rekap laporan tahunan (laptah) 2015
TRANSCRIPT
DINAS KESEHATANKABUPATEN BANDUNG
LAPORAN TAHUNAN 2015E D I S I T E R B I T T A H U N 2 0 1 6
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. atas rahmat dan karunia-
Nya, Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tahun 2015 telah
terselesaikan.
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan merupakan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
program pembangunan kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 2015 baik yang
bersumber dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat/ Bantuan
Gubernur maupun APBN / Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan atau bantuan lainnya.
Program/ kegiatan dilaksanakan berdasarkan visi, misi dan program kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung. Pencapaian kinerja dianalisis melalui pendekatan pencapaian
indikator input (masukan), output (keluaran), outcome (hasil), benefit (manfaat) dan impact
(dampak).
Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk menilai hasil
pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Bandung tahun 2015
serta dapat menjadi dasar bagi para pengambil keputusan dalam perencanaan dan
pelaksanaan program pembangunan kesehatan dimasa yang akan datang.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
tersedianya data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini.
Soreang, Mei 2016 Maret 2013.
KEPALA DINAS KESEHATANKABUPATEN BANDUNG
TTD.
dr. ACHMAD KUSTIJADI, M.EpidPembina Utama MudaNIP. 19580623 198711 1 001
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page ii
DAFTAR ISI
HALAMAN
KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………... iDAFTAR ISI ……………………………………………………………………..………………iiDAFTAR TABEL ………………………………………………………………………………...viDAFTAR GRAFIK ……………………………………………………………………………….viiDAFTAR LAMPIRAN ….……………………………………………………………………….viii
BABI
PENDAHULUAN…………...…………………………….……………………….... 1
1.1 Latar Belakang …..……………………………………………………........................ 11.2 Maksud Dan Tujuan ..……………………………………………………………… 3
BABII
GAMBARAN UMUM ……………………………………………………………... 4
2.1 Kondisi Geografi ….………………………………………………………………….. 42.2 Kondisi Demografi …..……………………………………………………………….. 62.3 Sumber Daya Kesehatan …..………………………………………………………….. 9
2.3.1 Tenaga Kesehatan ……………….................................................…….… 92.3.2 Sarana dan Prasarana Kesehatan ............................................................... 12
BABIII
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI ………… 14
3.1 Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung …………………………………………... 143.2 Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung ……...….……………….………………. 153.3 Tujuan Pembangunan Kesehatan ..................................................................………... 163.4 Sasaran Strategis Pembangunan Kesehatan …..………………..…………………... 163.5 Kebijakan Pembangunan Kesehatan ….………………………………..…………… 173.6 Strategi Pembangunan Kesehatan …………………………………………………….. 17
BABIV
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.. 19
4.1 Kedudukan …..…………………………………….………………………………... 194.2 Struktur Organisasi …………………………………….……………………………. 204.3 Tugas Pokok ……………………………………….………………………………... 214.4 Fungsi ……………………………………………...…………………………………. 21
BABV
PROGRAM DAN INDIKATOR KESEHATAN ………………………………… 36
5.1 Program Kesehatan …………………………………………………..…………….. 36
5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran …………………….… 365.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .............................. 365.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ……….……… 375.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan ........................................................................................... 37
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page iii
5.1.5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ................................................. 375.1.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat ….……………………………… 375.1.7 Program Pengawasan Obat dan Makanan ................................................. 375.1.8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat ………....... 375.1.9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat ….…………………………………. 385.1.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat ……...……………………… 385.1.11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular ................... 385.1.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ………..…………………...... 385.1.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ....................................... 385.1.14 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya ................................... 395.1.15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ….…………… 395.1.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia .................................. 395.1.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak .................. 39
5.2 Indikator Kesehatan .………………………………………………………………… 395.2.1 Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo) … ……………..………………. 395.2.2 Angka Kematian (Mortalitas) ..................................................................... 415.2.3 Angka Kesakitan ………………………………………………………… 465.2.4 Status Gizi ………………………………………………………………… 47
BABVI
PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2015 ................................. 50
6.1 Pendapatan dan Pembiayaan Bersumber APBD Kabupaten Bandung Tahun 2015 …. 506.2 Pembiayaan Bersumber Selain APBD Kabupaten Bandung ………….....................… 51
BABVII
PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN ...................................................... 54
7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran …..…………………...……………… 567.1.1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat .........…………………………. 567.1.2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik .......... 567.1.3 Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor ..............…. 567.1.4 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor .........……………………… 577.1.5 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor .....……………………………….. 577.1.6 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ..............………. 577.1.7 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor ……….………. 577.1.8 Kegiatan Penyediaan peralatan rumah tangga .........…………………….. 587.1.9 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman …........…………………… 587.1.10 Kegiatan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ………………. 587.1.11 Kegiatan Penunjang perayaan hari-hari bersejarah .................................... 58
7.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ………….…………………… 587.2.1 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor ................................ 597.2.2 Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional ........ 59
7.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur …………………………….. 597.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan ..................................................................................................................... 597.4.1 Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD ............................................................................................ 607.4.2 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran ............……………. 607.4.3 Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran ……..……. 607.4.4 Kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun ............................. 607.4.5 Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan ........................ 61
7.5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan .........……………………………………… 627.5.1 Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan ………………..……………. 63
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page iv
7.5.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan ……………….. 637.5.3 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan Rumah Sakit …..… 63
7.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat …..………………………………………… 647.6.1 Kegiatan Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan
jaringannya ………………………………………………………………. 657.6.2 Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan Jaringannya …...............…………..…………………….. 657.6.3 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat …….……………………. 667.6.4 Kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban
bencana ……….…………………………………………………………. 667.6.5 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan ........................……. 677.6.6 Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan .............……. 67
7.7 Program Pengawasan dan Pengendalian Farmasi, Makanan dan Minuman ................. 687.7.1 Kegiatan Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan
Berbahaya ………………………………………….……………………..68
7.8 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat…………........................ 697.9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat ………………………………………………… 707.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat ………………………………………..… 71
7.10.1 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat ............................ 717.10.2 Kegiatan Penyuluhan Pengembangan Lingkungan Sehat .......................... 737.10.3 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan ................................ 73
7.11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular .................................... 737.11.1 Kegiatan penyemprotan/ fogging focus DBD ............................................ 747.11.2 Kegiatan pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging ..................... 747.11.3 Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah ....................... 757.11.4 Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ... 757.11.5 Kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik .................... 767.11.6 Kegiatan peningkatan imunisasi ................................................................. 767.11.7 Kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan
wabah ………………………...................................................................... 777.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan …….……………………………...…......
777.12.1 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan ................................ 787.12.2 Kegiatan Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan ......... 787.12.3 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan …………………......................................................................... 797.12.4 Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan ............................................ 79
7.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ........................................................ 807.13.1 Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak ........................................................ 807.13.2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin........................................................................................................81
7.14 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan PrasaranaPuskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya ..................................................... 817.14.1 Perencanaan Pengadaan Tanah .................................................................... 827.14.2 Pembangunan Puskesmas .......................................................................... 827.14.3 Pembangunan Puskesmas Berfungsi PONED .............................................. 827.14.4 Rehab/Penataan Lingkungan Puskesmas ................................................... 837.14.5 Pembangunan Poskesdes ........................................................................... 83
7.15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ……..……………………… 837.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia ...................................................... 847.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak ..................................... 85
BABVIII
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN ......................……………….. 87
A. Pendapatan Asli Daerah ……………………….……………………………………... 87
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page v
B. Belanja ….……………………………………….…………………………………… 878.1 Belanja SKPD ........................................................................................... 888.2 Belanja Program ......................................................................................... 89
8.2.1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan ................................................... 898.2.2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat ..................................................... 908.2.3 Program Pengawasan Obat dan Makanan .................................................. 918.2.4 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat .................... 938.2.5 Program Perbaikan Gizi Masyarakat .......................................................... 948.2.6 Program Pengembangan Lingkungan Sehat .............................................. 968.2.7 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular .................. 978.2.8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan .............................................. 998.2.9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ...................................... 1018.2.10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya ............................................................. 1018.2.11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan ............................ 1028.2.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia .................................... 1038.2.13 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak ................. 103
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2014 Edisi Terbit Tahun 2015
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page vi
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk MenurutKecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 ....................................... 5
Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Jenis Kelamin KabupatenBandung Tahun 2015 …………………................................................ 7
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok UmurKabupaten Bandung Tahun 2015 . ........................................................ 8
Tabel 2.4 Daftar Ketenagaan di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas KesehatanKabupaten Bandung Tahun 2015 ..…………………………………. 10
Tabel 2.5 Daftar Ketenagaan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten BandungTahun 2015 ………..…………………………………………………. 10
Tabel 2.6 Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015 ..……. 12
Tabel 2.7 Jumlah Sarana UKBM Kabupaten Bandung Tahun 2015 ..…………. 13
Tabel 5.1 Usia Harapan Hidup (E0) (UHH) Di Kabupaten BandungTahun 2010-2015 ................................................................................. 40
Tabel 5.2 Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 ...... 43
Tabel 5.3 Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Laporan Puskesmas DiKabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015……………………………... 45
Tabel 5.4 Status Gizi balita Berdasarkan BB/U Di Kabupaten Bandung Tahun2011-2015 ……….…………………………………………………… 47
Tabel 5.5 Status Gizi Balita Berdasarkan PB/TB/U Di Kabupaten BandungTahun 2010-2015 …………….………………………………………. 48
Tabel 5.6 Status Gizi Balita Berdasarkan BB/TB Di Kabupaten Bandung Tahun2010-2015 ………………………......................................................... 48
Tabel 6.1 Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kabupaten Dinas KesehatanKabupaten Bandung Tahun 2015 …………………………………….. 50
Tabel 6.2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dinas KesehatanKabupaten Bandung Tahun 2015 …………………..………………… 51
Tabel 6.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 yang bersumber dariDana Luar APBD Kabupaten Bandung ……........................................ 52
Tabel 7.1 Indikator SPM Cakupan (%) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015 .. 54DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page vii
DAFTAR GRAFIK
Halaman
Grafik 5.1 Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH Provinsi JawaBarat Tahun 2010 – 2015 ……………................................................. 41
Grafik 5.2 Angka Kematian Bayi Kabupaten Bandung dibandingkan denganAngka Kematian Bayi Jawa Barat Tahun 2010 – 2015……………….. 43
Grafik 5.3 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bandung Tahun 2009-2015 ............. 45
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2014 Edisi Terbit Tahun 2015
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Page viii
Lampiran 1 Daftar Jumlah Ketenagaan di 31 Kecamatan Wilayah Kerja DinasKesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015
Lampiran 2 Daftar Kepala UPTD dan Kepala Puskesmas per Januari 2016 DinasKesehatan Kabupaten Bandung
Lampiran 3 Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten BandungTahun 2015
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang optimal. Dalam konstitusi organisasi kesehatan dunia yang bernaung dibawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), disebutkan bahwa salah satu hak asasi manusia
adalah memperoleh manfaat, mendapatkan dan atau merasakan derajat kesehatan
setinggi-tingginya, sehingga Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan kesehatan
tidak hanya berpihak pada kaum tidak punya, namun juga berorientasi pada pencapaian
Millenium Developments Goals (MDG’s).
Dari 8 (delapan) agenda pencapaian MDG’s, 5 (lima) diantaranya merupakan
bidang kesehatan, yakni terdiri dari pemberantasan kemiskinan dan kelaparan (Tujuan
1), menurunkan angka kematian anak (Tujuan 4), meningkatkan kesehatan ibu (Tujuan
5), Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya (Tujuan 6) dan melestarikan
lingkungan hidup (Tujuan 7).
Millennium Development Goals (MDGs) merupakan Komitmen Negara terhadap
rakyat Indonesia dan Komitmen Indonesia kepada masyarakat global yang merupakan
suatu kesepakatan dan kemitraan global untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat
ditunjukkan oleh paket berisi tujuan yang mempunyai batas waktu dan target terukur.
Komitmen Indonesia mencapai MDGs adalah komitmen meningkatkan kesejahteraan
rakyat Indonesia (Diformulasikan di UN Milennium Summit, New York September,
2000).
Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Program Pembangunan yang berkeadilan, dimana perlunya disusun Rencana Aksi
Daerah Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 yang memuat arah kebijakan dan strategi
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2
percepatan pencapaian terkait program program pencapaian tujuan pembangunan
Millenium Development Goals (MDGs).
Indikator kinerja upaya pencapaian target MDG’s merupakan indikator proses dari
setiap langkah program percepatan pencapaian target MDG’s secara lintas sektor yang
dilakukan oleh instansi-instansi. Dengan demikian diharapkan terjadi sinkronisasi dan
sinergi untuk mencapai sasaran pokok.
Indikator dipergunakan sebagai tolok untuk menilai kemajuan, keseluruhan kinerja
dan dampak program percepatan pencapaian target MDG’s. Indikator merupakan kunci
sistim pemantauan dan evaluasi sehingga indikator-indikator kinerja yang ada harus
dapat diverifikasi secara obyektif.
Salah satu alat transformasi data yang merupakan bagian dari proses pemantauan
dan evaluasi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah Laporan
Tahunan, yang berisi data tahunan dari hasil pembangunan kesehatan. Sedangkan pada
pembangunan kesehatan adanya upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat
bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatn masyarakat yang setinggi- tingginya.
Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator yang meliputi
indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka kesakitan dan status gizi
masyarakat.
Dalam penyajiannya diusahakan untuk menampilkan berbagai data dan informasi
yang menjawab Visi dan Misi Pembangunan Kesehatan yakni ”Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri”. Pembangunan kesehatan
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial
dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 3
dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, anak, lanjut
usia (lansia), dan keluarga miskin.
Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan: 1) Penyediaan obat
dan perbekalan, 2) Upaya kesehatan masyarakat, 3) Pengawasan obat dan makanan, 4)
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, 5) Perbaikan gizi masyarakat, 6)
Pengembangan lingkungan sehat, 7) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular,
8) Standarisasi pelayanan kesehatan, 9) Pelayanan kesehatan penduduk miskin, 10)
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya, 11) Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan, 12)
Peningkatan pelayanan kesehatan lansia, dan 13) Peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika
kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta globalisasi dan demokratisasi dengan
semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral. Penekanan diberikan pada
peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif.
1.2 Maksud Dan Tujuan
Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran dan informasi tentang
hasil pembangunan kesehatan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung
khususnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selama tahun 2015. Laporan Tahunan
Dinas Kesehatan ini disusun dari data-data laporan kegiatan yang didapat dari masing-
masing bidang dan bagian yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 4
BAB II
GAMBARAN UMUM
2.1 Kondisi Geografi
Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat,
dengan luas 176.793 Ha atau 1.767,93 Km2. Secara geografis, Kabupaten Bandung
mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, baik dipandang dari segi
pembangunan ekonomi, pembangunan fisik prasarana maupun dari segi komunikasi dan
perhubungan. Kabupaten Bandung terletak di dataran tinggi pada garis 60°,41‘ – 70°,19‘
dan 1070°,22‘ – 1080°,5‘ Bujur Timur, dan pada ketinggian antara 500 meter sampai
dengan 1.812 meter di atas permukaan laut dengan temperatur udara antara 12°-28°
Celcius dan batas-batas wilayah sebagai berikut :
sebelah Utara : Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten
Sumedang
sebelah Timur : Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut
sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan kabupaten Cianjur
sebelah Barat : Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur
sebelah Tengah : Kota Bandung dan Kota Cimahi
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 5
Gambar 2.1Peta Wilayah Kabupaten Bandung
TABEL 2.1LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK DAN KEPADATAN
PENDUDUK MENURUT KECAMATANKABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015
NO KECAMATANLUAS
JUMLAHPENDUDUK
KEPADATANWILAYAH PENDUDUK
(km) per km1 CILEUNYI 31,58 184.566 5.844
2 CIMENYAN 53,08 101.342 1.9093 CILENGKRANG 30,12 45.985 1.5274 BOJONGSOANG 27,81 95.490 3.4345 MARGAHAYU 10,54 110.402 10.4756 MARGAASIH 18,34 177.825 9.6967 KATAPANG 15,72 110.881 7.0538 DAYEUHKOLOT 11,03 101.732 9.2239 BANJARAN 42,92 148.708 3.46510 PAMEUNGPEUK 14,62 74.360 5.08611 PANGALENGAN 195,41 154.054 78812 ARJASARI 64,98 101.117 1.55613 CIMAUNG 55 82.172 1.49414 CICALENGKA 35,99 116.869 3.24715 NAGREG 49,3 61.931 1.256
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 6
NO KECAMATANLUAS
JUMLAHPENDUDUK
KEPADATANWILAYAH PENDUDUK
(km) per km16 CIKANCUNG 40,14 87.886 2.18917 RANCAEKEK 45,25 186.526 4.12218 CIPARAY 46,18 174.356 3.77619 PACET 91,94 118.474 1.28920 KERTASARI 150,27 79.890 53221 BALE ENDAH 41,56 232.499 5.59422 MAJALAYA 25,36 150.843 5.94823 SOLOKAN JERUK 24,01 82.995 3.45724 PASEH 51,03 123.678 2.42425 IBUN 54,57 83.702 1.53426 SOREANG 25,51 109.685 4.30027 KUTAWARINGIN 47,3 92.883 1.97728 PASIRJAMBU 239,58 82.910 38829 CIWIDEY 48,47 57.534 1.71130 RANCABALI 148,37 69.679 38831 CANGKUANG 24,61 93.495 2.831
JUMLAH (KAB/KOTA) 1.762,38 3.494.469 1.983
(Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung2015-Disdukcasip Kab. Bandung per- 31 Desember 2015)
2.2 KONDISI DEMOGRAFI
Kabupaten Bandung merupakan percontohan Otonomi Daerah dan merupakan
daerah penyangga Jawa Barat yang berkembang cukup pesat. Selain berdampak pada
peningkatan pertumbuhan ekonomi juga munculnya masalah kependudukan, dimana
terjadi peningkatan jumlah penduduk yang besar, penyebaran penduduk yang tidak
merata serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.
Berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Bandung, jumlah penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2015 sebesar
3.494.469 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan
Rancaekek yakni sebesar 186.526 jiwa (5,33%), Kecamatan Cileunyi sebesar 184.566
jiwa (5,28%) kemudian diikuti oleh Kecamatan Margaasih sebesar 177.825 jiwa
(5,09%). Sementara itu Nagreg, Ciwidey dan Cilengkrang adalah tiga Kecamatan yang
jumlah penduduknya paling rendah yaitu secara berurutan 61.931 jiwa (1,78%), 57.534
jiwa (1,64%) dan 45.985 jiwa (1,31%).
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 7
Luas wilayah Kabupaten Bandung sekitar 1.762,38 Km2, yang didiami oleh
3.494.469 jiwa, maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bandung adalah
1.983 jiwa per Km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya
adalah Kecamatan Rancaekek yakni sebanyak 4.122 orang per Km2, sedangkan yang
paling rendah adalah Kecamatan Cilengkrang yakni sebanyak 1.527 orang per Km2.
Dalam melaksanakan kegiatannya Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung memiliki
daerah wilayah kerja yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, 10 kelurahan, 4.125 RW
dan 16.713 RT dengan luas wilayah kerja mencapai 1.762,38 Km2.
Sedangkan sex ratio penduduk Kabupaten Bandung sebesar 103,07%, artinya
jumlah penduduk laki-laki 3.07% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk
perempuan. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bandung per tahun
selama 2013-2014 sebesar 1,58%. Laju pertumbuhan penduduk Kecamatan Baleendah
adalah yang tertinggi dibandingkan Kecamatan lain di Kabupaten Bandung yakni
sebesar 7.26%, sedangkan yang terendah di Kecamatan Rancabali yakni sebesar 1.44%.
TABEL 2.2JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DAN JENIS KELAMIN
KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2015
No Kecamatan
Laki - laki Perempuan Laki - laki +Perempuan
N % N % N
RasioJenis
Kelamin(L/P)
1 CILEUNYI 94,266 51.1 90,300 48,9 184,566 1.04
2 CIMENYAN 51,812 51.1 49,530 48.9 101,342 1.05
3 CILENGKRANG 23.429 50.9 22,556 49.1 45,985 1.04
4 BOJONGSOANG 48,550 50.8 46,940 49.2 95,490 1.03
5 MARGAHAYU 55,841 50.6 54,561 49.4 110,402 1.02
6 MARGAASIH 91,788 51.6 86,037 48.4 177,825 1.07
7 KATAPANG 56,670 51.1 54,211 48.9 110,881 1.05
8 DAYEUHKOLOT 51,784 50.9 49,948 49.1 101,732 1.04
9 BANJARAN 75,828 51.0 72,880 49.0 148,708 1.04DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 8
No Kecamatan
Laki - laki Perempuan Laki - laki +Perempuan
N % N % N
RasioJenis
Kelamin(L/P)
10 PAMEUNGPEUK 38,039 51.2 36,321 48.8 74,360 1.05
11 PANGALENGAN 77,961 50.6 76,093 49.4 154,054 1.02
12 ARJASARI 51,417 50.8 49,700 49.2 101,117 1.03
13 CIMAUNG 41,881 51.0 40,291 49.0 82,172 1.04
14 CICALENGKA 59,328 50.8 57,541 49.2 116,869 1.03
15 NAGREG 31,916 51.5 30,015 48.5 61,931 1.06
16 CIKANCUNG 45,136 51.4 42,750 48.6 87,886 1.06
17 RANCAEKEK 94,575 50.7 91,951 49.3 186,526 1.03
18 CIPARAY 88,693 50.9 85,663 49.1 174,356 1.04
19 PACET 61,426 51.8 57,048 48.2 118,474 1.08
20 KERTASARI 40,624 50.8 39,266 49.2 79,890 1.03
21 BALE ENDAH 118,680 51.0 113,819 49.0 232,499 1.04
22 MAJALAYA 77,351 51.3 73,492 48.7 150,843 1.05
23 SOLOKAN JERUK 42,313 51.0 40,682 49.0 82,995 1.04
24 PASEH 63,498 51.3 60,180 48.7 123,678 1.06
25 IBUN 42,749 51.1 40,953 48.9 83,702 1.04
26 SOREANG 55,931 51.0 53,754 49.0 109,685 1.04
27 KUTAWARINGIN 47,831 51.2 45,664 48.8 93,495 1.05
28 PASIRJAMBU 47,324 51.0 45,559 49.0 92,883 1.04
29 CIWIDEY 42,552 51.3 40,358 48.7 82,910 1.05
30 RANCABALI 29,243 50.8 28,291 49.2 57,534 1.03
31 CANGKUANG 35,414 50.8 34,265 49.2 69,679 1.03
Kab. Bandung 1.783.850 51,0 1.710.619 49,0 3.494.469 1.04
(Sumber : Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bandung 2015-Disdukcasip Kab. Bandung per- 31 Desember 2015)
TABEL 2.3JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK
UMUR KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
No KecamatanKelompok Umur
< 14 Thn 15-64 Thn > 65 Thn1 CILEUNYI 44,994 132,552 23,1972 CIMENYAN 27,123 69,924 4,2953 CILENGKRANG 12,447 31,794 1,7444 BOJONGSOANG 28,353 64,186 2,951DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 9
KecamatanKelompok Umur
< 14 Thn 15-65 Thn > 65 Thn5 MARGAHAYU 29,577 76,325 4,5006 MARGAASIH 47,687 123,850 6,2887 KATAPANG 32,460 74,617 3,8048 DAYEUHKOLOT 29,532 68,444 3,7569 BANJARAN 41,596 100,525 6,587
10 PAMEUNGPEUK 22,571 49,095 2,69411 PANGALENGAN 48,071 98,525 7,45612 ARJASARI 32,400 64,620 4,09713 CIMAUNG 24,431 53,681 4,06014 CICALENGKA 37,154 75,184 4,53115 NAGREG 19,289 40,211 2,43116 CIKANCUNG 29,551 55,220 3,11517 RANCAEKEK 53,313 125,373 7,84018 CIPARAY 53,943 113,626 6,78719 PACET 35,772 77,936 4,76620 KERTASARI 21,614 54,495 3,78121 BALE ENDAH 71,358 153,831 7,31022 MAJALAYA 45,572 99,640 5,63123 SOLOKAN JERUK 24,706 55,172 3,11724 PASEH 40,592 78,577 4,50925 IBUN 26,334 53,844 3,54226 SOREANG 31,456 73,778 4,45127 KUTAWARINGIN 28,077 61,912 3,50628 PASIRJAMBU 28,080 60,559 4,24429 CIWIDEY 24,882 53,831 4,19730 RANCABALI 16,887 38,171 2,47631 CANGKUANG 21,522 45,783 2,374
KabBandung 1,031,344 2,325,281 154,021
(Sumber : BKBPP Kabupaten Bandung,Tahun 2015)
2.3 SUMBER DAYA KESEHATAN
2.3.1 TENAGA KESEHATAN
Dinas Kesehatan sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas pokok
merumuskan kebijaksanaan teknis dan operasional kegiatan di bidang pelayanan
kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, penanggulangan penyakit dan penyehatan
lingkungan, fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat, pengawasan dan
pengendalian kesehatan serta melaksanakan ketatausahaan dinas.
