rencana strategi rencana strategis perangkat …
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA
RENCANA STRATEGI
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
( RENSTRA - PD)
TAHUN 2018 - 2023
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARBUDPORA KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR :050/ /19/2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2018-2023
KEPALA DINAS PARBUDPORA KABUPATEN TANGGAMUS,
Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis
dengan berpedoman pada Rencana Pembangungan
Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a tersebut diatas perlu
menetapkan Keputusan Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata Kebudaya, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3667);
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA Jl. Jend. A.Yani Kampung Baru Kota Agung Timur
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5671);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5941);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Laporan Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Laporan Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
26 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
107);
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta TataCara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1891);
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1687);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1541);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1619);
42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 158);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor);
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 68);
45. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025 (Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor
314);
46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2010 Nomor 1, TambahanLembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 346);
47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014
Nomor 6);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2008
Nomor 27);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2010 Nomor 48);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 18);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2013 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 32);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018
Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 65);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2019 Nomor 176, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 78);
54. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2012Nomor183) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21
Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2013 Nomor 224);
55. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2019 Nomor 562);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas
Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum Kesatu selanjutnya menjadi pedoman unit kerja
dalam menyusun rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah
untuk setiaptahunnya.
KETIGA : Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini dengan sistematika paling
sedikit sebagai berikut :
1) Pendahuluan;
2) Gambaran PelayananPerangkat Daerah;
3) Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
4) Tujuan dan Sasaran;
5) Strategi dan Arah Kebijakan;
6) Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
7) Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8) Penutup.
KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kota Agung pada tanggal 26 April 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS,
H.RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T NIP. 19701111 199803 2 005
KKaattaa PPeennggaannttaarr
i RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa
mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan
Perubahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra-SKPD) Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dengan baik.
Sesuai amanat Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja
Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada
Rencana Pembangungan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.
Kemudian pada ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, pengesahan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah diteliti oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melalui verifikasi akhir
berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra-SKPD,
ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD.
Penyusunan Perubahan Renstra-OPD ini mengacu pada RPJPD Kabupaten
Tanggamus Tahun 2005-2025, Perubahan RPJMD Kabupaten Tanggamus
Tahun 2018-2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan
yang berasal dari masyarakat.
Perubahan Renstra-OPD Tahun 2013-2018 dijadikan sebagai bahan acuan
bagi aparat dalam pelaksanaan program-program pembangunan dalam
bentuk pengukuran kinerja pada tahun 2013-2018 dan landasan
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk tahun
2018-2023 berdasarkan kelembagaan yang baru dibentuk sesuai dengan
KKaattaa PPeennggaannttaarr
ii RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus yang
mulai efektif berlaku pada tahun 2020 mendatang.
Demikian pentingnya Perubahan Renstra-OPD sebagai pedoman rencana
pembangunan tahunan maka dengan ini kami mengharapkan dukungan
dari berbagai pihak baik kelembagaan maupun individu di Kabupaten
Tanggamus karena tanpa dukungan lembaga pemerintahan, lembaga
swasta dan masyarakat umum kami meyakini akan menghasilkan sebuah
produk gagal atau tidak memenuhi keinginan.
Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuan dan dorongan sehingga dokumen ini dapat
diselesaikan. Selanjutnya kami mengharapkan masukan bagi
penyempurnaan Perubahan Renstra-OPD ini di masa mendatang.
Kota Agung, 26 April 2019
KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS,
RETNO NOVIANA DAMAYANTI, ST.,MT
NIP 19701111 199803 2 005
iii RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI III
DAFTAR TABEL V
BAB I. PENDAHULUAN………………………………………………………….... 1
1.1. Latar Belakang………………………………………………………… 1
1.2. Landasan Hukum…………………………………………………….. 3
1.3. Maksud danTujuan…………………………………………………… 9
1.4. Sistematika Penulisan………………………………………………… 10
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD.............................................. 12
2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi………................ 12
2.2. Sumberdaya SKPD……….............................................. 17
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.............................................. 24
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 28
BAB
III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI......... 31
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat.......................................................
31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih........................................................
36
3.3.Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra
Provinsi….............................................................................
38
3.4.Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis….................................................................
40
3.5. Isu- Isu Strategis................................................................. 43
BAB
IV.
TUJUAN DAN SASARAN……………………. ...................................
45
iv RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN………………………….............
47
BAB
VI.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN........
50
BAB
VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN…………………. 77
BAB
VIII.
PENUTUP ...................................................................................
79
v RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
DAFTAR TABEL
Hal Tabel 1.
Jumlah Aparatur Berdasarkan Eselon.................................................... 17
Tabel 2. Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang..................................
17
Tabel 3. Jumlah Aparatur PNS Berdasarkan Latar Belakang...........................
18
Tabel 4. Jumlah Aparatur Non PNS Berdasarkan Latar Belakang…………
18
Tabel 5. Peralatan Kantor................................................................................................. 19 Tabel 6.
Sarana Kantor.....................………………………………………….......................
19
Tabel 7. Destinasi Wisata Bahari..................................................................................
20
Tabel 8. Wisata Tirta............................................................................………....................
21
Tabel 9. Destinasi Wisata Alam...................................................................................... 22
Tabel 10. Destinasi Wisata Alam Buatan ...................................................................... 23
Tabel 11 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus………………………
25
Tabel 12 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
26
Tabel 13 Komparasi Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kemepudaan
Dan Olahraga Terhadap Sasaran Renstra-PD Provinsi Dan Renstra
Kementrian/Lembaga
29
Tabel 14 Hasil Telahaan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus
Dinas Parbudpora
29
Tabel 15 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Dinas
Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan Dan Olahraga
30
Tabel 16 Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Tanggamus 30
vi RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah
35
Tabel 18 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
37
Tabel 19 Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Renstra
Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
39
Tabel 20 Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Resntra-PD
Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
39
Tabel 21 Permasalahan Pelayanan Dinas
Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan
Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya
42
Tabel 22 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Kabupaten
Tanggamus Perangkat Daerah Dinas Pariwisata
44
Tabel 23 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Dinas
Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus
46
Tabel 24 Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan OPD Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
49
Tabel 25 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,
Dan Pendanaan Indikator OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan
Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
63
Tabel 26 Indikator Kinerja OPD Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
Dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Yang Mengacu Pada Tujuan
dan Sasaran RPJMD
78
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 5 ( Lima ) tahunan. Dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) yang meliputi kurun waktu 25
tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Tanggamus yang mencakup kurun
waktu 5 (Lima) tahun sebagai penjabaran RPJP dan Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (RENJA) untuk
satu tahun sebagai pelaksana RPJMD. Untuk mewujudkan
program dalam RPJM daerah Kabupaten Tanggamus, setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Renstra sebagai
penjabaran dari RPJMD Kabupaten Tanggamus.
Salah satu paradigma baru dalam pembangunan yang
telah menjadi kesepakatan bersama adalah pembangunan
yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam mengatur serta membangun daerah nya
masaing-masaing. Otonomi daerah akan menciptakan aspek
pemberdayaan daerah / sumberdaya manusia dalam
menggali, mengelola dan memanfaatkan potensi serta
suberdaya alam yang dimiliki dalam kaitannya dengan
meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
Dan Olahraga Kabupaten Tanggamus telah menyusun
program / Kegiatan yang akan menjadi skala proritas dalam
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
2
rangka menerapkan kebijakan khususnya Pariwisata,
Budaya, dan Pemuda Olahraga pada masa 5 ( lima ) tahun
mendatang yang tertuang dalam Rencana Strategis
(RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus 2018 – 2023.
Selanjutnya Rencana Strategis 5 (lima) Tahunan
tersebut dijabarkan tiap tahun anggaran dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui program dan
kegiatan yang menjadi tolak ukur dari pencapaian
pelaksanaan RENSTRA tersebut pada akhir tahun anggaran
setiap instansi Pemerintah diwajibkan untuk membuat
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebagai pertanggung
jawaban dan pencapaian kinerja yang telah dilakukan pada
tahun tersebut.
Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
Dan Olahraga periode 2018 -2023 merupakan penjabaran
kebijakan dan program – program yang terdapat dalam
RPJM Kabupaten Tanggamus. Mengingat Pembangunan di
bidang Pariwisata,Kebudayaan,Pemuda dan Olahraga
merupakan bagian dari pembangunan daerah, maka Renstra
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus disinkronkan dengan RPJM Daerah
Kabupaten Tanggamus Periode 2018 – 2023.
Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Tanggamus periode 2018 – 2023
dalam pelaksanaannya akan dituangkan dalam Rencan
Kerja ( RENJA ) Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
dan Olahraga setiap tahun selama lima tahun. Renstra
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
3
Kabupaten Tanggamus menjadi dasar dalam penyusunan
kegiatan untuk setiap tahunnya.
Hal ini menunujukan bahwa dokumen perencanaan
saling berkaitan satu dengan yang lainnya baik antar waktu
perencanaan maupun antar tingkatan perencanaan. Dengan
demikian, pembangunan bersifat berkelanjutan dan saling
terkait baik secara sektorial maupun wilayah.
1.2 Landasan Hukum
Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus di sususn berdasarkan
aturan Hukum yang berlaku yaitu ;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
4
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun2017
16.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
5
18. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah
20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah
26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019
28. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
6
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016
tentang Indeks Desa Membangun
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
TataCara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah
Daerah
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
di Daerah Kabupaten/Kota
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
7
36. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar
Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Minimal Pendidikan
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana
Daerah Kabupaten/Kota
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/Kota
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar
Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di
Provinsi dan Kabupaten/Kota
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
44. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
8
45. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang
Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005–2025
46. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009-2029
47. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun
2015-2019
48. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025
49. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah
50. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031
51. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 13
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 06 Tahun 2018
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
9
53. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 12
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2018-2023
54. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 19 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 21 Tahun
2013
55. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 34 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Maksud dari disusunnya Renstra ini adalah menjadi
pedoman dalam merealisasikan program dan kegiatan
pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus sesuai dengan arah
kebijakan yang telah ditentukan.
1.3.2. Tujuan
Tujuan disusunnya Renstra Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga adalah :
a. Agar berjalannya program dan kegiatan sesuai dengan
arah kebijakan;
b. Meningkatkan kualitas program dan kegiatan pada
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus;
c. Meningkatkan akuntabilitas dalam perencanaan,
pengawasan, evaluasi dan pelaporan program pada
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
10
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus;
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus periode 2018 – 2023 disusun
dengan sisitematika sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II. Gambaran Pelayanan SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2 Sumberdaya SKPD
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan
Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Akil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Perangkat
Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
11
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan
4.2 Sasaran
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan
5.1 Visi, Misi Perangkat Daerah
5.2 Misi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023
5.3 Strategi
5.4 Kebijakan
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan
BAB VII. Penutup
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
12
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1 Tugas dan Fungsi
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus
dan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 65 Tahun 2018
tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus.
Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
merupakan unsur pelaksana otonomi yang melaksanakan
Urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Dearah Kabupaten, adapun kewengangan meliputi :
a. Kesekretariatan
b. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri
Pariwisata
c. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata
d. Bidang Kebudayaan
e. Bidang Layanan Kepemudaan
f. Bidang Keolahragaan
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
13
Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dan
Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 65 Tahun 2018
tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga adalah membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah dibidang
Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga serta
tugas pembantuan yang diberikan pada Kabupaten. Dalam
melaksanakan tugas pokok, Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
menyelenggarakan fungsi :
1. Merencanakan, mengatur dan mengendalikan urusan
kepegawaian, surat menyurat, perlengkapan rumah
tangga dan, perundang – undangan, keuangan, barang
milik Negara, perencanaan serta memberikan pelayanan
administrasi kepada semua bidang dan unit pelaksana
teknis dinas dilingkunagan Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga.
2. Melakukan perumusan kebijakan teknis , fasilitasi,
koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
kerjasama pengembangan objek daya tarik wisata dan
Penyetor luasan informasi dan promosi pariwisata dan
melaksanakan pengembangan industri Pariwisata
meliputi pengembangan jasa usaha dan peningkatan
standaritas, Kompetensi SDM Pariwisata, serta
pengawasan perizinan jasa usaha Pariwisata.
3. Merencanakan, mengatur, mengendalikan dan
mempersiapkan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi,
koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengembangan
promosi pariwisata, pengadaan sarana promosi
pariwisata dan pemasaran pariwisata dan
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
14
mempersiapkan bahan rumusan standar, norma dan
kreteria serta memberikan bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang media, Desain, Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
4. Membantu, melaksanakan Kewenangan Dinas dalam
penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di
bidang Kebudayaan.
5. Membantu melaksanakan kewenangan dalam
penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan
teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di
Bidang Layanan Kepemudaan.
6. Membantu, melaksanakan kewenangan dalam
penyusunan bahan kebijakan,pelaksanaan kebijakan
teknis, pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan di
bidang keolahragaan.
2.1.2 Struktur Organisasi
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus
No. 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus dan Peraturan
Bupati No. 65 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus, Susunan Organisasi
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus terdiri dari :
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala
Daerah dalam memimpin, mengkoordinasi, mengawasi,
mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan dinas
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
15
di BidangPariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
usaha dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan,
serta perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan,
yang terdiri dari:
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b) Sub Bagian Perencanaan
c) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
Bidang Pengembangan Destinasi dan Indutri Pariwisata
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamusdi Bidang Destinasi dan Industri
Pariwisata, yang terdiri dari:
a) Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata
b) Seksi Pengelolaan Industri dan Jasa Usaha Pariwisata
c) Seksi Pengembangan SDM dan Hubungan Antar
Lembaga
4. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata
Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus di Bidang Pemasaran Pariwisata, yang terdiri
dari:
a) Seksi Promosi Pariwisata
b) Seksi Pengembangan Pemasaran Pariwisata
c) Seksi Kerjasama dan Fasilitas Ekonomi Kreatif
5. BidangKebudayaan
Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
16
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus di
Bidang Kebudayaan, yang terdiri dari:
a) SeksiSejarah dan Tradisi
b) Seksi Kesenian dan Perfilman
c) Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Layanan Kepemudaan
Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus di Bidang Layanan Kepemudaan, yang
terdiri dari:
a) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
b) Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
c) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda
7. Bidang Keolahragaan
Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus di
Bidang Keolahragaan, yang terdiri dari:
a) Seksi Pembudayaan Olahraga
b) Seksi Peningkatan Prestasi dan Penghargaan
Olahraga
c) Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga
8. KelompokJabatan Fungsional,terdiri dari sejumlah
jabatan fungsionalyang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan
keterampilannya.
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
17
2.2 Sumberdaya SKPD
Dalam rangka menggerakkan sistem organisasi Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus, memiliki sumberdaya berupa :
2.2.1 Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia berupa aparatur Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus yang berjumlah 135 orang dengan rincian
sebagai berikut :
Tabel 2.1 Jumlah Aparatur Berdasarkan Esselon
Esselon Jumlah (Orang)
Esselon II 1
Esselon III 6
Esselon IV 18
Non Esselon (PNS) 29
Non Esselon (TKS) 83
TOTAL 141
Sumber: Profil Pariwisata Kab. Tanggamus Tahun 2018
Tabel 2.2 Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang
Golongan Jumlah (Orang)
Golongan IV 9
Golongan III 40
Golongan II 8
Golongan I 1
Non Golongan (TKS) 83
TOTAL 141
Sumber: Profil Pariwisata Kab. Tanggamus Tahun 2018
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
18
Tabel 2.3 Jumlah Aparatur PNS Berdasarkan Latar Belakang
Pendidikan
Pendidikan Jumlah (Orang)
Strata 2 (S-2) 15
Strata 1 (S-1) 30
Diploma 2
SMA 11
TOTAL 58
Sumber: Profil Pariwisata Kab. Tanggamus Tahun 2018
Tabel 2.4 Jumlah Aparatur Non PNS Berdasarkan Latar
Belakang Pendidikan
Esselon Jumlah (Orang)
Strata 1 (S-1) 28
Diploma III 11
SMA 44
TOTAL 83
Sumber: Profil Pariwisata Kab. Tanggamus Tahun 2018
2.2.2 Sumberdaya Keuangan
Sumberdaya keuangan demi mendukung
pembangunan/pengembangan Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus bersumber dari APBD, APBN (Dana Alokasi
Khusus) dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
19
2.2.3 Sumberdaya Fasilitas (Sarana/Parasarana) Kantor
Sarana dan prasarana yang memadai sangat diperlukan
guna mencapai hasil kinerja yang maksimal. Sarana dan
prasarana yang ada dibawah pengelolaan Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus antara lain:
Tabel 2.5 Peralatan Kantor
No. Uraian Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Meja dan Kursi Putar 1
Biro
Meja ½ Biro
Meja Kerja
Laptop
Personal Computer (PC)
Mesin Tik
Lemari Kabinet
Filling Kabinet
Lemari Kayu
2 pasang
6 buah
40 buah
11 unit
5 unit
2 unit
1 unit
7 buah
2 buah
Sumber: Profil Pariwisata Kab. Tanggamus Tahun 2018
Tabel 2.6 Sarana Kantor
No. Uraian Jumlah
1.
