prioritas, sasaran daerah, program dan kegiatan prioritas...
TRANSCRIPT
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
Program Kegiatan Dana PD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1 Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
1 Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (Kec Gedangsari)
1 Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
15.000.000 KECAMATAN GEDANGSARI
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
35.500.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
6.000.000
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
66.720.000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
36.000.000
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas PembangunanKabupaten Gunungkidul
Tahun 2019
Tabel IV.3
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
149.052.500
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
15.200.000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
13.400.000
1
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR /KPTS/ 2018 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2019
RENCANA KERJA
KECAMATAN GEDANGSARI
TAHUN 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
Perubahan mendasar dengan dilaksanakan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam regulasi
tersebut ditekankan adanya penyempurnaan sistem Perencanaan dan
Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun
dokumen perencanaan yang harus di susun ditingkat Pusat dan Daerah.
Dokumen dimaksud meliputi dokumen perencanaan pembangunan
jangka panjang, menengah dan tahunan.
Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka tahunan
yang harus di susun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah
disusun secara simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), artinya, Renja Perangkat Daerah disusun bedasarkan
pada RKPD.
Sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, Selanjutnya setelah
2
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
juga berkewajiban untuk menyusun Renja sebagai upaya untuk mencapai
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan. Progam/kegiatan tersebut
tentu tidak lepas dari tugas umum dan fungsi Kecamatan, yaitu
mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan
ketenteraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, peyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat Kecamatan,
membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan
melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.
Dalam Renja Perangkat Daerah mengandung strategi yang
menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Strategi
mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk
pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung jawab,
jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen
organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
Keterkaitan antara Renja Kecamatan Gedangsari 2019 dengan
dokumen-dokumen perencanaan lainya adalah bahwa Renja Kecamatan
Gedangsari sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan
penjabaran teknis RKPD. Renja Kecamatan Gedangsari 2019 memuat
arah, kebijakan teknis dan indikasi rencana progam setiap bidang
kewenangan dan atau fungi pemerintahan untuk jangka waktu satu
tahunan. RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah. Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :
3
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMANRKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNANRAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRASKPD5 TAHUN
RENJASKPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJPNASIONAL
RPJMNASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJPDAERAH
RPJMDAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMANRKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNANRAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRASKPD5 TAHUN
RENJASKPD
PEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen
perencanaan lainnya
1.2. Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan
Gedangsari Tahun 2019 adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Tentang Rencana
Pembagunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012
tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2016 – 2021.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2018.
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun Rencana Kerja
Perangkat Daerah 2019;
15. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/ 2139 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan, Penyempurnaan dan Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019, untuk
mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pada tahun 2019 menyesuaikan urusan dan Susunan
Perangkat Daerah yang baru, serta untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kemasyarakatan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja
perangkat daerah, adalah :
5
1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas
Kabupaten Gunungkidul tahun 2019.
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan
program dan kegiatan pembangunan nasional, pembangunan daerah
dan perangkat daerah.
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan
program dan kegiatan perangkat daerah dalam mencapai sasaran
yang telah ditentukan.
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA).
1.4. Sistematika Penulisan Rancangan Renja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 disusun dengan
sisematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GEDANGSARI
TAHUN 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP
6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN 2018 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan
Gedangsari Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gedangsari Kabupaten
Gunungkidul disusun mendasar pada prioritas program dan kegiatan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).
Disamping itu, juga memperhatikan hasil masukan dari para pemangku
kepentingan (stakeholders) melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan baik di tingkat desa,
Kecamatan maupun Kabupaten. Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten
telah disepakati berbagai program dan kegiatan yang diikuti dengan
pendanaan indikatif untuk selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Rencana Kerja
Kecamatan Gedangsari disusun dan ditetapkan setelah Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan.
Dalam kerangka perencanaan pembangunan Daerah, pada tahun
2019 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen
perencanaan tahunan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
05 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019,
dengan ditetapkannya RKPD tersebut maka setiap Perangkat Daerah harus
menyusun Renja untuk menyesuaikan dengan urusan dan susunan
perangkat daerah dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Keberhasilan suatu program dan kegiatan selama ini lebih banyak
masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi fisik
dan keuangan. Semakin tinggi capaian persentase realisasi fisik dan
keuangan, maka semakin tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program
dan kegiatan. Dengan kata lain, Apabila program/kegiatan yang
penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai target yang
dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil dan tidak ada
masalah. Oleh karena itu, ke depan perlu dilihat sejauhmana tingkat
manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar
seperti yang diharapkan.
Kecamatan Gedangsari sebagai Perangkat Daerah mempunyai
komitmen, berusaha mewujudkan visi dan misi daerah. Program/kegiatan
7
yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan tepat waktu dan sesuai
target yang ditetapkan. Walaupun realitanya ternyata masih ada
program/kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat tepat waktu seperti target
yang telah ditetapkan.
Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan
droping air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi
iklim/curah hujan yang tidak menentu, sehingga dalam pelaksanaannya
harus menyesuaikan. Disisi lain munculnya kebijakan/regulasi setelah
program/kegiatan dan target ditetapkan ikut mempengaruhi dalam
ketepatan waktu pelaksanaannya.
Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan
pencapaian Renstra Kecamatan Gedangsari sampai dengan bulan April
tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.1. sebagai berikut :
42
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangsari Kecamatan Gedangsari dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu perangkat daerah yang
diberi tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan
dan mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah
kerja. Adapun fungsi yang harus diemban oleh pemerintah Kecamatan
mencakup bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa, bidang
ketenteraman dan ketertiban umum, bidang perekonomian, bidang
kesejahteraan sosial, dan yang paling menonjol adalah bidang pelayanan
masyarakat. Fungsi masing-masing bidang diampu dan dilaksanakan oleh
seksi yang berkaitan dalam setiap tahun anggaran. Sedangkan untuk
pelayanan umum dilaksanakan melalui Pelayanan Satu Pintu/ Pelayanan
Terpadu di Kecamatan. Pelayanan Satu Pintu yang dilaksanakan di
Kecamatan Gedangsari terdiri dari :
1. Pelayanan Legalisasi Kartu Tanda penduduk (KTP);
2. Pelayanan Legalisasi Kartu Keluarga (KK);
3. Pelayanan Dispensasi Nikah;
4. Pelayanan Surat Pindah Datang/Pergi Penduduk;
5. Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
6. Pelayanan Legalisasi Akta Kelahiran;
7. Pelayanan Rekomendasi Ijin Gangguan/Ho;
8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
9. Pelayan Surat Keterangan Lainya.
Dalam rangka merealisasi kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi
daerah, dengan berbekal pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Gedangsari
telah mampu melaksanakan pelayanan satu pintu. Hasilnya cukup
signifikan terbukti dari hasil Quisioner yang disampaikan kepada
masyarakat, tingkat kepuasan masyarakat Kecamatan Gedangsari terhadap
pelayanan yang diberikan cukup tinggi.
Disamping itu, berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik
antar instansi tingkat kecamatan maupun dengan pemerintah desa dan
lembaga desa, penyelenggaraan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab
Kecamatan Gedangsari dapat terealisasi dengan baik dan sesuai waktu
yang direncanakan. Dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia dari
APBD Kabupaten Gunungkidul, permasalahan air bersih di Kecamatan
Gedangsari dapat teratasi.
42
Namun demikian bukan berarti tidak adanya hambatan atau
permasalahan dalam pelaksanaan tugas. Keterbatasan SDM yang memiliki
kompetensi sesuai bidang tugasnya serta terbatasnya prasarana dan
sarana yang ada, pada akhirnya hal ini menjadi permasalahan tersendiri di
Kecamatan Gedangsari dalam mewujudkan program dan kegiatannya.
Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Gedangsari berdasarkan
pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama. Sesuai Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 009 tahun 2007,
indikator kinerja program menggunakan indikator hasil (outcome) dan
kegiatan menggunakan indikator keluaran (Output). Pada unit kerja
setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya
menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut,
indikator kinerja Kecamatan Gedangsari disusun dibatasi dengan
menggunakan indikator keluaran.
Melalui Indikator kinerja yang ada dimaksudkan dapat dijadikan
sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran
atau kegiatan dalam suatu tahun tertentu, artinya indikator kinerja dapat
berfungi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau
kegiatan yang diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Kinerja
pelayanan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul disajikan
dalam Tabel 2.2, sebagai berikut :
42
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja pelayanan Kecamatan Gedangsari
Kabupaten Gunungkidul
No.
Indikator (IKU, SPM,IKK)
Angka / Nilai
target/Standart IKU, SPM, IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan analisis
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2016
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. IKU (Indikator Kinerja
Utama)
1. Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa meningkat
100 75 100 100 100 100 73 75 100 100
42
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangsari
Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah terdiri
dari ; 1 orang eselon III.a, 1 orang eselon III.b, 5 orang eselon IV.a, 2 orang
eselon IV.b. Aktivitas kinerja Kecamatan Gedangsari dilaksanakan oleh PNS
golongan II 6 orang, golongan III 13 orang, dan golongan IV 1 orang. Dalam
perkembangan dinamis, tugas-tugas yang menjadi beban Kecamatan
Gedangsari dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada
permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor
hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Berikut hasil
identifikasi permasalahan dan penyebabnya disajikan dalam bentuk tabel,
sebagai berikut :
Tabel 2.3 Permasalahan dan penyebabnya yang mempengaruhi tingkat
kinerja pelayanan Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunungkidul
No. Masalah Penyebab Permasalahan Akar Masalah
1. Tugas-tugas belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu
- Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan yang dimiliki
- Jumlah Pegawai Terbatas
2. Disiplin PNS rendah - Masih rendahnya ketaatan terhadap ketentuan aturan kepegawaian
- Pemberian Sanksi terhadap Pegawai belum maksimal
3. Masih kurangnya motivasi petugas layanan satu pintu
- Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas layanan
- Tidak ada Reward bagi petugas pelayanan
4. Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan petugas layanan satu pintu
- Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis
- Anggaran untuk Pelatihan sangat terbatas
5. Masih belum optimalnya pemberian layanan kepada masyarakat terutama berkaitan dengan adm. kependudukan
- Ketergantungan dengan alat (jaringan internet) sangat tinggi
- Jaringan internet lemah (tidak stabil )
42
6. Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan
- Penyerahan kewenangan belum dibarengi dengan alokasi anggaran dari APBD
- Alokasi/ Pagu anggaran terbatas
7. Tugas-tugas pemerintahan desa belum optimal
- Kapasitas SDM aparat desa belum memadai
- Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan
8. Pendapatan Asli Desa (PADes) rendah
- Ketergantuan dari bantuan pemerintah sangat tinggi
- sumber pendapatan terbatas
- Sumber daya alam yang dimiliki belum dikelola secara maksimal
9. Masih belum optimalnya penanganan masyarakat kekurangan air bersih
- Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemanfaatan sumber air bersih yang ada
- Sumber air yang ada belum dikelola dengan baik
10. Masyarakat kategori miskin dan pengangguran masih cukup tinggi
- Peluang dan lapangan kerja sangat minim
- Tingkat Pendidikan masyarakat masih rendah
11. Peluang wirausaha sangat minim
- Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat
- Keahlian yang dimiliki masih sangat terbatas
Keterkaitan tugas dan fungsi Kecamatan, serta mendasar pada hasil identifikasi faktor permasalahan sebagaimana tersebut pada tabel 2.3 di atas, maka dapat diketahui faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Gedangsari yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam mewujudkan Rencana Strategis Kecamatan Gedangsari.