Tenaga kesehatan yang terdaftar di sarana kesehatan pemerintah (Dinas
Kesehatan dan Puskesmas).DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 10
TABEL 2.4DAFTAR KETENAGAAN DI PUSKESMAS
WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2015
NO PROFESI PNS/CPNS
PTT BLUD/Sukwan JUMLAHKab. Provinsi Pusat
1 Dokter Umum 95 Org 39 Org 6 Org 140 Org
2 Dokter Gigi 45 Org 23 Org 68 Org
3 Kesehatan Masyarakat 4 Org - 4 Org
4 Perawat 236 Org - 8 Org 244 Org
5 Perawat Gigi 57 Org - 57 Org
6 Bidan 355 Org 50 Org115Org
520 Org
7 Sanitarian 42 Org - 3 Org 45 Org
8 Tenaga Kefarmasian 37 Org - 31 Org 68 Org
9 Pranata Lab/ ATLM 25 Org - 4 Org 31 Org 60 Org
10 Nutrisionis/ Gizi 47 Org - 47 Org
11 Non Medis 60 Org - 60 Org
12 Administrasi/ Akuntansi 61 Org - 31 Org 92 Org
JUMLAH : 1.064Org
112Org 21 Org 115
Org 93 Org 1.405 Org
(Sumber: Subag. Umpeg Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2015)
TABEL 2.5DAFTAR KETENAGAAN
DI KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNGTAHUN 2015
NOTENAGA KESEHATAN
(DILIHAT DARI TK. PENDIDIKAN)
JUMLAH TENAGA
PNS NON-PNS
1 Fakultas Kedokteran (FK) 2 Orang -
2 Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) 1 Orang -
3 S2 11 Orang -
4 Sarjana Keperawatan Ners 1 Orang -DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 11
NOTENAGA KESEHATAN
(DILIHAT DARI TK. PENDIDIKAN)
JUMLAH TENAGA
PNS NON-PNS
5 Sarjana Keperawatan (S.Kep) 0 Orang -
6 Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) 26 Orang -
7 S1 15 Orang 5 Orang
8 SAA 4 Orang -
9 SAB 3 Orang -
10 Akuntansi 1 Orang 1 Orang
11 Apoteker 2 Orang 2 Orang
12 Bidan 2 Orang -
13 Rekam Medik 1 Orang -
14 AAK 0 Orang -
15 AKBID 10 Orang -
16 AKFAR 1 Orang -
17 AKG 0 Orang -
18 AKL 11 Orang 1 Orang
19 AKPER 5 Orang -
20 AKZI 1 Orang -
21 AMAK 1 Orang -
22 AMG 0 Orang -
23 D3 1 Orang 1 Orang
24 SPAG 0 Orang -
25 SPK 1 Orang -
26 SPPH 2 Orang -
27 SMA/SLTA/STM/SMK 15 Orang 8 Orang
28 SMP 3 Orang -
29 SD - 1 Orang
JUMLAH TENAGA 120 Orang 19 Orang
(Sumber: DUK 2015 per Desember 2015 Subag. Umpeg Dinas KesehatanDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 12
Kabupaten Bandung, Tahun 2015)
2.3.2 SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN
Puskesmas dan jaringannya merupakan sarana penyelenggara pelayanan
kesehatan dasar dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin
banyak jumlah ketersediaannya maka semakin memudahkan masyarakat dalam
menjangkau pelayanan kesehatan. Sementara itu Balai Pengobatan, Rumah Bersalin,
praktek dokter/dokter gigi, praktek bidan dan apotek serta toko obat merupakan sarana
pelayanan kesehatan swasta yang juga memberikan pelayanan kesehatan dasar pada
masyarakat.
TABEL 2.6SARANA PELAYANAN KESEHATANKABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
NO JENIS SARANA KESEHATAN JUMLAH
1 RS Pemerintah ( RSUD ) 3 Buah
2 RS Provinsi (Al-Ihsan) 1 Buah
3 RS Swasta (AMC dan Bina Sehat ) 2 Buah
4 Puskesmas Tanpa Perawatan 57 Buah
5 Puskesmas Dengan Perawatan 5 Buah
6 Puskesmas Mampu PONED 15 Buah
7 RSUD PONEK 3 Buah
8 Rumah Bersalin 14 Buah
9 Puskesmas Keliling 270 Buah
10 Puskesmas Pembantu 78 Buah
11 Laboratorium Kesehatan 1 Buah
12 Laboratorium Swasta 15 Buah
13 Balai Pengobatan 131 Buah
14 Praktek dokter/spesialis 265/55
15 Praktek dokter gigi/spesialis 51/5
16 Praktek bidan Mandiri 235
17 Praktek Pengobatan Tradisional 36 Buah
18 Klinik Pratama 56
19 Klinik Utama 6DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 13
20 Apotek 370
21 Pedagang Eceran Obat/ Toko Obat 189
22 Klinik kecantikan 13
(Sumber: Seksi Penunjang Pelayanan dan Seksi Wasdal Farmamin Dinkes
Kabupaten Bandung Tahun 2015)
Walaupun sarana kesehatan di wilayah Kabupaten Bandung tercatat cukup
banyak tidak berarti dapat menggambarkan bahwa semua daerah di wilayah kerja
Kabupaten Bandung telah mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Hal ini
disebabkan masih ada beberapa daerah yang karena letak geografisnya sulit menjangkau
pelayanan kesehatan yang memadai.
TABEL 2.7JUMLAH SARANA UKBM KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2015
NO JENIS SARANAKESEHATAN
JUMLAH SUMBER DATA
1 Posyandu 4198 Buah BPMPD Kab. Bandung
2 Poskesdes/ Polindes 127/ 7 Buah Seksi Penunjang Pelayanan
3 Posbindu 46 Buah Seksi Kesga
4 Puskesmas Santun Lansia 3 Buah Seksi Kesga
5 Poskestren 24 Buah Seksi Kemitraan
Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama
masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan
masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh
pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
UKBM lainnya yang mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan
pelayanan kesehatan antara lain Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang bertujuan untuk
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 14
mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak; Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)
yang berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan
musyawarah masyarakat desa dalam bidang kesehatan.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 14
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1 VISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Dalam mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang
yang ada di Kabupaten Bandung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam
masyarakat, maka visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 – 2016
yang hendak dicapai dalam tahapan kelima Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Bandung yaitu :
”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Sehat Mandiri”
Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan
dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional,
maupun global.
Penjabaran makna dari Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung tersebut adalah
sebagai berikut :
Masyarakat Kabupaten Bandung : adalah Penduduk /masyarakat yang bermukim dan
tinggal di wilayah Kabupaten Bandung dan
memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Bandung
Sehat : adalah suatu keadaan sehat jasmani, rohani dan sosial yang merupakan
aspek positif dan tidak hanya bebas dari penyakit serta kecacatan.
Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang mampu
memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri, dalam bidang kesehatan.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 15
3.2 MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan
tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai
masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat.
Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam rangka pencapaian Visi
Kabupaten Bandung ditetapkan dalam 5 (lima) Misi.
1. Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat.
2. Menyehatkan lingkungan tempat tinggal dan lingkungan tempat beraktivitas.
3. Menanggulangi penyakit menular dan tidak menular.
4. Menyehatkan keluarga dan memberdayakan masyarakat dalam bidang kesehatan.
5. Melaksanakan Pengawasan sediaan Farmasi dam Makanan
Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai
agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan dalam pelayanan
publik, sebagai berikut:
1. Melayani :
Berkomitmen untuk melayani masyarakat dalam bidang kesehatan.
2. Integritas :
Menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.
3. Kebersamaan, Keterbukaan, Saling Menghormati, dan Saling Menghargai :
Kebersamaan, keterbukaan, saling menghormati, dan saling menghargai adalah
kunci untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif.
4. Kualitas yang Tinggi :
Berupaya mencapai visi dengan memberikan pelayanan terbaik yang
mencerminkan komitmen kami pada kualitas yang tinggi.
5. Innovasi :
Berupaya mencari cara baru untuk mencapai hasil yang memuaskan masyarakat
dalam menyelesaikan misi kami.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 16
3.3 TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta
didasarkan pada isu-isu dan Analisis Strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dengan
mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu,
perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Kesehatan untuk
mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis
dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Adapun tujuan strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah sebagai
berikut ;
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan;
2. Meningkatnya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan bagi masyarakat
Kabupaten Bandung;
3. Meningkatnya pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan yang terintegrasi
dalam fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang sehat ;
5. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular;
6. Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi ibu hamil, bayi, balita, anak SD dan
lanjut usia;
7. Meningkatnya status gizi masyarakat ;
8. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan obat; dan
10. Meningkatnya kualitas makanan dan minuman yang memenuhi syarat kesehatan .
3.4 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN
Sasaran Stategis pembangunan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan
kesehatan adalah :DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 17
1. Meningkatnya fungsi sarana pelayanan kesehatan dan kompetensi tenaga
kesehatan terhadap pelayanan kesehatan;
2. Mengendalikan penyakit berbasis lingkungan;
3. Menurunnya angka kesakitan penyakit menular;
4. Meningkatnya status gizi dan kesehatan keluarga dalam masyarakat;
5. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan;
6. Meningkatnya kualitas farmasi, makanan dan minuman yang memenuhi syarat
kesehatan.
3.5 KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka
ditetapkan kebijakan pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara bertahap antara
lain :
1.Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Kesehatan
2.Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
3.Penanggulangan & Pengendalian Penyakit Menular / Tidak Menular
4.Peningkatan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak
5.Peningkatan Status Gizi Masyarakat
6.Peningkatan Kualitas Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.Peningkatan Pengawasan Obat / Farmasi dan Makanan Minuman
3.6 STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN
Pembangunan dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada dasarnya bermuara pada
peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari 3 komponen
yaitu: kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat. Khusus untuk bidang kesehatan
tantangan yang dihadapi kedepan sangat berat seiring dinamika perubahan pola hidup.
Fenomena yang menarik adalah timbulnya pola penyakit degeneratif yang kian
meningkat.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 18
Sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten
Bandung, Dinas Kesehatan sangat berperan penting dalam menyelenggarakan kegiatan
pembangunan kesehatan dilakukan secara koordinasi dan terintegrasi dengan bidang
yang lain yang mempunyai peran dan fungsi yang sama. Sehingga diharapkan mampu
untuk mewujudkan derajat kesehatan yang masyarakat yang optimal sebagai amanat
tujuan pembangunan kesehatan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten BandungTahun 2012-2016
ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi
seluruh pemangku kepentingan baik bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat
dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang
berkesinambungan.
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 2012-2016, berorientasi
pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di
Kabupaten Bandung dalam bidang kesehatan, guna menyiapkan kemandirian
masyarakat sehat Kabupaten Bandung.
Kemampuan untuk hidup sehat dalam menciptakan derajat kesehatan masyarakat
akan terus didorong. Kebijakan kesehatan daerah diarahkan untuk mencapai masyarakat
yang mandiri sejahtera dan berkualitas melalui pengembangan kegiatan utama (core
business) berdasarkan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sarana
pelayanan kesehatan yang ditunjang oleh peningkatan sumber daya manusia kesehatan.
Isu strategis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan fenomena penting
aktual atau yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya serta
memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, akan
diatasi secara bertahap.
Dalam mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang ada serta memperhatikan
tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, untuk mencapai
masyarakat Kabupaten Bandung yang mandiri, dinamis dan sehat.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 19
BAB IV
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung merupakan Dinas Otonomi Daerah yang
secara struktur sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintahan Daerah, sedangkan
hubungan dengan Dinas Kesehatan Propinsi adalah merupakan hubungan kerja
fungsional, sehingga tugas-tugas bantuan (dekonsentrasi) di bidang kesehatan di tingkat
Kabupaten dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Maksud dan tujuan pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
sebagaimana tercantum dalam peraturan Daerah Kabupaten Bandung, Nomor 20 Tahun
2007 yaitu :
1. Bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan bidang Kesehatan yang telah
dilaksanakan di Kabupaten Bandung, telah dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten
Bandung.
2. Bahwa agar Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dapat melaksanakan tugasnya
secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007
tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi
sebagai berikut :
4.1 KEDUDUKAN
a. Dinas daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
b. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
tanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 20
4.2 STRUKTUR ORGANISASI
Susunan organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008. Adapun unsur Organisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Bandung terdiri atas :
1. Pimpinan, adalah Kepala Dinas
2. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris
3. Pelaksana adalah :
a. Sekretariat, membawahkan :
• Subbag Umum dan Kepegawaian
• Subbag Keuangan
• Subbag Penyusunan Program
b. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan :
• Sie Pelayanan Kesehatan Dasar
• Sie Pelayanan Kesehatan Khusus
• Sie Penunjang Pelayanan Kesehatan
c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan :
• Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
• Seksi Pemberantasan Penyakit
• Seksi Penyehatan Lingkungan
d. Bidang Bina Kesehatan masyarakat, membawahkan :
• Seksi Kesehatan Keluarga
• Seksi Gizi
• Seksi Kemitraan dan Pembiayaan
e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahkan :
• Seksi Pengawasan Pengendalian Farmamin
• Seksi Sumber Daya Kesehatan
• Seksi Penelitian dan Pengembangan InfokesDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 21
f. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
g. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, dan
h. UPTD Pelayanan Kesehatan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.
4.3 TUGAS POKOK
Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan sistem kesehatan
Kabupaten dan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang
meliputi program, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit, pelayanan
kesehatan, kesehatan keluarga, farmasi serta melaksanakan ketatausahaan Dinas.
4.4 FUNGSI
a. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
• Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan sistem kesehatan kabupaten dan
pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang kesehatan yang meliputi
pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan dan penanggulangan penyakit,
kesehatan keluarga dan farmasi.
• Pelaksana pelayanan teknis administratif ketatausahaan.
b. Dalam menjalankan fungsinya Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh bagian dan
bidang sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur,
membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembangunan di Bidang Kesehatan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 22
• perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
• penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
lingkup tugasnya;
• pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
• pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
2. Sekretaris
a. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan
yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan
kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi :
• Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
kesekretariatan;
• Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan
penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
• Penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
• Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan
kerumahtanggaan;
• Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan
serta hubungan masyarakat;
• Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
• Penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
• Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
• Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas
Dinas;
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 23
• Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan
penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
• Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
• Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesekretariatan.
c. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Penyusunan Program
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program
Dinas.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta
administrasi kepegawaian.
3. Sub Bagian Keuangan
Kepala Subag Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Dinas.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 24
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan
pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan
kesehatan khusus dan penunjang kesehatan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
• penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan
kesehatan;
• penetapan rumusan kebijakan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar,
pelayanan kesehatan khusus dan penunjang pelayanan;
• penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan;
• penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan upaya kesehatan pada daerah
perbatasan, terpencil, dan rawan;
• penetapan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji;
• pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;
• evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesehatan;
• pelaksanaan tuas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan
kesehatan.
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan
pelayanan kesehatan dasar.
2. Seksi Pelayanan Kesehatan KhususDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 25
Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan
pelayanan kesehatan khusus.
3. Seksi Penunjang Pelayanan
Seksi Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas
pengembangan dan pengelolaan penunjang pelayanan kesehatan.
4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
a. Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai
tugas pokok dan fungsi memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan
tugas-tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit serta penyehatan
lingkungan yang meliputi pengamatan dan pencegahan penyakit, pemberantasan
penyakit serta penyehatan lingkungan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan
Penyehatan Lingkungan menyelenggaran fungsi:
• penetapan penyusunan rencana dan program kerja pencegahan dan
pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan;
• penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar
biasa;
• penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan
penyakit tidak menular tertentu;
• penyelenggaraan operasional pencegahan dan penanggualangan masalah
kesehatan akibat bencana dan wabah;
• penyelenggaraan pencegahan dan penganggulangan pencemaran lingkungan;
• penyelenggaraan penyehatan lingkungan;DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 26
• pelaporan pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta
penyehatan lingkungan;
• evaluasi pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan penyakit serta
penyehatan lingkungan;
• pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• pelaksanaan koordinas/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pencegahan dan
pemberantasan penyakit serta penyehatan lingkungan.
c. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, membawahkan:
1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengembangan pengamatan dan pencegahan penyakit.
2. Seksi Pemberantasan Penyakit
Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan
dan pengembangan pemberantasan penyakit.
3. Seksi Penyehatan Lingkungan
Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan
dan pelayanan penyehatan lingkungan.
5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat
a. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang fasilitasi dan
pembinaan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan keluarga, pelayanan
gizi serta pengembangan kemitraan dan pembiayaan kesehatan.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 27
b. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Bina Kesehatan
Masyarakat menyelenggaran fungsi:
• penetapan penyusunan rencana dan program kerja fasilitasi dan pembinaan
kesehatan masyarakat;
• penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga yang meliputi kesehatan ibu,
neonatal, bayi, balita, anak, kesehatan reproduksi, upaya kesehatan sekolah
dan kesehatan usia lanjut;
• penyelenggaraan survailans dan penanggulangan gizi buruk;
• penyelenggaraan perbaikan gizi keluarga dan integritas program gizi;
• penyelenggaraan promosi kesehatan;
• penyelenggaraan pengkajian potensi dan permasalahan dalam pengembangan
JPKM yang meliputi pengembangan badan penyelenggara, kepesertaan,
Bapim dan penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan serta pembiayaan
kesehatan;
• penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian bapel JPKM;
• penyelenggaraan pengembangan pola kemitraan pelayanan kesehatan yang
meliputi pengembangan pesan kesehatan, sarana dan metoda penyuluhan
serta upaya memotivasi petugas kesehatan;
• penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal;
• penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional;
• pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat;
• evaluasi pelaksanaan tugas fasilitasi dan pembinaan kesehatan masyarakat
• pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang fasilitasi dan pembinaan
kesehatan masyarakat.
c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan:DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 28
1. Seksi Kesehatan Keluarga
Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan
kesehatan keluarga.
2. Seksi Gizi
Seksi Gizi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan dan
pengembangan pelayanan gizi.
3. Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan
Seksi Kemitraan dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas pokok
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengembangan kemitraan pelayanan kesehatan dan pembiayaan
kesehatan.
6. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
a. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan mempunyai tugas pokok
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang
peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan yang meliputi pengawasan
dan pengendalian farmasi dan makanan dan minuman, sumber daya kesehatan
serta penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan mempunyai fungsi :
• Penetapan penyusunan rencana dan program kerja peningkatan pengawasan
dan pengendalian kesehatan;
• Penyelenggaraan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengawasan farmasi
dan makanan dan minuman, sumber daya kesehatan serta penelitian
pengembangan informasi kesehatan;DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 29
• Penetapan rumusan kebijakan registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana
kesehatan;
• Penetapan rumusan kebijakan pemberian perijinan sarana kesehatan yang
meliputi Rumah Sakit Pemerintah Kelas C/D, Rumah Sakit Swasta yang
setara, praktek berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik
dokter keluarga/gigi, kedokteran komplementer, pengobatan tradisional dan
sarana penunjang yang setara serta rekomendasi perijinan sarana kesehatan
tertentu;
• Penetapan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat
kesehatan, reagensia dan vaksin;
• Penyelenggaraan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi
sediaan farmasi dan sarana pelayanan kesehatan swasta lainnya;
• Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian peredaran registrasi serta
sertifikasi produk makanan dan minuman;
• Penyelenggaraan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I serta pemberian
rekomendasi perijinan PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat
Tradisional (IKOT);
• Penyelenggaraan pemberian perijinan sarana dan tenaga kesehatan swasta;
• Penyelenggaraan dan pendayagunaan serta pemanfaatan tenaga kesehatan
strategis;
• Penetapan pelaksanaan kebutuhan pelatihan teknis dan fungsional;
• Penyelenggaraan registrasi, akreditasi dan sertifikasi tenaga keehatan tertentu
sesuai peraturan perundang-undangan;
• Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung
perumusan kebijakan pelayanan kesehatan;
• Penyelenggaraan dan pengelolaan surkesda;DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 30
• Penyelenggaraan implementasi penapisan IPTEK di bidang pelayanan
kesehatan;
• Penyelenggaraan promosi dan informasi pelayanan kesehatan;
• Pelaporan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian
kesehatan;
• Evaluasi pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian
kesehatan
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• Pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang peningkatan pengawasan
dan pengendalian kesehatan.
c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan, membawahkan:
1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan
Minuman
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan Minuman
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas peningkatan pengawasan dan pengendalian
farmasi dan makanan dan minuman.
