presupuesto de e ederaciÓn 2009 - cefp · cefp/022/2009 presupuesto de egresos de la federaciÓn...
TRANSCRIPT
CEFP/022/2009
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE
PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, MMAARRZZOO DDEE 22000099
Presentación Los recursos destinados a los programas sociales operados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) son siempre objeto de una gran
atención, razón por la cual se considera pertinente ofrecer la información relacionada con ellos de la forma más detallada posible. En razón de
ello, las presentes aperturas presupuestales se generan como complemento a la información vertida para dicha dependencia en el documento
CEFP/021/2009 denominado “Programas Sociales. Presupuesto de Egresos de la Federación 2009”. La amplitud de las clasificaciones generó
que se presentaran por separado, considerando que puntualizan datos que permiten observar de mejor forma la distribución del gasto de la
dependencia. El presente documento contiene tres apartados a saber:
• En el primer apartado se detalla la asignación presupuestal aprobada para la Sedesol por Unidad Responsable y Capítulo de Gasto,
permitiendo observar el gasto de las Delegaciones Estatales.
• El segundo apartado, relativo a los Programas Presupuestarios de la Sedesol por Capítulo de Gasto presenta pormenorizadamente
tanto la apertura de los Programas Sujetos a Reglas de Operación, como la de los demás Programas Presupuestarios que se integran
en la Dependencia, desde la perspectiva de la Clasificación Económica del Gasto; esto es, a nivel de Capítulo de Gasto, mostrándonos
para cada rubro el destino o aplicación del mismo.
• En el tercer apartado se registran los Programas Sujetos a Reglas de Operación de la Sedesol con una distribución a nivel de
Unidad Responsable, incluyendo lo correspondiente a cada Delegación Estatal, siempre y cuando la información disponible del
Presupuesto de Egresos de la Federación lo permita.
SEDESOL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2009a 68,146.6 66,246.1 3,439.0 4,422.4 2,396.3 55,988.4 1,900.4 1,900.4
Estructura % 100.0 97.2 5.0 6.5 3.5 82.2 2.8 2.8
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2009p 66,099.6 64,244.7 3,486.9 4,547.6 2,256.7 53,953.4 1,854.9 1,854.9
Estructura % 100.0 97.2 5.3 6.9 3.4 81.6 2.8 2.8
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2008 a 50,088.7 45,855.2 2,705.6 4,086.7 1,428.4 37,634.5 4,233.5 4,233.5
Estructura % 100.0 91.5 5.4 8.2 2.9 75.1 8.5 8.5
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2007 cp 39,543.7 34,242.9 2,348.3 4,501.9 868.9 26,523.7 5,300.8 5,300.8
Estructura % 100.0 86.6 5.9 11.4 2.2 67.1 13.4 13.4
Secretaría Presupuesto 2009a 42.0 42.0 37.4 1.1 3.0 0.5 0.0 0.0Presupuesto 2009p 44.5 44.5 37.4 1.1 3.0 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 40.1 40.1 33.2 1.0 2.9 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 36.2 36.2 33.2 0.5 2.5 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 0.0 0.0 7.5 4.7 -1.5 -82.6Variación Real 2009p/2008a 5.8 5.8 7.5 4.7 -1.5 -4.6
Unidad de Comunicación Social Presupuesto 2009a 41.0 41.0 15.5 2.2 23.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 41.0 41.0 15.5 2.2 23.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 30.7 30.7 13.6 1.7 15.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 28.5 28.5 12.8 1.0 14.7 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 27.3 27.3 8.8 20.9 44.2Variación Real 2009p/2008a 27.3 27.3 8.8 20.9 44.2
Unidad de Coordinación de Delegaciones Presupuesto 2009a 25.8 25.8 23.7 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 25.8 25.8 23.7 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 23.7 23.7 23.0 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 27.7 27.7 24.5 0.0 2.2 0.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 4.0 4.0 -1.5 -18.5 226.3Variación Real 2009p/2008a 4.0 4.0 -1.5 -18.5 226.3
Órgano Interno de ControlPresupuesto 2009a 33.4 33.4 30.1 0.1 3.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 33.4 33.4 30.1 0.1 3.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 30.8 30.8 28.5 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 28.2 28.2 26.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 3.5 3.5 0.6 -4.5 40.5Variación Real 2009p/2008a 3.5 3.5 0.6 -4.5 40.5
Dirección General de Vinculación InterinstitucionalPresupuesto 2009a 14.1 14.1 13.8 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 14.1 14.1 13.8 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 16.4 16.4 16.1 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 11.3 11.3 10.9 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -18.0 -18.0 -18.2 -4.6 -1.8Variación Real 2009p/2008a -18.0 -18.0 -18.2 -4.6 -1.8
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
(Millones de Pesos)
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALESGASTO TOTALUnidad Responsable SERVICIOS
GENERALES OTROS CORRIENTESMATERIALES Y SUMINISTROS INVERSIÓN FÍSICAGASTO DE CAPITAL
Delegación SEDESOL en AguascalientesPresupuesto 2009a 70.0 60.0 11.8 0.3 1.5 46.5 10.0 10.0Presupuesto 2009p 70.0 60.0 11.8 0.3 1.5 46.5 10.0 10.0Presupuesto 2008a 67.7 57.7 11.6 0.3 1.4 44.3 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 84.0 57.6 12.7 0.3 1.5 43.1 26.4 26.4Variación Real 2009a/2008a -1.3 -0.7 -3.1 -12.4 0.6 0.0 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a -1.3 -0.7 -3.1 -12.4 0.6 0.0 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en Baja CaliforniaPresupuesto 2009a 71.8 61.8 10.1 0.4 2.9 48.5 10.0 10.0Presupuesto 2009p 71.8 61.8 10.1 0.4 2.9 48.5 10.0 10.0Presupuesto 2008a 63.9 53.9 10.4 0.4 2.6 40.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 151.6 101.7 12.7 0.4 2.6 85.9 50.0 50.0Variación Real 2009a/2008a 7.2 9.4 -7.8 -8.7 6.3 14.2 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 7.2 9.4 -7.8 -8.7 6.3 14.2 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en Baja California SurPresupuesto 2009a 55.0 45.0 12.2 0.4 1.6 30.9 10.0 10.0Presupuesto 2009p 55.0 45.0 12.2 0.4 1.6 30.9 10.0 10.0Presupuesto 2008a 50.8 40.8 11.4 0.4 1.5 27.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 73.5 51.5 11.9 0.4 1.9 37.3 21.9 21.9Variación Real 2009a/2008a 3.3 5.2 1.7 -9.3 -0.6 7.2 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 3.3 5.2 1.7 -9.3 -0.6 7.2 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en CampechePresupuesto 2009a 106.3 96.3 16.8 0.2 1.9 77.4 10.0 10.0Presupuesto 2009p 106.3 96.3 16.8 0.2 1.9 77.4 10.0 10.0Presupuesto 2008a 82.9 72.9 17.1 0.2 1.8 53.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 151.5 110.4 15.9 0.2 2.4 91.8 41.1 41.1Variación Real 2009a/2008a 22.4 26.1 -6.0 -10.5 -1.5 37.4 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 22.4 26.1 -6.0 -10.5 -1.5 37.4 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en CoahuilaPresupuesto 2009a 73.8 63.8 10.1 0.3 1.4 52.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 73.8 63.8 10.1 0.3 1.4 52.0 10.0 10.0Presupuesto 2008a 67.3 57.3 9.8 0.3 1.4 45.9 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 118.5 78.0 12.2 0.3 1.6 63.9 40.5 40.5Variación Real 2009a/2008a 4.6 6.2 -1.6 0.3 -3.0 8.2 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 4.6 6.2 -1.6 0.3 -3.0 8.2 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en ColimaPresupuesto 2009a 59.9 49.9 11.9 0.3 1.1 36.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 59.9 49.9 11.9 0.3 1.1 36.6 10.0 10.0Presupuesto 2008a 57.7 47.7 11.7 0.3 1.0 34.7 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 76.8 54.0 12.3 0.3 1.3 40.2 22.7 22.7Variación Real 2009a/2008a -1.0 -0.3 -2.9 -7.2 -1.1 0.7 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a -1.0 -0.3 -2.9 -7.2 -1.1 0.7 -4.6 -4.6
Unidad Responsable
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
Delegación SEDESOL en ChiapasPresupuesto 2009a 308.4 298.4 16.9 0.3 5.2 276.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 308.4 298.4 16.9 0.3 5.2 276.0 10.0 10.0Presupuesto 2008a 227.8 217.8 16.4 0.4 5.1 196.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 406.1 342.4 19.3 0.3 5.1 317.8 63.7 63.7Variación Real 2009a/2008a 29.2 30.7 -1.7 -13.7 -1.6 34.4 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 29.2 30.7 -1.7 -13.7 -1.6 34.4 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en ChihuahuaPresupuesto 2009a 115.3 105.3 13.4 0.2 1.9 89.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 115.3 105.3 13.4 0.2 1.9 89.8 10.0 10.0Presupuesto 2008a 105.0 95.0 13.3 0.3 1.7 79.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 167.6 126.4 15.2 0.3 2.0 109.0 41.2 41.2Variación Real 2009a/2008a 4.8 5.7 -3.8 -25.1 8.0 7.4 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 4.8 5.7 -3.8 -25.1 8.0 7.4 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en el Distrito Federal Presupuesto 2009a 25.6 15.6 5.1 0.1 0.3 10.1 10.0 10.0Presupuesto 2009p 25.6 15.6 5.1 0.1 0.3 10.1 10.0 10.0Presupuesto 2008a 5.2 5.2 4.9 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1.3 1.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 366.6 184.3 0.4 -4.7 -2.0 n.a n.a n.a Variación Real 2009p/2008a 366.6 184.3 0.4 -4.7 -2.0 n.a n.a n.a
Delegación SEDESOL en DurangoPresupuesto 2009a 137.6 127.6 14.8 0.5 1.3 111.1 10.0 10.0Presupuesto 2009p 137.6 127.6 14.8 0.5 1.3 111.1 10.0 10.0Presupuesto 2008a 124.3 114.3 15.4 0.5 1.3 97.1 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 186.2 157.2 17.0 0.5 1.6 138.1 29.0 29.0Variación Real 2009a/2008a 5.7 6.6 -8.3 -16.1 -1.3 9.1 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 5.7 6.6 -8.3 -16.1 -1.3 9.1 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en GuanajuatoPresupuesto 2009a 181.7 171.7 14.1 0.5 1.4 155.7 10.0 10.0Presupuesto 2009p 181.7 171.7 14.1 0.5 1.4 155.7 10.0 10.0Presupuesto 2008a 146.3 136.3 14.3 0.5 1.3 120.2 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 253.3 187.4 15.8 0.5 1.4 169.7 65.9 65.9Variación Real 2009a/2008a 18.5 20.2 -5.7 -6.9 -0.9 23.6 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 18.5 20.2 -5.7 -6.9 -0.9 23.6 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en GuerreroPresupuesto 2009a 280.0 270.0 14.1 0.6 2.1 253.1 10.0 10.0Presupuesto 2009p 280.0 270.0 14.1 0.6 2.1 253.1 10.0 10.0Presupuesto 2008a 239.9 229.9 14.5 0.6 1.8 213.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 446.9 374.9 15.7 0.6 1.8 356.8 72.0 72.0Variación Real 2009a/2008a 11.4 12.1 -6.7 -7.1 13.1 13.4 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 11.4 12.1 -6.7 -7.1 13.1 13.4 -4.6 -4.6
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
INVERSIÓN FÍSICAMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL
Delegación SEDESOL en HidalgoPresupuesto 2009a 178.5 168.5 13.2 0.2 1.4 153.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 178.5 168.5 13.2 0.2 1.4 153.6 10.0 10.0Presupuesto 2008a 146.5 136.5 12.4 0.2 1.4 122.4 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 206.6 174.3 14.3 0.3 1.6 158.1 32.4 32.4Variación Real 2009a/2008a 16.3 17.8 1.9 1.0 -3.0 19.7 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 16.3 17.8 1.9 1.0 -3.0 19.7 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en JaliscoPresupuesto 2009a 183.2 173.2 13.8 0.4 2.4 156.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 183.2 173.2 13.8 0.4 2.4 156.6 10.0 10.0Presupuesto 2008a 154.3 144.3 13.1 0.4 2.2 128.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 280.3 230.9 14.1 0.4 2.3 214.2 49.4 49.4Variación Real 2009a/2008a 13.3 14.5 0.2 -6.0 6.0 16.2 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 13.3 14.5 0.2 -6.0 6.0 16.2 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en MéxicoPresupuesto 2009a 277.1 267.1 13.1 0.1 2.1 251.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 277.1 267.1 13.1 0.1 2.1 251.8 10.0 10.0Presupuesto 2008a 242.5 232.5 12.5 0.1 2.0 217.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 465.2 356.9 16.1 0.1 2.0 338.8 108.2 108.2Variación Real 2009a/2008a 9.0 9.6 -0.7 -10.1 2.2 10.3 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 9.0 9.6 -0.7 -10.1 2.2 10.3 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en MichoacánPresupuesto 2009a 224.7 214.7 14.0 0.2 1.9 198.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 224.7 214.7 14.0 0.2 1.9 198.6 10.0 10.0Presupuesto 2008a 184.9 174.9 13.5 0.2 1.8 159.3 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 244.8 193.3 15.4 0.2 1.9 175.7 51.6 51.6Variación Real 2009a/2008a 16.0 17.2 -0.7 -4.6 -2.2 18.9 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 16.0 17.2 -0.7 -4.6 -2.2 18.9 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en MorelosPresupuesto 2009a 93.5 83.5 12.4 0.2 1.6 69.4 10.0 10.0Presupuesto 2009p 93.5 83.5 12.4 0.2 1.6 69.4 10.0 10.0Presupuesto 2008a 83.4 73.4 12.1 0.2 1.5 59.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 168.2 131.2 13.7 0.2 1.5 115.8 37.0 37.0Variación Real 2009a/2008a 6.9 8.5 -2.7 -9.7 -1.6 11.1 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 6.9 8.5 -2.7 -9.7 -1.6 11.1 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en NayaritPresupuesto 2009a 123.2 113.2 14.1 0.4 1.4 97.2 10.0 10.0Presupuesto 2009p 123.2 113.2 14.1 0.4 1.4 97.2 10.0 10.0Presupuesto 2008a 115.7 105.7 14.1 0.4 1.4 89.9 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 168.4 144.1 15.6 0.4 1.4 126.7 24.4 24.4Variación Real 2009a/2008a 1.5 2.1 -4.4 7.9 -5.2 3.2 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 1.5 2.1 -4.4 7.9 -5.2 3.2 -4.6 -4.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