1. Faktor penghambat : a. Sangat minimnya kesempatan bagi aparatur pemerintah kecamatan
dan desa untuk mengikuti diklat teknis sesuai dengan bidangnya; b. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama yang
berhubungan dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan pada alat dan jaringan internet;
c. Anggaran belanja Kecamatan tergantung pada kemampuan APBD Kabupaten, sehingga kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas tidak lepas dari faktor pendanaan;
42
d. Kemampuan SDM Aparat Pemerintah Desa terbatas, sehingga berakibat kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan;
e. Kebijakan pemerintah (regulasi) yang selalu berubah-ubah, yang berakibat pada kurang lancarnya dalam pelaksanaan tugas mengingat terbatasnya kapasitas SDM aparat dalam memahami berbagai regulasi;
f. Pendapatan Asli Desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan;
g. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana (infrastruktur), baik untuk pelayanan dasar maupun penunjang seperti pengembangan listrik terutama di kawasan obyek wisata, penanganan kekurangan air bersih;
h. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah;
i. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dari sisi ekonomi (daya beli) maupun non ekonomi (pendidikan, kesehatan);
j. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan, seperti dari sisi aparatur, kelembagaan, pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum; dan
k. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
2. Faktor pendorong : a. Masih kentalnya jiwa kegotong royongan masyarakat; b. Jumlah sumber daya manusia yang cukup memadai; c. Adanya pendampingan/pembinaan kepada perangkat desa dan
lembaga-lembaga desa serta mengirimkan perangkat desa dan lembaga desa mengikuti pembekalan/pelatihan;
d. Kesadaran masyarakat untuk berswadaya cukup tinggi; e. Masih adanya program pemberian/penyaluran bantuan raskin setiap
bulan diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima; f. Kebijakan Pemerintah Daerah (regulasi) untuk mengoptimalkan
dimensi-dimensi otonomi daerah; g. Sumber daya alam dan lingkungan hidup yang potensial untuk usaha
ekonomi produktif; h. Banyaknya sumber-sumber mata air yang dapat dikembangkan untuk
mengatasi permasalahan air bersih;dan i. Jaringan transportasi menjangkau seluruh pelosok wilayah;
Sebelum menentukan isu-isu penting/strategis, lebih dahulu akan disajikan tentang analisisnya. Analisis isu-isu strategis disusun dengan tujuan untuk memetakan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam rangka mendorong keberhasilan mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis ini dibangun melalui proses
42
penapisan terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi keberhasilan dan penghambat terhadap pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah. Faktor lingkungan strategis terbagi dua, yaitu : faktor internal yang bersifat saat ini (present condition) dan cenderung mudah dikontrol (controlable) dan faktor eksternal yang bersifat masa depan (future condition) dan cenderung sulit dikontrol (uncontrolable).
1. Faktor Internal Faktor internal dari lingkungan strategis Kecamatan Gedangsari dalam satu tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut : a. Kekuatan (Strength)
1) Adanya pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi; 2) Berjalannya tata cara dan prosedur kerja yang baik; 3) Adanya sarana dan prasarana cukup memadai; 4) Tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas; dan 5) Terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam
pelaksanaan tugas-tugas layanan.
b. Kelemahan (Weakness) 1) Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan latar
belakang pendidikan yang dimiliki; 2) Kurangnya kualitas sumber daya manusia (profesionalisme,
pengetahuan, dan ketrampilan); 3) Belum tersedianya dana penunjang operasional bagi petugas
layanan satu pintu; 4) Belum adanya jabatan fungsional layanan; 5) Belum efektifnya pengawasan melekat; 6) Belum adanya reward dan punishment; dan 7) Belum semua jabatan struktural terisi.
2. Faktor Eksternal Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kecamatan Gedangsari
dalam lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Peluang (Opportunity) 1) Adanya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah; 2) Kebijakan Pemerintah (regulasi) untuk mengoptimalkan
pelaksanaan tugas-tugas layanan; 3) Tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerja penyelenggaraan
pembangunan, pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan; 4) Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan
berbagai pelayanan publik (pendidikan, kesehatan dan perekonomian);
5) Terselenggaranya koordinasi lintas sektoral (UPT, Pemerintah desa, Muspika);
42
6) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja; 7) Banyaknya kelompok usaha ekonomis produktif; 8) Tersedianya obyek wisata pantai yang potensial; 9) Tersedianya akses jalan yang menghubungkan antar desa dan
kecamatan; 10) Peningkatan aktivitas dan intensitas perekonomian masyarakat
sejalan semakin membaiknya perekonomian global; 11) Pangsa pasar produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal,
regional, nasional; 12) Tersedianya sumber-sumber mata air bersih; 13) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana
jalan sebagai penunjang pembangunan; 14) Peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-barang
industri dan jasa perdagangan; dan 15) Berkembangnya kepedulian atas penanganan lingkungan hidup
dan sumber daya alam, termasuk antisipasi pada kejadian bencana alam.
b. Tantangan (Threat) 1) Belum semua peraturan-peraturan bersifat operasional,
sehingga dapat berakibat munculnya ketidakpastian hukum;
2) Terdapat akses jalan utama antar desa/padukuhan yang rusak kategori parah, berakibat kurang lancarnya sarana transportasi bagi masyarakat;
3) Kebutuhan air bersih masyarakat belum dapat tercukupi dengan merata;
4) Produktivitas hasil produksi pertanian belum optimal yang menyebabkan rendahnya kemampuan bersaing dalam mutu;
5) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
6) Masih cukup banyak masyarakat Kecamatan Gedangsari dengan kategori miskin, yang akan memberikan dampak luas.
Berdasarkan hasil analisis di atas, selanjutnya dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan di Kecamatan Gedangsari serta mendorong dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, hal-hal yang perlu mendapatkan prioritas ke depan, yaitu : a. Mengingat masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
aparatur, ke depan perlu dilakukan pelatihan-pelatihan teknis; b. Kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang
masih perlu ditingkatkan. c. Dukungan pendanaan kegiatan di tingkat Kecamatan perlu
ditingkatkan;
42
d. Banyaknya rakyat miskin dengan tingkat pendapatan yang masih rendah, ke depan perlu didorong dalam pengembangan penciptaan lapangan kerja; dan
e. Optimalisasi pengembangan pertanian, pariwisata dan industri kecil/ menengah.
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dilihat dari sisi proses penyusunannya, rancangan awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Hal demikian karena sebelum ditetapkan menjadi RKPD setidaknya lebih dahulu telah dirembug mulai dari tingkat desa, Kecamatan, dan Kabupaten. Atau dengan kata lain telah dimusyawarahkan dalam forum yang sering disebut dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Sebagai salah satu Perangkat Daerah, Pemerintah Kecamatan Gedangsari berharap mampu memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa dan masyarakat secara optimal. Program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan prioritas dan kebutuhan dapat terakomodir dalam RKPD termasuk di dalamnya adalah plafon pendanaannya.
Memperhatikan kondisi yang demikian Pemerintah Kecamatan Gedangsari dalam merealisasi program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada serta berusaha mengoptimalkan peran dan fungsi serta pendanaan yang tersedia. Secara rinci hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.4, sebagai berikut :
42
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Idealnya, proses penyusunan program dan kegiatan harus mampu
mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan
(stakeholders).
Melalui mekanisme yang demikian diharapkan benar-benar aspiratif
dan semua yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diprioritaskan.
Mekanisme yang demikian oleh Pemerintah Kecamatan Gedangsari telah
dilakukan, karena setiap kali menyusun program dan kegiatan untuk 1
(satu) tahun ke depan lebih dahulu dilakukan musyawarah melalui forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) baik di tingkat
desa maupun tingkat kecamatan. Usulan Program dan kegiatan disusun
sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten disesuaikan dengan isu-isu
strategis/penting yang ada serta telah disesuaikan dengan kebutuhan dan
prioritas dari masing-masing desa dengan sumber pendanaan baik dari
APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN. Harapannya semua
usulan yang disusun nantinya dapat direalisasi untuk kepentingan
masyarakat umum.
Disamping melalui forum Musrenbang tingkat kabupaten,
Pemerintah Kecamatan Gedangsari melalui kewenangan yang dimiliki
mencoba melakukan koordinasi dengan PD terkait dengan harapan dapat
merealisasi apa yang menjadi harapan masyarakat. Namun demikian
dalam kenyataannya RKPD Kabupaten yang telah ditetapkan belum
mampu mengakomodir usulan prioritas program dan kegiatan yang
diusulkan. Kondisi yang demikian sangat berpengaruh terhadap semangat
dan percepatan keberhasilan pembangunan di Kecamatan Gedangsari
khususnya dan Kabupaten Gunungkidul pada umumnya. Dengan
demikian masih ada kesan di masyarakat, bahwa selama ini hanya
memperkaya tumpukan program dan kegiatan yang tidak mampu untuk
direalisasi.
Oleh karena itu, ke depan untuk meminimalisir kesan yang
demikian akan lebih tepat dan efektif apabila rancangan awal RKPD yang
merupakan gabungan rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan
sebelum Musrenbang tingkat desa dilaksanakan. Hal demikian akan dapat
dijadikan informasi oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam
menyusun usulan program dan kegiatan. Usulan program dan kegiatan
dari pemangku kepentingan Tahun 2019 disajikan dalam tabel 2.5, sebagai
berikut :
42
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dari Pemangku Kepentingan Kabupaten Gunungkidul
Nama PD : Kecamatan Gedangsari
No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
1. Program Pertanahan Kegiatan :
- Penataan tanah milik desa
7 desa Tertatanya tanah milik desa
14.000.000 DIPERTARU
2. Program Pengembangan otonomi Desa Kegiatan : Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa
7 desa Meningkatnya Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa ( LPPDes)
70.000.000 DP3AKBPMD
3. Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
7 desa Desa rawan bencana memilki kemampuan manajemen penanggulangan bencana
70.000.000 BPBD
4. Program : Pengentasan Kemiskinan Kegiatan : Pembangunan Rumah Layak Huni
Desa Mertelu dan
Ngalang Kelayakan hunian layak huni
200.000.000 DINSOS
5. Program : Pelestarian Budaya Kegiatan : - Pengadaan Sarana peralatan budaya
- Rasulan/ bersih desa
Desa Ngalang
Desa Tegalrejo
- Meningkatnyan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya
- Terjaganya budaya tradisional
25.000.000
25.000.000
DINSOS
42
6. Program : Lingkungan Hidup Kegiatan : - Pengendalian pencemaran dan
perusakan lingkungan hidup Desa Hargomulyo Terciptanyan lingkungan yang
bersih 50.000.000
KAPEDAL
7. Program : Kesehatan Kegiatan : Pembangunan saran kesehatan (Jambanisasi )
Desa Hargomulyo, Ngalang dan Serut
Peningkatan kesadaran arti kesehatan masyarakat
150.000.000 DINKES
8. Program : Kesehatan Bidang Perbaikan Gizi masyarakat
Kegiatan ; Penanggulangan gizi buruk balita dan Bumil
Desa Hargomulyo, Desa Serut
Prevalensi Balita Wasting (kurus dan sangat kurus)
13.000.000 DINKES
9. Program : Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Kegiatan : Pengadaan alat bantu penderita cacat
Penyandang masalah sosial terbantu
Tersedianya alat bantu penyandang cacat
210.000.000
DINSOS
43
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi
Kebijakan nasional tentang Kecamatan tertuang dalam peraturan
Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Sedangkan
kebijakan Pemerintah Daerah tentang Kecamatan dituangkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
perangkat Daerah, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 tahun 2016
tentang Uraian Tugas Kecamatan.
Kecamatan Gedangsari sebagai salah satu Perangkat Daerah diberi
tugas oleh Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
mengkoordinasikan lembaga/perangkat daerah lainnya dalam wilayah
kerja. Rencana Kerja ini dibuat sebagai petunjuk dan penentu arah,
sasaran, tujuan, serta cara bagaimana mandat yang telah dijabarkan dalam
tugas pokok dan fungsi Kecamatan dapat dilaksanakan dengan baik.
