pemerintah kabupaten gresik penjabaran apbd...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017
Halaman : 1.122
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI :
: 6.01. - KECAMATAN
6.01.02. - KECAMATAN KEBOMAS
6.01.6.01.02.00.00.4. PENDAPATAN
JUMLAH PENDAPATAN
6.01.6.01.02.00.00.5.1. 8.391.431.000,00 Belanja Tidak Langsung
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1. 8.391.431.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01. 5.369.831.000,00 Gaji dan Tunjangan
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.01. 4.239.815.300,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.02. 435.440.774,00 Tunjangan Keluarga
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.03. 394.940.000,00 Tunjangan Jabatan
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.05. 58.825.000,00 Tunjangan Fungsional Umum
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.06. 239.142.428,00 Tunjangan Beras
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.07. 1.551.767,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.01.08. 115.731,00 Pembulatan Gaji
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02. 3.021.600.000,00 Tambahan Penghasilan PNS
6.01.6.01.02.00.00.5.1.1.02.05. 3.021.600.000,00 Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil
6.01.6.01.02.00.00.5.2. 2.969.620.500,00 BELANJA LANGSUNG
6.01.6.01.02.01. 404.509.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
6.01.6.01.02.01.01. 4.300.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100 %
- Keluaran : Tercukupinya Sewa Tenda, Meja Kursi ; 3 Jenis
- Hasil : Persentase Sewa Tenda, Meja Kursi ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.01.01.5.2.2. 4.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07. 4.300.000,00 Belanja Sewa
6.01.6.01.02.01.01.5.2.2.07.05. 4.300.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.02.01.02. 21.007.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100 %
- Keluaran : Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 8 Jenis
- Hasil : Persentase Tersedianya barang cetak dan penggandaan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
Halaman : 1.123
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.01.02.5.2.2. 21.007.400,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.01. 15.750.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.01.08. 15.750.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06. 5.257.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06.01. 2.530.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.01.02.5.2.2.06.02. 2.727.400,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.01.03. 3.336.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100 %
- Keluaran : Jumlah Surat Kabar/bahan bacaan ; 3 Jenis/1 Tahun
- Hasil : Persentase Tersedianya surat kabar/bahan bacaan ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.01.03.5.2.2. 3.336.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.01.03.5.2.2.01. 3.336.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.01.03.5.2.2.01.09. 3.336.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.01.05. 49.350.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100%
- Keluaran : Tersedianya makan dan minum rapat ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya makan dan minum rapat ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.01.05.5.2.2. 49.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.08. 49.350.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.08.01. 5.130.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
6.01.6.01.02.01.05.5.2.2.08.03. 44.220.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.01.06. 10.388.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100 %
- Keluaran : Terselenggaranya rapat dan koordinasi ke dalam daerah dan ke luar daerah
; 12 Bulan
- Hasil : Persentase terselenggaranya rapat dan koordinasi ke dalam daerah dan ke luar
daerah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.01.06.5.2.2. 10.388.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.10. 10.388.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.10.01. 7.225.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.01.06.5.2.2.10.02. 3.163.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Halaman : 1.124
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.01.07. 213.888.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100 %
- Keluaran : Jumlah petugas jasa administrasi kantor ; 19 Orang/1 tahun
- Hasil : Tercukupinya Jumlah petugas jasa administrasi kantor ; 12 Bulan
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Jasa administrasi Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.01.07.5.2.1. 14.088.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.01.07.5.2.1.01. 14.088.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.01.07.5.2.1.01.06. 14.088.000,00 Honorarium Pengelola Keuangan / Barang / Aset
SKPD
6.01.6.01.02.01.07.5.2.2. 199.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.01.07.5.2.2.03. 199.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.01.07.5.2.2.03.11. 199.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.01.08. 102.240.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat
daerah ; 100 %
- Keluaran : Tersedianya jasa operasional kantor (petugas kebersihan, keamanan
kantor_ dan pembayaran rekening listrik, air ; 12 Bulan
- Hasil : Persentase tersedianya jasa operasional kantor (petugas kebersihan, keamanan
kantor_ dan pembayaran rekening listrik, air ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.01.08.5.2.1. 6.300.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.01.08.5.2.1.01. 6.300.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.01.08.5.2.1.01.02. 6.300.000,00 Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2. 95.940.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.01. 10.260.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.01.04 10.260.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.02. 5.900.000,00 Belanja Bahan/Material
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.02.05. 5.900.000,00 Belanja Bahan Makanan / Minuman
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03. 79.380.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.01. 6.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.03. 54.600.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.10. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.03.13. 180.000,00 Belanja Jasa Perijinan / Kontribusi / Iuran
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.06. 400.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.01.08.5.2.2.06.02. 400.000,00 Belanja Penggandaan
Halaman : 1.125
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.02. 183.076.200,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR
6.01.6.01.02.02.03. 98.622.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KANTOR/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %
- Keluaran : Tersedianya alat-alat kantor, /kebersihan, alat listrik dan ATK ; 44 Jenis
