pemerintah kabupaten kulon progo badan …bappeda.kulonprogokab.go.id/files/renja 2015.pdf · 2008...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126
Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO
NOMOR 050.13/13/VIII/ 2014
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu
menyusun perencanaan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD
tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Tahun Anggaran 2015;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
2
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun
2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;
13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun
Anggaran 2015;
14. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor
050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2011-2016.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2015;
KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam
Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi
pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
KEEMPAT : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Agustus 2014
KEPALA,
AGUS LANGGENG BASUKI
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ................................................................................................. 1
1.3 Maksud dan Tujuan ............................................................................................. 2
1.4 Sistematika Penulisan .......................................................................................... 2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013 .................................... 3
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun Lalu dan Capaian Renstra ............. 3
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................................................... 9
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ............................................ 12
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD .................................... 13
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..................................... 19
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................................................ 20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .............................................................. 20
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD ............................................................ 21
3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................ 22
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................... 31
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja
SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan
rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan
tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang
definitif.
Renja SKPD Bappeda Kulon Progo merupakan dokumen perencanaan SKPD Bappeda untuk
periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun
Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang
sifatnya lebih operasional.
Proses penyusunan Renja Bappeda Tahun 2015 didasarkan pada Renstra Bappeda 2011-2016
dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Akhhir
Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2011-2016 dan RKPD Tahun 2015. Sesuai dengan tugas dan
fungsi Bappeda serta sejalan dengan visi pembangunan jangka menengah daerah maka telah
dirumuskan visi Bappeda di dalam rencana strategis tahun 2011-2016 yaitu “Terwujudnya
perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat, mandiri,
berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 adalah :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada
Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.
1.3 Maksud dan tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo ini
dimaksudkan sebagai penyempurnaan rancangan rencana kerja tahun 2015.
2. Tujuan
a. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Bappeda tahun 2015
b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2015
c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kulon
Progo Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
1.4 Sistematika Penulisan
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2015 disusun dengan sistimatika sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
Bab IV. Penutup
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2013
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2016, Bappeda
memiliki visi “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo
yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman, dan sejahtera”. Sedangkan misi yang akan dicapai
adalah:
1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif
2. Mewujudkan data yang valid dan mutakhir
3. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan
Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2013 melaksanakan 3
urusan, 11 program, dan 47 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Program Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan:
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan:
Koordinasi Pemanfaatan Ruang
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
f. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
j. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
m. Penyediaan Perjalanan Dinas dan Konsultasi Dalam Daerah;
n. Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor.
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
a. Pengadaan Peralatan Kantor;
b. Pengadaan Mebeleur;
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
e. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Kegiatan-kegiatan:
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal;
b. Peningkatan Kemampuan Sendiri.
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan.
7. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Kegiatan:
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
8. Program Pengawasan dan Pengendalian Program
Kegiatan:
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
9. Program Kerjasama Pembangunan
Kegiatan-kegiatan:
a. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama Dengan Perguruan
Tinggi;
b. Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten.
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS;
b. Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD;
c. Penyusunan Strategi Pengembangan Kota;
d. Penyusunan RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Daerah);
e. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD);
f. Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah;
g. Monitoring, Pengendalian, Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dana DAK dan TP;
i. Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Sumber Daya Air;
j. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Mengatasi
Soal Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
k. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan;
l. Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi Daerah;
m. Penyusunan Data Dasar Spasial;
n. Penyusunan RPJMD;
o. Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian MDGs.
11. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Kegiatan-kegiatan:
a. Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan Updating dan Analisis Data Statistik;
b. Penyusunan Database Daerah;
c. Penyusunan Data Keluarga Miskin.
Pengukuran kinerja Bappeda didasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian sasaran
sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel I. Pengukuran Kinerja Utama Bappeda Kulon Progo Tahun 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja perencanaan
Capaian kinerja program 81,83 81,83
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
78,69 78,69
Nilai rata-rata
Tabel II. Pengukuran Kinerja Program Bappeda Kulon Progo Tahun 2013
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%)
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja perencanaan
Capaian kesesuaian perencanaan program
79,72 79,72
Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 66,67
Cakupan ketersediaan data perencanaan
81,82 81,82
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Cakupan perencanaan tata ruang 100 100
Capaian pengendalian tata ruang 100 100
Nilai rata-rata
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.735.124.730,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2013: Rp. 2.270.303.651,00
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD Bappeda
Kulon Progo sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat dalam Tabel III.