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada Rencana
Kerja Pembangunan Nasional (RKPN) dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) terutama dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan,
dan mengintegrasikan program dan kegiatan antara pembangunan nasional
dengan pembangunan daerah.
Dalam upaya mencapai efisien dan efektivitas pelaksanaan program
dan kegiatan Perangkat Daerah dan makin eksis serta unggul dalam
persaingan pada lingkungan yang makin kompetitif dan selalu berubah,
setiap Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi
secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan
peningkatan kinerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah yang
disusun merupakan prioritas kebutuhan dan harus mampu mengakomodir
berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders).
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gedangsari Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dari
adanya kegiatan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sedangkan sasaran
adalah target atau hasil yang diharapkan dari
suatu progam atau keluaran dari suatu kegiatan. Perumusan tujuan dan
sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
44
Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah
Tahun 2019. Selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran
Perangkat Daerah. Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran
daerah kedalam sasaran Perangkat Daerah dalam format sebagai berikut :
Tabel 3.1
Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Gedangsari Tahun 2019
No Prioritas Sasaran Daerah
Indikator Sasaran
Daerah ( out come)
Sasaran Perangkat
Daerah
Indikator Sasaran PD (outcome)
1. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah meningkat
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
Tabel 3.2
Sasaran pendukung Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangsari Tahun 2019
No Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Daerah ( outcome)
Program
1. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah meningkat
Nilai IKM Perangkat Daerah
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan perangkat daerah
Persentase kesesuaian program :
1. Renja PD terhadap RKPD
2. Renstra PD terhadap RPJMD
1. Peningkatan Kualitas Perencanaan
3 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan PD meningkat
Persentase Laporan Keuangan disusun tepat waktu
1. Peningkatan kualitas pelaporan keuangan Perangkat Daerah
Selanjutnya disajikan hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan sasaran Perangkat Daerah dengan Tabel sebagai berikut :
45
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019
NO Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah
Indikator tujuan dan
Sasaran Perangkat
Daerah
Target kinerja Tujuan dan
sasaran Tahun 2019
Tujuan 1. Terwujudnya
penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kecamatan yang berkualitas
Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintah Kecamatan
100 %
Sasaran 1. Kualitas
Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase Desa yang menetapkan RKPDes dan APBDes tepat waktu
100 %
2. Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Persentase kesesuaian program : 1. Renja PD terhadap
RKPD 2. Renstra PD terhadap
RPJMD
100 %
3. Akuntabilitas Pengelolaan keuangan PD meningkat
Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
100 %
4. Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah meningkat
Nilai IKM perangkat Daerah
79,25
Disajikan juga mengenai Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedangsari Tahun 2019, dengan tabel sebagai berikut :
Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama ( IKU) Kecamatan Gedangsari
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA Target kinerja IKU
1
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan meningkat
Persentase desa yang menetapkanRKP Desa dan APBDesa tepat waktu
100 %
Selanjutnya tujuan dari pada penyusunan Renja Kecamatan
Gedangsari Tahun 2019, adalah sebagai berikut :
46
1. Sebagai bahan informasi perumusan kebijakan dan program prioritas
Kabupaten Gunungkidul tahun 2019;
2. Dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan, dan mengintegrasikan
program dan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
3. Sebagai petunjuk dan penentu arah serta kendali pelaksanaan program
dan kegiatan Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran yang telah
ditentukan;
4. Sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA)
Adapun sasaran atau target hasil yang diharapkan dari dalam
penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari meliputi :
1. Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
2. Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur;
3. Pengelolaan keuangan dan pemanfaatan masing-masing Perangkat
Daerah dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggung
jawabkan;
4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban wilayah;
5. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terlayani;
6. Kebijakan pembangunan daerah direncanakan sesuai dengan potensi
masalah wilayah kecamatan
47
47
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
Rencana Kerja merupakan kumpulan Program dan kegiatan-kegitan,
nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Pemerintah Kecamatan Gedangsari dalam
menyusun program dan kegiatan bukanlah hanya sekedar untuk
merealisasi tuntutan yuridis formal, akan tetapi mendasar beberapa faktor
yang memang harus direalisasikan. Program dan kegiatan yang disusun
dapat dijelaskan sebagai berikut :
4.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan
program dan kegiatan, yaitu :
a. Sebagai konsekuensi untuk merealisasi program/ kegiatan
Kecamatan Gedangsari dalam rangka mendorong pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah;
b. Pengelolaan keuangan agar bisa dilaksanaan dengan transparan
dan bisa dipertanggung jawabkan, baik di Pemerintahan Desa
maupun Kecamatan;
c. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga
suasana di masyarakat akan lebih kondusif;
d. Belum optimalnya pelayanan kepada Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Adapun progam dan kegiatan Pembangunan Kecamatan Gedangsari
Tahun 2019 seperti pada tabel :
Tabel 4.1
Sasaran dan Progam/ Kegiatan Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019
NO Sasaran PD Nama Progam/ Kegiatan
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan meningkat
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan :
1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan
Olah Raga 4. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan
Pencegahan Bencana 5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera
(PASKIBRA) Kecamatan 6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa 7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
48
Selanjutnya program dan kegiatan Kecamatan Gedangsari Berdasarkan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Gunungkidul seperti pada tabel :
Tabel 4.2
Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan 5 prioritas Pembangunan Tahun 2019
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/ kegiatan Plapon
Indikatif (Rp) Ket
1 Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan : 1. Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan desa
Bimtek Siskudes (PIWK)
1. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Jambanisasi (PIWK)
3. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga
4. Pembinaan Ketentraman, ketertiban dan pencegahan bencana
5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
6. Pembinaan Perencanaan
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
PIWK Perencanaan pembangunan Desa
7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
336.872.500
22.000.000
13.500.00
114.052.500
35.000.000
66.720.000
15.000.000
13.400.000
22.500.000
13.500.000
6.000.000
15.200.000
Sedangkan program dan kegiatan pendukung di Kecamatan Gedangsari seperti pada tabel :
49
Tabel 4.3 Rekapitulasi Progam dan Kegiatan Pendukung Tugas danFungsi
Kecamatan Gedangsari Tahun 2019
No Nama Program dan Kegiatan Pagu Indikatif ket 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa dan Peralatan dan
perlengkapan Kantor 2. Penyediaan rapat-rapat konultasi dan
koordinasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1. Pengadaan/ Pembangunan sarana dan
prasarana perkantoran
2. Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur 1. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
Program Peningkatan kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah 1. Penyusunan Laporan Keuangan
perangkat daerah
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Perencanaan Kinerja perangkat daerah 2. Pengendalian Internal perangkat daerah
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
155.852.000
142.822.000
13.030.000
92.922.500
40.150.000
52.772.500
1.080.000
1.080.000
7.441.000
7.441.000
10.012.000 6.412.000 3.600.000
6.320.000 6.320.000
Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Gedangsari
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan perkiraan maju Tahun 2020
disajikan dalam Tabel 4.4 sebagai berikut :
50
58
BAB V PENUTUP
Penyusunan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah selama 1 (satu) tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja
Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 disusun menurut visi, misi, tujuan,
sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari disusun
dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal
Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari yang merupakan kebijakan program dan
kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019
mencakup tiga bahasan yaitu :
5.1. Catatan Penting Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari merupakan
tanggung jawab semua stakeholder atau pemangku kepentingan yang ada di
kecamatan Gedangsari. Proses penyusunannya melalui proses bottom up
( masukan dari bawah ) dan top down ( masukan dari atas ). Proses bottom
up dengan mengakomodir hasil musrenbang tingkat kecamatan sedangkan
top down dengan mengacu kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Dari pemadu serasian kedua proses tersebut Rencana Kerja Kecamatan
Gedangsari diharapkan dapat sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah
Kabupaten Gunungkidul dan mengakomodir kepentingan warga masyarakat
Gedangsari.
5.2. Kaidah Pelaksanaan Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari koordinasi
antar seksi dan kasubbag selalu rutin dilaksanakan, hal ini agar Rencana
Kerja dapat dilaksanakan sesuai tatakala dan permasalahan yang terjadi
dapat segera dicari solusi terbaiknya. Pemantauan terhadap pelaksanaan
Rencana Kerja juga rutijn dilaksanakan setiap bulan agar serapan anggaran
dapat sesuai dengan perencanaan.
5.3. Rencana Tindak lanjut Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebik baik dimana yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya
pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan
59
kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau
dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan
yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana
pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi.
Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat
terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format
pengendalian tersebut.
Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 sebagai acuan dalam
pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing
dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Demikian
Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dan Anggaran Tahun
Anggaran 2019.
60
RENCANA KERJA KECAMATAN GEDANGSARI
TAHUN 2019
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN GERDANGSARI
TAHUN 2018
i
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, berkat karunia-Nya, Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun
2019 dapat disusun dengan baik . Rencana Kerja merupakan dokumen
Perencanaan Tahunan yang harus disusun semua Perangkat Daerah sebagai
upaya untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan.
Program/ kegiatan yang dilaksanakan tentu tidak lepas dari tugas dan fungsi
Kecamatan yaitu mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat,
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
membina penyelenggaraan Pemerintahan desa dan melaksanakan pelayanan
masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan
Pemerintah Desa.
Rencana Kerja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 disusun setelah
ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2018, Rencana Kerja ini bertujuan untuk
mensinergiskan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program dan kegiatan
pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta sebagai petunjuk dan
penentu arah kendali pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah dalam
mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Dalam rangka merealisasikan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dengan berbekal
pada potensi yang dimiliki, Kecamatan Gedangsari mempunyai komitmen,
berusaha mewujudkan Visi dan Misi Daerah serta melaksanakan program dan
kegiatan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Gedangsari, bisa terealisasi
dengan baik dan sesuai waktu yang direncanakan dan target yang ditetapkan.
Akhir kata saya berharap Rencana Kerja ini bisa dijadikan acuan dan
pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA) Kecamatan
Gedangsari Tahun 2019, dalam rangka mendukung terwujudnya Visi dan Misi
Daerah.