- Hasil : Persentase Pengadaan alat-alat kantor, /kebersihan, alat listrik dan ATK ; 100
%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.02.03.5.2.2. 30.422.500,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01. 28.922.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.01. 23.770.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.03. 2.652.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.01.08. 2.500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.05. 1.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
6.01.6.01.02.02.03.5.2.2.05.04. 1.500.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio Dan
Komunikasi
6.01.6.01.02.02.03.5.2.3. 68.200.000,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.02. 68.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.02.05. 58.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.02.03.5.2.3.02.06. 10.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi
6.01.6.01.02.02.05. 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %
- Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor dan rumah dinas ; 1 Unit
- Hasil : Jumlah pemeliharaan kantor dan rumah dinas ; 1 Unit/12 Bulan
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.02.05.5.2.2. 30.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.02.05.5.2.2.13. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.02.05.5.2.2.13.03. 30.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.02.06. 42.240.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
JABATAN/DINAS/OPERASIONAL
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %
- Keluaran : Terpeliharanya kendaraan operasional ; 2 Unit R4 / 2 Unit R2
- Hasil : Persentase Pemeliharaan kendaraan operasional ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.02.06.5.2.2. 42.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.01. 31.440.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
Halaman : 1.126
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.01.06. 31.440.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.13. 10.800.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.02.06.5.2.2.13.02. 10.800.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.02.07. 12.213.700,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH
TANGGA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur ; 100 %
- Keluaran : Terpeliharanya alat-alat kantor (komputer, printer dll) dengan baik ; 3 Jenis
- Hasil : Persentase pemeliharaan alat-alat kantor (komputer, printer dll) ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.02.07.5.2.2. 12.213.700,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.02.07.5.2.2.13. 12.213.700,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.02.07.5.2.2.13.02. 12.213.700,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.05. 10.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER
DAYA APARATUR
6.01.6.01.02.05.02. 10.000.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN
SKPD
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur ; 100 %
- Keluaran : Jumlah peserta pembinaan ; 55 Orang
- Hasil : Persentase kehadiran peserta pembinaan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.05.02.5.2.1. 3.550.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01. 3.550.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01.03. 2.750.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.05.02.5.2.1.01.04. 800.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2. 6.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01. 4.090.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.08. 200.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.01.10. 3.850.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.06. 435.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.06.02. 435.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.08. 1.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.05.02.5.2.2.08.03. 1.925.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.06. 25.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN
Halaman : 1.127
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.06.01. 7.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100 %
- Keluaran : Tersusunnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 1
Dokumen
- Hasil : Prosentase tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ; 100
%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : LAKIP di kantor Kec. Kebomas ; 100 %
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.06.01.5.2.1. 5.900.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.06.01.5.2.1.02. 5.900.000,00 Uang Lembur
6.01.6.01.02.06.01.5.2.1.02.01. 5.900.000,00 Uang Lembur PNS
6.01.6.01.02.06.01.5.2.2. 1.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.06. 340.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.06.02. 340.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.08. 1.260.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.06.01.5.2.2.08.03. 1.260.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.06.02. 10.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100 %
- Keluaran : Jumlah Tersusunnya dokumen NERACA Keuangan, DPA dan DPPA ; 3
Dokumen
- Hasil : Prosentase Tersusunnya dokumen NERACA Keuangan, DPA dan DPPA ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Laporan keuangan ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.06.02.5.2.1. 4.046.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.06.02.5.2.1.02. 4.046.000,00 Uang Lembur
6.01.6.01.02.06.02.5.2.1.02.01. 4.046.000,00 Uang Lembur PNS
6.01.6.01.02.06.02.5.2.2. 5.954.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.03. 2.688.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.03.11. 2.688.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.06. 746.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.06.02. 746.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.08. 2.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.06.02.5.2.2.08.03. 2.520.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Halaman : 1.128
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.06.03. 7.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan ;
100 %
- Keluaran : jumlah dokumen Renja SKPD ; 1 Dokumen
- Hasil : Prosentase Terusunnya dokumen Renja SKPD ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Renja di Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.06.03.5.2.1. 3.474.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.06.03.5.2.1.02. 3.474.000,00 Uang Lembur
6.01.6.01.02.06.03.5.2.1.02.01. 3.474.000,00 Uang Lembur PNS
6.01.6.01.02.06.03.5.2.2. 4.026.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.03. 1.728.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.03.11. 1.728.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.06. 678.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.06.02. 678.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.08. 1.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.06.03.5.2.2.08.03. 1.620.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.15. 34.388.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.