2. Seksi Sumber Daya Kesehatan
Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan
dan peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan.
3. Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan
Seksi Penelitian, Pengembangan dan Informasi Kesehatan mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan
pelaksanaan tugas penelitian, pengembangan dan informasi kesehatan.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 31
7. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan
sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan obat publik dan perbekalan
kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan,
pendistribusian, pengendalian, monitoring dan evaluasi obat dan perbekalan
kesehatan.
b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, UPTD Obat dan Perbekalan
Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
• Perencanaan operasional kegiatan pengendalian obat dan perbekalan
kesehatan;
• Pelaksanaan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan
kesehatan dasar;
• Pelaksanaan perhitungan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk
pelayanan kesehatan;
• Penyusunan rencana pengadaan obat dan perbekalan kesehatan;
• Pelaksanaan distribusi obat dan perbekalan kesehatan sesuai permintaan unit
pelayanan;
• Pelaksanaan pencatatan, pelaporan, evaluasi dan monitoring penggunaan obat
dan perbekalan kesehatan;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• Pelaksanaan koordinasi obat dan perbekalan kesehatan dengan sub unit kerja
lain di lingkungan Dinas.
c. UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha
yang mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan UPTD di bidang pengendalian obat dan perbekalan kesehatan.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 32
8. UPTD Laboratorium Kesehatan
a. UPTD Laboratorium mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas
di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Laboratorium Kesehatan
menyelenggarakan fungsi;
• Perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pengembangan
laboratorium kesehatan;
• Pelaksanaan pelayanan dan pengembangan laboratorium kesehatan;
• Pelaksanaan pemberian bahan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi
kepegawaian pelayanan dan pengembangan kesehatan;
• Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelayanan dan pengembangan
laboratorium kesehatan;
• Pelaksanaan operasional kegiatan laboratorium kesehatan yang meliputi
laboratorium klinik, kualitas air, skrining tes, surveilans epidemiologi, KLB
dan penyakit menular;
• Penyelenggaraan rujukan kesehatan dan pengujian kesehatan;
• Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengujian kesehatan;
• Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• Pelaksanaan koordinasi pelayanan laboratorium kesehatan dengan sub unit
kerja lain di lingkungan Dinas.
c. UPTD Laboratorium Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang
mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan
ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan laboratorium
kesehatan.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 33
9. UPTD Pelayanan Kesehatan
a. UPTD Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok mempimpin,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan
sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di
tingkat Kecamatan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut UPTD Pelayanan Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
• perencanaan operasional kegiatan pelayanan dan pembangunan kesehatan di
tingkat Kecamatan;
• pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat Kecamatan;
• fasilitasi pemberdayaan masyarakat di bidang pelayanan dan pembangunan
kesehatan di tingkat kecamatan;
• pelaksanaan pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan
kesehatan perorangan dan masyarakat;
• pelaksanaan rujukan pelayanan kesehatan;
• penyusunan mekanisme organisasi dan tatalaksana pelaksanaan pelayanan
kesehatan perorangan dan masyarakat;
• pengelolaan anggaran pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan di
tingkat Kecamatan;
• pelaksanaan pengembangan kemitraan pelayanan dan pembangunan
kesehatan di tingkat Kecamatan;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
• pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
• pelaksanaan koordinasi pelayanan kesehatan dengan sub unit kerja lain di
lingkungan Dinas.
c. UPTD Pelayanan Kesehatan membawahkan Sub Bagian Tata Usaha yang
mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 34
ketatausahaan UPTD di bidang pelayanan dan pembangunan kesehatan di tingkat
Kecamatan.
10. Jabatan Fungsional
Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah
dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 35DINKES K
ABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 36DINKES K
ABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 36
BAB V
PROGRAM DAN INDIKATOR KESEHATAN
5.1 PROGRAM KESEHATAN
Program dan kegiatan kesehatan yang dilaksanakan untuk mengatasi
permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bandung pada tahun 2015 sesuai
dengan Permendagri 13/2006 Jo.59/2007 adalah sebagai berikut:
5.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan alat tulis kantor
f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan peralatan rumah tangga
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
j. Penyediaan makanan dan minuman
k. Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
l. Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah
n. Penunjang perayaan hari-hari bersejarah
5.1.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas.
b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor.
c. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 37
5.1.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Pendidikan dan pelatihan formal
5.1.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan.
5.1.5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
5.1.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
b. Peningkatan kesehatan masyarakat
c. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana
d. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan.
e. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
f. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
g. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
h. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
i. Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan di 62 Puskesmas
5.1.7 Program Pengawasan Obat Dan Makanan
a. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
5.1.8 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
a. Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan
b. Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 38
5.1.9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi
b. Pemberian tambahan makanan dan vitamin
c. Penanggulangan KEP, anemi gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, dan
kekurangan zat gizi mikro lainnya
d. Penanggulangan balita gizi buruk dan kurang.
5.1.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
b. Penyuluhan menciptakan Lingkungan Sehat
5.1.11 Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Penyemprotan/ Fogging sarang Nyamuk
b. Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging
c. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
d. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
e. Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
f. Peningkatan imunisasi
g. Peningkatan surveillance epidemilogi dan penanggulangan wabah
5.1.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Penyusunan standar jaminan pelayanan kesehatan
b. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
c. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.1.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
a. Pelayanan operasi katarak
b. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
c. Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) Provinsi Jawa
Barat
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 39
d. Penunjang operasi katarak
5.1.14 Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya
a. Pembangunan Puskesmas
b. Pembangunan Puskesmas Pembantu
c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
d. Pengembangan gedung dan revitalisasi puskesmas
5.1.15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis.
5.1.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
a. Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
5.1.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
a. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
5.2 INDIKATOR KESEHATAN
Agar keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diketahui dan terukur, ada
berapa indikator yang dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan di
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Indikator tersebut merupakan indikator kunci
pelayanan kesehatan yaitu: Umur Harapan Hidup Waktu Lahir, Angka Kematian
(Mortalitas) Ibu Dan Bayi, Angka Kesakitan (Morbiditas) dan Status Gizi.
5.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (Eo)
Salah satu indikator derajat kesehatan yang digunakan secara luas adalah
Umur Harapan Hidup Waktu Lahir (Eo) (UHH). Indikator ini telah ditentukan
sebagai salah satu tolak ukur terpenting dalam menghitung dan menentukan (IPM).
Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Saat ini
IPM Kabupaten Bandung mengalami peningkatan dari 75,11 pada tahun 2013
menjadi 75,29 pada tahun 2014.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 40
UHH mencerminkan lamanya usia seorang bayi baru lahir diharapkan hidup
dan dapat menggambarkan taraf hidup suatu bangsa. Perkembangan UHH dari tahun
2010 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :
TABEL 5.1Usia Harapan Hidup (E0) (UHH) Di Kabupaten Bandung
Tahun 2010 -2015
TAHUN ANGKA HARAPAN HIDUP SUMBER
2010 69.40 Suseda
2011 70.06 Suseda
2012 70,28 Suseda
2013 70,34 Suseda
2014 70,49 Suseda
2015 71,03 Suseda
(Sumber : Survei Khusus IPM Tahun 2015, BPS Kab Bandung)
Perhitungan Umur Harapan Hidup Waktu lahir (Eo) dengan Proyeksi Estimasi
didasarkan pada Umur Harapan Hidup Waktu Lahir dari tahun ke tahun serta dari
sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun, dan asumsi tingkat penurunan
kematian bayi dan balita.
Peningkatan UHH merupakan tolak ukur keberhasilan upaya kesehatan yang
telah dilakukan oleh Kabupaten Bandung. Masih relatif rendahnya pencapaian UHH
di kabupaten Bandung menjadi pemikiran bersama. Hal ini mencerminkan kualitas
hidup sebagian masyarakat kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan, untuk
itu diperlukan upaya terobosan dalam rangka akselerasi UHH di Kabupaten BandungDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 41
yang lebih jelas dan tepat sasaran. Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan
UHH Jawa Barat seperti pada gambar berikut:
GRAFIK 5.1Perbandingan UHH Kabupaten Bandung dengan UHH Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010-2015
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Prop. Jabar 66.6 68.4 68.6
Kab. Bandung 69.4 70.06 70.28 70.34 70.49 71.03
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Sumber : Survei Khusus IPM Tahun 2015, BPS Kab Bandung & BPS Prop. Jawa
Barat Tahun 2015)
Besarnya UHH di Kabupaten Bandung dari tahun 2010 terus mengalami
peningkatan. UHH di kabupaten Bandung pada tahun 2015 adalah 71.03
5.2.2 ANGKA KEMATIAN (MORTALITAS)
Secara umum tingkat kematian berhubungan erat dengan tingkat kesakitan
karena biasanya merupakan akumulasi akhir dari berbagai penyebab kematian.
Peristiwa kematian yang terjadi dalam suatu wilayah dapat menggambarkan derajat
kesehatan di wilayah tersebut disamping itu dapat pula digali lebih dalam lagi hal–hal
yang berkaitan dengan peristiwa kematianDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 42
Penyebab kematian dibedakan menjadi penyebab langsung dan penyebab
tidak langsung. Tapi yang terjadi adalah akumulasi interaksi berbagai faktor tunggal
maupun bersama yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tingkat kematian
masyarakat
Berbagai faktor yang berkaitan dengan penyebab kematian maupun kesakitan
antara lain adalah permasalahan yang berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi,
kualitas lingkungan hidup dan upaya pelayanan kesehatan
Pada umumnya pola kematian diklasifikasikan kedalam kematian bayi,
kematian balita dan kematian kasar (semua golongan umur). Analisis mengenai
klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:
a. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah
jumlah kematian bayi dibawah usia satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup,
Angka Kematian Bayi menjadi Indikator yang sangat sensitif terhadap ketersediaan,
kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan terutama yang berhubungan dengan
perinatal disamping itu Angka Kematian Bayi dipengaruhi pula oleh pendapatan
keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan gizi keluarga. Sehingga
Angka Kematian Bayi juga dapat dipakai sebagai tolak ukur pembangunan social
ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
AKB di Kabupaten Bandung pada tahun 2013 adalah 34,01/1000 KH dan
Tahun 2014 adalah 33,9/1000 KH. Penurunan Angka Kematian Bayi dari tahun ke
tahun, baik di Kabupaten Bandung maupun di Jawa Barat, seperti ditunjukkan
grafik berikut ini:
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 43
GRAFIK 5.2
Angka Kematian Bayi Kabupaten Bandungdibandingkan dengan Angka Kematian Bayi Jawa Barat
Tahun 2010 - 2015
(Sumber : Survei Khusus IPM Tahun 2015, BPS Kab Bandung)
Berdasarkan data tersebut di atas terlihat bahwa Angka Kematian Bayi
(AKB) berfluktuasi. AKB di Kabupaten Bandung untuk tahun 2009 sampai dengan
tahun 2014 masih menggunakan angka proyeksi, dan mulai tahun 2014 sudah
dalam angkanya dan AKB tahun 2014 menunjukan 33.9. AKB tersebut mengalami
penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Di Kabupaten Bandung jumlah kematian neonatal berdasarkan laporan tahun
2015 sebanyak 163 kasus dengan penyebab terbanyak BBLR 99, Asfiksia 15 ,
sebab lain 29, kelainan konginetal 10, sepsi 16, trauma lahir 2, dan tetanus
neonatorum 1
TABEL 5.2Jumlah Kematian Bayi Di Kabupaten Bandung
Tahun 2011 – 2015
Penyebab
Kematian
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Asfiksia 33 64 45 37 15
BBLR 59 92 40 69 99
Tetanus
Neonatorum0 2 0 1 1
Infeksi 2 14 14 1 0
34.75 34.17 34.05 34.01 33.9 33.64
25
50Pe
r 1.0
00 K
H
2010 2011 2012 2013 2014 2015
(Tahun)
Bandung
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 44
Penyebab
Kematian
Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
Masalah
Laktasi- 3 5 1 0
Prematur - 57 44 - 0
Kel.
Konginetal13 23 15 18 10
Trauma Lahir - 5 1 2 0
Sepsis - - - 2 16
Ikterus - 5 2 - 0
Hypothermi - 3 1 - 0
Sebab lain 35 9 2 30 29
Total 144 276 169 161 163
Lahir Mati 48 129 62 133
(Sumber : Seksi Kesga, Dinas Kesehatan Kab. Bandung Tahun 2015)
Berdasarkan data tersebut di atas maka pada tahun 2015 jumlah kematian
bayi yang terbanyak disebabkan oleh BBLR.
Salah satu faktor terjadinya BBLR yaitu rendahnya tingkat sosial ekonomi
menyebabkan masyarakat tidak membawa bayi mereka ke tenaga kesehatan
walaupun sudah menunjukkan masalah dengan kesehatannya.
b. Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) untuk Kabupaten Bandung belum didapat,
karena angkanya sangat kecil dan tidak semua kematian ibu bersalin baik yang
ditolong oleh tenaga kesehatan atau tenaga lainnya dilaporkan. Untuk kepentingan
perencanaan pembangunan kesehatan Angka Kematian Ibu di Jawa Barat, sesuai
dengan hasil SDKI yaitu 307/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2003 dan pada
tahun 2015 ditargetkan menjadi 102 per 100.000 KH.
Dalam dekade terakhir ini penurunan angka kematian ibu sangat lambat,
faktor-faktor yang menambah risiko terhadap kematian ibu antara lain 3 Terlambat :
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 45
Terlambat mendapat pelayanan, Terlambat mengambil Keputusan dan Terlambat
sampai ditujuan (Transportasi), Juga 4 Terlalu : umur terlalu tua atau terlalu muda,
paritas tinggi dan jarak antar kelahiran < 2 tahun masih sering ditemukan.
Untuk jumlah kematian Ibu yg terjadi di Kabupaten Bandung Tahun 2015
berjumlah 38 sebenarnya data ini berdasarkan Laporan dari Puskesmas kalau dilihat
dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Seperti tabel di bawah ini :
GRAFIK 5.3
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten Bandung
Tahun 2009 S/D 2015
4838
474945
62
28
0
20
40
60
80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009201020112012201320142015
(Sumber: Seksi Kesga, Dinkes Kab. Bandung Tahun 2015)
TABEL 5.3Penyebab Kematian Ibu Berdasarkan Laporan Puskesmas
Di Kabupaten Bandung Tahun 2011 – 2015NO PENYEBAB
KEMATIANTAHUN
2011TAHUN
2012TAHUN
2013TAHUN
2014TAHUN
2015
JML % JML % JML % JML % JML %1. Perdarahan 17 37 21 55,2 21 55,2 15 31,25 15 39.472. Preeklamsia 14 31 11 16,8 11 16,8 13 27,08 7 18.423. Inversio uteri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04. Ruptur uteri 1 2.2 0 0 0 0 0 0 0 05. Decompensatio
cordis6 13.3 4 7,8 4 7,8 0 0 0 0
6. Partus lama 1 2.2 0 0 0 0 0 0 0 07. Prolaps uteri 0 0 1 2 1 2,6 0 0 0 08. Kehamilan
EktopikTerganggu
0 0 0 0 0 0 0 0
9. Infeksi 1 2.2 4 8,1 2 5,2 2 4,16 3 7.810. Help syndrome 0 0 0 0 0 0 0 011. KPSW 1 2.2 0 0 0 0 0 012. Sebab Lain 3 6.6 8 16,3 2 5,2 18 37,5 13 34.21
Jumlah 45 100 49 100 47 100 48 100 38 100
(Sumber: Seksi Kesga Bidang Binkesmas, Dinkes Kab. Bandung Tahun 2015)DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 46
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kematian ibu pada tahun
2015 sebanyak 38 kasus, tahun 2014 sebanyak 48 kasus.
Melihat data di atas penyebab kematian ibu bersalin tertinggi adalah
perdarahan diikuti oleh eklamsia atau preeklamsia.
Masih adanya kematian ibu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 bila
dihubungkan dengan penolong persalinan, disebabkan masih adanya pertolongan
persalinan oleh dukun (paraji).
Ditinjau dari faktor perilaku yaitu masih ada persalinan yang ditolong oleh
dukun/paraji disamping itu pengetahuan masyarakat tentang kesehatan masih
rendah sehingga keluarga tidak tahu risiko bahaya kehamilan dan persalinan,
masih adanya keluarga yang terlambat mencari pertolongan, serta masih ada
anggapan melahirkan di tenaga kesehatan mahal walaupun fasilitas untuk pelayanan
kebidanan bagi masyarakat miskin sudah ada dengan Jamkesmas dan Gakinda juga
adanya program Jampersal tapi hasil pelayanan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan
belum maksimal.
Berdasarkan Audit Maternal Perinatal diperoleh data kematian ibu
disebabkan oleh 3 terlambat dan 4 terlalu, yaitu terlambat memutuskan, terlambat
transportasi , dan terlambat dilayani , untuk 4 terlalu yaitu terlalu dekat , terlalu
banyak , terlalu tua , terlalu muda dan yang tidak termasuk dalam 4 T .
Masih tingginya jumlah kematian ibu membutuhkan kerja keras lagi dari
berbagai pihak yang terkait untuk menurunkannya.
5.2.3. ANGKA KESAKITAN
a. Penderita Penyakit DBD pada tahun 2015 ditemukan 1013 kasus dengan 4
kasus meninggal dunia.
b. Penderita Penyakit Filariasis di Kabupaten Bandung tahun 2011 s.d. 2015
adalah sebanyak 78 orang,.
c. Penyakit TB, cakupan penemuan BTA Positif baru berjumlah 3967 kasus.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 47
d. Penyakit ISPA, berdasarkan cakupan penemuan ISPA tahun 2015 sebanyak
14.733 kasus..
e. Penderita Penyakit Diare di Kabupaten Bandung pada tahun 2015 adalah
93.507 orang
f. Penyakit HIV/AIDS, berdasarkan cakupan penemuan penderita HIV dan
IMS sebanyak 4505 kasus .
g. Penyakit Kusta tahun 2015, Kasus PB sebanyak 3 kasus dan MB sebanyak
10 kasus .
5.2.4. STATUS GIZI
Hasil Bulan Penimbangan Balita tahun 2015 di Kabupaten Bandung
ditemukan balita gizi buruk (sangat Kurus) sebesar 0.23%. Prevalensi balita sangat
kurus di kabupaten Bandung masih relative rendah bila dibandingkan dengan
batasan masalah gizi masyarakat yaitu >1%.
Perkembangan status gizi balita di Kabupaten Bandung dari tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
TABEL. 5.4Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U
Di Kabupaten BandungTahun 2011 – 2015
TAHUNSTATUS GIZI (%)
LEBIH NORMAL KURANG SANGATKURANG
2011 1.53 89.28 8.28 0.912012 1.61 88.87 8.57 0.942013 3.10 85.82 10.92 0.172014 2.74 87.98 8.71 0.572015 1.94 93.63 4.21 0.23
(Sumber: Bidang Kesga & Gizi, Dinkes Kab. Bandung Tahun 2015)
(sejak tahun 2009 penentuan status gizi balita juga dilaksanakan berdasarkan BB/TB)
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 48
TABEL. 5.5Status Gizi Balita Berdasarkan PB/TB/U
Di Kabupaten BandungTahun 2010 – 2015
TAHUN
STATUS GIZI (%)
SANGATPENDEK
PENDEK NORMAL TINGGI
2010 - - -2011 10.07 15.40 74.532012 10.07 15.96 73.972013 1.23 20.14 78.622014 3.13 15.38 81.492015 0.81 8.18 88.12 2.89
TABEL. 5.6Status Gizi Balita Berdasarkan BB/TB
Di Kabupaten BandungTahun 2010 - 2015
TAHUNSTATUS GIZI (%)
Gemuk Normal Kurus SangatKurus2010 4.13 92.90 2.80 0.062011 4.25 92.96 2.75 0.062012 4.53 91.56 3.87 0.032013 6.68 89.64 3.63 0.052014 5.75 90.53 3.66 0.052015 4.55 94.08 1.33 0.045
Standar yang digunakan untuk menentukan status gizi balita adalah
menggunakan standar WHO (World Health Organization, 2005). Standar ini berupa
tabel yang memuat standard panjang badan/tinggi badan menurut umur, berat badan
menurut panjang badan/tinggi badan dan berat badan menurut umur. Standar tersebut
menunjukkan berat badan atau panjang/tinggi badan yang harus dicapai oleh balita pada
usia tertentu. Penyebab dari balita gizi buruk (sangat kurus) yang ada di Kabupaten
Bandung tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi , tetapi factor lainnya yang sangat
berpengaruh adalah penyakit infeksi yang diderita oleh balita seperti radang paru, TBC,
meningitis, kelainan bawaan lahir seperti kelainan pencernaan, penyakit jantung bawaan,
dll. Faktor pengetahuan ibu tentang gizi dan pola asuh juga sangat besar pengaruhnya.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 49
Dinas Kesehatan melalui Program Perbaikan Gizi Masyarakat secara terus
menerus berupaya untuk menanggulangi masalah gizi yang ada di Kabupaten Bandung,
Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan; Penyusunan Peta Informasi Masyarakat
Kurang Gizi, Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin, Penanggulangan KEP, AGB,
GAKI, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 50
BAB VI
PEMBIAYAAN PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2015
Pelaksanaan program kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung selain
bersumber dari pembiayaan APBD Kabupaten , juga ditunjang oleh pembiayaan dari
berbagai sumber antara lain APBN (DAK) , APBD Propinsi dan dana dari bantuan luar
negeri (BLN) .
6.1 PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN BERSUMBER APBD KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2015
TABEL 6.1Alokasi Dan Realisasi Anggaran Kabupaten
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015
No. Jenis Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % Saldo (Rp)
A.PENDAPATAN ASLIDAERAH
108,883,221,211 112,193,333,294 103.04 (3,310,112,083)
1. Hasil Retribusi Daerah 200,000,000 312,004,000 156.00 (112,004,000)2. Lain- lain PAD yang sah 108,683,221,211 111,881,329,294 102.94 (3,198,108,083)
B. BELANJA 350,192,564,441 266,839,840,681 76.20 83,096,003,760
1. Belanja Tidak Langsung 101,668,622,940 87,422,524,872 85.99 13,989,378,068
a. Gaji dan Tunjangan 82,964,790,000 69,460,038,490 83.72 13,504,751,510
b. TPP berdasarkan beban kerja 17,453,912,940 16,969,286,382 97.22 484,626,558
c.TPP berdasarkan Pertimbanganobjek lainnya
1,249,920,000 993,200,000 79.46 256,720,000
2. Belanja Langsung 248,523,941,501 179,417,315,809 72.19 69,106,625,692
a. Belanja SKPD 3,554,533,282 3,039,961,205 85.52 514,572,077
b. Belanja Program 244,969,408,219 176,377,354,604 72.00 68,592,053,615
(Sumber: Sub Bag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Bandung Tahun 2015)
Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung bersumber dari : pendapatan retribusi daerah (pelayanan
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 51
laboratorium kesehatan dan jasa layanan BLUD) dan lain- lain PAD yang sah,
(pendapatan jasa layanan umum BLUD, pendapatan lain UPTD/ hibah, Jamkesmas dan
Dana Kapitasi BPJS) dengan target Rp. 108.883.221.211,00 dan terealisasi
Rp. 112.193.333.294,00 (103,04%). Kontribusi PAD terbesar adalah dari pendapatan
BLUD UPTD Yankes , yang berasal dari pendapatan kapitasi BPJS kesehatan.