Gedangsari, Mei 2018
CAMAT GEDANGSARI
MARTONO IMAN SANTOSO, S.IP NIP. 19660319 198602 1 003
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................................1
1.1 Latar belakang ................................................................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum .............................................................................................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 4
1.4 Sistematika Penulisan ....................................................................................................... 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA.....................................................................6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Kecamatan Gedangsari…….………...6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gedangsari ……………………………...…......21
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gedangsari……...…....24
2.4 Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD………………...……………….…………...29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………….……...….…40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH..........................................43
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi………………………….……….........43
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Gedangsari………………………...……….……43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .................47
BAB V PENUTUP
5.1 Catatan Penting………………………….……………………………………..………...58
5.2.Kaidah Pelaksanaan……….……………………………………………………………..58
5.3.Rencana Tindak Lanjut……………………………………………….……………...…..58
iii
DAFTAR TABEL
TABEL 2.1. Rakapitulasi, Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja.........................…….………..8
- Realisasi Program dan Kegiatan Kecamatan Gedangsari Tahun 2017..........17
TABEL 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan…………………………………….…………..23
TABEL 2.3. Permasalahan dan Penyebab yang Mempengaruhi Kinerja Pelayanan………24
TABEL 2.4. Rewiew Terhadap Rancangan Awal RKPD 2019..…………………………..30
TABEL 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kegiatan……………………...41
TABEL 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019…..44
TABEL 3.2 Sasaran pendukung tugas dan fungsi Kecamatan GedangsariTahun 2019......44
TABEL 3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019…....45
TABEL 3.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gedangsari.................................45
TABEL 4.1 Sasaran dan Program/kegiatan Kecamatan Gedangsari Tahun 2019……...47
TABEL 4.2 Rekapitulasi Program / kegiatan berdasarkan 5 prioritas................................48
TABEL 4.3 Rekapitulasi Program/ kegiatan pendukung Tugas dan Fungsi......................49
TABEL 4.4 Rancangan Akhir Renja Kecamatan Gedangsari Tahun 2019 dan
Perkiraan Maju Tahun 2020...........................................................................50
TABEL 4.5 Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Kegiatan
Pembangunan Kabupaten Gunungkidul ......................................................56
iv
8
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gedangsari Tahun 2017
Kode Urusan/bidang
Urusan Pemerintahan
daerah dan program/ kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcame) /Kegiatan
output
Target Capaian Kinerja Renstra
Kecamatan Gedangsari
Tahun 2021 (akhir
Renstra Kecamatan Gedangsar)
Target dan Realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kecamatan Gedangsari
tahun 2017
Target program/
Kegiatan Renja Kecamatan Gedangsari
tahun berjalan (tahun 2018)
Perkiraan realisasi capaian target program/
kegiatan Kecamatan Gedangsari s/d tahun
2018
Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi
(%)
Perkiraan Realisasi Capaian (TW I)
Perkiraan Tingkat
Capaian (%)
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100
8 9 10=9/4*100 11
7.01.15.01
Program Administrasi Perkantoran
100 % 100 % 100 % Program Administrasi Perkantoran
51.02 100%
01 Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Jumlah Kebutuhan administrasi perkantoran terpenuhi
100% 1 Almari, 2 printer,4 UPS,1 Let TV,1Hardis, 6 perpanjangan STNK, 1 surat kabar,2 rek listrik, 1 rek telpon, 5 jenis cetakan, 1 Ls fc, 4 jenis komponen listrik, pembersih dan alat pembersih,
1 Almari, 2 printer,4 UPS,1 Let TV,1Hardis, 6 perpanjangan STNK, 1 surat kabar,2 rek listrik, 1 rek telpon, 5 jenis cetakan, 1 Ls fc, 4 jenis komponen listrik, pembersih dan alat pembersih,
100% Penyediaan jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
59,79 % 100%
9
02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi
Jumlah jamuan rapat dan koordinasi yang tersedia dan jumlah perjalanan dinas ASN yang dibiayai
100% 260 OS makan minum snack, 100 OS minum snac rapat, 139 SPPD ASN
260 OS makan minum snack, 100 OS minum snac rapat, 139SPPD ASN
100 % Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan koordinasi
27,63 % 100%
7.01.15.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100 % 100 % 100 % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
66,54% 100%
01 Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasaran Perkantoran
Persentase Kebutuhan perlengkapan ruang pelayanan terpenuhi
100% 2 unit AC, 2 kipas angin,1 pompa air, 1 meja front office, 9 kursi rgnonomic,30 teralis
2 unit AC, 2 kipas angin,1 pompa air, 1 meja front office, 9 kursi rgnonomic,30 teralis
100 % Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasaran Perkantoran
91,67 % 100 %
02 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Presentase kondisi rumah dinas, gedung kantor dan kendaraan dinas dapat dirawat dengan baik
100% 4 item pemeliharaan rumah dinas, 2 unit gdg kantor, 1 mobil dan 6 motor
4 item pemeliharaan rumah dinas, 2 unit gedung kantor, 1 mobil dan 6 motor
100 % Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
16,28% 100 %
7.01.15.03
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
100 % Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas
23,54 % 100%
10
Aparatur 01 Penyelenggaraan
Ketatalaksanaan danPengelolaanKepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah ASN yang terfasilitasi SKP,KGB,Cuti dan Pensiun
100% 20 ASN 20 ASN 100 % Penyelenggaraan Ketatalaksanaan danKepegawaian Perangkat Daerah
23,54 % 100 %
7.01.15.04
Program Peningkatan KwalitasPelaporan Keuangan Perangkat Daerah
100 % Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
41,67% 100%
01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Presentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100 % 2 laporan keuangan semesteran, 1 dokumen keuangan akhir tahun, 12 dokumen laporan keuangan bulanan dan honor 6 petugas keuangan
2 laporan keuangan semesteran, 1 dokumen keuangan akhir tahun, 12 dokumen laporan keuangan bulanan dan honor 6 petugas keuangan
100 % Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
41,67% 53 %
7.01.15.05
Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan
100 % Program Peningkatan Kwalitas Perencanaan
42,86 % 100 %
01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
Persentase keseuaian program dalam Renja
100 % Dok renja, perub Renja, RKA, DPA dan DPPA disusun
Dok renja, perub Renja, RKA, DPA dan DPPA disusun
100 % Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
42,86 % 100 %
11
PD terhadap RKPD, dan Renstra terhadap RPJMD
tepat waktu tepat waktu
02
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Persentase dokumen 12 Teppa dan 2 RTP disusun tepat waktu
100% 2 dok. Teppa dan RTP tersusun dengan baik
2 dok,Teppa dan RTP tersusun dengan baik
100 % Pengendalian Internal Perangkat Daerah
25 % 100 %
03
Pengelolaan data dan Sistem Informasi Perangkat Daerah
Jumlah tersunya data dan sistem Informasi kecamatan dengan baik
100% 2 kelompok UMKM terfasilitasi promosi produk di HUT Kab GK
2 kelompok UMKM terfasilitasi promosi produk di HUT Kab GK
7.01.1506
Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan publik
80 100 % Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan publik
27,85 %
01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Jumlah Survey IKM dan dokumen IKM yang disusun
80 5 Layanan 5 Layanan 100 % Penyelenggaraan Pelayanan Publik
27,85 %
7.01.15.15
Program Peningkatan Penyelenggaraan Palayanan Kecamatan
IKM Pemerintah
Desa
100 % Program Peningkatan Penyelenggaraan Palayanan Kecamatan
11,02 %
12
01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa dengan baik dan tepat waktu; Jumlah aparatur desa yang meningkat pemahaman-nya tentang pengelolaan keuangan desa
85 % 7 desa menyusun siklus tahunan desa, monografi desa, tertib administrasi dan pertanahan, 7 desa membuat kesepakatan tata ruang antar desa. Perangkat desa yang meningkat kwalitasnya
7 desa menyusun siklus tahunan desa, monografi desa, tertib administrasi dan pertanahan, 7 desa membuat kesepakatan tata ruang antar desa. Perangkat desa yang meningkat kwalitasnya
100 % Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
5,81%
02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakat
-Jumlah desa & Kecamatan,- Jml warga penerima bantuan stop BABS, - - Jml tangki air dikirim kepada korban kekeringan, - Jml yang dikunjungi safara tarawih
100 -1 TKPK kec & 4 TKPK desa 14 warga 435 tangki air bersih, 7 desa di 7 masjid
-1 TKPK kec & 4 TKPK desa 14 warga 435 tangki air bersih, 7 desa di 7 masjid
100 % Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
4,04 % 100 %
13
03 Pembinaan Perempuan, Budaya, dan OR
Jumlah pertemuan PKK, Kebudayaan, Karangtaruna yang dilakukan
100 % 12 kali pertemuan PKK, 2 klp seni dan 150 psrt pawai seni, -2 Cabang OR dan 1 kali pembinaan karang taruna
12 kali pertemuan PKK, 2 klp seni dan 150 psrt pawai seni, -2 Cabang OR dan 1 kali pembinaan karang taruna
100 % Pembinaan Perempuan, Budaya, dan OR
4,22 % 100 %
14
04 Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
-Jumlah laporan hasil patroli terpadu, -Jumlah linmas yang terbina, jumlah desa yang menganggarkan APBDesa kesiap siagaan dan mitigasi bencana - Jumlah dusun rawan Pekat
100 % 6 dokumen, -70 anggota linmas inti, 7 desa -Dusun rawan Pekat di 7 desa
6 dokumen, -70 anggota linmas inti, 7 desa, -Dusun rawan Pekat di 7 desa
100 %
Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
6,80 % 100 %
05 Penyiapan Pasukan
Pangibar Bendara Pusaka (PASKIBRAKA)
Jumlah anggota PASKIBRAKA yang dibentuk dan dilatih
100 % 1 tim Paskibraka sebanyak 30 siswa
1 tim Paskibraka sebanyak 30 siswa
100 % Penyiapan Pasukan Pangibar Bendara Pusaka (PASKIBRAKA)
0 % 100 %
06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Jumlahdesa yang melaksanakan musrenbang desa dengan baik dan terakomodasi, musrenbang kecamatan dilaksanakan dengan baik dan tepat
100 % 7 dok musrenbang desa dan 1 dokumen musrenbang Kecamatan
7 dok musrenba desa dan 1 dokumen musrenbang Kecamatan
100 % Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
50 % 100 %
15
waktu. Jumlah desa yang melaksanakan evaluasi pembagunan desa -Jumlah desa yang mendokumentasikan aset program pemberdayaan masyarakat desa dengan baik dan akurat -Jumlah desa yang menyusun profil desa secara online dan lengkap
-7desa melaksanakan evaluasi pembangunan desa -Jumlah dokumen aset PNPM yang terdata baik - 2 desa menyusun profil desa secara online dan lengkap -
-7desa melaksanakan evaluasi pembangunandesa -7 desa - 2 desa menyusun profil desa secara online dan lengkap
07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Jumlah lembaga keuangan mikro desa yang dibina dan berkembang
100 % Jumlah Lembaga Keuangan Mikri yang terbina -Jumlah UMKM yang terfasilitasi pameran produk di HUT GK
3 Lembaga Keuangan Mikro ( 2 Hragomulyo 1 Ngalang) 2 terfasilitasi pameran UMKM
100 % Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
14 %4,04 100 %
16
08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kecamatan
Jumlah pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan
80 80 % Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kecamatan
8,29 % 100 %
SKPD : KECAMATAN GEDANGSARINo DPPA : 104/DPPA/2017
BOBOT
KODE KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN GIAT SISA NARASI VOLUME S R LOKASI
Rp % Rp % Rp % Rp % %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15:01 Prog. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.
01 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 40.364.000 75,09 40.364.000 100,00 38.028.100 94,21 2.335.900
Terpenuhi kebutuhan adm perkantoran, perijinan,pemeliharaan, serta pengadaan barang/jasa
ATK (8 item) Barang Modal (1 almari, 2 unit printer, 1 unit smartv LED, 4 unit UPS, dan 1 HD external
75,09 71,34 Kec. Gdsari
1
02 Penyediaaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi 13.390.000 24,91 13.390.000 100,00 13.390.000 100,00 -
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi rapat koordinasi dan perjalanan dinas ASN
260 OS makan minum snack, 100 OS minum snack rapat serta 139 SPPD ASN
24,91 24,91 Kec. Gdsari
2
JUMLAH 53.754.000 100 53.754.000 100,00 51.418.100 95,65 2.335.900 100,00 96,25
15:02Prog. Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran
2.
01 Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran 49.910.000 61,61 49.910.000 100,00 48.890.000 97,96 1.020.000
Terlaksana pengadaan barang / jasa kelengkapan rumah dinas dan gedung kantor
2 unit AC, 1 unit pompa air, 4 unit kipas angin, 1 meja front office pel umum, 9 kursi ergonomik, serta 30 set teralis
61,61 61,61
Kec. Gdsari 3
17
S R
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGSARI TAHUN ANGGARAN 2017
PENYERAPAN KEUANGAN INDIKATOR KINERJA KELUARAN
02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran 31.100.000 38,39 31.100.000 100,00 31.100.000 100,00 -
Terlaksana pemeliharaan rumah dinas dan Gedung Kantor serta kendaraan dinas
1 unit rumah dinas, 1 unit gedung kantor, 1 mobil dinas dan 4 unit sepeda motor
38,39 38,39
Kec. Gdsari 4
JUMLAH 81.010.000 100 81.010.000 100,00 79.990.000 98,74 1.020.000 100,00 117,00
15:03 Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur 3.