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014
Tingkat capaian
realisasi target
Renstra (%)
2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
5 URUSAN PENATAAN RUANG
5 1 Program perencanaan tata ruang Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100 66,67 100 100 100% 100 100 100%
5 1 1 Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan Tersusunnya dokumen rencana detail tata ruang (RDTR)
kawasan (dokumen)27 9 4 4 100% 4 17 63%
5 2 Program pengendalian pemanfaatan ruang Capaian pengendalian tata ruang (%) 100 100 100 100 100% 100 100 100%
5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Tersusunnya laporan pengawasan pemanfaatan ruang
Kab Kulon Progo (rekomendasi)167 38 24 24 100% 30 92 55%
6 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
6 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (%)100 20 20 20 100% 20 60 60%
6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran Tersedianya jasa perkantoran dan peralatan kantor
(bulan)60 12 12 12 100% 12 36 60%
6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang
(bulan)60 12 12 12 100% 12 36 60%
6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan
Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat, koordinasi
dan konsultasi (bulan)60 12 12 12 100% 12 36 60%
6 2 Program peningkatan sarana dan prasarana
perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi
baik (%)97,47 87,15 97,05 97,05 100% 97,34 97,34 100%
6 2 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran Tersedianya kendaraan dinas/operasional, peralatan
kantor, perlengkapan kantor, dan mebeleur (unit) 119 42 26 26 100% 46 114 96%
6 2 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan gedung kantor,
kendaraan dinas, peralatan/perlengkapan kantor, dan
mebeleur kantor (unit)
73 73 73 73 100% 73 73 100%
6 3 Program peningkatan kapasitas sumber daya
manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD (%)100 100 97,56 97,56 100% 100 100 100%
6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan non formal
(orang)17 3 3 2 67% 3 8 47%
6 3 2 Peningkatan Kemampuan Sendiri Terlaksananya peningkatan kemampuan SDM
SKPD(orang)60 0 38 38 100% 0 38 63%
6 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi
program SKPD (%)100 20,58 17,58 17,58 100% 23,79 23,79 24%
6 4 1 Penyusunan laporan keuangan Terlaksananya Penyusunan Laporan keuangan
semesteran (laporan)10 2 2 2 100% 2 6 60%
TABEL III
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2014
KABUPATEN KULON PROGO
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan 2014
1
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014
Tingkat capaian
realisasi target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan 2014
6 4 2 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Tersusunnya Renja/Renstra SKPD Bappeda (laporan)7 1 1 1 100% 2 4 57%
6 4 3 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Tersusunnya Laporan pengendalian dan evaluasi
kinerja, LAKIP, laporan tahunan dan profil kinerja SKPD
(dokumen)
89 14 18 18 100% 19 51 57%
6 6 Program perencanaan pembangunan daerah Capaian kesesuaian perencanaan program (%)100 82,73 79,72 79,72 100% 81,40 81,40 81%
6 6 1 Penyusunan Rancangan RPJMD Tersusunnya materi teknis rancangan perubahan
RPJMD 2011-2016 (dokumen) 2 0 0 0 0% 1 1 50%
6 6 2 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tersusunnya rancangan KUA dan PPAS Perubahan 2014,
dan rancangan KUA dan PPAS 2015 Kab. Kulon Progo
(dokumen)
20 4 4 4 100% 4 12 60%
6 6 3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang
RKPD
Terlaksananya Forum SKPD dan Musrenbang RKPD
2014, tersusunnya dokumen RKPD tahun 2015, dan
persiapan penyusunan rancangan RKPD 2016
(dokumen)
5 1 1 1 100% 1 3 60%
6 6 4 Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan
peloporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dan koordinasi TEPPA (dokumen)25 5 5 5 100% 5 15 60%
6 6 5 Koordinasi, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan dana DAK dan tugas
pembantuan
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kegiatan DAK dan tugas pembantuan. 40 10 10 10 100% 10 30 75%
6 6 6 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan Sumber Daya Air
Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan
program WISMP dan koordinasi PLKSDABM (laporan) 4 1 1 1 100% 1 3 75%
6 6 7 Penyusunan Data Dasar Spasial Penyusunan peta digital tematik (jumlah peta) 5 0 2 2 100% 1 3 60%
6 6 8 Koodinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya
Mengatasi Persoalan pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olah Raga
Terwujudnya koordinasi perumusan kebijakan dan
upaya-upaya mengatasi persoalan urusan pendidikan,
kebudayaan, kepemudaan dan olahraga (koordinasi) 2 0 1 1 100% 1 2 100%
6 6 9 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan
Kesenjangan
Terkoordinasikanya program penanggulangan
kemiskinan, fasilitasi koordinasi TKPK Kecamatan/desa
dan tersusunnya laporan pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan Daerah (LP2KD) Kab. Kulon Progo Tahun
2013 (laporan)
5 1 1 1 100% 1 3 60%
6 6 10 Koordinasi Pembangunan Ekonomi Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Evaluasi Pembangunan
Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo2 0 1 1 100% 1 2 100%
6 7 Program Kerjasama Pembangunan Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 100 100 66,67 66,67 100% 100 100 100%
6 7 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan
penelitian (riset) dan pengembangan teknologi di Kab.
Kulon Progo (jumlah penghargaan)
26 2 2 2 100% 6 10 38%
Target Renja
SKPD Tahun
2013
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2013
Tingkat
realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
tahun 2014
Tingkat capaian
realisasi target
Renstra (%)
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan
(output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Periode
Renstra SKPD)
Tahun 2016
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2012
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2013 Target
Program dan
Kegiatan
(Renja SKPD
tahun 2014)
Perkiraan realisasi capaian
target Renstra SKPD s/d tahun
berjalan 2014
6 7 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian
Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo
(jumlah MoU) 18 3 4 4 100% 3 10 56%
URUSAN STATISTIK
23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/
Statistik Daerah
Cakupan ketersediaan data perencanaan (%)90,91 81,82 81,82 81,82 100% 81,82 81,82 90%
23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM,
Inkesra, gini ratio 7 6 6 6 100% 6 6 86%
23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Tersusunnya data keluarga miskin 1 1 1 1 100% 1 1 100%
23 1 3 Penyusunan Database Daerah Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem
Informasi Pembangunan Daerah2 2 2 2 100% 2 2 100%
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib pemerintahan yaitu
Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan, dan Urusan Statistik.
Pada tahun 2013 Bappeda telah melaksanakan 11 program dan 47 kegiatan, dengan beberapa
capaian indikator sebagai berikut:
1. Urusan Penataan Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang
Pada tahun 2013 Bappeda telah menyusun 4 dokumen Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), yaitu RDTR Kawasan Perkotaan Temon, Wates, Sentolo, dan Kawasan Industri
Sentolo.
Capaian pengendalian tata ruang
Koodinasi dan pengawasan pemanfaatan ruang serta koordinasi BKPRD telah
dilaksanakan oleh Bappeda di tahun 2013 dengan mengeluarkan 24 rekomendasi
pemanfaatan ruang.
2. Urusan Perencanaan Pembangunan
Capaian kesesuaian perencanaan program
Di tahun anggaran 2013 terdapat 167 program RKPD yang sesuai dengan RPJMD dan
728 kegiatan APBD yang sesuai dengan RKPD.
