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PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2019 Anexo 06 PROGRAMA DE TRABALHO Page 1 (Inc.II, § 2º, Art.2º) Lei: , Data: Especificação Atividades T o t a l Código Projetos 01 ADM DIRETA-PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL Operação Especial 01 Legislativa 1.128.000,00 1.128.000,00 031 Ação Legislativa 1.128.000,00 1.128.000,00 01 0101 1.128.000,00 1.128.000,00 01 031 Processo Legislativo 285.000,00 01.031.0101.2101.0000 285.000,00 Manutenção da Atividade Legislativa 843.000,00 01.031.0101.2102.0000 843.000,00 Gestão Administrativa e Financeira 0,00 1.128.000,00 TOTAL 1.128.000,00 0,00

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PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIARUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 1

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

01 ADM DIRETA-PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL

Operação Especial

01 Legislativa 1.128.000,00 1.128.000,00

031 Ação Legislativa 1.128.000,00 1.128.000,0001

0101 1.128.000,00 1.128.000,0001 031 Processo Legislativo

285.000,0001.031.0101.2101.0000 285.000,00Manutenção da Atividade Legislativa

843.000,0001.031.0101.2102.0000 843.000,00Gestão Administrativa e Financeira

0,00 1.128.000,00TOTAL 1.128.000,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 2

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Operação Especial

04 Administração 90.000,00 697.500,00 787.500,00

121 Planejamento e Orçamento 72.500,00 72.500,0004

0003 72.500,00 72.500,0004 121 Assessoria de Planejamento

66.500,0004.121.0003.2082.0000 66.500,00Manutenção Assessoria Planejamento

6.000,0004.121.0003.2087.0000 6.000,00Cestas Basicas Servidores

122 Administração Geral 90.000,00 697.500,00 787.500,0004

0001 90.000,00 697.500,00 787.500,0004 122 Gestão Gabinete

90.000,0004.122.0001.1004.0000 90.000,00Aquisição de Veiculos

650.500,0004.122.0001.2001.0000 650.500,00Manutenção do Gabinete e dependências

10.000,0004.122.0001.2004.0000 10.000,00Adiantamentos

5.000,0004.122.0001.2020.0000 5.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

32.000,0004.122.0001.2087.0000 32.000,00Cestas Basicas Servidores

124 Controle Interno 51.500,00 51.500,0004

0007 51.500,00 51.500,0004 124 Auditoria Interna do Município

45.500,0004.124.0007.2086.0000 45.500,00Manutenção Auditoria Interna do Município

6.000,0004.124.0007.2087.0000 6.000,00Cestas Basicas Servidores

131 Comunicação Social 183.000,00 183.000,0004

0002 143.000,00 143.000,0004 131 Gestão Assessoria de Comunicação Social

132.000,0004.131.0002.2081.0000 132.000,00Manutenção Comunicação Social

11.000,0004.131.0002.2087.0000 11.000,00Cestas Basicas Servidores

0006 40.000,00 40.000,0004 131 Ouvidoria Municipal

34.000,0004.131.0006.2085.0000 34.000,00Manutenção Ouvidoria Municipal

6.000,0004.131.0006.2087.0000 6.000,00Cestas Basicas Servidores

06 Segurança Pública 60.000,00 60.000,00

181 Policiamento 60.000,00 60.000,0006

0001 60.000,00 60.000,0006 181 Gestão Gabinete

60.000,0006.181.0001.2100.0000 60.000,00Programa Atividade Delegada

182 Defesa Civil 42.000,00 42.000,0006

0004 42.000,00 42.000,0006 182 Cordenadoria Municipal de Defesa Civil

36.000,0006.182.0004.2083.0000 36.000,00Manutenção Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.

6.000,0006.182.0004.2087.0000 6.000,00Cestas Basicas Servidores

08 Assistência Social 220.900,00 220.900,00

243 Assistência à Criança e ao Adolescente 581.500,00 50.000,00 631.500,0008

0049 4.000,00 4.000,0008 243 Gestão FUMCAD

1.000,0008.243.0049.2004.0000 1.000,00Adiantamentos

1.000,0008.243.0049.2020.0000 1.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

2.000,0008.243.0049.2093.0000 2.000,00Manutenção FUMCAD e depêndencias.