Delegación SEDESOL en Nuevo LeónPresupuesto 2009a 92.8 82.8 9.9 0.3 2.0 70.7 10.0 10.0Presupuesto 2009p 92.8 82.8 9.9 0.3 2.0 70.7 10.0 10.0Presupuesto 2008a 81.8 71.8 9.7 0.3 1.9 59.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 169.9 134.6 11.5 0.3 1.9 121.0 35.3 35.3Variación Real 2009a/2008a 8.2 10.0 -3.4 -14.3 -0.5 12.7 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 8.2 10.0 -3.4 -14.3 -0.5 12.7 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en OaxacaPresupuesto 2009a 457.8 447.8 14.3 0.1 2.0 431.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 457.8 447.8 14.3 0.1 2.0 431.3 10.0 10.0Presupuesto 2008a 344.3 334.3 14.9 0.1 1.9 317.3 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 501.3 452.2 17.5 0.1 2.1 432.5 49.1 49.1Variación Real 2009a/2008a 26.9 27.8 -8.0 -12.8 -1.8 29.7 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 26.9 27.8 -8.0 -12.8 -1.8 29.7 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en PueblaPresupuesto 2009a 305.9 295.9 12.3 0.2 3.5 280.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 305.9 295.9 12.3 0.2 3.5 280.0 10.0 10.0Presupuesto 2008a 229.1 219.1 11.8 0.2 2.2 204.9 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 375.4 313.2 14.3 0.2 2.4 296.2 62.2 62.2Variación Real 2009a/2008a 27.4 28.9 -0.5 -23.7 49.6 30.4 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 27.4 28.9 -0.5 -23.7 49.6 30.4 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en QuéretaroPresupuesto 2009a 113.4 103.4 12.5 0.3 1.3 89.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 113.4 103.4 12.5 0.3 1.3 89.3 10.0 10.0Presupuesto 2008a 100.0 90.0 11.8 0.3 1.2 76.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 144.1 113.0 14.1 0.2 1.1 97.6 31.1 31.1Variación Real 2009a/2008a 8.2 9.6 0.5 -4.6 -2.0 11.3 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 8.2 9.6 0.5 -4.6 -2.0 11.3 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en Quintana RooPresupuesto 2009a 93.4 83.4 11.1 0.1 1.9 70.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 93.4 83.4 11.1 0.1 1.9 70.3 10.0 10.0Presupuesto 2008a 87.8 77.8 11.6 0.2 1.5 64.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 138.4 107.8 13.4 0.3 2.3 92.0 30.6 30.6Variación Real 2009a/2008a 1.5 2.2 -8.7 -28.7 14.8 4.0 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 1.5 2.2 -8.7 -28.7 14.8 4.0 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en San Luis PotosíPresupuesto 2009a 204.8 194.8 11.3 0.2 1.5 181.9 10.0 10.0Presupuesto 2009p 204.8 194.8 11.3 0.2 1.5 181.9 10.0 10.0Presupuesto 2008a 171.5 161.5 11.0 0.2 1.4 148.8 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 184.6 153.8 13.2 0.2 1.8 138.6 30.8 30.8Variación Real 2009a/2008a 14.0 15.1 -2.3 -9.1 -1.5 16.6 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 14.0 15.1 -2.3 -9.1 -1.5 16.6 -4.6 -4.6
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
INVERSIÓN FÍSICAMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL
Delegación SEDESOL en SinaloaPresupuesto 2009a 111.2 101.2 11.2 0.4 1.8 87.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 111.2 101.2 11.2 0.4 1.8 87.8 10.0 10.0Presupuesto 2008a 93.7 83.7 11.5 0.4 1.7 70.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 157.4 129.3 13.5 0.4 1.9 113.5 28.2 28.2Variación Real 2009a/2008a 13.3 15.4 -7.4 -16.5 3.5 19.6 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 13.3 15.4 -7.4 -16.5 3.5 19.6 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en SonoraPresupuesto 2009a 109.9 99.9 10.4 0.2 2.8 86.5 10.0 10.0Presupuesto 2009p 109.9 99.9 10.4 0.2 2.8 86.5 10.0 10.0Presupuesto 2008a 97.7 87.7 10.2 0.2 2.7 74.6 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 195.6 147.3 12.9 0.2 2.7 131.5 48.3 48.3Variación Real 2009a/2008a 7.3 8.7 -2.8 -13.9 -1.6 10.7 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 7.3 8.7 -2.8 -13.9 -1.6 10.7 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en TabascoPresupuesto 2009a 107.8 97.8 17.5 0.1 4.2 75.9 10.0 10.0Presupuesto 2009p 107.8 97.8 17.5 0.1 4.2 75.9 10.0 10.0Presupuesto 2008a 85.0 75.0 16.6 0.1 2.3 56.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 1,434.8 1,406.6 14.4 17.9 19.3 1,355.0 28.3 28.3Variación Real 2009a/2008a 21.0 24.4 0.8 -5.1 76.9 29.3 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 21.0 24.4 0.8 -5.1 76.9 29.3 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en TamaulipasPresupuesto 2009a 120.1 110.1 15.3 0.3 1.6 92.8 10.0 10.0Presupuesto 2009p 120.1 110.1 15.3 0.3 1.6 92.8 10.0 10.0Presupuesto 2008a 94.9 84.9 13.4 0.4 1.4 69.7 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 216.2 141.4 15.3 0.5 1.9 123.6 74.9 74.9Variación Real 2009a/2008a 20.7 23.7 8.8 -12.9 10.8 27.0 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 20.7 23.7 8.8 -12.9 10.8 27.0 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en TlaxcalaPresupuesto 2009a 74.6 64.6 13.6 0.1 1.3 49.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 74.6 64.6 13.6 0.1 1.3 49.6 10.0 10.0Presupuesto 2008a 68.7 58.7 12.9 0.1 1.2 44.5 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 102.5 71.1 14.6 0.1 1.6 54.9 31.3 31.3Variación Real 2009a/2008a 3.6 5.0 0.9 -44.5 2.5 6.4 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 3.6 5.0 0.9 -44.5 2.5 6.4 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en VeracruzPresupuesto 2009a 262.0 252.0 18.7 0.3 2.0 231.0 10.0 10.0Presupuesto 2009p 262.0 252.0 18.7 0.3 2.0 231.0 10.0 10.0Presupuesto 2008a 231.4 221.4 18.2 0.4 1.9 201.0 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 484.9 414.8 19.4 0.3 2.4 392.6 70.1 70.1Variación Real 2009a/2008a 8.0 8.6 -1.9 -16.3 0.2 9.7 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 8.0 8.6 -1.9 -16.3 0.2 9.7 -4.6 -4.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
Delegación SEDESOL en YucatánPresupuesto 2009a 139.6 129.6 18.3 0.2 2.8 108.3 10.0 10.0Presupuesto 2009p 139.6 129.6 18.3 0.2 2.8 108.3 10.0 10.0Presupuesto 2008a 114.9 104.9 18.3 0.3 3.2 83.2 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 212.9 163.7 17.1 0.3 3.4 142.9 49.3 49.3Variación Real 2009a/2008a 16.0 17.9 -4.3 -19.8 -16.1 24.2 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 16.0 17.9 -4.3 -19.8 -16.1 24.2 -4.6 -4.6
Delegación SEDESOL en ZacatecasPresupuesto 2009a 111.0 101.0 15.5 0.4 1.4 83.6 10.0 10.0Presupuesto 2009p 111.0 101.0 15.5 0.4 1.4 83.6 10.0 10.0Presupuesto 2008a 98.0 88.0 15.0 0.4 1.4 71.2 10.0 10.0Presupuesto 2007cp 153.8 120.9 16.2 0.4 1.4 102.9 32.8 32.8Variación Real 2009a/2008a 8.0 9.4 -1.6 -13.3 0.8 12.0 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 8.0 9.4 -1.6 -13.3 0.8 12.0 -4.6 -4.6
Subsecretaría de Desarrollo Social y HumanoPresupuesto 2009a 13.1 13.1 12.5 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 13.1 13.1 12.5 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 12.5 12.5 11.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 12.2 12.2 11.9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 0.3 0.3 0.4 -4.6 -1.6Variación Real 2009p/2008a 0.3 0.3 0.4 -4.6 -1.6
Dirección General de Opciones ProductivasPresupuesto 2009a 1,016.1 1,016.1 75.5 0.1 0.5 940.1 0.0 0.0Presupuesto 2009p 856.1 856.1 75.5 0.1 0.5 780.1 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,188.4 1,188.4 17.9 0.1 0.5 1,170.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 44.4 44.4 33.9 0.0 0.5 10.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -18.4 -18.4 303.4 -13.9 0.5 -23.3Variación Real 2009p/2008a -31.3 -31.3 303.4 -13.9 0.5 -36.4
Dirección General de Políticas SocialesPresupuesto 2009a 1,337.9 1,337.9 117.9 0.1 0.4 1,219.5 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,337.9 1,337.9 117.9 0.1 0.4 1219.5 0.0 0.0Presupuesto 2008a 314.5 314.5 65.9 0.1 0.4 248.1 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 171.9 170.1 59.5 0.1 0.5 110.1 1.8 1.8Variación Real 2009a/2008a 305.9 305.9 70.7 -4.6 -1.9 368.9Variación Real 2009p/2008a 305.9 305.9 70.7 -4.6 -1.9 368.9
Unidad de MicrorregionesPresupuesto 2009a 6,631.1 6,608.1 297.9 0.1 1.1 6,309.0 23.1 23.1Presupuesto 2009p 7,689.3 7,666.3 448.4 0.1 1.1 7216.8 23.1 23.1Presupuesto 2008a 6,056.9 6,056.9 153.8 0.1 1.0 5,902.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 143.0 142.2 123.5 0.0 1.0 17.7 0.8 0.8Variación Real 2009a/2008a 4.5 4.1 84.8 -4.6 -2.3 2.0 n.a n.a Variación Real 2009p/2008a 21.1 20.8 178.1 -4.6 -2.3 16.7 n.a n.a
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
INVERSIÓN FÍSICAMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL
Dirección General de Atención a Grupos PrioritariosPresupuesto 2009a 13,456.7 13,456.7 341.9 0.1 0.5 13,114.2 0.0 0.0Presupuesto 2009p 12,146.7 12,146.7 341.9 0.1 0.5 11804.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 10,447.0 10,447.0 190.4 0.1 0.5 10,256.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 6,253.8 6,207.0 151.6 0.0 0.3 6,055.0 46.8 46.8Variación Real 2009a/2008a 22.9 22.9 71.3 -4.5 -2.2 22.0Variación Real 2009p/2008a 10.9 10.9 71.3 -4.5 -2.2 9.8
Dirección General de SeguimientoPresupuesto 2009a 32.6 32.6 31.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 32.6 32.6 31.9 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 31.8 31.8 31.2 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 32.6 32.6 32.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -2.3 -2.3 -2.3 -25.5 5.5Variación Real 2009p/2008a -2.3 -2.3 -2.3 -25.5 5.5
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
Presupuesto 2009a 28.8 28.8 18.1 0.2 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 33.8 33.8 18.1 0.2 0.4 15.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 340.4 340.4 24.8 0.2 0.4 315.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 41.6 41.3 24.6 0.0 0.1 16.6 0.3 0.3Variación Real 2009a/2008a -91.9 -91.9 -30.1 -4.6 -1.2 -97.0Variación Real 2009p/2008a -90.5 -90.5 -30.1 -4.6 -1.2 -95.5
Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-MarginadasPresupuesto 2009a 994.6 994.6 90.0 0.1 0.3 904.2 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,004.6 1,004.6 90.0 0.1 0.3 914.2 0.0 0.0Presupuesto 2008a 952.8 952.8 74.8 0.1 0.3 877.6 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 164.4 159.8 61.7 0.0 0.2 97.9 4.6 4.6Variación Real 2009a/2008a -0.4 -0.4 14.8 1.6 -3.3 -1.7Variación Real 2009p/2008a 0.6 0.6 14.8 1.6 -3.3 -0.6
Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo Presupuesto 2009a 390.0 390.0 35.5 0.1 0.4 354.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 345.0 345.0 35.5 0.1 0.4 309.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 33.6 33.6 18.1 0.1 0.4 15.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 40.9 36.1 17.7 0.0 0.4 18.0 4.8 4.8Variación Real 2009a/2008a 1,006.1 1,006.1 86.8 -6.0 -1.8 2,151.7Variación Real 2009p/2008a 878.5 878.5 86.8 -6.0 -1.8 1,865.5
Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana Presupuesto 2009a 2,444.1 1,537.3 138.1 0.0 0.3 1,398.9 906.8 906.8Presupuesto 2009p 2,444.1 1,537.3 138.1 0.0 0.3 1398.9 906.8 906.8Presupuesto 2008a 1,592.9 676.1 121.1 0.0 0.2 554.7 916.8 916.8Presupuesto 2007cp 138.9 78.1 46.2 0.0 0.2 31.7 60.8 60.8Variación Real 2009a/2008a 46.4 117.0 8.8 2.9 -3.3 140.6 -5.6 -5.6Variación Real 2009p/2008a 46.4 117.0 8.8 2.9 -3.3 140.6 -5.6 -5.6
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