Capaian tindak lanjut kerjasama
Tahun 2013, MoU kerjasama dengan perguruan tinggi telah dilaksanakan 4 kali,
sedangkan jumlah penghargaan yang diperoleh dalam rangka mewakili Kabupaten
Kulon Progo adalah sebanyak 2 penghargaan.
3. Urusan Statistik
Cakupan ketersediaan data perencanaan
Data/ statistik merupakan jantung dari perencanaan. Perencanaan yang baik adalah
perencanaan yang bersumber dari data yang sahih dan mutakhir. Di tahun 2013
Bappeda telah menyusun 9 jenis data/informasi /statistik daerah, yaitu buku Inkesra,
Inflasi, Gini Ratio, Daerah Dalam Angka (DDA), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),
analisis Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD),
database daerah, dan data kemiskinan.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat pada Tabel IV berikut ini.
Tabel IV. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kulon Progo
NO Indikator
SPM/
standar
nasional
IKK
(PP-6/’08)
Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan
Analisis Tahun 2013 Tahun
2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013
Tahun
2014 Tahun 2015 Tahun 2016
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
A Urusan Penataan Ruang
Standar Pelayanan Minimal
1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100
b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) 100% 100 100 100 100 100 100 100 100
c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa)
100% 100 100 100 100 100 100 100 100
Indikator Kinerja SKPD
1 Cakupan perencanaan tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 100
2 Capaian pengendalian tata ruang 100 100 100 100 100 100 100 100
B Urusan Perencanaan Pembangunan
Indikator Kinerja Kunci
1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA
Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD 100% 100 100 100 100 92,78 100 100 100
Indikator Kinerja SKPD
1 Capaian kesesuaian perencanaan program 79,72 81,40 100 100 79,72 81,40 100 100
2 Capaian tindak lanjut kerjasama 66,67 100 100 100 66,67 100 100 100
NO Indikator
SPM/
standar
nasional
IKK
(PP-6/’08)
Target Renstra SKPD (%) Realisasi Capaian (%) Proyeksi (%) Catatan
Analisis Tahun 2013 Tahun
2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2013
Tahun
2014 Tahun 2015 Tahun 2016
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)
3 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran
20 20 20 20 20 20 20 20
4 Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik
97,05 97,34 97,46 97,47 97,05 97,34 97,46 97,47
5 Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD
97,56 100 100 100 97,56 100 100 100
6 Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja
17,58 23,79 19,03 19,03 17,58 23,79 19,03 19,03
C Urusan Statistik
Indikator Kinerja Kunci
1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Indikator Kinerja SKPD
2 Cakupan ketersediaan data perencanaan 81,82 81,82 81,82 90,91 81,82 81,82 81,82 90,91
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, Bappeda
memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan
pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan
pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan teknis
perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, pembinaan dan pelaksanaan
tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka Bappeda memberikan pelayanan
dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan
pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.
Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah:
Meningkatkan kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan. Secara kuantitatif banyak dokumen perencanaan yang harus disusun
sebagai penjabaran dokumen rencana jangka menengah dan rencana umum tata ruang
untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan. Secara kualitatif kualitas
dokumen rencana harus ditingkatkan.
Meningkatnya kebutuhan untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan,
perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi.
Sedangkan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:
Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.
Harapan masyarakat akan tercapainya tujuan pembangunan.
Penguatan kelembagaan yang didukung peraturan perundang-undangan. Peraturan
perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan
pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
Selama periode pembangunan jangka menengah 2006-2011 fungsi dan tugas Bappeda secara
umum telah dapat dilaksanakan secara baik. Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya
Bappeda didukung kelembagaan yang kuat dengan struktur memadai, dengan potensi SDM
dengan tingkat pendidikan tinggi, anggaran yang cukup memadai, sarana dan prasarana kerja
yang cukup memadai. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang
dihadapi berkaitan dengan:
- Kurangnya optimalnya ketersediaan data di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan;
- Belum optimalnya pendayagunaan sumberdaya, sarana dan prasarana;
- Kurangnya kepercayaan dan kepatuhan pemangku kepentingan terhadap sistem
perencanaan;
- Belum optimalnya kerjasama dengan lembaga.
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas
tahun 2015 adalah:
Ketersediaan data perencanaan pembangunan
Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasarat dalam proses
perencanaan pembangunan.
Kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
Perencanaan yang baik dicirikan oleh: penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif,
berkeadilan dan berkelanjutan, sinergis antar wilayah, antar fungsi pemerintah,
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan Kajian dan
evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan pembangunan, sebagai
masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk perumusan kebijakan
pembangunan.
Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya
Peningkatan kinerja penataan ruang.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana
kerja SKPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan SKPD
Bappeda. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian
misi ke-2 yaitu misi mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance
dan misi ke-5 yaitu mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara
optimal dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD/ Renstra SKPD dapat
dilihat pada Tabel V.
SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. URUSAN PENATAAN RUANG URUSAN PENATAAN RUANG
I. Program Perencanaan Tata
Ruang
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 650.000 Program Perencanaan Tata
Ruang
Kab. Kulon
Progo
Cakupan perencanaan tata ruang (%) 100% 650.000
1 Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan
Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR
kawasan strategis minapolitan
Nanggulan
6 dokumen 650.000 Penyusunan rencana detail tata
ruang kawasan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya RDTR kawasan
perkotaan Kokap, Girimulyo, Panjatan
dan RTDR kawasan strategis
minapolitan Nanggulan
6 dokumen 650.000
II. Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 66.707 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Kab. Kulon
Progo
Capaian pengendalian tata ruang (%) 100% 66.707
1 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasi dan terfasilitasinya
pengendalian pemanfaatan ruang
35 rekomendasi
tata ruang
66.707 Koordinasi pemanfaatan ruang Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasi dan terfasilitasinya
pengendalian pemanfaatan ruang
35
rekomendasi
tata ruang
66.707
B. URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNANI. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
20% 226.810 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
20% 226.810
1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan tersedianya
bahan (ATK, cetak penggandaan dan
surat kabar) dan peralatan kantor
12 bulan 47.580 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya jasa perkantoran
(honorarium non PNS) dan
tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor
12 bulan 47.580
2 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 19.800 Penyediaan jasa keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 19.800
3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya koordinasi
dan konsultasi
12 bulan 159.430 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya makanan dan minuman
rapat dan tersedianya biaya
koordinasi dan konsultasi
12 bulan 159.430
II. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik (%)
97,46% 372.590 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik (%)
97,46% 372.590
1 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya 3 unit kendaraan
dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD
projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi
eksekutif
23 unit 119.920 Pengadaan sarana dan prasarana
perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya 3 unit kendaraan
dinas/operasional roda dua, 1 buah
LCD projector, 3 buah laptop, dan 16
kursi eksekutif
23 unit 119.920
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Terpeliharanya aset bangunan gedung
kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4
dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit
peralatan/perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung kantor
(peralatan listrik dan alat kebersihan),
serta tersedianya BBM kendaraan
operasional.
73 unit 252.670 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Terpeliharanya aset bangunan gedung
kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4
dan 11 unit kendaraan roda 2, 58 unit
peralatan/perlengkapan kantor,
terbayarnya jasa pemeliharaan sarana
prasarana perkantoran (perijinan
kendaraan, listrik dan air), tersedianya
peralatan pemeliharaan gedung
kantor (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya BBM
kendaraan operasional.
73 unit 252.670
Hasil analisa kebutuhan
Catatan penting
TABEL V
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA SKPD TAHUN 2015
KABUPATEN KULON PROGO
No.
Rancangan awal RKPD/Renstra SKPD
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan pentingNo.
III. Program Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia SKPD
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD (%)
100% 15.000 Program Peningkatan kapasitas
sumber daya manusia SKPD
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian peningkatan kapasitas
pegawai di SKPD (%)
100% 11.818
1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Terkirimnya pegawai mengikuti diklat,
seminar, workshop
3 orang 10.000 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Terkirimnya pegawai mengikuti diklat,
seminar, workshop
3 orang 10.000
2 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab.
Kulon Progo
Meningkatnya kemampuan SDM SKPD
dalam penyusunan SOP
10 orang 1.818 Peningkatan kemampuan sendiri Bappeda Kab.
Kulon Progo
Meningkatnya kemampuan SDM SKPD
dalam penyusunan SOP
10 orang 1.818
3 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS 52 pegawai 10.300 Pengadaan pakaian PDH Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersedianya pakaian PDH batik bagi
PNS
52 pegawai 10.300
IV. Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi program SKPD (%)
19,03% 21.500 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Capaian perencanaan, pengendalian
dan evaluasi program SKPD (%)
19,03% 21.500
1 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 dokumen 12.500 Penyusunan Laporan Keuangan Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
2 dokumen 12.500
2 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2016
1 dokumen 3.212 Penyusunan perencanaan kinerja
SKPD
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Bappeda Tahun 2016
1 dokumen 3.212
3 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 dokumen 5.788 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Bappeda Kab.
Kulon Progo
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan
Tahunan, Profil Kinerja SKPD, serta
penerapan SPIP
19 dokumen 5.788
V. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Capaian kesesuaian perencanaan
program (%)
100% 1.198.089 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Capaian kesesuaian perencanaan
program (%)
100% 1.198.089
1 Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pembangunan
sumberdaya air
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam
pelaksanaan program WISMP di 5
daerah irigasi
1 laporan 199.050 Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pembangunan
sumberdaya air
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya GP3A dan P3A
dalam pelaksanaan program WISMP
di 5 daerah irigasi
1 laporan 199.050
2 Koordinasi Perumusan Kebijakan
dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Upaya-Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-
Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan
penurunan Kesenjangan dan
tersusunnya laporan LP2KD
1 laporan 59.929 Koordinasi Perumusan Kebijakan
dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Upaya-Upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan
Kesenjangan
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-
Upaya Penanggulangan Kemiskinan
dan penurunan Kesenjangan dan
tersusunnya laporan LP2KD
1 laporan 59.929
3 Penyusunan RKPD Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan
RKPD Perubahan 2015
2 dokumen 176.192 Penyusunan RKPD Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan
RKPD Perubahan 2015
2 dokumen 176.192
4 Penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS
TA. 2016 serta KUA dan PPAS
Perubahan TA. 2015
4 dokumen 196.212 Penyusunan Rancangan KUA dan
PPAS
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS
TA. 2016 serta KUA dan PPAS
Perubahan TA. 2015
4 dokumen 196.212
5 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi program dan kegiatan triwulan
APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi
Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen,
evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen,
dan tersusunnya laporan TEPPA
sebanyak 1 dokumen
10 dokumen 172.040 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya laporan pengendalian
dan evaluasi program dan kegiatan
triwulan APBD sebanyak 4 dokumen,
Evaluasi Triwulan RKPD sebanyak 4
dokumen, evaluasi tahunan sebanyak
1 dokumen, dan tersusunnya laporan
TEPPA sebanyak 1 dokumen
10 dokumen 172.040
6 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya peta digital tematik pasar
negeri dan pasar desa
1 tema peta
digital
14.934 Penyusunan Data Dasar Spasial Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya peta digital tematik
pasar negeri dan pasar desa
1 tema peta
digital
14.934
7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya
pencegahan dan pemberantasan
korupsi
Kabupaten
Kulon Progo
Terkoordinasinya dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan pemberantasan
korupsi
5 dokumen 24.932 Koordinasi dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Kabupaten
Kulon Progo
Terkoordinasinya dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
5 dokumen 24.932
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan pentingNo.
