sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ( … · dinas pu. sumber daya air kabupaten...
TRANSCRIPT
‹#›
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
( S A K I P )
‹#›
STRUKTUR ORGANISASIDINAS PU. SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan2
‹#›
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
3
Kontrak : 1
Jumlah pegawai yang ada saat ini 88 orang
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
ESELON
Pejabat Eselon Jumlah 22 Orang
1. Eselon IIB : 1 Orang
2. Eselon IIIA : 1 Orang
3. Eselon IIIB : 3 Orang
4. Eselon IVA : 17 Orang
STAF
Jumlah Staf 66 Orang
JENIS KELAMIN
➢ Laki – laki : 85 Orang
➢ Perempuan : 3 Orang
PENDIDIKAN
➢ S2 : 8 Orang
➢ S1 : 22 Orang
➢ SLTA : 38 Orang
➢ SLTP : 13 Orang
➢ SD : 7 Orang
GOLONGAN/KEPANGKATAN
➢ Golongan IV : 6 Orang
➢ Golongan III : 29 Orang
➢ Golongan II : 37 Orang
➢ Golongan I : 16 Orang
3
‹#›
RPJMD1
RENSTRA(Rencana Strategi)
2
RKT(Rencana Kerja Tahunan)
3
PK ESELON III
PK ESELON IV
PK STAF
PK ESELON II4
RKA(Rencana Kerja dan
Anggaran
4
DPA(Dokumen
Pelaksanaan Anggaran)
KINERJAAKTUAL
PENGUKURAN KINERJA
6
7
PK(PERJANJIAN
KINERJA)
5
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN
7LKjIP(Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan)
8
EV
ALU
AS
I
IKU
4
Indikator kinerja utama
‹#›
1 2 3 4 5Misi
VisiTerwujudnya
Lamongan Lebih
Sejahtera dan Berdaya
Saing
”
Memantapkan
sarana dan
prasarana
dasar dengan
menjaga
kelestarian
lingkungan.
5
3
‹#›
SASARAN
TUJUAN
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
MEMANTAPKAN SARANA DAN PRASARANA DASAR DENGAN MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN
KUANTITAS INFRASTRUKTUR DAERAH SERTA AKSES
MASYARAKAT TERHADAP PERMUKIMAN SEHAT
1. INDIKATOR TUJUAN :
1). INDEKS IRIGASI
MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR YANG MAMPU MENDUKUNG
PENINGKATAN AKTIFITAS SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN DENGAN MEMPERHATIKAN
KELESTARIAN LINGKUNGAN
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan6
‹#›
RPJMD PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGANDINAS PU. SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN
MISI TUJUAN SASARAN TUJUANINDIKATOR
TUJUANSASARAN
INDIKATOR
SASARAN
3.
Memantapkan
sarana dan
prasarana
dasar dengan
menjaga
kelestarian
lingkungan
Mewujudkan
Infrastruktur
Yang Mampu
Mendukung
Peningkatan
Aktifitas Sosial
dan Ekonomi
Masyarakat
Kabupaten
Lamongan
Dengan
Memperhatikan
Kelestarian
Lingkungan
Terwujudnya
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Infrastruktur
Daerah serta
Akses
Masyarakat
Terhadap
Permukiman
Sehat
Mewujudkan
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Infrastruktur
Sumber
Daya AirIndeks
Irigasi
Tersedianya
Air Untuk
Pertanian
%
Ketersediaan
Air Baku
%
Area Baku
Sawah Yang
Terlayani
Irigasi Saat
Musim Tanam
Menurunnya
Area
Genangan
Banjir
%
Area
Genangan
Banjir
7
‹#›
TUJUAN :Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas
Infrastruktur Sumber Daya Air
1. Indeks IrigasiIndeks Jaringan Irigasi + Indeks Air Baku
Jumlah Indeksx 100% ---- 77,18%
MATRIKS RENSTRA
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2016 -2021
8
‹#›
SasaranCara Mencapai Tujuan
dan Sasaran
Uraian Indikator Formula
Kondisi
Awal
2015
Target
Strategi Kebijakan Program 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tersedianya
Air Untuk
Pertanian
%
Ketersediaan
Air Baku
Jumlah Air Baku Yang Ada .
Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkanx 100% 74.06% 75% 76% 77% 78% 79% 80%
Meningkatkan
Kondisi Infrastruktur
Air Baku Untuk
Mendukung
Konservasi,
Pendayagunaan
Sumber Daya Air,
Serta Pengendalian
Daya Rusak Air
Pengembangan,
Pengelolaan
dan Konservasi
Sungai, Danau,
dan Sumber
Daya Air
Lainnya
%
Area Baku
Sawah Yang
Terlayani
Irigasi Saat
Musim
Tanam
Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam
Jumlah Baku Sawahx 100% 69.37% 70% 71% 73% 75% 78% 81%
Meningkatkan
Kondisi Infrastruktur
Irigasi Untuk
Menjamin
Ketersediaan Air
Pada Areal Lahan
Pertanian Dalam
Mendukung
Ketahanan Pangan
Daerah
Pengembangan
dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
Rawa dan
Jaringan
Sumber Daya
Air Lainnya
9
‹#›
SasaranCara Mencapai
Tujuan dan Sasaran
Uraian Indikator FormulaKondisi
Awal
2015
Target
Strategi Kebijakan Program
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Menurunnya
Area Genangan
Banjir
%
Area
Genangan
Banjir
Luas Genangan Banjir .
Luas Rawan Genangan Banjirx 100% 78.29% 77% 75% 73% 70% 68% 67%
Meningkatkan
Kapasitas Pompa
Pengendali Banjir dan
Kondisi Infrastruktur
Sungai/Kali/Saluran
Pembuang dan
Pengadaan Pompa
Pengendali Banjir
Sebagai Sistem
Pengendalian Banjir
Pada Daerah
Tangkapan Air Untuk
Penanggulangan Daya
Rusak Air Akibat
Kerusakan
Lingkungan Yang
Mengakibatkan Erosi
dan Sedimentasi dan
Memisahkan
Konsentrasi Aliran
Banjir
Pengendalian
Banjir
10
‹#›
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN LAMONGAN
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
Kinerja
Utama(Sasaran)
Indikator
Kinerja
Utama
Formula Sumber DataPenanggung
jawab
Tersedianya
Air Untuk
Pertanian
%
Ketersediaan Air
Baku
Jumlah Air Baku Yang Ada .
Jumlah Air Baku Yang Dibutuhkanx 100%
1. Operasional Komisi Irigasi
2. Data Kebutuhan Air
3. Laporan Pembangunan
Tampungan Air
4. Data Tampungan Waduk
Desa
Bidang Bina
Manfaat
%
Area Baku
Sawah Yang
Terlayani Irigasi
Saat Musim
Tanam
Luas Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam
Jumlah Baku Sawahx 100%
1. Laporan Kinerja Jaringan
Irigasi
2. Inventarisasi Saluran Irigasi
3. Data Jaringan Irigasi
Bidang
Pembangunan dan
Rehabilitasi
Menurunnya
Area
Genangan
Banjir
%
Area Genangan
Banjir
Luas Genangan Banjir .
Luas Rawan Genangan Banjirx 100%
1. Laporan Kunjungan
Lapangan
2. Data Pengukuran
Lapangan
3. Data Hidrologi
Bidang Operasi dan
Pemeliharaan
11
‹#›
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2018
1.
Mewujudkan
Peningkatan
Kualitas dan
Kuantitas
Infrastruktur
Sumber Daya Air
Tersedianya Air Untuk
Pertanian
% Ketersediaan Air Baku 77%
% Area Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi
Saat Musim Tanam73%
Menurunnya Area
Genangan Banjir% Area Genangan Banjir 73%
12
‹#›
KegiatanPemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan
Irigasi
Mengendalikan Banjir Pada
Deaerah Tangkapan Air dan
Badan-Badan Sungai
Eselon IV
Indikator KegiatanJumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung
dan Bangunan Penampung Air LainnyaJumlah Daerah Irigasi Yang Direhabilitasi Jumlah Lokasi Pengendalian Banjir
Sasaran Dinas
PU. SDATersedianya Air Untuk Pertanian
Menurunnya Area
Genangan Banjir
KADIS PU.
SDA
Indikator Sasaran % Ketersediaan Air Baku
% Area Baku Sawah Yang Terlayani Irigasi Saat Musim Tanam% Area Genangan Banjir
Program
Program Pengembangan, Pengelolaan Dan
Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Daya
Air Lainnya
Program Pengembangan Dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa Dan
Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengendalian Banjir Eselon III
Indikator Program Volume Air BakuLuas Baku Sawah Yang Terlanyani Irigasi
Saat Musim TanamLuas Genangan Banjir
13
Tujuan Dinas
PU. SDAMewujudkan Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Sumber Daya Air
KADIS PU.