Dirección General de Desarrollo Territorial Presupuesto 2009a 28.8 28.8 18.4 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 28.8 28.8 18.4 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 29.0 29.0 18.6 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 25.4 25.4 18.0 0.0 0.4 7.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -5.3 -5.3 -5.7 -4.5 -2.1 -4.6Variación Real 2009p/2008a -5.3 -5.3 -5.7 -4.5 -2.1 -4.6
Unidad de Desarrollo Regional Presupuesto 2009a 17.7 17.7 7.4 0.1 0.1 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 17.7 17.7 7.4 0.1 0.1 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 10.5 10.5 0.3 0.1 0.1 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 15.6 15.6 2.5 0.0 0.1 13.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 60.2 60.2 2,244.2 -4.6 -0.3 -4.6Variación Real 2009p/2008a 60.2 60.2 2,244.2 -4.6 -0.3 -4.6
Oficialía MayorPresupuesto 2009a 39.9 39.9 11.0 0.2 25.7 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 39.9 39.9 11.0 0.2 25.7 3.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 51.3 51.3 11.1 0.1 35.1 5.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 13.6 13.6 10.0 0.3 3.3 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -25.7 -25.7 -4.9 28.0 -30.0 -42.8Variación Real 2009p/2008a -25.7 -25.7 -4.9 28.0 -30.0 -42.8
Dirección General de Programación y PresupuestoPresupuesto 2009a 47.2 47.2 34.0 1.6 11.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 47.2 47.2 34.0 1.6 11.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 44.4 44.4 33.5 0.7 10.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 31.7 31.7 31.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 1.5 1.5 -3.2 132.4 8.3Variación Real 2009p/2008a 1.5 1.5 -3.2 132.4 8.3
Dirección General de Recursos MaterialesPresupuesto 2009a 296.1 202.6 51.4 10.8 140.4 0.0 93.5 93.5Presupuesto 2009p 300.5 202.6 51.4 10.8 140.4 0.0 98.0 98.0Presupuesto 2008a 218.1 156.1 53.1 6.8 96.2 0.0 62.0 62.0Presupuesto 2007cp 172.6 136.8 49.3 7.6 79.9 0.0 35.8 35.8Variación Real 2009a/2008a 29.6 23.8 -7.7 51.0 39.3 44.0 44.0Variación Real 2009p/2008a 31.5 23.8 -7.7 51.0 39.3 50.8 50.8
Dirección General de Recursos Humanos Presupuesto 2009a 418.6 418.6 325.9 4.1 69.2 19.5 0.0 0.0Presupuesto 2009p 432.5 432.5 339.8 4.1 69.2 19.5 0.0 0.0Presupuesto 2008a 310.3 310.3 239.1 2.9 51.0 17.3 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 332.7 332.7 252.2 3.7 61.6 15.1 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 28.7 28.7 30.1 32.0 29.4 7.4Variación Real 2009p/2008a 33.0 33.0 35.6 32.0 29.4 7.4
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
INVERSIÓN FÍSICAMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL
Dirección General de Informática Presupuesto 2009a 23.0 23.0 20.5 0.1 2.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 23.0 23.0 20.5 0.1 2.4 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 22.1 22.1 21.4 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.3 19.3 18.7 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -0.8 -0.8 -8.8 -7.5 299.3Variación Real 2009p/2008a -0.8 -0.8 -8.8 -7.5 299.3
Dirección General de OrganizaciónPresupuesto 2009a 20.1 20.1 15.9 0.1 4.1 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 24.5 24.5 15.9 0.1 8.5 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 19.0 19.0 14.3 0.1 4.7 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 16.5 16.5 12.5 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 1.3 1.3 6.6 2.7 -15.1Variación Real 2009p/2008a 23.4 23.4 6.6 2.7 75.1
Unidad del Abogado General y Comisionado para la TransparenciaPresupuesto 2009a 18.9 18.9 16.6 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 18.9 18.9 16.6 0.1 2.2 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 17.8 17.8 15.7 0.1 2.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 17.9 17.9 17.3 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 1.0 1.0 0.5 -4.6 4.8Variación Real 2009p/2008a 1.0 1.0 0.5 -4.6 4.8
Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos
Presupuesto 2009a 20.2 20.2 19.6 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 20.2 20.2 19.6 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 20.2 20.2 19.5 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.0 19.0 18.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -4.3 -4.3 -4.3 -4.5 -5.3Variación Real 2009p/2008a -4.3 -4.3 -4.3 -4.5 -5.3
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación
Presupuesto 2009a 46.4 46.4 10.5 0.1 35.8 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 11.4 11.4 10.5 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 21.3 21.3 10.4 0.1 0.8 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.0 19.0 10.4 0.1 0.2 8.2 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 107.5 107.5 -3.8 -3.2 4,085.2 -100.0Variación Real 2009p/2008a -48.9 -48.9 -3.8 -3.2 -5.8 -100.0
Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas SocialesPresupuesto 2009a 35.9 35.9 11.8 0.1 0.3 23.7 0.0 0.0Presupuesto 2009p 35.9 35.9 11.8 0.1 0.3 23.7 0.0 0.0Presupuesto 2008a 30.3 30.3 11.2 0.1 0.3 18.7 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 36.4 36.4 9.6 0.0 0.1 26.7 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 13.0 13.0 0.5 -0.9 -5.3 20.9Variación Real 2009p/2008a 13.0 13.0 0.5 -0.9 -5.3 20.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
Dirección General de Análisis y ProspectivaPresupuesto 2009a 20.1 20.1 7.5 0.1 0.4 12.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 20.1 20.1 7.5 0.1 0.4 12.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 17.7 17.7 7.2 0.1 0.4 10.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 9.2 9.2 6.7 0.0 0.2 2.3 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 8.1 8.1 0.4 -25.7 -4.7 14.5Variación Real 2009p/2008a 8.1 8.1 0.4 -25.7 -4.7 14.5
Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios Presupuesto 2009a 28.8 28.8 15.0 0.2 13.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 28.8 28.8 15.0 0.2 13.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 27.5 27.5 13.6 0.3 13.6 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 18.4 18.4 11.8 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 0.1 0.1 5.6 -43.6 -4.3Variación Real 2009p/2008a 0.1 0.1 5.6 -43.6 -4.3
Unidad de Planeación y Relaciones InternacionalesPresupuesto 2009a 18.6 18.6 14.4 0.0 0.8 3.3 0.0 0.0Presupuesto 2009p 18.6 18.6 14.4 0.0 0.8 3.3 0.0 0.0Presupuesto 2008a 14.6 14.6 13.8 0.1 0.7 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 13.1 13.1 10.8 0.0 0.4 1.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 21.4 21.4 -0.5 -28.6 12.9 n.a Variación Real 2009p/2008a 21.4 21.4 -0.5 -28.6 12.9 n.a
Instituto Nacional de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 551.8 551.8 85.0 1.7 17.7 447.4 0.0 0.0Presupuesto 2009p 504.3 504.3 86.7 1.9 18.1 397.6 0.0 0.0Presupuesto 2008a 401.8 401.8 85.2 1.4 14.1 301.1 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 404.3 401.2 64.2 0.9 12.2 323.9 3.1 3.1Variación Real 2009a/2008a 31.0 31.0 -4.8 19.0 19.6 41.8Variación Real 2009p/2008a 19.7 19.7 -2.9 28.5 22.5 26.0
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano OportunidadesPresupuesto 2009a 25,849.5 25,800.3 626.2 64.4 1,566.4 23,543.3 49.2 49.2Presupuesto 2009p 25,909.6 25,860.4 639.0 64.4 1,603.4 23,553.6 49.2 49.2Presupuesto 2008a 17,301.8 14,364.6 634.3 53.5 920.4 12,756.3 2,937.2 2,937.2Presupuesto 2007cp 15,853.2 12,098.4 433.8 55.7 459.6 11,149.1 3,754.9 3,754.9Variación Real 2009a/2008a 42.6 71.4 -5.8 14.9 62.4 76.1 -98.4 -98.4Variación Real 2009p/2008a 42.9 71.8 -3.9 14.9 66.2 76.2 -98.4 -98.4
Instituto Nacional de las Personas Adultas MayoresPresupuesto 2009a 303.5 303.5 163.3 12.9 49.3 78.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 258.7 258.7 164.7 13.1 52.8 28.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 237.5 237.5 154.6 15.8 39.1 28.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 188.0 188.0 148.4 9.2 30.4 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 21.9 21.9 0.8 -21.7 20.2 165.8Variación Real 2009p/2008a 3.9 3.9 1.7 -20.8 28.8 -4.6
GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
INVERSIÓN FÍSICAMATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITALUnidad Responsable GASTO TOTAL
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 152.1 149.5 73.4 9.4 66.7 0.0 2.6 2.6Presupuesto 2009p 155.8 153.2 74.9 11.7 66.7 0.0 2.6 2.6Presupuesto 2008a 116.7 115.2 40.1 2.8 72.3 0.0 1.5 1.5Presupuesto 2007cp 95.8 88.1 30.9 1.2 55.9 0.0 7.7 7.7Variación Real 2009a/2008a 24.4 23.9 74.6 223.5 -12.0 66.4 66.4Variación Real 2009p/2008a 27.5 27.0 78.2 299.8 -12.0 66.4 66.4
Diconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 3,773.4 3,323.4 160.1 1,509.5 185.5 1,468.2 450.0 450.0Presupuesto 2009p 2,496.2 2,046.2 25.7 1550.0 32.9 437.6 450.0 450.0Presupuesto 2008a 2,340.3 2,340.3 25.9 2,004.3 29.8 280.4 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,627.8 2,627.8 22.3 2,341.3 19.2 244.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 53.8 35.5 490.0 -28.1 495.0 399.7 n.a n.a Variación Real 2009p/2008a 1.8 -16.6 -5.3 -26.2 5.6 48.9 n.a n.a
Liconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 2,810.7 2,760.7 0.0 2,760.7 0.0 0.0 50.0 50.0Presupuesto 2009p 2,841.5 2,841.5 0.0 2841.5 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,941.5 1,941.5 0.0 1,941.5 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,027.1 2,027.1 0.0 2,027.1 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 38.1 35.7 35.7 n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a 39.6 39.6 39.6
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones PopularesPresupuesto 2009a 2,152.9 2,148.0 22.4 7.9 89.7 2,028.0 4.9 4.9Presupuesto 2009p 1,831.2 1,826.3 22.8 8.2 92.3 1703.0 4.9 4.9Presupuesto 2008a 1,635.2 1,629.3 23.0 13.9 42.9 1,549.4 6.0 6.0Presupuesto 2007cp 2,188.0 2,188.0 15.5 0.0 0.0 2,172.4 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 25.6 25.8 -7.2 -45.6 99.4 24.9 -22.2 -22.2Variación Real 2009p/2008a 6.9 7.0 -5.3 -44.1 105.2 4.9 -22.2 -22.2
Fondo Nacional para el Fomento de las ArtesaníasPresupuesto 2009a 101.3 101.0 25.3 24.9 13.2 37.6 0.4 0.4Presupuesto 2009p 102.4 102.0 25.3 25.9 13.2 37.6 0.4 0.4Presupuesto 2008a 82.4 82.4 20.3 28.4 9.6 24.1 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 100.9 100.9 24.7 25.5 27.3 23.4 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 17.4 16.9 18.9 -16.4 31.2 49.0 n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a 18.6 18.2 18.9 -12.8 31.2 49.0 n.a n.a
p= proyecto a= aprobado cp= cuenta pública n.a.= no aplicaFuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación yPresupuesto de Egresos de la Federación, SHCP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA POR UNIDAD RESPONSABLE Y CAPÍTULO DE GASTO (Millones de Pesos)
Unidad Responsable GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES OTROS CORRIENTES GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
SEDESOL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2009a 68,146.6 66,246.1 3,439.0 4,422.4 2,396.3 55,988.4 1,900.4 1,900.4 0.0 0.0
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2009 p 66,099.6 64,244.7 3,486.9 4,547.6 2,256.7 53,953.4 1,854.9 1,854.9 0.0 0.0
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2008 a 50,088.7 45,855.2 2,705.6 4,086.7 1,428.4 37,634.5 4,233.5 4,233.5 0.0 0.0
TOTAL DE LA DEPENDENCIA 2007 cp 39,543.7 34,242.9 2,348.3 4,501.9 868.9 26,523.7 5,300.8 5,300.8 0.0 0.0
Formación de Recursos Humanos que Promuevan el Desarrollo Institucional
Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 6.2 6.2 0.0 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a -100.0 -100.0 -100.0
Servicios a Grupos con Necesidades EspecialesPresupuesto 2009a 197.1 197.1 139.8 12.2 45.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 201.7 201.7 141.1 12.3 48.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 218.7 218.7 138.9 14.7 37.2 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 159.2 159.2 122.5 8.1 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -14.0 -14.0 -4.0 -20.7 16.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a -12.0 -12.0 -3.1 -19.9 24.2 -100.0
Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)
Presupuesto 2009a 1,955.0 1,505.0 0.0 1,505.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,000.0 1,550.0 0.0 1,550.0 0.0 0.0 450.0 450.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 2,004.3 2,004.3 0.0 2,004.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,341.3 2,341.3 0.0 2,341.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -6.9 -28.4 -28.4 n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a -4.8 -26.2 -26.2 n.a. n.a.