8 Perencanaan pembangunan sub
bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pariwisata,
dan penanaman modal
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman modal
8 dokumen 33.937 Perencanaan pembangunan sub
bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman
modal
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
perindustrian, perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman modal
8 dokumen 33.937
9 Perencanaan pembangunan sub
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, dan kelautan
8 dokumen 36.647 Perencanaan pembangunan sub
bidang pertanian, kehutanan,
perikanan, dan kelautan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
pertanian, kehutanan, perikanan, dan
kelautan
8 dokumen 36.647
10 Perencanaan pembangunan sub
bidang PU dan perumahan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang PU dan
perumahan
8 dokumen 39.650 Perencanaan pembangunan sub
bidang PU dan perumahan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang PU dan
perumahan
8 dokumen 39.650
11 Perencanaan pembangunan sub
bidang tata ruang dan
perhubungan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang tata ruang
dan perhubungan
8 dokumen 26.360 Perencanaan pembangunan sub
bidang tata ruang dan
perhubungan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang tata
ruang dan perhubungan
8 dokumen 26.360
12 Perencanaan pembangunan sub
bidang ESDM dan lingkungan
hidup
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang ESDM dan
lingkungan hidup
8 dokumen 36.445 Perencanaan pembangunan sub
bidang ESDM dan lingkungan
hidup
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang ESDM
dan lingkungan hidup
8 dokumen 36.445
13 Perencanaan pembangunan sub
bidang pendidikan dan
kebudayaan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
pendidikan dan kebudayaan
8 dokumen 39.830 Perencanaan pembangunan sub
bidang pendidikan dan
kebudayaan
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
pendidikan dan kebudayaan
8 dokumen 39.830
14 Perencanaan pembangunan sub
bidang sosial dan kesehatan
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang sosial dan
kesehatan
8 dokumen 27.191 Perencanaan pembangunan sub
bidang sosial dan kesehatan
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang sosial
dan kesehatan
8 dokumen 27.191
15 Perencanaan pembangunan sub
bidang pemerintahan umum
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
pemerintahan umum
8 dokumen 60.341 Perencanaan pembangunan sub
bidang pemerintahan umum
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
pemerintahan umum
8 dokumen 60.341
16 Perencanaan pembangunan sub
bidang kepegawaian, keuangan,
dan poldagri
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
kepegawaian, keuangan, dan poldagri
8 dokumen 34.470 Perencanaan pembangunan sub
bidang kepegawaian, keuangan,
dan poldagri
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya dokumen perencanaan
dan pengendalian sub bidang
kepegawaian, keuangan, dan poldagri
8 dokumen 34.470
17 Pemantauan dan evaluasi
pencapaian MDGs
Kabupaten
Kulon Progo
Terpantau, terevaluasi dan
terlaporkannya pencapaian MDG's
Kulon Progo 2015
2 laporan 19.930 Pemantauan dan evaluasi
pencapaian MDGs
Kabupaten
Kulon Progo
Terpantau, terevaluasi dan
terlaporkannya pencapaian MDG's
Kulon Progo 2015
2 laporan 19.930
18 Koordinasi, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas
Pembantuan, dan dana lainnya
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya laporan hasil monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK
sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan
dan tahunan sebanyak 5 dokumen,
dana bantuan keuangan
kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen,
dan dana keistimewaan DIY sebanyak 4
dokumen
16 dokumen 85.023 Koordinasi, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas
Pembantuan, dan dana lainnya
Kabupaten
Kulon Progo
Tersusunnya laporan hasil monitoring
dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
DAK sebanyak 5 dokumen dan TP
triwulan dan tahunan sebanyak 5
dokumen, dana bantuan keuangan
kabupaten/kota sebanyak 2 dokumen,
dan dana keistimewaan DIY sebanyak
4 dokumen
16 dokumen 85.023
VI. Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Kab. Kulon
Progo
Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 81,25% 247.724 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Kab. Kulon
Progo
Capaian tindak lanjut kerjasama (%) 81,25% 247.724
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja
Target
Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
( Rp. 000 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Catatan pentingNo.
1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
Kabupaten
Kab. Kulon
Progo
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya
kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset
Daerah (DRD), pengembangan teknologi
dan penganugerahan IPTEK di Kab.
Kulon Progo
1 laporan 198.099 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat
Kabupaten
Kab. Kulon
Progo
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya
kegiatan penelitian (riset), Dewan
Riset Daerah (DRD), pengembangan
teknologi dan penganugerahan IPTEK
di Kab. Kulon Progo
1 laporan 198.099
2 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya kegiatan KKN,
pengabdian masyarakat dan kerjasama
dengan perguruan tinggi di Kabupaten
Kulon Progo
1 dokumen 49.625 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Kab. Kulon
Progo
Terkoordinasinya kegiatan KKN,
pengabdian masyarakat dan
kerjasama dengan perguruan tinggi di
Kabupaten Kulon Progo
1 dokumen 49.625
C. URUSAN STATISTIK URUSAN STATISTIK
I. Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
Kab. Kulon
Progo
Cakupan ketersediaan data
perencanaan (%)
81,82% 688.820 Program Pengembangan Data/
Informasi/ Statistik Daerah
Kab. Kulon
Progo
Cakupan ketersediaan data
perencanaan (%)
81,82% 688.820
1 Penyusunan Data Statistik Daerah Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi,
analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio
6 dokumen 187.007 Penyusunan Data Statistik
Daerah
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi,
analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio
6 dokumen 187.007
2 Penyusunan Data Keluarga Miskin Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Data Keluarga Miskin 1 dokumen 385.000 Penyusunan Data Keluarga
Miskin
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Data Keluarga Miskin 1 dokumen 385.000
3 Penyusunan Database Daerahdan
pengelolaan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Database Daerah dan
terkelolanya Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
2 dokumen 116.814 Penyusunan Database
Daerahdan pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD)
Kab. Kulon
Progo
Tersusunnya Database Daerah dan
terkelolanya Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
2 dokumen 116.814
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rancangan rencana kerja Bappeda didiskusikan dalam pembahasan forum SKPD Kabupaten.
Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan
hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan.
Pada forum SKPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BAPPEDA selaku
SKPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan SKPD kabupaten. Usulan
yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap
pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan pelaksanaan pencapaian dan sebagai keberlanjutan dari RPJMN-2, serta
kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yaitu “Memantapkan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif
perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK
yang terus meningkat”, maka tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan
Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”.
Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 di atas, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis
yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang digariskan dalam RPJPN
2005-2025:
BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
1. Pengendalian Jumlah Penduduk
2. Reformasi Pembangunan Kesehatan
a.Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)
b.Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi
3. Reformasi Pembangunan Pendidikan
4. Sinergi Percepatan
BIDANG EKONOMI
5. Transformasi Sektor Industri Dalam Arti Luas
6. Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja
7. Peningkatan Dayasaing UMKM dan Koperasi
8. Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi
9. Reformasi Keuangan Negara
BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
10. Peningkatan Kapasitas Iptek
BIDANG SARANA DAN PRASARANA
11. Peningkatan Ketahanan Air
12. Penguatan Konektivitas Nasional
a.Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah
b.Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
c.Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan
13. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar
a.Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional
b.Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi
c.Penataan Perumahan/Permukiman
BIDANG POLITIK
14. Konsolidasi Demokrasi
BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN
15. Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus POLRI dengan Pemberdayaan Industri
Pertahanan
16. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam Negeri
BIDANG HUKUM DAN APARATUR
17. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Publik
18. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG
19. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan
20. Pengelolaan Risiko Bencana
21. Sinergi Pembangunan Perdesaan
BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
22. Perkuatan Ketahanan Pangan
23. Peningkatan Ketahanan Energi
24. Percepatan Pembangunan Kelautan
25. Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati dan Kualitas Lingkungan Hidup
Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan daerah
dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Bappeda, tujuan rencana kerja Bappeda tahun
2015 adalah:
1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.
2. Terwujudnya peningkatan ketersediaan data yang valid dan akurat.
3. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing tujuan dalam rencana kerja
Bappeda adalah sebagai berikut:
Tabel VI. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2015
NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA
SASARAN (%)
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan
Meningkatnya kinerja perencanaan
Capaian kinerja program 87,00
2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
80,27
3.3 Program dan Kegiatan
Rencana kerja Bappeda tahun 2015 mencakup 9 program terdiri 36 kegiatan yaitu:
1. Program Perencanaan Tata Ruang
a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
a. Koordinasi Pemanfaatan Ruang
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran
b. Penyediaan jasa keuangan
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
a. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
b. Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
b. Peningkatan Kemampuan Sendiri
c. Pengadaan pakaian PDH
6. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan laporan keuangan
b. Penyusunan perencanaan kinerja SKPD
c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi kegiatan:
a. Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air
b. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
c. Penyusunan RKPD
d. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS
e. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
f. Penyusunan Data Dasar Spasial
g. Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi
h. Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman modal
i. Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan
kelautan
j. Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan
k. Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan
l. Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup
m. Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan
n. Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan
o. Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum
p. Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri
q. Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs
r. Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan
dana lainnya
8. Program Kerjasama Pengembangan IPTEK, meliputi kegiatan :
a. Jaring Penelitian ( Jarlit ) Tingkat Kabupaten
b. Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
9. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah, meliputi kegiatan :
a. Penyusunan Data Statistik Daerah
b. Penyusunan Data Keluarga Miskin
c. Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016
Kabupaten Kulon Progo untuk sumber dana APBD Kabupaten, APBD DIY, dan APBN secara
detail dapat dilihat pada lampiran Tabel VII, Tabel VIII, dan Tabel IX.
Sumber dana: APBD Kabupaten
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 URUSAN PENATAAN RUANG
5 1 Program Perencanaan Tata
Ruang
Cakupan perencanaan tata ruang (%) Kab. Kulon Progo 100% 650.000.000 100% 950.000.000
5 1 1 Penyusunan rencana detail
tata ruang kawasan
Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan
Kokap, Girimulyo, Panjatan dan RTDR
kawasan strategis minapolitan Nanggulan
Kab. Kulon Progo 6 dokumen 650.000.000 APBD
Kabupaten
- 6 dokumen RDTR 950.000.000
5 2 Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Capaian pengendalian tata ruang (%) Kab. Kulon Progo 100% 66.707.000 100% 125.000.000
5 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang Terkoordinasi dan terfasilitasinya
pengendalian pemanfaatan ruang
Kab. Kulon Progo 35 rekomendasi
tata ruang
66.707.000 APBD
Kabupaten
- 35 rekomendasi
tata ruang
125.000.000
6 URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
6 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi
perkantoran (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
20% 226.810.000 20% 272.172.000
6 1 1 Penyediaan jasa dan peralatan
perkantoran
Tersedianya jasa perkantoran (honorarium
non PNS) dan tersedianya bahan (ATK, cetak
penggandaan dan surat kabar) dan
peralatan kantor
Bappeda Kab.
Kulon Progo
12 bulan 47.580.000 APBD
Kabupaten
12 bulan 57.096.000
6 1 2 Penyediaan jasa keuangan Terbayarnya honorarium petugas
penatausahaan keuangan dan barang
Bappeda Kab.
Kulon Progo
12 bulan 19.800.000 APBD
Kabupaten
- 12 bulan 23.760.000
6 1 3 Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi dan Koordinasi
Tersedianya makanan dan minuman rapat
dan tersedianya biaya koordinasi dan
konsultasi
Bappeda Kab.
Kulon Progo
12 bulan 159.430.000 APBD
Kabupaten
- 12 bulan 191.316.000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1
TABEL VII
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Kulon Progo
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
6 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran
Capaian ketersediaan sarana dan
prasarana kondisi baik (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
97,46% 372.590.000 97,47% 447.108.000
6 2 1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantoran
Tersedianya 3 unit kendaraan
dinas/operasional roda dua, 1 buah LCD
projector, 3 buah laptop, dan 16 kursi
eksekutif
Bappeda Kab.