2.
3.
4
Air Bersih (PDAM)
Listrik (PLN)
Telepon (Telkom)
Lapangan Parkir
1 unit
2 unit
1 unit
300 m2
Sumber: Profil Pariwisata Kab. Tanggamus Tahun 2018
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
20
2.2.4 Sumberdaya Pariwisata
Adapun Sumberdaya Pariwisata di Kabupaten Tanggamus
yaitu sebagai berikut:
Tabel 2.7 Destinasi Wisata Bahari
No
Nama Obyek Wisata
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Pantai Mulang Sayang
Pantai Bahari
Pantai Mutiara
Pantai Batu Malang
Pantai Batu Kebo
Pantai Cukuh Pandan
Pantai Harapan
Pantai Soumil
Pantai Harapan
Pantai Digul
Pantai Karang Teritos
Pantai Terbaya
Pantai Teba
Pantai Pihabung
Pantai Kerta
Pantai Pair Putih
Pantai Teluk Yengokh
Pantai Cumuk
Way Nipah
Way Nipah
Betung
Telukbrak
Kaur Gading
Tampang Tua
Guring
Karang Anyar
Way Gelang
Tanjung Agung
Talagening
Terbaya
Teba
Sukabanjar
Kerta
Putih Doh
Tengor
Pekon Doh
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
21
Tabel 2.8 Wisata Tirta
No
Nama Obyek Wisata
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
Air Terjun Way Lalaan
Air Terjun Lembah Pelangi
Air Terjun Tirai
Air Terjun Jarum
Air Terjun Ratu
Air Terjun Beranak
Air Terjun Batu Lapis
Air Terjun Curup
Kampung Baru Kec. Kota Agung
Timur
Suka Maju Kec. Ulu Belu
Datar Lebuay Kec. Air Naningan
Datar Lebuay Kec. Air Naningan
Datar Lebuay Kec. Air Naningan
Datar Lebuay Kec. Air Naningan
Talang Beringin Kec. Pulau
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Pantai Badak Indah
Pantai Karang Indah
Pantai Karang Bolong
Pantai Harapan Jaya
Pantai Batu Naga
Pantai Selancar
Pantai Pasir Putih
Pantai Pegadungan
Pantai Karang Mulya
Pantai Harapan
Pantai Batu Suluh
Pantai Pegadungan
Pantai Karang Bebay
Badak
Ketapang
Tegi Neneng
Tegi Neneng
Kelumbayan
Kelumbayan
Kiluan
Susuk
Susuk
Penyandingan
Kelumbayan
Susuk
Susuk
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
22
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Air Terjun Talang Ogan
Air Terjun Jeram Semaka
TNBBS
Air Terjun Curup Way Kerap
Air Terjun Mak Kunyana
Air Terjun Lamuran
Air Terjun Batu Kramat Sari
Air Terjun Cihandak
Air Terjun Tirta Rima
Air Terjun Kelahang
Panggung
Air Bakoman Kec. Pulau Panggung
Talang Ogan Kecamatan Sumberjo
Kec.Semaka
Way Kerap Kec. Semaka
Teratas Kec. Kota Agung
Teratas Kec. Kota Agung
Datar Lebuay Kec. Air Naningan
Kec.Air Naningan
Margoyoso Kec. Sumberjo
Taman Sari Kec. Limau
Tabel 2.9 Destinasi Wisata Alam
No
Nama Obyek Wisata
Lokasi
1
2
3
4
5
6
7
8
Ekowisata Tampang Blimbing
TNBBS
Lembah Sanggi
Gua Walet Putih
Karang Bebay
Pulau Kelapa (Kiluan)
Pulau Tabuan
Eko Wisata Cikal Negri
Kec. Pematang Sawa
Sedayu Kec. Semaka
Sanggi Kec. Semaka
Kec. Kelumbayan
Ke. Cukuh BAlak
Kiluan Negri Kec.
Kelumbayan
Tabuan Kec. Cukuh Balak
Kiluan Negri Kec.
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
23
9
10
11
12
Base Camp Sono Keling
Danau Hijau
Sumber Air Panas Ulu Belu
Pulau Buah
Kelumbayan
Sidokaton Kec. Gisting
Muara Dua Kec. Ulu Belu
Muara Dua Kec. Ulu Belu
Air Naningan Kec. Air
Naningan
Tabel 2.10 Destinasi Wisata Alam Buatan
No
Nama Obyek Wisata
Lokasi
1
2
Waduk Batu Tegi
Dam Margo Tirto
Way Harong Kec. Air
Naningan
Landbaw Kec Gisting
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
24
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus tergambar
melalui indikator kinerja yaitu :
1. Bidang Pariwisata
1) Peningkatan Kontribusi Kepariwisataan
2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Kreatif
3) Peningkatan Kapasitas SDM Profesionalisme
4) Penciptaan Inovasi Baru Kepariwisataan dan Ekonomi
Kreatif
2. Bidang Kebudayaan
a) Peningkatan Kontribusi Kebudayaan
b) Peningkatan Kontribusi Kesenian
c) Peningkatan Kapasitas SDM Profesionalisme
3. Bidang Kepemudaan
a) Peningkatan Kontribusi Layanan Kepemudaan
4. Bidang Keolahragaan
a) Peningkatan Kontribusi Layanan Kepemudaan
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Tabel 1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
NO
Indikator Kinerja sesuai
Tugas dan
Fungsi SKPD
Target
SPM
Target
IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke - Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
2017
(20)
Tabel 2
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANANAAN DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEMEPUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
- Hasil pajak daerah
- Hasil retribusi daerah
-Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan
- Lain-lain PAD yang Sah
- Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
- Dana alokasi umum
- Dana alokasi khusus
- Pendapatan hibah
-Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan
pemerintah daerah lainnya
-Bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya
Dana Penyesuaian
- Pendapatan Lainnya
- Belanja pegawai
- Belanja subsidi
- Belanja hibah
- Belanja bantuan sosial
-
Belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa
-
Belanja bantuan keuangan kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintahan desa
-Belanja bantuan keuangan kepada partai
politik
- Belanja tidak terduga
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
Rata-rata Pertumbuhan
(1)
Belanja Tidak Langsung
UraianRasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-
PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
BELANJA DAERAH
Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
Belanja Langsung
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 Anggaran Realisasi
(2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
Rata-rata Pertumbuhan
(1)
UraianRasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-
-Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya
- Penerimaan pinjaman daerah
-Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah
- Pembayaran Hutang pada Pihak Ketiga
- Pembayaran Hutang Upah Pungut
- Pembayaran Hutang Pajak
- Pembayaran Hutang pada Partai Politik
-Pembayaran Htang Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
- - - - - - - - - -
PEMBIAYAAN DAERAH
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Surplus/ (Defisit)
27
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap RENSTRA
K/L (Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga)dan
RENSTRA SKPD Provinsi Lampung (Dinas Pariwisata, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Lampung), hasil telaahan terhadap RTRW Kabupaten
Tanggamus, dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi
pengembangan pelayanan SKPD Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus pada lima tahun mendatang (2018-2023).
Bagian ini mengemukakan Identifikasi Isu-Isu Strategis
(Lingkungan Eksternal) Kabupaten Tanggamus Perangkat
Daerah, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah , Serta
Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan Dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus, Tujuan, Sasaran, Strategi,
Dan Kebijakan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
Dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
No. Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra
SKPD Kabupaten/Kota
Sasaran pada Renstra
SKPD Provinsi
Sasaran pada Renstra K/L
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Jumlah wisatawan nusantara 105%
2 Cakupan Perlindungan Terhadap BCB ( Benda Cagar Budaya ) Dan Seni Budaya Lainnya 93%
3 Persentase atlit berprestasi di tingkat provinsi dan nasional 93%
4 Persentase Pemuda MandiriTerciptanya sistem penatausahaan keuangan daerah yang tepat
waktu dan sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku
93%
No. Rencana Struktur Ruang Struktur Ruang Saat Ini Indikasi Program
Pemanfaatan
Ruang pada Periode
Berkenaan
Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap
Kebutuhan Pelayanan SKPD
Arahan
Lokasi
Pengemba
ngan(1) (2) (3) (4) (5)
1 Pusat Kegiatan Promosi Pariwisata pemasaran pariwisata Terpromosinya potensi pariwisata din Kabupaten
Tanggamus
Kota
Agung
2 Pusat Kegiatan Kebudayaan pemukiman pengelolaan keragaman
seni budaya
pelestarian seni dan budaya Kota
Agung
HASIL TELAAHAN STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUSDINAS PARIWISATA,KEBUDAYAAN,KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Tabel 4.
Tabel 3
Komparasi Renstra Dinas Pariwisata Kebudayaan Kemepudaan Dan Olahraga Terhadap Sasaran Renstra-PD Provinsi Dan Renstra Kementrian/Lembaga
29
No Rencana Pola Ruang Pola Ruang Saat IniIndikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada
Periode Perencanaan Berkenaan
Pengaruh Rencana Pola Ruang
Terhadap Kebutuhab Pelayanan OPD
Arahan Lokasi Pengembangan
Pelayanan OPD
(1) (2) (3) (4) 5 6
Jumlah Situs Purbakala Pemetaan lokasi situs purbakala Peningkatan Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Kecamatan Pugung Dan
Kecamatan Wonosobo
Jumlah sarana Olahraga Jumlah sarana olahraga di Kabupaten
Tanggamus Peningkatan Kualitas AtlitKecamatan Kota Agung
Jumlah Kawasan Pariwisata Jumlah Objek wisata di Kabupaten Tanggamus Peningkatan Jumlah Kunjungan
WisatawanKabupaten Tanggamus
No. Aspek Kajian Ringkasan KLHS Implikasi terhadap Pelayanan SKPDCatatan bagi Perumusan Program dan
Kegiatan SKPD
(1) (2) (3) (4) -5
1
Kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untiuk
pembangunan
Pembangunan kepariwisataan
dirancang dengan
memperhatikan daya dukung
dan daya tampung lingkungan
hidup
Pengoptimalan sumber daya manusia di
biadang kepariwisataanyang terbatas
Koordinasi dan perencanaan program
kegiatan
2Perkiraan mengenai dampak dan
risiko lingkungan hidup
meminimalisir dampak dan
risiko lingkungan hidup terhadap
optimalisasi kepariwisataan dan
budaya
Perencanaan program kegiatan dan
pengarsipan dokumen secara baik
Kelengkapan Dokumen
3kinerja layanan/ jasa ekosistem
Peningkatan kinerja layanan Pelayanan prima Monitoring dan evaluasi kedisiplinan
4 Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
pemanfaatan Sumber daya
kepariwisataan yang
berkelanjutan
Pengoptimalan sumber daya di biadang
kepariwisataanyang terbatas
Koordinasi dan perencanaan program
kegiatan
5Tingkat kerentanan dan kapasitas
adaptasi terhadap perubahan iklim
Mengamati perubahan iklim
yang dapat meningkatkan
kerentanan dan kapasitas
adaptasi pengunjung wisata
Pencegahan yang dapat mengakibatkan
kerentanan dan kapasitas adaptasi
Koordinasi dan perencanaan program
kegiatan
6Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati
Pemanfaatab Sumber Daya Alam
dengan memperhatikan
ketahanan dan keanekaragaman
hayati
Pengoptimalan sumberdaya alam
Koordinasi dan perencanaan program
kegiatan
Tabel 6
Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS Kabupaten Tanggamus
Dinas Pariwisata, Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
Tabel 5
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus
Dinas Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan Dan Olahraga
1
Pola Ruang Kepariwisataan,
Kebudayaan, dan olahraga
30
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
31
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan PD
Agar Pembangunan dan Pengembangan Sektor Pariwisata
menjadi lebih efektif dan efesien diperlukan pemahaman terhadap
kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan nya
tersebut. Kondisi/aspek yang dampaknya signifikan,perlu
dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam
perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka
mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang
menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya
peluang secara optimal.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan pelayanan publik pada Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga meliputi
pembangunan pada sektor pariwisata dan pengembangan
Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata,
Permasalahan Pengembangan Kebudayaan, Permasalahan
dibidang pemuda dan olahraga Serta Pengembangan
Kapasitas Sebagai berikut :
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
32
a. Permasalahan Pengembangan Destinasi Pariwisata :
1. Rendahnya kualitas aksesibilitas dari titik simpul
distribusi menuju lokasi daya tarik wisata.
2. Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan
daya dukung yang berkualitas/berstandar pelayanan
prima.
3. Rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum
pendukung pariwisata (parkir, toilet, pedestrian,dll)
4. Rendahnya kualitas dan kuantitas sebaran fasilitas
sarpras dan penunjang pariwisata (fasilitas
akomodasi,restoran/rumah makan,layanan
informasi,dsb).
5. Rendahnya partisipasi stakeholder swasta terhadap
pembangunan dan daya tarik wisata pada destinasi
wisata di Kabupaten Tanggamus.
b. Permasalahan Pengembangan Pemasaran Pariwisata :
1. Rendahnya kualitas dan kuantitas sistem pelayanan
transportasi publik.
2. Kurangnya Kualitas dan kuantitas SDM pemasaran
pariwisata yang mumpuni baik
pengetahuan,keterampilan dan bahasa.
3. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam salah satu strategi dalam pemasaran pariwisata di
Kabupaten Tanggamus.
4. Belum optimalnya promosi/pemasaran bersama yang
terpadu bagi seluruh stakeholder pariwisata.
5. Rendahnya akses pasar dan jaringan pemasaran baik
lokal maupun nasional
c. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
33
1. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Bidang
Kebudayaan
2. Masih kurangnya minat dan antusias para remaja
terhadap pelestarian seni dan budaya local
3. Masih terbatasnya tenaga ahli di bidang pengelolaan
benda cagar budaya / benda pusaka.
4. Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan
dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.
d. Permasalahan dibidang Pemuda dan Olahraga
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dibidang pemuda
dan olahraga, baik dari segi kualitas maupun kuantitas
belum sesuai dengan yang dibutuhkan
2. Masih tingginya tingkat pengangguran usia pemuda di
Kabupaten Tanggamus
3. Tingkat kriminalitas di Kabupeten Tanggamus masih
tinggi, dengan 179 kasus tindak pidana yang pelakunya
didominasi oleh remaja dan ank-anak dibawah umur (18-
25 Tahun) dan mayoritas pelaku terhadap kasus
tersebut juga merupakan pecandu narkoba.
4. Jumlah cabang olahraga yang terdaftar di Kabupaten
Tanggamus ada 22 cabang olahraga, namun yang
kepengurusannya aktif sebesar 19 cabang olahraga dan
hal itu belum sesuai dengan prestasi yang raih. Adapun
cabang olahraga yang meraih medali emas dalam Pekan
Olahraga Provinsi (PORPROV) Lampung ada 8 Cabang
Olahraga
5. Cabang olahraga belum tersebar diseluruh kecamatan
yang ada di Kabupaten Tanggamus , hal ini dikarenakan
beberapa faktor seperti kurangnya sarana dan prasarana
olahraga, SDM pelatih belum memadai baik dari segi
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
34
kualitas maupun kuantitas
6. Kepengurusan cabang olahraga belum tepat sasaran,
sehingga banyak pengurus cabang olahraga belum
memahami tanggung jawab untuk mengembangkan
sistem pembinaan dicabang olahraga tersebut.
7. Kurangnya pendanaan untuk mendukung kegiatan
kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten
Tanggamus.
