rencana kerja kecamatan kedamean kabupaten gresik … kedamean/renja 2018.pdf · rencana kerja...
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK
Jl. Raya. Kedamean No. 51, Telp. (031) 7911001
Kedamean - Gresik
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018
adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun dengan
berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018
tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun
pertama pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2016 – 2021, dan menjadi bahan materi penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018, yang pembahasannya
dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi Penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta
Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018.
Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018
memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang direncanakan pada
Tahun 2018 berdasarkan hasil Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum
SKPD) pada Bappeda Kabupaten Gresik.
Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten
Gresik Tahun 2018 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 ii
Pengelolaan Keuangan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi
Negara Republik Indonesia Nomor : 239 / IX / 6 / 8 / 2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2016 semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun
perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen
rencana kerja ini disampaikan terimakasih. Namun demikian berbagai upaya korektif
bagi penyempurnaan Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik pada
masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.
Kedamean, 31 Maret 2017
CAMAT KEDAMEAN
SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19670501 198603 1 004
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 iii
DAFTAR ISI
Hal
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 3
1.4. Sistematika 3
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN
LALU
5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
6
7
8
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN 9
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan 9
3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD 7
3.3. Program dan Kegiatan 12
BAB IV : PENUTUP 15
LAMPIRAN : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2018
IV. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2018
V. Peraturan Camat Kedamean Kabupaten Gresik
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun
2018 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis (Renstra) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021
dan penyusunannya berpedoman pada Rancangan Renstra Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2018 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsi yang
menjadi tanggung jawab Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.
Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2018 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program
dan kegiatan Tahun 2018.
Proses penyusunan Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2018 didasarkan pada penjaringan aspirasi, yaitu keluaran dari sinkronisasi
hasil usulan dari bawah ke atas (bottom-up) melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan usulan dari atas ke bawah
(top-down) yang secara formal diformulasikan melalui Forum Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Forum SKPD) dengan melibatkan seluruh pegawai di lingkungan
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik serta Kelompok Pemerhati dan
Stakeholders terkait.
Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018 tersebut
merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun terakhir
pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun
2016 - 2021, dan menjadi bahan materi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun
2018, yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten. RKPD tersebut nantinya menjadi acuan
dan pedoman bagi Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan
Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2018.
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 2
1.2. LANDASAN HUKUM
Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan
Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018, antara lain meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 3
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun
dengan maksud sebagai bahan / masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten
Gresik Tahun 2018. Pembahasan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 dilakukan
melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018
hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2018.
Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten
Gresik Tahun 2018 ini adalah Sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik
Tahun 2018 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Kecamatan
Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018, sehingga terjadi konsistensi antara
perencanaan dan penganggaran.
1.4. SISTEMATIKA
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun
2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB : PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 4
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kedamean
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2018
IV. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2018
V. Peraturan Camat Kedamean Kabupaten Gresik Nomor 12
Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2018
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Evaluasi Kinerja dimaksudkan untuk memberikan nilai atas suatu capaian
kegiatan. Evaluasi kinerja setidaknya menunjukkan penilaian atas keberhasilan /
kegagalan Kecamatan Kedamean dalam melaksanakan Kegiatan sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan strategis.
Evaluasi Kinerja ( performance appraisal ) merupakan kegiatan lebih lanjut
pengukuran kinerja, oleh karena itu evaluasi kinerja didasarkan pada ukuran-
ukuran dan Indikator serta hasil pengukuran kinerja.
Evaluasi Kinerja bertujuan agar dapat diketahui dengan pasti apakah pencapaian
hasil, kemajuan dan kendala pelaksanaan program / kegiatan dapat dinilai dan
dipelajari guna perbaikan selanjutnya
- Kinerja Keuangan
Dari DPA Kecamatan Kedamean tahun 2016, pagu anggaran belanja
langsung Rp 713.500.000,00 yang dapat direalisasikan sebesar
Rp. 710.563.640,00 dan capaian kinerja keuangan sebesar 99,58%.
- Kinerja kegiatan
Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan, target indikator sasaran
mencapai 90% hingga 100%.
Adapun Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kedamean
sampai dengan Tahun 2017 dapat dilihat pada Lampiran I.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Kantor Kecamatan Kedamean mempunyai tugas membantu Pemerintah
Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah
kerja kecamatan yang meliput pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan
dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan, pemembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa.
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
6
Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam
administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu
permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan
pemerintahan lainnya.
Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Kedamean tahun 2016 dapat diukur
melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk mengetahui IKM pelayanan
pada Kantor Kecamatan Kedamean, tahun 2016 sudah dilakukan survey IKM,
hasilnya mendapat skor 79,00 atau dalam kategori BAIK.
Hasil memuaskan IKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan
publik di Kantor Kecamatan Kedamean. Kinerja pelayanan didukung oleh system
yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan
dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada masalah
diluar kendali, misal komputer KK, KTP rusak.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Kedamean melakukan
tindakan-tindakan dalam rangka mencapai Visi dan Misi melalui pelaksanaan
program dan kegiatan. Untuk lebih memperlancar pelaksanaan program dan
kegiatan perlu dipahami terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang
dihadapi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah
sebagai berikut :
1) Reformasi Birokrasi atau penataan Sumber Daya Manusia.
Dalam rangka Pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan SKPD
Kecamatan Kedamean adalah :
(1) Menyiapkan petugas pelayanan yang terampil.
(2) Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan.
(3) Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan
penghargaan bagi bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta
memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
(4) Memberikan insentif bagi petugas pelayanan.
2) Peningkatan Saran dan Prasarana
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
7
Untuk menunjang Pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana
sebagai berikut :
(1) Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh Pelanggan.
(2) Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan
prosedur pelayanan.
(3) Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah
dan mempercepat pelayanan.
(4) Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik ( email,
Telephon, faximile )
3) Upaya – upaya lain yang perlu dilakukan
(1) Sosialisasi dan memberikan informasi kepada msyarakat setiap ada
kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di
Kecamatan Kedamean.
(2) Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui
konperensi untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan
di tingkat Desa/Kelurahan.
(3) Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan
aturan yang telah ditetapkan.