Adapun alokasi belanja daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk
Tahun 2015 sesuai anggaran perubahan sebesar Rp. 350.192.564.441,00 dan terealisasi
sebesar Rp.266.839.840.681,81 (76,20 %), yang terdiri dari belanja tidak langsung dan
belanja langsung. Adapun rincian anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada table di
bawah ini .
TABEL 6.2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Tahun 2015
No. Jenis Belanja Alokasi (Rp) Realisasi (Rp) % Saldo (Rp)
A.BELANJA TIDAKLANGSUNG
101,668,622,940 87,422,524,872 85.99 14,246,098,068
Belanja Pegawai 101,668,622,940 87,422,524,872 85.99 14,246,098,068
B BELANJA LANGSUNG 248,523,941,501 179,417,315,809 72.19 69,106,625,692
Belanja langusng Dinas 99,033,119,395 85,576,477,278 86.41 13,456,642,117
1 Belanja Pegawai 253,552,000 248,282,000 97.92 5,270,000
2. Belanja Barang dan Jasa 64,967,735,995 54,924,972,520 84.54 10,042,763,475
3. Belanja Modal 33,811,831,400 30,403,222,758 89.92 3,408,608,642
Belanja langusng Dinas 149,490,822,106 93,840,838,531 62.77 55,649,983,575
1 Belanja Pegawai 242,047,500
2. Belanja Barang dan Jasa 71,687,089,696
3. Belanja Modal 18,360,784,759
4. SILPA di UPTD 3,550,916,576
TOTAL BELANJA : 350,192,564,441 266,839,840,681 76.20 83,352,723,760DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 52
Pembiayaan lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan
Kabupaten Bandung, bersumber dari : APBN, APBD Provinsi, dan BLN, dapat dilihat
pada table 6.3.
6.2 PEMBIAYAAN BERSUMBER SELAIN APBD KABUPATEN BANDUNG
TABEL 6.3Alokasi Dan Realisasi Anggaran Tahun 2015
Yang Bersumber Dari Dana Luar APBD Kabupaten Bandung
No Jenis Belanja Alokasi (Rp)Realisasi
(Rp)%
Keterangan
A. SUMBER DANA APBN
1. Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat) 2.670.800.000 2.670.800.000Sub. Bag
Keuangan
Gaji Bidan PTT Desa ( 126 org) 2.670.800.000 2.670.800.000 100
2. Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) 9.300.665.000 8.981.262.600 96,57
TimPengelola
BOK
a. BOK untuk Puskesmas 8.779.737.000 8.572.397.000 97,64
b. Perencanaan BOK 158.496.000 71.440.000 45,07
c. Monitoring dan Evaluasi 197.256.000 192.705.600 97.69
d. Laporan kegiatan/ sosialisasi/ pembinaan 165.172.000 144.720.000 87.62
3. Penguatan PHBS untuk petugas Promkes 19.267.000 17.985.320 93,35 SieKemitraan
4. Penguatan Pokjanal Desa Siaga TingkatKab. 23.310.000 23.310.000 100,00 Sie
Kemitraan
5. Peningkatan Kapasitas Tenaga dlmUpaya Kelangsungan Anak Sie Kesga
a. Orientasi Nakes dlm TatalaksanaNeonatus 37.750.000 35.825.000 94,90
b. Peningk. Nakes dalam ManajemenSDIDTK 42.880.000 42.880.000 100,00
c. Peningk. Kemampuan Dokter UmumPusk. DTP Dan RS dlm Yankes Anak 127.215.000 119.940.000 94,28
6. PAMSIMAS (Dekonsentarsi) 37.471.000 37.471.000 100SeksiPeny.Lingk.
B. SUMBER DANA APBD PROPINSI
1. Gaji , Jaspel & Insentif Pegawai TidakTetap (PTT Propinsi) 3.226.260.000 3.226.260.000 100,00 Sub. Bag
Keuangan
a. Gaji Pegawai Tidak Tetap (PTTPropinsi) 1.984.650.000 1.984.650.000 100,00
b. Jasa Pelayanan PTT 816.000.000 816.000.000 100,00
c. Insentif PTT yg ditempatkan di daerahkurang diminati 425.610.000 425.610.000 100,00DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 53
No Jenis Belanja Alokasi (Rp) Realisasi(Rp) % Keterangan
C. SUMBER DANA BLN
1. TB (Global Fund) 209.215.200 209.215.200 100,00 Seksi P2
2. P2 IMS & HIV (GF) 707.105.653 300.572.075 42 Seksi P2
3. NLR (GF) 6.690.000 6.690.000 100,00 Seksi P2
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selain Dana APBD Kabupaten , Bangub
dan DAK, Dinas Kesehatan juga menerima dan mengelola dana yang bersumber dari
dana APBN/ Pusat berupa :
• Penggajian Bidan Pegawai Tidak Tetap, yang penyalurannya langsung kepada
masing- masing Bidan Desa sebanyak 126 org.
• Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang merupakan dana Tugas
Pembantuan (Tuban) , dimana pemanfaatannya untuk operasional puskesmas dalam
melaksanakan kegiatan preventif dan promotif di bidang kesehatan.
• Penguatan PHBS untuk petugas promkes dan penguatan pokjanal Desa Siaga tingkat
Kabupaten.
• Pelaksanaan PANSIMAS di 4 desa dalam rangka peningkatan PHBS dan akses
sanitasi dasar.
• Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dalam Upaya Peningkatan
Kualitas Hidup dan Kelangsungan Kesehatan Anak.
Sedangkan dana dari APBD Propinsi Jawa Barat, digunakan untuk :
• Pemberian Honorarium dan Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Tenaga PTT Propinsi
yaitu Dokter/ dokter gigi dan bidan yang ditempatkan di puskesmas PONED, yang
penyalurannya langsung ke tenaga kesehatan ybs.
• Pemberian tambahan insentif bagi PTT Propinsi yang ditempatkan di daerah yang
kurang diminati.
Adapun kegiatan yang berasal dari bantuan luar negeri/ BLN, antara lain :
• Pencegahan penyakit TB, melalui penjaringan suspect TB MDR dan Pencegahan
penyakit IMS & HIV, dalam rangka menurunkan angka penularan IMS & HIVDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 54
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 54
BAB VII
PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
Pencapaian derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari capaian indikator
pelayanan kesehatan dan capaian program kesehatan denngan menggunakan tolok ukur
target. Tabel berikut ini menggambarkan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang kesehatan dari tahun 2011-2015.
TABEL 7.1Indikator SPM Cakupan (%)
Kabupaten BandungTahun 2011 - 2015
No. INDIKATOR -SPM TAHUN2011
TAHUN2012
TAHUN2013
TAHUN2014
TAHUN2015
TARGETSPM
TAHUN2015
1 Kunjungan Bumil K4 75.12 89.77 92.27 95 * 91.5 95%
2Komplikasi Kebidananyang Ditangani
1.77 1.77 78.41 79 * 84.4 90%
3
Pertolongan PersalinanOleh TenagaKesehatan yangMemiliki KompetensiKebidanan
68.88 72.21 88.11 86,8 * 88.3 90%
4 Pelayanan Nifas 68.71 72.06 87.35 93,5 * 92.2 90%
5Neonatus denganKomplikasi yangDitangani
6.74 6.99 71.92 77,5 * 82.3 90%
6 Kunjungan Bayi 128.59 132.53 99.01 96,8 * 99.2 90%
7Desa/ KelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)
33.21 61.59 92.86 85,71 62.8 90%
8 Pelayanan Anak Balita 57.91 89.07 86.92 92 * 82.2 96%
9
Pemberian MakananPendamping ASI padaAnak usia 6 - 24 bulanKeluarga Miskin
0 0 5.29 35 * 9.05 100%DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 55
No INDIKATOR -SPM TAHUN2011
TAHUN2012
TAHUN2013
TAHUN2014
TAHUN2015
TARGETSPM
TAHUN2015
10Balita Gizi BurukMendapat Perawatan
0 0 0 100 100 100%
11Penjaringan KesehatanSiswa SD danSetingkat
43.34 43.34 52.22 95,16 * 99.01 65%
12 Peserta KB Aktif 91.08 91.08 82.15 81,62 82.3 81%
13
Penemuan DanPenanganan PenderitaPenyakit - PenemuanPenderita PneumoniaBalita
1.54 1.54 72.95 70 95.15 90%
14
Penemuan DanPenanganan PenderitaPenyakit - Penemuanpasien baru TB BTAPositif
63.53 63.53 83.31 70 80 80%
15
Penemuan DanPenanganan PenderitaPenyakit - PenderitaDBD yang ditangani
100 100 100 100 100 100%
16
Penemuan DanPenanganan PenderitaPenyakit - Penemuanpenderita diare
65.11 65.11 100 100 100 100%
17Pelayanan KesehatanDasar PasienMasyarakat Miskin
0 0 0 100 100 100%
18Pelayanan KesehatanRujukan PasienMasyarakat Miskin
1.88 1.88 100 100 100 100%
19
Pelayanan GawatDarurat level 1 yangharus diberikan SaranaKesehatan (RS) diKab/ Kota
100 100 0 100 100 100%
20
Desa/kelurahanmengalami KLB yangdilakukanpenyelidikanepidemiologi < 24 jam
0 0 100 100 100 100%
21 Desa Siaga Aktif 99.64 99.64 50.81 80 85 70
* data bersumber dari Seksi Kesga & Subag. Perencanaan Program 2015
Pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dapat
dilihat dalam uraian sebagai berikut :
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 56
7.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan SKPD berupa : penyediaan jasa surat menyurat,
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor,
penyediaan barang cetakan dan penganggaran, penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan makanan dan minuman, rapat
koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dan penunjang perayaan hari-hari bersejarah
Hasil kegiatan program Pelayanan Administrasi Perkantoran terurai sebagaimana
di bawah ini:
7.1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Kegiatan program penyediaan jasa surat menyurat dibiayai dengan dana
sebesar Rp.5.600,000,- terealisasi sebesar Rp 4.283.000,- atau pencapaian 76,48 %
. Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya 500 lembar materai, 18 buku cek
giro, 40 kali biaya RTGS.
7.1.2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Anggaran kegiatan ini dimanfaatkan untu pembayaran Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik untuk kantor Dinas Kesehatan dan 62 puskesmas yang
ada di Kabupaten Bandung, belanja modal pengadaan konstruksi jaringan air bersih
berupa pembuatan sumur dangkal serta pengadaan instalasi listrik. Adapun dari
alokasi sebesar Rp. 371.480.782,- terealisasi sebesar Rp. 126.160.013 ,- (33.96%).
7.1.3 Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
disediakan sebesar Rp. 80.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 80.500.000,- atau
pencapaian 100 %.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 57
Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya pemeliharaan komputer,
peralatan kantor, mebeulair dan adanya pergantian alat listrik di kantor dinas serta
pengadaan peralatan sound system. Kegiatan ini untuk menunjang pelaksanaan
administrasi perkantoran.
7.1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Anggaran kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan
sebesar Rp.31.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 31.899.100,- atau pencapaian 100
%. Hasil kegiatan yang dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan alat kebersihan
untuk Dinas Kesehatan, pengharumruangan dan pembayaran petugas kebersihan
dan jasa potong rumput.
7.1.5 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan penyediaan alat tulis kantor dibiayai dengan dana sebesar Rp.
107.935.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 106.579.425,- (98,74%). Hasil yang di
capai adalah tersedianya kebutuhan ATK sebanyak 1 paket untuk lingkungan
Kantor Dinas.
7.1.6 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan penyediaan barang cetakan & penggandaan dibiayai dengan dana
sebesar Rp.307.189.000,- dan terealisasi sebesar Rp.242.048.250,- atau pencapaian
78,79 %,.
7.1.7 Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan penyediaan peralatan & perlengkapan kantor yang dibiayai dengan
dana sebesar Rp. 472.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 460.201.000,- atau
pencapaian 97,44%. Hasil kegiatan yang dicapai adalah tersedianya peralatan kantor
dan perlengkapan kantor, mebeleir dan alat rumah tangga lainnya .
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 58
7.1.8 Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dibiayai dengan dana sebesar
Rp.78.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp.76.820.000,- atau pencapaian 97,86
%. Hasil yang dicapai adalah tersedianya peralatan rumah tangga Kantor Dinas
sebanyak 3 paket.
7.1.9 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan penyediaan makanan & minuman dibiayai dengan dana sebesar
Rp.77.100.000,- dan terealisasi 99,15 % ( Rp. 76.441.400,- ). Hasil yang dicapai
adalah terpenuhinya mamin rapat dan mamin tamu di Kantor Dinas.
7.1.10 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Kegiatan rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah dibiayai dengan dana
sebesar Rp.254.450.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 254.045.064,- ( 99,84 %).
Hasil yang dicapai adalah diperolehnya informasi dan kebijakan program baik dari
tingkat pusat maupun provinsi serta terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah.
7.1.11 Penunjang Perayaan Hari-Hari Bersejarah
Anggaran kegiatan penunjang pelayanan hari-hari bersejarah dialokasikan
sebesar Rp.67.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 58.306.000,- atau pencapaian
86,38 %. Hasil yang dicapai adalah adanya pemenuhan kebutuhan
penyelenggaraan perayaan Ulang Tahun Kabupaten Bandung dan peringatan Hari
kemerdekaan RI.
7.2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Anggaran belanja SKPD yang selanjutnya adalah Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 59
berikut : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional.
Rincian hasil kegiatan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dapat
dilihat di bawah ini:
7.2.1 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor yang dibiayai dengan
anggaran Rp.340.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp.329.077.800,- atau
pencapaian 96,79 %. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya gedung kantor dinas
baik fisik bangunan gedung dan pembuatan pintu gudang.
7.2.2 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaran Dinas/ Operasional
Kegiatan pemeliharaan kendaraan roda dua dan roda empat dibiayai dengan
anggaran sebesar Rp. 365.000.000,- dan dapat terealisasi sebesar Rp.284.636.703,-
atau pencapaian 77,98%. Hasil yang dicapai adalah terpeliharanya kendaraan dinas
mobil dan motor.
7.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Anggaran Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tahun 2015
yang juga merupakan kegiatan SKPD dipergunakan untuk mengikuti kegiatan
pendidikan dan pelatihan formal. Anggaran kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp.
164.000.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 144.301.500,- atau pencapaian 87,99%.
Hasil kegiatan yang dicapai berupa terpenuhinya SDM terampil dalam teknis
administrasi dan teknis bidang kesehatan lainnya.
7.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Dan Keuangan
Anggaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang merupakan anggaran belanja SKPD dimanfaatkan untuk
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 60
menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, Penyusunan laporan keuangan semesteran,
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran, Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun dan Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan.
7.4.1 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD yang dibiayai dengan dana sebesar Rp. 366.935.500,- dapat
terealisasi sebesar Rp. Rp. 360.278.000,-,- atau pencapaian 98.19%. Hasil
kegiatannya tersedianya informasi hasil capaian kerja
7.4.2 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester dengan dana sebesar Rp.
10.260.000,- dapat terealisasi 100 % . Hasil yang di capai adalah diketahuinya
keuangan anggaran per semesteran tahun 2015 yang tertuang dalam Dokumen
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Semester I & II Tahun 2015.
7.4.3 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran dengan dana
sebesar Rp. 16.560.000,- dan terealisasi Rp. 16.157.000 (97,57%). Hasil yang
dicapai adalah tersusunnya Dokumen Rencana Kebutuhan Anggaran SKPD.
7.4.4 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang dibiayai dengan
anggaran sebesar Rp. 36.748.000,- dapat terealisasi Rp.36.748.000 (100%). Hasil
yang di capai adalah tersusunnya 3 Dokumen Laporan Tahunan (LRA, Neraca dan
CALK) serta terselenggaranya rekonsiliasi aset puskesmas.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 61
7.4.5 Kegiatan Penyusunan Rencana Dan Penganggaran Kegiatan
Kegiatan penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan dibiayai dengan
dana sebesar Rp. 310.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 269.429.950,- atau
86,91 %.
Hasil yang dicapai melalui kegiatan penyusunan rencana dan
penganggaran kegiatan adalah sebagai berikut:
1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Kesehatan.
2. Tersusunnya Dokumen Penganggaran Pembangunan Kesehatan
3. Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Pembangunan Kesehatan.
4. Tersusunnya Dokumen Rencana Bisnis Anggaran UPTD - BLUD
5. Diketahuinya rencana anggaran tingkat UPTD Yankes tahun 2015 yang
tertuang dalam 31 Dokumen Rencana Anggaran Tingkat UPTD Yankes
tahun 2015.
6. Diketahuinya rencana kegiatan anggaran tahun 2015 yang tertuang dalam
Dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan
Anggaran (DPA) tahun 2015 melalui kegiatan penyusunan, penelitian dan
pembahasan RKA/DPA.
7. Diketahuinya usulan rencana pembangunan bidang kesehatan tingkat
kecamatan yang diperoleh melalui kegiatan musrenbang tingkat kecamatan
yang dilaksanakan di 31 kecamatan.
8. Diketahuinya harga satuan kebutuhan barang sebagai bahan keputusan
tentang harga satuan tertinggi yang diperoleh melalui kegiatan penyusunan
harga satuan.
9. Dipertanggungjawabkannya pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan yang
dituangkan dalam Dokumen Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Dinkes dan
Bupati.
10. Diketahuinya informasi tentang perencanaan dan penganggaran kesehatan
yang diperoleh melalui kegiatan konsultasi ke provinsi dan ke Kemenkes.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 62
11. Disepakatinya penyusunan evaluasi kinerja perencanaan dan penganggaran
kesehatan yang diperoleh melalui 31 kali pertemuan evaluasi kinerja ke 31
UPTD.
12. Diketahuinya kinerja triwulanan perencanaan dan penganggaran yang
tertuang dalam dokumen laporan kinerja triwulanan perencanaan dan
penganggaran Dinas Kesehatan, kegiatan penyusunan dilaksanakan setiap
triwulan.
13. Disepakatinya cara penyusunan LAKIP yang sederhana yang diperoleh
melalui kegiatan 1 (satu) kali pertemuan kegiatan.
14. Disepakatinya rencana strategis Dinas Kesehatan Tahun 2011 – 2015 yang
diperoleh melalui 3 kali pertemuan penyusunan renstra.
15. Diketahuinya cakupan kinerja selama 1 tahun Dinas Kesehatan tahun 2015
yang tertuang dalam LAKIP.
16. Diketahuinya cakupan kinerja Dinas Kesehatan selama 5 tahun yang
tertuang dalam Laporan Kinerja Lima Tahunan (Renstra).
17. Diketahuinya mekanisme sistem penganggaran dan perencanaan Tk. UPTD
yang diperoleh melalui kegiatan monitoring dan evaluasi perencanaan dan
penganggaran yang dilaksanakan oleh sub bagian penyusunan program di 31
UPTD Yankes Kecamatan.
7.5 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Sesuai dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
program obat dan perbekalan kesehatan dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut: Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dan
Kegiatan Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan.
Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan program obat dan perbekalan kesehatan :DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 63
7.5.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan dilaksanakan oleh
UPTD Obat dan Perbekalan Kesehatan dengan anggaran sebesar
Rp.6.892.650.713,- dan terealisasi sebesar Rp.6.634.182.527,- (96,25%). .
Hasil yang dicapai dari kegiatan ini adalah :
1. Terpenuhinya ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas
pelayanan kesehatan dasar (70%) sebanyak 4 paket, berupa : Belanja Obat
Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD), belanja Obat Penunjang PKD dan
Belanja Obat dan Perbekes;
2. Tersedianya sarana pendukung dalam ketersediaan obat dan perbekes.
7.5.2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 542.491.700,- dan dapat direalisasikan
sebesar Rp.534.019.700,- atau pencapaian 98,44%.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah:
1. Terlaksananya penyimpanan, pendistribusian dan pengendalian dalam
pemerataan obat dan perbekes;
2. Tersedianya prasarana pendukung dalam pemerataan obat dan perbekes.
7.5.3 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit
dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 137.790.000,- dan dapat direalisasikan
sebesar Rp.136.290.000,- atau pencapaian 98,91%.
Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai adalah:
1. Tersedianya data kartu stock, buku harian, buku bantu, buku penerimaan,
LPLPO yang valid;
2. Terdistribusinya obat sesuai kebutuhan obat di puskesmas.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 64
3. Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Kefarmasian ke UPF dan UPTD
4. Terwujudnya system pelaporan sediaan narkotika, psikotropika dengan
menggunakan SIPNAP
5. Terwujudnya administrasi Apotek yang baik dan benar
6. Terwujudnya pelayanan Farmasi Klinik di Apotek
7. Terinformasikannya resertifikasi
8. Terwujudnya administrasi, sarana prasana dan kondisi lingkungan yang
memenuhi syarat farmasi
9. Terwujudnya sarana farmasi yang berizin
10. Terlaksananya Validasi Administrasi Pelayanan Kefarmasian bagi pengelola
obat UPF dan UPTD
11. Terlaksananya Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di UPF dan UPTD
12. Terlaksananya Pertemuan dalam rangka Pembinaan Pengelolaan Obat di
Apotek;
13. Terlaksananya Survey Pembinaan dan perizinan ke sarana Farmasi
7.6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program upaya kesehatan masyarakat dimanfaatkan untuk melaksanakan
kegiatan : Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya,
Kegiatan pengadaan , peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan
jaringannya (Bangub), Peningkatan Kesehatan Masayarakat, Peningkatan Pelayanan dan
penanggulangan masalah kesehatan, penyelenggaraan penyehatan lingkungan serta
penyediaan biaya opersional dan pemeliharaan.
Alokasi dari program upaya kesehatan masyarakat adalah sebesar
Rp.166.711.484.856,- dapat terealisasi sebesar Rp. 109.461.170.039.81,- atau 65,66%.
Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan program upaya kesehatan masyarakat tahun 2015:DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 65
7.6.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan
jaringannya
Alokasi anggaran yang tersedia sebesar Rp. 24.845.719.400,- dan terealisasi
sebesar Rp. 17.508.346.982,- atau 70,5%-. Adapun kegiatannya dilaksanakan oleh
Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan hasil kegiatan yang dicapai antara lain :
Pengelolaan SKTM, Pembayaran premi PBI pemda , dan Tim Satlak & Tim Teknis
Jamkes
7.6.2 Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masayarakat
Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat dibiayai dengan anggaran
yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 91.145.000,- dan
dapat direalisasikan sebesar 82.520.000 atau 90,54% . Adapun kegiatan
pelaksanaan oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan hasil kegiatannya antara lain :
1. Terlaksananya Evaluasi Tim Pembina UKS Kabupaten tahun 2015 dan
tersusunnya perencanaan tahun 2016;
2. Terselenggaranya Pembinaan Sekolah Sehat TK Kec dalam mempersiapkan
lomba UKS tingkat bakorwil dan tingkat provinsi;
3. Monitoring Pelaksanaan JKN ke Fasyankes tingkat pertama/ puskesmas dalam
rangka implementasi BPJS;
4. Orientasi Prog Kes Reproduksi Remaja untuk peningkatan kemampuan SDM
puskesmas dalam kesehatan reproduksi remaja;
5. Pelatihan Konselor Remaja siswa SMP/SMA dengan tujuan terbentuknya kader
kesehatan di 11 sekolah;
6. Sosialisasi kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah (KTA) bagi kepala
sekolah SMP/SMA.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 66
7.6.3 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi korban bencana
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi korban bencana
dilaksanakan oleh Tim Gerak Cepat (TGC) Bencana Dinas Kesehatan Kabupaten
Bandung yang dikoordinir oleh Seksi Penanggulangan Penyakit (P2), dengan dana
yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 323.315.000,00 dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 302.005.000,00 atau 93,41%. Adapun hasil
kegiatannya antara lain :
1. Terlaksananya dan tertanganinya pelayanan kesehatan matra bencana dan rawan
kecelakaan yang sesuai dengan SOP melalui pelayanan kesehatan di wilayah
bencana kabupaten Bandung;
2. Terselenggaranya pelatihan kemitraan dan manajemen matra bencana dan rawan
kecelakaan bagi koordinator surveillance UPTD/ UPF;
3. Tersedianya alat pelindung diri (APD) matra korban bencana dan rawan
kecelakaan;
7.6.4 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan
Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus pada Bidang Pelayanan
Kesehatan Masyarakat dan pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp. 759.429.000,- dan dapat direalisasikan sebesar 732.889.500,- atau
96,51 . Adapun hasil capaian kegiatan sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Jemaah Haji (CJH) melalui rapat
koordinasi, pemeriksaan kesehatan CJH dan pendampingan calon jemaah haji
ke/ dari embarkasi;
2. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan, melalui pertemuan system rujukan
dan SPGDT dalam rangka manajemen yankes rujukan gawat darurat level 1;DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 67
3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut (UKGS) model untuk siswa SD/
MI;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi pekerja sektor formal/
informal dan penanganan penyakit akibat kerja;
5. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Jiwa, melalui deteksi gangguan jiwa secara
dini dan tertanganinya masalah gangguan jiwa;
6. Terlaksananya pembinaan Kesehatan Olah Raga, melalui aktualisasi senam
jantung sehat;
7. Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Matra P3K hari besar ( Lebaran, natal
dan tahun baru) di daerah rawan kecelakaan dan daerah wisata;
8. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi peserta dalam rangka MTQ & STQ,
PORPEMDA dan PORDA.
7.6.5. Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan
Lingkungan adalah sebesar Rp. 333.081.000,- dan terealisasi Rp. Rp. 333.081.000,-
(100%). Hasil kegiatan yang dicapai adalah terlaksananya pembinaan Kabupaten
Sehat di tiap kecamatan dan desa oleh tim Pembina Bandung Sehat Tingkat
Kabupaten.
7.6.6. Kegiatan Penyediaan Biaya Opersional dan Pemeliharaan.
Kegiatan operasional dan pemeliharaan yang bersumber dari APBD
Kabupaten sebesar Rp.15.438.692.750,- dan terealisasi sebesar Rp.
14.011.836.008,- ( 90,76%) dimanfaatkan untuk :
1. Penunjang operasional kesekretariatan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan di
puskesmas ;DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 68
2. Pembayaran tenaga non PNS sebagai tenaga pendukung di kantor dinas (tenga
akuntansi dan apoteker), tenaga penunjang kegiatan pelayanan kesehatan/
pendukung medis di puskesmas;
3. Operasional penunjang penyelenggaraan pelayanan laboratorium bagi UPTD
Laboratorium;
7.7 Program Pengawasan dan Pengendalian Farmasi dan Makanan dan
Minuman
Kegiatan program pengawasan obat dan makanan didanai dengan dana APBD
Kabupaten Bandung sebesar Rp. 144.130.000,- dengan pencapaian (100%). Berdasarkan
dokumen perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, anggaran
program pengawasan obat dan makanan dimanfaatkan untuk melaksanakan : Kegiatan
Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit dan Kegiatan
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.
Kegiatan pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan kefarmasian dan meningkatkan kualitas makanan dan minuman, obat dan
kosmetik yang beredar di pasaran, dengan sasaran kegiatan: puskesmas, toko obat,
apotek, pasar/ supermarket, salon dan industri pangan rumah tangga. Hasil kegiatan
program pengawasan obat dan makanan adalah sebagai berikut:
7.7.1 Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
Alokasi anggaran kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya sebesar Rp. 144.130.000,- dan terealisasi 100%. Adapun hasil dari
kegiatannya antara lain :
1. Terlaksannya Penyebarluasan Informasi mengenai makanan dan minuman
2. Terlaksannya Pelatihan Keamanan Pangan dlm Rangka Sertifikasi Produk
Pangan Industri Rumah Tangga/ PKP-SPPIRT
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 69
3. Terlaksananya Pertemuan Persiapan Audit
4. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi IRTP yang harus herigistrasi tentang
peraturan IRTP 2012
5. Tersedianya Pertemuan Evaluasi hasil Audit IRTP
6. Terlaksannya Penyuluhan untuk pedagang makanan jajanan
7. Terlaksananya Pelaporan Wasdal Farmamin & Konsultasi Kegiatan tingkat
provinsi
8. Terlaksananya Operasi Pasar dalam rangka Pengawasan Peredaran Makanan
& Minuman pd Hari Raya idul Fitri dan Natal
9. Terlaksananya Pengawasan Peredaran Makanan & Minuman di wilayah
Kabupaten Bandung
10. Terlaksananya Koordinasi Kegistan Wasdal tingkat Kabupaten
7.8 Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
765.475.500,00 terealisasi sebesar Rp. 720.154.750,00 atau pencapaian 94,08%.
Anggaran program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dimanfaatkan
untuk melaksanakan kegiatan Promosi Kesehatan dalam mendukung pembangunan
kesehatan, berupa :
1. Pameran Pembangunan , penyelenggaraan Hari Kesehatan Nasional ke 51 Tahun
2015 dan Pengadaan media penyuluhan ( Mobil penyuluhan, Billboard ) dan
penguatan petugas promkes puskesmas.
2. Penguatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Bandung, melalui
Evaluasi PHBS di Poskestren dan institusi kesehatan serta pemberdayaan PHBS
Rumah tangga dlam mendukung Kabupaten Bandung Sehat;DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 70
3. Penguatan Desa Siaga Aktif , dengan capaian kegiatan terlaksananya
Revitalisasi DESI Aktif, terlaksananya Pembinaan DESI tingkat lanjut dan
terlaksananya Sosialisasi program 2015.
7.9 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan mutu
konsumsi pangan dan gizi, sehingga berdampak terhadap perbaikan status gizi
masyarakat.Peningkatan status gizi lebih diarahkan pada pendidikan gizi masyarakat,
pelayanan gizi, Perbaikan Gizi melalui Pemberdayaan Masyarakat, survailance gizi dan
dukungan manajemen. Hal ini tentunya diharapkan dapat berdampak terhadap perbaikan
status gizi masyarakat.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat difokuskan pada kegiatan pemberian
tambahan makanan dan vitamin , dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten
Bandung sebesar Rp.1.263.803.600,00 terealisasi sebesar Rp.1.074.406.000,00 atau
pencapaian (85,01%).
Anggaran kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin dimanfaatkan
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Desiminasi & Informasi Program Gizi Tahun 2015
2. Pertemuan Survailans Gizi Tahun 2015
3. Kegiatan Bulan Penimbangan Balita (BPB)
4. Pengiriman Tenaga Magang di Rumah Sakit Umum Pemerintah Untuk
Meningkatkan Kapasitas Bagi Petugas Gizi Puskesmas DTP dalam
Penyelenggaraan Gizi institusi
5. Pelatihan Pemantauan Pertumbuhan Bagi Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas
6. Workshop “Selamatkan Anak Bangsa” dengan gerakan 1000 hari pertama
kehidupan
7. Monitoring Kegiatan Perbaikan Gizi Tahun 2015DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 71
8. Monitoring Tindak lanjut kegiatan magang bagi tenaga nutrisionis dalam
meningkatkan koordinasi pelayanan gizi di Puskesmas DTP dan Puskesmas
Mampu PONED
9. Pembuatan format program gizi
10. Pemberian Kapsul Vit. A
11. Pemberian PMT-Pemulihan Bagi Balita Sangat Kurus dan Kurus Tahun 2015
12. Buffer Stock MP-ASI
13. Pemberian MP-ASI
14. Monitoring penilaian akurasi pencatatan dan pelaporan vit.A
15. Pembekalan petugas untuk melaksanakan pemantauan garam beryodium tingkat
RT
16. Sosialisasi pertemuan survey kadar Hb pada siswi SMP
17. Pelaksanaan survey kadar Hb pada siswi SMP dan SMA
7.10 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Bandung direncanakan anggaran kegiatan program Pengembangan Lingkungan Sehat
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.031.489.000,00 dan
terealisasi sebesar Rp.980.016.000,00 atau pencapaian (95,01 %).
Anggaran program Pengembangan Lingkungan Sehat dimanfaatkan untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat
2. Kegiatan penyuluhan pengembangan lingkungan sehat
3. Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
7.10.1 Kegiatan Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat dilaksanakan dengan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 585.000.000,00
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 72
terealisasi sebesar Rp. 550.277.000,00 atau pencapaian (94,06%) dengan hasil
kegiatan:
1. Terlaksananya Refresing Pelaksanaan Klinik Sanitasi melalui penerapan
manajemen faktor risiko terintegrasi di Puskesmas
2. Terlaksananya Surveilance Kualitas Air (DAMIU dan
AB/PDAM)Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air Minum (DAMIU, SAB
dan PDAM), yaitu 41 DAMIU dan 20 titik ait PDAM;
3. Pendampingan program PAMSIMAS II (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN
SANITASI BERBASIS MASYARAKAT)Terlaksananya Pengawasan tempat
pengelolaan pestisida dan pemeriksaan penjamah pestisida dalam rangka
pengendalian pencemaran lingkungan DAS Citarum, untuk 300 petani di
daerah aliran sungai citarum;
4. Terlaksananya Pengawasan tempat pengelolaan pestisida dan pemeriksaan
penjamah pestisida dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan DAS
5. Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan jentik berkala di daerah endemis
untuk mewujudkan Desa Bebas Jentik (DBJ)
6. Terlaksananya Pengawasan sanitasi TPM (jasaboga, RM, kantin, makjan,dll)
dan Pelatihan Hygiene Sanitasi bagi pengelola kantin sekolah;
7. Terlaksananya Pendataan akses sanitasi di masyarakat
8. Terlaksananya Pelatihan fasilitator STBM untuk Kepala Puskesmas
9. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kelompok wirausaha sanitasi
10. Terlaksananya Kelengkapan penunjang kegiatan program penyehatan
lingkungan
11. Terlaksananya Pemantauan dan pengawasan kualitas air di masyarakat
12. Terlaksananya Pengawasan sanitasi Pasar
13. Terlaksananya Penyusunan UPL/UKLDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 73
7.10.2 Kegiatan Penyuluhan Pengembangan Lingkungan Sehat
Kegiatan pengkajian pengembangan lingkungan sehat dilaksanakan
dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp.
446.489.000,00 terealisasi sebesar Rp.429.739.000,00 atau pencapaian (96,25%),
dengan hasil kegiatan :
1. Terlaksananya Sosialisasi perbup STBM
2. Terlaksananya Road show penerapan STBM (CTPS, stop BABs dan Buang
sampah pada tempatnya) di sekolah/pontren/permukiman/institusi lainnya
3. Terlaksananya Percontohan sarana cuci tangan dalam rangka penerapan
STBM di sekolah/pontren/institusi lainnya
4. Terlaksananya Penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) dan
pengawasan RAKSA sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan;
5. Terlaksananya Verifikasi Hasil Penerapan STBM
6. Terlaksananya City Sanitation Summit
7. Terlaksananya Belanja cetak majalah interview edisi sanitasi Kab Bandung
8. Terlaksananya Pelatihan fasilitator dan wirausaha sanitasi
7.10.3 Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan dilaksanakan dengan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten bandung sebesar Rp. 333.081.000,00
terealisasi sebesar Rp. 333.081.000,00 atau pencapaian (100%), dengan hasil
kegiatan terlaksananya Forum Kabupaten Bandung Sehat
7.11 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
di rencanakan pelaksanaan kegiatan program pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp.2.699.778.300,00 terealisasi sebesar Rp. 2.482.183.825,00 atau pencapaian
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 74
(91,94 %). Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular terdiri dari
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Kegiatan Penyemprotan / Fogging Focus DBD
2. Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
3. Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
4. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5. Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik
6. Kegiatan Peningkatan Imunisasi
7. Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
7.11.1 Kegiatan Penyemprotan / Fogging Focus DBD
Kegiatan Penyemprotan / Fogging Focus DBD dilaksanakan dengan dana
yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 325.000.000,00 dan
dapat direalisasikan sebesar Rp. 324.250.000,00 atau 99,77%. Hasil kegiatan yang
direalisasikan meliputi :
1. Terlaksananya penyemprotan/ fogging pada 80 lokasi penderita DBD ;
2. Tersedianya data dari RS dan terlaporkan di Dinas Kesehatan
3. Penggandaan leaflet, poster dan form PE sebagai bahan informasi dan
edukasi.
7.11.2 Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging
Kegiatan Pengadaan Alat Fogging dan Bahan-bahan Fogging dilaksanakan
dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
157.804.200,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 157.331.700,00 atau 99,70%.
Hasil kegiatan yang direalisasikan meliputi :Pengadaan bahan foging untuk
pencegahaan dan penanggulangan kasus DBDDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 75
7.11.3 Kegiatan Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah dilaksanakan
dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
59.230.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 52.880.000,00 atau 89,27%.
Hasil kegiatan yang direalisasikan meliputi :
1. Persiapan BIAS Campak, DT&TD yang dilakukan oleh 62 koordinator
imunisasi puskesmas di SD/ MI;
2. Pelaksanaan BIAS Campak, DT&TD untuk anak SD/ MI kelas 2 dan 3 di
62 puskesmas.
3. Evaluasi BIAS Campak, DT&TD untuk anak SD/ MI kelas 2 dan 3 di 62
puskesmas.
7.11.4 Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp. 546.565.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 520.879.450,00
atau 95,30%. Hasil kegiatan yang direalisasikan meliputi :
1. Program diare, melalui evaluasi dan validasi data diare oleh 62 puskesmas,
monitoring pemberdayaan Keluarga balita untuk CTPS
2. Program TB, dengan melaksanakan Evaluasi dan Validasi data TB,
Tatalaksana kasus TB MDR, Pengantaran Cross Check Slide TB Paru ke
Labkesda, Monitoring Lab TB dan Pengambilan Cross Check Slide TB Paru
ke PRM dan PPM, Monitoring penatalaksanaan kasus TB MDR di
Puskesmas, Monitoring dan evaluluasi Program TB, Pelatihan TB DOTS
bagi DPS, Refres dokter Puskesmas Tentang Penatalaksanaan TB terbaru.
3. Program P2 ISPA, melalui : Evaluasi dan Validasi data ISPA Pneumonia,
Monitoring penatalaksanaan kasus Pneumonia dengan oksigen konsentrat
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 76
7.11.5 Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik
Kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp. 618.236.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 595.884.425,00
atau 96,38%. Hasil kegiatan pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
adalah: Tertanganinya kasus kronis filariasis, tertanganinya kasus penyakit
endemik dan ketersediaan bahan dan alat penanggulangan
7.11.6 Kegiatan Peningkatan Imunisasi
Kegiatan Peningkatan Imunisasi dilaksanakan dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 830.593.000,00 dan dapat
direalisasikan sebesar Rp.674.498.750,00 atau 81.21%. Hasil kegiatan yang
direalisasikan adalah:
1. Refreshing Program Imunisasi bagi Korim Puskesmas
2. Monitoring Pelayanan Vaksinasi CJH
3. Pertemuan POKJA KIPI dalam rangka Audit Kasus KIPI
4. Pertemuan Konsultasi Program Imunisasi
5. Sweeping Peningkatan Cakupan UCI Desa Tingkat Puskesmas
6. Supervisi checklist program imunisasi
7. Supervisi penanganan vaksin di BPS
8. Validasi Data hasil cakupan program imunisasi
9. Penanggulangan kasus KIPI
10. Pengadaan Lemari Es Vaksin dan Suku cadangnya
11. Pemeliharaan/perbaikan lemari es vaksin
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 77
7.11.7 Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan
Wabah
Kegiatan Peningkatan Imunisasi dilaksanakan dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 162.349.500,00 dan dapat
direalisasikan sebesar Rp. 156.459.500,00 atau 96,37%. Hasil kegiatan yang
direalisasikan adalah :
1. Penanggulangan KLB (Kejadian Luar Biasa) Penyakit dan Keracunan
Pangan
2. Tersedianya data surveilans dari Rumah Sakit (PD3I & PTM) ;
3. Tersosialisasikannya dan Terevaluasi Program Surveilans PD3I;
4. Tersedianya Pengadaan Format Laporan Rutin Kegiatan Surveilans Penyakit
dan Keracunan Pangan;
5. Memberikan bimbingan teknis program surveilans kepada 62 orang petugas
di puskesmas;
6. Pelacakan dan tatalaksana kasus AFP sebanyak 31 kasus;
7. Pelacakan dan tatalaksana kasus Campak sebanyak 15 kasus;
8. Terlaksananya Penguatan algoritma penyakit bagi dokter fungsional dan
tenaga surveilans di UPTD/ UPF.
9. Pertemuan Evaluasi Kegiatan Seksi P3
10. Pelacakan K3JH
11. Pengadaan Unit Transcarver/Transmiter UHF(Rig 2 meter)
7.12 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Sesuai rencana kegiatan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di
rencanakan pelaksanaan kegiatan program standarisasi pelayanan kesehatan
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar
Rp.1.497.184.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.344.706.437,00 atau
89,82 %.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 78
Kegiatan – kegiatan yang termasuk dalam program standarisasi pelayanan kesehatan
adalah sebagai berikut:
1. Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
2. Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
3. Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan
Kesehatan
4. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
7.12.1 Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan dilaksanakan dengan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 52.447.000,00
dan telah direalisasikan sebesar Rp. 52.447.000,00 atau 100 % . Hasil yang
dicapai dari kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan adalah
terlaksananya Sosialisasi PERDA Bidang Perizinan dan Penyusunan Perbup
turunan PERDA Bidang Perizinan
7.12.2 Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung
sebesar Rp.295.146.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 162.496.000,00
atau 55,06 % .
Hasil dari kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan :
1. Tersosialisasikannya konsep Akreditasi Puskesmas
2. Terlaksananya lokakarya Akreditasi Puskesmas;
3. Terlaksananya kegiatan pendampingan persiapan Akreditasi Puskesmas;
4. Terlaksananya penilaian Akreditasi Puskesmas
5. Terlaksananya pertemuan evaluasi hasil verifikasi PKP.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 79
6. Terlaksananya kegiatan pertemuan Evaluasi dan Revisi Standar
aoperasional Prosedur ( SOP) Pelayanan Kesehatan
7. Terlaksananya Pertemuan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur
(SOP) pencegahan pengendalian infeksi (PPI)
8. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Instrumen Standar Prosedur
Operasional Pencegahan pengendalian Infeksi
7.12.3 Kegiatan Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan
Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten
Bandung sebesar Rp.428.343.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.
417.115.920,00 atau 97.38 %.
Hasil kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya 62 data dasar inventory puskesmas yang akurat sesuai dengan
kondisi ;
2. Tersedianya 150 buah buku saku tentang info / hasil kegiatan program
kesehatan
3. Tersedianya Draft Sistem Kesehatan Dasar
4. Tersedianya Draft Master Plan Dinas Kesehatan
5. Tersedianya Draft Kajian Pemetaan Sumber Daya Kesehatan
7.12.4 Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan dengan dana
yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 721.248.000,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp.712.647.517,00 atau 98,81 %. Dengan demikianDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 80
terdapat selisih sebesar Rp. 8.600.483,00 atau 1,19%. Hasil kegiatan Monitoring,
evaluasi dan pelaporan adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya data dan buku Profil Kesehatan Kabupaten Bandung
2. Tersedianya buku LAPTAH Kabupaten
3. Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas pengelola program SP3 di Pusk,
Validasi Data SP3, Pengolahan, Analisis data SP3
4. Tersedianya Visualisasi Data
5. Terlaksanananya Monitoring dan Evaluasi SIMPUS, Bintek SIMPUS
6. Pengembangan Softwere Aplikasi SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen
Puskesmas) di 31 UPTD
7. Penyediaan Jasa Internet (Astinet, Speedy & SMS GateWay)
8. Terlaksananya kegiatan Informasi Publik
9. Terlaksananya program call center
7.13 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
di rencanakan pelaksanaan program pelayanan kesehatan penduduk miskin dilaksanakan
dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
35.647.735.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 28.695.783.007,00 atau
pencapaian 80,50 %. Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 6.951.952.293,00
atau 10,50%. Kegiatan dalam program ini adalah :
1. Pelayanan Operasi Katarak
2. Kegiatan Pelayanan Kegiatan Dasar dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin
7.13.1 Kegiatan Pelayanan Operasi Katarak
Sumber anggaran kegiatan Pelayanan Operasi Katarak berasal dari dana
APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 28.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 81
28.000.000,- (100%). Adapun hasil kegiatannya berupa terlaksananya operasi
penderita katarak bagi pasien dari keluarga miskin.