02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah 1.080.000 100,00 1.080.000 100,00 1.080.000 100,00 -
Pengelolaan kepegawaian berjalan baik dan fasilitasi KP, KGB,SKP, Cuti ASN tepat waktu
23 ASN 100,00 100,00 Kec. Gdsari
5
JUMLAH 1.080.000 100 1.080.000 100,00 1.080.000 100,00 - 100,00 100,00
15:04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
4.
01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 26.182.000 100,00 26.182.000 100,00 26.182.000 100,00 - Dokumen laporan keuangan disusun sesuai aturan dan dilaporkan tepat waktu
1 dokumen Laporan keuanga akhir tahun, 2 dokumen laporan keuangan semesteran, 12 dokumen laporan keuangan bulanan 100,00 100,00 Kec. Gdsari
6
JUMLAH 26.182.000 100 26.182.000 100,00 26.182.000 100,00 - 100,00 100,00
15:05 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan- 5.
01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 9.101.000 60,51 9.101.000 100,00 9.101.000 100,00 - Dokumen perencanaan disusun sesuai peraturan perundangan dan dilaporkan sesuai tatakala
1 Dok evaluasi Renstra, Renja, Perubahan renja, RKA, DPA dan DPPA
60,51 60,51 Kec. Gdsari
7
02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah 2.874.000 19,11 2.874.000 100,00 2.874.000 100,00 - Pengendalian internal dilaksanakan dengan baik
12 dokumen Teppa dan 2 Dokumen RTP disusun
19,11 19,118
18
03 Pengelolaan data dan sistem informasi Perangkat Daerah 3.066.000 20,38 3.066.000 100,00 3.066.000 100,00 -
Sistem informasi perangkat daerah dikelola dengan baik yang meliputi, Arsip, Aset, dan Keuangan
Dokumen Kearsipan, Aset, dan Keuangan
20,38 20,38 Kec. Gdsari
9
JUMLAH 15.041.000 100 15.041.000 100,00 15.041.000 100,00 - 100,00 118,00
15:06 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6.
01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.512.000 100,00 4.512.000 100,00 4.512.000 100,00 - Penyusunan Dokumen IKM dilaksanakan dengan baik dan dlaporkan sesuai tatakala
2 Dokumen IKM disusun
100,00 100,00 Kec. Gdsari 10
JUMLAH 4.512.000 100 4.512.000 100,00 4.512.000 100,00 - 100,00 100,00
15:15Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Desa
7.
01 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 38.662.000 14,08 38.662.000 100,00 38.662.000 100,00 -
Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Penatalaksanaan keuangan desa dilaksanakan dengan baik sesuai aturan
7 desa 14,08 14,08 Kec. Gdsari
11
02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 126.544.000 46,10 126.544.000 100,00 106.622.250 84,26 19.921.750 Kegiatan TKPK, SID, GSI, KLA KB difasilitasi dengan baik, korban kekeringan dikirim air bersih
7 desa dan 330 tangki air bersih dikirim pda korban kekeringan
46,10 39,19 Kec. Gdsari12
03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 27.421.000 9,99 27.421.000 100,00 27.421.000 100,00 -
Tim Seni HUT GK, Karawitan , PKK, dan Karang Taruna terfasilitasi baik
12 Peremuan PKK, 3 tim seni dan 1 Karang Taruna 9,99 9,99 Kec. Gdsari
13
04 Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana 12.904.000 4,70 12.904.000 100,00 12.904.000 100,00 -
Fasilitasi penguatan kemampuan linmas dilaksanakan dan koordinasi mitigasi bencana berjalan baik
70 Linmas dan 40 kader siaga bencana
4,70 4,70 Kec. Gdsari
14
05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) Kecamatan 13.000.000 4,74 13.000.000 100,00 13.000.000 100,00 - Pelaksanaan Upacara HUT
Kemerdekanan RI berjalan baik
1 Tim Paskibraka Kecamatan
4,74 4,74 Kec. Gdsari15
19,00
06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 34.839.000 12,69 34.839.000 100,00 34.839.000 100,00 -
Dokumen musrenbang desa dan kecamatan disusun sesuai tatakala dan perundangan. Bimtek perencanaan pembangunan desa dilaksanakan
1 dokumen musren kecamatan dan 7 dokumen musren desa. 35 Perangkat desa mengikuti bimtek perencanaan
12,69 12,69 Kec. Gdsari
16
07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 5.174.000 1,88 5.174.000 100,00 5.174.000 100,00 - Fasilitasi pameran produk bagi UMKM unggulan Kecamatan 2 UMKM 1,88 1,88
Kec. Gdsari 17
08 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 15.952.000 5,81 15.952.000 100,00 15.952.000 100,00 - Kualitas pelayanan publik Kecamatan meningkat
IKM masuk kategori baik (>78) 5,81 5,81 Kec. Gdsari
18
JUMLAH 274.496.000 100 274.496.000 100,00 254.574.250 92,74 19.921.750 100,00 112,08
JUMLAH 456.075.000 100 456.075.000 100,00 432.797.350 94,90 23.277.650 100,00 106,19
391.443.000 - * - 19.613.750 - 371.829.250 20
Gedangsari, 31 Desember 2017CAMAT GEDANGSARI
MARTONO IMAN SANTOSO,S.IPNIP.196603191986021003
100,00 95,00 v
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00 21.763.000
100,00 85,00 41.356.250
100,00 100,00 18.610.000
100,00 100,00 7.324.000
100,00 100,00 3.600.000
8.832.000
100,00 100,00
101.485.250
100,00 100,00v
100,00 100,00
700,00 743,33
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KECAMATAN GEDANGSARI
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100 Persen 155.852.000 156.960.000
7.01.7.01.15.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
Kecamatan Gedangsari, 142.822.000 PIPD, 143.810.000
Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik dan telpon yang terbayarkan
12 bulan
1 tahun anggaran dan di beli satu buah printer dan satu buah almari arsip buah
Jumlah kendaraan inas dibayar pajaknya 1 & 9 Mobil /motor
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya
6 printer, 7 komputer, 4 mesin ketik, i unit AC, 6 reffil toner unit
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg tersedia 4 paket
Jumlah barang cetakan dan fotocopy dibiayai 5 /8500 cetakan/lembar
Jumlah komponen listrik dapat dibeli 4 paket
Jumlah pengadaan peralatan kantor
2 printer, 2 almari arsip, 1 monitor, 2 laptop, 1 LCD proyektor, 1 AC Split, 3 filling kabinet,1 UPS,4 kursi tunggu, 1 kursi tamu, 2 kursi pimpinan, 1 sound system unit/set buah
Jumlah bahan , peralatan kebersihan terbeli 4 paket
Jumlah ketersediaan surat kabar berlanggangan 12 bulan
Tenaga Harian Lepas (THL) penjaga malam 365 hari
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.15.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Kecamatan
Gedangsari, 13.030.000 PIPD, 13.150.000
makan minum snack rapat & tamu, minum snack 260 & 120 or 7 Desa dan pd sekab gk
0s,op
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi 120 oh
7.01.7.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 Persen 92.922.500 95.900.000
7.01.7.01.15.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Gedangsari , 40.150.000 PIPD, 41.500.000
Jumlah kamar mandi/ wc ruang Camat 1 paket atu pelayanan paket
Paket teras kantor kecamatan 1 paket
7.01.7.01.15.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Gedangsari, 52.772.500 PIPD, 54.400.000
jumlah rehap ruang pelayanan umum 1 paket
1 pintu ruang pelayanan, 12 bulan ( 1 Mobil dan 9 motor) unit
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Jumlah pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, aula kecamatan
1 paket
7.01.7.01.15.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100 Persen 1.080.000 1.100.000
7.01.7.01.15.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kecamatan Gedangsari, 1.080.000 PIPD, 1.100.000
Jumlah ASN yang terfasilitasi KP,KGB,penyusunan SKP 19 ASN 19 ASN
7.01.7.01.15.04.
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100 Persen 7.441.000 7.500.000
7.01.7.01.15.04.01. Penyusunan Laporan KECAMATAN 7.441.000 PIPD, 7.500.000
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Keuangan Perangkat Daerah
GEDANGSARI,
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen
1 laporan keuangan akhir tahun, 2 laporan keuangan semesteran, 12 laporan keuangan Bulanan dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan 12 dokumen
7.01.7.01.15.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100 Persen 10.012.000 10.180.000
7.01.7.01.15.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah KECAMATAN
GEDANGSARI, 6.412.000 PIPD, 6.500.000
Jumlah dokumen Reviu Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA dan LKjIP
7 dokumen 7 dokumen perencanaan dokumen
Jumlah dokumen ROPK 2 dokumen
Jumlah dokumen perjanjian kinerja 2 dokumen
7.01.7.01.15.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah KECAMATAN
GEDANGSARI, 3.600.000 PIPD, 3.680.000
Jumlah Dokumen laporan TEPRA yang disusun 12 dokumen Teppa 12 dok; Evaluasi
RKPD 4 dokumen
Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang disusun 4 dokumen
7.01.7.01.15.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79.25 6.320.000 6.420.000
7.01.7.01.15.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik KECAMATAN
GEDANGSARI, 6.320.000 PIPD, 6.420.000
Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang tersusun 2 / 300 dokumen/orang 2 dokumen /300 orang
dokumen
Dokumen RTP/SPIP yang disusun 2 dokumen
7.01.7.01.15.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
100 Persen 336.872.500 339.900.000
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.15.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
KECAMATAN GEDANGSARI, 35.500.000 PIPD, PIWK, 35.600.000
Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKPDesa , siklus tahunan desa dan produk hukum desa
7 desa
7 desa 60 perangkat, dan lembaga desa faham Siskudes, 4 desa melaksanakan Pilkades desa
Pembinaan Penyusunan administrasi Keuangan Desa 7 desa 1 paket
Jumlah desa melaksanakan pengisian Kepala desa dan Perangkat Desa
4 desa
Jumlah desa yang menyusun monografi desa dan monografi kecamatan
8 dokumen
Bimbingan teknis aplikasi siskeudes (PIWK) 30 perangkat desa
7.01.7.01.15.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan KECAMATAN
GEDANGSARI, 149.052.500 PIPD, PIWK, 150.500.000
Jumlah kader sosial yang dibina 60 kader 14 operator SID Desa, 60
kader sosial desa desa
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat 325 tangki 14 paket
Pelaksanaan safari tarawih tk. kecamatan 7 desa
Pemberian bantuan sosial jambanisasi (PIWK) 14 KK
7.01.7.01.15.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
KECAMATAN GEDANGSARI, 66.720.000 PIPD, 67.000.000
Jumlah kelompok seni dikirim di HUT Gunungkidul 2 kelompok seni
2 Seni, 2 Tim OR, 12 pertamuan kader PKK desa
Jumlah Tim Olah raga yang berkompetisi 2 Tim Olah raga
Jumlah pertemuan kader PKK 12 Kader
7.01.7.01.15.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
KECAMATAN GEDANGSARI, 15.000.000 PIPD, 15.200.000
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah Linmas yang terbina 70 Linmas
70 linmas, 40 kader siaga bencana, 30 kader pencegak pekat desa, desa
Jumlah kader siaga bencana yang terbina 40 kader
Jumlah kesepakatan Koordinasi PEKAT 30 kader
Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama muspika
12 bulan
Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana alam
3 kesepakatan
7.01.7.01.15.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
KECAMATAN GEDANGSARI, 13.400.000 PIPD, 13.500.000
Jumlah anggota PASKIBRAKA Kecamatan yang dibentuk dan dilatih
30 orang 1 peleton 30 orang 1 peleton 30 orang 1 peleton 30
orang 1 peleton
7.01.7.01.15.15.06.
