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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 1
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PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO
SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA
2009
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 3
I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática Gestionar las tecnologías de información de la Municipalidad Metropolitana de Lima para el logro de los objetivos y metas de la Institución, brindando mejpres procesos con soluciones integrales a medida y de calidad sostenible, que se comprueba con la generación de valor agregado con impacto directo en la satisfacción de los ciudadanos II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática Ente generador de automatización y modernización de los sistemas de información de gobierno municipal, mediante el uso permanente de los avances tecnológicos de información y comunicaciones, forjando una visión de liderazgo asumiendo una posición de institución referencia en servicios municipales informáticos. Valores: Trabajamos con ética profesional - Tenemos actitud de servicio - Somos creativos, innovadores y proactivos - Trabajamos en equipo - Filisofía de servicio al ciudadano - Honestidad - Valoramos al personal comprometido - Nos esforzamos para crear sistemas integrales, flexibles, y que generen los resultados esperados con eficiencia operativa y al menor costo posible.
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III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional La Subgerencia de Informática es un órgano de apoyo y depende orgánicamente de la Gerencia de Planificación IV. Situación Actual - Recursos Humanos
SUB - ÁREAS Subgerencia de Informática
Nº CARGOS CANTIDAD
1 Subgerente de Informática 1
Apoyo Administrativo Nº CARGOS CANTIDAD
1 Asistente Administrativo 1
Apoyo Secretarial Nº CARGOS CANTIDAD
1 Secretaria 1
Desarrollo de Sistemas Nº CARGOS CANTIDAD
1 Analistas y Programadores 10
Soporte Técnico Nº CARGOS CANTIDAD
1 Técnicos de Soporte 6
Redes y Comunicaciones Nº CARGOS CANTIDAD
1 Técnicos Informáticos 5
Gestión de Proyectos Nº CARGOS CANTIDAD
1 Especialistas Informáticos 2
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V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes a) Hardware
Nº HARDWARE CANTIDAD
Servidores 1 Servidores 18
Impresoras 2 Impresoras 1
Scanner 3 Scanner 2
Otros 4 Sistemas de Comunicaciones 4
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b) Software
Nº SOFTWARE CANTIDAD
Sistemas Operativos 1 Linux 6
2 Wuindows 2003 12
De Oficina 3 Office 2003 20
4 Wuindows Vista 5
5 Wuindows XP 15
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b) Conectividad
Nº CONECTIVIDAD CANTIDAD
Switches 1 Switches 135
Router 2 Router 3
Wireless 3 Wireles 1
Otros 4 Media Converter 8
Hub 5 Hub 6
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VI. Situación Actual - Problemática Actual DEBILIDADES
Nº LISTADO DE DEBILIDADES
1 Las comunicaciones no estan integradas
2 Los servidores deben ser cambiados o repotenciados
3 Falta de recursos humanos
4 No se cuenta con los recursos suficientes para una actualización tecnológica permanente
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VI. Situación Actual - Problemática Actual FORTALEZAS
Nº LISTADO DE FORTALEZAS
1 Personal con experiencia
2 Conocimiento de las reglas del negocio
3 Personal capacitado y con vocación de servicio para el logro de los objetivos propuestos
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VI. Situación Actual - Problemática Actual AMENAZAS
Nº LISTADO DE AMENAZAS
1 Que no se obtengan los recursos suficientes para financiar las inversiones necesarias para asegurar la estabilidad del servicio informático
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VI. Situación Actual - Problemática Actual OPORTUNIDADES
Nº LISTADO DE OPORTUNIDADES
1 Buena umagen de la Municipalidad ante la comunidad
2 Desarrollo de procesos en base a nuevas tecnologias de la información
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VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Sectoriales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS
1 Cumplir con desarrollar nuestras actividades según nuestro Plan Estratégico Institucional y los instructivos de la PCM-ONGEI
2 Cumplir los postulados del Plan Informático Nacional
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VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS
1 Ser una administración moderna que brinde servicios de calidad y administre una ciudad autónoma
2 Modernización institucional para el buen gobierno con el fortalecimiento y consolidación de los sistemas administrativos y de planificación municipal
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VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial - Objetivos Institucionales
Nº LISTADO DE OBJETIVOS
1 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas tácticos en uso
2 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas técnicos operativos en uso
3 Puesta en marcha y ajustes al nuevo sistema de gestión documentaria
4 Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto
5 Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios
6 Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano
7 Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM
8 Implementación de mejoras en el sistema de Control de Inversiones
9 Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control
10 Implementación del nuevo Sistema Judicial
11 Implementación de Mejoras en el sistema de Diagnóstico Nutricional
12 Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal
13 Adquisición de Antivirus
14 Renovación de Licencias de Oracle
15 Renovación de Licencias de Microsoft