SDA
Indikator Sasaran Indeks Irigasi
Sasaran RPJMD Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat BUPATI
Indikator Sasaran Indeks Irigasi
Tujuan RPJMD Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian LingkunganSehat BUPATI
Indikator Tujuan Indeks Infrastruktur
‹#›
POHON KINERJA
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONSERVASI
SUNGAI, DANAU, DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA
Pembangunan Embung
Dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
7 Telaga
Rp. 1.382.000.000
TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR DAERAH SERTA AKSES
MASYARAKAT TERHADAP PERMUKIMAN SEHAT
KEPALA DAERAH
KEPALA OPD
ESELON III
ESELON IV
TERSEDIANYA AIR UNTUK PERTANIAN
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
PELAKSANAAN
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Embung dan Bnagunan
Penampung Air Lainnya
Rehabilitasi /Pemeliharaan
Rutin Bangunan/Tempat
Penampung Air Lainnya
13 Waduk 1 Lokasi Daerah Rawan
Rp. 2.166.908.800 Rp. 300.000.00014
Proses
Pencapaian
Output
‹#›
KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA
UTAMA
Tersedianya Air
Untuk Pertanian
% Ketersediaan Air Baku
% Area Baku Sawah Yang
Terlayani Irigasi Saat
Musim Tanam
Menurunnya Area
Genangan Banjir% Area Genangan Banjir
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Tersedianya Air Untuk
Pertanian
% Ketersediaan Air Baku 77%
% Area Baku Sawah Yang
Terlayani Irigasi Saat Musim
Tanam
73%
Menurunnya Area
Genangan Banjir% Area Genangan Banjir 73%
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Volume Air Baku 90.145.000 M³
Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 2.166.908.800
Keluaran
Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Embung dan Bangunan Penampung Air
Lainnya
Waduk 13 Buah
Hasil Prosentase Ketersediaan Air Baku 77%
Sasaran Indikator
Kinerja
Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Terwujudnya
Ketersediaan
Air Baku
%
Ketersediaan
Air Baku
76%
Program
Pengembangan,
Pengelolaan
dan Konservasi
Sungai, Danau,
dan Sumber
Daya Air
Lainnya
Volume
air baku90.145.000 m³
Pemeliharaan
dan Rehabilitasi
Embung dan
Bnagunan
Penampung Air
Lainnya.
Jumlah
Pemeliharaan
dan
Rehabilitasi
Embung dan
Bangunan
Penampung
Air
13
Waduk/
Telaga /
Embung
2.166.908.800
Tujuan Sasaran Cara Pencapaian Tujuan
URAIAN INDIKATOR TARGET URAIAN INDIKATOR TARGET KEBIJAKAN PROGRAM INDIKATOR TARGET
Mewujudkan
Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas
Infrastruktur Sumber
Daya Air
Indeks Irigasi 75,08%Tersedianya air
untuk pertanian
Prosentase
ketersediaan air
baku
77%
Meningkatkan Kondisi
Infrastruktur Air Baku
Untuk Mendukung
Konservasi,
Pendayagunaan
Sumber Daya Air,
Serta Pengendalian
Daya Rusak Air
Program
Pengembangan,
pengelolaan dan
konservasi sungai,
danau dan sumber
daya air lainnya
Volume air baku 90.145.000 M³
Matrik Renstra
SASARAN 1
RKT DINAS PU. SUMBER DAYA AIR
KAB. LAMONGAN TAHUN 2018
KETERKAITAN IKU TERHADAP RENSTRA, RKT, PK DAN DPA
INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN 2018
D P A
15
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Indikator
Program
Indikator
Kegiatan
Indikator
Sasaran
‹#›
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Volume Air Baku 90.145.000 M³
Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 2.166.908.800
Keluaran Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Waduk 13 buah
Hasil Prosentase Ketersediaan Air Baku 77% 16
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.01.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.01.03.02 - Dinas PU. Sumber Daya Air
Program : 1.01.03.26 - Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
Kegiatan : 1.01.03.26.002 - Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Lokasi : Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : Dana Daerah
Jumlah Tahun 2017 : Rp. 7.123.270.000,00
Jumlah Tahun 2018 : Rp. 2.166.908.800,00
Jumlah Tahun 2019 : Rp.
