pemerintah kabupaten dharmasraya ringkasan...
TRANSCRIPT
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN I
JumlahUraianNomor
Urut
:
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 20171Halaman :
8 Tahun 2016
29 Desember 2017
1 2 3
4. 937,111,300,327.00 PENDAPATAN
4.1. 79,913,861,327.00 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4.1.1. 19,259,577,916.00 Pendapatan Pajak Daerah
4.1.1.01. 250,000,000.00 Pajak Hotel
4.1.1.02. 1,650,000,000.00 Pajak Restoran
4.1.1.03. 30,000,000.00 Pajak Hiburan
4.1.1.04. 95,000,000.00 Pajak Reklame
4.1.1.05. 8,390,000,000.00 Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.07. 20,000,000.00 Pajak Parkir
4.1.1.08. 100,000,000.00 Pajak Air Tanah
4.1.1.09. 100,000,000.00 Pajak Sarang Burung Walet
4.1.1.12. 3,624,577,916.00 Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
4.1.1.13. 2,500,000,000.00 Bea Perolehan Hakatas Tanah dan Bangunan
4.1.1.14. 2,500,000,000.00 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.1.2. 6,645,000,000.00 Pendapatan Retribusi Daerah
4.1.2.01. 612,950,000.00 Retribusi Jasa Umum
4.1.2.02. 4,663,300,000.00 Retribusi Jasa Usaha
4.1.2.03. 1,148,750,000.00 Retribusi Perizinan Tertentu
4.1.2.14. 200,000,000.00 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4.1.2.34. 20,000,000.00 Denda Keterlambatan retribusi
4.1.3. 5,144,283,411.00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.3.03. 5,144,283,411.00 Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas
penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
4.1.4. 48,865,000,000.00 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.4.02. 3,250,000,000.00 Jasa Giro
4.1.4.03. 3,500,000,000.00 Pendapatan Bunga Deposito
4.1.4.04. 25,000,000.00 Pendapatan Bunga
4.1.4.05. 32,900,000,000.00 Pendapatan BLUD
4.1.4.06. 900,000,000.00 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
4.1.4.16. 7,100,000,000.00 Dana Kapitasi
4.1.4.18. 950,000,000.00 Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah
4.1.4.20. 215,000,000.00 Pengelolaan Air Minum
4.2. 716,909,034,000.00 DANA PERIMBANGAN
4.2.1. 17,629,294,000.00 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.1.01. 13,684,790,000.00 Bagi Hasil dari Pajak
4.2.1.02. 3,944,504,000.00 Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam
4.2.2. 507,913,222,000.00 Dana Alokasi Umum (DAU)
4.2.2.01. 507,913,222,000.00 Dana Alokasi Umum
4.2.3. 191,366,518,000.00 Dana Alokasi Khusus (DAK)
4.2.3.01. 50,942,003,000.00 Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler
4.2.3.02. 82,541,130,000.00 Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan
4.2.3.03. 57,883,385,000.00 Dana Alokasi Klhusus Non Fisik
4.3. 140,288,405,000.00 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1. 2,200,000,000.00 Pendapatan Hibah
JumlahUraianNomor
Urut
Halaman : 2
1 2 3
4.3.1.03. 2,200,000,000.00 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam
Negeri
4.3.3. 41,244,384,000.00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 2)
4.3.3.01. 41,244,384,000.00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4.3.4. 96,844,021,000.00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.4.01. 96,844,021,000.00 Dana Penyesuaian
937,111,300,327.00 JUMLAH PENDAPATAN
5. 933,395,300,327.00 BELANJA
5.1. 396,022,164,959.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1. 287,084,792,078.00 Belanja Pegawai
5.1.1.01. 202,698,923,522.00 Belanja Gaji dan Tunjangan
5.1.1.02. 80,309,038,603.00 Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5.1.1.03. 2,542,800,000.00 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta
KDH/WKDH
5.1.1.04. 950,000,000.00 Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5.1.1.05. 82,557,953.00 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5.1.1.06. 501,472,000.00 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.4. 5,007,000,000.00 Belanja Hibah
5.1.4.05. 5,007,000,000.00 Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5.1.7. 102,430,372,881.00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
5.1.7.03. 101,598,231,000.00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
5.1.7.04. 832,141,881.00 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik
5.1.8. 1,500,000,000.00 Belanja Tidak Terduga
5.1.8.01. 1,500,000,000.00 Belanja Tidak Terduga
5.2. 537,373,135,368.00 BELANJA LANGSUNG
5.2.1. 639,171,000.00 BELANJA PEGAWAI
5.2.1.01. 4,000,000.00 Honorarium PNS
5.2.1.02. 89,000,000.00 Honorarium Non PNS
5.2.1.03. 546,171,000.00 Uang Lembur
5.2.2. 219,497,304,002.00 BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01. 8,964,917,815.00 Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.02. 10,221,659,650.00 Belanja Bahan/Material
5.2.2.03. 77,353,669,004.00 Belanja Jasa Kantor
5.2.2.04. 5,307,820,000.00 Belanja Premi Asuransi
5.2.2.05. 6,654,658,700.00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.06. 3,979,305,405.00 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.07. 1,849,464,300.00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.08. 225,030,000.00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5.2.2.09. 34,000,000.00 Belanja Sewa Alat Berat
5.2.2.10. 1,161,205,000.00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.11. 8,459,219,060.00 Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.12. 489,075,000.00 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5.2.2.13. 286,000,000.00 Belanja Pakaian Kerja
5.2.2.14. 863,539,000.00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.2.2.15. 38,930,755,668.00 Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.18. 1,902,700,000.00 Belanja Pemeliharaan
5.2.2.19. 1,512,037,800.00 Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.21. 11,995,593,450.00 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.23. 95,000,000.00 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
JumlahUraianNomor
Urut
Halaman : 3
1 2 3
5.2.2.24. 2,721,569,500.00 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5.2.2.25. 32,356,181,000.00 Jasa/Upah
5.2.2.26. 649,423,000.00 Belanja Perawatan Peralatan kantor
5.2.2.28. 2,736,800,000.00 Uang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pihak Ketiga
5.2.2.30. 747,680,650.00 Honorarium Pelaksana / Panitia Kegiatan
5.2.3. 317,236,660,366.00 BELANJA MODAL
5.2.3.10. 500,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5.2.3.13. 120,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5.2.3.17. 8,722,500,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5.2.3.24. 45,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5.2.3.25. 630,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
5.2.3.26. 813,740,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat
Penyimpan
5.2.3.27. 3,206,216,330.00 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.2.3.28. 1,298,688,815.00 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5.2.3.29. 2,517,492,000.00 Belanja modal Pengadaan Komputer dan Software
5.2.3.30. 962,933,000.00 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.31. 381,400,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5.2.3.32. 40,700,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
5.2.3.33. 30,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5.2.3.34. 864,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5.2.3.35. 1,634,440,689.00 Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5.2.3.36. 704,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5.2.3.37. 1,834,658,000.00 Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5.2.3.49. 75,348,778,594.00 Belanja modal Pengadaan Konstruksi Bangunan
5.2.3.58. 147,400,000.00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5.2.3.59. 40,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5.2.3.60. 129,040,041,900.00 Belanja modal Pengadaan Jalan
5.2.3.61. 25,837,350,000.00 Belanja modal Pengadaan Jembatan
5.2.3.62. 30,238,479,910.00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5.2.3.65. 1,891,940,000.00 Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan
Penanggulangan Bencana Alam
5.2.3.70. 4,660,988,700.00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5.2.3.71. 2,000,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5.2.3.72. 1,227,263,000.00 Belanja modal Pengadaan Instalasi dan Peralatan Pengolahan
Sampah
5.2.3.80. 1,839,588,488.00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5.2.3.81. 165,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
5.2.3.83. 416,450,000.00 Belanja modal Pengadaan Buku
5.2.3.86. 30,000,000.00 Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5.2.3.91. 500,000,000.00 Belanja Modal Pembangunan Konstruksi Pengolahan Limbah
5.2.3.92. 9,315,481,940.00 Belanja Modal Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan
Fasilitas Parkir
5.2.3.94. 3,722,270,000.00 Belanja Modal Rehabilitasi Gedung/Ruangan
5.2.3.95. 3,200,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan alat Berat
5.2.3.97. 2,195,000,000.00 Belanja Modal Pengadaan Media Eletronik Digital
5.2.3.98. 1,114,859,000.00 Belanja Modal Pembangunan Labor dan ruang pratikum
933,395,300,327.00 JUMLAH BELANJA
3,716,000,000.00 SURPLUS/(DEFISIT)
6. (3,716,000,000.00)PEMBIAYAAN
0.00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
JumlahUraianNomor
Urut
Halaman : 4
1 2 3
6.2. 3,716,000,000.00 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
6.2.2. 3,716,000,000.00 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
6.2.2.01. 3,716,000,000.00 Penyertaan Modal pada Bank Pemerintah
3,716,000,000.00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
(3,716,000,000.00)PEMBIAYAAN NETO
6.3 0.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN
(SILPA)
JumlahUraianNomor
Urut
Halaman : 5
1 2 3
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN V
Uraian Kode
Halaman 1
:
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DANKETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
Modal
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2017
Pegawai Non Pegawai
Belanja Tidak Langsung
8 tahun 2016
29 desember 2016
1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743
01. PELAYANAN UMUM 589.334.000,00 60.491.743.409,00 15.214.863.000,00 238.192.522.429,00 52,959,209,139.00 108.937.372.881,00
01.1.02.07. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 6.051.718.135,00 2,576,708,635.00 -
01.1.02.12. PENANAMAN MODAL 35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 2.770.897.198,00 1,467,464,398.00 -
01.1.02.17. PERPUSTAKAAN - 637.433.800,00 380.000.000,00 1.848.075.246,00 830,641,446.00 -
01.1.02.18. KEARSIPAN - 329.580.000,00 - 329.580.000,00 - -
01.3.01.01. INSPEKTORAT 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 6.222.354.918,00 3,278,197,918.00 -
01.3.01.02. PERENCANAAN 24.075.000,00 4.056.776.250,00 7.500.000,00 6.112.659.726,00 2,024,308,476.00 -
01.3.01.03. KEUANGAN 366.044.000,00 4.704.746.400,00 699.500.000,00 129.124.631.423,00 14,416,968,142.00 108.937.372.881,00
01.3.01.04. KEPEGAWAIAN 30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 5.061.788.625,00 3,354,659,525.00 -
01.4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 33.007.943.566,00 6,825,450,716.00 -
01.4.01.02. SEKRETARIAT DPRD - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 30.534.797.795,00 7,886,640,895.00 -
01.5.01.01. KECAMATAN 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 17.128.075.797,00 10,298,168,988.00 -
03. KETERTIBAN DAN
KETENTRAMAN
4.000.000,00 6.265.529.870,00 1.334.625.000,00 10.582.714.731,00 2,978,559,861.00 -
03.1.01.05. KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT
4.000.000,00 5.329.534.150,00 1.316.000.000,00 8.306.887.927,00 1,657,353,777.00 -
03.6.01.01. KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK DALAM NEGERI
- 935.995.720,00 18.625.000,00 2.275.826.804,00 1,321,206,084.00 -
04. EKONOMI 16.037.000,00 33.801.597.371,00 17.027.373.230,00 66.738.160.016,00 15,893,152,415.00 -
04.1.01.06. SOSIAL 2.800.000,00 2.604.212.800,00 6.000.000,00 5.080.920.873,00 2,467,908,073.00 -
04.1.02.01. TENAGA KERJA - 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00 - -
04.1.02.03. PANGAN - 1.418.001.000,00 - 5.909.000.228,00 4,490,999,228.00 -
04.1.02.09. PERHUBUNGAN - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 4.341.587.939,00 3,100,586,661.00 -
04.1.02.10. KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
13.237.000,00 5.240.561.180,00 2.891.282.000,00 8.640.595.180,00 495,515,000.00 -
04.1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL,
DAN MENENGAH
- 1.057.171.000,00 14.288.000,00 3.262.149.727,00 2,190,690,727.00 -
04.1.02.16. KEBUDAYAAN - 953.837.920,00 89.206.330,00 1.601.796.750,00 558,752,500.00 -
04.2.01.01. KELAUTAN DAN
PERIKANAN
- 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00 - -
04.2.01.02. PARIWISATA - 743.713.000,00 - 743.713.000,00 - -
04.2.01.03. PERTANIAN - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 26.840.150.384,00 1,999,896,526.00 -
04.2.01.06. PERDAGANGAN - 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00 - -
04.2.01.07. PERINDUSTRIAN - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 - -
04.2.01.08. TRANSMIGRASI - 796.457.150,00 233.241.900,00 1.618.502.750,00 588,803,700.00 -
05. LINGKUNGAN HIDUP - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 3.996.960.872,00 1,936,836,172.00 -
05.1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 3.996.960.872,00 1,936,836,172.00 -
06. PERUMAHAN DAN
FASILITAS UMUM
- 13.201.572.610,00 225.790.702.098,03 243.866.983.542,03 4,874,708,834.00 -
06.1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
- 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 234.501.962.157,03 4,373,523,334.00 -
06.1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
- 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.865.021.385,00 501,185,500.00 -
06.1.02.04. PERTANAHAN - - 500.000.000,00 500.000.000,00 - -
07. KESEHATAN 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 155.204.050.873,00 44,776,227,643.00 -
07.1.01.02. KESEHATAN 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 155.204.050.873,00 44,776,227,643.00 -
10. PENDIDIKAN 8.200.000,00 34.207.504.400,00 11.441.130.150,00 206.818.523.396,97 161,161,688,846.97 -
10.1.01.01. PENDIDIKAN 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 202.873.492.896,97 161,161,688,846.97 -
Uraian Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
ModalPegawai Non Pegawai
Belanja Tidak Langsung
1 2 5 6 7 8=3+4+5+6+743
10.1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH
RAGA
- 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00 - -
11. PERLINDUNGAN SOSIAL - 3.988.697.800,00 1.502.277.500,00 7.995.384.467,00 2,504,409,167.00 -
11.1.02.02. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- 700.350.000,00 - 700.350.000,00 - -
11.1.02.06. ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
- 2.131.250.950,00 336.100.000,00 4.971.760.117,00 2,504,409,167.00 -
11.1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA
- 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00 - -
Jumlah 639.171.000,00 219.497.304.002,00 317.236.660.366,03 933.395.300.327,00 287.084.792.077,97 108.937.372.881,00
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 1
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
1 2 3 4 5 6=3+4+5
URUSAN WAJIB 102.000.000,00 141.763.637.540,00 291.120.775.466,03 432.986.413.006,03 1.
32.600.000,00 117.413.665.202,00 284.375.659.136,03 401.821.924.338,03 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR1.01.
DINAS PENDIDIKAN 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 1.01.01.01.
8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 PENDIDIKAN1.01.01.
- 2.200.462.450,00 25.200.000,00 2.225.662.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.01.1.01.01.01.01.
- 173.000.000,00 - 173.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.01.1.01.01.01.01.02.
- 36.600.000,00 - 36.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.03.
- 901.765.000,00 - 901.765.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.01.1.01.01.01.01.07.
- 122.433.000,00 - 122.433.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.01.1.01.01.01.01.08.
- 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.01.1.01.01.01.01.09.
- 69.250.000,00 - 69.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.01.1.01.01.01.01.10.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.01.1.01.01.01.01.11.
- 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.01.1.01.01.01.01.12.
- 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.01.1.01.01.01.01.17.
- 412.290.000,00 - 412.290.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.01.1.01.01.01.01.18.
- 194.798.450,00 25.200.000,00 219.998.450,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan aset1.01.01.1.01.01.01.01.35.
- 62.860.000,00 - 62.860.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana
Kegiatan
1.01.01.1.01.01.01.01.36.
- 201.290.700,00 559.573.750,00 760.864.450,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.02.
- - 450.073.750,00 450.073.750,00 Pembangunan gedung kantor1.01.01.1.01.01.01.02.03.
- 2.651.500,00 - 2.651.500,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.01.1.01.01.01.02.05.
- - 109.500.000,00 109.500.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.01.1.01.01.01.02.10.
- 198.639.200,00 - 198.639.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.1.01.01.01.02.24.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.01.1.01.01.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.01.1.01.01.01.05.01.
- 562.152.100,00 625.959.400,00 1.188.111.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini1.01.01.1.01.01.01.15.
- 6.708.150,00 580.609.600,00 587.317.750,00 Lanjutan Pembangunan TK negeri (APBD)1.01.01.1.01.01.01.15.01.
- 250.300.250,00 45.349.800,00 295.650.050,00 Pembangunan Taman, Lapanagan Upacara,
Fasilitas Parkir PAUD/TK.
1.01.01.1.01.01.01.15.02.
- 82.050.000,00 - 82.050.000,00 Operasional HIMPAUDI1.01.01.1.01.01.01.15.63.
- 39.594.500,00 - 39.594.500,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)1.01.01.1.01.01.01.15.74.
- 34.632.200,00 - 34.632.200,00 Pelaksanaan Jambore PAUD1.01.01.1.01.01.01.15.75.
- 71.845.000,00 - 71.845.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.
Dharmasraya
1.01.01.1.01.01.01.15.78.
- 38.066.000,00 - 38.066.000,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.15.79.
- 38.956.000,00 - 38.956.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada Sanggar
Kegiatan Belajar (SKB) Dharmasraya
1.01.01.1.01.01.01.15.80.
- 1.612.248.550,00 5.591.942.000,00 7.204.190.550,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9
Tahun
1.01.01.1.01.01.01.16.
- - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru SD (APBD)1.01.01.1.01.01.01.16.01.
- 195.369.000,00 1.683.984.000,00 1.879.353.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir (APBD 2017)
1.01.01.1.01.01.01.16.09.
- - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur SD1.01.01.1.01.01.01.16.110.
- 728.365.250,00 - 728.365.250,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra
UASDA/UASDA SD/MI
1.01.01.1.01.01.01.16.79.
- 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata
Pelajaran Sekolah dasar
1.01.01.1.01.01.01.16.86.
- 323.962.000,00 - 323.962.000,00 Pelatihan Kurikulum 2013 SD1.01.01.1.01.01.01.16.87.
- 750.000,00 481.932.000,00 482.682.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)1.01.01.1.01.01.01.16.91.
- 166.671.300,00 - 166.671.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD1.01.01.1.01.01.01.16.92.
- 64.686.000,00 - 64.686.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SD
1.01.01.1.01.01.01.16.93.
- 5.963.000,00 1.976.026.000,00 1.981.989.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.16.94.
- 22.011.000,00 350.000.000,00 372.011.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.16.95.
- 1.993.506.800,00 4.552.795.000,00 6.546.301.800,00 Program Pendidikan Menengah1.01.01.1.01.01.01.17.
- - 725.650.000,00 725.650.000,00 Pembangunan Ruang Kelas baru1.01.01.1.01.01.01.17.01.
- - 193.595.000,00 193.595.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasiltas parkir.
1.01.01.1.01.01.01.17.09.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 137.320.000,00 - 137.320.000,00 Kreatifitas Guru dan Siswa1.01.01.1.01.01.01.17.106.
- 399.950.000,00 - 399.950.000,00 Rintisan SMP Unggul Dharmasraya1.01.01.1.01.01.01.17.107.
- - 118.700.000,00 118.700.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMP 2015)
1.01.01.1.01.01.01.17.117.
- - 202.200.000,00 202.200.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMA 2015)
1.01.01.1.01.01.01.17.120.
- - 614.150.000,00 614.150.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMK TA.2015)
1.01.01.1.01.01.01.17.23.
- 214.372.500,00 - 214.372.500,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi (BSM)1.01.01.1.01.01.01.17.62.
- 153.474.000,00 - 153.474.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP1.01.01.1.01.01.01.17.70.
- 656.176.000,00 12.500.000,00 668.676.000,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US Tingkat SLTP1.01.01.1.01.01.01.17.73.
- 49.999.000,00 - 49.999.000,00 Rangsangan Siswa Berprestasi1.01.01.1.01.01.01.17.77.
- 150.982.000,00 - 150.982.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)1.01.01.1.01.01.01.17.80.
- 140.353.300,00 - 140.353.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN)
SMP
1.01.01.1.01.01.01.17.81.
- 90.880.000,00 - 90.880.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
SMP
1.01.01.1.01.01.01.17.82.
- - 524.258.000,00 524.258.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Sekolah
(DAK 2017)
1.01.01.1.01.01.01.17.83.
- - 545.149.000,00 545.149.000,00 Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.17.84.
- - 1.114.859.000,00 1.114.859.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang Pratikum
SMP, Laboratorium Bahasa dan Laboratorium
Komputer (DAK 2017)
1.01.01.1.01.01.01.17.85.
- - 501.734.000,00 501.734.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)1.01.01.1.01.01.01.17.86.
8.200.000,00 670.025.800,00 50.660.000,00 728.885.800,00 Program Pendidikan Non Formal1.01.01.1.01.01.01.18.
8.200.000,00 16.710.000,00 - 24.910.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
(Sosialisasi dan Monev)
1.01.01.1.01.01.01.18.03.
- 39.997.000,00 - 39.997.000,00 Pengembangan Pendidikan keaksaraan Usaha
Mandiri (KUM)
1.01.01.1.01.01.01.18.04.
- 80.960.000,00 29.160.000,00 110.120.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup.1.01.01.1.01.01.01.18.05.
- 60.500.000,00 21.500.000,00 82.000.000,00 Operasinal Mobil Pintar1.01.01.1.01.01.01.18.14.
- 105.905.700,00 - 105.905.700,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA1.01.01.1.01.01.01.18.15.
- 64.304.300,00 - 64.304.300,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP1.01.01.1.01.01.01.18.16.
- 22.229.300,00 - 22.229.300,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD1.01.01.1.01.01.01.18.17.
- 73.815.000,00 - 73.815.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI1.01.01.1.01.01.01.18.19.
- 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB )1.01.01.1.01.01.01.18.20.
- 31.169.000,00 - 31.169.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Dasar.1.01.01.1.01.01.01.18.24.
- 79.435.500,00 - 79.435.500,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/ Pemilik
dalam Retrival dan Transisi
1.01.01.1.01.01.01.18.26.
- - - - Program Pendidikan Luar Biasa1.01.01.1.01.01.01.19.
- 1.068.954.000,00 15.000.000,00 1.083.954.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Tenaga Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.
- 74.314.000,00 - 74.314.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.1.01.01.1.01.01.01.20.01.
- 203.801.200,00 - 203.801.200,00 Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP1.01.01.1.01.01.01.20.04.
- 64.000.000,00 - 64.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan
1.01.01.1.01.01.01.20.25.
- 43.421.000,00 - 43.421.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
1.01.01.1.01.01.01.20.32.
- 43.000.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah1.01.01.1.01.01.01.20.36.
- 79.480.000,00 - 79.480.000,00 Pembinaan UKS1.01.01.1.01.01.01.20.37.
- 215.000.000,00 - 215.000.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan dan
PGRI
1.01.01.1.01.01.01.20.42.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP1.01.01.1.01.01.01.20.43.
- 54.425.000,00 - 54.425.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan Kepala
Sekolah
1.01.01.1.01.01.01.20.44.
- 37.841.800,00 - 37.841.800,00 Sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP1.01.01.1.01.01.01.20.47.
- 49.200.000,00 8.000.000,00 57.200.000,00 Gebyar Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.20.48.
- 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains
Nasional (OSN)
1.01.01.1.01.01.01.20.49.
- 21.903.833.500,00 20.000.000,00 21.923.833.500,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan1.01.01.1.01.01.01.22.
- 5.601.765.000,00 - 5.601.765.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM
SMP
1.01.01.1.01.01.01.22.01.
- 11.238.690.000,00 - 11.238.690.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM SD1.01.01.1.01.01.01.22.04.
- 3.560.950.000,00 - 3.560.950.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan PBM TK1.01.01.1.01.01.01.22.05.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok
Kependidikan
1.01.01.1.01.01.01.22.06.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.07.
- 77.020.000,00 20.000.000,00 97.020.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas Sekolah1.01.01.1.01.01.01.22.13.
- 37.838.000,00 - 37.838.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen
Pendidikan (Website Dinas Pendidikan))
1.01.01.1.01.01.01.22.26.
- 485.308.000,00 - 485.308.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah dan
Sekolah Dasar Se Dharmasraya
1.01.01.1.01.01.01.22.27.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 208.138.000,00 - 208.138.000,00 Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan
Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu
1.01.01.1.01.01.01.22.31.
- 354.124.500,00 - 354.124.500,00 Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik 2017)1.01.01.1.01.01.01.22.36.
DINAS KESEHATAN 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 1.01.02.01.
21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 KESEHATAN1.01.02.
- 3.410.760.248,00 395.995.000,00 3.806.755.248,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.02.1.01.02.01.01.
- 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.02.1.01.02.01.01.01.
- 120.253.360,00 - 120.253.360,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.02.1.01.02.01.01.02.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.02.1.01.02.01.01.06.
- 332.900.000,00 - 332.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.02.1.01.02.01.01.07.
- 1.064.520.000,00 - 1.064.520.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.02.1.01.02.01.01.08.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.02.1.01.02.01.01.10.
- 25.250.000,00 - 25.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.02.1.01.02.01.01.11.
- 4.980.000,00 - 4.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.02.1.01.02.01.01.12.
- 11.920.000,00 - 11.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.02.1.01.02.01.01.14.
- 20.125.000,00 - 20.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.02.1.01.02.01.01.17.
- 291.588.038,00 - 291.588.038,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.02.1.01.02.01.01.18.
- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat menyurat (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.38.
- 703.200.000,00 165.000.000,00 868.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik (RSUD)
1.01.02.1.01.02.01.01.39.
- 11.950.000,00 - 11.950.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional (RSUD)
1.01.02.1.01.02.01.01.40.
- 102.900.000,00 - 102.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.41.
- 77.000.000,00 - 77.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
(RSUD)
1.01.02.1.01.02.01.01.42.
- 105.244.850,00 - 105.244.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.43.
- 180.105.000,00 - 180.105.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(RSUD)
1.01.02.1.01.02.01.01.44.
- 148.194.000,00 230.995.000,00 379.189.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.46.
- 109.380.000,00 - 109.380.000,00 Penyediaan makanan dan minuman (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.01.47.
- 1.020.128.400,00 188.250.000,00 1.208.378.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.02.1.01.02.01.02.