16 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de PCs e Impresoras más configuración de equipos
17 Soporte y Servicio de Redes
18 Servicio de Internet, Extranet, Portal Web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática
19 Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informático ininterrumpido
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X. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático ESTRATEGIAS
Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS
1 Participar en las actividades y procesos de la PCM - ONGEI
2 Reemplazo de equipos obsoletos, según lo permita los recursos asignados
3 Promover la participación de organismos internacionales para el apoyo con consultores u otros elementos en el desarrollo tecnológico informático de la MML
4 Capacitación de nuestro personal informático por medio de las empresas proveedoras más representativas y entidades especializadas.
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XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1
Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los Sistemas Tácticos en uso Descripción del proyecto:
Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado al ciudadano
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las mejoras a los Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizados los Sistemas Tácticos en uso
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistemas actualizados de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil. VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
835 Numero de Usuarios que
demandan
835
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2
Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los Sistemas Técnico Operativos en uso Descripción del proyecto:
Sistemas Técnico Operativos en uso - 12 Sistemas
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las mejoras a los 12 Sistemas Técnico Operativos en uso
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizados los 12 Sistemas Técnico Operativos en uso
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
12 Sistemas Técnico Operativos en uso
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1300 Numero de Usuarios que
demandan
1300
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3
Puesta en marcha y ajustes al nuevo Sistema de Gestión Documentaria
Descripción del proyecto:
Nuevo Sistemas de Gestión Documentaria
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado al ciudadano
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/08/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar los ajustes y adecuaciones para la puesta en marcha del nuevo sistema de Gestión Documentria en cada unidad operativa 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Documentaria
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Nuevo Sistema de Gestión Documentaria
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
750 Numero de Usuarios que
demandan
750
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4
Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto
Descripción del proyecto:
Poner en marcha la Directiva de Requerimiento de Gasto
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones para la implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Directiva de Requerimiento de Gasto
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
103 Numero de Usuarios que
demandan
103
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I. DATOS PARA LA EVALUACION
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5
Implementación de un Sistema de Seguridad Informática basada en ISO 17799
Descripción del proyecto:
Implementación de un Sistema de Seguridad Informática basada en ISO 17799
TIPO:
Proyecto
TIPO DE ORIENTACION:
Normativas
Prioridad
2
Indicadores de Avance:
% Anual 100 % de Cumplimiento 100
Presupuesto:
Presupuesto Planificado 134500 Presupuesto Ejecutado
134500
Usuarios:
Usuarios Beneficiados 1200 Usuarios que Demandan
1200
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6
Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano
Descripción del proyecto:
Sistema de Transporte Urbano
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollo de las mejoras propuestas por los usuarios del Sistema Integral de Transporte Urbano 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizado el Sistema Integral de Transporte Urbano
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Transporte Urbano
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema Actualizado de Transporte Urbano
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Gerencia de Transporte Urbano
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
184 Numero de Usuarios que
demandan
184
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 22
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 7
Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM
Descripción del proyecto:
Nuevo Plan Contable integrado en el Sistema SAFIM
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones para la incorporación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizado según normatividad vigente el Sistema SAFIM
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la Municipalidad de Lima
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema SAFIM actualizado
VIII. Usuarios de Productos Finales
Gerencias de Finanzas, Logística y Tesorería
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
60 Numero de Usuarios que
demandan
60
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 23
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 8
Implementación de mejoras en el Sistema de Control de Inversiones
Descripción del proyecto:
Sistema de Control de Inversiones