7.13.2 Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin dilaksanakan
dengan dana sebesar Rp.24.845.719.400,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp.
18.079.133.632,00 atau 72,77 %. dan hasil Kegiatan Pelayanan Kegiatan Dasar
dan Rujukan bagi Masyarakat Miskin adalah sebagai berikut :
1. Terverifikasinya pengajuan klaim pelayanan kesehatan bagi penerima SKTM
di RSUD dan RSHS sebanyak 44 dokumen
2. Terbiayainya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui PBI
Pemda
3. Terkoordinasikannya proses penetapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.
4. Terlaksananya Pelatihan Service Excellent dengan 30 orang peserta
5. Terlaksananya Evaluasi Manajemen Pelkes di Puskesmas.
6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelkesdas
7. Terlaksananya Workshop pelayanan medis tk PPK I
8. Terlaksananya Pengadaan media informasi pelayanan kesehatan dasar.
7.14 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
besaran anggaran program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
adalah sebesar Rp. 19.311.689.000,- dan terealisasi Rp. 16.988.300.550,- (87,97%).
Adapun kegiatannya antara lain : Perencanaan Pengadaan Tanah, Pembangunan
Puskesmas, Pembangunan Puskesmas berfungsi PONED, Rehab/Penataan Lingkungan
Puskesmas , Pembangunan Poskesdes.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 82
7.14.1 Perencanaan Pengadaan Tanah
Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah dilaksanakan dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 784.000.000,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp. 766.417.500,00 atau pencapaian 97,75 %. Hasil
yang dicapai dari kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah, Adapun rinciannya
sbb :
1. Perencanaan pengadaan tanah Puskesmas di Kec. Cikancung dan Puskesmas
Kec. Paseh
2. Apraisal pengadaan tanah Puskesmas di Kec. Cikancung dan Puskesmas Kec.
Paseh
3. Pengadaan tanah Puskesmas Cipedes
4. Pengadaan tanah untuk Puskesmas di Kec. Cikancung
7.14.2 Pembangunan Puskesmas
Kegiatan Pembangunan Puskesmas dilaksanakan dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 8.943.398.000,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp. 8.049.174.800,00 atau pencapaian 90 %.
Hasil yang dicapai dari kegiatan Pembangunan Puskesmas adalah :
terbangunnya 9 Puskesmas yaitu Puskesmas Wangisagara, Katapang, Soreang,
Cicalengka, Nagrak, Cangkuang, Pakutandang, Rawabogo
7.14.3 Pembangunan Puskesmas berfungsi PONED
Kegiatan Pembangunan Puskesmas berfungsi PONED dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 1.300.000.000,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp. 1.181.471.000,00 atau pencapaian 90,9 %. Hasil
Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas adalah sebagai berikut:
Terbangunnya 2 Puskesmas Berfungsi PONED (PONED Ciparay dan Margaasih)DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 83
7.14.4 Rehab/Penataan Lingkungan Puskesmas
Kegiatan Rehab/Penataan Lingkungan Puskesmas dilaksanakan dengan
dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
1.151.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 1.147.014.500,00 atau
pencapaian 99,7 %. Hasil Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
adalah sebagai berikut: Terbangunnya dan tertata lingkungan 8 (delapan)
puskesmas yaitu Puskesmas cilengkrang, Padamukti, Kutawaringin, Baleendah,
Banjaran DTP, Cimaung, Sangkanhurip,dan Sukajadi sehingga puskesmas menjadi
aman, indah dan nyaman baik bagi pengunjung atau petugas kesehatan
7.14.5 Pembangunan Poskesdes
Kegiatan Pembangunan Poskesdes dilaksanakan dengan dana yang
bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.700.000.000,00 dan
telah direalisasikan sebesar Rp. 2.576.280.000,00 atau pencapaian 95,4 %. Hasil
Kegiatan Pembangunan Poskesdes adalah sebagai berikut: 9 Poskesdes (Poskesdes
Cikuya, Mekarmanik, Sukaluyu, Girimulya, Banjaran Wetan, Rancaekek Kencana,
Cipeujeuh, Mekarlaksana, Rancatungku)
7.15 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan dilaksanakan
dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
5.910.068.750,00 terealisasi sebesar Rp.5.304.965.961,00 atau pencapaian (89.76%)
dengan demikian masih terdapat selisih sebesar Rp.605.102.789,00 atau 10.24%.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan memiliki kegiatan antara
lain Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis dengan Hasil dari kegiatan:
1. Terselenggaranya pemberian honor dan jasa pelayanan kepada tenaga PTT
KabupatenDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 84
2. Terlaksananya kegiatan pembinaan tenaga kesehatan puskesmas, untuk
persiapan seleksi nakes teladan puskesmas tingkat kabupaten dan tingkat
provinsi;
3. Terlaksananya pertemuan sidang PAK Jafung yang mengevaluasi, membahas
mengenai pengelolaan, masalah-masalah dan mekanismes penilaian angka
kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan;
4. Terlaksananya Kegiatan validasi, verifikasi penilaian PAK dan sosialisasi
Pengisian DUPAK untuk tenaga kesehatan
5. Terlaksananya Kegiatan Workshop/ Saresehan Organisasi Profesi Kesehatan
(IDI, PDGI, IBI, PAFI, PPNI, PPGI, PATELKI, PERSAGI);
6. Terlaksananya evaluasi Tim Perizinan dan tersusunnya mekanisme perizinan
bidang kesehatan;
7. Terlaksananya Pembinaan SDM Kesehatan dan Perizinan SPKDS di Kab.
Bandung;
8. Terlaksananya Pembinaan PTT Kabupaten, Propinsi dan Pusat untuk dokter
umum, dokter gigi, bidan, perawat gigi dan analis;
9. Terlaksananya Pertemuan Mekanisme Perizinan dan Sosialisasi SK Tim PAK
Jafung untuk kasubag TU di 31 UPTD;
7.16 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
sesuai Dokumen Perencanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung
direncanakan pelaksanaan kegiatan program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar
Rp.55.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 53.314.000,00 atau pencapaian (96.93%).
Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia menitikberatkan pada kegiatan
Pembangunan Pusat-pusat Pelayanan Kesehatan.
Hasil dari kegiatan pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan adalah sebagai
berikut:
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 85
1. Pengadaan sarana dan prasarana Penunjang Program Lansia untuk 62 puskesmas;.
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan lansia di 31 UPTD Yankes
Kecamatan;
7.17 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak
Kegiatan program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
dilaksanakan dengan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.
2.358.637.500,00 terealisasi sebesar Rp. 1.823.731.808,00 atau pencapaian (77,32%) .
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak menitikberatkan pada
kegiatan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu.
Hasil kegiatan yang dicapai antara lain :
1. Pengadaan alat periksa penunjang, berupa Hb metri untuk mendeteksi kasus anemia
pada ibu hamil dalam upaya menurunkan AKI;
2. Pengadaan buku KIA,protap,format pencatatan dan pelaporan program KIA ;
3. Pemeliharaan Alkes di Puskesmas mampu poned (15 PONED);
4. Kunjungan Pembinaan teknis pelayanan KIA-KB di 15 PONED dan 47 puskesmas ;
5. Peningkatan ketrampilan klinis pelaksana KIA dalam penanganan kegawatdaruratan
bayi asfiksia dengan perinasia kepada 510 org bidan sebanyak 17 angkatan;
6. Pemberian bantuan kontrak rumah bagi bidan desa,bidan dan dokter yang tersebar di
123 desa;
7. Pembinaan terpadu KIA-Gizi dan imunisasi di puskesmas;
8. Diseminasi rencana kerja 2014 dan kegiatan AMP Revisi;
9. Pertemuan koordinasi rujukan dengan RS;
10. Evaluasi kegiatan KIA, Pembinaan Bidkor ke Bidan Desa dan Pembuatan profil
KIA;
11. Konsultasi Bidkor ke Kabupaten;
12. Jasa langganan SMS Gateaway;
13. Evaluasi Poned, Kunjungan SpA/SpOG ke Poned;
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 86
14. Workshop forum KIBLA;
15. Refreshing manajemen KIA.DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 87
B A B VIII
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2015 masih terdapat
hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, yaitu :
A. PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pada dasarnya capaian pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi
pelayanan kesehatan dan pendapatan lain- lain yang sah (kapitasai BPJS) sudah
melampaui target, akan tetapi masih ada permasalahan yang dihadapi dalam penetapan
target karena hasil PAD retribusi pelayanan kesehatan sangat bergantung dari jumlah
kunjungan pasien yang berkunjung ke puskesmas yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.
Dan untuk target pendapatan dari lain- lain pendapatan yang sah, dimana bersumber dari
jumlah dana kapitasi yang diterima puskesmas, sangat bergantung dari jumlah
kepesertaan BPJS dan hasil penilaian kredentialing Puskesmas .
Untuk mengatasi hal tersebut di atas, pemecahan masalah dalam penetapan target
pendapatan dengan melihat rata- rata kunjungan dan tindakan serta jumlah penerimaan
dana kapitasi pada bulan terakhir.
B. BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Pemanfaatan dana belanja langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
sangat dipengaruhi oleh :
1. Keaktifan tenaga fungsional dalam pengisian dan penilaian DUPAK yang
mempengaruhi besaran tunjangan fungsional;
2. Pemberlakuan penilaian disiplin pencapaian kinerja sehingga mempengaruhi besaran
TPP yang diterima
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 88
3. Kebijakan tentang penerimaan tambahan insentif untuk jasa upah pungut retribusi
yang dikhawatitkan menjadi tumpang tindih dengan tambahan pendapatan lainnya,
sehingga tidak direalisasikan.
Pemecahan masalah yang dilakukan dengan mapping dan mengkaji kembali
terhadap kedudukan fungsional yang ada pada akhir semester pertama, sehingga bila ada
perubahan dapat diusulkan pada perubahan anggaran.
Belanja langsung
Belanja langsung dimanfaatkan untuk pemenuhan kegiatan di SKPD/ Sekretariat
dan program.
8.1. Belanja SKPD
1). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Permasalahan dalam Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, antara lain :
kurangnya SDM untuk administrasi perkantoran dan belum adanya ruang
perpustakaan. Upaya pemecahan masalah dengan cara diadakannya rekruitmen
SDM sesuai dengan profesi yang dibutuhkan dan pengusulan pembangunan
ruang perpustakaan.
2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Permasalahan dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
adalah belum semua kendaraan dinas ada alokasi untuk anggaran
pemeliharaannya dan sudah banyak kendaraan operasional yang sudah tidak
layak pakai. Adapun upaya pemecahan masalah dengan cara pengusulan
anggaran untuk pemeliharaan semua kendaraan dinas dan pengusulan untuk
pemusnahan asset ke bagian asset Pemda.
3). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Permasalahan dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
adalah peluang kesempatan kursus/ diklat masih terbatas dan informasi untukDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 89
kursus/ diklat kurang, sehingga upaya pemecahan masalah dengan cara
menjalin kerjasama dengan institusi /instansi/ lembaga dalam bidang pelatihan.
4). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program ini adalah tidak
adanya tenaga akuntansi, dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh tenaga
kesehatan/ tenaga administrasi yang mempunyai tugas rangkap, sehingga dalam
pencatatan dan pelaporan kurang tertata dengan baik. Upaya pemecahan
masalahnya untuk tahun 2015 setiap UPTD yankes Kecamatan mengusulkan
untuk rekruitmen tenaga akuntansi untuk mendukung pengelolaan keuangan
yang mulai Januari 2015 sudah menerapkan PPK BLUD.
8.2. Belanja Program
8.2.1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Permasalahan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan :
1. Adanya obat dan perbekalan kesehatan diluar e-katalog yang dibutuhkan
program;
2. Ketidaksesuain administrasi (antara LPLPO, buku penerimaan, buku
pengeluaran dan kartu stock);
3. Pengelola obat merangkap tugas, kegiatan administrasi pengelola obat cukup
banyak;
4. Kurang optimal pengawasan internal;
5. Pelaksanaan SIMPUS dan jaringan website tidak optimal ;
6. TTK tidak melakukan PP 51 thn 2009 ( kehadiran kurang, administrasi tdk
tertib);
7. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keamanan makanan dan obat kurang
optimal;
8. Belum ada alokasi anggaran dan lokasi untuk pengembangan P4TO.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 90
Upaya dan pemecahan masalah dengan cara :
1. Konsultasi dan koordinasi dengan LKPP tentang pelaksanaan pengadaan obat
di luar e-katalog;
2. Perlu dilakukannya validasi melalui program komputerisasi, akan dilakukan
program pengembangan aplikasi e-logistik dalam penyusunan setiap rencana
kebutuhan obat
3. Mapping kebutuhan tenaga kefarmasian sesuai dengan jenjang keprofesian
tenaga fungsional kefarmasian
4. Peningkatan pembinaan Puskesmas;
5. Peningkatan pembinaan terhadap apoteker bekerjasama dengan IAI Cab Kab
Bdg;
6. Kepmenkes melakukan revitalisasi program;
7. Peningkatan pembinaan terhadap TTK bekerjasama dengan PAFI Cab Kab
Bdg;
8. Peningkatan frekwensi penyebarluasan informasi melalui media;
9. Advokasi P4TO ke lintas sector.
8.2.2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Permasalahan dalam Program Upaya Kesehatan Masyarakat :
1. Keterbatasan ruangan pelayanan
2. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga perawat
3. Keterbatasan pemahaman dan aplikasi Perkesmas oleh seluruh perawat di
puskesmas
4. Keterbatasan ruangan pelayanan
5. Posko Kesehatan belum seluruhnya melaporkan hasil pelayanan kesehatan
secara update
6. Peran serta masyarakat yang masih kurang dalam penanganan bencana
7. Pengadaan APD dan Distribusi Bantuan tidak untuk seluruh puskesmas
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 91
Upaya dan pemecahan masalah dengan cara :
1. Memberikan rekomendasi pada seksi penunjang dalam menyediakan ruangan
konsultasi terpadu pada pembangunan Puskesmas.
2. Mengajukan untuk rekruitmen tenaga perawat di Puskesmas.
3. Rekomendasi Pelatihan Perkesmas bagi Perawat di Puskesmas
4. Memberikan rekomendasi pada seksi penunjang dalam menyediakan ruangan
konsultasi terpadu pada pembangunan Puskesmas.
5. Posko kesehatan melaporkan kegiatan penanggulangan bencana dan
pelayanan kesehatan sampai berakhirnya masa tanggap darurat
6. Peningkatan peran serta masyarakat /kader dalam penanganan bencana
7. Prioritas distribusi APD dan Bantuan untuk korban bencana & rawan
kecelakaan pada puskesmas yang masuk pada peta rawan bencana dan rawan
kecelakaan
8.2.3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
Permasalahan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan adalah :
1. Ketidaksesuaian administrasi (antara LPLPO, buku penerimaan, buku
pengeluaran dan kartu stock).
2. Pengelola obat merangkap tugas, kegiatan administrasi pengelola obat cukup
banyak.
3. Sarana dan Prasarana pelayanan kefarmasian masih kurang (Lemari es,
Lemari Narkotika, Etiket)
4. Apoteker belum ada, TTK belum tersedia di seluruh Puskesmas, Belum ada
konseling, home pharmacy care, pengkajian resep
5. Kurang optimal pengawasan internal
6. Hasil monitoring masih ditemukan tidak ada tenaga farmasi di sarana Apotek
7. Adanya kendala web sipnap lama antara lain lambatnya konfirmasi e- mail
balasan
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 92
8. Perencanaan anggaran dan penerntuan lokasi P4TO
9. Tingkat kepedulian masyarakat kurang optimal, Belum semua kecamatan dan
desa dialokasikan untuk kegiatan Penyebaruasan Informasi mengenai obat,
obat teurapetik, kosmetik dan makanan minuman.
10. Tidak terpenuhinya kelengkapan administrasi, Masih banyak IRTP yang tidak
dapat mengikuti pelatihan SPP-IRTP, Masih ada IRTP yang tidak lulus dalam
audit sarana, Kurangnya SDM dalam audit sarana
11. Belum ada tenaga puskesmas yang mengikuti pelatihan DFI
12. Kurang minatnya IRTP untuk mengikuti sosialisasi
13. Tidak ada laporan dari IRTP yang tutup dan pindah alamat
14. Tenaga Sanitarian rangkap tugas, Masih banyak IRTP yang belum
herregistrasi
15. Tingkat kepedulian pedagang kurang
16. Masih ditemukan makanan minuman yang mengandung bahan tambahan
berbahaya, masih ditemukan obat keras yg dijual tanpa resep dokter, masih
ada APA tidak ada di sarana apotek, administrasi tidak sesuai dg ketentuan,
masih ada sarana yang telah habis masa izin namun tetap beroperasi.
17. Masih ditemukan makanan minuman yang mengandung bahan tambahan
berbahaya
Upaya dan pemecahan masalah dengan cara :
1. Perlu dilakukannya validasi melalui program komputerisasi
2. Perlu dilakukannya pelatihan pada petugas pengelola obat
3. Pemisahan tugas untuk pengelola obat, Melengkapi sarana dan prasarana
pelayanan kefarmasian masih kurang (Lemari es, Lemari Narkotika, Etiket),
Perekrutan apoteker, Pemerataan penempatan TTK untuk seluruh Puskesmas
4. Peningkatan pembinaan Puskesmas, Kepala Puskesmas sebagai pengawas
internal untuk Pengelola obat di Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 93
monev pengelolaan obat dengan format PKP, Petugas Obat dan Kepala
Puskesmas melakukan stock opname sebulan sekali
5. Melakukan validasi terhadap apotek, Memberikan arahan kepada Apoteker
pengelola
6. Advokasi P4TO ke lintas sector, Melakukan Pembahasan anggaran,
Melakukan survey lokasi, Membuat pengkajian kegiatan antar lintas sector
dan litas program
7. Peningkatan frekwensi penyebarluasan informasi melalui media
8. Melakukan sosialisai IRTP, Berkoordinasi dengan lintas sektor terkait,
Pembinaan dan audit ulang, Penambahan jumlah waktu pelaksanaan pelatihan
untuk perbaikan administrasi, Advokasi untuk penambahan tenaga
9. Mengadakan pelatihan DFI dengan sumber dana dari BLUD
10. Pembinaan ke lokasi IRTP, Meningkatkan pembinaan IRTP oleh Puskesmas
11. Peningkatan pembinaan dan penyuluhan
12. Peningkatan pembinaan dan pengawasan
8.2.4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Permasalahan dalam Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat :
1. Desa Siaga aktif hanya pada strata pratama;
2. Persentase RT PHBS ditentukan oleh 10 indikator PHBS, hanya oleh 3
indikator yang rendah (‘tidak merokok di dalam ruangan, jamban dan gizi
seimbang”), persentase RT ber PHBS jadi rendah.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Peningkatan strata desa siaga aktif melalui penguatan Tim Pokja Desa Siaga
Aktif;DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 94
2. Peningkatan frekuensi penyuluhan dampak merokok dan kampanye tidak
merokok di dalam rumah/ruangan
3. Koordinasi dengan lintas program kesling dan gizi
8.2.5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Permasalahan dalam Program Perbaikan Gizi Masyarakat adalah :
1. Masih adanya balita dengan masalah gizi , seperti balita kurus, stunting dan
gizi lebih
2. Keluarga balita tidak mau dirawat terkait tidak adanya biaya hidup selama
menunggu anaknya di Rumah Sakit/Fasilitas Kesehatan;
3. Angka kesakitan pada balita masih cukup tinggi, sehingga berdampak pada
status gizi balita
4. Masih ada Ibu hamil dari keluarga belum mampu Kurang asupan zat gizi
makro dan mikro selama hamil seperti anemia (stok Fe habis karena adanya
kebijakan Permenkes No.88 Thn.2014 tentang standar FE untuk WUS dan Ibu
Hamil).
