riunioni partecipate / N. riunioni indette Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
154 - CONTRIBUTO AL BUREAU INTERNATIONAL DES EXPOSITIONS DI PARIGIObiettivo
Contributo annuale dell'Italia al B.I.E.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
35.000 45.000 20.000
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Erogazione contributo Indicatore di realizzazione finanziaria SI SI SI
![Page 36: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/36.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/17
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBICentro di Responsabilità
209 - PARTECIPAZIONE AL TRATTATO ITALIA-ARGENTINAObiettivo
Trasferimento (ad anni alterni) di fondi, come da accordi bilaterali relativi al Trattato di amicizia e cooperazione privilegiata tra Italia e Argentina.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
9.342 0 9.342
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Risorse impegnate su base accordi bilaterali / Risorse stanziate
Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100%
265 - COORDINAMENTO DEGLI STRUMENTI DI SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONEObiettivo
Pareri da fornire a SIMEST SpA su validità dei progetti presentati e loro compatibilità con le tendenze dei mercati. Pareri sui risultati conseguiti dalle imprese con l'implementazione di progetti, ai fini di conferma o revoca del tasso agevolato accordato. Controllo e verifica delle attività svolte dalle imprese cui è stato accordato il finanziamento agevolato (art. 6, L. 133/2008)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
638.180 619.450 610.826
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. pareri emessi / N. pareri da emettere Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
266 - ASSISTENZA TECNICA ALLE REGIONI - CONVERGENZA SULLA TEMATICA DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESEObiettivo
Gestione del Progetto operativo di assistenza tecnica (POAT), di cui la Direzione generale è titolare, nell'ambito del PON Governance 2007-2013 (Asse 2 - Misura 2.4). Il POAT è finalizzato ad elevare il livello dei servizi offerti dalle Regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), in materia di internazionalizzazione dei sistemi economico-produttivi, attraverso la realizzazione di forme efficaci di coordinamento tra l'Amministrazione centrale e quella regionale. Le iniziative realizzate nell'ambito POAT SOCRATE (PON Governance - Asse 2. Misura 2.4) non danno luogo ad imputazioni di spesa sui capitoli dello stato di previsione del Ministero. Il POAT dispone, per il triennio 2012 ' 2014, di uno stanziamento complessivo pari a 4.420.000 euro, di cui il 50 per cento come quota comunitaria a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 50 per cento come quota nazionale a valere sul Fondo di Rotazione, di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
348.098 337.881 333.176
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 ammontare impegni assunti in corso d"anno Indicatore di realizzazione finanziaria >=50% >=50% 50%
267 - SOSTEGNO FINANZIARIO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVOObiettivo
Gestione diretta delle procedure previste per il riparto dei fondi del capitolo 2501 del Bilancio del MISE e per la successiva erogazione dei contributi previsti dall'art. 42, comma 2, del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L.7 agosto 2012, n. 134, in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di Commercio italiane all'estero di cui alla legge 1° luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese; gestione delle procedure previste per l'erogazione dei contributi ex lege 212/92 concessi a imprese per attività di internazionalizzazione in Paesi individuati dal CIPE ed ex lege 84/2001 a favore di enti per progetti nell'area dei Balcani.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
812.227 788.389 777.412
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 N. domande definite / N. domande pervenute Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
![Page 37: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/37.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/18
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)Missione
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBICentro di Responsabilità
268 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI CON L'ESTEROObiettivo
Esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia-ICE in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, e di indirizzo per l'utilizzo delle relative risorse, ai sensi del DL n.201 del 6/12/11, convertito con modifiche nella L. 214 del 22/12/11.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
13.066.410 13.057.895 13.053.975
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Predisposizione delle Linee e vigilanza sull'esecuzione
Indicatore di realizzazione fisica SI SI SI
269 - CONTRIBUTI AD ISTITUTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO
Obiettivo
Trasferimento dei contributi di cui all' art. 42, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
6.359.644 6.317.970 5.317.970
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Risorse trasferite / risorse assegnate Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
270 - SVILUPPARE L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE AGGIORNANDO LE STRATEGIE DI SUPPORTO E SOSTENENDO PROGETTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY NEI MERCATI INTERNAZIONALI
Obiettivo
Promuovere e rafforzare l'attività sui mercati esteri delle imprese italiane, coinvolgendole in iniziative relative a settori e Paesi selezionati in base al loro potenziale, attraverso la realizzazione di campagne promozionali straordinarie per il Made in Italy.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Promuovere le eccellenze produttive italiane; piano straordinario per il Made in ltaly; attrazione degli investimenti esteri (Priorità V)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
61.587.890 51.512.869 12.493.268
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Tasso di crescita delle esportazioni italiane Indicatore di impatto (outcome) >0 >0 0
4 Tasso di crescita degli IDE italiani all'estero Indicatore di impatto (outcome) >0 >0 0
271 - ATTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' AGENZIA-ICEObiettivo
Trasferimento delle risorse assegnate in bilancio per il funzionamento dell'Agenzia-ICE, di cui ai capitoli del bilancio di previsione MSE 2013 nn. 2530 e 2532, fatto salvo quanto disposto dal DL n.201 del 6/12/11, convertito con modifiche nella L. 214 del 22/12/11.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
74.396.568 74.396.568 74.396.568
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Risorse trasferite / risorse assegnate Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
![Page 38: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/38.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/19
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHECentro di Responsabilità
306 - Relazioni internazionali in materia di energiaObiettivo
Rapporti con organismi internazionali nei settori di competenza delle Direzioni Generali, in coordinamento con gli uffici competenti e la Segreteria Tecnica. Attività relative alla partecipazione dell'Italia alle Organizzazioni Internazionali, nelle materie energetiche e minerarie. Programmi internazionali in materia di innovazione e ricerca tecnologica nel settore dell'energia.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
174.955 173.664 173.510
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI IN MATERIA
Indicatore di realizzazione fisica 10 10 10
321 - Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel dowstream petroliferoObiettivo
Promozione della concorrenza e sviluppo nel settore del downstream petrolifero; gestione dell'emergenzadei prodotti petroliferi e delle scorte strategiche; sviluppo e razionalizzazione del mercato dei biocarburanti e dei carburanti ecocompatibili, del GPL/gasolio uso combustione e vigilanza sugli Enti di settore
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
279.928 277.865 277.617
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Indirizzi, regolamentazione, concorrenza e sviluppo nel downstream petrolifero
Indicatore di realizzazione fisica 3 3 3
407 - ASSICURARE SICUREZZA APPROVVIGIONAMENTI GAS, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE FONTI E ROTTE, SVILUPPARE MERCATO GAS E PRODOTTI PETROLIFERI, ANCHE ATTRAVERSO RELAZIONI COMUNITARIE E INTERNAZIONALI
Obiettivo
Maggiore liberalizzazione e sicurezza del mercato del gas, piena integrazione europea dei mercati dell'energia a livello sia di sviluppo infrastrutturale che di armonizzazione delle regole, incremento del livello di liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, promozione del funzionamento dell'organismo centrale di stoccaggio e della ristrutturazione del comparto della raffinazione, proposte di snellimento e semplificazione della governance del mondo dell'energia, sviluppo delle politiche comunitarie ed internazionali con riferimento al settore energetico.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Diminuire costi dell'energia per ridurre il gap con gli altri Paesi dell'UE; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica (Priorità II)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.516.278 1.505.129 1.503.797
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 PERCENTUALE DI INCREMENTO RETE TRASPORTO GAS TRAMITE METANODOTTI (KM AUTORIZZATI SU RICHIESTA DEGLI OPERATORI)
Indicatore di risultato (output) 1% 2% 3%
2 NUMERO PROVVEDIMENTI SETTORE PETROLIFERO E DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Indicatore di risultato (output) 2 2 2
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/20
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHECentro di Responsabilità
408 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza nel mercato del gas, autorizzazione alla vendita e all'importazione di gas e rapporti con le Autorità di regolazione e concorrenza. Autorizzazione alle infrastrutture approvvigionamento gas
Obiettivo
Coordinamento dell'attività degli uffici delle Direzioni in materia di gas naturale e normativa tecnica, predisposizione normative e regolamenti per recepimento e applicazione normative europee in materia di mercato interno di gas naturale, rapporti con l'Autorità per l'Energia elettrica e l'Autorità Antitrust e il gas per il settore del gas naturale - provvedimenti in caso di emergenza o crisi del sistema del gas. Monitoraggio sulla sicurezza del sistema del gas naturale.Autorizzazioni all'importazione e alla vendita del gas naturale. Studi, programmazione nel settore. Reti di distribuzione del gas naturale. Organizzazione ed espletamento delle attività di monitoraggio funzionamento e sicurezza del mercato del gas naturale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
209.946 208.366 208.181
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Capacità autorizzata su richiesta di approvvigionamento da estero di gas naturale partendo da capacità di trasporto del 2011 (360 MSm /g )
Indicatore di risultato (output) 4% 4% 4%
2 PROVVEDIMENTI EMANATI Indicatore di realizzazione fisica 6 6 6
409 - Attività comunitarie in materia di energiaObiettivo
Partecipazione alle attività comunitarie nel processo di formazione di norme comunitarie nel settore energetico e minerario. Relazioni comunitarie in materia di sviluppo sostenibile e cambiamenti climatici. Attuazione delle direttive comunitarie in materia di Emission Trading cambiamenti climatici (sistema di scambio di quote di emissione di gas effetto serra all'interno dell'Unione Europea)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
104.974 104.246 104.153
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI COMUNITARI IN MATERIA
Indicatore di realizzazione fisica 25 25 25
410 - Studi, analisi strategie nel settore energeticoObiettivo
Implementazione del sistema informativo al fine di consentire l'aggiornamento degli scenari energetici anche in relazione agli obiettivi ambientali posti in sede comunitaria con la Energy Road Map al 2050.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
279.928 276.154 275.908
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Scenari energetici elaborati Indicatore di realizzazione fisica 24 24 24
412 - Affari generali e giuridici ricerca e fiscalità in materia di energiaObiettivo
Trattazione degli affari generali, gestione amministrativa del personale, in raccordo con la direzione per le risorse, l'organizzazione e il bilancio gestione protocollo informatico e archivio attività di comunicazione e informazione - valutazione dei dirigenti - contratti di lavoro dei dirigenti - - gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie assegnate alla direzione generale - pianificazione strategica e supporto all'elaborazione degli obiettivi operativi, strutturali, divisionali ai fini della direttiva generale del ministro; controllo di gestione. gestione dell'anagrafe delle prestazioni/incarichi - individuazione dei bisogni formativi e proposte per la progettazione di corsi di formazione, in raccordo con la direzione per le risorse, l'organizzazione e il bilancio - contenzioso amministrativo nelle materie di competenza delle divisioni - attività legislativa e parlamentare e affari giuridici .
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
349.910 347.332 347.024
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 AGGIORNAMENTI CONTABILITA' ECONOMICA - BUDGET
Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/21
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARECentro di Responsabilità
220 - Accordo di Cooperazione Italia-RussiaObiettivo
Esecuzione dell'Accordo di cooperazione Italia Russia sullo smantellamento dei sommergibili ex Unione Sovietica legge 31 luglio 2005, n. 160, di ratifica dell'Accordo bilaterale
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
244.703 243.993 243.993
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
5 Espletamento di fasi contrattuali relative all'esecuzione dell'Accordo
Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4
332 - Indirizzi, regolamentazione, vigilanza settore elettrico e rapporti con Autorities; sviluppo della rete di trasmissione nazionaleObiettivo
Perseguire una efficiente erogazione dei servizi pubblici nel settore elettrico e favorire una efficace azione dei soggetti responsabili della prestazione dei suddetti esercizi. Consentire lo sviluppo di un mercato elettrico più efficiente e trasparente e favorire una maggiore integrazione con il mercato interno. Interventi di accelerazione per l'adeguamento della rete al nuovo mix energetico e la riduzione dei costi del sistema.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
412.915 409.532 409.258
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 ACCORDI Indicatore di realizzazione fisica 2 2 2
2 ATTI DI INDIRIZZO, REGOLAMENTAZIONE E RAPPORTI ISTITUZIONALI CON LE AUTORITIES
Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4
3 PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI CONCLUSI Indicatore di risultato (output) 10 12 12
352 - Autorizzazione al commercio, manipolazione, trasporto di sostanze radioattive (Dlgs 230/95)Obiettivo
Attività necessarie alla definizione dei criteri per il trasferimento ed il deposito di materiale radiottivoDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
165.166 163.812 163.701
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI RELATIVI AI DEPOSITI ED AL TRASPORTO DEL MATERIALE
Indicatore di realizzazione fisica 35 35 35
384 - Rimborso dei crediti spettanti agli operatoriObiettivo
Attività di istruttoria delle domande di rimborso presentate dagli operatoriDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
82.583 81.905 81.850
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero istruttorie espletate/ istanze presentate Indicatore di risultato (output) 123<= x <=128 173<= x <=173 173<= x <=173
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/22
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARECentro di Responsabilità
400 - SVILUPPO MERCATO INTERNO E SICUREZZA SISTEMA ELETTRICO. DIMINUIRE PREZZI ENERGIA E DARE SOSTENIBILITA' ALLA CRESCITA, RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE AL 2020 IN MATERIA DI ENERGIA E AMBIENTE
Obiettivo
Contenimento delle inefficienze e distorsioni nel mercato elettrico ed il completamento dell integrazione del mercato interno (revisione delle voci in bolletta e delle riduzione e agevolazioni); regole integrate di funzionamento. Proposte di snellimento e semplificazione della Governance ed in coordinamento con UE, armonizzazione delle regole di funzionamento del mercato. Promozione dell efficienza energetica, attraverso il rafforzamento del meccanismo dei certificati bianchi, l'avvio di un percorso di efficienza per l'edilizia pubblica, la riduzione del costo degli apparati amministrativi, e la definizione di standards normativi e prestazionali sempre più evoluti. Promozione di un mercato di prodotti e servizi per l efficienza energetica. Sostegno dello sviluppo delle energie rinnovabili e della loro filiera industriale, con attenzione alle tecnologie efficienti e agli effetti sul mercato dell energia. Ricerca e innovazione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Diminuire costi dell'energia per ridurre il gap con gli altri Paesi dell'UE; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica (Priorità II)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
77.164.806 77.145.344 77.143.888
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Diminuzione dell'utilizzo delle fonti tradizionali rispetto al 2014
Indicatore di impatto (outcome) 82% 81% 80%
2 Riduzione degli oneri di sistema del settore elettrico rispetto al tendenziale
Indicatore di impatto (outcome) 1,4% 1,5% 1,5%
401 - Autorizzazione costruzione/esercizio, modifica, dismissione, infrastrutture per produzione di energia elettrica; sicurezza del settore e analisi previsionale
Obiettivo
Attività istruttoria finalizzata alla predisposizione, definizione ed emissione dei provvedimenti autorizzativi; verifica dell'attuazione degli adempimenti prescritti dai provvedimenti autorizzativi anche attraverso lo svolgimento di Conferenza di Servizi
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
165.166 163.810 163.701
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Provvedimenti autorizzativi relativi alla vita degli impianti
Indicatore di realizzazione fisica 20 20 20
402 - Riduzione delle tariffe (Cassa Conguaglio per il settore elettrico in relazione alla riduzione della componente A2)Obiettivo
Attivita' volte alla riduzione dei prezzi dell'energia elettrica. In particolare alla riduzione della componente A2 della tariffa elettrica deliberata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulla base delle modalita' individuate con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. (Normativa di riferimento è contenuta all articolo 5 , commi 1 e 2 del DL 69/2013, convertito in legge 98/2013)
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
15.100.000 15.100.000 15.100.000
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Emanazione provvedimento attuativo Indicatore di risultato (output) 1 1 1
![Page 42: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/42.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/23
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARECentro di Responsabilità
403 - Sostegno ed iniziative di risparmio energetico e fonti rinnovabili. Sviluppo interventi per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.Obiettivo
Favorire lo sviluppo e la diffusione delle fonti di energia rinnovabili, la promozione dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni di gas-serra attraverso interventi sostenibili dal punto di vista ambientale e finanziario, con il minore onere possibile sugli utenti finali (consumatori ed imprese),sia in termini finanziari che di riduzione di tempi ed adempimenti richiesti
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
454.207 449.078 448.778
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Provvedimenti e piani di intervento per l'incentivazione delle fonti rinnovabili, per la promozione dell'efficienza energetica, per la riduzione delle emissioni di gas serra
Indicatore di realizzazione fisica 8 8 8
2 Provvedimenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Indicatore di realizzazione fisica 2 2 2
404 - Promozione della ricerca nel settore delle risorse energeticheObiettivo
Assicurare il funzionamento dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, istituita dopo la soppressione dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, disposta dall'art. 37 della l. 23 luglio 2009, n. 99. Trattasi di un capitolo di trasferimento, poiché non attiene alle attività di ricerca svolte dall'Agenzia stessa. L'agenzia opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate dalla legge istitutiva e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, nonché con il ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
69.205.766 69.205.766 69.205.766
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Iniziative del Ministero e affidamento di studi in materia di energia
Indicatore di risultato (output) 2 2 2
405 - Affari generali e giuridiciObiettivo
Attività attinenti l'amministrazione del personale, sia in termini di sistema presenze che in relazione ai provvedimenti di gestione di stato nonché le attività di protocollo ed archivio. Procedure inerenti alla programmazione e previsione economico-finanziaria, correlate ai conseguenti provvedimenti amministrativi. Gestione dei capitoli di bilancio. Supporto al Direttore Generale nelle attività di valutazione del personale con qualifica dirigenziale e coordinamento in materia di valutazione del personale non dirigente. Consulenza e supporto giuridico-amministrativo.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
743.249 736.691 736.198
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Aggiornamenti contabilità economica - Budget Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4
![Page 43: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/43.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/24
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHECentro di Responsabilità
238 - Indirizzi e regolamentazione nei settori minerario e geotermicoObiettivo
Monitorare l'evoluzione normativa con potenziale impatto sulle attività minerarie e sui procedimenti autorizzativi. Aggiornare la normativa di settore relativa alla produzione di idrocarburi e allo stoccaggio del gas naturale (Decreti Ministeriali, Decreti Direttoriali, Circolari, Comunicati). predisposizione delle linee guida per la regolamentazione del settore impianti pilota geotermici.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
378.629 376.110 375.644
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVI IN MATERIA MINERARIA E GEOTERMICA; ATTI REGOLAMENTARI
Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1
240 - Partecipazione dell'Italia al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zincoObiettivo
Attivita' di partecipazione dell'Italia, in quanto Paese membro al gruppo internazionale di studio per il piombo e lo zinco. La finalita' principale e' la raccolta dei dati relativi alla produzione e al consumo di tali metalli e il finanziamento di studi e ricerche che riguardano le attività che fanno capo all'estrazione e all'utilizzo dei metalli non ferrosi. Ha sede a Lisbona e sono previste due riunioni plenarie l'anno.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
388.700 386.564 386.164
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 STUDI E RICERCHE Indicatore di realizzazione fisica 3 3 3
288 - Sviluppo di tecnologie in materia mineraria e CCS, accordi naz. e intern. per la promozione di tecnologie minerarie e CCS; vigilanza sicurezza cantieri minerari-idrocarburi; procedimenti svolgimento ricerca, coltivazione e stoccaggio di idroc.
Obiettivo
Partecipazione a gruppi di studio nazionali e internazionali su tecnologie minerarie. Stesura proposta accordi. Ulteriore miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione di idrocarburi attraverso azioni ispettive di verifica e controlli e la partecipazione al processo di definizione della direttiva sulla sicurezza off-shore Incremento delle attività di ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi sul territorio nazionale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.972.406 1.959.210 1.956.804
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
Indicatore di realizzazione fisica 5 5 5
2 ISPEZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA IN AMBITO MINERARIO ED ESTRATTIVO
Indicatore di realizzazione fisica 100 100 100
3 INCREMENTO DELLE COLTIVAZIONI E PRODUZIONE DEGLI IDROCARBURI NEL TRIENNIO PARTENDO DALLA BASE DI PRODUZIONE 11,4 ML T.E.P
Indicatore di risultato (output) 17,2% 18,1% 18,1%
289 - Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Royalties)Obiettivo
Diffusione dato Royalties. Riscontro e controllo informatico, raccolta dati, in attuazione ex art. 45 l. 99/09Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
60.929.849 60.923.540 60.922.427
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 VIGILANZA SULLE OSSERVANZE DEGLI OBBLIGHI FISCALI IN MATERIA DI ALIQUOTE SULLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI
Indicatore di realizzazione fisica 164 164 164
![Page 44: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/44.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/25
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)Missione
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHECentro di Responsabilità
322 - Sperimentazione e controlo su minerali energetici e industriali; promozione della ricerca nel settore delle risorse energetiche e minerarieObiettivo
Per il settore energetico: controlli della qualità del gas naturale prodotto e/o stoccato nel territorio nazionale Per il settore energetico: controllo delle emissioni in atmosfera negli impianti minerari a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori Per il settore minerario: caratterizzazione e classificazione delle risorse minerarie di base su richiesta degli Enti locali e/o operatori privati Per il settore energetico e minerario: rinnovo e mantenimento elenco prodotti esplodenti
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
193.882 192.603 192.362
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 CAMPIONAMENTI, ANALISI E RELAZIONI Indicatore di realizzazione fisica 500 500 500
380 - Attività inerenti la sicurezza degli impianti off shoreObiettivo
: Implementazione delle azioni finalizzate alla sicurezza degli impianti off-shore tramite l applicazione degli accordi stipulati con la Marina Militare , le Capitanerie di Porto , l Università La Bicocca , RSE e il Centro Regionale di competenza analisi e monitoraggio del rischio ambientale (AMRA) per la realizzazione di ulteriori studi e controlli nelle aree circostanti le piattaforme a mare.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
193.882 192.603 192.362
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero controllo e la verifica effettuate nell ambito degli accordi
Indicatore di risultato (output) 10 10 10
413 - MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE PER LAVORATORI ED AMBIENTE E CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI ENERGETICI PER LE RISORSE DEL SOTTOSUOLO E LE MATERIE PRIME STRATEGICHE
Obiettivo
Attuazione della Direttiva Off-Shore; miglioramento dei livelli di sicurezza dei lavoratori e degli impianti di produzione degli idrocarburi; intensificazione dei controlli e delle azioni ispettive e di verifica; monitoraggio del suolo e del sottosuolo anche ai fini degli approvvigionamenti energetici
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Diminuire costi dell'energia per ridurre il gap con gli altri Paesi dell'UE; ridurre dipendenza da fonti estere e garantire diversificazione approvvigionamenti; investire nel settore energetico per la ripresa economica (Priorità II)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
10.747.580 10.742.660 10.741.728
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero monitoraggi del suolo e del sottosuolo Indicatore di realizzazione fisica 10 10 10
2 Numero controlli finalizzati alla diminuzione del numero di incidenti/infortuni
Indicatore di realizzazione fisica 1.000 1.000 1.000
3 Adozione di parametri misurabili per la valutazione delle variazioni di sicurezza degli impianti rispetto allo stato attuale
Indicatore di risultato (output) SI SI SI
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/26
6 Comunicazioni (15)Missione
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICOCentro di Responsabilità
68 - Immissione sul mercato apparecchiature radio ' accreditamento laboratori di prova - designazione organismi notificati - Attività connessa alla normativa per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi
Obiettivo
L'attività prevede l'esame delle notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio, ai sensi della direttiva europea 99/5.L'attività prevede la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche, gestione dei codici MMSI e l'asssistenza agli I.T. nella soluzione delle problematiche che sorgono nel corso dei collaudi e delle ispezioni.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
360.645 348.780 340.510
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche Indicatore di realizzazione fisica >=600 >=600 >=600
70 - Assegnazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, privato ed in occasione di eventi particolariObiettivo
L'attività viene svolta attraverso i pareri tecnici resi alla DGSCER per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi radiomobili privati, con particolare impegno connesso con il rilascio delle autorizzazioni provvisorie nel corso di visite di delegazioni estere e in occasione di eventi particolari. Inoltre si provvede a predisporre tutti gli elementi tecnici fondamentali necessari alla DGSCER per il calcolo dei contributi che i titolari di diritti d'uso delle frequenze devono versare. E' inoltre previsto il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi radiomobili pubblici e per i relativi collegamenti fissi di ausilio a detti sistemi. In particolare rivestirà non trascurabile importanza l'aggiornamento del catasto delle infrastrutture che dovrà essere reso accessibile anche agli organi periferici del Ministero
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.536.923 1.485.367 1.450.567
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Pianificazioni e individuazioni delle frequenze per le comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato
Indicatore di realizzazione fisica >=25.000 >=25.000 >=25.000
311 - Attività nazionale ed internazionale per la pianificazione delle frequenze terrestri e satellitari.Obiettivo
L'attività prevede il coordinamento in ambito nazionale ed internazionale delle assegnazioni delle frequenze terrestri e satellitari e relativa notifica all'ITU; la partecipazione ad organismi tecnici nazionali ed internazionali in materia di pianificazione delle frequenze; il coordinamento degli interventi per l'individuazione di situazioni interferenziali con impianti di radiocomunicazioni di Paesi confinanti.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
5.208.294 5.186.511 5.176.211
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
5 Controlli sulle comunicazioni di radiodiffusione, terrestri e satellitari
Indicatore di realizzazione fisica >=7.000 >=7.000 >=7.000
6 Risoluzioni di interferenze originate o subite da stazioni estere
Indicatore di realizzazione fisica >=800 >=800 >=800
354 - Gestione piani tecnici delle problematiche connesse col servizio di radiodiffusione sonora e televisiva; esame piani tecnici di reti DAB/DMB e relativo database sulle frequenze televisive; assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari
Obiettivo
L'attivita' prevede l'assistenza tecnica alla DGSCERP nella gestione delle problematiche connesse con il servizio di radiodiffusione sonora e televisiva, anche con particolare riferimento all'esame ed alla risoluzione, dal punto di vista tecnico, delle incompatibilità sia tra emittenti private sia tra le stesse e la società concessionaria RAI. L attivita' prevede inoltre l esame piani tecnici relativi alle reti DAB/DMB (radiodiffusione sonora in tecnica digitale) e la gestione del relativo data base sulle frequenze televisive, strettamente connessa all'intero progetto di realizzazione del Registro Nazionale delle Frequenze. Si provvede all assegnazione temporanea di frequenze per eventi particolari sia nazionali che internazionali
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
993.674 961.217 938.338
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Pianificazioni e individuazioni delle frequenze per la radiodiffusione ad uso pubblico e privato
Indicatore di realizzazione fisica >=10.000 >=10.000 >=10.000
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/27
6 Comunicazioni (15)Missione
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICOCentro di Responsabilità
355 - Coordinamento delle attività della Commissione consultiva nazionale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 con esame dei quesiti pervenuti e rilascio pareri. Attuazione delle relative disposizioni
Obiettivo
Predisposizione degli atti preparatori di ciascuna riunione della Commissione; svolgimento delle riunioni per l esame dei quesiti pervenuti e il rilascio dei relativi pareri; redazione del verbale di ciascuna riunione. Emanazione di direttive e note per l attuazione delle disposizioni conseguenti ai pareri rilasciati dalla Commissione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
202.579 195.859 191.242
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di riunioni della Commissione Indicatore di realizzazione fisica >15 >15 15
2 Numero di provvedimenti di attuazione delle decisioni della Commissione
Indicatore di realizzazione fisica >200 >200 200
356 - Monitoraggio dello spettro radioelettrico internazionale ed interventi speciali sul territorioObiettivo
L'attività è svolta dal Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche, che con stazioni fisse e mobili di monitoraggio radio e di radiogoniometria provvede alla verifica del rispetto delle procedure previste dai regolamenti internazionali ITU e del corretto utilizzo delle bande di frequenze terresti e satellitari. In qualità di Stazione di Monitoraggio dell International Monitoring System dell ITU, il CNCER coopera con gli omologhi centri europei del sistema IMS per la risoluzione di interferenze sia su base nazionale che internazionale. Controlla le bande di frequenze dedicate al soccorso e alla sicurezza aerea, marittima, terrestre e svolge attività di sorveglianza radioelettrica in campagne di monitoraggio e in occasione di particolari eventi e concorsi pubblici; partecipa a studi, ricerche e prove. Registra i programmi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive nazionali terrestri e satellitari per far fronte alle richieste di tutti gli organi istituzionali
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
591.221 574.587 564.362
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 HH di registrazione Indicatore di realizzazione fisica >130.000 >130.000 >130.000
4 -Monitoraggi effettuati Indicatore di realizzazione fisica >=1.200 >=1.200 >=1.200
358 - Affari Generali, gestione del personale, rapporti con RGS per il coordinamento delle attività economico/finanziarie, controllo di gestioneObiettivo
Predisposizione nota integrativa bilancio, budget economico e rilevazione costi;gestione amministrativa/contabile risorse finanziarie;individuazione indicatori azione amministrativa;pianificazione strategica,elaborazione obiettivi,controllo di gestione;conto annuale;attività di economato e contrattualistica;trattazione affari generali;coordinamento giuridico-amministrativo,contenzioso,supporto per analisi/monitoraggio di atti normativi, per predisposizione di: proposte normative, elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo e ai ricorsi, elementi per le sedute di organismi istituzionali;valutazione dirigenti, conferimento incarichi, gestione amministrativa personale, attribuzione risorse umane, strumentali e finanziarie,programmazione fabbisogni di personale, logistici,acquisti e formativi;supporto al DG con organi istituzionali e di controllo per materie di competenza e connesse a salute e sicurezza luoghi di lavoro;attività connesse a trasparenza e integrità e anticorruzione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.247.582 1.204.610 1.176.829
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 decreti impegno/pagamento Indicatore di realizzazione fisica >20 >20 >20
![Page 47: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/47.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/28
6 Comunicazioni (15)Missione
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICOCentro di Responsabilità
391 - Coordinamento controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento egli impianti radioelettrici (l. 36/01)
Obiettivo
Viene effettuato il coordinamento dell'attività tecnica di controllo emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico svolta dagli Ispettorati Territoriali. L'attività prevede la collaborazione con le Autorità regionali e locali nella definizione dei piani di risanamento degli impianti radioelettrici ai sensi della Legge 22/02/2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Tale attività ha visto nel tempo un incremento d'impegno, in quanto l'attivazione di nuovi sistemi ha aumentato notevolmente il numero di emissioni radio operanti in ambiti urbani.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
215.937 208.786 203.858
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Collaborazioni effettuate Indicatore di realizzazione fisica >=4 >=4 >=4
392 - Valutazione dell'impatto delle risultanze della WRC-15 sull'ordinamento nazionale ed avvio delle procedure per il recepimento del nuovo regolamento delle radiocomunicazioni nella legislazione nazionale (PNRF).
Obiettivo
La Conferenza Mondiale rappresenta un evento mondiale per il settore delle Radiocomunicazione al fine di modificare il Regolamento, piano regolatore mondiale nell'uso delle spettro radiolettrico. Tale regolamento ha natura di accordo internazionale di carattere cogente per i paesi membri dell'UIT.. Attività di coordinamento internazionale nel cui ambito il gruppo nazionale, GM_WRC-15, ha lo scopo di preparare gli atti necessari per poter tutelare sia in fase di preparazione sia durante la conferenza, gli interessi nazionali. Il gruppo è istituito e coordinato in seno alla DGPGSR e prevede la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati all'utilizzazione delle spettro radioelettrico (Ministeri, Enti pubblici, operatori, Associazioni di categoria, Enti di ricerca).
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
480.652 464.252 454.231
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Nr. riunioni indette Indicatore di realizzazione fisica >=8 >=8 >=8
2 N. documenti di sintesi Indicatore di realizzazione fisica >=4 >=4 >=4
3 Pianificazioni e regolamentazione del PNRF Indicatore di realizzazione fisica >=20 >=20 >=20
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/29
6 Comunicazioni (15)Missione
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità
30 - Sviluppo della Larga BandaObiettivo
L'obiettivo riguarda lo sviluppo della Banda Larga e Ultralarga sia sul piano delle infrastrutture, fisse e mobili, che su quello dei servizi. Da un lato, si propone di potenziare lo sviluppo delle infrastrutture a Banda Larga per la riduzione del "digital divide" e quello delle reti di nuova generazione a Banda Ultralarga per la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea. L'intervento prevede la cooperazione del Ministero con le Regioni (attraverso la stipula di Accordi di Programma) e la società Infratel S.p.A. Per la realizzazione verranno utilizzati sia i fondi assegnati dal CIPE e le risorse derivanti dal FAS, sia risorse comunitarie derivanti dai fondi strutturali. Per quanto riguarda l'attività di sviluppo della Banda Larga mediante l'uso della tecnologia mobile, è prevista l'attuazione di diversi adempimenti finalizzati all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse scarse di frequenza e numerazione: la gara per le frequenze del WLL per reti radio a banda larga
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
550.113 533.350 508.755
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Riduzione annuale del digital-divide Indicatore di impatto (outcome) >=0,5% >=0,5% 0,5%
4 percentuale di avanzamento dell'obiettivo rispetto ai risultati attesi
Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
5 fondi erogati sul totale Indicatore di realizzazione finanziaria >=90% >=90% 90%
6 Km di fibra posata Indicatore di risultato (output) >=2.000 >=2.000 >=2.000
84 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione televisivaObiettivo
L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione televisiva (volture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; adempimenti inerenti al contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la parte di competenza del Ministero; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
311.907 302.527 288.766
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
85 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi nel settore della radiodiffusione sonoraObiettivo
L'obiettivo riguarda l'attività relativa al rilascio e gestione dei titoli abilitativi nel settore della radiodiffusione sonora (volture, variazioni, estinzioni, revoche, ecc.); acquisizione al bilancio di canoni e contributi; verifica delle condizioni dei titoli abilitativi e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza del settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
546.251 529.606 505.183
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
86 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione televisivaObiettivo
L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti televisive
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
42.151.769 41.971.741 41.310.434
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
3 % impegnato sul totale Indicatore di realizzazione finanziaria >=95% >=95% 95%
4 % pagato sul totale spendibile Indicatore di realizzazione finanziaria >=90% >=90% 90%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/30
6 Comunicazioni (15)Missione
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità
87 - Erogazione di contributi nel settore della radiodiffusione sonoraObiettivo
L'obiettivo riguarda l'attività amministrativa per l'erogazione dei contributi previsti dalle leggi finanziarie a partire dalla legge n. 448/1998, alle emittenti radiofoniche
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
7.651.067 7.612.821 7.486.618
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
2 % impegnato sul totale Indicatore di realizzazione finanziaria >=95% >=95% 95%
3 % pagato sul totale spendibile Indicatore di realizzazione finanziaria >=90% >=90% 90%
88 - Rilascio nulla osta per le agevolazioni tariffarie all'editoriaObiettivo
L'obiettivo riguarda gli adempimenti relativi alla concessione dei nulla osta per i benefici all'editoriaDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
213.384 206.882 197.342
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 nulla osta rilasciati sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=85% >=85% 85%
2 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
89 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusioneObiettivo
L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore della radiodiffusione. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB:Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
17.252 16.815 16.177
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 grado di partecipazione all'attività internazionale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
101 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblicoObiettivo
L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali, dei diritti di uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo; gestione del fondo per gli oneri del servizio universale per le comunicazioni elettroniche.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
495.765 480.658 458.492
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 %adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
![Page 50: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/50.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/31
6 Comunicazioni (15)Missione
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità
102 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privatoObiettivo
L'obiettivo si riferisce all'attività istituzionale legata alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica ad uso privato: rilascio e gestione delle autorizzazioni generali e dei diritti individuali d'uso delle frequenze, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso; rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio dei servizi radio; attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.991.194 1.930.524 1.841.506
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
103 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettronicheObiettivo
L'obiettivo si riferisce all'attività relativa alla partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale, nonché alla formulazione di proposte, in materia regolamentazione e vigilanza nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
43.506 42.399 40.783
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 grado di partecipazione all'attività internazionale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
105 - Attività di vigilanza e controllo per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusioneObiettivo
L'obiettivo riguarda l'attività di vigilanza sui servizi a sovrapprezzo e sugli adempimenti di servizio universale, l'accertamento degli illeciti, anche in collaborazione con gli Ispettorati Territoriali e la Polizia Postale e l'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero. Vigilanza sull'attuazione del contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione per la parte di competenza del Ministero.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
251.811 244.139 232.880
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=85% >=85% 85%
106 - Attività di recupero crediti per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusioneObiettivo
L'obiettivo riguarda l'attività finalizzata al recupero coattivo di canoni e contributi dovuti per l'attività amministrativa svolta dalla DGSCER per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
151.787 147.162 140.375
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 % iscrizioni a ruolo effettuate Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/32
6 Comunicazioni (15)Missione
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità
107 - Attività per la sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioniObiettivo
L'obiettivo riguarda: l'attività relativa all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni; l'attività di segreteria e supporto al Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, al Comitato di controllo in materia di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari ed all'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni; i rapporti con organismi nazionali ed internazionali nelle materie rientranti nelle proprie competenze
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
247.047 239.519 228.475
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
108 - Affari generaliObiettivo
Attività trasversale di supporto: bilancio,contabilità, programmazione strategica, controllo di gestione, gestione del contenzioso, segreteria, protocollo ed altre attività di diretta collaborazione con il direttore generale che si possono rendere necessarie.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.210.313 1.173.429 1.119.318
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
294 - Promozione e valorizzazione del digitaleObiettivo
L'obiettivo riguarda la promozione e valorizzazione del broadcasting televisivo in tecnica digitale finalizzate, tra l'altro, all'ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali. Prevede, tra l'altro, lo svolgimento delle seguenti attività: 1) Gare per l'attribuzione di frequenze rimaste libere. 2) Gare per la liberazione delle frequenze interferenti con i paesi confinanti anche mediante l'attribuzione di misure compensative. 3) Adempimenti per la revisione delle numerazioni LCN, attraverso l'emissione dei bandi e l'attribuzione delle numerazioni LCN sulla base dei nuovi criteri. 4) Attività di monitoraggio ed eventuale revisione di titoli abilitativi già rilasciati ai fini del rispetto degli obblighi previsti nei diritti d'uso delle frequenze (presentazione del piano di copertura ed effettivo trasporto dei programmi come disposto dall'art 18 della delibera 353/11/CONS) e nelle attribuzioni della numerazione LCN (effettivo utilizzo e conformità dei contenuti ai sensi della delibera'
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
684.953 664.081 633.457
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 % di adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
2 Ottimizzazione dell'uso delle risorse frequenziali e di numerazione
Indicatore di impatto (outcome) >=90% >=90% 90%
350 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione dei servizi postaliObiettivo
Licenze ed autorizzazioni nel settore postale: rilascio e rinnovo di licenze ed autorizzazioni, con acquisizione al bilancio dei contributi dovuti; vigilanza e controllo per la parte di competenza, verifica delle condizioni dei titoli autorizzatori e relativa attività sanzionatoria; espletamento del contenzioso. Gestione del fondo di compensazione per il servizio universale postale. Attività per la predisposizione ed applicazione del contratto di programma con il fornitore del servizio. Attività di studio e disciplina di competenza per il settore, in collaborazione con l'ufficio legislativo. Attività filatelica: rilascio di autorizzazioni, supporto normativo ed attività segretariato per la gestione e la rivendita di carte e valori postali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
934.369 905.898 864.123
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >=95% >=95% 95%
2 Numero di richieste evase nel settore postale Indicatore di risultato (output) >=1.200 >=1.200 >=1.200
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/33
6 Comunicazioni (15)Missione
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)Programma
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALICentro di Responsabilità
351 - Attività internazionale per la regolamentazione e vigilanza nel settore postaleObiettivo
Partecipazione agli incontri previsti in sede comunitaria ed internazionale in materia regolamentazione e vigilanza per il settore postale;formulazione di proposte; predisposizione di documentazione e resoconti. In particolare, collaborazione e partecipazione ai lavori della Commissione Europea ed ai consigli di amministrazione e gruppi di lavoro dell'UPU. Tale attività assume particolare rilevanza in quanto permette di seguire in tutte le fasi (ascendente e discendente) il processo di formazione della normativa di settore. NB: Si ritiene che gli stanziamenti sui capitoli delle missioni siano insufficienti allo scopo di svolgere efficientemente tale attività.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
776.803 775.164 772.767
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 grado di partecipazione all'attività internazionale Indicatore di realizzazione fisica >=90% >=90% 90%
![Page 53: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/53.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/34
6 Comunicazioni (15)Missione
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALICentro di Responsabilità
337 - Attività amministrativa istituzionale per la gestione degli Ispettorati TerritorialiObiettivo
Si tratta dell'attività di programmazione, coordinamento, armonizzazione, analisi e verifica delle attività giuridiche, amministrative, organizzative, sanzionatorie, di vigilanza, controllo e di natura tecnica svolte dalle strutture territoriali, nonché trattazione degli affari generali e di contabilità economica-gestionale
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.941.106 1.887.361 1.881.120
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 % adempimenti svolti sul totale Indicatore di realizzazione fisica >90% >90% >90%
339 - Sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001. Collaudo e ispezione delle stazioni radio a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli
Obiettivo
L'attività viene posta in essere dagli Ispettorati territoriali. La sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazioni ai sensi del D. Lg.vo 269/2001 viene effettuata mediante la verifica, anche in collaborazione con le forze di polizia, della rispondenza degli apparati TLC in libera vendita e/o importati alla normativa vigente. L'attività di collaudo e ispezioni a bordo delle imbarcazioni e dei velivoli prevede il rilascio delle relative prescrizioni.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
15.117.770 14.553.368 14.509.074
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Numero di verifiche del corretto esercizio degli impianti in uso agli autorizzati e della loro rispondenza alle previste caratteristiche tecniche
Indicatore di risultato (output) 8.000<= x <=12000 8.000<= x <=12000 8.000<= x <=12000
340 - Rilascio autorizzazioni e titoli abilitativi, vigilanza, monitoraggio e interferenze, sanzioni e contenzioso per i servizi di comunicazione nelle materie di competenza
Obiettivo
L'attività viene posta in essere dagli Ispettorati territoriali. Il rilascio delle autorizzazioni secondo la normativa vigente prevede lo svolgimento di attività tecniche di compatibilizzazione e razionalizzazione degli impianti. Le interferenze ai servizi di comunicazione e protezione dei servizi pubblici essenziali, prevede lo svolgimento di accertamenti tecnici per l'individuazione e l'eliminazione delle interferenze ad impianti o reti. Interventi tecnici e amministrativi per l'individuazione ed eliminazione dei servizi TLC sensibili utilizzati da enti pubblici. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazioni è svolta con la verifica delle prescrizione tecniche, con eventuali diffide. Il contenzioso nel settore delle comunicazioni nelle materie di competenza, svolto mediante accertamenti tecnici, eventuali emissione degli atti di contestazione, diffida e disattivazione con esecuzione della medesima.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
20.999.107 20.366.580 20.300.210
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Numero di autorizzazioni rilasciate all installazione ed all esercizio di impianti ripetitori di programmi televisivi irradiati da emittenti nazionali e locali
Indicatore di risultato (output) 50<= x <=200 50<= x <=200 50<= x <=200
395 - Riqualificazione delle attività degli Ispettorati Territoriali nell'ottica della gestione dei grandi eventi, anche ai fini del potenziamento degli sportelli unici per l'utenza.
Obiettivo
L'obiettivo consiste nella rivalutazione e nel rafforzamento delle attività degli Ispettorati Territoriali quali uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese, soprattutto al fine della gestione dei controlli tecnici durante i grandi eventi.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedimentali e organizzative (Priorità VIII)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.478.051 1.383.666 1.379.614
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di verifiche/etichette su apparati radio in occasione di grandi eventi.
Indicatore di risultato (output) 200 200 200
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/35
7 Ricerca e innovazione (17)Missione
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)Programma
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONECentro di Responsabilità
323 - Studi e ricerche su qualità e sviluppo di servizi con tecnologie innovative.Obiettivo
Broadcasting digitale, audio e video, sia fisso che mobile. Trasmissione dei segnali video digitali in alta definizione e con protocollo IP. Accesso alla rete fissa e a Internet e relativo monitoraggio del traffico.TV stereoscopica. Usabilità e accessibilità dei servizi di telelavoro e tecnologie assistive, nell'ottica dello sviluppo di progetti innovativi finalizzati.Innovazione nei sistemi radiomobili.Tecnologie avanzate per la radiodiffusione di segnali digitali audio, video e dati. Effetti interferenziali del servizio LTE sui segnali tv. Tecnologie trasmissive su portante fisico con verifica ed ottimizzazione della QoS dell'utente. Tecnologie innovative nelle reti di comunicazione elettronica (es. TETRA, reti LTE).Applicazioni innovative ai fini delle certificazioni di sistemi e prodotti I.T. Progetti in collaborazione con Università, Enti di ricerca e con l'ausilio di dottorandi, stagisti e tesisti.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
2.680.195 2.661.626 2.640.214
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Report e relazioni tecniche Indicatore di risultato (output) 21 21 19
324 - Formazione specialistica e divulgazione nelle comunicazioni elettroniche.Obiettivo
Scuola Superiore di Specializzazione in TLC: master postuniversitario in TLC. Formazione ed aggiornamento tecnico nel settore pubblico e privato in materia di comunicazioni elettroniche. Erogazione di contenuti formativi elettronicamente (e-learning), attraverso reti Internet o reti Intranet. Sviluppo dell'organizzazione e gestione delle attività formative. Divulgazioni di eventi e pubblicazioni.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
650.383 644.072 635.917
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Corsi erogati. Indicatore di realizzazione fisica 16 16 14
2 Divulgazioni Indicatore di realizzazione fisica 65<= x <=75 65<= x <=75 65<= x <=75
325 - Attività tecnica, amministrativa e contabile.Obiettivo
Gestione laboratori e strumenti ISCTI, anche per gli aspetti di sicurezza sui luoghi di lavoro, a supporto dell'attività di ricerca tecnico scientifica. Gestione dei procedimenti amministrativo contabili, di Bilancio e di acquisizione di beni e servizi in relazione alle attività di ricerca e sviluppo. Controllo di gestione e ciclo performance.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.794.871 1.765.626 1.740.213
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Richieste di intervento Indicatore di realizzazione fisica 180<= x <=190 180<= x <=190 180<= x <=190
2 Procedimenti d'acquisto conclusi. Indicatore di realizzazione fisica 42<= x <=46 42<= x <=46 42<= x <=46
326 - Servizi a supporto dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche. Verifiche tecniche per la sorveglianza sul mercato di apparati e sistemi di tlc.Obiettivo
Sostegno all'attività regolamentare in ambito nazionale e internazionale. Individuazione delle risorse di numerazione e sviluppo delle Banche Dati di portabilità dei numeri fissi e mobili al servizio degli operatori telefonici ed organi istituzionali. Servizi DBU. Sincronizzazione e affidabilità delle reti tramite l'orologio nazionale di riferimento a servizio degli operatori del settore. Verifiche tecniche su apparati e sistemi di tlc nell'ambito di procedimenti dell'amministrazione o su istanza di privati e partecipazione ai lavori dell'apposita Commissione ministeriale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.102.295 1.091.365 1.077.400
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Contributi diretti e/o a distanza anche con la partecipazione agli organismi e ad eventi di settore, nonchè collaborazioni ad organi sovraordinati.
Indicatore di realizzazione fisica 50<= x <=60 50<= x <=60 40<= x <=50
2 Servizi offerti all'esterno e rilevazioni legate all'obiettivo.
Indicatore di realizzazione fisica 140 140 140
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/36
7 Ricerca e innovazione (17)Missione
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)Programma
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONECentro di Responsabilità
327 - Servizi di vigilanza e certificazione nell'ICT e attività correlate.Obiettivo
Attività di vigilanza su assegnazione nomi a dominio. Partecipazione all'accreditamento e sorveglianza dei laboratori. Verifiche tecniche di laboratorio, pareri di organismo notificato. Servizi di consulenza tecnico-specialistica alle imprese, al cittadino e alla P.A.. Attività dell'OCSI e del CEVA. Partecipazione attività certificazione dei sistemi di qualità aziendale, degli operatori delle stazioni radiomarittime e all'accreditamento e sorveglianza dei laboratori. Gestione Sala Nautica. Certificazione TETRA (sistemi di radiocomunicazioni mobili ad uso di Forze di Sicurezza, Polizia, VV.FF. ecc.).Certificazione dei sistemi GSM, UMTS e LTE per il servizio radiomobile di IV generazione. Certificazione e pareri tecnici su apparati e sitemi di Rete su supporto fisico per le società di Tlc che ne fanno richiesta. Sostegno alla relativa attività regolamentare in ambito nazionale e internazionale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.248.435 1.234.853 1.217.095
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Verifiche, certificazioni e pareri. Indicatore di realizzazione fisica 36<= x <=50 33<= x <=46 33<= x <=46
411 - Supporto allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione; potenziamento della sicurezza informatica ai fini della prevenzione e protezione dei sistemi e delle reti ICT a beneficio di imprese e cittadini-CERT Nazionale.