Kulon Progo
119.920.000 APBD
Kabupaten
23 unit 143.904.000
6 2 2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran
Terpeliharanya aset bangunan gedung
kantor, 3 unit kendaraan dinas roda 4 dan
11 unit kendaraan roda 2, 58 unit
peralatan/perlengkapan kantor, terbayarnya
jasa pemeliharaan sarana prasarana
perkantoran (perijinan kendaraan, listrik dan
air), tersedianya peralatan pemeliharaan
gedung kantor (peralatan listrik dan alat
kebersihan), serta tersedianya BBM
kendaraan operasional.
Bappeda Kab.
Kulon Progo
73 unit 252.670.000 APBD
Kabupaten
73 unit 303.204.000
6 3 Program Peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia SKPD
Capaian peningkatan kapasitas pegawai di
SKPD (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
100% 22.118.100 100% 26.541.720
6 3 1 Pendidikan dan pelatihan non
formal
Terkirimnya pegawai mengikuti diklat,
seminar, workshop
Bappeda Kab.
Kulon Progo
3 orang 10.000.000 APBD
Kabupaten
- 3 orang 12.000.000
6 3 2 Peningkatan kemampuan
sendiri
Meningkatnya kemampuan SDM SKPD
dalam penyusunan SOP
Bappeda Kab.
Kulon Progo
10 orang 1.818.100 APBD
Kabupaten
- 12 orang 2.182.000
6 3 3 Pengadaan pakaian PDH Tersedianya pakaian PDH batik bagi PNS Bappeda Kab.
Kulon Progo
52 pegawai 10.300.000 APBD
Kabupaten
- 52 pegawai 12.360.000
6 4 Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
Kinerja
Capaian perencanaan, pengendalian dan
evaluasi program SKPD (%)
Bappeda Kab.
Kulon Progo
19,03% 21.500.000 19,03% 25.800.000
6 4 1 Penyusunan Laporan
Keuangan
Tersusunnya laporan capaian kinerja
keuangan semester
Bappeda Kab.
Kulon Progo
2 dokumen 12.500.000 APBD
Kabupaten
- 2 dokumen 15.000.000
6 4 2 Penyusunan perencanaan
kinerja SKPD
Tersusunnya Rencana Kerja SKPD Bappeda
Tahun 2016
Bappeda Kab.
Kulon Progo
1 dokumen 3.212.000 APBD
Kabupaten
- 1 dokumen 3.854.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
6 4 3 Pengendalian, evaluasi, dan
pelaporan kinerja
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan,
Profil Kinerja SKPD, serta penerapan SPIP
Bappeda Kab.
Kulon Progo
19 dokumen 5.788.000 APBD
Kabupaten
- 19 dokumen 6.946.000
6 5 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Capaian kesesuaian perencanaan program
(%)
Kab. Kulon Progo 100% 1.198.089.225 100% 1.901.000.000
6 5 1 Koordinasi, monitoring dan
evaluasi pembangunan
sumberdaya air
Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam
pelaksanaan program WISMP di 5 daerah
irigasi
Kab. Kulon Progo 1 laporan 199.050.000 APBD
Kabupaten
1 laporan 250.000.000
6 5 2 Koordinasi Perumusan
Kebijakan dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan
dan Penurunan Kesenjangan
Terkoordinasinya Pelaksanaan Upaya-Upaya
Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan
Kesenjangan dan tersusunnya laporan
LP2KD
Kab. Kulon Progo 1 laporan 59.929.000 APBD
Kabupaten
1 laporan 80.000.000
6 5 3 Penyusunan RKPD Tersusunnya dokumen RKPD 2016 dan RKPD
Perubahan 2015
Kab. Kulon Progo 2 dokumen 176.192.050 APBD
Kabupaten
2 dokumen 360.000.000
6 5 4 Penyusunan Rancangan KUA
dan PPAS
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS TA.
2016 serta KUA dan PPAS Perubahan TA.