Programa HabitatPresupuesto 2009a 2,745.7 1,518.9 116.8 0.0 0.0 1,402.1 1,226.8 1,226.8 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,745.7 1,518.9 116.8 0.0 0.0 1,402.1 1,226.8 1,226.8 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,886.1 659.2 101.5 0.0 0.0 557.8 1,226.8 1,226.8 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 3,276.4 1,849.4 82.9 0.0 0.0 1,766.5 1,426.9 1,426.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 38.9 119.8 9.9 139.8 -4.6 -4.6Variación Real 2009p/2008a 38.9 119.8 9.9 139.8 -4.6 -4.6
Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.
Presupuesto 2009a 1,560.7 1,510.7 0.0 1,510.7 0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,591.5 1,591.5 0.0 1,591.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,941.5 1,941.5 0.0 1,941.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,751.1 1,751.1 0.0 1,751.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -23.3 -25.8 -25.8 n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a -21.8 -21.8 -21.8
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
(Millones de Pesos)
Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ INVERSIÓN FÍSICA
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO
OTROS DE CAPITAL
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FINANCIERAGASTO TOTAL SERVICIOS
GENERALESOTROS
CORRIENTESMATERIALES Y SUMINISTROSGASTO CORRIENTE SERVICIOS
PERSONALES
Programa de Opciones ProductivasPresupuesto 2009a 997.6 997.6 57.6 0.0 0.0 940.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 837.6 837.6 57.6 0.0 0.0 780.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,170.0 1,170.0 0.0 0.0 0.0 1,170.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 886.1 886.1 16.3 0.0 0.0 869.7 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -18.6 -18.6 n.a. -23.3Variación Real 2009p/2008a -31.7 -31.7 n.a. -36.4
Programa Jóvenes por MéxicoPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 16.9 16.9 0.7 0.0 0.0 16.2 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART)
Presupuesto 2009a 76.4 76.4 10.9 24.1 3.8 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 77.5 77.5 10.9 25.2 3.8 37.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 78.6 78.6 16.6 28.4 9.6 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 71.6 71.6 20.3 25.1 26.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -7.3 -7.3 -37.2 -19.0 -61.9 49.0Variación Real 2009p/2008a -6.0 -6.0 -37.2 -15.3 -61.9 49.0
Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda "Tu Casa"
Presupuesto 2009a 1,773.2 1,768.3 15.7 7.0 83.4 1,662.2 4.9 4.9 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,626.0 1,621.1 16.0 7.2 85.7 1,512.2 4.9 4.9 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,635.2 1,629.3 23.0 13.9 42.9 1,549.4 6.0 6.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,820.7 1,820.7 40.2 0.0 0.0 1,780.5 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 3.5 3.6 -35.0 -51.6 85.4 2.4 -22.2 -22.2Variación Real 2009p/2008a -5.1 -5.1 -33.7 -50.3 90.5 -6.9 -22.2 -22.2
Programa para el Desarrollo Local (Microrregiones)Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 2,016.4 2,016.4 116.4 0.0 0.0 1,900.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,017.0 1,016.2 88.9 0.0 0.0 927.3 0.8 0.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Programa 3 x 1 para MigrantesPresupuesto 2009a 562.4 539.3 27.4 0.0 0.0 511.9 23.1 23.1 0.0 0.0Presupuesto 2009p 532.4 509.3 27.4 0.0 0.0 481.9 23.1 23.1 0.0 0.0Presupuesto 2008a 503.5 503.5 4.5 0.0 0.0 499.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 244.8 231.9 3.3 0.0 0.0 228.7 12.9 12.9 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 6.6 2.2 485.6 -2.1 n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a 0.9 -3.5 485.6 -7.9 n.a. n.a.
GASTO TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO(Millones de Pesos)
Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS DE CAPITAL
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERAGASTO CORRIENTE SERVICIOS
PERSONALES
Programa de Atención a Jornaleros AgrícolasPresupuesto 2009a 228.3 228.3 48.3 0.0 0.0 180.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 178.3 178.3 48.3 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 171.9 171.9 41.9 0.0 0.0 130.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 151.8 151.8 41.3 0.0 0.0 110.6 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 26.7 26.7 9.9 32.1Variación Real 2009p/2008a -1.1 -1.1 9.9 -4.6
Programa de Coinversión SocialPresupuesto 2009a 353.1 353.1 10.4 0.0 0.0 342.7 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 303.3 303.3 10.4 0.0 0.0 292.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 206.2 206.2 22.2 0.0 0.0 184.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 272.6 272.6 8.8 0.0 0.0 263.9 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 63.4 63.4 -55.3 77.7Variación Real 2009p/2008a 40.4 40.4 -55.3 51.9
Programa de Empleo Temporal (PET)Presupuesto 2009a 343.0 343.0 15.0 0.0 0.0 328.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 283.0 283.0 15.0 0.0 0.0 268.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 331.1 331.1 13.1 0.0 0.0 318.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 485.8 485.8 9.2 0.0 0.0 476.6 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -1.1 -1.1 9.9 -1.6Variación Real 2009p/2008a -18.4 -18.4 9.9 -19.6
Programa de Desarrollo Humano OportunidadesPresupuesto 2009a 24,413.1 24,413.1 0.0 0.0 869.8 23,543.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 24,460.4 24,460.4 0.0 0.0 906.9 23,553.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 16,430.8 13,602.1 271.8 44.3 529.6 12,756.3 2,828.7 2,828.7 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 14,769.9 11,169.3 0.0 0.0 172.9 10,996.4 3,600.6 3,600.6 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 41.8 71.3 -100.0 -100.0 56.7 76.1 -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a 42.0 71.6 -100.0 -100.0 63.4 76.2 -100.0 -100.0
Programa Adultos Mayores en Zonas RuralesPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 137.9 137.9 5.0 0.0 0.0 133.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Programa 70 y más (Atención a los Adultos Mayores de 70 años y más en Zonas Rurales)
Presupuesto 2009a 13,176.3 13,176.3 249.2 0.0 0.0 12,927.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 11,976.3 11,976.3 249.2 0.0 0.0 11,727.1 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 9,916.4 9,916.4 107.6 0.0 0.0 9,808.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 6,000.5 5,953.8 69.2 0.0 0.0 5,884.6 46.8 46.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 26.8 26.8 121.0 25.7Variación Real 2009p/2008a 15.2 15.2 121.0 14.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO(Millones de Pesos)
Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE CAPITAL
Programa de Vivienda RuralPresupuesto 2009a 379.7 379.7 6.7 0.9 6.3 365.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 205.2 205.2 6.9 0.9 6.6 190.9 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 320.0 320.0 0.0 0.0 0.0 320.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 578.7 578.7 0.0 0.0 0.0 578.7 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 13.2 13.2 n.a. n.a. n.a. 9.1Variación Real 2009p/2008a -38.8 -38.8 n.a. n.a. n.a. -43.1
Programa de Apoyo Alimentario a cargo de Diconsa S.A de C.V. Presupuesto 2009a 1,818.4 1,818.4 160.1 4.5 185.5 1,468.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 496.2 496.2 25.7 0.0 32.9 437.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 336.0 336.0 25.9 0.0 29.8 280.4 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 286.5 286.5 22.3 0.0 19.2 244.9 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 416.4 416.4 490.0 n.a. 495.0 399.7Variación Real 2009p/2008a 40.9 40.9 -5.3 5.6 48.9
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas, Para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia Contra las Mujeres
Presupuesto 2009a 196.8 196.8 11.8 0.0 0.0 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 196.8 196.8 11.8 0.0 0.0 185.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 196.8 196.8 0.0 0.0 0.0 196.8 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 185.2 185.2 4.8 0.0 0.0 180.4 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -4.6 -4.6 n.a. -10.3Variación Real 2009p/2008a -4.6 -4.6 n.a. -10.3
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras
Presupuesto 2009a 2,522.0 2,522.0 91.7 0.0 0.0 2,430.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,522.0 2,522.0 91.7 0.0 0.0 2,430.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,499.2 1,499.2 40.2 0.0 0.0 1,459.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 731.3 729.6 37.2 0.0 0.0 692.4 1.8 1.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 60.5 60.5 117.7 58.9Variación Real 2009p/2008a 60.5 60.5 117.7 58.9
Rescate de Espacios PúblicosPresupuesto 2009a 1,279.8 1,279.8 65.6 0.0 0.0 1,214.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,279.8 1,279.8 65.6 0.0 0.0 1,214.2 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,216.2 1,216.2 48.6 0.0 0.0 1,167.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 981.8 978.4 37.5 0.0 0.0 940.8 3.5 3.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 0.4 0.4 28.9 -0.8Variación Real 2009p/2008a 0.4 0.4 28.9 -0.8
Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH )
Presupuesto 2009a 360.7 360.7 16.7 0.0 0.0 344.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 310.7 310.7 16.7 0.0 0.0 294.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 300.0 300.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 14.7 14.7 n.a. 9.4Variación Real 2009p/2008a -1.2 -1.2 n.a. -6.5
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO(Millones de Pesos)
Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE CAPITAL
Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A.