Obiettivo
Sperimentazioni applicative e tecniche sulle reti di nuova generazione, anche ibride e/o basso consumo energetico, in un contesto ecosostenibile e per garantire la protezione dei dati e delle informazioni. Potenziamento di soluzioni e sistemi efficaci per la protezione di infrastrutture di tipo informatico a beneficio di imprese e cittadini-CERT Nazionale. Rafforzamento di forme di partenariato con il settore privato e di sinergie in ambito PA. Partecipazione alle evoluzioni tecnico normative del settore ICT, coinvolgimento in esercitazioni nazionali ed internazionali anche in ambito ENISA (European Network and Information Security Agency), Agenzia dell'UE sulla sicurezza delle reti e dell'Informazione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Attuare Agenda Digitale, Programma banda larga e Piano banda ultralarga;riassetto settore televisivo;promuovere accesso al mercato europeo telecomunicazioni;apertura mercato servizi postali per liberalizzazione; sicurezza reti (Priorità VI)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.013.457 1.005.938 998.651
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Report tecnici, articoli, contributi, relazioni, pubblicazioni su riviste scientifiche
Indicatore di risultato (output) 20 18 18
![Page 56: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/56.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/37
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
9.1 Indirizzo politico (32.2)Programma
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità
390 - Miglioramento della capacita' di attuazione delle disposizioni legislative del Governo -Attivita' volta a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo
Obiettivo
Attivita' volta a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativoDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
18.262.785 18.137.960 18.130.141
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri
Indicatore di risultato (output) 80% 85% 90%
2 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri
Indicatore di risultato (output) 55% 60% 70%
3 Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che non richiedono concerti e/o pareri
Indicatore di risultato (output) 80 60 30
4 Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative che richiedono concerti e/o pareri
Indicatore di risultato (output) 150 120 100
![Page 57: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/57.jpg)
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/38
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIOCentro di Responsabilità
235 - Gestione delle risorse umane e dei servizi comuni.Obiettivo
La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio annovera tra le sue principali attività quella relativa allo stato giuridico del personale in servizio e si occupa delle spese comuni e a carattere strumentale dei Dipartimenti e del Ministero, dei servizi logistici e dei servizi comuni, della gestione delle relazioni sindacali, del bilancio e della contrattazione collettiva integrativa. Inoltre, la Direzione è istituzionalmente preposta alla formazione del personale, cura il contenzioso del lavoro e svolge le attività relative al trattamento economico, di quiescenza e previdenza del personale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
20.676.734 18.432.012 18.415.434
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 capacità di impiego delle risorse finanziarie Indicatore di realizzazione finanziaria 90% 90% 90%
3 Spesa media per telefonia fissa e telefonia mobile per utenza
Indicatore di impatto (outcome) <=387 <=387 <=387
357 - Azioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzioneObiettivo
La Direzione generale per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio cercherà di adeguare le procedure interne alla normativa sulla trasparenza e anticorruzione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Dare attuazione alle disposizioni in materia di trasparenza e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione (Priorità IX)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
29.729 29.522 29.503
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Azioni per l'attuazionione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione
Indicatore di realizzazione fisica 100% 100% 100%
414 - Sviluppo e ottimizzazione delle risorse e razionalizzazione della spesaObiettivo
Con questo obiettivo la Direzione generale per le risorse, l'organizzazione e il bilancio intende proseguire le attività presenti nel Piano triennale delle azioni positive, nonché la valorizzazione delle risorse umane attraverso una corretta procedura per la progressione economica del personale. L'obiettivo prevede anche il proseguimento delle iniziative per la razionalizzazione ed ottimizzazione degli immobili e degli spazi del Ministero, sia all'efficientamento delle spese di funzionamento che la dematerializzazione dei processi.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si
Continuare nell'azione di revisione e qualificazione della spesa pubblica, attraverso l'attuazione di misure strutturali, procedimentali e organizzative (Priorità VIII)
Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
1.970.353 1.685.715 1.577.570
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di procedimenti della DGROB dematerializzati
Indicatore di realizzazione fisica >=5 >=10 15
2 Spesa media procapite relativa alle spese di funzionamento in gestione unificata alla DGROB
Indicatore di risultato (output) <=2% <=2% <=2%
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Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
030 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/122/39
10 Fondi da ripartire (33)Missione
10.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIOCentro di Responsabilità
234 - Ripartizione dei fondi (Fondo unico di amministrazione, fondo di riserva per consumi intermedi, Fondo per spese regolate per legge ,Fondo per la riassegnazione di entrate
Obiettivo
La Direzione per le risorse, l'organizzazione ed il bilancio provvede ogni anno alla ripartizione dei fondi di cui ai capitoli 1700, 1730 1735, nell'ambito della trattazione degli affari generali e del personale dell' Amministrazione .La Direzione continuerà, altresì, a provvedere agli adempimenti necessari alla ripartizione delle somme confluite nel capitolo 1740, nel rispetto delle finalità previste dalle disposizioni legislative che hanno a suo tempo previsto l'iscrizione di appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero a fronte dei predetto versamenti in entrata.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2016 2017 2018
61.134.402 109.163.231 143.863.288
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Assegnazione fondi da ripartire Indicatore di realizzazione finanziaria 90% 90% 90%
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018
SEZIONE II
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/1
MISSIONE
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
PROGRAMMA
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
Descrizione delle attività
-Predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo, di promozione della competitività delle imprese, per la diffusione e lo sviluppo di tecnologie abilitanti e per favorire il trasferimento tecnologico. Attuazione delle politiche e dei programmi a favore delle filiere e delle reti d'impresa, le piccole e medie imprese e per la finanza d'impresa. Politiche ed interventi per le industrie alimentari, per la mobilità sostenibile, per i settori di base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per il Made in Italy. Sostegno alla reindustrializzazione e riconversione di aree e siti industriali inquinati e imprese in crisi, ai settori industriali di particolare interesse strategico e dello sviluppo sostenibile della struttura produttiva. Promozione della responsabilità sociale di impresa, del movimento cooperativo e della innovazione industriale in ambiti e settori di interesse strategico. Attuazione delle politiche industriali europee ed internazionali
2018
2.499.332.580
2017
2.970.647.062 2.762.783.544
2016
5.706.593 5.720.186 5.806.882REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.851.903 1.851.903 1.851.903CONSUMI INTERMEDI
360.854 361.743 367.767IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
29.450.452 40.111.085 50.358.887INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
3.703 3.703 3.703ALTRE USCITE CORRENTI
213.671 213.671 254.961INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
2.181.285.190 2.652.585.190 2.444.587.662CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
280.460.214 269.799.581 259.551.779RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione per queste due categorie è stata effettuata in base al personale dipendente. CONSUMI INTERMEDI: Nella previsione relativa a questa categoria si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessità della struttura e tenendo conto delle riduzioni di spesa previste dai provvedimenti di contenimento della spesa. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE: le previsioni riguardano soprattutto contributi, di carattere pluriennale, ad imprese che operano nel settore dell'aeronautica. Per quanto riguarda l'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si comunica che non risultano residui passivi di stanziamento alla data del 31 dicembre 2014.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/2
MISSIONE
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
PROGRAMMA
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
Descrizione delle attività
-Ordinamento e vigilanza sul sistema cooperativo, sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, sulle società fiduciarie e di revisione; vigilanza e monitoraggio su altri enti vigilati dal MISE
2018
9.107.009
2017
9.114.076 9.199.225
2016
5.552.805 5.559.438 5.600.711REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
3.184.451 3.184.451 3.216.008CONSUMI INTERMEDI
351.953 352.387 354.655IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
17.800 17.800 27.851INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Missione: 011 - Competitività e sviluppo delle imprese 0002 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI Programma: 006 - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione per queste due categorie è stata effettuata in base al personale dipendente. CONSUMI INTERMEDI: Nella previsione relativa a questa categoria, si è proceduto ad una razionale e sostenibile pianificazione dell utilizzo delle risorse correlando il fabbisogno stimato e le riduzioni di spesa previste dai provvedimenti di contenimento della spesa. Inoltre, è necessario precisare che, diversamente dagli anni precedenti, in coerenza con il volume di impegni desumibile dai dati storici, sul capitolo relativo alle spese per la vigilanza sulle società cooperative, sono state anticipate risorse pari ad un milione di euro all anno che di norma vengono riassegnate in corso d anno dal fondo appostato sul capitolo 1740. Tale operazione consentirà alla struttura di programmare ed espletare in maniera continuativa l attività ispettiva e di vigilanza. INVESTIMENTI FISSI, LORDI E ACQUISTI DI TERRENI: Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, delle necessità, di natura informatica, della struttura. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel conto consuntivo 2014.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/3
MISSIONE
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
PROGRAMMA
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
Descrizione delle attività
-Fondo crescita sostenibile, fondo garanzia PMI, beni strumentali, Zone Franche Urbane, regime aiuto investimenti produttivi e innovativi, efficienza energetica, programmazione negoziata, fondo innovazione tecnologica, interventi aree di crisi, incentivi automatici, valutazione e monitoraggio incentivi, Progetti Innovazione Industriale, cofinanziamento programmi regionali, razionalizzazione industria e difesa, comparto siderurgico, rilievi geofisici e ricerca mineraria in Italia, contratti sviluppo settore industriale, sostegno attività manifattura sostenibile e artigianato digitale, attrazione investimenti realizzazione progetti sviluppo impresa, interventi sviluppo e occupazione ambiti regionali, credito di imposta assunzione personale qualificato in ricerca e sviluppo, fondo nazionale innovazione, internazionalizzazione e promozione mercati esteri, sostegno finanziario società cooperative e loro consorzi, gestione misure stralcio interventi di incentivazione alle imprese
2018
94.201.875
2017
94.222.970 938.883.637
2016
13.188.157 13.208.139 13.288.929REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.298.351 1.298.351 1.298.764CONSUMI INTERMEDI
831.801 832.913 838.586IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
2.017.562 2.017.562 2.017.562ALTRE USCITE CORRENTI
157.976 157.976 168.434INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
76.708.028 76.708.029 921.271.362CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<<<<<<ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni per il triennio 2016 - 2018 sono state formulate sulla base dei seguenti criteri: le risorse dei capitoli afferenti le spese per il Personale , sono state imputate a tutti gli obiettivi sulla base del rapporto tra il personale assegnato allo specifico obiettivo ed il personale totale; le risorse dei capitoli afferenti le spese di Funzionamento , sono state imputate pro-quota a tutti gli obiettivi in considerazione della soggettività di qualsiasi criterio alternativo; le risorse del capitolo 2228, afferenti le spese connesse allo svolgimento delle attività di informazione e monitoraggio degli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive sono state imputate in quanto trattasi di attività specificamente competenti, integralmente all obiettivo strutturale 399; le risorse dei capitoli 7342, 7343, 7350 e 7489, afferenti gli Investimenti , sono state imputate agli obiettivi per specifica competenza come segue: Capitolo 7342/20 - Art. 2 comma 100 lettera a) legge 662/96. Il Fondo di garanzia per le PMI interviene concedendo una garanzia pubblica a favore di finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese. Obiettivo strutturale 406 - Capitolo 7343 - Art. 1 comma 25 legge di stabilità 147/2013. I contratti di sviluppo è uno strumento negoziale finalizzato alla concessione di agevolazioni finanziarie per la realizzazione di programmi di investimento, di rilevante dimensione, nei settori industriale, turistico e della tutela ambientale ed ha lo scopo di favorire il rafforzamento della struttura produttiva del Paese. Obiettivo strutturale 373 - Capitolo 7350 - Legge 296/2006. Agevolazioni fiscali a favore di micro e piccole imprese operanti all interno delle zone franche urbane definite con criteri individuati con Delibera
.....continua
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/4
MISSIONE
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
PROGRAMMA
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
CIPE del 30 gennaio 2008 n. 5 con lo scopo di sostenere il tessuto imprenditoriale costituito da micro e piccole imprese in aree di particolare disagio. Obiettivo strutturale 374 - Capitolo 7489 - Art. 2 D.L. 69/2013. Concessione di finanziamenti per l acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Lo strumento agevolativo, definito in breve Beni strumentali , è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese. Obiettivo strutturale 406. Le risorse finanziarie risultanti quali residui di stanziamento anno 2014 sono le seguenti: Capitolo 7342 - Piano di gestione 9 Legge 237/93 - € 914.625,00. Piano di gestione 14 - Legge 488/92 - € 4.043.188,77; Piano di gestione 16 Legge 662/96 Patti territoriali - € 119.901,82; Piano di gestione 17 Legge 64/86 - € 325.353,95. Riassegnazioni in bilancio di somme, con prelevamento di risorse dal capitolo 1740, ai sensi dell art. 2 comma 616 della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), relative a restituzioni rinvenienti da revoche, rideterminazioni e rinunce. Piano di gestione 20 Art. 1 comma 5 ter D.L. 69/2013. Riassegnazione in bilancio di somme rinvenienti da versamenti effettuati su base volontaria da destinare alla microimprenditorialità ai sensi dell art. 39 comma 7 bis del D.L. 201/2011 - € 5.415.700,00 - Capitolo 7430 - Art. 1 comma 56 legge di stabilità 147/2013; Art. 1 comma 6 punto a) legge di stabilità 190/2014. A.T.I., R.T.I.e R.I. che si uniscono al fine di operare per lo sviluppo di attività innovative, su manifattura sostenibile e artigianato digitale - € 4.064.020,00 - Capitolo 7483 - Art. 23 comma 8 D.L. 83/2012. Riassegnazioni in bilancio di somme relative a restituzioni rinvenienti da revoche, rideterminazioni e rinunce di leggi abrogate - € 21.340.140,00 - Legge 46/82. Riassegnazioni in bilancio rate di finanziamento restituite dalle imprese - € 21.715.898,00. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art.6 comma 15 della legge 135/2012 si precisa di non aver residui di stanziamento nel consuntivo 2014.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/5
MISSIONE
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
PROGRAMMA
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
Descrizione delle attività
-Rilascio di brevetti, marchi e disegni (assicurando anche la gestione del servizio di deposito) e promozione della cultura della proprietà industriale. Attività finalizzate a contrastare la contraffazione anche con azioni di sensibilizzazione, informazione e divulgazione, e monitoraggio dell'andamento del fenomeno. Rapporti con gli organismi nazionali, comunitari ed internazionali operanti nel settore della proprietà industriale e della lotta alla contraffazione.
2018
50.019.563
2017
50.025.490 49.986.879
2016
4.732.394 4.737.956 4.744.001REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2.435.477 2.435.477 2.357.316CONSUMI INTERMEDI
296.050 296.414 296.809IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
39.611.422 39.611.422 39.611.422TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
3.854 3.855 3.855ALTRE USCITE CORRENTI
2.940.366 2.940.366 2.973.476INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione relativa a queste due categorie è stata effettuata sulla base del personale dipendente in carico alla Direzione generale. CONSUMI INTERMEDI: I consumi intermedi sono stati stimati tenuto conto del fabbisogno inerente le singole voci di costo, anche alla luce di una razionalizzazione delle esigenze delle varie divisioni e delle riduzioni di spesa derivanti dai provvedimenti di contenimento della spesa. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO: La previsione di spesa riguardante questa voce è stata effettuata sulla base dei contributi annuali obbligatori che devono essere corrisposti agli organismi internazionali di cui l Italia fa parte (OMPI, UPOV) e della restituzione del 50% delle tasse pagate dall utenza sui brevetti europei così come previsto dal trattato internazionale con l Ufficio europeo dei brevetti (EPO). Capitoli di spesa 2330, 2331 e 2333. INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI: Le previsioni di spesa relative a questa categoria sono state elaborate tenendo conto delle iniziative e delle attività in materia di lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, oltre che di promozione e diffusione della cultura della proprietà industriale medesima, che si intendono svolgere. Inoltre sono state prese in considerazione anche delle necessità di natura informatica e di attrezzature varie della Direzione generale. Con riferimento alle previsioni dell'art.6, comma 15, della legge 135/2012 si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014
![Page 66: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/66.jpg)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/6
MISSIONE
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
PROGRAMMA
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico
(11.11)
Descrizione delle attività
-Assicurazione dell'unitarietà dell'azione amministrativa, attraverso il coordinamento e la stretta integrazione tra le attività delle Direzioni generali. Convocazione della conferenza dei direttori generali per l'esame delle questioni di carattere generale o di particolare rilievo, nonché la risoluzione dei conflitti positivi e negativi di competenza fra le stesse Direzioni generali.
-Promozione della collaborazione operativa fra le Direzioni generali e con le altre amministrazioni ed enti pubblici.Programmazione delle attività e dei processi.Integrazione funzionale tra le Direzioni generali al fine di garantire anche la circolazione delle informazioni ed assicurare l'unitarietà e il coordinamento delle attività di informazione e della comunicazione istituzionale.Coordinamento, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e le Direzioni generali competenti per materia, i rapporti del Ministero con soggetti pubblici e privati di livello sovranazionale e internazionale
2018
611.441
2017
611.781 556.079
2016
505.863 506.182 506.526REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
56.967 56.967 15.730CONSUMI INTERMEDI
32.632 32.653 32.676IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
15.979 15.979 1.147INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni hanno tenuto conto dell'impiego di un Segretario e due dirigenti di II fascia. Per quanto riguarda l'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si comunica che non risultano residui passivi di stanziamento alla data del 31 dicembre 2014
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/7
MISSIONE
3 Regolazione dei mercati (12)
PROGRAMMA
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
Descrizione delle attività
-Disciplina, vigilanza e controllo su sicurezza e conformità di prodotti e impianti.Vigilanza sugli enti di normazione tecnica.Funzioni di Autorità nazionale per l'accreditamento e di controllo su ACCREDIA.Indirizzo e coordinamento nel settore della metrologia legale. Manifestazioni a premio. Politiche per la tutela dei consumatori (nazionale e UE), supporto al CNCU. Promozione della concorrenza, armonizzazione dei mercati, politiche del commercio e del terziario a livello UE e rapporti con l'Antitrust. Programmazione, indirizzo, regolamentazione e statistiche dei settori commercio e servizi. Monitoraggio prezzi e supporto al Garante. Riconoscimento titoli professionali esteri. Elenchi Associazioni professioni non organizzate e Marchi di qualità dei servizi.Programmazione, indirizzo, coordinamento (nazionale e UE) e regolamentazione del settore assicurativo; rapporti con IVASS e vigilanza su Fondi CONSAP.Vigilanza su Unioncamere, sistema camerale, Registro Imprese e tenuta dell'INI-PEC
2018
11.698.433
2017
11.707.142 11.798.885
2016
7.420.504 7.428.756 7.471.072REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2.925.820 2.925.737 2.962.145CONSUMI INTERMEDI
470.306 470.846 473.710IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
103.022 103.022 103.022TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
719.735 719.735 719.735TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
10.603 10.603 10.603ALTRE USCITE CORRENTI
48.443 48.443 58.598INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Ministero dello Sviluppo economico Centro di Responsabilità Amministrativa Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica CRITERI DI PREVISIONE Missione: 012 - Regolazione dei mercati - Programma: 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE La previsione per queste due categorie è stata effettuata in base al personale dipendente calcolato in AAPP, che si presume di avere in servizio nel triennio di riferimento. È stato opportunamente ridotto lo stanziamento relativo ai buoni pasto per il personale, sulla base della spesa effettivamente sostenuta. CONSUMI INTERMEDI Nella previsione riguardante questa categoria si è tenuto conto del fabbisogno stimato per le singole voci di costo operando una razionalizzazione delle necessità della struttura e tenendo conto delle riduzioni di spesa previste dai provvedimenti di contenimento della spesa, fatta eccezione per le somme destinate alla copertura di spese di fitto di locali ed oneri accessori (cap. 1227, p.g. 9), incrementate rispetto alla previsione anno 2016 della LB 2015-2017, in quanto non si prevede di dismettere entro il 2016 la sede attuale della Direzione. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI: riguarda essenzialmente il trasferimento di somme per le attività a cura del Commissario di Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso il capitolo di spesa 2260, attribuito ogni anno a questa Amministrazione ma gestito completamente dal MEF. TRASFERIMENTI CORRENTI AD ENTI PRIVATI: le risorse associate, a valere sui capitoli
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/8
MISSIONE
3 Regolazione dei mercati (12)
PROGRAMMA
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
di spesa 2280 e 2285, nei limiti delle assegnazioni del MEF (il capitolo 2285 si alimenta in corso d anno), sono state attribuite all obiettivo 48, tenuto conto che si tratta di contributi da erogare ad enti e organismi privati di normazione, riconosciuti dallo Stato e dall Unione Europea, che operano in ambito nazionale ed internazionale. I trasferimenti in questione vengono effettuati, rispettivamente, a norma della legge 21 giugno 1986, n. 317, art. 8 e della legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 8. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO: le risorse associate, a valere sui capitoli di spesa 1600 e 1601, sono state attribuite all obiettivo 48, alla cui realizzazione partecipa il settore della metrologia legale. Quindi anche l erogazione della quota partecipativa dell'Italia ad organismi internazionali che operano nell ambito del medesimo settore (a norma, rispettivamente, del R. D. L. 2495 del 1923, convertito con L. 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 23 marzo 1958, n. 387) può essere considerata parte integrante dell obiettivo strutturale. INVESTIMENTI FISSI, LORDI E ACQUISTI DI TERRENI: Nella previsione si è tenuto conto, nei limiti di quanto assegnato dal MEF, delle necessità, di natura informatica e di attrezzature varie, della struttura. Si precisa che non risultano risorse finanziarie, quali residui passivi di stanziamento nel conto consuntivo 2014, riferibili all art. 6, comma 15, legge n. 135 del 2012.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/9
MISSIONE
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
PROGRAMMA
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
Descrizione delle attività
-Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale, volte tra l'altro a migliorare l'accesso al mercato beni, servizi e investimenti. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso
2018
5.721.478
2017
5.835.790 5.982.258
2016
4.570.375 4.677.665 4.767.273REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
732.040 732.040 772.856CONSUMI INTERMEDI
292.159 299.181 305.120IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
90.000 90.000 90.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
1.033 1.033 1.033ALTRE USCITE CORRENTI
35.871 35.871 45.976INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
I capitoli di bilancio assegnati alla Missione 16 -Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivi- Programma 16.4 -Politica commerciale in ambito internazionale- sono prevalentemente capitoli di funzionamento, pur essendo presenti capitoli di intervento e di investimenti. I capitoli di funzionamento vengono amministrati in gestione unificata dalla competente Direzione generale risorse organizzazione e bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, ad eccezione del capitolo 2681 (Restituzione agli aventi diritto di cauzioni da essi indebitamente versate in entrate) che viene curato dall Ufficio competente della Direzione politica commerciale internazionale. Tale Ufficio, trattandosi di un capitolo per memoria, provvede alla richiesta dei fondi necessari ove se ne ravvisi l esigenza. Ai fini della distribuzione dei vari capitoli sugli obiettivi indicati in nota integrativa sia di carattere istituzionale, che aventi natura strategica-, si è tenuto conto del personale adibito allo svolgimento delle relative attività. Per quanto attiene i due capitoli di Interventi si precisa che il 2750 riguarda il pagamento di contributi all Ufficio Internazionale delle tariffe doganali, ubicato in Bruxelles, in forza di un accordo internazionale ratificato con legge nazionale (L. 25 giugno 1952 n. 1016 e successive modifiche). Lo stanziamento di detto capitolo è stato attribuito esclusivamente all obiettivo che lo riguarda (Ob. 264 - Contributo associativo al bureau international des tarifs douanieres (Bruxelles) e, trattandosi di un obiettivo di mero trasferimento, non sono state assegnati allo stesso importi aggiuntivi per la sua realizzazione Il Capitolo 2751, è utilizzato per dare piena esecuzione alla Convenzione di Parigi sulle Armi chimiche, ratificata dalla Legge 18 novembre 1995, n. 496 come modificata dalla Legge 4 aprile 1997, n. 93. Le risorse finanziarie disponibili negli esercizi di riferimento saranno innanzitutto destinate alla copertura delle spese fisse e ricorrenti atte a garantire il funzionamento dell Ufficio OPAC 496. Sulla base delle rilevazioni effettuate negli anni passati, le somme destinate a copertura delle spese fisse e ricorrenti possono essere indicate in circa € 180.000,00. Le somme rimanenti verranno utilizzate per il pagamento delle spese di funzionamento dell Ufficio in esame, per le missioni ispettive e per procedere ad ulteriori investimenti per garantire lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma Opac 496 . Lo stanziamento pertanto è stato attribuito esclusivamente al relativo obiettivo istituzionale (Ob. 261 - Attuazione della Convenzione di Parigi per il disarmo chimico) presente in nota integrativa . I due capitoli di investimento sono stati attribuiti all obiettivo strategico e agli obiettivi istituzionali di pertinenza della Direzione Politica commerciale internazionale utilizzando anche in questo caso un criterio di proporzionalità in base al personale adibito alla realizzazione degli obiettivi. Procedendo ad una comparazione tra la legge di Bilancio 2015/2017 e il disegno di
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/10
MISSIONE
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
PROGRAMMA
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
legge attualmente in esame, si rileva che vi sono stati dei modesti incrementi negli stanziamenti rispetto alla legge di bilancio 2015/2017, che riguardano gli importi destinati al pagamento di spese afferenti canoni contrattuali, per i quali peraltro negli scorsi esercizi finanziari era stato necessario richiedere ulteriori fondi, alla luce della loro cronica insufficienza degli importi stanziati in bilancio per far fronte agli oneri contrattuali assunti. Si fa infine presente che alla Direzione Politica Commerciale Internazionale non sono attribuiti capitoli relativi ad autorizzazioni di spese pluriennali e, pertanto, non si hanno informazioni da segnalare ai sensi dell'art. 6, comma 15 della legge 135/2012 .
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030/507/11
MISSIONE
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
PROGRAMMA
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy(16.5)
Descrizione delle attività
-Elaborazione indirizzi strategici delle politiche di internazionalizzazione e promozione scambi;Supporto tecnico a Cabina di regia; Rapporti con istituzioni economiche e finanziarie internazionali;Indirizzo su attività di ICE Agenzia;Attività di promozione e tutela del Made in Italy;Sostegno,coordinamento,vigilanza su attivita' di enti e associazioni operanti nel settore della promozione;Relazioni e attività di coordinamento con Regioni;Attività di collaborazione economica con Paesi terzi;Coordinamento missioni diplomazia commerciale;Sostegno a internazionalizzazione imprese;Rapporti con Simest S.p.A. ed esercizio funzioni di cui a L.100/1990 e s.m.i.;Studi e analisi sul commercio estero;Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'export in sede internazionale;Attività di supporto a V Commissione permanente CIPE; Gestione di progetti per l'internazionalizzazione nel quadro della programmazione finanziaria europea e nazionale e a valere su utili di bilancio di Simest SpA.
2018
113.267.456
2017
153.348.190 163.564.647
2016
3.820.783 3.881.862 3.976.273REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
524.578 524.578 556.747CONSUMI INTERMEDI
243.945 247.942 254.175IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
92.179.239 92.179.239 92.179.239TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5.317.970 6.317.970 6.359.644TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
29.342 45.000 44.342TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
46.599 46.599 56.744INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
11.105.000 50.105.000 60.137.483CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le attività dell anno in corso danno attuazione alla strategia promozionale del Piano straordinario per il made in Italy 2015-2017 (DL n.133/2014, art.30) articolato in 10 macro-linee per il rilancio dell internazionalizzazione della nostra economia. L ammontare complessivo dello stanziamento del Piano è pari a 220 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 130 milioni nel 2015, 50 milioni nel 2016 e 40 milioni nel 2017. Principali attività e stanziamenti: - Sostegno a grandi progetti promozionali -Risorse destinate: Euro 55.000.000. - Supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale - Risorse destinate: Euro 48.500.000. - Potenziamento delle capacità di export di micro e PMI - Risorse destinate: Euro 21.000.000. Riorganizzazione e miglioramento dell efficienza del sistema di promozione dell internazionalizzazione: Sono state realizzate due analisi: una di customer satisfaction, ed una di benchmark internazionale sui servizi offerti da parte di ICE Agenzia, SIMEST SpA e di SACE SpA. Anche sulla scorta delle informazioni così raccolte, è stata operata una riorganizzazione della nuova ICE Agenzia, che ha consentito una drastica riduzione dei costi operativi, pur dando continuità al piano avviato nel 2013 di aperture di nuove sedi strategiche. Dopo il taglio già avvenuto nel 2013 alla riapertura dell Agenzia, un ulteriore sforzo consente per il 2015 di ridurre lo stanziamento per il funzionamento al minimo storico di 13,8 milioni di euro (- 11% sul 2014). Parallelamente,
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030/507/12
MISSIONE
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
PROGRAMMA
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy(16.5)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
è stato avviato un piano di riorganizzazione con l avvio di un sistema di Customer Relationship moderno e l assorbimento delle risorse Invitalia che si occuperanno di attrazione degli IDE. Nel campo degli strumenti finanziari per l internazionalizzazione delle imprese gestiti dalla SimestSpA sono stati costituiti 2 gruppi di lavoro per l elaborazione di proposte di riforma delle modalità di concessione del credito all export e dei finanziamenti agevolati per l approccio/consolidamento in nuovi mercati. Inoltre, nel 2015 è entrata in vigore la riforma introdotta con DM 24 aprile 2014 del cofinanziamento delle attività progettuali della rete delle 76 Camere di Commercio italiane all estero (CCIE). Il cofinanziamento avviene ora secondo una procedura di scoring qualitativo, in base a 16 parametri che misurano affidabilità organizzativa, strutturale, economico-finanziaria e capacità di fare rete all estero. Con riferimento a quanto disposto dall'Art.6, Comma 15 della Legge 135/2012, si precisa che nel conto consuntivo 2014 non risultano residui passivi di stanziamento relativi a leggi pluriennali di spesa.
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030/507/13
MISSIONE
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
PROGRAMMA
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
Descrizione delle attività
-Strategie per la sicurezza e l'approvvigionamento del sistema energetico nazionale; attività comunitaria ed internazionale; accordi bilaterali e multilaterali; recepimento direttive europee; notifiche aiuti di stato; mercato del gas, prodotti petroliferi, carburanti; reti e infrastrutture di approvvigionamento gas naturale; scorte energetiche strategiche; indirizzi GSE,AU e Cassa conguaglio GPL, statistiche energetiche. Rapporti con AEEG e AGCOM.
2018
2.890.190
2017
2.892.756 2.915.919
2016
2.439.038 2.441.446 2.453.708REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
281.972 281.972 282.001CONSUMI INTERMEDI
155.130 155.288 156.119IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
14.050 14.050 24.091INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
In linea generale le risorse da destinare agli obiettivi del programma di competenza DGSAIE 10.6 sono state individuate in relazione alla rilevanza strategica attribuita a ciascun obiettivo. Le risorse destinate ai diversi obiettivi del Programma afferiscono per lo più a capitoli di parte corrente Funzionamento (pari al 99%), ed in minima parte a capitoli di investimento (pari all 1%). Quindi sono state attribuite a tutti gli obiettivi risorse relative alle spese di funzionamento proporzionalmente al personale applicato. Con riferimento alle disposizioni di cui all art. 6 comma 15 della legge n. 135/2012, si precisa di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/14
MISSIONE
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
PROGRAMMA
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
Descrizione delle attività
-Indirizzi e direttive per il mercato elettrico e quello interno dell'energia. Promozione della concorrenza, produzione di energia elettrica, reti di distribuzione e trasmissione dell'energia. Indirizzi alle società di settore(Terna, GSE,GME;AU,ENEA, SOGIN). Programmi incentivazione fonti rinnovabili, efficienza energetica, ricerca di sistema elettrico, gestione accordi Federazione Russa per sommergibili nucleari. Rapporti con AEEG e AGCOM. Supporto della Segreteria tecnica operativa alle attività della Direzione
2018
163.697.133
2017
163.699.931 163.738.561
2016
2.941.835 2.944.461 2.956.284REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
991.142 991.142 991.398CONSUMI INTERMEDI
187.434 187.606 188.406IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
15.383.993 15.383.993 15.384.703TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
<<<< 15.000ALTRE USCITE CORRENTI
14.050 14.050 24.091INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
144.178.679 144.178.679 144.178.679CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
In linea generale le risorse da destinare agli obiettivi del programma di competenza DGMEREEN 10.7 sono state individuate in relazione alla rilevanza strategica attribuita a ciascun obiettivo. Le risorse destinate ai diversi obiettivi del Programma afferiscono a capitoli di parte corrente (Funzionamento) nella misura del 3% fatta eccezione per i capitoli 7630 Contributo all Ente per le nuove tecnologie, l energia e l ambiente (E.N.E.A.) , che rientrano nella categoria investimenti. Infatti gran parte delle previsioni di spesa l 88% è destinata al contributo annuale ENEA previsto normativamente. Il 9% è stato attribuito a risorse di trasferimento alla Cassa Conguaglio settore elettrico degli importi derivanti dall attuazione dell art. 5, comma1, del DL 69/2013 Per quanto riguarda le risorse destinate ogni anno ai capitoli 3610 e 7660 (Risorse trasferite) derivano dai proventi delle aste dell anno precedente, e sono trasferite dal GSE su un apposito conto presso la Tesoreria dello Stato entro giugno dell anno successivo. Successivamente queste risorse vengono ripartite con decreto interministeriale, e assegnate ai relativi capitoli. Quindi sono state attribuite all obiettivo strutturale Rimborso dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (Emission Trading System) risorse relative alle spese di funzionamento delle unità di personale assegnate ai rispettivi obiettivi. I suddetti capitoli saranno altresì incrementati in corso d anno con le risorse che saranno assegnate con la procedura sopra descritta. Quindi sono state attribuite a tutti gli obiettivi risorse relative alle spese di funzionamento in funzione del personale applicato. Con riferimento alle disposizioni di cui all art. 6 comma 15 della legge n. 135/2012, si precisa di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014
![Page 75: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/75.jpg)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/15
MISSIONE
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
PROGRAMMA
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
Descrizione delle attività
-Definizione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo minerario nazionale; accordi con Regioni per lo sfruttamento delle risorse minerarie e geotermiche nazionali; relazioni con organizzazioni europee; programmazione, autorizzazione e verifica attività prospezione, ricerca, coltivazione, stoccaggio risorse sottosuolo e idrocarburi a mare. Accordi con Paesi terzi per assistenza nelle stesse materie; laboratori di analisi e sperimentazione; metanizzazione Mezzogiorno; ufficio unico espropri; indirizzi ENEA; CIRM.
2018
74.767.491
2017
74.773.290 74.804.928
2016
3.706.144 3.711.587 3.731.856REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
10.747.278 10.747.278 10.747.278CONSUMI INTERMEDI
236.638 236.994 238.363IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
60.000.000 60.000.000 60.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
65.987 65.987 65.987TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
11.444 11.444 21.444INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE: La previsione per queste due categorie di spesa è stata effettuata in base al personale dipendente; le relative risorse sono state associate ai vari obiettivi (compreso il 240 indicato come di trasferimento) tenendo conto del numero e delle qualifiche delle risorse umane che si prevede necessitino per la realizzazione degli stessi. CONSUMI INTERMEDI e INVESTIMENTI FISSI LORDI: La previsione per queste due categorie di spesa è stata effettuata tenendo conto del fabbisogno stimato per le singole voci, operando una razionalizzazione delle necessità della struttura per tener conto delle riduzioni di spesa previste dai provvedimenti vigenti di contenimento della spesa; le risorse relative sono state associate ai vari obiettivi (compreso il 240 con carattere di trasferimento) tenendo conto anche del numero di persone che si prevede debbano concorrere alla realizzazione degli stessi. Si precisa che per quanto riguarda le risorse finanziare del capitolo 3531 SPESE PER ATTIVITA INERENTI LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (anch esse comunque ridotte a seguito dei provvedimenti di contenimento della spesa) queste sono state associate al solo obiettivo strategico che ha come finalità quello di migliorare i livelli di sicurezza delle attività estrattive per lavoratori ed ambiente e contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici per ciò che attiene le risorse del sottosuolo e le materie prime strategiche. TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO: La previsione per questa categoria di spesa riguarda il solo capitolo 3595, previsto dalla LEGGE 6 ottobre 1962, n. 1548, ed ha tenuto conto dell obbligatorietà delle QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL' ITALIA AI GRUPPI INTERNAZIONALI DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO, PER IL RAME ED IL NICHEL. Le relative risorse sono state associate al solo obiettivo 240 (per questo classificato come di trasferimento in Nota integrativa) per il quale comunque sono state previste anche spese sia per il personale che partecipa ai gruppi di lavoro sia quelle di mantenimento in funzione della struttura competente. Con riferimento alle disposizioni previste dall'art.6 comma 15 della legge 135/2012 si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014
![Page 76: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/76.jpg)
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/16
MISSIONE
6 Comunicazioni (15)
PROGRAMMA
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
Descrizione delle attività
-Attività di coordinamento e pianificazione delle frequenze a livello nazionale ed internazionale; aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze; notifica delle reti e delle orbite satellitari; controllo delle emissioni radioelettriche a cura del CNCER; omologazione ed immissione sul mercato degli apparati di rete; accreditamento dei laboratori di prova e sorveglianza del mercato d.l.vo n. 269/2001; individuazione delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione; definizione dei contributi per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, gestione del Registro Nazionale delle Frequenze; gestione del centro di calcolo per la pianificazione delle frequenze; disciplina tecnica in materia di comunicazioni elettroniche e di interferenze elettriche; collaborazione con autorità regionali in materia di inquinamento elettromagnetico
2018
10.496.148
2017
10.629.969 10.837.507
2016
4.628.108 4.753.709 4.878.518REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
720.131 720.131 761.963CONSUMI INTERMEDI
295.128 303.348 311.279IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
4.728.400 4.728.400 4.734.000TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
124.381 124.381 151.747INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
La spesa di previsione posta sui singoli obiettivi è stata determinata attraverso una comparazione tra i medesimi obiettivi, ai fini di consentire il raggiungimento di questi ultimi. Tale previsione tiene, pertanto, conto sia delle peculiari attività istituzionali programmate per il triennio 2016-2018, sia dei principi generali di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti dalle recenti manovre finanziarie di contenimento della spesa stessa. Allo stato, si rappresenta che le risorse finanziarie indicate nelle previsioni di bilancio 2016/2018 sono state razionalizzate secondo l'effettivo fabbisogno della spesa necessaria per la concreta realizzazione dell'obiettivo strategico, nonché per gli obiettivi istituzionali e i relativi servizi. Si evidenziano le tipologie di spese, tra quelle direttamente gestite dalla DGPGSR, che sono state oggetto, in fase di previsione di bilancio 2016-2018, di particolari esigenze. Nella categoria CONSUMI INTERMEDI, che aggregano varie tipologie di spese per il funzionamento della Direzione generale, scala di priorità rivestono le spese di missione all'estero che rivestono un carattere fondamentale per lo svolgimento dell'attività istituzionale che la DGPGSR è chiamata a svolgere, in quanto è di assoluta necessità permettere la partecipazione dei funzionari della Direzione stesa alle riunioni degli Organismi internazionali UIT, CEPT, UE in tema di frequenze radio, in particolare in ambito della WRC e agli incontri bi/multi laterali tra Stati. Nella categoria INTERVENTI si evidenzia il capitolo 1712 il cui stanziamento è finalizzato al pagamento di contributi ad organismi nazionali ed internazionali per la pianificazione delle frequenze a livello mondiale. Tale stanziamento nel 2015 è stato ridotto rispetto agli anni precedenti ed è risultato insufficiente per soddisfare gli obblighi di pagamento di questa Amministrazione in qualità di paese aderente ai predetti Organismi internazionali, per tale motivo nel 2016-2018 è stato richiesto in fase di formulazione delle previsioni di bilancio uno stanziamento adeguato. Si segnala che per questo CDR non risultano somme stanziate di cui all'art. 6, comma 15 della legge 135/2012.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/17
MISSIONE
6 Comunicazioni (15)
PROGRAMMA
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
Descrizione delle attività
-Attività amministrativa per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali: rilascio titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi; assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle numerazioni, anche con gara; acquisizione al bilancio dello Stato di canoni e contributi; vigilanza e controllo sui titoli rilasciati e sugli obblighi di servizio universale; gestione reclami e contenzioso. Supporto ed attività di segretariato per la politica filatelica e l'emissione di carte valori postali. Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione; affidamento del servizio universale e stipula del contratto di programma postale. Gestione dei fondi di compensazione degli oneri del servizio universale e del programma infrastrutturale per la larga banda. Incentivazione, promozione e sostegno (contributi, benefici, agevolazioni). Attività di studio e regolamentazione; partecipazione all'attività europea e internazionale
2018
56.645.451
2017
57.776.715 58.229.291
2016
6.062.264 6.397.097 6.553.388REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
920.033 920.033 920.416CONSUMI INTERMEDI
381.673 403.586 414.978IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
48.528.292 49.302.810 49.512.227TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
717.192 717.192 717.192TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
<<<<<<POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
4.132 4.132 4.132ALTRE USCITE CORRENTI
31.865 31.865 106.958INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Sul programma, oltre ai capitoli di funzionamento, è da segnalare la presenza di stanziamenti significativi per trasferimenti sul capitolo 3121. Attraverso il capitolo di Bilancio 3121, piani gestionali 1, 3, 4, 5 e 6, vengono erogati i contributi a sostegno dell emittenza televisiva previsti dall art. 10 della legge 422/1993 (conversione de decreto-legge 323/1993) e stanziati nelle diverse leggi finanziarie a partire da quella relativa al 1999 (legge n. 448/98, art 45, comma 3); con la legge finanziaria 2002 (legge 448/2001, articolo 52, comma 18) tali contributi sono stati estesi anche all emittenza radiofonica nella misura del 10% dell ammontare complessivo, (aumentato al 15% dal 2007). La concessione di tali contributi è disciplinata con appositi regolamenti ministeriali: per le televisioni il DM 378/1999, modificato con DM 292/2004; per le radio il DM 225/2002. Sul piano gestionale 2 del capitolo di Bilancio 3121, trovano invece collocazione i rimborsi di cui all articolo 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" (pubblicata in gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000) come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313 "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 18 novembre 2003). Per il 2016-2018 non sono ancora stanziati i fondi sul capitolo 3021 relativo alla trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (pari negli esercizi precedenti a circa 10 milioni per ciascun anno) e sul capitolo 7230 relativo agli investimenti per la larga banda. Relativamente alla ripartizione sugli obiettivi, gli stanziamenti relativi ai trasferimenti e quelli per gli investimenti diversi dal mobilio e dal sistema informativo sono stati direttamente destinati agli obiettivi di riferimento coerentemente con quanto stabilito dai fattori legislativi sottostanti. Per tutte le altre categorie economiche gli stanziamenti sono stati ripartiti sugli obiettivi secondo il principio di causalità, in funzione del personale applicato, salvo le spese di missione che sono state direttamente imputate ai rispettivi obiettivi. Con riferimento alle disposizioni previste dall art. 6 comma
.....continua
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/18
MISSIONE
6 Comunicazioni (15)
PROGRAMMA
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
15 della legge 135/2012 si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo 2014.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/19
MISSIONE
6 Comunicazioni (15)
PROGRAMMA
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti(15.9)
Descrizione delle attività
-Elaborazione di priorità, linee guida, programmi di sviluppo e coordinamento generale delle attività di ispezione, valutazione, sorveglianza, rilascio certificazioni e titoli abilitativi svolta, in materia di comunicazioni, dagli Ispettorati Territoriali. Coordinamento ed indirizzo, in raccordo con le Direzioni Generali competenti, delle attività degli Uffici del Ministero a livello territoriale. Coordinamento e potenziamento degli uffici relazioni con il pubblico a livello territoriale. Coordinamento della creazione di sportelli territoriali per l'utenza.
2018
38.070.018
2017
38.190.975 39.536.034
2016
31.331.340 31.444.867 32.416.913REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
3.858.939 3.858.939 3.860.981CONSUMI INTERMEDI
1.997.846 2.005.276 2.063.557IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
881.893 881.893 1.194.583INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le assegnazioni degli stanziamenti a DLB per il 2016 sugli obiettivi divisionali sono state effettuate in base a valutazioni sull utilizzo delle risorse (umane e strumentali) necessarie per il conseguimento degli obiettivi stessi. In particolare, per quanto riguarda l impegno delle risorse umane degli Ispettorati Territoriali sui singoli obiettivi, è stata effettuata una ricognizione fra gli Ispettorati stessi, attraverso cui è stato possibile determinare l impegno in anni persona per area e fascia sia per l obiettivo strategico, sia per quelli strutturali. In base a questi dati sono stati costruiti dei pesi, che esprimono l impegno di risorse umane per singolo obiettivo e in base ai quali sono stati spartiti alcuni capitoli di spese di funzionamento (buoni pasto, funzionamento sistemi informativi, utenze e canoni, mobilio, attrezzature non informatiche). Gli stanziamenti relativi ai capitoli di investimento sono stati imputati sui vari obiettivi in base a considerazioni legate alle esigenze previste per il 2016 al momento della definizione della nota integrativa. In generale, molte delle valutazioni su enunciate sono state effettuate secondo criteri analoghi al passato, visto che 3 dei 4 obiettivi divisionali sono rimasti invariati rispetto al 2015. La definizione di un obiettivo strategico diverso rispetto a quello del 2015 legato alla riqualificazione degli Ispettorati Territoriali come sportelli unici anche nella gestione dei grandi eventi ha richiesto delle considerazioni specifiche, in virtù del fatto che per quasi tutto il 2016 la DGAT sarà coinvolta, attraverso L Ispettorato Lazio, nelle attività di controllo delle frequenze in occasione dell evento Giubileo Straordinario della Misericordia. In merito alle informazioni richieste dall'art. 6, comma 15 della legge 135/2012, si segnala che non risultano residui passivi di stanziamento al 31/12/2014.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/20
MISSIONE
7 Ricerca e innovazione (17)
PROGRAMMA
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
Descrizione delle attività
-Studi, ricerche, sperimentazioni, anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati, per lo sviluppo delle comunicazioni, delle tecnologie dell'informazione, della qualità, della sicurezza e della tutela di reti e servizi. Internet governance; attività di pertinenza del CERT nazionale; attività di vigilanza. Partecipazione ad organismi nazionali ed internazionali. Verifiche tecniche e certificazioni di prodotti, di sistemi e di reti; formazione tecnica e di alta specializzazione; predisposizione di normativa tecnica. Servizi, prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica a supporto dello sviluppo delle comunicazioni e delle imprese anche con oneri a carico dei richiedenti
2018
8.309.490
2017
8.403.480 8.489.636
2016
4.964.802 5.053.018 5.118.233REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
916.765 916.765 917.294CONSUMI INTERMEDI
317.748 323.522 327.705IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
176.105 176.105 176.705TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
1.934.070 1.934.070 1.949.699INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
La formulazione delle previsioni di spesa sugli obiettivi è definita attraverso un confronto tra gli stessi, tenendo conto delle peculiari attività istituzionali e di ricerca tecnico scientifica programmate per il triennio e accertando la competenza giuridica della spesa stessa quale punto di riferimento per la valutazione di quelle correnti e una stima prudenziale degli investimenti correlata ai pagamenti effettivi. Si è tenuto conto anche dei propositi di riduzione e revisione della spesa pubblica previsti dalle recenti manovre di contenimento della stessa(spending review)ottimizzando i processi interni attraverso la digitalizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amm.vi come ad es. l implementazione del protocollo informatico, le procedure di acquisto di beni e servizi, l utilizzo del web che, rispetto alla formulazione delle previsioni 2015-2017, raggiungevano già un livello avanzato di attuazione e di cui era stato previsto un ulteriore percorso di sviluppo. Riguardo ai consumi intermedi ,cap.4451/1 Concorso nelle spese per il funzionamento e le attività svolte da Organismi e Associazioni Nazionali ed Internazionali di normazione , si è proceduto a programmare la partecipazione ai consessi, nazionali ed internazionali, sulle comunicazioni elettroniche, assicurata attraverso il versamento di quote associative di adesione, che consentono di garantire il sostegno alle aziende nazionali. Sul cap.4451/2-3-5-6(missioni c/terzi, CE, nazionali ed estere),si ritengono insufficienti gli stanziamenti previsti che incideranno negativamente sulla partecipazione dell ISCTI, per il tramite dei suoi funzionari in rappresentanza dell Italia, agli organismi di normazione e standardizzazione del settore ICT. Tale attività appare fortemente penalizzata dal costante decremento degli stanziamenti iniziato nei precedenti esercizi finanziari. Sul cap.4451/8 spese per funzionamento dei laboratori , lo stanziamento condiziona notevolmente le attività svolte dai numerosi laboratori di cui si avvale l ISCTI, dotati di apparati necessari per effettuare test, misurazioni, verifiche di conformità e in generale per favorire lo sviluppo delle telecomunicazioni semplificando l immissione sul mercato di nuovi prodotti e l applicazione di tecnologie innovative. Si evidenzia inoltre che la recente istituzione e l avvio delle attività del CERT nazionale necessitano di un congruo stanziamento ad hoc per lo sviluppo delle importanti funzioni svolte. Si ricorda inoltre che i laboratori dell ISCTI vengono in larga misura impiegati per la ricerca tecnico scientifica e per attività di verifiche tecniche e certificazioni effettuate per conto di operatori del settore a fronte delle quali si registrano introiti di ingenti somme al Bilancio dello Stato. Riguardo agli investimenti ,cap. 7931,si è proceduto a
.....continua
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/21
MISSIONE
7 Ricerca e innovazione (17)
PROGRAMMA
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
valutare la complessità e varietà delle ricerche tecnico scientifiche da porre in atto nel triennio dando priorità a ipotesi di Programmi di ricerca orientati allo sviluppo e al miglioramento dei servizi di telecomunicazione e di quelli legati alla tecnologia dell informazione (ICT) e all attività della Scuola Superiore di specializzazione in TLC che organizza annualmente, d'intesa con una delle tre Facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma, un corso post-laurea per la specializzazione tecnica nel settore ICT rivolto a laureati in ingegneria. Si sottolinea infine che i criteri di formulazione delle previsioni sono largamente condizionati da un inarrestabile decremento delle risorse umane dovuto al progressivo pensionamento per raggiunti limiti di età e alla mancanza di un adeguato turn-over che determina l impossibilità di programmare compiutamente gli investimenti in progetti di ricerca tecnico scientifica nel lungo periodo e lo sviluppo delle prestazioni conto terzi, con riflessi negativi anche sugli introiti al Bilancio dello Stato. Per questo CdR non risultano somme stanziate di cui all art.6, co.15, della L. 135/2012.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/22
MISSIONE
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
9.1 Indirizzo politico (32.2)
Descrizione delle attività
-Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
2018
18.130.141
2017
18.137.960 18.262.785
2016
15.110.654 15.117.993 15.125.971REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.501.807 1.501.807 1.503.880CONSUMI INTERMEDI
694.750 695.230 799.752IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
741.691 741.691 741.691TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<<<<<<ALTRE USCITE CORRENTI
81.239 81.239 91.491INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni per il 2016-2018 sono state predisposte sulla base dei programmi attualmente esistenti. La formulazione delle proposte di previsione è stata redatta nel rispetto dell invarianza dei saldi di finanza pubblica, come precisato nella circolare del Mef n. 19 del 7 maggio 2015, tenuto conto degli obietti di riduzione e revisione della spesa previste dalle recenti manovre di contenimento della spesa pubblica. Questo Ufficio ha provveduto ad avanzare proposte di rimodulazioni e/o variazioni compensative nell ambito di singoli capitoli e/o piani gestionali al fine di adeguare le risorse agli effettivi fabbisogni tenendo conto del disposto dell art. 12 , comma 7, del decreto-legge n. 35/2013. Con riferimento alle disposizioni previste dall art. 6, comma 15 della legge 135/2012 si dichiara di non avere residui di stanziamento nel consuntivo 2014.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/23
MISSIONE
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Descrizione delle attività
-Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
2018
20.022.507
2017
20.147.249 22.676.816
2016
13.475.102 13.573.871 13.743.975REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2.962.183 2.981.692 4.262.441CONSUMI INTERMEDI
845.067 851.531 863.007IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
250.477 250.477 250.477TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
1.045.243 1.045.243 1.030.374ALTRE USCITE CORRENTI
1.444.435 1.444.435 2.526.542INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<<<<<ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
<<<<<<RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni di bilancio per il triennio 2016-2018 sono state formulate tenendo conto della normativa vigente in materia, delle disposizioni contenute nella circolare RGS n.19 del 7 maggio 2015, nonché delle seguenti norme che disciplinano alcune spese di funzionamento e di investimento: legge del 31 dicembre 2009, n. 196, decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), decreto-legge 6 luglio 2012, n. 45 (convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), decreto-legge n. 95/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012), decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013) e decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014), decreto-legge 192 del 31 dicembre 2014 (convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11). Questa Direzione in sede di previsione ha proposto al MEF specifiche variazioni compensative applicando le varie norme in materia di flessibilità di bilancio ed ha provveduto a chiedere l integrazione per quei capitoli e/o piani gestionali che, successivamente alle predette variazioni, si prevede siano insufficienti rispetto al fabbisogno. Spese per il personale : Per quanto riguarda la previsione delle spese per il personale si è tenuto conto, per singola qualifica, del personale (in termini di anni persona) che si prevede sarà in servizio nel triennio di riferimento. Relativamente alle spese per i buoni pasto, a seguito di un attenta analisi, si è ridotto l impegno finanziario del triennio. Consumi intermedi: La previsione di spesa per i consumi intermedi è stata fatta cercando di conciliare le esigenze dell Amministrazione con le effettive disponibilità di bilancio e con i tagli previsti nelle diverse disposizioni normative. Eventuali maggiori esigenze saranno soddisfatte, nei limiti del possibile, con gli strumenti di flessibilità di bilancio. Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni: In attuazioni delle normativi in vigore si è cercato di ridurre l acquisto per mobili ed arredi e di limitare la spesa per acquisto di attrezzature non informatiche. Limitatamente al 2016, si evidenzia l incremento del capitolo 7030 Spese di manutenzione straordinaria su immobili, impianti e attrezzature per l'adeguamento, ecc per i lavori necessari a dotare alcuni uffici della sede di Roma, Via Molise delle opportune dotazioni di sicurezza in ottemperanza alle disposizioni normative in materia (d.P.R. 151/2011 e al D. Lgs. 81/2008). Si evidenzia che per il 2016 è previsto uno stanziamento di euro 994.000 per lavori straordinari in materia di sicurezza, che saranno posti a base di una gara per l adeguamento degli impianti antincendio. Residui passivi di stanziamento: Con riferimento alle disposizioni previste dall art.6, comma 15, della legge 135/2012, si specifica di non avere residui passivi di stanziamento nel consuntivo
.....continua
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/24
MISSIONE
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
2014.
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
030/507/25
MISSIONE
10 Fondi da ripartire (33)
PROGRAMMA
10.1 Fondi da assegnare (33.1)
Descrizione delle attività
-Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
2018
143.863.288
2017
109.163.231 61.134.402
2016
10.858.593 10.858.593 10.858.593REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
2.987.700 2.987.643 2.652.837CONSUMI INTERMEDI
20.016.995 20.016.995 21.003.612ALTRE USCITE CORRENTI
110.000.000 75.300.000 26.619.360ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
I fondi sono stanziati dal MEF sulla base delle disponibilità finanziarie. Per quanto riguarda il fondo per i consumi intermedi l'utilizzo avviene nel corso dell'anno in funzione delle esigenze impreviste dei vari cdr . Il fondo 1740 è stato istituito con legge e riguarda riassegnazioni ai vari cdr in funzione delle entrate riscosse.