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 3

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

01 GABINETE DO PREFEITO

Operação Especial

0057 581.500,00 46.000,00 627.500,0008 243 Gestão Conselho Tutelar

4.000,0008.243.0057.2004.0000 4.000,00Adiantamentos

1.000,0008.243.0057.2020.0000 1.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

41.000,0008.243.0057.2087.0000 41.000,00Cestas Basicas Servidores

581.500,0008.243.0057.2104.0000 581.500,00Gestão Conselho Tutelar

244 Assistência Comunitária 220.900,00 220.900,0008

0008 220.900,00 220.900,0008 244 Fundo Social de Solidariedade

10.000,0008.244.0008.2020.0000 10.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

194.900,0008.244.0008.2077.0000 194.900,00Manutenção Fundo Social de Solidariedade

16.000,0008.244.0008.2087.0000 16.000,00Cestas Basicas Servidores

671.500,00 1.377.400,00TOTAL 2.048.900,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 4

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Operação Especial

04 Administração 1.000,00 1.316.700,00 1.317.700,00

122 Administração Geral 1.000,00 1.316.700,00 1.317.700,0004

0009 1.316.700,00 1.316.700,0004 122 Gestão Administrativa

1.000,0004.122.0009.2004.0000 1.000,00Adiantamentos

6.000,0004.122.0009.2006.0000 6.000,00Manutenção CPD

90.000,0004.122.0009.2008.0000 90.000,00Publicidade e Propaganda

1.129.700,0004.122.0009.2009.0000 1.129.700,00Manutenção da Secretaria Municipal de Administração edependências

20.000,0004.122.0009.2020.0000 20.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

70.000,0004.122.0009.2087.0000 70.000,00Cestas Basicas Servidores

0051 1.000,00 1.000,0004 122 Reforma e Adequação Proprio

1.000,0004.122.0051.1023.0000 1.000,00Reforma e adequação de proprio para futura instalação depaço municipal

11 Trabalho 78.000,00 78.000,00

331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 78.000,00 78.000,0011

0009 78.000,00 78.000,0011 331 Gestão Administrativa

78.000,0011.331.0009.2089.0000 78.000,00Seguranca Trabalho

99 Reserva de Contingência 500.000,00500.000,00

999 Reserva de Contingência 500.000,0099 500.000,00

9999 500.000,0099 999 500.000,00Reserva Contigencia

99.999.9999.9999.0000 500.000,00500.000,00Reserva de Contingência

1.000,00 1.394.700,00TOTAL 1.895.700,00500.000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 5

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

03 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Operação Especial

04 Administração 2.255.500,00 2.255.500,00

123 Administração Financeira 2.255.500,00 2.255.500,0004

0010 2.255.500,00 2.255.500,0004 123 Gestão Secretaria Fazenda

4.000,0004.123.0010.2003.0000 4.000,00Treinamentos

11.000,0004.123.0010.2004.0000 11.000,00Adiantamentos

419.500,0004.123.0010.2010.0000 419.500,00Manutenção Secretaria Fazenda

144.500,0004.123.0010.2011.0000 144.500,00Manutenção Seção de Contabilidade e Orçamento

498.000,0004.123.0010.2012.0000 498.000,00Manutenção Seção de Tesouraria

248.000,0004.123.0010.2013.0000 248.000,00Manutenção da Seção de Lançamentos e Tributos

216.500,0004.123.0010.2014.0000 216.500,00Manutenção Seção de Convênios

600.000,0004.123.0010.2019.0000 600.000,00Recadastramento Imobiliário

27.000,0004.123.0010.2020.0000 27.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

67.000,0004.123.0010.2087.0000 67.000,00Cestas Basicas Servidores

20.000,0004.123.0010.2088.0000 20.000,00Despesas de Exercicios Anteriores

09 Previdência Social 555.000,00 555.000,00

272 Previdência do Regime Estatutário 555.000,00 555.000,0009

0010 555.000,00 555.000,0009 272 Gestão Secretaria Fazenda

555.000,0009.272.0010.2015.0000 555.000,00Inativos e Pensionistas

28 Encargos Especiais 1.700.000,00 1.700.000,00

843 Serviço da Dívida Interna 1.700.000,00 1.700.000,0028

0010 1.700.000,00 1.700.000,0028 843 Gestão Secretaria Fazenda

900.000,0028.843.0010.2018.0000 900.000,00Senteças Judiciais - Precatórios

300.000,0028.843.0010.2021.0000 300.000,00Principal da Dívida Contratual Resgatado