Presupuesto 2009a 1,250.0 1,250.0 0.0 1,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,250.0 1,250.0 0.0 1,250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 276.0 276.0 0.0 276.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a.
Programa de Apoyo a Zonas de Atención PrioritariaPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 4,860.0 4,860.0 0.0 0.0 0.0 4,860.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a -100.0 -100.0 -100.0
Programa para el Desarrollo de Zonas PrioritariasPresupuesto 2009a 8,161.0 8,161.0 236.4 0.0 0.0 7,924.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 7,911.0 7,911.0 236.4 0.0 0.0 7,674.6 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a. n.a.
Programa Alimentario para Zonas MarginadasPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,338.2 1,338.2 150.4 0.0 0.0 1,187.8 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a. n.a.
Financiamientos de Proyectos para la Producción de ArtesaníasPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 23.4 23.4 0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Proyectos de Inmuebles-Oficinas Administrativas (Proyectos de Inversión)
Presupuesto 2009a 29.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.8 29.8 0.0 0.0Presupuesto 2009p 34.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 34.3 0.0 0.0Presupuesto 2008a 27.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.4 27.4 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 14.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3 14.3 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 3.9 3.9 3.9Variación Real 2009p/2008a 19.4 19.4 19.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO(Millones de Pesos)
Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE CAPITAL
Actividades de Apoyo Administrativo (Otras Actividades)Presupuesto 2009a 1,685.6 1,569.7 888.0 33.8 625.4 22.5 115.9 115.9 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,720.0 1,604.1 915.2 36.2 630.2 22.5 115.9 115.9 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,485.0 1,398.2 775.9 23.2 576.8 22.3 86.8 86.8 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1,981.4 1,914.9 1,303.5 59.7 359.5 192.2 66.5 66.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 8.3 7.1 9.2 39.0 3.4 -3.9 27.4 27.4Variación Real 2009p/2008a 10.5 9.5 12.5 48.8 4.3 -3.9 27.4 27.4
Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen GobiernoPresupuesto 2009a 45.6 45.6 40.6 0.4 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 46.0 46.0 40.7 0.4 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 37.9 37.9 34.3 0.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 14.9 14.9 12.9 -4.0 39.0Variación Real 2009p/2008a 15.9 15.9 13.2 -4.0 48.3
Operación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada
Presupuesto 2009a 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 15.0 15.0 0.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 27.0 27.0 0.0 0.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 5.3 5.3 0.0 0.0 5.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -47.1 -47.1 -47.1Variación Real 2009p/2008a -47.1 -47.1 -47.1
Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio
Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 180.2 180.2 107.7 0.6 1.9 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 120.7 120.7 106.1 0.2 1.4 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0 -100.0
Definición y Conducción de la Política del Desarrollo Social, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda (Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Social y Humano)
Presupuesto 2009a 924.7 924.7 761.6 13.5 149.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 892.2 892.2 761.6 13.5 114.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 885.2 885.2 740.1 13.8 98.3 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 144.6 144.6 141.5 0.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -0.3 -0.3 -1.8 -6.8 44.7 -98.4Variación Real 2009p/2008a -3.8 -3.8 -1.8 -6.8 10.7 -91.3
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITALPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS
PERSONALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO(Millones de Pesos)
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE CAPITAL
Definición y Conducción de la Política de Desarrollo Social, el Ordenamiento Territorial y la Vivienda (En 2007 Definir y Conducir las Políticas de Desarrollo Social y Humano)
Presupuesto 2009a 110.9 110.9 108.4 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 110.9 110.9 108.4 0.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Actividades Orientadas a la Evaluacion y al Monitoreo de los Programas Sociales ( Evaluación Autónoma)
Presupuesto 2009a 120.3 120.3 52.6 4.7 62.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 121.3 121.3 53.7 4.7 62.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 107.4 105.9 34.1 1.7 70.1 0.0 1.5 1.5 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 95.8 88.1 30.9 1.2 55.9 0.0 7.7 7.7 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 6.8 8.3 47.2 158.8 -14.4 -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a 7.7 9.3 50.2 158.8 -14.4 -100.0 -100.0
Evaluación y Estudios de Programas Sociales
Presupuesto 2009a 30.3 30.3 0.0 0.0 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 30.3 30.3 0.0 0.0 0.0 30.3 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a.
Evaluación del Impacto del Programa Oportunidades
Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 56.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.3 56.3 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a -100.0 -100.0 -100.0
Fomento del Desarrollo de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Presupuesto 2009a 41.4 41.4 40.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 43.1 43.1 42.1 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 42.5 42.5 41.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a -7.1 -7.1 -7.1 -4.6Variación Real 2009p/2008a -3.2 -3.2 -3.1 -4.6
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE CAPITAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALAPERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO
(Millones de Pesos)
Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Informar a la Sociedad las Actividades que Realiza la Dependencia
Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 28.5 28.5 12.8 1.0 14.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Representación Legal, Asesoría Jurídica, Proyectos de Disposiciones Normativas e Instrumentos Legales
Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 19.0 19.0 18.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Levantar Encuestas a Hogares Beneficiarios y Evaluar el Impacto del Programa
Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 62.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62.5 62.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Elaborar Proyectos Estratégicos y Programas Regionales de Ordenación del Territorio
Presupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Estudios y Acciones de Planeación del Desarrollo Urbano
Presupuesto 2009a 40.0 40.0 0.0 0.0 0.0 40.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 60.0 60.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a.
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITALPrograma Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS
PERSONALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO(Millones de Pesos)
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE CAPITAL
Planear e Inducir el Desarrollo Urbano y RegionalPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Apoyo a Programas SocialesPresupuesto 2009a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 204.1 204.1 0.0 0.0 0.0 204.1 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008aVariación Real 2009p/2008a
Incorporar y Recertificar Familias BeneficiariasPresupuesto 2009a 664.8 664.8 267.3 55.1 342.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 664.8 664.8 267.3 55.1 342.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 388.5 338.0 124.2 37.8 176.0 0.0 50.5 50.5 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Credencialización para Adultos MayoresPresupuesto 2009a 78.0 78.0 0.0 0.0 0.0 78.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 28.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a.
Programa de Impulso al Desarrollo RegionalPresupuesto 2009a 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a n.a. n.a. n.a.Variación Real 2009p/2008a n.a. n.a. n.a.
a= aprobado p= proyecto cp= cuenta pública n.a.= no aplica 1/ Para 2007 se denominan Actividad Prioritaria.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de laFederación, SHCP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR CAPÍTULO DE GASTO(Millones de Pesos)
Programa Presupuestario (Actividad Prioritaria) 1/ GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
OTROS CORRIENTES
GASTO DE CAPITAL
INVERSIÓN FÍSICA
INVERSIÓN FINANCIERA
OTROS DE CAPITAL
SEDESOL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el F
ON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
Des
arro
llo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
TOTAL 2009 a 68,146.6 100.0 2,745.7 1,560.7 1,955.0 997.6 76.4 1,773.2 562.4 228.3 353.1 343.0 24,413.1 379.7 2,522.0 1,279.8 13,176.3 0.0 360.7 1,818.4 0.0 0.0 8,161.0 196.8 5,243.4Estructura % 101.8 4.0 2.3 2.9 1.5 0.1 2.6 0.8 0.3 0.5 0.5 35.8 0.6 3.7 1.9 19.3 0.0 0.5 2.7 0.0 0.0 12.0 0.3 7.7
TOTAL 2009 p 66,099.6 100.0 2,745.7 1,591.5 2,000.0 837.6 77.5 1,626.0 532.4 178.3 303.3 283.0 24,460.4 205.2 2,522.0 1,279.8 11,976.3 0.0 310.7 496.2 1,338.2 0.0 7,911.0 196.8 5,227.6Estructura % 100.0 4.2 2.4 3.0 1.3 0.1 2.5 0.8 0.3 0.5 0.4 37.0 0.3 3.8 1.9 18.1 0.0 0.5 0.8 2.0 0.0 12.0 0.3 7.9
TOTAL 2008 a 50,088.7 100.0 1,886.1 1,941.5 2,004.3 1,170.0 78.6 1,635.2 503.5 171.9 206.2 331.1 16,430.8 320.0 1,499.2 1,216.2 9,916.4 0.0 300.0 336.0 0.0 2,016.4 4,860.0 196.8 3,068.6Estructura % 100.0 3.8 3.9 4.0 2.3 0.2 3.3 1.0 0.3 0.4 0.7 32.8 0.6 3.0 2.4 19.8 0.0 0.6 0.7 0.0 4.0 9.7 0.4 6.1
TOTAL 2007cp 39,543.7 100.0 3,276.4 1,751.1 2,341.3 886.1 71.6 1,820.7 244.8 151.8 272.6 485.8 14,769.9 578.7 731.3 981.8 6,000.5 137.9 0.0 286.5 0.0 1,017.0 0.0 185.2 3,535.6Estructura % 100.0 8.3 4.4 5.9 2.2 0.2 4.6 0.6 0.4 0.7 1.2 37.4 1.5 1.8 2.5 15.2 0.3 0.0 0.7 0.0 2.6 0.0 0.5 8.9
Variación Real 2009a/2008a 29.8 38.9 -23.3 -6.9 -18.6 -7.3 3.5 6.6 26.7 63.4 -1.1 41.8 13.2 60.5 0.4 26.8 14.7 416.4 -100.0 60.2 -4.6 63.0Variación Real 2009p/2008a 25.9 38.9 -21.8 -4.8 -31.7 -6.0 -5.1 0.9 -1.1 40.4 -18.4 42.0 -38.8 60.5 0.4 15.2 -1.2 40.9 n.a. -100.0 55.3 -4.6 62.5
Delegación SEDESOL en AguascalientesPresupuesto 2009a 70.0 0.10 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.0 3.1 0.0 0.0 25.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 13.6Presupuesto 2009p 70.0 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 1.0 3.1 0.0 0.0 25.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 13.6Presupuesto 2008a 67.7 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 0.9 3.1 0.0 0.0 25.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2007cp 84.0 0.21 29.7 0.0 0.0 4.9 0.0 0.7 2.0 0.0 0.8 3.5 0.0 0.1 11.1 16.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 13.2Variación Real 2009a/2008a -1.3 -4.6 -4.6 5.8 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -3.0Variación Real 2009p/2008a -1.3 -4.6 -4.6 5.8 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -3.0
Delegación SEDESOL en Baja CaliforniaPresupuesto 2009a 71.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.6 2.6 0.0 0.0 16.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 13.3Presupuesto 2009p 71.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.6 2.6 0.0 0.0 16.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 0.0 13.3Presupuesto 2008a 63.9 0.13 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 3.6 2.6 0.0 0.0 16.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 13.4Presupuesto 2007cp 151.6 0.38 71.1 0.0 0.0 1.8 0.0 0.7 0.0 4.9 7.3 2.8 0.0 2.8 8.0 38.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 12.5Variación Real 2009a/2008a 7.2 -4.6 -4.6 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -5.1Variación Real 2009p/2008a 7.2 -4.6 -4.6 -5.4 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -5.1
Delegación SEDESOL en Baja California SurPresupuesto 2009a 55.0 0.08 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.3 0.0 0.0 6.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 14.1Presupuesto 2009p 55.0 0.08 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.3 0.0 0.0 6.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 0.0 14.1Presupuesto 2008a 50.8 0.10 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.9 4.3 0.0 0.0 6.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2007cp 73.5 0.19 27.8 0.0 0.0 1.1 0.0 0.7 0.0 1.6 0.9 4.8 0.0 0.8 2.4 20.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 12.3Variación Real 2009a/2008a 3.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 1.1Variación Real 2009p/2008a 3.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 1.1
Delegación SEDESOL en CampechePresupuesto 2009a 106.3 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.4 8.3 0.0 0.0 25.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.0 18.9Presupuesto 2009p 106.3 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.4 8.3 0.0 0.0 25.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.4 0.0 18.9Presupuesto 2008a 82.9 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.4 8.3 0.0 0.0 25.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 19.1Presupuesto 2007cp 151.5 0.38 50.3 0.0 0.0 22.5 0.0 0.8 0.5 0.0 1.4 12.0 0.0 10.2 11.6 9.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 0.0 0.0 20.7Variación Real 2009a/2008a 22.4 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -5.6Variación Real 2009p/2008a 22.4 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -5.6
Delegación SEDESOL en CoahuilaPresupuesto 2009a 73.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 2.8 0.0 0.0 20.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 11.8Presupuesto 2009p 73.8 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 2.8 0.0 0.0 20.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 0.0 11.8Presupuesto 2008a 67.3 0.13 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 2.8 0.0 0.0 20.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.0 0.0 11.4Presupuesto 2007cp 118.5 0.30 55.9 0.0 0.0 7.0 0.0 0.7 0.0 0.0 9.0 3.0 0.0 3.3 9.6 15.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 11.6Variación Real 2009a/2008a 4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.7Variación Real 2009p/2008a 4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
TOTAL
Est
ruct
ura
%
Unidad Responsable
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el F
ON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
Des
arro