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BILANCIO 2016-2018
SCHEDE PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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030/607/1
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
MISSIONE
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.1 685.614.385 2.762.783.544 2.874.995.920
<< 2.970.647.062 2.970.647.062
<< 2.499.332.580 2.499.332.580
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 3.099.131 58.389.142 58.389.142
<< 48.048.620 48.048.620
<< 37.373.505 37.373.505
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 1.208.458 7.834.166 7.834.166
<< 7.741.446 7.741.446
<< 7.726.964 7.726.964
RS
CSCP
CP 6.174.649 6.081.929 6.067.447di cui Personale
6.178.352 6.085.632 6.071.150CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 6.178.352 6.085.632 6.071.150CP
1.655.814 1.655.814 1.655.814CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 965.463 965.463 965.463CP
FATTORE LEGISLATIVO 690.351 690.351 690.351CP
L n. 140 del 1999 a. 3 STUDI E RICERCHE PER LA POLITICA INDUSTRIALE
105.994 105.994 105.994CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 852 INTERVENTI A SALVAGUARDIA E CONSOLIDAMENTO DI ATTIVITA' E LIVELLI OCCUPAZIONALI DELLE IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI CHE VERSINO IN CRISI ECONOMICO - FINANZIARIA
248.104 248.104 248.104CP
DL n. 10 del 2007 a. 5/bis c. 1 APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE N. 1907/2006 CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)
336.253 336.253 336.253CP
INTERVENTI 1.890.659 196.089 196.089
<< 196.089 196.089
<< 196.089 196.089
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
196.089 196.089 196.089CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 196.089 196.089 196.089CP
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO 14 50.358.887 50.358.887
<< 40.111.085 40.111.085
<< 29.450.452 29.450.452
RS
CSCP
50.358.887 40.111.085 29.450.452CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 50.358.887 40.111.085 29.450.452CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 682.515.237 2.444.842.623 2.557.054.999
<< 2.652.798.861 2.652.798.861
<< 2.181.498.861 2.181.498.861
RS
CSCP
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030/607/2
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
MISSIONE
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
INVESTIMENTI 682.515.237 2.444.842.623 2.557.054.999
<< 2.652.798.861 2.652.798.861
<< 2.181.498.861 2.181.498.861
RS
CSCP
1.972.142.415 1.960.385.190 1.431.385.190CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 1.972.142.415 1.960.385.190 1.431.385.190CP
472.700.208 692.413.671 750.113.671CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 254.961 213.671 213.671CP
FATTORE LEGISLATIVO 472.445.247 692.200.000 749.900.000CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 37 p. 1 CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE
37.553.291 37.444.305 37.444.305CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 37 p. 2 CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE
103.271.550 102.971.838 102.971.838CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 37 p. 3 CONTRIBUTI VENTENNALI SETTORE MARITTIMO - DIFESA NAZIONALE
331.620.406 551.783.857 609.483.857CP
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE 17 259.551.779 259.551.779
<< 269.799.581 269.799.581
<< 280.460.214 280.460.214
RS
CSCP
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO 17 259.551.779 259.551.779
<< 269.799.581 269.799.581
<< 280.460.214 280.460.214
RS
CSCP
259.551.779 269.799.581 280.460.214CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 259.551.779 269.799.581 280.460.214CP
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030/607/3
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
MISSIONE
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.2 4.075.558 9.199.225
12.199.225
<< 9.114.076 9.114.076
<< 9.107.009 9.107.009
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 4.056.836 9.171.374
12.171.374
<< 9.096.276 9.096.276
<< 9.089.209 9.089.209
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 4.056.836 7.371.374
10.371.374
<< 7.296.276 7.296.276
<< 7.289.209 7.289.209
RS
CSCP
CP 5.955.366 5.911.825 5.904.758di cui Personale
5.955.366 5.911.825 5.904.758CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 5.955.366 5.911.825 5.904.758CP
1.416.008 1.384.451 1.384.451CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.416.008 1.384.451 1.384.451CP
INTERVENTI << 1.800.000 1.800.000
<< 1.800.000 1.800.000
<< 1.800.000 1.800.000
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.800.000 1.800.000 1.800.000CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 1.800.000 1.800.000 1.800.000CP
DL n. 78 del 2010 a. 7 c. 31 MANOVRA - ART. 7 SOPPRESISONE ED INCORPORAZIONE ENTI E ORGANISMI PUBBLICI
1.800.000 1.800.000 1.800.000CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 18.722 27.851 27.851
<< 17.800 17.800
<< 17.800 17.800
RS
CSCP
INVESTIMENTI 18.722 27.851 27.851
<< 17.800 17.800
<< 17.800 17.800
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
27.851 17.800 17.800CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 27.851 17.800 17.800CP
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030/607/4
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
MISSIONE
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.3 206.783.231 938.883.637 938.883.637
<< 94.222.970 94.222.970
<< 94.201.875 94.201.875
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 844.873 17.443.841 17.443.841
<< 17.356.965 17.356.965
<< 17.335.871 17.335.871
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 550.797 17.443.841 17.443.841
<< 17.356.965 17.356.965
<< 17.335.871 17.335.871
RS
CSCP
CP 14.127.515 14.041.052 14.019.958di cui Personale
16.145.077 16.058.614 16.037.520CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 16.145.077 16.058.614 16.037.520CP
1.298.764 1.298.351 1.298.351CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.255.954 1.255.778 1.255.778CP
FATTORE LEGISLATIVO 42.810 42.573 42.573CP
L n. 140 del 1999 a. 10 ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI
42.810 42.573 42.573CP
INTERVENTI 294.076 << <<
<< << <<
<< << <<
RS
CSCP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 205.938.358 921.439.796 921.439.796
<< 76.866.005 76.866.005
<< 76.866.004 76.866.004
RS
CSCP
INVESTIMENTI 199.427.009 921.439.796 921.439.796
<< 76.866.005 76.866.005
<< 76.866.004 76.866.004
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
921.439.796 76.866.005 76.866.004CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 168.434 157.976 157.976CP
FATTORE LEGISLATIVO 921.271.362 76.708.029 76.708.028CP
DLG n. 112 del 1998 a. 19 c. 1 CONFERIMENTO DI FUNZIONI ALLE REGIONI E AGLI ENTI LOCALI
5.380.640 << <<CP
DL n. 201 del 2011 a. 3 c. 4 DOTAZIONE/INCREMENTO FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
704.124.207 << <<CP
DL n. 69 del 2013 a. 2 c. 1 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PMI
30.195.662 30.108.029 30.108.028CP
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030/607/5
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
MISSIONE
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 25 AGEVOLAZIONI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE E TURISTICO DI CUI ALL' ART. 43 DL 112/2008
94.970.853 << <<CP
DL n. 66 del 2014 a. 22/bis c. 1 RISORSE DESTINATE ALLE ZONE FRANCHE URBANE
50.000.000 << <<CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 243 RIFINANZIAMNETO CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO A TASSO AGEVOLATO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DI P.M.I.
31.600.000 46.600.000 46.600.000CP
DL n. 78 del 2015 a. 13/bis c. 1 ISTITUZIONE DI UNA ZONA FRANCA NELLA REGIONE SARDEGNA
5.000.000 << <<CP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE 6.511.349 << <<
<< << <<
<< << <<
RS
CSCP
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030/607/6
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
MISSIONE
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.7 53.335.222 49.986.879 49.986.879
<< 50.025.490 50.025.490
<< 50.019.563 50.019.563
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 186.476 47.013.403 47.013.403
<< 47.085.124 47.085.124
<< 47.079.197 47.079.197
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 38.748 6.921.312 6.921.312
<< 6.914.872 6.914.872
<< 6.908.945 6.908.945
RS
CSCP
CP 5.040.810 5.034.370 5.028.444di cui Personale
5.044.665 5.038.225 5.032.298CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 5.044.665 5.038.225 5.032.298CP
1.876.647 1.876.647 1.876.647CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.876.647 1.876.647 1.876.647CP
INTERVENTI 147.728 40.092.091 40.092.091
<< 40.170.252 40.170.252
<< 40.170.252 40.170.252
RS
CSCP
39.611.422 39.611.422 39.611.422CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 39.611.422 39.611.422 39.611.422CP
480.669 558.830 558.830CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 480.669 558.830 558.830CP
DL n. 2 del 2006 a. 4/bis c. 7 INTERVENTI URGENTI PER I SETTORI DELL'AGRICOLTURA DELL'AGROINDUSTRIA, DELLA PESCA, ECC.
480.669 558.830 558.830CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 53.148.746 2.973.476 2.973.476
<< 2.940.366 2.940.366
<< 2.940.366 2.940.366
RS
CSCP
INVESTIMENTI 53.148.746 2.973.476 2.973.476
<< 2.940.366 2.940.366
<< 2.940.366 2.940.366
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
2.973.476 2.940.366 2.940.366CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.973.476 2.940.366 2.940.366CP
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030/607/7
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
MISSIONE
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 1.8 << 556.079 556.079
<< 611.781 611.781
<< 611.441 611.441
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI << 554.932 554.932
<< 595.802 595.802
<< 595.462 595.462
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO << 554.932 554.932
<< 595.802 595.802
<< 595.462 595.462
RS
CSCP
CP 539.202 538.835 538.495di cui Personale
539.202 538.835 538.495CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 539.202 538.835 538.495CP
15.730 56.967 56.967CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 15.730 56.967 56.967CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 1.147 1.147
<< 15.979 15.979
<< 15.979 15.979
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 1.147 1.147
<< 15.979 15.979
<< 15.979 15.979
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.147 15.979 15.979CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.147 15.979 15.979CP
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030/607/8
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
3 Regolazione dei mercati (12)
MISSIONE
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 3.1 14.133.064 11.798.885 11.798.885
<< 11.707.142 11.707.142
<< 11.698.433 11.698.433
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 14.063.361 11.740.287 11.740.287
<< 11.658.699 11.658.699
<< 11.649.990 11.649.990
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 3.625.038 10.917.530 10.917.530
<< 10.835.942 10.835.942
<< 10.827.233 10.827.233
RS
CSCP
CP 7.944.782 7.899.602 7.890.810di cui Personale
7.965.572 7.920.392 7.911.600CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 7.965.572 7.920.392 7.911.600CP
2.951.958 2.915.550 2.915.633CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.875.823 2.839.933 2.839.933CP
FATTORE LEGISLATIVO 76.135 75.617 75.700CP
L n. 140 del 1999 a. 10 ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DELLE LEGGI
76.135 75.617 75.700CP
INTERVENTI 10.438.323 822.757 822.757
<< 822.757 822.757
<< 822.757 822.757
RS
CSCP
719.735 719.735 719.735CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 719.735 719.735 719.735CP
103.022 103.022 103.022CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 103.022 103.022 103.022CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 69.703 58.598 58.598
<< 48.443 48.443
<< 48.443 48.443
RS
CSCP
INVESTIMENTI 69.703 58.598 58.598
<< 48.443 48.443
<< 48.443 48.443
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
58.598 48.443 48.443CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 58.598 48.443 48.443CP
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030/607/9
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
MISSIONE
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 4.1 219.341 5.982.258 5.988.258
<< 5.835.790 5.835.790
<< 5.721.478 5.721.478
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 184.093 5.936.282 5.942.282
<< 5.799.919 5.799.919
<< 5.685.607 5.685.607
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 168.692 5.587.398 5.587.398
<< 5.451.937 5.451.937
<< 5.337.625 5.337.625
RS
CSCP
CP 5.072.393 4.976.846 4.862.534di cui Personale
5.073.426 4.977.879 4.863.567CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 5.073.426 4.977.879 4.863.567CP
513.972 474.058 474.058CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 513.972 474.058 474.058CP
INTERVENTI 15.401 348.884 354.884
<< 347.982 347.982
<< 347.982 347.982
RS
CSCP
90.000 90.000 90.000CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 90.000 90.000 90.000CP
258.884 257.982 257.982CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 258.884 257.982 257.982CP
L n. 93 del 1997 a. 9 CONVENZIONE ARMI CHIMICHE
258.884 257.982 257.982CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 35.248 45.976 45.976
<< 35.871 35.871
<< 35.871 35.871
RS
CSCP
INVESTIMENTI 35.248 45.976 45.976
<< 35.871 35.871
<< 35.871 35.871
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
45.976 35.871 35.871CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 45.976 35.871 35.871CP
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030/607/10
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
MISSIONE
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 4.2 40.955.962 163.564.647 163.564.647
<< 153.348.190 153.348.190
<< 113.267.456 113.267.456
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.856.965 103.370.420 103.370.420
<< 103.196.591 103.196.591
<< 102.115.857 102.115.857
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 206.965 4.796.537 4.796.537
<< 4.654.382 4.654.382
<< 4.598.648 4.598.648
RS
CSCP
CP 4.230.448 4.129.804 4.064.728di cui Personale
4.230.448 4.129.804 4.064.728CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 4.230.448 4.129.804 4.064.728CP
566.089 524.578 533.920CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 566.089 524.578 533.920CP
INTERVENTI 2.650.000 98.573.883 98.573.883
<< 98.542.209 98.542.209
<< 97.517.209 97.517.209
RS
CSCP
60.588.093 60.598.093 60.573.093CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 60.588.093 60.598.093 60.573.093CP
37.985.790 37.944.116 36.944.116CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 37.985.790 37.944.116 36.944.116CP
L n. 549 del 1995 a. 1 c. 43 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
5.359.644 5.317.970 5.317.970CP
DL n. 98 del 2011 a. 14 c. 19 TRASFERIMENTO RISORSE, GIA' DESTINATE ALL'ICE, IN UN FONDO PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
17.782.671 17.782.671 17.782.671CP
DL n. 98 del 2011 a. 14 c. 26/ter p. 1 FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA
13.843.475 13.843.475 13.843.475CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 202 p. C SOSTEGNO ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
1.000.000 1.000.000 <<CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 38.098.997 60.194.227 60.194.227
<< 50.151.599 50.151.599
<< 11.151.599 11.151.599
RS
CSCP
INVESTIMENTI 38.098.997 60.194.227 60.194.227
<< 50.151.599 50.151.599
<< 11.151.599 11.151.599
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
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030/607/11
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
MISSIONE
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
60.194.227 50.151.599 11.151.599CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 56.744 46.599 46.599CP
FATTORE LEGISLATIVO 60.137.483 50.105.000 11.105.000CP
LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 61 FONDO A SOSTEGNO DEL <MADE IN ITALY>
11.137.483 11.105.000 11.105.000CP
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 202 p. B RISORSE PER IL PIANO STRAORDINARIO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
49.000.000 39.000.000 <<CP
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030/607/12
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
MISSIONE
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 5.6 218.404 2.915.919 2.915.919
<< 2.892.756 2.892.756
<< 2.890.190 2.890.190
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 218.402 2.891.828 2.891.828
<< 2.878.706 2.878.706
<< 2.876.140 2.876.140
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 218.402 2.891.828 2.891.828
<< 2.878.706 2.878.706
<< 2.876.140 2.876.140
RS
CSCP
CP 2.609.827 2.596.734 2.594.168di cui Personale
2.609.827 2.596.734 2.594.168CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 2.609.827 2.596.734 2.594.168CP
282.001 281.972 281.972CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 282.001 281.972 281.972CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2 24.091 24.091
<< 14.050 14.050
<< 14.050 14.050
RS
CSCP
INVESTIMENTI 2 24.091 24.091
<< 14.050 14.050
<< 14.050 14.050
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
24.091 14.050 14.050CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 24.091 14.050 14.050CP
![Page 101: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/101.jpg)
030/607/13
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
MISSIONE
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 5.7 75.251.133 163.738.561 163.738.561
<< 163.699.931 163.699.931
<< 163.697.133 163.697.133
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 3 19.535.791 19.535.791
<< 19.507.202 19.507.202
<< 19.504.404 19.504.404
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 2 4.191.088 4.191.088
<< 4.163.209 4.163.209
<< 4.160.411 4.160.411
RS
CSCP
CP 3.144.690 3.132.067 3.129.269di cui Personale
3.656.937 3.629.314 3.626.516CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.656.937 3.629.314 3.626.516CP
534.151 533.895 533.895CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 534.151 533.895 533.895CP
INTERVENTI 1 15.344.703 15.344.703
<< 15.343.993 15.343.993
<< 15.343.993 15.343.993
RS
CSCP
15.100.000 15.100.000 15.100.000CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 15.100.000 15.100.000 15.100.000CP
244.703 243.993 243.993CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 244.703 243.993 243.993CP
L n. 332 del 2003 a. 5 c. 1 RATIFICA TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
244.703 243.993 243.993CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 75.251.130 144.202.770 144.202.770
<< 144.192.729 144.192.729
<< 144.192.729 144.192.729
RS
CSCP
INVESTIMENTI 75.251.130 144.202.770 144.202.770
<< 144.192.729 144.192.729
<< 144.192.729 144.192.729
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
144.202.770 144.192.729 144.192.729CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 24.091 14.050 14.050CP
FATTORE LEGISLATIVO 144.178.679 144.178.679 144.178.679CP
DLG n. 257 del 2003 a. 19 c. 1 p. A CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENEA
16.350.054 16.350.054 16.350.054CP
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030/607/14
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
MISSIONE
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
DLG n. 257 del 2003 a. 19 c. 1/bis p. A RIORDINO DELLA DISCIPLINA DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA, A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137
127.428.125 127.428.125 127.428.125CP
LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 53 ASSUNZIONE DI PERSONALE NELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
400.500 400.500 400.500CP
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030/607/15
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
MISSIONE
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 5.8 12.765.159 74.804.928 74.804.928
<< 74.773.290 74.773.290
<< 74.767.491 74.767.491
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 12.762.927 74.783.484 74.783.484
<< 74.761.846 74.761.846
<< 74.756.047 74.756.047
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 12.762.926 14.717.497 14.717.497
<< 14.695.859 14.695.859
<< 14.690.060 14.690.060
RS
CSCP
CP 3.970.219 3.948.581 3.942.782di cui Personale
3.970.219 3.948.581 3.942.782CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.970.219 3.948.581 3.942.782CP
10.747.278 10.747.278 10.747.278CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 10.747.278 10.747.278 10.747.278CP
INTERVENTI 1 60.065.987 60.065.987
<< 60.065.987 60.065.987
<< 60.065.987 60.065.987
RS
CSCP
65.987 65.987 65.987CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 65.987 65.987 65.987CP
60.000.000 60.000.000 60.000.000CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 60.000.000 60.000.000 60.000.000CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.232 21.444 21.444
<< 11.444 11.444
<< 11.444 11.444
RS
CSCP
INVESTIMENTI 2.232 21.444 21.444
<< 11.444 11.444
<< 11.444 11.444
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
21.444 11.444 11.444CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 21.444 11.444 11.444CP
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030/607/16
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
6 Comunicazioni (15)
MISSIONE
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 6.1 436.175 10.837.507 10.837.507
<< 10.629.969 10.629.969
<< 10.496.148 10.496.148
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 434.351 10.685.760 10.685.760
<< 10.505.588 10.505.588
<< 10.371.767 10.371.767
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 415.998 5.922.421 5.922.421
<< 5.747.934 5.747.934
<< 5.614.113 5.614.113
RS
CSCP
CP 5.189.797 5.057.057 4.923.236di cui Personale
5.189.797 5.057.057 4.923.236CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 5.189.797 5.057.057 4.923.236CP
732.624 690.877 690.877CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 732.624 690.877 690.877CP
INTERVENTI 18.353 4.763.339 4.763.339
<< 4.757.654 4.757.654
<< 4.757.654 4.757.654
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
4.763.339 4.757.654 4.757.654CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 4.763.339 4.757.654 4.757.654CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.824 151.747 151.747
<< 124.381 124.381
<< 124.381 124.381
RS
CSCP
INVESTIMENTI 1.824 151.747 151.747
<< 124.381 124.381
<< 124.381 124.381
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
151.747 124.381 124.381CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 151.747 124.381 124.381CP
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030/607/17
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
6 Comunicazioni (15)
MISSIONE
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 6.7 218.389.524 58.229.291 58.229.291
<< 57.776.715 57.776.715
<< 56.645.451 56.645.451
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 104.600.292 58.122.333 58.122.333
<< 57.744.850 57.744.850
<< 56.613.586 56.613.586
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 12.155.442 7.892.914 7.892.914
<< 7.724.848 7.724.848
<< 7.368.102 7.368.102
RS
CSCP
CP 6.968.366 6.800.683 6.443.937di cui Personale
6.972.498 6.804.815 6.448.069CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 6.972.498 6.804.815 6.448.069CP
920.416 920.033 920.033CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 920.416 920.033 920.033CP
INTERVENTI 92.444.850 50.229.419 50.229.419
<< 50.020.002 50.020.002
<< 49.245.484 49.245.484
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
50.229.419 50.020.002 49.245.484CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 717.192 717.192 717.192CP
FATTORE LEGISLATIVO 49.512.227 49.302.810 48.528.292CP
LF n. 488 del 1999 a. 27 c. 10 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE
1.861.775 1.842.050 1.842.050CP
L n. 28 del 2000 a. 12 c. 1 DISPOSIZIONI PER LA PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E ECC.
1.432.337 1.431.793 1.431.793CP
LF n. 388 del 2000 a. 145 c. 18 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE
4.191.871 4.179.705 4.179.705CP
LF n. 448 del 2001 a. 52 c. 18 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE
2.891.234 2.873.701 2.873.701CP
LF n. 289 del 2002 a. 80 c. 35 CONTRIBUTI EMITTENTI TELEVISIVE
4.048.861 4.037.111 4.037.111CP
LF n. 350 del 2003 a. 4 c. 5 INCREMENTO FINANZIAMENTI PER LA DIFFUSIONE DI SISTEMI DI TRASMISSIONE
9.079.644 8.993.629 8.219.111CP
LF n. 311 del 2004 a. 1 c. 213 AGGIORNAMENTO DELLA TECNOLOGIA NE SETTORE DELLA RADIOFONIA
809.774 807.424 807.424CP
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 296 EMITTENTI LOCALI
5.196.731 5.137.397 5.137.397CP
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030/607/18
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
6 Comunicazioni (15)
MISSIONE
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
LS n. 190 del 2014 a. 1 c. 194 SOSTEGNO EMITTENZA RADIOTELEVISIVA LOCALE E COMPENSAZIONE RIDUZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO 2014
20.000.000 20.000.000 20.000.000CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 113.789.232 106.958 106.958
<< 31.865 31.865
<< 31.865 31.865
RS
CSCP
INVESTIMENTI 113.789.232 106.958 106.958
<< 31.865 31.865
<< 31.865 31.865
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
106.958 31.865 31.865CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 106.958 31.865 31.865CP
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030/607/19
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
6 Comunicazioni (15)
MISSIONE
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 6.8 1.197.202 39.536.034 39.536.034
<< 38.190.975 38.190.975
<< 38.070.018 38.070.018
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 801.904 38.341.451 38.341.451
<< 37.309.082 37.309.082
<< 37.188.125 37.188.125
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 781.899 37.963.792 37.963.792
<< 36.932.228 36.932.228
<< 36.811.271 36.811.271
RS
CSCP
CP 34.480.470 33.450.143 33.329.186di cui Personale
34.480.470 33.450.143 33.329.186CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 34.480.470 33.450.143 33.329.186CP
3.483.322 3.482.085 3.482.085CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.483.322 3.482.085 3.482.085CP
INTERVENTI 20.005 377.659 377.659
<< 376.854 376.854
<< 376.854 376.854
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
377.659 376.854 376.854CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 377.659 376.854 376.854CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 395.298 1.194.583 1.194.583
<< 881.893 881.893
<< 881.893 881.893
RS
CSCP
INVESTIMENTI 395.298 1.194.583 1.194.583
<< 881.893 881.893
<< 881.893 881.893
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.194.583 881.893 881.893CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.194.583 881.893 881.893CP
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030/607/20
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
7 Ricerca e innovazione (17)
MISSIONE
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 7.3 3.809.466 8.489.636 8.489.636
<< 8.403.480 8.403.480
<< 8.309.490 8.309.490
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 300.955 6.539.937 6.539.937
<< 6.469.410 6.469.410
<< 6.375.420 6.375.420
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 300.955 6.363.232 6.363.232
<< 6.293.305 6.293.305
<< 6.199.315 6.199.315
RS
CSCP
CP 5.445.938 5.376.540 5.282.550di cui Personale
5.445.938 5.376.540 5.282.550CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 5.445.938 5.376.540 5.282.550CP
917.294 916.765 916.765CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 917.294 916.765 916.765CP
INTERVENTI << 176.705 176.705
<< 176.105 176.105
<< 176.105 176.105
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
176.705 176.105 176.105CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 176.705 176.105 176.105CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.508.511 1.949.699 1.949.699
<< 1.934.070 1.934.070
<< 1.934.070 1.934.070
RS
CSCP
INVESTIMENTI 3.508.511 1.949.699 1.949.699
<< 1.934.070 1.934.070
<< 1.934.070 1.934.070
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.949.699 1.934.070 1.934.070CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.949.699 1.934.070 1.934.070CP
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030/607/21
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
9.1 Indirizzo politico (32.2)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 9.1 1.833.179 18.262.785 18.262.785
<< 18.137.960 18.137.960
<< 18.130.141 18.130.141
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.753.070 18.171.294 18.171.294
<< 18.056.721 18.056.721
<< 18.048.902 18.048.902
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 1.346.872 17.429.603 17.429.603
<< 17.315.030 17.315.030
<< 17.307.211 17.307.211
RS
CSCP
CP 15.925.723 15.813.223 15.805.404di cui Personale
15.925.723 15.813.223 15.805.404CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 15.925.723 15.813.223 15.805.404CP
1.503.880 1.501.807 1.501.807CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.503.880 1.501.807 1.501.807CP
INTERVENTI 406.198 741.691 741.691
<< 741.691 741.691
<< 741.691 741.691
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
741.691 741.691 741.691CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 741.691 741.691 741.691CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 80.109 91.491 91.491
<< 81.239 81.239
<< 81.239 81.239
RS
CSCP
INVESTIMENTI 80.109 91.491 91.491
<< 81.239 81.239
<< 81.239 81.239
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
91.491 81.239 81.239CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 91.491 81.239 81.239CP
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030/607/22
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 9.2 2.432.890 22.676.816 22.676.816
<< 20.147.249 20.147.249
<< 20.022.507 20.022.507
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.229.179 20.150.274 20.150.274
<< 18.702.814 18.702.814
<< 18.578.072 18.578.072
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 1.190.024 19.898.025 19.898.025
<< 18.450.488 18.450.488
<< 18.325.746 18.325.746
RS
CSCP
CP 14.605.210 14.423.553 14.318.320di cui Personale
15.755.159 15.590.152 15.486.410CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 15.755.159 15.590.152 15.486.410CP
4.142.866 2.860.336 2.839.336CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 4.142.866 2.860.336 2.839.336CP
INTERVENTI 39.155 250.477 250.477
<< 250.477 250.477
<< 250.477 250.477
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
250.477 250.477 250.477CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 250.477 250.477 250.477CP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 1.772 1.772
<< 1.849 1.849
<< 1.849 1.849
RS
CSCP
1.772 1.849 1.849CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 1.772 1.849 1.849CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.203.711 2.526.542 2.526.542
<< 1.444.435 1.444.435
<< 1.444.435 1.444.435
RS
CSCP
INVESTIMENTI 1.203.711 2.526.542 2.526.542
<< 1.444.435 1.444.435
<< 1.444.435 1.444.435
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
2.526.542 1.444.435 1.444.435CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.526.542 1.444.435 1.444.435CP
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030/607/23
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2016
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
10 Fondi da ripartire (33)
MISSIONE
10.1 Fondi da assegnare (33.1)
PROGRAMMA
2016 2017 2018
Unità di Voto 10.1 << 61.134.402 61.134.402
<< 109.163.231 109.163.231
<< 143.863.288 143.863.288
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI << 34.515.042 34.515.042
<< 33.863.231 33.863.231
<< 33.863.288 33.863.288
RS
CSCP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 34.515.042 34.515.042
<< 33.863.231 33.863.231
<< 33.863.288 33.863.288
RS
CSCP
10.858.593 10.858.593 10.858.593CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 10.858.593 10.858.593 10.858.593CP
23.656.449 23.004.638 23.004.695CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 23.589.612 22.937.995 22.937.995CP
FATTORE LEGISLATIVO 66.837 66.643 66.700CP
LF n. 266 del 2005 a. 1 c. 20 FONDO DA RIPARTIRE IN CORSO DI GESTIONE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE DI SPESA
66.837 66.643 66.700CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 26.619.360 26.619.360
<< 75.300.000 75.300.000
<< 110.000.000 110.000.000
RS
CSCP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE << 26.619.360 26.619.360
<< 75.300.000 75.300.000
<< 110.000.000 110.000.000
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
26.619.360 75.300.000 110.000.000CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 26.619.360 75.300.000 110.000.000CP
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ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA(R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/1
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
RS 9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396
CP 3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468
CS 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
RS << 893.171.565 -207.557.180 685.614.385
CP 2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580
CS 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580
FUNZIONAMENTO RS << 1.353.247 -144.789 1.208.458
CP 7.575.928 8.254.622 -420.456 7.834.166 7.741.446 7.726.964
CS 7.575.928 8.399.406 -565.240 7.834.166 7.741.446 7.726.964
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
RS << 1.353.247 -144.789 1.208.458
CP 7.575.928 8.254.622 -420.456 7.834.166 7.741.446 7.726.964
CS 7.575.928 8.399.406 -565.240 7.834.166 7.741.446 7.726.964
2101 2101 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PER IL PERSONALE DELLE STAZIONI SPERIMENTALI
( 1 ) ( 4.4.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 619.255 1.007.255 -263.622 743.633 676.417 667.609
CS 619.255 1.007.255 -263.622 743.633 676.417 667.609
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 476.790 757.790 -185.236 572.554 520.801 514.020
CS 476.790 757.790 -185.236 572.554 520.801 514.020
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 142.465 249.465 -78.386 171.079 155.616 153.589
CS 142.465 249.465 -78.386 171.079 155.616 153.589
NOTE ESPLICATIVE
2101 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3
![Page 116: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/116.jpg)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/2
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2104 2104 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.4.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 5.879 -1.442 4.437
CP 5.045.010 5.152.797 -272.898 4.879.899 4.860.419 4.855.636
CS 5.045.010 5.154.236 -274.337 4.879.899 4.860.419 4.855.636
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.883.461 3.965.758 -221.854 3.743.904 3.744.402 3.740.719
CS 3.883.461 3.965.758 -221.854 3.743.904 3.744.402 3.740.719
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.154.402 1.179.241 -62.028 1.117.213 1.116.017 1.114.917
CS 1.154.402 1.179.241 -62.028 1.117.213 1.116.017 1.114.917
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 103 -103 <<
CP << << 15.123 15.123 << <<
CS << 102 15.021 15.123 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 4.630 -1.058 3.572
CP << << << << << <<
CS << 1.057 -1.057 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.146 -281 865
CP 7.147 7.798 -4.139 3.659 << <<
CS 7.147 8.078 -4.419 3.659 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2104 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4
2104/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2104/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/3
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2105 2105 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.4.2 )
RS << 30.433 << 30.433
CP 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651
CS 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 30.433 << 30.433
CP 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651
CS 189.652 193.365 -53.713 139.652 139.652 139.651
2112 2112 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 56 56 << 56 56 55
CS 56 56 << 56 56 55
2113 2113 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.4.2 )
RS << 403 -99 304
CP 365.944 495.138 -127.371 367.767 361.743 360.854
CS 365.944 495.236 -127.469 367.767 361.743 360.854
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 364.191 493.155 -126.673 366.482 361.743 360.854
CS 364.191 493.155 -126.673 366.482 361.743 360.854
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 403 -99 304
CP 1.753 1.983 -698 1.285 << <<
CS 1.753 2.081 -796 1.285 << <<
2118 2118 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.
( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 43.642 43.642 << 43.642 43.642 43.642
CS 43.642 43.642 << 43.642 43.642 43.642
NOTE ESPLICATIVE
2113/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
![Page 118: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/118.jpg)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/4
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2119 2119 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2158 2158 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.4.2 )
RS << 501.116 -2.000 499.116
CP 522.192 572.192 91.356 663.548 663.548 663.548
CS 522.192 574.192 89.356 663.548 663.548 663.548
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 266.357 << 266.357
CP 244.210 294.210 20.561 314.771 314.771 314.771
CS 244.210 294.210 20.561 314.771 314.771 314.771
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 3.000 << 3.000
CP 2.645 2.645 52 2.697 2.697 2.697
CS 2.645 2.645 52 2.697 2.697 2.697
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 9.150 << 9.150
CP 12.928 12.928 669 13.597 13.597 13.597
CS 12.928 12.928 669 13.597 13.597 13.597
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 2.004 -2.000 4
CP 2.524 2.524 131 2.655 2.655 2.655
CS 2.524 4.524 -1.869 2.655 2.655 2.655
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << 55.518 << 55.518
CP 9.192 9.192 73 9.265 9.265 9.265
CS 9.192 9.192 73 9.265 9.265 9.265
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/5
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 353 353 6 359 359 359
CS 353 353 6 359 359 359
12 12 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << 1.906 << 1.906
CP 874 874 -874 << << <<
CS 874 874 -874 << << <<
13 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 2.423 2.423 131 2.554 2.554 2.554
CS 2.423 2.423 131 2.554 2.554 2.554
14 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << 31.201 << 31.201
CP 135.200 135.200 6.786 141.986 141.986 141.986
CS 135.200 135.200 6.786 141.986 141.986 141.986
15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 69.158 << 69.158
CP 53.775 53.775 -23.583 30.192 30.192 30.192
CS 53.775 53.775 -23.583 30.192 30.192 30.192
16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 1.116 << 1.116
CP 1.267 1.267 68 1.335 1.335 1.335
CS 1.267 1.267 68 1.335 1.335 1.335
21 21 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 361 361 9 370 370 370
CS 361 361 9 370 370 370
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/6
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
22 22 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 4.300 4.300 94 4.394 4.394 4.394
CS 4.300 4.300 94 4.394 4.394 4.394
30 30 SPESE PER ATTIVITA' DI INDAGINE, DI STUDI, DI DOCUMENTAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 4.738 4.738 94 4.832 4.832 4.832
CS 4.738 4.738 94 4.832 4.832 4.832
32 32 SPESE DI COPIA,STAMPA,CARTA BOLLATA,REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 630 630 33 663 663 663
CS 630 630 33 663 663 663
41 41 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 2.508 2.508 136 2.644 2.644 2.644
CS 2.508 2.508 136 2.644 2.644 2.644
>> 45 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 61.000 61.000 61.000 61.000
CS << << 61.000 61.000 61.000 61.000
47 47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 61.706 << 61.706
CP 44.264 44.264 25.970 70.234 70.234 70.234
CS 44.264 44.264 25.970 70.234 70.234 70.234
2163 2163 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 21.982 -9.294 12.688
CP 3.703 3.703 << 3.703 3.703 3.703
CS 3.703 12.996 -9.293 3.703 3.703 3.703
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/7
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2169 2169 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 52.664 << 52.664
CP 983 983 770 1.753 1.753 1.753
CS 983 983 770 1.753 1.753 1.753
2202 2202 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2216 2216 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE CERAMICO
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 457 457 10 467 467 467
CS 457 457 10 467 467 467
2234 2234 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI ESPERTI PER LA POLITICA INDUSTRIALE E DELLA RELATIVA STRUTTURA DI SUPPORTO - E COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI NEI SETTORI AERONAUTICO ED ELETTRONICO.
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )
RS << 40.202 << 40.202
CP 58.677 58.677 47.317 105.994 105.994 105.994
CS 58.677 58.677 47.317 105.994 105.994 105.994
2243 2243 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE OCSE
(R)
( 2.2.7 ) ( 4.4.2 )
RS << 283.827 -131.954 151.873
CP 251.484 251.484 48.211 299.695 299.695 299.695
CS 251.484 383.438 -83.743 299.695 299.695 299.695
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/8
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2246 2246 SPESE RELATIVE ALLA STRUTTURA DI COOPERAZIONE INTERORGANICA CON IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )
RS << 10.627 << 10.627
CP 238.173 238.173 9.931 248.104 248.104 248.104
CS 238.173 238.173 9.931 248.104 248.104 248.104
2247 2247 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLO SPORTELLO PER INFORMAZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITA' DI REGISTRAZIONE, DI VALUTAZIONE, DI AUTORIZZAZIONE E DI RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (REACH)
(R)
( 2.2.7 ) ( 4.4.2 )
RS << 406.114 << 406.114
CP 236.700 236.700 99.553 336.253 336.253 336.253
CS 236.700 236.700 99.553 336.253 336.253 336.253
INTERVENTI RS << 3.167.659 -1.277.000 1.890.659
CP 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089
CS 185.991 1.462.991 -1.266.902 196.089 196.089 196.089
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
RS << 3.167.659 -1.277.000 1.890.659
CP 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089
CS 185.991 1.462.991 -1.266.902 196.089 196.089 196.089
2300 2300 SPESE PER INIZIATIVE INTESE A FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI PRINCIPI COOPERATIVI, ANCHE ATTRAVERSO CORSI PER COOPERATORI, NONCHE' PER LA QUALIFICAZIONE DEI DIRIGENTI DI COOPERATIVE E IL PAGAMENTO DI COMPENSI E DIRITTI DI AUTORE PER PUBBLICAZIONI EDITE DAL MINISTERO A SCOPO DI DIVULGAZIONE DEL MOVIMENTO COOPERATIVO.
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )
RS << 79.175 << 79.175
CP 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089
CS 185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/9
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2301 2301 INIZIATIVE A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE
(R)
( 5.3.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 1.277.002 -777.000 500.002
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 777.000 -777.000 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2340 2340 SPESE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE AGRO-INDUSTRIALE NELLE AREE DI PRODUZIONE DELLA SICILIA ORIENTALE
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.8.2 )
RS << 1.811.482 -500.000 1.311.482
CP << << << << << <<
CS << 500.000 -500.000 << << <<
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS << 14 << 14
CP 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452
CS 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
RS << 14 << 14
CP 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452
CS 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452
5311 5311 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO
( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )
RS << 2 << 2
CP 13.742.212 13.742.212 -1.703.391 12.038.821 10.255.405 8.388.204
CS 13.742.212 13.742.212 -1.703.391 12.038.821 10.255.405 8.388.204
5312 5312 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE
( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )
RS << 6 << 6
CP 31.824.908 31.824.908 -6.159.217 25.665.691 19.278.198 12.653.867
CS 31.824.908 31.824.908 -6.159.217 25.665.691 19.278.198 12.653.867
5313 5313 RIMBORSO DELLA QUOTA INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L' ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE
( 9.1.3 ) ( 4.4.2 )
RS << 6 << 6
CP 14.643.011 14.643.011 -1.988.636 12.654.375 10.577.482 8.408.381
CS 14.643.011 14.643.011 -1.988.636 12.654.375 10.577.482 8.408.381
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/10
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INVESTIMENTI RS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237
CP 2.508.629.388 2.508.649.388 -63.806.765 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861
CS 2.508.629.388 2.714.175.808 -157.120.809 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
RS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237
CP 2.508.629.388 2.508.649.388 -63.806.765 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861
CS 2.508.629.388 2.714.175.808 -157.120.809 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861
7320 7320 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA.
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.8.1 )
RS << 1.387.720 -739.962 647.758
CP 210.038 210.038 -2.080 207.958 206.687 206.687
CS 210.038 950.000 -94.284 855.716 206.687 206.687
7322 7322 FONDO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
RS << 30.178.340 << 30.178.340
CP << << << << << <<
CS << << 300.000 300.000 << <<
7328 7328 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )
RS << 44.823 << 44.823
CP 4.608 24.608 -10.084 14.524 4.512 4.512
CS 4.608 24.608 -10.084 14.524 4.512 4.512
7419 7419 CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE MARITTIMO A TUTELA DEGLI INTERESSI DI DIFESA NAZIONALE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
RS << 36.377.429 << 36.377.429
CP 139.177.324 139.177.324 333.267.923 472.445.247 692.200.000 749.900.000
CS 139.177.324 139.177.324 333.267.923 472.445.247 692.200.000 749.900.000
7420 7420 FONDO PER GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 269.358.342 -20.000.000 249.358.342
CP 163.075.991 163.075.991 51.924.009 215.000.000 380.000.000 440.000.000
CS 163.075.991 183.075.991 83.836.385 266.912.376 380.000.000 440.000.000
7421 7421 INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 199.596.650 -84.786.458 114.810.192
CP 1.428.158.975 1.428.158.975 -197.016.560 1.231.142.415 1.110.385.190 893.385.190
CS 1.428.158.975 1.512.945.433 -222.450.776 1.290.494.657 1.110.385.190 893.385.190
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/11
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7422 7422 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME NAVALI MULTIRUOLO
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
RS << 15.877.883 << 15.877.883
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7440 7440 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 2.452 2.452 30.027 32.479 2.472 2.472
CS 2.452 2.452 30.027 32.479 2.472 2.472
7485 7485 INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L' ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE
( 23.2.1 ) ( 4.4.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 335.220.470 -100.000.000 235.220.470
CP 778.000.000 778.000.000 -252.000.000 526.000.000 470.000.000 98.000.000
CS 778.000.000 878.000.000 -352.000.000 526.000.000 470.000.000 98.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<
CP << 1.174.500 -1.174.500 << << <<
CS << 1.174.500 -1.174.500 << << <<
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
RS << << << <<
CP << 1.174.500 -1.174.500 << << <<
CS << 1.174.500 -1.174.500 << << <<
7496 7496 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA 1.174.500 -1.174.500 << << <<
CS PER MEMORIA 1.174.500 -1.174.500 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/12
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS << 608.988 -608.971 17
CP 249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214
CS 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
RS << 608.988 -608.971 17
CP 249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214
CS 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214
9706 9706 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO
( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 4 << 4
CP 36.257.788 36.257.788 1.703.391 37.961.179 39.744.595 41.611.796
CS 36.257.788 36.257.788 1.703.391 37.961.179 39.744.595 41.611.796
9707 9707 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE
( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 12 << 12
CP 168.175.092 168.175.092 6.159.217 174.334.309 180.721.802 187.346.133
CS 168.175.092 168.175.092 6.159.217 174.334.309 180.721.802 187.346.133
9708 9708 RIMBORSO DELLA QUOTA CAPITALE DEI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L' ACQUISIZIONE DELLE UNITA' NAVALI DELLA CLASSE FREMM E DELLE RELATIVE DOTAZIONI OPERATIVE
( 61.3.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 608.972 -608.971 1
CP 45.267.655 45.267.655 1.988.636 47.256.291 49.333.184 51.502.285
CS 45.267.655 45.876.626 1.379.665 47.256.291 49.333.184 51.502.285
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
RS 6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558
CP 8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009
CS 14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009
FUNZIONAMENTO RS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836
CP 6.475.490 14.108.991 -6.737.617 7.371.374 7.296.276 7.289.209
CS 12.509.749 22.136.720 -11.765.346 10.371.374 7.296.276 7.289.209
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
RS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836
CP 6.475.490 14.108.991 -6.737.617 7.371.374 7.296.276 7.289.209
CS 12.509.749 22.136.720 -11.765.346 10.371.374 7.296.276 7.289.209
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/13
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2106 2106 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.4.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 11.897 -11.897 <<
CP 5.466.191 5.175.543 247.046 5.422.589 5.389.141 5.382.508
CS 5.466.191 5.187.437 235.152 5.422.589 5.389.141 5.382.508
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.190.582 3.966.682 189.264 4.155.946 4.150.396 4.145.289
CS 4.190.582 3.966.682 189.264 4.155.946 4.150.396 4.145.289
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.249.756 1.182.746 57.657 1.240.403 1.238.745 1.237.219
CS 1.249.756 1.182.746 57.657 1.240.403 1.238.745 1.237.219
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.160 -3.160 <<
CP << << 21.128 21.128 << <<
CS << 3.159 17.969 21.128 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 6.419 -6.419 <<
CP 15.372 15.372 -15.372 << << <<
CS 15.372 21.790 -21.790 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.318 -2.318 <<
CP 10.481 10.743 -5.631 5.112 << <<
CS 10.481 13.060 -7.948 5.112 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2106 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5
2106/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2106/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/14
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2109 2109 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 6.034.259 4.014.082 -4.014.082 <<
CP PER MEMORIA 10.859 -10.859 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS 6.034.259 4.024.940 -4.024.940 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2122 2122 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.4.2 )
RS << 34.200 << 34.200
CP 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112
CS 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 34.200 << 34.200
CP 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112
CS 190.937 120.412 50.525 170.937 163.112 163.112
2132 2132 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2137 2137 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.4.2 )
RS << 815 -815 <<
CP 358.485 336.377 18.278 354.655 352.387 351.953
CS 358.485 337.191 17.464 354.655 352.387 351.953
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 355.520 333.320 19.539 352.859 352.387 351.953
CS 355.520 333.320 19.539 352.859 352.387 351.953
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 815 -815 <<
CP 2.965 3.057 -1.261 1.796 << <<
CS 2.965 3.871 -2.075 1.796 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2137/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/15
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2150 2150 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.
( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 7.185 7.185 << 7.185 7.185 7.185
CS 7.185 7.185 << 7.185 7.185 7.185
2152 2152 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2153 2153 SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO TRASFERITE DALLA SOPPRESSA ASSOCIAZIONE LUZZATTI
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )
RS << 127.685 -112.942 14.743
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 112.942 -112.942 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2159 2159 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.4.2 )
RS << 7.893.241 -3.887.999 4.005.242
CP 450.168 8.456.091 -7.043.021 1.413.070 1.381.521 1.381.521
CS 450.168 12.344.089 -7.931.019 4.413.070 1.381.521 1.381.521
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 95.316 << 95.316
CP 365.483 365.483 -56.600 308.883 340.083 340.083
CS 365.483 365.483 -56.600 308.883 340.083 340.083
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 650 << 650
CP 11.811 10.571 -5.972 4.599 12.562 12.562
CS 11.811 10.571 -5.972 4.599 12.562 12.562
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 526 526 28 554 554 554
CS 526 526 28 554 554 554
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/16
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 941 -941 <<
CP 610 1.850 -8 1.842 642 642
CS 610 2.790 -948 1.842 642 642
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << 2.112 << 2.112
CP 2.678 2.678 8.179 10.857 2.849 2.849
CS 2.678 2.678 8.179 10.857 2.849 2.849
13 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 1.210 1.210 71 1.281 1.277 1.277
CS 1.210 1.210 71 1.281 1.277 1.277
15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 52.335 << 52.335
CP 189 189 29.974 30.163 163 163
CS 189 189 29.974 30.163 163 163
16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 1.116 << 1.116
CP 781 781 56 837 837 837
CS 781 781 56 837 837 837
19 19 FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZONI - TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP << << 998 998 998 998
CS << << 998 998 998 998
33 33 SPESE RELATIVE ALLA VIGILANZA SULLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI NONCHE' SUGLI ENTI MUTUALISTICI DI CUI ALL'ART. 2512 C.C.
( 2.2.14 )
RS << 7.531.451 -3.677.738 3.853.713
CP 2.247 7.997.016 -6.994.616 1.002.400 1.002.400 1.002.400
CS 2.247 11.674.754 -7.672.354 4.002.400 1.002.400 1.002.400
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/17
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
34 34 SPESE RELATIVE ALLA TENUTA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE E DEI LORO CONSORZI
( 2.1.1 )
RS << 7.320 -7.320 <<
CP << << << << << <<
CS << 7.320 -7.320 << << <<
45 45 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656
CS 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656
46 >> FABBRICAZIONE E RINNOVAZIONE DI PUNZONI - TIPO OCCORRENTI PER IL MARCHIO DELLE CANNE DELLE ARMI DA FUOCO PORTATILI
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 977 977 -977 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 977 977 -977 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
47 47 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 18.500 18.500 18.500 18.500
CS << << 18.500 18.500 18.500 18.500
97 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI
( 2.2.14 )
RS << 202.000 -202.000 <<
CP << 11.154 -11.154 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << 213.154 -213.154 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2167 2167 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 2.651 << 2.651
CP 2.524 2.524 414 2.938 2.930 2.930
CS 2.524 2.524 414 2.938 2.930 2.930
INTERVENTI RS << << << <<
CP 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
CS 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
RS << << << <<
CP 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
CS 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/18
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2302 2302 INTERVENTI A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.1.1 )
RS << << << <<
CP 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
CS 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
INVESTIMENTI RS << 18.722 << 18.722
CP 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800
CS 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
RS << 18.722 << 18.722
CP 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800
CS 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800
7325 7325 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )
RS << 16.564 << 16.564
CP 15.058 35.058 -10.137 24.921 14.878 14.878
CS 15.058 35.058 -10.137 24.921 14.878 14.878
7339 7339 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 2.158 << 2.158
CP 2.898 2.898 32 2.930 2.922 2.922
CS 2.898 2.898 32 2.930 2.922 2.922
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
RS << 529.551.581 -322.768.350 206.783.231
CP 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875
CS 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875
FUNZIONAMENTO RS << 1.557.867 -1.007.070 550.797
CP 19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871
CS 19.067.755 26.022.755 -8.578.914 17.443.841 17.356.965 17.335.871
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
RS << 1.557.867 -1.007.070 550.797
CP 19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871
CS 19.067.755 26.022.755 -8.578.914 17.443.841 17.356.965 17.335.871
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/19
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2210 2210 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.4.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 40.507 -40.507 <<
CP 12.917.482 13.380.482 -545.064 12.835.418 12.754.647 12.734.665
CS 12.917.482 13.420.986 -585.568 12.835.418 12.754.647 12.734.665
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 9.941.839 10.245.839 -407.013 9.838.826 9.826.715 9.810.640
CS 9.941.839 10.245.839 -407.013 9.838.826 9.826.715 9.810.640
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.957.325 3.116.325 -183.878 2.932.447 2.927.932 2.924.025
CS 2.957.325 3.116.325 -183.878 2.932.447 2.927.932 2.924.025
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 29.502 -29.502 <<
CP << << 51.647 51.647 << <<
CS << 29.501 22.146 51.647 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 3.112 -3.112 <<
CP << << << << << <<
CS << 3.111 -3.111 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 7.893 -7.893 <<
CP 18.318 18.318 -5.820 12.498 << <<
CS 18.318 26.210 -13.712 12.498 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2210 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6
2210/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2210/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/20
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2211 2211 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.4.2 )
RS << 114.167 << 114.167
CP 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028
CS 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 114.167 << 114.167
CP 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028
CS 467.028 347.028 -1.000 346.028 346.028 346.028
2213 2213 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 138 138 << 138 119 119
CS 138 138 << 138 119 119
2214 2214 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.4.2 )
RS << 2.773 -2.773 <<
CP 845.766 861.766 -23.180 838.586 832.913 831.801
CS 845.766 864.538 -25.952 838.586 832.913 831.801
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 841.274 857.274 -23.077 834.197 832.913 831.801
CS 841.274 857.274 -23.077 834.197 832.913 831.801
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.773 -2.773 <<
CP 4.492 4.492 -103 4.389 << <<
CS 4.492 7.264 -2.875 4.389 << <<
2218 2218 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.
( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 107.345 107.345 << 107.345 107.345 107.345
CS 107.345 107.345 << 107.345 107.345 107.345
NOTE ESPLICATIVE
2214/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/21
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2219 2219 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2220 2220 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.4.2 )
RS << 122.015 -793 121.222
CP 2.649.888 2.569.888 -1.339.629 1.230.259 1.230.157 1.230.157
CS 2.649.888 2.570.680 -1.340.421 1.230.259 1.230.157 1.230.157
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 50.016 -73 49.943
CP 1.472.154 1.243.941 -637.374 606.567 606.567 606.567
CS 1.472.154 1.244.014 -637.447 606.567 606.567 606.567
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 1.067 << 1.067
CP 4.115 4.115 237 4.352 4.339 4.339
CS 4.115 4.115 237 4.352 4.339 4.339
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 1.564 1.564 136 1.700 1.695 1.695
CS 1.564 1.564 136 1.700 1.695 1.695
4 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 34 34 1 35 35 35
CS 34 34 1 35 35 35
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 795 -793 2
CP 1.284 5.024 -3.665 1.359 1.355 1.355
CS 1.284 5.816 -4.457 1.359 1.355 1.355
6 6 COMPENSI E RIMBORSO SPESE, A CARICO DEI RICHIEDENTI LE AGEVOLAZIONI, AI COMPONENTI LE COMMISSIONI TECNICHE
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 236 236 13 249 249 249
CS 236 236 13 249 249 249
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/22
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 6.353 56.353 -48.797 7.556 7.535 7.535
CS 6.353 56.353 -48.797 7.556 7.535 7.535
11 11 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALLA AMMINISTRAZIONE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 1.249 1.249 73 1.322 1.318 1.318
CS 1.249 1.249 73 1.322 1.318 1.318
12 12 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << 2.052 << 2.052
CP 1.745 1.745 -1.745 << << <<
CS 1.745 1.745 -1.745 << << <<
13 13 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 10.274 10.274 713 10.987 10.955 10.955
CS 10.274 10.274 713 10.987 10.955 10.955
14 14 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << 13.978 << 13.978
CP 1.090.188 1.090.188 -771.000 319.188 319.188 319.188
CS 1.090.188 1.090.188 -771.000 319.188 319.188 319.188
15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 48.956 73 49.029
CP 912 25.385 -24.569 816 816 816
CS 912 25.312 -24.496 816 816 816
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/23
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 4.480 << 4.480
CP 1.320 1.320 88 1.408 1.404 1.404
CS 1.320 1.320 88 1.408 1.404 1.404
27 27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA SOPPRESSA AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
( 2.2.2 )
RS << 671 << 671
CP 6.276 76.276 -69.556 6.720 6.701 6.701
CS 6.276 76.276 -69.556 6.720 6.701 6.701
>> 42 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 268.000 268.000 268.000 268.000
CS << << 268.000 268.000 268.000 268.000
44 44 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 52.184 52.184 -52.184 << << <<
CS 52.184 52.184 -52.184 << << <<
2221 2221 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 1.211.534 -921.894 289.640
CP 2.017.562 7.686.498 -5.668.936 2.017.562 2.017.562 2.017.562
CS 2.017.562 8.608.391 -6.590.829 2.017.562 2.017.562 2.017.562
2224 2224 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 25.767 << 25.767
CP 24.146 24.146 1.549 25.695 25.621 25.621
CS 24.146 24.146 1.549 25.695 25.621 25.621
2226 2226 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA
( 10.3.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 3.817 -3.816 1
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 3.816 -3.816 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/24
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2228 2228 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE DA AFFIDARE AD ESPERTI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITI CONTRATTI, COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI INFORMATICI
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )
RS << 7.217 -7.217 <<
CP 38.400 38.400 4.410 42.810 42.573 42.573
CS 38.400 45.617 -2.807 42.810 42.573 42.573
2244 2244 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO, L'INDENNITA' ED IL RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL COMMISSARIO AD ACTA - DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEGLI ANNI 1980-81
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )
RS << 30.070 -30.070 <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
CS PER MEMORIA 30.070 -30.070 << << <<
INTERVENTI RS << 1.294.660 -1.000.584 294.076
CP << << << << << <<
CS << 1.000.584 -1.000.584 << << <<
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
RS << 1.294.660 -1.000.584 294.076
CP << << << << << <<
CS << 1.000.584 -1.000.584 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/25
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2308 2308 GESTIONE DI PROGRAMMI E INTERVENTI VOLTI AL SOSTEGNO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E DEI LORO CONSORZI - GESTIONE FINANZIARIA DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' DI PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE SOCIETA' COOPERATIVE
(R)
( 5.3.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 1.294.660 -1.000.584 294.076
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 1.000.584 -1.000.584 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
INVESTIMENTI RS << 520.187.705 -320.760.696 199.427.009
CP 868.740.220 1.023.462.278 -102.022.482 921.439.796 76.866.005 76.866.004
CS 868.740.220 1.469.660.952 -548.221.156 921.439.796 76.866.005 76.866.004
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
RS << 520.187.705 -320.760.696 199.427.009
CP 868.740.220 1.023.462.278 -102.022.482 921.439.796 76.866.005 76.866.004
CS 868.740.220 1.469.660.952 -548.221.156 921.439.796 76.866.005 76.866.004
7335 7335 SOMME DA DESTINARE AD INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO E DELL'OCCUPAZIONE IN AMBITI REGIONALI
( 22.2.1 ) ( 4.1.1 )
RS << 102.870.515 -102.870.515 <<
CP << << << << << <<
CS << 102.870.515 -102.870.515 << << <<
7342 7342 FONDO PER LA COMPETITIVITA' E LO SVILUPPO
(R)
( 23 ) ( 4.4.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 339.859.046 -148.487.626 191.371.420
CP 695.886.617 840.371.363 -130.866.516 709.504.847 << <<
CS 695.886.617 1.114.321.245 -404.816.398 709.504.847 << <<
6 6 FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE - INTERVENTI A FONDO PERDUTO
( 23.1.1 )
RS << 62.349.210 -28.153.283 34.195.927
CP << 22.385.953 -22.385.953 << << <<
CS << 50.539.236 -50.539.236 << << <<
8 8 INCENTIVI AD ATTIVITA' SOSTITUTIVE NELLE AREE DI CRISI INDUSTRIALE
( 23.1.1 )
RS << 21.079.047 -21.079.047 <<
CP << << << << << <<
CS << 21.079.047 -21.079.047 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/26
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
9 9 INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE INDUSTRIA DIFESA
( 23.1.1 )
RS << 42.132.399 -16.032.385 26.100.014
CP << << << << << <<
CS << 16.032.385 -16.032.385 << << <<
12 12 INCENTIVI PER RILIEVI GEOFISICI E STOCCAGGIO DI GAS IN MARE - RICERCA MINERARIA ITALIA
( 23.1.1 )
RS << 12 << 12
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
14 14 INCENTIVI AREE SOTTOUTILIZZATE
( 23.1.1 )
RS << 18.762.837 -18.667.110 95.727
CP << << << << << <<
CS << 18.667.110 -18.667.110 << << <<
16 16 PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
( 23.1.1 )
RS << 63.458.298 -38.391.939 25.066.359
CP << << << << << <<
CS << 38.391.939 -38.391.939 << << <<
17 17 INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO
( 23.1.1 )
RS << 352.100 -243.035 109.065
CP << << << << << <<
CS << 243.035 -243.035 << << <<
20 20 FONDO DI GARANZIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE
( 23.1.1 )
RS << 5.415.700 -5.415.700 <<
CP 695.886.617 697.751.984 6.372.223 704.124.207 << <<
CS 695.886.617 828.629.940 -124.505.733 704.124.207 << <<
21 21 INTERVENTI A SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE A FAVORE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COOPERATIVE
( 23.1.1 )
RS << 8.789.229 -8.789.229 <<
CP << << << << << <<
CS << 8.789.229 -8.789.229 << << <<
28 28 AGEVOLAZIONI INDUSTRIALI IN FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE REGIONI SICILIA E VALLE D'AOSTA
( 23.1.1 )
RS << 1.300.487 << 1.300.487
CP << << 5.380.640 5.380.640 << <<
CS << << 5.380.640 5.380.640 << <<
29 >> RAZIONALIZZAZIONE INDUSTRIA DIFESA
( 23.1.1 )
RS << << << <<
CP << 1.060.675 -1.060.675 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << 1.060.675 -1.060.675 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/27
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
81 81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPRESE PRIVATE
( 23.1.1 )
RS << 116.216.196 -11.715.898 104.500.298
CP << 119.172.751 -119.172.751 << << <<
CS << 130.888.649 -130.888.649 << << <<
82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPRESE PUBBLICHE
( 23.2.1 )
RS << 3.531 << 3.531
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7343 7343 CONTRIBUTI PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PER CONTRATTI DI SVILUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 22.258.219 -22.258.219 <<
CP 46.735.314 50.000.000 44.970.853 94.970.853 << <<
CS 46.735.314 72.258.219 22.712.634 94.970.853 << <<
7350 7350 FINANZIAMENTO DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE DELLE ZONE FRANCHE URBANE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 40.000.000 40.000.000 15.000.000 55.000.000 << <<
CS 40.000.000 40.000.000 15.000.000 55.000.000 << <<
7375 >> SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )
RS << 24.278 -24.278 <<
CP 75.260 95.260 -95.260 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 75.260 95.260 -95.260 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
7383 7383 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )
RS << 184.819 << 184.819
CP 70.882 90.882 62.954 153.836 143.420 143.420
CS 70.882 90.882 62.954 153.836 143.420 143.420
7384 7384 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 514 << 514
CP 14.434 14.434 164 14.598 14.556 14.556
CS 14.434 14.434 164 14.598 14.556 14.556
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/28
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7430 7430 FONDO DA DESTINARE ALLE IMPRESE PER IL SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI MANIFATTURA SOSTENIBILE E ARTIGIANATO DIGITALE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
RS << 4.064.020 -4.064.020 <<
CP 5.000.000 5.000.000 -5.000.000 << << <<
CS 5.000.000 9.064.020 -9.064.020 << << <<
7480 7480 FONDO ROTATIVO PER LE IMPRESE
(R)
( 31.3.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 98.785 << 98.785
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
7483 7483 FONDO ROTATIVO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
(R)
( 31.3.2 ) ( 4.4.2 )
RS << 43.056.038 -43.056.038 <<
CP 50.000.000 56.932.626 -56.932.626 << << <<
CS 50.000.000 99.988.664 -99.988.664 << << <<
7488 7488 FONDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO DI IMPRESA
(R)
( 23.2.1 ) ( 4.4.2 )
RS << 7.771.471 << 7.771.471
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
7489 7489 CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO A TASSO AGEVOLATO DI NUOVI MACCHINARI, IMPIANTI E ATTREZZATURE AD USO PRODUTTIVO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.4.2 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 30.957.713 30.957.713 30.837.949 61.795.662 76.708.029 76.708.028
CS 30.957.713 30.957.713 30.837.949 61.795.662 76.708.029 76.708.028
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << 6.511.349 << 6.511.349
CP << 3.400 -3.400 << << <<
CS << 3.400 -3.400 << << <<
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
RS << 6.511.349 << 6.511.349
CP << 3.400 -3.400 << << <<
CS << 3.400 -3.400 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/29
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7484 7484 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 4.4.2 )
RS << 6.511.349 << 6.511.349
CP PER MEMORIA 3.400 -3.400 << << <<
CS PER MEMORIA 3.400 -3.400 << << <<
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
RS 3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222
CP 49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563
CS 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563
FUNZIONAMENTO RS << 27.003 11.745 38.748
CP 7.023.492 5.963.788 957.524 6.921.312 6.914.872 6.908.945
CS 7.023.492 5.952.042 969.270 6.921.312 6.914.872 6.908.945
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
RS << 27.003 11.745 38.748
CP 7.023.492 5.963.788 957.524 6.921.312 6.914.872 6.908.945
CS 7.023.492 5.952.042 969.270 6.921.312 6.914.872 6.908.945
2222 2222 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SUI RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.4.2 )
RS << 15.452 13.296 28.748
CP 9.704 23.000 << 23.000 23.000 23.000
CS 9.704 9.704 13.296 23.000 23.000 23.000
2223 2223 SPESE RELATIVE AI RICORSI PROPOSTI DINANZI ALLA COMMISSIONE INCARICATA DEL CONTENZIOSO RELATIVO AI PROVVEDIMENTI DELL'UFFICIO CENTRALE BREVETTI PER INVENZIONI, MODELLI E MARCHI
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 264 264 15 279 279 279
CS 264 264 15 279 279 279
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/30
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2604 2604 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.4.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 4.749.660 3.742.660 808.467 4.551.127 4.545.082 4.539.521
CS 4.749.660 3.742.660 808.467 4.551.127 4.545.082 4.539.521
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.653.074 2.874.074 626.243 3.500.317 3.495.663 3.491.381
CS 3.653.074 2.874.074 626.243 3.500.317 3.495.663 3.491.381
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.089.148 861.148 182.224 1.043.372 1.041.981 1.040.702
CS 1.089.148 861.148 182.224 1.043.372 1.041.981 1.040.702
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 7.438 7.438 << 7.438 7.438 7.438
CS 7.438 7.438 << 7.438 7.438 7.438
2605 2605 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392
CS 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392
1 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << << << <<
CP 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392
CS 197.392 197.392 -50.000 147.392 147.392 147.392
NOTE ESPLICATIVE
2604 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/31
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2612 2612 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 58 58 << 58 58 58
CS 58 58 << 58 58 58
2613 2613 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050
CS 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 309.831 243.831 52.978 296.809 296.414 296.050
CS 309.831 243.831 52.978 296.809 296.414 296.050
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 1.824 1.824 -1.824 << << <<
CS 1.824 1.824 -1.824 << << <<
2618 2618 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.
( 1.3.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 45.424 45.424 << 45.424 45.424 45.423
CS 45.424 45.424 << 45.424 45.424 45.423
2619 2619 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/32
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2658 2658 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.4.2 )
RS << 11.551 -1.551 10.000
CP 1.704.457 1.704.457 147.086 1.851.543 1.851.543 1.851.543
CS 1.704.457 1.706.007 145.536 1.851.543 1.851.543 1.851.543
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 10.000 << 10.000
CP 340.104 340.104 -20.922 319.182 319.182 319.182
CS 340.104 340.104 -20.922 319.182 319.182 319.182
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 661 661 13 674 674 674
CS 661 661 13 674 674 674
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 3.232 3.232 168 3.400 3.400 3.400
CS 3.232 3.232 168 3.400 3.400 3.400
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 1.551 -1.551 <<
CP 2.627 2.627 135 2.762 2.762 2.762
CS 2.627 4.177 -1.415 2.762 2.762 2.762
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 9.568 9.568 76 9.644 9.644 9.644
CS 9.568 9.568 76 9.644 9.644 9.644
7 7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 366 366 8 374 374 374
CS 366 366 8 374 374 374
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/33
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
8 8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 911 911 -911 << << <<
CS 911 911 -911 << << <<
9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 2.521 2.521 138 2.659 2.659 2.659
CS 2.521 2.521 138 2.659 2.659 2.659
10 10 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 1.216.800 1.216.800 81.073 1.297.873 1.297.873 1.297.873
CS 1.216.800 1.216.800 81.073 1.297.873 1.297.873 1.297.873
11 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 55.969 55.969 -10.545 45.424 45.424 45.424
CS 55.969 55.969 -10.545 45.424 45.424 45.424
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP 1.318 1.318 72 1.390 1.390 1.390
CS 1.318 1.318 72 1.390 1.390 1.390
13 13 SPESE PER ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, PER RILEGATURE INERENTI LA RACCOLTA DI ATTI RISERVATI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO BREVETTI
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 376 376 8 384 384 384
CS 376 376 8 384 384 384
14 14 SPESE PER L'ACQUISTO, IL NOLEGGIO, LA LICENZA D'USO E LA RIPARAZIONE DI APPARECCHI FOTOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 4.474 4.474 100 4.574 4.574 4.574
CS 4.474 4.474 100 4.574 4.574 4.574
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/34
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
20 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 2.610 2.610 143 2.753 2.753 2.753
CS 2.610 2.610 143 2.753 2.753 2.753
23 23 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 62.920 62.920 27.030 89.950 89.950 89.950
CS 62.920 62.920 27.030 89.950 89.950 89.950
>> 24 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 70.500 70.500 70.500 70.500
CS << << 70.500 70.500 70.500 70.500
2663 2663 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854
CS 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854
2669 2669 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 1.023 1.023 802 1.825 1.825 1.825
CS 1.023 1.023 802 1.825 1.825 1.825
INTERVENTI RS 3.683.148 345.405 -197.677 147.728
CP 39.668.311 39.758.811 333.280 40.092.091 40.170.252 40.170.252
CS 43.351.459 39.956.487 135.604 40.092.091 40.170.252 40.170.252
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
RS 3.683.148 345.405 -197.677 147.728
CP 39.668.311 39.758.811 333.280 40.092.091 40.170.252 40.170.252
CS 43.351.459 39.956.487 135.604 40.092.091 40.170.252 40.170.252
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/35
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2330 2330 PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE (O.M.P.I.) ED ALLE UNIONI INTERNAZIONALI DA ESSA AMMINISTRATE.
( 7.1.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 522.458 601.458 -1.458 600.000 600.000 600.000
CS 522.458 601.458 -1.458 600.000 600.000 600.000
2331 2331 CONTRIBUTO DELL'ITALIA ALL'UNIONE PER LA PROTEZIONE DEI RITROVATI VEGETALI (U.P.O.V.) DI GINEVRA
( 7.1.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 89.633 101.133 -1.133 100.000 100.000 100.000
CS 89.633 101.133 -1.133 100.000 100.000 100.000
2333 2333 VERSAMENTI ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI DI UN'ALIQUOTA DELLE TASSE ANNUALI RISCOSSE PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE IN ITALIA DEI BREVETTI EUROPEI, NONCHE' RIMBORSO DELL'AGGIUSTAMENTO PENSIONISTICO DI CUI ALL'ART. 42 ED ALLA REGOLA 42/6 DEL REGOLAMENTO PENSIONI DELLA STESSA ORGANIZZAZIONE'.
( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 3.683.148 << << <<
CP 38.911.422 38.911.422 << 38.911.422 38.911.422 38.911.422
CS 42.594.570 38.911.421 1 38.911.422 38.911.422 38.911.422
2385 2385 SPESE RELATIVE ALLA LOTTA PER LA CONTRAFFAZIONE
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.4.2 )
RS << 345.405 -197.677 147.728
CP 144.798 144.798 335.871 480.669 558.830 558.830
CS 144.798 342.475 138.194 480.669 558.830 558.830
INVESTIMENTI RS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746
CP 3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366
CS 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
RS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746
CP 3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366
CS 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/36
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7340 7340 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 2.551 2.551 29 2.580 2.573 2.573
CS 2.551 2.551 29 2.580 2.573 2.573
7365 7365 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.4.2 )
RS << << << <<
CP 4.624 24.624 -10.081 14.543 4.531 4.531
CS 4.624 24.624 -10.081 14.543 4.531 4.531
7476 7476 INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA' E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITA'
(R)
( 21.1.9 ) ( 4.1.1 )
RS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746
CP 3.245.442 8.063.863 -5.107.510 2.956.353 2.933.262 2.933.262
CS 3.245.442 46.727.855 -43.771.502 2.956.353 2.933.262 2.933.262
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
RS << << << <<
CP 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441
CS 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441
FUNZIONAMENTO RS << << << <<
CP 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462
CS 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462
SEGRETARIATO GENERALE RS << << << <<
CP 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462
CS 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/37
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1240 1240 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.6.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.747.609 548.137 -41.611 506.526 506.182 505.863
CS 1.747.609 548.137 -41.611 506.526 506.182 505.863
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.340.899 425.095 -40.678 384.417 384.152 383.907
CS 1.340.899 425.095 -40.678 384.417 384.152 383.907
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 399.465 123.042 -8.178 114.864 114.785 114.711
CS 399.465 123.042 -8.178 114.864 114.785 114.711
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 7.245 << 7.245 7.245 7.245 7.245
CS 7.245 << 7.245 7.245 7.245 7.245
1241 1241 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 64.235 4.818 -4.818 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS 64.235 4.818 -4.818 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << << << <<
CP 64.235 4.818 -4.818 << << <<
CS 64.235 4.818 -4.818 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
1240 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/38
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1242 1242 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632
CS 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 113.636 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632
CS 113.636 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 2.545 << << << << <<
CS 2.545 << << << << <<
1244 1244 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.1 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 604 45 23 68 627 627
CS 604 45 23 68 627 627
1245 1245 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 225.308 16.898 -1.236 15.662 56.340 56.340
CS 225.308 16.898 -1.236 15.662 56.340 56.340
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 181.249 13.594 -2.594 11.000 11.000 11.000
CS 181.249 13.594 -2.594 11.000 11.000 11.000
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 1.009 76 28 104 1.034 1.034
CS 1.009 76 28 104 1.034 1.034
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 3.592 269 122 391 3.703 3.703
CS 3.592 269 122 391 3.703 3.703
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/39
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 2.095 157 84 241 2.172 2.172
CS 2.095 157 84 241 2.172 2.172
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP 4.069 305 140 445 4.197 4.197
CS 4.069 305 140 445 4.197 4.197
8 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 1.672 125 60 185 1.727 1.727
CS 1.672 125 60 185 1.727 1.727
9 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 270 20 << 20 270 270
CS 270 20 << 20 270 270
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 13.141 986 459 1.445 13.561 13.561
CS 13.141 986 459 1.445 13.561 13.561
11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 211 16 15 31 226 226
CS 211 16 15 31 226 226
14 14 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 18.000 1.350 << 1.350 18.000 18.000
CS 18.000 1.350 << 1.350 18.000 18.000
>> 15 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 450 450 450 450
CS << << 450 450 450 450
NOTE ESPLICATIVE
![Page 154: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/154.jpg)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/40
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INVESTIMENTI RS << << << <<
CP 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979
CS 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979
SEGRETARIATO GENERALE RS << << << <<
CP 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979
CS 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979
7060 7060 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 13.160 987 -94 893 13.027 13.027
CS 13.160 987 -94 893 13.027 13.027
7250 7250 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 2.927 220 34 254 2.952 2.952
CS 2.927 220 34 254 2.952 2.952
3 Regolazione dei mercati (12) RS << 14.597.271 -464.207 14.133.064
CP 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433
CS 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
RS << 14.597.271 -464.207 14.133.064
CP 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433
CS 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
FUNZIONAMENTO RS << 3.875.273 -250.235 3.625.038
CP 10.793.766 11.037.715 -120.185 10.917.530 10.835.942 10.827.233
CS 10.793.766 11.287.944 -370.414 10.917.530 10.835.942 10.827.233
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
RS << 3.875.273 -250.235 3.625.038
CP 10.793.766 11.037.715 -120.185 10.917.530 10.835.942 10.827.233
CS 10.793.766 11.287.944 -370.414 10.917.530 10.835.942 10.827.233
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/41
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1201 1201 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.1 )
RS << 48.529 << 48.529
CP 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940
CS 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 48.529 << 48.529
CP 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940
CS 310.940 170.940 20.000 190.940 190.940 190.940
1203 1203 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1208 1208 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 6.635 -6.200 435
CP 7.057.354 7.057.354 186.807 7.244.161 7.201.845 7.193.593
CS 7.057.354 7.063.551 180.610 7.244.161 7.201.845 7.193.593
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.366.744 5.366.744 188.343 5.555.087 5.546.682 5.540.329
CS 5.366.744 5.366.744 188.343 5.555.087 5.546.682 5.540.329
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.598.653 1.598.653 59.021 1.657.674 1.655.163 1.653.264
CS 1.598.653 1.598.653 59.021 1.657.674 1.655.163 1.653.264
NOTE ESPLICATIVE
1208 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/42
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.848 -3.848 <<
CP << << 25.282 25.282 << <<
CS << 3.847 21.435 25.282 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 1.494 -1.144 350
CP << << << << << <<
CS << 1.143 -1.143 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.293 -1.208 85
CP 91.957 91.957 -85.839 6.118 << <<
CS 91.957 93.164 -87.046 6.118 << <<
1216 1216 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1225 1225 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.1 )
RS << 455 -425 30
CP 458.804 662.804 -189.094 473.710 470.846 470.306
CS 458.804 663.228 -189.518 473.710 470.846 470.306
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 454.771 658.771 -187.210 471.561 470.846 470.306
CS 454.771 658.771 -187.210 471.561 470.846 470.306
NOTE ESPLICATIVE
1208/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
1208/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/43
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 455 -425 30
CP 4.033 4.033 -1.884 2.149 << <<
CS 4.033 4.457 -2.308 2.149 << <<
1227 1227 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.1 )
RS << 297.266 -1.086 296.180
CP 2.614.151 2.614.151 24.867 2.639.018 2.604.159 2.604.159
CS 2.614.151 2.615.236 23.782 2.639.018 2.604.159 2.604.159
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 4.274 << 4.274
CP 8.932 8.932 306 9.238 9.211 9.211
CS 8.932 8.932 306 9.238 9.211 9.211
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 7.641 << 7.641
CP 17.436 17.436 597 18.033 17.981 17.981
CS 17.436 17.436 597 18.033 17.981 17.981
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 1.088 -1.086 2
CP 2.410 2.770 << 2.770 2.763 2.763
CS 2.410 3.855 -1.085 2.770 2.763 2.763
7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 209.441 << 209.441
CP 496.207 495.847 -90.043 405.804 405.804 405.804
CS 496.207 495.847 -90.043 405.804 405.804 405.804
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 9.385 << 9.385
CP 45.056 45.056 << 45.056 45.056 45.056
CS 45.056 45.056 << 45.056 45.056 45.056
9 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << 29.667 << 29.667
CP 1.923.521 1.923.521 -33.521 1.890.000 1.890.000 1.890.000
CS 1.923.521 1.923.521 -33.521 1.890.000 1.890.000 1.890.000
NOTE ESPLICATIVE
1225/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
![Page 158: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/158.jpg)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/44
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
15 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.13 )
RS << 400 << 400
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
16 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS << 6.307 << 6.307
CP 4.549 4.549 -4.549 << << <<
CS 4.549 4.549 -4.549 << << <<
17 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 15.508 15.508 2.792 18.300 18.252 18.252
CS 15.508 15.508 2.792 18.300 18.252 18.252
18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 27.014 << 27.014
CP 27.343 27.343 5.042 32.385 32.172 32.172
CS 27.343 27.343 5.042 32.385 32.172 32.172
19 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 1.291 << 1.291
CP 1.059 1.059 61 1.120 1.117 1.117
CS 1.059 1.059 61 1.120 1.117 1.117
25 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 758 << 758
CP 2.709 2.709 182 2.891 2.882 2.882
CS 2.709 2.709 182 2.891 2.882 2.882
>> 46 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 140.500 140.500 140.500 140.500
CS << << 140.500 140.500 140.500 140.500
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/45
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
48 48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 69.421 69.421 3.500 72.921 38.421 38.421
CS 69.421 69.421 3.500 72.921 38.421 38.421
1229 1229 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 3.045.659 -119.396 2.926.263
CP 10.603 182.024 -171.421 10.603 10.603 10.603
CS 10.603 301.419 -290.816 10.603 10.603 10.603
1231 1231 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA SICUREZZA DEI PRODOTTI E DI TUTELA DEI CONSUMATORI ANCHE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE DI COLLEGAMENTO INFORMATICO CON LE CAMERE DI COMMERCIO, COMPRESE LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, ACQUISTO STRUMENTI TECNICI ED INFORMATICI E QUELLE RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO, DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI, DI PROVE ED ANALISI DI LABORATORIO DA AFFIDARE AD ESPERTI, CONSULENTI O A SOCIETA' SPECIALIZZATE MEDIANTE APPOSITO CONTRATTO.
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.1.1 )
RS << 165.380 -100.000 65.380
CP 70.234 78.762 -2.627 76.135 75.617 75.700
CS 70.234 178.762 -102.627 76.135 75.617 75.700
1232 1232 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 10.450 << 10.450
CP 10.080 10.080 647 10.727 10.696 10.696
CS 10.080 10.080 647 10.727 10.696 10.696
1369 1369 SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.
( 2.2.11 ) ( 4.1.1 )
RS << << << <<
CP 10.187 10.187 << 10.187 10.187 10.187
CS 10.187 10.187 << 10.187 10.187 10.187
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/46
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1372 1372 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'PROMOZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.1.1 )
RS << 300.899 -23.128 277.771
CP 215.442 215.442 10.636 226.078 225.078 225.078
CS 215.442 238.570 -12.492 226.078 225.078 225.078
2100 2100 ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALLA CASSA PENSIONI PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI (CPDEL) PER IL PERSONALE DEI RUOLI STATALI DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA E DEGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
( 1.4.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2147 2147 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE.
( 1.3.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 35.971 35.971 << 35.971 35.971 35.971
CS 35.971 35.971 << 35.971 35.971 35.971
INTERVENTI RS << 10.652.295 -213.972 10.438.323
CP 819.390 12.191.463 -11.368.706 822.757 822.757 822.757
CS 819.390 12.405.434 -11.582.677 822.757 822.757 822.757
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
RS << 10.652.295 -213.972 10.438.323
CP 819.390 12.191.463 -11.368.706 822.757 822.757 822.757
CS 819.390 12.405.434 -11.582.677 822.757 822.757 822.757
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/47
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1500 1500 RESTITUZIONI E RIMBORSI DI DIRITTI DI VERIFICAZIONE
( 10.3.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1600 1600 PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELL'UFFICIO INTERNAZIONALE DEI PESI E MISURE IN PARIGI
( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << 23.128 23.128
CP 656.735 656.735 << 656.735 656.735 656.735
CS 656.735 633.607 23.128 656.735 656.735 656.735
1601 1601 PARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI METROLOGIA LEGALE
( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 63.000 63.000 << 63.000 63.000 63.000
CS 63.000 63.000 << 63.000 63.000 63.000
1650 1650 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL' AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DA DESTINARE AD INIZIATIVE A FAVORE DEI CONSUMATORI
(R)
( 4.2.1 ) ( 4.1.1 )
RS << 8.657.173 << 8.657.173
CP PER MEMORIA 11.372.073 -11.372.073 << << <<
CS PER MEMORIA 11.372.073 -11.372.073 << << <<
1652 1652 FONDO DERIVANTE DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IRROGATE DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA E IL GAS PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS E DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.3.5 )
RS << 1.750.455 << 1.750.455
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/48
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2260 2260 SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO IN FAVORE DI MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
(R)
( 4.2.1 ) ( 4.1.1 )
RS << << << <<
CP 99.655 99.655 3.367 103.022 103.022 103.022
CS 99.655 99.655 3.367 103.022 103.022 103.022
2280 2280 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )
RS << 18.373 -10.806 7.567
CP << << << << << <<
CS << 10.806 -10.806 << << <<
2285 2285 CONTRIBUTO ANNUO FORFETTARIO AGLI ORGANISMI DI NORMALIZZAZIONE ITALIANI
(R)
( 5.3.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 226.294 -226.294 <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 226.293 -226.293 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
INVESTIMENTI RS << 69.703 << 69.703
CP 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443
CS 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
RS << 69.703 << 69.703
CP 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443
CS 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443
7033 7033 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )
RS << 55.404 << 55.404
CP 24.904 44.904 -9.982 34.922 24.836 24.836
CS 24.904 44.904 -9.982 34.922 24.836 24.836
7037 7037 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 14.299 << 14.299
CP 23.411 23.411 265 23.676 23.607 23.607
CS 23.411 23.411 265 23.676 23.607 23.607
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/49
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<
CP << 40.000 -40.000 << << <<
CS << 40.000 -40.000 << << <<
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
RS << << << <<
CP << 40.000 -40.000 << << <<
CS << 40.000 -40.000 << << <<
7038 7038 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA
( 26.4.3 ) ( 4.1.1 )
RS << << << <<
CP << 40.000 -40.000 << << <<
CS << 40.000 -40.000 << << <<
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
RS << 41.263.293 -87.990 41.175.303
CP 250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934
CS 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
RS << 284.179 -64.838 219.341
CP 6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478
CS 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478
FUNZIONAMENTO RS << 188.530 -19.838 168.692
CP 5.936.160 6.010.160 -422.762 5.587.398 5.451.937 5.337.625
CS 5.936.160 6.029.992 -442.594 5.587.398 5.451.937 5.337.625
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
RS << 188.530 -19.838 168.692
CP 5.936.160 6.010.160 -422.762 5.587.398 5.451.937 5.337.625
CS 5.936.160 6.029.992 -442.594 5.587.398 5.451.937 5.337.625
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/50
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2651 2651 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 13.616 -13.616 <<
CP 4.993.562 5.012.562 -349.641 4.662.921 4.573.313 4.466.023
CS 4.993.562 5.026.175 -363.254 4.662.921 4.573.313 4.466.023
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.843.621 3.843.621 -272.535 3.571.086 3.521.606 3.438.999
CS 3.843.621 3.843.621 -272.535 3.571.086 3.521.606 3.438.999
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.145.187 1.164.187 -97.696 1.066.491 1.051.707 1.027.024
CS 1.145.187 1.164.187 -97.696 1.066.491 1.051.707 1.027.024
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 8.386 -8.386 <<
CP << << 20.406 20.406 << <<
CS << 8.385 12.021 20.406 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 2.577 -2.577 <<
CP << << << << << <<
CS << 2.576 -2.576 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.653 -2.653 <<
CP 4.754 4.754 184 4.938 << <<
CS 4.754 7.406 -2.468 4.938 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2651 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10
2651/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2651/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/51
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2653 2653 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.1 )
RS << 23.880 << 23.880
CP 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352
CS 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 23.880 << 23.880
CP 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352
CS 104.352 104.352 << 104.352 104.352 104.352
2656 2656 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.1 )
RS << 932 -932 <<
CP 333.763 338.763 -33.643 305.120 299.181 292.159
CS 333.763 339.694 -34.574 305.120 299.181 292.159
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 325.772 330.772 -27.386 303.386 299.181 292.159
CS 325.772 330.772 -27.386 303.386 299.181 292.159
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 932 -932 <<
CP 7.991 7.991 -6.257 1.734 << <<
CS 7.991 8.922 -7.188 1.734 << <<
2661 2661 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.1 )
RS << 143.576 -1.069 142.507
CP 501.261 551.261 -39.578 511.683 471.773 471.773
CS 501.261 552.329 -40.646 511.683 471.773 471.773
1 1 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 1.071 -1.069 2
CP 2.036 2.086 86 2.172 2.166 2.166
CS 2.036 3.154 -982 2.172 2.166 2.166
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 2.128 << 2.128
CP 3.150 3.150 106 3.256 3.247 3.247
CS 3.150 3.150 106 3.256 3.247 3.247
NOTE ESPLICATIVE
2656/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
![Page 166: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/166.jpg)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/52
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 15.753 << 15.753
CP 37.271 57.271 -18.727 38.544 38.433 38.433
CS 37.271 57.271 -18.727 38.544 38.433 38.433
4 4 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 6.241 << 6.241
CP 8.634 8.634 297 8.931 8.905 8.905
CS 8.634 8.634 297 8.931 8.905 8.905
5 5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 94.775 << 94.775
CP 280.529 330.479 -47.179 283.300 283.300 283.300
CS 280.529 330.479 -47.179 283.300 283.300 283.300
6 6 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 80.816 60.816 22.757 83.573 83.330 83.330
CS 80.816 60.816 22.757 83.573 83.330 83.330
7 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 17.956 << 17.956
CP 5.177 5.177 25 5.202 5.187 5.187
CS 5.177 5.177 25 5.202 5.187 5.187
8 8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << 1.283 << 1.283
CP 784 784 55 839 839 839
CS 784 784 55 839 839 839
9 9 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS << 4.202 << 4.202
CP 3.053 3.053 -3.053 << << <<
CS 3.053 3.053 -3.053 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/53
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
12 12 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 167 << 167
CP 789 789 55 844 844 844
CS 789 789 55 844 844 844
15 15 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 79.022 79.022 -39.500 39.522 22 22
CS 79.022 79.022 -39.500 39.522 22 22
>> 16 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 45.500 45.500 45.500 45.500
CS << << 45.500 45.500 45.500 45.500
2677 2677 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 2.221 -2.221 <<
CP 1.033 1.033 << 1.033 1.033 1.033
CS 1.033 3.253 -2.220 1.033 1.033 1.033
2681 2681 RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DI CAUZIONI DA ESSI INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 2.000 -2.000 <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 2.000 -2.000 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2700 2700 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 2.305 << 2.305
CP 2.189 2.189 100 2.289 2.285 2.285
CS 2.189 2.189 100 2.289 2.285 2.285
INTERVENTI RS << 60.401 -45.000 15.401
CP 329.451 329.451 19.433 348.884 347.982 347.982
CS 329.451 374.451 -19.567 354.884 347.982 347.982
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
RS << 60.401 -45.000 15.401
CP 329.451 329.451 19.433 348.884 347.982 347.982
CS 329.451 374.451 -19.567 354.884 347.982 347.982
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/54
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2750 2750 CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE TARIFFE DOGANALI IN BRUXELLES
( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000
CS 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000
2751 2751 SPESE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE
(R)
( 2.2.14 ) ( 5.1.1 )
RS << 60.401 -45.000 15.401
CP 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982
CS 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982
INVESTIMENTI RS << 35.248 << 35.248
CP 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871
CS 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
RS << 35.248 << 35.248
CP 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871
CS 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871
7609 7609 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )
RS << 31.557 << 31.557
CP 19.643 39.643 -10.162 29.481 19.424 19.424
CS 19.643 39.643 -10.162 29.481 19.424 19.424
7610 7610 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 3.691 << 3.691
CP 16.310 16.310 185 16.495 16.447 16.447
CS 16.310 16.310 185 16.495 16.447 16.447
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/55
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
RS << 40.979.114 -23.152 40.955.962
CP 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456
CS 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456
FUNZIONAMENTO RS << 230.116 -23.151 206.965
CP 5.408.750 4.870.772 -74.235 4.796.537 4.654.382 4.598.648
CS 5.408.750 4.893.918 -97.381 4.796.537 4.654.382 4.598.648
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
RS << 230.116 -23.151 206.965
CP 5.408.750 4.870.772 -74.235 4.796.537 4.654.382 4.598.648
CS 5.408.750 4.893.918 -97.381 4.796.537 4.654.382 4.598.648
2201 2201 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 21.666 -21.348 318
CP 4.454.502 3.865.502 23.992 3.889.494 3.795.083 3.734.004
CS 4.454.502 3.886.847 2.647 3.889.494 3.795.083 3.734.004
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.427.507 2.957.507 24.519 2.982.026 2.923.494 2.876.467
CS 3.427.507 2.957.507 24.519 2.982.026 2.923.494 2.876.467
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.021.002 902.002 -12.924 889.078 871.589 857.537
CS 1.021.002 902.002 -12.924 889.078 871.589 857.537
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 15.660 -15.660 <<
CP << << 14.807 14.807 << <<
CS << 15.659 -852 14.807 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2201 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11
2201/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/56
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 1.784 -1.528 256
CP << << << << << <<
CS << 1.527 -1.527 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 4.222 -4.160 62
CP 5.993 5.993 -2.410 3.583 << <<
CS 5.993 10.152 -6.569 3.583 << <<
2205 2205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.1 )
RS << 1.483 -1.461 22
CP 292.541 256.541 -2.366 254.175 247.942 243.945
CS 292.541 258.001 -3.826 254.175 247.942 243.945
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 290.446 254.446 -1.529 252.917 247.942 243.945
CS 290.446 254.446 -1.529 252.917 247.942 243.945
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.483 -1.461 22
CP 2.095 2.095 -837 1.258 << <<
CS 2.095 3.555 -2.297 1.258 << <<
2225 2225 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.1 )
RS << 187.182 -342 186.840
CP 573.960 660.982 -105.806 555.176 523.007 523.007
CS 573.960 661.323 -106.147 555.176 523.007 523.007
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO, MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 2.156 << 2.156
CP 19.101 19.101 9.367 28.468 28.386 28.386
CS 19.101 19.101 9.367 28.468 28.386 28.386
NOTE ESPLICATIVE
2201/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2205/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/57
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 14.745 << 14.745
CP 16.959 16.959 540 17.499 17.448 17.448
CS 16.959 16.959 540 17.499 17.448 17.448
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 35.322 << 35.322
CP 55.945 55.945 3.679 59.624 59.451 59.451
CS 55.945 55.945 3.679 59.624 59.451 59.451
4 4 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 344 -342 2
CP 1.285 1.985 -618 1.367 1.363 1.363
CS 1.285 2.326 -959 1.367 1.363 1.363
5 5 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 77.688 << 77.688
CP 317.701 342.001 -66.300 275.701 275.701 275.701
CS 317.701 342.001 -66.300 275.701 275.701 275.701
6 6 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 4.216 4.216 270 4.486 4.473 4.473
CS 4.216 4.216 270 4.486 4.473 4.473
7 7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 29.087 << 29.087
CP 19.623 19.623 386 20.009 19.951 19.951
CS 19.623 19.623 386 20.009 19.951 19.951
8 8 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << 1.116 << 1.116
CP 1.107 1.107 307 1.414 1.410 1.410
CS 1.107 1.107 307 1.414 1.410 1.410
9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LA RACCOLTA, LO STUDIO E L'ELABORAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL COMMERCIO ESTERO
( 2.1.1 )
RS << 20.118 << 20.118
CP 27.965 27.965 622 28.587 28.478 28.478
CS 27.965 27.965 622 28.587 28.478 28.478
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/58
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
10 10 SPESE PER CONVEGNI, CONFERENZE E STUDI AVENTI PER FINE LO SVILUPPO DEI TRAFFICI, DEL COMMERCIO E DELLE RELAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE CON L'ESTERO
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP << << 1.072 1.072 1.026 1.026
CS << << 1.072 1.072 1.026 1.026
12 12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << 1.287 << 1.287
CP 19.072 19.072 790 19.862 19.804 19.804
CS 19.072 19.072 790 19.862 19.804 19.804
13 13 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << 4.776 << 4.776
CP 4.089 4.089 -4.089 << << <<
CS 4.089 4.089 -4.089 << << <<
14 14 SPESE DI RAPPRESENTANZA .
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP << << 223 223 223 223
CS << << 223 223 223 223
17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 543 << 543
CP 3.242 3.242 330 3.572 3.561 3.561
CS 3.242 3.242 330 3.572 3.561 3.561
19 19 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 19.999 19.999 637 20.636 20.576 20.576
CS 19.999 19.999 637 20.636 20.576 20.576
>> 20 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 40.500 40.500 40.500 40.500
CS << << 40.500 40.500 40.500 40.500
22 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656
CS 63.656 63.656 -31.500 32.156 656 656
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/59
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP << 62.022 -62.022 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << 62.022 -62.022 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
2227 2227 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 3.477 << 3.477
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2231 2231 RESTITUZIONE AGLI AVENTI DIRITTO, DI CAUZIONI DA ESSI INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
2402 2402 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.1 )
RS << 15.295 << 15.295
CP 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779
CS 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 15.295 << 15.295
CP 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779
CS 86.779 86.779 << 86.779 86.779 86.779
2408 2408 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA
(R)
( 7.1.2 ) ( 4.1.1 )
RS << << << <<
CP << << 9.342 9.342 << 9.342
CS << << 9.342 9.342 << 9.342
NOTE ESPLICATIVE
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anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2440 2440 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 1.013 << 1.013
CP 968 968 603 1.571 1.571 1.571
CS 968 968 603 1.571 1.571 1.571
INTERVENTI RS << 5.237.726 -2.587.726 2.650.000
CP 157.763.425 157.763.425 -59.189.542 98.573.883 98.542.209 97.517.209
CS 157.763.425 160.351.150 -61.777.267 98.573.883 98.542.209 97.517.209
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
RS << 5.237.726 -2.587.726 2.650.000
CP 157.763.425 157.763.425 -59.189.542 98.573.883 98.542.209 97.517.209
CS 157.763.425 160.351.150 -61.777.267 98.573.883 98.542.209 97.517.209
2501 2501 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << 2.737.726 -2.587.726 150.000
CP 5.818.655 5.818.655 540.989 6.359.644 6.317.970 5.317.970
CS 5.818.655 8.406.380 -2.046.736 6.359.644 6.317.970 5.317.970
2510 2510 CONTRIBUTO ALL'UFFICIO INTERNAZIONALE DELLE ESPOSIZIONI IN PARIGI
( 7.1.1 ) ( 4.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 30.000 30.000 5.000 35.000 45.000 20.000
CS 30.000 30.000 5.000 35.000 45.000 20.000
2530 2530 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 13.804.164 13.804.164 39.311 13.843.475 13.843.475 13.843.475
CS 13.804.164 13.804.164 39.311 13.843.475 13.843.475 13.843.475
NOTE ESPLICATIVE
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Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2532 2532 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA - ICE PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 1.500.000 << 1.500.000
CP 60.553.093 60.553.093 << 60.553.093 60.553.093 60.553.093
CS 60.553.093 60.553.093 << 60.553.093 60.553.093 60.553.093
2535 2535 FONDO DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE E L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI.
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 77.557.513 77.557.513 -59.774.842 17.782.671 17.782.671 17.782.671
CS 77.557.513 77.557.513 -59.774.842 17.782.671 17.782.671 17.782.671
2536 2536 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA ICE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI E LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO A GIOVANI PROVENIENTI DAI PAESI EXTRAEUROPEI PER L'AVVIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI NEI PAESI D'ORIGINE
(R)
( 4.1.2 ) ( 1.2.1 )
RS << 1.000.000 << 1.000.000
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
INVESTIMENTI RS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997
CP 81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599
CS 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
RS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997
CP 81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599
CS 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599
7352 7352 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.1.1 )
RS << 49.895 << 49.895
CP 26.999 46.999 -10.051 36.948 26.861 26.861
CS 26.999 46.999 -10.051 36.948 26.861 26.861
NOTE ESPLICATIVE
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anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7360 7360 SOMME CORRISPONDENTI ALLE QUOTE DEGLI UTILI CONSEGUITI DALLA SIMEST S.P.A. DA DESTINARE ALLA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED IMPRESE MISTE ALL'ESTERO
(R)
( 25.1.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 6.088.902 -5.100.239 988.663
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 5.100.238 -5.100.238 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
7370 7370 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.1 )
RS << 8.257 << 8.257
CP 19.573 19.573 223 19.796 19.738 19.738
CS 19.573 19.573 223 19.796 19.738 19.738
7463 7463 SOMME DA EROGARE AI CONSORZI MONOREGIONALI DELLE REGIONI SICILIA E VALLE D' AOSTA AI SENSI DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1981, N. 349 E DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989 N. 83
( 23.1.1 ) ( 4.1.1 )
RS << 590.993 -590.993 <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 590.993 -590.993 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
7481 7481 SOMME DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE STRAORDINARIA A FAVORE DEL MADE IN ITALY
(R)
( 22.1.1 ) ( 4.1.1 )
(Capitolo esposto in tabella E di legge di stabilità)
RS << 28.773.225 8.278.957 37.052.182
CP 81.190.380 81.190.380 -21.052.897 60.137.483 50.105.000 11.105.000
CS 81.190.380 72.911.422 -12.773.939 60.137.483 50.105.000 11.105.000
NOTE ESPLICATIVE
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Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
RS << 502.488.011 -414.253.315 88.234.696
CP 264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814
CS 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
RS << 389.479 -171.075 218.404
CP 2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190
CS 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190
FUNZIONAMENTO RS << 270.358 -51.956 218.402
CP 2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140
CS 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
RS << 270.358 -51.956 218.402
CP 2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140
CS 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140
3504 3504 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)
( VEDI NOTA )
RS << 18.478 -18.478 <<
CP 2.341.870 2.396.130 -8.649 2.387.481 2.375.219 2.372.811
CS 2.341.870 2.414.605 -27.124 2.387.481 2.375.219 2.372.811
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.803.252 1.844.679 -13.325 1.831.354 1.829.338 1.827.484
CS 1.803.252 1.844.679 -13.325 1.831.354 1.829.338 1.827.484
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 534.330 546.835 -352 546.483 545.881 545.327
CS 534.330 546.835 -352 546.483 545.881 545.327
NOTE ESPLICATIVE
3504 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12
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anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 12.644 -12.644 <<
CP << << 7.765 7.765 << <<
CS << 12.643 -4.878 7.765 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 2.233 -2.233 <<
CP << << << << << <<
CS << 2.232 -2.232 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.601 -3.601 <<
CP 4.288 4.616 -2.737 1.879 << <<
CS 4.288 8.216 -6.337 1.879 << <<
3505 3505 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)
RS << << << <<
CP 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227
CS 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << << << <<
CP 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227
CS 81.227 88.654 -22.427 66.227 66.227 66.227
3510 3510 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
3504/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3504/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/65
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3512 3512 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << 1.265 -1.265 <<
CP 153.521 180.136 -24.017 156.119 155.288 155.130
CS 153.521 181.400 -25.281 156.119 155.288 155.130
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 152.001 178.501 -23.042 155.459 155.288 155.130
CS 152.001 178.501 -23.042 155.459 155.288 155.130
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.265 -1.265 <<
CP 1.520 1.635 -975 660 << <<
CS 1.520 2.899 -2.239 660 << <<
3536 3536 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << 1.287 -1.287 <<
CP 582 582 46 628 628 628
CS 582 1.869 -1.241 628 628 628
3540 3540 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1% 4.8.4 10%)
RS << 220.952 -2.550 218.402
CP 199.711 297.725 -16.352 281.373 281.344 281.344
CS 199.711 298.861 -17.488 281.373 281.344 281.344
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 125.179 453 125.632
CP 140.160 189.390 -40.165 149.225 149.225 149.225
CS 140.160 188.937 -39.712 149.225 149.225 149.225
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 345 -293 52
CP 446 2.500 -2.037 463 463 463
CS 446 2.793 -2.330 463 463 463
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 1.475 -900 575
CP 463 40.463 -39.981 482 482 482
CS 463 41.363 -40.881 482 482 482
NOTE ESPLICATIVE
3512/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/66
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6 6 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI COLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONI INDUSTRIALI DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI E PER LE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 208 208 2 210 210 210
CS 208 208 2 210 210 210
7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 395 -395 <<
CP << 770 -770 << << <<
CS << 1.166 -1.166 << << <<
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 2.164 << 2.164
CP 673 673 4 677 677 677
CS 673 673 4 677 677 677
9 9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI E PER LA STAMPA DI STUDI E DI MONOGRAFIE IN MATERIA DI PETROLI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 404 404 12 416 416 416
CS 404 404 12 416 416 416
16 16 SPESE PER LE STATISTICHE MINERARIE
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 279 279 4 283 283 283
CS 279 279 4 283 283 283
22 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 122 122 3 125 125 125
CS 122 122 3 125 125 125
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/67
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
23 23 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP 60 60 -60 << << <<
CS 60 60 -60 << << <<
24 24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << 1.475 << 1.475
CP 786 786 56 842 842 842
CS 786 786 56 842 842 842
25 25 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << 7.694 << 7.694
CP 14.190 14.190 905 15.095 15.095 15.095
CS 14.190 14.190 905 15.095 15.095 15.095
26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 78.578 << 78.578
CP 17.881 17.881 12.123 30.004 29.975 29.975
CS 17.881 17.881 12.123 30.004 29.975 29.975
27 27 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 2.232 << 2.232
CP 232 232 11 243 243 243
CS 232 232 11 243 243 243
35 35 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 59.500 59.500 59.500 59.500
CS << << 59.500 59.500 59.500 59.500
36 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 23.608 23.608 << 23.608 23.608 23.608
CS 23.608 23.608 << 23.608 23.608 23.608
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/68
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
37 37 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI STATISTICI E PER LA STAMPA DI STUDI E DI MONOGRAFIE IN MATERIA DI PETROLI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 199 199 1 200 200 200
CS 199 199 1 200 200 200
85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP << 5.960 -5.960 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << 5.960 -5.960 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
91 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:COMMISSIONI,COMITATI,CONSIGLI
( 2.2.8 )
RS << 1.415 -1.415 <<
CP << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
3542 3542 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.3.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3563 3563 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.3.5 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 28.376 -28.376 <<
CP PER MEMORIA 1.396 -1.396 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 29.771 -29.771 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
INVESTIMENTI RS << 119.121 -119.119 2
CP 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050
CS 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
RS << 119.121 -119.119 2
CP 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050
CS 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/69
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7600 7600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << 91.651 -91.650 1
CP 5.001 25.001 -9.775 15.226 5.210 5.210
CS 5.001 116.651 -101.425 15.226 5.210 5.210
7650 7650 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << 27.470 -27.469 1
CP 8.765 8.765 100 8.865 8.840 8.840
CS 8.765 36.234 -27.369 8.865 8.840 8.840
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
RS << 310.238.703 -234.987.570 75.251.133
CP 252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133
CS 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133
FUNZIONAMENTO RS << 45.672 -45.670 2
CP 3.740.452 4.573.900 -382.812 4.191.088 4.163.209 4.160.411
CS 3.740.452 4.619.570 -428.482 4.191.088 4.163.209 4.160.411
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
RS << 45.672 -45.670 2
CP 3.740.452 4.573.900 -382.812 4.191.088 4.163.209 4.160.411
CS 3.740.452 4.619.570 -428.482 4.191.088 4.163.209 4.160.411
1224 1224 RIMBORSO DEGLI STIPENDI,RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO
(R)
( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000
CS 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/70
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3500 3500 RIMBORSO AD ENTI, ORGANISMI E PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA TECNICO - OPERATIVA COSTITUITA NELL' AMBITO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE
( 2.2.14 ) ( 4.3.2 20% 4.3.6 20% 4.8.3 60%)
RS << << << <<
CP 497.247 497.247 << 497.247 497.247 497.247
CS 497.247 497.247 << 497.247 497.247 497.247
3507 3507 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 2.617.218 3.445.617 -564.687 2.880.930 2.869.107 2.866.482
CS 2.617.218 3.445.617 -564.687 2.880.930 2.869.107 2.866.482
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.013.300 2.631.990 -420.176 2.211.814 2.209.617 2.207.596
CS 2.013.300 2.631.990 -420.176 2.211.814 2.209.617 2.207.596
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 598.885 807.861 -147.715 660.146 659.490 658.886
CS 598.885 807.861 -147.715 660.146 659.490 658.886
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 7.223 7.223 << <<
CS << << 7.223 7.223 << <<
NOTE ESPLICATIVE
3507 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13
3507/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/71
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 5.033 5.766 -4.019 1.747 << <<
CS 5.033 5.766 -4.019 1.747 << <<
3508 3508 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.3.2 40% 4.3.6 40% 4.8.3 20%)
RS << << << <<
CP 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353
CS 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353
1 1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << << << <<
CP 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353
CS 95.354 100.306 -24.952 75.354 75.354 75.353
3513 3513 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3516 3516 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.3.2 46% 4.3.3 3% 4.3.5 6% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << << << <<
CP 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434
CS 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 170.366 157.206 30.587 187.793 187.606 187.434
CS 170.366 157.206 30.587 187.793 187.606 187.434
NOTE ESPLICATIVE
3507/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/72
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.785 2.042 -1.429 613 << <<
CS 1.785 2.042 -1.429 613 << <<
3519 3519 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << << << <<
CP 582 582 46 628 628 628
CS 582 582 46 628 628 628
3520 3520 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.3.2 49% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 32% 4.8.3 1% 4.8.4 10%)
RS << 45.672 -45.670 2
CP 317.900 330.900 162.623 493.523 493.267 493.267
CS 317.900 376.570 116.953 493.523 493.267 493.267
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 1.200 -1.200 <<
CP 189.623 188.883 67.655 256.538 256.538 256.538
CS 189.623 190.083 66.455 256.538 256.538 256.538
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 558 -558 <<
CP 446 4.446 -3.983 463 463 463
CS 446 5.004 -4.541 463 463 463
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 613 -612 1
CP 463 9.463 -8.981 482 482 482
CS 463 10.075 -9.593 482 482 482
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.13 )
RS << 377 -377 <<
CP << 740 260 1.000 1.000 1.000
CS << 1.116 -116 1.000 1.000 1.000
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 790 790 5 795 795 795
CS 790 790 5 795 795 795
NOTE ESPLICATIVE
3516/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/73
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI, ASSEGNATI AL MINISTERO, NEL SETTORE DELL'ENERGIA NUCLEARE
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 579 579 13 592 592 592
CS 579 579 13 592 592 592
8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA TECNICO OPERATIVA COSTITUITA NELL'AMBITO DEL PIANO ENERGETICO NAZIONALE
( 2.1.1 )
RS << 22.928 -22.927 1
CP 45.786 45.786 30.728 76.514 76.292 76.292
CS 45.786 68.713 7.801 76.514 76.292 76.292
9 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.2.10 )
RS << 19.996 -19.996 <<
CP << << << << << <<
CS << 19.997 -19.997 << << <<
10 10 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 122 122 3 125 125 125
CS 122 122 3 125 125 125
11 11 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 71 71 -71 << << <<
CS 71 71 -71 << << <<
12 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 786 786 56 842 842 842
CS 786 786 56 842 842 842
13 13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 16.658 16.658 -2.329 14.329 14.329 14.329
CS 16.658 16.658 -2.329 14.329 14.329 14.329
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/74
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
14 14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 20.991 20.991 19.752 40.743 40.709 40.709
CS 20.991 20.991 19.752 40.743 40.709 40.709
15 15 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 272 272 15 287 287 287
CS 272 272 15 287 287 287
20 20 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 41.313 41.313 << 41.313 41.313 41.313
CS 41.313 41.313 << 41.313 41.313 41.313
>> 21 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 59.500 59.500 59.500 59.500
CS << << 59.500 59.500 59.500 59.500
3522 3522 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.3.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3523 3523 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.3.5 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA 15.000 15.000 << <<
CS PER MEMORIA PER MEMORIA 15.000 15.000 << <<
INTERVENTI RS << 211.441.901 -211.441.900 1
CP 104.353.594 104.353.594 -89.008.891 15.344.703 15.343.993 15.343.993
CS 104.353.594 315.795.494 -300.450.791 15.344.703 15.343.993 15.343.993
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
RS << 211.441.901 -211.441.900 1
CP 104.353.594 104.353.594 -89.008.891 15.344.703 15.343.993 15.343.993
CS 104.353.594 315.795.494 -300.450.791 15.344.703 15.343.993 15.343.993
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/75
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3601 3601 SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AL TRATTATO DI NON PROLIFERAZIONE DELLE ARMI NUCLEARI
(R)
( 4.1.4 ) ( 4.3.3 )
RS << 369.999 -369.999 <<
CP 253.594 253.594 -8.891 244.703 243.993 243.993
CS 253.594 623.593 -378.890 244.703 243.993 243.993
3602 3602 SOMME DA TRASFERIRE ALLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA COMPONENTE A2 DELLE TARIFFE DI DISTRIBUZIONE
( 4.1.2 ) ( 4.3.5 )
RS << << << <<
CP 104.100.000 104.100.000 -89.000.000 15.100.000 15.100.000 15.100.000
CS 104.100.000 104.100.000 -89.000.000 15.100.000 15.100.000 15.100.000
3610 3610 RIMBORSO DI SOMME SPETTANTI AI SOGGETTI CREDITORI PER ASSEGNAZIONE DI QUOTE DI EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA - MECCANISMO DI REINTEGRO NUOVI ENTRANTI
( 6.1.4 ) ( 5.3.1 )
RS << 211.071.902 -211.071.901 1
CP << << << << << <<
CS << 211.071.901 -211.071.901 << << <<
INVESTIMENTI RS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130
CP 144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729
CS 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
RS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130
CP 144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729
CS 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729
7039 7039 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << << << <<
CP 5.001 25.001 -9.775 15.226 5.210 5.210
CS 5.001 25.001 -9.775 15.226 5.210 5.210
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/76
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7045 7045 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.3.2 47% 4.3.3 3% 4.3.5 5% 4.4.1 36% 4.8.3 2% 4.8.4 7%)
RS << << << <<
CP 8.765 8.765 100 8.865 8.840 8.840
CS 8.765 8.765 100 8.865 8.840 8.840
7611 7611 SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA-RUSSIA SULLO SMANTELLAMENTO DEI SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIOATTIVI DELLA MARINA MILITARE RUSSA PER LA GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO
(R)
( 21.1.9 ) ( 5.1.1 )
RS << 34.787.003 << 34.787.003
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
7630 7630 CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE (E.N.E.A.).