6.01.6.01.02.15.03. 34.388.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
ORGANISASI WANITA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (PKK dan
Karang Taruna) ; 81 %
- Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan PKK , DWP dan Organisasi Wanita ; 12 Bulan
- Hasil : Persentase Terselenggaranya Pembinaan PKK , DWP dan Organisasi Wanita ;
100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Warga Masyarakat di Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.15.03.5.2.1. 1.788.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.15.03.5.2.1.01. 1.788.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.15.03.5.2.1.01.01. 1.788.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2. 32.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.01. 2.344.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.01.10. 1.344.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.03. 1.200.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.03.11. 1.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.06. 876.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.06.02. 876.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.08. 18.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
Halaman : 1.129
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.08.03. 18.940.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.18. 9.240.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.15.03.5.2.2.18.01. 9.240.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16. 2.051.858.500,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN
PUBLIK
6.01.6.01.02.16.17. 197.975.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Kebomas ; -
- Lokasi : - Kelurahan Kebomas
6.01.6.01.02.16.17.5.2.1. 5.640.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01. 5.640.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.01. 4.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.05. 1.100.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.1.01.07. 220.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2. 122.080.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01. 23.561.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.01. 9.684.100,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.03. 600.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.04 2.103.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.05. 300.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.06. 8.075.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.01.10. 999.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.02. 1.100.000,00 Belanja Bahan/Material
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.02.02. 1.100.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03. 48.350.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.01. 3.000.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.10. 6.350.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.03.11. 32.400.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.06. 5.020.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
Halaman : 1.130
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.06.01. 4.250.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.06.02. 770.400,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.08. 15.072.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.08.02. 1.512.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.08.03. 13.560.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13. 24.676.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13.01. 1.500.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13.02. 4.154.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.13.03. 19.022.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.18. 4.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.17.5.2.2.18.01. 4.300.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.17.5.2.3. 70.255.000,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.02. 70.255.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.02.05. 68.755.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.17.5.2.3.02.06. 1.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi
6.01.6.01.02.16.18. 192.759.350,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Gulomantung ; -
- Lokasi : - Kelurahan Gulomantung
6.01.6.01.02.16.18.5.2.1. 7.500.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.18.5.2.1.01. 7.500.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.18.5.2.1.01.01. 7.500.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2. 125.346.300,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01. 13.411.300,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.01. 6.175.800,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.04 840.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.06. 3.595.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.01.09. 1.800.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03. 73.410.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.02. 2.400.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik
Halaman : 1.131
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.03.11. 45.810.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.06.02. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.08. 28.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.08.03. 28.525.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.13. 3.300.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.13.02. 3.300.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.18. 5.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.18.5.2.2.18.01. 5.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.18.5.2.3. 59.913.050,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.02. 17.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.02.05. 17.200.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.03. 42.713.050,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
6.01.6.01.02.16.18.5.2.3.03.03. 42.713.050,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan
6.01.6.01.02.16.19. 175.600.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Tenggulunan ; -
- Lokasi : - Kelurahan Tenggulunan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.1. 7.700.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01. 7.700.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01.01. 5.700.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.1.01.04. 2.000.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2. 134.920.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01. 12.465.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.01. 3.132.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.03. 400.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.04 1.190.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.06. 6.643.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.07. 100.000,00 Belanja Dokumentasi
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
Halaman : 1.132
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.02. 1.000.000,00 Belanja Bahan/Material
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.02.02. 1.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03. 53.900.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.01. 7.800.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.03. 4.800.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.03.11. 31.700.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.06. 354.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.06.01. 200.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.06.02. 154.500,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.08. 23.400.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.08.01. 480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.08.03. 22.920.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.13. 43.800.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.13.02. 5.190.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.19.5.2.2.13.03. 38.610.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.19.5.2.3. 32.980.000,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.19.5.2.3.02. 32.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.19.5.2.3.02.05. 32.980.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.20. 198.917.600,00 PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Indro ; -