(4) Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk
segera diselesaikan.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik
Tahun 2018 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan dari SKPD
yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Tahun 2018 yang memuat
usulan program dan kegiatan tahun 2018 yang terdiri dari 8 program dan 29
kegiatan. Usulan program dan kegiatan tersebut dijadikan bahan dalam
pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kabupaten untuk disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gresik Tahun 2018.
Adapun table review terhadap rancangan awal RKPD Kecamatan Kedamean
tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran II.
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
8
2.5 Penelahaan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat
Program dan kegiatan yang diusulkan diperoleh secara langsung dari
hasil musrenbang ditingkat kecamatan kemudian ditingkat kabupaten diseleksi
untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Kecamatan Kedamean akan diakomodir dalam Rancangan Rencana Kerja
(Renja) Kecamatan Kedamean Tahun 2018 untuk dimusyawarahkan dalam
Forum SKPD, untuk kemudian disepakati untuk dijadikan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan pada tahun 2018
Adapun usulan-usulan program dan kegiatan yang berasal dari berbagai
pemangku kepentingan (stake holders) dapat dilihat pada Lampiran III.
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
9
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah terhadap kajian kebijakan nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu
penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan
nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Sedangkan
SKPD Kecamatan Kedamean dalam proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di
daerah. Adapun visi Kantor Kecamatan Kedamean 2016 - 2021 yakni :
“KECAMATAN KEDAMEAN YANG DINAMIS, DAMAI MENUJU
SEJAHTERA, PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN”
Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu
diberikan penjelasan visi sebagai berikut :
a. Dinamis, diharapkan Kecamatan Kedamean dapat berkembang dan terus
maju untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada
masyarakat.
b. Damai, dalam arti wilayah Kecamatan Kedamean senantiasa tercipta
suasana kehidupan masyarakat kondusif
c. Sejahtera, dalam pengertian masyarakat merasa tenang dan tentram
dalam kehidupan karena dijamin oleh payung hukum yang pasti dan
kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan umum
sehingga terpenuhinya kebutuhan pokok (prima) masyarakat.
d. Peduli dan Berbudaya Lingkungan, dalam arti di wilayah kecamatan
Kedamean tercipta masyarakat yang selalu peduli akan kelestarian
lingkungan, baik dalam bentuk kegiatan yang menjaga kelestarian
lingkungan maupun perilaku hidup sehari-hari.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Kedamean
1. Tujuan Program
Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
10
a. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu sampai tahun terakhir Renstra.
b. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang
ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi.
c. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan
strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan
pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.
Berdasarkan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya
sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Kedamean Kabupaten
Gresik dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Mewujudkan aparatur Kecamatan dan Desa yang profesional dalam
menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profresional, adil dan merata.
3. Mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerataan pembangunan di desa
5. Mewujudkan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat
2. Sasaran Program
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan secara profesional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
opresional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat
diukur dan dapat dicapai.
Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian
dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan
pengalokasian sumber daya oraganisasi kedalam strategi organisasi. Oleh
karenanya penetapan sasaran harus memnuhi kriteria spesific, measurable,
agresive but attainable, result oriented and time bond. Guna memenuhi kriteria
tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator
sasaran yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk
mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata
lain disebut sebagai tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
11
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan
akhir tahun 2018, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik menetapkan
sasaran dengan rincian sebagai berikut :
1. Untuk mewujudkan tujuan ”Mewujudkan aparatur Kecamatan dan Desa
yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan
aturan yang berlaku” maka ditetapkan sasaran :
1.1. Meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan dan Perangkat Desa.
2. Untuk mewujudkan tujuan ”Mewujudkan pelayanan publik yang
profresional, adil dan merata” maka ditetapkan sasaran :
1.1. Pelayanan publik yang cepat, adil dan merata
3. Untuk mewujudkan tujuan ”Mewujudkan peningkatan kesejahteraan
masyarakat” maka ditetapkan sasaran :
1.1. Meningkatkan Perekonomian Desa.
1.2. Meningkatkan lembaga/ organisasi di desa.
4. Untuk mewujudkan tujuan ”Mewujudkan pemerataan pembangunan di
desa” maka ditetapkan sasaran :
4.1. Meningkatkan Pembangunan di desa – desa.
5. Untuk mewujudkan tujuan ” Mewujudkan stabilitas ketentraman dan
ketertiban masyarakat” maka ditetapkan sasaran :
5.1. Lingkungan masyarakat yang tertib, aman dan terntram.
3.3 Program dan Kegiatan
Berdasarkan Kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2018
dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, disusun 8
(delapan) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan Tahun 2018
Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
a. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
b. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
c. Penyediaan makanan dan minuman;
d. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi;
e. Penyediaan jasa Administrasi Kantor;
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
12
f. Penyediaan jasa operasional Kantor.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
a. Pengadaan peralatan /perlengkapan kantor/rumah tangga;
b. Pemeliharaan rutin/berkala Kantor/rumah tangga;
c. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan;
d. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan/perlengkapan.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
a. Penyusunan Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
c. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
Desa.
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
a. Pemberdayaan Organisasi Wanita;
b. Pemberdayaan Organisasi kepemudaan.
5. Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
Pelayanan Publik
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
a. Monitoring, evalusai dan pelaporan raskin dan dana kematian;
b. Pembinaan dan Pengawasan Program UKS;
c. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa;
d. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa;
f. Verifikasi dan Evaluasi APBDES.
6. Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian
Desa
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018
13
a. Peningkatan Pengelolaan Administrasi KOPWAN;
b. Pembinaan UPKU/BUMDES;
c. Peningkatan Ketrampilan UKM.
7. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
a. Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan;
b. Penyuluhan Pencegahan Pengengunaan Narkoba Dikalangan
Generasi Muda;
c. Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten.
8. Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Dengan Kegiatan-Kegiatan Indikatif :
a. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan;
b. Monev Pembangunan.
Adapun tabel rencana program dan kegiatan tahun 2018 Kecamatan
Kedamean Kabupaten Gresik dapat dilihat pada Lampiran IV.