5. Pelaporan BPB kurang optimal /tidak tepat waktu;
6. Kurangnya informasi dan integrasi petugas gizi dan Kepala Puskesmas
mengenai Program Gizi;
7. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan petugas dalam pelaksanaan
konseling menyusui
8. SDM tenaga nutrisionis yang ada di lapangan 35,5% , D1 37,1% sedangkan
27% dikerjakan oleh bidan
9. Adanya rangkap jabatan seperti merangkap bendahara atau program lain
sehingga tidak focus ke tupoksi
10. Adanya kader baru yang belum terpapar tentang bagaimana untuk
melaksanakan kegiatan perbaikan gizi diwilayahnya dikarenakan adanya
pergantian kepala desa, dan RW
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 95
11. Berdasarkan analisis jabatan untuk pengelolaan program gizi di tingkat
kabupaten tenaga yang dibutuhkan sebanyak 8 orang tetapi yang ada saat ini
baru 4 orang.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Pemberian PMT penyuluhan dan pemberian gizi, mikro seperti vit.A ,
Taburia)
2. Konseling bagi keluarga balita gizi buruk
3. Koordinasi dengan lintas program P2PL, kesling dan yankes, selain itu
cakupan vit.A diupayakan diatas 90% karena dengan vit.A tidak hanya untuk
kesehatan mata, tapi untuk meningkatkan kekebalan tubuh
4. PMT untuk ibu hamil , upaya lain adalah mengajukan pemintaan ke Dinas
Kesehatan Provinsi, untuk sementara Fe belum ada digunakan Fe mandiri
5. Pembinaan petugas pada saat sosialisasi BPB dan saat bimbingan teknis serta
upaya memperbaiki system rekapan BPB dengan menyempurnakan software
BPB
6. Desiminasi informasi program gizi kepada TPG dan ke puskesmas serta Ka.
UPTD
7. Mengirimkan sebagian petugas ke sentra laktasi Indonesia di Jakarta untuk
dilatih menjadi konseler menyusui
8. Mengajukan usulan untuk menambah tenaga nutrisionis baik untuk di
puskesmas maupun untuk di tingkat kabupaten
9. Dinkes mengeluarkan kebijakan untuk rekruitmen tenaga di luar kesehatan
seperti tenaga akutansi , sehingga untuk bendahara tidak lagi dikelola oleh
tenaga gizi
10. Adanya alokasi dana BOK oleh Puskesmas / UPTD untuk refreshing kader
posyanduDINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 96
11. Mengajukan kebagian kepegawaian untuk pelatihan SDM di tingkat
kabupaten untuk pengelolaan program gizi
8.2.6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Permasalahan dalam Program Pengembangan Lingkungan Sehat :
1. Belum semua Puskesmas melaksanakan program klinik sanitasi secara
terintegrasi dengan petugas lain yang ada di Puskesmas;
2. Jumlah DAMIU tidak sebanding dengan SDM yang ada, belum semua
pengelola menyadari pentingnya hygiene sanitasi penyediaan air minum;
3. Masyarakat selalu beranggapan bahwa masalah BAB adalah tanggungjawab
pemerintah dan belum semua puskesmas mempunyai data dasar ttg Jaga;
4. Petani pengguna pestisida tidak semuanya menyadari kalau pestisida itu
adalah racun sehingga mereka masih banyak yang tidak menggunakan masker
ketika beraktifitas dengan pestisida;
5. Pemberantasan sarang nyamuk secara berkala belum menjadi prioritas
kegiatan di masyarakat;
6. Masih banyak pengelola TPM yang belum melengkapi persyaratan TPM yang
memenuhi syarat;
7. Belum semua puskesmas melaporkan hasil kegiatan penerapan STBM.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Adanya pertemuan pengembangan Klinik Sanitasi yang diikuti oleh seluruh
pemegang program;
2. Mengingatkan pemahaman pengelola DAMIU tentang pentingnya
pemeriksaan kualitas air minum secara berkala;
3. Petugas sanitasi melakukan pendataan ulang akses sarana sanitasi dan
mewajibkan tiap puskesmas melakukan pemicuan STBM;
4. Melakukan penyuluhan kepada penjamah pestisida;
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 97
5. Penyuluhan tentang DBD dan PSN;
6. Pelatihan pengelolaan TPM dan mengharuskan setiap TPM memiliki Laik
Hygiene;
7. Meminta laporan puskesmas dan melakukan sms gateaway STBM;
8.2.7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Permasalahan dalam Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan :
1. Alat kesehatan yang ada di e-catalogue tidak banyak tersedia sejumlah
kebutuhan serta harga per unitnya lebih rendah dari pagu anggaran
2. Mindset masyarakat untuk pengendalian DBD hanya melalui fogging,
sehingga setiap ada kasus DBD selalu meminta fogging, padahal upaya
pencegahan DBD lah yang harus dimaksimalkan
3. Kasus DBD meningkat pada bulan Desember, Januari dan Februari, padahal
pada bulan - bulan tersebut anggaran belum dapat dicairkan, sehingga perlu
dana talangan untuk membiayai operasional kegiatan fogging
4. Ketepatan dan Kelengkapan laporan bulanan masih kurang
5. Dalam program Diare pelibatan kader dikegiatan pengendalian diare masih
kurang
6. Pelaporan kasus melalui SITT belum maksimal
7. Program P2 ISPA belum terintegrasi dengan MTBS
8. Tatalaksana standar belum dilakukan secara maksimal
9. Pelaporan secara online belum dlakukan secara maksimal
10. Posbindu belum aktif
11. Beberapa penyakit endemik mulai terlupakan pemantauan dan screeningnya;
12. Masih ada SD(orang tua) berbasis agama yang menolak
13. Ada beberapa Puskesmas yang belum mencapai target 95%
14. Adanya mutasi pegawai berdampak pada petugas Korim, sehingga banyak
Korim baru
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 98
15. Belum semua petugas mengetahui tata cara pelaksanaan pelayanan Calon
jamaa'ah haji;
16. Belum semua kasus KIPI terlaporkan
17. Masih ada desa yang non UCI, lemari es banyak yang rusak dan sudah berusia
> 20 tahun, laporan dari puskesmas tidak tepat waktu, IP Vaksin BCG rendah
18. Hasil cakupan imunisasi belum merata di semua desa, sehingga ada desa yang
belum UCI
19. Belum semua BPS melaksanakan tata laksana penanganan vaksin sesuai
prosedur
20. Masih ada kesenjangan data hasil cakupan program imunisasi di desa dan
puskesmas
21. Belum terlaporkan KIPI sedang dan ringan
22. Masih banyak lemari es vaksin yang usianya di atas 20 tahun
23. Banyak lemari es vaksin yang rusak
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Pelatihan kader jumantik untuk PSN
2. Mencari dana talangan
3. Setiap bulan dilakukan absen laporan melalui sms gateway
4. Melakukan kegiatan refrshing kader khususnya tentang pengendalian diare
melalui kegiatan BOK
5. Refresh pencatatan dan pelaporan dengan SITT
6. Mengintegrasikan program p2 ispa dengan MTBS
7. Refresh tatalaksana ispa dan pneumonia ke petugas di pkm
8. Refresh aplikasi screning ptm
9. Mengaktifkan posbindu melalui kegiatan BOK
10. Merefresh kembali tata laksana serta screening penyakit2 endemik
11. Pelaksanaan BIAS DT&TD bulan Desember
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 99
12. Memberikan penyuluhan kepada guru dan orang tua
13. Melakukan sweeping kepada anak SD/MI yang belum di imunisasi
14. Melakukan on the job training kepada Korim baru
15. Memantau dan mengarahkan terhadap seluruh proses pengelolaan imunisasi
calon jama’ah haji, mulai dari perencanaan, penerimaan, pendistribusian ,
penyimpanan dan penggunaan vaksin
16. Semua Puskesmas harap melaporkan kasus KIPI ringan dan berat
17. Melakukan sweeping ke desa yang Non UCI, pengadaan lemari es vaksin,
kesepakatan laporan diterima tgl 5 bulan berikutnya, mengumpulkan sasaran
18. Melakukan sweeping ke desa/RW yang belum mencapai target
19. Kepala UPTD/UPF diharapkan bisa memantau dan meng evaluasi penanganan
& administrasi vaksin
20. Koordinator Imunisasi Puskesmas memberikan bimbingan teknis kepada BPS
21. Memvalidasi data mulai dari Posyandu, bidan desa dan puskesmas
22. Semua Puskesmas harap melaporkan kasus KIPI ringan dan berat
23. Pengadaan lemari es vaksin secara bertahap
24. Menyediakan suku cadang lemari es vaksin
8.2.8 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Permasalahan dalam Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan :
1. Perizinan di bidang kesehatan cukup banyak
2. Ketidaksiapan Puskesmas
3. Data yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
4. Data yang dilaporkan tidak tepat waktu
5. Data yang dilaporkan tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya berbeda
dengan pengelola program
6. Pengelolaan & Pemeliharaan SIMPUS - WAN.
7. Software aplikasi SIMPUS belum sempurna.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 100
8. Jumlah dan kapasitas komputer untuk pengelolaan SIMPUS belum memadai.
9. Kemampuan SDM Pusk dlm mengoperasionalkan SIMPUS belum memadai.
10. Keterlambatan pencetakan buku profil, dikarenakan keterlambatan update data
profil dari program
11. Tdk adanya data update / Profil yg dibutuhkan sebagai bahan evaluasi,
perencanaan dan penelitian.
12. Belum tersedia format baku laporan tahunan Puskesmas dan Dinas
13. Kepala UPTD/UPF diharapkan bisa memantau dan mengevaluasi penanganan
& administrasi vaksin
14. Pengamatan dan pelacakan kejadian KLB oleh petugas surveilans puskesmas
& dinas serta pengambilan sampel sumber penular penyakit sesuai dgn tata
laksana KLB
15. Keterpaduan dan Penentuan kontak person dan sistem pencatatan dan
pelaporan surveilans berbasis rumah sakit thd penyakit berpotensi KLB
16. Kelengkapan dan Ketepatan Sistem pelaporan surveilans puskesmas untuk
antisipasi SKD KLB
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Ditindaklanjuti dengan penyusunan perbup
2. Menunda Penerapan ISO 9001:2008
3. Menekankan kepada Pengelola data untuk pengumpulan, pencatatan dan
pelaporan data dari Pusk ke Dinas dengan tepat waktu dan sesuai dengan
kondisi
4. Menekankan kepada koordinator SP3 untuk Pengumpulan, pencatatan dan
pelaporan data dari Pusk ke Dinas dengan tepat waktu dan keakurat data dari
program pkm
5. Rekruitmen tenaga IT - peningkatan kapasitas tenaga pengelola Teknis.
6. Penyempurnaan Software Simpus
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 101
7. Pengadaan Perangkat pengolahan Simpus
8. Sosialisasi / Pelatihan mengenai pengoperasionalan SIMPUS
9. Pembuatan buku Profil dengan data yang akurat, dibuat dalam 2 tahap
a. Tabel profil (sementara)
b. Narasi & tabel profil yg update
10. Pertemuan konsultasi penyusunan laporan tahunan Puskesmas dan Dinas
8.2.9 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Permasalahan dalam Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin :
1. Diperlukan validasi data (oleh BKBPP) untuk mengisi quota peserta BPJS
yang diintegrasikan
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Terus berkoordinasi dengan BKBPP mengenai kepesertaan
2. Menginventaris peserta SKTM yang akan dijadikan peserta BPJS yang akan
dating sebelum verivikasi oleh BKBPP.
8.2.10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Permasalahan dalam Kegiatan Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya :
1. Masih adanya status tanah yang belum jelas
2. Pembuatan IMB agak sulit dan tidak adanya IMB disemua puskesmas / pustu
3. Sarana alkes belum sesuai dengan Permenkes 75 tahun 2014
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Koordinasi Lintas Sektor
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 102
2. Pendataan semua puskesmas, untuk puskesmas yang status kepemilikan
tanahnya jelas dibuatkan IMB, untuk yang belum jelas koordinasi dengan
pihak desa dan pemberi hibah
3. Pengadaan sarana dan prasarana alkes sesuai dengan Permenkes 75 Tahun
2014
8.2.11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Permasalahan dalam Kegiatan Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan :
1. Masih belum optimal pengangkatan jabatan fungsional promkes sebagai dasar
dalam nakes teladan
2. Masih terdapat tenaga kesehatan (jafung) yang belum menguasai atau belum
mendapat pelatihan tata cara pengisian daftar usulan penilaian angka kredit
3. Tidak semua alokasi dana terserap karena masih banyak petugas promkes
yang tugas rangkap
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Usulan pengangkatan jafung promkes
2. Pelatihan untuk jafung promkes
3. Peningkatan SDM
4. Melakukan sosialisasi aturan pedoman berkaitan dengan nakes teladan
5. Melakukan bina wilayah kepada Kepala UPTD
6. Memberikan pelatihan tentang PAK
7. Melakukan koreksi, memperbaiki kelengkapan dengan cara memanggil yang
bersangkutan atau meminta bantuan kepada atasan yang bersangkutan.
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 103
8.2.12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Permasalahan dalam Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia :
1. Masih kurangnya sarana prasarana untuk pelaksanaan puskesmas santun
lansia
2. Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan kesehatan lansia di puskesmas
3. Masih kurangnya sarana prasarana, pembinaan posbindu untuk pelaksanaan
puskesmas santun lansia
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
1. Untuk sarana prasarana santun lansia diajukan di UPTD
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan kesehatan lansia di Puskesmas melalui
Posbindu, Pusk santun lansia
8.2.13 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Permasalahan dalam Kegiatan Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak:
1. Masih tingginya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bandung, meskipun ada
penurunan dari tahun sebelumnya yaitu dari 33,9/1000KH menjadi
33,6/1000KH
2. Masih tingginya Angka Kematian Ibu di Kabupaten Bandung, meskipun ada
penurunan dari tahun sebelumnya dari 48 kasus menjadi 38 kasus.
Upaya dan Pemecahan Masalah dengan Cara :
Koordinasi Lintas Sektor dalam upaya penurunan AKI dan AKB
DINKES
KABBDG
Laporan Tahunan Tahun 2015 Edisi Terbit Tahun 2016
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung 104
DINKES
KABBDG
Lampiran 1
DAFTAR JUMLAH KETENAGAAN DI 31 KECAMATANWILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2015
NO KECAMATAN PUSKESMAS
FUNGSIONAL
NONMEDISPNS
DOKTER DOKTERGIGI PERAWAT PERAWAT
GIGIBIDAN NUTRISIONIS SANITARIAN ASISTEN
APOTEKERPRANATA
LABPNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT
1 CILEUNYI
CILEUNYI 2 4 1 5 2 1 1 3
CIBIRU HILIR 1 1 1 2 1 1 5 2 1 4
CINUNUK 2 1 4 1 4 1 1 4
2 CIMENYAN
CIMENYAN 2 1 2 1 5 4 1 1 2
CIBEUNYING 2 2 2 1 1 5 2 1 1 5
3 CILENGKRANG CILENGKRANG 2 1 2 1 9 1 1 1 1 1 6
4 BOJONGSOANG BOJONGSOANG 3 2 5 1 9 1 1 1 11
5 MARGAHAYU BIHBUL 2 2 3 1 2 4 3 1 1 1 1 3DINKES K
ABBDG
NO KECAMATAN PUSKESMAS
FUNGSIONAL
NONMEDISPNS
DOKTER DOKTERGIGI PERAWAT PERAWAT
GIGIBIDAN NUTRISIONIS SANITARIAN ASISTEN
APOTEKERPRANATA
LABPNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT
MARGAHAYUSEL 2 1 4 1 3 2 1 1 2
6 DAYEUHKOLOT
DAYEUHKOLOT 1 2 4 1 5 2 1 1 1 7
CANGKUANG 2 1 2 1 1 4 2 1 3
7 KATAPANG
KATAPANG 1 1 5 1 8 1 1 1 2
SANGKANHURIP 1 4 1 4 1
8 MARGA ASIH
MARGA ASIH 1 2 1 4 1 5 6 1 1 1
RAHAYU 2 1 3 1 5 1 1 1
9 ARJASARI
BANJARAN DTP 2 2 1 11 1 12 6 1 1 1 1 5
ARJASARI 1 1 4 1 4 3 1 1 1 1
10 PAMENGPEUK PAMENGPEUK 2 1 2 5 1 8 2 1 1 3DINKES K
ABBDG
NO KECAMATAN PUSKESMAS
FUNGSIONAL
NONMEDISPNS
DOKTER DOKTERGIGI PERAWAT PERAWAT
GIGIBIDAN NUTRISIONIS SANITARIAN ASISTEN
APOTEKERPRANATA
LABPNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT
11 BANJARAN
BANJARAN KOTA 2 1 1 5 1 5 2 1 1 1 5
KIANGROKE 1 3 1 5 1 1 4
12 CANGKUANG NAGRAK 1 1 1 3 1 6 3 1 1
13 CIMAUNG
CIKALONG 2 1 1 2 7 8 1 1 1 1 2
CAMPAKAMULYA 1 3 1 4 1 1 2
14 PANGALENGAN
PANGALENGANDTP 2 1 8 1 4 6 1 1 1 1 2
SUKAMANAH 1 3 2 3 1
WARNASARI 1 2 6 2 1
15 CICALENGKA
CICALENGKADTP 1 2 2 9 2 11 3 1 1 1 1 9
SAWAHLEGA 1 4 8 1 3
16 NAGREG NAGREG 1 1 5 1 5 8 1 1 7DINKES K
ABBDG
NO KECAMATAN PUSKESMAS
FUNGSIONAL
NONMEDISPNS
DOKTER DOKTERGIGI PERAWAT PERAWAT
GIGIBIDAN NUTRISIONIS SANITARIAN ASISTEN
APOTEKERPRANATA
LABPNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT
17 CIKANCUNG
CIKANCUNG 1 1 3 1 5 8 1 1 1 4
CILULUK 1 3 1 4 1 1
18 RANCAEKEK
RANCAEKEKDTP 1 1 2 11 1 7 6 1 1 1 1 10
LINGGAR 2 1 2 1 5 1 1 1 6
NANJUNGMEKAR 2 1 1 1 5 2 1 1 4
19 MAJALAYA
MAJALAYA BARU 1 1 6 2 6 3 1 1 1 9
CIKARO 1 1 1 2 1 5 1 2
WANGISAGARA 1 1 1 4 1 3 1 1 2
20 SOLOKANJERUK
SOLOKANJERUK 1 2 1 4 1 6 5 1 1 2
PADAMUKTI 1 2 5 1 3
21 IBUN IBUN 1 4 1 4 12 1 1 3DINKES K
ABBDG
NO KECAMATAN PUSKESMAS
FUNGSIONAL
NONMEDISPNS
DOKTER DOKTERGIGI PERAWAT PERAWAT
GIGIBIDAN NUTRISIONIS SANITARIAN ASISTEN
APOTEKERPRANATA
LABPNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT
SUDI 4 1 4 1 1
22 PASEH
PASEH 2 1 4 1 6 3 1 2
CIPEDES 1 2 1 5 3 3
23 CIPARAY
CIPARAY DTP 2 1 1 6 1 8 6 1 1 1 1 4
PAKUTANDANG 1 1 1 4 1 6 2 1 2
SUMBER SARI 1 4 5 2 1 1 3
24 BALEENDAH
BALE ENDAH 2 1 1 1 5 1 5 3 1 1 1 2
RANCAMANYAR 1 1 4 1 4 2 1 1 5
JELEKONG 1 1 2 1 6 1 1 1 3
25 PACET PACET 1 1 4 1 6 10 1 2DINKES K
ABBDG
NO KECAMATAN PUSKESMAS
FUNGSIONAL
NONMEDISPNS
DOKTER DOKTERGIGI PERAWAT PERAWAT
GIGIBIDAN NUTRISIONIS SANITARIAN ASISTEN
APOTEKERPRANATA
LABPNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT
PANCA 1 1 5 2 1
26 KERTASARI
KERTASARI 1 1 1 4 9 1 1
SANTOSA 1 3 1 4 1
27 SOREANG
SOREANG 2 1 1 5 1 5 5 1 1 1 1 3
SUKAJADI 1 1 1 3 1 1 5 1 2
28 KUTAWARINGIN
GAJAHMEKAR 1 2 4 1 6 3 1 1 1 3
KOPO 1 1 3 1 6 2 1 1 2
29 PASIRJAMBU
PASIRJAMBU 1 1 1 3 1 8 6 1 1 1 1 2
SUGIHMUKTI 1 4 1 1
30 CIWIDEY
CIWIDEY 2 1 1 3 1 4 3 1 1 2
RAWABOGO 1 1 2 5 2DINKES K
ABBDG
NO KECAMATAN PUSKESMAS
FUNGSIONAL
NONMEDISPNS
DOKTER DOKTERGIGI PERAWAT PERAWAT
GIGIBIDAN NUTRISIONIS SANITARIAN ASISTEN
APOTEKERPRANATA
LABPNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT PNS PTT
31 RANCABALI RANCABALI 1 1 4 1 4 10 1 1
JUMLAH 65 36 39 20 230 8 52 0 331 197 17 1 42 3 34 0 19 4 188
JUMLAH TOTAL 1286
(Sumber: Bidang Wasdalkes-Seksi SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Tahun 2015)
DINKES K
ABBDG
s/d Bulan Ini %99.083.689.500,00 108.883.221.211,00 124.725.775.731,00 114,55 (24.730.641.366,00)5.000.000.000,00 200.000.000,00 6.256.670.053,00 3.128,34 (1.256.670.053,00)5.000.000.000,00 200.000.000,00 6.256.670.053,00 3.128,34 (1.256.670.053,00)5.000.000.000,00 200.000.000,00 6.256.670.053,00 3.128,34 (1.256.670.053,00)
94.083.689.500,00 297.929.500,00 118.469.105.678,00 39.764,14 (23.473.971.313,00)297.929.500,00 -297.929.500,00 -
93.785.760.000,00 108.385.291.711,00 117.259.731.313,00 (23.473.971.313,00)7.737.520.653,00
5 363.075.949.609,00 350.192.564.441,00 266.839.840.681,81 76,20 83.352.723.759,1992.787.823.400,00 101.668.622.940,00 87.422.524.872,00 85,99 14.246.098.068,0092.787.823.400,00 101.668.622.940,00 87.422.524.872,00 85,99 14.246.098.068,0072.983.062.000,00 82.964.790.000,00 69.460.038.490,00 83,72 13.504.751.510,00
46.896.798.000,00 54.345.962.000,00 54.300.873.356,00 99,92 45.088.644,009.072.003.000,00 9.143.379.000,00 4.842.677.557,00 52,96 4.300.701.443,00
695.306.000,00 626.986.000,00 618.135.000,00 98,59 8.851.000,0010.710.663.000,00 12.184.485.000,00 4.691.559.500,00 38,50 7.492.925.500,00
771.717.000,00 863.432.000,00 797.130.000,00 92,32 66.302.000,003.733.947.000,00 4.635.137.000,00 3.044.337.480,00 65,68 1.590.799.520,001.101.726.000,00 1.164.606.000,00 1.164.543.065,00 99,99 62.935,00
902.000,00 803.000,00 782.532,00 97,45 20.468,0019.483.511.400,00 18.703.832.940,00 17.962.486.382,00 96,04 741.346.558,00
18.302.711.400,00 17.453.912.940,00 16.969.286.382,00 97,22 484.626.558,001.180.800.000,00 1.249.920.000,00 993.200.000,00 79,46 256.720.000,00
321.250.000,00 - - - -321.250.000,00 - - 0,00
270.288.126.209,00 248.523.941.501,00 179.417.315.809,81 72,19 69.106.625.691,19
1.245.599.000,00 1.898.429.782,00 1.542.482.252,00 81,25 355.947.530,004.200.000,00 5.600.000,00 4.283.000,00 76,48 1.317.000,00
180.000.000,00 371.480.782,00 126.160.013,00 33,96 245.320.769,0049.000.000,00 80.500.000,00 80.304.000,00 99,76 196.000,0031.900.000,00 31.900.000,00 31.899.100,00 100,00 900,00
101.685.000,00 107.935.000,00 106.579.425,00 98,74 1.355.575,00307.189.000,00 307.189.000,00 242.048.250,00 78,79 65.140.750,00250.750.000,00 472.300.000,00 460.201.000,00 97,44 12.099.000,00
