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Estructura Programática – Entidad 035
Entidad 035 (DA 01 y Otras DA’S)
DA 01 – Administración Central
DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS
01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL
02 CONTRATO DE PRESTAMO BL/BO
03 UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
04 CONTRATO DE GESTIÓN 2017
05 SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE REPARTO
06 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
PRESUPUESTO APROBADO Bs. 354.802.068,00
Fuente: Datos extraídos del SIGEP
Elaboración: DGAA - Unidad Financiera – Presupuestos
DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS
PRESUPUESTO APROBADO
1ADM CENTRAL 147.518.990,00
2CONTRATO DE PRESTAMO BL/BO 12.809.600,00
3U.C.P.P. 126.363.465,00
4CONTRATO DE GESTION 2017 2.605.822,00
5SENASIR 44.316.035,00
6SENAPE 21.188.156,00
TOTAL 354.802.068,00
41%
4%
36%
1% 12%
6%
Distribucion Presupuestaria porDirecciones Administrativas
En Bs.
1 2 3 4 5 6
Distribución Presupuestaria por Dirección Administrativa( Expresado en Bolivianos)
10.000.000,00
10.000.000,00
30.000.000,00
50.000.000,00
70.000.000,00
90.000.000,00
110.000.000,00
130.000.000,00
150.000.000,00
00 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21
Distribucion Presupuestaria porProgramas
En Bs.
PRESUPUESTO APROBADO Bs. 354.802.068,00
PROGRAMASPRESUPUESTO
APROBADO
00AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DEL SECTOR PUBLICO 135.314.659,00
09PROMOVER UNA GESTION PUBLICA PLURINACIONAL 3.711.559,00
11LLEVAR ADELANTE LA FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 1.322.370,00
12PROMOVER UNA GESTION PUBLICA PLURINACIONAL 16.362.536,00
13FORTALECER LA SOBERANIA ECONOMICA, EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCION 33.561.917,00
15GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA 1.797.915,00
16SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS ANUALES 501.874,00
17GENERAR UN SIS PROVISIONAL UNIVERSAL SOLIDARIO 43.873.162,00
18FORMULAR POLITICAS FINANCIERAS PARA PROMOVER LA DEMOCRATIZACION 103.200,00
19 CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA 7.919.235,00
20CONSTRUCCION RECINTO MULTIPROPOSITO 107.727.819,00
21 CONTRATO DE GESTION 2.605.822,00
TOTAL 354.802.068,00
Distribución Presupuestaria por Programas
( Expresado en Bolivianos)
Fuente: Datos extraídos del SIGEP
Elaboración: DGAA - Unidad Financiera – Presupuestos
PRESUPUESTO APROBADO Bs. 354.802.068,00
GRUPO DE GASTOPRESUPUESTO
APROBADO
10000 SERVICIOS PERSONALES 159.200.183,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 61.987.390,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 18.784.348,00
40000 ACTIVOS REALES 113.985.828,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 844.319,00
TOTAL 354.802.068,00
Distribución Presupuestaria por Grupo de Gasto
( Expresado en Bolivianos)
SP45%
SNP18%
M Y S5%
AR32%
IR Y T0%
Distribucion Presupuestaria porGrupo de Gasto
En Bs.
SP SNP M Y S AR IR Y T
Fuente: Datos extraídos del SIGEP
Elaboración: DGAA - Unidad Financiera – Presupuestos
FUENTE DE FINANCIAMIENTOPRESUPUESTO
APROBADO
10 TESORO GENERAL 326.203.499,00
11 OTROS INGRESOS TGN 23.697.244,00
70 CRDITO EXTERNO 3.546.000,00
80 DONACION EXTERNA 1.355.325,00
TOTAL 354.802.068,00
PRESUPUESTO APROBADO Bs. 354.802.068,00
Distribución Presupuestaria por Fuentes de Financiamiento
(Expresado en Bolivianos)
92%
7%
1%
0%
Distribucion Presupuestaria porFuente de Financiamiento
En Bs.
10 11 70 80
Fuente: Datos extraídos del SIGEP
Elaboración: DGAA - Unidad Financiera – Presupuestos
PRESUPUESTO APROBADO Bs. 147.518.990,00
PROGRAMASPRESUPUESTO
APROBADO
00AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DEL SECTOR PUBLICO 124.642.807,00
09PROMOVER UNA GESTION PUBLICA PLURINACIONAL 2.754.042,00
11LLEVAR ADELANTE LA FORMULACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 1.322.370,00
12
PROMOVER UNA GESTION PUBLICA PLURINACIONAL COMPROMETIDA A TRAVES DE UNA ADMINISTRACION EFICAZ, EFICIENTE, AGIL 3.552.936,00
13FORTALECER LA SOBERANIA ECONOMICA, EN EL MARCO DE LA SUSCRIPCION 12.714.351,00
15GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA 1.797.915,00
16SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CONVENIOS ANUALES 501.874,00
17GENERAR UN SIS PROVISIONAL UNIVERSAL SOLIDARIO 129.495,00
18FORMULAR POLITICAS FINANCIERAS PARA PROMOVER LA DEMOCRATIZACION 103.200,00
TOTAL 147.518.990,00
Distribución Presupuestaria por Programas
( Expresado en Bolivianos)
85%
2% 1%
2% 9%1%
0% 0%0%
Distribucion Presupuestaria porProgramas
En Bs.
00 09 11 12 13 15 16 17 18
Fuente: Datos extraídos del SIGEP
Elaboración: DGAA - Unidad Financiera – Presupuestos
PRESUPUESTO APROBADO Bs. 147.518.990,00
GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO APROBADO
10000 SERVICIOS PERSONALES 104.926.882,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 28.224.470,00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.489.172,00
40000 ACTIVOS REALES 3.839.466,00
80000 IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS 39.000,00
TOTAL 147.518.990,00
71%
19%
7%
3% 0%
Distribucion Presupuestaria porProgramas
En Bs.
10000 20000 30000 40000 80000
Distribución Presupuestaria por Unidades Ejecutoras
( Expresado en Bolivianos)
Fuente: Datos extraídos del SIGEP
Elaboración: DGAA - Unidad Financiera – Presupuestos