250.000,0028.843.0010.2022.0000 250.000,00Sentenças Judiciais Outras

250.000,0028.843.0010.2023.0000 250.000,00Sentenças Judiciais Pessoal

846 Outros Encargos Especiais 840.000,00 840.000,0028

0010 840.000,00 840.000,0028 846 Gestão Secretaria Fazenda

840.000,0028.846.0010.2016.0000 840.000,00Contribuição PASEP

99 Reserva de Contingência 188.000,00188.000,00

999 Reserva de Contingência 188.000,0099 188.000,00

9999 188.000,0099 999 188.000,00Reserva Contigencia

99.999.9999.9999.0000 188.000,00188.000,00Reserva de Contingência

0,00 5.350.500,00TOTAL 5.538.500,00188.000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 6

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS

Operação Especial

04 Administração 610.200,00 610.200,00

062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 610.200,00 610.200,0004

0011 610.200,00 610.200,0004 062 Gestão de Assuntos Jurídicos

5.000,0004.062.0011.2003.0000 5.000,00Treinamentos

10.000,0004.062.0011.2004.0000 10.000,00Adiantamentos

4.000,0004.062.0011.2020.0000 4.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

556.200,0004.062.0011.2024.0000 556.200,00Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos edependências

35.000,0004.062.0011.2087.0000 35.000,00Cestas Basicas Servidores

0,00 610.200,00TOTAL 610.200,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 7

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Operação Especial

23 Comércio e Serviços 6.000,00 1.161.850,00 1.167.850,00

695 Turismo 6.000,00 1.161.850,00 1.167.850,0023

0039 1.000,00 1.161.850,00 1.162.850,0023 695 Gestão da Secretaria de Turismo

1.000,0023.695.0039.1004.0000 1.000,00Aquisição de Veiculos

1.000,0023.695.0039.2003.0000 1.000,00Treinamentos

4.000,0023.695.0039.2004.0000 4.000,00Adiantamentos

4.000,0023.695.0039.2008.0000 4.000,00Publicidade e Propaganda

10.000,0023.695.0039.2020.0000 10.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

1.087.850,0023.695.0039.2025.0000 1.087.850,00Manutenção Secretaria de Turismo e depêndencias.

2.000,0023.695.0039.2028.0000 2.000,00Placas sinalização em trilhas

26.000,0023.695.0039.2087.0000 26.000,00Cestas Basicas Servidores

24.000,0023.695.0039.2091.0000 24.000,00Manutenção Consorcio Interm. Polo Turistico Circuito

3.000,0023.695.0039.2095.0000 3.000,00Fundo Municipal Turismo

0040 5.000,00 5.000,0023 695 Desenvolvimento da Estrutura Turistica

5.000,0023.695.0040.1001.0000 5.000,00Reformas de Pontos Turisticos

6.000,00 1.161.850,00TOTAL 1.167.850,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 8

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Operação Especial

15 Urbanismo 5.225.000,00 1.100.000,00 6.325.000,00

451 Infra-Estrutura Urbana 5.225.000,00 1.100.000,00 6.325.000,0015

0013 5.225.000,00 5.225.000,0015 451 Infraestrutura Urbana e Rural

2.065.000,0015.451.0013.1006.0000 2.065.000,00Pavimentação e manutenção de vias públicas

60.000,0015.451.0013.1007.0000 60.000,00Manutenção de Estradas Rurais

220.000,0015.451.0013.1008.0000 220.000,00Construção e Manutenção Pontes

100.000,0015.451.0013.1009.0000 100.000,00Reforma e Ampliação de Praças Públicas

1.610.000,0015.451.0013.1022.0000 1.610.000,00Construção e Reforma de Calçadas

920.000,0015.451.0013.1022.0001 920.000,00DADE 2015

250.000,0015.451.0013.1024.0000 250.000,00Sinalização Turistica

0014 1.100.000,00 1.100.000,0015 451 Iluminação Pública

1.100.000,0015.451.0014.2050.0000 1.100.000,00Manutenção Iluminação Pública

452 Serviços Urbanos 32.000,00 3.662.000,00 3.694.000,0015

0012 32.000,00 3.662.000,00 3.694.000,0015 452 Gestão de Obras

1.000,0015.452.0012.1003.0000 1.000,00Reforma e Ampliação

31.000,0015.452.0012.1004.0000 31.000,00Aquisição de Veiculos

9.000,0015.452.0012.2004.0000 9.000,00Adiantamentos

16.000,0015.452.0012.2020.0000 16.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

