t-, · hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam petaksanaan tugas pokok dan fungsi skpd...
TRANSCRIPT
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKpD) Tahun
2016 telah dapat diselesaikan. RENJA-SKPD merupakan Perencanaan yang wajib
dibuat oleh SKPD setiap tahun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Ke[a Lima
Tahun. Sebagai Pedoman Penyusunan RENJA-SKPD Tahun 2016 adalah Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 Tahap lll dengan Visi 'WONOGIRI
YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA SAING". indikator SPM Bidang KB
dan KS yang telah ditetapkan dengan batas waktu pencapaian2010-2014.
Dalam penyusunan RENJA-SKPD Tahun 2016 untuk Program dan Kegiatan
mendukung pencapaian Target Kinerja untuk lndikator SPM maupun Target Kinerjayang telah ditetapkan. Hal ini sebagai bentuk pertanggung jawaban dalam petaksanaan
Tugas Pokok dan Fungsi SKPD pada Tahun 2016. Target Kinerja dimaksud adalah
tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan
besaran sasaran yang hendak dipenuhi.
Dengan telah disusunnya RENJA-SKPD Tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikanpedoman dan arah pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk memberikan petayanan
yang maksimal kepada masyarakat guna "mewujudkan 'Wonogiri yang Sejahtera,Demokratis dan Berdaya Saing" Tahun 2025.
Akhirnya pada kesempatan ini tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepadasemua pihak yang telah berperan secara aktif memberikan masukan serta ikutmembantu dalam penyelesaian RENJA-SKPD Tahun 2016 Badan Keluarga BerencanaKeluarga sejahtera dan Pemberdayaan perempuan Kabtipaien wonogiri.
Wonogiri, 16 Februan 2015
f enomr KEr-r.rARGA BEREIffi KEL'ARGA 'EJAHTERADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN WONOGIRI
t-, .,alooo
1 RENI RATNASARI, SH, MMI P€mbina Utama [4udaNtP. 19631220 199010 2 002
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri
Tahun 2010-2015 yang telah disusun untuk memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Bupati dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan sebagai penjabaran dari RPJMD
tersebut masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib membuat dokumen
perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai tugas pokok dan
fungsinya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri
merupakan dasar pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat yang akan
terwujud dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri sebagai rencana
kerja tahunan, yang merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah.
Sebagai penjabaran pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka kepada
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan - Satuan
Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Penyusunan Renja –SKPD dalam pelaksanaannya
harus tetap memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).
Pada Tahun 2016 merupakan tahun Peralihan dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 ke RPJMD Kabupaten
Wonogiri Tahun 2015-2020 Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Hal ini untuk menjaga
kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Tahun
2010-2015 berakhir. Pedoman transisi dimaksud antara lain bertujuan menyelesaikan
masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertandatangani sampai dengan
2
akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam
tahun pertama masa pemerintahan baru.
Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
jangka panjang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025, maka sebagai pedoman arah kebijakan
untuk penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 yaitu RPJP
Tahun 2005-2025 Tahap III yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahap III Tahun 2015 -2019. Dalam mewujudkan Visi dan Misinya RPJP Tahun
2005-2025 yaitu “WONOGIRI YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS DAN BERDAYA
SAING”, untuk 5 (lima) tahun kedepan menggunakan fokus prioritas. Fokus Prioritas untuk
mempercepat pencapaian “bebas kemiskinan” pada tahun 2016 ini kemungkinan dapat
ditempuh dengan melalui :
1. Fokus Prioritas Ekonomi untuk meningkatkan pendapatan, daya beli, dan kemampuan
investasi masyarakat, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat berpartisipasi
dalam pembangunan;
2. Fokus Prioritas pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar utama masyarakat yaitu
kesehatan, pendidikan, pangan, papan, terutama kelompok rentan. Pemenuhan hak
dasar fisik ini juga pemenuhan hak dasar non fisik, yaitu pemenuhan kebutuhan
kebebasan beragama dan berdemokrasi;
3. Fokus Prioritas governance, yaitu pengembangan tata pemerintahan dan hubungan
antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat berlandaskan prinsip transparansi
(prinsip transparancy), akuntabel (prinsip accountability), rensponsibel (prinsip
responsibility) dan adil (prinsip fairness).
Adapun prioritas daerah Kabupaten wonogiri 2010-2015 adalah :
1. Pembangunan ekonomi daerah berbasis pengelolaan hasil pertanian (dalam arti luas),
melalui pengembangan industri pengolahan, perluasan pemasaran hasil melalui sektor
perdagangan, jasa dan pariwisata untuk mengurangi tingkat kemiskinan Kabupaten
Wonogiri.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pendidikan, papan dan pangan didukung
pengembangan sarana prasarana daerah, dan pembangunan sosial budaya
3
kemasyarakatan dan tata pemerintahan untuk mengurangi tingkat kemiskinan
Kabupaten Wonogiri.
3. Pengembangan tata pemerintahan dan hubungan antar pemerintah, dunia usaha , dan
masyarakat berlandaskan prinsip transparansi (prinsip transparancy), akuntabel
(prinsip accountability), rensponsibel (prinsip responsibility) dan adil (prinsip fairness)
untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.
Dalam Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 mengacu pada tema Musrenbang
Kabupaten Wonogiri Tahun 2015 yaitu “Keberlanjutan pembangunan berdasarkan
pelaksanaan dan pencapaian Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2010-2015 untuk peningkatan kecerdasan, kualitas dan daya saing
sumberdaya manusia dan infrastruktur menuju masyarakat yang lebih produktif”.
Sedangkan arah Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 yang digunakan sebagai
pedoman dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 adalah Arah Kebijakan Bidang
Kesejahteraan Rakyat :
a. Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), penguatan Forum Anak, peningkatan
kualitas pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak melalui
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) untuk
menuju perwujudan Kabupaten Layak Anak.
b. Meningkatnya cakupan, jangkauan dan kualitas sarana prasarana KB utamanya
bagi masyarakat, memaksimalkan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS),
pengembangan dan penguatan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya), penataan
dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan Institusi Masyarakat Pedesaan
sebagai pendukung utama di tingkat paling bawah pelaksana program
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penerapan
Anggaran Responsif Gender disetiap SKPD.
Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera
dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri melaksanakan urusan Wajib Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera serta urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga
4
Sejahtera Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Wonogiri mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai
pengganti dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan
kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera yang sudah tidak berlaku lagi.
Sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 yang
menyatakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota adalah dalam hal (1)
menetapkan pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga di
Kabupaten/Kota; dan (2) sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pelaksanaan perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan
kemampuan masyarakat setempat. Sedangkan untuk pembiayaan perkembangan
kependudukan dan pembangunan keluarga di daerah dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (pasal 16, UU No. 52 Tahun 2009).
Sebagai perwujudan dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten tersebut perlu
dukungan dari seluruh unsur penentu kebijakan maupun pelaksana kebijakan. Salah satu
bentuk kesungguhan dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah
Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut di atas, maka Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) wajib disusun setiap tahun berjalan.
Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten
Wonogiri, merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
mendapatkan tugas berkenaan dengan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tugas ini sudah barang tentu berkaitan
erat dengan agenda strategis dan prioritas dari Pemerintah Kabupaten Wonogiri, terutama
terkait erat dengan obyek Pembangunan yaitu Penduduk sebagai modal dasar dan faktor
dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan serta
Perempuan dan Anak yang merupakan faktor penting dalam penyelesaian masalah
pembangunan dan penentu masa depan bangsa dan negara. Hal ini dapat dilihat
keterkaitannya dari jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan
yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antar kuantitas dan kualitas
5
penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta jumlah penduduk
perempuan yang lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki namun belum menjadikan
suatu kekuatan dalam pembangunan karena belum terayomi dan terlindunginya hak-hak
perempuan termasuk juga anak. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan
kualitas kehidupan yang lebih tinggi perlu ditunjang dengan kebijakan-kebijakan yang
sesuai, termasuk kebijakan masalah Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Keberhasilan Pelaksanaan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan akan bermuara pada keseimbangan daya dukung lingkungan dan daya
tampung lingkungan, serta pada peningkatan kualitas penduduk dan sumber daya
manusia. Memasuki era otonomi daerah, diharapkan penanganan program Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perempuan semakin sistimatis, terorganisir, terkoordinasi
dan berkelanjutan sehingga akan dapat dicapai hasil yang lebih optimal dengan prinsip
efisien dan efektif.
Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236 hektar, terdiri dari tanah produktif
sawah seluas 32.347 hektar atau 17,81%, dan sisanya merupakan tanah untuk tegalan
seluas 49,19%, bangunan/pekarangan 21,10%, hutan negara 9,7%, hutan rakyat 2,12%,
dan lain-lain 9,76%. Penduduk Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 berdasarkan Hasil
Pendataan Keluarga BKBKSPP Kabupaten Wonogiri Tahun 2014 sebanyak 1.058.149
orang dengan komposisi penduduk perempuan 530.965 orang, dan penduduk laki-laki
527.184 orang.
Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 25 kecamatan, 251 desa, 43
kelurahan, 2.371 RW dan 6.976 RT.
B. PERMASALAHAN
1. Berdasarkan data Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri laporan Triwulan Tahun 2014
jumlah KK 328.187 terdiri dari Pra Sejahtera 49.781 KK KS I sebanyak 60.509 KK,
KS II sebanyak 90.414 KK, KS III sebanyak 123.570 KK dan KS III + sebanyak
3.913 KK. Jumlah PUS per Desember 2014 sebesar 197.907 yang bukan peserta
6
KB sebanyak 39.847 atau 20,13%, dengan Unmet Need relative masih tinggi yaitu
19.210 atau 9,71 % dari PUS yang ada, dan DO Tahun 2014 sebesar 27,11%
atau 50.003 orang.
2. Kurangnya peran KB Pria dalam ber KB dilihat dari jumlah Peserta KB Aktif Pria
tahun 2014 sebesar 3.198 akseptor atau sebesar 2,02% dari total PA yang
sebesar 158.060 akseptor.
3. Perubahan lingkungan sosial termasuk juga pengaruh informasi global yang dapat
mengakibatkan berkembangnya masalah-masalah kesehatan reproduksi yang
dihadapi oleh masyarakat seperti masalah pencegahan penyakit menular seksual,
kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi yang paripurna, pengetahuan remaja
dan keluarganya tentang kesehatan reproduksi remaja, serta meningkatnya
ketahanan keluarga agar mampu meningkatkan kemandirian dalam ber-KB.
4. Untuk mempercepat terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera ada
berbagai kelompok kegiatan antara lain Kelompok UPPKS sebanyak 1.441, BKB
sebanyak 1.479 kelompok, BKR sebanyak 218 kelompok, BKL sebanyak 434
kelompok. Sedangkan Institusi Masyarakat Pedesaan terdiri dari PPKBD sejumlah
294, Sub PPKBD sejumlah 2.372 dan PKB RT sejumlah 6.965, yang masih banyak
memerlukan dukungan untuk operasional pelaksanaan Program KKB Nasional di
Kabupaten Wonogiri.
5. Jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana pada tahun 2014 sebanyak 65
orang yang terdiri dari 47 PLKB dan 18 Pembantu PLKB (Tenaga Kontrak), rasio
PLKB terhadap wilayah Desa/Kelurahan yang ada sebanyak 1 : 5 dan akan
pensiun Tahun 2016 sebanyak 5 orang hal ini akan terus menjadikan kendala
dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan KB di Kabupaten Wonogiri.
6. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak pada
tahun 2014 yaitu sebanyak 48 kasus kekerasan, terhadap perempuan dewasa
sebanyak 15 kasus dan 33 kasus kekerasan terhadap anak, hal ini perlu adanya
penanganan yang optimal.
7. Pencanangan Desa/Kel Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah
Anak sejak tahun 2013, dan harus terus ditingkatkan implementasinya secara
7
berkelanjutan hal ini perlu dilakukan koordinasi dengan dinas terkait guna
mengoptimalkan perwujudan pemenuhan hak-hak anak untuk menuju Kabupaten
Layak Anak.
8. Masih rendahnya jumlah tenaga terlatih yang menangani korban kekerasan anak
dan perempuan pada P2TP2A.
9. Belum semua pengambil kebijakan pembangunan mengintergrasikan kepentingan
dan kebutuhan anak dalam setiap program dan kegiatan yang berdampak pada
rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan.
10. Belum efektifnya pelaksanaan komitmen antar Eksekutif dengan Legislatif dan
Yudikatif terkait dengan pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
Disamping beberapa permasalah tersebut diatas yang perlu ditangani oleh Badan
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Wonogiri, dengan Prosentase Keluarga KS II, KS III, KS III+ sebesar 217.897 KK atau
66,39%, maka Prosentase Pra KS dan KS I (dibawah garis kemiskinan) sebesar 33,61%
dari jumlah Kepala Keluarga yang sebesar 328.187 KK atau jumlah Penduduk sebesar
1.058.149 orang maka tugas khusus dalam penekanan pertambahan jumlah kelahiran
pada keluarga miskin dan keluarga berpenghasilan rendah serta meningkatkan
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan tugas pokok dan fungsi
SKPD Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 74
Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja. Tugas Pokok Badan
Keluaraga Berencana, Keluaraga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Wonogiri yaitu : “ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan daerah di bidang Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Perempuan.”