- Lokasi : - Kelurahan Indro
6.01.6.01.02.16.20.5.2.1. 8.690.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.01. 8.690.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.01.01. 5.940.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.1.01.05. 2.750.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2. 184.435.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01. 23.420.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.01. 4.775.500,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.03. 2.250.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.04 2.395.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.06. 8.399.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
Halaman : 1.133
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.01.08. 5.600.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03. 63.830.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.01. 9.600.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.02. 3.230.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.03. 4.200.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.10. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.03.11. 39.600.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.05. 540.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.05.04. 540.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan Studio Dan
Komunikasi
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.06. 1.310.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.06.01. 560.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.06.02. 750.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.08. 27.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.08.03. 27.410.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.13. 54.275.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.13.02. 6.075.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.13.03. 48.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.18. 13.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.20.5.2.2.18.01. 13.650.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.20.5.2.3. 5.792.600,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.20.5.2.3.02. 5.792.600,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.20.5.2.3.02.05. 5.792.600,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.21. 216.287.150,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Singosari ; -
- Lokasi : - Kelurahan Singosari
6.01.6.01.02.16.21.5.2.1. 5.880.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.21.5.2.1.01. 5.880.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.21.5.2.1.01.01. 5.880.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2. 140.412.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01. 21.893.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.01. 9.239.700,00 Belanja alat tulis kantor
Halaman : 1.134
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.03. 1.837.300,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.04 4.360.500,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.06. 3.795.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.08. 1.400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.01.09. 1.260.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.02. 336.000,00 Belanja Bahan/Material
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.02.03. 336.000,00 Belanja Bahan Kimia
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03. 69.560.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.01. 900.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.10. 7.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.11. 51.860.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.03.19. 3.600.000,00 Belanja Jasa Pendidikan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.06. 1.912.250,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.06.01. 426.250,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.06.02. 1.486.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.08. 27.694.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.08.01. 1.932.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.08.03. 25.762.500,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13. 8.266.250,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13.01. 4.200.000,00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi Dan Jaringan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13.02. 3.816.250,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.13.03. 250.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.18. 10.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.21.5.2.2.18.01. 10.750.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.21.5.2.3. 69.995.150,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.02. 23.983.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.02.05. 23.983.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.03. 46.012.150,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
6.01.6.01.02.16.21.5.2.3.03.03. 46.012.150,00 Belanja Modal Renovasi Bangunan
Halaman : 1.135
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.22. 221.825.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Sidomoro ; -
- Lokasi : - Kelurahan Sidomoro
6.01.6.01.02.16.22.5.2.1. 4.020.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.22.5.2.1.01. 4.020.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.22.5.2.1.01.01. 4.020.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2. 184.805.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01. 22.827.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.01. 12.206.500,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.03. 1.675.500,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.04 1.846.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.06. 3.499.500,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.08. 2.400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.02. 6.000.000,00 Belanja Bahan/Material
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.02.02. 6.000.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03. 71.300.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.01. 8.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.03. 8.400.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.11. 41.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.03.20. 4.500.000,00 Jasa Tim Teknis Kegiatan Non PNS
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.05. 20.814.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.05.03. 20.814.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.06. 4.440.500,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.06.01. 436.100,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.06.02. 4.004.400,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08. 26.983.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08.01. 768.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08.02. 1.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.08.03. 24.735.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.13. 28.040.000,00 Belanja Pemeliharaan
Halaman : 1.136
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.13.02. 7.720.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.13.03. 20.320.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.18. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.22.5.2.2.18.01. 4.400.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.22.5.2.3. 33.000.000,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.02. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.22.5.2.3.02.05. 33.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.23. 197.244.300,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Gending ; -
- Lokasi : - Kelurahan Gending
6.01.6.01.02.16.23.5.2.1. 4.320.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.23.5.2.1.01. 4.320.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.23.5.2.1.01.01. 4.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2. 125.280.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01. 28.820.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.01. 14.123.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.03. 2.525.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.04 2.616.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.06. 5.976.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.07. 300.000,00 Belanja Dokumentasi