2.476.000,0015.452.0012.2044.0000 2.476.000,00Manutenção da Secretaria de Obras e dependências

784.000,0015.452.0012.2048.0000 784.000,00Limpeza Pública

377.000,0015.452.0012.2087.0000 377.000,00Cestas Basicas Servidores

23 Comércio e Serviços 6.310.000,00 6.310.000,00

695 Turismo 6.310.000,00 6.310.000,0023

0013 6.310.000,00 6.310.000,0023 695 Infraestrutura Urbana e Rural

200.000,0023.695.0013.1001.0000 200.000,00Reformas de Pontos Turisticos

880.000,0023.695.0013.1001.0001 880.000,00DADE 2017

2.230.000,0023.695.0013.1001.0002 2.230.000,00DADE 2018

3.000.000,0023.695.0013.1001.0003 3.000.000,00DADE 2019

26 Transporte 234.500,00 234.500,00

782 Transporte Rodoviário 234.500,00 234.500,0026

0055 234.500,00 234.500,0026 782 Estrada Rodagem

234.500,0026.782.0055.2045.0000 234.500,00Manutenção de Estradas de Rodagem

11.567.000,00 4.996.500,00TOTAL 16.563.500,000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIARUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 9

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Operação Especial

12 Educação 1.000,00 290.900,00 291.900,00

122 Administração Geral 1.000,00 290.900,00 291.900,0012

0032 1.000,00 290.900,00 291.900,0012 122 Gestão da Secretaria de Educação

1.000,0012.122.0032.1003.0000 1.000,00Reforma e Ampliação

4.400,0012.122.0032.2003.0000 4.400,00Treinamentos

4.500,0012.122.0032.2004.0000 4.500,00Adiantamentos

247.000,0012.122.0032.2017.0000 247.000,00Manutençao Secretaria de Educaçao e dependências

35.000,0012.122.0032.2020.0000 35.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

361 Ensino Fundamental 401.000,00 13.280.000,00 13.681.000,0012

0030 350.000,00 4.410.000,00 4.760.000,0012 361 Ensino Fundamental

350.000,0012.361.0030.1003.0000 350.000,00Reforma e Ampliação

35.000,0012.361.0030.2020.0000 35.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

9.000,0012.361.0030.2027.0000 9.000,00Modernização do Acervo da Sala de Leitura

3.066.000,0012.361.0030.2033.0000 3.066.000,00Manutenção de Desenvolvimento do Ensino Fundamental

1.300.000,0012.361.0030.2087.0000 1.300.000,00Cestas Basicas Servidores

0032 50.000,00 50.000,0012 361 Gestão da Secretaria de Educação

50.000,0012.361.0032.1004.0000 50.000,00Aquisição de Veiculos

0033 7.660.000,00 7.660.000,0012 361 Manutenção FUNDEB e Valorização dos Profissionais daEducação

1.000,0012.361.0033.2020.0000 1.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

7.656.000,0012.361.0033.2036.0000 7.656.000,00Manutenção do FUNDEB 60% - Fundamental

3.000,0012.361.0033.2038.0000 3.000,00Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental

0046 1.000,00 1.210.000,00 1.211.000,0012 361 Transporte Escolar

1.000,0012.361.0046.1004.0000 1.000,00Aquisição de Veiculos

1.210.000,0012.361.0046.2041.0000 1.210.000,00Manutenção Transporte de Alunos

362 Ensino Médio 27.000,00 27.000,0012

0052 27.000,00 27.000,0012 362 Ensino Medio

27.000,0012.362.0052.2096.0000 27.000,00Manutenção Ensino Medio

364 Ensino Superior 410.000,00 410.000,0012

0048 410.000,00 410.000,0012 364 Ensino Superior

410.000,0012.364.0048.2042.0000 410.000,00Auxilio financeiro a estudantes

365 Educação Infantil 537.000,00 10.477.000,00 11.014.000,0012

0029 537.000,00 3.976.000,00 4.513.000,0012 365 Educação Infantil

1.000,0012.365.0029.1002.0000 1.000,00Construção de Creches e Pre Escolas

536.000,0012.365.0029.1003.0000 536.000,00Reforma e Ampliação

65.000,0012.365.0029.2020.0000 65.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