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
KECAMATAN GEDANGSARI, 36.000.000 PIPD, PIWK, 36.500.000
dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, desa yang dievaluasi pembangunannya, bimtek PIWK kepada 7 desa dilaksanakan
7 dokumen perncanaan desa, 1 dokumen, musrenbang kecamatan dan 7 desa dievaluasi pembangunannya, 1 bimtek pembinaan perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. dokumen dan desa
7 dokumen perncanaan desa, 1 dokumen, musrenbang kecamatan dan 7 desa dievaluasi pembangunannya, 1 bimtek pembinaan perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. dokumen dan desa
Pembinaan Penyusunan RKP Desa 1 paket 1 paket
7.01.7.01.15.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa KECAMATAN
GEDANGSARI, 6.000.000 PIPD, 6.300.000
Jumlah UMKM yang trerfasilitasi pameran produknya di HUT
2 UMKM 2 UMKM
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gunungkidul
7.01.7.01.15.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
KECAMATAN GEDANGSARI, 15.200.000 PIPD, 15.300.000
Jumlah layanan yang terlayani 700 layanan 800 layanan
Total 610.500.000 617.960.000
GUNUNGKIDUL, 21 Juni 2018 Camat
MARTONO IMAN SANTOSO, S. IP. NIP: 19660319 198602 1 003
Nama PD: Kecamatan Gedangsari
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec Gdsari
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kec Gdsari
Penyediaan jasa , peralatan dan perlengkapan kantor
Kec Gdsari
Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik, dan telephon yang terbayarkan
12 bulan (2 SR listrik; ; 1 line telp)
13.800.000
Penyediaan jasa , peralatan dan perlengkapan kantor
Kec Gdsari
Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik, dan telephon yang terbayarkan
12 bulan (2 SR listrik; ; 1 line telp)
13.800.000
Kec Gdsari
Jumlah kendaraan dinas dibayar pajaknya
1 mobil dan 9 motor
2.125.000
Kec Gdsari
Jumlah kendaraan dinas dibayar pajaknya
1 mobil dan 9 motor
2.125.000
Kec Gdsari
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya
6 Unit printer dan 7 komputer, 4 mesin ketik, 1 unit ac, refil toner 6
3.950.000
Kec Gdsari
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya
6 Unit printer dan 7 komputer, 4 mesin ketik, 1 unit ac, refil toner 6
3.950.000
Kec Gdsari
Jumlah dan jenis alat kantor yang tersedia
4 paket ATK
3.647.500
Kec Gdsari
Jumlah dan jenis alat kantor yang tersedia
4 paket ATK
3.647.500
Tabel 2.4Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kecamatan Gedangsari
NO
RANGCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
Program /kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif
(Rp000) Program /kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target capaian
Kebutuhan Dana (Rp000)
Catatan Penting
Kec Gdsari
Jumlah barang cetakan dan fotokopi dibiayai
5 item cetakan dan 8500 lembar fotokopi 2.900.000
Kec Gdsari
Jumlah barang cetakan dan fotokopi dibiayai
5 item cetakan dan 8500 lembar fotokopi 2.900.000
Kec Gdsari
Jumlah komponen kelistrikan yang dibeli
1 paket komponen listrik 900.000
Kec Gdsari
Jumlah komponen kelistrikan yang dibeli
1 paket komponen listrik 900.000
Kec Gdsari
Jumlah pengadaan 1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV
1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV
35.050.000
Kec Gdsari
Jumlah pengadaan 1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV
1 printer, 1 almari arsip, 1 monitor, 2 leptop,1 LCD Proyektor,1 UPS,1 braket TV
35.050.000
Kec Gdsari
Jumlah bahan peralatan kebersihan, dan peralatan dapur terbeli
Jumlah item bahan pembersih dan item alat pembersih
1.100.000
Kec Gdsari
Jumlah bahan , peralatan kebersihan, dan peralatan dapur terbeli
Jumlah item bahan pembersih dan item alat pembersih
1.100.000
Kec Gdsari
Jumlah ketersediaan surat kabar berlangganan
12 bulan (1 SKH)
1.200.000
Kec Gdsari
Jumlah ketersediaan surat kabar berlangganan
12 bulan (1 SKH)
1.200.000
Tenaga Harian Lepas ( THL) Penjaga malam
Jumlah THL dalam 1 tahun anggaran 18.250.000
Kec Gdsari
Tenaga Harian Lepas ( THL) Penjaga malam
Jumlah THL dalam 1 tahun anggaran
18.250.000
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec Gdsari
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Kec Gdsari
Kec Gdsari
Jumlah makan dan minuman untuk rapat dan tamu
260 os makan minum snack, 100 os minum snack rapat
5.950.000
Kec Gdsari
Jumlah makan dan minuman untuk rapat dan tamu
260 os makan minum snack, 100 os minum
5.950.000
Kec Gdsari
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
SPPD ASN dalam daerah 120 OP 7.080.000
Kec Gdsari
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi
SPPD ASN dalam daerah 120 OP
7.080.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec Gdsari
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kec Gdsari
Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec Gdsari
Jumlah unit WC, ruang tunggu pelayanan umum
1 unit kamar mandi/WC, 1 ruang tunggu pelayanan umum.
19.000.000
Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kec Gdsari
Jumlah unit WC, ruang tunggu pelayanan umum
1 unit kamar mandi/WC, 1 ruang tunggu pelayanan
19.000.000
paket teras kantor Kecamatan.
1 paket teras kantor kecamatan. 31.300.000
Kec Gdsari
paket teras kantor Kecamatan.
1 paket teras kantor kecamatan. 31.300.000
Jumlah peralatan rumah tangga
4 kursi tunggu pelayanan, 1 set kursi tamu, 2 kursi kerja pimpinan, 1 set sound system
36.350.000 Kec Gdsari
Jumlah peralatan rumah tangga
4 kursi tunggu pelayanan, 1 set kursi tamu, 2 kursi kerja pimpinan, 1 set sound system
36.350.000
Jumlah rehab pintu ruang pelayanan dan garasi serta jumlah hari kerja tukang
1 pintu ruang pelayanan, 1 garasi
9.805.000
Jumlah rehab pintu ruang pelayanan dan garasi serta jumlah hari kerja tukang
1 pintu ruang pelayanan, 1 garasi
9.805.000
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas
12 bulan (1 mobil dan 9 motor)
32.665.000
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas
12 bulan (1 mobil dan 9 motor)
32.665.000
Jumlah pengeatan rumah dinas, gedung kantor, seketsel aula kecamatan, dan upah tenaga
1 rumah dinas, 2 gedung kantor, 1 sketsel aula kecamatan dan upah tenaga
3.601.500
Jumlah pengeatan rumah dinas, gedung kantor, seketsel aula kecamatan, dan upah tenaga
1 rumah dinas, 2 gedung kantor, 1 sketsel aula kecamatan dan upah tenaga
3.601.500
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kec Gdsari
Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Kec Gdsari
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec Gdsari
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Perkantoran
Kec Gdsari
Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kec Gdsari
Jumlah ASN yang terfasilitasi KP , Berkala dan penyusunan
19 PNS, 1.080.000
Penyelenggaraan ketatalaksanaan dan pengelolaan Kepegawaian Perangkat
Kec Gdsari
Jumlah ASN yang terfasilitasi KP , Berkala dan penyusunan
19 PNS, 1.080.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec Gdsari
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec Gdsari
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec Gdsari
Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran ,Laporan Keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
1 laporan keuangan akhir tahun , 2 laporan keuangan semseteran , 12 laporan keuangan bulanan
27.541.500
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Kec Gdsari
Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran ,Laporan Keuangan akhir tahun dan CALK, Dokumen Laporan Keuangan Bulanan
1 laporan keuangan akhir tahun , 2 laporan keuangan semseteran , 12 laporan keuangan bulanan
27.541.500
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kec Gdsari
Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kec Gdsari
Perencanaan Kinerja PD
Kec Gdsari
Jumlah Dokumen Reviu Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, DPPA, dan LKjIP
7 dokumen perencanaan
6.412.000 Perencanaan Kinerja PD
Kec Gdsari
Jumlah Dokumen Reviu Renstra, Renja, Perubahan Renja, RKA, DPA, DPPA, dan LKjIP
7 dokumen perencanaan
6.412.000
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kec Gdsari
Jumlah Dokumen laporan TEPPA, Evaluasi RKPD dan RTP yang disusun
TEPPA 12 dokumen; Evaluasi RKPD 4 dokumen, RTP/SPIP 2 dokumen
4.770.000
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
Kec Gdsari
Jumlah Dokumen laporan TEPPA, Evaluasi RKPD dan RTP yang disusun
TEPPA 12 dokumen; Evaluasi RKPD 4 dokumen, RTP/SPIP 2 dokumen
4.770.000
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kec Gdsari
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kec Gdsari
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec Gdsari
Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang disusun
2 dokumen/ 300 orang 5.150.000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kec Gdsari
Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang disusun
2 dokumen/ 300 orang 5.150.000
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kec Gdsari
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Kec Gdsari
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7 desa
- Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKP desa dan pengelolaan APBD desa secara tertib tatakala, administrasi, dan pelaporan -Jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa -Jumlah desa yang menyusun monografi desa dengan baik dan tepat waktu, -
7 desa melaksanakan penyusunan RKPDesa, pengelolaan APBDesa, 4 desa melaksanakan Pilkades.
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
7 desa
- Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKP desa dan pengelolaan APBD desa secara tertib tatakala, administrasi, dan pelaporan -Jumlah desa yang melaksanakan pengisian perangkat desa -Jumlah desa yang menyusun monografi desa dengan baik dan tepat waktu, -
7 desa melaksanakan penyusunan RKPDesa, pengelolaan APBDesa, 4 desa melaksanakan Pilkades.