4.800.000,00 78.500.000,00 76.820.000,00 97,86 1.680.000,0014.700.000,00 14.700.000,00 13.470.000,00 91,63 1.230.000,0048.000.000,00 77.100.000,00 76.441.400,00 99,15 658.600,00
194.100.000,00 254.450.000,00 254.045.064,00 99,84 404.936,0013.000.000,00 13.000.000,00 - - 13.000.000,0016.275.000,00 16.275.000,00 11.925.000,00 73,27 4.350.000,0030.000.000,00 67.500.000,00 58.306.000,00 86,38 9.194.000,00
1.032.600.000,00 751.600.000,00 660.304.503,00 87,85 91.295.497,0046.600.000,00 46.600.000,00 46.590.000,00 99,98 10.000,00
286.000.000,00 340.000.000,00 329.077.800,00 96,79 10.922.200,00700.000.000,00 365.000.000,00 284.636.703,00 77,98 80.363.297,00
5.2.02.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas5.2.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.2.02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5.2.01.20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah5.2.01.22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah5.2.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.2.01.17 Penyediaan makanan dan minuman5.2.01.18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah5.2.01.19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
5.2.01.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.2.01.14 Penyediaan peralatan rumah tangga5.2.01.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.2.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.2.01.10 Penyediaan alat tulis kantor5.2.01.11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5.2.01.01 Penyediaan jasa surat menyurat5.2.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik5.2.01.03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
5.1.00.00.1.06.01
Belanja Retribusi5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.1.00.00.1.02.01
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja5.1.00.00.1.02.07
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya5.1.00.00.1.06
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.00.00.1.01.07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus5.1.00.00.1.01.08
Pembulatan Gaji5.1.00.00.1.02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.00.00.1.01.04
Tunjangan Fungsional5.1.00.00.1.01.05
Tunjangan Umum5.1.00.00.1.01.06
Tunjangan Beras
5.1.00.00.1.01.01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi5.1.00.00.1.01.02
Tunjangan Keluarga5.1.00.00.1.01.03
Tunjangan Jabatan
BELANJA DAERAH5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG5.1.00.00.1 Belanja Pegawai5.1.00.00.1.01
Belanja Gaji dan Tunjangan
4.1.00.00.4. Pendapatan dari Jamkesmas4.1.00.00.4. Pendapatan BLUD
Pendapatan Jasa Layanan BLUD
4.1.00.00.2. Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas4.1.00.00.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah4.1.00.00.4. Pendapatan Lain-lain
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH4.1.00.00.2 Hasil Retribusi Daerah4.1.00.00.2. Retribusi Jasa Umum
Lampiran 3REALISASI ANGGARAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANDUNG BULAN DESEMBER TAHUN 2015
KD.REKENING
URAIAN ANGGARANTAHUN INI
PERUBAHAN PERTANGGUNG JAWABAN (Rp)
SALDO ANGGARAN (Rp)
DINKES K
ABBDG
115.000.000,00 164.000.000,00 144.301.500,00 87,99 19.698.500,00115.000.000,00 164.000.000,00 144.301.500,00 87,99 19.698.500,00
624.731.000,00 740.503.500,00 692.872.950,00 93,57 47.630.550,00
251.163.000,00 366.935.500,00 360.278.000,00 98,19 6.657.500,0010.260.000,00 10.260.000,00 10.260.000,00 100,00 0,0016.560.000,00 16.560.000,00 16.157.000,00 97,57 403.000,0036.748.000,00 36.748.000,00 36.748.000,00 100,00 0,00
310.000.000,00 310.000.000,00 269.429.950,00 86,91 40.570.050,003.017.930.000,00 3.554.533.282,00 3.039.961.205,00 85,52 514.572.077,006.978.582.413,00 7.572.932.413,00 7.304.492.227,00 96,46 268.440.186,00
6.497.780.713,00 6.892.650.713,00 6.634.182.527,00 96,25 258.468.186,00
402.651.700,00 542.491.700,00 534.019.700,00 98,44 8.472.000,0078.150.000,00 137.790.000,00 136.290.000,00 98,91 1.500.000,00
170.804.680.946,00 166.711.484.856,00 109.461.170.039,81 65,66 57.250.314.816,1975.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00 0,0091.145.000,00 91.145.000,00 82.520.000,00 90,54 8.625.000,00
173.315.000,00 323.315.000,00 302.005.000,00 93,41 21.310.000,00493.633.000,00 759.429.000,00 732.889.500,00 96,51 26.539.500,00
29.625.716.551,00 15.438.692.750,00 14.011.836.008,00 90,76 1.426.856.742,00254.581.000,00 333.081.000,00 333.081.000,00 100,00 0,00200.000.000,00 200.000.000,00 83.000.000,00 41,50 117.000.000,00
139.891.290.395,00 149.490.822.106,00 93.840.838.531,81 62,77 55.649.983.574,19144.130.000,00 144.130.000,00 144.130.000,00 100,00 -
144.130.000,00 144.130.000,00 144.130.000,00 100,00 0,00755.475.500,00 765.475.500,00 720.154.750,00 94,08 45.320.750,00
480.265.500,00 490.265.500,00 460.417.750,00 93,91 29.847.750,00228.210.000,00 228.210.000,00 213.037.000,00 93,35 15.173.000,0047.000.000,00 47.000.000,00 46.700.000,00 99,36 300.000,00
1.239.836.600,00 1.263.803.600,00 1.074.406.000,00 85,01 189.397.600,005.2.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
5.2.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat5.2.19.03 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan5.2.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
5.2.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan5.2.17.02 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya5.2.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.2.16.13 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan5.2.16.16 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
(DBHCHT)5.2.16.32 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat
5.2.16.10 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana5.2.16.11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan5.2.16.12 Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
5.2.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat5.2.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya5.2.16.09 Peningkatan kesehatan masyarakat
5.2.15.01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
5.2.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan5.2.15.04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
5.2.06.04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun5.2.06.05 Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan
JUMLAH BELANJA SKPD :
5.2.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5.2.06.01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD5.2.06.02 Penyusunan laporan keuangan semesteran5.2.06.03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
5.2.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur5.2.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal5.2.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
DINKES K
ABBDG
471.952.600,00 486.777.600,00 346.662.700,00 71,22 140.114.900,00614.579.000,00 614.579.000,00 569.686.300,00 92,70 44.892.700,00
80.565.000,00 89.707.000,00 85.317.000,00 95,11 4.390.000,00
72.740.000,00 72.740.000,00 72.740.000,00 100,00 0,00
515.059.000,00 1.031.489.000,00 980.016.000,00 95,01 51.473.000,00253.500.000,00 585.000.000,00 550.277.000,00 94,06 34.723.000,00261.559.000,00 446.489.000,00 429.739.000,00 96,25 16.750.000,00
2.430.888.300,00 2.699.778.300,00 2.482.183.825,00 91,94 217.594.475,00325.000.000,00 325.000.000,00 324.250.000,00 99,77 750.000,00157.304.200,00 157.804.200,00 157.331.700,00 99,70 472.500,0059.230.000,00 59.230.000,00 52.880.000,00 89,28 6.350.000,00
275.565.000,00 546.565.000,00 520.879.450,00 95,30 25.685.550,00620.846.600,00 618.236.600,00 595.884.425,00 96,38 22.352.175,00830.593.000,00 830.593.000,00 674.498.750,00 81,21 156.094.250,00162.349.500,00 162.349.500,00 156.459.500,00 96,37 5.890.000,00
1.533.397.000,00 1.497.184.000,00 1.344.706.437,00 89,82 152.477.563,00300.974.000,00 52.447.000,00 52.447.000,00 100,00 0,00236.092.000,00 295.146.000,00 162.496.000,00 55,06 132.650.000,00329.943.000,00 428.343.000,00 417.115.920,00 97,38 11.227.080,00666.388.000,00 721.248.000,00 712.647.517,00 98,81 8.600.483,00
57.331.946.100,00 35.647.735.300,00 28.695.783.007,00 80,50 6.951.952.293,0028.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 100,00 0,00
46.529.930.200,00 24.845.719.400,00 18.079.133.632,00 72,77 6.766.585.768,00
10.713.015.900,00 10.713.015.900,00 10.588.649.375,00 98,84 124.366.525,00
61.000.000,00 61.000.000,00 - - 61.000.000,00
18.006.164.000,00 19.311.689.000,00 16.988.300.550,00 87,97 2.323.388.450,00
13.093.090.000,00 14.069.110.000,00 12.366.554.000,00 87,90 1.702.556.000,003.221.531.000,00 3.342.501.000,00 2.930.001.350,00 87,66 412.499.650,00
454.645.000,00 652.115.000,00 645.405.200,00 98,97 6.709.800,00585.000.000,00 596.065.000,00 500.176.000,00 83,91 95.889.000,00
651.898.000,00 651.898.000,00 546.164.000,00 83,78 105.734.000,00
5.285.988.850,00 5.910.068.750,00 5.304.965.961,00 89,76 605.102.789,005.285.988.850,00 5.910.068.750,00 5.304.965.961,00 89,76 605.102.789,0055.000.000,00 55.000.000,00 53.314.000,00 96,93 1.686.000,00
55.000.000,00 55.000.000,00 53.314.000,00 96,93 1.686.000,002.189.047.500,00 2.358.637.500,00 1.823.731.808,00 77,32 534.905.692,00
2.189.047.500,00 2.358.637.500,00 1.823.731.808,00 77,32 534.905.692,00
267.270.196.209,00 244.969.408.219,00 176.377.354.604,81 72,00 68.592.053.614,19
TTD
Soreang, Desember 2015
Mengetahui :
5.2.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak5.2.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
5.2.28.05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis5.2.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia5.2.30.04 Pembangunan pusat-pusat pelayanan kesehatan
5.2.25.07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu5.2.25.24 Pengembangan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas ( Bantuan
Gubernur )5.2.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
5.2.25.01 Pembangunan puskesmas5.2.25.02 Pembangunan puskesmas pembantu5.2.25.06 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
5.2.24.12 Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) ProvinsiJawa Barat ( Bantuan Gubernur )
5.2.24.13 Penunjang Operasi Katarak ( Bantuan Gubernur )5.2.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
5.2.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin5.2.24.01 Pelayanan operasi katarak5.2.24.11 Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat miskin
5.2.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan5.2.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan
kesehatan5.2.23.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
5.2.22.09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah5.2.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan5.2.23.01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan
5.2.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular5.2.22.06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik5.2.22.08 Peningkatan imunisasi
5.2.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk5.2.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging5.2.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
5.2.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat5.2.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat5.2.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5.2.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, danKekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
5.2.20.07 Penanggulangan Balita Gizi Buruk dan Kurang ( BantuanGubernur )
5.2.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
5.2.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi (Cetak)5.2.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
DINKES K
ABBDG
NIP.: 19580623 198711 1 001
dr. H. ACHMAD KUSTIJADI, M.Epid
DINKES K
ABBDG
CILEUNYIJl.Raya Cileunyi Ds.CileunyiWetan 40392
CIBIRU HILIR CIBIRU HILIRDr. Hj. EMI SUKMAWATI (19700119199903 2 002)
BENNI CAHYANA, S.Sos (19630618198903 1 010)
CINUNUK Jl. Raya Cinunuk no.209, 40392
CIMENYAN Jl.Padasuka Ds.CimenyanDr. HANHAN SITI HASANAH (19730226 200501 2 005)
DEDI SUPRIADI (19590210 198603 1009)
CIBEUNYING Jl.Ligar Arum no.5
3 CILENGKRANG CILENGKRANG Komp.Pasir Jati Blok DDr. HASWIDYA (19700105 200212 2004)
AGUS SUKMALALANA, SKM, M.Si(19620808 198703 1 008)
4 BOJONGSOANG BOJONGSOANG Jl.Terusan Buah Batu Ds. CipadaDr. YULIA AMRITA (19650712200212 2 001)
JAPAR SUDARISMAN, S.SOS(19620302 199203 1 005)
BIHBUL Jl.Kopo 14 Ds.Margahayu TengahDrg. BEA PRIMAWATI (19620525199403 2 004)
SURATMI (19670610 198903 2 007)
1 CILEUNYI
2 CIMENYAN
5 MARGAHAYU
Lampiran 2DAFTAR KEPALA UPTD DAN KEPALA PUSKESMAS
PER JANUARI 2016DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
NO KECAMATAN PUSKESMAS ALAMATSTRUKTURAL
Ka UPTD Ka TU
DINKES K
ABBDG
MARGAHAYU SELKomp.Margahayu Kencana Blok E4 Ds. Mar Sel.
5 MARGAHAYU
DINKES K
ABBDG
DAYEUHKOLOT Jl.Raya Dayeuhkolot no.423Dr. ENDA NURLINDA SIRE-GAR(19651022 200212 2 001)
CANGKUANGJl.Cangkuang RT 02/RW 07 Ds.Cangkuang Kulon
KATAPANGJl.Terusan Kopo no.20, 40971Ds.Pangauban
Drg. ETTY HENDAYAWATI(19640802 199203 2 005)
LALA KOMALAYANI,S.SOS(19631216 198503 2 005)
SANGKANHURIP Ds.Sangkanhurip
MARGA ASIH Jl.Nanjung Ds.Margaasih, 40215Dr. NITA EMILIA THAMRIN(19701203 200701 2 008)
IMAS MASIDAH, SE (19610813198303 2 012)
RAHAYU Jl.Cibolerang Ds.Rahayu
BANJARAN DTP Ds.BatukarutDr. Hj. IIS AISJAH (19711119 2002122 003)
DEDI ROHENDI (19620413 198401 1001)
ARJASARI Jl.Raya Arjasari Ds.Arjasari
10 PAMENGPEUK PAMENGPEUKJl.Raya Banjaran KM 14 Ds.Sukasari
Dr. EVI RUFAIDA (19631111 199001 2001)
HERI SAPARI (19690120 199103 1 005)
BANJARAN KOTA Jl.Pajagalan no.18 Ds.banjaranDr. ENGKUN SOPIANINDRAYANA,MH.Kes (19690401200604 1 009)
AGUS KOMARA (19640915 198603 1009)
KIANGROKE Jl.Pangalengan Ds.Kiangroke
9 ARJASARI
11 BANJARAN
6 DAYEUHKOLOT
7 KATAPANG
8 MARGA ASIH
DINKES K
ABBDG
12 CANGKUANG NAGRAK Kmp.Singkur Ds.JatisariWASMANA, S.Sos, M.Si (19631107198902 1 001)
NENENG YETININGSIHWIDASAPUTRA (19611010 198308 2002
CIKALONG Jl.Raya Pangalengan Ds. CikalongNANDAN SUHENDAN, SKM.(19630428 199403 1 003
SAEPUDIN (19611218 198307 1 001)
CAMPAKA MULYAJl. Gunung Puntang Ds.Campakamulya
PANGALENGAN DTPJl.Alun-alun PangalenganDs.Pangalengan
Dr. LUCY PERMATASARI (19720113200604 2 006)
MOCHAMAD YANI GRIHERLANA(19670628 199104 1 001)
SUKAMANAH Kmp.Pintu Ds.Sukamanah
WARNASARI Ds. Warnasari
CICALENGKA DTP Jl.Raya Cicalengka no.321Dr. IRDA HASNITA, SM. (19660118200212 2 005)
CAHYOTO (19630903 198403 1 002)
SAWAHLEGA Ds. Nagrog Kec. Cicalengka
16 NAGREG NAGREG Jl.Raya Nagreg KM 37IWAN RAHMAWAN,SKM, M.M(19620710 198307 1 001)
HENDI SYAFAAT (19670126 198903 1005)
CIKANCUNG Jl.Cinangka Ds.MandalasariH. DADAN WARDANA ,SKM(19600702 198203 1 007)
IING HASANUDIN (19590909 1981021 003)
CILULUK Jl.Raya Cijapati Ds.Ciluluk
14 PANGALENGAN
15 CICALENGKA
17 CIKANCUNG
13 CIMAUNG
DINKES K
ABBDG
RANCAEKEK DTPJl.Raya Rancaekek - Majalaya Ds.Rancaekek Wetan
Drg. ENDANG NOOR FACHRIYAH,MH.Kes (19640116 199203 2 003)
H. USEP SUPARWAN, S.KEP(19620118 198501 1 003)
LINGGAR Jl.Raya Garut Ds.Linggar
NANJUNGMEKARJl. Raya Cicalengka Ds. NanjungMekar
MAJALAYA BARUJl.Stasiun n0.1 Ds. Majalaya,40382
Dr. RINI IKIVIAWATI (140367794)ATANG SUPARTA (19641005 198803 1011)
CIKARO Jl.Talun Ds.Majakerta
WANGISAGARA Jl.Raya Pacet Ds.Wangisagara
SOLOKAN JERUK Ds.Solokanjeruk RT.1/RW.IIIDr. TATUN NURFIATUN (19730316200501 2 010)
A JUAINI MUKTI,AMG (19690221199403 1 004)
PADAMUKTI Jl.Panyadap Ds.Solokanjeruk
IBUNJl.Raya Oma Anggawisata Ds. Ibun40384
ODANG ROHMAT,S.Kep. (19650203199703 1 002)
ASEP YUSTIAWAN (19630922 1983121 001)
SUDI Ds.Sudi, 40384
PASEH Jl.Cipaku no.94Dr. DITA DJUMARYA (19691212200212 1 006)
H. ASEP ABDUL HARIS,SKM, MMKes(19700621 199603 1 003)
21 IBUN
22 PASEH
18 RANCAEKEK
19 MAJALAYA
20 SOLOKAN JERUK
DINKES K
ABBDG
CIPEDES Ds.Cipedes
22 PASEH
DINKES K
ABBDG
CIPARAY DTP Jl. Raya Lasur no.819Dr. RIKMASARI (19700411 200501 2009
ELI MARLINA, AMG (19660210198710 2 001)
PAKUTANDANG Ds.Pakutandang, 40381
SUMBER SARI Ds.Sumbersari
BALE ENDAH Jl.Kiastramanggala Ds. BaleendahDr. ELVIN ROSMAIDA SIBARANI(19670922 200212 2 003)
ROMDONA SASTRA PERMANA, Spd.(19670920 199003 1 004)
RANCAMANYAR Ds.Rancamanyar
JELEKONG Jl.Raya Ciparay Ds.Jelekong
PACET Jl.Cagak Ds.MaruyungHj. TETI MULYATI, SKM (19690417198903 2 004)
DADAN DARYUMAN, SKM(19660806 198901 1 002)
PANCA Desa Panca
KERTASARI Jl.Lebaksari Ds.CibeureumH. WAHYU WAHIDIN, SKM(19700509 199102 1 001)
ASEP JATNIKA (19650121 199103 1004)
SANTOSA Jl.Raya Santosa Ds.Santosa
SOREANG Ds.PamekaranDr. PURWITASARI (19720819 2002122 006)
SAEPULOH, SKM (19690909 1995031 002)
26 KERTASARI
27 SOREANG
24 BALEENDAH
25 PACET
23 CIPARAY
DINKES K
ABBDG
SUKAJADIJl.Raya Ciwidey Ds.Sukajadi,40915
GAJAHMEKAR Kmp.Kopo RW.iV Ds.GajahmekarDra. IYAM SITI SYAMSIYAH,APT(19590509 199503 2 001)
SACA SUSWANA. S (19680227 1988031 002)
KOPO Ds.Kopo
PASIRJAMBUJl.St.Cisondari Ds. Pasir Jambu,40792
Dr. FEBYANA ROSARIANTO(19680221 200212 1 004)
DEDENG KOSTAMAN SUHANDI(19620406 198502 1 001)
SUGIHMUKTI Ds.Sugihmukti
CIWIDEY Jl.Babakan III Ds.Ciwidey, 40973Dr. YUNIAR SRI MAULANI(19710603 200212 2 006)
CAHAYA (19620717 198503 1 018)
RAWABOGO Ds. Rawabogo
31 RANCABALI RANCABALIJl.Rancabali Situpatenggang Ds.Patengan
MOH RACHMAT SYAH NASUTION,SKM (19620521 198308 1 001)
JAJANG JATNIKA (19670224 200701 1015)
30 CIWIDEY
27 SOREANG
28 KUTAWARINGIN
29 PASIRJAMBU
DINKES K
ABBDG
FUNGSIONAL
dr. Hj.Resmiati (19631026199003 2 003)
dr. MUTIA NURHAYATI
Dr. KRISTINA DWIASTUTI(19721217 200604 2 001)
dr. FIFIN RASPIANI
Drg. REGINA DIAH RETNAR-TI KUNCOROWULAN(19590418 199203 2 003)
dr. LIDYA TAMPUBOLON
drg. LITA RATNA ROSITANINGRUM
dr. TETI TRIDARTI KUDRAT
Lampiran 2DAFTAR KEPALA UPTD DAN KEPALA PUSKESMAS
PER JANUARI 2016DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANDUNG
Ka Puskesmas
DINKES K
ABBDG
Dr. MAYA INDIATI (19681026200003 2 003)
DINKES K
ABBDG
dr. YENI WIDIA ANITA
Dr. LANASARI (19610215198903 2 004)
dr. ANI SETIASIH
Dr. MOCHAMAD HADIJONO(19690529 200212 1 002)
dr. IRA HERMINAHANDAYANI
Dr. RINA FAIZA FITRIANA(19701202 200212 2 005)
Dr. WIJI HARTONO (19730512201001 1 012
dr. BARA INDRAPRAHASTAWARTONO
dr. FERRY NURHAYATI
dr. RINA AGUSTINA
Bd. Yeni Rusyani (19671109198703 2 003)
DINKES K
ABBDG
dr. PENIA ARIESTIAWARDHANI A
drg. NOVITA UTAMI S
dr. FIFIT SYAFITRI
dr. ASEP PERMANA
KUSWARA (19680929 1989031 006)
ETI ROSMALIA (19690728198912 2 001)
drg. NURTIANA
Dr. ROSMAYATI (140362354)
H. DEDEN ACHMADHIDAYAT, SKM
dr. MELDA SIMAMORA
GUN GUN WIGUNA, SKM(19720122 199303 1 001)
DINKES K
ABBDG
dr. IYOS ROSMAWATI
Drg. NYI RADEN ANIMULYANI (19620615 199402 2002)
Dr. Hj. NUNUNG HAPIDAH(19610509 198911 2 001)
dr. RINA AYU EKASARI
Dr. DEDI RUDI KOMARA(19750515 200501 1 010)
Drg. MIA PUSPITAWATI(19750107 200501 2 005)
Dr. MARIAM JAMILAH(19790616 200904 2 008
dr. Hj. YANTI FADILAH
dr. YAN ELFI
Yunus U Rusyana SKM(19640624 198703 1 005)
drg. WULANDARI
DINKES K
ABBDG
DEDEH HELPIRONI (19670615198803 2 010)
DINKES K
ABBDG
Hj. TRI JENI FITRIANI
Drg. ITALIA NURFITRI(19750323 200604 2 002)
Dr. ARRYSSATULMUTAQIYAH (19780331200604 2 008)
drg DIAH ASWATITJAHJANINGSIH, MM
Dr. KARTIKA SARI (19680217200701 2 009)
dr. ETIK JUHETI SIHWARINI
dr. NINA NURJANAH
ADE SAPARI (19620712198703 1 008)
Hj. NENI TOHAENI,Am.Keb
USEP WAHYUDIN (19630608198401 1 001)
drg. ROSSY ROSMARLISSA
DINKES K
ABBDG
Dr. REDY HANIDA(19720403 200701 1 015)
dr. AI HASANAH
Dr. REYMOND PANGIHUTAN(19770714 201001 1 020)
HERMAN SETIAWAN, SKM
Dr. BARTOLOMEUSTARIGANT (19670804 2002121 003)
drg. YULI RACHMILA
Dr. SISKA VIATYSARI(19690816 201001 2 003)
dr. FENY PRILINATI
DINKES K
ABBDG