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
FORMULIR
RKA-SKPD
2.2.1
Indikator Program
Indikator Kegiatan
Indikator Sasaran
‹#›
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Volume Air Baku 90.145.000 M³
Masukan Jumlah Dana Yang Tersedia 2.166.908.800
Keluaran Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Waduk 13 buah
Hasil Prosentase Ketersediaan Air Baku 77%
17
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintah : 1.01.03 - Pekerjaan Umum
Organisasi : 1.01.03.02 - Dinas PU. Sumber Daya Air
Program : 1.01.03.26 - Program Pengembangan, Pengelolaan Dan Konversi Sungai, Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya
Kegiatan : 1.01.03.26.002 - Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Lokasi : Kabupaten Lamongan
Sumber Dana : Dana Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
NO DPA SKPD FORMULIR
DPA-SKPD
2.2.11.01.03 1.01.03.02 26 002 5 2
Indikator Program
Indikator Kegiatan
Indikator Sasaran
‹#›
CAPAIAN TERHADAP IKU s/d. TRIBULAN II
TAHUN 2018
SASARANINDIKATOR
SASARANTARGET
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
Tersedianya Air
Untuk Pertanian
% Ketersediaan Air
Baku 77%
76,64% 76,65% 76,79% 76,82%
% Area Baku
Sawah Yang
Terlayani Irigasi
Saat Musim Tanam
73%
72,03% 72,08% 72,43% 72,54%
Menurunnya
Area Genangan
Banjir
% Area Genangan
Banjir 73%
74,10% 74,01% 73,65% 73,62%
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan21
➢ Volume air baku sebesar 89.937.950,00 m³ dari jumlah air baku yang dibutuhkan
sebesar 117.071.593,70 m³ (terjadi peningkatan seluas 299.200 m³).
➢ Luas baku sawah yang terlayani irigasi saat musim tanam sebesar 33.253 hektar dari
jumlah baku sawah sebesar 45.841 hektar (terjadi peningkatan seluas 315 hektar).
➢ Luas Genangan Banjir sebesar 5.595 hektar dari luas rawan genangan banjir sebesar
7.600 hektar (terjadi penurunan genangan banjir seluas 40 hektar).
‹#›
Sasaran Indikator
%
Capaian
Kinerja
%
Capaian
Anggaran
%
Tingkat
Efesiensi
Tersedianya Air Untuk
Pertanian
% Ketersediaan Air Baku 100,75% 99,75% 1,00%
% Area Baku Sawah Yang
Terlayani Irigasi Saat
Musim Tanam101,21% 99,22% 1,99%
Menurunnya Area
Genangan Banjir% Area Genangan Banjir 101,15% 99,24% 1,91%
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2017
Dinas PU. Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan22
‹#›
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
1• Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan Dinas PU. Sumber
Daya Air
2• Menetapkan Program/Kegiatan Yang Selaras Dengan Pencapaian
Kinerja Yang Telah Ditetapkan
3 • Mengukur Dan Melaporkan Keberhasilan Pencapaian Kinerja
4• Melakukan Evaluasi Internal Mengenai Pencapaian Kinerja, Untuk
Menjadi Umpan Balik Perbaikan Manajemen Kinerja
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR
23
‹#›
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
1• Perbaikan Kinerja, Serta Dapat Menjaga Konsistensi
Program Kegiatan Dengan Tujuan/Sasaran Strategis
2• Membangun Budaya Kinerja Dan Manajemen Kinerja
3• Terjadi Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kegiatan Yang Tidak
Mendukung IKU dihilangkan
4• Kegiatan Berbasis Kinerja
24
‹#›
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA
BEFORE (2016) AFTER (2018)
1 TUJUAN 1 TUJUAN
3 SASARAN 3 SASARAN
8 PROGRAM 6 PROGRAM
40 KEGIATAN34 KEGIATAN
Kegiatan yang tidak mendukung IKU dihilangkan
ANGGARAN ANGGARAN
Rp. 81.047.272.000,00 Rp. 49.965.978.599,0025
‹#›
49.965.978.59945.962.935.599
81.047.272.00080.746.940.000
-
10.000.000.000
20.000.000.000
30.000.000.000
40.000.000.000
50.000.000.000
60.000.000.000
70.000.000.000
80.000.000.000
90.000.000.000
2015 2016 2017 2018
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN TAHUN 2015-2018
26
ADANYA PENURUNAN ANGGARAN
DARI 2015 KE 2017 MENCAPAI 43,29%
ATAU Rp. 35.084.336.401,00
‹#›
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET TRI BLN
I II III IV
Tersedianya Air Untuk
Pertanian
% Ketersediaan Air Baku 76,64% 76,79% 76,94% 77,00%
% Area Baku Sawah Yang
Terlayani Irigasi Saat Musim
Tanam
72,03% 72,43% 72,83% 73,00%
Menurunnya Area Genangan
Banjir% Area Genangan Banjir 74,10% 73,65% 73,20% 73,00%
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
27
‹#›
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Tersedianya Air Untuk Pertanian % Ketersediaan Air Baku
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
77%
RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
RINCIAN PER
SASARAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Pengembangan, Pengelolaan dan
Konservasi Sungai, Danau, dan
Sumber Daya Air Lainnya
% Ketersediaan Air Baku 77% √ √ √ √
1.Pembangunan Embung Dan
Bangunan Penampung Air Lainnya
Jumlah
Waduk/Telaga/Embung
Yang Dibangun
7 TelagaPembangunan
Waduk/Telaga/Embung1.382.000.000 √ √ √ √
2.