Renja Kecamatan Kedamean Tahun 2018 15
BAB IV
P E N U T U P
Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan
rincian penjelasan sebagai berikut :
1. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun
2018 ini selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten
Gresik Tahun 2018 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun
2018 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten
Gresik Tahun 2018 sehingga nantinya bisa ditetapkan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun
2018;
3. Dengan ditetapkannya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun
2018 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stake holders) yang
berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018 pada Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik;
4. Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2018 ini akan dijadikan
dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan sekaligus sebagai dasar laporan
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2018;
5. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2018 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi
baik di sekretariat dan bidang – bidang agar konsisten dalam perencanaan
pembangunan dan penganggaran daerah.
Kedamean, 31 Maret 2017
CAMAT KEDAMEAN
SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19670501 198603 1 004
LAMPIRAN I
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2017
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK
Lampiran I
Nama SKPD : Kecamatan Kedamean
Target
Renja
SKPD
tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6.01.6.01.10.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
6.01.6.01.10.01.02. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Presentase terpenuhinya
kebutuhan pencetakan,
fotocopy/penggandaan dan
penjillidan dokumen
maupun buku-buku register
kantor Kecamatan
Kedamean
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.01.03 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Presentase penyediaan
berlangganan koran / surat
kabar
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.01.05 Penyediaan makanan dan minuman Presentase tersedianya
makanan dan minuman
untuk pegawai dan kegiatan
rapat koordinasi dengan
pemdes, muspika dan
kepala instansi
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
Catatan
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Gresik
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun 2017)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017
KODE
Lampiran I 1
Target
Renja
SKPD
tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun 2017)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017
KODE
6.01.6.01.10.01.06 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Presentase terlaksananya
rapat koordinasi dan
konsultasi ke dalam daerah
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.01.07. Penyediaan jasa Administrasi Kantor Jumlah pembayaran honor
petugas jasa surat-
menyurat, honor pengurus
barang, Pejabat pengadaan
barang, honor jasa
administrasi Keuangan dan
honor administrasi Kantor
72 12 12 12 100,00 12 3 17,36
6.01.6.01.10.01.08 Penyediaan jasa operasional Kantor Jumlah pembayaran
pengadaan jasa
komunikasi, air dan listrik,
honor jasa kebersihan
kantor, dan honor penjaga
kantor
72 12 12 12 100,00 12 3 17,36
6.01.6.01.10.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
6.01.6.01.10.02.01. Pembangunan rumah
jabatan/dinas/gedung/ kantor
Presentase pelaksanaan
pembangunan pagar kantor
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
Lampiran I 2
Target
Renja
SKPD
tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun 2017)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017
KODE
6.01.6.01.10.02.03 Pengadaan peralatan /perlengkapan
kantor/rumah tangga
Presentase pengadaan
ATK, komponen instalasi
listrik /penerangan ruang
kantor,peralatan dan
perlengkapan kantor serta
pengadaan peralatan
kebersihan dan bahan
pembersih
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.02.05 Pemeliharaan rutin/berkala
Kantor/rumah tangga
Presentase rumah dinas
dan Gedung kantor yang
terpelihara dengan baik
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.02.06 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Presentase kendaraan
Dinas/operasional yang
terpelihara dengan baik
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.02.07 Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan/perlengkapan
Presentase
peralatan/perlengkapan
kantor yang terpelihara
dengan baik
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
6.01.6.01.10.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Presentase penyelesaian
penyusunan LAKIP dan IKU
tepat waktu
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Presentase penyelesaian
penyusunan Laporan
Keuangan tepat waktu
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
Lampiran I 3
Target
Renja
SKPD
tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun 2017)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017
KODE
6.01.6.01.10.06.05 Penyusunan Rencana Kerja Satuan
Perangkat Daerah
Presentase penyelesaian
penyusunan LPPD, Renstra
, Renja tepat waktu
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.15. Program Koordinasi Pemberdayaan
dan Pembinaan Kemasyarakatan
Desa.
Presentase jumlah
anggota PPK dan Kartar
yang aktif
6.01.6.01.10.15.04 Pemberdayaan Organisasi Wanita Presentase pelaksanaan
program kerja TP. PKK
Kecamatan yang lebih baik
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.15.07 Pemberdayaan Organisasi kepemudaan Presentase fasilitasi
pemberdayaan karang
taruna dibidang
pengelolaan sampah
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.16. Program Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pelayanan Publik
Nilai Survey Kepuasan
Masyarakat
6.01.6.01.10.16.27 Monitoring, evalusai dan pelaporan
raskin dan dana kematian
Presentase laporan/data
penerima raskin dan dana
kematian yang valid dan
tepat sasaran
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.16.54 Pembinaan dan Pengawasan Program
UKS
Presentase terlaksananya
pembinaan dan LLSS UKS
di Kecamatan
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.16.31 Pembinaan Administrasi Pemerintahan
Desa
Presentase terlaksananya
pembinaan adminsitrasi
pemerintahan desa secara
efektif dan efisien
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
Lampiran I 4
Target
Renja
SKPD
tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun 2017)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017
KODE
6.01.6.01.10.16.54 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan
Rekreasi
Presentase pelaksanaan
kegiatan Senam Kesegaran
Jasmani di Lingkungan
Kecamatan
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.16.54 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Keuangan Desa
Prosentase hasil monev 100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.16.54 Verifikasi dan Evaluasi APBDES Presentase kesesuaian
perencanaan APBDES
dengan PERDES
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.17. Program Koordinasi Pengelolaan
Keuangan, Aset dan Perekonomian
Desa
Presentase koordinasi
kegiatan perekonomi
6.01.6.01.10.17.09 Peningkatan Pengelolaan Administrasi
KOPWAN
Presentase keberhasilan
pelaksanaan kegiatan
pelatiahan pengelolaan
administrasi KOPWAN
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.17.09 Pembinaan UPKU/Bumdes Jumlah Pembinaan
KOPWAN, BUMDes dan
Monev
16 4 4 4 100,00 4 0 25,00
Lampiran I 5
Target
Renja
SKPD
tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun 2017)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017
KODE
6.01.6.01.10.17.09 Peningkatan Ketrampilan UKM Jumlah Pembinaan
peningkatan ketrampilan
UKM
3 0 0 0 0,00 0 0 0,00
6.01.6.01.10.18. Program Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Presentase koordinasi
penyelesaian konflik di
wilayah
6.01.6.01.10.18.01 pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Presentase pelaksanaan
pembinaan satgas linmas
desa dalam rangka
pengendalian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.18.13 Penyuluhan Pencegahan
Pengengunaan Narkoba Dikalangan
Generasi Muda
Presentase pemuda
(peserta) yang
mengerti/memahami akan
bahayanya penyalahgunaan
narkoba
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
6.01.6.01.10.18.03 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten 3 1 1 1 100,00 0 0 33,33
6.01.6.01.10.19. Program Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
Presentase
penyelnggaraan
pelaksanaan dan evaluasi
pembangunan
6.01.6.01.10.19.02 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Jumlah usulan rencana
pembangunan Kecamatan
dan Desa
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
Lampiran I 6
Target
Renja
SKPD
tahun
2016
Realisasi
Renja
SKPD
tahun 2016
Realisasi
Renja
SKPD
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi
Capaian
Program
dan
Kegiatan
s/d tahun
2017
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan
Target
program
dan
kegiatan
(Renja
SKPD
tahun 2017)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
dengan tahun
2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcomes)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
Kinerja
Renstra
SKPD Tahun
2016 - 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Kegiatan Tahun 2016
Perkiraan Realisasi
Capaian Target Renstra
SKPD s/d tahun 2017
KODE
Monev Pembangunan terlaksananya kegiatan
monev
100% 17% 100% 100% 100,00 100% 30% 21,50
Kedamean, 31 Maret 2017
CAMAT KEDAMEAN
SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670501 198603 1 004
Lampiran I 7
LAMPIRAN II
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018 KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
Lampiran II
SKPD : Kecamatan Kedamean
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Kec.