(R)
( 22.1.3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679
CS 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679
7660 7660 FONDO DA ASSEGNARE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA ENERGETICA
(R)
( 21.1.9 ) ( 5.3.1 )
RS << 63.964.127 -23.500.000 40.464.127
CP << << << << << <<
CS << 23.500.000 -23.500.000 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/77
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
RS << 191.859.829 -179.094.670 12.765.159
CP 9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491
CS 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491
FUNZIONAMENTO RS << 12.788.247 -25.321 12.762.926
CP 9.184.477 9.512.245 5.205.252 14.717.497 14.695.859 14.690.060
CS 9.184.477 9.537.561 5.179.936 14.717.497 14.695.859 14.690.060
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
RS << 12.788.247 -25.321 12.762.926
CP 9.184.477 9.512.245 5.205.252 14.717.497 14.695.859 14.690.060
CS 9.184.477 9.537.561 5.179.936 14.717.497 14.695.859 14.690.060
3515 3515 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
( VEDI NOTA )
RS << 7.912 -7.912 <<
CP 3.316.841 3.495.112 156.335 3.651.447 3.631.178 3.625.735
CS 3.316.841 3.503.022 148.425 3.651.447 3.631.178 3.625.735
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.557.665 2.674.425 128.204 2.802.629 2.798.074 2.793.883
CS 2.557.665 2.674.425 128.204 2.802.629 2.798.074 2.793.883
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 758.254 818.398 16.067 834.465 833.104 831.852
CS 758.254 818.398 16.067 834.465 833.104 831.852
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 11.557 11.557 << <<
CS << << 11.557 11.557 << <<
NOTE ESPLICATIVE
3515 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14
3515/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/78
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 6.370 -6.370 <<
CP << << << << << <<
CS << 6.369 -6.369 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 1.542 -1.542 <<
CP 922 2.289 507 2.796 << <<
CS 922 3.830 -1.034 2.796 << <<
3518 3518 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
RS << 50.918 -50.917 1
CP 130.409 141.551 -61.142 80.409 80.409 80.409
CS 130.409 192.468 -112.059 80.409 80.409 80.409
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 50.918 -50.917 1
CP 130.409 141.551 -61.142 80.409 80.409 80.409
CS 130.409 192.468 -112.059 80.409 80.409 80.409
3524 3524 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
3515/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/79
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3530 3530 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
RS << 542 -542 <<
CP 216.028 230.124 8.239 238.363 236.994 236.638
CS 216.028 230.665 7.698 238.363 236.994 236.638
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 215.701 229.317 8.064 237.381 236.994 236.638
CS 215.701 229.317 8.064 237.381 236.994 236.638
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 542 -542 <<
CP 327 807 175 982 << <<
CS 327 1.348 -366 982 << <<
3531 3531 SPESE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DEGLI IMPIANTI DI RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI IN MARE
(R)
( 2.2.14 ) ( 5.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 10.363.738 235.723 10.599.461
CP 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
CS 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000
3533 3533 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
RS << 201.786 -201.673 113
CP 521.066 645.325 101.816 747.141 747.141 747.141
CS 521.066 846.996 -99.855 747.141 747.141 747.141
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 87.470 -87.469 1
CP 165.143 185.143 -13.967 171.176 171.176 171.176
CS 165.143 272.612 -101.436 171.176 171.176 171.176
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 7.423 -7.315 108
CP 537 39.011 -3.465 35.546 35.546 35.546
CS 537 46.325 -10.779 35.546 35.546 35.546
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 560 5.560 10.009 15.569 15.569 15.569
CS 560 5.560 10.009 15.569 15.569 15.569
NOTE ESPLICATIVE
3530/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3531 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA
MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/80
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO - IVI COMPRESE QUELLE RELATIVE ALLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI - EFFETTUATE A SPESE DI OPERATORI, RELATIVE AD ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' MINERARIA
( 2.2.13 )
RS << 27.103 -27.102 1
CP 52.695 52.695 852 53.547 53.547 53.547
CS 52.695 79.797 -26.250 53.547 53.547 53.547
6 6 SPESE A CARICO DELLE IMPRESE INTERESSATE ALLA EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE E DEI COLLAUDI PREVISTI PER LE LAVORAZIONI INDUSTRIALI DEGLI OLII MINERALI E DEI CARBURANTI E PER LE RELATIVE APPARECCHIATURE ED IMPIANTI MINERARI.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 209 209 3 212 212 212
CS 209 209 3 212 212 212
7 7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 18.481 -18.481 <<
CP << 1.210 23.790 25.000 25.000 25.000
CS << 19.691 5.309 25.000 25.000 25.000
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 28.647 -28.646 1
CP 778 5.540 -4.756 784 784 784
CS 778 34.186 -33.402 784 784 784
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/81
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
12 12 SPESE PER GLI ACCERTAMENTI IN MATERIA DI ALIQUOTE DOVUTE ALLO STATO PER LE PRODUZIONI DELLE COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI, PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI STRUMENTI INFORMATICI PER L'ELABORAZIONE E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CALCOLO DELLE ALIQUOTE
( 2.2.8 )
RS << 4.100 -4.100 <<
CP 9.753 9.753 158 9.911 9.911 9.911
CS 9.753 13.853 -3.942 9.911 9.911 9.911
13 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA E I COMPENSI AI COMPONENTI E L'INDENNITA' DI MISSIONE E DEL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DEL COMITATO TECNICO PER GLI IDROCARBURI E PER LA EOTERMIA E DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA SULLE ATTIVITA' DI PROSPEZIONE, DI RICERCA E DI COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 2.476 2.476 40 2.516 2.516 2.516
CS 2.476 2.476 40 2.516 2.516 2.516
14 14 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI RICERCA E DI CONTROLLO SPERIMENTALE PER LA SICUREZZA NELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA DEGLI UFFICI MINERARI, DELL'UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E DELLE SUE SEZIONI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 4.762 << 4.839 4.839 4.839 4.839
CS 4.762 << 4.839 4.839 4.839 4.839
15 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DEL SERVIZIO CHIMICO DEL CORPO DELLE MINIERE
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 1.975 << 2.007 2.007 2.007 2.007
CS 1.975 << 2.007 2.007 2.007 2.007
17 17 SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLE MINIERE
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 1.205 1.205 100.019 101.224 101.224 101.224
CS 1.205 1.205 100.019 101.224 101.224 101.224
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/82
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
19 19 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE PER ISTRUTTORIE RELATIVE A DICHIARAZIONI DI PUBBLICA UTILITA' E OCCUPAZIONI D'URGENZA, SOSTENUTE A SPESE DI OPERATORI IN MATERIA MINERARIA E DI ENTI PUBBLICI PER L'ESPLETAMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 1.102 1.102 51 1.153 1.153 1.153
CS 1.102 1.102 51 1.153 1.153 1.153
20 20 SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONI E MATERIALI TECNICI E SCIENTIFICI, IL CAMPIONAMENTO, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, L'ACQUISIZIONE DI APPARECCHIATURE E PROGRAMMI PER L'ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI, L'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E STAMPA DELLE MEDESIME, IL TRASFERIMENTO DELLA STAZIONE MOBILE ED ALTRE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO NELLE LOCALITA' INTERESSATE, DA EFFETTUARE PER L'ESPLETAMENTO DEI COMPITI DI CONSULENZA MINERARIA E CHIMICO - MINERALOGICA A RICHIESTA DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DI PRIVATI.
( 2.1.1 )
RS << 604 -604 <<
CP 1.499 << 1.569 1.569 1.569 1.569
CS 1.499 603 966 1.569 1.569 1.569
22 22 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 198 198 3 201 201 201
CS 198 198 3 201 201 201
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/83
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
23 23 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP 65 65 -65 << << <<
CS 65 65 -65 << << <<
24 24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 947 947 45 992 992 992
CS 947 947 45 992 992 992
25 25 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << 10.466 -10.465 1
CP 187.290 186.080 3.210 189.290 189.290 189.290
CS 187.290 196.545 -7.255 189.290 189.290 189.290
26 26 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 16.376 -16.375 1
CP 14.237 14.237 18.567 32.804 32.804 32.804
CS 14.237 30.612 2.192 32.804 32.804 32.804
27 27 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 1.116 -1.116 <<
CP 273 273 12 285 285 285
CS 273 1.389 -1.104 285 285 285
>> 33 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 21.500 21.500 21.500 21.500
CS << << 21.500 21.500 21.500 21.500
35 35 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 30.013 30.013 << 30.013 30.013 30.013
CS 30.013 30.013 << 30.013 30.013 30.013
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/84
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
36 36 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI PER GLI UFFICI PERIFERICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP 45.349 59.349 -12.346 47.003 47.003 47.003
CS 45.349 59.349 -12.346 47.003 47.003 47.003
85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP << 50.259 -50.259 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << 50.259 -50.259 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
3534 3534 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 2.163.351 << 2.163.351
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << << << <<
3535 3535 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3537 3537 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
RS << << << <<
CP 133 133 4 137 137 137
CS 133 133 4 137 137 137
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/85
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3538 3538 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE VARIE E COLLAUDI, ACCERTAMENTI, CONTROLLI ED ANALISI, CHIESTI IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI PETROLIFERI
( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
INTERVENTI RS << 178.980.573 -178.980.572 1
CP 65.987 65.987 60.000.000 60.065.987 60.065.987 60.065.987
CS 65.987 179.046.559 -118.980.572 60.065.987 60.065.987 60.065.987
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
RS << 178.980.573 -178.980.572 1
CP 65.987 65.987 60.000.000 60.065.987 60.065.987 60.065.987
CS 65.987 179.046.559 -118.980.572 60.065.987 60.065.987 60.065.987
3591 3591 RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER ISTRUTTORIE RICHIESTE IN BASE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI LAVORAZIONI MINERARIE
( 10.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 127.208 -127.207 1
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 127.207 -127.207 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3593 3593 FONDO PER LA PROMOZIONE DI MISURE DI SVILUPPO ECONOMICO E L'ATTIVAZIONE DI UNA SOCIAL CARD NELLE REGIONI INTERESSATE DALLA ESTRAZIONE DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI
(R)
( 5.3.1 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
( VEDI NOTA )
RS << 178.853.365 -178.853.365 <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
CS PER MEMORIA 178.853.365 -118.853.365 60.000.000 60.000.000 60.000.000
NOTE ESPLICATIVE
3593 VARIAZIONE PROPOSTA IN COERENZA CON LE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER SCOPI SPECIFICI, AL FINE DI CONSENTIRE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/86
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3595 3595 QUOTE DI ASSOCIAZIONE DELL' ITALIA AI GRUPPI INTERNAZIONALI DI STUDIO PER IL PIOMBO E LO ZINCO, PER IL RAME ED IL NICHEL: SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI MINISTERIALI AI PREDETTI GRUPPI E PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI
( 7.1.1 ) ( 4.4.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987
CS 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987
INVESTIMENTI RS << 91.009 -88.777 2.232
CP 11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444
CS 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
RS << 91.009 -88.777 2.232
CP 11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444
CS 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444
7326 7326 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
RS << 14.272 -12.041 2.231
CP 7.987 27.987 -9.702 18.285 8.285 8.285
CS 7.987 40.028 -21.743 18.285 8.285 8.285
7341 7341 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.8.3 50% 4.8.4 50%)
RS << 76.737 -76.736 1
CP 3.018 3.018 141 3.159 3.159 3.159
CS 3.018 79.754 -76.595 3.159 3.159 3.159
NOTE ESPLICATIVE
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(in Euro) 030/678/87
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
6 Comunicazioni (15) RS << 220.091.307 -68.406 220.022.901
CP 115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617
CS 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
RS << 489.577 -53.402 436.175
CP 10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148
CS 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148
FUNZIONAMENTO RS << 469.400 -53.402 415.998
CP 6.115.187 13.119.756 -7.197.335 5.922.421 5.747.934 5.614.113
CS 6.115.185 13.173.023 -7.250.602 5.922.421 5.747.934 5.614.113
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
RS << 469.400 -53.402 415.998
CP 6.115.187 13.119.756 -7.197.335 5.922.421 5.747.934 5.614.113
CS 6.115.185 13.173.023 -7.250.602 5.922.421 5.747.934 5.614.113
2491 2491 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.6.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 57.023 -49.860 7.163
CP 4.831.225 11.365.932 -6.605.178 4.760.754 4.642.829 4.517.228
CS 4.831.225 11.415.789 -6.655.035 4.760.754 4.642.829 4.517.228
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.712.525 8.677.625 -5.065.437 3.612.188 3.576.471 3.479.766
CS 3.712.525 8.677.625 -5.065.437 3.612.188 3.576.471 3.479.766
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.105.418 2.673.988 -1.596.958 1.077.030 1.066.358 1.037.462
CS 1.105.418 2.673.988 -1.596.958 1.077.030 1.066.358 1.037.462
NOTE ESPLICATIVE
2491 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/88
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 25.375 -25.375 <<
CP << << 57.598 57.598 << <<
CS << 25.374 32.224 57.598 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 20.537 -14.770 5.767
CP << << << << << <<
CS << 14.769 -14.769 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 11.111 -9.715 1.396
CP 13.282 14.319 -381 13.938 << <<
CS 13.282 24.033 -10.095 13.938 << <<
2494 2494 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.6.1 )
RS << 6.984 << 6.984
CP 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880
CS 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 6.984 << 6.984
CP 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880
CS 117.764 127.667 -9.903 117.764 110.880 110.880
NOTE ESPLICATIVE
2491/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2491/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/89
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2495 2495 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.6.1 )
RS << 3.903 -3.413 490
CP 319.125 763.584 -452.305 311.279 303.348 295.128
CS 319.125 766.996 -455.717 311.279 303.348 295.128
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 314.460 758.555 -452.171 306.384 303.348 295.128
CS 314.460 758.555 -452.171 306.384 303.348 295.128
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.903 -3.413 490
CP 4.665 5.029 -134 4.895 << <<
CS 4.665 8.441 -3.546 4.895 << <<
2505 2505 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.1 ) ( 4.6.1 )
RS << << 2 2
CP 1.109 1.109 26 1.135 1.132 1.132
CS 1.107 1.107 28 1.135 1.132 1.132
2645 2645 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.6.1 )
RS << 401.490 -131 401.359
CP 845.964 861.464 -129.975 731.489 689.745 689.745
CS 845.964 861.464 -129.975 731.489 689.745 689.745
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 1.087 << 1.087
CP 3.718 3.718 131 3.849 3.838 3.838
CS 3.718 3.718 131 3.849 3.838 3.838
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 11.971 << 11.971
CP 44.190 82.190 2.110 84.300 84.300 84.300
CS 44.190 82.190 2.110 84.300 84.300 84.300
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 309.240 3.539 312.779
CP 569.816 554.786 -218.377 336.409 294.900 294.900
CS 569.816 551.247 -214.838 336.409 294.900 294.900
NOTE ESPLICATIVE
2495/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/90
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 442 442 7 449 449 449
CS 442 442 7 449 449 449
8 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << 300 10.071 10.371
CP 25.071 10.071 15.894 25.965 25.890 25.890
CS 25.071 << 25.965 25.965 25.890 25.890
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 54.536 << 54.536
CP 24.090 31.590 -6.657 24.933 24.861 24.861
CS 24.090 31.590 -6.657 24.933 24.861 24.861
11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 1.116 << 1.116
CP 386 386 27 413 413 413
CS 386 386 27 413 413 413
12 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << 9.069 -8.570 499
CP 7.459 7.459 257 7.716 7.693 7.693
CS 7.459 16.029 -8.313 7.716 7.693 7.693
13 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 159 159 8 167 167 167
CS 159 159 8 167 167 167
17 17 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 3.839 3.869 125 3.994 3.982 3.982
CS 3.839 3.869 125 3.994 3.982 3.982
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/91
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
18 18 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 1.889 1.889 << 1.889 1.889 1.889
CS 1.889 1.889 << 1.889 1.889 1.889
19 19 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.
( 2.2.13 )
RS << 4.255 << 4.255
CP 14.029 14.029 500 14.529 14.487 14.487
CS 14.029 14.029 500 14.529 14.487 14.487
20 20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO.
( 2.2.13 )
RS << 9.224 -5.040 4.184
CP << << << << << <<
CS << 5.040 -5.040 << << <<
>> 29 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 122.000 122.000 122.000 122.000
CS << << 122.000 122.000 122.000 122.000
31 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 561 << 561
CP 150.876 150.876 -46.000 104.876 104.876 104.876
CS 150.876 150.876 -46.000 104.876 104.876 104.876
85 >> REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI
( 2.2.2 )
RS << 131 -131 <<
CP << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << << << SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/92
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INTERVENTI RS << 18.353 << 18.353
CP 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654
CS 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
RS << 18.353 << 18.353
CP 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654
CS 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654
1712 1712 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLA CONFERENZA EUROPEA POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DELL'UNIONE RADIOTELEVISIVA EUROPEA
(R)
( 7.1.2 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400
CS 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400
3351 3351 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.6.1 )
RS << 18.353 << 18.353
CP 28.031 28.031 1.308 29.339 29.254 29.254
CS 28.031 28.031 1.308 29.339 29.254 29.254
INVESTIMENTI RS << 1.824 << 1.824
CP 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381
CS 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
RS << 1.824 << 1.824
CP 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381
CS 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/93
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7040 7040 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842
CS 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842
7471 7471 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )
RS << 1.824 << 1.824
CP 11.707 11.707 133 11.840 11.805 11.805
CS 11.707 11.707 133 11.840 11.805 11.805
7623 7623 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DI STAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DI SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 90.959 90.959 1.045 92.004 91.734 91.734
CS 90.959 90.959 1.045 92.004 91.734 91.734
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
RS << 218.404.528 -15.004 218.389.524
CP 63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451
CS 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451
FUNZIONAMENTO RS << 12.170.445 -15.003 12.155.442
CP 8.980.421 7.875.921 16.993 7.892.914 7.724.848 7.368.102
CS 8.980.421 7.890.919 1.995 7.892.914 7.724.848 7.368.102
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
RS << 12.170.445 -15.003 12.155.442
CP 8.980.421 7.875.921 16.993 7.892.914 7.724.848 7.368.102
CS 8.980.421 7.890.919 1.995 7.892.914 7.724.848 7.368.102
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/94
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2492 2492 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)
( VEDI NOTA )
RS << 12.012 -12.012 <<
CP 6.983.342 6.320.342 35.766 6.356.108 6.184.817 5.849.984
CS 6.983.342 6.332.351 23.757 6.356.108 6.184.817 5.849.984
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.378.438 4.850.438 860 4.851.298 4.766.093 4.508.291
CS 5.378.438 4.850.438 860 4.851.298 4.766.093 4.508.291
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.599.607 1.464.607 -20.424 1.444.183 1.418.724 1.341.693
CS 1.599.607 1.464.607 -20.424 1.444.183 1.418.724 1.341.693
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 5.270 -5.270 <<
CP << << 48.814 48.814 << <<
CS << 5.269 43.545 48.814 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 4.401 -4.401 <<
CP << << << << << <<
CS << 4.400 -4.400 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.341 -2.341 <<
CP 5.297 5.297 6.516 11.813 << <<
CS 5.297 7.637 4.176 11.813 << <<
NOTE ESPLICATIVE
2492 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16
2492/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
2492/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/95
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2493 2493 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)
RS << 94.084 << 94.084
CP 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280
CS 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 94.084 << 94.084
CP 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280
CS 247.280 187.280 10.000 197.280 212.280 212.280
2499 2499 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)
RS << 322.171 << 322.171
CP 1.281.968 939.468 -26.088 913.380 912.997 912.997
CS 1.281.968 939.468 -26.088 913.380 912.997 912.997
1 1 SPESE PER STUDI ED INDAGINI FINALIZZATE ALLA ELABORAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE E DELLA NORMATIVA TECNICA.
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 363 363 7 370 370 370
CS 363 363 7 370 370 370
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 9.197 9.197 315 9.512 9.484 9.484
CS 9.197 9.197 315 9.512 9.484 9.484
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 7 << 7
CP 6.610 6.610 227 6.837 6.817 6.817
CS 6.610 6.610 227 6.837 6.817 6.817
5 5 SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 363 363 7 370 370 370
CS 363 363 7 370 370 370
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 219.778 << 219.778
CP 852.753 449.303 16.450 465.753 465.753 465.753
CS 852.753 449.303 16.450 465.753 465.753 465.753
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/96
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7 7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.8 )
RS << 2.128 << 2.128
CP 714 2.264 -1.484 780 780 780
CS 714 2.264 -1.484 780 780 780
8 8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 34.695 33.145 2.846 35.991 35.887 35.887
CS 34.695 33.145 2.846 35.991 35.887 35.887
9 9 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 546 546 12 558 558 558
CS 546 546 12 558 558 558
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 55.000 << 55.000
CP 57.550 105.050 -46.256 58.794 58.623 58.623
CS 57.550 105.050 -46.256 58.794 58.623 58.623
11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << 2.577 << 2.577
CP 2.014 2.014 133 2.147 2.141 2.141
CS 2.014 2.014 133 2.147 2.141 2.141
12 12 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << 42.681 << 42.681
CP 47.674 47.674 1.505 49.179 49.179 49.179
CS 47.674 47.674 1.505 49.179 49.179 49.179
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/97
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
13 13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 14.601 14.601 485 15.086 15.042 15.042
CS 14.601 14.601 485 15.086 15.042 15.042
16 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP << 8.000 -8.000 << << <<
CS << 8.000 -8.000 << << <<
18 18 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 251.536 251.536 -108.000 143.536 143.536 143.536
CS 251.536 251.536 -108.000 143.536 143.536 143.536
20 20 SPESE PER CONVENZIONI E CONSULENZE PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE.
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 3.259 3.259 110 3.369 3.359 3.359
CS 3.259 3.259 110 3.369 3.359 3.359
25 25 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 93 5.543 -5.445 98 98 98
CS 93 5.543 -5.445 98 98 98
>> 37 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 121.000 121.000 121.000 121.000
CS << << 121.000 121.000 121.000 121.000
2500 2500 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.6.1 90% 8.3.1 10%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 11.673.055 << 11.673.055
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/98
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2502 2502 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)
RS << 822 -822 <<
CP 456.902 417.902 -2.924 414.978 403.586 381.673
CS 456.902 418.723 -3.745 414.978 403.586 381.673
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 455.042 416.042 -5.213 410.829 403.586 381.673
CS 455.042 416.042 -5.213 410.829 403.586 381.673
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 822 -822 <<
CP 1.860 1.860 2.289 4.149 << <<
CS 1.860 2.681 1.468 4.149 << <<
2660 2660 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.6.1 10% 8.3.1 90%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 68.301 -2.169 66.132
CP 4.132 4.132 << 4.132 4.132 4.132
CS 4.132 6.300 -2.168 4.132 4.132 4.132
2670 2670 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.1 ) ( 4.6.1 10% 8.3.1 90%)
RS << << << <<
CP 6.797 6.797 239 7.036 7.036 7.036
CS 6.797 6.797 239 7.036 7.036 7.036
INTERVENTI RS << 92.444.851 -1 92.444.850
CP 54.229.176 85.855.176 -35.625.757 50.229.419 50.020.002 49.245.484
CS 54.229.176 85.855.174 -35.625.755 50.229.419 50.020.002 49.245.484
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
RS << 92.444.851 -1 92.444.850
CP 54.229.176 85.855.176 -35.625.757 50.229.419 50.020.002 49.245.484
CS 54.229.176 85.855.174 -35.625.755 50.229.419 50.020.002 49.245.484
1378 1378 CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE
(R)
( 7.1.2 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192
CS 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192
NOTE ESPLICATIVE
2502/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/99
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3021 3021 ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI
(R)
( 2.2.14 ) ( 8.3.1 )
RS << << << <<
CP 9.278.092 9.278.092 -9.278.092 << << <<
CS 9.278.092 9.278.092 -9.278.092 << << <<
3121 3121 CONTRIBUTI E RIMBORSO ONERI SOSTENUTI DALLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE IN AMBITO LOCALE
(R)
( 6.1.2 ) ( 8.3.1 )
RS << 80.104.957 -1 80.104.956
CP 44.257.334 44.257.334 5.254.893 49.512.227 49.302.810 48.528.292
CS 44.257.334 44.257.332 5.254.895 49.512.227 49.302.810 48.528.292
3129 3129 FONDO PER LA DIFFUSIONE DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE - MISURE COMPENSATIVE E INDENNIZZI
(R)
( 6.1.4 ) ( 8.3.1 )
RS << 12.339.894 << 12.339.894
CP << 31.626.000 -31.626.000 << << <<
CS << 31.626.000 -31.626.000 << << <<
INVESTIMENTI RS << 113.789.232 << 113.789.232
CP 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865
CS 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
RS << 113.789.232 << 113.789.232
CP 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865
CS 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865
7070 7070 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054
CS 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054
7230 7230 SPESE PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETI DI COMUNICAZIONE
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.6.1 )
RS << 113.787.397 << 113.787.397
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/100
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7570 7570 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.6.1 70% 8.3.1 30%)
RS << 1.835 << 1.835
CP 5.761 5.761 66 5.827 5.811 5.811
CS 5.761 5.761 66 5.827 5.811 5.811
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
RS << 1.197.202 << 1.197.202
CP 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018
CS 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018
FUNZIONAMENTO RS << 781.899 << 781.899
CP 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271
CS 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
RS << 781.899 << 781.899
CP 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271
CS 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271
3335 3335 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 5.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 35.314.502 28.934.569 2.695.450 31.630.019 30.748.547 30.635.020
CS 35.314.502 28.934.569 2.695.450 31.630.019 30.748.547 30.635.020
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 27.139.240 22.160.060 2.065.208 24.225.268 23.699.414 23.612.005
CS 27.139.240 22.160.060 2.065.208 24.225.268 23.699.414 23.612.005
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 8.078.727 6.677.406 528.852 7.206.258 7.049.133 7.023.015
CS 8.078.727 6.677.406 528.852 7.206.258 7.049.133 7.023.015
NOTE ESPLICATIVE
3335 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 17
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/101
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 159.818 159.818 << <<
CS << << 159.818 159.818 << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 96.535 97.103 -58.428 38.675 << <<
CS 96.535 97.103 -58.428 38.675 << <<
3339 3339 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.6.1 )
RS << 235.221 << 235.221
CP 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320
CS 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 235.221 << 235.221
CP 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320
CS 886.894 775.607 11.287 786.894 696.320 696.320
3341 3341 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 5.3.1 )
RS << << << <<
CP 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846
CS 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.298.165 1.878.243 171.730 2.049.973 2.005.276 1.997.846
CS 2.298.165 1.878.243 171.730 2.049.973 2.005.276 1.997.846
NOTE ESPLICATIVE
3335/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
3335/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE
ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/102
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 33.906 34.106 -20.522 13.584 << <<
CS 33.906 34.106 -20.522 13.584 << <<
3348 3348 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 5.3.1 )
RS << 546.678 << 546.678
CP 2.232.859 3.570.358 -95.202 3.475.156 3.473.943 3.473.943
CS 2.232.859 3.570.358 -95.202 3.475.156 3.473.943 3.473.943
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 74.691 << 74.691
CP 1.501.083 1.851.083 -1.038.824 812.259 812.259 812.259
CS 1.501.083 1.851.083 -1.038.824 812.259 812.259 812.259
2 2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE.
( 2.2.13 )
RS << 88.061 << 88.061
CP 100.529 280.529 19.471 300.000 300.000 300.000
CS 100.529 280.529 19.471 300.000 300.000 300.000
3 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI AUTORIZZAZIONE, CERTIFICAZIONE ATTESTAZIONE E CONTROLLO PER LA MARCHIATURA CE NELL'AMBITO DELLA SORVEGLIANZA DEL MERCATO E DELL'EMISSIONE DI PARERI TECNICI IN QUALITA' DI ORGANISMO NOTIFICATO.
( 2.2.13 )
RS << 166.269 << 166.269
CP 100.062 400.062 -200.062 200.000 200.000 200.000
CS 100.062 400.062 -200.062 200.000 200.000 200.000
4 4 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 29.874 << 29.874
CP 41.265 291.265 -159.673 131.592 131.564 131.564
CS 41.265 291.265 -159.673 131.592 131.564 131.564
NOTE ESPLICATIVE
3341/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/103
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
5 5 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 673 673 9.327 10.000 10.000 10.000
CS 673 673 9.327 10.000 10.000 10.000
6 6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 244 244 5 249 249 249
CS 244 244 5 249 249 249
7 7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << 39.089 -262 38.827
CP 135.680 126.327 14.196 140.523 140.115 140.115
CS 135.680 126.589 13.934 140.523 140.115 140.115
8 8 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI,RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI E BIBLIOTECA. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI.
( 2.1.2 )
RS << << 262 262
CP 394 9.746 -9.344 402 402 402
CS 394 9.484 -9.082 402 402 402
9 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 82.365 << 82.365
CP 174.210 431.710 19.528 451.238 450.715 450.715
CS 174.210 431.710 19.528 451.238 450.715 450.715
10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 1.163 << 1.163
CP 2.985 2.985 196 3.181 3.172 3.172
CS 2.985 2.985 196 3.181 3.172 3.172
11 11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << 57.212 << 57.212
CP 53.569 53.569 1.838 55.407 55.246 55.246
CS 53.569 53.569 1.838 55.407 55.246 55.246
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/104
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
12 12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 67 67 2 69 69 69
CS 67 67 2 69 69 69
13 13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI.
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 55 55 << 55 55 55
CS 55 55 << 55 55 55
14 14 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << << << <<
CP 73 73 1 74 74 74
CS 73 73 1 74 74 74
16 16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 337 337 << 337 337 337
CS 337 337 << 337 337 337
21 21 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 74.062 74.062 198.525 272.587 272.587 272.587
CS 74.062 74.062 198.525 272.587 272.587 272.587
24 24 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 7.954 << 7.954
CP 47.571 47.571 1.112 48.683 48.599 48.599
CS 47.571 47.571 1.112 48.683 48.599 48.599
>> 32 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 1.048.500 1.048.500 1.048.500 1.048.500
CS << << 1.048.500 1.048.500 1.048.500 1.048.500
3550 3550 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.1 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 7.915 7.915 251 8.166 8.142 8.142
CS 7.915 7.915 251 8.166 8.142 8.142
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/105
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INTERVENTI RS << 20.005 << 20.005
CP 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854
CS 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
RS << 20.005 << 20.005
CP 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854
CS 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854
3352 3352 SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE
(R)
( 2.2.2 ) ( 5.3.1 )
RS << 20.005 << 20.005
CP 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854
CS 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854
INVESTIMENTI RS << 395.298 << 395.298
CP 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893
CS 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
RS << 395.298 << 395.298
CP 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893
CS 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893
7050 7050 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 128.972 148.972 -10.943 138.029 127.658 127.658
CS 128.972 148.972 -10.943 138.029 127.658 127.658
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/106
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7624 7624 ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DI STAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DI SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.6.1 )
RS << 393.623 << 393.623
CP 703.021 703.021 308.490 1.011.511 709.319 709.319
CS 703.021 703.021 308.490 1.011.511 709.319 709.319
7936 7936 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 5.3.1 )
RS << 1.675 << 1.675
CP 44.525 44.525 518 45.043 44.916 44.916
CS 44.525 44.525 518 45.043 44.916 44.916
7 Ricerca e innovazione (17) RS << 3.810.229 -763 3.809.466
CP 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490
CS 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
RS << 3.810.229 -763 3.809.466
CP 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490
CS 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
FUNZIONAMENTO RS << 301.718 -763 300.955
CP 6.454.997 4.306.411 2.056.821 6.363.232 6.293.305 6.199.315
CS 6.454.997 4.307.171 2.056.061 6.363.232 6.293.305 6.199.315
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
RS << 301.718 -763 300.955
CP 6.454.997 4.306.411 2.056.821 6.363.232 6.293.305 6.199.315
CS 6.454.997 4.307.171 2.056.061 6.363.232 6.293.305 6.199.315
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/107
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4304 4304 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.8.6 )
( VEDI NOTA )
RS << 714 -714 <<
CP 5.031.591 3.246.219 1.774.176 5.020.395 4.957.683 4.869.467
CS 5.031.591 3.246.931 1.773.464 5.020.395 4.957.683 4.869.467
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.867.795 2.486.685 1.361.461 3.848.146 3.820.410 3.752.489
CS 3.867.795 2.486.685 1.361.461 3.848.146 3.820.410 3.752.489
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.151.663 747.101 398.459 1.145.560 1.137.273 1.116.978
CS 1.151.663 747.101 398.459 1.145.560 1.137.273 1.116.978
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 56 -56 <<
CP << << 21.489 21.489 << <<
CS << 55 21.434 21.489 << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 519 -519 <<
CP << << << << << <<
CS << 518 -518 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 139 -139 <<
CP 12.133 12.433 -7.233 5.200 << <<
CS 12.133 12.572 -7.372 5.200 << <<
NOTE ESPLICATIVE
4304 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 18
4304/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
4304/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/108
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4305 4305 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.8.6 )
RS << 14.939 << 14.939
CP 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335
CS 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 14.939 << 14.939
CP 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335
CS 107.838 99.314 -1.476 97.838 95.335 95.335
4314 4314 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.8.6 )
RS << 49 -49 <<
CP 331.876 217.186 110.519 327.705 323.522 317.748
CS 331.876 217.234 110.471 327.705 323.522 317.748
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 327.615 212.820 113.059 325.879 323.522 317.748
CS 327.615 212.820 113.059 325.879 323.522 317.748
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 49 -49 <<
CP 4.261 4.366 -2.540 1.826 << <<
CS 4.261 4.414 -2.588 1.826 << <<
4451 4451 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.8.6 )
RS << 280.591 << 280.591
CP 975.549 735.549 173.365 908.914 908.385 908.385
CS 975.549 735.549 173.365 908.914 908.385 908.385
1 1 CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DA ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE. CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI STRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO.
( 2.2.10 )
RS << 89 << 89
CP 10.558 10.558 1.069 11.627 11.565 11.565
CS 10.558 10.558 1.069 11.627 11.565 11.565
NOTE ESPLICATIVE
4314/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/109
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE, ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSO ECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE.
( 2.2.13 )
RS << 5.566 << 5.566
CP 28.145 28.145 601 28.746 28.663 28.663
CS 28.145 28.145 601 28.746 28.663 28.663
3 3 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CEE DEL TIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA E PER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLE APPARECCHIATURE CERTIFICATE
( 2.2.13 )
RS << 400 << 400
CP 2.035 2.035 42 2.077 2.071 2.071
CS 2.035 2.035 42 2.077 2.071 2.071
4 4 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS << 31.608 << 31.608
CP 22.517 22.517 480 22.997 22.930 22.930
CS 22.517 22.517 480 22.997 22.930 22.930
5 5 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 955 << 955
CP 3.947 3.947 92 4.039 4.027 4.027
CS 3.947 3.947 92 4.039 4.027 4.027
6 6 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 2.433 << 2.433
CP 10.254 27.754 -17.283 10.471 10.440 10.440
CS 10.254 27.754 -17.283 10.471 10.440 10.440
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/110
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI
( 2.1.1 )
RS << 13.433 << 13.433
CP 33.062 41.281 -7.881 33.400 33.300 33.300
CS 33.062 41.281 -7.881 33.400 33.300 33.300
9 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 186.081 << 186.081
CP 639.679 339.679 188.894 528.573 528.573 528.573
CS 639.679 339.679 188.894 528.573 528.573 528.573
10 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << 250 << 250
CP 6.541 5.341 1.444 6.785 6.766 6.766
CS 6.541 5.341 1.444 6.785 6.766 6.766
11 11 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 89 89 2 91 91 91
CS 89 89 2 91 91 91
12 12 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 37.572 << 37.572
CP 43.606 51.106 -6.004 45.102 44.970 44.970
CS 43.606 51.106 -6.004 45.102 44.970 44.970
13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << 1.241 << 1.241
CP 764 764 39 803 803 803
CS 764 764 39 803 803 803
14 14 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS << 816 << 816
CP 3.809 5.009 -447 4.562 4.549 4.549
CS 3.809 5.009 -447 4.562 4.549 4.549
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/111
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
15 15 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 178 178 8 186 186 186
CS 178 178 8 186 186 186
17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.2 )
RS << 147 << 147
CP 737 737 35 772 772 772
CS 737 737 35 772 772 772
18 18 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 540 540 << 540 540 540
CS 540 540 << 540 540 540
20 20 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 167.691 167.691 -50.000 117.691 117.691 117.691
CS 167.691 167.691 -50.000 117.691 117.691 117.691
21 21 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 1.397 3.178 -1.726 1.452 1.448 1.448
CS 1.397 3.178 -1.726 1.452 1.448 1.448
22 22 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI E COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI "SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI"
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP << 25.000 5.000 30.000 30.000 30.000
CS << 25.000 5.000 30.000 30.000 30.000
>> 23 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 59.000 59.000 59.000 59.000
CS << << 59.000 59.000 59.000 59.000
4460 4460 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI
(R)
( 2.2.10 ) ( 4.8.6 )
RS << 5.425 << 5.425
CP 7.592 7.592 220 7.812 7.812 7.812
CS 7.592 7.592 220 7.812 7.812 7.812
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/112
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4571 4571 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.1 ) ( 4.8.6 )
RS << << << <<
CP 551 551 17 568 568 568
CS 551 551 17 568 568 568
INTERVENTI RS << << << <<
CP 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
CS 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
RS << << << <<
CP 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
CS 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
1377 1377 CONCORSO NELLA SPESA DELL'ISTITUTO EUROPEO DI STANDARDIZZAZIONE NELLE TELECOMUNICAZIONI
(R)
( 7.1.2 ) ( 4.6.1 )
RS << << << <<
CP 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
CS 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
INVESTIMENTI RS << 3.508.511 << 3.508.511
CP 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070
CS 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
RS << 3.508.511 << 3.508.511
CP 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070
CS 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070
7080 7080 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842
CS 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842
7220 7220 CONTRIBUTO PLURIENNALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RICERCA NEL CAMPO DELLE COMUNICAZIONI
( 26.1.3 ) ( 4.8.6 )
RS << 154.947 << 154.947
CP 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << <<
CS 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/113
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
7931 7931 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA
(R)
( 21 ) ( 4.8.6 )
RS << 3.351.310 << 3.351.310
CP 1.837.748 1.837.748 77.086 1.914.834 1.909.277 1.909.277
CS 1.837.748 1.837.748 77.086 1.914.834 1.909.277 1.909.277
1 1 SPESE PER IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI E PER LA RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA.
( 21.1.2 )
RS << 3.190.100 30.000 3.220.100
CP 1.824.591 1.824.591 76.758 1.901.349 1.895.831 1.895.831
CS 1.824.591 1.794.591 106.758 1.901.349 1.895.831 1.895.831
2 2 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA
( 21.1.9 )
RS << 161.210 -30.000 131.210
CP 13.157 13.157 328 13.485 13.446 13.446
CS 13.157 43.157 -29.672 13.485 13.446 13.446
8080 8080 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.8.6 )
RS << 2.254 << 2.254
CP 3.855 3.855 107 3.962 3.951 3.951
CS 3.855 3.855 107 3.962 3.951 3.951
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS << 7.219.305 -2.953.236 4.266.069
CP 67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648
CS 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648
9.1 Indirizzo politico (32.2) RS << 2.574.488 -741.309 1.833.179
CP 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141
CS 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141
FUNZIONAMENTO RS << 2.069.039 -722.167 1.346.872
CP 19.140.394 17.968.269 -538.666 17.429.603 17.315.030 17.307.211
CS 19.140.394 18.690.435 -1.260.832 17.429.603 17.315.030 17.307.211
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
RS << 2.069.039 -722.167 1.346.872
CP 19.140.394 17.968.269 -538.666 17.429.603 17.315.030 17.307.211
CS 19.140.394 18.690.435 -1.260.832 17.429.603 17.315.030 17.307.211
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/114
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.
( 1.1.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 610.891 467.891 143.000 610.891 610.891 610.891
CS 610.891 467.891 143.000 610.891 610.891 610.891
1003 1003 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1 ) ( 4.9.1 )
RS << 71.859 << 71.859
CP 423.456 281.169 -37.713 243.456 243.456 243.456
CS 423.456 281.169 -37.713 243.456 243.456 243.456
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 62.170 << 62.170
CP 396.408 260.121 -43.713 216.408 216.408 216.408
CS 396.408 260.121 -43.713 216.408 216.408 216.408
8 8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV
( 1.2.1 )
RS << 9.689 << 9.689
CP 27.048 21.048 6.000 27.048 27.048 27.048
CS 27.048 21.048 6.000 27.048 27.048 27.048
1004 1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA
( 1 ) ( 4.9.1 )
RS << 10.433 << 10.433
CP 1.149.100 1.182.533 -33.433 1.149.100 1.149.102 1.149.102
CS 1.149.100 1.182.533 -33.433 1.149.100 1.149.102 1.149.102
1 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 589.001 677.001 -88.000 589.001 589.001 589.001
CS 589.001 677.001 -88.000 589.001 589.001 589.001
NOTE ESPLICATIVE
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(in Euro) 030/678/115
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 277.661 197.661 80.000 277.661 277.661 277.661
CS 277.661 197.661 80.000 277.661 277.661 277.661
3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTI A CARICO DEI PERCETTORI
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 149.047 164.047 -15.000 149.047 149.049 149.049
CS 149.047 164.047 -15.000 149.047 149.049 149.049
4 4 COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << 8.400 << 8.400
CP 107.400 115.800 -8.400 107.400 107.400 107.400
CS 107.400 115.800 -8.400 107.400 107.400 107.400
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << 2.033 << 2.033
CP 25.991 28.024 -2.033 25.991 25.991 25.991
CS 25.991 28.024 -2.033 25.991 25.991 25.991
1007 1007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 812.337 -470.000 342.337
CP 14.389.485 12.918.872 3.891 12.922.763 12.914.783 12.907.444
CS 14.389.485 13.388.872 -466.109 12.922.763 12.914.783 12.907.444
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.599.616 4.876.106 444.181 5.320.287 5.314.143 5.308.492
CS 5.599.616 4.876.106 444.181 5.320.287 5.314.143 5.308.492
NOTE ESPLICATIVE
1007 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 19
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(in Euro) 030/678/116
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 7.597 << 7.597
CP 2.566.876 2.051.324 -16.841 2.034.483 2.032.647 2.030.959
CS 2.566.876 2.051.324 -16.841 2.034.483 2.032.647 2.030.959
3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << 616.735 -470.000 146.735
CP 2.481.000 2.397.900 -386.900 2.011.000 2.011.000 2.011.000
CS 2.481.000 2.867.900 -856.900 2.011.000 2.011.000 2.011.000
4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS << 38.755 << 38.755
CP 3.063.416 2.878.416 << 2.878.416 2.878.416 2.878.416
CS 3.063.416 2.878.416 << 2.878.416 2.878.416 2.878.416
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << 149.250 << 149.250
CP 678.577 715.126 -36.549 678.577 678.577 678.577
CS 678.577 715.126 -36.549 678.577 678.577 678.577
1026 1026 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
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(in Euro) 030/678/117
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1041 1041 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI
( 1.3.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 199.761 90.761 109.000 199.761 199.761 199.761
CS 199.761 90.761 109.000 199.761 199.761 199.761
1042 1042 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.9.1 )
RS << 56.229 << 56.229
CP 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750
CS 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 3.092 << 3.092
CP 730.202 700.832 -122.080 578.752 578.230 577.750
CS 730.202 700.832 -122.080 578.752 578.230 577.750
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << 53.137 << 53.137
CP 221.000 254.751 -33.751 221.000 117.000 117.000
CS 221.000 254.751 -33.751 221.000 117.000 117.000
1091 1091 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.9.1 )
RS << 1.109.078 -252.167 856.911
CP 1.407.318 1.904.318 -409.951 1.494.367 1.492.294 1.492.294
CS 1.407.318 2.156.484 -662.117 1.494.367 1.492.294 1.492.294
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI
( 2.1.2 )
RS << 20.993 << 20.993
CP 171.756 228.756 -50.386 178.370 178.370 178.370
CS 171.756 228.756 -50.386 178.370 178.370 178.370
2 2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO
( 2.2.13 )
RS << 14.899 << 14.899
CP 74.761 109.761 -33.662 76.099 76.099 76.099
CS 74.761 109.761 -33.662 76.099 76.099 76.099
3 3 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 13.639 << 13.639
CP 47.306 67.306 -18.949 48.357 48.357 48.357
CS 47.306 67.306 -18.949 48.357 48.357 48.357
NOTE ESPLICATIVE
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(in Euro) 030/678/118
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 21.797 << 21.797
CP 78.228 123.228 -43.527 79.701 79.701 79.701
CS 78.228 123.228 -43.527 79.701 79.701 79.701
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 1.311 -1.309 2
CP 1.367 2.567 -1.147 1.420 1.420 1.420
CS 1.367 3.875 -2.455 1.420 1.420 1.420
6 6 SPESE DI RAPPRESENTANZA
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 13.185 13.185 507 13.692 13.692 13.692
CS 13.185 13.185 507 13.692 13.692 13.692
9 9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 220.690 << 220.690
CP 643.255 943.255 -374.888 568.367 568.367 568.367
CS 643.255 943.255 -374.888 568.367 568.367 568.367
10 10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI
( 2.1.1 )
RS << 43.913 << 43.913
CP 54.660 109.660 -44.083 65.577 65.577 65.577
CS 54.660 109.660 -44.083 65.577 65.577 65.577
13 13 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS << 3.274 << 3.274
CP 3.650 3.650 -3.650 << << <<
CS 3.650 3.650 -3.650 << << <<
14 14 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 8.191 8.191 316 8.507 8.507 8.507
CS 8.191 8.191 316 8.507 8.507 8.507
NOTE ESPLICATIVE
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(in Euro) 030/678/119
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
15 15 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 49.156 << 49.156
CP 78.229 78.229 4.434 82.663 82.663 82.663
CS 78.229 78.229 4.434 82.663 82.663 82.663
16 16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 7.242 << 7.242
CP 12.403 12.403 479 12.882 12.882 12.882
CS 12.403 12.403 479 12.882 12.882 12.882
18 18 SPESE PER STUDI, RICERCHE, INDAGINI, RILEVAZIONI E PUBBLICAZIONI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP << 4.500 -4.500 << << <<
CS << 4.500 -4.500 << << <<
19 19 ELABORAZIONE, ANALISI E STUDIO NEI SETTORI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE AI FINI CONOSCITIVI DI INDIRIZZO, PROGRAMMAZIONE E DI PRODUZIONE NORMATIVA
( 2.2.10 )
RS << << 19.142 19.142
CP 123.456 101.256 20.203 121.459 119.386 119.386
CS 123.456 82.114 39.345 121.459 119.386 119.386
21 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 8.185 8.185 4.826 13.011 13.011 13.011
CS 8.185 8.185 4.826 13.011 13.011 13.011
29 29 SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI E PERSONALITA' STRANIERE EFFETTUATE IN BASE AD ACCORDI O SU INVITO UFFICIALE. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO SIMULTANEO
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP << 1.500 -1.500 << << <<
CS << 1.500 -1.500 << << <<
31 31 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, ORGANISMI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI.
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 1.708 1.708 66 1.774 1.774 1.774
CS 1.708 1.708 66 1.774 1.774 1.774
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/120
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
35 35 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
( 2.2.14 )
RS << 4.059 << 4.059
CP 13.204 13.204 510 13.714 13.714 13.714
CS 13.204 13.204 510 13.714 13.714 13.714
>> 36 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 135.000 135.000 135.000 135.000
CS << << 135.000 135.000 135.000 135.000
38 38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 73.774 73.774 << 73.774 73.774 73.774
CS 73.774 73.774 << 73.774 73.774 73.774
39 39 SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA
( 2.2.14 )
RS << 708.105 -270.000 438.105
CP << << << << << <<
CS << 270.000 -270.000 << << <<
1122 1122 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1123 1123 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA 157.961 -157.961 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 157.961 -157.961 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1150 1150 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.9.1 )
RS << 9.103 << 9.103
CP 9.181 9.181 332 9.513 9.513 9.513
CS 9.181 9.181 332 9.513 9.513 9.513
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/121
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INTERVENTI RS << 406.198 << 406.198
CP 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
CS 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
RS << 406.198 << 406.198
CP 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
CS 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
1158 1158 RIMBORSO DEGLI STIPENDI,RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO
(R)
( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )
RS << 406.198 << 406.198
CP 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
CS 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
INVESTIMENTI RS << 99.251 -19.142 80.109
CP 79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239
CS 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
RS << 99.251 -19.142 80.109
CP 79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239
CS 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239
7000 7000 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )
RS << 69.594 -19.142 50.452
CP 31.162 51.162 -8.976 42.186 32.092 32.092
CS 31.162 70.304 -28.118 42.186 32.092 32.092
7010 7010 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.9.1 )
RS << 29.657 << 29.657
CP 48.694 48.694 611 49.305 49.147 49.147
CS 48.694 48.694 611 49.305 49.147 49.147
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/122
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
RS << 4.644.817 -2.211.927 2.432.890
CP 48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507
CS 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507
FUNZIONAMENTO RS << 1.401.951 -211.927 1.190.024
CP 31.839.343 40.662.030 -20.764.005 19.898.025 18.450.488 18.325.746
CS 31.839.343 40.852.234 -20.954.209 19.898.025 18.450.488 18.325.746
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << 1.401.951 -211.927 1.190.024
CP 31.839.343 40.662.030 -20.764.005 19.898.025 18.450.488 18.325.746
CS 31.839.343 40.852.234 -20.954.209 19.898.025 18.450.488 18.325.746
1200 1200 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.9.1 )
RS << 118.490 << 118.490
CP 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000
CS 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000
4 4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS << 116.562 << 116.562
CP 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000
CS 801.529 611.432 -261.432 350.000 350.000 350.000
82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI A: LAVORO STRAORDINARIO
( 1.1.2 )
RS << 1.928 << 1.928
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
1202 1202 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE
( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 26.597 << 26.597
CP 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000
CS 25.000 25.000 << 25.000 25.000 25.000
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/123
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1204 1204 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 28.656 -28.542 114
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 28.541 -28.541 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1205 1205 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 131.018 -128.439 2.579
CP 25.084.411 32.769.184 -19.552.554 13.216.630 13.046.622 12.947.853
CS 25.084.411 32.897.620 -19.680.990 13.216.630 13.046.622 12.947.853
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 18.864.131 24.377.673 -14.283.506 10.094.167 10.053.241 9.977.194
CS 18.864.131 24.377.673 -14.283.506 10.094.167 10.053.241 9.977.194
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.612.998 7.782.661 -4.777.051 3.005.610 2.993.381 2.970.659
CS 5.612.998 7.782.661 -4.777.051 3.005.610 2.993.381 2.970.659
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << 44.415 -44.259 156
CP << << 94.085 94.085 << <<
CS << 44.258 49.827 94.085 << <<
NOTE ESPLICATIVE
1205 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 20
1205/ 3 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/124
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 61.105 -59.154 1.951
CP << << << << << <<
CS << 59.153 -59.153 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 25.498 -25.026 472
CP 607.282 608.850 -586.082 22.768 << <<
CS 607.282 633.875 -611.107 22.768 << <<
1207 1207 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
( 2.2.6 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 52.000 52.000 << 52.000 52.000 52.000
CS 52.000 52.000 << 52.000 52.000 52.000
1214 1214 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )
RS << 61.148 << 61.148
CP 61.897 61.897 -2.171 59.726 59.553 59.553
CS 61.897 61.897 -2.171 59.726 59.553 59.553
1215 1215 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 26.804 26.804 << 26.804 26.804 26.804
CS 26.804 26.804 << 26.804 26.804 26.804
NOTE ESPLICATIVE
1205/ 5 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/125
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1218 1218 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.9.1 )
RS << 8.956 -8.791 165
CP 1.695.581 2.284.520 -1.421.513 863.007 851.531 845.067
CS 1.695.581 2.293.310 -1.430.303 863.007 851.531 845.067
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.596.027 2.184.415 -1.329.405 855.010 851.531 845.067
CS 1.596.027 2.184.415 -1.329.405 855.010 851.531 845.067
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 8.956 -8.791 165
CP 99.554 100.105 -92.108 7.997 << <<
CS 99.554 108.895 -100.898 7.997 << <<
1220 1220 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI E CONTRO I RISCHI PER DANNI A PERSONE E COSE DERIVANTI DALL'EFFETTUAZIONE DEL TELELAVORO
(R)
( 12.1.1 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 45.912 45.912 -538 45.374 45.243 45.243
CS 45.912 45.912 -538 45.374 45.243 45.243
1335 1335 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.9.1 )
RS << 733.278 -46.154 687.124
CP 2.471.633 3.210.146 -74.500 3.135.646 1.856.702 1.835.702
CS 2.471.633 3.234.584 -98.938 3.135.646 1.856.702 1.835.702
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
RS << 605 << 605
CP 1.057 1.057 28 1.085 1.082 1.082
CS 1.057 1.057 28 1.085 1.082 1.082
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 1.500 << 1.500
CP 4.072 5.005 139 5.144 4.199 4.199
CS 4.072 5.005 139 5.144 4.199 4.199
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 3.053 6.376 104 6.480 3.148 3.148
CS 3.053 6.376 104 6.480 3.148 3.148
NOTE ESPLICATIVE
1218/ 2 STANZIAMENTO CHE SI PROPONE AL FINE DI ASSICURARE LA TEMPESTIVA CORRESPONSIONE DELLE SOMME DOVUTE AL PERSONALE PER CORRISPONDERE ALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1978, N. 385, SULLA BASE DELLE ASSEGNAZIONI DISPOSTE CON L'APPOSITO DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE È SUBORDINATA ALLA REGISTRAZIONE DEL CITATO DECRETO DA PARTE DEI COMPETENTI ORGANI DI CONTROLLO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/126
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
4 4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 2.871 2.871 191 3.062 3.053 3.053
CS 2.871 2.871 191 3.062 3.053 3.053
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 7.141 -7.141 <<
CP 9.057 10.995 605 11.600 9.634 9.634
CS 9.057 35.433 -23.833 11.600 9.634 9.634
7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS
( 2.2.3 )
RS << 459.835 << 459.835
CP 1.381.812 1.511.631 -360.431 1.151.200 996.200 996.200
CS 1.381.812 1.511.631 -360.431 1.151.200 996.200 996.200
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS << 39.013 -39.013 <<
CP 71.141 74.905 -5.720 69.185 65.231 65.231
CS 71.141 74.905 -5.720 69.185 65.231 65.231
9 9 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI.