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Badan
Keluaraga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten
Wonogiri mempunyai fungsi yaitu :
1. Perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program kerja bidang Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
8
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan lingkup kabupaten;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keluarga Berencana, Keluaraga Sejahtera
dan Pemberdayaan Perempuan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
C. Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan ini adalah :
1. Dimilikinya Program Kerja/Teknis yang jelas dan terarah pada Badan Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016;
2. Tersedianya data dan informasi tentang Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Tahun
2016;
3. Tersedianya data sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan Program Badan
Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Agar terjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan
pengelola Program Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Perempuan.
D. Landasan Hukum.
Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Perempuan adalah :
9
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3835);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan
dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009
Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tantang Tahapan, Tata cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
10
13. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Peningkatan Penanggulangan
Kemiskinan;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
11
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2014
Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksnaan rencana jangka pendek,
jangka menengah maupun juga jangka panjang maka perlu dilakukan evaluasi terhadap
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) setiap tahun dan juga
sampai periode pelaksanaan tahun yang bersangkutan dalam perencanaan jangka
menengah maupun jangka penjang.
Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja-SKPD Tahun 2014 (sampai dengan
periode tahun ke empat Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk pencapaian
Anggaran telah mencapai 88% dan kinerja baru tercapai 40%
Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja tahun 2014, indikator kinerja yang termuat
dalam RPJMD Tahun 2010-2015 serta dalam RENSTRA SKPD Tahun 2010-2015 yang
sudah tercapai adalah pada :
1. Rata-rata jumlah anak per keluarga target 1,02 realisasi 0,94;
2. Prosentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I target 38,57% realisasi
33,61%;
3. Meningkatnya peserta KB Baru Pria target 1.475 realisasi 2.189 (didominasi peserta KB
Pria pemakaian Alkon Kondom, untuk MOP hanya sebesar 0,18%);
4. Partisipasi perempuan di lembaga swasta target 0,38 realisasi 0,52 (didominasi pekerja
perempuan di pabrik);
Sedangkan indikator kinerja yang belum tercapai adalah sebagai berikut :
1. Cakupan peserta KB Aktif target 82,45% realisasi 79,87%;
2. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah target 0,64 realisasi 0,48;
3. Jumlah KDRT target 0,000030 realisasi 0,000077;
4. Partisipasi angkatan kerja perempuan target 80,00 realisasi 0,0094;
Dari ke empat Indikator kinerja yang belum dapat terpenuhi sesuai rencana pada akhir
tahun periode masa jabatan Bupati Wonogiri tahun 2010-2015 perlu dilakukan upaya
percepatan pencapaian sampai dengan tahun 2016, dengan tetap memperhatikan Arah dan
12
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat adalah :
a. Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Penggangguran Berdimensi kewilayahan;
b. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Perluasan Cakupan Layanan Sosial;
c. Peningkatan Pelayanan Publik, Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dan
Penciptaan Konduktivitas Daerah;
13
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
A. VISI DAN MISI
Target Capaian Kinerja merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan oleh
SKPD dengan mengacu pada Visi dan Misi yang hendak dicapai oleh SKPD tersebut.
Agar dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan dapat memberikan manfaat yang tepat dan
benar, serta arah yang jelas maka perlu memiliki visi. Visi adalah cara pandang jauh ke
depan kemana instansi atau organisasi harus dibawa, agar tetap eksis, antisipatif dan
inovatif. Visi merupakan kondisi masa depan yang dicita-citakan dan merupakan komitmen
bersama tanpa ada paksaan dalam upaya merancang dan mengelola perubahan untuk
mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan . Tahun 2016 merupakan masa peralihan/ transisi,
maka visi dan misi masih mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonogiri
Tahun 2011-2015 dengan Visi “Terwujudnya Pemerintahan Wonogiri yang Kredibel dan
Efektif demi Tercapainya Kehidupan Masyarakat yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia,
Bebas dari Kemiskinan” yang selanjutnya dituangkan dalam Visi dari Badan Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri
sebagai berikut :
“TERWUJUDNYA KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA, KESETARAAN
GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”.
Misi merupakan tujuan utama kearah mana perencanaan/program Intansi Pemerintah
ingin dicapai. Misi SKPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi SKPD. Untuk mencapai visi tersebut Badan Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan telah menetapkan misi
sebagai berikut :
1. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pengaturan kelahiran dan
meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi;
14
2. Meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga serta memperkuat
kelembagaan dan jejaring program KB;
3. Meningkatkan pengarusutamaan gender, advokasi dan perlindungan anak melalui
peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan penghapusan kekerasan
terhadap perempuan dan anak.
B. TUJUAN DAN SASARAN
Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut pada Bab I diatas
maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri mengacu pada Tujuan dan Sasaran yang
tertuang dalam RPJMD Tahun 2010-2015 sebagai berikut :
Misi ke dua yaitu “Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendididkan, kesehatan,
pangan dan papan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar menuju pencapaian kualitas
hidup masyarakat”,
Tujuan 2.5. “Memantapkan pengendalian laju penduduk”,
Sasaran 2.5.1. “Terjaganya kapasitas pemenuhan beban kebutuhan keluarga”,
Strategi 2.5.1.1. “Meningkatkan pemasyarakatan Keluarga Berencana”,
Arah Kebijakan 2.5.1.1.1. “Penggunaan berbagai media formal dan non formal untuk
mensosialisasikan norma Keluarga Berencana”,
Serta :
Tujuan 2.6. “Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender di tahap perencanaan,
implementasi dan evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan”,
Sasaran 2.6.1. “Partisipasi perempuan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi
pembangunan meningkat”,
Strategi 2.6.1.1. “Meningkatkan akses ketertiban lembaga-lembaga perempuan dalam
perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan”,
Arah Kebijakan 2.6.1.1.1. “Pengembangan model pemberdayaan perempun untuk
partisipasi dalam pembangunan”,
Terkait dengan urusan Wajib yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi BKBKSPP
Kabupaten Wonogiri yaitu Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
15
Anak serta Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, maka perlu
dilaksanakan strategi sebagai berikut :
1. Memaksimalkan petugas yang ada melalui peningkatan kapasitas SDM baik bagi
petugas lapangan maupun para medis serta meningkatkan Pelayanan KB termasuk
Pelayanan KB Pria disetiap Klinik KB yang ada di Kecamatan;
2. Mengkampanyekan program 2 anak cukup, untuk mendorong masyarakat dalam ber KB
dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak;
3. Melakukan penggerakan pelaksanan program KB pria di 294 Desa/Kelurahan;
4. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman remaja dalam reproduksi sehat serta
melakukan advokasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam reproduksi sehat
remaja;
5. Meningkatkan kapasitas penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, pembinaan
dan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB Mandiri;
6. Meningkatkan partisipasi kelompok Bina Lingkungan Keluarga dan Bina Keluarga Balita
serta mengembangkan advokasi dan KIE dalam meningkatkan kualitas keluarga;
7. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga melaui peningkatan pengelolaan dan
penambahan modal pada Kelompok UPPKS;
8. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam berbagai bidang pembangunan;
9. Pemberian peluang sementara (affirmative action) terhadap perempuan dalam upaya
mengejar ketinggalan;
10. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat sesuai potensi dan kemampuan yang dimiliki;
11. Harmonisasi peraturan perundang-undangan dan perumusan kebijakan pembangunan
yang memiliki perspektif gender;