- - 141.500.000,00 141.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01.02.1.01.02.01.02.09.
- - 46.750.000,00 46.750.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.02.1.01.02.01.02.10.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01.02.1.01.02.01.02.22.
- 628.210.400,00 - 628.210.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.02.1.01.02.01.02.24.
- 89.450.000,00 - 89.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung
kantor
1.01.02.1.01.02.01.02.28.
- 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.02.79.
- 210.468.000,00 - 210.468.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional (RSUD)
1.01.02.1.01.02.01.02.80.
- 122.053.000,00 - 122.053.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.02.1.01.02.01.03.
- 62.511.500,00 - 62.511.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai1.01.02.1.01.02.01.03.06.
- 59.541.500,00 - 59.541.500,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.03.07.
- 540.177.250,00 - 540.177.250,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.02.1.01.02.01.05.
- 190.177.250,00 - 190.177.250,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.02.1.01.02.01.05.01.
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD)1.01.02.1.01.02.01.05.33.
- 4.803.688.950,00 1.125.999.998,00 5.929.688.948,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.15.
- 4.500.000.000,00 1.125.999.998,00 5.625.999.998,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK Fisik 2017)
1.01.02.1.01.02.01.15.01.
- 61.676.000,00 - 61.676.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.15.05.
- 55.217.950,00 - 55.217.950,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.15.08.
- 186.795.000,00 - 186.795.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
(DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.15.11.
21.600.000,00 475.270.700,00 - 496.870.700,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.16.
- 27.266.000,00 - 27.266.000,00 Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)1.01.02.1.01.02.01.16.20.
- 42.083.400,00 - 42.083.400,00 Pembinaan Program kes gilut dan penjaringan/
pembinaan kasus indra di masyarat
1.01.02.1.01.02.01.16.44.
- 55.690.000,00 - 55.690.000,00 Program kesehatan jiwa1.01.02.1.01.02.01.16.53.
- 100.605.700,00 - 100.605.700,00 Pelatihan dan pembinaan program perawatan
kesehatan masyarakat (Perkesmas)
1.01.02.1.01.02.01.16.55.
- 151.028.200,00 - 151.028.200,00 Kesehatan Matra1.01.02.1.01.02.01.16.57.
- 42.045.400,00 - 42.045.400,00 Pelatihan dan pembinaan program kesehatan
kerja dan kesehatan olah raga BBTT
1.01.02.1.01.02.01.16.58.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 12.040.000,00 - 12.040.000,00 Penanggulangan Kasus KLB1.01.02.1.01.02.01.16.59.
- 26.112.000,00 - 26.112.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Program Perkesmas
(DAK Non Fisik 2017)
1.01.02.1.01.02.01.16.60.
21.600.000,00 18.400.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Program Kes. Olah
Raga dan Kesehatan Kerja (DAK Non fisik 2017)
1.01.02.1.01.02.01.16.61.
- 144.431.500,00 - 144.431.500,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan1.01.02.1.01.02.01.17.
- 69.847.000,00 - 69.847.000,00 Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
1.01.02.1.01.02.01.17.01.
- 74.584.500,00 - 74.584.500,00 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan
bahan berbahaya
1.01.02.1.01.02.01.17.02.
- 456.561.950,00 - 456.561.950,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.19.
- 58.033.000,00 - 58.033.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
1.01.02.1.01.02.01.19.01.
- 84.367.000,00 - 84.367.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat1.01.02.1.01.02.01.19.02.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan (DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.19.04.
- 33.039.000,00 - 33.039.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
rangka Pengembangan PHBS dan Nagari Siaga
1.01.02.1.01.02.01.19.10.
- 121.919.400,00 - 121.919.400,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)
1.01.02.1.01.02.01.19.19.
- 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK Non
Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.19.20.
- 68.453.550,00 - 68.453.550,00 Pengembangan strata posyandu, poskesri dan
poskestren
1.01.02.1.01.02.01.19.22.
- 20.750.000,00 - 20.750.000,00 Pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat (RSUD)
1.01.02.1.01.02.01.19.23.
- 297.119.000,00 - 297.119.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.20.
- 175.803.500,00 - 175.803.500,00 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),
anemia gizi besi, gangguan akibat kekurang
yodium dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
1.01.02.1.01.02.01.20.03.
- 71.315.500,00 - 71.315.500,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi1.01.02.1.01.02.01.20.16.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non Fisik)1.01.02.1.01.02.01.20.17.
- 492.663.200,00 - 492.663.200,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.
- 26.099.600,00 - 26.099.600,00 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat1.01.02.1.01.02.01.21.01.
- 32.775.350,00 - 32.775.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat1.01.02.1.01.02.01.21.05.
- 229.992.500,00 - 229.992.500,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat1.01.02.1.01.02.01.21.10.
- 118.795.750,00 - 118.795.750,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan (Percepatan
pembangunan sanitasi pemukiman/ PPSP)
1.01.02.1.01.02.01.21.12.
- 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat (DAK
Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.21.13.
- 582.842.000,00 8.000.000,00 590.842.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.01.02.1.01.02.01.22.
- 121.102.000,00 - 121.102.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
1.01.02.1.01.02.01.22.05.
- 92.965.000,00 - 92.965.000,00 Peningkatan Imunisasi1.01.02.1.01.02.01.22.08.
- 47.418.000,00 8.000.000,00 55.418.000,00 Peningkatan surveiland1.01.02.1.01.02.01.22.09.
- 67.120.000,00 - 67.120.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber binatang1.01.02.1.01.02.01.22.14.
- 66.277.000,00 - 66.277.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular1.01.02.1.01.02.01.22.18.
- 58.032.000,00 - 58.032.000,00 Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik)1.01.02.1.01.02.01.22.19.
- 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular (DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.22.20.
- 16.494.000,00 - 16.494.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber binatang
(DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.22.21.
- 103.954.000,00 - 103.954.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular (DAK Non
Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.22.22.
- 1.895.114.050,00 1.082.060.000,00 2.977.174.050,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.23.
- 393.928.050,00 - 393.928.050,00 Penyusunan standar Pelayanan kesehatan
(Akreditasi Rumah Sakit)
1.01.02.1.01.02.01.23.01.
- 58.735.500,00 - 58.735.500,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
1.01.02.1.01.02.01.23.02.
- 299.216.000,00 1.082.060.000,00 1.381.276.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar
standar pelayanan kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.23.03.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan1.01.02.1.01.02.01.23.15.
- 117.499.000,00 - 117.499.000,00 Pembinaan akreditasi puskesmas1.01.02.1.01.02.01.23.16.
- 48.142.000,00 - 48.142.000,00 Pelatihan/ Magang petugas laboratorium1.01.02.1.01.02.01.23.17.
- 77.807.500,00 - 77.807.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (sarana)1.01.02.1.01.02.01.23.18.
- 100.967.500,00 - 100.967.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan (tenaga)1.01.02.1.01.02.01.23.19.
- 734.896.000,00 - 734.896.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non fisik 2017)1.01.02.1.01.02.01.23.20.
- 23.922.500,00 - 23.922.500,00 Teknis manajemen Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.23.21.
- 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin
1.01.02.1.01.02.01.24.
- 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Pelayanan kesehatan daerah terpencil dan
sunatan masal
1.01.02.1.01.02.01.24.17.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 11.650.080.640,00 11.650.080.640,00 Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.25.
- - 8.248.754.000,00 8.248.754.000,00 Pembangunan Puskesmas1.01.02.1.01.02.01.25.25.
- - 790.484.100,00 790.484.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
dan jaringannya
1.01.02.1.01.02.01.25.27.
- - 2.192.692.540,00 2.192.692.540,00 Pembangunan Puskesmas (IGD) dan jaringannya1.01.02.1.01.02.01.25.28.
- - 418.150.000,00 418.150.000,00 Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya1.01.02.1.01.02.01.25.30.
- - - - Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD
1.01.02.1.01.02.01.26.
- - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.01.02.1.01.02.01.27.
- - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 lanjutan pembangunan gedung baru ( DAK )1.01.02.1.01.02.01.27.23.
- 5.658.575.000,00 3.181.763.750,00 8.840.338.750,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.01.28.
- - 2.149.203.750,00 2.149.203.750,00 Pemeliharaan gedung interne,poliklinik,dan
sambungan selasar
1.01.02.1.01.02.01.28.01.
- - 432.560.000,00 432.560.000,00 Pembangunan baru gedung CSSD1.01.02.1.01.02.01.28.02.
- - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan genset1.01.02.1.01.02.01.28.03.
- 360.000.000,00 - 360.000.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
rujukan
1.01.02.1.01.02.01.28.06.
- 5.152.550.000,00 - 5.152.550.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu1.01.02.1.01.02.01.28.07.
- 95.977.500,00 - 95.977.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri1.01.02.1.01.02.01.28.13.
- 50.047.500,00 - 50.047.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri (DAK Non
Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.28.14.
- 86.796.250,00 - 86.796.250,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan
lansia
1.01.02.1.01.02.01.30.
- 11.904.750,00 - 11.904.750,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia (DAK
Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.30.06.
- 74.891.500,00 - 74.891.500,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia1.01.02.1.01.02.01.30.10.
- 393.471.200,00 - 393.471.200,00 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1.01.02.1.01.02.01.32.
- 182.175.000,00 - 182.175.000,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan Kasus
Resiko Tinggi Pada Maternal Perinatal
1.01.02.1.01.02.01.32.04.
- 136.296.200,00 - 136.296.200,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil1.01.02.1.01.02.01.32.05.
- 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pertemuan Review pemantapan P4K Nagari (DAK
Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.32.08.
- 10.059.442.950,00 273.500.000,00 10.332.942.950,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat
1.01.02.1.01.02.01.33.
- 265.885.000,00 273.500.000,00 539.385.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Masyarakat
di Puskesmas UPT LABKESDA
1.01.02.1.01.02.01.33.20.
- 315.220.000,00 - 315.220.000,00 operasional peningkatan pelayanan masyarakat
di puskesmas UPT/ Instalasi Gudang Farmasi
1.01.02.1.01.02.01.33.21.
- 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat di UPT Puskesmas (Operasional
Puskesmas)
1.01.02.1.01.02.01.33.23.
- 9.128.337.950,00 - 9.128.337.950,00 Operasional Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas
(BLUD)
1.01.02.1.01.02.01.33.24
- 163.050.250,00 - 163.050.250,00 Program Kesehatan Anaka Usia Sekolah dan
Remaja
1.01.02.1.01.02.01.37.
- 144.455.000,00 - 144.455.000,00 Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak
dan remaja
1.01.02.1.01.02.01.37.02.
- 18.595.250,00 - 18.595.250,00 Peningkatan dan pengembangan kesehatan anak
dan remaja (DAK Non Fisik)
1.01.02.1.01.02.01.37.03.
- 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
1.01.02.1.01.02.01.38.
- 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.01.38.001.
- 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.02.1.01.02.01.40.
- 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
1.01.02.1.01.02.01.40.01.
- 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Program Jaminan Persalinan (Jampersal)1.01.02.1.01.02.01.42.
- 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas (DAK Non
Fisik 2017)
1.01.02.1.01.02.01.42.01.
- - 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RS/RSJ/RSP/RSM
1.01.02.1.01.02.01.50.
- - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
(DAK 2017)
1.01.02.1.01.02.01.50.01.
- - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pengadaan Sarana Rumah Sakit IPAL (DAK 2017)1.01.02.1.01.02.01.50.02.
- 5.825.400.644,00 - 5.825.400.644,00 Program Bantuan Operasional kesehatan1.01.02.1.01.02.01.51.
- 442.525.250,00 - 442.525.250,00 Bantuan Operasional kesehatan (Manajemen)
(DAK Non Fisik 2017)
1.01.02.1.01.02.01.51.01.
- 5.382.875.394,00 - 5.382.875.394,00 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
(DAK Non Fisik 2017)
1.01.02.1.01.02.01.51.02.
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH - - - - 1.01.02.02.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - - - KESEHATAN1.01.02.
- - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.02.1.01.02.02.01.
- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.02.1.01.02.02.02.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.02.1.01.02.02.05.
- - - - Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.1.01.02.02.19.
- - - - Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan1.01.02.1.01.02.02.23.
- - - - Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana RSUD
1.01.02.1.01.02.02.26.
- - - - Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
1.01.02.1.01.02.02.28.
- - - - Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
(BLUD)
1.01.02.1.01.02.02.38.
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 1.01.03.02.
- 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG1.01.03.
- 1.679.774.775,00 143.250.000,00 1.823.024.775,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.03.1.01.03.02.01.
- 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.03.1.01.03.02.01.01.
- 465.600.000,00 - 465.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.03.1.01.03.02.01.02.
- 57.600.000,00 - 57.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.03.1.01.03.02.01.06.
- 180.100.000,00 - 180.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.03.1.01.03.02.01.07.
- 184.835.500,00 - 184.835.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.03.1.01.03.02.01.08.
- 18.300.000,00 - 18.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.03.1.01.03.02.01.09.
- 44.287.775,00 - 44.287.775,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.03.1.01.03.02.01.10.
- 48.783.000,00 - 48.783.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.03.1.01.03.02.01.11.
- 206.262.500,00 - 206.262.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.03.1.01.03.02.01.12.
- - 141.750.000,00 141.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01.03.1.01.03.02.01.13.
- 4.679.000,00 - 4.679.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.03.1.01.03.02.01.14.
- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.03.1.01.03.02.01.15.
- 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.03.1.01.03.02.01.17.
- 428.947.000,00 - 428.947.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.03.1.01.03.02.01.18.
- 443.079.600,00 27.011.665.000,00 27.454.744.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.03.1.01.03.02.02.
- 50.130.350,00 1.032.545.000,00 1.082.675.350,00 Pembangunan rumah jabatan1.01.03.1.01.03.02.02.01.
- 175.409.250,00 25.882.590.000,00 26.057.999.250,00 Pembangunan gedung kantor1.01.03.1.01.03.02.02.03.
- - 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.03.1.01.03.02.02.05.
- - 36.530.000,00 36.530.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.03.1.01.03.02.02.10.
- 217.540.000,00 - 217.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.03.1.01.03.02.02.24.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.03.1.01.03.02.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.03.1.01.03.02.05.01.
- - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Program Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan
1.01.03.1.01.03.02.16.
- - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.01.03.1.01.03.02.16.02.
- - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
1.01.03.1.01.03.02.17.
- - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan1.01.03.1.01.03.02.17.01.
- - 114.530.650.000,03 114.530.650.000,03 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan1.01.03.1.01.03.02.18.
- - 34.493.650.000,00 34.493.650.000,00 Pembangunan jalan ( APBD )1.01.03.1.01.03.02.18.03.
- - 23.461.050.000,00 23.461.050.000,00 Pembangunan jembatan (APBD)1.01.03.1.01.03.02.18.06.
- - 56.575.950.000,03 56.575.950.000,03 Pembangunan Jalan (DAK Fisik TA. 2017)1.01.03.1.01.03.02.18.15.
- - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Program Pembangunan Saluran Drainase/
Gorong-gorong
1.01.03.1.01.03.02.19.
- - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong.1.01.03.1.01.03.02.19.03.
- - 12.109.500.000,00 12.109.500.000,00 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
1.01.03.1.01.03.02.21.
- - 9.733.200.000,00 9.733.200.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.1.01.03.1.01.03.02.21.03.
- - 2.376.300.000,00 2.376.300.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.1.01.03.1.01.03.02.21.04.
- 4.510.941.550,00 3.460.000.000,00 7.970.941.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kebinamargaan
1.01.03.1.01.03.02.26.
- 51.196.550,00 3.260.000.000,00 3.311.196.550,00 Pengadaan alat-alat berat.1.01.03.1.01.03.02.26.04.
- - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium
kebinamargaan.
1.01.03.1.01.03.02.26.06.
- 2.964.745.000,00 - 2.964.745.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.1.01.03.1.01.03.02.26.10.
- 910.000.000,00 - 910.000.000,00 Operasional Unit Batching Plant1.01.03.1.01.03.02.26.15.
- 585.000.000,00 - 585.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher1.01.03.1.01.03.02.26.16.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 541.000.000,00 23.911.240.000,00 24.452.240.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
1.01.03.1.01.03.02.27.
- 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi1.01.03.1.01.03.02.27.18.
- - 2.288.000.000,00 2.288.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)1.01.03.1.01.03.02.27.20.
- - 1.891.940.000,00 1.891.940.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai1.01.03.1.01.03.02.27.25.
- - 19.731.300.000,00 19.731.300.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik TA. 2017)1.01.03.1.01.03.02.27.27.
- 4.420.458.900,00 4.660.988.700,00 9.081.447.600,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Air Minum dan Air Limbah
1.01.03.1.01.03.02.30.
- 16.310.000,00 455.990.500,00 472.300.500,00 Pengembangan sistem distribusi air minum
(APBD)
1.01.03.1.01.03.02.30.06.
- - 4.204.998.200,00 4.204.998.200,00 Pengembangan sistem distribusi air minum (DAK
2017)
1.01.03.1.01.03.02.30.11.
- 1.616.059.000,00 - 1.616.059.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan Distrbusi Air
Minum (Operasional UPT SPAM)
1.01.03.1.01.03.02.30.13.
- 70.857.700,00 - 70.857.700,00 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air
Limbah ( Pendamping LLTT)
1.01.03.1.01.03.02.30.22.
- 2.613.913.500,00 - 2.613.913.500,00 Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
1.01.03.1.01.03.02.30.23.
- 103.318.700,00 - 103.318.700,00 Penyusunan Ranperda Air Limbah (DDUB APBN)1.01.03.1.01.03.02.30.24.
- 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Program Pengembangan Tata Ruang1.01.03.1.01.03.02.33.
- 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Penataan RTH1.01.03.1.01.03.02.33.01.
- 361.898.900,00 1.749.588.488,00 2.111.487.388,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Bidang Ketenagalistrikan
1.01.03.1.01.03.02.34.
- 4.730.000,00 - 4.730.000,00 Pembayaran Rekening listrik PJU1.01.03.1.01.03.02.34.01.
- 24.455.100,00 200.000.000,00 224.455.100,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan1.01.03.1.01.03.02.34.02.
- 81.009.850,00 1.549.588.488,00 1.630.598.338,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan1.01.03.1.01.03.02.34.03.
- 251.703.950,00 - 251.703.950,00 Pemeliharaan dan Perawatan PJU1.01.03.1.01.03.02.34.04.
- - - - LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.
- - - - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.02.05.1.01.03.02.15.
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN
PERTANAHAN
- 874.218.885,00 7.989.617.000,00 8.863.835.885,00 1.01.04.01.
- 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.363.835.885,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
1.01.04.
- 453.242.725,00 52.852.000,00 506.094.725,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.04.1.01.04.01.01.
- 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.04.1.01.04.01.01.01.
- 45.600.000,00 - 45.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.04.1.01.04.01.01.02.
- 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.04.1.01.04.01.01.06.
- 27.900.000,00 - 27.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.04.1.01.04.01.01.07.
- 43.924.500,00 - 43.924.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.04.1.01.04.01.01.08.
- 8.450.000,00 - 8.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.04.1.01.04.01.01.09.
- 23.428.725,00 - 23.428.725,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.04.1.01.04.01.01.10.
- 24.067.500,00 - 24.067.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.04.1.01.04.01.01.11.
- 2.885.000,00 - 2.885.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.04.1.01.04.01.01.12.
- - 47.500.000,00 47.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01.04.1.01.04.01.01.13.
- - 3.852.000,00 3.852.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.04.1.01.04.01.01.14.
- - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.04.1.01.04.01.01.15.
- 24.820.000,00 - 24.820.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.04.1.01.04.01.01.17.
- 236.317.000,00 - 236.317.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.04.1.01.04.01.01.18.
- 69.450.000,00 66.765.000,00 136.215.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.04.1.01.04.01.02.
- - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.04.1.01.04.01.02.05.
- - 21.765.000,00 21.765.000,00 Pengadaan mebeleur1.01.04.1.01.04.01.02.10.
- 69.450.000,00 - 69.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.04.1.01.04.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.01.04.1.01.04.01.03.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.04.1.01.04.01.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.04.1.01.04.01.05.01.
- 240.489.250,00 500.000.000,00 740.489.250,00 Program Pengembangan Perumahan1.01.04.1.01.04.01.15.
- 118.930.000,00 500.000.000,00 618.930.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat.
1.01.04.1.01.04.01.15.07.
- 121.559.250,00 - 121.559.250,00 Pendamping Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1.01.04.1.01.04.01.15.12.
- - - - Program Lingkungan Sehat Perumahan1.01.04.1.01.04.01.16.
- 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Program Pembangunan Infrastruktur
Pedesaan
1.01.04.1.01.04.01.21.
- 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Pembangunan Sarana dan Prasaranan Perdesaan1.01.04.1.01.04.01.21.01.
- - 500.000.000,00 500.000.000,00 PERTANAHAN1.02.04.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Program Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.02.04.1.01.04.01.16.
- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
1.02.04.1.01.04.01.16.01.
- - - - Program Penyelesaian konflik-konflik
pertanahan
1.02.04.1.01.04.01.19.
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
- 4.329.439.200,00 1.316.000.000,00 5.645.439.200,00 1.01.05.01.
- 4.329.439.200,00 1.316.000.000,00 5.645.439.200,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.
- 240.100.000,00 - 240.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.05.1.01.05.01.01.
- 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.05.1.01.05.01.01.01.
- 16.100.000,00 - 16.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.05.1.01.05.01.01.02.
- 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.05.1.01.05.01.01.06.
- 39.540.000,00 - 39.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.05.1.01.05.01.01.07.
- 17.975.000,00 - 17.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.05.1.01.05.01.01.08.
- 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.05.1.01.05.01.01.09.
- 11.245.000,00 - 11.245.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.05.1.01.05.01.01.10.
- 9.800.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.05.1.01.05.01.01.11.
- 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.05.1.01.05.01.01.12.
- 4.066.000,00 - 4.066.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.05.1.01.05.01.01.14.
- 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.05.1.01.05.01.01.17.
- 115.369.000,00 - 115.369.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.05.1.01.05.01.01.18.
- 103.673.200,00 1.316.000.000,00 1.419.673.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.05.1.01.05.01.02.
- - 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.01.05.1.01.05.01.02.05.
- - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.01.05.1.01.05.01.02.07.
- 103.673.200,00 - 103.673.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.05.1.01.05.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.05.1.01.05.01.05.
- 2.052.920.500,00 - 2.052.920.500,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.15.
- 10.081.500,00 - 10.081.500,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.15.01.
- 56.978.000,00 - 56.978.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.1.01.05.01.15.03.
- 742.940.000,00 - 742.940.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari
kegiatan masyarakat
1.01.05.1.01.05.01.15.04.
- 1.225.051.000,00 - 1.225.051.000,00 pengendalian keamanan lingkungan1.01.05.1.01.05.01.15.05.
- 17.870.000,00 - 17.870.000,00 Pelatihan Dalmas1.01.05.1.01.05.01.15.22.
- 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.01.05.1.01.05.01.16.
- 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan
polisi pamong praja
1.01.05.1.01.05.01.16.01.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.01.05.1.01.05.01.17.
- 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
1.01.05.1.01.05.01.20.
- 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda, Keputusan
Bupati, IMB dan DMJ
1.01.05.1.01.05.01.20.09.
- - - - Program Peningkatan Perasn Serta
Kepemudaan
1.01.05.1.01.05.01.24.
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
2.800.000,00 3.869.605.650,00 1.172.177.500,00 5.044.583.150,00 1.01.06.02.
2.800.000,00 2.012.158.800,00 6.000.000,00 2.020.958.800,00 SOSIAL1.01.06.
- 586.361.900,00 - 586.361.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.01.06.1.01.06.02.01.
- 120.090.000,00 - 120.090.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.01.06.1.01.06.02.01.01.
- 31.200.000,00 - 31.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.01.06.1.01.06.02.01.02.
- 9.045.000,00 - 9.045.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.06.1.01.06.02.01.06.
- 55.680.000,00 - 55.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01.06.1.01.06.02.01.07.
- 91.320.000,00 - 91.320.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01.06.1.01.06.02.01.08.
- 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01.06.1.01.06.02.01.09.
- 28.049.500,00 - 28.049.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.01.06.1.01.06.02.01.10.
- 13.590.000,00 - 13.590.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01.06.1.01.06.02.01.11.
- 3.427.000,00 - 3.427.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.06.1.01.06.02.01.12.
- 3.061.400,00 - 3.061.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01.06.1.01.06.02.01.14.
- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01.06.1.01.06.02.01.17.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 181.099.000,00 - 181.099.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.01.06.1.01.06.02.01.18.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana
Kegiatan
1.01.06.1.01.06.02.01.36.
- 304.226.400,00 - 304.226.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.06.1.01.06.02.02.
- 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01.06.1.01.06.02.02.22.
- 249.226.400,00 - 249.226.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.06.1.01.06.02.02.24.
- 25.050.000,00 - 25.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.01.06.1.01.06.02.05.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.01.06.1.01.06.02.05.01.
- 5.050.000,00 - 5.050.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
1.01.06.1.01.06.02.05.25.
2.800.000,00 707.933.000,00 - 710.733.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
1.01.06.1.01.06.02.15.
- 135.105.000,00 - 135.105.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)
petugas dan pendamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.01.06.1.01.06.02.15.01.
- 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung
usaha bagi keluarga miskin
1.01.06.1.01.06.02.15.05.
- 327.493.000,00 - 327.493.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan
Operasional Raskin
1.01.06.1.01.06.02.15.10.
2.800.000,00 36.388.000,00 - 39.188.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan1.01.06.1.01.06.02.15.11.
- 39.212.500,00 - 39.212.500,00 Pembinaan Suku Anak Dalam1.01.06.1.01.06.02.15.13.
- 160.672.500,00 - 160.672.500,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.02.16.
- 36.134.500,00 - 36.134.500,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi
korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan
anak
1.01.06.1.01.06.02.16.02.
- 85.897.000,00 - 85.897.000,00 penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
1.01.06.1.01.06.02.16.10.
- 38.641.000,00 - 38.641.000,00 Pendataan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya1.01.06.1.01.06.02.16.15.
- 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti
jompo
1.01.06.1.01.06.02.19.
- 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana
panti asuhan/ jompo
1.01.06.1.01.06.02.19.03.