Kedamean
Persentase fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
tupoksi perangkat
daerah
100% 380.044,00 Kec.
Kedamean
Persentase fasilitasi
terhadap
pelaksanaan
tupoksi perangkat
daerah
100% 380.044,00
1Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kec.
Kedamean
Jumlah Jenis barang
cetakan dan
penggandaan
11.110 4.016,50 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kec.
Kedamean
Jumlah Jenis barang
cetakan dan
penggandaan
11.110 4.016,50
2Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kec.
Kedamean
Jumlah surat
kabar/bahan bacaan2 2.040,00
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Kec.
Kedamean
Jumlah surat
kabar/bahan bacaan2 2.040,00
3Penyediaan makanan dan
minuman
Kec.
Kedamean
Jumlah Makanan dan
Minuman rapat
kegiatan
5.061 146.005,50 Penyediaan makanan dan
minuman
Kec.
Kedamean
Jumlah Makanan dan
Minuman rapat
kegiatan
5.061 146.005,50
4Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
Kec.
Kedamean
Jumlah Pegawai yang
melaksanakan rapat
koordinasi dan
konsultasi
31 41.512,00 Rapat-rapat Koordinasi dan
konsultasi
Kec.
Kedamean
Jumlah Pegawai yang
melaksanakan rapat
koordinasi dan
konsultasi
31 41.512,00
5Penyediaan jasa Administrasi
Kantor
Kec.
Kedamean
Jumlah petugas jasa
administrasi kantor10 114.000,00
Penyediaan jasa Administrasi
Kantor
Kec.
Kedamean
Jumlah petugas jasa
administrasi kantor10 114.000,00
6Penyediaan jasa operasional
Kantor
Kec.
Kedamean
Persentase
tersedianya jasa
operasional kantor
(petugas kebersihan
dan penjaga kantor)
dan pembayaran
rekening listrik, air dan
telepon
100 72.470,00 Penyediaan jasa operasional
Kantor
Kec.
Kedamean
Persentase
tersedianya jasa
operasional kantor
(petugas kebersihan
dan penjaga kantor)
dan pembayaran
rekening listrik, air dan
telepon
100 72.470,00
Kec.
Kedamean
Persentase fasilitasi
terhadap sarana
prasarana aparatur
100% 124.956,00 Kec.
Kedamean
Persentase fasilitasi
terhadap sarana
prasarana aparatur
100% 124.956,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Catatan
PentingNo.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Gresik
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program / Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program / Kegiatan
Lampiran II 1
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Catatan
PentingNo.
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
7
Pengadaan peralatan
/perlengkapan kantor/rumah
tangga
Kec.
Kedamean
Persentase
pengadaan peralatan
studio,
perlengkapan/peralata
n kantor/rumah
tangga, bahan
pembersih/alat
kebersihan, alat
listrik/elektronik dan
ATK
100 69.026,00
Pengadaan peralatan
/perlengkapan kantor/rumah
tangga
Kec.
Kedamean
Persentase
pengadaan peralatan
studio,
perlengkapan/peralata
n kantor/rumah
tangga, bahan
pembersih/alat
kebersihan, alat
listrik/elektronik dan
ATK
100 69.026,00
8Pemeliharaan rutin/berkala
Kantor/rumah tangga
Kec.
Kedamean
Jumlah gedung kantor
dan rumah dinas yang
perlu pemeliharaan
5 16.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala
Kantor/rumah tangga
Kec.
Kedamean
Jumlah gedung kantor
dan rumah dinas yang
perlu pemeliharaan
5 16.000,00
9Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan
Kec.
Kedamean
Perentase
pemeliharaan
kendaraan operasional
100 24.930,00 Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan
Kec.
Kedamean
Perentase
pemeliharaan
kendaraan operasional
100 24.930,00
10Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan/perlengkapan
Kec.
Kedamean
Persentase
pemeliharaan
peralatan/perlengkapa
n kantor/rumah tangga
100 15.000,00 Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan/perlengkapan
Kec.
Kedamean
Persentase
pemeliharaan
peralatan/perlengkapa
n kantor/rumah tangga
100 15.000,00
Kec.
Kedamean
Persentase fasilitasi
terhadap pelaporan
Kinerja dan
Keuangan
100% 50.000,00 Kec.
Kedamean
Persentase fasilitasi
terhadap pelaporan
Kinerja dan
Keuangan
100% 50.000,00
11
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kec.
Kedamean
Jumlah laporan LAKIP
2017, TAPKIN Tahun
2018 dan RKT Tahun
2018 SKPD
24 15.000,00
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Kec.
Kedamean
Jumlah laporan LAKIP
2017, TAPKIN Tahun
2018 dan RKT Tahun
2018 SKPD
24 15.000,00
12Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Kec.