( 2.2.1 )
RS << 30.409 << 30.409
CP 535.024 61.213 37 61.250 21.000 <<
CS 535.024 61.213 37 61.250 21.000 <<
10 10 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA
( 2.2.2 )
RS << 7.113 << 7.113
CP 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867
CS 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867
11 11 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE
( 2.2.7 )
RS << 6.521 << 6.521
CP 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867
CS 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867
13 13 SPESE DI PUBBLICITA'
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 1.230 1.230 72 1.302 1.298 1.298
CS 1.230 1.230 72 1.302 1.298 1.298
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/127
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
15 15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 1.633 1.633 45 1.678 1.673 1.673
CS 1.633 1.633 45 1.678 1.673 1.673
16 16 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS << 26.040 << 26.040
CP 28.944 28.944 21.556 50.500 50.500 50.500
CS 28.944 28.944 21.556 50.500 50.500 50.500
17 17 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS << << << <<
CP 13.953 15.500 824 16.324 14.734 14.734
CS 13.953 15.500 824 16.324 14.734 14.734
18 18 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
( 2.2.2 )
RS << 116.883 << 116.883
CP 128.987 141.142 30.027 171.169 158.552 158.552
CS 128.987 141.142 30.027 171.169 158.552 158.552
19 19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 1.122 << 1.122
CP 4.966 5.161 1.615 6.776 6.562 6.562
CS 4.966 5.161 1.615 6.776 6.562 6.562
25 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 614 << 614
CP 12.198 12.198 813 13.011 12.974 12.974
CS 12.198 12.198 813 13.011 12.974 12.974
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/128
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
26 26 SPESE PER L'INCREMENTO E PER L'ESERCIZIO DEL MUSEO POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI. MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE MUSEALI. SPESE PER COLLABORAZIONE E PERIZIE MUSEALI.
( 2.2.7 )
RS << 6.470 << 6.470
CP 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867
CS 18.296 18.296 626 18.922 18.867 18.867
28 28 SPESE PER PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI E PER AGGIORNAMENTI COMUNITARI E INTERNAZIONALI. SPESE RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI ALL'ESTERO E IN ITALIA. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO SIMULTANEO
( 2.2.7 )
RS << << << <<
CP 1.404 1.404 48 1.452 1.448 1.448
CS 1.404 1.404 48 1.452 1.448 1.448
29 29 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E A DOCENTI UNIVERSITARI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 3.053 3.053 203 3.256 3.247 3.247
CS 3.053 3.053 203 3.256 3.247 3.247
31 31 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI
( 2.2.5 )
RS << << << <<
CP 24.395 24.395 835 25.230 25.156 25.156
CS 24.395 24.395 835 25.230 25.156 25.156
34 34 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE STAMPA.
( 2.2.1 )
RS << 30.012 << 30.012
CP 2.796 1.044.796 204 1.045.000 2.884 2.884
CS 2.796 1.044.796 204 1.045.000 2.884 2.884
>> 36 SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA'
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP << << 45.127 45.127 45.127 45.127
CS << << 45.127 45.127 45.127 45.127
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/129
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
>> 37 RIMBORSO SPESE AL PERSONALE IN TELELAVORO
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 52.800 52.800 52.800 52.800
CS << << 52.800 52.800 52.800 52.800
>> 38 SPESE PER CANONI TELEFONICI, DEI DATI E DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TELEMATICI
( 2.2.3 )
RS << << << <<
CP << << 134.500 134.500 134.500 134.500
CS << << 134.500 134.500 134.500 134.500
39 39 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 185.099 201.749 << 201.749 185.099 185.099
CS 185.099 201.749 << 201.749 185.099 185.099
1337 1337 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
( 2.2.15 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 147.528 147.528 147 147.675 149.152 150.643
CS 147.528 147.528 147 147.675 149.152 150.643
1359 1359 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA
( 10.3.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1360 1360 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 81.181 << 81.181
CP 1.000.000 1.000.000 -15.000 985.000 1.000.000 1.000.000
CS 1.000.000 1.000.000 -15.000 985.000 1.000.000 1.000.000
1376 1376 SPESE PER LA GESTIONE DEL MICRO-NIDO
( 1.2.4 ) ( 4.9.1 )
RS << 35.204 << 35.204
CP 112.727 112.727 -45.127 67.600 67.600 67.600
CS 112.727 112.727 -45.127 67.600 67.600 67.600
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/130
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1400 1400 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.9.1 )
RS << 166.772 << 166.772
CP 228.393 228.952 15.436 244.388 243.015 243.015
CS 228.393 228.952 15.436 244.388 243.015 243.015
1822 1822 INDENNITA', RENDITE E RIMBORSI SPESE VARIE PER INFORTUNI SUL LAVORO. CANONI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL
( 1.1.5 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 21.443 21.443 << 21.443 21.443 21.443
CS 21.443 21.443 << 21.443 21.443 21.443
2248 2248 SPESE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE FUNZIONI E LE ATTIVITA' GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO I.P.I., INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.4.2 )
RS << 10.651 -1 10.650
CP 64.485 64.485 593.247 657.732 655.823 655.823
CS 64.485 64.484 593.248 657.732 655.823 655.823
INTERVENTI RS << 39.155 << 39.155
CP 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
CS 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << 39.155 << 39.155
CP 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
CS 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
1450 1450 RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO
(R)
( 4.2.2 ) ( 4.9.1 )
RS << 39.155 << 39.155
CP 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
CS 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/131
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849
CS 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << << << <<
CP 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849
CS 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849
1750 1750 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849
CS 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849
1760 1760 RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEGLI ENTI LOCALI (C.P.D.E.L.) DELL'IMPORTO DELLE QUOTE DI PENSIONE DOVUTE ALLA STESSA PER I SERVIZI RESI ALLO STATO
( 1.4.1 ) ( 4.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS << << << <<
CP 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<
CS 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << << << <<
CP 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<
CS 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<
5305 >> RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA INTERESSI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA SANITARIA
( 9.1.3 ) ( 7.6.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
5305 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.P.C.M. DEL 15 DICEMBRE 2014 EMESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE N.10 DEL 2013, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/132
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
INVESTIMENTI RS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711
CP 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435
CS 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711
CP 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435
CS 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435
7030 7030 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA
(R)
( 21.1.4 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000
CS 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000
7031 7031 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.9.1 )
RS << 1.083.802 << 1.083.802
CP 1.262.536 1.434.726 -92.544 1.342.182 1.233.341 1.233.341
CS 1.262.536 1.434.726 -92.544 1.342.182 1.233.341 1.233.341
7036 7036 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.9.1 )
RS << 119.909 << 119.909
CP 185.489 188.196 2.164 190.360 187.094 187.094
CS 185.489 188.196 2.164 190.360 187.094 187.094
8356 >> FONDO PER GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 1987
( 26.1.3 ) ( 6.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 2.000.000 -2.000.000 <<
CP 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
NOTE ESPLICATIVE
8356 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.P.C.M. DEL 15 DICEMBRE 2014 EMESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE N.10 DEL 2013, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/133
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS << << << <<
CP 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<
CS 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << << << <<
CP 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<
CS 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<
9700 >> RIMBORSO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI PER L'EDILIZIA SANITARIA.
( 61.3.2 ) ( 7.6.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
10 Fondi da ripartire (33) RS << 11.850.009 -11.850.009 <<
CP 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
CS 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
10.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << 11.850.009 -11.850.009 <<
CP 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
CS 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << 11.850.009 -11.850.009 <<
CP 16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288
CS 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << 11.850.009 -11.850.009 <<
CP 16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288
CS 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288
1700 1700 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI
( 1.1.3 ) ( 4.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 11.850.009 -11.850.009 <<
CP 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593
CS 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593
NOTE ESPLICATIVE
9700 CAPITOLO CHE SI SOPPRIME IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DEL D.P.C.M. DEL 15 DICEMBRE 2014 EMESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE N.10 DEL 2013, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 OTTOBRE 2013, N. 125
1700 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER ASSEGNARE AL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE LA QUOTA PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/134
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1730 1730 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
(R)
( 2.1.1 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 1.908.728 2.503.735 82.265 2.586.000 2.921.000 2.921.000
CS 1.908.728 2.233.735 352.265 2.586.000 2.921.000 2.921.000
1735 1735 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE
(R)
( 2.2.14 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 62.657 62.657 4.180 66.837 66.643 66.700
CS 62.657 62.657 4.180 66.837 66.643 66.700
1740 1740 FONDO DA RIPARTIRE PER LE FINALITA' PREVISTE DALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ELENCO N. 1 ALLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2008, PER LE QUALI NON SI DA' LUOGO ALLE RIASSEGNAZIONI DELLE SOMME VERSATE ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 3.275.137 2.080.367 15.775.633 17.856.000 17.800.000 17.800.000
CS 3.275.137 2.080.367 15.775.633 17.856.000 17.800.000 17.800.000
1751 1751 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP << << 3.147.612 3.147.612 2.216.995 2.216.995
CS << << 3.147.612 3.147.612 2.216.995 2.216.995
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro) 030/678/135
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
1752 1752 FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 1.800.000 << << << << <<
CS 1.800.000 << << << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<
CP 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000
CS 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
RS << << << <<
CP 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000
CS 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000
7034 7034 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 26.4.3 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP << << 6.619.360 6.619.360 65.000.000 110.000.000
CS << << 6.619.360 6.619.360 65.000.000 110.000.000
7035 7035 FONDO DI CONTO CAPITALE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 26.4.3 ) ( 4.9.1 )
RS << << << <<
CP 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 10.300.000 <<
CS 20.000.000 << 20.000.000 20.000.000 10.300.000 <<
NOTE ESPLICATIVE
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![Page 251: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/251.jpg)
RIASSUNTI E RIEPILOGHI
![Page 252: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/252.jpg)
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030/664/1MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
CSCPRS 9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396
3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468
1
1.1
CSCPRS << 893.171.565 -207.557.180 685.614.385
2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
CSCPRS << 1.353.247 -144.789 1.208.458
7.575.928 8.254.622 -420.456 7.834.166 7.741.446 7.726.964 7.575.928 8.399.406 -565.240 7.834.166 7.741.446 7.726.964
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 3.167.659 -1.277.000 1.890.659
185.991 185.991 10.098 196.089 196.089 196.089 185.991 1.462.991 -1.266.902 196.089 196.089 196.089
INTERVENTI
CSCPRS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237
2.508.629.388 2.508.649.388 -63.806.765 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861 2.508.629.388 2.714.175.808 -157.120.809 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861
INVESTIMENTI
CSCPRS << 14 << 14
60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO
CSCPRS << 608.988 -608.971 17
249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
CSCPRS << << << <<
<< 1.174.500 -1.174.500 << << << << 1.174.500 -1.174.500 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
1.2
CSCPRS 6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558
8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009 14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
CSCPRS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836
6.475.490 14.108.991 -6.737.617 7.371.374 7.296.276 7.289.209 12.509.749 22.136.720 -11.765.346 10.371.374 7.296.276 7.289.209
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << << << <<
2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
INTERVENTI
CSCPRS << 18.722 << 18.722
17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800
INVESTIMENTI
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030/664/2MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.3
CSCPRS << 529.551.581 -322.768.350 206.783.231
887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
CSCPRS << 1.557.867 -1.007.070 550.797
19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871 19.067.755 26.022.755 -8.578.914 17.443.841 17.356.965 17.335.871
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 1.294.660 -1.000.584 294.076
<< << << << << << << 1.000.584 -1.000.584 << << <<
INTERVENTI
CSCPRS << 520.187.705 -320.760.696 199.427.009
868.740.220 1.023.462.278 -102.022.482 921.439.796 76.866.005 76.866.004 868.740.220 1.469.660.952 -548.221.156 921.439.796 76.866.005 76.866.004
INVESTIMENTI
CSCPRS << 6.511.349 << 6.511.349
<< 3.400 -3.400 << << << << 3.400 -3.400 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
1.7
CSCPRS 3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222
49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
CSCPRS << 27.003 11.745 38.748
7.023.492 5.963.788 957.524 6.921.312 6.914.872 6.908.945 7.023.492 5.952.042 969.270 6.921.312 6.914.872 6.908.945
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 3.683.148 345.405 -197.677 147.728
39.668.311 39.758.811 333.280 40.092.091 40.170.252 40.170.252 43.351.459 39.956.487 135.604 40.092.091 40.170.252 40.170.252
INTERVENTI
CSCPRS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746
3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366
INVESTIMENTI
1.8
CSCPRS << << << <<
2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
CSCPRS << << << <<
2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462
FUNZIONAMENTO
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030/664/3MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS << << << <<
16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979
INVESTIMENTI
Regolazione dei mercati (12)
CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064
11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
3
3.1
CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064
11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
CSCPRS << 3.875.273 -250.235 3.625.038
10.793.766 11.037.715 -120.185 10.917.530 10.835.942 10.827.233 10.793.766 11.287.944 -370.414 10.917.530 10.835.942 10.827.233
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 10.652.295 -213.972 10.438.323
819.390 12.191.463 -11.368.706 822.757 822.757 822.757 819.390 12.405.434 -11.582.677 822.757 822.757 822.757
INTERVENTI
CSCPRS << 69.703 << 69.703
48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443
INVESTIMENTI
CSCPRS << << << <<
<< 40.000 -40.000 << << << << 40.000 -40.000 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) CS
CPRS << 41.263.293 -87.990 41.175.303
250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934
4
4.1
CSCPRS << 284.179 -64.838 219.341
6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
CSCPRS << 188.530 -19.838 168.692
5.936.160 6.010.160 -422.762 5.587.398 5.451.937 5.337.625 5.936.160 6.029.992 -442.594 5.587.398 5.451.937 5.337.625
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 60.401 -45.000 15.401
329.451 329.451 19.433 348.884 347.982 347.982 329.451 374.451 -19.567 354.884 347.982 347.982
INTERVENTI
CSCPRS << 35.248 << 35.248
35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871
INVESTIMENTI
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030/664/4MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.2
CSCPRS << 40.979.114 -23.152 40.955.962
244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
CSCPRS << 230.116 -23.151 206.965
5.408.750 4.870.772 -74.235 4.796.537 4.654.382 4.598.648 5.408.750 4.893.918 -97.381 4.796.537 4.654.382 4.598.648
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 5.237.726 -2.587.726 2.650.000
157.763.425 157.763.425 -59.189.542 98.573.883 98.542.209 97.517.209 157.763.425 160.351.150 -61.777.267 98.573.883 98.542.209 97.517.209
INTERVENTI
CSCPRS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997
81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599
INVESTIMENTI
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
CSCPRS << 502.488.011 -414.253.315 88.234.696
264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814
5
5.6
CSCPRS << 389.479 -171.075 218.404
2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
CSCPRS << 270.358 -51.956 218.402
2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 119.121 -119.119 2
13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050
INVESTIMENTI
5.7
CSCPRS << 310.238.703 -234.987.570 75.251.133
252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
CSCPRS << 45.672 -45.670 2
3.740.452 4.573.900 -382.812 4.191.088 4.163.209 4.160.411 3.740.452 4.619.570 -428.482 4.191.088 4.163.209 4.160.411
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 211.441.901 -211.441.900 1
104.353.594 104.353.594 -89.008.891 15.344.703 15.343.993 15.343.993 104.353.594 315.795.494 -300.450.791 15.344.703 15.343.993 15.343.993
INTERVENTI
CSCPRS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130
144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729
INVESTIMENTI
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030/664/5MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
5.8
CSCPRS << 191.859.829 -179.094.670 12.765.159
9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
CSCPRS << 12.788.247 -25.321 12.762.926
9.184.477 9.512.245 5.205.252 14.717.497 14.695.859 14.690.060 9.184.477 9.537.561 5.179.936 14.717.497 14.695.859 14.690.060
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 178.980.573 -178.980.572 1
65.987 65.987 60.000.000 60.065.987 60.065.987 60.065.987 65.987 179.046.559 -118.980.572 60.065.987 60.065.987 60.065.987
INTERVENTI
CSCPRS << 91.009 -88.777 2.232
11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444
INVESTIMENTI
Comunicazioni (15)
CSCPRS << 220.091.307 -68.406 220.022.901
115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617
6
6.1
CSCPRS << 489.577 -53.402 436.175
10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
CSCPRS << 469.400 -53.402 415.998
6.115.187 13.119.756 -7.197.335 5.922.421 5.747.934 5.614.113 6.115.185 13.173.023 -7.250.602 5.922.421 5.747.934 5.614.113
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 18.353 << 18.353
3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654 3.907.362 4.737.362 25.977 4.763.339 4.757.654 4.757.654
INTERVENTI
CSCPRS << 1.824 << 1.824
123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381
INVESTIMENTI
6.7
CSCPRS << 218.404.528 -15.004 218.389.524
63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
CSCPRS << 12.170.445 -15.003 12.155.442
8.980.421 7.875.921 16.993 7.892.914 7.724.848 7.368.102 8.980.421 7.890.919 1.995 7.892.914 7.724.848 7.368.102
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 92.444.851 -1 92.444.850
54.229.176 85.855.176 -35.625.757 50.229.419 50.020.002 49.245.484 54.229.176 85.855.174 -35.625.755 50.229.419 50.020.002 49.245.484
INTERVENTI
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030/664/6MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS << 113.789.232 << 113.789.232
32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865
INVESTIMENTI
6.8
CSCPRS << 1.197.202 << 1.197.202
41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
CSCPRS << 781.899 << 781.899
40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271 40.774.241 35.200.798 2.762.994 37.963.792 36.932.228 36.811.271
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 20.005 << 20.005
265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854 265.024 465.024 -87.365 377.659 376.854 376.854
INTERVENTI
CSCPRS << 395.298 << 395.298
876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893
INVESTIMENTI
Ricerca e innovazione (17)
CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466
11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
7
7.3
CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466
11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
CSCPRS << 301.718 -763 300.955
6.454.997 4.306.411 2.056.821 6.363.232 6.293.305 6.199.315 6.454.997 4.307.171 2.056.061 6.363.232 6.293.305 6.199.315
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << << << <<
207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
INTERVENTI
CSCPRS << 3.508.511 << 3.508.511
4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070
INVESTIMENTI
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030/664/7MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS << 7.219.305 -2.953.236 4.266.069
67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648
9
9.1
CSCPRS << 2.574.488 -741.309 1.833.179
19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS << 2.069.039 -722.167 1.346.872
19.140.394 17.968.269 -538.666 17.429.603 17.315.030 17.307.211 19.140.394 18.690.435 -1.260.832 17.429.603 17.315.030 17.307.211
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 406.198 << 406.198
740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
INTERVENTI
CSCPRS << 99.251 -19.142 80.109
79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239
INVESTIMENTI
9.2
CSCPRS << 4.644.817 -2.211.927 2.432.890
48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS << 1.401.951 -211.927 1.190.024
31.839.343 40.662.030 -20.764.005 19.898.025 18.450.488 18.325.746 31.839.343 40.852.234 -20.954.209 19.898.025 18.450.488 18.325.746
FUNZIONAMENTO
CSCPRS << 39.155 << 39.155
242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
INTERVENTI
CSCPRS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711
3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435
INVESTIMENTI
CSCPRS << << << <<
1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849 1.772 1.772 << 1.772 1.849 1.849
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CSCPRS << << << <<
8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << << 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << <<
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO
CSCPRS << << << <<
3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO
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030/664/8MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<
36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
10
10.1
CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<
36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<
16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CSCPRS << << << <<
20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
RS
CSCP
9.717.407 2.328.331.012 -1.006.881.117 1.321.449.895 4.533.617.405 4.736.779.207 -333.398.174 4.403.381.033 3.799.328.057 3.320.851.692 4.543.334.810 5.854.954.957 -1.336.355.548 4.518.599.409 3.799.328.057 3.320.851.692
TOTALE
![Page 261: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/261.jpg)
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 030/608/1
(in Euro)
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
Titolo
Macroaggregato
Spese correnti RS
CP
CS
9.717.407
644.090.975
653.808.380
565.574.541
705.886.742
1.111.925.124
-418.181.723
-168.529.867
-571.562.249
147.392.818
537.356.875
540.362.875
522.637.446
522.637.446
509.100.449
509.100.449
FUNZIONAMENTO RS
CP
CS
6.034.259
193.441.701
199.475.958
49.615.336
212.051.723
222.615.679
-10.587.282
-33.354.233
-40.918.189
39.028.054
178.697.490
181.697.490
175.049.229
175.049.229
173.972.326
173.972.326
di cui Personale CP 163.598.214 166.030.019 -24.604.614 141.425.405 139.212.844 138.146.026
INTERVENTI RS
CP
CS
3.683.148
364.783.565
368.466.713
504.109.182
408.849.638
804.594.064
-395.744.432
-135.065.954
-530.804.380
108.364.750
273.783.684
273.789.684
273.612.052
273.612.052
271.812.534
271.812.534
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS
CP
CS
<<
16.709.925
16.709.925
11.850.009
15.829.597
15.559.597
-11.850.009
18.687.217
18.957.217
<<
34.516.814
34.516.814
33.865.080
33.865.080
33.865.137
33.865.137
ONERI DEL DEBITO PUBBLICO RS
CP
CS
<<
69.155.784
69.155.784
14
69.155.784
69.155.784
<<
-18.796.897
-18.796.897
14
50.358.887
50.358.887
40.111.085
40.111.085
29.450.452
29.450.452
Spese in conto capitale RS
CP
CS
<<
3.636.316.461
3.636.316.461
1.762.147.483
3.777.682.496
4.489.210.893
-588.090.423
-171.210.117
-770.526.138
1.174.057.060
3.606.472.379
3.718.684.755
3.006.891.030
3.006.891.030
2.531.291.029
2.531.291.029
INVESTIMENTI RS
CP
CS
<<
3.616.316.461
3.616.316.461
1.755.636.134
3.776.464.596
4.487.992.993
-588.090.423
-196.611.577
-795.927.598
1.167.545.711
3.579.853.019
3.692.065.395
2.931.591.030
2.931.591.030
2.421.291.029
2.421.291.029
di cui Aquisizione Finanziaria CP 50.000.000 56.932.626 -56.932.626 << << <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS
CP
CS
<<
20.000.000
20.000.000
6.511.349
1.217.900
1.217.900
<<
25.401.460
25.401.460
6.511.349
26.619.360
26.619.360
75.300.000
75.300.000
110.000.000
110.000.000
Rimborso passivita' finanziarie RS
CP
CS
<<
253.209.969
253.209.969
608.988
253.209.969
253.818.940
-608.971
6.341.810
5.732.839
17
259.551.779
259.551.779
269.799.581
269.799.581
280.460.214
280.460.214
RIMBORSO DEL DEBITO PUBBLICO RS
CP
CS
<<
253.209.969
253.209.969
608.988
253.209.969
253.818.940
-608.971
6.341.810
5.732.839
17
259.551.779
259.551.779
269.799.581
269.799.581
280.460.214
280.460.214
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Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2018
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 030/608/2
(in Euro)
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
Titolo
Macroaggregato
TOTALERS
CP
CS
9.717.407 2.328.331.012 -1.006.881.117 1.321.449.895
4.533.617.405 4.736.779.207 -333.398.174 4.403.381.033 3.799.328.057 3.320.851.692
4.543.334.810 5.854.954.957 -1.336.355.548 4.518.599.409 3.799.328.057 3.320.851.692
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030/690/1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
CSCPRS 9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396
3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468
1
1.1
CSCPRS << 893.171.565 -207.557.180 685.614.385
2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
CSCPRS << 4.520.920 -1.421.789 3.099.131
67.972.050 68.650.744 -10.261.602 58.389.142 48.048.620 37.373.505 67.972.050 70.072.528 -11.683.386 58.389.142 48.048.620 37.373.505
Spese correnti
RS
CSCP
<< 36.312 -1.442 34.870 5.897.615 6.397.115 -590.233 5.806.882 5.720.186 5.706.593 5.897.615 6.398.554 -591.672 5.806.882 5.720.186 5.706.593
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 1.373.725 -133.954 1.239.771 1.494.657 1.544.657 307.246 1.851.903 1.851.903 1.851.903 1.494.657 1.678.611 173.292 1.851.903 1.851.903 1.851.903
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 403 -99 304 365.944 495.138 -127.371 367.767 361.743 360.854 365.944 495.236 -127.469 367.767 361.743 360.854
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 1.277.002 -777.000 500.002 << << << << << << << 777.000 -777.000 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< 1.811.482 -500.000 1.311.482 << << << << << << << 500.000 -500.000 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< 14 << 14 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452 60.210.131 60.210.131 -9.851.244 50.358.887 40.111.085 29.450.452
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
<< 21.982 -9.294 12.688 3.703 3.703 << 3.703 3.703 3.703 3.703 12.996 -9.293 3.703 3.703 3.703
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 888.041.657 -205.526.420 682.515.237
2.508.629.388 2.509.823.888 -64.981.265 2.444.842.623 2.652.798.861 2.181.498.861 2.508.629.388 2.715.350.308 -158.295.309 2.557.054.999 2.652.798.861 2.181.498.861
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 1.432.543 -739.962 692.581 217.098 237.098 17.863 254.961 213.671 213.671 217.098 977.060 -74.341 902.719 213.671 213.671
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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030/690/2
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 886.609.114 -204.786.458 681.822.656 2.508.412.290 2.508.412.290 -63.824.628 2.444.587.662 2.652.585.190 2.181.285.190 2.508.412.290 2.713.198.748 -157.046.468 2.556.152.280 2.652.585.190 2.181.285.190
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << << 1.174.500 -1.174.500 << << << << 1.174.500 -1.174.500 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CSCPRS << 608.988 -608.971 17
249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214
Rimborso passivita' finanziarie
RS
CSCP
<< 608.988 -608.971 17 249.700.535 249.700.535 9.851.244 259.551.779 269.799.581 280.460.214 249.700.535 250.309.506 9.242.273 259.551.779 269.799.581 280.460.214
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
1.2
CSCPRS 6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558
8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009 14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009
Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
CSCPRS 6.034.259 12.084.571 -8.027.735 4.056.836
8.481.825 16.115.326 -6.943.952 9.171.374 9.096.276 9.089.209 14.516.084 24.143.055 -11.971.681 12.171.374 9.096.276 9.089.209
Spese correnti
RS
CSCP
<< 46.097 -11.897 34.200 5.664.313 5.303.140 297.571 5.600.711 5.559.438 5.552.805 5.664.313 5.315.034 285.677 5.600.711 5.559.438 5.552.805
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 8.023.577 -4.000.941 4.022.636 2.459.027 10.464.950 -7.248.942 3.216.008 3.184.451 3.184.451 2.459.027 14.465.890 -8.249.882 6.216.008 3.184.451 3.184.451
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 815 -815 << 358.485 336.377 18.278 354.655 352.387 351.953 358.485 337.191 17.464 354.655 352.387 351.953
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
6.034.259 4.014.082 -4.014.082 << << 10.859 -10.859 << << <<
6.034.259 4.024.940 -4.024.940 << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 18.722 << 18.722
17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 18.722 << 18.722 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800 17.956 37.956 -10.105 27.851 17.800 17.800
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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030/690/3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.3
CSCPRS << 529.551.581 -322.768.350 206.783.231
887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875
Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
CSCPRS << 2.852.527 -2.007.654 844.873
19.067.755 25.015.691 -7.571.850 17.443.841 17.356.965 17.335.871 19.067.755 27.023.339 -9.579.498 17.443.841 17.356.965 17.335.871
Spese correnti
RS
CSCP
<< 154.674 -40.507 114.167 13.491.993 13.834.993 -546.064 13.288.929 13.208.139 13.188.157 13.491.993 13.875.497 -586.568 13.288.929 13.208.139 13.188.157
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 185.069 -38.080 146.989 2.712.434 2.632.434 -1.333.670 1.298.764 1.298.351 1.298.351 2.712.434 2.670.513 -1.371.749 1.298.764 1.298.351 1.298.351
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 2.773 -2.773 << 845.766 861.766 -23.180 838.586 832.913 831.801 845.766 864.538 -25.952 838.586 832.913 831.801
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 1.294.660 -1.000.584 294.076 << << << << << << << 1.000.584 -1.000.584 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< 3.817 -3.816 1 << << << << << << << 3.816 -3.816 << << <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CSCP
<< 1.211.534 -921.894 289.640 2.017.562 7.686.498 -5.668.936 2.017.562 2.017.562 2.017.562 2.017.562 8.608.391 -6.590.829 2.017.562 2.017.562 2.017.562
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 526.699.054 -320.760.696 205.938.358
868.740.220 1.023.465.678 -102.025.882 921.439.796 76.866.005 76.866.004 868.740.220 1.469.664.352 -548.224.556 921.439.796 76.866.005 76.866.004
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 209.611 -24.278 185.333 160.576 200.576 -32.142 168.434 157.976 157.976 160.576 200.576 -32.142 168.434 157.976 157.976
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< 102.870.515 -102.870.515 << << << << << << << << 102.870.515 -102.870.515 << << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
RS
CSCP
<< 373.952.756 -174.809.865 199.142.891 818.579.644 966.329.076 -45.057.714 921.271.362 76.708.029 76.708.028 818.579.644 1.266.601.197 -345.329.835 921.271.362 76.708.029 76.708.028
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
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030/690/4
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 6.511.349 << 6.511.349 << 3.400 -3.400 << << << << 3.400 -3.400 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
RS
CSCP
<< 43.154.823 -43.056.038 98.785 50.000.000 56.932.626 -56.932.626 << << << 50.000.000 99.988.664 -99.988.664 << << <<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1.7
CSCPRS 3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222
49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563
Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
CSCPRS 3.683.148 372.408 -185.932 186.476
46.691.803 45.722.599 1.290.804 47.013.403 47.085.124 47.079.197 50.374.951 45.908.529 1.104.874 47.013.403 47.085.124 47.079.197
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 4.992.534 3.985.534 758.467 4.744.001 4.737.956 4.732.394 4.992.534 3.985.534 758.467 4.744.001 4.737.956 4.732.394
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 372.408 -185.932 186.476 1.860.246 1.873.542 483.774 2.357.316 2.435.477 2.435.477 1.860.246 2.059.473 297.843 2.357.316 2.435.477 2.435.477
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050 311.655 245.655 51.154 296.809 296.414 296.050
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
3.683.148 << << << 39.523.513 39.614.013 -2.591 39.611.422 39.611.422 39.611.422 43.206.661 39.614.012 -2.590 39.611.422 39.611.422 39.611.422
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< << << << 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854 3.855 3.855 << 3.855 3.855 3.854
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 91.812.740 -38.663.994 53.148.746
3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 91.812.740 -38.663.994 53.148.746 3.252.617 8.091.038 -5.117.562 2.973.476 2.940.366 2.940.366 3.252.617 46.755.030 -43.781.554 2.973.476 2.940.366 2.940.366
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
1.8
CSCPRS << << << <<
2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441
Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
CSCPRS << << << <<
2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462 2.153.937 606.031 -51.099 554.932 595.802 595.462
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 1.811.844 552.955 -46.429 506.526 506.182 505.863 1.811.844 552.955 -46.429 506.526 506.182 505.863
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< << << << 225.912 16.943 -1.213 15.730 56.967 56.967 225.912 16.943 -1.213 15.730 56.967 56.967
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632 116.181 36.133 -3.457 32.676 32.653 32.632
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS << << << <<
16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979 16.087 1.207 -60 1.147 15.979 15.979
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
Regolazione dei mercati (12)
CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064
11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
3
3.1
CSCPRS << 14.597.271 -464.207 14.133.064
11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
CSCPRS << 14.527.568 -464.207 14.063.361
11.613.156 23.229.178 -11.488.891 11.740.287 11.658.699 11.649.990 11.613.156 23.693.378 -11.953.091 11.740.287 11.658.699 11.649.990
Spese correnti
RS
CSCP
<< 55.164 -6.200 48.964 7.404.265 7.264.265 206.807 7.471.072 7.428.756 7.420.504 7.404.265 7.270.462 200.610 7.471.072 7.428.756 7.420.504
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
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(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 773.995 -124.214 649.781 2.920.094 2.928.622 33.523 2.962.145 2.925.737 2.925.820 2.920.094 3.052.835 -90.690 2.962.145 2.925.737 2.925.820
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 455 -425 30 458.804 662.804 -189.094 473.710 470.846 470.306 458.804 663.228 -189.518 473.710 470.846 470.306
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 8.657.173 << 8.657.173 99.655 11.471.728 -11.368.706 103.022 103.022 103.022 99.655 11.471.728 -11.368.706 103.022 103.022 103.022
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< 226.294 -226.294 << << << << << << << << 226.293 -226.293 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< 18.373 -10.806 7.567 << << << << << << << 10.806 -10.806 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << 23.128 23.128 719.735 719.735 << 719.735 719.735 719.735 719.735 696.607 23.128 719.735 719.735 719.735
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 4.796.114 -119.396 4.676.718 10.603 182.024 -171.421 10.603 10.603 10.603 10.603 301.419 -290.816 10.603 10.603 10.603
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 69.703 << 69.703
48.315 108.315 -49.717 58.598 48.443 48.443 48.315 108.315 -49.717 58.598 48.443 48.443
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 69.703 << 69.703 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443 48.315 68.315 -9.717 58.598 48.443 48.443
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< << << << << 40.000 -40.000 << << << << 40.000 -40.000 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) CS
CPRS << 41.263.293 -87.990 41.175.303
250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934
4
4.1
CSCPRS << 284.179 -64.838 219.341
6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478
Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
CSCPRS << 248.931 -64.838 184.093
6.265.611 6.339.611 -403.329 5.936.282 5.799.919 5.685.607 6.265.611 6.404.443 -462.161 5.942.282 5.799.919 5.685.607
Spese correnti
RS
CSCP
<< 37.496 -13.616 23.880 5.097.914 5.116.914 -349.641 4.767.273 4.677.665 4.570.375 5.097.914 5.130.527 -363.254 4.767.273 4.677.665 4.570.375
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 206.282 -46.069 160.213 742.901 792.901 -20.045 772.856 732.040 732.040 742.901 838.969 -60.113 778.856 732.040 732.040
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 932 -932 << 333.763 338.763 -33.643 305.120 299.181 292.159 333.763 339.694 -34.574 305.120 299.181 292.159
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 << 90.000 90.000 90.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 2.000 -2.000 << << << << << << << << 2.000 -2.000 << << <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CSCP
<< 2.221 -2.221 << 1.033 1.033 << 1.033 1.033 1.033 1.033 3.253 -2.220 1.033 1.033 1.033
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 35.248 << 35.248
35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 35.248 << 35.248 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871 35.953 55.953 -9.977 45.976 35.871 35.871
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.2
CSCPRS << 40.979.114 -23.152 40.955.962
244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
CSCPRS << 5.467.842 -2.610.877 2.856.965
163.172.175 162.634.197 -59.263.777 103.370.420 103.196.591 102.115.857 163.172.175 165.245.068 -61.874.648 103.370.420 103.196.591 102.115.857
Spese correnti
RS
CSCP
<< 36.961 -21.348 15.613 4.541.281 3.952.281 23.992 3.976.273 3.881.862 3.820.783 4.541.281 3.973.626 2.647 3.976.273 3.881.862 3.820.783
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 188.195 -342 187.853 574.928 661.950 -105.203 556.747 524.578 524.578 574.928 662.291 -105.544 556.747 524.578 524.578
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 1.483 -1.461 22 292.541 256.541 -2.366 254.175 247.942 243.945 292.541 258.001 -3.826 254.175 247.942 243.945
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 2.500.000 << 2.500.000 151.914.770 151.914.770 -59.735.531 92.179.239 92.179.239 92.179.239 151.914.770 151.914.770 -59.735.531 92.179.239 92.179.239 92.179.239
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< 2.737.726 -2.587.726 150.000 5.818.655 5.818.655 540.989 6.359.644 6.317.970 5.317.970 5.818.655 8.406.380 -2.046.736 6.359.644 6.317.970 5.317.970
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << 30.000 30.000 14.342 44.342 45.000 29.342 30.000 30.000 14.342 44.342 45.000 29.342
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 3.477 << 3.477 << << << << << << << << << << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 35.511.272 2.587.725 38.098.997
81.236.952 81.256.952 -21.062.725 60.194.227 50.151.599 11.151.599 81.236.952 78.669.225 -18.474.998 60.194.227 50.151.599 11.151.599
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 58.152 << 58.152 46.572 66.572 -9.828 56.744 46.599 46.599 46.572 66.572 -9.828 56.744 46.599 46.599
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< 28.773.225 8.278.957 37.052.182 81.190.380 81.190.380 -21.052.897 60.137.483 50.105.000 11.105.000 81.190.380 72.911.422 -12.773.939 60.137.483 50.105.000 11.105.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 590.993 -590.993 << << << << << << << << 590.993 -590.993 << << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
RS
CSCP
<< 6.088.902 -5.100.239 988.663 << << << << << << << 5.100.238 -5.100.238 << << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
CSCPRS << 502.488.011 -414.253.315 88.234.696
264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814
5
5.6
CSCPRS << 389.479 -171.075 218.404
2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190
Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
CSCPRS << 270.358 -51.956 218.402
2.776.911 2.964.623 -72.795 2.891.828 2.878.706 2.876.140 2.776.911 3.015.160 -123.332 2.891.828 2.878.706 2.876.140
Spese correnti
RS
CSCP
<< 18.478 -18.478 << 2.423.097 2.484.784 -31.076 2.453.708 2.441.446 2.439.038 2.423.097 2.503.259 -49.551 2.453.708 2.441.446 2.439.038
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 222.239 -3.837 218.402 200.293 298.307 -16.306 282.001 281.972 281.972 200.293 300.730 -18.729 282.001 281.972 281.972
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 1.265 -1.265 << 153.521 180.136 -24.017 156.119 155.288 155.130 153.521 181.400 -25.281 156.119 155.288 155.130
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 28.376 -28.376 << << 1.396 -1.396 << << << << 29.771 -29.771 << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 119.121 -119.119 2
13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 119.121 -119.119 2 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 152.885 -128.794 24.091 14.050 14.050
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
5.7
CSCPRS << 310.238.703 -234.987.570 75.251.133
252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133
Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
CSCPRS << 211.487.573 -211.487.570 3
108.094.046 108.927.494 -89.391.703 19.535.791 19.507.202 19.504.404 108.094.046 320.415.064 -300.879.273 19.535.791 19.507.202 19.504.404
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 2.712.572 3.545.923 -589.639 2.956.284 2.944.461 2.941.835 2.712.572 3.545.923 -589.639 2.956.284 2.944.461 2.941.835
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 45.672 -45.670 2 815.729 828.729 162.669 991.398 991.142 991.142 815.729 874.399 116.999 991.398 991.142 991.142
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434 172.151 159.248 29.158 188.406 187.606 187.434
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 369.999 -369.999 << 104.393.594 104.393.594 -89.008.891 15.384.703 15.383.993 15.383.993 104.393.594 104.763.593 -89.378.890 15.384.703 15.383.993 15.383.993
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< 211.071.902 -211.071.901 1 << << << << << << << 211.071.901 -211.071.901 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << << << 15.000 15.000 << << << << 15.000 15.000 << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 98.751.130 -23.500.000 75.251.130
144.768.594 144.788.594 -585.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729 144.768.594 168.288.594 -24.085.824 144.202.770 144.192.729 144.192.729
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 98.751.130 -23.500.000 75.251.130 13.766 33.766 -9.675 24.091 14.050 14.050 13.766 23.533.766 -23.509.675 24.091 14.050 14.050
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< << << << 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679 144.754.828 144.754.828 -576.149 144.178.679 144.178.679 144.178.679
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
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(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
5.8
CSCPRS << 191.859.829 -179.094.670 12.765.159
9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491
Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
CSCPRS << 191.768.820 -179.005.893 12.762.927
9.250.464 9.578.232 65.205.252 74.783.484 74.761.846 74.756.047 9.250.464 188.584.120 -113.800.636 74.783.484 74.761.846 74.756.047
Spese correnti
RS
CSCP
<< 58.830 -58.829 1 3.447.250 3.636.663 95.193 3.731.856 3.711.587 3.706.144 3.447.250 3.695.490 36.366 3.731.856 3.711.587 3.706.144
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 10.565.524 34.050 10.599.574 5.521.199 5.645.458 5.101.820 10.747.278 10.747.278 10.747.278 5.521.199 5.611.406 5.135.872 10.747.278 10.747.278 10.747.278
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 542 -542 << 216.028 230.124 8.239 238.363 236.994 236.638 216.028 230.665 7.698 238.363 236.994 236.638
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 178.853.365 -178.853.365 << << << 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 << 178.853.365 -118.853.365 60.000.000 60.000.000 60.000.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< << << << 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 2.290.559 -127.207 2.163.352 << << << << << << << 127.207 -127.207 << << <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
CSCPRS << 91.009 -88.777 2.232
11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 91.009 -88.777 2.232 11.005 31.005 -9.561 21.444 11.444 11.444 11.005 119.782 -98.338 21.444 11.444 11.444
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
Comunicazioni (15)
CSCPRS << 220.091.307 -68.406 220.022.901
115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617
6
6.1
CSCPRS << 489.577 -53.402 436.175
10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
CSCPRS << 487.753 -53.402 434.351
10.022.549 17.857.118 -7.171.358 10.685.760 10.505.588 10.371.767 10.022.547 17.910.385 -7.224.625 10.685.760 10.505.588 10.371.767
Spese correnti
RS
CSCP
<< 64.007 -49.860 14.147 4.948.989 11.493.599 -6.615.081 4.878.518 4.753.709 4.628.108 4.948.989 11.543.456 -6.664.938 4.878.518 4.753.709 4.628.108
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 419.843 -129 419.714 875.104 890.604 -128.641 761.963 720.131 720.131 875.102 890.602 -128.639 761.963 720.131 720.131
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 3.903 -3.413 490 319.125 763.584 -452.305 311.279 303.348 295.128 319.125 766.996 -455.717 311.279 303.348 295.128
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400 3.879.331 4.709.331 24.669 4.734.000 4.728.400 4.728.400
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CSCPRS << 1.824 << 1.824
123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 1.824 << 1.824 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381 123.724 176.724 -24.977 151.747 124.381 124.381
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
6.7
CSCPRS << 218.404.528 -15.004 218.389.524
63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451
Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
CSCPRS << 104.615.296 -15.004 104.600.292
63.209.597 93.731.097 -35.608.764 58.122.333 57.744.850 56.613.586 63.209.597 93.746.093 -35.623.760 58.122.333 57.744.850 56.613.586
Spese correnti
RS
CSCP
<< 106.096 -12.012 94.084 7.230.622 6.507.622 45.766 6.553.388 6.397.097 6.062.264 7.230.622 6.519.631 33.757 6.553.388 6.397.097 6.062.264
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
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030/690/13
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 322.171 << 322.171 10.566.857 10.224.357 -9.303.941 920.416 920.033 920.033 10.566.857 10.224.357 -9.303.941 920.416 920.033 920.033
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 822 -822 << 456.902 417.902 -2.924 414.978 403.586 381.673 456.902 418.723 -3.745 414.978 403.586 381.673
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 92.444.851 -1 92.444.850 44.257.334 75.883.334 -26.371.107 49.512.227 49.302.810 48.528.292 44.257.334 75.883.332 -26.371.105 49.512.227 49.302.810 48.528.292
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192 693.750 693.750 23.442 717.192 717.192 717.192
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
RS
CSCP
<< 11.673.055 << 11.673.055 << << << << << << << << << << << <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CSCP
<< 68.301 -2.169 66.132 4.132 4.132 << 4.132 4.132 4.132 4.132 6.300 -2.168 4.132 4.132 4.132
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 113.789.232 << 113.789.232
32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 113.789.232 << 113.789.232 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865 32.083 186.722 -79.764 106.958 31.865 31.865
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
6.8
CSCPRS << 1.197.202 << 1.197.202
41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018
Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
CSCPRS << 801.904 << 801.904
41.039.265 35.665.822 2.675.629 38.341.451 37.309.082 37.188.125 41.039.265 35.665.822 2.675.629 38.341.451 37.309.082 37.188.125
Spese correnti
RS
CSCP
<< 235.221 << 235.221 36.201.396 29.710.176 2.706.737 32.416.913 31.444.867 31.331.340 36.201.396 29.710.176 2.706.737 32.416.913 31.444.867 31.331.340
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 566.683 << 566.683 2.505.798 4.043.297 -182.316 3.860.981 3.858.939 3.858.939 2.505.798 4.043.297 -182.316 3.860.981 3.858.939 3.858.939
CONSUMI INTERMEDI
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(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< << << << 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846 2.332.071 1.912.349 151.208 2.063.557 2.005.276 1.997.846
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS << 395.298 << 395.298
876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 395.298 << 395.298 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893 876.518 896.518 298.065 1.194.583 881.893 881.893
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
Ricerca e innovazione (17)
CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466
11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
7
7.3
CSCPRS << 3.810.229 -763 3.809.466
11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
CSCPRS << 301.718 -763 300.955
6.662.225 4.461.139 2.078.798 6.539.937 6.469.410 6.375.420 6.662.225 4.461.899 2.078.038 6.539.937 6.469.410 6.375.420
Spese correnti
RS
CSCP
<< 15.653 -714 14.939 5.139.429 3.345.533 1.772.700 5.118.233 5.053.018 4.964.802 5.139.429 3.346.245 1.771.988 5.118.233 5.053.018 4.964.802
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 286.016 << 286.016 983.692 743.692 173.602 917.294 916.765 916.765 983.692 743.692 173.602 917.294 916.765 916.765
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 49 -49 << 331.876 217.186 110.519 327.705 323.522 317.748 331.876 217.234 110.471 327.705 323.522 317.748
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO
CSCPRS << 3.508.511 << 3.508.511
4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070 4.961.402 4.981.402 -3.031.703 1.949.699 1.934.070 1.934.070
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 3.353.564 << 3.353.564 1.862.661 1.882.661 67.038 1.949.699 1.934.070 1.934.070 1.862.661 1.882.661 67.038 1.949.699 1.934.070 1.934.070
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 154.947 << 154.947 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << << 3.098.741 3.098.741 -3.098.741 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS << 7.219.305 -2.953.236 4.266.069
67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648
9
9.1
CSCPRS << 2.574.488 -741.309 1.833.179
19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS << 2.475.237 -722.167 1.753.070
19.880.395 18.708.270 -536.976 18.171.294 18.056.721 18.048.902 19.880.395 19.430.436 -1.259.142 18.171.294 18.056.721 18.048.902
Spese correnti
RS
CSCP
<< 894.629 -470.000 424.629 16.772.693 14.941.226 184.745 15.125.971 15.117.993 15.110.654 16.772.693 15.411.226 -285.255 15.125.971 15.117.993 15.110.654
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 1.118.181 -252.167 866.014 1.416.499 1.913.499 -409.619 1.503.880 1.501.807 1.501.807 1.416.499 2.165.665 -661.785 1.503.880 1.501.807 1.501.807
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 56.229 << 56.229 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750 951.202 955.583 -155.831 799.752 695.230 694.750
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 406.198 << 406.198 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691 740.001 740.001 1.690 741.691 741.691 741.691
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< << << << << 157.961 -157.961 << << << << 157.961 -157.961 << << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 99.251 -19.142 80.109
79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 99.251 -19.142 80.109 79.856 99.856 -8.365 91.491 81.239 81.239 79.856 118.998 -27.507 91.491 81.239 81.239
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
9.2
CSCPRS << 4.644.817 -2.211.927 2.432.890
48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS << 1.441.106 -211.927 1.229.179
41.029.058 49.851.745 -29.701.471 20.150.274 18.702.814 18.578.072 41.029.058 50.041.949 -29.891.675 20.150.274 18.702.814 18.578.072
Spese correnti
RS
CSCP
<< 345.860 -128.439 217.421 26.110.583 33.605.259 -19.861.284 13.743.975 13.573.871 13.475.102 26.110.583 33.733.695 -19.989.720 13.743.975 13.573.871 13.475.102
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< 937.298 -46.155 891.143 2.989.039 3.728.111 534.330 4.262.441 2.981.692 2.962.183 2.989.039 3.752.548 509.893 4.262.441 2.981.692 2.962.183
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 8.956 -8.791 165 1.695.581 2.284.520 -1.421.513 863.007 851.531 845.067 1.695.581 2.293.310 -1.430.303 863.007 851.531 845.067
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 39.155 << 39.155 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477 242.290 242.290 8.187 250.477 250.477 250.477
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< 28.656 -28.542 114 8.945.653 8.945.653 -8.945.653 << << << 8.945.653 8.974.194 -8.974.194 << << <<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
<< 81.181 << 81.181 1.045.912 1.045.912 -15.538 1.030.374 1.045.243 1.045.243 1.045.912 1.045.912 -15.538 1.030.374 1.045.243 1.045.243
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << 3.203.711 -2.000.000 1.203.711
3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435 3.472.025 3.646.922 -1.120.380 2.526.542 1.444.435 1.444.435
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< 1.203.711 << 1.203.711 1.472.025 1.646.922 879.620 2.526.542 1.444.435 1.444.435 1.472.025 1.646.922 879.620 2.526.542 1.444.435 1.444.435
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
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030/690/17
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
CSCPRS << << << <<
3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<
Rimborso passivita' finanziarie
RS
CSCP
<< << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << << 3.509.434 3.509.434 -3.509.434 << << <<
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<
36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
10
10.1
CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<
36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << 11.850.009 -11.850.009 <<
16.708.153 15.827.825 18.687.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288 16.708.153 15.557.825 18.957.217 34.515.042 33.863.231 33.863.288
Spese correnti
RS
CSCP
<< 11.850.009 -11.850.009 << 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593 9.661.631 11.181.066 -322.473 10.858.593 10.858.593 10.858.593
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< << << << 1.971.385 2.566.392 86.445 2.652.837 2.987.643 2.987.700 1.971.385 2.296.392 356.445 2.652.837 2.987.643 2.987.700
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 5.075.137 2.080.367 18.923.245 21.003.612 20.016.995 20.016.995 5.075.137 2.080.367 18.923.245 21.003.612 20.016.995 20.016.995
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS << << << <<
20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000 20.000.000 << 26.619.360 26.619.360 75.300.000 110.000.000
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RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