12. Mengintegrasikan perspektif hak anak dalam setiap kebijakan pembangunan.
13. Memberikan data dan informasi hasil pelaksanaan program yang akurat, valid dan tepat
waktu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pelaksanaan
program kedepan.
14. Menggalang komitmen antar Eksekutif dengan Legislatif dan Yudikatif terkait dengan
pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
16
Dengan melaksanakan 14 (empat belas) strategi tersebut diatas Badan Keluarga
Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri
berperan serta mengatasi permasalahan dari mulai tingkat dasar yaitu mulai dari manusia
lahir sampai dengan masyarakat secara luas melalui pelaksanaan 2 (dua) Urusan Wajib
yaitu ; Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; serta Urusan Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan yang disusun tahun 2016.
17
BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Badan Keluarga Perencana
Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri maka pada Tahun
2016 perlu dilakukan penekanan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk :
1. Pengembangan Keluarga Berencana;
2. Pengembangan pemberdayaan perempuan dalam setiap aspek kehidupan;
3. Pengembangan pemberdayaan generasi muda;
Dalam merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016
perlu diperhatikan target capaian kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 sehingga
Program dan Kegiatan yang direncanakan dapat mendukung dalam pencapaian target
kinerja dimaksud.
A. TARGET CAPAIAN KINERJA
Sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015, Badan Keluarga Berencana, Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Wonogiri sesuai Tugas Pokok dan
Fungsinya melaksanakan Tujuan dan Sasaran dari Misi ke 2 Pemerintah Kabupaten
Wonogiri yaitu : “Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan
jaminan sosial lainnya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat”.
Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan urusan sebagai
berikut :
I. Target Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Tujuan : “Memantapkan pengendalian laju penduduk”.
Sasaran: “Terjaganya kapasitas pemenuhan beban kebutuhan keluarga”.
Indikator Capaian Kinerja :
a. Rata-rata jumlah anak per keluarga tahun 2016 sebesar 1,00;
b. Cakupan perserta KB Aktif tahun 2016 sebesar 80,47.
c. Prosentase Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebesar 37,54;
18
d. Meningkatnya peserta KB Baru pria sebesar 2.000
II. Target Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak.
Tujuan : “Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender di tahap
perencanaan, implementasi dan evaluasi serta pemanfaatan hasil
pembangunan”.
Sasaran : “Partisipasi perempuan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi
pembangunan meningkat”.
Indikator Capaian Kinerja :
a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tahun 2016 sebesar
0,69;
b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta tahun 2016 sebesar 0,44;
c. Rasio KDRT tahun 2016 sebesar 0,000030;
d. Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur tahun 2016 sebesar 0,048;
e. Partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2016 sebesar 85,00.
B. PROGRAM DAN KEGIATAN
Untuk mencapai Target Kinerja tersebut diatas, maka pada tahun 2016 direncanakan
melaksanakan sebanyak 18 Program dan 91 Kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan perempuan dalam
mengemban Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Program pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
terdiri dari :
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
Sedangkan untuk Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
1. Program Keluarga Berencana;
19
2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Program Pelayanan Kontrasepsi;
4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
5. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di
Masyarakat;
6. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
7. Program Penanggulangan Narkoba, PMS, termasuk HIV/AIDs;
8. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak;
9. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
Secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 ada pada lampiran Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.
20
BAB IV
PENUTUP
Potensi yang dimilik oleh Badan Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Perempuan yaitu SDM yang berjumlah 120 orang dengan perincian PNS
73 orang dan Kontrak 47 orang dengan perincian SDM yang bertugas di kantor sebanyak
45 orang dan di lapangan sebagai PLKB sebanyak 47 orang dan Pembantu PLKB
sebanyak 28 orang. Disamping itu masih didukung PPKBD sebanyak 294 orang dan Sub
PPKBD sebanyak 2.370 orang. Sarana dan Prasarana yang terus bertambah setiap tahun
terutama untuk pelaksanaan Program di Lini Lapangan diharapkan mampu melaksanakan
tuntutan untuk mencapai apa yang telah ditargetkan dalam Program dan Prioritas
Pembangunan Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016.
Pasangan Usia Subur yang tidak ber KB, terutama pada Ingin Anak Ditunda (IAT)
sebesar 9.094 pasang dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) sebesar 10.116 pasang perlu
mendapatkan prioritas advokasi dan edukasi pelaksanaan program KB secara intensif.
Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama tindak
asusila maka perlu adanya komitmen antar berbagai pihak baik pemerintah, penegak
hukum, LSM maupun masyarakat guna menyelesaikan permasalahan tersebut, Pendidikan
untuk kemajuan serta pembentukan karakter manusia yang berguna untuk peningkatan
moralitas.
Pencapaian target Standar Pelayanan Minimal maupun Target Indikator dalam
Renstra setiap tahun menjadi tolak ukur untuk penilaian kinerja SKPD, maka dalam
penyusunan Program dan Kegiatan pada Tahun 2016 selalu memperhatikan target kinerja
tersebut sebagaimana telah diuraikan pada pendahuluan.
Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 diharapkan mampu
menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Tugas
Pokok dan Fungsi BKBKSPP guna mendukung pencapaian Target pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu RPJP Tahun 2005-2025
Tahap III.