Kedamean
Jumlah penyusunan
CALK, NERACA, LRA
dan LPE Tahun 2017
10 15.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
Kec.
Kedamean
Jumlah penyusunan
CALK, NERACA, LRA
dan LPE Tahun 2017
10 15.000,00
13Penyusunan Rencana Kerja
Satuan Perangkat Daerah
Kec.
Kedamean
Jumlah dokumen
RENJA Tahun 201930 20.000,00
Penyusunan Rencana Kerja
Satuan Perangkat Daerah
Kec.
Kedamean
Jumlah dokumen
RENJA Tahun 201930 20.000,00
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Lampiran II 2
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Catatan
PentingNo.
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
Kec.
Kedamean
Persentase jumlah
lembaga
kemasyarakatan
di tingkat kecamatan
yang dibina
100% 100.000,00Kec.
Kedamean
Persentase jumlah
lembaga
kemasyarakatan
di tingkat kecamatan
yang dibina
100% 100.000,00
04 Pemberdayaan Organisasi WanitaKec.
Kedamean
Jumlah Tim
Penggerak PKK Desa
dan Kecamatan yang
terbina
15 20.000,00 Pemberdayaan Organisasi WanitaKec.
Kedamean
Jumlah Tim
Penggerak PKK Desa
dan Kecamatan yang
terbina
15 20.000,00
07Pemberdayaan Organisasi
kepemudaan
Kec.
Kedamean
Jumlah peserta
pembinaan karang
taruna desa
75 10.000,00 Pemberdayaan Organisasi
kepemudaan
Kec.
Kedamean
Jumlah peserta
pembinaan karang
taruna desa
75 10.000,00
15 Kegiatan MTQ Tingkat KabupatenKec.
Kedamean
Jumlah peserta yang
mengikuti MTQ20 30.000,00 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten
Kec.
Kedamean
Jumlah peserta yang
mengikuti MTQ20 30.000,00
17Pembinaan dan Pengawasan
Program UKS
Kec.
Kedamean
Persentase
peningkatan program
UKS di sekolah
100 20.000,00 Pembinaan dan Pengawasan
Program UKS
Kec.
Kedamean
Persentase
peningkatan program
UKS di sekolah
100 20.000,00
20
Monitoring, evalusai dan
pelaporan raskin dan dana
kematian
Kec.
Kedamean
Jumlah koordinasi
serta monev
pelaporan raskin dan
santunan kematian
4 10.000,00
Monitoring, evalusai dan
pelaporan raskin dan dana
kematian
Kec.
Kedamean
Jumlah koordinasi
serta monev
pelaporan raskin dan
santunan kematian
4 10.000,00
21Peningkatan Kesegaran Jasmani
dan Rekreasi
Kec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
senam kesegaran
jasmani
22 10.000,00 Peningkatan Kesegaran Jasmani
dan Rekreasi
Kec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
senam kesegaran
jasmani
22 10.000,00
Kec.
Kedamean
1. Persentase
kegiatan
pemerintahan desa
yang difasilitasi 2.
Persentase
pelayanan publik di
lingkup kecamatan
sesuai SOP
100% 45.000,00Kec.
Kedamean
1. Persentase
kegiatan
pemerintahan desa
yang difasilitasi 2.
Persentase
pelayanan publik di
lingkup kecamatan
sesuai SOP
100% 45.000,00
Program Koordinasi
Pemberdayaan dan Pembinaan
Kemasyarakatan Desa.
Program Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pelayanan Publik
Program Koordinasi
Pemberdayaan dan Pembinaan
Kemasyarakatan Desa.
Program Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan
Umum dan Pelayanan Publik
Lampiran II 3
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Catatan
PentingNo.
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
47 Verifikasi dan Evaluasi APBDESKec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi dan
verifikasi APBDES
5 20.000,00 Verifikasi dan Evaluasi APBDESKec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi dan
verifikasi APBDES
5 20.000,00
57Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa
Kec.
Kedamean
Jumlah pembinaan
administrasi
pemerintah desa
3 15.000,00 Pembinaan Administrasi
Pemerintahan Desa
Kec.
Kedamean
Jumlah pembinaan
administrasi
pemerintah desa
3 15.000,00
60Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan Desa
Kec.
Kedamean
Jumlah monev &
pelaporan keuangan
desa
4 10.000,00 Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Keuangan Desa
Kec.
Kedamean
Jumlah monev &
pelaporan keuangan
desa
4 10.000,00
Kec.
Kedamean
Persentase kegiatan
perekonomian desa
yang difasilitasi
100% 35.000,00Kec.
Kedamean
Persentase kegiatan
perekonomian desa
yang difasilitasi
100% 35.000,00
22Peningkatan Pengelolaan
Administrasi KOPWAN
Kec.
Kedamean
Jumlah Bimtek dan
Pembinaan BUMDES3 10.000,00
Peningkatan Pengelolaan
Administrasi KOPWAN
Kec.
Kedamean
Jumlah Bimtek dan
Pembinaan BUMDES3 10.000,00
23 Pembinaan UPKU/BumdesKec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
pembinaan KOPWAN2 10.000,00 Pembinaan UPKU/Bumdes
Kec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
pembinaan KOPWAN2 10.000,00
24 Peningkatan Ketrampilan UKMKec.
Kedamean
Jumlah peserta yang
dilatih dalam
ketrampilan usaha
industri kerajinan
45 15.000,00 Peningkatan Ketrampilan UKMKec.
Kedamean
Jumlah peserta yang
dilatih dalam
ketrampilan usaha
industri kerajinan
45 15.000,00
Kec.
Kedamean
Persentase
koordinasi
penyelesaian konflik
di
wilayah kecamatan
100% 35.000,00Kec.
Kedamean
Persentase
koordinasi
penyelesaian konflik
di
wilayah kecamatan
100% 35.000,00
25pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kec.
Kedamean
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
dan banyaknya
kegiatan yang
dilaksanakan
4 25.000,00 pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Kec.