2015
Kab. Kulon Progo 4 dokumen 196.212.000 APBD
Kabupaten
4 dokumen 422.500.000
6 5 5 Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Tersusunnya laporan pengendalian dan
evaluasi program dan kegiatan triwulan
APBD sebanyak 4 dokumen, Evaluasi
Triwulan RKPD sebanyak 4 dokumen,
evaluasi tahunan sebanyak 1 dokumen, dan
tersusunnya laporan TEPPA sebanyak 1
dokumen
Kab. Kulon Progo 10 dokumen 172.040.000 APBD
Kabupaten
10 dokumen 228.000.000
6 5 6 Penyusunan Data Dasar
Spasial
Tersusunnya peta digital tematik pasar
negeri dan pasar desa
Kab. Kulon Progo 1 tema peta digital 14.933.750 APBD
Kabupaten
1 tema peta
digital
63.000.000
6 5 7 Koordinasi dan sinkronisasi
upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi
Terkoordinasinya dan sinkronisasi upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi
Kabupaten Kulon
Progo
5 dokumen 24.932.275 APBD
Kabupaten
5 dokumen 30.000.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
6 5 8 Perencanaan pembangunan
sub bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi,
pariwisata, dan penanaman
modal
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang perindustrian,
perdagangan, koperasi, pariwisata, dan
penanaman modal
Kab. Kulon Progo 8 dokumen 33.936.650 APBD
Kabupaten
8 dokumen 50.000.000
6 5 9 Perencanaan pembangunan
sub bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, dan
kelautan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pertanian,
kehutanan, perikanan, dan kelautan
Kab. Kulon Progo 8 dokumen 36.646.600 APBD
Kabupaten
8 dokumen 50.000.000
6 5 10 Perencanaan pembangunan
sub bidang PU dan perumahan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang PU dan
perumahan
Kab. Kulon Progo 8 dokumen 39.650.000 APBD
Kabupaten
8 dokumen 50.000.000
6 5 11 Perencanaan pembangunan
sub bidang tata ruang dan
perhubungan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang tata ruang dan
perhubungan
Kab. Kulon Progo 8 dokumen 26.360.000 APBD
Kabupaten
8 dokumen 40.000.000
6 5 12 Perencanaan pembangunan
sub bidang ESDM dan
lingkungan hidup
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang ESDM dan
lingkungan hidup
Kab. Kulon Progo 8 dokumen 36.444.900 APBD
Kabupaten
8 dokumen 50.000.000
6 5 13 Perencanaan pembangunan
sub bidang pendidikan dan
kebudayaan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pendidikan dan
kebudayaan
Kab. Kulon Progo 8 dokumen 39.829.800 APBD
Kabupaten
8 dokumen 50.000.000
6 5 14 Perencanaan pembangunan
sub bidang sosial dan
kesehatan
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang sosial dan
kesehatan
Kabupaten Kulon
Progo
8 dokumen 27.191.400 APBD
Kabupaten
8 dokumen 45.000.000
6 5 15 Perencanaan pembangunan
sub bidang pemerintahan
umum
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang pemerintahan
umum
Kabupaten Kulon
Progo
8 dokumen 60.340.800 APBD
Kabupaten
8 dokumen 70.000.000
6 5 16 Perencanaan pembangunan
sub bidang kepegawaian,
keuangan, dan poldagri
Tersusunnya dokumen perencanaan dan
pengendalian sub bidang kepegawaian,
keuangan, dan poldagri
Kabupaten Kulon
Progo
8 dokumen 34.470.000 APBD
Kabupaten
8 dokumen 32.500.000
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
6 5 17 Pemantauan dan evaluasi
pencapaian MDGs
Terpantau, terevaluasi dan terlaporkannya
pencapaian MDG's Kulon Progo 2015
Kabupaten Kulon
Progo
2 laporan 19.930.000 APBD
Kabupaten
2 laporan 30.000.000
6 5 18 Koordinasi, pengendalian, dan
evaluasi pelaksanaan DAK,
Tugas Pembantuan, dan dana
lainnya
Tersusunnya laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK
sebanyak 5 dokumen dan TP triwulan dan
tahunan sebanyak 5 dokumen, dana
bantuan keuangan kabupaten/kota
sebanyak 2 dokumen, dan dana
keistimewaan DIY sebanyak 4 dokumen
Kabupaten Kulon
Progo
16 dokumen 85.022.850 APBD
Kabupaten
16 dokumen 93.525.000
6 6 Program Kerjasama
Pengembangan IPTEK
Capaian tindak lanjut kerjasama (%) Kab. Kulon Progo 81,25% 247.724.250 87,50% 325.000.000
6 6 1 Jaring Penelitian (Jarlit)
Tingkat Kabupaten
Terfasilitasinya dan terkoordinasinya
kegiatan penelitian (riset), Dewan Riset
Daerah (DRD), pengembangan teknologi dan
penganugerahan IPTEK di Kab. Kulon Progo
Kab. Kulon Progo 1 laporan 198.098.800 APBD
Kabupaten
1 laporan 250.000.000
6 6 2 Koordinasi Kegiatan KKN,
Pengabdian Masyarakat dan
Kerjasama dengan Perguruan
Tinggi
Terkoordinasinya kegiatan KKN, pengabdian
masyarakat dan kerjasama dengan
perguruan tinggi di Kabupaten Kulon Progo
Kab. Kulon Progo 1 dokumen 49.625.450 APBD
Kabupaten
1 dokumen 75.000.000
23 URUSAN STATISTIK
23 1 Program Pengembangan
Data/ Informasi/ Statistik
Daerah
Cakupan ketersediaan data perencanaan
(%)
Kab. Kulon Progo 81,82% 688.820.300 90,91% 1.125.000.000
23 1 1 Penyusunan Data Statistik
Daerah
Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi,
analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio
Kab. Kulon Progo 6 dokumen 187.006.800 APBD
Kabupaten
6 dokumen 400.000.000
23 1 2 Penyusunan Data Keluarga
Miskin
Tersusunnya Data Keluarga Miskin Kab. Kulon Progo 1 dokumen 385.000.000 APBD
Kabupaten
1 dokumen 600.000.000
23 1 3 Penyusunan Database
Daerahdan pengelolaan
Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (SIPD)
Tersusunnya Database Daerah dan
terkelolanya Sistem Informasi
Pembangunan Daerah
Kab. Kulon Progo 2 dokumen 116.813.500 APBD
Kabupaten
2 dokumen 125.000.000
Sumber dana: APBD DIY
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1
TABEL VIII
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Kulon Progo
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
Sumber dana: APBN
SKPD: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kulon Progo
LokasiTarget Capaian
Kinerja
Kebutuhan
Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - -
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016
1
TABEL IX
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016
Kabupaten Kulon Progo
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Rencana Tahun 2015 (Tahun Rencana)
Catatan Penting
BAB IV
P E N U T U P
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 merupakan pelaksanaan rencana
strategis tahun ke-4. Program dan kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka
mencapai visi dan misi Bappeda dan mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah
jangka menengah.
Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Bappeda Kabupaten Kulon
Progo dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan dalam menyusun
program/kegiatan SKPD tahun 2015. Keberhasilan pelaksanaan Renja Bappeda Kabupaten Kulon
Progo tahun 2015 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati
Bappeda Kabupaten Kulon Progo serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.
Wates, 6 Agustus 2014
Kepala Bappeda
Kabupaten Kulon Progo
Ir. AGUS LANGGENG BASUKI
Pembina Utama Muda; IV/c
NIP. 196108011989031005