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.09. 1.320.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.01.10. 1.960.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03. 57.180.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.01. 5.400.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.02. 3.000.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.03. 7.200.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.10. 9.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.11. 31.080.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.03.14. 1.500.000,00 Belanja Jasa Publikasi
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.05. 3.875.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.05.03. 3.875.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
Halaman : 1.137
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.06. 2.153.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.06.02. 2.153.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.08. 12.900.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.08.01. 1.200.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.08.03. 11.700.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.13. 13.352.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.13.02. 6.560.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.13.03. 6.792.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.18. 7.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.23.5.2.2.18.01. 7.000.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.23.5.2.3. 67.644.300,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.02. 38.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.02.05. 26.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.02.06. 11.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi
6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.03. 29.644.300,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
6.01.6.01.02.16.23.5.2.3.03.01. 29.644.300,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
6.01.6.01.02.16.24. 192.200.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Ngargosari ; -
- Lokasi : - Kelurahan Ngargosari
6.01.6.01.02.16.24.5.2.1. 9.100.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01. 9.100.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01.01. 6.900.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01.04. 700.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.16.24.5.2.1.01.05. 1.500.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2. 110.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01. 34.057.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.01. 10.718.500,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.03. 2.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.04 5.581.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.06. 5.672.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.07. 500.000,00 Belanja Dokumentasi
Halaman : 1.138
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.08. 6.650.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.09. 1.176.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.01.10. 1.259.500,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02. 5.875.000,00 Belanja Bahan/Material
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.01. 1.650.000,00 Belanja Bahan Baku Bangunan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.02. 2.500.000,00 Belanja Tanaman/Ternak
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.02.03. 1.725.000,00 Belanja Bahan Kimia
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03. 45.486.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.01. 5.286.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.02. 900.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.03. 1.800.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.10. 12.000.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.03.11. 25.500.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.05. 1.535.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.05.03. 1.535.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.06. 2.217.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.06.01. 600.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.06.02. 1.617.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.08. 9.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.08.01. 2.160.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.08.03. 7.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.13. 11.820.000,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.13.02. 10.070.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.24.5.2.2.13.03. 1.750.000,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.24.5.2.3. 72.950.000,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.02. 72.950.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.02.05. 58.050.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.24.5.2.3.02.06. 14.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Dan Komunikasi
6.01.6.01.02.16.25. 195.800.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Ngargosari ; -
- Lokasi : - Kelurahan Kawisanyar
Halaman : 1.139
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.25.5.2.1. 9.625.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01. 9.625.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01.01. 7.080.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01.05. 1.765.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.1.01.07. 780.000,00 Honorarium Pelayanan Kesehatan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2. 143.425.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01. 15.530.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.01. 5.767.500,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.03. 996.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.04 777.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.06. 4.170.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.07. 800.000,00 Belanja Dokumentasi
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.08. 1.100.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.01.09. 1.920.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03. 52.420.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.01. 6.720.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.02. 600.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.03. 6.600.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.10. 9.600.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.03.11. 28.900.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.06. 5.981.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.06.01. 4.960.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.06.02. 1.021.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.08. 23.235.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.08.03. 23.235.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.13. 46.258.500,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.13.02. 5.640.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.25.5.2.2.13.03. 40.618.500,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
6.01.6.01.02.16.25.5.2.3. 42.750.000,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.25.5.2.3.02. 42.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.25.5.2.3.02.05. 42.750.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
Halaman : 1.140
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.26. 198.034.100,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81%
- Keluaran : Tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan prasarana
di kelurahan ; 12 bulan
- Hasil : Persentase tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi serta sarana dan
prasarana di kelurahan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Kelurahan Sidomukti ; -
- Lokasi : - Kelurahan Sidomukti