Kedamean
Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
dan banyaknya
kegiatan yang
dilaksanakan
4 25.000,00
Program Koordinasi Pengelolaan
Keuangan, Aset dan
Perekonomian Desa
Program Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum
Program Koordinasi Pengelolaan
Keuangan, Aset dan
Perekonomian Desa
Program Koordinasi Ketentraman
dan Ketertiban Umum
Lampiran II 4
Lokasi Indikator KinerjaTarget
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)Lokasi Indikator Kinerja
Target
Capaian
Pagu Indikatif
(Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
Catatan
PentingNo.
Program / KegiatanProgram / Kegiatan
26
Penyuluhan Pencegahan
Pengengunaan Narkoba
Dikalangan Generasi Muda
Kec.
Kedamean
Jumlah pembinaan
kasi trantib dan
anggota Linmas Desa
12 10.000,00
Penyuluhan Pencegahan
Pengengunaan Narkoba
Dikalangan Generasi Muda
Kec.
Kedamean
Jumlah pembinaan
kasi trantib dan
anggota Linmas Desa
12 10.000,00
Kec.
Kedamean
Persentase desa
yang
difasilitasi dalam
perencanaan
pembangunan
100% 30.000,00Kec.
Kedamean
Persentase desa
yang
difasilitasi dalam
perencanaan
pembangunan
100% 30.000,00
28Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Kec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
rapat koordinasi
laporan pelaksanaan
pembangunan
4 20.000,00 Pelaksanaan Musrenbang
Kecamatan
Kec.
Kedamean
Jumlah pelaksanaan
rapat koordinasi
laporan pelaksanaan
pembangunan
4 20.000,00
29 Monev PembangunanKec.
Kedamean
Jumlah peserta
Musrenbang tingkat
kecamatan
90 10.000,00 Monev PembangunanKec.
Kedamean
Jumlah peserta
Musrenbang tingkat
kecamatan
90 10.000,00
800.000,00 800.000,00
Kedamean, 31 Maret 2017
CAMAT KEDAMEAN
SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670501 198603 1 004
Program Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
JUMLAH
Program Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
Lampiran II 5
LAMPIRAN III
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018 KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
Lampiran III
SKPD : Kecamatan Kedamean
No. Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
2 3 4 5 6
Kec. Kedamean Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan
tupoksi perangkat daerah
100%
1 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kec. Kedamean Jumlah Jenis barang cetakan dan penggandaan 11.110
2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kec. Kedamean Jumlah surat kabar/bahan bacaan 2
3 Penyediaan makanan dan minuman Kec. Kedamean Jumlah Makanan dan Minuman rapat kegiatan 5.061
4 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Kec. Kedamean Jumlah Pegawai yang melaksanakan rapat koordinasi
dan konsultasi
31
5 Penyediaan jasa Administrasi Kantor Kec. Kedamean Jumlah petugas jasa administrasi kantor 10
6 Penyediaan jasa operasional Kantor Kec. Kedamean Persentase tersedianya jasa operasional kantor
(petugas kebersihan dan penjaga kantor) dan
pembayaran rekening listrik, air dan telepon
100
Kec. Kedamean Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana
aparatur
100%
7 Pengadaan peralatan /perlengkapan kantor/rumah tangga Kec. Kedamean Persentase pengadaan peralatan studio,
perlengkapan/peralatan kantor/rumah tangga, bahan
pembersih/alat kebersihan, alat listrik/elektronik dan
ATK
100
8 Pemeliharaan rutin/berkala Kantor/rumah tangga Kec. Kedamean Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang perlu
pemeliharaan
5
9 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Kec. Kedamean Perentase pemeliharaan kendaraan operasional 100
10 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan/perlengkapan Kec. Kedamean Persentase pemeliharaan peralatan/perlengkapan
kantor/rumah tangga
100
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kabupaten Gresik
Program / Kegiatan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lampiran III 1
No. Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
2 3 4 5 6
Program / Kegiatan
Kec. Kedamean Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja
dan Keuangan
100%
11 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kec. Kedamean Jumlah laporan LAKIP 2017, TAPKIN Tahun 2018 dan
RKT Tahun 2018 SKPD
24
12 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kec. Kedamean Jumlah penyusunan CALK, NERACA, LRA dan LPE
Tahun 2017
10
13 Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Kec. Kedamean Jumlah dokumen RENJA Tahun 2019 30
Kec. Kedamean Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan
di tingkat kecamatan yang dibina
100%
14 Pemberdayaan Organisasi Wanita Kec. Kedamean Jumlah Tim Penggerak PKK Desa dan Kecamatan
yang terbina
15
15 Pemberdayaan Organisasi kepemudaan Kec. Kedamean Jumlah peserta pembinaan karang taruna desa 75
16 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Kec. Kedamean Jumlah peserta yang mengikuti MTQ 20
17 Pembinaan dan Pengawasan Program UKS Kec. Kedamean Persentase peningkatan program UKS di sekolah 100
18 Monitoring, evalusai dan pelaporan raskin dan dana kematian Kec. Kedamean Jumlah koordinasi serta monev pelaporan raskin dan
santunan kematian
4
19 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Kec. Kedamean Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani 22
Kec. Kedamean 1. Persentase kegiatan pemerintahan desa yang
difasilitasi 2. Persentase pelayanan publik di
lingkup kecamatan sesuai SOP
100%
20 Verifikasi dan Evaluasi APBDES Kec. Kedamean Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi
APBDES
5
21 Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa Kec. Kedamean Jumlah pembinaan administrasi pemerintah desa 3
22 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan Desa Kec. Kedamean Jumlah monev & pelaporan keuangan desa 4
Kec. Kedamean Persentase kegiatan perekonomian desa yang
difasilitasi
100%
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan
Pelayanan Publik
Program Koordinasi Pemberdayaan dan Pembinaan Kemasyarakatan
Desa.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Koordinasi Pengelolaan Keuangan, Aset dan Perekonomian
Desa
Lampiran III 2
No. Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan
2 3 4 5 6
Program / Kegiatan
22 Peningkatan Pengelolaan Administrasi KOPWAN Kec. Kedamean Jumlah Bimtek dan Pembinaan BUMDES 3