8. Keterbatasan anggaran dalam penyusunan dokumen-
dokumen perencanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan
kurang optimal;
No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
(1) (2) (3) (4)
1
permasalaha pengembangan pariwisata 1. rendahnya kualitas aksesibilitas dari titik simpul distribusi
menuju objek daya tarik wisata
1. Kurangnya kualitas SDM berkualitas
2. rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum
pendukung pariwisata
2. keterbatasan pendaanaan yang menunjang
kegiatan
3. belum optimalnya promosi/pemasaran pariwisata
4. kurangnya kualitas SDM pariwisata
2
permasalahan pengembangan kebudayaan 1. masih terbatasnya tenaga ahli dibidang pengelolaan
cagar budaya/ benda pusaka
2. kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan
dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya
3
permasalahan kepemudaan dan olahraga
1. cabang olahraga belum tersebar diseluruh kecamatan
2. keterbatasan SDM Dibidang pemuda dan olahraga baik
dari segi kualitas maupun kuantitas.
3. kurangnya pendanaan untuk mendukung kegiatan
kepemudaan dan olahraga
Tabel 7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
35
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
1
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih
Visi Kepala daerah Kabupaten Tanggamus adalah Tangguh,
Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera “Pekon Sebagai
Basis Untuk Kemandirian, Keunggulan dan Kesejahteraan”
Dalam mewjudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi
sebagai berikut :
1. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan
peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
unggul berkarakter dan berdaya saing
3. Pekon sebagai titik berat pembangunan bagi kehidupan
sosial dan ekonomi masyarakat, kemitraan dan gotong
royong.
4. Pengembangan inovatif sektor pertanian dan perikanan
dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menyediakan sarana dan infrastruktur secara
berkelanjutan dan berkualitas yang berkeadilan dan
merata.
6. Pembangunan dan pengelolaan sektor pariwisata
berbasis kemasyarakatan dan potensi lokal.
7. Berdasarkan misi Kabupaten Tanggamus tersebut
diatas, Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus mengemban tugas
pada misi 1,2, dan 6.
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang
efektif dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Program Pemasaran Pariwisata
Program Promosi Obyek-Obyek Pariwisata Melalui
Pameran/Expo/Festival
Program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan
Purbakala
Program Pengembangan Nilai Budaya
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Penyediaan,Pengembangan dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Kurangnya Wadah Kepemudaan Yang dapat Menghimpun Aspirasi Pemuda di
Kabupaten Tanggamus
Belum maksimalnya ketersediaan wadah aspirasi pemuda Meningkatnya Peran Kepemudaan dalam Pembangunan
Program Peningkatan Pranserta Kepemudaan
Keterbatasan Aksesibilitas, Amenitas dan Atraksi di Destinasi Wisata Kabupaten
Tanggamus
Sulitnya aksesibilitas destinasi wisata yang disebabkan karena
faktor alam
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Kabupaten
Tanggamus
Keterbatasan Informasi Terhadap Keberadaan BCB ( Benda Cagar Budaya ) dan Seni
Budaya Lainya
Belum adanya keterbukaan informasi terhadap keberadaan
BCB ( Benda Cagar Budaya ) dan Seni Budaya Lainya
Meningkatnya Kreatifitas Para Seniman dan Budaya Serta Memberikan Perlindungan dan Pengembangan Budaya
Terbatasnya sarana prasarana Olahraga
Penyediaan sarana dan prasarana masih dalam proses
pembangunan
Meningkatnya Partisiapasi dan Kompetensi dalam Pembangunan Olahraga
Tabel 8
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahVisi : "Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera (Pekon Sebagai Basis Kemandirian, Keunggulan dan Kesejahteraan"
No. Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD Faktor
37
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
1
3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra
Provinsi
1.3.1. Telaahan renstra kementrian
1.3.2. Telaahan Renstra Provinsi
Visi
“Terwujudnya Lampung sebagai daerah tujuan wisata utama
yang maju dan sejahtera 2019”.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Pariwisata Propinsi
Lampung memiliki 5 (lima) misi utama yaitu :
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
penataan organisasi yang menunjang pelaksanaan good
governance dibidang kepariwisataan.
2. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan
kesenian daerah untuk mengisi dan mewarnai
pembanguna daerah.
3. Mengembangkan produk/objek dan saya tarik wisata
(ODTW) dan industri kreatif yang unggul dan berdaya
saing, mampu menarik minat dan memberikan
kenyamanan bagiu wisatawan.
4. Meningkatkan kegiatan promosi dan opemasaran
pariwisata yang disukung sarana dan prasarana promosi
yang handal.
5. Meningkatkan keterpaduan, kesinergian dan
keharmonisan pembangunan pariwsata antar sektor,
antar pemangku kepentingan pusat dan daerah.
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
2
Internal
(Kewenangan SKPD)
Eksternal
(Diluar Kewenangan SKPD)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Peningkatan Jumalah Kunjungan Wisatawan Kurangnya promosi pariwiswata
2 Minimnya aksesibilitas dan amenitas di destinasi
pariwisata
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya kualitas SDM dan penataan organisasi yang
menunjang pelaksanaan good governance di bidang
kepariwisataan
1. rendahnya kualitas aksesibilitas dari titik simpul
distribusi menuju objek daya tarik wisata
kurangnya SDM yang berkualitas
yang disebabkan tingkat pendidikan
dan kurangnya pelatihan
tingginya dukungan pemerintah
daerah dibidang kepariwisataan di
Kabupaten Tanggamus
2 melestarikan dan mengembangkan kebudayaan dan kesenian
untuk mengisi dan pembangunan daerah 2. rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum
pendukung pariwisata
minimnya pendanaan yang
mendukung kegiatan
berkembangnya minat masyarakat
teradap pengembangan pariwisata
dan kebudayaan3 meningkatnya kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata
yang didukung sarana dan prasarana promosi yang handal
3. belum optimalnya promosi/pemasaran pariwisata
4 Meningkatnya keterpaduan, kesinergian dan keharmonisan
pembangunan pariwisata antar sektor, antar pelaku
kepentingan pusat dan daerah
4. kurangnya kualitas SDM pariwisata
5 mengembangkan produk /objek dan daya tarik wisata
(ODTW) dan industri kreatif yang unggul dan berdaya saing5. kurangnya perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman
budaya
6. masih terbatasnya tenaga ahli dibidang pengelolaan
cagar budaya/ benda pusaka
7. kurangnya perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman
budaya
8. keterbatasan SDM Dibidang pemuda dan olahraga
baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
9. kurangnya pendanaan untuk mendukung kegiatan
kepemudaan dan olahraga
10. cabang olahraga belum tersebar diseluruh
kecamatan
No. Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Sebagai Faktor
Tabel 9
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
No.
Sasaran Jangka Menengah Renstra-PD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Permasalahan Pelayanan SKPD
Sebagai Faktor
Tabel 10
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Resntra-PD Provinsi/Kabupaten/Kota Lain Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya
39
39
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
Kegiatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus yang berhubun
gan dengan rencana tata ruang wilayah sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tahun
2011 yang tertera pada pasal 5 (lima) huruf (e) pengembangan
ekowisata bertumpu pada wisata bahari dan kajian hidup
strategis adalah sebagai berikut :
Strategi peningkatan dan pengembangan ekowisata bertumpu
pada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan, sebagai
mana dimaksud pada pasal 6 (enam) ayat 6 (enam) meliputi :
a. mengembangkan objek wisata unggulan sebagai satu
kesatuan sistem tujuan wisata;
b. memelihara lingkungan pada kawasan wisata sebagai
aset utama wisata alam dan budaya;
c. melakukan perluasan kegiatan wisata diikuti lingkage
antar objek dan atraksi wisata;
d. mengembangkan paket wisata sesuai jalur dan potensi
unggulan pariwisata; dan
e. mengembangkan industri wisata disertai promosi yang
efisien.
Kawasan peruntukan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 tahun
2011 terdiri atas :
a. kawasan peruntukan wisata alam;
b. kawasan peruntukan wisata budaya; dan
c. kawasan peruntukan wisata buatan.
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
41
a). Kawasan Peruntukan wisata Alam meliputi :
1. wisata alam pantai di Kecamtan Kota Agung, Kota Agung
Timur, Kota Agung Barat, Cukuh Balak, Kelumbayan,
Limau, dan Pematang sawa;
2. wisata alam air tejun di Kecamatan Kota Agung, Kota
Agung Timur, Semaka, Pulau Panggung, Ulu Belu,
Pematang Sawa, Sumber Rejo, dan Cukuh Balak.
3. Wisata alam pegunungan di Kecamatan Gisting;
4. Wisata alam pemandian air panas di Kecamatan
wonosobo dan Kecamatan Ulu Belu;
5. Wisata alam TNBBS di Kecamatan Semaka;
6. Wisata alam arung jeram di Kecamatan Sumber Rejo;
7. Wisata alam Tampang di Kecamatan Pematang Sawa.
b). Kawasan peruntukan wisata budaya, meliputi :
1. Makam tanjung heran di Kecamatan Pugung;
2. Pelabuhan tradisional Kota Agung di Kecamatan Kota
agung;
3. Lembah sanggi di Kecamatan Bandar Negeri Semuong;
4. Batu tulis gajah dan prasatiBatu Bedil di Kevamataqn
Pulau Panggung;
5. Batu Kapal di Kecamatan Cukuh Balak.
c). Kawasan peruntukan wisata buatan, meliputi :
1. Pemandian Wonotirto di Kecamatan Sumber Rejo;
2. Waduk Batu Tegi di Kecamatan Air Naningan;
3. Pemandian Kolam Renang di Kecamatan Gisting;
4. Kawasan wisata terpadu di Kecamatan Kota Agung
Timur.
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Minimnya SDM yang berkualitas dan berkompetensi sesuai
bidang teknisnya
kesadaran masyarakat yang masih
kurang terhap pengembangan di sektor
pariwisata,bydaya dan ilahraga
tinggi nya dukungan pemerintah
daerah dalam mengembangkan
pariwisata
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
Tabel 12
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
Berdasarkan Analisa KLHS Beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya
Permasalahan
Pelayanan Perangkat Daerah Penghambat Pendorong
1 pemetaan kawasan pariwisata di Kabupaten Tanggamus 1. rendahnya kualitas aksesibilitas dari titik simpul
distribusi menuju objek daya tarik wisata
Masih minimnya pendanaan yang
mendukung
2. rendahnya kualitas dan kuantitas fasilitas umum
pendukung pariwisata
Masih minimnya pendanaan yang
mendukung
3. belum optimalnya promosi/pemasaran pariwisata terbatasnya SDM dibidang
kepariwisataan
4. kurangnya kualitas SDM pariwisata rendahnya minat masyarakat untuk
menggali wawasan di biadang
kepariwisataan
1. masih terbatasnya tenaga ahli dibidang pengelolaan
cagar budaya/ benda pusaka
rendahnya minat masyarakat untuk
menggali wawasan di biadang cagar
budaya dan benda pusaka
2. kurangnya perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman
budaya
belum ada wadah yang
memfasilitasi tentang
pengembangan dan pemanfaatan
keragaman budaya
No. Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi SKPD Permasalahan Pelayanan SKPD
No Hasil KLHS Tugas dan Fungsi Perangkat DaerahSebagai Faktor
1 Pemetaan Kawasan Pariwisata,Kebudayaan dan olahraga di
kabupaten Tanggamus
tingginya dunkumgan pemerintah
daerah terhadap pariwisata di
Kabupaten tanggamus
Sebagai Faktor
Tabel 11
Permasalahan Pelayanan Dinas Pariwisata,Kebudayaan,Kepemudaan dan Olahraga
Berdasarkan Telaahan RTRW Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
42
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
43
3.5 Isu – isu Strategis
Adapun isu strategis pada Dinas Pariwisata Kabupaten
Tanggamus sebagai berikut :
1. Masih rendahnya peran serta masyarakat akan sadar
wisata dan implementasi sapta pesona.
2. Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif
dan efisien.
3. Belum optimalnya peran serta asosiasi / kelembagaan
pariwisata dalam mendukung pengembangan
kepariwisataan.
4. Kurang terintegrasinya dan sinerginyapemasaran yang
dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
5. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku atau
pengelola Kepariwisataan Kabupaten Tanggamus.
No. Isu Strategis Pembangunan Daerah Faktor Penentu Keberhasilan
(1) (3) (4)
1 Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkualitas
2 Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkualitas
3 Pembangunan Sarana dan Prasana Pariwisata Peningkatan Sarana dan Prasarana Berkualitas
Nasional
Daerah
Tabel 13.IDENTIFIKASI ISU-ISU STRATEGIS (LINGKUNGAN EKSTERNAL) KABUPATEN TANGGAMUS
PERANGKAT DAERAH DINAS PARIWISATA
Tingkat Isu
(2)
Internasional
44
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
45
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1.Tujuan
1. Mewujudkan pengelolaan kepariwisataan yang berbasis
kemasyarakatan dan potensi lokal.
2. Meningkatkan kapasitas SDM kepariwisataan.
3. Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan
kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian di
Kabupaten Tanggamus dan kesejahteraan masyarakat.
4.Mewujudkan Bibit – Bibit unggul Khususnya remaja agar
memberikan prestasi yang diinginkan
5.Berkembangnya Seni Budaya Lokal agar lebih dikenal
masyarakat luas.
4.2.Sasaran
1. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing
2. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur/industri/masyarakat
bidang kepariwisataan yang berdaya saing.
3. Terwujudnya kapasitas pengelolaan destinasi pariwisata
4. Meningkatkan inovasi ekonomi kreatif masyarakat.
5. Meningkatkan Bibit – Bibit unggul atlit olahraga dan
prestasi lainya
6. Terwujudnya daerah Seni Budaya yang dapat dikenal
oleh masyarakat luas.
Tabel 14. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN SKPD ................................. PELAYANAN OPD DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS
2018 2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Jumlah Desa Wisata 2 3 4 6 8 9
Jumlah Kunjungan
Wisata
350.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
Cakupan Perlindungan
Terhadap BCB
1 2 3 4 5 6
Mendapat Anugrah Dari
Pemerintah
0 1 1 2 3 4
Jumlah Atlit Berprestasi
di Tingkat Provinsi dan
Nasional
1 1 2 3 4 5
Presentase Pemuda
Mandiri
0 1 1 2 3 3
Indikator SasaranTarget Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
Meningkatkan Peran dan
Kapasitas Kepemudaan
Dalam Partisipasi di Bidang
Pembangunan Maupun
Olahraga
Meningkatnya Partisipasi dan
Kompetensi Kepemudaan
dalam Pembangunan
Olahraga
3
No. Tujuan Sasaran
meningkatkan kunjungan
wisatawan ke Kabupaten
Tanggamus
1 Meningkatnya Kunjungan
Wisatawan ke Kabupaten
Tanggamus
Meningkatkan Kreatifitas
Para Seniman Atau Budaya
Dalam Aspek Perlindungan
Pemanfaatan &
Pengembangan budaya
Meningkatnya Kreatifitas
Para Seniman dan Budaya
Serta Memberikan
Perlindungan dan
Pengembangan Budaya
2
46
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
47
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.1. Visi, Misi Perangkat Daerah
Visi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2023
“ Tanggamus Yang Tanggamus, Agamis, Mandiri, Unggul
dan Sejahtera.
1.2. Misi Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 – 2023
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif
dan Layanan Publik Yang Berkualitas
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat,
Cerdas, Unggul, Berkarakter dan Berdaya Saing
3. Mewujudkan Pekon Sebagai Titik Berat Pembangunan
Bagi Kehidupan Sosial yang Religius dan Ekonomi
Kerakyatan yang Berlandaskan Pemberdayaan
Masyarakat, Kemitraan, Gotong Royong dan Bhineka
Tunggal Ika.
4. Mengembangkan Inovasi Sektor Pertanian dan
Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
5. Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara
Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan
Merata.
6. Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor
Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi
Lokal.
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
48
1.3. Strategi
Beberapa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwiswata,
Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
antara lain :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan
Layanan Publik Yang Berkualitas.
2. Pembangunan Kepariwiwsataan melalui peningkatan sumber
daya lokal.
3. Meningkatkan kreatifitas seniman dan budayaserta
memberikan perlundunagn dan pengembangan budaya
4. Meningkatkan prestasi di bidang keolahragaan melalui
optimalisasi cabang – cabang olahraga
5. Meningkatkan daya saing SDM melalui optimalisasi
pembiunaan kepemudaan.
1.4. Kebijakan
Kebijakn adalah arah / tindakan untuk mencapai tujuan. Kebijakan
disusun sebagai pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan
tindakan untik melaksanakan strategi yang dipilih agar terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tanggamus merupakan langkah dan arah yang akan
diambil untuk mencapai visi dan misi yang selaras dengan arah dan
kebijakan daerah serta rencana program prioritas RPJMD Kabupaten
Tanggamus.