6.01.6.01.02.16.26.5.2.1. 5.520.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01. 5.520.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01.01. 4.320.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.1.01.05. 1.200.000,00 Honorarium Tim Teknis Kegiatan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2. 144.535.725,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01. 24.631.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.01. 7.743.000,00 Belanja alat tulis kantor
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.03. 1.500.000,00 Belanja alat listrik dan elektronik
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.04 1.000.000,00 Belanja Bahan Pembersih
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.06. 6.888.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.08. 6.300.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.01.09. 1.200.000,00 Belanja Bahan Bacaan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03. 62.700.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.01. 7.200.000,00 Belanja Telekomunikasi
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.02. 900.000,00 Belanja Air
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.03. 7.200.000,00 Belanja Listrik
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.10. 10.200.000,00 Belanja Jasa Kebersihan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.03.11. 37.200.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.05. 7.815.000,00 Belanja Perlengkapan/Peralatan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.05.03. 7.815.000,00 Belanjaperlengkapan/Peralatan Kantor / Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.06. 3.537.150,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.06.01. 1.871.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.06.02. 1.666.150,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.08. 24.455.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.08.01. 1.320.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Harian
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.08.03. 23.135.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.13. 19.847.575,00 Belanja Pemeliharaan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.13.02. 3.872.000,00 Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.13.03. 15.975.575,00 Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan
Halaman : 1.141
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.18. 1.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.26.5.2.2.18.01. 1.550.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.26.5.2.3. 47.978.375,00 Belanja Modal
6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.02. 28.259.275,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dan Mesin
6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.02.05. 28.259.275,00 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dan Rumah
Tangga
6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.03. 19.719.100,00 Belanja Modal Pengadaan Gedung Dan
Bangunan
6.01.6.01.02.16.26.5.2.3.03.01. 19.719.100,00 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung
6.01.6.01.02.16.27. 5.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
BERAS MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %
- Keluaran : Tersalurkannnya bantuan bagi penerima raskin dan santunan kematian ; 21
Desa / Kelurahan
- Hasil : Persentase jumlah penerima raskin dan santunan kematian ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa / Kelurahan ; 5,000,000.00
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.16.27.5.2.1. 1.000.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.27.5.2.1.01. 1.000.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.27.5.2.1.01.03. 1.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2. 4.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.06. 135.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.06.02. 135.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.08. 1.665.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.08.03. 1.665.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.10. 850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.10.01. 850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.18. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.27.5.2.2.18.01. 1.100.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.30. 16.716.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA
DALAM BIDANG MANAJEMEN PEMERINTAHAN
DESA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %
- Keluaran : Terlaksananya Pelatihan aparatur Pemerintah di 11 Desa ; 44 Orang
- Hasil : Persentase pelaksanaan Pelatihan aparatur Pemerintah di 11 Desa ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Pemerintah di 11 Desa ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.16.30.5.2.1. 3.495.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01. 3.495.000,00 Honorarium PNS
Halaman : 1.142
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.01. 525.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.04. 300.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.16.30.5.2.1.01.08. 470.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2. 13.221.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.01. 6.716.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.01.10. 6.216.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.06. 665.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.06.02. 665.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.08. 3.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.08.03. 3.420.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.18. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.30.5.2.2.18.01. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.16.31. 38.500.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN
REKREASI
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %
- Keluaran : Terselenggaranya Senam bagi PNS / Lurah dan Kepala Desa di Lingkungan
Kec. Kebomas ; 44 kali / 12 Bulan
- Hasil : Persentase Penyelenggaraan Senam bagi PNS / Lurah dan Kepala Desa di
Lingkungan Kec. Kebomas ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai se Kecamatan Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.16.31.5.2.2. 38.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.03. 8.800.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.03.11. 8.800.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.06. 220.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.06.02. 220.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.08. 29.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.31.5.2.2.08.03. 29.480.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.36. 5.000.000,00 PENDAMPINGAN REKRUTMEN PERANGKAT
DESA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Rata - Rata Indek Kepuasan Masyarakat di Kecamatan ; 81 %
- Keluaran : Terlaksananya Pendampingan Rekrutmen Perangkat Desa ; 11 Desa
- Hasil : Persentase pelaksanaan pembinaan panitia perekrutan Perangkat Desa ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Perangkat Desa Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.16.36.5.2.1. 1.353.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01. 825.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01.03. 550.000,00 Honorarium Peserta PNS
Halaman : 1.143
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.01.08. 125.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.02. 528.000,00 Uang Lembur
6.01.6.01.02.16.36.5.2.1.02.01. 528.000,00 Uang Lembur PNS
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2. 3.647.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.01. 250.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.06. 566.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.06.02. 566.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.08. 1.026.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.08.03. 1.026.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.10. 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.10.01. 1.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.18. 605.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.16.36.5.2.2.18.01. 605.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.17. 94.888.400,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN
KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA
6.01.6.01.02.17.02. 12.110.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
DAN MENENGAH *
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %
- Keluaran : Jumlah Peserta Bintek UKM ; 50 Orang
- Hasil : Persentase Kehadiran Peserta Bintek UKM ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UKM di wilayah kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.17.02.5.2.1. 2.037.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.01. 2.037.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.01.01. 437.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.17.02.5.2.1.01.04. 1.600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2. 10.073.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.01. 600.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.01.08. 600.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.03. 1.320.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.03.11. 1.320.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.06. 223.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.06.02. 223.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.07.02. 3.000.000,00 Belanja Sewa Bangunan
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.08. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
Halaman : 1.144
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.08.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.10. 480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.10.01. 480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.18. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.17.02.5.2.2.18.01. 2.200.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.17.07. 13.644.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA
KELURAHAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %
- Keluaran : Pembinaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan di Kelurahan ;
10 Kelurahan / 40 Orang
- Hasil : Persentase Jumlah peserta bintek ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : PPTK, Sekkel di Kelurahan ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.17.07.5.2.1. 2.600.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.01. 2.600.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.01.03. 2.000.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.17.07.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2. 11.044.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01. 8.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01.07. 40.000,00 Belanja Dokumentasi
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.01.10. 7.560.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.06. 694.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.06.02. 694.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.08. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.17.07.5.2.2.08.03. 2.250.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.17.10. 32.274.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %
- Keluaran : Terpenuhinya Laporan pertanggungjawaban add yang benar dan tepat
waktu ; 11 Desa
- Hasil : Persentase laporan pertanggungjawaban add yang benar dan tepat waktu ;
100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Pembentukan APBDES di Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1. 6.044.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01. 4.584.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.01. 1.504.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.03. 1.980.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
Halaman : 1.145
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.01.08. 500.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.02. 1.460.000,00 Uang Lembur
6.01.6.01.02.17.10.5.2.1.02.01. 1.460.000,00 Uang Lembur PNS
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2. 26.230.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.01. 6.836.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.01.10. 6.336.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.06. 1.034.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.06.02. 1.034.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.08. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.08.03. 9.450.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.10. 1.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.10.01. 1.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.18. 7.260.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.17.10.5.2.2.18.01. 7.260.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.17.11. 36.860.400,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN
USAHA (UPKU) / BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES)
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Koordinasi Kegiatan Perekonomian Desa ; 80 %
- Keluaran : Terlaksananya monev dan pembinaan BUMDes ; 4 BUMdes
- Hasil : Persentasi pelaksanaan monev dan pembinaan BUMDes ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : UPKU/BUMDES di Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.17.11.5.2.1. 1.086.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.17.11.5.2.1.01. 1.086.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.17.11.5.2.1.01.01. 1.086.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2. 35.774.400,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.01. 9.860.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.01.08. 400.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.01.10. 9.460.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.03.11. 6.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.06. 1.034.400,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.06.02. 1.034.400,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.07. 3.000.000,00 Belanja Sewa
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.07.03. 3.000.000,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.08. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.08.03. 4.500.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.10. 2.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
Halaman : 1.146
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.10.01. 900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.10.03. 1.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.18. 8.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.17.11.5.2.2.18.01. 8.800.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.18. 125.900.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
6.01.6.01.02.18.04. 15.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN WARUNG
LIAR
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan
; 80 %
- Keluaran : Jumlah Laporan hasil monitoring situasi wilayah , galian C dan Warung liar
; 12 bulan
- Hasil : Persentase Laporan hasil monitoring situasi wilayah , galian C dan
Warung liar ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa/Kelurahan se Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.18.04.5.2.1. 1.690.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.18.04.5.2.1.02. 1.690.000,00 Uang Lembur
6.01.6.01.02.18.04.5.2.1.02.01. 1.690.000,00 Uang Lembur PNS
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2. 13.310.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.03. 1.534.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.03.11. 1.534.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.06. 186.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.06.02. 186.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.08. 3.990.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.08.03. 3.990.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.10. 7.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.10.01. 3.425.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.18.04.5.2.2.10.03. 4.175.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Masyarakat
6.01.6.01.02.18.09. 20.000.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN
TILAWATIL QURAN (LPTQ) KECAMATAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan
; 80 %
- Keluaran : Terlaksananya Pembinaan dan seleksi kafilahPersentase ; 21 desa /
kelurahan