23 Pembinaan UPKU/Bumdes Kec. Kedamean Jumlah pelaksanaan pembinaan KOPWAN 2
24 Peningkatan Ketrampilan UKM Kec. Kedamean Jumlah peserta yang dilatih dalam ketrampilan usaha
industri kerajinan
45
Kec. Kedamean Persentase koordinasi
penyelesaian konflik di
wilayah kecamatan
100%
25 pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan Kec. Kedamean Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan dan
banyaknya kegiatan yang dilaksanakan
4
26 Penyuluhan Pencegahan Pengengunaan Narkoba Dikalangan Generasi
Muda
Kec. Kedamean Jumlah pembinaan kasi trantib dan anggota Linmas
Desa
12
Kec. Kedamean Persentase desa yang
difasilitasi dalam perencanaan pembangunan
100%
27 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kec. Kedamean Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi laporan
pelaksanaan pembangunan
4
28 Monev Pembangunan Kec. Kedamean Jumlah peserta Musrenbang tingkat kecamatan 90
Kedamean, 31 Maret 2017
CAMAT KEDAMEAN
SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670501 198603 1 004
Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Lampiran III 3
LAMPIRAN IV
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK
Lampiran IV
Kecamatan : 6.01.10. Kedamean
APBD Kota APBD ProvAPBN/
Hibah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6.01.6.01.10.01.Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Persentase fasilitasi terhadap
pelaksanaan
tupoksi perangkat daerah
100% 380.044.000,00 100% 418.048.400,00
6.01.6.01.10.01.02. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah Jenis barang cetakan dan
penggandaan
Kecamatan
Kedamean11.110 4.016.500,00 0 0 0 11.110 4.418.150,00
6.01.6.01.10.01.03Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undanganJumlah surat kabar/bahan bacaan
Kecamatan
Kedamean2 2.040.000,00 0 0 0 2 2.244.000,00
6.01.6.01.10.01.05 Penyediaan makanan dan minumanJumlah Makanan dan Minuman rapat
kegiatan
Kecamatan
Kedamean5.061 146.005.500,00 0 0 0 5.061 160.606.050,00
6.01.6.01.10.01.06 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Jumlah Pegawai yang melaksanakan
rapat koordinasi dan konsultasi
Kecamatan
Kedamean31 41.512.000,00 0 0 0 31 45.663.200,00
6.01.6.01.10.01.07. Penyediaan jasa Administrasi KantorJumlah petugas jasa administrasi
kantor
Kecamatan
Kedamean10 114.000.000,00 0 0 0 10 125.400.000,00
6.01.6.01.10.01.08 Penyediaan jasa operasional Kantor
Persentase tersedianya jasa
operasional kantor (petugas
kebersihan dan penjaga kantor) dan
pembayaran rekening listrik, air dan
telepon
Kecamatan
Kedamean100 72.470.000,00 0 0 0 100 79.717.000,00
6.01.6.01.10.02.Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Persentase fasilitasi terhadap
sarana prasarana aparatur100% 124.956.000,00 100% 137.451.600,00
6.01.6.01.10.02.03Pengadaan peralatan /perlengkapan
kantor/rumah tangga
Persentase pengadaan peralatan
studio, perlengkapan/peralatan
kantor/rumah tangga, bahan
pembersih/alat kebersihan, alat
listrik/elektronik dan ATK
Kecamatan
Kedamean100 69.026.000,00 0 0 0 100 75.928.600,00
6.01.6.01.10.02.05Pemeliharaan rutin/berkala Kantor/rumah
tangga
Jumlah gedung kantor dan rumah
dinas yang perlu pemeliharaan
Kecamatan
Kedamean5 16.000.000,00 0 0 0 5 17.600.000,00
6.01.6.01.10.02.06 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraanPerentase pemeliharaan kendaraan
operasional
Kecamatan
Kedamean100 24.930.000,00 0 0 0 100 27.423.000,00
6.01.6.01.10.02.07Pemeliharaan rutin / berkala
peralatan/perlengkapan
Persentase pemeliharaan
peralatan/perlengkapan kantor/rumah
tangga
Kecamatan
Kedamean100 15.000.000,00 100 16.500.000,00
6.01.6.01.10.06
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Persentase fasilitasi terhadap
pelaporan Kinerja dan Keuangan100% 50.000.000,00 100% 55.000.000,00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
KeteranganLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
Lampiran IV 1
APBD Kota APBD ProvAPBN/
Hibah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
KeteranganLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
6.01.6.01.10.06.01Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Jumlah laporan LAKIP 2017, TAPKIN
Tahun 2018 dan RKT Tahun 2018
SKPD
Kecamatan
Kedamean24 15.000.000,00 0 0 0 24 16.500.000,00
6.01.6.01.10.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah penyusunan CALK, NERACA,
LRA dan LPE Tahun 2017
Kecamatan
Kedamean10 15.000.000,00 0 0 0 10 16.500.000,00
6.01.6.01.10.06.05Penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat
DaerahJumlah dokumen RENJA Tahun 2019
Kecamatan
Kedamean30 20.000.000,00 0 0 0 30 22.000.000,00
6.01.6.01.10.15.Program Koordinasi Pemberdayaan dan
Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
Persentase jumlah lembaga
kemasyarakatan
di tingkat kecamatan yang dibina
100% 100.000.000,00 100% 110.000.000,00
6.01.6.01.10.15.04 Pemberdayaan Organisasi WanitaJumlah Tim Penggerak PKK Desa dan
Kecamatan yang terbina
Kecamatan
Kedamean15 20.000.000,00 0 0 0 15 22.000.000,00
6.01.6.01.10.15.07 Pemberdayaan Organisasi kepemudaanJumlah peserta pembinaan karang
taruna desa
Kecamatan
Kedamean75 10.000.000,00 0 0 0 75 11.000.000,00
6.01.6.01.10.18.03 Kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Jumlah peserta yang mengikuti MTQKecamatan
Kedamean20 30.000.000,00 0 0 0 20 33.000.000,00
6.01.6.01.10.16.54 Pembinaan dan Pengawasan Program UKSPersentase peningkatan program UKS
di sekolah
Kecamatan
Kedamean100 20.000.000,00 0 0 0 100 22.000.000,00
6.01.6.01.10.16.27Monitoring, evalusai dan pelaporan raskin dan
dana kematian
Jumlah koordinasi serta monev
pelaporan raskin dan santunan
kematian
Kecamatan
Kedamean4 10.000.000,00 0 0 0 4 11.000.000,00
6.01.6.01.10.16.54 Peningkatan Kesegaran Jasmani dan RekreasiJumlah pelaksanaan senam kesegaran
jasmani
Kecamatan
Kedamean22 10.000.000,00 0 0 0 22 11.000.000,00
6.01.6.01.10.16.Program Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik
1. Persentase kegiatan
pemerintahan desa yang difasilitasi
2. Persentase pelayanan publik di
lingkup kecamatan sesuai SOP
100% 45.000.000,00 100% 49.500.000,00
6.01.6.01.10.16.31 Pembinaan Administrasi Pemerintahan DesaJumlah pelaksanaan sosialisasi dan