Tabel 15. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
OPD DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS
VISI
MISI I
Peningkatan Kontribusi Ekonomi dan Daya Saing
Keperiwisataan Tanggamus
1 Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Kualitas Pelayanan Publik
1 Mengembangkan Media Promosi Pariwisata 1 Peningkatan Aksesibilitas dan antraksi budaya amenitas
pariwisata
2 Meningkatkan SDM Kepemudaan & Keolahragaan
yang berdaya saing
2 Meningkatkan Kualitas SDM Instansi Pemerintah 2 Menginovasi Media Promosi Pariwisata
3 Mengembangkan Infrastruktur yang berkualitas dan
Tersetandarisasi
3 Pengembangan Generasi yang handal melalui Pelatihan
Kepemudaan dan Keolahragaan
3 Peningkatan Kulitas dan Pengawasan Kinerja dan
Pelayanan Publik
4 Mengembangkan Destinasi dan Pemasaran Pariwisatas
serta ekonomi kreatif
4 Percepatan Pembangunann Infrastruktur Penunjang
Kepariwisataan Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahragaan
4 Peningkatan Akses Layanan Pembinaan Pemuda dan
Olaharga
5 Meningkatkan Kontribusi Kepariwisataan Terhadap
PDB Tanggamus
5 Mengembangkan Destinasi, Pemasaran Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
5 Menyusun Program Peningkatan Infrastruktur
Meningkatkan Cita dan Pemasaran Kepariwisataan
Tanggamus
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Destinasi
Pariwisata
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Destinasi Pariwisata
Tanggamus yang Tangguh , Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera "pekon Sebagai Basis untuk kemandirian, keunggulan dan kesejateraan"
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Layanan Publik yang Berkualitas
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Unggul,Berkarakter dan Berdaya Saing
Menyediakan Sarana dan Infrastruktur Secara Berkelanjutan dan Berkualitas yang Berkeadilan dan Merata
49
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
50
BAB VI
RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN
5.1. 6.1. PROGRAM
Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus, maka program dari kegiatan yang akan
dilaksanakan selama kurun waktu 2018-2023 adalah sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administari Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Pemasaran Pariwisata
6. Program Pengembangan Kemitraan
7. Program Promosi Obyek-obyek Wisata Melalui
Pameran/Expo/Festival
8. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
9. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
10. Program Pembangunan Ekonomi Kreatif Kabupaten
Tanggamus
11. Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran
Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
12. Peningkatan Kapasitas SDM dan Jasa Usaha Industri
Pariwisata
13. Progrma Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
51
14. Program Peningkatan Jumlah dan Penghargaan Insan
Kreatif yang Berkualitas Secara Berkesinambungan
15. Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang
Ekonomi Kreatif
16. Program Peningkatan Kemampuan SDM Ekonomi Kreatif
17. Peningkatan Inovasi Bermuatan Lokal Untuk Menciptakan
Keunggulan Kompetitif
18. Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang
Ekonomi Kreatif
19. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
20. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
21. Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan
22. Proggram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
23. Program Pembudayaan Olahraga
24. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
25. Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Keolahragaan
26. Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
27. Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
28. Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
29. Program Ekonomi Kreatif Budaya Daerah
30. Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya
31. Program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan
Purbakala
32. Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
52
1.2. RENCANA KEGIATAN
Berdasarkan program tersebut diatas, maka kegiatan yang
akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas dan
fungsi Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan jasa administrasi keuangan
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3) Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaran Urusan
Daerah
4) Pemeliharaan dan Perawatan Aset/Inventaris Kantor
5) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7) Penyediaan alat tulis kantor
8) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9) Penyediaan Makan Minum
10) Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis
Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1) 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.1.1.1.1.1.1. Perluasan dan Renovasi Gedung Kantor
1.1.1.1.1.1.2. Penataan Taman Halaman Kantor
4.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
53
Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan
Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten
Tanggamus
2. Pendataan Pariwisata Ekonomi Kreatif
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
4. Ikhtisar Penyusunan Laporan Triwulan
5.Program Pemasaran Pariwisata
1) Publikasi dan Peliputan Potensi Wisata Melalui Media
Cetak & Elektronik
2) Pembentukan Asosiasi Kepariwisataan
3) Pemasaran Potensi Wisata Kabupaten Tanggamus
4) Informasi Pariwisata Daerah
5) Pembinaan Pemasaran Pariwisata Pada Kelompok Sadar
Wisata ( POKDARWIS)
6. Program Pengembangan Kemitraan
Pembuatan Film Dokumenter Profil Kabupaten Tanggamus
7.Program Promosi Obyek-obyek Wisata Melalui
Pameran/Expo/Festival
1. Festival Krakatau
1. Pameran Luar daerah Promosi Potensi Pariwisata
2. Festival Teluk Semaka
3. Pemilihan Muli Mekhanai Lampung
4. Sosialisasi tentang Kepariwisataan ( Sapta Pesona )
Kepada Masyarakat Sekitar ODTW
5. Study Banding dan Pelatihan Pemandu Wisata
Kabupaten Tanggamus
6. Gebyar Pesona Teluk Kiluan
7. Festival Kebut Gunung Tanggamus
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
54
8. Tanggamus Wisata Trail
9. Lintas Alam TNBBS
10. Festival Peting Tunggal
11. Festival Seni Budaya
12. Kite Tanggamus
13. Kiluan Fishing Week
14. Semaka Mancing Mania
15. Muara Indah Independence Fiesta
16. Ngombay Lawook/Ruwat Laut
17. Mata Kamera Tanggamus
18. Pagelaran Seni Budaya Mingguan Muara Indah
19. Pameran Tanggamus Expo
20. Pameran Lampung Fair
21. Tanggamus Tour Bikecycle
22. Festival Kuliner Nusantara
23. Festival Pangan Balak
24. Festival Band
25. Festival Durian
26. Promosi Pesona Wisata RATU ( Ramah,
Amanah,Teristimewa dan Unggulan )
8.Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1) Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Air Terjun
Way Lalaan
2) Penyusunan DED Kawasan Teluk Kiluan
3) Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Lembah
Pelangi
4) Pengembangan Destinasi Pariwisata ( DAK Reguler
Bidang Pariwisata Subbid Amenitas Wisata )
5) Pengembangan Destinasi Pariwisata ( DAK Reguler
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
55
Bidang Pariwisata Subbid Penataan Kawasan Wisata )
6) Penyususnan Kajian Tapak Kawasan Wisata
7) Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Paku
8) Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Tirai Datar
Lebuay
9) Pengembangan Kawasan Wisata Way Behak
10) Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Lamuran
11) Pengembangan Kawasan Wisata Way Suppuk
12) Pengembangan Destinasi Kawasan Pariwisata
Unggulan
13) Sosialisasi Pengembangan Agrowisata
14) Pengelolaan Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanggamus
15) Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengembangan
Sarana dan Prasarana Pariwisata
16) Sosialisasi dan Pembinaan Desa Wisata
17) Pembuatan Rumah Hobbit di Kawasan Wisata Air
Terjun Waylalaan
18) Peningkatan Prasarana dan Srana Pusat Informasi
Pariwisata Kabupaten Tanggamus
19) Pembangunan Patung Lumba-lumba di taman Muara
Indah Kecamatan Kotaagung Tahap 1
20) Pelayanan Kepariwisataan ( DAK Non Fisik )
21) Pembangunan Kolam Renang dan Waterboom Di
Taman Wisata Muara Indah
22) Pemetaan Potensi Pariwisata
9. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif
1) Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Wisata
2) Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif
3) Operasi Mobil Bioskop Keliling/Pemutaran Film
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
56
4) Pembinaan Seni Rupa ( Seni Lukis )
5) Pelatihan Pembuatan Souvenir Pada Masyarakat di
Lokaasi Obyek Wisata
6) Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Usaha Kerajinan
Batik Keluar Daerah
10.Program Pembangunan Ekonomi Kreatif Kabupate
Tanggamus
1) Pengembangan Kreatifitas SDM POKDARWIS
11.Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran
Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
1) Kegiatan Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan 2016
12.Peningkatan Kapasitas SDM dan Jasa Usaha Industri
Pariwisata
1) Work Shop Peningkatan Kompetensi Jasa Usaha
Pariwisata
2) Work Shop Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Pada Jasa
Usaha Pariwisata
3) Penyeragaman Tanda Daftar Usaha Pariwisata
4) Peningkatan Kompetensi dan Standarisasi Jasa Usaha
Pariwisata
13.Program Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan
Iptek
1) Pendataan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif
2) Pelatihan Desain Kemasan Produksi Usaha Kecil
Ekonomi Kreatif
3) Pemetaan Sentra-sentra Ekonomi Kreatif di Kecamatan
4) Pameran Produksi Kreatif ( Expo Luar Daerah )
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
57
14.Program Peningkatan Jumlah dan Penghargaan Insan
Kreatif yang Berkualitas Secara Berkesinambungan
1) Pembinaan dan Pembentukan Kreativitas Usia Dini
15.Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang
Ekonomi Kreatif
1) Pelatihan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif
2) Pengadaan Kios Cindera Mata dan Kuliner di Kawasan
Wisata Kabupaten Tanggamus
16.Program Peningkatan Kemampuan SDM Ekonomi
Kreatif
1) Tanggamus Fasion Week
17.Peningkatan Inovasi Bermuatan Lokal Untuk
Menciptakan Keunggulan Kompetitif
1) Sosialisasi Penciptaan Produk Kreatif Budaya Lokal
2) Sosialisasi Peluang Pasar Desain dan Perkembangan
Teknologi Ekonomi Kreatif
3) Pelatihan Pengembangan Desain dan Pengepakan Produk
Ekonomi Kreatif
18.Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang
Ekonomi Kreatif
1) Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Tepat Guna dan
Ramah Lingkungan
19.Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1) Pelatihan Bela Negara
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
58
2) Penyuluhan/Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba
3) Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudan
20.Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
1) Pembentukan Pasukan Pengibaran Bendera
(PASKIBRAKA) Tingkat Kabupaten
2) Pemberdayaan Kepemudaan Karang Taruna Kabupaten
Tanggamus
3) Partisipasi Kuartir Tingkat Daerah dan Kuartir Tingkat
Nasional
4) Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
5) Pendampingan Pemuda Pelopor
6) Apel Besar Paskibraka
21.Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan
Kepramukaan
1) Kursus Tingkat Penegak
2) Perkemahan Budaya Tingkat Penegak atau Penggalang
3) Kursus Mahir Dasar dan Kursus Mahir Lanjut
4) Pelatihan Pembina Pramuka
22.Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
1) HAORNAS ( hari Olahraga Nasional)
2) Monitoring dan Evaluasi Cabang-cabang Olahraga Se-
kabupaten Tanggamus
3) Tournamen Sepak Bola Bupati Tanggamus Cup
4) Kejuaraan Daerah Pencak Silat
5) Pembinaan Cabang-cabang olahraga Unggulan Menuju
Tanggamus Juara
6) Gebyar Olahraga Rekreasi Masyarakat Tanggamus
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
59
23. Program Pembudayaan Olahraga
1) Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga
Pelajar Daerah (PPLPD)
2) Gebyar Olahraga Usia Dini
24. Program Peningkatan Prestasi Olahraga
1) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
2) Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
3) Tournament Sepak Bola U.16
4) Kejuaraan Daerah Pencak Silat
5) Peningkatan Kualitas SDM Pelatih Olahraga Se-
kabupaten Tanggamus
6) Kejuaraan Bola Voli Piala Bupati Tanggamus Antar
Kecamatan
7) Tournament Futsal
8) Pembinaan Kontingen Olahraga Kabupaten Tanggamus
Dalam Pekan Olahraga Provinsi
25.Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Keolahragaan
1) Pengadaaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten
Tanggamus
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana
Olahraga Kecamatan Kotaagung (Lapangan Sepak Bola)
3) Updating dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kabupaten Tanggamus
4) Penyediaan Peralatan Kewirausahaan Pemuda
5) Penyusunan Masterpland Stadion Gelora Kabupaten
Tanggamus
6) Revitalisasi lapangan Olahraga Pekon
7) Pemeliharaan Rutin Sarpras GOR
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
60
8) Peningkatan Sarana dan Prasarana GOR
9) Penyusunan Master Plan Kawasan Sentra Olahraga Kab.
Tanggamus
10) Penyusunan DED dan RAP Stadion Mini
11) Penyusunan Masterpland Gedung Olahraga (GOR) di
Kabupaten Tanggamus
26.Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan
1) Pengadaan Sarana Kepramukaan Kabupaten Tanggamus
2) Sosialisasi PP No.41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan
Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta
Penyediaan Sarana dan Prasrana
3) Koordinasi dan Monitoring Sarana dan Prasarana
Kepemudaan
27.Program Pengembangan Nilai Budaya
1) Majelis penyeimbang adat Lampung
2) Pelatihan Sanggar Seni Budaya Kabupaten Tanggamus
3) Diklat penata tari tradisional
4) Diklat penata musik tradisional
5) Diklat perupa
6) Pagelaran Sendratari Budaya Daerah ke Luar Daerah
7) Promosi Seni Budaya Daerah
8) Festival Seni Budaya Lampung
9) Pengembangan perfilman Indonesia
10) Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Perfilman
di Sekolah-Sekolah
11) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
12) Penelitian dan pengembangan seni budaya kabupaten
tanggamus
13) Oprasional mobil bioskop keliling pemutaran film
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
61
14) Parade Nusantara
15) Festival Kuda Lumping Kabupaten Tanggamus
28.Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
1) Pegelaran sendratari budaya daerah ke luar daerah
2) Promosi Seni Budaya Daerah
3) Pembinaan dan orientasi Internalisasi Nilai dan
Diplomasi Budaya Daerah
4) Fasilitasi penyelenggara festival budaya daerah
29. Program Ekonomi Kreatif Budaya Daerah
1) Pengembangan Galeri Daerah
30.Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya
1) Pembinaan Tradisi dan Kearifan Budaya local
2) Pentas seni dan budaya kabupaten tanggamus di way
halim
31.Program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan
Purbakala
1) Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
2) Pelestarian dan Pengembangan BCB (Benda Cagar
Budaya) Koleksi Museum
3) Pengembangan Museum Adat Lampung di Kabupaten
Tanggamus
32. Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan
1) Sosialisasi seni budaya purbakala dan purmuseuman
2) Peningkatan mutu sarana dan prasarana kesenian cagar
budaya dan permuseuman
3) Majelis penyeimbang adat Lampung
4) Penyusunan tatacara adat Istiadat budaya daerah
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
62
5) Penyusunan Buku Sejarah Tokoh Perjuanngan Daerah
Kab. Tanggamus.
Rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus
2018-2023 di susun dalam Tabel 16 sebagai berikut :
Tabel 16. RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATOR OPD DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
2
2 02
2 09
2 09 01 01 9.035.518.000
meningk
atkan
Wisataw
an Ke
Kabupate
n
Tanggam
us
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Tanggamus
Jumlah Kunjungan Wisata
2 09 2.09.1 0110000
org - 15000 1.955.774.900,00 20000 org 2.730.132.852,00
25000 org
3.255.842.000,00 30000
org 3.158.200.000,00
35000 org
3.258.300.000,00 14.358.249.752,00
07Jumlah Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan
12 Paket 12 Paket 12 Paket 128.600.000,00 12 Paket 162.321.500,00 12 Paket 180.000.000,00 12 Paket 150.000.000,00 12 Paket 150.000.000,00 12 Paket 770.921.500,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
13Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
23 Unit 23 Unit 23 Unit 75.280.000,00 23 Unit 333.435.272,00 23 Unit 100.000.000,00 23 Unit 90.000.000,00 23 Unit 90.000.000,00 23 Unit 688.715.272,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
18
Jumlah Perjalanan DinasDalam Rangka Konsultasidan Koordinasi UrusanPemerintah Daerah
105 kali 105 kali 105 kali 271.784.860,00 105 kali 610.980.200,00 105 kali 350.000.000,00 105 kali 330.000.000,00 105 kali 330.000.000,00 105 kali 1.892.765.060,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Luar dan
Dlam Daer
ah
19Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Aset Inventaris Kantor
12 Unit 12 Unit 12 Unit 194.400.100,00 12 Unit 276.222.700,00 12 Unit 150.000.000,00 12 Unit 130.000.000,00 12 Unit 130.000.000,00 12 Unit 880.622.800,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
07Jumlah Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan
12 Paket 12 Paket 12 Paket 95.700.000,00 12 Paket 156.636.880,00 12 Paket 140.000.000,00 12 Paket 120.000.000,00 12 Paket 120.000.000,00 12 Paket 632.336.880,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
13Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
23 Unit 23 Unit 23 Unit 900.000,00 23 Unit 1.800.000,00 23 Unit 1.100.000,00 23 Unit 1.200.000,00 23 Unit 1.300.000,00 23 Unit 6.300.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
18
Jumlah Perjalanan DinasDalam Rangka Konsultasi
105 kali 105 kali 105 kali 10.157.940,00 105 kali 13.928.700,00 105 kali 15.000.000,00 105 kali 11.000.000,00 105 kali 11.000.000,00 105 kali 61.086.640,00
Ddinas
Pariwisa
Luar dan
Dlam Daer
19Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Aset Inventaris Kantor
12 Unit 12 Unit 12 Unit 7.370.000,00 12 Unit 29.457.600,00 12 Unit 12.000.000,00 12 Unit 8.000.000,00 12 Unit 8.000.000,00 12 Unit 64.827.600,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Urusan Pemerintah Pilihan
Urusan Pemerintah Pilihan
DINAS PARIWISATA
PARIWISATA
Program pelayanan administrasi perkantoran
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Konsultasi dan KoordinasiPenyelenggaraan UrusanPemerintah Daerah
Pemeliharaan danPerawatan Aset/InventarisKantor
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
63
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
07Jumlah Pelayanan JasaAdministrasi Keuangan
12 Paket 12 Paket 12 Paket 15.840.000,00 12 Paket 35.950.000,00 12 Paket 19.000.000,00 12 Paket 18.000.000,00 12 Paket 18.000.000,00 12 Paket 106.790.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
13Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
23 Unit 23 Unit 23 Unit 1.155.742.000,00 23 Unit 1.109.400.000,00 23 Unit 2.288.742.000,00 23 Unit 2.300.000.000,00 23 Unit 2.400.000.000,00 23 Unit 9.253.884.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
uday
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 02Tingkat Kepatuhan Pegawai
15000 - 20000 org - 25000
org 30.000.000,00
30000 org
- 35000
org 40.000.000,00 70.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
02 Jumlah Rehabilitas Gedung Kantor
1 unit 1 unit 1 unit - 1 unit - 1 unit 30.000.000,00 1 unit - 1 unit 40.000.000,00 1 unit 70.000.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 03Cakupan Pelayanan Sarana & Proses Aparatur
15000 - 20000 org - 25000
org -
30000 org
120.000.000,00 35000
org 100.000.000,00 220.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
02 Jumlah Rehabilitas Gedung Kantor
1 unit 1 unit 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit 60.000.000,00 1 unit 50.000.000,00 1 unit 110.000.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
02 Jumlah Perawatan Taman
1 unit 1 unit 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 unit 60.000.000,00 1 unit 50.000.000,00 1 unit 110.000.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g meningkatkan Wisatawan Ke Kabupat
Meningkatnya Kunjungan
Jumlah Kunjungan
2 09 2.09.1 04
Tingkat Ketepatan Menyerahkan Laporan Kinerja & Keuangan
15000 94.480.000,00 20000 org 145.863.750,00 25000
org 185.000.000,00
30000 org
135.000.000,00 35000
org 135.000.000,00 695.343.750,00
Ddinas
Pariwisa
ta
02
Jumlah Monev Pembangunan Kepariwisataan, dan Ekonomi Kreatif sesuai arah kebijakan
4 tw 4 tw 4 tw 27.000.000,00 4 tw 28.693.200,00 4 tw 45.000.000,00 4 tw 35.000.000,00 4 tw 35.000.000,00 4 tw 170.693.200,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
udayaan
Kota Agun
g
03Jumlah Pendataan Pariwisata dan ekonomi Kreatif
12 kali 12 kali 12 kali 25.280.000,00 12 kali - 12 kali 35.000.000,00 12 kali 25.000.000,00 12 kali 25.000.000,00 12 kali 110.280.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
04 Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
12 bulan 12 bulan 12 bulan 42.200.000,00 12 bulan 66.966.900,00 12 bulan 35.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 194.166.900,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
05 Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
12 bulan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 24.712.200,00 12 bulan 35.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 109.712.200,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
05 Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD
12 bulan 12 bulan 12 bulan - 12 bulan 25.491.450,00 12 bulan 35.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 25.000.000,00 12 bulan 110.491.450,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke Kabupat
Meningkatnya Kunjungan
Jumlah Kunjungan
2 09 2.09.1 05Jumlah Kunjungan Wisata
15000 136.506.250,00 20000 org 144.384.000,00 25000
org 245.000.000,00
30000 org
148.000.000,00 35000
org 148.000.000,00 821.890.250,00
Ddinas
Pariwisa
ta
01 Jumlah Potensi Wisata Audio
1 kail 1 kail 1 kail - 1 kail - 1 kail 70.000.000,00 1 kail 60.000.000,00 1 kail 60.000.000,00 1 kail 190.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Penyediaan Makan Minum
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adminitrasi/Teknis Perkantoran
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Perluasan dan Renovasi Gedung Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Penataan Taman Halaman Kantor
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP )
Program Pemasaran Pariwisata
Publikasi dan Peliputan Potensi Wisata Melalui Media Cetak & Elektronik
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus
Pendataan Pariwisata Ekonomi Kreatif
Ikhtisar Penyusunan Laporan Triwulan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
02Jumlah Pembentukan Asosiasi Stake Holder Pariwisata
1 kali 1 kali 1 kali 18.212.500,00 1 kali - 1 kali 35.000.000,00 1 kali 25.000.000,00 1 kali 25.000.000,00 1 kali 103.212.500,00
Ddinas
Pariwisa
ta
03
Jumlah PelaksanaanKegiatan Pemasaran Potensi Wisata Kabupaten Tanggamus
1 kali 1 kali 1 kali 36.180.000,00 1 kali - 1 kali 40.000.000,00 1 kali 38.000.000,00 1 kali 38.000.000,00 1 kali 152.180.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
04Jumlah Buku Profil Potensi Wisata Kabupaten Tanggamus
1 buku 1 buku 1 buku 21.258.750,00 1 buku - 1 buku - 1 buku 25.000.000,00 1 buku 25.000.000,00 1 buku 71.258.750,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
05Jumlah Buku Profil Potensi Wisata Kabupaten Tanggamus
1 buku 1 buku 1 buku 30.427.500,00 1 buku 34.384.000,00 1 buku 50.000.000,00 1 buku - 1 buku - 1 buku 114.811.500,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
05Jumlah Buku Profil Potensi Wisata Kabupaten Tanggamus
1 buku 1 buku 1 buku 30.427.500,00 1 buku 110.000.000,00 1 buku 50.000.000,00 1 buku - 1 buku - 1 buku 190.427.500,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 06Jumlah Kunjungan Wisata
35.000 45.000
60.180.000,00
50.000
-
55.000
80.000.000,00
60.000
70.000.000,00
65.000
70.000.000,00 310.000 280.180.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
11
Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Karnaval Budaya, Mulli Mekhanai Provinsi
1 event 1 event 1 event 60.180.000,00 1 event - 1 event 80.000.000,00 1 event 70.000.000,00 1 event 70.000.000,00 1 event 280.180.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke Kabupat
Meningkatnya Kunjungan
Jumlah Kunjungan
2 09 2.09.1 07Jumlah Kunjungan Wisata
35.000 45.000
579.000.500,00
50.000
788.328.140,00
55.000
2.800.000.000,00
60.000
2.700.000.000,00
65.000
2.650.000.000,00 9.517.328.640,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
01Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Karnaval
1 event 1 event 1 event 62.875.000,00 1 event 87.900.000,00 1 event 95.000.000,00 1 event 90.000.000,00 1 event 90.000.000,00 1 event 425.775.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
02Jumlah Terkenalnya Promosi Pariwisata Tanggamus
1 event 1 event 1 event 99.465.000,00 1 event 89.110.000,00 1 event - 1 event - 1 event - 1 event 188.575.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03
Jumlah Ter Explorasinya Seni Budaya & Pariwisata Yang Ada Di Kabupaten Tanggamus Melalui Aktivitas Secara Masal
1 event 1 event 1 event 174.508.000,00 1 event 320.000.000,00 1 event 850.000.000,00 1 event 800.000.000,00 1 event 800.000.000,00 1 event 2.944.508.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
udayaan
Kepemud
Kec. Pugu
ng, Gunu
ng Alip, Gisting,
Kotaagun
04
Jumlah Terpilihnya Duta Wisata dan Putri Pariwisata Kabupaten Tanggamus yang Membantu Promosikan Pariwisata Kabupaen Tanggamus
25 pemenang
25 pemenan
g
25 pemena
ng 62.370.000,00
25 pemenang
82.000.000,00 25 pemenang 95.000.000,00 25 pemenang 90.000.000,00 25 pemenang 90.000.000,00 25 pemenang 419.370.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
udayaan
Kepe
Kelumbay
an
Pembuatan Leaflet, Booklet dan Video Profil Kabupaten Tanggamus
Program Promosi Obyek-obyek Wisata Melalui Pameran/Expo/Festival
Festival Krakatau
Pameran Luardaerah Promosi Potensi Pariwisata
Festival Teluk Semaka
Pemilihan Muli Mekhanai Lampung
Pembentukan Asosiasi Kepariwisataan
Pemasaran Potensi Wisata Kabupaten Tanggamus
Pembinaan Pemasaran Pariwisata Pada Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS)
Informasi Pariwisata Daerah
Program Pengembangan Kemitraan
Pembuatan Film Dokumenter Prifil Kabupaten Tanggamus
63
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
05Jumlah Peserta Sosialisasi
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali - 1 kali 30.000.000,00 1 kali - 1 kali - 1 kali 30.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
06
Jumlah Terbentuknya Pemandu Wisata yang Profesional Pada Setiap Obyek Wisata
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali -
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
07
Jumlah Terexplorasinya Teluk Kiluan Melalui Aktivitas Olahraga Lomba Perahu Hias, Lomba Tarik Tambang Jukung yang
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali -
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
uday
Kota Agun
g
08
Jumlah Terexplorasinya Gunung Tanggamus Melalui Aktivitas
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
09
Jumlah Terselenggaranya Kegiatan motor Cros di Destinasi Wisata yang
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
10Jumlah Terexplorasinya Kekayaan Flora dan
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - Ddin
as Pari
Kota Agun
g
11
Jumlah Melestarikan Musik Akustik Tradisional, Melibatkan DKT
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event 50.000.000,00 1 event 50.000.000,00 1 event - 1 event 100.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
uday
Kota Agun
g
12
Jumlah Pelestarian Budaya melalui Lomba Tari Traadisional, Lomba Lagu Laampung
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
uday
Kota Agun
g
13
Jumlah Terselenggaranya Lomba Layang-Layang Kreasi, Lomba Tarik layang-Layang di
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event 320.000.000,00 1 event 320.000.000,00 1 event 320.000.000,00 1 event 960.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
14
Jumlah Terselenggaranya Lomba Memancing Ikan di Semaka yang melibatkan Komunitas
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event 50.000.000,00 1 event 50.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
15Jumlah Terselenggaranya Lomba Memancing
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - Ddin
as Pari
Kota Agun
g
16Jumlah Terselenggaranya Kegiatan
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event 60.000.000,00 1 event - 1 event - 1 event 60.000.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
17Jumlah Terselenggaranya Ruwat Laut di Sekitar
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - Ddin
as Pari
Kota Agun
g
18
Jumlah Terexplorasinya Obyek Wisata, Keindahan lam dan Ragam Budaya yang
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
19
Jumlah Terselenggaranya Suguhan Atraksi Wisata dan Budaya
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event 990.000.000,00 1 event 990.000.000,00 1 event 990.000.000,00 1 event 2.970.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
Sosialisasi tentang Kepariwisataan ( Sapta Pesona ) Kepada Masyarakat Sekitar ODTW
Kite Tanggamus
Kiluan Fising Week
Semaka Mancing Mania
Muara Indah Independence Fiesta
Ngombay Lawook/Ruwat Laut
Tanggamus Wisata Trail
Lintas Alam TNBBS
Festival Peting Tunggal
Festival Seni Budaya
Study Banding dan Pelatihan Pemandu Wisata Kabupaten Tanggamus
Gebyar Pesona Teluk Kiluan
Festival Kebut Gunung Tanggamus
Mata Kamera Tanggamus
Pagelara Seni Budaya Mingguan Muara Indah
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
20
Jumlah Memperkenalkan Potensi Wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus
1 event 1 event 1 event 10.972.500,00 1 event - 1 event 20.000.000,00 1 event 20.000.000,00 1 event 20.000.000,00 1 event 70.972.500,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
21
Jumlah Memperkenalkan Potensi Wisata yang ada di Kabupaten
1 event 1 event 1 event 12.240.000,00 1 event - 1 event 20.000.000,00 1 event 20.000.000,00 1 event 20.000.000,00 1 event 72.240.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
22
Jumlah Terselenggaranya Kegiatan Sepeda Adventure yang
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
23
Jumlah Memperkenalkan Makanan Khas Tradisional Kabupaten
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event 60.000.000,00 1 event 60.000.000,00 1 event 60.000.000,00 1 event 180.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
24
MemperkenalkanTradisi Makan Bersama dengan Sajian Menu Khas Daerah
1 event 1 event 1 event 50.000.000,00 1 event 61.575.000,00 1 event 60.000.000,00 1 event 60.000.000,00 1 event 60.000.000,00 1 event 291.575.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
25
Jumlah Terselelnggaranya Festival Band Tingkat Umum Se Provinsi
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event 50.000.000,00 1 event - 1 event 50.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
26
Jumlah Terselelnggaranya Festival Band Tingkat Umum Se Provinsi
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