BADAN KELUARGA BERENCANA, KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 NON URUSAN00 00 PROGRAM SETIAP SKPD00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN1.050.195.900 1.155.465.390
00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - KabupatenWonogiri
Jumlah benda-benda pos yangtersedia
12 Bulan Terpenuhinya surat-menyurat
12 Bulan 2.690.000 2.959.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
- - KabupatenWonogiri
Sarana Telepon, Listrik danAir
12 Bulan Terpenuhinya Telepon,Listrik dan Air
12 Bulan 109.200.000 120.120.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Pajak Kendaraan 104 Jenis Terpenuhinya kelengkapankendaraan bermotor roda 4dan 2
104 Jenis 19.800.000 21.780.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - - KabupatenWonogiri
Jumlah Honor TenagaKebersihan Kantor
12 Bulan Terpenuhinya KebersihanKantor
12 Bulan 20.164.900 22.181.390 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja - - KabupatenWonogiri
Terlaksananya PerbaikanPeralatan Mesin Ketik
3 Jenis Tersedianya Mesin Ketik, VCdalam Kondisi baik
3 Jenis 2.500.000 3.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor - - KabupatenWonogiri
Jumlah Alat Tulis Kantor 12 Bulan Terpenuhinya alat TulisKantor
12 Bulan 21.909.000 24.099.900 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Barang - BarangCetakan
12 Bulan Tersedianya SaranaAdministrasi Surat Menyurat
12 Bulan 13.191.000 14.510.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 012 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Komponen InstalasiListrik
2 Jenis Jumlah Ruangan YangMendapat Penerangann
29 Lokasi 10.313.000 11.344.300 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor
- - KabupatenWonogiri
Jumlah KelengkapanKomputer dan SaranaKomputer
3 Jenis Penyediaan Perlatan danPerlengkapan Kantor
3 Jenis 17.650.000 19.415.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - - KabupatenWonogiri
Jumlah Gas Elpiji 12 Bulan Terpenuhinya Gas Elpiji 12 Bulan 2.500.000 2.750.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Surat Kabar dan BukuPerundang - Undangan
12 Eks Tersedianya bahan Bacaandan bahan Informasi
12 Eks 3.600.000 3.960.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman - - Kabupaten
WonogiriJumlah Makan dan Minuman 12 Bulan Tersedianya Makanan dan
Minuman12 Bulan 26.499.000 29.148.900 1 BADAN KELUARGA
BERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi KeLuar Daerah
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Informasi Rakor LuarDaerah
12 Bulan Informasi Data dan RapatKoordinasi
12 Bulan 50.000.000 55.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi DalamDaerah
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Informasi Data danRapat Koordinasi DalamDaerah
12 Bulan Informasi Data dan Rapatdalam Daerah
12 Bulan 15.000.000 16.500.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai - - KabupatenWonogiri
Jumlah Honor PetugasKeamanan Kantor, PembantuPLKB, PembantuAdministrasi, Full Timer dan1 Orang Pengemudi
12 Bulan Terciptanya KelancaranProgram, Keamanan Kantordan Kelancaran MobilitasKantor
12 Bulan 733.008.000 806.308.800 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 01 023 Penataan arsip kantor - - KabupatenWonogiri
Jumlah File Yang diarsipkan 12 Bulan Jumlah File YangDiagendakan dan didata
12 Bulan 2.171.000 2.388.100 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
4.142.614.000 4.557.225.400
00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor - - KabupatenWonogiri
Jumlah Inventaris GedungKantor
3 Jenis Inventaris AC, TV danFolding Door
3 Jenis 42.250.000 46.475.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor - - KabupatenWonogiri
Jumlah Inventaris Pintar danKelengkapan Kantor
25 Buah Inventaris Peralatan Printer 25 Buah 26.750.000 29.425.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 010 Pengadaan Mebeleur - - KabupatenWonogiri
Jumlah Pengadaan Mebeleur 3 Jenis Jumlah Almari, Meja danKursi
3 Jenis 95.773.000 105.350.300 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - - KabupatenWonogiri
Jumlah Pemeliharaan GedungKantor
1 Jenis Pemeliharaan dan PerawatanGedung Kantor
29 Lokasi 100.000.000 110.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional
- - KabupatenWonogiri
Suku Cadang dan BahanPelumas Kendaraan Roda 4dan Roda 2
2 Jenis Suku Cadang dan BahanPelumas Kendaraan Roda 4dan Roda 2
111 Unit 86.000.000 94.600.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Inventaris Yangdirawat
2 Jenis Terawatnya PerlengkapanGedung Kantor
2 Jenis 80.000.000 88.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Perawatan Alat Kantordan Rumah Tangga
6 Jenis Terawatnya Sarana Telepon,AC, Listrik, dan Komputerdan Jam Dinding
6 Jenis 10.000.000 11.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur - - KabupatenWonogiri
Jumlah Inventaris Yangdirawat
2 Jenis Terawat Mebeleur SecaraRutin/Berkala
2 Jenis 2.500.000 3.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 00 02 033 Pemeliharaan Rutin/berkala
halaman/pagar/gapura/taman- - Kabupaten
WonogiriJumlah Taman Yang dirawat 29 Lokasi Terawatnya Taman Kantor 29 Lokasi 15.000.000 16.500.000 1 BADAN KELUARGA
BERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor - - KabupatenWonogiri
Terlaksana Rehabilitasi Berat/ Sedang Gedung Kantor
3 Unit Meningkatnya PerawatanGedung Kantor
3 Unit 3.646.535.000 4.011.188.500 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 02 066 Update Website - - KabupatenWonogiri
Terlaksana Update dataWebsite SKPD
1 Tahun Jumlah Data SKPD 1 Tahun 37.806.000 41.686.600 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR
11.093.000 12.202.300
00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian - - KabupatenWonogiri
Jumlah DokumenKepegawaian
12 Bulan Jumlah Dokumen Harian,Bulanan dan Tribulan
12 Bulan 2.890.000 3.179.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 03 007 Penilaian Angka kredit Pejabat Fungsional - - KabupatenWonogiri
Jumlah Penilaian AngkaKredit
48 Orang Penilaian Angka Kredit 48 Orang 8.203.000 9.023.300 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR
52.500.000 57.750.000
00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal - - KabupatenWonogiri
Jumlah Pegawai Yangmengikuti Pelatihan
108 Orang Terwujudnya Kemampuandan Budaya Kerja YangProfesional