- 99.843.000,00 6.000.000,00 105.843.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.1.01.06.02.21.
- 62.968.000,00 6.000.000,00 68.968.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
1.01.06.1.01.06.02.21.03.
- 36.875.000,00 - 36.875.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama Pelaku-Pelaku
Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
1.01.06.1.01.06.02.21.15.
- 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial1.01.06.1.01.06.02.24.
- 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Jaminan Sosial untuk Anak Yatim1.01.06.1.01.06.02.24.01.
- 700.350.000,00 - 700.350.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
1.02.02.
- 153.615.000,00 - 153.615.000,00 Program keserasian kebijakan peningkatan
kualitas Anak dan Perempuan
1.02.02.1.01.06.02.16.
- 28.854.500,00 - 28.854.500,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan
Posisi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan
Politik
1.02.02.1.01.06.02.16.08.
- 124.760.500,00 - 124.760.500,00 Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten
Layak Anak
1.02.02.1.01.06.02.16.09.
- 143.049.000,00 - 143.049.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.02.02.1.01.06.02.17.
- 109.220.000,00 - 109.220.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
(PeTP2A)
1.02.02.1.01.06.02.17.06.
- 33.829.000,00 - 33.829.000,00 Penguatan Kelembagaan PUG1.02.02.1.01.06.02.17.10.
- 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
1.02.02.1.01.06.02.18.
- 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
1.02.02.1.01.06.02.18.08.
- 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Program Peningkatan peran serta dan
kesetaraan gender dalam pembangunan
1.02.02.1.01.06.02.19.
- 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Pembinaan Organisasi Perempuan1.02.02.1.01.06.02.19.07.
- 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA
1.02.08.
- 1.082.818.800,00 1.166.177.500,00 2.248.996.300,00 Program Keluarga Berencana1.02.08.1.01.06.02.16.
- 302.318.800,00 - 302.318.800,00 Pembinaan Keluarga Berencana1.02.08.1.01.06.02.16.05.
- - 190.177.500,00 190.177.500,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana Pelayanan KB
(Sisa DAK 2014-2015)
1.02.08.1.01.06.02.16.24.
- - 976.000.000,00 976.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB
(DAK 2017)
1.02.08.1.01.06.02.16.26.
- 114.500.000,00 - 114.500.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB1.02.08.1.01.06.02.16.27.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 666.000.000,00 - 666.000.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana
(BOKB)
1.02.08.1.01.06.02.16.28.
- 58.690.500,00 - 58.690.500,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja1.02.08.1.01.06.02.17.
- 31.826.500,00 - 31.826.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi Remaja
(KRR)
1.02.08.1.01.06.02.17.01.
- 26.864.000,00 - 26.864.000,00 Temu Kreatif Remaja Saka Kencana1.02.08.1.01.06.02.17.03.
- 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Program pelayanan kontrasepsi1.02.08.1.01.06.02.18.
- 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Pengadaan alat kontrasepsi1.02.08.1.01.06.02.18.05.
- 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan
anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat
1.02.08.1.01.06.02.20.
- 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Penyediaan Informasi Data Mikro1.02.08.1.01.06.02.20.02.
69.400.000,00 24.349.972.338,00 6.745.116.330,00 31.164.488.668,00 URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR1.02.
DINAS PANGAN DAN PERIKANAN - 3.843.594.210,00 17.800.000,00 3.861.394.210,00 1.02.03.01.
- 1.418.001.000,00 - 1.418.001.000,00 PANGAN1.02.03.
- 482.453.000,00 - 482.453.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.03.1.02.03.01.01.
- 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.03.1.02.03.01.01.01.
- 24.600.000,00 - 24.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.03.1.02.03.01.01.02.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.03.1.02.03.01.01.06.
- 65.400.000,00 - 65.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.03.1.02.03.01.01.07.
- 63.635.000,00 - 63.635.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.03.1.02.03.01.01.08.
- 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.03.1.02.03.01.01.09.
- 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.03.1.02.03.01.01.10.
- 12.930.000,00 - 12.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.03.1.02.03.01.01.11.
- 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.03.1.02.03.01.01.12.
- 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.03.1.02.03.01.01.14.
- 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.03.1.02.03.01.01.17.
- 245.604.000,00 - 245.604.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.03.1.02.03.01.01.18.
- 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.03.1.02.03.01.02.
- 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.03.1.02.03.01.02.24.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.03.1.02.03.01.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.03.1.02.03.01.05.01.
- 711.780.000,00 - 711.780.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.
- 114.179.000,00 - 114.179.000,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat Kabupaten dan
Provinsi dan Nasional
1.02.03.1.02.03.01.16.06.
- 37.458.000,00 - 37.458.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar1.02.03.1.02.03.01.16.07.
- 35.310.000,00 - 35.310.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan
Pokok
1.02.03.1.02.03.01.16.09.
- 47.756.000,00 - 47.756.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan1.02.03.1.02.03.01.16.12.
- 229.350.000,00 - 229.350.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan
Pangan
1.02.03.1.02.03.01.16.13.
- 99.436.000,00 - 99.436.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan
Propinsi dan Pusat
1.02.03.1.02.03.01.16.15.
- 53.534.000,00 - 53.534.000,00 Penyusunan Buku NBM dan PPH1.02.03.1.02.03.01.16.16.
- 30.382.000,00 - 30.382.000,00 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)1.02.03.1.02.03.01.16.17.
- 64.375.000,00 - 64.375.000,00 Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan
Nusantara
1.02.03.1.02.03.01.16.18.
- 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.
- 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
2.01.01.1.02.03.01.16.
- 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Pembinaan dan Pokmaswas Perairan umum2.01.01.1.02.03.01.16.02.
- 286.279.200,00 - 286.279.200,00 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.01.01.1.02.03.01.23.
- 184.422.700,00 - 184.422.700,00 Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan2.01.01.1.02.03.01.23.02.
- 101.856.500,00 - 101.856.500,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan
Gemarikan
2.01.01.1.02.03.01.23.05.
- 1.435.210.760,00 17.800.000,00 1.453.010.760,00 Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.01.01.1.02.03.01.25.
- 1.055.591.800,00 - 1.055.591.800,00 Pembangunan Kolam Budidaya2.01.01.1.02.03.01.25.12.
- 135.627.360,00 - 135.627.360,00 Bantuan Benih dan Pakan2.01.01.1.02.03.01.25.14.
- 208.555.200,00 - 208.555.200,00 Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung
Usaha Budidaya Perikanan
2.01.01.1.02.03.01.25.15.
- 13.768.400,00 - 13.768.400,00 Bimbingan Pengendalian Penyakit Ikan2.01.01.1.02.03.01.25.16.
- 21.668.000,00 17.800.000,00 39.468.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok untuk
mendapatkan sertifikat CBIB
2.01.01.1.02.03.01.25.17.
- 671.465.550,00 - 671.465.550,00 Program Pengembangan dan Peningkatan
Instalasi Pembenihan Ikan
2.01.01.1.02.03.01.30.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 264.449.000,00 - 264.449.000,00 Operasional UPTD BBI2.01.01.1.02.03.01.30.01.
- 331.720.000,00 - 331.720.000,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih Ikan Kab.
Dharmasraya
2.01.01.1.02.03.01.30.02.
- 75.296.550,00 - 75.296.550,00 Pengembangan UPR dan Depo Pemasaran Benih2.01.01.1.02.03.01.30.03.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00 1.02.05.01.
- 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00 LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.
- 648.587.600,00 143.950.000,00 792.537.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.05.1.02.05.01.01.
- 41.325.000,00 - 41.325.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.05.1.02.05.01.01.01.
- 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.05.1.02.05.01.01.02.
- 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.05.1.02.05.01.01.06.
- 83.390.000,00 - 83.390.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.05.1.02.05.01.01.07.
- 158.495.600,00 - 158.495.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.05.1.02.05.01.01.08.
- 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.05.1.02.05.01.01.09.
- 22.623.000,00 - 22.623.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.05.1.02.05.01.01.10.
- 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.05.1.02.05.01.01.11.
- 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.05.1.02.05.01.01.12.
- - 143.500.000,00 143.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.02.05.1.02.05.01.01.13.
- 3.090.000,00 - 3.090.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.05.1.02.05.01.01.14.
- - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.05.1.02.05.01.01.15.
- 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.05.1.02.05.01.01.17.
- 222.404.000,00 - 222.404.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.05.1.02.05.01.01.18.
- 99.655.300,00 - 99.655.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.05.1.02.05.01.02.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.05.1.02.05.01.02.22.
- 89.655.300,00 - 89.655.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.05.1.02.05.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.05.1.02.05.01.03.
- 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.05.1.02.05.01.05.
- 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.05.1.02.05.01.05.01.
- 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.
- 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
1.02.05.1.02.05.01.15.11.
- 369.396.750,00 11.090.000,00 380.486.750,00 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.16.
- 25.409.000,00 - 25.409.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.16.03.
- 65.898.000,00 - 65.898.000,00 Pengkajian dampak lingkungan dan Pengawasan
Jenis Usaha/ Kegiatan
1.02.05.1.02.05.01.16.07.
- 70.548.000,00 - 70.548.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup
1.02.05.1.02.05.01.16.12.
- 176.867.000,00 11.090.000,00 187.957.000,00 pendukung operasional laboratorium1.02.05.1.02.05.01.16.31.
- 30.674.750,00 - 30.674.750,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah B31.02.05.1.02.05.01.16.38.
- 156.779.800,00 - 156.779.800,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.02.05.1.02.05.01.17.
- 45.191.000,00 - 45.191.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim1.02.05.1.02.05.01.17.05.
- 72.401.800,00 - 72.401.800,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA1.02.05.1.02.05.01.17.09.
- 39.187.000,00 - 39.187.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat1.02.05.1.02.05.01.17.22.
- - - - Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber daya Alam
1.02.05.1.02.05.01.18.
- 394.414.500,00 15.000.000,00 409.414.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.02.05.1.02.05.01.19.
- 151.896.500,00 - 151.896.500,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan1.02.05.1.02.05.01.19.02.
- 35.573.000,00 15.000.000,00 50.573.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base
Pengelolaan Lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.19.06.
- 206.945.000,00 - 206.945.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan
(ADIWIYATA)
1.02.05.1.02.05.01.19.12.
- - - - Program Peningkatan Pengendalian Polusi1.02.05.1.02.05.01.20.
- - - - Program pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan di kawasan-kawasan konservasi
laut dan hutan
1.02.05.1.02.05.01.21.
- - - - Program Pengendalian kebakaran hutan1.02.05.1.02.05.01.22.
- - - - Program Pengelolaan dan rehabilitasi
ekosistem pesisir dan laut
1.02.05.1.02.05.01.23.
- - - - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau
(RTH)
1.02.05.1.02.05.01.24.
- - - - Program Pengawasan dan pengendalian
dampak lingkungan
1.02.05.1.02.05.01.25.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - - - Program Pengelolaan Penerimaan,
Pembayaran dan Pengelolaan Penerimaan
Retribusi
1.02.05.1.02.05.01.27.
- - - - Program Pembinaan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
1.02.05.1.02.05.01.29.
- - - - Program Peningkatan Keindahan Kota1.02.05.1.02.05.01.30.
- - - - Program Pengkajian Dampak Lingkungan1.02.05.1.02.05.01.32.
- - - - Program ADIPURA1.02.05.1.02.05.01.33.
- - - - Program Penyiapan Pengelolaan Data dan
Informasi Tentang bangunan Perkantoran dan
Permukiman
1.02.05.1.02.05.01.38.
- - - - Program Peningkatan Pelayanan Bantuan
Teknis Tentang Perencanaan Penataan
Bangunan
1.02.05.1.02.05.01.39.
- - - - Program Peningkatan Administrasi Tentang
Pelayanan Perizinan untuk Bangunan Umum
dan Bangunan Perumahan
1.02.05.1.02.05.01.40.
- - - - Program Pelayanan Pengukuran, Pemetaan
Situasi, Lokasi Penempatan Bangunan Umum
dan Bangunan Perumahan
1.02.05.1.02.05.01.41.
- - - - Program Pelayanan Pembuatan Tanda Izin
serta Penetapan Izin Bangunan Umum dan
Bangunan Perumahan
1.02.05.1.02.05.01.42.
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00 1.02.06.01.
- 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.02.06.
- 580.469.450,00 - 580.469.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.06.1.02.06.01.01.
- 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.06.1.02.06.01.01.01.
- 228.600.000,00 - 228.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.06.1.02.06.01.01.02.
- 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.06.1.02.06.01.01.03.
- 13.750.000,00 - 13.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.06.1.02.06.01.01.06.
- 53.030.000,00 - 53.030.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.06.1.02.06.01.01.07.
- 54.592.500,00 - 54.592.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.06.1.02.06.01.01.08.
- 24.648.950,00 - 24.648.950,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.06.1.02.06.01.01.10.
- 10.260.000,00 - 10.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.06.1.02.06.01.01.11.
- 1.725.000,00 - 1.725.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.06.1.02.06.01.01.12.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.06.1.02.06.01.01.15.
- 9.877.000,00 - 9.877.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.06.1.02.06.01.01.17.
- 156.586.000,00 - 156.586.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.06.1.02.06.01.01.18.
- 88.772.000,00 324.500.000,00 413.272.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.06.1.02.06.01.02.
- - 324.500.000,00 324.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.06.1.02.06.01.02.09.
- 88.772.000,00 - 88.772.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.06.1.02.06.01.02.24.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.06.1.02.06.01.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.06.1.02.06.01.05.01.
- 1.432.009.500,00 11.600.000,00 1.443.609.500,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.27.
- 65.674.000,00 10.000.000,00 75.674.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.02.06.1.02.06.01.27.08.
- 200.166.000,00 - 200.166.000,00 Implementasi Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
1.02.06.1.02.06.01.27.31.
- 276.620.500,00 - 276.620.500,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional1.02.06.1.02.06.01.27.32.
- 889.549.000,00 1.600.000,00 891.149.000,00 Pelayanan Administrasi Kependudukan(DAK Non
Fisik 2017)
1.02.06.1.02.06.01.27.43.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI 34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00 1.02.07.01.
34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA1.02.07.
34.200.000,00 578.696.400,00 - 612.896.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.07.1.02.07.01.01.
- 40.890.000,00 - 40.890.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.07.1.02.07.01.01.01.
- 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.07.1.02.07.01.01.02.
- 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.07.1.02.07.01.01.06.
34.200.000,00 67.460.000,00 - 101.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.07.1.02.07.01.01.07.
- 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.07.1.02.07.01.01.08.
- 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.07.1.02.07.01.01.09.
- 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.07.1.02.07.01.01.10.
- 15.090.000,00 - 15.090.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.07.1.02.07.01.01.11.
- 3.877.000,00 - 3.877.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.07.1.02.07.01.01.12.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 3.043.400,00 - 3.043.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.07.1.02.07.01.01.14.
- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.07.1.02.07.01.01.17.
- 282.221.000,00 - 282.221.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.07.1.02.07.01.01.18.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana
Kegiatan
1.02.07.1.02.07.01.01.36.
- 161.717.600,00 - 161.717.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.07.1.02.07.01.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.07.1.02.07.01.02.22.
- 136.717.600,00 - 136.717.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.07.1.02.07.01.02.24.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.07.1.02.07.01.05.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.07.1.02.07.01.05.01.
- 1.282.757.050,00 72.000.000,00 1.354.757.050,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.02.07.1.02.07.01.16.
- 101.150.000,00 - 101.150.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan Fasilitasi
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat
1.02.07.1.02.07.01.16.05.
- 97.353.500,00 - 97.353.500,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari1.02.07.1.02.07.01.16.14.
- 39.793.000,00 - 39.793.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan dan
Aset Nagari
1.02.07.1.02.07.01.16.17.
- 916.190.000,00 20.000.000,00 936.190.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP) Dana
Desa
1.02.07.1.02.07.01.16.19.
- 20.278.050,00 - 20.278.050,00 Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan Teknologi
Tepat Guna (TTG) di perdesaan
1.02.07.1.02.07.01.16.20.
- 12.672.500,00 - 12.672.500,00 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dalam
Menunjang TMMD/N
1.02.07.1.02.07.01.16.21.
- 95.320.000,00 52.000.000,00 147.320.000,00 Pelatihan Pengelolaan Dana Nagari berbasis
Teknologi Internet
1.02.07.1.02.07.01.16.22.
- 116.329.300,00 - 116.329.300,00 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi
Pedesaan
1.02.07.1.02.07.01.17.
- 102.548.200,00 - 102.548.200,00 Pemberdayaan Kelembagaan Badan Usaha Milik
Nagari (BUMNag)
1.02.07.1.02.07.01.17.12.
- 13.781.100,00 - 13.781.100,00 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat
Desa/ Nagari
1.02.07.1.02.07.01.17.14.
- - - - Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Membangun Desa
1.02.07.1.02.07.01.18.
- 282.543.500,00 - 282.543.500,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.02.07.1.02.07.01.19.
- 58.273.500,00 - 58.273.500,00 Pelatihan Bamus nagari dalam tata cara
penyusunan peraturan nagari
1.02.07.1.02.07.01.19.09.
- 38.381.000,00 - 38.381.000,00 Koordinasi Pembinaan LPM Nagari1.02.07.1.02.07.01.19.12.
- 136.950.500,00 - 136.950.500,00 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Nagari1.02.07.1.02.07.01.19.13.
- 48.938.500,00 - 48.938.500,00 Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi Wali
Nagari
1.02.07.1.02.07.01.19.14.
- 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Program penguatan kelembagaan dan
pengembangan partisipasi masyarakat
1.02.07.1.02.07.01.22.
- 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan
pemberdayaan dan kesejahteran keluarga
1.02.07.1.02.07.01.22.01.
- 159.511.100,00 - 159.511.100,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat dan
Pengembangan Kehidupan Sosal Budaya
1.02.07.1.02.07.01.23.
- 73.321.000,00 - 73.321.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK bagi
Pemangku Adat
1.02.07.1.02.07.01.23.01.
- 86.190.100,00 - 86.190.100,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian
LKAAM
1.02.07.1.02.07.01.23.03.
- - - - Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pemerintahan Nagari
1.02.07.1.02.07.01.46.
DINAS PERHUBUNGAN - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00 1.02.09.01.
- 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00 PERHUBUNGAN1.02.09.
- 531.162.778,00 - 531.162.778,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.09.1.02.09.01.01.
- 89.980.000,00 - 89.980.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.09.1.02.09.01.01.01.
- 69.400.000,00 - 69.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.09.1.02.09.01.01.02.
- 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.09.1.02.09.01.01.06.
- 45.900.000,00 - 45.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.09.1.02.09.01.01.07.
- 130.200.000,00 - 130.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.09.1.02.09.01.01.08.
- 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.09.1.02.09.01.01.09.
- 9.370.278,00 - 9.370.278,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.09.1.02.09.01.01.10.
- 59.380.000,00 - 59.380.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.09.1.02.09.01.01.11.
- 2.624.000,00 - 2.624.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.09.1.02.09.01.01.12.
- 2.238.500,00 - 2.238.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.09.1.02.09.01.01.14.
- 13.400.000,00 - 13.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.09.1.02.09.01.01.17.
- 100.370.000,00 - 100.370.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.09.1.02.09.01.01.18.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 92.478.000,00 - 92.478.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.09.1.02.09.01.02.
- 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.09.1.02.09.01.02.22.
- 60.978.000,00 - 60.978.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.09.1.02.09.01.02.24.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.09.1.02.09.01.05.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.09.1.02.09.01.05.01.
- 298.420.000,00 - 298.420.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan1.02.09.1.02.09.01.17.
- 248.420.000,00 - 248.420.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian
angkutan umum di jalan raya
1.02.09.1.02.09.01.17.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/Pelabuhan
1.02.09.1.02.09.01.17.30.
- 116.540.500,00 187.400.000,00 303.940.500,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1.02.09.1.02.09.01.19.
- 16.948.500,00 147.400.000,00 164.348.500,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan Marka
Jalan (DAK 2017)
1.02.09.1.02.09.01.19.01.
- 99.592.000,00 40.000.000,00 139.592.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan Warning
Light
1.02.09.1.02.09.01.19.11.
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 2.219.576.680,00 760.282.000,00 2.979.858.680,00 1.02.10.01.
- 2.219.576.680,00 760.282.000,00 2.979.858.680,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.02.10.
- 453.159.980,00 - 453.159.980,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.10.1.02.10.01.01.
- 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.10.1.02.10.01.01.01.
- 73.800.000,00 - 73.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.10.1.02.10.01.01.02.
- 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.10.1.02.10.01.01.06.
- 46.900.000,00 - 46.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.10.1.02.10.01.01.07.
- 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.10.1.02.10.01.01.08.
- 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.10.1.02.10.01.01.09.
- 25.656.480,00 - 25.656.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.10.1.02.10.01.01.10.
- 29.125.000,00 - 29.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.10.1.02.10.01.01.11.
- 5.060.000,00 - 5.060.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.10.1.02.10.01.01.12.
- 3.810.500,00 - 3.810.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.10.1.02.10.01.01.14.
- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.10.1.02.10.01.01.17.
- 179.028.000,00 - 179.028.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.10.1.02.10.01.01.18.
- 45.050.000,00 107.900.000,00 152.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.10.1.02.10.01.02.
- - 107.900.000,00 107.900.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.10.1.02.10.01.02.09.
- 45.050.000,00 - 45.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.10.1.02.10.01.02.24.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.10.1.02.10.01.05.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.10.1.02.10.01.05.01.
- 931.722.500,00 563.682.000,00 1.495.404.500,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.02.10.1.02.10.01.15.
- 65.761.000,00 - 65.761.000,00 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan
Komunikasi dan Informasi
1.02.10.1.02.10.01.15.24.
- 865.961.500,00 563.682.000,00 1.429.643.500,00 Pembangunan Jaringan antar Organisasi
Pemerintah Daerah
1.02.10.1.02.10.01.15.25.
- 164.726.200,00 28.700.000,00 193.426.200,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.
- 18.038.500,00 - 18.038.500,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
1.02.10.1.02.10.01.17.06.
- 146.687.700,00 28.700.000,00 175.387.700,00 Dukungan Pelaksanaan Antena Mobile Contest
2017
1.02.10.1.02.10.01.17.07.
- 416.775.000,00 - 416.775.000,00 Program Kerjasama Informasi Dengan Mas
Media
1.02.10.1.02.10.01.18.
- 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Sarana
Prasarana Komunikasi
1.02.10.1.02.10.01.18.08.
- 361.475.000,00 - 361.475.000,00 Penyusunan Cell Plan Menara Telekomunikasi1.02.10.1.02.10.01.18.09.
- 183.143.000,00 60.000.000,00 243.143.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi1.02.10.1.02.10.01.19.
- 59.730.000,00 - 59.730.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim
Informasi
1.02.10.1.02.10.01.19.02.
- 37.703.000,00 - 37.703.000,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat1.02.10.1.02.10.01.19.06.
- 81.610.000,00 - 81.610.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)
1.02.10.1.02.10.01.19.07.
- 4.100.000,00 60.000.000,00 64.100.000,00 Pembuatan Website SKPD Berbasis Database1.02.10.1.02.10.01.19.08.
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, DAN
PERDAGANGAN
- 2.118.227.000,00 4.579.288.000,00 6.697.515.000,00 1.02.11.01.
- 1.057.171.000,00 14.288.000,00 1.071.459.000,00 KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH1.02.11.
- 649.116.000,00 - 649.116.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.11.1.02.11.01.01.
- 27.033.000,00 - 27.033.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.11.1.02.11.01.01.01.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.11.1.02.11.01.01.02.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.11.1.02.11.01.01.06.
- 59.310.000,00 - 59.310.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.11.1.02.11.01.01.07.
- 75.600.000,00 - 75.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.11.1.02.11.01.01.08.
- 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.11.1.02.11.01.01.09.
- 33.750.000,00 - 33.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.11.1.02.11.01.01.10.
- 26.415.000,00 - 26.415.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.11.1.02.11.01.01.11.
- 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.11.1.02.11.01.01.12.
- 15.077.000,00 - 15.077.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.11.1.02.11.01.01.14.
- 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.11.1.02.11.01.01.15.
- 16.600.000,00 - 16.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.11.1.02.11.01.01.17.
- 350.881.000,00 - 350.881.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.11.1.02.11.01.01.18.
- 165.124.000,00 14.288.000,00 179.412.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.11.1.02.11.01.02.
- - 14.288.000,00 14.288.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02.11.1.02.11.01.02.09.
- 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.11.1.02.11.01.02.22.
- 125.124.000,00 - 125.124.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.11.1.02.11.01.02.24.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.11.1.02.11.01.05.
- 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.11.1.02.11.01.05.01.
- - - - Program penciptaan iklim Usaha Kecil
Menengah yang kondusif
1.02.11.1.02.11.01.15.
- 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
1.02.11.1.02.11.01.16.
- 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.16.03.
- 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.17.
- 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1.02.11.1.02.11.01.17.05.
- 128.975.500,00 - 128.975.500,00 Program peningkatan kwalitas kelembagaan
koperasi
1.02.11.1.02.11.01.18.
- 67.352.000,00 - 67.352.000,00 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan
koperasi berprestasi
1.02.11.1.02.11.01.18.05.
- 42.053.500,00 - 42.053.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi1.02.11.1.02.11.01.18.10.
- 19.570.000,00 - 19.570.000,00 Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi1.02.11.1.02.11.01.18.22.
- - - - Program Peningkatan Kesejahteraan Pelaku
UMKM
1.02.11.1.02.11.01.20.
- - - - Program Pengembangan Data / Informasi1.02.11.1.02.11.01.21.
- - - - Perlindungan konsumen dan pengamatan
perdagangan
1.02.11.1.02.11.01.22.
- 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00 PERDAGANGAN2.01.06.
- 75.444.500,00 - 75.444.500,00 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.01.06.1.02.11.01.15.
- 23.911.000,00 - 23.911.000,00 Pengawasan kemetrologian2.01.06.1.02.11.01.15.04.
- 34.626.500,00 - 34.626.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako dan
Barang Strategis Lainnya
2.01.06.1.02.11.01.15.07.
- 16.907.000,00 - 16.907.000,00 Operasionalisasi Retribusi pasar dan kerjasama
kemitraan dengan pengurus pasar
2.01.06.1.02.11.01.15.09.
- - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negeri
2.01.06.1.02.11.01.18.
- - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar Nagari
dan Serikat ( Pendamping DAK )
2.01.06.1.02.11.01.18.08.
- 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Program Peningkatan Efisiensi dan Daya
Saing Perdagangan pada Internal Wilayah
maupun Eksternal Wilayah
2.01.06.1.02.11.01.21.
- 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Pameran Produk Daerah2.01.06.1.02.11.01.21.02.
- 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pasar
2.01.06.1.02.11.01.22.
- 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Penyusunan Master Plan Kawasan Pasar Sungai
Rumbai
2.01.06.1.02.11.01.22.03.
- 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 PERINDUSTRIAN2.01.07.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem
Produksi
2.01.07.1.02.11.01.15.
- 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2.01.07.1.02.11.01.16.
- 302.879.000,00 - 302.879.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri.
2.01.07.1.02.11.01.16.02.
- 138.510.000,00 - 138.510.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Produk Batik2.01.07.1.02.11.01.16.09.
- 158.503.500,00 15.000.000,00 173.503.500,00 Penyediaan Sarana Promosi Produk Kerajinan
Daerah
2.01.07.1.02.11.01.16.11.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - - - Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2.01.07.1.02.11.01.17.
- - - - Program Pengembangan Sentra-Sentra
Industri Potensial
2.01.07.1.02.11.01.19.
- - - - Program Pengembangan Teknologi Tepat
Guna
2.01.07.1.02.11.01.20.
- - - - Program Peningkatan Iklim Usaha Industri2.01.07.1.02.11.01.21.
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00 1.02.12.01.
35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00 PENANAMAN MODAL1.02.12.
- 464.220.600,00 - 464.220.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.12.1.02.12.01.01.
- 48.120.000,00 - 48.120.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02.12.1.02.12.01.01.01.
- 86.400.000,00 - 86.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.12.1.02.12.01.01.02.
- 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.12.1.02.12.01.01.06.
- 75.990.000,00 - 75.990.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.12.1.02.12.01.01.07.
- 68.880.800,00 - 68.880.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.12.1.02.12.01.01.08.
- 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.12.1.02.12.01.01.09.
- 18.855.300,00 - 18.855.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.12.1.02.12.01.01.10.
- 20.275.000,00 - 20.275.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.12.1.02.12.01.01.11.
- 1.687.500,00 - 1.687.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.12.1.02.12.01.01.12.
- 1.278.000,00 - 1.278.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.02.12.1.02.12.01.01.14.
- 17.165.000,00 - 17.165.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.12.1.02.12.01.01.17.
- 115.019.000,00 - 115.019.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.12.1.02.12.01.01.18.
- 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.12.1.02.12.01.02.
- 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.12.1.02.12.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur1.02.12.1.02.12.01.03.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.12.1.02.12.01.05.
- 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.12.1.02.12.01.05.01.
- 215.996.000,00 - 215.996.000,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.02.12.1.02.12.01.15.
- 21.591.000,00 - 21.591.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah1.02.12.1.02.12.01.15.02.
- 65.260.000,00 - 65.260.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi1.02.12.1.02.12.01.15.10.
- 106.664.500,00 - 106.664.500,00 Pemantauan, pembinaan dan pengawasan
penanaman modal
1.02.12.1.02.12.01.15.15.
- 22.480.500,00 - 22.480.500,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi dan
Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)
1.02.12.1.02.12.01.15.16.
- 142.801.750,00 - 142.801.750,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
1.02.12.1.02.12.01.16.
- 87.441.750,00 - 87.441.750,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian Hambatan
Pelaksanaan Penanaman Modal
1.02.12.1.02.12.01.16.02.
- 55.360.000,00 - 55.360.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal1.02.12.1.02.12.01.16.07.
- - - - Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah1.02.12.1.02.12.01.18.
- - - - Program Pengembangan Penanaman Modal1.02.12.1.02.12.01.19.
35.200.000,00 280.132.450,00 53.000.000,00 368.332.450,00 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.02.12.1.02.12.01.30.
- 132.884.500,00 20.500.000,00 153.384.500,00 Penyederhanaan Prosedur dan Peningkatan
Pelayanan Perizinan serta Non Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.30.05.
31.200.000,00 26.451.500,00 - 57.651.500,00 Monitoring, evaluasi perizinan1.02.12.1.02.12.01.30.11.
- 36.576.650,00 15.000.000,00 51.576.650,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan PTSP1.02.12.1.02.12.01.30.12.
- 54.727.800,00 - 54.727.800,00 Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan
Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.30.13.
4.000.000,00 29.492.000,00 17.500.000,00 50.992.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
1.02.12.1.02.12.01.30.14.
- 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Program Intensifikasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.02.12.1.02.12.01.31.
- 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.02.12.1.02.12.01.31.01.
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA, DAN
OLAHRAGA
- 5.642.581.420,00 89.206.330,00 5.731.787.750,00 1.02.16.01.
- 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA1.02.13.
- 2.804.480.000,00 - 2.804.480.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.02.13.1.02.16.01.20.
- 2.404.480.000,00 - 2.404.480.000,00 Pembinaan dan Reward Atlit, Pelatih dan Cabor
Berprestasi
1.02.13.1.02.16.01.20.03.
- 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemuda dan
Olahraga
1.02.13.1.02.16.01.20.24.
- 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1.02.13.1.02.16.01.21.
- 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
olahraga
1.02.13.1.02.16.01.21.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
1.02.13.1.02.16.01.24.
- 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan paskibraka1.02.13.1.02.16.01.24.12.
- 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.02.13.1.02.16.01.25.
- 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat Kabupaten
Dharmasraya
1.02.13.1.02.16.01.25.31.
- 953.837.920,00 89.206.330,00 1.043.044.250,00 KEBUDAYAAN1.02.16.
- 402.903.920,00 - 402.903.920,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.16.1.02.16.01.01.
- 21.200.000,00 - 21.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.16.1.02.16.01.01.02.
- 6.746.250,00 - 6.746.250,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.16.1.02.16.01.01.03.
- 43.200.000,00 - 43.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.16.1.02.16.01.01.07.
- 85.260.000,00 - 85.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.16.1.02.16.01.01.08.
- 4.650.000,00 - 4.650.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.16.1.02.16.01.01.09.
- 6.739.170,00 - 6.739.170,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.16.1.02.16.01.01.10.
- 5.330.000,00 - 5.330.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.16.1.02.16.01.01.11.
- 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.16.1.02.16.01.01.12.
- 5.850.000,00 - 5.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.16.1.02.16.01.01.17.
- 219.328.500,00 - 219.328.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.16.1.02.16.01.01.18.
- 69.569.000,00 89.206.330,00 158.775.330,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.16.1.02.16.01.02.
- - 89.206.330,00 89.206.330,00 Pengadaan mebeleur1.02.16.1.02.16.01.02.10.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.16.1.02.16.01.02.22.
- 44.569.000,00 - 44.569.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.16.1.02.16.01.02.24.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.16.1.02.16.01.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.16.1.02.16.01.05.01.
- 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya1.02.16.1.02.16.01.15.
- 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah1.02.16.1.02.16.01.15.01.
- 101.500.000,00 - 101.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya1.02.16.1.02.16.01.16.
- 38.804.000,00 - 38.804.000,00 Penelitian Arkeolog Kekayaan Budaya (Rumah
Beradaban) Inventarisasi Cagar Budaya
1.02.16.1.02.16.01.16.64.
- 62.696.000,00 - 62.696.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya
Daerah (Sarana dan Prasarana)
1.02.16.1.02.16.01.16.65.
- 186.890.000,00 - 186.890.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya1.02.16.1.02.16.01.17.
- 26.690.000,00 - 26.690.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
(Sanggar Seni dan Pelaku Seni)
1.02.16.1.02.16.01.17.01.
- 160.200.000,00 - 160.200.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya
daerah Luar dan Dalam Negeri
1.02.16.1.02.16.01.17.04.
- 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Program pengembangan kerjasama
pengelolaan kekayaan budaya
1.02.16.1.02.16.01.18.
- 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan
antar daerah
1.02.16.1.02.16.01.18.03.
- 743.713.000,00 - 743.713.000,00 PARIWISATA2.01.02.
- 617.929.000,00 - 617.929.000,00 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
2.01.02.1.02.16.01.15.
- 237.225.000,00 - 237.225.000,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak 20172.01.02.1.02.16.01.15.18.
- 206.683.000,00 - 206.683.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event
kepariwisataan
2.01.02.1.02.16.01.15.21.
- 129.866.000,00 - 129.866.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di
Dalam dan Luar Negeri
2.01.02.1.02.16.01.15.22.
- 44.155.000,00 - 44.155.000,00 Fasilitasi Event Sehilir Batang Hari2.01.02.1.02.16.01.15.23.
- 77.172.000,00 - 77.172.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata2.01.02.1.02.16.01.16.
- 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek
pariwisata dengan lembaga/dunia usaha.
2.01.02.1.02.16.01.16.04.
- 53.172.000,00 - 53.172.000,00 Penyusunan Rencana Pelestarian Daerah
(Ranperda)
2.01.02.1.02.16.01.16.12.
- 48.612.000,00 - 48.612.000,00 Program Pengembangan Kemitraan2.01.02.1.02.16.01.17.
- 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar
pelaku industri pariwisata dan budaya
2.01.02.1.02.16.01.17.04.
- 23.412.000,00 - 23.412.000,00 Sosialisasi TDUP (tanda Daftar Usaha
Pariwisata)
2.01.02.1.02.16.01.17.10.
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN - 967.013.800,00 380.000.000,00 1.347.013.800,00 1.02.17.01.
- 637.433.800,00 380.000.000,00 1.017.433.800,00 PERPUSTAKAAN1.02.17.
- 469.399.600,00 25.000.000,00 494.399.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1.02.17.1.02.17.01.01.
- 30.600.000,00 - 30.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
1.02.17.1.02.17.01.01.02.
- 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.17.1.02.17.01.01.06.
- 46.350.000,00 - 46.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02.17.1.02.17.01.01.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 212.005.000,00 - 212.005.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02.17.1.02.17.01.01.08.
- 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02.17.1.02.17.01.01.09.
- 12.048.600,00 - 12.048.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor1.02.17.1.02.17.01.01.10.
- 20.200.000,00 - 20.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02.17.1.02.17.01.01.11.
- 2.640.000,00 25.000.000,00 27.640.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.17.1.02.17.01.01.15.
- 15.180.000,00 - 15.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02.17.1.02.17.01.01.17.
- 117.776.000,00 - 117.776.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
1.02.17.1.02.17.01.01.18.
- 150.955.200,00 355.000.000,00 505.955.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.17.1.02.17.01.02.
- - 355.000.000,00 355.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional1.02.17.1.02.17.01.02.05.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02.17.1.02.17.01.02.22.
- 120.955.200,00 - 120.955.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.17.1.02.17.01.02.24.
- 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.02.17.1.02.17.01.05.
- 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal1.02.17.1.02.17.01.05.01.
- 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.17.1.02.17.01.06.
- 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Pembuatan Renja dan Lakip SKPD1.02.17.1.02.17.01.06.10.
- 329.580.000,00 - 329.580.000,00 KEARSIPAN1.02.18.
- 113.201.250,00 - 113.201.250,00 Program perbaikan sistem administrasi
kearsipan
1.02.18.1.02.17.01.15.
- 89.848.500,00 - 89.848.500,00 Bintek Penyusunan JRA Subtantif1.02.18.1.02.17.01.15.06.
- 23.352.750,00 - 23.352.750,00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Program
Kearsipan
1.02.18.1.02.17.01.15.11.
- 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Program penyelamatan dan pelestarian arsip
daerah
1.02.18.1.02.17.01.16.
- 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Pendataan,penataan dokumen/arsip daerah1.02.18.1.02.17.01.16.02.
- 147.348.000,00 - 147.348.000,00 Program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan
1.02.18.1.02.17.01.21.
- 39.600.000,00 - 39.600.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.02.18.1.02.17.01.21.02.
- 19.961.000,00 - 19.961.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, khusus, sekolah dan nagari
1.02.18.1.02.17.01.21.03.
- 87.787.000,00 - 87.787.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajar
1.02.18.1.02.17.01.21.12.
URUSAN PILIHAN - 17.243.849.983,00 9.256.396.900,00 26.500.246.883,00 2.
DINAS PERTANIAN - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00 2.01.03.01.
- 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00 PERTANIAN2.01.03.
- 1.773.315.950,00 - 1.773.315.950,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.03.2.01.03.01.01.
- 93.450.000,00 - 93.450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01.03.2.01.03.01.01.01.
- 205.900.000,00 - 205.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.03.2.01.03.01.01.02.
- 57.300.000,00 - 57.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.03.2.01.03.01.01.06.
- 169.920.000,00 - 169.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01.03.2.01.03.01.01.07.
- 478.319.000,00 - 478.319.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01.03.2.01.03.01.01.08.
- 76.100.000,00 - 76.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01.03.2.01.03.01.01.09.
- 40.299.850,00 - 40.299.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.03.2.01.03.01.01.10.
- 47.732.500,00 - 47.732.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01.03.2.01.03.01.01.11.
- 7.880.000,00 - 7.880.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.01.03.2.01.03.01.01.12.
- 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.03.2.01.03.01.01.15.
- 80.752.000,00 - 80.752.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01.03.2.01.03.01.01.17.
- 510.862.600,00 - 510.862.600,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.03.2.01.03.01.01.18.
- 745.935.400,00 525.000.000,00 1.270.935.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.03.2.01.03.01.02.
- 39.925.000,00 525.000.000,00 564.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01.03.2.01.03.01.02.22.
- 706.010.400,00 - 706.010.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.03.2.01.03.01.02.24.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.03.2.01.03.01.05.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal2.01.03.2.01.03.01.05.01.
- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.03.2.01.03.01.06.
- 1.440.006.024,00 - 1.440.006.024,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.03.2.01.03.01.19.
- 163.472.000,00 - 163.472.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku
agribisnis (Pengendalian OPT)
2.01.03.2.01.03.01.19.05.
- 140.319.284,00 - 140.319.284,00 Peningkatan Kelembagaan Petani2.01.03.2.01.03.01.19.16.
- 19.999.960,00 - 19.999.960,00 Pendamping Unit Pengelolah Pupuk Oraganik
(UPPO)
2.01.03.2.01.03.01.19.20.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 160.385.500,00 - 160.385.500,00 Bantuan Sarana Produksi Pertanian2.01.03.2.01.03.01.19.21.
- 140.717.280,00 - 140.717.280,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan(Pendamping Air Irigasi Pertanian)
2.01.03.2.01.03.01.19.22.
- 597.544.000,00 - 597.544.000,00 Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)2.01.03.2.01.03.01.19.23.
- 180.717.000,00 - 180.717.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan
Pelaku Agribisnis
2.01.03.2.01.03.01.19.25.
- 36.851.000,00 - 36.851.000,00 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani2.01.03.2.01.03.01.19.26.
- - - - Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(Petani/Perkebunan)
2.01.03.2.01.03.01.20.
- 680.934.000,00 - 680.934.000,00 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.21.
- 17.541.000,00 - 17.541.000,00 Fasilitasi kerjasama
regional/nasional/internasional penyediaan hasil
produksi pertanian/ perkebunan komplementer
.
2.01.03.2.01.03.01.21.02.
- 498.212.000,00 - 498.212.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian (Penas
Tani)
2.01.03.2.01.03.01.21.15.
- 89.374.000,00 - 89.374.000,00 Pengujian Mutu hasil pertanian2.01.03.2.01.03.01.21.16.
- 75.807.000,00 - 75.807.000,00 Kegiatan lapangan agribisnis bawang cabe2.01.03.2.01.03.01.21.17.
- 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.22.
- 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan moderm bercocok tanam.
2.01.03.2.01.03.01.22.06.
- 2.490.656.938,00 7.621.500.000,00 10.112.156.938,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.23.
- 1.244.247.000,00 - 1.244.247.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan2.01.03.2.01.03.01.23.06.
- 139.648.000,00 - 139.648.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan (Pendamping Ditjenbun)
2.01.03.2.01.03.01.23.12.
- 585.501.000,00 7.575.000.000,00 8.160.501.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.23.26.
- 378.675.000,00 46.500.000,00 425.175.000,00 Pembangunan Demplot Tanaman Kelapa Sawit2.01.03.2.01.03.01.23.27.
- 81.722.938,00 - 81.722.938,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian2.01.03.2.01.03.01.23.29.
- 60.863.000,00 - 60.863.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
(Dampingan Perluasan Areal dan Pengelolaan
Lahan Pertanian
2.01.03.2.01.03.01.23.31.
- 514.510.000,00 - 514.510.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluhan
Pertanian/Perkebunan Lapangan
2.01.03.2.01.03.01.24.
- 40.915.000,00 - 40.915.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan .
2.01.03.2.01.03.01.24.03.
- 57.632.000,00 - 57.632.000,00 Penyusunan Programa dan RDKK Penyuluh2.01.03.2.01.03.01.24.18.
- 415.963.000,00 - 415.963.000,00 Penunjang Operasional BP3K2.01.03.2.01.03.01.24.32.
- 373.320.100,00 39.655.000,00 412.975.100,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
2.01.03.2.01.03.01.25.
- 84.245.000,00 - 84.245.000,00 Pengendalian dan pemberantasan Penyakit
Strategis
2.01.03.2.01.03.01.25.03.
- 135.689.850,00 39.655.000,00 175.344.850,00 Operasional Puskeswan2.01.03.2.01.03.01.25.06.
- 153.385.250,00 - 153.385.250,00 Pengadaan Peralatan dan Obat-obatan
Puskeswan
2.01.03.2.01.03.01.25.09.
- 1.046.903.650,00 90.000.000,00 1.136.903.650,00 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.03.2.01.03.01.26.
- 200.135.500,00 - 200.135.500,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan
Transfer Embrio
2.01.03.2.01.03.01.26.10.
- 272.781.250,00 - 272.781.250,00 Operasional UPT Pembibitan2.01.03.2.01.03.01.26.13.
- 80.412.000,00 - 80.412.000,00 Operasional Pasar Ternak2.01.03.2.01.03.01.26.14.
- 117.011.000,00 - 117.011.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan
Unggulan Daerah
2.01.03.2.01.03.01.26.15.
- 76.563.900,00 90.000.000,00 166.563.900,00 pengembangan kelompok pembibitan2.01.03.2.01.03.01.26.16.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Budidaya Sapi Potong2.01.03.2.01.03.01.26.17.
- - - - Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2.01.03.2.01.03.01.27.
- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian / Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.29.
- 6.181.613.100,00 550.000.000,00 6.731.613.100,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta
Infrastruktur Pembangunan
Pertanian/Peternakan/Perkebunan
2.01.03.2.01.03.01.33.
- 4.308.050.000,00 - 4.308.050.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (DAK)2.01.03.2.01.03.01.33.01.
- 1.873.563.100,00 550.000.000,00 2.423.563.100,00 Pengadaan sarana dan Prasarana Teknologi
Pertanian/Perkebunan Tepat Guna Pola
Partisipatif
2.01.03.2.01.03.01.33.06.
- 99.902.196,00 - 99.902.196,00 Program Peningkatan Produksi, Produktifitas
dan Mutu Pertanian/Perkebunan/Peternakan
secara berkelanjutan
2.01.03.2.01.03.01.34.
- 30.000.328,00 - 30.000.328,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi2.01.03.2.01.03.01.34.01.
- 69.901.868,00 - 69.901.868,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi Serangan
OPT
2.01.03.2.01.03.01.34.05.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,
Pemasaran dan Produksi Hasil Pertanian
2.01.03.2.01.03.01.35.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan Padi dan
Jagung
2.01.03.2.01.03.01.35.07.
- 189.094.500,00 - 189.094.500,00 kesehatan masyarakat veteriner2.01.03.2.01.03.01.36.
- 98.739.500,00 - 98.739.500,00 Operasional rumah potong hewan2.01.03.2.01.03.01.36.01.
- 90.355.000,00 - 90.355.000,00 Pengawasan peredaran pangan asal hewan ( PAH
) yang aman,sehat,utuh,dan Halal ( ASUH )
2.01.03.2.01.03.01.36.02.
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA - 1.229.751.125,00 430.241.900,00 1.659.993.025,00 2.01.08.01.
- 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00 TENAGA KERJA1.02.01.
- 188.178.975,00 188.000.000,00 376.178.975,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.2.01.08.01.15.
- - 176.000.000,00 176.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan
bagi pencari kerja
1.02.01.2.01.08.01.15.03.
- 108.709.000,00 - 108.709.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi
pencari kerja
1.02.01.2.01.08.01.15.06.
- 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana
BLK
1.02.01.2.01.08.01.15.07.
- 33.469.975,00 12.000.000,00 45.469.975,00 Operasional Administrasi BLK1.02.01.2.01.08.01.15.15.
- 156.121.500,00 9.000.000,00 165.121.500,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja1.02.01.2.01.08.01.16.
- 73.307.500,00 - 73.307.500,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja1.02.01.2.01.08.01.16.01.
- 39.282.500,00 9.000.000,00 48.282.500,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja1.02.01.2.01.08.01.16.02.
- 43.531.500,00 - 43.531.500,00 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah1.02.01.2.01.08.01.16.16.
- 88.993.500,00 - 88.993.500,00 Program Perlindungan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
1.02.01.2.01.08.01.17.
- 30.288.500,00 - 30.288.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
1.02.01.2.01.08.01.17.02.
- 21.108.500,00 - 21.108.500,00 Pendataan Perusahaan dan Penyerapan Tenaga
Kerja
1.02.01.2.01.08.01.17.26.
- 37.596.500,00 - 37.596.500,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit1.02.01.2.01.08.01.17.33.
- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan
Produktivitas Tenaga Kerja
1.02.01.2.01.08.01.20.
- 796.457.150,00 233.241.900,00 1.029.699.050,00 TRANSMIGRASI2.01.08.
- 563.675.450,00 - 563.675.450,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran2.01.08.2.01.08.01.01.
- 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.01.08.2.01.08.01.01.01.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
2.01.08.2.01.08.01.01.02.
- 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.08.2.01.08.01.01.06.
- 47.325.000,00 - 47.325.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.01.08.2.01.08.01.01.07.
- 244.359.000,00 - 244.359.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.01.08.2.01.08.01.01.08.
- 13.850.000,00 - 13.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja2.01.08.2.01.08.01.01.09.
- 16.455.450,00 - 16.455.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor2.01.08.2.01.08.01.01.10.
- 15.543.000,00 - 15.543.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.01.08.2.01.08.01.01.11.
- 7.110.000,00 - 7.110.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.01.08.2.01.08.01.01.12.
- 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.01.08.2.01.08.01.01.17.
- 90.635.000,00 - 90.635.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
2.01.08.2.01.08.01.01.18.
- 13.048.000,00 - 13.048.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Rencana
Kegiatan
2.01.08.2.01.08.01.01.36.
- 97.568.000,00 71.550.000,00 169.118.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.08.2.01.08.01.02.
- - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.01.08.2.01.08.01.02.07.
- - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.01.08.2.01.08.01.02.09.
- - 20.550.000,00 20.550.000,00 Pengadaan mebeleur2.01.08.2.01.08.01.02.10.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.01.08.2.01.08.01.02.22.
- 77.568.000,00 - 77.568.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.08.2.01.08.01.02.24.
- 135.213.700,00 161.691.900,00 296.905.600,00 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal2.01.08.2.01.08.01.16.
- 85.592.500,00 161.691.900,00 247.284.400,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan
sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
2.01.08.2.01.08.01.16.03.
- 49.621.200,00 - 49.621.200,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan
Lingkungan Transmigrasi
2.01.08.2.01.08.01.16.06.
PENUNJANG URUSAN 429.049.000,00 13.010.975.750,00 766.000.000,00 14.206.024.750,00 3.
INSPEKTORAT KABUPATEN 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00 3.01.01.01.
15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00 INSPEKTORAT3.01.01.
15.000.000,00 704.310.250,00 33.500.000,00 752.810.250,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.01.3.01.01.01.01.
- 37.600.000,00 - 37.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01.01.3.01.01.01.01.01.
- 95.640.000,00 - 95.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3.01.01.3.01.01.01.01.02.
- 10.050.000,00 - 10.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.01.01.3.01.01.01.01.06.
15.000.000,00 47.460.000,00 - 62.460.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.01.3.01.01.01.01.07.
- 94.145.000,00 - 94.145.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.01.3.01.01.01.01.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.01.3.01.01.01.01.09.
- 80.383.250,00 - 80.383.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.01.3.01.01.01.01.10.
- 58.045.000,00 - 58.045.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.01.3.01.01.01.01.11.
- 3.020.000,00 - 3.020.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.01.01.3.01.01.01.01.12.
- - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.01.01.3.01.01.01.01.13.
- 3.600.000,00 3.500.000,00 7.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.01.01.3.01.01.01.01.15.
- 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.01.3.01.01.01.01.17.
- 215.867.000,00 - 215.867.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
3.01.01.3.01.01.01.01.18.
- 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.01.3.01.01.01.02.
- 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.01.3.01.01.01.02.24.
- 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3.01.01.3.01.01.01.21.
- 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
3.01.01.3.01.01.01.21.01.
- 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3.01.01.3.01.01.01.22.
- 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan3.01.01.3.01.01.01.22.03.
540.000,00 1.743.558.750,00 33.000.000,00 1.777.098.750,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
3.01.01.3.01.01.01.23.
- 798.138.000,00 - 798.138.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala3.01.01.3.01.01.01.23.01.
- 96.108.500,00 - 96.108.500,00 Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan
Pemerintah daerah
3.01.01.3.01.01.01.23.02.
- 80.884.000,00 - 80.884.000,00 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan3.01.01.3.01.01.01.23.03.
540.000,00 120.192.500,00 - 120.732.500,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif3.01.01.3.01.01.01.23.04.
- 9.608.000,00 - 9.608.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil pengawasan3.01.01.3.01.01.01.23.05.
- 95.785.000,00 - 95.785.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah
daerah
3.01.01.3.01.01.01.23.06.
- 224.834.000,00 33.000.000,00 257.834.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja3.01.01.3.01.01.01.23.07.