210.000,0012.365.0029.2029.0000 210.000,00Manutenção das Creches

3.311.000,0012.365.0029.2030.0000 3.311.000,00Manutenção de Pré-Escolas

390.000,0012.365.0029.2087.0000 390.000,00Cestas Basicas Servidores

0033 4.340.000,00 4.340.000,0012 365 Manutenção FUNDEB e Valorização dos Profissionais daEducação

1.000,0012.365.0033.2020.0000 1.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

4.336.000,0012.365.0033.2037.0000 4.336.000,00Manutenção do FUNDEB 60 - Infantil

3.000,0012.365.0033.2039.0000 3.000,00Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 10

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Operação Especial

0034 2.161.000,00 2.161.000,0012 365 Merenda Escolar

2.161.000,0012.365.0034.2040.0000 2.161.000,00Distribuição da Merenda Escolar

366 Educação de Jovens e Adultos 33.400,00 33.400,0012

0053 33.400,00 33.400,0012 366 Manutenção Ensino Jovens Adultos

33.400,0012.366.0053.2097.0000 33.400,00Manutenção Ensino Jovens e Adultos

367 Educação Especial 3.000,00 3.000,0012

0031 3.000,00 3.000,0012 367 Educação Especial

3.000,0012.367.0031.2034.0000 3.000,00Manutenção do Desenvolvimento da Educação Especial

13 Cultura 135.500,00 135.500,00

392 Difusão Cultural 135.500,00 135.500,0013

0035 132.500,00 132.500,0013 392 Desenvolvimento Cultural

126.500,0013.392.0035.2043.0000 126.500,00Manutenção da Cultura

6.000,0013.392.0035.2087.0000 6.000,00Cestas Basicas Servidores

0056 3.000,00 3.000,0013 392 Fundo Municipal de Cultura

3.000,0013.392.0056.2103.0000 3.000,00Manutenção do Fundo Municipal de Cultura

939.000,00 24.656.800,00TOTAL 25.595.800,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 11

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Operação Especial

10 Saúde 500.000,00 500.000,00

122 Administração Geral 500.000,00 500.000,0010

0059 500.000,00 500.000,0010 122 Devolução Hospital - IAC

500.000,0010.122.0059.2105.0000 500.000,00Devolução Hospital - Incentivo de Adesão aContratualização (IAC)

301 Atenção Básica 2.000,00 20.894.800,00 20.896.800,0010

0041 1.000,00 15.072.800,00 15.073.800,0010 301 Gestão Secretaria de Saúde

1.000,0010.301.0041.1004.0000 1.000,00Aquisição de Veiculos

192.000,0010.301.0041.2004.0000 192.000,00Adiantamentos

1.000,0010.301.0041.2020.0000 1.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

14.064.800,0010.301.0041.2051.0000 14.064.800,00Manutenção do Fundo Municipal Saúde

815.000,0010.301.0041.2087.0000 815.000,00Cestas Basicas Servidores

0042 1.000,00 5.822.000,00 5.823.000,0010 301 Assistência à Saúde

1.000,0010.301.0042.1003.0000 1.000,00Reforma e Ampliação

3.000.000,0010.301.0042.2065.0000 3.000.000,00Manutenção Convênio Hospital Geral Dr. Francisco Tozzi

2.822.000,0010.301.0042.2066.0000 2.822.000,00Manutenção Contratuzalização Conisca

304 Vigilância Sanitária 2.000,00 160.000,00 162.000,0010

0041 2.000,00 2.000,0010 304 Gestão Secretaria de Saúde

2.000,0010.304.0041.1004.0000 2.000,00Aquisição de Veiculos

0042 160.000,00 160.000,0010 304 Assistência à Saúde

160.000,0010.304.0042.2060.0000 160.000,00Vigilância Sanitaria

504.000,00 21.054.800,00TOTAL 21.558.800,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 12

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE RECREACAO E JUVENT

Operação Especial

27 Desporto e Lazer 158.000,00 763.000,00 921.000,00

812 Desporto Comunitário 158.000,00 763.000,00 921.000,0027

0036 763.000,00 763.000,0027 812 Gestão da Secretaria de Esportes e Recreação

1.000,0027.812.0036.2003.0000 1.000,00Treinamentos

15.000,0027.812.0036.2004.0000 15.000,00Adiantamentos

2.000,0027.812.0036.2020.0000 2.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

697.000,0027.812.0036.2072.0000 697.000,00Manutenção Secretaria de Esportes e depêndencias.