108 Orang 35.000.000 38.500.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 05 006 Bimbingan Teknis /Kursussingkat/pelatihan/sosialisasi/Bintek
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Kursus - KursusSingkat
12 Bulan Jumlah Kursus - KursusSingkat
12 Bulan 17.500.000 19.250.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
136.777.500 159.455.250
00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- - KabupatenWonogiri
Jumlah dokumen capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
13 Buku Jumlah LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP)SKPD dan Laporan AnalisaProgram Bulanan
13 Buku 18.918.000 22.809.800 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran - - KabupatenWonogiri
Jumlah Dokumen KeuanganSemesteran
2 Buku Jumlah Laporan KeuanganSemesteran
2 Buku 5.000.000 5.500.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun - - KabupatenWonogiri
Jumlah Dokumen KeuanganAkhir Tahun
1 Buku Jumlah Laporan KeuanganAkhir Tahun
1 Buku 4.174.000 6.591.400 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD - - KabupatenWonogiri
Jumlah Dokumen RencanaKerja
1 Buku Jumlah Penyusunan RencanaKerja
1 Buku 7.407.000 8.147.700 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1500 00 06 006 Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan - - Kabupaten
WonogiriJumlah Dokumen Evaluasipelaksanaan Kegiatan per TriWulan
4 Buku Jumlah Laporan EvaluasiPelaksanaan Kegiatan perTri Wulan
4 Buku 55.492.000 64.041.200 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 011 Penyusunan Laporan Pengelolaan danPenatausahaan keuangan
- - KabupatenWonogiri
Jumlah KegiatanPenatausahaan Keuangan danLaporan pengelolaanInventaris Barang Daerah
12 Keg Jumlah PelaksanaanPenatausahaan Keuangandan Pengelolaan InventarisBarang
12 Bulan 21.733.000 25.906.300 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 012 Penyusunan Profil - - KabupatenWonogiri
Jumlah Dokumen Profil SKPD 1 Buku Jumlah Buku Profil SKPD 1 Buku 6.920.000 7.612.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
00 00 06 020 Penyusunan Dokumen Perencanaan - - KabupatenWonogiri
Jumlah DokumenPerencanaan
2 Buku Jumlah PenyusunanDokumen PerencanaanBerupa RKA dan DPA
2 Buku 17.133.500 18.846.850 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 URUSAN WAJIB01 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK01 11 15 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN
PENINGKATAN KUALITAS ANAK DANPEREMPUAN
173.494.000 180.000.000
01 11 15 008 Fasilitasi Advokasi Komisi Perlindungan Anak 2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Meningkatnya pengetahuantentang penanganan kasusKDRT
150 Orang Menurunnya jumlah kasusKDRT
25 Kec 173.494.000 180.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAANPENGARUSUTAMAAN GENDER DANANAK
678.491.000 727.900.000
01 11 16 004 Pengembangan materi dan pelaksanaan KIEtentang kesetaraan dan keadilan gender(KKG)
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
jumlah pengadaan materi KIEKKG
2000 Eks jumlah informasi tentangKKG yang diketahuimasyarakat
2000 Eks 41.670.000 42.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 011 Rapat Koordinasi Anggota Focal Point 2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
jumlah rakor anggota FocalPoint
1 Kali jumlah masukan/pemikiranuntuk peningkatan PUG
45 Orang 10.850.000 12.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 013 Penguatan Kelembagaan Forum Anak 2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Peningkatan Pelaksanaanpembekalan dan pencegahantindak kekerasan
1 Keg Meningkatnya Jumlah Anakyang mengetahui tentangpencegahan tindakkekerasan
75 Orang 69.948.000 75.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 016 Penguatan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Peningkatan pelayananperlindungan perempuan dananak darin tindak kekerasanbagi Tim P2TP2A
1 Keg Meningkatnya perlindunganbagi korban KDRT
200 Orang 146.102.000 160.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1501 11 16 018 Penyusunan Data Gender dan Anak 2. Peningkatan
Kualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Tertatanya data bidangPemberdayaan Perempuan
1 Laporan Tersedianya database bidangPemberdayaan Perempuan
1 Laporan 18.875.000 19.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 020 Rapat Koordinasi Pokja PengarusutamaanGender
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
jumlah rakor anggota PokjaPUG
2 Kali jumlah masukan/pemikiranuntuk peningkatan PUG
45 Orang 19.000.000 20.900.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 021 Implementasi Perencanaan PenganggaranResponsif Gender (PPRG)
3. PeningkatanPelayanan Publik,PenyelenggaraanTata KelolaPemerintahan danPenciptaanKonduktivitasDaerah
- KabupatenWonogiri
jumlah fasilitasi PPRG 12 Kali jumlah SKPD yangmelaksanakan PPRG
15 SKPD 23.937.000 24.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 023 Peringatan Hari Anak Nasional 2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Meningkatnya pengertiantentang perlindungan anak
1 Keg Jumlah peserta yangmemahami tentangperlindungan anak
250 Orang 25.619.500 30.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 024 Advokasi Pengembangan Kabupaten LayakAnak
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Program keserasianKebijakan Kabupaten LayakAnak
2 Keg Meningkatnya pemahamantentang pengembanganKabupaten Layak Anak
250 Orang 104.489.500 125.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 16 25 Penyusunan Peraturan DaerahPengarusutamaan Gender
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Terlaksananya PembahasanRaperda
1 Dokumen Ditetapkan Perda 1 Dokumen 218.000.000 220.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 17 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASHIDUP DAN PERLINDUNGANPEREMPUAN
18.955.000 22.500.000
01 11 17 006 Implementasi Sistem Pencatatan danPelaporan KDRT
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Peningkatan kualitas PetugasPencatat dan Pelaporan KDRT
25 Orang Jumlah petugas yangmemahami pencatatan danpelaporan KDRT
25 Orang 18.955.000 22.500.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 18 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTAKESETARAAN GENDER DALAMPEMBANGUNAN
105.370.000 109.500.000