- 147.152.500,00 - 147.152.500,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD3.01.01.3.01.01.01.23.08.
- 170.856.250,00 - 170.856.250,00 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi3.01.01.3.01.01.01.23.09.
- - - - Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3.01.01.3.01.01.01.24.
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
19.800.000,00 3.893.814.750,00 - 3.913.614.750,00 3.01.02.01.
19.800.000,00 3.893.814.750,00 - 3.913.614.750,00 PERENCANAAN3.01.02.
19.800.000,00 735.902.500,00 - 755.702.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.02.3.01.02.01.01.
- 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3.01.02.3.01.02.01.01.02.
- 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.01.02.3.01.02.01.01.06.
19.800.000,00 111.640.000,00 - 131.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.02.3.01.02.01.01.07.
- 88.342.000,00 - 88.342.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.02.3.01.02.01.01.08.
- 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.02.3.01.02.01.01.09.
- 43.102.500,00 - 43.102.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.02.3.01.02.01.01.10.
- 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.02.3.01.02.01.01.11.
- 4.450.000,00 - 4.450.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.01.02.3.01.02.01.01.12.
- 11.060.000,00 - 11.060.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.01.02.3.01.02.01.01.14.
- 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.01.02.3.01.02.01.01.15.
- 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.02.3.01.02.01.01.17.
- 320.958.000,00 - 320.958.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
3.01.02.3.01.02.01.01.18.
- 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.02.3.01.02.01.02.
- 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.02.3.01.02.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.02.3.01.02.01.03.
- 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01.02.3.01.02.01.05.
- 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.02.3.01.02.01.05.01.
- 1.163.548.150,00 - 1.163.548.150,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah3.01.02.3.01.02.01.21.
- 175.520.000,00 - 175.520.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD3.01.02.3.01.02.01.21.08.
- 184.035.000,00 - 184.035.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD3.01.02.3.01.02.01.21.09.
- 15.365.000,00 - 15.365.000,00 Penetapan RKPD3.01.02.3.01.02.01.21.10.
- 70.545.000,00 - 70.545.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
3.01.02.3.01.02.01.21.18.
- 273.198.000,00 - 273.198.000,00 Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2016 -
2021
3.01.02.3.01.02.01.21.23.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 317.809.150,00 - 317.809.150,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan Pengelolaan
Anggaran
3.01.02.3.01.02.01.21.24.
- 127.076.000,00 - 127.076.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
Kebutuhan Dokumen Perencanaan
3.01.02.3.01.02.01.21.26.
- 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
3.01.02.3.01.02.01.22.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi3.01.02.3.01.02.01.22.13.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Profil Potensi Nagari3.01.02.3.01.02.01.22.14.
- 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan Komoditi Unggulan3.01.02.3.01.02.01.22.15.
- 620.366.500,00 - 620.366.500,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya3.01.02.3.01.02.01.23.
- 33.456.500,00 - 33.456.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD)
3.01.02.3.01.02.01.23.08.
- 104.541.000,00 - 104.541.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
3.01.02.3.01.02.01.23.11.
- 96.772.000,00 - 96.772.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3.01.02.3.01.02.01.23.17.
- 150.677.000,00 - 150.677.000,00 Penyusunan Master Plan Cagar Budaya3.01.02.3.01.02.01.23.18.
- 58.762.000,00 - 58.762.000,00 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)3.01.02.3.01.02.01.23.19.
- 56.742.000,00 - 56.742.000,00 Penyusunan Renstra Suku Anak Dalam (SAD)3.01.02.3.01.02.01.23.20.
- 119.416.000,00 - 119.416.000,00 Fasilitasi Penelitian Budaya3.01.02.3.01.02.01.23.21.
- 156.913.000,00 - 156.913.000,00 Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar
3.01.02.3.01.02.01.24.
- 112.833.000,00 - 112.833.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum, Draenase dan
Sanitasi Perkotaan
3.01.02.3.01.02.01.24.01.
- 44.080.000,00 - 44.080.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan3.01.02.3.01.02.01.24.02.
- 756.000.000,00 - 756.000.000,00 Program Perencanaan Tata ruang3.01.02.3.01.02.01.29.
- 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
3.01.02.3.01.02.01.29.01.
- 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK, RTRK,
RTBL
3.01.02.3.01.02.01.29.02.
- 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah (BKPRD)
3.01.02.3.01.02.01.29.03.
- 296.000.000,00 - 296.000.000,00 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2012-2031
3.01.02.3.01.02.01.29.04.
- 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku
3.01.02.3.01.02.01.30.
- 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)
3.01.02.3.01.02.01.30.01.
BADAN KEUANGAN DAERAH 363.294.000,00 4.578.329.900,00 699.500.000,00 5.641.123.900,00 3.01.03.01.
- - - - PENANAMAN MODAL1.02.12.
- - - - Program Peningkatan Pelayanan Perizinan1.02.12.3.01.03.01.30.
- - - - INSPEKTORAT3.01.01.
- - - - Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3.01.01.3.01.03.01.21.
- - - - Program Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
3.01.01.3.01.03.01.22.
363.294.000,00 4.578.329.900,00 699.500.000,00 5.641.123.900,00 KEUANGAN3.01.03.
42.980.000,00 1.173.956.500,00 3.000.000,00 1.219.936.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.03.3.01.03.01.01.
- 3.420.000,00 - 3.420.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01.03.3.01.03.01.01.01.
- 270.400.000,00 - 270.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3.01.03.3.01.03.01.01.02.
- 5.350.000,00 - 5.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.01.03.3.01.03.01.01.06.
42.980.000,00 169.300.000,00 - 212.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.03.3.01.03.01.01.07.
- 174.693.000,00 - 174.693.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.03.3.01.03.01.01.08.
- 57.150.000,00 - 57.150.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.03.3.01.03.01.01.09.
- 39.409.500,00 - 39.409.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.03.3.01.03.01.01.10.
- 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.03.3.01.03.01.01.11.
- 17.162.000,00 - 17.162.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.01.03.3.01.03.01.01.12.
- 11.340.000,00 3.000.000,00 14.340.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.01.03.3.01.03.01.01.14.
- 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.01.03.3.01.03.01.01.15.
- 25.600.000,00 - 25.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.03.3.01.03.01.01.17.
- 368.532.000,00 - 368.532.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
3.01.03.3.01.03.01.01.18.
- 158.940.800,00 696.500.000,00 855.440.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.02.
- - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan gedung kantor3.01.03.3.01.03.01.02.03.
- - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional3.01.03.3.01.03.01.02.05.
- - 287.000.000,00 287.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.01.03.3.01.03.01.02.09.
- - 76.500.000,00 76.500.000,00 Pengadaan mebeleur3.01.03.3.01.03.01.02.10.
- 30.000.000,00 190.000.000,00 220.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.01.03.3.01.03.01.02.22.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 128.940.800,00 - 128.940.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.03.3.01.03.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur3.01.03.3.01.03.01.03.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01.03.3.01.03.01.05.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal3.01.03.3.01.03.01.05.01.
320.314.000,00 3.195.432.600,00 - 3.515.746.600,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.
- 38.594.000,00 - 38.594.000,00 Penyusunan standar satuan harga3.01.03.3.01.03.01.17.02.
14.580.000,00 26.811.300,00 - 41.391.300,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah.
3.01.03.3.01.03.01.17.03.
4.158.000,00 141.160.000,00 - 145.318.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
3.01.03.3.01.03.01.17.05.
28.600.000,00 170.405.000,00 - 199.005.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD 2018
3.01.03.3.01.03.01.17.06.
10.320.000,00 9.950.000,00 - 20.270.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD tahun 2018
3.01.03.3.01.03.01.17.07.
32.000.000,00 168.092.500,00 - 200.092.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD 2017
3.01.03.3.01.03.01.17.08.
6.000.000,00 12.750.000,00 - 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati tentang
penjabaran perubahan APBD 2017
3.01.03.3.01.03.01.17.09.
6.652.000,00 235.243.750,00 - 241.895.750,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3.01.03.3.01.03.01.17.10.
- 5.810.000,00 - 5.810.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD .
3.01.03.3.01.03.01.17.11.
- 185.945.000,00 - 185.945.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah.
3.01.03.3.01.03.01.17.13.
5.536.000,00 4.041.200,00 - 9.577.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi
tentang pengelolaan keuangan daerah.
3.01.03.3.01.03.01.17.15.
- 242.228.000,00 - 242.228.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah.3.01.03.3.01.03.01.17.16.
- 173.289.875,00 - 173.289.875,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber
Pendapatan Daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.19.
- 115.278.000,00 - 115.278.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.20.
47.880.000,00 196.024.900,00 - 243.904.900,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.22.
27.600.000,00 145.884.000,00 - 173.484.000,00 Pengeloaan Penyaluran Belanja PPKD ( Hibah
Bansos )
3.01.03.3.01.03.01.17.29.
- 124.105.000,00 - 124.105.000,00 Bimbingan Teknis Pengurus Barang dan
Pembantu Pengurus barang
3.01.03.3.01.03.01.17.34.
32.400.000,00 62.159.000,00 - 94.559.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji PNS3.01.03.3.01.03.01.17.35.
- 252.040.000,00 - 252.040.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.40.
- 40.811.000,00 - 40.811.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.45.
- 151.245.000,00 - 151.245.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan Barang
Milik Daerah
3.01.03.3.01.03.01.17.50.
4.158.000,00 136.389.000,00 - 140.547.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan PLL3.01.03.3.01.03.01.17.52.
24.490.000,00 143.219.500,00 - 167.709.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.53.
5.420.000,00 104.081.500,00 - 109.501.500,00 Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
(IKPD )
3.01.03.3.01.03.01.17.60.
6.000.000,00 70.000.000,00 - 76.000.000,00 Analisis dokumen anggaran perubahan APBD
2017
3.01.03.3.01.03.01.17.63.
13.240.000,00 64.075.000,00 - 77.315.000,00 Analisis dokumen anggaran APBD3.01.03.3.01.03.01.17.64.
4.080.000,00 76.569.500,00 - 80.649.500,00 Penyusunan standar evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD
3.01.03.3.01.03.01.17.65.
26.440.000,00 69.402.375,00 - 95.842.375,00 Sosialisasi Pajak Daerah3.01.03.3.01.03.01.17.67.
20.760.000,00 29.828.200,00 - 50.588.200,00 Penyusunan Laporan Semesteran Pelaksanaan
APBD
3.01.03.3.01.03.01.17.71.
- - - - pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan daerah
3.01.03.3.01.03.01.45.
- - - - KEPEGAWAIAN3.01.04.
- - - - Program Pendidikan Kedinasan3.01.04.3.01.03.01.36.
- - - - SEKRETARIAT DAERAH4.01.01.
- - - - Peningkatan Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
4.01.01.3.01.03.01.20.
- - - - Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
4.01.01.3.01.03.01.24.
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00 3.01.04.01.
30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00 KEPEGAWAIAN3.01.04.
13.250.000,00 493.941.500,00 - 507.191.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran3.01.04.3.01.04.01.01.
- 7.920.000,00 - 7.920.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.01.04.3.01.04.01.01.01.
- 73.200.000,00 - 73.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
3.01.04.3.01.04.01.01.02.
- 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
3.01.04.3.01.04.01.01.06.
13.250.000,00 83.980.000,00 - 97.230.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.01.04.3.01.04.01.01.07.
- 77.975.000,00 - 77.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.01.04.3.01.04.01.01.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 14.100.000,00 - 14.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja3.01.04.3.01.04.01.01.09.
- 27.835.000,00 - 27.835.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor3.01.04.3.01.04.01.01.10.
- 25.930.000,00 - 25.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.01.04.3.01.04.01.01.11.
- 3.537.500,00 - 3.537.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
3.01.04.3.01.04.01.01.12.
- 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.01.04.3.01.04.01.01.17.
- 165.214.000,00 - 165.214.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
3.01.04.3.01.04.01.01.18.
- 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.01.04.3.01.04.01.02.
- 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.04.3.01.04.01.02.24.
2.425.000,00 404.042.600,00 - 406.467.600,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
3.01.04.3.01.04.01.05.
1.125.000,00 58.499.000,00 - 59.624.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan
Fungsi bagi PNS Daerah
3.01.04.3.01.04.01.05.03.
1.300.000,00 345.543.600,00 - 346.843.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD3.01.04.3.01.04.01.05.26.
14.740.000,00 582.539.500,00 - 597.279.500,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
3.01.04.3.01.04.01.10.
1.425.000,00 30.536.500,00 - 31.961.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS3.01.04.3.01.04.01.10.03.
2.120.000,00 36.717.100,00 - 38.837.100,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
3.01.04.3.01.04.01.10.04.
1.325.000,00 35.528.000,00 - 36.853.000,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan3.01.04.3.01.04.01.10.05.
1.000.000,00 24.727.900,00 - 25.727.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
3.01.04.3.01.04.01.10.06.
1.000.000,00 34.345.900,00 - 35.345.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
3.01.04.3.01.04.01.10.07.
1.295.000,00 143.448.000,00 - 144.743.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan
Dinas
3.01.04.3.01.04.01.10.08.
- 6.748.000,00 - 6.748.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan
Praja IPDN
3.01.04.3.01.04.01.10.09.
700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK Pensiun3.01.04.3.01.04.01.10.10.
700.000,00 52.701.000,00 - 53.401.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian Ijazah
3.01.04.3.01.04.01.10.12.
700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan Karpeg,
Karis/Karsu, KPE, NIP dan TASPEN
3.01.04.3.01.04.01.10.13.
1.575.000,00 38.585.000,00 - 40.160.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
3.01.04.3.01.04.01.10.14.
1.575.000,00 69.532.100,00 - 71.107.100,00 Penempatan PNS3.01.04.3.01.04.01.10.16.
1.325.000,00 56.350.000,00 - 57.675.000,00 Pengelolaan dan fasilitasi administrasi
kepegawaian
3.01.04.3.01.04.01.10.20.
- - - - Pembinaan dan Pengembangan Aparatur3.01.04.3.01.04.01.28.
- - - - Pemberian Bantuan Sosial Pegawai3.01.04.3.01.04.01.29.
- 114.662.500,00 - 114.662.500,00 Program Pendidikan Kedinasan3.01.04.3.01.04.01.36.
- 19.541.000,00 - 19.541.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis3.01.04.3.01.04.01.36.01.
- 95.121.500,00 - 95.121.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural3.01.04.3.01.04.01.36.11.
PENDUKUNG 80.122.000,00 39.197.956.250,00 15.613.750.000,00 54.891.828.250,00 4.
80.122.000,00 39.197.956.250,00 15.613.750.000,00 54.891.828.250,00 PENDUKUNG4.01.
SEKRETARIAT DAERAH 80.122.000,00 22.370.299.350,00 9.793.250.000,00 32.243.671.350,00 4.01.01.02.
- 592.054.000,00 - 592.054.000,00 SOSIAL1.01.06.
- - - - Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.4.01.01.02.16.
- 592.054.000,00 - 592.054.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.01.06.4.01.01.02.21.
- 138.757.250,00 - 138.757.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial1.01.06.4.01.01.02.21.21.
- 60.491.000,00 - 60.491.000,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah1.01.06.4.01.01.02.21.22.
- 34.126.750,00 - 34.126.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga di Lingkungan
Pemerintah Kab. Dharmasraya
1.01.06.4.01.01.02.21.23.
- 358.679.000,00 - 358.679.000,00 Fasiltiasi Bantuan Kegiatan Keagamaan dan Olah
Raga
1.01.06.4.01.01.02.21.24.
- - - - LINGKUNGAN HIDUP1.02.05.
- - - - Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
1.02.05.4.01.01.02.17.
13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.02.10.
13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
1.02.10.4.01.01.02.15.
3.800.000,00 1.613.935.000,00 - 1.617.735.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi media cetak dan elektronik
1.02.10.4.01.01.02.15.09.
2.555.000,00 295.711.500,00 120.000.000,00 418.266.500,00 Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi KDH/
WKDH
1.02.10.4.01.01.02.15.17.
4.832.000,00 380.926.000,00 11.000.000,00 396.758.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi dan
Dkumentasi (PPID)
1.02.10.4.01.01.02.15.21.
550.000,00 128.357.000,00 - 128.907.000,00 Peningkatan Hubungan Dengan Media Massa/
Media Relations
1.02.10.4.01.01.02.15.22.
- 49.435.000,00 - 49.435.000,00 Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik1.02.10.4.01.01.02.15.23.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.500.000,00 552.620.000,00 2.000.000.000,00 2.554.120.000,00 Pengadaan Media Internal1.02.10.4.01.01.02.15.28.
4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 PERENCANAAN3.01.02.
4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Program Pengembangan Data/ Informasi3.01.02.4.01.01.02.15.
4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data capaian
target kinerja program dan kegiatan
3.01.02.4.01.01.02.15.01.
2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 KEUANGAN3.01.03.
2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Progam Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah
3.01.03.4.01.01.02.17.
2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja3.01.03.4.01.01.02.17.01.
- - - - Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota
3.01.03.4.01.01.02.18.
59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 26.182.492.850,00 SEKRETARIAT DAERAH4.01.01.
36.500.000,00 6.776.135.000,00 - 6.812.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01.01.4.01.01.02.01.
- 759.425.000,00 - 759.425.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01.01.4.01.01.02.01.01.
- 651.000.000,00 - 651.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.01.01.4.01.01.02.01.02.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
4.01.01.4.01.01.02.01.03.
- 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah4.01.01.4.01.01.02.01.05.
- 54.400.000,00 - 54.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.01.01.4.01.01.02.01.06.
36.500.000,00 339.500.000,00 - 376.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01.01.4.01.01.02.01.07.
- 614.000.000,00 - 614.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01.01.4.01.01.02.01.08.
- 269.000.000,00 - 269.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01.01.4.01.01.02.01.09.
- 121.205.000,00 - 121.205.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01.01.4.01.01.02.01.10.
- 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01.01.4.01.01.02.01.11.
- 408.500.000,00 - 408.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.01.01.4.01.01.02.01.12.
- 855.000.000,00 - 855.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01.01.4.01.01.02.01.13.
- 27.855.000,00 - 27.855.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01.01.4.01.01.02.01.14.
- 997.150.000,00 - 997.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01.01.4.01.01.02.01.17.
- 1.424.100.000,00 - 1.424.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
4.01.01.4.01.01.02.01.18.
- 2.438.144.000,00 7.631.250.000,00 10.069.394.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.01.01.4.01.01.02.02.
- - 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01.01.4.01.01.02.02.05.
- 84.000.000,00 430.000.000,00 514.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01.01.4.01.01.02.02.07.
- - 581.000.000,00 581.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas4.01.01.4.01.01.02.02.08.
- - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01.01.4.01.01.02.02.09.
- - 35.250.000,00 35.250.000,00 Pengadaan mebeleur4.01.01.4.01.01.02.02.10.
- 405.500.000,00 - 405.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01.01.4.01.01.02.02.20.
- 190.000.000,00 3.420.000.000,00 3.610.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01.01.4.01.01.02.02.22.
- 503.500.000,00 - 503.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01.01.4.01.01.02.02.23.
- 1.232.144.000,00 - 1.232.144.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.01.4.01.01.02.02.24.
- 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01.01.4.01.01.02.02.29.
- 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.01.01.4.01.01.02.03.
- 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.01.4.01.01.02.03.02.
14.052.500,00 322.123.000,00 - 336.175.500,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.01.01.4.01.01.02.05.
- 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01.01.4.01.01.02.05.01.
372.500,00 55.817.000,00 - 56.189.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur bidang
keprotokolan
4.01.01.4.01.01.02.05.09.
13.680.000,00 96.449.000,00 - 110.129.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah4.01.01.4.01.01.02.05.31.
- 39.857.000,00 - 39.857.000,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat Nagari
dalam Bidang Manajemen Pemerintah Nagari
4.01.01.4.01.01.02.05.32.
- 92.144.000,00 - 92.144.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
4.01.01.4.01.01.02.10.
- 44.355.500,00 - 44.355.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum
Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian Camat
Teladan/ Berprestasi
4.01.01.4.01.01.02.10.17.
- 20.340.000,00 - 20.340.000,00 Penilaian Nagari Terbaik Bidang Keagamaan dan
Ketertiban
4.01.01.4.01.01.02.10.18.
- 27.448.500,00 - 27.448.500,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris Nagari
se-Kabupaten Dharmasraya
4.01.01.4.01.01.02.10.19.
- 1.762.468.200,00 - 1.762.468.200,00 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
4.01.01.4.01.01.02.16.
- 54.941.000,00 - 54.941.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/anggota LSM/ organisasi sosial dan
kemasyarakatan .
4.01.01.4.01.01.02.16.01.
- 301.344.000,00 - 301.344.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala daerah/wakil
kepala daerah.
4.01.01.4.01.01.02.16.05.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 1.309.397.200,00 - 1.309.397.200,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya.
4.01.01.4.01.01.02.16.06.
- 96.786.000,00 - 96.786.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan4.01.01.4.01.01.02.16.11.
- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
informasi
4.01.01.4.01.01.02.23.
- 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
4.01.01.4.01.01.02.25.
- 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar Daerah4.01.01.4.01.01.02.25.05.
- 559.768.600,00 - 559.768.600,00 Perlindungan konsumen dan pengamatan
perdagangan
4.01.01.4.01.01.02.26.
- 133.615.500,00 - 133.615.500,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
4.01.01.4.01.01.02.26.01.
- 160.317.100,00 - 160.317.100,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
4.01.01.4.01.01.02.26.02.
- 35.970.500,00 - 35.970.500,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
4.01.01.4.01.01.02.26.03.
- 38.468.000,00 - 38.468.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01.01.4.01.01.02.26.04.
- 46.041.500,00 - 46.041.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum
Nagari
4.01.01.4.01.01.02.26.09.
- 44.760.000,00 - 44.760.000,00 Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
4.01.01.4.01.01.02.26.10.
- 71.230.500,00 - 71.230.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
4.01.01.4.01.01.02.26.11.
- 29.365.500,00 - 29.365.500,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan OPD4.01.01.4.01.01.02.26.12.
- 377.791.500,00 10.000.000,00 387.791.500,00 Penataan Daerah Otonomi Baru4.01.01.4.01.01.02.27.
- 49.986.000,00 - 49.986.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.01.01.4.01.01.02.27.08.
- 84.425.000,00 10.000.000,00 94.425.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan OPD4.01.01.4.01.01.02.27.13.
- 57.886.500,00 - 57.886.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah4.01.01.4.01.01.02.27.14.
- 52.123.500,00 - 52.123.500,00 Pembinaan Unit Pelayanan Publik4.01.01.4.01.01.02.27.15.
- 64.534.500,00 - 64.534.500,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja OPD4.01.01.4.01.01.02.27.16.
- 68.836.000,00 - 68.836.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD4.01.01.4.01.01.02.27.17.
- - - - Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
4.01.01.4.01.01.02.31.
3.180.000,00 516.556.050,00 - 519.736.050,00 Pelaksanaan Pembangunan Daerah4.01.01.4.01.01.02.32.
- 76.237.000,00 - 76.237.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah4.01.01.4.01.01.02.32.01.
- 52.419.500,00 - 52.419.500,00 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah
4.01.01.4.01.01.02.32.02.
- 49.899.500,00 - 49.899.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
4.01.01.4.01.01.02.32.03.
- 61.081.050,00 - 61.081.050,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
4.01.01.4.01.01.02.32.04.
3.180.000,00 59.213.500,00 - 62.393.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.01.01.4.01.01.02.32.05.
- 30.782.000,00 - 30.782.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari
4.01.01.4.01.01.02.32.07.
- 78.175.500,00 - 78.175.500,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan konsultasi
Penguatan Pemerintahan Nagari
4.01.01.4.01.01.02.32.08.
- 108.748.000,00 - 108.748.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan fisik dan
Pembangunan
4.01.01.4.01.01.02.32.09.
- - - - Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat
4.01.01.4.01.01.02.33.
- 1.690.612.000,00 - 1.690.612.000,00 Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat4.01.01.4.01.01.02.37.
- 1.555.559.000,00 - 1.555.559.000,00 Safari Ramadhan4.01.01.4.01.01.02.37.01.
- 73.406.000,00 - 73.406.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi
se-Kabupaten Dharmasraya
4.01.01.4.01.01.02.37.04.
- 61.647.000,00 - 61.647.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam4.01.01.4.01.01.02.37.06.
740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Program Pengembangan Manajemen
Pelayanan Publik
4.01.01.4.01.01.02.39.
740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
KDH/WKDH
4.01.01.4.01.01.02.39.01.
- 349.790.500,00 - 349.790.500,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan4.01.01.4.01.01.02.47.
- 163.408.500,00 - 163.408.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Masalah
Perbatasan Antar Daerah dan Batas Nagari
4.01.01.4.01.01.02.47.001.
- 41.441.000,00 - 41.441.000,00 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan4.01.01.4.01.01.02.47.02.
- 144.941.000,00 - 144.941.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Penyelesaian
Administrasi Pertanahan
4.01.01.4.01.01.02.47.03.
850.000,00 744.954.500,00 - 745.804.500,00 Program Optimalisasi Lelang terpadu4.01.01.4.01.01.02.48.
- 110.055.500,00 - 110.055.500,00 Operasional LPSE4.01.01.4.01.01.02.48.01.
- 435.351.000,00 - 435.351.000,00 Operasional ULP4.01.01.4.01.01.02.48.02.
- 19.993.000,00 - 19.993.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu4.01.01.4.01.01.02.48.03.
- 47.585.000,00 - 47.585.000,00 Performance Management Monitoring ULP4.01.01.4.01.01.02.48.04.
- 15.708.000,00 - 15.708.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan Penyedia
Barang dan Jasa
4.01.01.4.01.01.02.48.05.
850.000,00 65.653.500,00 - 66.503.500,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE4.01.01.4.01.01.02.48.06.
- 12.608.500,00 - 12.608.500,00 Pelatihan Aplikasi LPSE4.01.01.4.01.01.02.48.07.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan Sistem
Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)
4.01.01.4.01.01.02.48.08.
- 126.020.000,00 - 126.020.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya alam
4.01.01.4.01.01.02.49.
- 39.473.500,00 - 39.473.500,00 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan
SDA
4.01.01.4.01.01.02.49.01.