9.717.407 1.527.011.587 -577.203.191 949.808.396 3.774.724.173 3.947.230.693 -185.821.329 3.761.409.364 3.124.621.379 2.653.272.468 3.784.441.580 4.649.871.841 -773.250.101 3.876.621.740 3.124.621.379 2.653.272.468
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
RS
CSCP
<< 893.171.565 -207.557.180 685.614.385 2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 893.171.565 -207.557.180 685.614.385 2.826.301.973 2.828.175.167 -65.391.623 2.762.783.544 2.970.647.062 2.499.332.580 2.826.301.973 3.035.732.342 -160.736.422 2.874.995.920 2.970.647.062 2.499.332.580
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 889.972.363 -206.317.218 683.655.145 2.826.091.935 2.827.965.129 -65.389.543 2.762.575.586 2.970.440.375 2.499.125.893 2.826.091.935 3.034.282.342 -160.142.138 2.874.140.204 2.970.440.375 2.499.125.893
99,99% 99,99% 99,99% 99,97% 99,99% 99,99%
99,71%
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS
CSCP
<< 889.972.363 -206.317.218 683.655.145 2.826.091.935 2.827.965.129 -65.389.543 2.762.575.586 2.970.440.375 2.499.125.893 2.826.091.935 3.034.282.342 -160.142.138 2.874.140.204 2.970.440.375 2.499.125.893
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI
RS
CSCP
<< 3.199.202 -1.239.962 1.959.240 210.038 210.038 -2.080 207.958 206.687 206.687 210.038 1.450.000 -594.284 855.716 206.687 206.687
0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,01%
0,29%
4.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< 1.387.720 -739.962 647.758 210.038 210.038 -2.080 207.958 206.687 206.687 210.038 950.000 -94.284 855.716 206.687 206.687
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA
RS
CSCP
<< 1.811.482 -500.000 1.311.482 << << << << << << << 500.000 -500.000 << << <<
RS
CSCP
6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009
14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 8.499.781 16.153.282 -6.954.057 9.199.225 9.114.076 9.107.009
14.534.040 24.181.011 -11.981.786 12.199.225 9.114.076 9.107.009
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< << << << 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
19,57% 19,75% 19,76% 14,76% 19,75% 19,76%
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI
RS
CSCP
<< << << << 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000 2.006.335 2.006.335 -206.335 1.800.000 1.800.000 1.800.000
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RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 6.493.446 14.146.947 -6.747.722 7.399.225 7.314.076 7.307.009
12.527.705 22.174.676 -11.775.451 10.399.225 7.314.076 7.307.009 80,43% 80,25% 80,24% 85,24% 80,25% 80,24%
100,00%
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS
CSCP
6.034.259 12.103.293 -8.027.735 4.075.558 6.493.446 14.146.947 -6.747.722 7.399.225 7.314.076 7.307.009
12.527.705 22.174.676 -11.775.451 10.399.225 7.314.076 7.307.009
RS
CSCP
<< 529.551.581 -322.768.350 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 529.551.581 -322.768.350 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.496.687.691 -557.804.054 938.883.637 94.222.970 94.201.875
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< 102.870.515 -102.870.515 << << << << << << << << 102.870.515 -102.870.515 << << <<
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI
RS
CSCP
<< 102.870.515 -102.870.515 << << << << << << << << 102.870.515 -102.870.515 << << <<
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 426.681.066 -219.897.835 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.393.817.176 -454.933.539 938.883.637 94.222.970 94.201.875
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS
CSCP
<< 426.681.066 -219.897.835 206.783.231 887.807.975 1.048.481.369 -109.597.732 938.883.637 94.222.970 94.201.875 887.807.975 1.393.817.176 -454.933.539 938.883.637 94.222.970 94.201.875
RS
CSCP
3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222 49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
3.683.148 92.185.148 -38.849.926 53.335.222 49.944.420 53.813.637 -3.826.758 49.986.879 50.025.490 50.019.563 53.627.568 92.663.559 -42.676.680 49.986.879 50.025.490 50.019.563
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
3.683.148 91.812.740 -38.663.994 53.148.746 42.156.864 46.975.285 -5.107.510 41.867.775 41.844.684 41.844.684 45.840.012 85.639.276 -43.771.501 41.867.775 41.844.684 41.844.684
83,76% 83,65% 83,66% 83,76% 83,65% 83,66%
99,65%
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI
RS
CSCP
3.683.148 91.812.740 -38.663.994 53.148.746 42.156.864 46.975.285 -5.107.510 41.867.775 41.844.684 41.844.684 45.840.012 85.639.276 -43.771.501 41.867.775 41.844.684 41.844.684
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030/691/3(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 372.408 -185.932 186.476 7.787.556 6.838.352 1.280.752 8.119.104 8.180.806 8.174.879 7.787.556 7.024.283 1.094.821 8.119.104 8.180.806 8.174.879
16,24% 16,35% 16,34% 16,24% 16,35% 16,34%
0,35%
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS
CSCP
<< 372.408 -185.932 186.476 7.787.556 6.838.352 1.280.752 8.119.104 8.180.806 8.174.879 7.787.556 7.024.283 1.094.821 8.119.104 8.180.806 8.174.879
RS
CSCP
<< << << << 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< << << << 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441 2.170.024 607.238 -51.159 556.079 611.781 611.441
4.6 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< << << << 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414
99,84% 97,87% 97,87% 99,84% 97,87% 97,87%
4.6.1 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< << << << 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414 2.156.864 606.251 -51.065 555.186 598.754 598.414
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 13.160 987 -94 893 13.027 13.027 13.160 987 -94 893 13.027 13.027
0,16% 2,13% 2,13% 0,16% 2,13% 2,13%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 13.160 987 -94 893 13.027 13.027 13.160 987 -94 893 13.027 13.027
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030/691/4(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 14.597.271 -464.207 14.133.064 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
3 Regolazione dei mercati (12)
RS
CSCP
<< 14.597.271 -464.207 14.133.064 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 14.597.271 -464.207 14.133.064 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< 12.846.816 -464.207 12.382.609 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
87,61%
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI
RS
CSCP
<< 12.846.816 -464.207 12.382.609 11.661.471 23.337.493 -11.538.608 11.798.885 11.707.142 11.698.433 11.661.471 23.801.693 -12.002.808 11.798.885 11.707.142 11.698.433
4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA RS
CSCP
<< 1.750.455 << 1.750.455 << << << << << << << << << << << <<
12,39%
4.3.5 ENERGIA ELETTRICA RS
CSCP
<< 1.750.455 << 1.750.455 << << << << << << << << << << << <<
RS
CSCP
<< 41.263.293 -87.990 41.175.303 250.710.691 250.286.713 -80.739.808 169.546.905 159.183.980 118.988.934 250.710.691 250.374.689 -80.821.784 169.552.905 159.183.980 118.988.934
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
RS
CSCP
<< 284.179 -64.838 219.341 6.301.564 6.395.564 -413.306 5.982.258 5.835.790 5.721.478 6.301.564 6.460.396 -472.138 5.988.258 5.835.790 5.721.478
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 223.778 -19.838 203.940 6.062.113 6.156.113 -432.739 5.723.374 5.577.808 5.463.496 6.062.113 6.175.945 -452.571 5.723.374 5.577.808 5.463.496
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< 223.778 -19.838 203.940 6.062.113 6.156.113 -432.739 5.723.374 5.577.808 5.463.496 6.062.113 6.175.945 -452.571 5.723.374 5.577.808 5.463.496
95,67% 95,58% 95,49% 95,58% 95,58% 95,49%
92,98%
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI
RS
CSCP
<< 223.778 -19.838 203.940 6.062.113 6.156.113 -432.739 5.723.374 5.577.808 5.463.496 6.062.113 6.175.945 -452.571 5.723.374 5.577.808 5.463.496
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030/691/5(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS
CSCP
<< 60.401 -45.000 15.401 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982
5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS
CSCP
<< 60.401 -45.000 15.401 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982
4,33% 4,42% 4,51% 4,42% 4,42% 4,51%
7,02%
5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS
CSCP
<< 60.401 -45.000 15.401 239.451 239.451 19.433 258.884 257.982 257.982 239.451 284.451 -19.567 264.884 257.982 257.982
RS
CSCP
<< 40.979.114 -23.152 40.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
RS
CSCP
<< 1.000.000 << 1.000.000 << << << << << << << << << << << <<
1.2 AIUTI ECONOMICI INTERNAZIONALI RS
CSCP
<< 1.000.000 << 1.000.000 << << << << << << << << << << << <<
2,44%
1.2.1 AIUTI ECONOMICI AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED IN TRANSIZIONE
RS
CSCP
<< 1.000.000 << 1.000.000 << << << << << << << << << << << <<
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 39.979.114 -23.152 39.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< 39.979.114 -23.152 39.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
97,56%
4.1.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI E COMMERCIALI
RS
CSCP
<< 39.979.114 -23.152 39.955.962 244.409.127 243.891.149 -80.326.502 163.564.647 153.348.190 113.267.456 244.409.127 243.914.293 -80.349.646 163.564.647 153.348.190 113.267.456
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030/691/6(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 502.488.011 -414.253.315 88.234.696 264.914.786 266.323.714 -24.864.306 241.459.408 241.365.977 241.354.814 264.914.786 680.575.605 -439.116.197 241.459.408 241.365.977 241.354.814
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
RS
CSCP
<< 389.479 -171.075 218.404 2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 389.479 -171.075 218.404 2.790.677 2.998.389 -82.470 2.915.919 2.892.756 2.890.190 2.790.677 3.168.045 -252.126 2.915.919 2.892.756 2.890.190
4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA RS
CSCP
<< 236.022 -111.531 124.491 2.144.641 2.276.893 -54.083 2.222.810 2.207.004 2.204.991 2.144.641 2.387.614 -164.804 2.222.810 2.207.004 2.204.991
76,23% 76,29% 76,29% 76,23% 76,29% 76,29%
57,00%
4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI RS
CSCP
<< 172.832 -65.814 107.018 1.144.460 1.238.805 -36.016 1.202.789 1.192.768 1.191.732 1.144.460 1.303.924 -101.135 1.202.789 1.192.768 1.191.732
4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI RS
CSCP
<< 10.279 -3.727 6.553 11.027 15.366 -1.500 13.866 13.539 13.535 11.027 19.050 -5.184 13.866 13.539 13.535
4.3.5 ENERGIA ELETTRICA RS
CSCP
<< 45.520 -34.600 10.921 19.914 28.808 -4.136 24.672 24.118 24.109 19.914 63.336 -38.664 24.672 24.118 24.109
4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA RS
CSCP
<< 7.392 -7.392 << 969.239 993.914 -12.430 981.483 976.578 975.615 969.239 1.001.304 -19.820 981.483 976.578 975.615
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 114.507 -44.618 69.890 124.340 172.486 -17.345 155.141 151.218 151.161 124.340 216.651 -61.510 155.141 151.218 151.161
5,32% 5,23% 5,23% 5,32% 5,23% 5,23%
32,00%
4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI
RS
CSCP
<< 114.507 -44.618 69.890 124.340 172.486 -17.345 155.141 151.218 151.161 124.340 216.651 -61.510 155.141 151.218 151.161
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI
RS
CSCP
<< 38.951 -14.927 24.025 521.696 549.010 -11.042 537.968 534.534 534.038 521.696 563.780 -25.812 537.968 534.534 534.038
18,45% 18,48% 18,48% 18,45% 18,48% 18,48%
11,00%
4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA
RS
CSCP
<< 8.339 -6.155 2.185 489.974 504.224 -7.052 497.172 494.502 494.017 489.974 510.363 -13.191 497.172 494.502 494.017
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030/691/7(in Euro)
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 30.613 -8.772 21.841 31.722 44.786 -3.990 40.796 40.032 40.021 31.722 53.417 -12.621 40.796 40.032 40.021
RS
CSCP
<< 310.238.703 -234.987.570 75.251.133 252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 488.703.658 -324.965.097 163.738.561 163.699.931 163.697.133
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 415.671 -415.669 2 252.862.640 253.716.088 -89.977.527 163.738.561 163.699.931 163.697.133 252.862.640 254.131.757 -90.393.196 163.738.561 163.699.931 163.697.133
4.3 COMBUSTIBILI ED ENERGIA RS
CSCP
<< 396.033 -396.031 2 107.006.328 107.684.322 -89.362.166 18.322.156 18.290.879 18.288.684 107.006.328 108.080.353 -89.758.197 18.322.156 18.290.879 18.288.684
11,19% 11,17% 11,17% 11,19% 11,17% 11,17%
4.3.2 PETROLIO E GAS NATURALI RS
CSCP
<< 22.380 -22.379 1 1.426.182 1.769.357 -147.283 1.622.074 1.612.132 1.611.003 1.426.182 1.791.736 -169.662 1.622.074 1.612.132 1.611.003
4.3.3 COMBUSTIBILI NUCLEARI RS
CSCP
<< 371.370 -371.370 1 268.726 269.329 -3.426 265.902 264.860 264.854 268.726 640.698 -374.796 265.902 264.860 264.854
4.3.5 ENERGIA ELETTRICA RS
CSCP
<< 2.284 -2.284 1 104.126.941 104.127.817 -88.975.601 15.152.216 15.136.654 15.136.643 104.126.941 104.130.101 -88.977.884 15.152.216 15.136.654 15.136.643
4.3.6 ENERGIA NON ELETTRICA RS
CSCP
<< << << << 1.184.478 1.517.819 -235.856 1.281.963 1.277.234 1.276.183 1.184.478 1.517.819 -235.856 1.281.963 1.277.234 1.276.183
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 14.616 -14.615 1 168.868 175.583 59.070 234.652 230.668 230.606 168.868 190.197 44.455 234.652 230.668 230.606
0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14%
4.4.1 ATTIVITA' ESTRATTIVE DI MINERALI DIVERSI DAI COMBUSTIBILI
RS
CSCP
<< 14.616 -14.615 1 168.868 175.583 59.070 234.652 230.668 230.606 168.868 190.197 44.455 234.652 230.668 230.606
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI
RS
CSCP
<< 5.024 -5.024 1 145.647.445 145.816.183 -674.431 145.141.753 145.138.384 145.137.844 145.647.445 145.821.207 -679.454 145.141.753 145.138.384 145.137.844
88,64% 88,66% 88,66% 88,64% 88,66% 88,66%
4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA
RS
CSCP
<< 457 -457 1 73.225.186 73.392.128 -403.985 72.988.142 72.985.558 72.985.030 73.225.186 73.392.584 -404.442 72.988.142 72.985.558 72.985.030
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030/691/8(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 4.568 -4.567 1 72.422.259 72.424.056 -270.445 72.153.611 72.152.826 72.152.814 72.422.259 72.428.623 -275.012 72.153.611 72.152.826 72.152.814
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 << 40.000 40.000 40.000
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS
CSCP
<< 309.823.032 -234.571.901 75.251.131 << << << << << << << 234.571.901 -234.571.901 << << <<
5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS
CSCP
<< 34.787.003 << 34.787.003 << << << << << << << << << << << <<
46,23%
5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI RS
CSCP
<< 34.787.003 << 34.787.003 << << << << << << << << << << << <<
5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS
CSCP
<< 275.036.029 -234.571.901 40.464.128 << << << << << << << 234.571.901 -234.571.901 << << <<
53,77%
5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS
CSCP
<< 275.036.029 -234.571.901 40.464.128 << << << << << << << 234.571.901 -234.571.901 << << <<
RS
CSCP
<< 191.859.829 -179.094.670 12.765.159 9.261.469 9.609.237 65.195.691 74.804.928 74.773.290 74.767.491 9.261.469 188.703.902 -113.898.974 74.804.928 74.773.290 74.767.491
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 181.496.091 -179.330.393 2.165.698 4.261.469 4.609.237 60.195.691 64.804.928 64.773.290 64.767.491 4.261.469 183.939.625 -119.134.697 64.804.928 64.773.290 64.767.491
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< << << << 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987
0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS
CSCP
<< << << << 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987 65.987 65.987 << 65.987 65.987 65.987
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RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI
RS
CSCP
<< 181.496.091 -179.330.393 2.165.698 4.195.482 4.543.250 60.195.691 64.738.941 64.707.303 64.701.504 4.195.482 183.873.638 -119.134.697 64.738.941 64.707.303 64.701.504
86,54% 86,54% 86,54% 86,54% 86,54% 86,54%
16,97%
4.8.3 RICERCA E SVILUPPO PER COMBUSTIBILI ED ENERGIA
RS
CSCP
<< 90.748.046 -89.665.197 1.082.849 2.097.741 2.271.625 30.097.846 32.369.471 32.353.652 32.350.752 2.097.741 91.936.819 -59.567.349 32.369.471 32.353.652 32.350.752
4.8.4 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 90.748.046 -89.665.197 1.082.849 2.097.741 2.271.625 30.097.846 32.369.471 32.353.652 32.350.752 2.097.741 91.936.819 -59.567.349 32.369.471 32.353.652 32.350.752
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS
CSCP
<< 10.363.738 235.723 10.599.461 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000
5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS
CSCP
<< 10.363.738 235.723 10.599.461 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000
13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37% 13,37%
83,03%
5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS
CSCP
<< 10.363.738 235.723 10.599.461 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 4.764.277 5.235.723 10.000.000 10.000.000 10.000.000
RS
CSCP
<< 220.091.307 -68.406 220.022.901 115.303.736 148.514.001 -39.911.169 108.602.832 106.597.659 105.211.617 115.303.734 148.582.264 -39.979.432 108.602.832 106.597.659 105.211.617
6 Comunicazioni (15)
RS
CSCP
<< 489.577 -53.402 436.175 10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 489.577 -53.402 436.175 10.146.273 18.033.842 -7.196.335 10.837.507 10.629.969 10.496.148 10.146.271 18.087.109 -7.249.602 10.837.507 10.629.969 10.496.148
4.6 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< 489.577 -53.402 436.175 10.125.215 17.959.784 -7.170.180 10.789.604 10.609.127 10.475.306 10.125.213 18.013.051 -7.223.447 10.789.604 10.609.127 10.475.306
99,56% 99,80% 99,80% 99,56% 99,80% 99,80%
100,00%
4.6.1 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< 489.577 -53.402 436.175 10.125.215 17.959.784 -7.170.180 10.789.604 10.609.127 10.475.306 10.125.213 18.013.051 -7.223.447 10.789.604 10.609.127 10.475.306
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030/691/10(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842
0,44% 0,20% 0,20% 0,44% 0,20% 0,20%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842 21.058 74.058 -26.155 47.903 20.842 20.842
RS
CSCP
<< 218.404.528 -15.004 218.389.524 63.241.680 93.917.819 -35.688.528 58.229.291 57.776.715 56.645.451 63.241.680 93.932.815 -35.703.524 58.229.291 57.776.715 56.645.451
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 124.601.623 -9.201 124.592.423 7.003.842 6.385.331 -44.590 6.340.741 6.148.007 5.898.284 7.003.842 6.394.529 -53.788 6.340.741 6.148.007 5.898.284
4.6 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< 124.601.624 -9.201 124.592.423 6.977.520 6.204.370 35.240 6.239.610 6.121.953 5.872.230 6.977.520 6.213.568 26.042 6.239.610 6.121.953 5.872.230
10,72% 10,60% 10,37% 10,72% 10,60% 10,37%
57,05%
4.6.1 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< 124.601.624 -9.201 124.592.423 6.977.520 6.204.370 35.240 6.239.610 6.121.953 5.872.230 6.977.520 6.213.568 26.042 6.239.610 6.121.953 5.872.230
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054
0,17% 0,05% 0,05% 0,17% 0,05% 0,05%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054 26.322 180.961 -79.830 101.131 26.054 26.054
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO
RS
CSCP
<< 93.802.905 -5.803 93.797.102 56.237.838 87.532.488 -35.643.938 51.888.550 51.628.709 50.747.167 56.237.838 87.538.286 -35.649.736 51.888.550 51.628.709 50.747.167
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA
RS
CSCP
<< 93.802.905 -5.804 93.797.102 56.237.838 87.532.488 -35.643.938 51.888.550 51.628.709 50.747.167 56.237.838 87.538.286 -35.649.736 51.888.550 51.628.709 50.747.167
89,11% 89,36% 89,59% 89,11% 89,36% 89,59%
42,95%
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA
RS
CSCP
<< 93.802.905 -5.804 93.797.102 56.237.838 87.532.488 -35.643.938 51.888.550 51.628.709 50.747.167 56.237.838 87.538.286 -35.649.736 51.888.550 51.628.709 50.747.167
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030/691/11(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 1.197.202 << 1.197.202 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018 41.915.783 36.562.340 2.973.694 39.536.034 38.190.975 38.070.018
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 628.844 << 628.844 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439
4.6 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< 628.844 << 628.844 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439
4,92% 4,04% 4,05% 4,92% 4,04% 4,05%
52,53%
4.6.1 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< 628.844 << 628.844 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439 1.726.802 1.635.515 309.085 1.944.600 1.541.439 1.541.439
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE RS
CSCP
<< 568.358 << 568.358 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579
5.3 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS
CSCP
<< 568.358 << 568.358 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579
95,08% 95,96% 95,95% 95,08% 95,96% 95,95%
47,47%
5.3.1 RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO RS
CSCP
<< 568.358 << 568.358 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579 40.188.981 34.926.825 2.664.609 37.591.434 36.649.536 36.528.579
RS
CSCP
<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
7 Ricerca e innovazione (17)
RS
CSCP
<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.623.627 9.442.541 -952.905 8.489.636 8.403.480 8.309.490 11.623.627 9.443.301 -953.665 8.489.636 8.403.480 8.309.490
4.6 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< << << << 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
2,08% 2,10% 2,12% 2,08% 2,10% 2,12%
4.6.1 COMUNICAZIONI RS
CSCP
<< << << << 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105 207.228 154.728 21.977 176.705 176.105 176.105
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030/691/12(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI
RS
CSCP
<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.395.341 9.246.755 -964.727 8.282.028 8.206.533 8.112.543 11.395.341 9.247.515 -965.487 8.282.028 8.206.533 8.112.543
97,55% 97,66% 97,63% 97,55% 97,66% 97,63%
100,00%
4.8.6 RICERCA E SVILUPPO PER COMUNICAZIONI
RS
CSCP
<< 3.810.229 -763 3.809.466 11.395.341 9.246.755 -964.727 8.282.028 8.206.533 8.112.543 11.395.341 9.247.515 -965.487 8.282.028 8.206.533 8.112.543
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842
0,36% 0,25% 0,25% 0,36% 0,25% 0,25%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< << << << 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842 21.058 41.058 -10.155 30.903 20.842 20.842
RS
CSCP
<< 7.219.305 -2.953.236 4.266.069 67.970.768 75.816.227 -34.876.626 40.939.601 38.285.209 38.152.648 67.970.768 76.747.739 -35.808.138 40.939.601 38.285.209 38.152.648
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS
CSCP
<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141
9.1 Indirizzo politico (32.2)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 2.574.488 -741.309 1.833.179 19.960.251 18.808.126 -545.341 18.262.785 18.137.960 18.130.141 19.960.251 19.549.434 -1.286.649 18.262.785 18.137.960 18.130.141
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030/691/13(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
RS
CSCP
<< 4.644.817 -2.211.927 2.432.890 48.010.517 57.008.101 -34.331.285 22.676.816 20.147.249 20.022.507 48.010.517 57.198.305 -34.521.489 22.676.816 20.147.249 20.022.507
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 2.644.817 -211.927 2.432.890 33.555.430 42.553.014 -19.876.198 22.676.816 20.147.249 20.022.507 33.555.430 42.743.218 -20.066.402 22.676.816 20.147.249 20.022.507
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< << << << 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000
4,38% 0,12% 0,12% 4,38% 0,12% 0,12%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
<< << << << 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000 24.000 24.000 970.000 994.000 24.000 24.000
4.4 ATTIVITA' ESTRATTIVE, MANIFATTURIERE ED EDILIZIE
RS
CSCP
<< 10.651 -1 10.650 64.485 64.485 593.247 657.732 655.823 655.823 64.485 64.484 593.248 657.732 655.823 655.823
2,90% 3,26% 3,28% 2,90% 3,26% 3,28%
0,44%
4.4.2 ATTIVITA' MANIFATTURIERE RS
CSCP
<< 10.651 -1 10.650 64.485 64.485 593.247 657.732 655.823 655.823 64.485 64.484 593.248 657.732 655.823 655.823
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 2.634.166 -211.926 2.422.240 33.466.945 42.464.529 -21.439.445 21.025.084 19.467.426 19.342.684 33.466.945 42.654.734 -21.629.650 21.025.084 19.467.426 19.342.684
92,72% 96,63% 96,60% 92,72% 96,63% 96,60%
99,56%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 2.634.166 -211.926 2.422.240 33.466.945 42.464.529 -21.439.445 21.025.084 19.467.426 19.342.684 33.466.945 42.654.734 -21.629.650 21.025.084 19.467.426 19.342.684
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<
6.2 ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<
6.2.1 ASSETTO TERRITORIALE RS
CSCP
<< 2.000.000 -2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << << 2.000.000 2.000.000 -2.000.000 << << <<
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030/691/14(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2015
Previsioni anno 2018
Previsioni anno 2017
Previsioni risultanti anno finanziario 2016
Variazioni che si propongono anno finanziario 2016
Previsioni assestate anno finanziario 2015
7 SANITA' RS
CSCP
<< << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << <<
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
<< << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << <<
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
<< << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << << 12.455.087 12.455.087 -12.455.087 << << <<
RS
CSCP
<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
10 Fondi da ripartire (33)
RS
CSCP
<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
10.1 Fondi da assegnare (33.1)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI
RS
CSCP
<< 11.850.009 -11.850.009 << 36.708.153 15.827.825 45.306.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288 36.708.153 15.557.825 45.576.577 61.134.402 109.163.231 143.863.288
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SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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030/679/1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
7420 FONDO PER GLI INTERVENTI AGEVOLATIVI ALLE IMPRESE
215.000.000 380.000.000 440.000.000
40.000.000 40.000.000 40.000.000DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. ASVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO
80.000.000 140.000.000 60.000.000DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. BSVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO
70.000.000 135.000.000 155.000.000DL n. 321 del 1996 art. 5 c. 2 p. CSVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO
25.000.000 125.000.000 125.000.000DL n. 215 del 2011 art. 5 c. 4FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO NEL SETTORE AERONAUTICO
7421 INTERVENTI AGEVOLATIVI PER IL SETTORE AERONAUTICO
1.231.142.415 1.110.385.190 893.385.190
22.724.104 << <<L n. 808 del 1985INTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO.
50.000.000 50.000.000 50.000.000L n. 808 del 1985 art. 3 c. 1 p. AINTERVENTI PER LO SVILUPPO E L'ACCRESCIMENTO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO
20.658.276 << <<LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 1LIMITI DI IMPEGNO AUTORIZZATI AI FINI DI AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE
21.691.190 21.691.190 21.691.190LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 3 p. 1INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO
25.822.845 << <<LF n. 388 del 2000 art. 144 c. 3 p. 2INTERVENTI SETTORE AERONAUTICO
10.000.000 10.000.000 10.000.000LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 5INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO
30.000.000 30.000.000 30.000.000LF n. 350 del 2003 art. 4 c. 176 p. 6INTERVENTI PER LO SVILUPPO DI COMPETITIVITA' DELLE INDUSTRIE OPERANTI NEL SETTORE AERONAUTICO
41.430.000 38.570.000 38.570.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 883 p. APROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA
40.228.000 39.772.000 39.772.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 883 p. BPROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA
NOTE ESPLICATIVE
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2016 2017 2018
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2016 - 2018
40.978.000 39.022.000 39.022.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 883 p. BPROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA
876.000 876.000 876.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 884 p. APROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA
11.233.000 11.233.000 11.233.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 884 p. BPROMOZIONE DELLA COMPETITIVITA' NEI SETTORI INDUSTRIALI AD ALTA TECNOLOGIA
20.000.000 20.000.000 20.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. APROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI
25.000.000 25.000.000 25.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. BPROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI
25.000.000 25.000.000 25.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 179 p. CPROGRAMMI EUROPEI AEREONAUTICI
757.000.000 500.000.000 717.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 180INTERVENTI SETTORE AEREONAUTICO
35.501.000 29.221.000 29.221.000LS n. 220 del 2010 art. 1 c. 57INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RICERCA AEROSPAZIALE ED ELETTRONICA
40.000.000 40.000.000 40.000.000LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 38 p. ACONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 1
13.000.000 13.000.000 13.000.000LS n. 147 del 2013 art. 1 c. 38 p. BCONTRIBUTI VENTENNALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI RICERCA E SVILUPPO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 24/12/85, N. 808 - CONTRIBUTO 2
NOTE ESPLICATIVE
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Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2016
i conti consuntivi relativi all'esercizio 2014 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria:
1. Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile –
ENEA (*)
2. Ente Nazionale per il microcredito
3. ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane (*)
(*) non pervenuto alla data del 9.10.2015
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![Page 301: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/301.jpg)
ALLEGATI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
![Page 302: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/302.jpg)
![Page 303: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/303.jpg)
Il presente stato di previsione viene, altresi, corredato dai seguenti allegati specifici:
ALLEGATO N. 1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI PER LE AMM.NI CENTRALI
ALLEGATO N. 2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICO
ALLEGATI DA N. 3 A N. 20 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI
...
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030/668/1
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11)
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2101LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2104LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2105
LEGGE n. 249 del 01/01/68 2111
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2112
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2113
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2118
LEGGE n. 724 del 23/12/94 2119
LEGGE n. 249 del 01/01/68 2129
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2158REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 186 del 01/01/60LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 308 del 29/05/82LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 70 del 21/02/89
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2163
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 2169DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 2202DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77
LEGGE n. 188 del 09/07/90 2216
LEGGE n. 140 del 11/05/99 2234
LEGGE n. 273 del 12/12/02 2243LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 2246
DECRETO LEGGE n. 10 del 15/02/07CV.C.M.IN LEGGE n. 46 del 06/04/07
2247
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 2300DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 59 del 31/01/92 2301LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 2400
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 5311
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 5312LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 5313
LEGGE n. 283 del 01/01/63 7320LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7328LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 7419
DECRETO LEGGE n. 321 del 17/06/96CV.C.M.IN LEGGE n. 421 del 08/08/96
7420
LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 215 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 13 del 24/02/12
LEGGE n. 468 del 05/08/78 7421LEGGE n. 808 del 24/12/85LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO LEGGE n. 40 del 25/03/10CV. IN LEGGE n. 73 del 22/05/10
7422
LEGGE n. 526 del 07/08/82 7440
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 7485LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7496
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 9706
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 9707LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 9708
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2106LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2109
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2122
LEGGE n. 249 del 01/01/68 2128
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2132
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2137
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2150
LEGGE n. 724 del 23/12/94 2152
LEGGE n. 196 del 31/12/09 2153DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2159REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 186 del 01/01/60LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 400 del 17/07/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 308 del 29/05/82LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 70 del 21/02/89LEGGE n. 59 del 31/01/92
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 2167LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
2302
DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12
2350
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7325DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7339LEGGE n. 526 del 07/08/82
DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12
7390
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2210LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2211
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030/668/2
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LEGGE n. 249 del 01/01/68 2212
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2213
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2214
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2218
LEGGE n. 724 del 23/12/94 2219
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2220DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 308 del 29/05/82LEGGE n. 257 del 06/06/86DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2221DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 2224LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE n. 196 del 31/12/09
REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 2226
LEGGE n. 140 del 11/05/99 2228LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 2244
LEGGE n. 59 del 31/01/92 2308LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 181 del 15/05/89 7342LEGGE n. 662 del 23/12/96LEGGE n. 208 del 30/06/98DECRETO LEGISLATIVO n. 112 del 31/03/98DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 7343
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
7350
DECRETO LEGGE n. 78 del 19/06/15CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 06/08/15
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7383DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
LEGGE n. 526 del 07/08/82 7384
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7451
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7480
DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12
7483
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7484
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
7489
LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10)
LEGGE n. 417 del 05/06/67 2222
REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39 2223
LEGGE n. 424 del 01/01/76 2330
LEGGE n. 722 del 01/01/74 2331
LEGGE n. 260 del 26/05/78 2333
DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/06
2385
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2604LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2605
LEGGE n. 249 del 01/01/68 2611
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2612
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2613
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2618
LEGGE n. 724 del 23/12/94 2619
LEGGE n. 249 del 01/01/68 2629
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2658REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 186 del 01/01/60LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 188 del 09/07/90LEGGE n. 317 del 05/10/91DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2663
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 2669LEGGE n. 94 del 03/04/97
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7340LEGGE n. 526 del 07/08/82
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7365LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7476LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1240LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1241
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1242
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
1244
LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1245DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7060
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7250
3 Regolazione dei mercati (12)
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1201
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1203
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1208LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1210
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1216
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1225
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1227REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1127 del 01/01/39DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
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NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 400 del 17/07/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 257 del 06/06/86LEGGE n. 317 del 21/06/86LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 70 del 21/02/89DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1229
LEGGE n. 140 del 11/05/99 1231DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 1232DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 689 del 24/11/81 1369
LEGGE n. 281 del 31/07/98 1372DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 600 del 17/07/54 1500
REGIO DECRETO LEGGE n. 2495 del 01/01/23 1600LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
LEGGE n. 387 del 01/01/58 1601LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 1650LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1652
LEGGE n. 557 del 25/07/71 2100
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2147
LEGGE n. 183 del 16/04/87 2176
LEGGE n. 52 del 06/02/96 2242
LEGGE COSTITUZIONALE n. 1 del 31/01/63 2260
LEGGE n. 549 del 28/12/95 2280DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 468 del 05/08/78 2285DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 209 del 07/09/05 2375
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7033DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7037DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7038
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2651LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2653
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2656
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2661REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2677
LEGGE n. 1126 del 01/01/52 2681
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 2700
LEGGE n. 1023 del 14/08/71 2750
LEGGE n. 93 del 04/04/97 2751
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7609DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7610
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2201LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2225DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 304 del 20/10/90LEGGE n. 84 del 21/03/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2227
LEGGE n. 1126 del 01/01/52 2231
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2402
LEGGE n. 20 del 02/02/01 2408
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 2440DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 549 del 28/12/95 2501DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
REGIO DECRETO LEGGE n. 24 del 01/01/31 2510
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 2521
LEGGE n. 68 del 25/03/97 2530DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
2532
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
2535
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2536
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7352DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7360
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7370
DECRETO LEGISLATIVO n. 112 del 31/03/98 7463
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 7481LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3504LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3505
LEGGE n. 249 del 01/01/68 3509
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3510
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3512
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 3536
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3540REGIO DECRETO n. 1443 del 29/07/27REGIO DECRETO LEGGE n. 1285 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48
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030/668/4
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LEGGE n. 6 del 01/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 417 del 04/08/75DECRETO LEGISLATIVO n. 625 del 25/11/96LEGGE n. 273 del 12/12/02LEGGE n. 239 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 3542
LEGGE n. 103 del 03/04/79 3563
LEGGE n. 196 del 31/12/09 3700
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7600DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7650
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7800
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1224
LEGGE n. 10 del 09/01/91 3500
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3507LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3508DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3513
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3516
LEGGE n. 249 del 01/01/68 3517
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 3519
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3520DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 1860 del 01/01/62LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 239 del 23/08/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 3522
LEGGE n. 103 del 03/04/79 3523
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 3601LEGGE n. 332 del 31/10/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
3602
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7039DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7045
DECRETO LEGISLATIVO n. 257 del 03/09/03 7630LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03
DECRETO LEGISLATIVO n. 30 del 13/03/13 7660
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3515LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3518
LEGGE n. 249 del 01/01/68 3521
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3524
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3530
DECRETO LEGISLATIVO n. 152 del 03/04/06 3531
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3533REGIO DECRETO n. 1443 del 29/07/27
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48LEGGE n. 6 del 01/01/57DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 417 del 04/08/75DECRETO LEGISLATIVO n. 625 del 25/11/96LEGGE n. 273 del 12/12/02LEGGE n. 239 del 23/08/04DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3534
LEGGE n. 103 del 03/04/79 3535
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 3537
REGIO DECRETO n. 1303 del 20/07/34 3538
REGIO DECRETO n. 1443 del 29/07/27 3591
LEGGE n. 99 del 23/07/09 3593
LEGGE n. 1548 del 01/01/62 3595
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7326DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7341LEGGE n. 526 del 07/08/82
6 Comunicazioni (15)
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 375 del 13/04/94 1712LEGGE n. 61 del 31/01/96
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2491LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2494
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2495
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
2505
LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2645DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
3351
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7040
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7471
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7608
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7623
LEGGE n. 196 del 31/12/09
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 375 del 13/04/94 1378LEGGE n. 61 del 31/01/96
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2492LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2493
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 2499REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45
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ALLEGATO N. 1
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 257 del 06/06/86DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
2500
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2502
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2660
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
2670
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
LEGGE n. 448 del 23/12/98 3121LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE n. 28 del 22/02/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 190 del 29/12/14
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 318 del 19/09/97 3128LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 3129
LEGGE n. 196 del 31/12/09 3260
DECRETO LEGISLATIVO n. 261 del 22/07/99 4160
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7070
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 7230LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7510
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7570
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3335LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3339
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3341
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3348DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
3352
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
3550
LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7050
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7624
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7936
7 Ricerca e innovazione (17)
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 375 del 13/04/94 1377LEGGE n. 61 del 31/01/96
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4304LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4305
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4314
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4451DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
4460
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
4571
LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7080
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7931
LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
8080
LEGGE n. 196 del 31/12/09 8085
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
9.1 Indirizzo politico (32.2)
LEGGE n. 212 del 08/04/52 1001DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1003
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1004DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1007LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1025
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1026
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1041
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1042
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1091REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 106 del 18/03/89DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE n. 140 del 11/05/99LEGGE n. 144 del 17/05/99
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 1122
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1123
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 1150DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1158
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46 7000DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7010DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1200DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1202
LEGGE n. 724 del 23/12/94 1204
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1205LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
1207
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1214
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1215
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1218
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 1220
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1335REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 734 del 15/11/73LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 416 del 05/08/81LEGGE n. 257 del 06/06/86DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94LEGGE n. 124 del 07/08/15
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1336
DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
1337
LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
REGIO DECRETO n. 2011 del 20/09/34 1359
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1360
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 1376
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1400LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1450
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 1750
LEGGE n. 557 del 25/07/71 1760
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65 1822DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73LEGGE n. 724 del 23/12/94
LEGGE n. 196 del 31/12/09 2248DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7030
DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
7031
DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7036DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 12 del 01/01/46DECRETO LEGGE n. 487 del 01/12/93CV.C.M.IN LEGGE n. 71 del 29/01/94
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7150
10 Fondi da ripartire (33)
10.1 Fondi da assegnare (33.1)
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 1700
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 1730
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 1735
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 1740
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1751
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1752
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
7034
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
7035
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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
030/032/1
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CODICE ECONOMICO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00
RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00
STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1004/01 1004/03 1007/01 1007/04 1200/81 1205/01 1205/81 1208/01 1208/80 1240/01 2101/01 2104/01 2104/80 2106/01 2106/80 2201/01 2210/01 2491/01 2492/01 2604/01 2651/01 3335/01 3504/01 3507/01 3515/01 4304/01
01.01.01
LAVORO STRAORDINARIO 1004/04 1007/03 1200/82 1205/03 1208/03 1240/03 2101/03 2104/03 2106/03 2201/03 2210/03 2491/03 2492/03 2604/03 2651/03 3335/03 3504/03 3507/03 3515/03 4304/03
01.01.02
FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1200/83 1205/04 1208/04 1240/04 1700/01 2101/04 2104/04 2106/04 2201/04 2210/04 2491/04 2492/04 2604/04 2651/04 3335/04 3504/04 3507/04 3515/04 4304/04
01.01.03
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1004/50 1007/50 1205/50 1208/50 1240/50 1822/01 1822/02 1822/03 2101/50 2104/50 2106/50 2201/50 2210/50 2491/50 2492/50 2604/50 2651/50 3335/50 3504/50 3507/50 3515/50 4304/50
01.01.05
RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00
BUONI PASTO 1003/05 1003/08 1200/04 1201/04 1241/01 2105/04 2122/04 2211/04 2402/04 2493/04 2494/04 2605/01 2653/04 3339/04 3505/04 3508/01 3508/87 3518/04 4305/04
01.02.01
ALTRE 1376/01 01.02.04
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1004/02 1004/05 1007/02 1007/05 1041/01 1041/02 1205/02 1205/05 1208/02 1208/05 1240/02 1240/05 2101/02 2101/05 2104/02 2104/05 2106/02 2106/05 2118/01 2147/01 2150/01 2201/02 2201/05 2210/02 2210/05 2218/01 2491/02 2491/05 2492/02 2492/05 2604/02 2604/05 2618/01 2651/02 2651/05 3335/02 3335/05 3504/02 3504/05 3507/02 3507/05 3515/02 3515/05 4304/02 4304/05
01.03.01
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1025/01 1026/01 1210/01 1214/01 1215/01 1216/01 1750/01 1760/01 2100/01 2111/01 2112/01 2128/01 2129/01 2132/01 2212/01 2213/01 2611/01 2612/01 2629/01 3509/01 3510/01 3513/01 3517/01 3521/01 3524/01
01.04.01
CONSUMI INTERMEDI02.00.00
ACQUISTO DI BENI02.01.00
BENI DI CONSUMO 1091/10 1091/16 1091/28 1227/08 1227/12 1227/19 1227/43 1231/81 1245/12 1335/08 1335/12 1335/14 1335/19 1335/27 1730/01 2158/08 2158/16 2158/19 2158/21 2158/22 2158/25 2158/32 2159/08 2159/16 2159/19 2159/21 2159/22 2159/25 2159/32 2159/34 2169/81 2220/08 2220/16 2225/01 2225/09 2499/12 2499/17 2499/19 2499/27 2645/12 2645/28 2658/08 2658/16 2658/19 2658/20 2658/21 2658/22 2661/04 3348/11 3520/08 3520/15 3533/08 3533/20 3533/27 3540/08 3540/20 3540/27 4451/08 4451/14 4451/19
02.01.01
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1091/01 1227/01 1231/82 1245/09 1335/01 2158/10 2159/10 2220/10 2225/12 2499/09 2645/09 2658/10 3348/08 3533/21 3540/21 4451/11
02.01.02
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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
030/032/2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CODICE ECONOMICO
ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1091/21 1227/09 1227/25 1227/41 1244/01 1244/02 1245/11 1335/09 1335/25 1335/34 1337/02 2158/14 2158/41 2159/14 2159/41 2220/14 2220/41 2225/17 2499/15 2505/01 2505/02 2645/11 2645/15 2645/18 2658/14 2661/12 2670/01 3348/10 3348/15 3348/16 3520/13 3520/17 3533/25 3533/30 3540/25 3540/30 3550/01 3550/02 4451/16 4571/01 4571/02
02.02.01
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1091/15 1091/20 1150/01 1150/02 1150/85 1227/10 1227/18 1227/24 1232/01 1232/02 1232/85 1245/10 1245/14 1335/10 1335/18 1335/24 1336/01 1400/01 1400/02 1400/07 1400/85 2158/15 2158/27 2158/40 2159/15 2159/27 2159/40 2167/01 2167/02 2169/01 2169/02 2169/85 2220/15 2220/27 2220/40 2224/01 2224/02 2224/85 2225/07 2225/08 2225/16 2225/19 2440/01 2440/02 2499/10 2499/11 2499/14 2499/24 2645/10 2645/14 2658/15 2661/07 2661/08 2661/11 2669/01 2669/02 2700/01 2700/02 3348/09 3348/14 3351/01 3352/01 3519/01 3519/02 3520/14 3520/16 3533/17 3533/26 3533/28 3533/29 3536/01 3536/02 3537/01 3537/02 3540/17 3540/26 3540/28 3540/29 4451/12 4451/13 4451/17
02.02.02
UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1091/09 1091/36 1227/07 1227/46 1245/06 1245/15 1335/07 1335/37 1335/38 2158/01 2158/45 2159/01 2159/47 2220/01 2220/42 2225/05 2225/20 2499/06 2499/37 2645/06 2645/29 2658/01 2658/24 2661/05 2661/16 3348/01 3348/32 3520/01 3520/21 3533/01 3533/33 3533/36 3540/01 3540/35 4451/09 4451/23
02.02.03
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1091/14 1227/17 1245/08 1245/13 1335/17 2158/13 2159/13 2220/13 2225/06 2499/08 2499/13 2645/08 2645/13 2658/13 2661/06 3348/07 3348/12 3533/19 3533/24 3540/19 3540/24 4451/10 4451/15
02.02.04
CORSI DI FORMAZIONE 1091/13 1227/16 1335/16 1335/31 2158/12 2159/12 2220/12 2225/13 2499/31 2645/27 2658/12 2661/09 3533/23 3540/23 4451/04 4451/22
02.02.05
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA
1091/05 1202/01 1207/01 1207/02 1227/05 1335/05 2158/05 2159/05 2220/05 2225/04 2499/25 2645/17 2658/05 2661/01 3348/24 3520/07 3533/07 3540/07 4451/21
02.02.06
SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'
1091/06 1091/26 1091/29 1091/31 1227/11 1227/13 1227/28 1227/31 1335/11 1335/13 1335/26 1335/28 2158/28 2158/31 2159/28 2159/31 2225/10 2225/14 2225/18 2243/01 2243/90 2247/01 2247/90 2499/26 2499/28 2645/22 2661/10 3348/22
02.02.07
COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1091/11 1091/12 1245/07 1372/01 1372/91 2158/06 2159/06 2216/01 2220/06 2222/01 2223/01 2302/01 2499/07 2645/07 2658/06 2658/17 2658/23 3348/13 3520/11 3520/12 3533/12 3540/12
02.02.08
COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1091/07 02.02.09
STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1091/17 1091/18 1091/19 1091/30 1091/32 1227/06 1227/23 1227/30 1227/42 1231/01 1231/93 1245/01 1335/06 1335/23 1335/29 2158/30 2159/30 2225/11 2228/01 2228/93 2234/01 2244/01 2385/01 2385/93 2499/01 2499/23 2499/29 2645/01 2645/24 2658/09 2658/18 3520/09 3520/10 3533/14 3533/15 3533/18 3540/09 3540/14 3540/15 3540/16 3540/18 3540/37 4451/01 4460/01
02.02.10
AGGI DI RISCOSSIONE 1369/01 02.02.11
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1091/02 1091/03 1091/04 1091/27 1227/02 1227/03 1227/04 1227/15 1245/02 1245/03 1245/04 1335/02 1335/03 1335/04 1335/15 2158/02 2158/03 2158/04 2158/07 2158/11 2159/02 2159/03 2159/04 2159/07 2159/11 2220/02 2220/03 2220/04 2220/07 2220/11 2225/02 2225/03 2499/02 2499/03 2499/04 2645/02 2645/03 2645/04 2645/19 2645/20 2645/25 2645/26 2658/02 2658/03 2658/04 2658/07 2658/11 2661/02 2661/03 3348/02 3348/03 3348/04 3348/05 3348/06
02.02.13
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CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
030/032/3
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CODICE ECONOMICO
3520/02 3520/03 3520/04 3520/05 3520/06 3520/19 3531/03 3531/04 3533/02 3533/03 3533/04 3533/05 3533/06 3533/13 3533/22 3533/32 3540/02 3540/03 3540/04 3540/05 3540/06 3540/13 3540/22 3540/38 4451/02 4451/03 4451/05 4451/06 4451/07
ALTRI SERVIZI 1091/35 1091/38 1091/39 1227/20 1227/33 1227/45 1227/48 1231/97 1245/05 1335/20 1335/32 1335/33 1335/36 1335/39 1372/97 1735/01 2153/01 2153/97 2158/47 2159/33 2159/45 2176/01 2220/28 2220/44 2225/22 2242/01 2246/01 2248/01 2248/97 2300/01 2300/97 2375/01 2499/05 2499/16 2499/18 2499/20 2499/32 2499/33 2645/05 2645/31 2661/15 2751/01 3021/01 3348/21 3348/23 3500/01 3520/18 3520/20 3531/01 3531/02 3531/05 3533/35 3540/32 3540/36 4451/18 4451/20
02.02.14
CANONI FIP 1337/01 02.02.15