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 02/02/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones para atender los requerimientos de los usuarios del Sistema de Control de Inversiones 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener actualizado el Sistema de Control de Inversiones
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema de Control de Inversiones actualizado
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal estratégico de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
25 Numero de Usuarios que
demandan
25
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 24
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 9
Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control
Descripción del proyecto:
Sistema de Fiscalización y Control
TIPO:
Proyecto
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones en los Sistemas GESDOC y JUDIC para su integración con el Sistema de Fiscalización y Control 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Sistema de Fiscalización y Control
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Fiscalización y Control
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema de Fiscalización y Control
VIII. Usuarios de Productos Finales
Gerencia de Fiscalización y Control
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
70 Numero de Usuarios que
demandan
70
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 25
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 10
Implementación del nuevo Sistema Judicial
Descripción del proyecto:
Acciones para la implementación del nuevo Sistema Jucicial
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 30/06/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las acciones necesarias para la implementación del nuevo Sistema Judicial 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Nuevo Sistema Judicial
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Procuraduría Pública Municipal
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Nuevo Sistema Judicial
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Procuraduría Pública Municipal
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
40 Numero de Usuarios que
demandan
40
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 26
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 11
Implementación de mejoras en el Sistema de Diagnóstico Nutricional
Descripción del proyecto:
Sistema de Diagnóstico Nutricional
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Desarrollar las mejoras requeridas por los usuarios del sistema
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Actualización del Sistema de Control Nutricional
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación Nutricional
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Sistema de Control Nutricional actualizado
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación Nutricional
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
10 Numero de Usuarios que
demandan
10
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 27
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 12
Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal Descripción del proyecto:
Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 02/02/2009 Fec. Fin 27/02/2009
2.3 Costo Total:
60000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mejorar la comunicación entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Nuevo enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
50 Numero de Usuarios que
demandan
50
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 28
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 13
Adquisición de Antivirus
Descripción del proyecto:
Adquisición de Antivirus
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 15/01/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
220000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Adquisición de Antivirus
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Protección de las PCs y Servidores de la MML
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Adquisición de Antivirus
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1500 Numero de Usuarios que
demandan
1500
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 29
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 14
Renovación de Licencias de Oracle
Descripción del proyecto:
Licencias de Oracle
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 02/02/2009 Fec. Fin 31/03/2009
2.3 Costo Total:
135000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Renovación de Licencias de Oracle
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Licencias de Oracle renovadas
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Licencias de Oracle renovadas
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
800 Numero de Usuarios que
demandan
800
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 30
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 15
Renovación de Licencias de Microsoft
Descripción del proyecto:
Licencias de Microsoft
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 01/06/2009 Fec. Fin 31/07/2009
2.3 Costo Total:
845000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Renovación de Licencias de Microsoft
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Licencias de Microsoft renovadas
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Licencias de Microsoft renovadas
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1500 Numero de Usuarios que
demandan
1500
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 31
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 16
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras más configuración de equipos Descripción del proyecto:
Soporte Tecnico a PCs e Impresoras
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras más configuración de equipos 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Soporte Tecnico a PCs e Impresoras