- 86.546.500,00 - 86.546.500,00 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA4.01.01.4.01.01.02.49.02.
4.537.500,00 220.948.000,00 9.500.000,00 234.985.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi Daerah4.01.01.4.01.01.02.50.
2.312.500,00 157.235.000,00 9.500.000,00 169.047.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian4.01.01.4.01.01.02.50.01.
2.225.000,00 63.713.000,00 - 65.938.000,00 Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah4.01.01.4.01.01.02.50.02.
- 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen
4.01.01.4.01.01.02.51.
- 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Pengawasan Barang Barang Bersubsdi4.01.01.4.01.01.02.51.01.
- 1.171.129.000,00 - 1.171.129.000,00 Program Peningkatan Kehidupan Beragama4.01.01.4.01.01.02.52.
- 890.359.000,00 - 890.359.000,00 Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk.
Propinsi Sumatera Barat
4.01.01.4.01.01.02.52.01.
- 280.770.000,00 - 280.770.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji4.01.01.4.01.01.02.52.02.
- - - - SEKRETARIAT DPRD4.01.02.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.4.01.01.02.15.
SEKERTARIAT DPRD - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00 4.01.02.02.
- - - - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA1.02.10.
- - - - Program Kerjasama Informasi Dengan Mas
Media
1.02.10.4.01.02.02.18.
- 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00 SEKRETARIAT DPRD4.01.02.
- 2.259.739.200,00 305.000.000,00 2.564.739.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran4.01.02.4.01.02.02.01.
- 76.800.000,00 - 76.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01.02.4.01.02.02.01.01.
- 252.000.000,00 - 252.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
4.01.02.4.01.02.02.01.02.
- 114.345.000,00 - 114.345.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
4.01.02.4.01.02.02.01.03.
- 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan
PNS
4.01.02.4.01.02.02.01.04.
- 154.400.000,00 - 154.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
4.01.02.4.01.02.02.01.06.
- 98.300.000,00 - 98.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01.02.4.01.02.02.01.07.
- 364.244.200,00 - 364.244.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01.02.4.01.02.02.01.08.
- 83.100.000,00 - 83.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01.02.4.01.02.02.01.09.
- 32.090.000,00 - 32.090.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor4.01.02.4.01.02.02.01.10.
- 68.065.000,00 - 68.065.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01.02.4.01.02.02.01.11.
- 65.980.000,00 90.000.000,00 155.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
4.01.02.4.01.02.02.01.12.
- 193.000.000,00 195.000.000,00 388.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01.02.4.01.02.02.01.14.
- 304.560.000,00 20.000.000,00 324.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.01.02.4.01.02.02.01.15.
- 73.600.000,00 - 73.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01.02.4.01.02.02.01.17.
- 229.255.000,00 - 229.255.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
4.01.02.4.01.02.02.01.18.
- 811.209.000,00 5.515.500.000,00 6.326.709.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.01.02.4.01.02.02.02.
- - 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional4.01.02.4.01.02.02.02.05.
- - 865.500.000,00 865.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01.02.4.01.02.02.02.09.
- - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur4.01.02.4.01.02.02.02.10.
- 303.294.500,00 - 303.294.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01.02.4.01.02.02.02.23.
- 379.194.500,00 - 379.194.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.02.4.01.02.02.02.24.
- 128.720.000,00 500.000.000,00 628.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
4.01.02.4.01.02.02.02.26.
- 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur4.01.02.4.01.02.02.03.
- 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.02.4.01.02.02.03.02.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.01.02.4.01.02.02.05.
- 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal4.01.02.4.01.02.02.05.01.
- 13.542.958.700,00 - 13.542.958.700,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
4.01.02.4.01.02.02.15.
- 3.806.968.000,00 - 3.806.968.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah.4.01.02.4.01.02.02.15.01.
- 300.450.000,00 - 300.450.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.4.01.02.4.01.02.02.15.03.
- 620.370.000,00 - 620.370.000,00 Kegiatan reses.4.01.02.4.01.02.02.15.05.
- 5.275.280.000,00 - 5.275.280.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam daerah.
4.01.02.4.01.02.02.15.06.
- 2.768.409.500,00 - 2.768.409.500,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD.
4.01.02.4.01.02.02.15.07.
- 501.992.200,00 - 501.992.200,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD4.01.02.4.01.02.02.15.09.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 212.229.000,00 - 212.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli4.01.02.4.01.02.02.15.10.
- 57.260.000,00 - 57.260.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01.02.4.01.02.02.15.11.
KEWILAYAHAN 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00 5.
24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00 KEWILAYAHAN5.01.
KECAMATAN PULAU PUNJUNG - 601.308.500,00 63.500.000,00 664.808.500,00 5.01.01.01.
- 601.308.500,00 63.500.000,00 664.808.500,00 KECAMATAN5.01.01.
- 532.178.500,00 - 532.178.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.01.01.
- 70.320.000,00 - 70.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.01.01.01.
- 11.860.000,00 - 11.860.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.01.01.02.
- 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.01.01.06.
- 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.01.01.07.
- 74.277.000,00 - 74.277.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.01.01.08.
- 3.350.000,00 - 3.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.01.01.09.
- 22.991.800,00 - 22.991.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.01.01.10.
- 10.196.000,00 - 10.196.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.01.01.11.
- 3.874.700,00 - 3.874.700,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.01.01.12.
- 37.078.000,00 - 37.078.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.01.01.14.
- 4.920.000,00 - 4.920.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.01.01.15.
- 55.550.000,00 - 55.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.01.01.17.
- 164.956.000,00 - 164.956.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.01.01.18.
- 59.130.000,00 63.500.000,00 122.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.01.02.
- - 23.000.000,00 23.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor5.01.01.5.01.01.01.02.09.
- - 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.01.02.10.
- - 27.500.000,00 27.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.01.02.22.
- 59.130.000,00 - 59.130.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.01.02.24.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.01.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.01.05.01.
KECAMATAN SITIUNG 24.000.000,00 551.716.200,00 31.500.000,00 607.216.200,00 5.01.01.02.
24.000.000,00 551.716.200,00 31.500.000,00 607.216.200,00 KECAMATAN5.01.01.
24.000.000,00 479.600.200,00 31.500.000,00 535.100.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.02.01.
24.000.000,00 3.700.000,00 - 27.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.02.01.01.
- 6.475.000,00 - 6.475.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.02.01.02.
- 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.02.01.06.
- 66.900.000,00 - 66.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.02.01.07.
- 36.010.000,00 - 36.010.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.02.01.08.
- 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.02.01.09.
- 10.418.700,00 - 10.418.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.02.01.10.
- 4.350.000,00 - 4.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.02.01.11.
- 10.000.000,00 31.500.000,00 41.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.02.01.13.
- 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.02.01.14.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.02.01.15.
- 55.560.000,00 - 55.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.02.01.17.
- 259.516.500,00 - 259.516.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.02.01.18.
- 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.02.02.
- 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.02.02.24.
- 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.02.03.
- 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.02.03.05.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.02.05.
KECAMATAN KOTO BARU - 652.180.450,00 - 652.180.450,00 5.01.01.03.
- 652.180.450,00 - 652.180.450,00 KECAMATAN5.01.01.
- 562.267.850,00 - 562.267.850,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.03.01.
- 74.760.000,00 - 74.760.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.03.01.01.
- 6.104.850,00 - 6.104.850,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.03.01.02.
- 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.03.01.06.
- 69.720.000,00 - 69.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.03.01.07.
- 77.617.000,00 - 77.617.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.03.01.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.03.01.09.
- 15.638.292,00 - 15.638.292,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.03.01.10.
- 3.762.000,00 - 3.762.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.03.01.11.
- 1.490.000,00 - 1.490.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.03.01.12.
- 18.581.258,00 - 18.581.258,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.03.01.14.
- 41.490.000,00 - 41.490.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.03.01.17.
- 223.358.350,00 - 223.358.350,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.03.01.18.
- 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.03.02.
- 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.03.02.24.
- 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.03.03.
- 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.03.03.05.
KECAMATAN SUNGAI RUMBAI - 561.686.500,00 5.000.000,00 566.686.500,00 5.01.01.04.
- 561.686.500,00 5.000.000,00 566.686.500,00 KECAMATAN5.01.01.
- 413.554.000,00 5.000.000,00 418.554.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.04.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.04.01.01.
- 9.095.000,00 - 9.095.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.04.01.02.
- 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.04.01.06.
- 79.025.000,00 - 79.025.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.04.01.07.
- 57.563.000,00 - 57.563.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.04.01.08.
- 7.556.000,00 - 7.556.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.04.01.09.
- 14.664.000,00 - 14.664.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.04.01.10.
- 6.138.500,00 - 6.138.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.04.01.11.
- 5.640.000,00 - 5.640.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.04.01.12.
- - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.04.01.13.
- 29.180.000,00 - 29.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.04.01.17.
- 175.221.500,00 - 175.221.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.04.01.18.
- 109.332.500,00 - 109.332.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.04.02.
- 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.04.02.22.
- 59.332.500,00 - 59.332.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.04.02.24.
- 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.04.03.
- 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.04.03.05.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.04.05.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.04.05.01.
KECAMATAN SEMBILAN KOTO - 562.342.723,00 46.925.000,00 609.267.723,00 5.01.01.05.
- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.01.05.5.01.01.05.17.
- 562.342.723,00 46.925.000,00 609.267.723,00 KECAMATAN5.01.01.
- 480.152.423,00 - 480.152.423,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.05.01.
- 1.485.000,00 - 1.485.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.05.01.01.
- 11.015.250,00 - 11.015.250,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.05.01.02.
- 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.5.01.01.05.01.03.
- 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.05.01.06.
- 63.540.000,00 - 63.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.05.01.07.
- 49.225.000,00 - 49.225.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.05.01.08.
- 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.05.01.09.
- 17.204.673,00 - 17.204.673,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.05.01.10.
- 19.972.500,00 - 19.972.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.05.01.11.
- 4.056.000,00 - 4.056.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.05.01.12.
- 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.05.01.14.
- 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.05.01.15.
- 34.525.000,00 - 34.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.05.01.17.
- 211.386.000,00 - 211.386.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.05.01.18.
- 3.030.000,00 - 3.030.000,00 pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran5.01.01.5.01.01.05.01.37.
- 55.975.300,00 46.925.000,00 102.900.300,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.05.02.
- - 16.500.000,00 16.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional5.01.01.5.01.01.05.02.05.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - 10.625.000,00 10.625.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor5.01.01.5.01.01.05.02.07.
- - 14.300.000,00 14.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor5.01.01.5.01.01.05.02.09.
- - 5.500.000,00 5.500.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.05.02.10.
- 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.05.02.22.
- 49.975.300,00 - 49.975.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.05.02.24.
- 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.05.03.
- 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
5.01.01.5.01.01.05.03.02.
- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.05.05.
- 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.05.05.01.
KECAMATAN TIMPEH - 570.565.000,00 59.600.000,00 630.165.000,00 5.01.01.06.
- 570.565.000,00 59.600.000,00 630.165.000,00 KECAMATAN5.01.01.
- 469.035.000,00 30.600.000,00 499.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.06.01.
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.06.01.01.
- 14.493.500,00 - 14.493.500,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.06.01.02.
- 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.06.01.06.
- 65.580.000,00 - 65.580.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.06.01.07.
- 53.280.000,00 - 53.280.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.06.01.08.
- 4.830.000,00 - 4.830.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.06.01.09.
- 20.038.000,00 - 20.038.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.06.01.10.
- 13.403.500,00 - 13.403.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.06.01.11.
- 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.06.01.12.
- - 29.600.000,00 29.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.06.01.13.
- 15.508.000,00 - 15.508.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.06.01.14.
- - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.06.01.15.
- 33.530.000,00 - 33.530.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.06.01.17.
- 224.855.000,00 - 224.855.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.06.01.18.
- 73.530.000,00 29.000.000,00 102.530.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.06.02.
- - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional5.01.01.5.01.01.06.02.05.
- - 11.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.06.02.10.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.06.02.22.
- 55.530.000,00 - 55.530.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.06.02.24.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.06.03.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.06.03.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.06.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.06.05.01.
KECAMATAN KOTO SALAK - 496.776.051,00 80.000.000,00 576.776.051,00 5.01.01.07.
- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.01.05.5.01.01.07.17.
- 496.776.051,00 80.000.000,00 576.776.051,00 KECAMATAN5.01.01.
- 447.153.651,00 31.000.000,00 478.153.651,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.07.01.
- 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.07.01.01.
- 10.307.550,00 - 10.307.550,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.07.01.02.
- 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.07.01.06.
- 67.180.000,00 - 67.180.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.07.01.07.
- 78.820.000,00 - 78.820.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.07.01.08.
- 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.07.01.09.
- 17.031.801,00 - 17.031.801,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.07.01.10.
- 7.630.000,00 - 7.630.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.07.01.11.
- 732.000,00 - 732.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.07.01.12.
- - 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.07.01.13.
- - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.07.01.14.
- 25.870.000,00 - 25.870.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.07.01.17.
- 204.947.300,00 - 204.947.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.07.01.18.
- 45.622.400,00 49.000.000,00 94.622.400,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.07.02.
- - 35.500.000,00 35.500.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.07.02.10.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 45.622.400,00 - 45.622.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.07.02.24.
- - 13.500.000,00 13.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor5.01.01.5.01.01.07.02.42.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.07.03.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.07.05.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.07.05.01.
KECAMATAN ASAM JUJUHAN - 553.356.500,00 74.000.000,00 627.356.500,00 5.01.01.08.
- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.01.05.5.01.01.08.17.
- 553.356.500,00 74.000.000,00 627.356.500,00 KECAMATAN5.01.01.
- 457.029.000,00 56.000.000,00 513.029.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.08.01.
- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.08.01.01.
- 21.727.000,00 - 21.727.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.08.01.02.
- 1.815.000,00 - 1.815.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.08.01.06.
- 73.340.000,00 - 73.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.08.01.07.
- 40.998.500,00 - 40.998.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.08.01.08.
- 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.08.01.09.
- 16.308.300,00 - 16.308.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.08.01.10.
- 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.08.01.11.
- 1.229.500,00 - 1.229.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.08.01.12.
- - 56.000.000,00 56.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.08.01.13.
- 61.035.000,00 - 61.035.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.08.01.17.
- 202.406.300,00 - 202.406.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.08.01.18.
- 69.327.500,00 18.000.000,00 87.327.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.08.02.
- - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.08.02.10.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.08.02.22.
- 51.327.500,00 - 51.327.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.08.02.24.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.08.03.
- 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
5.01.01.5.01.01.08.03.02.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.08.05.
- 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.08.05.01.
KECAMATAN KOTO BESAR - 597.847.000,00 7.500.000,00 605.347.000,00 5.01.01.09.
- 597.847.000,00 7.500.000,00 605.347.000,00 KECAMATAN5.01.01.
- 525.355.400,00 1.500.000,00 526.855.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.09.01.
- 29.910.000,00 - 29.910.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.09.01.01.
- 10.092.100,00 - 10.092.100,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.09.01.02.
- 1.430.000,00 - 1.430.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.09.01.06.
- 69.564.500,00 - 69.564.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.09.01.07.
- 82.786.300,00 - 82.786.300,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.09.01.08.
- 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.09.01.09.
- 11.786.270,00 - 11.786.270,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.09.01.10.
- 8.672.500,00 - 8.672.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.09.01.11.
- 2.255.000,00 - 2.255.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.09.01.12.
- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.09.01.13.
- 3.159.000,00 1.500.000,00 4.659.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.09.01.14.
- 41.961.600,00 - 41.961.600,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.09.01.17.
- 217.603.380,00 - 217.603.380,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.09.01.18.
- 32.241.600,00 6.000.000,00 38.241.600,00 Peningkatan Pelayanan terpadu Kecamatan5.01.01.5.01.01.09.02.
- - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.09.02.10.
- 32.241.600,00 - 32.241.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.09.02.24.
- 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.09.03.
- 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.09.03.05.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.09.05.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.09.05.01.
KECAMATAN PADANG LAWEH - 527.534.135,00 49.200.000,00 576.734.135,00 5.01.01.10.
- - - - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.01.05.5.01.01.10.17.
- 527.534.135,00 49.200.000,00 576.734.135,00 KECAMATAN5.01.01.
- 414.104.135,00 10.200.000,00 424.304.135,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.10.01.
- 3.465.000,00 - 3.465.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.10.01.01.
- 4.130.000,00 - 4.130.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.10.01.02.
- 13.100.000,00 10.200.000,00 23.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.5.01.01.10.01.03.
- 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.10.01.06.
- 67.280.000,00 - 67.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.10.01.07.
- 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.10.01.08.
- 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.10.01.09.
- 19.092.480,00 - 19.092.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.10.01.10.
- 5.767.655,00 - 5.767.655,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.10.01.11.
- 3.613.000,00 - 3.613.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.10.01.12.
- 5.798.000,00 - 5.798.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.10.01.14.
- 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.10.01.15.
- 37.454.000,00 - 37.454.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.10.01.17.
- 184.897.500,00 - 184.897.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.10.01.18.
- 80.930.000,00 39.000.000,00 119.930.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.10.02.
- - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional5.01.01.5.01.01.10.02.05.
- - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor5.01.01.5.01.01.10.02.09.
- - 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.10.02.10.
- 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5.01.01.5.01.01.10.02.22.
- 60.930.000,00 - 60.930.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.10.02.24.
- 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur5.01.01.5.01.01.10.03.
- 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu5.01.01.5.01.01.10.03.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.10.05.
- 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.10.05.01.
KECAMATAN TIUMANG - 669.480.750,00 43.888.000,00 713.368.750,00 5.01.01.11.
- 669.480.750,00 43.888.000,00 713.368.750,00 KECAMATAN5.01.01.
- 617.573.550,00 37.000.000,00 654.573.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran5.01.01.5.01.01.11.01.
- 50.100.000,00 - 50.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat5.01.01.5.01.01.11.01.01.
- 3.075.000,00 - 3.075.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan5.01.01.5.01.01.11.01.02.
- 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.11.01.06.
- 77.585.000,00 - 77.585.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan5.01.01.5.01.01.11.01.07.
- 83.697.000,00 - 83.697.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor5.01.01.5.01.01.11.01.08.
- 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja5.01.01.5.01.01.11.01.09.
- 30.271.900,00 - 30.271.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor5.01.01.5.01.01.11.01.10.
- 11.303.200,00 - 11.303.200,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan5.01.01.5.01.01.11.01.11.
- 1.258.000,00 - 1.258.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
5.01.01.5.01.01.11.01.12.
- - 37.000.000,00 37.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor5.01.01.5.01.01.11.01.13.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga5.01.01.5.01.01.11.01.14.
- 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.5.01.01.11.01.15.
- 59.784.000,00 - 59.784.000,00 Penyediaan makanan dan minuman5.01.01.5.01.01.11.01.17.
- 258.872.450,00 - 258.872.450,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
5.01.01.5.01.01.11.01.18.
- 46.907.200,00 6.888.000,00 53.795.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
5.01.01.5.01.01.11.02.
- - 6.888.000,00 6.888.000,00 Pengadaan mebeleur5.01.01.5.01.01.11.02.10.
- 46.907.200,00 - 46.907.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.5.01.01.11.02.24.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5.01.01.5.01.01.11.05.
- 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal5.01.01.5.01.01.11.05.01.
URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.000.000,00 1.936.090.670,00 18.625.000,00 1.958.715.670,00 6.
4.000.000,00 1.936.090.670,00 18.625.000,00 1.958.715.670,00 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK6.01.
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 749.498.300,00 - 749.498.300,00 6.01.01.01.
- 376.901.750,00 - 376.901.750,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.
- - - - Program pengembangan wawasan
kebangsaan
1.01.05.6.01.01.01.17.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 112.450.500,00 - 112.450.500,00 Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
1.01.05.6.01.01.01.18.
- 29.542.500,00 - 29.542.500,00 Cerdas Cermat Empat Filar Kebangsaan1.01.05.6.01.01.01.18.05.
- 40.648.000,00 - 40.648.000,00 Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan1.01.05.6.01.01.01.18.07.
- 42.260.000,00 - 42.260.000,00 Latihan Kader Bela Negara Tingkat Dasar1.01.05.6.01.01.01.18.11.
- 175.107.000,00 - 175.107.000,00 Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
1.01.05.6.01.01.01.20.
- 40.705.000,00 - 40.705.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
narkoba
1.01.05.6.01.01.01.20.01.
- 87.622.000,00 - 87.622.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan Hambatan dan
Tantangan (AGHT) di Daerah
1.01.05.6.01.01.01.20.13.
- 22.004.000,00 - 22.004.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah aspek
konflik sosial
1.01.05.6.01.01.01.20.14.
- 24.776.000,00 - 24.776.000,00 Penanganan Konflik Sosial1.01.05.6.01.01.01.20.15.
- 89.344.250,00 - 89.344.250,00 Program pendidikan politik masyarakat1.01.05.6.01.01.01.21.
- 23.058.000,00 - 23.058.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik1.01.05.6.01.01.01.21.08.
- 10.207.000,00 - 10.207.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan LSM1.01.05.6.01.01.01.21.09.
- 31.707.000,00 - 31.707.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)1.01.05.6.01.01.01.21.10.
- 24.372.250,00 - 24.372.250,00 penyuluhan kepada pemilih pemula (politik)1.01.05.6.01.01.01.21.11.
- 372.596.550,00 - 372.596.550,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
6.01.01.
- 301.760.550,00 - 301.760.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.01.6.01.01.01.01.
- 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat6.01.01.6.01.01.01.01.01.
- 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
6.01.01.6.01.01.01.01.02.
- 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.01.01.06.
- 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan6.01.01.6.01.01.01.01.07.
- 49.775.000,00 - 49.775.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor6.01.01.6.01.01.01.01.08.
- 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja6.01.01.6.01.01.01.01.09.
- 13.786.550,00 - 13.786.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.01.6.01.01.01.01.10.
- 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6.01.01.6.01.01.01.01.11.
- 1.848.000,00 - 1.848.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6.01.01.6.01.01.01.01.12.
- 7.054.000,00 - 7.054.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga6.01.01.6.01.01.01.01.14.
- 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman6.01.01.6.01.01.01.01.17.
- 106.397.000,00 - 106.397.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
6.01.01.6.01.01.01.01.18.
- 70.836.000,00 - 70.836.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.01.6.01.01.01.02.
- 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor6.01.01.6.01.01.01.02.22.
- 40.836.000,00 - 40.836.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.01.02.24.
- - - - Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.01.6.01.01.01.03.
- - - - Program Fasilitas Pindah/purna Tugas PNS6.01.01.6.01.01.01.04.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.01.6.01.01.01.05.
- - - - Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6.01.01.6.01.01.01.06.
- - - - Program Upaya Kesehatan Masyarakat6.01.01.6.01.01.01.07.
- - - - Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
6.01.01.6.01.01.01.08.
- - - - Program Peningkatan Pemerataaan Informasi
Kecamatan
6.01.01.6.01.01.01.09.
- - - - Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
6.01.01.6.01.01.01.10.
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.000.000,00 1.186.592.370,00 18.625.000,00 1.209.217.370,00 6.01.01.02.
4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
1.01.05.
4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
1.01.05.6.01.01.02.22.
- 605.000.550,00 - 605.000.550,00 Operasional SATLAK PB1.01.05.6.01.01.02.22.12.
4.000.000,00 18.192.650,00 - 22.192.650,00 Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di Sekolah1.01.05.6.01.01.02.22.17.
- - - - Program peningkatan kesiapsiagaan dan
pencegahan bahaya kebakaran
1.01.05.6.01.01.02.23.
- 563.399.170,00 18.625.000,00 582.024.170,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
6.01.01.
- 362.091.370,00 - 362.091.370,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran6.01.01.6.01.01.02.01.
- 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat6.01.01.6.01.01.02.01.01.
- 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik
6.01.01.6.01.01.02.01.02.
- 15.410.000,00 - 15.410.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.02.01.06.
- 32.700.000,00 - 32.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan6.01.01.6.01.01.02.01.07.
- 55.758.370,00 - 55.758.370,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor6.01.01.6.01.01.02.01.08.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- 10.900.000,00 - 10.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja6.01.01.6.01.01.02.01.09.
- 14.330.000,00 - 14.330.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor6.01.01.6.01.01.02.01.10.
- 10.225.000,00 - 10.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6.01.01.6.01.01.02.01.11.
- 3.007.000,00 - 3.007.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
6.01.01.6.01.01.02.01.12.
- 3.960.000,00 - 3.960.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga6.01.01.6.01.01.02.01.14.
- 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman6.01.01.6.01.01.02.01.17.
- 180.301.000,00 - 180.301.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
6.01.01.6.01.01.02.01.18.
- 164.057.800,00 18.625.000,00 182.682.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
6.01.01.6.01.01.02.02.
- 13.500.000,00 18.625.000,00 32.125.000,00 Pengadaan mebeleur6.01.01.6.01.01.02.02.10.
- 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor6.01.01.6.01.01.02.02.22.
- 97.557.800,00 - 97.557.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.6.01.01.02.02.24.
- 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur6.01.01.6.01.01.02.03.
- 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.6.01.01.02.03.02.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
6.01.01.6.01.01.02.05.
- 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal6.01.01.6.01.01.02.05.01.
SKPD TAHUN LALU - - - - 9.
- - - - SKPD TAHUN LALU9.99.
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - - - - 9.99.99.01.
- - - - PERTANIAN2.01.03.
- - - - Program Peningkatan Kesejahteraan Petani2.01.03.9.99.99.01.19.
- - - - Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
2.01.04.9.99.99.01.15.
- - - - Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan2.01.04.9.99.99.01.16.
- - - - Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Hutan
2.01.04.9.99.99.01.17.
- - - - SKPD TAHUN LALU9.99.99.
- - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran9.99.99.9.99.99.01.01.
- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
9.99.99.9.99.99.01.02.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
9.99.99.9.99.99.01.05.
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - - - - 9.99.99.03.
- - - - KELAUTAN DAN PERIKANAN2.01.01.
- - - - Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
2.01.01.9.99.99.03.16.
- - - - Program Peningkatan Kesadaran dan
Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan
Sumberdaya Laut
2.01.01.9.99.99.03.17.
- - - - Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam
Laut dan Prakiraan Iklim Laut
2.01.01.9.99.99.03.18.
- - - - Program Peningkatan Kegiatan Budaya
Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada
Masyarakat
2.01.01.9.99.99.03.19.
- - - - Program Pengembangan Perikanan Tangkap2.01.01.9.99.99.03.21.
- - - - Program Pengembangan Sistem Penyuluhan
Perikanan
2.01.01.9.99.99.03.22.
- - - - Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
2.01.01.9.99.99.03.23.
- - - - Program Pengembangan Kawasan Budidaya
Laut, Air Payau dan Air Tawar
2.01.01.9.99.99.03.24.
- - - - Program Pengembangan Budidaya Perikanan2.01.01.9.99.99.03.25.
- - - - Rehabilitasi, Konservasi Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan
2.01.01.9.99.99.03.27.
- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perikanan
2.01.01.9.99.99.03.28.
- - - - Program Kesehatan Masyarakat Veteriner2.01.01.9.99.99.03.29.
- - - - PERTANIAN2.01.03.
- - - - Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
2.01.03.9.99.99.03.25.
- - - - Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
2.01.03.9.99.99.03.26.
- - - - Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Peternakan
2.01.03.9.99.99.03.27.
- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
2.01.03.9.99.99.03.28.
- - - - Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian / Perkebunan
2.01.03.9.99.99.03.29.
- - - - Program Pengadaan Sarana Prasarana
Kendaraan Dinas Aparatur
2.01.03.9.99.99.03.30.
- - - - Pengembangan Agribisnis Pertanian2.01.03.9.99.99.03.31.
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
- - - - Pengembangan Agribisnis Peternakan2.01.03.9.99.99.03.32.
- - - - SKPD TAHUN LALU9.99.99.
- - - - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran9.99.99.9.99.99.03.01.
- - - - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
9.99.99.9.99.99.03.02.
- - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
9.99.99.9.99.99.03.05.
Jumlah 685.126.000,00 229.062.954.462,00 322.119.202.266,03 551.867.282.728,03
Bupati Dharmasraya
SUTAN RISKA
Pulau Punjung, 8 Maret 2017
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL :
LAMPIRAN II
Urusan Pemerintahan DaerahKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
Halaman 1
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2017
:
:
8 tahun 2016
29 desember 2016
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 46.545.010.000,00 235.090.491.108,00 431.564.915.221,00 666.655.406.329,00
1.01. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 43.507.630.000,00 214.937.887.174,00 399.894.448.938,00 614.832.336.112,00
1.01.01. PENDIDIKAN 70.000.000,00 161.161.688.847,00 41.711.804.050,00 202.873.492.897,00
1.01.02. KESEHATAN 40.172.950.000,00 44.776.227.643,00 110.427.823.230,00 155.204.050.873,00
1.01.03. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.260.000.000,00 4.373.523.334,00 230.128.438.823,00 234.501.962.157,00
1.01.04. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
- 501.185.500,00 8.363.835.885,00 8.865.021.385,00
1.01.05. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT
3.120.000,00 1.657.353.777,00 6.649.534.150,00 8.306.887.927,00
1.01.06. SOSIAL 1.560.000,00 2.467.908.073,00 2.613.012.800,00 5.080.920.873,00
1.02. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR 3.037.380.000,00 20.152.603.934,00 31.670.466.283,00 51.823.070.217,00
1.02.01. TENAGA KERJA - - 630.293.975,00 630.293.975,00
1.02.02. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- - 700.350.000,00 700.350.000,00
1.02.03. PANGAN 510.000.000,00 4.490.999.228,00 1.418.001.000,00 5.909.000.228,00
1.02.04. PERTANAHAN - - 500.000.000,00 500.000.000,00
1.02.05. LINGKUNGAN HIDUP 2.880.000,00 1.936.836.172,00 2.060.124.700,00 3.996.960.872,00
1.02.06. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
2.880.000,00 2.504.409.167,00 2.467.350.950,00 4.971.760.117,00
1.02.07. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.560.000,00 2.576.708.635,00 3.475.009.500,00 6.051.718.135,00
1.02.08. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
- - 2.323.274.350,00 2.323.274.350,00
1.02.09. PERHUBUNGAN 1.129.440.000,00 3.100.586.661,00 1.241.001.278,00 4.341.587.939,00
1.02.10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 201.560.000,00 495.515.000,00 8.145.080.180,00 8.640.595.180,00
1.02.11. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 63.240.000,00 2.190.690.727,00 1.071.459.000,00 3.262.149.727,00
1.02.12. PENANAMAN MODAL 1.122.820.000,00 1.467.464.398,00 1.303.432.800,00 2.770.897.198,00
1.02.13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA - - 3.945.030.500,00 3.945.030.500,00
1.02.14. STATISTIK - - - -
1.02.15. PERSANDIAN - - - -
1.02.16. KEBUDAYAAN 1.560.000,00 558.752.500,00 1.043.044.250,00 1.601.796.750,00
1.02.17. PERPUSTAKAAN 1.440.000,00 830.641.446,00 1.017.433.800,00 1.848.075.246,00
1.02.18. KEARSIPAN - - 329.580.000,00 329.580.000,00
1.05. PENATAAN RUANG - - - -
2. URUSAN PILIHAN 1.037.200.000,00 2.588.700.226,00 34.683.115.118,00 37.271.815.344,00
2.01. URUSAN PILIHAN 1.037.200.000,00 2.588.700.226,00 34.683.115.118,00 37.271.815.344,00
2.01.01. KELAUTAN DAN PERIKANAN - - 2.443.393.210,00 2.443.393.210,00
2.01.02. PARIWISATA - - 743.713.000,00 743.713.000,00
2.01.03. PERTANIAN 1.021.060.000,00 1.999.896.526,00 24.840.253.858,00 26.840.150.384,00
2.01.06. PERDAGANGAN - - 5.011.163.500,00 5.011.163.500,00
2.01.07. PERINDUSTRIAN - - 614.892.500,00 614.892.500,00
2.01.08. TRANSMIGRASI - - 1.029.699.050,00 1.029.699.050,00
3. PENUNJANG URUSAN 889.341.540.327,00 132.011.506.942,00 14.509.927.750,00 146.521.434.692,00
3.01. PENUNJANG URUSAN 889.341.540.327,00 132.011.506.942,00 14.509.927.750,00 146.521.434.692,00
3.01.01. INSPEKTORAT - - 2.944.157.000,00 2.944.157.000,00
3.01.02. PERENCANAAN 3.480.000,00 2.024.308.476,00 4.088.351.250,00 6.112.659.726,00
3.01.03. KEUANGAN 889.330.860.327,00 123.354.341.023,00 5.770.290.400,00 129.124.631.423,00
3.01.04. KEPEGAWAIAN - - 1.707.129.100,00 1.707.129.100,00
3.XX.05. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - - -
3.XX.06. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - - - -
4. PENDUKUNG 54.443.325,00 14.712.091.611,00 48.830.649.750,00 63.542.741.361,00
4.01. PENDUKUNG 54.443.325,00 14.712.091.611,00 48.830.649.750,00 63.542.741.361,00
Urusan Pemerintahan DaerahKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
Halaman 2
1 2 3 4 5 6
4.01.01. SEKRETARIAT DAERAH 48.803.325,00 6.825.450.716,00 26.182.492.850,00 33.007.943.566,00
4.01.02. SEKRETARIAT DPRD 5.640.000,00 7.886.640.895,00 22.648.156.900,00 30.534.797.795,00
5. KEWILAYAHAN 128.426.675,00 10.298.168.988,00 6.829.906.809,00 17.128.075.797,00
5.01. KEWILAYAHAN 128.426.675,00 10.298.168.988,00 6.829.906.809,00 17.128.075.797,00
5.01.01. KECAMATAN 128.426.675,00 10.298.168.988,00 6.829.906.809,00 17.128.075.797,00
6. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.680.000,00 1.321.206.084,00 954.620.720,00 2.275.826.804,00
6.01. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.680.000,00 1.321.206.084,00 954.620.720,00 2.275.826.804,00
6.01.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
4.680.000,00 1.321.206.084,00 954.620.720,00 2.275.826.804,00
9. SKPD TAHUN LALU - - - -
9.99. SKPD TAHUN LALU - - - -
9.99.99. SKPD TAHUN LALU - - - -
Jumlah
SURPLUS / (DEFISIT)
937.111.300.327,00 396.022.164.959,00 537.373.135.368,00 933.395.300.327,00
3.716.000.000,00
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
321 4 5 6
3.716.000.000,00 (3.716.000.000,00) - 3. PENUNJANG URUSAN -
3.716.000.000,00 (3.716.000.000,00) - 3.01. PENUNJANG URUSAN -
3.716.000.000,00 (3.716.000.000,00) - 3.01.03. KEUANGAN -
Halaman 2
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA
PERATURAN DAERAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan KegiatanKode
Halaman 1
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
8 Tahun 2016
29 Desember 2016
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. 119.237.000,00 142.579.702.755,00 288.865.975.466,03 431.564.915.221,03
1.01. 36.600.000,00 117.148.367.302,00 282.709.481.636,03 399.894.448.938,03
1.01.01. 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00
1.01.01.01. 8.200.000,00 30.262.473.900,00 11.441.130.150,00 41.711.804.050,00 DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.01.01. - 2.200.462.450,00 25.200.000,00 2.225.662.450,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.01.01.01.02. - 173.000.000,00 - 173.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.01.01.01.01.03. - 36.600.000,00 - 36.600.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.01.01.01.01.07. - 901.765.000,00 - 901.765.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.01.01.01.08. - 122.433.000,00 - 122.433.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.01.01.01.09. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.01.01.01.01.10. - 69.250.000,00 - 69.250.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.01.01.01.11. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.01.01.01.12. - 19.816.000,00 - 19.816.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.01.01.01.17. - 89.150.000,00 - 89.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.01.01.01.18. - 412.290.000,00 - 412.290.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.01.01.01.35. - 194.798.450,00 25.200.000,00 219.998.450,00 Penyediaan jasa administrasi pengelolaan
aset
1.01.01.01.01.36. - 62.860.000,00 - 62.860.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Rencana Kegiatan
1.01.01.01.02. - 201.290.700,00 559.573.750,00 760.864.450,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.01.01.02.03. - - 450.073.750,00 450.073.750,00 Pembangunan gedung kantor
1.01.01.01.02.05. - 2.651.500,00 - 2.651.500,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.01.01.02.10. - - 109.500.000,00 109.500.000,00 Pengadaan mebeleur
1.01.01.01.02.24. - 198.639.200,00 - 198.639.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.01.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.01.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.01.01.15. - 562.152.100,00 625.959.400,00 1.188.111.500,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.01.01.15.01. - 6.708.150,00 580.609.600,00 587.317.750,00 Lanjutan Pembangunan TK negeri (APBD)
1.01.01.01.15.02. - 250.300.250,00 45.349.800,00 295.650.050,00 Pembangunan Taman, Lapanagan
Upacara, Fasilitas Parkir PAUD/TK.
1.01.01.01.15.63. - 82.050.000,00 - 82.050.000,00 Operasional HIMPAUDI
1.01.01.01.15.74. - 39.594.500,00 - 39.594.500,00 Pelaksanaan HAN (Hari Anak Nasional)
1.01.01.01.15.75. - 34.632.200,00 - 34.632.200,00 Pelaksanaan Jambore PAUD
1.01.01.01.15.78. - 71.845.000,00 - 71.845.000,00 Bantuan Operasional Pemilik PAUD Kab.
Dharmasraya
1.01.01.01.15.79. - 38.066.000,00 - 38.066.000,00 Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi
1.01.01.01.15.80. - 38.956.000,00 - 38.956.000,00 Pelaksanaan PAUD Percontohan pada
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Dharmasraya
1.01.01.01.16. - 1.612.248.550,00 5.591.942.000,00 7.204.190.550,00 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun
1.01.01.01.16.01. - - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru SD
(APBD)
1.01.01.01.16.09. - 195.369.000,00 1.683.984.000,00 1.879.353.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasilitas parkir (APBD 2017)
1.01.01.01.16.110. - - 100.000.000,00 100.000.000,00 Pengadaan Mebeleur SD
Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.01.16.79. - 728.365.250,00 - 728.365.250,00 Pelaksanaan Pra UASBN/UASBN, Pra
UASDA/UASDA SD/MI
1.01.01.01.16.86. - 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Lomba Olimpiade Sain's (OSN) dan Mata
Pelajaran Sekolah dasar
1.01.01.01.16.87. - 323.962.000,00 - 323.962.000,00 Pelatihan Kurikulum 2013 SD
1.01.01.01.16.91. - 750.000,00 481.932.000,00 482.682.000,00 Pembangunan Gedung Sekolah (APBD)
1.01.01.01.16.92. - 166.671.300,00 - 166.671.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) SD
1.01.01.01.16.93. - 64.686.000,00 - 64.686.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SD
1.01.01.01.16.94. - 5.963.000,00 1.976.026.000,00 1.981.989.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak SD (DAK
2017)
1.01.01.01.16.95. - 22.011.000,00 350.000.000,00 372.011.000,00 Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK
2017)
1.01.01.01.17. - 1.993.506.800,00 4.552.795.000,00 6.546.301.800,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.01.01.17.01. - - 725.650.000,00 725.650.000,00 Pembangunan Ruang Kelas baru
1.01.01.01.17.09. - - 193.595.000,00 193.595.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara
dan fasiltas parkir.
1.01.01.01.17.106. - 137.320.000,00 - 137.320.000,00 Kreatifitas Guru dan Siswa
1.01.01.01.17.107. - 399.950.000,00 - 399.950.000,00 Rintisan SMP Unggul Dharmasraya
1.01.01.01.17.117. - - 118.700.000,00 118.700.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMP 2015)
1.01.01.01.17.120. - - 202.200.000,00 202.200.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMA 2015)
1.01.01.01.17.23. - - 614.150.000,00 614.150.000,00 Pengadaan alat Praktik dan Peraga Siswa
(Lanjutan DAK SMK TA.2015)
1.01.01.01.17.62. - 214.372.500,00 - 214.372.500,00 Pemberian beasiswa Miskin Berprestasi
(BSM)
1.01.01.01.17.70. - 153.474.000,00 - 153.474.000,00 Lomba olimpiade SAINS SLTP
1.01.01.01.17.73. - 656.176.000,00 12.500.000,00 668.676.000,00 Penyelenggaraan Pra UN, UN & US
Tingkat SLTP
1.01.01.01.17.77. - 49.999.000,00 - 49.999.000,00 Rangsangan Siswa Berprestasi
1.01.01.01.17.80. - 150.982.000,00 - 150.982.000,00 Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA)
1.01.01.01.17.81. - 140.353.300,00 - 140.353.300,00 Olympiade Olahraga Siswa Nasional
(OOSN) SMP
1.01.01.01.17.82. - 90.880.000,00 - 90.880.000,00 Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional
(FLS2N) SMP
1.01.01.01.17.83. - - 524.258.000,00 524.258.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga
Sekolah (DAK 2017)
1.01.01.01.17.84. - - 545.149.000,00 545.149.000,00 Pembangunan Perpustakaan SMP (DAK
2017)
1.01.01.01.17.85. - - 1.114.859.000,00 1.114.859.000,00 Pembangunan Laboratorium dan Ruang
Pratikum SMP, Laboratorium Bahasa dan
Laboratorium Komputer (DAK 2017)
1.01.01.01.17.86. - - 501.734.000,00 501.734.000,00 Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK 2017)
1.01.01.01.18. 8.200.000,00 670.025.800,00 50.660.000,00 728.885.800,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.01.01.18.03. 8.200.000,00 16.710.000,00 - 24.910.000,00 Pembinaan pendidikan kursus dan
kelembagaan (Sosialisasi dan Monev)
1.01.01.01.18.04. - 39.997.000,00 - 39.997.000,00 Pengembangan Pendidikan keaksaraan
Usaha Mandiri (KUM)
1.01.01.01.18.05. - 80.960.000,00 29.160.000,00 110.120.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan
hidup.
1.01.01.01.18.14. - 60.500.000,00 21.500.000,00 82.000.000,00 Operasinal Mobil Pintar
1.01.01.01.18.15. - 105.905.700,00 - 105.905.700,00 Penyelenggaraan Paket C Setara SMA
1.01.01.01.18.16. - 64.304.300,00 - 64.304.300,00 Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
1.01.01.01.18.17. - 22.229.300,00 - 22.229.300,00 Penyelenggaraan Paket A setara SD
1.01.01.01.18.19. - 73.815.000,00 - 73.815.000,00 Mengikuti Kegiatan HAI
1.01.01.01.18.20. - 95.000.000,00 - 95.000.000,00 Operasional Sanggar Kegiatan Belajar (
SKB )
1.01.01.01.18.24. - 31.169.000,00 - 31.169.000,00 Pengembangan Pendidikan Keaksaraan
Dasar.
1.01.01.01.18.26. - 79.435.500,00 - 79.435.500,00 Sharing Dana Pemberdayaan Pamong/
Pemilik dalam Retrival dan Transisi
Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.01.20. - 1.068.954.000,00 15.000.000,00 1.083.954.000,00 Program Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
1.01.01.01.20.01. - 74.314.000,00 - 74.314.000,00 Pelaksanaan sertifikasi pendidik.
1.01.01.01.20.04. - 203.801.200,00 - 203.801.200,00 Pembinaan Kelompok Kerja KKG dan MGMP
1.01.01.01.20.25. - 64.000.000,00 - 64.000.000,00 Jaringan Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan
1.01.01.01.20.32. - 43.421.000,00 - 43.421.000,00 Pelatihan manajemen Bantuan
Operasional Sekolah (BOS)
1.01.01.01.20.36. - 43.000.000,00 7.000.000,00 50.000.000,00 Pelatihan Operator sekolah
1.01.01.01.20.37. - 79.480.000,00 - 79.480.000,00 Pembinaan UKS
1.01.01.01.20.42. - 215.000.000,00 - 215.000.000,00 Pembinaan Kapasitas Dewan Pendidikan
dan PGRI
1.01.01.01.20.43. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan PTK Berprestasi TK, SD, SMP
1.01.01.01.20.44. - 54.425.000,00 - 54.425.000,00 Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru dan
Kepala Sekolah
1.01.01.01.20.47. - 37.841.800,00 - 37.841.800,00 Sosialisasi Kurikulum 2013 Guru SLTP
1.01.01.01.20.48. - 49.200.000,00 8.000.000,00 57.200.000,00 Gebyar Pendidikan
1.01.01.01.20.49. - 104.471.000,00 - 104.471.000,00 Pelatihan Guru Pembina Olympiade Sains
Nasional (OSN)
1.01.01.01.22. - 21.903.833.500,00 20.000.000,00 21.923.833.500,00 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
1.01.01.01.22.01. - 5.601.765.000,00 - 5.601.765.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM SMP
1.01.01.01.22.04. - 11.238.690.000,00 - 11.238.690.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM SD
1.01.01.01.22.05. - 3.560.950.000,00 - 3.560.950.000,00 Penunjang Operasional Administrasi dan
PBM TK
1.01.01.01.22.06. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Penyusunanan Profil dan Data Pokok
Kependidikan
1.01.01.01.22.07. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Diklat Penyiapan Calon Kepala Sekolah
1.01.01.01.22.13. - 77.020.000,00 20.000.000,00 97.020.000,00 Supervisi dan Operasional Pengawas
Sekolah
1.01.01.01.22.26. - 37.838.000,00 - 37.838.000,00 Penerapan Sistem dan Informasi
Manajemen Pendidikan (Website Dinas
Pendidikan))
1.01.01.01.22.27. - 485.308.000,00 - 485.308.000,00 Operasional UPT Pendidikan Pra Sekolah
dan Sekolah Dasar Se Dharmasraya
1.01.01.01.22.31. - 208.138.000,00 - 208.138.000,00 Penilaian Angka Kredit dan Pemberkasan
Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu
1.01.01.01.22.36. - 354.124.500,00 - 354.124.500,00 Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik
2017)
1.01.02. 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00
1.01.02.01. 21.600.000,00 65.750.573.842,00 44.655.649.388,00 110.427.823.230,00 DINAS KESEHATAN
1.01.02.01.01. - 3.410.760.248,00 395.995.000,00 3.806.755.248,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.02.01.01.01. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.02.01.01.02. - 120.253.360,00 - 120.253.360,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.01.02.01.01.06. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.02.01.01.07. - 332.900.000,00 - 332.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.02.01.01.08. - 1.064.520.000,00 - 1.064.520.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.02.01.01.10. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.02.01.01.11. - 25.250.000,00 - 25.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.02.01.01.12. - 4.980.000,00 - 4.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.02.01.01.14. - 11.920.000,00 - 11.920.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.02.01.01.17. - 20.125.000,00 - 20.125.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.02.01.01.18. - 291.588.038,00 - 291.588.038,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.02.01.01.38. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat menyurat (RSUD)
Kode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.01.39. - 703.200.000,00 165.000.000,00 868.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik (RSUD)
1.01.02.01.01.40. - 11.950.000,00 - 11.950.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
(RSUD)
1.01.02.01.01.41. - 102.900.000,00 - 102.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
(RSUD)
1.01.02.01.01.42. - 77.000.000,00 - 77.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja (RSUD)
1.01.02.01.01.43. - 105.244.850,00 - 105.244.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor (RSUD)
1.01.02.01.01.44. - 180.105.000,00 - 180.105.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan (RSUD)
1.01.02.01.01.46. - 148.194.000,00 230.995.000,00 379.189.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
(RSUD)
1.01.02.01.01.47. - 109.380.000,00 - 109.380.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
(RSUD)
1.01.02.01.02. - 1.020.128.400,00 188.250.000,00 1.208.378.400,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.02.01.02.09. - - 141.500.000,00 141.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.02.01.02.10. - - 46.750.000,00 46.750.000,00 Pengadaan mebeleur
1.01.02.01.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.02.01.02.24. - 628.210.400,00 - 628.210.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.02.01.02.28. - 89.450.000,00 - 89.450.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan
Gedung kantor
1.01.02.01.02.79. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(RSUD)
1.01.02.01.02.80. - 210.468.000,00 - 210.468.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional (RSUD)
1.01.02.01.03. - 122.053.000,00 - 122.053.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
1.01.02.01.03.06. - 62.511.500,00 - 62.511.500,00 Evaluasi Kinerja Pegawai
1.01.02.01.03.07. - 59.541.500,00 - 59.541.500,00 Penilaian Angka kredit tenaga fungsional
kesehatan
1.01.02.01.05. - 540.177.250,00 - 540.177.250,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.02.01.05.01. - 190.177.250,00 - 190.177.250,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.02.01.05.33. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal (RSUD)
1.01.02.01.15. - 4.803.688.950,00 1.125.999.998,00 5.929.688.948,00 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
1.01.02.01.15.01. - 4.500.000.000,00 1.125.999.998,00 5.625.999.998,00 Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan (DAK Fisik 2017)
1.01.02.01.15.05. - 61.676.000,00 - 61.676.000,00 Peningkatan mutu penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan
1.01.02.01.15.08. - 55.217.950,00 - 55.217.950,00 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan (DAK Non Fisik)
1.01.02.01.15.11. - 186.795.000,00 - 186.795.000,00 Pengadaaan obat dan perbekalan
kesehatan (DAK Non Fisik)
1.01.02.01.16. 21.600.000,00 475.270.700,00 - 496.870.700,00 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat
1.01.02.01.16.20. - 27.266.000,00 - 27.266.000,00 Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.01.02.01.16.44. - 42.083.400,00 - 42.083.400,00 Pembinaan Program kes gilut dan
penjaringan/ pembinaan kasus indra di
masyarat
1.01.02.01.16.53. - 55.690.000,00 - 55.690.000,00 Program kesehatan jiwa
1.01.02.01.16.55. - 100.605.700,00 - 100.605.700,00 Pelatihan dan pembinaan program
perawatan kesehatan masyarakat
(Perkesmas)
1.01.02.01.16.57. - 151.028.200,00 - 151.028.200,00 Kesehatan Matra
1.01.02.01.16.58. - 42.045.400,00 - 42.045.400,00 Pelatihan dan pembinaan program
kesehatan kerja dan kesehatan olah raga
BBTT
1.01.02.01.16.59. - 12.040.000,00 - 12.040.000,00 Penanggulangan Kasus KLB
1.01.02.01.16.60. - 26.112.000,00 - 26.112.000,00 Pelatihan dan Pembinaan Program
Perkesmas (DAK Non Fisik 2017)
Kode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.16.61. 21.600.000,00 18.400.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Pelatihan Program Kes.