Jumlah pengisian perangkat desa
Jumlah terisinya perangkat desa
Jumlah pengisian perangkat desa
Jumlah terisinya perangkat desa
22.000.000 22.000.000
Jumlah desa yang menysusn monografi desa dengan baik dan tepat waktu,
7 profil desa, 7 monografi desa
Jumlah desa yang menysusn monografi desa dengan baik dan tepat waktu,
7 profil desa, 7 monografi desa
Jumlah perangkat desa yang meningkat pengetahuannya
70 perangkat desa
Jumlah perangkat desa yang meningkat pengetahuannya
70 perangkat
desa
Jumlah Bimtek PIWK yang diampu
1 bimtek pengelolaan Keuangan desa ( Siskeudes)
13.500.000 Jumlah Bimtek PIWK yang diampu
1 bimtek pengelolaan Keuangan desa ( Siskeudes)
13.500.000
Jumlah operator SID terlatih baik, Kader Sosial Desa dibina, Jumlah tangki air dikirim
14 Oprator SID Desa, 60 Kader Sosial Desa,375 tangki air
114.052.500 Jumlah operator SID terlatih baik, Kader Sosial Desa dibina, Jumlah tangki air dikirim
14 Oprator SID Desa, 60 Kader Sosial Desa, 375 tangki air
114.052.500
Jumlah KK yang difasilitasi STOP BABS
14 KK di 7 Desa
35.000.000
Jumlah KK yang difasilitasi STOP BABS
14 KK di 7 Desa
35.000.000
Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
7 desa Pembinaan Sosial dan
Kemasyarakatan
7 desa
Pembinaan Perempuan,
Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kec Gdsari
Jumlah tim seni dikirm di HUT Gunungkidul, Tim Olahraga berkompetisi, dan Jumlah pertemuan kader PKK
2 Tim Seni, 2 Tim OR, 12 pertemuan kader PKK
66.720.000 Pembinaan Perempuan,
Budaya, Pemuda dan Olah Raga
Kec Gdsari Jumlah tim seni
dikirm di HUT Gunungkidul, Tim Olahraga berkompetisi, dan Jumlah pertemuan kader PKK
2 Tim Seni, 2 Tim OR, 12 pertemuan kader PKK
66.720.000
Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
Kec Gdsari
Jumlah anggota linmas , Kader Siaga bencana , Kader Pekat desa yang mendapat pembinaan
70 Linmas, 40 Kader Siaga Bencana, 30 Kader Pencegah Pekat Desa
15.000.000
Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Pencegahan Bencana
Kec Gdsari
Jumlah anggota linmas , Kader Siaga bencana , Kader Pekat desa yang mendapat pembinaan
70 Linmas, 40 Kader Siaga Bencana, 30 Kader Pencegah Pekat Desa
15.000.000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
Kec Gdsari
Jumlah anggota Paskibra Kecamatan yang dibentuk dan dilatih
30 orang ( 1 peleton) 13.400.000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
Kec Gdsari
Jumlah anggota Paskibra Kecamatan yang dibentuk dan dilatih
30 orang ( 1 peleton) 13.400.000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec Gdsari
Jumlah dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, Jumlah Desa yang dievaluasi pembangunannya,
7 dokumen musrenbang desa, 1 dokumen musrenbang kecamatan, dan 7 desa dievaluasi pembangunannya,
22.500.000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kec Gdsari
Jumlah dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, Jumlah Desa yang dievaluasi pembangunannya,
7 dokumen musrenbang desa, 1 dokumen musrenbang kecamatan, dan 7 desa dievaluasi pembangunannya,
22.500.000
Jumlah Bimtek PIWK yang diampu
1 Bimtek Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. Desa
13.500.000 Jumlah Bimtek PIWK yang diampu
1 Bimtek Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masy. Desa
13.500.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kec Gdsari
Jumlah UMKM yang terfasilitasi pameran produknya di HUT Gunungkidul.
2 UMKM 6.000.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
Kec Gdsari
Jumlah UMKM yang terfasilitasi pameran produknya di HUT Gunungkidul.
2 UMKM 6.000.000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kec Gdsari
Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan publik yang baik, bermutu dan bebas pungutan liar
7 desa 15.200.000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
Kec Gdsari
Jumlah desa yang melaksanakan pelayanan publik yang baik, bermutu dan bebas pungutan liar
7 desa 15.200.000
- 610.500.000 610.500.000
49
Tabel 4.4 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.15.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100Persen 155.852.000 156.960.000
7.01.7.01.15.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran Kecamatan
Gedangsari, 142.822.000 PIPD, 143.810.000
Jumlah kebutuhan penyediaan jasa listrik dan telpon yang terbayarkan 12 bulan
1 tahun anggaan dan di beli satu buah printer dan satu buah almari arsip buah
Jumlah kendaraan inas dibayar pajaknya 1 & 9 Mobil /motor
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya 6 printer, 7 komputer, 4 mesin ketik, i
unit AC, 6 reffil toner unit
Jumlah dan jenis alat tulis kantor yg tersedia 4 paket
Jumlah barang cetakan dan fotocopy dibiayai 5 /8500 cetakan/lembar
Jumlah komponen listrik dapat dibeli 4 paket
Jumlah pengadaan peralatan kantor
2 printer, 2 almari arsip, 1 monitor, 2 laptop, 1 LCD proyektor, 1 AC Split, 3 filling kabinet,1 UPS,4 kursi tunggu, 1 kursi tamu, 2 kursi pimpinan, 1 sound system unit/set buah
Jumlah bahan , peralatan kebersihan terbeli 4 paket
Jumlah ketersediaan surat kabar berlanggangan 12 bulan
Tenaga Harian Lepas (THL) penjaga malam 365 hari
7.01.7.01.15.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi Kecamatan
Gedangsari, 13.030.000 PIPD, 13.150.000
makan minum snack rapat & tamu, minum snack 260 & 120 or 7 Desa dan pd sekab gk
0s,op
Frekuensi rapat, konsultasi dan koordinasi 120 oh
7.01.7.01.15.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 100Persen 92.922.500 95.900.000
7.01.7.01.15.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Kecamatan 40.150.000 PIPD, 41.500.000
50
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sarana dan Prasarana Perkantoran
Gedangsari ,
Jumlah kamar mandi/ wc ruang Camat 1 paket atu pelayanan paket Paket teras kantor kecamatan 1 paket
7.01.7.01.15.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kecamatan Gedangsari, 52.772.500 PIPD, 54.400.000
jumlah rehap ruang pelayanan umum 1 paket 1 pintu ruang pelayanan, 12 bulan ( 1 Mobil dan 9 motor) unit
Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas 12 bulan
Jumlah pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, aula kecamatan 1 paket
7.01.7.01.15.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas 100Persen 1.080.000 1.100.000
7.01.7.01.15.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
Kecamatan Gedangsari, 1.080.000 PIPD, 1.100.000
Jumlah ASN yang terfasilitasi KP,KGB,penyusunan SKP 20 ASN 20 ASN ASN
7.01.7.01.15.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100Persen 7.441.000 7.500.000
7.01.7.01.15.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah KECAMATAN
GEDANGSARI, 7.441.000 PIPD, 7.500.000
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 1 dokumen
1 laporan keuangan akhir tahun, 2 laporan keuangan semesteran, 12 laporan keuangan Bulanan dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 1 dokumen
Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan 12 dokumen
7.01.7.01.15.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Presentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100Persen 10.012.000 10.180.000
7.01.7.01.15.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah KECAMATAN
GEDANGSARI, 6.412.000 PIPD, 6.500.000
Jumlah dokumen Reviu Renstra, Renja, Renja Perubahan, RKA, DPA, DPPA 7 dokumen 7 dokumen perencanaan
dokumen
51
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan LKjIP
Jumlah dokumen ROPK 2 dokumen Jumlah dokumen perjanjian kinerja 2 dokumen
7.01.7.01.15.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah KECAMATAN
GEDANGSARI, 3.600.000 PIPD, 3.680.000
Jumlah Dokumen laporan TEPRA yang disusun 12 dokumen Teppa 12 dok; Evaluasi
RKPD 4 dokumen
Jumlah dokumen evaluasi RKPD yang disusun 4 dokumen
7.01.7.01.15.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79.25 6.320.000 6.420.000
7.01.7.01.15.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik KECAMATAN
GEDANGSARI, 6.320.000 PIPD, 6.420.000
Jumlah survei IKM dan Dokumen IKM yang tersusun 2 / 300 dokumen/orang 2 dokumen /300 orang
dokumen
Dokumen RTP/SPIP yang disusun 2 dokumen
7.01.7.01.15.15. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar 100Persen 336.872.500 339.900.000
7.01.7.01.15.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa KECAMATAN
GEDANGSARI, 35.500.000 PIPD, PIWK, 35.600.000
Jumlah desa yang melaksanakan penyusunan RKPDesa , siklus tahunan desa dan produk hukum desa
7 desa
7 desa 60 perangkat, dan lembaga desa faham Siskudes, 4 desa melaksanakan Pilkades desa
Pembinaan Penyusunan administrasi Keuangan Desa 7 desa 1 paket
Jumlah desa melaksanakan pengisian Kepala desa dan Perangkat Desa 4 desa
Jumlah desa yang menyusun monografi desa dan monografi kecamatan 8 dokumen
Bimbingan teknis aplikasi siskeudes (PIWK) 30 perangkat desa
7.01.7.01.15.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan KECAMATAN
GEDANGSARI, 149.052.500 PIPD, PIWK, 150.500.000
Jumlah kader sosial yang dibina 60 kader 14 operator SID Desa, 60 kader sosial desa desa
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat 325 tangki 14 paket
Pelaksanaan safari tarawih tk. kecamatan 7 desa
Pemberian bantuan sosial jambanisasi 14 KK
52
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (PIWK)
7.01.7.01.15.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
KECAMATAN GEDANGSARI, 66.720.000 PIPD, 67.000.000
Jumlah kelompok seni dikirim di HUT Gunungkidul 2 kelompok seni
2 Seni, 2 Tim OR, 12 pertamuan kader PKK desa
Jumlah Tim Olah raga yang berkompetisi 2 Tim Olah raga
Jumlah pertemuan kader PKK 12 Kader
7.01.7.01.15.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
KECAMATAN GEDANGSARI, 15.000.000 PIPD, 15.200.000
Jumlah Linmas yang terbina 70 Linmas
70 linmas, 40 kader siaga bencana, 30 kader pencegak pekat desa, desa
Jumlah kader siaga bencana yang terbina 40 kader
Jumlah kesepakatan Koordinasi PEKAT 30 kader
Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama muspika 12 bulan
Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana alam 3 kesepakatan
7.01.7.01.15.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
KECAMATAN GEDANGSARI, 13.400.000 PIPD, 13.500.000
Jumlah anggota PASKIBRAKA Kecamatan yang dibentuk dan dilatih 30 orang 1 peleton 30 orang 1
peleton 30 orang 1 peleton 30 orang 1 peleton
7.01.7.01.15.15.06.