43.000,0027.812.0036.2087.0000 43.000,00Cestas Basicas Servidores

5.000,0027.812.0036.2094.0000 5.000,00Fundo Municipal Esporte

0038 158.000,00 158.000,0027 812 Esporte para Todos

51.000,0027.812.0038.1013.0000 51.000,00Construção e Manutenção de Quadras Poliesportivas

105.000,0027.812.0038.1014.0000 105.000,00Construção Pista Skate

2.000,0027.812.0038.1015.0000 2.000,00Construção e manutenção de Campo Society

158.000,00 763.000,00TOTAL 921.000,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 13

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DESENV.SOCIAL

Operação Especial

08 Assistência Social 533.000,00 2.328.580,00 2.861.580,00

244 Assistência Comunitária 533.000,00 2.328.580,00 2.861.580,0008

0008 40.000,00 40.000,0008 244 Fundo Social de Solidariedade

40.000,0008.244.0008.2078.0000 40.000,00Aquisição Cesta Basica

0028 533.000,00 2.285.580,00 2.818.580,0008 244 Gestão Assistência e Desenvolvimento Social

1.000,0008.244.0028.1003.0000 1.000,00Reforma e Ampliação

1.000,0008.244.0028.1004.0000 1.000,00Aquisição de Veiculos

531.000,0008.244.0028.1021.0000 531.000,00Construcao Centro Convivencia Idoso

5.000,0008.244.0028.2003.0000 5.000,00Treinamentos

13.000,0008.244.0028.2004.0000 13.000,00Adiantamentos

145.000,0008.244.0028.2020.0000 145.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

1.066.500,0008.244.0028.2073.0000 1.066.500,00Manutenção do Fundo Municipal de Assisntência Social edependências

695.080,0008.244.0028.2074.0000 695.080,00Repasse de Recursos Públicos ao Terceiro Setor

74.000,0008.244.0028.2075.0000 74.000,00Cursos Profissionalizantes

63.000,0008.244.0028.2087.0000 63.000,00Cestas Basicas Servidores

167.000,0008.244.0028.2092.0000 167.000,00Subsidio Transporte Urbano

57.000,0008.244.0028.2099.0000 57.000,00Bolsa Aluguel

0047 3.000,00 3.000,0008 244 Criação PAT

3.000,0008.244.0047.2076.0000 3.000,00Manutenção PAT (Posto Atendimento Trabalhador)

333 Empregabilidade 50.000,00 50.000,0008

0061 50.000,00 50.000,0008 333 Jovem Aprendiz

50.000,0008.333.0061.2107.0000 50.000,00Jovem Aprendiz

334 Fomento ao Trabalho 360.000,00 360.000,0008

0060 360.000,00 360.000,0008 334 Frente Emergencial de Trabalho

360.000,0008.334.0060.2106.0000 360.000,00Frente Emergencial Trabalho

943.000,00 2.328.580,00TOTAL 3.271.580,000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIARUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 14

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE

Operação Especial

17 Saneamento 101.000,00 101.000,00

512 Saneamento Básico Urbano 101.000,00 101.000,0017

0050 101.000,00 101.000,0017 512 Construção ETE Pelado

101.000,0017.512.0050.1005.0000 101.000,00Construção

18 Gestão Ambiental 54.000,00 1.630.000,00 1.684.000,00

541 Preservação e Conservação Ambiental 54.000,00 1.630.000,00 1.684.000,0018

0015 51.000,00 1.628.000,00 1.679.000,0018 541 Gestão da Secretaria Ambiental Municipal

30.000,0018.541.0015.1003.0000 30.000,00Reforma e Ampliação

1.000,0018.541.0015.1004.0000 1.000,00Aquisição de Veiculos

20.000,0018.541.0015.1007.0000 20.000,00Manutenção de Estradas Rurais

2.000,0018.541.0015.2004.0000 2.000,00Adiantamentos

3.000,0018.541.0015.2008.0000 3.000,00Publicidade e Propaganda

10.000,0018.541.0015.2020.0000 10.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

409.000,0018.541.0015.2079.0000 409.000,00Manutenção Secretaria de Meio Ambiente e dependências