26 1 event 1 event 1 event - 1 event 42.322.140,00 1 event - 1 event - 1 event - 1 event 42.322.140,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
27
MemperkenalkanTradisi Makan Bersama dengan Sajian Menu Khas Daerah
1 event 1 event 1 event 106.570.000,00 1 event 105.421.000,00 1 event 150.000.000,00 1 event 150.000.000,00 1 event 150.000.000,00 1 event 661.991.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke Kabupat
Meningkatnya Kunjungan
Jumlah Kunjungan
2 09 2.09.1 08Jumlah Kunjungan Wisata
35.000 45.000
5.685.385.750,00
50.000
4.142.060.764,00
55.000
19.393.000.000,00
60.000
19.557.000.000,00
65.000
19.588.000.000,00 68.365.446.514,00
Ddinas
Pariwisa
ta
01Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Terjun Way Lalaa
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
02Jumlah DED Kawasaneluk Kiluan
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali 50.000.000,00 1 kali - 1 kali 50.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03Jumlah Sarana danPrasarana Air TerjunLembah Pelangi
1 kali 1 kali 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali 50.000.000,00 1 kali 50.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
Festival Band
Pameran Tanggamus Expo
Promosi Pesona Wisata RATU ( Ramah, Amanah,Teristimewa dan Unggulan )
Penyusunan DED Kawasan Teluk Kiluan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pariwisata Air Terjun Way Lalaan
Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Lembah Pelangi
Festival Pangan Balak
Pameran Dalam Daerah
Tanggamus Tour Bikecycle
Pameran Lampung Fair
Festival Kuliner Nusantara
Festival Durian
63
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
04Jumlah PengembanganDestinasi Pariwisata diTeluk Kiluan
4 paket 4 paket 4 paket 426.236.250,00 4 paket - 4 paket 600.000.000,00 4 paket 600.000.000,00 4 paket 600.000.000,00 4 paket 2.226.236.250,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
05Jumlah PengembanganDestinasi Pariwisata diTeluk Kiluan
3 paket 3 paket 3 paket 2.097.484.750,00 3 paket - 3 paket 2.498.000.000,00 3 paket 2.498.000.000,00 3 paket 2.498.000.000,00 3 paket 9.591.484.750,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
06Jumlah Tersusunnya Dokumen Kajian Tapak Wisata
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
07Jumlah Sarana dan dan Prasarana Teluk Paku
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
08Jumlah Sarana dan dan Prasarana Teluk Paku
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket 50.000.000,00 1 paket 50.000.000,00 1 paket 50.000.000,00 1 paket 150.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
09Jumlah Sarana dan dan Prasarana Way Behak
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket 20.000.000,00 1 paket 20.000.000,00 1 paket 20.000.000,00 1 paket 60.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
10Jumlah PengembanganDestinasi Pariwisata diTeluk Kiluan
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket 30.000.000,00 1 paket 30.000.000,00 1 paket 30.000.000,00 1 paket 90.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
11Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Way Suppuk
1 paket 1 paket 1 paket - 1 paket - 1 paket 50.000.000,00 1 paket 50.000.000,00 1 paket 50.000.000,00 1 paket 150.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
12Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata di Teluk Kiluan
2 paket 2 paket 2 paket 90.459.000,00 2 paket - 2 paket 60.000.000,00 2 paket 60.000.000,00 2 paket 60.000.000,00 2 paket 270.459.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
13Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata diTeluk Kiluan
3 paket 3 paket 3 paket 15.236.000,00 3 paket - 3 paket - 3 paket - 3 paket - 3 paket 15.236.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
14Jumlah PengembanganDestinasi Pariwisata diTeluk Kiluan
3 pket 3 pket 3 pket 371.756.250,00 3 pket - 3 pket 385.000.000,00 3 pket 389.000.000,00 3 pket 390.000.000,00 3 pket 1.535.756.250,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
15Jumlah Sarana dan dan Prasarana Teluk Paku
1 paket 1 paket 1 paket 149.279.000,00 1 paket - 1 paket - 1 paket 60.000.000,00 1 paket 80.000.000,00 1 paket 289.279.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
16Jumlah Sarana dan dan Prasarana Way Behak
1 paket 1 paket 1 paket 30.703.500,00 1 paket - 1 paket - 1 paket 50.000.000,00 1 paket 60.000.000,00 1 paket 140.703.500,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
17Jumlah PengembanganDestinasi Pariwisata diTeluk Kiluan
1 paket 1 paket 1 paket 119.095.000,00 1 paket 267.699.750,00 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket 386.794.750,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
18Jumlah Sarana dan Prasarana Kawasan Wisata Way Suppuk
1 paket 1 paket 1 paket 69.300.000,00 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket - 1 paket 69.300.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
Pengembangan Kawasan Wisata Teluk Paku
Sosialisasi Pengembangan Agrowisata
Pengelolaan Obyek Wisata Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Tirai Datar Lebuay
Pengembangan Kawasan Wisata Way Behak
Pengembangan Destinasi Pariwisata ( DAK Reguler Bidang Pariwisata Subbid Amenitas Wisata )
Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Lamuran
Pengembangan Kawasan Wisata Way Suppuk
Pengembangan Destinasi Kawasan Pariwisata Unggulan
Peningkatan Prasarana dan Srana Pusat Informasi Pariwisata Kabupaten Tanggamus
Pembuatan Rumah Hobbit di Kawasan Wisata Air Terjun Waylalaan
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Sosialisasi dan Pembinaan Desa Wisata
Pengembangan Destinasi Pariwisata ( DAK Reguler Bidang Pariwisata Subbid Penataan Kawasan Wisata )
Penyususnan Kajian Tapak Kawasan Wisata
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
19Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata di Teluk Kiluan
2 paket 2 paket 2 paket 1.694.100.000,00 2 paket - 2 paket - 2 paket - 2 paket - 2 paket 1.694.100.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
20Jumlah Pengembangan Destinasi Pariwisata diTeluk Kiluan
3 paket 3 paket 3 paket 621.736.000,00 3 paket 796.804.000,00 3 paket 700.000.000,00 3 paket 700.000.000,00 3 paket 700.000.000,00 3 paket 3.518.540.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
21
Jumlah Meningkatkan Pengunjung Wisata di Muara IndahTeluk Kiluan
3 paket 3 paket 3 paket - 3 paket - 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 9.000.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
21 3 paket 3 paket 3 paket - 3 paket 2.259.485.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 11.259.485.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
uday
Kota Agun
g
21 3 paket 3 paket 3 paket - 3 paket 104.541.800,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 9.104.541.800,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
21 3 paket 3 paket 3 paket - 3 paket 147.427.300,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 9.147.427.300,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
21 3 paket 3 paket 3 paket - 3 paket 566.102.914,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 3.000.000.000,00 3 paket 9.566.102.914,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 09Jumlah Kunjungan Wisata
35.000 45.000
74.349.500,00
50.000
77.315.350,00
55.000
265.000.000,00
60.000
265.000.000,00 35000
org 265.000.000,00 946.664.850,00
Ddinas
Pariwisa
01Jumlah Pokdarwis DesaWisata
1 kali 1 kali 1 kali 45.442.000,00 1 kali - 1 kali 60.000.000,00 1 kali 60.000.000,00 1 kali 60.000.000,00 1 kali 225.442.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
02Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
55.000.000,00 30 peserta 55.000.000,00 30
peserta 55.000.000,00 30 peserta 165.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03Jumlah Pemutaran Film
12 kali 12 kali 12 kali - 12 kali - 12 kali - 12 kali - 12 kali - 12 kali -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
04Jumlah Peserta Pembina Seni Rupa ( Seni Lukis)
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
05
Jumlah Peserta Pelatihan Pembuatan Souvenir pada Masyarakat di Lokasi Obyek Wisata
30 peserta30
peserta30
peserta 28.907.500,00 30 peserta 35.629.450,00
30 peserta
50.000.000,00 30 peserta 50.000.000,00 30
peserta 50.000.000,00 30 peserta 214.536.950,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
06Jumlah Peserta Kelompok Usaha Kerajinan Batik
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
50.000.000,00 30 peserta 50.000.000,00 30
peserta 50.000.000,00 30 peserta 150.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06 30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta 41.685.900,00
30 peserta
50.000.000,00 30 peserta 50.000.000,00 30
peserta 50.000.000,00 30 peserta 191.685.900,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 10Jumlah Kunjungan Wisata
15000 30.927.500,00 20000 org 27.902.000,00 25000
org 70.000.000,00
30000 org
70.000.000,00 35000
org 70.000.000,00 268.829.500,00
Ddinas
Pariwisa
01Jumlah Pokdarwis DesaWisata
1 kali 1 kali 1 kali 30.927.500,00 1 kali 27.902.000,00 1 kali 70.000.000,00 1 kali 70.000.000,00 1 kali 70.000.000,00 1 kali 268.829.500,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 11Jumlah Kunjungan Wisata
15000 274.920.100,00 20000 org 1.352.947.220,00 25000
org 400.000.000,00
30000 org
450.000.000,00 35000
org 460.000.000,00 2.937.867.320,00
Ddinas
Pariwisa
Pelatihan Pembuatan Souvenir Pada Masyarakat di Lokaasi Obyek Wisata
Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif
Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Wisata
Pembinaan Seni Rupa ( Seni Lukis )
Program Pembangunan Ekonomi Kreatif Kabupate Tanggamus
Pengembangan Kreatifitas SDM POKDARWIS
Pemberian Insentif Bagi Pengelolaan Tempat Wisata di Kabupaten Tanggamus
Operasi Mobil Bioskop Keliling/Pemutaran Film
Pembangunan Patung Lumba-lumba di taman Muara Indah Kecamatan Kotaagung Tahap 1
Pelayanan Kepariwisataan ( DAK Non Fisik )
Pembangunan Kolam Renang dan Waterboom Di Taman Wisata Muara Indah
Pengembangan Destinasi Pariwisata ( DAK Penugasan Bidang Pariwisata Sub Bidang Pariwisata Atraksi )
Bantuan Peralatan Kepariwisataan Terhadap Kelompok Sadar Wisata
Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengembangan Obyek Wisata Unggulan Kabupaten Tanggamus
Pelatihan dan Pembinaan Kelompok Usaha Kerajinan Batik Keluar Daerah
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Study Tiru Pengembangan Destinasi Terhadap Pokdarwis
Program Penyelesaian Kewajiban Atas Pembayaran Pekerjaan Tahun Anggaran Sebelumnya
63
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
01Jumlah yang dibayarkan
1 paket 1 paket 1 paket 274.920.100,00 1 paket 1.352.947.220,00 1 paket 400.000.000,00 1 paket 450.000.000,00 1 paket 460.000.000,00 1 paket 2.937.867.320,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke Kabupaten
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke
Jumlah Kunjungan Wisata
3 021.02.09.0
112
Jumlah Kunjungan Wisata
15000 35.622.500,00 20000 org - 25000
org - -
35000 org
- 35.622.500,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
uday
01
Jumlah Meningkatkan Peraturan Menteri Pariwisata RI bagi Pelaku Pariwisata
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
- 30 peserta - 30
peserta - 30 peserta -
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
02
Jumlah Tercapainya Kwalitas Pelayanan Pada Jasa Usaha Pariwisata
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
- 30 peserta - 30
peserta - 30 peserta -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03Jumlah Tercapainya Keseragaman TDUP
30 peserta30
peserta30
peserta 14.162.500,00 30 peserta -
30 peserta
- 30 peserta - 30
peserta - 30 peserta 14.162.500,00
Ddinas
Pari
Kota Agun
g
04Jumlah Tercapainya Kwalitas SDM pelaku Industri Pariwsata
30 peserta30
peserta30
peserta 21.460.000,00 30 peserta -
30 peserta
- 30 peserta - 30
peserta - 30 peserta 21.460.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 13Jumlah Kunjungan Wisata
15000 5.221.000,00 20000 org 5.000.000,00 25000
org 70.000.000,00
30000 org
70.000.000,00 35000
org 70.000.000,00 220.221.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01
Jumlah Dokumen Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif Kabupaten Tanggamus
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
30.000.000,00 30 peserta 30.000.000,00 30
peserta 30.000.000,00 30 peserta 90.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
02
Jumlah Peserta Pelatihan DesainKemasan Produk Usaha
30 peserta30
peserta30
peserta 5.221.000,00 30 peserta 5.000.000,00
30 peserta
40.000.000,00 30 peserta 40.000.000,00 30
peserta 40.000.000,00 30 peserta 130.221.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 14Jumlah Kunjungan Wisata
15000 - 20000 org - 25000
org -
30000 org
- 35000
org - -
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01
Jumlah Tempat Pemetaan Sentra-sentra Ekonomi Kreatif yang ada di Kecamatan Kabupaten Tanggamus
2 paket 2 paket 2 paket - 2 paket - 2 paket - 2 paket - 2 paket - 2 paket -
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
02Jumlah Mengikuti Event-Event Promosi Produk Keluar Daerah
1 event 1 event 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event - 1 event -
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke Kabupaten
Meningkatnya Kunjungan Wisata
Jumlah Kunjungan Wis
2 09 2.09.1 15Jumlah Kunjungan Wisata
15000 - 20000 org - 25000
org 75.000.000,00
30000 org
78.000.000,00 35000
org 86.000.000,00 239.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
01Jumlah Pembinaan dan Pembentukan Kreativitas Usia Dini
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
75.000.000,00 30 peserta 78.000.000,00 30
peserta 86.000.000,00 30 peserta 239.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
meningkatkan Wisatawan Ke Kabupat
Meningkatnya Kunjungan
Jumlah Kunjungan
2 09 2.09.1 16Jumlah Kunjungan Wisata
15000 98.150.000,00 20000 org 95.464.100,00 25000
org 150.000.000,00
30000 org
150.000.000,00 35000
org 150.000.000,00 643.614.100,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
01Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
75.000.000,00 30 peserta 75.000.000,00 30
peserta 75.000.000,00 30 peserta 225.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
02Jumlah Peserta Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif
30 peserta30
peserta30
peserta 98.150.000,00 30 peserta 95.464.100,00
30 peserta
75.000.000,00 30 peserta 75.000.000,00 30
peserta 75.000.000,00 30 peserta 418.614.100,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
Peningkatan Kapasitas SDM dan Jasa Usaha Industri Pariwisata
Program Peningkatan Jumlah dan Penghargaan Insan Kreatif yang Berkualitas Secara Berkesinambungan
Pemetaan Sentra-sentra Ekonomi Kreatif di Kecamatan
Pameran Produksi Kreatif ( Expo Luar Daerah )
Pembinaan dan Pembentukan Kreativitas Usia Dini
Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang Ekonomi Kreatif
Pengadaan Kios Cindera Mata dan Kuliner di Kawasan Wisata Kabupaten Tanggamus
Pelatihan Kewirausahaan Ekonomi Kreatif
Progrma Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptel
Pendataan dan Pembinaan Usaha Ekonomi Kreatif
Pelatihan Desain Kemasan Produksi Usaha Kecil Ekonomi Kreatif
Kegiatan Pembayaran Retensi Atas Pekerjaan 2016
Penyeragaman Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Peningkatan Kompetensi dan Standarisasi Jasa Usaha Pariwisata
Work Shop Peningkatan Kompetensi Jasa Usaha Pariwisata
Work Shop Meningkatkan Kwalitas Pelayanan Pada Jasa Usaha Pariwisata
Progrma Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptel
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 17Jumlah Kunjungan Wisata
15000 5.000.000,00 20000 org - 25000
org 75.000.000,00
30000 org
75.000.000,00 35000
org 75.000.000,00 230.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01Jumlah Peserta Penciptaan Produk Kreatif Budaya Lokal