llo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Delegación SEDESOL en ColimaPresupuesto 2009a 59.9 0.09 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 1.5 4.5 0.0 0.0 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 13.3Presupuesto 2009p 59.9 0.09 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 1.5 4.5 0.0 0.0 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0 13.3Presupuesto 2008a 57.7 0.12 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.1 1.5 4.5 0.0 0.0 13.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 0.0 13.0Presupuesto 2007cp 76.8 0.19 27.5 0.0 0.0 2.8 0.0 0.6 1.1 2.8 2.5 5.0 0.0 2.7 6.6 12.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.8Variación Real 2009a/2008a -1.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.9Variación Real 2009p/2008a -1.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.9
Delegación SEDESOL en ChiapasPresupuesto 2009a 308.4 0.45 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.7 14.1 0.0 0.0 51.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.9 0.0 22.4Presupuesto 2009p 308.4 0.47 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.7 14.1 0.0 0.0 51.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 195.9 0.0 22.4Presupuesto 2008a 227.8 0.45 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 2.7 14.1 0.0 0.0 51.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 115.9 0.0 0.0 21.8Presupuesto 2007cp 406.1 1.03 85.1 0.0 0.0 97.1 0.0 2.3 1.9 0.0 3.0 33.5 0.0 24.3 16.7 15.8 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 104.7 0.0 0.0 20.9Variación Real 2009a/2008a 29.2 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.9Variación Real 2009p/2008a 29.2 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.9
Delegación SEDESOL en ChihuahuaPresupuesto 2009a 115.3 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.3 4.9 3.9 0.0 0.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 15.5Presupuesto 2009p 115.3 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.3 4.9 3.9 0.0 0.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.1 0.0 15.5Presupuesto 2008a 105.0 0.21 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 3.3 4.9 3.9 0.0 0.0 25.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.1 0.0 0.0 15.2Presupuesto 2007cp 167.6 0.42 53.8 0.0 0.0 20.1 0.0 0.6 1.7 2.5 10.4 5.5 0.0 0.5 13.7 21.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 0.0 15.1Variación Real 2009a/2008a 4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.8Variación Real 2009p/2008a 4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.8
Delegación SEDESOL en Distrito FederalPresupuesto 2009a 25.6 0.04 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5Presupuesto 2009p 25.6 0.04 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5Presupuesto 2008a 5.2 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2Presupuesto 2007cp 1.3 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3Variación Real 2009a/2008a 366.6 n.a. n.a. 0.2Variación Real 2009p/2008a 366.6 n.a. n.a. 0.2
Delegación SEDESOL en DurangoPresupuesto 2009a 137.6 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 1.7 6.7 0.0 0.0 34.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 0.0 16.5Presupuesto 2009p 137.6 0.21 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 1.7 6.7 0.0 0.0 34.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.6 0.0 16.5Presupuesto 2008a 124.3 0.25 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 4.0 1.7 6.7 0.0 0.0 34.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 35.6 0.0 0.0 17.2Presupuesto 2007cp 186.2 0.47 45.3 0.0 0.0 21.4 0.0 0.7 8.4 4.2 1.5 8.8 0.0 3.3 14.3 24.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 0.0 0.0 17.0Variación Real 2009a/2008a 5.7 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -8.0Variación Real 2009p/2008a 5.7 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -8.0
Delegación SEDESOL en GuanajuatoPresupuesto 2009a 181.7 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 2.8 6.3 0.0 0.0 67.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 16.0Presupuesto 2009p 181.7 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 2.8 6.3 0.0 0.0 67.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.2 0.0 16.0Presupuesto 2008a 146.3 0.29 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 2.8 6.3 0.0 0.0 67.7 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 16.1Presupuesto 2007cp 253.3 0.64 95.2 0.0 0.0 18.9 0.0 0.9 21.0 0.0 4.4 7.1 0.0 20.4 30.4 29.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 0.0 15.0Variación Real 2009a/2008a 18.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -5.4Variación Real 2009p/2008a 18.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -5.4
Delegación SEDESOL en GuerreroPresupuesto 2009a 280.0 0.41 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 8.6 2.1 15.4 0.0 0.0 38.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.2 0.0 16.8Presupuesto 2009p 280.0 0.42 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 8.6 2.1 15.4 0.0 0.0 38.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.2 0.0 16.8Presupuesto 2008a 239.9 0.48 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 8.6 2.0 15.4 0.0 0.0 38.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 134.2 0.0 0.0 16.8Presupuesto 2007cp 446.9 1.13 102.7 0.0 0.0 45.7 0.0 4.0 7.3 7.9 2.7 29.7 0.0 25.3 20.8 34.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 150.5 0.0 0.0 15.2Variación Real 2009a/2008a 11.4 -4.6 -4.6 -4.6 0.1 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -4.6Variación Real 2009p/2008a 11.4 -4.6 -4.6 -4.6 0.1 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -4.6
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALAPERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el
FON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
D
esar
rollo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Delegación SEDESOL en HidalgoPresupuesto 2009a 178.5 0.26 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.1 2.0 9.5 0.0 0.0 33.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.0 14.9Presupuesto 2009p 178.5 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.1 2.0 9.5 0.0 0.0 33.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.4 0.0 14.9Presupuesto 2008a 146.5 0.29 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 7.1 2.0 9.5 0.0 0.0 33.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.2 0.0 0.0 14.0Presupuesto 2007cp 206.6 0.52 48.6 0.0 0.0 33.8 0.0 0.8 3.9 7.6 3.1 10.7 0.0 16.3 18.8 22.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.0 0.0 0.0 14.3Variación Real 2009a/2008a 16.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 1.4Variación Real 2009p/2008a 16.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 1.4
Delegación SEDESOL en JaliscoPresupuesto 2009a 183.2 0.27 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.7 4.5 4.1 0.0 0.0 67.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 16.6Presupuesto 2009p 183.2 0.28 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.7 4.5 4.1 0.0 0.0 67.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38.5 0.0 16.6Presupuesto 2008a 154.3 0.31 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.4 2.7 4.5 4.1 0.0 0.0 67.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 0.0 15.7Presupuesto 2007cp 280.3 0.71 57.3 0.0 0.0 29.0 0.0 1.1 54.3 2.5 8.0 4.6 0.0 2.9 44.4 54.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 0.0 0.0 14.2Variación Real 2009a/2008a 13.3 -4.6 -4.6 -4.6 -5.0 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 0.8Variación Real 2009p/2008a 13.3 -4.6 -4.6 -4.6 -5.0 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 0.8
Delegación SEDESOL en MéxicoPresupuesto 2009a 277.1 0.41 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 2.9 4.7 0.0 0.0 163.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 0.0 15.3Presupuesto 2009p 277.1 0.42 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 2.9 4.7 0.0 0.0 163.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.3 0.0 15.3Presupuesto 2008a 242.5 0.48 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 0.0 2.9 4.7 0.0 0.0 163.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.3 0.0 0.0 14.7Presupuesto 2007cp 465.2 1.18 158.0 0.0 0.0 38.3 0.0 2.0 5.1 0.0 2.9 10.2 0.0 24.3 85.2 101.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 23.3 0.0 0.0 14.2Variación Real 2009a/2008a 9.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -0.4Variación Real 2009p/2008a 9.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -0.4
Delegación SEDESOL en MichoacánPresupuesto 2009a 224.7 0.33 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 4.8 5.0 8.0 0.0 0.0 67.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.6 0.0 16.1Presupuesto 2009p 224.7 0.34 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 4.8 5.0 8.0 0.0 0.0 67.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.6 0.0 16.1Presupuesto 2008a 184.9 0.37 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.4 4.8 5.0 8.0 0.0 0.0 67.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.4 0.0 0.0 15.5Presupuesto 2007cp 244.8 0.62 65.8 0.0 0.0 22.9 0.0 1.0 21.8 7.6 6.8 12.1 0.0 0.5 25.6 26.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 38.1 0.0 0.0 15.3Variación Real 2009a/2008a 16.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.9 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.0Variación Real 2009p/2008a 16.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.9 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.0
Delegación SEDESOL en MorelosPresupuesto 2009a 93.5 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.7 0.9 6.1 0.0 0.0 32.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.1Presupuesto 2009p 93.5 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.7 0.9 6.1 0.0 0.0 32.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 14.1Presupuesto 2008a 83.4 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 3.7 0.9 6.1 0.0 0.0 32.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.8 0.0 0.0 13.8Presupuesto 2007cp 168.2 0.43 55.0 0.0 0.0 12.9 0.0 0.6 1.5 7.7 1.9 6.7 0.0 10.4 14.3 39.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.0 0.0 13.6Variación Real 2009a/2008a 6.9 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.7Variación Real 2009p/2008a 6.9 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.7
Delegación SEDESOL en NayaritPresupuesto 2009a 123.2 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.8 1.2 6.7 0.0 0.0 36.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 15.9Presupuesto 2009p 123.2 0.19 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.8 1.2 6.7 0.0 0.0 36.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3 0.0 15.9Presupuesto 2008a 115.7 0.23 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 3.8 1.2 6.7 0.0 0.0 36.4 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.9 0.0 0.0 15.9Presupuesto 2007cp 168.4 0.43 44.3 0.0 0.0 15.0 0.0 1.0 11.8 3.9 1.6 9.5 0.0 6.1 17.5 12.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0 15.1Variación Real 2009a/2008a 1.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -4.1Variación Real 2009p/2008a 1.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -4.1
Delegación SEDESOL en Nuevo LeónPresupuesto 2009a 92.8 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.8 2.3 0.0 0.0 35.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 12.1Presupuesto 2009p 92.8 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.8 2.3 0.0 0.0 35.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1 0.0 12.1Presupuesto 2008a 81.8 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 2.8 2.3 0.0 0.0 35.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.3 0.0 0.0 11.9Presupuesto 2007cp 169.9 0.43 45.1 0.0 0.0 25.4 0.0 0.9 4.0 0.0 8.0 3.5 0.0 4.5 15.6 49.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 0.0 10.8Variación Real 2009a/2008a 8.2 -4.6 -4.6 -1.2 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -3.2Variación Real 2009p/2008a 8.2 -4.6 -4.6 -1.2 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -3.2
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALPRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el
FON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
D
esar
rollo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Delegación SEDESOL en OaxacaPresupuesto 2009a 457.8 0.67 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 11.3 6.8 14.2 0.0 0.0 46.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.1 0.0 16.4Presupuesto 2009p 457.8 0.69 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 11.3 6.8 14.2 0.0 0.0 46.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.1 0.0 16.4Presupuesto 2008a 344.3 0.69 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 11.3 6.8 14.2 0.0 0.0 46.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.1 0.0 0.0 16.9Presupuesto 2007cp 501.3 1.27 67.0 0.0 0.0 138.5 0.0 3.3 8.0 13.8 9.7 32.1 0.0 24.1 20.0 16.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 151.3 0.0 0.0 16.4Variación Real 2009a/2008a 26.9 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -7.3Variación Real 2009p/2008a 26.9 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -7.3
Delegación SEDESOL en PueblaPresupuesto 2009a 305.9 0.45 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.2 2.6 9.4 0.0 0.0 51.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.1 0.0 15.9Presupuesto 2009p 305.9 0.46 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.2 2.6 9.4 0.0 0.0 51.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 197.1 0.0 15.9Presupuesto 2008a 229.1 0.46 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.2 2.5 9.4 0.0 0.0 51.6 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 122.1 0.0 0.0 14.2Presupuesto 2007cp 375.4 0.95 85.5 0.0 0.0 63.7 0.0 1.9 3.7 5.1 2.7 23.3 0.0 42.2 32.7 30.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 68.8 0.0 0.0 14.9Variación Real 2009a/2008a 27.4 -4.6 -4.6 -4.6 -0.8 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 6.9Variación Real 2009p/2008a 27.4 -4.6 -4.6 -4.6 -0.8 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 6.9
Delegación SEDESOL en QuerétaroPresupuesto 2009a 113.4 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.3 6.1 0.0 0.0 30.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 14.0Presupuesto 2009p 113.4 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.3 6.1 0.0 0.0 30.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 0.0 14.0Presupuesto 2008a 100.0 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 3.3 6.1 0.0 0.0 30.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 13.4Presupuesto 2007cp 144.1 0.36 40.1 0.0 0.0 19.0 0.0 0.8 2.1 0.0 6.7 8.7 0.0 0.2 16.5 28.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 0.0 12.8Variación Real 2009a/2008a 8.2 -4.6 -4.6 -5.2 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 0.2Variación Real 2009p/2008a 8.2 -4.6 -4.6 -5.2 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 0.2
Delegación SEDESOL en Quintana RooPresupuesto 2009a 93.4 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2 5.0 0.0 0.0 17.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 0.0 13.1Presupuesto 2009p 93.4 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2 5.0 0.0 0.0 17.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 0.0 13.1Presupuesto 2008a 87.8 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 1.2 5.0 0.0 0.0 17.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8 0.0 0.0 13.3Presupuesto 2007cp 138.4 0.35 56.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 3.0 0.0 38.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0 0.0 0.0 15.8Variación Real 2009a/2008a 1.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -6.3Variación Real 2009p/2008a 1.5 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -6.3