24.000,0018.541.0015.2087.0000 24.000,00Cestas Basicas Servidores

1.180.000,0018.541.0015.2090.0000 1.180.000,00Manutenção Consorcio Saneamento Circuito Águas

0023 1.000,00 2.000,00 3.000,0018 541 Infraestrutura Rural - Patrulha Agricola

1.000,0018.541.0023.1016.0000 1.000,00Aquisição Trator e Implementos

2.000,0018.541.0023.2003.0000 2.000,00Treinamentos

0044 1.000,00 1.000,0018 541 Infraestrutura Rural, Espaço do Produtor, Agroindustria

1.000,0018.541.0044.1005.0000 1.000,00Construção

0045 1.000,00 1.000,0018 541 Infraestrutura Rural Beneficiamento de Café

1.000,0018.541.0045.1017.0000 1.000,00Descascador de Café e Caminhão

155.000,00 1.630.000,00TOTAL 1.785.000,000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIARUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 15

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

02 ADM. DIRETA-PODER EXECUTIVO

12 SECRETARIA MUNICIPAL TRANSITO, TRANSPORTES E MOB

Operação Especial

15 Urbanismo 262.000,00 1.780.370,00 2.042.370,00

452 Serviços Urbanos 262.000,00 1.780.370,00 2.042.370,0015

0043 262.000,00 1.284.000,00 1.546.000,0015 452 Gestão do Fundo Municipal de Transito

1.000,0015.452.0043.1003.0000 1.000,00Reforma e Ampliação

30.000,0015.452.0043.1004.0000 30.000,00Aquisição de Veiculos

150.000,0015.452.0043.1006.0000 150.000,00Pavimentação e manutenção de vias públicas

40.000,0015.452.0043.1018.0000 40.000,00Mobilidade Urbana

40.000,0015.452.0043.1019.0000 40.000,00Sinalização Vertical e Horizontal

1.000,0015.452.0043.1020.0000 1.000,00Construção Rotatórias

2.000,0015.452.0043.2004.0000 2.000,00Adiantamentos

10.000,0015.452.0043.2020.0000 10.000,00Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes

284.000,0015.452.0043.2092.0000 284.000,00Subsidio Transporte Urbano

988.000,0015.452.0043.2098.0000 988.000,00Manutenção Fundo Municipal Transito

0054 496.370,00 496.370,0015 452 Gestão Secretaria Municipal Transito

1.870,0015.452.0054.2003.0000 1.870,00Treinamentos

2.000,0015.452.0054.2008.0000 2.000,00Publicidade e Propaganda

445.500,0015.452.0054.2080.0000 445.500,00Manutenção do Secretaria de Trânsito e depêndencias.

47.000,0015.452.0054.2087.0000 47.000,00Cestas Basicas Servidores

262.000,00 1.780.370,00TOTAL 2.042.370,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 16

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

03 SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01 DIRETORIA

Operação Especial

17 Saneamento 126.000,00 126.000,00

512 Saneamento Básico Urbano 126.000,00 126.000,0017

0316 126.000,00 126.000,0017 512 Manutençao do Gabinete

126.000,0017.512.0316.2301.0000 126.000,00Administração Geral

0,00 126.000,00TOTAL 126.000,000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIARUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 17

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

03 SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

02 ADMINISTRAÇAO E FINANCAS

Operação Especial

17 Saneamento 2.062.000,00 2.062.000,00

512 Saneamento Básico Urbano 2.062.000,00 2.062.000,0017

0317 2.062.000,00 2.062.000,0017 512 Manutenção Administrativa e Finanças

2.062.000,0017.512.0317.2301.0000 2.062.000,00Administração Geral

28 Encargos Especiais 95.000,00 95.000,00

846 Outros Encargos Especiais 95.000,00 95.000,0028

0308 95.000,00 95.000,0028 846 Encargos Especiais

95.000,0028.846.0308.2401.0000 95.000,00Manutencao Setor Geral da Administracao

0,00 2.157.000,00TOTAL 2.157.000,000,00

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PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIARUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89 Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 18

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

03 SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03 ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

Operação Especial

17 Saneamento 260.000,00 3.240.000,00 3.500.000,00

512 Saneamento Básico Urbano 260.000,00 3.240.000,00 3.500.000,0017

0303 60.000,00 60.000,0017 512 Manutençao e Reforma de Instalações

60.000,0017.512.0303.1303.0000 60.000,00Manutenção Reformas e Instalações

0304 100.000,00 100.000,0017 512 Recuperação e Ampliação da Capacidade deArmazenamento de Água Tratada