- Hasil : Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan seleksi kafilah ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Qori` Qori`ah di Kecamatan Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.18.09.5.2.1. 600.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.18.09.5.2.1.01. 600.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.18.09.5.2.1.01.01. 600.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
Halaman : 1.147
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2. 19.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.01. 1.200.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.01.07. 200.000,00 Belanja Dokumentasi
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.01.08. 1.000.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.03. 4.750.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.03.11. 4.750.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.06. 570.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.06.01. 430.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.06.02. 140.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.07. 2.800.000,00 Belanja Sewa
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.07.05. 2.800.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan
Kantor/Rumah Tangga
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.08. 6.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.08.03. 6.080.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.15. 4.000.000,00 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan/Dijual
Kepada Masyarakat / Pihak Ketiga
6.01.6.01.02.18.09.5.2.2.15.04. 4.000.000,00 Belanja Hadiah, Souvenir, Tali Asih
6.01.6.01.02.18.10. 90.900.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Koordinasi Penyelesaian Konflik di Wilayah Kecamatan
; 80%
- Keluaran : Terlaksananya Pembinaan Pengendalian Keamanan Lingkungan (Petugas
Pengamanan) ; 12 Bulan
- Hasil : Persentase pembinaan pengendalian keamanan lingkungan ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Wilayah Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.18.10.5.2.1. 35.520.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.18.10.5.2.1.01. 35.520.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.18.10.5.2.1.01.01. 11.520.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.18.10.5.2.1.01.04. 24.000.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2. 55.380.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.01. 9.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.01.10. 9.000.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.03. 18.000.000,00 Belanja Jasa Kantor
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.03.11. 18.000.000,00 Belanja Jasa Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.06. 1.380.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.06.02. 1.380.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.08. 27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.18.10.5.2.2.08.03. 27.000.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
Halaman : 1.148
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.19. 40.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
6.01.6.01.02.19.01. 15.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DESA
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan
Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80%
- Keluaran : Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan ; 21 desa /
kelurahan
- Hasil : Persentase Tersusunnya Rencana Kerja Pembangunan Kecamatan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa/Kelurahan di Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.19.01.5.2.1. 3.350.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01. 3.350.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01.01. 750.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.19.01.5.2.1.01.04. 400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2. 11.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.01. 3.608.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.01.08. 500.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.01.10. 3.108.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.06. 292.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.06.02. 292.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.08. 4.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.08.03. 4.140.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.10. 1.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.10.01. 1.190.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.18. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.19.01.5.2.2.18.01. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.19.02. 15.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA
PEMBANGUNAN
- Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan
Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80%
- Keluaran : jumlah Peserta Musrenbang tingkat Kecamatan ; 33 Orang
- Hasil : Persentase kehadiran peserta Musrenbang tingkat Kecamatan ; 100%
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat di Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas
6.01.6.01.02.19.02.5.2.1. 3.175.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01. 3.175.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.01. 375.000,00 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.03. 2.200.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.04. 400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
Halaman : 1.149
JUMLAHURAIANKODE REKENING PENJELASAN
1 2 3 4
6.01.6.01.02.19.02.5.2.1.01.08. 200.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2. 11.825.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.01. 4.408.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.01.10. 4.158.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.06. 272.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.06.02. 272.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.08. 4.725.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.08.03. 4.725.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.18. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.19.02.5.2.2.18.01. 2.420.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
6.01.6.01.02.19.03. 10.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN - Sumber Dana : APBD Kab. GRESIK,
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Perencanaan, Pelaksanaan dan
Evaluasi Pembangunan Kecamatan ; 80%
- Keluaran : jumlah Profil desa dan Kecamatan ; 4 desa
- Hasil : Prosentase Tersusunnya Profil desa dan Kecamatan ; 100 %
- Kelompok Sasaran Kegiatan : Desa / kelurahan di Kec. Kebomas ; -
- Lokasi : - Kecamatan Kebomas6.01.6.01.02.19.03.5.2.1. 1.700.000,00 Belanja Pegawai
6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01. 1.700.000,00 Honorarium PNS
6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Honorarium Peserta PNS
6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01.04. 400.000,00 Honorarium Tenaga Narasumber PNS
6.01.6.01.02.19.03.5.2.1.01.08. 200.000,00 Honorarium Operasional Kegiatan
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2. 8.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.01. 3.022.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.01.08. 250.000,00 Belanja Publikasi/Dekorasi
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.01.10. 2.772.000,00 Belanja Perlengkapan Peserta
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.06. 1.153.000,00 Belanja Cetak Dan Penggandaan
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.06.01. 875.000,00 Belanja Cetak
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.06.02. 278.000,00 Belanja Penggandaan
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.08. 1.845.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.08.03. 1.845.000,00 Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.10. 1.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.10.01. 1.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.18. 1.210.000,00 Belanja Kehadiran Peserta Non Pns
6.01.6.01.02.19.03.5.2.2.18.01. 1.210.000,00 Belanja Kehadiran Peserta
. 11.361.051.500,00 JUMLAH BELANJA
(11.361.051.500,00)SURPLUS/(DEFISIT)