30 peserta30
peserta30
peserta 5.000.000,00 30 peserta -
30 peserta
75.000.000,00 30 peserta 75.000.000,00 30
peserta 75.000.000,00 30 peserta 230.000.000,00
Ddinas
Pari
Kota Agun
g meningkatkan Wisatawan Ke
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 18Jumlah Kunjungan Wisata
15000 - 20000 org - 25000
org 260.000.000,00
30000 org
270.000.000,00 35000
org 280.000.000,00 810.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01Jumlah Peserta Penciptaan Produk Kreatif Budaya Lokal
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
75.000.000,00 30 peserta 75.000.000,00 30
peserta 75.000.000,00 30 peserta 225.000.000,00
Ddinas
Pari
Kota Agun
g
02
Jumlah Peserta Sosialisasi Pe;uang Pasar di Bidang Desain dan Perkembangan
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
110.000.000,00 30 peserta 120.000.000,00 30
peserta 130.000.000,00 30 peserta 360.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03
Jumlah Peserta Pelatihan Pengembangan Desain dan Pengepakan Produk Ekonomi
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
75.000.000,00 30 peserta 75.000.000,00 30
peserta 75.000.000,00 30 peserta 225.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
meningkatkan Wisataw
Meningkatnya Kunju
Jumlah Kunjung
2 09 2.09.1 19Jumlah Kunjungan Wisata
15000 - 20000 org - 25000
org 75.000.000,00
30000 org
85.000.000,00 35000
org 95.000.000,00 255.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01
Jumlah Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan dan Ramah Lingkungan
30 peserta30
peserta30
peserta - 30 peserta -
30 peserta
75.000.000,00 30 peserta 85.000.000,00 30
peserta 95.000.000,00 30 peserta 255.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
2 02 - - 651.000.000,00 683.600.000,00 718.050.000,00 2.052.650.000,00
Ddinas
Pariwisa
Meningkatkan Peran dan Kapasitas Kepemudaan Dalam
Meningkatnya Partisipasi dan Kompetensi Kepem
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat
2 09 2.09.1 20
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT 1 ATLIT - 2 ATLIT - 3 ATLIT 367.500.000,00 4 ATLIT 385.900.000,00 5 ATLIT 405.350.000,00 1.158.750.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
udayaan
Kepe
01Jumlah Pelatihan Bela Negara
40 Peserta
- 40 Peserta - 40
Peserta 157.500.000
40 Peserta
165.400.000 40
Peserta 173.700.000
200 peserta
496.600.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
02
Jumlah Penyuluhan/Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba
40 peserta
- 40 peserta - 40
peserta 126.000.000
40 peserta
132.300.000 40
peserta 139.000.000
200 Peserta
397.300.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03Jumlah Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudan
30 peserta
- 30 Peserta - 30
Peserta 84.000.000
30 Peserta
88.200.000 30
Pesrta 92.650.000
150 Peserta
264.850.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
Meningkatkan Peran dan
Meningkatnya Partisi
Jumlah Atlit Ber
2 09 2.09.1 21
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT 454.323.750,00 2 ATLIT 657.397.300,00 3 ATLIT 769.475.000,00 4 ATLIT 806.900.000,00 5 ATLIT 845.450.000,00 3.533.546.050,00
Ddinas
Pariwisa
ta
01Jumlah anggoota PASKIBRA tingkat Kabupaten
1 kali 77
Orang 77
Orang 380.000.000 77 Orang 576.152.600
77 Orang
441.000.000 77 Orang 463.000.000 77
Orang 486.150.000 462 Orang 2.346.302.600,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
02
Jumlah Pemberdayaan Kepemudaan Karang Taruna Kabupaten Tanggamus
21.183.750 - 75
Peserta 77.200.000
75 Peserta
81.000.000 75
Peserta 85.000.000
375 Peserta
264.383.750,00
Ddinas
Pariwisa
03
Jumlah Peserta Partisipasi Kuartir Tingkat Daerah dan Kuartir Tingkat Nasional
0% 40
Peserta 40
Peserta 12.300.000 40 Peserta -
40 Peserta
66.150.000 40
Peserta 70.000.000
40 Peserta
73.500.000 240
Peserta 221.950.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
04Jumlah Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
40 Peserta
- 40 Peserta - 40
Peserta 130.000.000
40 Peserta
135.000.000 40
Peserta 140.000.000
200 peserta
405.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
Urusan Pemerintah Wajib
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pelatihan Bela Negara
Penyuluhan/Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba
Sosialisasi Peraturan Tentang Kepemudan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
Pembentukan Pasukan Pengibaran Bendera (PASKIBRAKA) Tingkat KabupatenPemberdayaan Kepemudaan Karang Taruna Kabupaten Tanggamus
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda
Partisipasi Kuartir TingkatDaerah dan KuartirTingkat Nasional
Pelatihan Teknologi Pengolahan Bahan Tepat Guna dan Ramah Lingkungan
Program Peningkatan Jumlah Wirausaha di Bidang Ekonomi Kreatif
Pelatihan Pengembangan Desain dan Pengepakan Produk Ekonomi Kreatif
Peningkatan Inovasi Bermuatan Lokal Untuk Menciptakan Keunggulan KompetitifSosialisasi Penciptaan Produk Kreatif Budaya Lokal
Sosialisasi Peluang Pasar Desain dan Perkembangan Teknologi Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Kemampuan SDM Ekonomi Kreatif
Tanggamus Fasion Week
63
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
05Jumlah Pendampingan Pemuda Pelopor
2 peserta
21.840.000 2 peserta - 2
peserta 55.125.000 2 peserta 57.900.000
2 peserta
60.800.000 10 peserta 195.665.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
udayaan
06Jumlah apel Besar Paskibraka
30 peserta
19.000.000 30 peserta 17.908.000 30
peserta 132.300.000
30 peserta
139.000.000 30
peserta 146.000.000
150 peserta
454.208.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06 30
peserta 30 peserta 21.476.750
30 peserta
132.300.000 30
peserta 139.000.000
30 peserta
146.000.000 150
peserta 438.776.750,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06 30
peserta 30 peserta 14.918.000
30 peserta
132.300.000 30
peserta 139.000.000
30 peserta
146.000.000 150
peserta 432.218.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06 30
peserta 30 peserta 26.941.950
30 peserta
132.300.000 30
peserta 139.000.000
30 peserta
146.000.000 150
peserta 444.241.950,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
Meningkatkan Peran dan
Meningkatnya Partisi
Jumlah Atlit Ber
2 09 2.09.1 22
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT - 2 ATLIT - 3 ATLIT 259.425.000,00 4 ATLIT 274.500.000,00 5 ATLIT 290.200.000,00 824.125.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01Jumlah Peserta KursusTingkat Penegak
0% 50
Peserta - 50 Peserta
50 Peserta
45.000.000 50 Orang 47.500.000 50
Peserta 50.000.000
300 Peserta
142.500.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
02
Jumlah Peserta Perkemahan Budaya Tingkat Penegak atau Penggalan
0% - 100
Pesrta - 100 Peserta
100 Peserta
55.200.000 100
Peserta 57.800.000
100 Pesera
60.700.000 500
Peserta 173.700.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03Jumlah Peserta Kursus Mahir Dasar dan Kursus Mahir Lanjut
0% 40
Orang 40
Orang - 40 Orang
40 Orang
99.225.000 40 Orang 104.200.000 40
Orang 109.500.000 240 Orang 312.925.000,00
Ddinas
Pari
Kota Agun
g
04Jumlah Peserta Pembinaan
0% 30
Orang - 30 Orang
30 Orang
60.000.000 30 Orang 65.000.000 30
Orang 70.000.000 150 Orang 195.000.000,00
Ddinas
Pari
Kota Agun
g Meningkatkan Peran
Meningkatnya
Jumlah Atlit
2 09 2.09.1 23
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT 91.604.500,00 2 ATLIT 248.702.400,00 3 ATLIT 909.100.000,00 4 ATLIT 961.130.000,00 5 ATLIT 1.010.780.000,00 3.221.316.900,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01 Jumlah Peserta HAORNAS ( hari Olahraga Nasional
0% - 20
Kecamatan
- 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 38.600.000
20 Kecamata
n 40.530.000
20 Kecamat
an 42.600.000
100 Kecamatan
121.730.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
02Jumlah Cabor yang menjadi Peserta
0% - 22
Cabor - 22 Cabor 22 Cabor 110.250.000 22 Cabor 115.800.000
22 Cabor
121.590.000 110 Cabor 347.640.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
03Jumlah Peserta Tournamen Sepak Bola
0% - 20
Kecamatan
30.460.000 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 110.000.000
20 Kecamata
n 115.000.000
20 Kecamat
an 120.000.000
100 Kecamatan
375.460.000,00
Ddinas
Pariwisa
04Jumlah Peserta PencakSilat 20 Kecamatan
0% - 20
Kecamatan
30.424.500 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 110.250.000
20 Kecamata
n 115.800.000
20 Kecamat
an 121.590.000
100 Kecamatan
378.064.500,00
Ddinas
Pariwisa
05Jumlah Cabang Olah Raga yang menjadi peserta Pembinaan
0% - 20
Cabor 30.720.000 20 Cabor 20 Cabor 300.000.000 20 Cabor 325.000.000
20 Cabor
350.000.000 100 Cabor 1.005.720.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06Jumlah Gebyar Olahraga Yang di Laksanakan
0% - 20
Kecamatan
- 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 80.000.000
20 Kecamata
n 83.000.000
20 Kecamat
an 85.000.000
20 Kecamatan
248.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06 0% - 20
Kecamatan
- 20
Kecamatan 109.685.000
20 Kecamat
an 80.000.000
20 Kecamata
n 83.000.000
20 Kecamat
an 85.000.000
20 Kecamatan
357.685.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06 0% - 20
Kecamatan
- 20
Kecamatan 139.017.400
20 Kecamat
an 80.000.000
20 Kecamata
n 83.000.000
20 Kecamat
an 85.000.000
20 Kecamatan
387.017.400,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g Meningkatkan Peran dan
Meningkatnya Partisi
Jumlah Atlit Ber
2 09 2.09.1 24
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT 0 2 ATLIT - 3 ATLIT 380.250.000,00 4 ATLIT 390.800.000,00 5 ATLIT 401.590.000,00 1.172.640.000,00
Ddinas
Pariwisa
01
Jumlah Pembentukan Pusa Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah
0% - 1 Unit 0 1 Unit 1 Unit 110.250.000 1 Unit 115.800.000 1 Unit 121.590.000 5 Unit 347.640.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kursus Mahir Dasar danKursus Mahir Lanjut
Pelatihan Pembina Pramuka
Tournament Futsal Antar Kecamatan
Program Pembudayaan Olahraga
Pembentukan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLPD)
Proggram Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
HAORNAS ( hari Olahraga Nasional)
Monitoring dan Evaluasi Cabang-cabang Olahraga Se-kabupaten Tanggamus
Pembinaan Cabang-cabang olahraga Unggulan Menuju Tanggamus Juara
Pendampingan Pemuda Pelopor
Program Pembinaan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan
Kursus Tingkat Penegak
Perkemahan Budaya Tingkat Penegak atau Penggalang
Pengadaan Mesin Pengaduk Mie Untuk Kewirausahaan Pemuda
Tournamen Sepak Bola Bupati Tanggamus Cup
Kejuaraan Daerah Pencak Silat
Apel Besar Paskibraka
Sosialisasi Pemberdayaan Pemuda Karangtaruna Kabupaten Tanggamus
Pelaksanaan Jambore Tingkat Kabupaten Tanggamus
Gebyar Olahraga Rekreasi Masyarakat Tanggamus
Kejuaraan Daerah Bola Voli Piala Bupati Tanggamus Antar Kecamatan
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
02Jumlah Cabang Olahraga Gebyar Olahraga Usia Dini
0% - 7 Cabor 0 7 Cabor 7 Cabor 270.000.000 7 Cabor 275.000.000 7 Cabor 280.000.000 35 Cabor 825.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Meningkatkan Peran dan
Meningkatnya Partisi
Jumlah Atlit Ber
2 09 2.09.1 25
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT - 2 ATLIT - 3 ATLIT 1.307.630.000 4 ATLIT 1.216.000.000 5 ATLIT 1.276.970.000 3.800.600.000,00
Ddinas
Pariwisa
01 Jumla Pesrta POPDA 0% - 20
Kecamatan
- 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 110.250.000
20 Kecamata
n 116.000.000
20 Kecamat
an 121.800.000
100 Kecamatan
348.050.000,00
Ddinas
Pariwisa
02Jumlah Peserta PORKAB
0% - 20
Kecamatan
- 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 551.250.000
20 Kecamata
n 578.900.000
20 Kecamat
an 608.000.000
100 Kecamatan
1.738.150.000,00
Ddinas
Pariwisa
03Jumlah Peserta Tournament Sepak Bola U.16
0% 200
Peserta - - - - - - - - -
200 Peserta
-
Ddinas
Pariwisa
04Jumlah Peserta PencakSilat 20 Kecamatan
0% - 20
Kecamatan
- 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 110.250.000
20 Kecamata
n 115.800.000
20 Kecamat
an 121.590.000
100 Kecamatan
347.640.000,00
Ddinas
Pariwisa
05
Jumlah Peserta Pelatih Olah Raga yang Mendapat Sertifikat Pelatih
0% 36
Orang 44
Orang - Gisting
44 Orang
110.250.000 44 Orang 115.800.000 44
Orang 121.590.000 256 Orang 347.640.000,00
Ddinas
Pariwisa
06Jumlah Peserta Kejuda Karate Piala Bupati Tanggamus
0% 100
Orang 100
Orang - 100 Orang
100 Orang
110.250.000 100
Orang 115.800.000
100 Orang
121.590.000 600 Orang 347.640.000,00
Ddinas
Pariwisa
07
Jumlah Peserta Bola Voli Piala Bupati Tanggamus Antar Kecamatan
0% 20
Kecamatan
20 Kecamat
an - Sumberejo
20 Kecamat
an 82.690.000
20 Kecamata
n 86.850.000
20 Kecamat
an 91.200.000
120 Kecamatan
260.740.000,00
Ddinas
Pariwisa
08Jumlah Peserta Tournament Futsal Antar Kecamatan
0% 20
Kecamatan
20 Kecamat
an -
20 Kecamatan
20 Kecamat
an 82.690.000
20 Kecamata
n 86.850.000
20 Kecamat
an 91.200.000
120 Kecamatan
260.740.000,00
Ddinas
Pariwisa
09Jumlah Atlet Yang diBina
0% - - 0 - 1 Paket 150.000.000 - - - - 1 Paket 150.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
Meningkatkan Peran dan Kapasita
Meningkatnya Partisipasi
Jumlah Atlit Berpres
2 09 2.09.1 26
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT 247.308.750 2 ATLIT 7.710.325.549 3 ATLIT 1.898.720.000 4 ATLIT 1.789.300.000 5 ATLIT 2.319.315.000 13.964.969.299,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
01Tersedianya sarana danPrasarana Olahraga
0% 96 Set 3 Paket 0 3 Paket 3 Paket 104.750.000 3 Paket 110.000.000 3 Paket 115.500.000 15 Paket
96 Set 577.558.750,00
Ddinas
Pariwisa
02
Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana lapangan sepakbola
0% 1 Paket 3 Paket 0 3 Paket 121.275.000 3 Paket 127.350.000 3 Paket 133.720.000 382.345.000,00
Ddinas
Pariwisa
03Updating dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Olahraga
0% - 2 Paket 21.900.000 - 2 Paket 55.125.000 - - 2 Paket 60.800.000 10 Paket 115.925.000,00
Ddinas
Pariwisa
04Jumlah PeralatanKewirausahaan Pemuda
0% 13 Unit 13 Unit 27.220.000 13 Unit 13 Unit 49.620.000 13 Unit 52.100.000 13 Unit 54.700.000 78 Unit 178.320.000,00 Ddin
as Pari
05
Jumlah Peserta Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah Tentang Pembangunan
0%
80 Peserta
Sosialisasi
- 0 80 Peserta Sosialisasi
- - 80
Peserta Sosialisasi
35.000.000 - - 80 Peserta 56.900.000,00
Ddinas
Pariwisa
06Jumlah Masterpland Stadion Mini di Kabupaten Tanggamus
0% - 198.188.750 1 Paket 1 Paket 192.950.000 1 Paket 202.600.000 1 Paket 212.730.000 5 Paket 608.280.000,00
Ddinas
Pariwisa
07Jumlah Revitalisasi lapangan Olahraga Pekon
0% - 2 Paket 0 2 Paket 2 Paket 220.500.000 2 Paket 231.525.000 2 Paket 243.100.000 10 Paket 893.313.750,00
Ddinas
Pariwisa
Penyediaan PeralatanKewirausahaan Pemuda
Kejuaraan Bola Voli Piala Bupati Tanggamus Antar Kecamatan
Tournament Futsal
Pembinaan Kontingen Olahraga Kabupaten Tanggamus Dalam Pekan Olahraga Provinsi
Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Tanggamus
Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana dan Sarana Olahraga Kecamatan Kotaagung (Lapangan Sepak Bola)
Penyusunan Masterpland Stadion Gelora Kabupaten Tanggamus
Revitalisasi lapanganOlahraga Peko
Gebyar Olahraga Usia Dini
Program Peningkatan Prestasi Olahraga
Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB)
Tournament Sepak BolaU.16
Kejuaraan Daerah Pencak Silat
Updating dan Pemetaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten Tanggamus
Sosialisasi Program Bantuan Pemerintah Pusat Tentang Pembangunan Atau Rehabilitasi Lapangan Olahraga Ke Pekon
Peningkatan KualitasSDM Pelatih OlahragaSe-kabupaten Tanggamus
Kejuaraan KaratePiala Bupati Tanggamu
63
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
08 Jumlah Pemeliharaan 0% - - 0 4 Paket 4 Paket 60.000.000 4 Paket 70.000.000 4 Paket 80.000.000 16 Pakaet 210.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