100.000,0017.512.0304.1304.0000 100.000,00Recuperação e Ampliação da Capacidade deArmazenamento de Água Tratada

0306 10.000,00 10.000,0017 512 Tratamento de lodo das estações de tratamento de água

10.000,0017.512.0306.1308.0000 10.000,00Tratamento Lodo

0311 50.000,00 50.000,0017 512 Macromedições e controle de perdas

50.000,0017.512.0311.1311.0000 50.000,00Macromedição e controle de perdas

0313 40.000,00 40.000,0017 512 Manutenção e Modernização da ETE Barreiro

40.000,0017.512.0313.1313.0000 40.000,00Manutenção e Modernização ETE Barreiro

0318 2.438.000,00 2.438.000,0017 512 Manutenção das Estações de Tratamento de Água

2.438.000,0017.512.0318.2303.0000 2.438.000,00Manutenção ETA

0319 802.000,00 802.000,0017 512 Manutenção das Estações de Tratamento de Esgoto

802.000,0017.512.0319.2302.0000 802.000,00Manutenção ETE

260.000,00 3.240.000,00TOTAL 3.500.000,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 19

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

03 SERV.AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

04 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Operação Especial

17 Saneamento 221.000,00 3.308.000,00 3.529.000,00

512 Saneamento Básico Urbano 221.000,00 3.308.000,00 3.529.000,0017

0305 110.000,00 110.000,0017 512 Ampliação e Substituição das Redes de Água e Esgoto

110.000,0017.512.0305.1305.0000 110.000,00Ampliação e Substituição das Redes

0311 500,00 500,0017 512 Macromedições e controle de perdas

500,0017.512.0311.1311.0000 500,00Macromedição e controle de perdas

0313 500,00 500,0017 512 Manutenção e Modernização da ETE Barreiro

500,0017.512.0313.1313.0000 500,00Manutenção e Modernização ETE Barreiro

0314 110.000,00 110.000,0017 512 Renovação Frota

110.000,0017.512.0314.1306.0000 110.000,00Renovação de frota

0320 3.308.000,00 3.308.000,0017 512 Saneamento Básico Urbano

3.308.000,0017.512.0320.2304.0000 3.308.000,00Manutenção de Obras

221.000,00 3.308.000,00TOTAL 3.529.000,000,00

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Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHOPage 20

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

Especificação Atividades T o t a lCódigo Projetos

04 SERV DE BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA

01 SERV.AUT.BALNEOT. FISIOTERAPIA

Operação Especial

23 Comércio e Serviços 1.865.000,00 1.865.000,00

695 Turismo 1.865.000,00 1.865.000,0023

0401 305.000,00 305.000,0023 695 Manutenção Setor Geral da Administração

305.000,0023.695.0401.2401.0000 305.000,00Manutencao Setor Geral da Administracao

0402 1.560.000,00 1.560.000,0023 695 Manutencao Setor Geral de Balneoterapia

23.695.0402.1805.0000 0,00Implantação e Instalação do Sistema de Informatização detodos os Setores do SABF.

23.695.0402.1806.0000 0,00Implantação do Sistema de Catracas Eletronicas deAcesso

23.695.0402.1807.0000 0,00Aquisição Veiculo Utilitário

23.695.0402.1808.0000 0,00Reconstrução de Area das Nascentes Philomena Tozzi eMadame Curie, DNPM

23.695.0402.1809.0000 0,00Reforma Sistema Bombeamento e Pressurização da Águade Abastecimentos dos Banhos.

1.560.000,0023.695.0402.2402.0000 1.560.000,00Manutenção Setor Geral de Balneoterapia

28 Encargos Especiais 156.800,00 156.800,00

846 Outros Encargos Especiais 156.800,00 156.800,0028

0000 156.800,00 156.800,0028 846 SABF

156.800,0028.846.0000.0404.0000 156.800,00SABF

0,00 2.021.800,00TOTAL 2.021.800,000,00

688.000,00 79.085.500,0015.687.500,00 95.461.000,00TOTAL GERAL

GILBERTO ABDOU HELOUPREFEITO MUNICIPAL