Pemeliharaan dan Rehabilitasi
Embung dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
Jumlah
Waduk/Telaga/Embung
Yang Dipelihara
13 Waduk
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi
Waduk/Telaga/Embung
2.166.908.800 √ √ √ √
3.Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin
Bangunan/Tempat Penampung Air
Lainnya.
Jumlah
Waduk/Telaga/Embung
Yang Dipelihara
1
Lokasi Daerah
Rawan
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Waduk/Telaga/Embung
(Force Major)
300.000.000 √ √
28
‹#›
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Tersedianya Air Untuk Pertanian
% Area Baku Sawah
Yang Terlayani Irigasi
Saat Musim Tanam
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
73%
RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
RINCIAN PER
SASARAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
% Area Baku Sawah
Yang Terlayani Irigasi
Saat Musim Tanam
73% √ √ √ √
1. Pembangunan Pintu AirJumlah Unit/Buah Pintu
Air Yang DibangunPintu Air 6 buah
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Pintu Air 400.000.000 √ √ √ √
2.
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi Yang Telah
Dibangun
Jumlah Jaringan Irigasi
Yang Direhabilitasi
Saluran Pasangan
2.111 m
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Jaringan Irigasi4.149.000.0000 √ √ √ √
3.Rehabilitasi/Pemeliharaan
Pintu Air
Jumlah Unit/Buah Pintu
Air Yang DirehabilitasiDam 3 buah
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Pintu Air 1.010.000.000 √ √ √ √
4.Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jaringan Irigasi
Jumlah Daerah Irigasi
Yang Direhabilitasi
Pasangan Batu
2.302 m, Waduk
3 bh, Pasangan
950 m, Saluran
800 m
Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Daerah Irigasi6.001.000.000 √ √ √ √
29
‹#›
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Menurunnya Area Genangan Banjir % Area Genangan Banjir
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
73%
RENCANA AKSI TAHUN 2018
DINAS PU. SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
RINCIAN PER
SASARAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR
KEGIATAN
TARGET
KEGIATANRENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL
KEGIATAN
TB 1 TB 2 TB 3 TB 4
Pengendalian Banjir% Area Genangan
Banjir73% √ √ √ √
1.Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam
Penaggulangan Banjir
Panjang
Kali/Saluran
Pembuang
Kali/Saluran
14.000 m’
Pembersihan Enceng Gondok
Kecamatan Glagah,
Kalitengah, Kr.binangun,
Karanggeneng, Turi, Deket,
dan Lamongan.
390.000.000 √ √ √ √
2.
Mengendalikan Banjir
Pada Daerah Tangkapan Air
dan Badan - Badan Sungai
Lokasi Banjir7 UPT. dan Operasional
Pompa Pengendali Banjir
Operasi dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Pengairan di 7 UPT
950.000.0000 √ √ √ √
3.Rehabilitasi/Pemeliharaan
Normalisasi Saluran Sungai
Panjang
Kali/Saluran
Pembuang
Kali 11.500 m,
Pasangan 50 m
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Normalisasi Saluran Sungai2.875.000.000 √ √ √ √
4.Pengadaan dan Instalasi
Pompa Pengendali Banjir
Jumlah Pompa
Pengendali Banjir
2 unit pompa pengendali
banjir kapasitas 500 lt/dt.
dan sarana pendukungnya
Pengadaan dan Instalasi
Pompa Pengendali Banjir1.900.000.000 √ √ √ √
30