09Jumlah Pengadaan Sarpras GOR
0% - - 0 1 Paket 1 Paket 170.000.000 1 Paket 200.000.000 1 Paket 220.000.000 4 Paket 590.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
10Jumlah Master Paln Sentra Olahraga Kab. Tanggamus
0% - 1 Paket 0 - - - - - - 400.000.000 1 Paket 400.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
11Jumlah Master Plan Stadion Mini
0% - 1 Paket 0 - - - - - - - 1 Paket -
Ddinas
Pariwisa
ta
12Jumlah Penyusunan DED dan RAP Stadion Mini
0% - 1 Paket 0 1 Paket 1 Paket 200.000.000 - - - - 1 Paket 200.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
13Jumlah Masterpland Gedung Olahraga di Kabupaten Tanggamus
0% - 1 Paket 0 1 Paket 1 Paket 241.500.000 1 Paket 253.575.000 1 Paket 266.255.000 5 Paket 761.330.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
13 0% - 1 Paket 0 1 Paket - 1 Paket 241.500.000 1 Paket 253.575.000 1 Paket 266.255.000 5 Paket 761.330.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
13 0% - 1 Paket 0 1 Paket 7.710.325.549 1 Paket 241.500.000 1 Paket 253.575.000 1 Paket 266.255.000 5 Paket 8.471.655.549,00
Ddinas
Pariwisa
ta Meningkatkan Peran dan
Meningkatnya Partisi
Jumlah Atlit Ber
2 09 2.09.1 27
Jumlah Atlit Berprestasi di Tingkat Provinsi dan Nasional
1 ATLIT - 2 ATLIT - 3 ATLIT 71.665.000 4 ATLIT 75.300.000 5 ATLIT 139.870.000 286.835.000,00
Ddinas
Pariwisa
01Jumlah Sarana Perkemahan Kabupaten Tanggamus
0% - 8 Unit - 8 Unit 8 Unit 55.125.000 8 Unit 57.900.000 8 Unit 60.800.000 40 Unit 173.825.000,00 Ddin
as Pari
02Jumlah Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda
0% - 80
Orang - 80 Orang - - - -
80 Orang
60.800.000 240 Orang 60.800.000,00 Ddin
as Pari
03Tersedianya Buku Tentang data-data Kepemudaan
0% - 25 Buku - 25 Buku 25 Buku 16.540.000 25 Buku 17.400.000 25 Buku 18.270.000 125 Buku 52.210.000,00 Ddin
as PariMeningk
atkan Kreatifitas Para
Meningkatnya Kreatif
Cakupan Perl
2 09 2.09.1 28Cakupan Perlindungan Terhadap BCB
1 BCB 1 ATLIT 295.162.500 3 BCB 350.156.950,00 1.484.080.000,00 5 BCB 1.258.063.000,00 6 BCB 1.903.395.854,00 5.290.858.304,00
Ddinas
Pariwisa
01 - 30 peserta
0 30 peserta 63.412.000 30
peserta 30
peserta 86.250.000
30 peserta
150 peserta
149.662.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
01
Jumlah pelestarian dan nilai-nilai tata cara adat sain batin dan pepadun
- 30 peserta
0 30 peserta 107.302.000 30
peserta 30
peserta 86.250.000
30 peserta
150 peserta
193.552.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
02Jumlah dsanggar seni yang dibina
- 40 peserta
39.780.000 40 peserta 40
peserta 231.525.000 40
peserta 40
peserta 231.000.000
200 Peserta
502.305.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
03Jumlah penata tari yang dilatih
- 30 peserta
0 30 Peserta 30
Peserta 30
Peserta 30
Pesrta 34.100.000
150 Peserta
34.100.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
04Jumlah penata musik yang dilatih
- 0 32.550.000 34.100.000 66.650.000,00 Ddin
as Pari
05Jumlahn perupa yang dilatih
0 Paket 77 Orang
77 Orang
0 77 Orang 77
Orang 77 Orang 32.395.000 77
Orang 34.100.000 462 Orang 66.495.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
06Jumlah seni budaya yang akan dipamerkan
0 Paket 59.100.000 75 Peserta
88.220.000 75
Peserta 75
Peserta 92.631.000
375 Peserta
239.951.000,00
Ddinas
Pariwisa
07Jumlah seni budaya yang akan dipromisikan
1 Paket 40 Peserta
0 40 Peserta 40
Peserta 165.375.000 40
Peserta 40
Peserta 182.325.937
200 peserta
347.700.937,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
Program Penyediaan, Pengembangan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana KepemudaanPengadaan Sarana Kepramukaan Kabupaten Tanggamus
Diklat penata tari tradisional
Diklat penata musik tradisional
Diklat perupa
Pagelaran Sendratari Budaya Daerah ke Luar Daerah
Pelatihan Sanggar Seni Budaya Kabupaten Tanggamus
Pemeliharaan Rutin Sarpras GOR
Peningkatan Sarana dan Prasarana GOR
Penyusunan Master Plan Kawasan Sentra Olahraga Kab. Tanggamus
Penyusunan Master Plan Stadion Mini
Penyusunan DED dan RAP Stadion Mini
Pembangunan Tahap II Gor Tipe B Kabupaten Tanggamus
Promosi Seni Budaya Daerah
Sosialisasi PP No.41Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Koordinasi dan Monitoring Sarana dan Prasarana KepemudaanSe-kabupaten Tanggamus
Program Pengembangan Nilai Budaya
Majelis penyeimbang adat Lampung
Penyusunan Masterpland Gedung Olahraga (GOR) di Kabupaten Tanggamus
Pembangunan Baru Prasarana dan Penyediaan Sarana Gedung Olahraga ( DAK Reguler Bidang )
Festival Seni Budaya
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
08Jumlah peserta yang mengikuti festival seni budaya lampung
- 2 peserta
58.963.000 2 peserta 2
peserta 131.250.000 2 peserta 137.500.000
2 peserta
144.375.000 10 peserta 472.088.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
uday
09 Jumla Film yang dibuat - 0 30 peserta30
peserta30 peserta 275.000.000
30 peserta
275.000.000 30 peserta 550.000.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
10Jumlah workshop film yang dilaksanakan disekolah-sekolah
- 48.465.000 55.125.000 57.881.250 60.775.321 222.246.571,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
11Jumlah kesenian dan kebudayaan daerah
- 50 Peserta
0 50 Peserta 50
Peserta 66.150.000 50 Orang 69.457.500 50
Peserta 72.930.375
300 Peserta
208.537.875,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
12
Jumlah penelitian dan pengembangan seni budaya kabupaten tanggamus
- - 100
Pesrta 0 100 Peserta
100 Peserta
125.000.000 100 Peserta
100 Pesera
131.250.000 500
Peserta 256.250.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
13 Jumlah pemutaran film - 40 Peserta
40 Peserta
22.112.500 40 Peserta 40
Peserta 55.125.000
40 Peserta
57.881.250 40 Peserta
60.775.321 240
Peserta 195.894.071,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
14Jumlah pelaksanaan parade nusantara
- 40 Orang
40 Orang
0 40 Orang 40
Orang 158.760.000 40 Orang 166.698.000 40
Orang 175.032.900 240 Orang 500.490.900,00
Ddinas
Pari
Kota Agun
g
15Jumlah Peserta Festival Kuda Limping Kabupaten Tanggamus
30 Orang
66.742.000 30 Orang 30
Orang 125.000.000 30 Orang 125.000.000 30
Orang 125.000.000 150 Orang 441.742.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
15 30
Orang 30 Orang 34.124.950 30
Orang 125.000.000 30 Orang 125.000.000 30
Orang 125.000.000 150 Orang 409.124.950,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g
15 30
Orang 30 Orang 145.318.000 30
Orang 125.000.000 30 Orang 125.000.000 30
Orang 125.000.000 150 Orang 520.318.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g Meningkatkan Kreatifitas Para
Meningkatnya Kreatif
Cakupan
2 09 2.09.1 29Cakupan Perlindungan Terhadap BCB
- 1 BCB 1 ATLIT 0 3 BCB - 4 BCB 453.328.575 5 BCB 475.178.150 6 BCB 121.550.625 1.050.057.350,00
Ddinas
Pariwisa
01Jumlah seniman yang ikut kegiatan promosi seni
- 0 110.250.000 115.762.500 121.550.625 347.563.125,00
Ddinas
Pariwisa
ta Keb
Kota Agun
g
02Jumlah seni budaya yang akan dipamerkan
- - 20
Kecamatan
0 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 110.503.575
20 Kecamata
n 115.765.650
20 Kecamat
an
100 Kecamatan
226.269.225,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
03Jumlah pembinaan diplomasi budaya
- - 22
Cabor 0 22 Cabor 22 Cabor 33.075.000 22 Cabor 34.650.000
22 Cabor
110 Cabor 67.725.000,00
Ddinas
Pariwisa
ta
Kota Agun
g
04Jumlah fasilitas penyelenggara festival seni budaya
- 20
Cabor 0 20 Cabor 20 Cabor 199.500.000 20 Cabor 209.000.000
20 Cabor
100 Cabor 408.500.000,00
Ddinas
Pariwisa
Kota Agun
g Meningkatkan Kreatifit
Meningkatnya
Cakupan
2 09 2.09.1 30Cakupan Perlindungan Terhadap BCB
- 1 BCB 0 3 BCB - 4 BCB - 5 BCB 229.425.000 6 BCB 241.500.000 470.925.000,00 Ddin
as Pari
Kota Agun
g
01Jumlah Pengembangan Galeri Seni
0 229.425.000 241.500.000 250.000.000,00
Ddinas
PariwisaMeningk
atkan Kreatifitas Para
Meningkatnya Kreatif
Cakupan Perl
2 09 2.09.1 31Cakupan Perlindungan Terhadap BCB
- 1 BCB 21.288.000 3 BCB - 4 BCB 62.842.500 5 BCB 88.929.625 6 BCB 92.228.856 244.000.981,00
Ddinas
Pariwisa
Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
Pengembangan Galeri Daerah
Pegelaran sendratari budaya daerah ke luar daerah
Promosi Seni Budaya Daerah
Pembinaan dan orientasi Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya Daerah
Fasilitasi penyelenggara festival budaya daerah
Program Ekonomi Kreatif Budaya Daerah
Program Pengelolaan Keragaman Seni dan Budaya
Pagelaran Sendratari Budaya di Event Lampung Fair dan Event Festival Luar Daerah
Festival Seni Budaya Lampung
Pengembangan perfilman Indonesia
Pembinaan dan Pengembangan Kesenian dan Perfilman di Sekolah-Sekolah
Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Penelitian dan pengembangan seni budaya kabupaten tanggamus
Oprasional mobil bioskop keliling pemutaran film
Parade Nusantara
Festival Kuda Lumping Kabupaten Tanggamus
Pemutaran Film Melalui Bioskop Keliling
63
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)
Tujuan Sasaran
Indikato
r Sasaran
Kode Program dan Kegiatan
(4) (5)
Lokasi
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD
Data Capaian
pada Tahun Awal
Perencanaan (Tahun
2017)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerj
a SKP
D Penanggungja
01Jumlah pelestarian sejarah dan nilai tradisi
- - 1 Unit 0 1 Unit 1 Unit 1 Unit 22.945.000 1 Unit 22.945.000 5 Unit 67.178.000,00
Ddinas
Pariwisa
02Jumlah pentas senu yang akan di pentaskan
- 7 Cabor 21.288.000 7 Cabor 7 Cabor 62.842.500 7 Cabor 65.984.625 7 Cabor 69.283.856 35 Cabor 219.398.981,00
Ddinas
PariwisaMeningk
atkan Kreatifitas Para
Meningkatnya Kreatif
Cakupan Perl
2 09 2.09.1 32 03Cakupan Perlindungan Terhadap BCB
- 1 BCB 250.007.000 3 BCB 88.873.000 4 BCB 104.737.500 5 BCB 109.974.375 6 BCB 115.473.102 669.064.977,00
Ddinas
Pariwisa
04Jumlah pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala
- - 20
Kecamatan
21.905.000 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 55.125.000
20 Kecamata
n 57.881.250
20 Kecamat
an 60.775.321
100 Kecamatan
195.686.571,00
Ddinas
Pariwisa
05
Jumlah pelestarian dan pengembanagan BCB (Benda Cagar Budaya) koleksi museum
- - 20
Kecamatan
42.902.000 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 49.612.500
20 Kecamata
n 52.093.125
20 Kecamat
an 54.697.781
100 Kecamatan
199.305.406,00
Ddinas
Pariwisa
ta
06
Jumlah Pengembangan Museum Adat Lampung di Kabupaten Tanggamus
200 Peserta
- 46.300.000 - - - - 200
Peserta 46.300.000,00
Ddinas
Pariwisa
06 200
Peserta - 46.300.000 - 5.000.000 - - -
200 Peserta
51.300.000,00
Ddinas
Pariwisa
06 200
Peserta - 46.300.000 - 31.373.000 - - -
200 Peserta
77.673.000,00
Ddinas
Pariwisa
06 200
Peserta - 46.300.000 - 52.500.000 - - -
200 Peserta
98.800.000,00
Ddinas
PariwisaMeningk
atkan Kreatifitas Para
Meningkatnya Kreatif
Cakupan Perl
2 09 2.09.1 33Cakupan Perlindungan Terhadap BCB
- 1 BCB 2 BCB 51.780.000 3 BCB 56.000.000 4 BCB 105.000.000 5 BCB 195.350.000 6 BCB 465.500.000 100 Kecamatan
873.630.000,00
Ddinas
Pariwisa
01Jumlah sosialisasi seni budaya, purbakala dan permuseuman
- 36 Orang
44 Orang
0 Gisting 44
Orang 44 Orang 45.100.000
44 Orang
256 Orang 60.000.000,00
Ddinas
Pariwisa
02
Jumlah peningkatan mutu sarana dan prasarana kesenian, cagar budaya dan
- 100 Orang
100 Orang
0 100 Orang 100
Orang 105.000.000 100
Orang 110.250.000 100
Orang 115.000.000 600 Orang 330.250.000,00
Ddinas
Pariwisa
03
Jumlah pelestarian dan nilai-nilai tata cara adat sain batin dan pepadun
- 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 0 Sumberejo
20 Kecamat
an
20 Kecamata
n
20 Kecamat
an 264.500.000
120 Kecamatan
264.500.000,00
Ddinas
Pariwisa
04 - 20
Kecamatan
20 Kecamat
an 24.323.000
20 Kecamatan
20 Kecamat
an
20 Kecamata
n 40.000.000
20 Kecamat
an 40.000.000
120 Kecamatan
104.323.000,00
Ddinas
Pariwisa
05Jumlah penyusunan buku sejaran tokoh perjuangan daerah
0% - 20
Kecamatan
27.457.000 20
Kecamatan 56.000.000
20 Kecamat
an
20 Kecamata
n
20 Kecamat
an 46.000.000
100 Kecamatan
129.457.000,00
Ddinas
Pariwisa
10.446.992.500,00 18.620.853.375,00 35.602.595.575,00 35.657.950.150,00 37.169.473.437,00 137.497.865.037,00
Penyusunan tatacara adat Istiadat budaya daerah
Penyusunan Buku Sejarah Tokoh Perjuanngan Daerah
Pentas seni dan budaya kabupaten tanggamus di way halim
Program Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala
Pelestarian dan Pengembangan BCB (Benda Cagar Budaya) Koleksi Museum
Pendataan Cagar Budaya Kabupaten Tanggamus
Program Perencanaan Pembangunan Kebudayaan
Sosialisasi seni budaya purbakala dan purmuseuman
Peningkatan mutu sarana dan prasarana kesenian cagar budaya dan permuseuman
Majelis penyeimbang adat Lampung
Pembinaan Tradisi dan Kearifan Budaya lokal
Pengembangan Museum Adat Lampung di Kabupaten Tanggamus
Pengadaan Sarana dan Prasarana Museum Kabupaten Tanggamus
Pengadaan Alat Kesenian
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
77
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
7.1 Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan
Sasaran RPJMD
Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Tanggamus
sebagai kabupaten yang mandiri dan berdaya saing berbasis
ekonomi kerakyatan dan agamis, dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik sesuai dengan misi ke-1 (satu) maka
tugas dan fungsi yang di emban oleh Dinas Pariwisata
Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Tanggamus adalah melakukan peningkatan dan
pengembangan Destinasi Pariwisata,menjaga kelestarian
Budaya dan pembinaan bakat putra - putri Daerah. Melalui
Promosi Destinasi Wisata Budaya dan Pengembangan bakat.
diharapkan dapat memajukan Kabupaten Tanggamus.
Adapun indikator kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus yang
mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah :
1. Kunjungan Wisata (%)
2. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)
Indikator kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
dan Olahraga yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
dapat dijabarkan dalam Tabel 17 sebagai berikut :
Tabel 17. INDIKATOR KINERJA OPD DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANGGAMUS
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
PARIWISATA
1 Kunjungan Wista (%) 60 65 70 75 80 90 440
2 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%) 0 8 9 10 11 12 50
NO Indikator
Kondisi Kinerja
pada Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
Akhir Periode RPJMD
78
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
79
BAB VIII
PENUTUP
Renstra-PD Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 adalah
merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang
memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah serta memperhitungkan potensi (kekuatan, kelemahan,
peluang dan tantangan)yang merupakan awal dari proses
akuntabilitas suatu Perangkat Daerah.
Perubahan Renstra-PD ini merupakan penjabaran dari Perubahan
RPJMD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 dan sebagai
pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025.
Perubahan Renstra-PD Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023 akan dipakai
sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah dengan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Akhirnya semoga dokumen Perubahan Renstra-PD ini dapat
menjadi sumber data dan informasi untuk penyusunan
perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang
agar tercapai kinerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Tanggamus yang lebih baik.
KEPALA DINAS PARIWISATA
KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANGGAMUS
H. RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T.,M.T
NIP. 19701111 199803 2 005
RReennccaannaa SSttrraatteeggiiss PPeerraannggkkaatt DDaaeerraahh ((RREENNSSTTRRAA--PPDD))
DDiinnaass PPaarriiwwiissaattaa KKeebbuuddaayyaaaann KKeeppeemmuuddaaaann ddaann OOllaahhrraaggaa KKaabbuuppaatteenn
TTaannggggaammuuss TTaahhuunn 22001188 –– 22002233
80