Delegación SEDESOL en San Luis PotosíPresupuesto 2009a 204.8 0.30 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 4.1 3.2 9.6 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.1 0.0 13.0Presupuesto 2009p 204.8 0.31 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 4.1 3.22 9.6 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.1 0.0 13.0Presupuesto 2008a 171.5 0.34 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 4.1 3.3 9.6 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 84.0 0.0 0.0 12.7Presupuesto 2007cp 184.6 0.47 46.2 0.0 0.0 13.1 0.0 0.9 18.7 4.0 3.2 15.9 0.0 10.7 13.0 11.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 35.0 0.0 0.0 12.3Variación Real 2009a/2008a 14.0 -4.6 -4.6 -4.6 -5.5 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.3Variación Real 2009p/2008a 14.0 -4.6 -4.6 -4.6 -5.5 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.3
Delegación SEDESOL en SinaloaPresupuesto 2009a 111.2 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 14.1 1.5 6.4 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 13.4Presupuesto 2009p 111.2 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 14.1 1.5 6.4 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 13.4Presupuesto 2008a 93.7 0.19 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 14.1 1.5 6.4 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2 0.0 0.0 13.6Presupuesto 2007cp 157.4 0.40 38.6 0.0 0.0 12.3 0.0 0.8 2.2 14.5 2.4 8.5 0.0 7.2 15.6 38.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 13.4Variación Real 2009a/2008a 13.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -6.3Variación Real 2009p/2008a 13.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -6.3
Delegación SEDESOL en SonoraPresupuesto 2009a 109.9 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 2.9 4.6 0.0 0.0 39.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 13.3Presupuesto 2009p 109.9 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 2.9 4.6 0.0 0.0 39.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.4 0.0 13.3Presupuesto 2008a 97.7 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 6.4 2.9 4.6 0.0 0.0 39.8 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2007cp 195.6 0.49 66.3 0.0 0.0 12.9 0.0 0.8 1.7 6.2 3.1 8.0 0.0 16.8 20.8 40.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 13.0Variación Real 2009a/2008a 7.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.7Variación Real 2009p/2008a 7.3 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.7
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el
FON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
D
esar
rollo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Delegación SEDESOL en TabascoPresupuesto 2009a 107.8 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 21.8Presupuesto 2009p 107.8 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 8.8 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9 0.0 21.8Presupuesto 2008a 85.0 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.8 0.0 0.0 31.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 19.0Presupuesto 2007cp 1,434.8 3.63 1,189.2 0.0 0.0 29.1 0.0 0.9 0.0 0.0 1.8 109.6 0.0 13.8 15.8 16.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 0.0 49.8Variación Real 2009a/2008a 21.0 -4.6 8.5 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 9.9Variación Real 2009p/2008a 21.0 -4.6 8.5 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 9.9
Delegación SEDESOL en TamaulipasPresupuesto 2009a 120.1 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 1.6 4.2 0.0 0.0 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 0.0 17.2Presupuesto 2009p 120.1 0.18 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 1.6 4.2 0.0 0.0 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2 0.0 17.2Presupuesto 2008a 94.9 0.19 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.3 1.5 4.2 0.0 0.0 47.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 15.2Presupuesto 2007cp 216.2 0.55 121.8 0.0 0.0 8.7 0.0 0.9 1.3 3.2 3.7 2.8 0.0 11.8 20.5 24.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 14.8Variación Real 2009a/2008a 20.7 -4.6 -4.6 -4.6 1.7 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 8.4Variación Real 2009p/2008a 20.7 -4.6 -4.6 -4.6 1.7 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 8.4
Delegación SEDESOL en TlaxcalaPresupuesto 2009a 74.6 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.3 5.5 0.0 0.0 18.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 15.0Presupuesto 2009p 74.6 0.11 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.25 5.5 0.0 0.0 18.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 0.0 15.0Presupuesto 2008a 68.7 0.14 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 1.3 5.5 0.0 0.0 18.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 14.2Presupuesto 2007cp 102.5 0.26 38.8 0.0 0.0 4.0 0.0 0.8 2.0 0.0 1.3 8.1 0.0 6.3 8.1 16.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 0.0 13.9Variación Real 2009a/2008a 3.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 0.6Variación Real 2009p/2008a 3.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. 0.6
Delegación SEDESOL en VeracruzPresupuesto 2009a 262.0 0.38 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.9 3.8 11.5 0.0 0.0 71.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.7 0.0 21.0Presupuesto 2009p 262.0 0.40 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.9 3.8 11.5 0.0 0.0 71.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 125.7 0.0 21.0Presupuesto 2008a 231.4 0.46 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 5.9 3.8 11.5 0.0 0.0 71.3 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.7 0.0 0.0 20.5Presupuesto 2007cp 484.9 1.23 119.3 0.0 0.0 93.6 0.0 4.8 3.0 5.6 6.9 16.8 0.0 58.9 45.2 18.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 89.9 0.0 0.0 21.9Variación Real 2009a/2008a 8.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.0Variación Real 2009p/2008a 8.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -2.0
Delegación SEDESOL en YucatánPresupuesto 2009a 139.6 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.8 6.9 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 21.3Presupuesto 2009p 139.6 0.21 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.8 6.9 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 59.6 0.0 21.3Presupuesto 2008a 114.9 0.23 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 3.7 6.9 0.0 0.0 25.1 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.6 0.0 0.0 21.7Presupuesto 2007cp 212.9 0.54 65.2 0.0 0.0 33.0 0.0 0.8 2.7 0.0 3.6 7.7 0.0 4.9 13.4 26.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 37.6 0.0 0.0 17.9Variación Real 2009a/2008a 16.0 -4.6 -4.6 -2.0 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -6.2Variación Real 2009p/2008a 16.0 -4.6 -4.6 -2.0 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -6.2
Delegación SEDESOL en ZacatecasPresupuesto 2009a 111.0 0.16 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 1.0 7.6 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 17.3Presupuesto 2009p 111.0 0.17 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 1.0 7.6 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.7 0.0 17.3Presupuesto 2008a 98.0 0.20 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 1.0 7.6 0.0 0.0 16.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4 0.0 0.0 16.8Presupuesto 2007cp 153.8 0.39 34.9 0.0 0.0 10.3 0.0 0.7 49.0 0.0 0.8 8.9 0.0 4.7 9.6 12.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 0.0 0.0 15.8Variación Real 2009a/2008a 8.0 -4.6 -4.6 5.3 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.7Variación Real 2009p/2008a 8.0 -4.6 -4.6 5.3 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 n.a. -1.7
Dirección General de Opciones ProductivasPresupuesto 2009a 1,016.1 1.49 0.0 0.0 0.0 997.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5Presupuesto 2009p 856.1 1.30 0.0 0.0 0.0 837.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5Presupuesto 2008a 1,188.4 2.37 0.0 0.0 0.0 1,170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4Presupuesto 2007cp 44.4 0.11 0.0 0.0 0.0 26.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.1Variación Real 2009a/2008a -18.4 -18.6 -4.2Variación Real 2009p/2008a -31.3 -31.7 -4.2
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el F
ON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
Des
arro
llo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Dirección General de Políticas SocialesPresupuesto 2009a 1,337.9 1.96 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,311.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7Presupuesto 2009p 1,337.9 2.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,311.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.7Presupuesto 2008a 314.5 0.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 288.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.2Presupuesto 2007cp 171.9 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 133.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1Variación Real 2009a/2008a 305.9 333.9 -2.7Variación Real 2009p/2008a 305.9 333.9 -2.7
Unidad de MicrorregionesPresupuesto 2009a 6,631.1 9.73 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 406.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,189.9 0.0 35.2Presupuesto 2009p 7,689.3 11.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 376.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,338.2 0.0 5,939.9 0.0 35.2Presupuesto 2008a 6,056.9 12.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 815.7 4,860.0 0.0 34.1Presupuesto 2007cp 143.0 0.36 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 107.0 0.0 0.0 32.4Variación Real 2009a/2008a 4.5 11.6 -100.0 21.5 -1.4Variación Real 2009p/2008a 21.1 3.4 n.a. -100.0 16.6 -1.4
Dirección General de Atención a Grupos PrioritariosPresupuesto 2009a 13,456.7 19.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 127.6 0.0 129.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13,170.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0Presupuesto 2009p 12,146.7 18.38 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 77.6 0.0 69.1 0.0 0.0 0.0 0.0 11,970.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0Presupuesto 2008a 10,447.0 20.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 71.3 0.0 117.1 0.0 320.0 0.0 0.0 9,910.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5Presupuesto 2007cp 6,253.8 15.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.6 0.0 54.9 0.0 0.0 0.0 0.0 5,988.3 137.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3Variación Real 2009a/2008a 22.9 70.8 5.2 -100.0 26.8 0.6Variación Real 2009p/2008a 10.9 3.9 -43.7 -100.0 15.2 0.6
Unidad de Programas de Atención de la Pobreza UrbanaPresupuesto 2009a 2,444.1 3.59 2,422.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6Presupuesto 2009p 2,444.1 3.70 2,422.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.6Presupuesto 2008a 1,592.9 3.18 1,573.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0Presupuesto 2007cp 138.9 0.35 120.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9Variación Real 2009a/2008a 46.4 46.9 3.2Variación Real 2009p/2008a 46.4 46.9 3.2
Instituto Nacional de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 551.8 0.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 272.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.8 82.2Presupuesto 2009p 504.3 0.76 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 222.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.8 84.5Presupuesto 2008a 401.8 0.80 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 126.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196.8 78.5Presupuesto 2007cp 404.3 1.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 150.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 185.2 68.6Variación Real 2009a/2008a 31.0 105.7 -4.6 -0.1Variación Real 2009p/2008a 19.7 68.2 -4.6 2.7
Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano OportunidadesPresupuesto 2009a 25,849.5 37.93 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,413.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,436.4Presupuesto 2009p 25,909.6 39.20 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24,460.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,449.1Presupuesto 2008a 17,301.8 34.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16,430.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 870.9Presupuesto 2007cp 15,853.2 40.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,769.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,083.3Variación Real 2009a/2008a 42.6 41.8 57.4Variación Real 2009p/2008a 42.9 42.0 58.8
Diconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 3,773.4 5.54 0.0 0.0 1,955.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,818.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 2,496.2 3.78 0.0 0.0 2,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 496.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 2,340.3 4.67 0.0 0.0 2,004.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 336.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,627.8 6.65 0.0 0.0 2,341.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 286.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Variación Real 2009a/2008a 53.8 -6.9 416.4Variación Real 2009p/2008a 1.8 -4.8 40.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el
FON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
D
esar
rollo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Liconsa, S.A. de C.V.Presupuesto 2009a 2,810.7 4.12 0.0 1,560.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,250.0Presupuesto 2009p 2,841.5 4.30 0.0 1,591.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,941.5 3.9 0.0 1,941.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,027.1 5.13 0.0 1,751.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 276.0Variación Real 2009a/2008a 38.1 -23.3Variación Real 2009p/2008a 39.6 -21.8
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones PopularesPresupuesto 2009a 2,152.9 3.16 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,773.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 379.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2009p 1,831.2 2.77 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,626.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 205.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2008a 1,635.2 3.26 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,635.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0Presupuesto 2007cp 2,188.0 5.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,779.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 215.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 193.4Variación Real 2009a/2008a 25.6 3.5 n.a.Variación Real 2009p/2008a 6.9 -5.1 n.a.