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
KECAMATAN GEDANGSARI, 36.000.000 PIPD,
PIWK, 36.500.000
dokumen perencanaan desa dan kecamatan disusun, desa yang dievaluasi pembangunannya, bimtek PIWK kepada 7 desa dilaksanakan
7 dokumen perncanaan desa, 1 dokumen, musrenbang kecamatan dan 7 desa dievaluasi pembangunannya, 1 bimtek pembinaan perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. dokumen dan desa
7 dokumen perncanaan desa, 1 dokumen, musrenbang kecamatan dan 7 desa dievaluasi pembangunannya, 1 bimtek pembinaan perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa. dokumen dan desa
Pembinaan Penyusunan RKP Desa 1 paket 1 paket
53
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2019 Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan
Dana/Pagu Indikatif (Rp)
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.15.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa KECAMATAN
GEDANGSARI, 6.000.000 PIPD, 6.300.000
Jumlah UMKM yang trerfasilitasi pameran produknya di HUT Gunungkidul
2 UMKM UMKM 2 UMKM UMKM
7.01.7.01.15.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan KECAMATAN
GEDANGSARI, 15.200.000 PIPD, 15.300.000
Jumlah layanan yang terlayani 700 layanan 800 layanan Total 610.500.000 617.960.000
SKPD Jenis Kegiatan
TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET 1/2/3. a/b2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Urusan Penunjang Lainnya
7 01 04 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kec. Gedangsari
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrsi Perkantoran
100%
147.235 153.115
Kegiatan :7 01 04 01 01 Penyediaan jasa,
peralatan, dan perlengakapan kantor
135.915 139.715
Kec. Gedangsari
Jumlah rekening yang diterima atas kemanfaatan jasa listrik
1 rek listrik Persentase terbayarnya jasa rekening listrik
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah rekening yang diterima atas kemanfaatan jasa air
1 rek air Persentase terbayarnya jasa rekening air
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya
1 mobil 8 motor Persentase legalitas kendaraan Dinas PD
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaanya
2 komputer,2 printer , 1 laptop, 2 mesin ketik
Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah dan jenis Alat Tulis
4 paket (HVS, kwarto, dataprint, pita tik, lem,stopmap, binder clip, bulpoint, pensil, tip ex, gunting, cuter, amplop, snell, lakban, penggaris, stapler, dll)
Persentase ketersediaan ATK yang memadai
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah barang cetakan 2 paket ( SPPD, BKP, lembar disposisi, kendali surat masuk/keluar, amplop)
Persentase terlaksananya administrasi kantor secara baik
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah lembar fotocopy 8016 lembar Persentase terlaksananya administrasi kantor secara baik
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah Komponen listrik tersedia 2 paket (Lampu,
Peteng,kabel saklar , stop kontak)
Persentase ketersediaan komponen listrik
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah dan jenis perlengkapan kantor yang dibeli
2 komputer;1 kamera DSLR,2 filling kabinet,1 scanner unit
Persentase pemenuhan kebutuhan perlengkapan
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
1
Alokasi dana APBD KETERANGAN
HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN pagu indikatif (Rp)
perkiraan maju (Rp)
Sumber Dana
USULAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN GEDANGSARIKABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019Perangkat Daerah : Kecamatan Gedangsari
KODE
URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
SASARAN DAERAH
LOKASI
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
Kec. Gedangsari
Jumlah peralatan rumah tangga dan peralatan kebersihan yang dibeli
2 paket masing-masing paket terdiri ( sapu, alat pel, rak sampah, serbet, pembersih kaca, pembersih lantai,sabun )
Persentase peralatan rumah tangga dan bahan pembersih tersedia dengan memadai
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah ketersediaan surat kabar berlangganan
1 jenis ( 1 SKH) Persentase ketersediaan surat kabar berlangganan
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah hari tugas THL penjaga malam
365 hari ( 1 orang) Persentase jasa THL penjaga malam yang terfasilitasi
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah hari tugas THL tenaga administrasi perkantoran/ TI
248 hari ( 3 orang) Persentase jasa tenaga administrasi perkantoran(TI) yang terfasilitasi
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
7 01 04 01 02 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
11.320 13.400
Kec. Gedangsari
Jumlah makanan minuman yang tersedia untuk rapat dan jamuan tamu
120 makan minum; 280 minum snack
Persentase pemenuhan makanan, minuman yang tersedia untuk rapat dan jamuan tamu
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Frekuensi rapat konsultasi dan koordinasi
8 wilayah DIY ; 75 dalam daerah
Persentase rapat konsultasi dan koordinasi yang terfasilitasi
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
7 01 04 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN
Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kec. Gedangsari
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran
100%
58.650 65.000
Kegiatan :7 01 04 02 01 Pengadaan
/pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
10.650 13.500
Kec. Gedangsari
Jumlah pengadaan kursi kerja
5 unit kursi kerja Persentase pemenuhan kursi kerja
100% APBD Sedang berjalan
7 01 04 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
48.000 51.500
Kec. Gedangsari
Jumlah gedung/ kantor terpelihara
1 paket( Seng Talang, Plapon, Usuk kayu, Reng kayu, lis kayu, cat kayu, kuas, amplas, pipa talang, cat tembok,bak cat, roll cat, pot bunga, tenaga)
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan gedung/ kantor
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah pemeliharaan rumah dinas
1 paket(Slot pintu 5, cat 10 galon, kuas 10 buah,bak cat, roll cat, kuas, tenaga)
Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rumah dinas
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas
12 kali (1 mobil) 32 kali (8 motor)
Persentase kendaraan dinas dalam kondisi layak pakai
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah dan jenis mebeler yang dipelihara
1 paket(plitur meja rapat 10, Plitur kursi 7 ,Plitur meja panjang 6, kuas besar, kuas kecil, amplas, triplek melamin, prise list triplek, paku, tenaga)
persentase Mebeler dalam kondisi layak pakai
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
7 01 04 03 PROGRAM PENINGKATAN KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kec. Gedangsari
Persentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100% 2.000 3.000
Kegiatan :7 01 04 03 02 Penyelenggaraan
Ketalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah
2.000 3.000
Kec. Gedangsari
Jumlah ASN yang tersilitasi
15 ASN ( berkala kenaikan pangkat, SKP)
Persentase penatalaksanaan kepegawaian terlayani dengan baik
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
7 01 04 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat
Kec. Gedangsari
Presentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu
100%
12.838 14.800
Kegiatan :7 01 04 04 01 Penyusunan Laporan
Keuangan Perangkat Daerah
12.838 14.800
Kec. Gedangsari
Jumlah Dokumen Lap semesteran
1 dokumen Persentase Dokumen akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
100% APBD Subag Perenc. dan Keu
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah Dokumen Laporan keuangan akhir tahun
1 dokumen Persentase Dokumen akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
100% APBD Subag Perenc. dan Keu
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah Dokumen Laporan keuangan bulanan (SPJ)
12 dokumen Persentase Dokumen akuntabilitas keuangan Perangkat Daerah
100% APBD Subag Perenc. dan Keu
Sedang berjalan
7 01 04 05 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kec. Gedangsari
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100%
11.755 13.500
Kegiatan :7 01 04 05 01 Perencanaan kinerja
Perangkat Daerah7.215 8.500
Kec. Gedangsari
Jumlah Dokumen LKj IP 1 dokumen Persentase akuntabilitas kinerja aparatur yang terukur
100% APBD Subag Perenc. dan Keu
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah dokumen Renja, RKA, DPA, RKA Perub, DPA Perub, Renja Perub, ROPK, ROPK perub
8 dok dokumen Renja, RKA,DPA,Renja Perub, DPA Perubahan tersusun tepat waktu dan benar
100% APBD Subag Perenc. dan Keu
Sedang berjalan
7 01 04 05 02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
4.540 5.000
Kec. Gedangsari
Dokumen laporan TEPPA
12 dokumen Dokumen laporan TEPPA
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Laporan hasil pelaksanaan Renja(Evaluasi hasil RKPD)
4 dokumen Laporal hasil pelaksanaan Renja (Evaluasi hasil RKPD)
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
7 01 04 06 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Reformasi birokrasi dan Pelayanan publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kec. Gedangsari
Nilai IKM Perangkat Daerah
4.850 5.900
Kegiatan :7 01 04 06 02 Penyelenggaraan
pelayanan publik4.850 5.900
Kec. Gedangsari
Dokumen pengukuran IKM PD
2 dokumen Persentase Dokumen IKM tersusun tepat waktu
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Dokumen RTP (SPSP) 1 dokumen Persentase Dokumen RTP(SPSP) tersusun tepat waktu
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Dokumen SOP 1 dokumen Persentase Dokumen SOP tepat waktu
100% APBD Subag Umum
Sedang berjalan
7 01 04 15 PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KECAMATAN
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Meningkat
Kec. Gedangsari
Persentase desa yang menetapkan RKP DesA dan APBDesa tepat waktu
100%
267.172 291.500
Kegiatan :7 01 04 15 01 Pembinaan
Penyelenggaran Pemerintahan Desa
38.000 42.750
Kec. Gedangsari
Jumlah desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa dan produk hukum desa secara baik dan benar
5 Desa Persentase Desa yang dapat menyusun siklus tahunan desa dan produk hukum desa dengan benar dan tepat waktu
80% APBD Sie Tapem
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah desa yang menyelenggarakan pengisian kades dan perdes
3 Desa Persentase Pengisian jabatan Perangkat Dsa yang terfasilitasi
100% APBD Sie Tapem
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Frekuensi koordinasi bidang administrasi pertanahan dan tanah kas desa
2 kali Persentase jumlah bidang tanah yang terfasilitasi
90% APBD Sie Tapem
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan kerjasama antar Desa
2 kesepakatan Persentase kerja sama antar desa yang terfasilitasi
100% APBD Sie Tapem
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
dokumen monografi desa
5 dokumen persentase dokumen monografi desa tersusun tepat waktu
100% APBD Sie Tapem
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
jumlah dokumen monografi Kec.
1 dokumen dokumen monografi Kec. tersusun tepat waktu
100% APBD Sie Tapem
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan koordinasi pemanfaatan Tata ruang
2 kesepakatan Frekuensi rapat koordinasi pemanfaatan tata ruang
2 kali APBD Sie Tapem
Sedang berjalan
7 01 04 15 02 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
124.500 135.750
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan penanggulangan kemiskinan dan PMKS
2 kesepakatan PMKS yang teridentifikasi dapat terfasilitasi
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah layanan droping air yang diterima masyarakat
552 kali Persentase layanan droping air yang diterima masyarakat
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Pelaksanaan safari taraweh tk kecamatan
4 kali Persentase pelaksanaan safari taraweh
100% APBD Sie Kesos Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan forum kecamatan sehat dan jumlah kesepakatn forum desa siaga
2 kesepakatan Persentase Desa yang masyarakatnya berperilaku hidup sehat
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
jumlah koordinasi FKUB 1 kesepakatan Persentase koordinasi FKUB
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
jumlah kesepakatan pengelolaan SID
1 kesepakatan Persentase pengelolaan SID
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
7 01 04 15 03 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
16.250 21.000
Kec. Gedangsari
Jumlah kelompok seni yang dibina dan dipentaskan
3 klp seni Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Frekuensi pertemuan PKK
12 kali Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah cabang olahraga yang diikuti dalam pordes
3 cabang olah raga Meningkatnya prestasi atlet
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah lembaga karangtaruna yang terbina
1 lembaga Meningkatnya prestasi atlet
100% APBD Sie Kesos
Sedang berjalan
7 01 04 15 04 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban ,dan Pencegahan Bencana
21.042 21.500
Kec. Gedangsari
Pelaksanaan patroli keamanan lingkungan bersama Muspika
12 kali Persentase Desa bebas dari gangguan Kamtibmas
100% APBD Sie Trantibum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah Linmas yang terbina
50 orang Persentase Linmas yang meningkat pengetahuanya
100% APBD Sie Trantibum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan koordinasi, mitigasi dan pencegahan bencana alam
1 kesepakatan Persentase desa yang siap siaga dalam penanggulangan bencana
100% APBD Sie Trantibum
Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan koordinasi PEKAT
1 kesepakatan Persentase kasus pekat tertangani
100% APBD Sie Trantibum
Sedang berjalan
7 01 04 15 05 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera (PASKIBRA) Kecamatan
17.500 17.000
Kec. Gedangsari
Paskibra yang terlatih 71 orang Upacara bendera berjalan dengan baik, tertib dan khidmad
100% 17.000 APBD Sie Trantibum
Sedang berjalan
7 01 04 15 06 Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
27.750 28.500 Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Dokumen usulan Musrenbang
6 dok Persentase desa yang menyusun dokumen hasil musrenbang tepat waktu
100% APBD Sie PMD Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah Desa yang evaluasi
5 desa persentase Desa terbaik yang menjadi wakil dalam lomba tingkat Kabupaten
1 desa APBD Sie PMD Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan koordinasi pelestarian aset program pemberdayaan
2 kesepakatan persentasedata aset pemberdayaan pasca PNPM terinventarisasi dengan baik
100% APBD Sie PMD Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah dokumen profil desa dan Profil Kecamatan
6 dokumen Persentase desa yang menyusun profil desa dengan benar dan tepat waktu
100% APBD Sie PMD Sedang berjalan
7 01 04 15 07 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
9.750 10.500 Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah peserta pameran industri kecil/ rumah tangga
40 orang Persentase peserta pameran yang terfasilitasi
100% APBD Sie PMD Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Jumlah kesepakatan koord klp pertanian dan perkebunan, peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup
3 kali persentase klp pertanian dan perkebunan,peternakan dan perikanan darat yang terfasilitasi
100% APBD Sie PMD Sedang berjalan
Kec. Gedangsari
Dokumen hasil pelaksanaan monev bidang pemberdayaan
6 dokumen Persentase Dokumen hasil pelaksanaan Monev tersusun tepat waktu
100% APBD Sie PMD Sedang berjalan
7 01 04 15 07 Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Kecamatan
12.380 14.500
Kec. Gedangsari
Jumlah Layanan yang terlayani
720 layanan Persentase masyarakat yang terlayani dengan baik
100% APBD Sie Pelayanan Umum
Sedang berjalan
504.500 546.815JUMLAH ANGGARAN