verifikasi APBDES
Kecamatan
Kedamean5 20.000.000,00 0 0 0 5 22.000.000,00
6.01.6.01.10.16.54Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Keuangan
Desa
Jumlah pembinaan administrasi
pemerintah desa
Kecamatan
Kedamean3 15.000.000,00 0 0 0 3 16.500.000,00
6.01.6.01.10.16.54 Verifikasi dan Evaluasi APBDESJumlah monev & pelaporan keuangan
desa
Kecamatan
Kedamean4 10.000.000,00 0 0 0 4 11.000.000,00
6.01.6.01.10.17.Program Koordinasi Pengelolaan
Keuangan, Aset dan Perekonomian Desa
Persentase kegiatan perekonomian
desa yang difasilitasi100% 35.000.000,00 100% 38.500.000,00
6.01.6.01.10.17.09Peningkatan Pengelolaan Administrasi
KOPWAN
Jumlah Bimtek dan Pembinaan
BUMDES
Kecamatan
Kedamean3 10.000.000,00 0 0 0 3 11.000.000,00
6.01.6.01.10.17.09 Pembinaan UPKU/BumdesJumlah pelaksanaan pembinaan
KOPWAN
Kecamatan
Kedamean2 10.000.000,00 0 0 0 2 11.000.000,00
6.01.6.01.10.17.09 Peningkatan Ketrampilan UKMJumlah peserta yang dilatih dalam
ketrampilan usaha industri kerajinan
Kecamatan
Kedamean45 15.000.000,00 0 0 0 45 16.500.000,00
Lampiran IV 2
APBD Kota APBD ProvAPBN/
Hibah
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019
KeteranganLokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber Dana (dalam ribu rupiah)
6.01.6.01.10.18.Program Koordinasi Ketentraman dan
Ketertiban Umum
Persentase koordinasi
penyelesaian konflik di
wilayah kecamatan
100% 35.000.000,00 100% 38.500.000,00
6.01.6.01.10.18.01pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan
Jumlah peserta yang mengikuti
kegiatan dan banyaknya kegiatan yang
dilaksanakan
Kecamatan
Kedamean4 25.000.000,00 0 0 0 4 27.500.000,00
6.01.6.01.10.18.13Penyuluhan Pencegahan Pengengunaan
Narkoba Dikalangan Generasi Muda
Jumlah pembinaan kasi trantib dan
anggota Linmas Desa
Kecamatan
Kedamean12 10.000.000,00 0 0 0 12 11.000.000,00
6.01.6.01.10.19.Program Koordinasi Pelaksanaan
Pembangunan
Persentase desa yang
difasilitasi dalam perencanaan
pembangunan
100% 30.000.000,00 100% 33.000.000,00
6.01.6.01.10.19.02 Pelaksanaan Musrenbang KecamatanJumlah pelaksanaan rapat koordinasi
laporan pelaksanaan pembangunan
Kecamatan
Kedamean4 20.000.000,00 0 0 0 4 22.000.000,00
Monev PembangunanJumlah peserta Musrenbang tingkat
kecamatan
Kecamatan
Kedamean90 10.000.000,00 0 0 0 90 11.000.000,00
800.000.000,00 880.000.000,00
Kedamean, 31 Maret 2017
CAMAT KEDAMEAN
SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670501 198603 1 004
TOTAL TOTAL
Lampiran IV 3
LAMPIRAN V
PERATURAN CAMAT KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG RENCAN KERJA KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018
PERATURAN
CAMAT KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2018
KECAMATAN KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN KEDAMEAN Jalan Raya Kedamean nomor 51 Telp. (031)7911001
K E D A M E A N (61175)
PERATURAN CAMAT KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA
KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2018
CAMAT KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK
Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7
ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011
dengan Peraturan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Gresik.
Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
M E M U T U S K A N :
Menetapkan : PERATURAN CAMAT KEDAMEAN KABUPATEN GRESIK
TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KEDAMEAN
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018.
Pasal 1
Dalam Peraturan Camat Kedamean ini, yang dimaksud
dengan :
1. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
2. Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2018 adalah merupakan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Tahunan Kecamatan Kedamean untuk
periode tahun 2018;
3. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
4. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah;
6. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah;
7. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
10. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap
Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama kelompok
pemerhati (stakeholders ) terkait;
11. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan
Pembangunan.
Pasal 2
(1) Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Tahunan Kecamatan Kedamean untuk
periode tahun 2018 dan merupakan hasil evaluasi dari
penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
(2) Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2018 disusun berpedoman pada Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Gresik Tahun 2018 dan Rencana Strategis Kecamatan
Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
(3) Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedamean
Kabupaten Gresik Tahun 2018, didahului dengan
penyelenggaraan Forum SKPD;
(4) Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik
Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi :
a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik
Tahun 2018 yang pembahasannya dilakukan
melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD
tersebut digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan
APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018.
b. Pedoman bagi Kecamatan Kedamean untuk menyusun
RKA dan DPA Tahun 2018 untuk digunakan sebagai
bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten
Gresik Tahun 2018.
Pasal 3
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedamean Kabupaten
Gresik Tahun 2018 disusun dengan sistimatika sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN : I. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Tahun 2017
II. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Tahun 2018
III. Usulan Program dan Kegiatan dari Para
Pemangku Kepentingan Tahun 2018
IV. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju
Tahun 2018.
Pasal 4
Uraian Rencana Kerja Kecamatan Kedamean Kabupaten
Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan.
Pasal 5
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kedamean
Pada tanggal 15 Maret 2017
CAMAT KEDAMEAN
SURYO WIBOWO, S.Sos., M.Si. Pembina Tingkat I
NIP. 19670501 198603 1 004