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1042/01 1042/02 1218/01 1218/02 1225/01 1225/02 1242/01 1242/02 2113/01 2113/02 2137/01 2137/02 2205/01 2205/02 2205/81 2214/01 2214/02 2495/01 2495/02 2502/01 2502/02 2613/01 2613/02 2656/01 2656/02 3341/01 3341/02 3512/01 3512/02 3516/01 3516/02 3530/01 3530/02 4314/01 4314/02
03.01.01
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
2521/01 2521/82 2530/01 2532/01 2532/02 2532/03 2535/01 2536/01 3602/01 04.01.02
ENTI DI RICERCA 3601/01 3601/84 04.01.04
AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00
REGIONI 1650/01 1650/85 1650/97 2260/01 04.02.01
COMUNI E PROVINCE 1158/01 1224/01 1450/01 04.02.02
ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
1650/88 04.02.04
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00
ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00
FAMIGLIE 3593/01 05.03.01
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 2285/01 2285/86 2301/01 2301/86 2308/01 2308/86 05.03.02
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00
CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00
ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI 3121/01 3121/02 3121/03 3121/04 3121/05 3121/06 3121/82 3128/01 3128/82 3129/82 4160/01
06.01.02
ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 3129/01 3129/02 3129/03 3610/01 06.01.04
![Page 313: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/313.jpg)
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
030/032/4
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CODICE ECONOMICO
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 2280/01 2280/02 2280/85 2340/01 2501/01 2501/85 06.02.01
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.00.00
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO07.01.00
UNIONE EUROPEA 1600/01 1601/01 2330/01 2331/01 2333/01 2510/01 2750/01 3595/01 07.01.01
ALTRO 1377/01 1378/01 1712/01 2408/01 07.01.02
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00
INTERESSI PASSIVI09.01.00
INTERESSI SU MUTUI 5311/01 5312/01 5312/02 5312/03 5313/01 5313/02 09.01.03
ALTRI INTERESSI 1203/01 1204/01 2119/01 2152/01 2219/01 2619/01 09.01.04
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 1122/01 1359/01 1500/01 2202/01 2226/01 2231/01 2500/01 2681/01 3522/01 3534/01 3538/01 3542/01 3591/01
10.03.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00
PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00
PREMI DI ASSICURAZIONE 1220/01 12.01.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00
ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1123/01 1229/01 1360/01 1652/01 1740/01 1751/01 1752/01 2109/01 2163/01 2221/01 2221/84 2227/01 2350/01 2400/84 2660/01 2663/01 2677/01 3260/84 3523/01 3535/01 3563/01 3700/84
12.02.03
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00
INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00
MEZZI DI TRASPORTO 7230/02 21.01.01
MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7010/01 7031/82 7036/01 7037/01 7040/82 7045/01 7050/82 7060/82 7070/82 7080/82 7250/01 7339/01 7340/01 7341/01 7370/01 7384/01 7440/01 7471/01 7570/01 7610/01 7623/01 7623/82 7624/01 7624/82 7650/01 7931/01 7931/82 7936/01 8080/01
21.01.02
FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7030/01 21.01.04
SOFTWARE E HARDWARE 7000/01 7000/02 7000/03 7000/86 7031/01 7031/02 7031/03 7031/04 7031/86 7033/01 7033/02 7033/03 7039/01 7039/02 7039/03 7039/86 7040/01 7040/02 7040/03 7040/04 7040/86 7050/01 7050/02 7050/03 7050/04 7050/86 7060/01 7060/02 7060/03 7060/04 7060/86 7070/01 7070/02 7070/03 7070/04 7070/86
21.01.06
![Page 314: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/314.jpg)
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
030/032/5
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CODICE ECONOMICO
7080/01 7080/02 7080/03 7080/04 7080/86 7230/01 7230/86 7325/01 7325/02 7325/03 7326/01 7326/02 7326/03 7328/01 7328/02 7328/03 7352/01 7352/02 7352/03 7352/86 7365/01 7365/02 7365/03 7383/01 7383/02 7383/03 7600/01 7600/02 7600/03 7600/86 7609/01 7609/02 7609/03 7931/86
ALTRI INVESTIMENTI 7320/01 7320/89 7476/01 7476/02 7476/89 7611/01 7660/01 7931/02 21.01.09
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
7481/01 7481/02 7481/81 22.01.01
ENTI DI RICERCA 7630/01 7630/02 7630/03 22.01.03
AMMINISTRAZIONI LOCALI22.02.00
REGIONI 7335/01 22.02.01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00
IMPRESE PRIVATE23.01.00
IMPRESE PRIVATE 7322/01 7342/04 7342/06 7342/07 7342/08 7342/09 7342/11 7342/12 7342/14 7342/15 7342/16 7342/17 7342/20 7342/21 7342/28 7342/81 7343/01 7350/01 7419/01 7420/05 7420/07 7420/08 7420/09 7420/10 7420/11 7420/12 7420/13 7420/14 7420/15 7420/16 7420/17 7420/26 7420/43 7420/46 7420/47 7420/48 7420/49 7420/81 7421/01 7421/02 7421/08 7421/09 7421/10 7421/11 7421/12 7421/13 7421/15 7421/16 7421/17 7421/18 7421/19 7421/20 7421/21 7421/22 7421/23 7421/24 7421/81 7422/01 7430/01 7463/01 7489/01
23.01.01
IMPRESE PUBBLICHE23.02.00
IMPRESE PUBBLICHE 7342/01 7342/82 7451/01 7451/82 7485/04 7485/05 7485/08 7488/01 23.02.01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO25.00.00
ESTERO25.01.00
ALTRO 7360/01 7360/82 25.01.02
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE26.01.00
ALTRI 7220/01 26.01.03
ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00
SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7034/01 7035/01 7038/91 7150/91 7390/01 7484/91 7496/91 7510/91 7608/91 7800/91 8085/91
26.04.03
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE31.00.00
CONCESSIONE DI PRESTITI31.03.00
A LUNGO TERMINE 7480/08 7480/87 7483/01 7483/02 31.03.02
![Page 315: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/315.jpg)
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
030/032/6
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2016
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CODICE ECONOMICO
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE61.00.00
PRESTITI61.03.00
A LUNGO TERMINE 9706/01 9707/01 9707/02 9707/03 9708/01 9708/02 61.03.02
![Page 316: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/316.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2101/01Missione - Programma: 11.5 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 3
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
ENTI DI RICERCA
483.791RICERCATORI 11 11,00 374.799 0 90.675 0 0 18.317 2016
2017 11
11
11,00
11,00
83.421
76.747
0
0
0
0
18.317
18.317
374.799
374.799
0
0
476.537
469.863 2018
88.762PERSONALE NON DIRIGENTE
1 2,00 54.814 0 2.929 0 0 31.020 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.347
1.239
0
0
0
0
15.510
15.510
27.407
27.407
0
0
44.264
44.156 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
12 13,00 429.613 0 93.603 0 0 49.337IN COMPLESSO 572.553
0 2016
2017
2018
0
0
2016
2017
2018
12
12
12,00
12,00
402.206
402.206
0
0
84.768
77.986
0
0
0
0
33.827
33.827
520.801
514.020
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 171.079 2016
2018
2017 155.616
153.589
IRAP 366.482 2016
2017
2018
361.743
360.854
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 317: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/317.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2104/01Missione - Programma: 11.5 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITA' E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 4
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
1.163.845DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
10 10,00 433.109 0 8.731 0 0 722.004 2016
2017 10
10
10,00
10,00
8.033
7.390
0
0
0
0
722.004
722.004
433.109
433.109
0
0
1.163.146
1.162.504 2018
1.687.373TERZA AREA 46 42,30 1.127.380 0 29.833 0 156.705 373.455 2016
2017 46
46
42,30
42,30
27.446
25.251
0
0
156.705
156.705
373.455
373.455
1.127.380
1.127.380
0
0
1.684.987
1.682.791 2018
691.524SECONDA AREA 25 24,84 526.800 0 9.637 0 68.136 86.951 2016
2017 25
25
24,84
24,84
8.866
8.157
0
0
68.136
68.136
86.951
3.951
526.800
526.800
0
0
690.753
607.044 2018
21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016
2017 1
1
1,00
1,00
237
218
0
0
2.101
2.101
143
83.143
19.067
19.067
0
0
21.548
104.529 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
83 79,14 2.161.753 0 50.035 0 226.942 1.300.269IN COMPLESSO 3.743.904
4.905 2016
2017
2018
9.405
9.405
2016
2017
2018
83
83
79,14
79,14
2.161.753
2.161.753
0
0
46.032
42.350
0
0
226.942
226.942
1.300.269
1.300.269
3.744.401
3.740.719
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.117.213 2016
2018
2017 1.116.017
1.114.917
IRAP 366.482 2016
2017
2018
361.743
360.854
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 318: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/318.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2106/01Missione - Programma: 11.6 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali
CDR: 2 - DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 5
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
748.051DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
7 7,00 303.176 0 6.112 0 0 438.763 2016
2017 7
2
7,00
7,00
5.623
5.173
0
0
0
0
438.763
438.763
303.176
303.176
0
0
747.562
747.113 2018
1.831.399TERZA AREA 57 57,00 1.514.874 0 36.115 0 208.499 71.911 2016
2017 57
47
57,00
57,00
33.226
30.568
0
0
208.499
208.499
71.911
71.911
1.514.874
1.514.874
0
0
1.828.510
1.825.852 2018
1.397.142SECONDA AREA 56 54,83 1.206.701 0 25.578 0 151.613 13.250 2016
2017 56
54
54,83
54,83
23.531
21.649
0
0
151.613
151.613
13.250
13.250
1.206.701
1.206.701
0
0
1.395.096
1.393.213 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
121 119,83 3.080.149 0 69.380 0 360.112 641.640IN COMPLESSO 4.155.946
4.665 2016
2017
2018
4.665
4.665
2016
2017
2018
121
104
119,83
119,83
3.080.149
3.080.149
0
0
63.830
58.723
0
0
360.112
360.112
641.640
641.640
4.150.395
4.145.289
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.240.403 2016
2018
2017 1.238.745
1.237.219
IRAP 352.859 2016
2017
2018
352.387
351.953
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 319: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/319.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2210/01Missione - Programma: 11.7 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Incentivazione del sistema produttivo
CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 6
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
1.100.080DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
9 9,00 389.798 0 7.858 0 0 702.424 2016
2017 9
9
9,00
9,00
7.230
6.651
0
0
0
0
701.524
701.524
389.798
389.798
0
0
1.098.552
1.097.973 2018
5.234.517TERZA AREA 156 155,00 4.181.587 0 119.033 0 573.885 360.012 2016
2017 156
156
155,00
155,00
109.511
100.750
0
0
573.885
573.885
360.012
360.012
4.181.587
4.181.587
0
0
5.224.995
5.216.234 2018
3.240.088SECONDA AREA 124 123,00 2.617.000 0 48.404 0 335.655 239.028 2016
2017 124
124
123,00
123,00
44.532
40.969
0
0
335.655
335.655
239.028
239.028
2.617.000
2.617.000
0
0
3.236.215
3.232.653 2018
64.706PRIMA AREA 3 3,00 57.200 0 773 0 6.304 429 2016
2017 3
3
3,00
3,00
711
654
0
0
6.304
6.304
429
429
57.200
57.200
0
0
64.644
64.587 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
293 291,00 7.300.983 0 177.644 0 915.844 1.419.608IN COMPLESSO 9.838.826
24.747 2016
2017
2018
27.747
24.747
2016
2017
2018
293
293
291,00
291,00
7.300.983
7.300.983
0
0
163.433
150.358
0
0
915.844
915.844
1.418.708
1.418.708
9.826.714
9.810.640
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.932.447 2016
2018
2017 2.927.932
2.924.025
IRAP 834.197 2016
2017
2018
832.913
831.801
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 320: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/320.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2604/01Missione - Programma: 11.10 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale
CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 7
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
1.087.465DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
9 10,00 433.109 0 8.731 0 0 645.624 2016
2017 9
9
10,00
10,00
8.033
7.390
0
0
0
0
645.624
645.624
433.109
433.109
0
0
1.086.766
1.086.124 2018
1.176.586TERZA AREA 37 36,75 996.901 0 31.484 0 139.415 8.787 2016
2017 37
37
36,75
36,75
28.966
26.648
0
0
139.415
139.415
8.787
8.787
996.901
996.901
0
0
1.174.068
1.171.750 2018
1.053.133SECONDA AREA 42 42,77 906.868 0 16.388 0 116.859 13.018 2016
2017 42
42
42,77
42,77
15.077
13.870
0
0
116.859
116.859
13.018
13.018
906.868
906.868
0
0
1.051.821
1.050.615 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
89 90,52 2.392.275 0 58.179 0 256.274 785.144IN COMPLESSO 3.500.317
8.445 2016
2017
2018
8.445
8.445
2016
2017
2018
89
89
90,52
90,52
2.392.275
2.392.275
0
0
53.524
49.242
0
0
256.274
256.274
785.144
785.144
3.495.662
3.491.380
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.043.372 2016
2018
2017 1.041.981
1.040.702
IRAP 296.809 2016
2017
2018
296.414
296.050
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 321: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/321.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1240/01Missione - Programma: 11.11 Competitivita' e sviluppo delle imprese - Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico
CDR: 13 - SEGRETARIATO GENERALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 8
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
209.729DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
2 2,00 86.622 0 1.746 0 0 121.361 2016
2017 2
2
2,00
2,00
1.607
1.478
0
0
0
0
121.361
121.361
86.622
86.622
0
0
209.589
209.461 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
3 3,00 142.019 0 3.322 0 0 239.076IN COMPLESSO 384.417
0 2016
2017
2018
0
0
2016
2017
2018
3
3
3,00
3,00
142.019
142.019
0
0
3.056
2.812
0
0
0
0
239.076
239.076
384.151
383.907
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 114.864 2016
2018
2017 114.785
114.711
IRAP 32.676 2016
2017
2018
32.653
32.632
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 322: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/322.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1208/01Missione - Programma: 12.4 Regolazione dei mercati - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
CDR: 14 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 9
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
349.376DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 2,00 110.795 0 3.151 0 0 235.430 2016
2017 1
1
2,00
2,00
2.899
2.667
0
0
0
0
235.430
235.430
110.795
110.795
0
0
349.124
348.892 2018
1.605.967DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
15 15,00 649.664 0 13.097 0 0 943.207 2016
2017 15
15
15,00
15,00
12.049
11.085
0
0
0
0
941.707
941.707
649.664
649.664
0
0
1.603.419
1.602.456 2018
2.056.230TERZA AREA 65 62,54 1.647.221 0 44.424 0 228.031 136.554 2016
2017 64
65
62,54
62,54
40.871
37.601
0
0
228.031
228.031
136.554
136.554
1.647.221
1.647.221
0
0
2.052.677
2.049.407 2018
1.493.059SECONDA AREA 61 58,11 1.255.363 0 25.129 0 158.852 53.715 2016
2017 61
61
58,11
58,11
23.118
21.269
0
0
158.852
158.852
53.715
53.715
1.255.363
1.255.363
0
0
1.491.049
1.489.199 2018
43.137PRIMA AREA 2 2,00 38.133 0 515 0 4.203 286 2016
2017 2
2
2,00
2,00
474
436
0
0
4.203
4.203
286
286
38.133
38.133
0
0
43.096
43.058 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
144 139,65 3.701.176 0 86.316 0 391.085 1.369.193IN COMPLESSO 5.555.087
7.317 2016
2017
2018
7.317
7.317
2016
2017
2018
143
144
139,65
139,65
3.701.176
3.701.176
0
0
79.411
73.058
0
0
391.085
391.085
1.367.693
1.367.693
5.546.682
5.540.329
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.657.674 2016
2018
2017 1.655.163
1.653.264
IRAP 471.561 2016
2017
2018
470.846
470.306
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 323: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/323.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2651/01Missione - Programma: 16.4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Politica commerciale in ambito internazionale
CDR: 17 - DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 10
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
638.187DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
6 6,00 259.865 0 5.239 0 0 373.083 2016
2017 6
6
6,00
6,00
4.820
4.434
0
0
0
0
373.083
373.083
259.865
259.865
0
0
637.768
637.382 2018
1.314.942TERZA AREA 40 40,99 1.075.163 0 27.240 0 147.575 64.964 2016
2017 37
37
40,00
39,24
24.845
22.750
0
0
144.406
142.022
64.789
64.658
1.051.834
1.034.441
0
0
1.285.874
1.263.871 2018
1.419.861SECONDA AREA 59 55,80 1.211.588 0 24.287 0 153.999 29.987 2016
2017 57
56
55,07
52,82
22.091
19.365
0
0
151.964
145.690
29.871
29.491
1.196.088
1.145.386
0
0
1.400.014
1.339.931 2018
21.569PRIMA AREA 5 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016
2017 1
1
1,00
1,00
237
218
0
0
2.101
2.101
143
143
19.067
19.067
0
0
21.548
21.529 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
111 104,79 2.621.080 0 58.599 0 303.676 585.892IN COMPLESSO 3.571.086
1.839 2016
2017
2018
1.839
1.839
2016
2017
2018
102
101
103,07
100,06
2.582.252
2.514.156
0
0
53.443
48.100
0
0
298.472
289.814
585.600
585.090
3.521.605
3.438.998
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.066.491 2016
2018
2017 1.051.707
1.027.024
IRAP 303.386 2016
2017
2018
299.181
292.159
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 324: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/324.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2201/01Missione - Programma: 16.5 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
CDR: 18 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 11
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
743.151DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
6 7,00 303.176 0 6.112 0 0 433.863 2016
2017 7
7
7,00
7,00
5.623
5.173
0
0
0
0
433.863
433.863
303.176
303.176
0
0
742.662
742.213 2018
1.054.749TERZA AREA 33 32,74 840.016 0 18.338 0 114.565 81.830 2016
2017 32
30
31,00
30,00
15.599
13.558
0
0
108.195
104.365
81.476
81.253
792.825
763.100
0
0
998.094
962.276 2018
1.002.906SECONDA AREA 40 38,63 830.132 0 15.768 0 106.110 50.896 2016
2017 40
40
38,63
38,21
14.507
13.243
0
0
106.110
105.072
50.896
50.834
830.132
821.852
0
0
1.001.644
991.001 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
80 79,37 2.028.721 0 41.794 0 220.675 684.304IN COMPLESSO 2.982.025
6.531 2016
2017
2018
6.531
6.531
2016
2017
2018
80
78
77,63
76,21
1.981.530
1.943.525
0
0
37.178
33.308
0
0
214.305
209.438
683.951
683.665
2.923.494
2.876.467
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 889.078 2016
2018
2017 871.589
857.537
IRAP 252.917 2016
2017
2018
247.942
243.945
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 325: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/325.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3504/01Missione - Programma: 10.6 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico
CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 12
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
651.737DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
6 6,00 259.865 0 5.239 0 0 386.633 2016
2017 6
6
6,00
6,00
4.820
4.434
0
0
0
0
386.633
386.633
259.865
259.865
0
0
651.318
650.932 2018
590.803TERZA AREA 19 18,90 490.825 0 11.557 0 67.490 20.931 2016
2017 19
19
18,90
18,90
10.632
9.782
0
0
67.490
67.490
20.931
20.931
490.825
490.825
0
0
589.878
589.028 2018
390.129SECONDA AREA 15 15,00 324.162 0 6.564 0 40.872 18.531 2016
2017 15
15
15,00
15,00
6.039
5.556
0
0
40.872
40.872
18.531
18.531
324.162
324.162
0
0
389.604
389.121 2018
21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016
2017 1
1
1,00
1,00
237
218
0
0
2.101
2.101
143
143
19.067
19.067
0
0
21.548
21.529 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
42 41,90 1.149.316 0 25.193 0 110.463 543.953IN COMPLESSO 1.831.354
2.428 2016
2017
2018
2.428
2.428
2016
2017
2018
42
42
41,90
41,90
1.149.316
1.149.316
0
0
23.178
21.323
0
0
110.463
110.463
543.953
543.953
1.829.338
1.827.484
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 546.483 2016
2018
2017 545.881
545.327
IRAP 155.459 2016
2017
2018
155.288
155.130
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 326: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/326.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3507/01Missione - Programma: 10.7 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile
CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 13
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
891.743DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
8 8,00 346.487 0 6.112 0 0 539.144 2016
2017 8
8
8,00
8,00
5.623
5.173
0
0
0
0
539.144
539.144
346.487
346.487
0
0
891.254
890.804 2018
662.698TERZA AREA 19 18,96 497.583 0 12.727 0 68.751 83.638 2016
2017 19
19
18,96
18,96
11.709
10.772
0
0
68.751
68.751
83.638
83.638
497.583
497.583
0
0
661.680
660.744 2018
417.074SECONDA AREA 17 16,47 350.726 0 6.533 0 44.707 15.108 2016
2017 17
17
16,47
16,47
6.010
5.530
0
0
44.707
44.707
15.108
15.108
350.726
350.726
0
0
416.551
416.070 2018
63.122PRIMA AREA 3 3,00 55.883 0 515 0 6.304 419 2016
2017 3
3
3,00
3,00
474
436
0
0
6.304
6.304
419
419
55.883
55.883
0
0
63.080
63.043 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
48 47,43 1.306.076 0 27.462 0 119.762 756.024IN COMPLESSO 2.211.814
2.489 2016
2017
2018
2.489
2.489
2016
2017
2018
48
48
47,43
47,43
1.306.076
1.306.076
0
0
25.265
23.244
0
0
119.762
119.762
756.024
756.024
2.209.617
2.207.595
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 660.146 2016
2018
2017 659.490
658.886
IRAP 187.793 2016
2017
2018
187.606
187.434
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 327: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/327.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3515/01Missione - Programma: 10.8 Energia e diversificazione delle fonti energetiche - Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche
CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 14
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
647.787DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
6 6,00 259.865 0 5.239 0 0 382.683 2016
2017 6
6
6,00
6,00
4.820
4.434
0
0
0
0
382.683
382.683
259.865
259.865
0
0
647.368
646.982 2018
1.287.932TERZA AREA 38 37,67 1.068.651 0 39.446 0 147.721 32.115 2016
2017 38
38
37,67
37,67
36.290
33.387
0
0
147.721
147.721
32.115
32.115
1.068.651
1.068.651
0
0
1.284.777
1.281.873 2018
660.745SECONDA AREA 26 26,00 558.550 0 10.419 0 70.272 21.504 2016
2017 26
26
26,00
26,00
9.585
8.818
0
0
70.272
70.272
21.504
21.504
558.550
558.550
0
0
659.911
659.145 2018
21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016
2017 1
1
1,00
1,00
237
218
0
0
2.101
2.101
143
143
19.067
19.067
0
0
21.548
21.529 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
72 71,67 1.961.530 0 56.936 0 220.094 554.160IN COMPLESSO 2.802.628
9.908 2016
2017
2018
9.908
9.908
2016
2017
2018
72
72
71,67
71,67
1.961.530
1.961.530
0
0
52.381
48.191
0
0
220.094
220.094
554.160
554.160
2.798.074
2.793.883
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 834.465 2016
2018
2017 833.104
831.852
IRAP 237.381 2016
2017
2018
236.994
236.638
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 328: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/328.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2491/01Missione - Programma: 15.5 Comunicazioni - Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico
CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 15
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
424.258DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
4 4,00 173.244 0 3.493 0 0 247.522 2016
2017 4
4
4,00
4,00
3.213
2.956
0
0
0
0
247.522
247.522
173.244
173.244
0
0
423.979
423.721 2018
2.183.499TERZA AREA 69 69,50 1.850.014 0 59.239 0 260.371 13.875 2016
2017 68
68
68,50
65,50
53.874
47.785
0
0
256.844
245.860
13.687
13.106
1.824.976
1.747.395
0
0
2.149.381
2.054.146 2018
778.935SECONDA AREA 30 30,44 672.716 0 14.397 0 84.876 6.945 2016
2017 30
29
30,44
30,44
13.245
12.185
0
0
84.876
84.876
6.945
6.945
672.716
672.716
0
0
777.783
776.723 2018
43.137PRIMA AREA 2 2,00 38.133 0 515 0 4.203 286 2016
2017 2
2
2,00
2,00
474
436
0
0
4.203
4.203
286
286
38.133
38.133
0
0
43.096
43.058 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
106 106,94 2.789.504 0 79.219 0 349.450 386.344IN COMPLESSO 3.612.188
7.671 2016
2017
2018
7.671
7.671
2016
2017
2018
105
104
105,94
102,94
2.764.466
2.686.885
0
0
72.255
64.696
0
0
345.923
334.939
386.156
385.574
3.576.471
3.479.766
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.077.030 2016
2018
2017 1.066.358
1.037.462
IRAP 306.384 2016
2017
2018
303.348
295.128
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 329: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/329.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2492/01Missione - Programma: 15.8 Comunicazioni - Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
CDR: 15 - DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 16
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
642.114DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
6 6,00 259.865 0 4.366 0 0 377.883 2016
2017 6
6
6,00
6,00
4.016
3.695
0
0
0
0
377.883
377.883
259.865
259.865
0
0
641.764
641.443 2018
1.530.237TERZA AREA 47 47,92 1.295.596 0 42.082 0 181.341 11.217 2016
2017 46
41
46,92
41,92
38.090
29.512
0
0
177.815
156.575
11.029
9.916
1.270.558
1.122.126
0
0
1.497.491
1.318.129 2018
2.306.572SECONDA AREA 94 92,29 1.989.578 0 41.250 0 256.222 19.522 2016
2017 92
89
90,29
87,29
37.302
33.259
0
0
250.645
242.280
19.207
18.720
1.947.605
1.882.656
0
0
2.254.759
2.176.914 2018
179.666PRIMA AREA 9 8,33 158.825 0 2.145 0 17.505 1.191 2016
2017 9
9
8,33
8,33
1.974
1.816
0
0
17.505
17.505
1.191
1.191
158.825
158.825
0
0
179.495
179.337 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
157 155,54 3.759.262 0 91.419 0 455.068 527.528IN COMPLESSO 4.851.298
18.021 2016
2017
2018
18.021
18.021
2016
2017
2018
154
146
152,54
144,54
3.692.251
3.478.869
0
0
82.831
69.615
0
0
445.965
416.360
527.025
525.425
4.766.093
4.508.290
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.444.183 2016
2018
2017 1.418.724
1.341.693
IRAP 410.829 2016
2017
2018
403.586
381.673
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 330: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/330.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3335/01Missione - Programma: 15.9 Comunicazioni - Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti
CDR: 16 - DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA' TERRITORIALI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 17
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
1.498.776DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
15 13,50 584.697 0 10.914 0 0 903.165 2016
2017 13
12
11,50
11,50
8.435
7.760
0
0
0
0
778.204
778.204
498.075
498.075
0
0
1.284.714
1.284.039 2018
14.147.129TERZA AREA 484 470,99 11.993.622 0 315.806 0 1.676.719 160.981 2016
2017 477
466
463,33
461,57
285.359
261.482
0
0
1.648.764
1.642.287
159.471
159.128
11.792.300
11.746.581
0
0
13.885.894
13.809.477 2018
8.024.540SECONDA AREA 324 320,88 6.880.108 0 136.258 0 881.263 126.912 2016
2017 324
323
320,05
320,05
125.394
115.363
0
0
879.107
879.107
126.795
126.795
6.864.566
6.864.566
0
0
7.995.862
7.985.831 2018
272.195PRIMA AREA 13 12,83 240.857 0 2.570 0 26.961 1.806 2016
2017 12
12
11,83
11,83
2.128
1.958
0
0
24.860
24.860
1.663
1.663
221.790
221.790
0
0
250.441
250.271 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
837 819,20 19.754.681 0 467.124 0 2.584.944 1.310.579IN COMPLESSO 24.225.268
107.940 2016
2017
2018
107.940
107.940
2016
2017
2018
827
814
807,71
805,95
19.432.129
19.386.409
0
0
422.765
387.896
0
0
2.552.731
2.546.254
1.183.849
1.183.506
23.699.414
23.612.004
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 7.206.258 2016
2018
2017 7.049.133
7.023.015
IRAP 2.049.973 2016
2017
2018
2.005.276
1.997.846
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 331: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/331.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4304/01Missione - Programma: 17.18 Ricerca e innovazione - Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione
CDR: 19 - ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 18
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
428.658DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
4 4,00 173.244 0 3.493 0 0 251.922 2016
2017 4
4
4,00
4,00
3.213
2.956
0
0
0
0
251.922
251.922
173.244
173.244
0
0
428.379
428.121 2018
2.413.113TERZA AREA 78 76,07 2.050.442 0 62.612 0 284.680 15.378 2016
2017 77
76
75,49
73,82
57.058
51.228
0
0
282.401
275.838
15.242
14.872
2.032.296
1.982.884
0
0
2.386.996
2.324.820 2018
795.841SECONDA AREA 34 31,83 685.088 0 14.916 0 88.434 7.403 2016
2017 34
34
31,83
31,66
13.722
12.551
0
0
88.434
87.960
7.403
7.376
685.088
681.408
0
0
794.647
789.295 2018
21.569PRIMA AREA 1 1,00 19.067 0 258 0 2.101 143 2016
2017 1
1
1,00
1,00
237
218
0
0
2.101
2.101
143
143
19.067
19.067
0
0
21.548
21.529 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
118 113,90 2.983.237 0 82.853 0 375.216 392.562IN COMPLESSO 3.848.145
14.277 2016
2017
2018
14.277
14.277
2016
2017
2018
117
116
113,32
111,48
2.965.091
2.911.999
0
0
75.680
68.286
0
0
372.937
365.899
392.425
392.027
3.820.409
3.752.489
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.145.560 2016
2018
2017 1.137.273
1.116.978
IRAP 325.879 2016
2017
2018
323.522
317.748
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 332: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/332.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1007/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico
CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 19
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
349.376DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
3 2,00 110.795 0 3.151 0 0 235.430 2016
2017 3
2
2,00
2,00
2.899
2.667
0
0
0
0
235.430
235.430
110.795
110.795
0
0
349.124
348.892 2018
806.151DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
7 7,00 303.176 0 6.112 0 0 496.863 2016
2017 7
5
7,00
7,00
5.623
5.173
0
0
0
0
496.863
496.863
303.176
303.176
0
0
805.662
805.213 2018
2.195.019TERZA AREA 63 68,00 1.743.984 0 38.306 0 242.550 170.180 2016
2017 63
52
68,00
68,00
35.242
32.422
0
0
242.550
242.550
170.180
170.180
1.743.984
1.743.984
0
0
2.191.955
2.189.136 2018
1.893.592SECONDA AREA 74 74,00 1.563.332 0 28.449 0 201.541 100.270 2016
2017 74
71
74,00
74,00
26.173
24.079
0
0
201.541
201.541
100.270
100.270
1.563.332
1.563.332
0
0
1.891.316
1.889.222 2018
64.706PRIMA AREA 3 3,00 57.200 0 773 0 6.304 429 2016
2017 3
3
3,00
3,00
711
654
0
0
6.304
6.304
429
429
57.200
57.200
0
0
64.644
64.587 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
150 154,00 3.778.486 0 76.790 0 450.395 1.003.172IN COMPLESSO 5.320.286
11.442 2016
2017
2018
11.442
11.442
2016
2017
2018
150
133
154,00
154,00
3.778.486
3.778.486
0
0
70.647
64.995
0
0
450.395
450.395
1.003.172
1.003.172
5.314.143
5.308.491
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.034.483 2016
2018
2017 2.032.647
2.030.959
IRAP 578.752 2016
2017
2018
578.230
577.750
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 333: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/333.jpg)
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1205/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ALLEGATO: 20
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Personale al 31/12 Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
174.688DIRIGENTI DI 1^ FASCIA
1 1,00 55.397 0 1.575 0 0 117.715 2016
2017 1
1
1,00
1,00
1.449
1.333
0
0
0
0
117.715
117.715
55.397
55.397
0
0
174.562
174.446 2018
981.880DIRIGENTI DI 2^ FASCIA
9 9,00 389.798 0 7.858 0 0 584.224 2016
2017 8
8
9,00
9,00
7.230
6.651
0
0
0
0
584.224
584.224
389.798
389.798
0
0
981.252
980.673 2018
3.541.601TERZA AREA 119 110,67 2.774.270 0 58.732 0 384.992 323.607 2016
2017 111
112
110,75
110,42
54.106
49.587
0
0
385.439
384.276
323.630
323.568
2.777.284
2.769.022
0
0
3.540.459
3.526.452 2018
4.758.888SECONDA AREA 198 187,20 3.950.352 0 71.835 0 510.268 226.432 2016
2017 181
180
185,81
183,56
65.739
59.727
0
0
506.948
500.674
226.230
225.868
3.923.408
3.875.193
0
0
4.722.325
4.661.463 2018
601.877PRIMA AREA 29 28,09 532.268 0 6.588 0 59.029 3.992 2016
2017 28
28
28,00
28,00
6.039
5.556
0
0
58.840
58.840
3.979
3.979
530.552
530.552
0
0
599.411
598.928 2018
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
356 335,96 7.702.086 0 146.589 0 954.289 1.255.970IN COMPLESSO 10.094.166
35.232 2016
2017
2018
35.232
35.232
2016
2017
2018
329
329
334,56
331,98
7.676.440
7.619.962
0
0
134.563
122.855
0
0
951.228
943.790
1.255.778
1.255.354
10.053.241
9.977.194
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 3.005.610 2016
2018
2017 2.993.381
2.970.659
IRAP 855.010 2016
2017
2018
851.531
845.067
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
![Page 334: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/334.jpg)
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BUDGET TRIENNALE DEI COSTI
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICORiepilogo dei costi per natura del triennio
(in euro)
Piano dei CostiBUDGET
2016
030/101/1
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
BUDGET2017
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
BUDGET2018
% sul totalecosti
% sul totalegenerale
COSTO DEL PERSONALE 142.806.353 141.668.075 139.295.518 63,91 3,45 63,54 4,01 63,04 4,58
Retribuzioni 138.684.220 137.536.049 135.163.492 62,07 3,35 61,68 3,89 61,17 4,44
Altri costi del personale 4.122.133 4.132.026 4.132.026 1,84 0,10 1,85 0,12 1,87 0,14
COSTI DI GESTIONE 66.805.306 66.956.936 66.956.936 29,90 1,61 30,03 1,90 30,30 2,20
Beni di Consumo 860.540 869.682 869.682 0,39 0,02 0,39 0,02 0,39 0,03
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 56.896.902 56.921.279 56.921.279 25,46 1,37 25,53 1,61 25,76 1,87
Altri costi 9.047.864 9.165.975 9.165.975 4,05 0,22 4,11 0,26 4,15 0,30
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 9.299.880 9.299.880 9.299.880 4,16 0,22 4,17 0,26 4,21 0,31
Esborso da contenzioso 9.299.880 9.299.880 9.299.880 4,16 0,22 4,17 0,26 4,21 0,31
AMMORTAMENTI 4.524.340 5.051.280 5.420.561 2,02 0,11 2,27 0,14 2,45 0,18
223.435.879 222.976.171 220.972.895TOTALE COSTI 100,00 5,40 100,00 6,31 100,00 7,26
ONERI FINANZIARI 50.358.887 40.111.085 29.450.452 1,22 1,14 0,97
COSTI DISLOCATI 3.867.484.932 3.269.309.941 2.791.919.764 93,39 92,55 91,77
Trasferimenti Correnti 270.690.386 270.433.043 268.642.867 6,54 7,66 8,83
Contributi Agli Investimenti 3.570.175.186 2.923.576.898 2.413.276.897 86,21 82,76 79,32
Altri Trasferimenti In C/Capitale 26.619.360 75.300.000 110.000.000 0,64 2,13 3,62
4.141.279.698 3.532.397.197 3.042.343.111TOTALE GENERALE 100,00 100,00 100,00
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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOConfronto per natura di costo per l'anno 2016 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2015 e Consuntivo 2014)
Budget (in euro)
Natura di costo
030/102/1
Budget rivisto 2015
(B)
Variazione(A - B)
Variazione%
(A - B) / B
Consuntivo 2014(C)
Variazione(A - C)
Variazioni%
(A - C) / C
Budget a DLB2016(A)
COSTO DEL PERSONALE 142.806.355 140.257.462 1,8% (21.579.333) (13,1%)164.385.688 2.548.894
Retribuzioni 136.326.803138.684.222 1,7% (22.288.357) (13,8%)160.972.580 2.357.420
Altri costi del personale 3.930.6594.122.133 4,9% 709.025 20,8%3.413.108 191.474
COSTI DI GESTIONE 66.805.306 66.138.333 1,0% (19.278.259) (22,4%)86.083.565 666.973
Beni di Consumo 1.054.265860.540 (18,4%) (488.620) (36,2%)1.349.160 (193.725)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 56.330.86756.896.902 1,0% (20.760.060) (26,7%)77.656.962 566.035
Altri costi 8.753.2019.047.864 3,4% 1.970.420 27,8%7.077.444 294.663
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 9.299.880 9.531.942 (2,4%) (3.170.615) (25,4%)12.470.495 (232.062)
Servizi finanziari <<<< << (1.159.003) (100,0%)1.159.003 <<
Costi straordinari <<<< << (14.424) (100,0%)14.424 <<
Esborso da contenzioso 9.531.9429.299.880 (2,4%) (1.997.189) (17,7%)11.297.069 (232.062)
AMMORTAMENTI 4.524.340 4.161.348 8,7% (1.637.695) (26,6%)6.162.035 362.992
223.435.881 220.089.085TOTALE COSTI PROPRI 1,5% (45.665.903) (17,0%) 269.101.784 3.346.797
ONERI FINANZIARI 50.358.887 69.155.784 (27,2%) (28.300.291) (36,0%)78.659.178 (18.796.897)
COSTI DISLOCATI 3.867.484.932 4.103.545.131 (5,8%) 66.520.104 1,8%3.800.964.828 (236.060.199)
Trasferimenti Correnti 396.541.916270.690.386 (31,7%) 69.937.861 34,8%200.752.525 (125.851.530)
Contributi Agli Investimenti 3.700.686.5743.570.175.186 (3,5%) (26.765.791) (0,7%)3.596.940.977 (130.511.388)
Altri Trasferimenti In C/Capitale 6.316.64126.619.360 321,4% 23.348.034 713,7%3.271.326 20.302.719
4.141.279.700 4.392.790.000TOTALE GENERALE (5,7%) (7.446.090) (0,2%) 4.148.725.790 (251.510.299)
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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti dell'anno 2016 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
Anni Persona
(A)
% sul totale generale Anni
Persona(B=A/tot. A)
% sul totalecosti
(E=C/I)
TOTALE COSTI(I=C+F)
% sul totalegenerale
costi(L=I/tot.I)
(In euro)
030/103/1
TOTALE COSTI PROPRI
(C)
TOTALE COSTIDISLOCATI
(F)
% sul totale generale costi
dislocati(G=F/tot.F)
% sul totalecosti
(H=F/I)
% sul totalegenerale
costi Propri(D=C/tot.C)
594,51 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 21,34 2,42 97,5884.561.611 3.405.470.446 88,05 3.490.032.057 85,31 37,85
90,11.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
3,24 8.174.679 0,33 2.444.587.662 63,21 99,67 2.452.762.341 100,00 3,66
119,81.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
4,30 14.819.043 100,00 << 14.819.043 100,00 6,63
293,01.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 10,52 25.044.689 2,65 921.271.362 23,82 97,35 946.316.051 100,00 11,21
88,51.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 3,18 35.845.682 47,50 39.611.422 1,02 52,50 75.457.104 100,00 16,04
3,01.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
0,11 677.518 100,00 << 677.518 100,00 0,30
139,73 Regolazione dei mercati (12) 5,01 92,94 7,0610.839.031 822.757 0,02 11.661.788 0,29 4,85
139,73.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
5,01 10.839.031 92,94 822.757 0,02 7,06 11.661.788 100,00 4,85
181,24 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
6,50 6,72 93,2811.441.051 158.810.708 4,11 170.251.759 4,16 5,12
101,84.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 3,65 6.262.674 98,58 90.000 1,42 6.352.674 100,00 2,80
79,44.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
2,85 5.178.377 3,16 158.720.708 4,10 96,84 163.899.085 100,00 2,32
161,05 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 5,78 7,62 92,3818.113.701 219.629.369 5,68 237.743.070 5,81 8,11
41,95.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
1,50 3.217.106 100,00 << 3.217.106 100,00 1,44
47,45.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
1,70 4.466.181 2,72 159.563.382 4,13 97,28 164.029.563 100,00 2,00
71,75.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
2,57 10.430.414 14,80 60.065.987 1,55 85,20 70.496.401 100,00 4,67
1.075,76 Comunicazioni (15) 38,61 50,78 49,2256.696.264 54.963.419 1,42 111.659.683 2,73 25,37
104,96.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
3,77 6.623.289 58,32 4.734.000 0,12 41,68 11.357.289 100,00 2,96
153,56.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
5,51 8.678.645 14,73 50.229.419 1,30 85,27 58.908.064 100,00 3,88
817,26.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
29,33 41.394.330 100,00 << 41.394.330 100,00 18,53
112,97 Ricerca e innovazione (17) 4,05 97,82 2,187.911.691 176.705 8.088.396 0,20 3,54
112,97.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
4,05 7.911.691 97,82 176.705 2,18 8.088.396 100,00 3,54
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti dell'anno 2016 per Missione e Programma
Missioni/Programmi
Anni Persona
(A)
% sul totale generale Anni
Persona(B=A/tot. A)
% sul totalecosti
(E=C/I)
TOTALE COSTI(I=C+F)
% sul totalegenerale
costi(L=I/tot.I)
(In euro)
030/103/2
TOTALE COSTI PROPRI
(C)
TOTALE COSTIDISLOCATI
(F)
% sul totale generale costi
dislocati(G=F/tot.F)
% sul totalecosti
(H=F/I)
% sul totalegenerale
costi Propri(D=C/tot.C)
521,09 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 18,70 97,15 2,8533.872.530 992.168 0,03 34.864.698 0,85 15,16
185,09.1 Indirizzo politico (32.2) 6,64 13.534.433 94,80 741.691 0,02 5,20 14.276.124 100,00 6,06
336,09.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 12,06 20.338.097 98,78 250.477 0,01 1,22 20.588.574 100,00 9,10
<<10 Fondi da ripartire (33) 100,00<< 26.619.360 0,69 26.619.360 0,65
<<10.1 Fondi da assegnare (33.1) << 26.619.360 0,69 100,00 26.619.360 100,00
2.785,8TOTALE GENERALE* 94,54 100,00 5,46223.435.879 3.867.484.932 100,00 4.090.920.811 100,00 100,00
(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI
![Page 341: TABELLA N. 3 STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO ... · Nota Integrativa al Disegno di Legge di Bilancio per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 Quadro di riferimento](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050411/5f8856277b44e0364f7fcb6c/html5/thumbnails/341.jpg)
BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma
Missioni/ProgrammiCosti propri Costi
dislocatiCosti totali
030/104/1
Budget 2016 Budget 2018Budget 2017
Costi totaliCosti dislocati
Costi propri Costi propri Costi dislocati
Costi totali
(in Euro)
84.561.611 3.405.470.446 2.853.635.6123.490.032.057 2.382.327.5511 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 84.730.971 84.722.9112.768.904.641 2.297.604.640
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
2.444.587.662 2.652.585.190 2.181.285.1908.174.679 8.281.810 8.275.6412.452.762.341 2.660.867.000 2.189.560.831
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) << << <<14.819.043 14.826.911 14.832.12214.819.043 14.826.911 14.832.122
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 921.271.362 76.708.029 76.708.02825.044.689 24.978.066 24.976.777946.316.051 101.686.095 101.684.805
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 39.611.422 39.611.422 39.611.42235.845.682 35.908.208 35.885.20975.457.104 75.519.630 75.496.631
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
<< << <<677.518 735.976 753.162677.518 735.976 753.162
10.839.031 822.757 11.657.43311.661.788 11.659.2943 Regolazione dei mercati (12) 10.834.676 10.836.537822.757 822.757
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
822.757 822.757 822.75710.839.031 10.834.676 10.836.53711.661.788 11.657.433 11.659.294
11.441.051 158.810.708 159.955.657170.251.759 119.756.3394 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) 11.218.448 11.034.788148.737.209 108.721.551
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 90.000 90.000 90.0006.262.674 6.153.387 6.031.1186.352.674 6.243.387 6.121.118
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 158.720.708 148.647.209 108.631.5515.178.377 5.065.061 5.003.670163.899.085 153.712.270 113.635.221
18.113.701 219.629.369 237.781.137237.743.070 237.807.1945 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 18.152.478 18.178.535219.628.659 219.628.659
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
<< << <<3.217.106 3.232.146 3.238.0813.217.106 3.232.146 3.238.081
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
159.563.382 159.562.672 159.562.6724.466.181 4.481.758 4.487.876164.029.563 164.044.430 164.050.548
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
60.065.987 60.065.987 60.065.98710.430.414 10.438.574 10.452.57870.496.401 70.504.561 70.518.565
56.696.264 54.963.419 110.775.315111.659.683 109.563.0666 Comunicazioni (15) 56.026.913 55.589.18254.748.402 53.973.884
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
4.734.000 4.728.400 4.728.4006.623.289 6.614.826 6.481.33811.357.289 11.343.226 11.209.738
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 50.229.419 50.020.002 49.245.4848.678.645 8.644.010 8.339.91958.908.064 58.664.012 57.585.403
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
<< << <<41.394.330 40.768.077 40.767.92541.394.330 40.768.077 40.767.925
7.911.691 176.705 8.263.2848.088.396 8.208.1217 Ricerca e innovazione (17) 8.087.179 8.032.016176.105 176.105
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
176.705 176.105 176.1057.911.691 8.087.179 8.032.0168.088.396 8.263.284 8.208.121
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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti degli anni 2016, 2017 e 2018 per Missione e Programma
Missioni/ProgrammiCosti propri Costi
dislocatiCosti totali
030/104/2
Budget 2016 Budget 2018Budget 2017
Costi totaliCosti dislocati
Costi propri Costi propri Costi dislocati
Costi totali
(in Euro)
33.872.530 992.168 34.917.67434.864.698 33.571.0949 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 33.925.506 32.578.926992.168 992.168
9.1 Indirizzo politico (32.2) 741.691 741.691 741.69113.534.433 13.522.861 12.264.22114.276.124 14.264.552 13.005.912
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 250.477 250.477 250.47720.338.097 20.402.645 20.314.70520.588.574 20.653.122 20.565.182
<< 26.619.360 75.300.00026.619.360 110.000.00010 Fondi da ripartire (33) << <<75.300.000 110.000.000
10.1 Fondi da assegnare (33.1) 26.619.360 75.300.000 110.000.000<< << <<26.619.360 75.300.000 110.000.000
TOTALE GENERALE 3.867.484.932 3.269.309.941 2.791.919.764223.435.879 222.976.171 220.972.8954.090.920.811 3.492.286.112 3.012.892.659
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOSintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
030/105/1
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
11.786.462 1.413.234 165.260 169.47713.534.433 6,06 87,09 8,25 10,44 2,12 1,22 1,78 1,25 3,75
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro
11.027.545 1.399.830 165.260 167.65812.760.293 5,71 86,42 7,72 10,97 2,10 1,30 1,78 1,31 3,71
Organismo indipendente di valutazione della performance
758.917 13.404 << 1.819774.140 0,35 98,03 0,53 1,73 0,02 0,23 0,04
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
6.213.378 8.521.446 << 84.21914.819.043 6,63 41,93 4,35 57,50 12,76 0,57 1,86
Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
6.213.378 8.521.446 << 84.21914.819.043 6,63 41,93 4,35 57,50 12,76 0,57 1,86
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
2.683.919 290.989 2.500 239.6983.217.106 1,44 83,43 1,88 9,05 0,44 0,08 0,03 7,45 5,30
Direzione generale per la sicurezza dell"approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche
2.683.919 290.989 2.500 239.6983.217.106 1,44 83,43 1,88 9,05 0,44 0,08 0,03 7,45 5,30
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
5.430.357 943.771 << 249.1616.623.289 2,96 81,99 3,80 14,25 1,41 3,76 5,51
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico
5.430.357 943.771 << 249.1616.623.289 2,96 81,99 3,80 14,25 1,41 3,76 5,51
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
14.856.934 3.874.164 985.000 621.99920.338.097 9,10 73,05 10,40 19,05 5,80 4,84 10,59 3,06 13,75
Direzione generale per le risorse, l"organizzazione e il bilancio
14.856.934 3.874.164 985.000 621.99920.338.097 9,10 73,05 10,40 19,05 5,80 4,84 10,59 3,06 13,75
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
3.216.366 1.156.957 800 92.0584.466.181 2,00 72,02 2,25 25,90 1,73 0,02 0,01 2,06 2,03
Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l"efficienza energetica, il nucleare
3.216.366 1.156.957 800 92.0584.466.181 2,00 72,02 2,25 25,90 1,73 0,02 0,01 2,06 2,03
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
4.497.837 5.766.707 23.507 142.36310.430.414 4,67 43,12 3,15 55,29 8,63 0,23 0,25 1,36 3,15
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
2.704.875 5.271.054 23.507 107.0518.106.487 3,63 33,37 1,89 65,02 7,89 0,29 0,25 1,32 2,37
Uffici periferici minerari per gli idrocarburi e le georisorse 1.792.962 495.653 << 35.3122.323.927 1,04 77,15 1,26 21,33 0,74 1,52 0,78
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
6.148.054 1.852.293 3.703 170.6298.174.679 3,66 75,21 4,31 22,66 2,77 0,05 0,04 2,09 3,77
Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese
6.148.054 1.852.293 3.703 170.6298.174.679 3,66 75,21 4,31 22,66 2,77 0,05 0,04 2,09 3,77
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
14.524.739 2.546.095 7.686.498 287.35725.044.689 11,21 58,00 10,17 10,17 3,81 30,69 82,65 1,15 6,35
Direzione generale per gli incentivi alle imprese 9.937.942 2.540.545 7.686.498 270.03120.435.016 9,15 48,63 6,96 12,43 3,80 37,61 82,65 1,32 5,97
Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese
4.586.797 5.550 << 17.3264.609.673 2,06 99,50 3,21 0,12 0,01 0,38 0,38
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
5.259.230 30.437.138 3.855 145.45935.845.682 16,04 14,67 3,68 84,91 45,56 0,01 0,04 0,41 3,22
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
5.259.230 30.437.138 3.855 145.45935.845.682 16,04 14,67 3,68 84,91 45,56 0,01 0,04 0,41 3,22
SEGRETARIATO GENERALE 614.497 28.496 << 34.525677.518 0,30 90,70 0,43 4,21 0,04 5,10 0,76
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOSintesi dei costi dell'anno 2016 per struttura organizzativa e per macroaggregati
Centri di responsabilità / Centri di costo % sultotale
generale
Costo delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE COSTI
(In euro)
030/105/2
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
% sultotalecosti
% sultotale
generale
Segretariato Generale 614.497 28.496 << 34.525677.518 0,30 90,70 0,43 4,21 0,04 5,10 0,76
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
7.995.060 2.526.761 202.605 114.60510.839.031 4,85 73,76 5,60 23,31 3,78 1,87 2,18 1,06 2,53
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
7.995.060 2.526.761 202.605 114.60510.839.031 4,85 73,76 5,60 23,31 3,78 1,87 2,18 1,06 2,53
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
7.231.255 931.626 204.132 311.6328.678.645 3,88 83,32 5,06 10,73 1,39 2,35 2,19 3,59 6,89
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali
7.231.255 931.626 204.132 311.6328.678.645 3,88 83,32 5,06 10,73 1,39 2,35 2,19 3,59 6,89
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI
36.926.465 3.815.672 << 652.19341.394.330 18,53 89,21 25,86 9,22 5,71 1,58 14,42
Direzione generale per le attività territoriali 2.382.567 242.926 << 29.6112.655.104 1,19 89,74 1,67 9,15 0,36 1,12 0,65
Ispettorati territoriali 34.543.898 3.572.746 << 622.58238.739.226 17,34 89,17 24,19 9,22 5,35 1,61 13,76
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
5.242.663 866.104 22.020 131.8876.262.674 2,80 83,71 3,67 13,83 1,30 0,35 0,24 2,11 2,92
Direzione generale per la politica commerciale internazionale
5.242.663 866.104 22.020 131.8876.262.674 2,80 83,71 3,67 13,83 1,30 0,35 0,24 2,11 2,92
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
4.403.347 595.108 << 179.9225.178.377 2,32 85,03 3,08 11,49 0,89 3,47 3,98
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi
4.403.347 595.108 << 179.9225.178.377 2,32 85,03 3,08 11,49 0,89 3,47 3,98
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
5.775.790 1.238.745 << 897.1567.911.691 3,54 73,00 4,04 15,66 1,85 11,34 19,83
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell"informazione
5.775.790 1.238.745 << 897.1567.911.691 3,54 73,00 4,04 15,66 1,85 11,34 19,83
TOTALE GENERALE 142.806.353 66.805.306 9.299.880 4.524.340223.435.879 100,00 63,91 100,00 29,90 100,00 4,16 100,00 2,02 100,00
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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2016 e 2015 per struttura organizzativa
(In euro)
Centri di responsabilità Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
030/108/1
Budget 2016 Budget Rivisto 2015
Anni Persona
(D)
Costo delle retribuzioni ordiarie (E)
Costo medioper A/P(F=E/D)
Variazioni %
Anni Persona
[G=(A-D)/D]
Costo retribuzioni
lavoro ordinario[H=(B-E)/E]
Costo medioper A/P
[I=C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
185 11.344.139 184 11.195.476 60.844,98 0,54 1,33 0,7861.319,67
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
120 6.011.339 123 6.080.231 49.396,63 -2,65 -1,13 1,5650.165,56
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
42 2.604.535 42 2.613.007 62.362,93 0,00 -0,32 -0,3262.160,73
<< << 0,00
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
105 5.163.548 106 5.145.605 48.570,94 -0,94 0,35 1,3049.204,76
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
336 14.337.830 321 13.364.620 41.635,63 4,66 7,28 2,5042.677,19
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
47 3.133.659 47 2.880.714 60.736,11 0,00 8,78 8,7866.069,14
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
72 4.015.875 72 3.948.374 55.091,03 0,00 1,71 1,7156.032,85
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
90 5.955.417 87 5.576.918 64.205,82 3,78 6,79 2,9066.068,53
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 293 14.223.424 293 14.008.289 47.809,86 0,00 1,54 1,5448.544,11
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
89 5.054.112 90 4.941.499 54.783,80 -1,86 2,28 4,2257.095,71
SEGRETARIATO GENERALE 3 613.722 << 0,00204.574,09
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
140 7.764.714 141 7.474.898 53.081,22 -0,83 3,88 4,7555.601,24
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
154 6.959.542 160 7.132.746 44.518,45 -4,17 -2,43 1,8245.327,22
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 817 35.281.909 833 35.479.586 42.568,52 -1,95 -0,56 1,4243.174,14
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
102 5.053.050 108 5.203.540 48.091,87 -5,92 -2,89 3,2249.641,91
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
79 4.254.292 83 4.203.835 50.918,55 -3,86 1,20 5,2753.600,76
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
113 5.527.577 115 5.571.510 48.443,70 -1,83 -0,79 1,0748.959,94
TOTALE GENERALE 2.786 137.298.683 49.284,48 2.805 134.820.846 48.058,30 -0,70 1,84 2,55
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICOCosti medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(In euro)
Centri di responsabilità Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
030/109/1
Budget 2016 Budget 2017
Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordiarie (B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
Budget 2018
Anni Persona
(A)
Costo delle retribuzioni
ordinarie(B)
Costo medioper A/P(C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
185 11.344.138 61.320 185 11.335.638 61.274 167 10.074.675 60.327
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
120 6.011.339 50.166 120 6.003.658 50.101 120 5.996.592 50.042
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E PER LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE
42 2.604.535 62.161 42 2.601.746 62.094 42 2.599.180 62.033
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO
105 5.163.548 49.205 104 5.111.583 49.178 101 4.969.905 49.236
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE, L'ORGANIZZAZIONE E IL BILANCIO
336 14.337.829 42.677 336 14.311.447 42.649 333 14.198.076 42.639
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
47 3.133.659 66.069 47 3.130.619 66.005 47 3.127.822 65.946
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
72 4.015.874 56.033 72 4.009.572 55.945 72 4.003.773 55.864
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA COMPETITIVITÀ E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
90 5.955.417 66.069 91 6.063.067 66.525 91 6.045.907 66.336
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE 293 14.223.424 48.544 293 14.202.448 48.473 293 14.184.296 48.411
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
89 5.054.112 57.096 89 5.047.807 57.024 89 5.042.006 56.959
SEGRETARIATO GENERALE 3 613.722 204.574 3 613.529 204.510 3 613.351 204.450
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
140 7.764.713 55.601 140 7.752.620 55.515 140 7.743.403 55.449
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
154 6.959.541 45.327 151 6.834.315 45.399 143 6.457.235 45.301
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 817 35.281.908 43.174 806 34.518.262 42.842 804 34.392.155 42.779
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA COMMERCIALE INTERNAZIONALE
102 5.053.050 49.642 100 4.973.625 49.701 97 4.846.456 49.933
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
79 4.254.293 53.601 78 4.168.525 53.697 76 4.098.978 53.785
ISTITUTO SUPERIORE DELLE COMUNICAZIONI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE
113 5.527.577 48.960 112 5.487.784 48.858 110 5.389.063 48.779
TOTALE GENERALE 2.786 137.298.679 49.284 136.166.245 49.212 133.782.873 49.053 2.767 2.727
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BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICORiconciliazione del Budget e Bilancio finanziario per l'anno 2016
(In euro)
MISSIONI/PROGRAMMI
COSTI DELLAAMMINISTRAZIONE
(+) ONERIFINANZIARI
(+) COSTIDISLOCATI
030/107/1
(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI
(+) FONDI DAASSEGNARE
(+) RIMBORSI E POSTE
RETTIFICATIVE DI BILANCIO
STANZIAMENTI INC/COMPETENZADEL BILANCIOFINANZIARIO
1 Competitivita' e sviluppo delle imprese (11) 84.561.611 50.358.887 3.405.470.446 << -38.533.359 259.551.779 3.761.409.364
1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (11.5)
8.174.679 50.358.887 2.444.587.662 << 110.537 259.551.779 2.762.783.544
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
14.819.043 << << << -5.619.818 << 9.199.225
1.3 Incentivazione del sistema produttivo (11.7) 25.044.689 << 921.271.362 << -7.432.414 << 938.883.637
1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprieta' industriale (11.10) 35.845.682 << 39.611.422 << -25.470.225 << 49.986.879
1.8 Coordinamento azione amministrativa, attuazione di indirizzi e programmi per favorire competitività e sviluppo delle imprese, dei servizi di comunicazione e del settore energetico (11.11)
677.518 << << << -121.439 << 556.079
3 Regolazione dei mercati (12) 10.839.031 << 822.757 << 137.097 << 11.798.885
3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4)
10.839.031 << 822.757 << 137.097 << 11.798.885
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
11.441.051 << 158.810.708 << -704.854 << 169.546.905
4.1 Politica commerciale in ambito internazionale (16.4) 6.262.674 << 90.000 << -370.416 << 5.982.258
4.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5)
5.178.377 << 158.720.708 << -334.438 << 163.564.647
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 18.113.701 << 219.629.369 << 3.716.338 << 241.459.408
5.6 Sicurezza approvvigionamento, infrastrutture mercati gas e petrolio e relazioni internazionali nel settore energetico (10.6)
3.217.106 << << << -301.187 << 2.915.919
5.7 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile (10.7)
4.466.181 << 159.563.382 << -291.002 << 163.738.561
5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (10.8)
10.430.414 << 60.065.987 << 4.308.527 << 74.804.928
6 Comunicazioni (15) 56.696.265 << 54.963.419 << -3.056.852 << 108.602.832
6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (15.5)
6.623.289 << 4.734.000 << -519.782 << 10.837.507
6.7 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8)
8.678.645 << 50.229.419 << -678.773 << 58.229.291
6.8 Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e sui prodotti (15.9)
41.394.331 << << << -1.858.297 << 39.536.034
7 Ricerca e innovazione (17) 7.911.691 << 176.705 << 401.240 << 8.489.636
7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione (17.18)
7.911.691 << 176.705 << 401.240 << 8.489.636
9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 33.872.531 << 992.168 << 6.074.902 << 40.939.601
9.1 Indirizzo politico (32.2) 13.534.434 << 741.691 << 3.986.660 << 18.262.785
9.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 20.338.097 << 250.477 << 2.088.242 << 22.676.816
10 Fondi da ripartire (33) << << 26.619.360 << 34.515.042 << 61.134.402
10.1 Fondi da assegnare (33.1) << << 26.619.360 << 34.515.042 << 61.134.402
TOTALE GENERALE 223.435.881 50.358.887 3.867.484.932 << 2.549.554 259.551.779 4.403.381.033