01 11 18 010 Peningkatan Kapasitas Anggota KaukusPerempuan Politik Indonesia
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
jumlah pertemuan yangdiselenggarakan
12 Kali Jumlah Perempuan yangmemahami pentingnya peranperempuan dalampengambilan keputusan danberpolitik
44 Orang 26.000.000 28.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1501 11 18 011 Peringatan Hari Perempuan Nasional 2. Peningkatan
Kualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
jumlah pelaksanaan peranserta perempuan dalammewujudkan kesetaraan dankeadilan gender
2 Keg meningkatnya pemahamanperan serta perempuandalam pembangunan
400 Orang 29.370.000 30.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 18 012 Advokasi Hari Tanpa Kekerasan 2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Jumlah simpatisanmasyarakat mengenaipenghapusan KDRT
1 Keg meningkatnya pemahamantentang penghapusan KDRT
60 Orang 5.000.000 5.500.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 11 18 13 Bimbingan Manajemen Usaha KecilPerempuan
2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
jumlah bimbingan manajemen 10 Kali jumlah perempuan yangmendapatkan bimbinganmanajemen
35 Orang 45.000.000 46.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 KELUARGA BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA
01 12 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA 2.098.882.000 2.325.000.00001 12 15 001 Penyediaan Pelayanan KB Bagi KK Miskin
yang Mengalami Komplikasi/Kegagalan- - kabupaten
wonogirijumlah ayoman peserta kbyng mengalamikomplikasi/kegagalan
20 Kasus jumlah peserta kb yangterayomi
20 Orang 10.000.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 002 Pelayanan KIE - - KabupatenWonogiri
Jumlah Materi dan KegiatanKIE
4 Keg Jumlah Pencapaian PesertaKB Aktif terhadap PUS
80 % 215.000.000 220.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 005 Pembinaan KB - - KabupatenWonogiri
Jumlah Pembinaan KB bagiPengelola Program KB
100 Orang Jumlah Pengelola ProgramKB yang dibina
100 Orang 14.320.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 007 Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan KB KesBhayangkara, TNI Manunggal, KesatuanGerak PKK
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Kegiatan KB KesBhayangkara, TNIManunggal, Kesatuan GerakPKK
3 Keg Jumlah perolehan dalampelayanan peserta KB Baru,KB Aktif dan JangkauanPelayanan Penyuluhan
3 Keg 36.395.000 40.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 015 Pembinaan Kelompok PRIO UTOMO - - KabupatenWonogiri
Jumlah Pembinaan KelompokPrio Utomo
25Kelompok
Jumlah MeningkatnyaKelompok Prio Utomotentang Program KB
25Kelompok
30.725.000 35.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 020 Rapat Kerja Daerah Program KB, KS dan PP - - KabupatenWonogiri
jumlah evaluasi perencanaandan pengkoordinasiankegiatan pencapaian targetprogram kb ks dan pp sertaterwujudnya komitmenprogram kb ks dan pp
1 Keg Jumlah Peserta Rapat Kerjayang mengetahui hasilpencapaian target programKB KS dan PP di linilapangan
1746Orang
230.000.000 250.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 024 Fasilitasi Hari Keluarga Nasional - - KabupatenWonogiri
Jumlah kegiatan untukmeningkatkan partisipasimasyarakat dalampembangunan keluargamenuju keluarga sejahteraberkualitas
1 Keg Jumlah peningkatankesertaan ber KB
25 Kec 39.822.000 50.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1501 12 15 025 DAK Bidang Keluarga Berencana 2. Peningkatan
Kualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Jumlah pengadaan sarana danprasarana fisik pelayanan KB
4 Keg Jumlah peserta KB aktif yangterbina kelestariannya
159150Orang
1.435.620.000 1.600.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 026 Penyelenggaraan KB Keliling - - KabupatenWonogiri
Jumlah PelaksanaanPelayanan KB
25 Kec Jumlah Pencapaian PPMPeserta KB Baru
20000Kasus
32.000.000 35.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 15 028 Fasilitasi Koalisi Kependudukan dan ForumAntar Umat Beragama Peduli KeluargaSejahtera dan Kependudukan
- - KabupatenWonogiri
Jumlah kegiatan Fapsedu danKoalisi Kependudukan
3 Keg Meningkatnya peran aktifFapsedu dan KoalisiKependudukan dalamprogram Kependudukan danKB
2Kelompok
55.000.000 60.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSIREMAJA
69.450.000 90.000.000
01 12 16 006 Orientasi KRR bagi konselor sebaya danorganisasi pemuda dan siswa sekolah
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Orientasi KRR (bagikonselor sebaya,organisasipemuda dan siswa sekolah)
16 Kali Jumlah peserta yangmemahami KesehatanReproduksi Remaja
1358Orang
50.500.000 65.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 16 009 Operasional BP4 - - KabupatenWonogiri
jumlah BP4 yang mendapatbantuan operasional
25 Orang meningkatnya usia kawincalon pengantin
25 Kec 18.950.000 25.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSI 103.315.000 115.500.00001 12 17 001 Pelayanan konseling KB - - Kabupaten
WonogiriJumlah Konseling bagipeserta KB
100 Kasus Jumlah pelayanan KonselingKB
100 Kasus 12.500.000 10.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 002 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB - - KabupatenWonogiri
Jumlah PemasanganKontrasepsi KB
150 Kasus Jumlah pelayananpemasangan Kontrasepsi Kb
150 Kasus 15.000.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 004 Pelayanan KB medis operasi - - KabupatenWonogiri
Meningkatnya peserta KBBaru Medis Operasi
45 Kasus Jumlah meningkatnyapeserta KB baru yangmantab melalui MedisOperasi
45 Kasus 42.815.000 50.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 17 011 Operasional Petugas RR Klinik KB - - KabupatenWonogiri
Jumlah Petugas RR Klinik KB 46 Orang Jumlah meningkatnyapetugas pelaporan dariKlinik KB
46 Orang 33.000.000 40.500.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTAMASYARAKAT DALAM PELAYANANKB/KR YANG MANDIRI
2.762.314.000 2.924.810.000
01 12 18 003 Fasilitasi Penyelenggaraan pemilihankelompok kegiatan/ institusi masyarakatterbaik ( BKB, BKR, BKL, PKBRT, SUBPPKBD,PPKBD, UPPKS, PLKB, Keluarga HarmonisSejahtera dan Akseptor Lestari 10, 15 dan 20tahun, PIK KRR dan PRIO UTOMO )
- - KabupatenWonogiri
Jumlah pelaksanaanpemilihan kelompok InstitusiMasyarakat (BKB, BKR, BKL,PKB RT, SUB PPKBD, PPKBD,UPPKS, PLKB, KeluargaHarmonis Sejahtera,AKseptor Lestari 10, 15 dan20 Tahun)