Fondo Nacional para el Fomento de las ArtesaníasPresupuesto 2009a 101.3 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 76.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9Presupuesto 2009p 102.4 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 77.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9Presupuesto 2008a 82.4 0.16 0.0 0.0 0.0 0.0 78.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7Presupuesto 2007cp 100.9 0.26 0.0 0.0 0.0 0.0 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3Variación Real 2009a/2008a 17.4 -7.3 536.6Variación Real 2009p/2008a 18.6 -6.0 536.6
Subsecretaría de Desarrollo Social y HumanoPresupuesto 2009a 13.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2009p 13.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1Presupuesto 2008a 12.5 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5Presupuesto 2007cp 12.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2Variación Real 2009a/2008a 0.3 0.3Variación Real 2009p/2008a 0.3 0.3
Dirección General de SeguimientoPresupuesto 2009a 32.6 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6Presupuesto 2009p 32.6 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6Presupuesto 2008a 31.8 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.8Presupuesto 2007cp 32.6 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32.6Variación Real 2009a/2008a -2.3 -2.3Variación Real 2009p/2008a -2.3 -2.3
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del TerritorioPresupuesto 2009a 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2009p 33.8 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.8Presupuesto 2008a 340.4 0.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.4Presupuesto 2007cp 41.6 0.11 16.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.7Variación Real 2009a/2008a -91.9 -100.0 -32.0Variación Real 2009p/2008a -90.5 -100.0 -20.2
Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-MarginadasPresupuesto 2009a 994.6 1.46 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 959.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.8Presupuesto 2009p 1,004.6 1.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 959.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.8Presupuesto 2008a 952.8 1.90 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 906.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.6Presupuesto 2007cp 164.4 0.42 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 117.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26.1Variación Real 2009a/2008a -0.4 1.1 -28.8Variación Real 2009p/2008a 0.6 1.1 -8.4
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el
FON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
D
esar
rollo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Dirección General de Desarrollo Urbano y SueloPresupuesto 2009a 390.0 0.57 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 360.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.3Presupuesto 2009p 345.0 0.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.3Presupuesto 2008a 33.6 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.6Presupuesto 2007cp 40.9 0.10 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0Variación Real 2009a/2008a 1,006.1 n.a. -16.9Variación Real 2009p/2008a 878.5 n.a. -2.8
Dirección General de Desarrollo TerritorialPresupuesto 2009a 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2009p 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2008a 29.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0Presupuesto 2007cp 25.4 0.06 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4Variación Real 2009a/2008a -5.3 -5.3Variación Real 2009p/2008a -5.3 -5.3
Unidad de Desarrollo RegionalPresupuesto 2009a 17.7 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7Presupuesto 2009p 17.7 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7Presupuesto 2008a 10.5 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.5Presupuesto 2007cp 15.6 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.6Variación Real 2009a/2008a 60.2 60.2Variación Real 2009p/2008a 60.2 60.2
Oficialía MayorPresupuesto 2009a 39.9 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9Presupuesto 2009p 39.9 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.9Presupuesto 2008a 51.3 0.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3Presupuesto 2007cp 13.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.6Variación Real 2009a/2008a -25.7 -25.7Variación Real 2009p/2008a -25.7 -25.7
Dirección General de Programación y PresupuestoPresupuesto 2009a 47.2 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2Presupuesto 2009p 47.2 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.2Presupuesto 2008a 44.4 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.4Presupuesto 2007cp 31.7 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31.7Variación Real 2009a/2008a 1.5 1.5Variación Real 2009p/2008a 1.5 1.5
Dirección General de Recursos MaterialesPresupuesto 2009a 296.1 0.43 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 296.1Presupuesto 2009p 300.5 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.5Presupuesto 2008a 218.1 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 218.1Presupuesto 2007cp 172.6 0.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 172.6Variación Real 2009a/2008a -100.0 -100.0Variación Real 2009p/2008a 31.5 31.5
Dirección General de Recursos HumanosPresupuesto 2009a 418.6 0.61 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 418.6Presupuesto 2009p 432.5 0.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 432.5Presupuesto 2008a 310.3 0.62 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.3Presupuesto 2007cp 332.7 0.84 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 332.7Variación Real 2009a/2008a 28.7 28.7Variación Real 2009p/2008a 33.0 33.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el F
ON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
Des
arro
llo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Dirección General de InformáticaPresupuesto 2009a 23.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0Presupuesto 2009p 23.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.0Presupuesto 2008a 22.1 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.1Presupuesto 2007cp 19.3 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.3Variación Real 2009a/2008a -0.8 -0.8Variación Real 2009p/2008a -0.8 -0.8
Dirección General de OrganizaciónPresupuesto 2009a 20.1 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1Presupuesto 2009p 24.5 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.5Presupuesto 2008a 19.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0Presupuesto 2007cp 16.5 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5Variación Real 2009a/2008a 1.3 1.3Variación Real 2009p/2008a 23.4 23.4
Unidad del Abogado General y Comisionado para la TransparenciaPresupuesto 2009a 18.9 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9Presupuesto 2009p 18.9 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.9Presupuesto 2008a 17.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8Presupuesto 2007cp 17.9 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.9Variación Real 2009a/2008a 1.0 1.0Variación Real 2009p/2008a 1.0 1.0
Dirección General de Normatividad y Asuntos ContenciososPresupuesto 2009a 20.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2Presupuesto 2009p 20.2 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2Presupuesto 2008a 20.2 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.2Presupuesto 2007cp 19.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0Variación Real 2009a/2008a -4.3 -4.3Variación Real 2009p/2008a -4.3 -4.3
Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y EvaluaciónPresupuesto 2009a 46.4 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46.4Presupuesto 2009p 11.4 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4Presupuesto 2008a 21.3 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.3Presupuesto 2007cp 19.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.0Variación Real 2009a/2008a 107.5 107.5Variación Real 2009p/2008a -48.9 -48.9
Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas SocialesPresupuesto 2009a 35.9 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 27.2Presupuesto 2009p 35.9 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 27.2Presupuesto 2008a 30.3 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 21.6Presupuesto 2007cp 36.4 0.09 3.4 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.2 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.3 0.3 6.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 23.3Variación Real 2009a/2008a 13.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 20.2Variación Real 2009p/2008a 13.0 -4.6 -4.6 -4.6 -4.6 -100.0 20.2
Dirección General de Análisis y ProspectivaPresupuesto 2009a 20.1 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1Presupuesto 2009p 20.1 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1Presupuesto 2008a 17.7 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.7Presupuesto 2007cp 9.2 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.2Variación Real 2009a/2008a 8.1 8.1Variación Real 2009p/2008a 8.1 8.1
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el
FON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
D
esar
rollo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Dirección General de Geoestadística y Padrones de BeneficiariosPresupuesto 2009a 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2009p 28.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8Presupuesto 2008a 27.5 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.5Presupuesto 2007cp 18.4 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4Variación Real 2009a/2008a 0.1 0.1Variación Real 2009p/2008a 0.1 0.1
Unidad de Planeación y Relaciones InternacionalesPresupuesto 2009a 18.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6Presupuesto 2009p 18.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.6Presupuesto 2008a 14.6 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6Presupuesto 2007cp 13.1 0.03 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2Variación Real 2009a/2008a 21.4 21.4Variación Real 2009p/2008a 21.4 21.4
Instituto Nacional de las Personas Adultas MayoresPresupuesto 2009a 303.5 0.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 303.5Presupuesto 2009p 258.7 0.39 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 258.7Presupuesto 2008a 237.5 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 237.5Presupuesto 2007cp 188.0 0.48 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 188.0Variación Real 2009a/2008a 21.9 21.9Variación Real 2009p/2008a 3.9 3.9
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo SocialPresupuesto 2009a 152.1 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 152.1Presupuesto 2009p 155.8 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 155.8Presupuesto 2008a 116.7 0.23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7Presupuesto 2007cp 95.8 0.24 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.8Variación Real 2009a/2008a 24.4 24.4Variación Real 2009p/2008a 27.5 27.5
SecretaríaPresupuesto 2009a 42.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0Presupuesto 2009p 44.5 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.5Presupuesto 2008a 40.1 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 40.1Presupuesto 2007cp 36.2 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.2Variación Real 2009a/2008a 0.0 0.0Variación Real 2009p/2008a 5.8 5.8
Unidad de Comunicación SocialPresupuesto 2009a 41.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0Presupuesto 2009p 41.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0Presupuesto 2008a 30.7 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.7Presupuesto 2007cp 28.5 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.5Variación Real 2009a/2008a 27.3 27.3Variación Real 2009p/2008a 27.3 27.3
Unidad de Coordinación de DelegacionesPresupuesto 2009a 25.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8Presupuesto 2009p 25.8 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8Presupuesto 2008a 23.7 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.7Presupuesto 2007cp 27.7 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9Variación Real 2009a/2008a 4.0 4.0Variación Real 2009p/2008a 4.0 4.0
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
S048 S052 S053 S054 S057 S058 S061 S065 S070 S071 S072 S117 S174 S175 S176 S116 S213 S118 S224 S059 S216 S155
Hab
itat
Aba
sto
Soci
al d
e Le
che
a ca
rgo
de L
icon
sa,
S.A
. de
C.V
.
Aba
sto
Rur
al a
car
go
de D
icon
sa, S
.A. d
e C
.V. (
DIC
ON
SA)
Opc
ione
s Pr
oduc
tivas
Prog
ram
as d
el
FON
AR
T
Aho
rro
y Su
bsid
io p
ara
la V
ivie
nda
"Tu
Cas
a"
3 x
1 pa
ra M
igra
ntes
Ate
nció
n a
Jorn
aler
os
Agr
ícol
as
Coi
nver
sión
Soc
ial
Empl
eo T
empo
ral
Prog
ram
a de
D
esar
rollo
Hum
ano
Opo
rtun
idad
es
Vivi
enda
Rur
al
Esta
ncia
s In
fant
iles
para
Apo
yar a
Mad
res
Trab
ajad
oras
Res
cate
de
espa
cios
pú
blic
os
Prog
ram
a 70
y M
ás
(Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
de
70 a
ños
y m
ás e
n zo
nas
rura
les)
Ate
nció
n a
Adu
ltos
May
ores
en
Zona
s R
ural
es
Apo
yo a
los
Ave
cind
ados
en
Con
d.de
Pob
reza
Pa
trim
onia
l par
a R
egul
.Ase
nt.H
um.Ir
reg.
Apo
yo A
limen
tario
a
carg
o de
Dic
onsa
S.A
. de
C.V
.
Prog
ram
a al
imen
tario
pa
ra z
onas
mar
gina
das
Des
arro
llo L
ocal
(M
icro
rreg
ione
s)
Prog
.par
a el
Des
arro
llo
de Z
onas
Prio
ritar
ias
(Apo
yo a
Zon
as d
e A
tenc
ión
Prio
ritar
ia)
Apo
yo a
Inst
anci
as d
e M
ujer
es e
n En
tid.
Fed.
Para
Impl
. y E
jec.
Pr
og. d
e Pr
ev.d
e la
Vi
olen
cia
Con
tra
las
Muj
eres RESTO DE
ACTIVIDADES
Órgano Interno de ControlPresupuesto 2009a 33.4 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4Presupuesto 2009p 33.4 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33.4Presupuesto 2008a 30.8 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.8Presupuesto 2007cp 28.2 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2Variación Real 2009a/2008a 3.5 3.5Variación Real 2009p/2008a 3.5 3.5
Dirección General de Vinculación InterinstitucionalPresupuesto 2009a 14.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1Presupuesto 2009p 14.1 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.1Presupuesto 2008a 16.4 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.4Presupuesto 2007cp 11.3 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3Variación Real 2009a/2008a -18.0 -18.0Variación Real 2009p/2008a -18.0 -18.0
a= aprobado p= proyecto cp= cuenta pública n.a. = no aplica
Nota: El Programa de Adquisición de Leche Nacional a cargo de Liconsa, S.A.no se presena en el Proyecto de Presupuesto 2009 como Programa Sujeto a Reglas de Operación, por lo que se incluye en el rubro de Otras Actividades.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación, SHCP.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
APERTURA DE PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN POR UNIDAD RESPONSABLE(Millones de Pesos)
Unidad Responsable TOTAL
Est
ruct
ura
%
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados
LX Legislatura Marzo de 2009
www.cefp.gob.mx
Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presidente: Dip. Mario Alberto Salazar Madera
Dip. Fco. Javier Calzada Vázquez Dip. Javier Guerrero García Dip. Carlos Alberto Puente Salas
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez
Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Revisó: Rosalío L. Rangel Granados Elaboró: Ma. Silvia Zúñiga Estrada