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Soporte Tecnico a PCs e Impresoras
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1500 Numero de Usuarios que
demandan
1500
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 32
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 17
Soporte y Servicio de Redes
Descripción del proyecto:
Soporte y Servicio de Redes
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Soporte y Servicio de Redes
3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener las comunicaciones entre los equipos informáticos de la MML
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Soporte y Servicio de Redes de la MML
VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1500 Numero de Usuarios que
demandan
1500
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 33
I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 18
Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática Descripción del proyecto:
Servicios Informáticos requeridos por la MML
TIPO:
Actividad
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática de la MML
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
0
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Mantener los servicios informáticos de la MML
IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado y Seguridad Informática VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1500 Numero de Usuarios que
demandan
1500
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I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 19
Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informátivo ininterrumpido Descripción del proyecto:
Inversiones en:Alquiler de fibra óptica para enlace de datosAdquisición de servidoresAdquisición de switchsMantenimiento y mejoras al SAFIM y otros sistemasSoporte Técnico Premier de MicrosoftSistema de contingencia inalámbrica y tendido de fibra TIPO:
Proyecto
TIPO DE ORIENTACION:
Orientado a la Gestión Interna
Prioridad:
1
II. Datos Generales
2.1 Unidad Ejecutora:
Subgerencia de Informática
2.2 Duración:
Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009
2.3 Costo Total:
2468000
III. Del proyecto
3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:
Inversiones en:Alquiler de fibra óptica para enlace de datosAdquisición de servidoresAdquisición de switchsMantenimiento y mejoras al SAFIM y otros sistemasSoporte Técnico Premier de MicrosoftSistema de contingencia inalámbrica y tendido de fibra 3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:
Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de equipos y asegurar el servicio informátivo ininterrumpido IV. Meta Anual
100
V. Cobertura de Acción
Gerencias de la MML
VI. Instituciones Involucradas
Municipalidad Metropolitana de Lima
VII. Productos Finales
Inversiones en:Alquiler de fibra óptica para enlace de datosAdquisición de servidoresAdquisición de switchsMantenimiento y mejoras al SAFIM y otros sistemasSoporte Técnico Premier de MicrosoftSistema de contingencia inalámbrica y tendido de fibra VIII. Usuarios de Productos Finales
Personal de las Gerencias de la MML
Usuarios:
Numero de Usuarios Beneficiados
1500 Numero de Usuarios que
demandan
1500
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XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas a) Adquisición de Hardware
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Servidores 1 Servidores 450000 12 Otras fuentes de la
Institución Presupuesto Total Asignado: 450.000
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b) Adquisición de Equipos de Comunicación
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Switches 1 Adquisición de Switchs 828000 95 Otras fuentes de la
Institución Otros
2 Alquiler de fibra óptica para enlace de datos
250000 1 Otras fuentes de la Institución
3 Reemp. Torre enlace inalámbrico con Seg. Ciudadana
60000 1 Otras fuentes de la Institución
4 Sistema de Contingencia Inalámbrica y tendido de fibra
400000 1 Otras fuentes de la Institución
Presupuesto Total Asignado: 1.538.000
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c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos
Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
1 Soporte Premier de Microsoft 190000 1 Otras fuentes de la Institución
Presupuesto Total Asignado: 190.000
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d) Adquisición de Software
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO
Motores de Base de Datos 1 Renovación Licencias de Microsoft 845000 8 Otras fuentes de la
Institución 2 Renovación Licencias de Oracle 135000 6 Otras fuentes de la
Institución Antivirus
3 Adquisición de Antivirus 220000 2 Otras fuentes de la Institución
Presupuesto Total Asignado: 1.200.000
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e) Desarrollo de Sistemas Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna 1 Mantenimiento y Mejoras a los Sistemas
SAFIM y Otros 350000 Otras fuentes de la Institución
Tipo de Coneccion:
Red
Tipo de Desarrollo:
Terceros
Tipo de Ambito:
Internet
Presupuesto Total Asignado: 350.000
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f) Adquisiciones de Servicios Informáticos
Nº SOFTWARE PRESUPUESTO
Presupuesto Total Asignado: 0
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g) Recursos Humanos a contratar
SUB - ÁREAS
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PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009 43
h) Capacitación y Fortaleza Institucional
Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO
Presupuesto Total Asignado: 0
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i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse
Nº PROYECTOS PRESUPUESTO
Presupuesto Total Asignado: 0
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