1 Keg Jumlah kelompokkegiatan/Institusi terbaik Is/d III Tingkat KabupatenWonogiri
42Kelompok
55.100.000 55.100.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1501 12 18 006 Pelatihan ketrampilan usaha kelompok UPPKS - - Kabupaten
WonogiriJumlah Kelompok UPPKSyang meingkatketrampilannya
90Kelompok
Jumlah kelompok UPPKSyang meningkat usahaekonomi prodiktifnya
90Kelompok
18.070.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 009 Orientasi Manajemen Kelompok UPPKS - - KabupatenWonogiri
Jumlah Orientasi ManagemenKelompok UPPKS
25 Kec Jumlah Kelompok UPPKSyang menigkat kemampuandan ketrampilan kadermelaksanakan kegiatanditingkat kelompok danmenjadi percontohankelompok diwilayahsekitarnya
90Kelompok
79.711.000 100.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 010 Gelar Potensi Daerah - - kabupatenwonogiri
Terfasilitasnya pelaksanaankegiatan pameran/Gelarpotensi daerah hasil produkUPPKS
100 % Memasarkan Hasil produkUPPKS
100 % 10.167.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 022 Fasilitasi Pendataan Keluarga danPemutakhiran Data Keluarga
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Kader yangterfasilitasi
294 Orang Terfasilitasinya pendataandan pemutakhiran datakeluarga di 294 desa
294 Desa 216.401.000 220.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 023 Pembinaan dan Pemberian Bantuan PPKBD - - KabupatenWonogiri
jumlah petugas PPKBD yanghadir dalam pembinaan
294 Orang Jumlah Petugas PPKBD yangmeningkat pengetahuan danKetrampilannya dalammelaksanakan tugas
294 Orang 602.739.000 650.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 024 Pertemuan Petugas PPKBD di Tingkat EksDistrik
- - kabupatenwonogiri
jumlah pertemuan petugasPPKBD di tingkat eks distrik
5 Keg jumlah petugas PPKBD yangmeningkat ketrampilanyadalam melaksanakantugas/kegiatan programKB/KR di tingkat linilapangan
294 Orang 42.306.000 50.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 025 Fasilitasi Pos Pemberdayaan Keluarga(Posdaya)
- - KabupatenWonogiri
Meningkatnya jumlahkelompok Posdaya TingkatDesa/Kelurahan di kabupatenWonogiri
294Kelompok
Terbentuknya PosPemberdayaan Keluarga(Posdaya)
294Kelompok
225.410.000 250.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 026 Pembinaan dan Pemberian BantuanOperasional TRI BINA
- - KabupateWonogiri
Jumlah Pertemuan KaderBKB, BKR dan BKL
1 Keg Jumlah kader yang mendapatbantuan
75 Orang 10.525.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 027 Pelatihan Kader BKB, BKR dan BKL - - KabupatenWonogiri
Jumlah Pertemuan KaderBKB, BKR dan BKL
1 Keg Jumlah Kelompok yagmengembangkan Kader BKB,BKR dan BKL
100 % 10.525.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 029 Pembinaan dan Pemberian Bantuan SubPPKBD
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Petugas Sub PPKBDyang hadir dalam pembinaan
2370Orang
Jumlah Petugas Sub PPKBDyang meningkatPengetahuan danKetrampilanya dalammelaksanakan tugas dankegiatan KB/KRdi TingkatLini Lapangan
2370Orang
1.461.650.000 1.500.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 18 30 Pengembangan Pusat Pelayanan KeluargaSejahtera (PPKS)
- - KabupatenWonogiri
Meningkatnya pengertianPPKS di Kabupaten Wonogiri
1 Keg Terlayaninya ProgramKeluarga Sejahtera
25 Kec 29.710.000 29.710.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU,BAYI DAN ANAK MELALUI KELOMPOKKEGIATAN DI MASYARAKAT
14.717.000 16.000.000
Kode urusan bidang prioritas daerah SasaranDaerah Lokasi
indikator kinerja
Pagu indikatiftahun 2016
Prakiraanmaju tahun
2017
JenisKegiatan SKPD Penanggung jawabHasil
Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
TolokUkur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 1/2/3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1501 12 19 002 Sosialisasi Deteksi Dini Kanker Rahim Melalui
Papsmear- - Kabupaten
WonogiriJumlah Sosialisasi papsmear 52 Orang Jumlah peserta Papsmear
yang terlayani52 Orang 14.717.000 16.000.000 1 BADAN KELUARGA
BERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSATPELAYANAN INFORMASI DANKONSELING KRR
40.300.000 47.000.000
01 12 20 002 Rapat Koordinasi Program KesehatanReproduksi Remaja
- - KabupatenWonogiri
Jumlah rapat koordinasiprogram KRR
1 Kali Meningkatnya komitmen dandukungan terhadap ProgramKesehatan ReproduksiRemaja
70 Orang 10.500.000 12.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 20 004 Pertemuan Pengelola PIK - KRR - - KabupatenWonogiri
jumlah pertemuan bagipengelola PIK-KRR
1 Kali Jumlah pengelola PIK KRRyang aktif
45Kelompok
29.800.000 35.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 21 PROGRAM PENINGKATANPENANGGULANGAN NARKOBA, PMSTERMASUK HIV/AIDS
15.230.000 20.000.000
01 12 21 001 Penyuluhan penanggulangan narkoba danPMS termasuk HIV/Aids
- - KabupatenWonogiri
Jumlah Penyuluhan bahayanarkoba, PMS, HIV/AIDS
1 Kali Jumlah peserta yangmemahami bahaya narkoba,PMS, HIV/AIDS
130 Orang 15.230.000 20.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHANINFORMASI TENTANG PENGASUHANDAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANGANAK
99.866.000 120.000.000
01 12 22 002 Pengadaan Kartu Kembang Anak (KKA) 2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Jumlah Kebutuhan KKA dikelompok Bina KeluargaBalita Tercukupi
100000Eks
Jumlah Anak Balita yang adadi kelompok BKB yangmempunyai KKA meningkat
10000Orang
71.676.000 80.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 22 003 Pengadaan Alat Permainan Edukatif ( APE ) 2. PeningkatanKualitas HidupMasyarakat danPerluasan CakupanLayanan SosialDasar
- KabupatenWonogiri
Jumlah kebutuhaqn APEuntuk kelompok BinaKeluarga Balita
25 Set Jumlah kelompok BKB yangmempunyai APE meningkat
1,8 % 28.190.000 40.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
01 12 23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGAPENDAMPING KELOMPOK BINAKELUARGA
11.000.000 15.000.000
01 12 23 004 Temu Kader IMP, Catur Bina, UPPKS danSaka Kencana Tingkat Propinsi Jawa Tengah
- - kabupatenwonogiri
jumlah temu kader IMP, caturbina, UPPKS dan SakaKencana
4 Keg meningkatnya pengetahuankader IMP, Catur Bina,UPPKS dan Saka Kencanatingkat Provinsi Jawa Tengah
4 Keg 11.000.000 15.000.000 1 BADAN KELUARGABERENCANA, KELUARGASEJAHTERA DANPEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TOTAL 11.584.564.400 12.655.308.340