Olah Raga dan Kesehatan Kerja (DAK Non
fisik 2017)
1.01.02.01.17. - 144.431.500,00 - 144.431.500,00 Program Pengawasan Obat dan
Makanan
1.01.02.01.17.01. - 69.847.000,00 - 69.847.000,00 Peningkatan pemberdayaan
konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan
1.01.02.01.17.02. - 74.584.500,00 - 74.584.500,00 Peningkatan pengawasan keamanan
pangan dan bahan berbahaya
1.01.02.01.19. - 456.561.950,00 - 456.561.950,00 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
1.01.02.01.19.01. - 58.033.000,00 - 58.033.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat
1.01.02.01.19.02. - 84.367.000,00 - 84.367.000,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.01.02.01.19.04. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan (DAK Non Fisik)
1.01.02.01.19.10. - 33.039.000,00 - 33.039.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam rangka Pengembangan PHBS dan
Nagari Siaga
1.01.02.01.19.19. - 121.919.400,00 - 121.919.400,00 Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh
Kesehatan (Pertemuan Public Speaking)
1.01.02.01.19.20. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 Orientasi Krida Saka Bhakti Husada (DAK
Non Fisik)
1.01.02.01.19.22. - 68.453.550,00 - 68.453.550,00 Pengembangan strata posyandu, poskesri
dan poskestren
1.01.02.01.19.23. - 20.750.000,00 - 20.750.000,00 Pengembangan media promosi dan
informasi sadar hidup sehat (RSUD)
1.01.02.01.20. - 297.119.000,00 - 297.119.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.01.02.01.20.03. - 175.803.500,00 - 175.803.500,00 Peanggulangan kurang energi protein
(KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat
kekurang yodium dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
1.01.02.01.20.16. - 71.315.500,00 - 71.315.500,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi
1.01.02.01.20.17. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Revitalisasi Nagari Sadar Gizi (DAK Non
Fisik)
1.01.02.01.21. - 492.663.200,00 - 492.663.200,00 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.01.02.01.21.01. - 26.099.600,00 - 26.099.600,00 Pengkajian pengembangan lingkungan
sehat
1.01.02.01.21.05. - 32.775.350,00 - 32.775.350,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat
1.01.02.01.21.10. - 229.992.500,00 - 229.992.500,00 Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat
1.01.02.01.21.12. - 118.795.750,00 - 118.795.750,00 Sosialisasi Kebijakan Lingkungan
(Percepatan pembangunan sanitasi
pemukiman/ PPSP)
1.01.02.01.21.13. - 85.000.000,00 - 85.000.000,00 Peningkatan Sanitasi dasar Masyarakat
(DAK Non Fisik)
1.01.02.01.22. - 582.842.000,00 8.000.000,00 590.842.000,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular
1.01.02.01.22.05. - 121.102.000,00 - 121.102.000,00 Pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular
1.01.02.01.22.08. - 92.965.000,00 - 92.965.000,00 Peningkatan Imunisasi
1.01.02.01.22.09. - 47.418.000,00 8.000.000,00 55.418.000,00 Peningkatan surveiland
1.01.02.01.22.14. - 67.120.000,00 - 67.120.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber
binatang
1.01.02.01.22.18. - 66.277.000,00 - 66.277.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular
1.01.02.01.22.19. - 58.032.000,00 - 58.032.000,00 Peningkatan Imunisasi (DAK Non Fisik)
1.01.02.01.22.20. - 9.480.000,00 - 9.480.000,00 Pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular (DAK Non Fisik)
1.01.02.01.22.21. - 16.494.000,00 - 16.494.000,00 Penanggulangan penyakit bersumber
binatang (DAK Non Fisik)
1.01.02.01.22.22. - 103.954.000,00 - 103.954.000,00 Pengendalian penyakit tidak menular (DAK
Non Fisik)
1.01.02.01.23. - 1.895.114.050,00 1.082.060.000,00 2.977.174.050,00 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
1.01.02.01.23.01. - 393.928.050,00 - 393.928.050,00 Penyusunan standar Pelayanan
kesehatan (Akreditasi Rumah Sakit)
Kode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.23.02. - 58.735.500,00 - 58.735.500,00 Evaluasi dan pengembangan standar
pelayanan kesahtan
1.01.02.01.23.03. - 299.216.000,00 1.082.060.000,00 1.381.276.000,00 Pembangunan dan pemutakhiran data
dasar standar pelayanan kesehatan
1.01.02.01.23.15. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pengelolaan jasa pelayanan kesehatan
1.01.02.01.23.16. - 117.499.000,00 - 117.499.000,00 Pembinaan akreditasi puskesmas
1.01.02.01.23.17. - 48.142.000,00 - 48.142.000,00 Pelatihan/ Magang petugas laboratorium
1.01.02.01.23.18. - 77.807.500,00 - 77.807.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan
(sarana)
1.01.02.01.23.19. - 100.967.500,00 - 100.967.500,00 Pengelolaan perizinan bidang kesehatan
(tenaga)
1.01.02.01.23.20. - 734.896.000,00 - 734.896.000,00 Akreditasi Puskesmas (DAK Non fisik 2017)
1.01.02.01.23.21. - 23.922.500,00 - 23.922.500,00 Teknis manajemen Puskesmas
1.01.02.01.24. - 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
1.01.02.01.24.17. - 36.227.000,00 - 36.227.000,00 Pelayanan kesehatan daerah terpencil
dan sunatan masal
1.01.02.01.25. - - 11.650.080.640,00 11.650.080.640,00 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
1.01.02.01.25.25. - - 8.248.754.000,00 8.248.754.000,00 Pembangunan Puskesmas
1.01.02.01.25.27. - - 790.484.100,00 790.484.100,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas dan jaringannya
1.01.02.01.25.28. - - 2.192.692.540,00 2.192.692.540,00 Pembangunan Puskesmas (IGD) dan
jaringannya
1.01.02.01.25.30. - - 418.150.000,00 418.150.000,00 Rehabilitasi Puskesmas dan jaringannya
1.01.02.01.27. - - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah
sakit mata
1.01.02.01.27.23. - - 22.250.000.000,00 22.250.000.000,00 lanjutan pembangunan gedung baru (
DAK )
1.01.02.01.28. - 5.658.575.000,00 3.181.763.750,00 8.840.338.750,00 Program Kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
1.01.02.01.28. - 5.658.575.000,00 3.181.763.750,00 8.840.338.750,00 Program pengadaan , peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit
1.01.02.01.28.01. - - 2.149.203.750,00 2.149.203.750,00 Pemeliharaan gedung
interne,poliklinik,dan sambungan selasar
1.01.02.01.28.02. - - 432.560.000,00 432.560.000,00 Pembangunan baru gedung CSSD
1.01.02.01.28.03. - - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pengadaan genset
1.01.02.01.28.06. - 360.000.000,00 - 360.000.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi
pasien rujukan
1.01.02.01.28.07. - 5.152.550.000,00 - 5.152.550.000,00 kemitraan pengobatan bagi pasien kurang
mampu
1.01.02.01.28.13. - 95.977.500,00 - 95.977.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri
1.01.02.01.28.14. - 50.047.500,00 - 50.047.500,00 Kemitraan Jaminan kesehatan Mandiri
(DAK Non Fisik)
1.01.02.01.30. - 86.796.250,00 - 86.796.250,00 Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
1.01.02.01.30.06. - 11.904.750,00 - 11.904.750,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia
(DAK Non Fisik)
1.01.02.01.30.10. - 74.891.500,00 - 74.891.500,00 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
Lansia
1.01.02.01.32. - 393.471.200,00 - 393.471.200,00 Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anak
1.01.02.01.32.04. - 182.175.000,00 - 182.175.000,00 Audit Maternal Perinatal dan Pelacakan
Kasus Resiko Tinggi Pada Maternal
Perinatal
1.01.02.01.32.05. - 136.296.200,00 - 136.296.200,00 Review P4K Kelas Ibu Hamil
1.01.02.01.32.08. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 Pertemuan Review pemantapan P4K
Nagari (DAK Non Fisik)
1.01.02.01.33. - 10.059.442.950,00 273.500.000,00 10.332.942.950,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
1.01.02.01.33.20. - 265.885.000,00 273.500.000,00 539.385.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan
Masyarakat di Puskesmas UPT LABKESDA
Kode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.02.01.33.21. - 315.220.000,00 - 315.220.000,00 operasional peningkatan pelayanan
masyarakat di puskesmas UPT/ Instalasi
Gudang Farmasi
1.01.02.01.33.23. - 350.000.000,00 - 350.000.000,00 Operasional Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat di UPT Puskesmas
(Operasional Puskesmas)
1.01.02.01.33.24 - 9.128.337.950,00 - 9.128.337.950,00 Operasional Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di UPT
Puskesmas (BLUD)
1.01.02.01.37. - 163.050.250,00 - 163.050.250,00 Program Kesehatan Anaka Usia
Sekolah dan Remaja
1.01.02.01.37.02. - 144.455.000,00 - 144.455.000,00 Peningkatan dan pengembangan
kesehatan anak dan remaja
1.01.02.01.37.03. - 18.595.250,00 - 18.595.250,00 Peningkatan dan pengembangan
kesehatan anak dan remaja (DAK Non
Fisik)
1.01.02.01.38. - 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (BLUD)
1.01.02.01.38.001. - 26.890.620.000,00 - 26.890.620.000,00 Pelayanan Kesehatan
1.01.02.01.40. - 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.01.02.01.40.01. - 98.877.000,00 - 98.877.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
1.01.02.01.42. - 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Program Jaminan Persalinan
(Jampersal)
1.01.02.01.42.01. - 2.297.303.300,00 - 2.297.303.300,00 Rumah Tunggu Bumil, Bulin dan Bufas
(DAK Non Fisik 2017)
1.01.02.01.50. - - 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana
RS/RSJ/RSP/RSM
1.01.02.01.50.01. - - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah
Sakit (DAK 2017)
1.01.02.01.50.02. - - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Pengadaan Sarana Rumah Sakit IPAL
(DAK 2017)
1.01.02.01.51. - 5.825.400.644,00 - 5.825.400.644,00 Program Bantuan Operasional
kesehatan
1.01.02.01.51.01. - 442.525.250,00 - 442.525.250,00 Bantuan Operasional kesehatan
(Manajemen) (DAK Non Fisik 2017)
1.01.02.01.51.02. - 5.382.875.394,00 - 5.382.875.394,00 Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas (DAK Non Fisik 2017)
1.01.03. - 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03
1.01.03.02. - 12.327.353.725,00 217.801.085.098,03 230.128.438.823,03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
1.01.03.02.01. - 1.679.774.775,00 143.250.000,00 1.823.024.775,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.03.02.01.01. - 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.03.02.01.02. - 465.600.000,00 - 465.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.01.03.02.01.06. - 57.600.000,00 - 57.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.03.02.01.07. - 180.100.000,00 - 180.100.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.03.02.01.08. - 184.835.500,00 - 184.835.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.03.02.01.09. - 18.300.000,00 - 18.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.01.03.02.01.10. - 44.287.775,00 - 44.287.775,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.03.02.01.11. - 48.783.000,00 - 48.783.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.03.02.01.12. - 206.262.500,00 - 206.262.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.03.02.01.13. - - 141.750.000,00 141.750.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.03.02.01.14. - 4.679.000,00 - 4.679.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.03.02.01.15. - - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.03.02.01.17. - 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.03.02.01.18. - 428.947.000,00 - 428.947.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.02.02. - 443.079.600,00 27.011.665.000,00 27.454.744.600,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.03.02.02.01. - 50.130.350,00 1.032.545.000,00 1.082.675.350,00 Pembangunan rumah jabatan
1.01.03.02.02.03. - 175.409.250,00 25.882.590.000,00 26.057.999.250,00 Pembangunan gedung kantor
1.01.03.02.02.05. - - 60.000.000,00 60.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.03.02.02.10. - - 36.530.000,00 36.530.000,00 Pengadaan mebeleur
1.01.03.02.02.24. - 217.540.000,00 - 217.540.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.03.02.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.03.02.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.03.02.16. - - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Program Pengembangan
Infrastruktur Perdesaan
1.01.03.02.16.02. - - 13.630.550.000,00 13.630.550.000,00 Pembangunan jalan dan jembatan
perdesaan
1.01.03.02.17. - - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Pengembangan Kinerja Pengelola
Persampahan
1.01.03.02.17.01. - - 1.227.263.000,00 1.227.263.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
Persampahan
1.01.03.02.18. - - 114.530.650.000,03 114.530.650.000,03 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
1.01.03.02.18.03. - - 34.493.650.000,00 34.493.650.000,00 Pembangunan jalan ( APBD )
1.01.03.02.18.06. - - 23.461.050.000,00 23.461.050.000,00 Pembangunan jembatan (APBD)
1.01.03.02.18.15. - - 56.575.950.000,03 56.575.950.000,03 Pembangunan Jalan (DAK Fisik TA. 2017)
1.01.03.02.19. - - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Program Pembangunan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
1.01.03.02.19.03. - - 8.207.179.910,00 8.207.179.910,00 Pembangunan saluran drainase/
gorong-gorong.
1.01.03.02.21. - - 12.109.500.000,00 12.109.500.000,00 Program Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.01.03.02.21.03. - - 9.733.200.000,00 9.733.200.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan.
1.01.03.02.21.04. - - 2.376.300.000,00 2.376.300.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan.
1.01.03.02.26. - 4.510.941.550,00 3.460.000.000,00 7.970.941.550,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
1.01.03.02.26.04. - 51.196.550,00 3.260.000.000,00 3.311.196.550,00 Pengadaan alat-alat berat.
1.01.03.02.26.06. - - 200.000.000,00 200.000.000,00 Pengadaan alat-alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan.
1.01.03.02.26.10. - 2.964.745.000,00 - 2.964.745.000,00 Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat.
1.01.03.02.26.15. - 910.000.000,00 - 910.000.000,00 Operasional Unit Batching Plant
1.01.03.02.26.16. - 585.000.000,00 - 585.000.000,00 Operasional Unit Stone Crusher
1.01.03.02.27. - 541.000.000,00 23.911.240.000,00 24.452.240.000,00 Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan lainnya
1.01.03.02.27.18. - 541.000.000,00 - 541.000.000,00 Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi
1.01.03.02.27.20. - - 2.288.000.000,00 2.288.000.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (APBD 2017)
1.01.03.02.27.25. - - 1.891.940.000,00 1.891.940.000,00 Pengembangan /Pemeliharaan Alur Sungai
1.01.03.02.27.27. - - 19.731.300.000,00 19.731.300.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Fisik
TA. 2017)
1.01.03.02.30. - 4.420.458.900,00 4.660.988.700,00 9.081.447.600,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
1.01.03.02.30.06. - 16.310.000,00 455.990.500,00 472.300.500,00 Pengembangan sistem distribusi air minum
(APBD)
1.01.03.02.30.11. - - 4.204.998.200,00 4.204.998.200,00 Pengembangan sistem distribusi air minum
(DAK 2017)
1.01.03.02.30.13. - 1.616.059.000,00 - 1.616.059.000,00 Pengebangan Sistem Pelayanan dan
Distrbusi Air Minum (Operasional UPT
SPAM)
1.01.03.02.30.22. - 70.857.700,00 - 70.857.700,00 Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengolahan Air
Limbah ( Pendamping LLTT)
1.01.03.02.30.23. - 2.613.913.500,00 - 2.613.913.500,00 Penyediaan prasarana dan sarana air
minum bagi masyarakat berpenghasilan
rendah
1.01.03.02.30.24. - 103.318.700,00 - 103.318.700,00 Penyusunan Ranperda Air Limbah (DDUB
APBN)
Kode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.03.02.33. - 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Program Pengembangan Tata
Ruang
1.01.03.02.33.01. - 340.200.000,00 7.159.210.000,00 7.499.410.000,00 Penataan RTH
1.01.03.02.34. - 361.898.900,00 1.749.588.488,00 2.111.487.388,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
1.01.03.02.34.01. - 4.730.000,00 - 4.730.000,00 Pembayaran Rekening listrik PJU
1.01.03.02.34.02. - 24.455.100,00 200.000.000,00 224.455.100,00 Perluasan Cakupan Pelayanan Kelistrikan
1.01.03.02.34.03. - 81.009.850,00 1.549.588.488,00 1.630.598.338,00 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan
1.01.03.02.34.04. - 251.703.950,00 - 251.703.950,00 Pemeliharaan dan Perawatan PJU
1.01.04. - 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.363.835.885,00
1.01.04.01. - 874.218.885,00 7.489.617.000,00 8.363.835.885,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.01.04.01.01. - 453.242.725,00 52.852.000,00 506.094.725,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.04.01.01.01. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.04.01.01.02. - 45.600.000,00 - 45.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.01.04.01.01.06. - 13.300.000,00 - 13.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.04.01.01.07. - 27.900.000,00 - 27.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.04.01.01.08. - 43.924.500,00 - 43.924.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.04.01.01.09. - 8.450.000,00 - 8.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.01.04.01.01.10. - 23.428.725,00 - 23.428.725,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.04.01.01.11. - 24.067.500,00 - 24.067.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.04.01.01.12. - 2.885.000,00 - 2.885.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.04.01.01.13. - - 47.500.000,00 47.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.01.04.01.01.14. - - 3.852.000,00 3.852.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.04.01.01.15. - - 1.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.04.01.01.17. - 24.820.000,00 - 24.820.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.04.01.01.18. - 236.317.000,00 - 236.317.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.04.01.02. - 69.450.000,00 66.765.000,00 136.215.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.04.01.02.05. - - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.04.01.02.10. - - 21.765.000,00 21.765.000,00 Pengadaan mebeleur
1.01.04.01.02.24. - 69.450.000,00 - 69.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.04.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.04.01.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.04.01.15. - 240.489.250,00 500.000.000,00 740.489.250,00 Program Pengembangan
Perumahan
1.01.04.01.15.07. - 118.930.000,00 500.000.000,00 618.930.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana
rumah sederhana sehat.
1.01.04.01.15.12. - 121.559.250,00 - 121.559.250,00 Pendamping Program Lingkungan Sehat
Perumahan
1.01.04.01.21. - 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaan
1.01.04.01.21.01. - 101.036.910,00 6.870.000.000,00 6.971.036.910,00 Pembangunan Sarana dan Prasaranan
Perdesaan
1.01.05. 4.000.000,00 5.329.534.150,00 1.316.000.000,00 6.649.534.150,00
1.01.05.01. - 4.329.439.200,00 1.316.000.000,00 5.645.439.200,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
1.01.05.01.01. - 240.100.000,00 - 240.100.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.05.01.01.01. - 885.000,00 - 885.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.05.01.01.02. - 16.100.000,00 - 16.100.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.05.01.01.06. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.05.01.01.07. - 39.540.000,00 - 39.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.05.01.01.08. - 17.975.000,00 - 17.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.05.01.01.09. - 5.600.000,00 - 5.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.01.05.01.01.10. - 11.245.000,00 - 11.245.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.05.01.01.11. - 9.800.000,00 - 9.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.05.01.01.12. - 1.120.000,00 - 1.120.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.05.01.01.14. - 4.066.000,00 - 4.066.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.05.01.01.17. - 11.400.000,00 - 11.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.05.01.01.18. - 115.369.000,00 - 115.369.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.05.01.02. - 103.673.200,00 1.316.000.000,00 1.419.673.200,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.05.01.02.05. - - 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.01.05.01.02.07. - - 16.000.000,00 16.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.01.05.01.02.24. - 103.673.200,00 - 103.673.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.05.01.15. - 2.052.920.500,00 - 2.052.920.500,00 Program peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
1.01.05.01.15.01. - 10.081.500,00 - 10.081.500,00 Penyiapan tenaga kerja pengendali
keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.01.05.01.15.03. - 56.978.000,00 - 56.978.000,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.01.05.01.15.04. - 742.940.000,00 - 742.940.000,00 Pengendalian kebisingan dan gangguan
dari kegiatan masyarakat
1.01.05.01.15.05. - 1.225.051.000,00 - 1.225.051.000,00 pengendalian keamanan lingkungan
1.01.05.01.15.22. - 17.870.000,00 - 17.870.000,00 Pelatihan Dalmas
1.01.05.01.16. - 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Program pemeliharaan
kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal
1.01.05.01.16.01. - 33.993.500,00 - 33.993.500,00 Pengawasan pengendalian dan evaluasi
kegiatan polisi pamong praja
1.01.05.01.20. - 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
1.01.05.01.20.09. - 1.898.752.000,00 - 1.898.752.000,00 Operasi Penertiban Pekat, Perda,
Keputusan Bupati, IMB dan DMJ
6.01.01.01. - 376.901.750,00 - 376.901.750,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
6.01.01.01.18. - 112.450.500,00 - 112.450.500,00 Program kemitraan
pengembanganwawasan
kebangsaan
6.01.01.01.18.05. - 29.542.500,00 - 29.542.500,00 Cerdas Cermat Empat Filar Kebangsaan
6.01.01.01.18.07. - 40.648.000,00 - 40.648.000,00 Forum Pemantapan Wawasan
Kebangsaan
6.01.01.01.18.11. - 42.260.000,00 - 42.260.000,00 Latihan Kader Bela Negara Tingkat Dasar
6.01.01.01.20. - 175.107.000,00 - 175.107.000,00 Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
6.01.01.01.20.01. - 40.705.000,00 - 40.705.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/
penggunaan narkoba
6.01.01.01.20.13. - 87.622.000,00 - 87.622.000,00 Deteksi Dini Ancaman Gangguan
Hambatan dan Tantangan (AGHT) di
Daerah
6.01.01.01.20.14. - 22.004.000,00 - 22.004.000,00 Mediasi dan fasilitasi penanganan masalah
aspek konflik sosial
6.01.01.01.20.15. - 24.776.000,00 - 24.776.000,00 Penanganan Konflik Sosial
6.01.01.01.21. - 89.344.250,00 - 89.344.250,00 Program pendidikan politik
masyarakat
6.01.01.01.21.08. - 23.058.000,00 - 23.058.000,00 Pembinaan Administrasi Partai Politik
6.01.01.01.21.09. - 10.207.000,00 - 10.207.000,00 Pendataan dan Pemberdayaan Ormas dan
LSM
Kode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.01.21.10. - 31.707.000,00 - 31.707.000,00 Penyuluhan kepada masyarakat (politik)
6.01.01.01.21.11. - 24.372.250,00 - 24.372.250,00 penyuluhan kepada pemilih pemula
(politik)
6.01.01.02. 4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
6.01.01.02.22. 4.000.000,00 623.193.200,00 - 627.193.200,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana
alam
6.01.01.02.22.12. - 605.000.550,00 - 605.000.550,00 Operasional SATLAK PB
6.01.01.02.22.17. 4.000.000,00 18.192.650,00 - 22.192.650,00 Sosialisasi Kesiapsiagaan Bencana di
Sekolah
1.01.06. 2.800.000,00 2.604.212.800,00 6.000.000,00 2.613.012.800,00
1.01.06.02. 2.800.000,00 2.012.158.800,00 6.000.000,00 2.020.958.800,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
1.01.06.02.01. - 586.361.900,00 - 586.361.900,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.01.06.02.01.01. - 120.090.000,00 - 120.090.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.01.06.02.01.02. - 31.200.000,00 - 31.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.01.06.02.01.06. - 9.045.000,00 - 9.045.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.01.06.02.01.07. - 55.680.000,00 - 55.680.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.06.02.01.08. - 91.320.000,00 - 91.320.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.06.02.01.09. - 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.01.06.02.01.10. - 28.049.500,00 - 28.049.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.06.02.01.11. - 13.590.000,00 - 13.590.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.01.06.02.01.12. - 3.427.000,00 - 3.427.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.01.06.02.01.14. - 3.061.400,00 - 3.061.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.01.06.02.01.17. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.06.02.01.18. - 181.099.000,00 - 181.099.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.01.06.02.01.36. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Rencana Kegiatan
1.01.06.02.02. - 304.226.400,00 - 304.226.400,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.01.06.02.02.22. - 55.000.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.06.02.02.24. - 249.226.400,00 - 249.226.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.06.02.05. - 25.050.000,00 - 25.050.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.01.06.02.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.01.06.02.05.25. - 5.050.000,00 - 5.050.000,00 Penyediaan Jasa Tim Penilai Angka Kredit
Jabatan Fungsional
1.01.06.02.15. 2.800.000,00 707.933.000,00 - 710.733.000,00 Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
1.01.06.02.15.01. - 135.105.000,00 - 135.105.000,00 Peningkatan kemapuan (capacity building)
petugas dan pendamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS
lainnya
1.01.06.02.15.05. - 169.734.500,00 - 169.734.500,00 Pengadaan sarana dan prasarana
pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.01.06.02.15.10. - 327.493.000,00 - 327.493.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan dan
Operasional Raskin
1.01.06.02.15.11. 2.800.000,00 36.388.000,00 - 39.188.000,00 Penanggulanngan Kemiskinan Perdesaan
1.01.06.02.15.13. - 39.212.500,00 - 39.212.500,00 Pembinaan Suku Anak Dalam
1.01.06.02.16. - 160.672.500,00 - 160.672.500,00 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Kode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.02.16.02. - 36.134.500,00 - 36.134.500,00 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum
bagi korban eksploitasi, perdagangan
perempuan dan anak
1.01.06.02.16.10. - 85.897.000,00 - 85.897.000,00 penanganan masalah-masalah strategis
yang menyangkut tanggap cepat darurat
dan kejadian luar biasa
1.01.06.02.16.15. - 38.641.000,00 - 38.641.000,00 Pendataan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya
1.01.06.02.19. - 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Program pembinaan panti asuhan/
panti jompo
1.01.06.02.19.03. - 23.865.000,00 - 23.865.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan
prasarana panti asuhan/ jompo
1.01.06.02.21. - 99.843.000,00 6.000.000,00 105.843.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1.01.06.02.21.03. - 62.968.000,00 6.000.000,00 68.968.000,00 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan
sosial masyarakat
1.01.06.02.21.15. - 36.875.000,00 - 36.875.000,00 Peningkatan Jejaring Kerja sama
Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
1.01.06.02.24. - 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Program Perlindungan dan Jaminan
Sosial
1.01.06.02.24.01. - 104.207.000,00 - 104.207.000,00 Jaminan Sosial untuk Anak Yatim
4.01.01.02. - 592.054.000,00 - 592.054.000,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.21. - 592.054.000,00 - 592.054.000,00 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
4.01.01.02.21.21. - 138.757.250,00 - 138.757.250,00 Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan
Sosial
4.01.01.02.21.22. - 60.491.000,00 - 60.491.000,00 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
4.01.01.02.21.23. - 34.126.750,00 - 34.126.750,00 Koordinasi dan Fasilitasi Olahraga di
Lingkungan Pemerintah Kab. Dharmasraya
4.01.01.02.21.24. - 358.679.000,00 - 358.679.000,00 Fasiltiasi Bantuan Kegiatan Keagamaan
dan Olah Raga
1.02. 82.637.000,00 25.431.335.453,00 6.156.493.830,00 31.670.466.283,00
1.02.01. - 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00
2.01.08.01. - 433.293.975,00 197.000.000,00 630.293.975,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA
2.01.08.01.15. - 188.178.975,00 188.000.000,00 376.178.975,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
2.01.08.01.15.03. - - 176.000.000,00 176.000.000,00 Pengadaan peralatan pendidikan dan
keterampilan bagi pencari kerja
2.01.08.01.15.06. - 108.709.000,00 - 108.709.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan
bagi pencari kerja
2.01.08.01.15.07. - 46.000.000,00 - 46.000.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana BLK
2.01.08.01.15.15. - 33.469.975,00 12.000.000,00 45.469.975,00 Operasional Administrasi BLK
2.01.08.01.16. - 156.121.500,00 9.000.000,00 165.121.500,00 Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
2.01.08.01.16.01. - 73.307.500,00 - 73.307.500,00 Penyaluran Penetapan Tenaga Kerja
2.01.08.01.16.02. - 39.282.500,00 9.000.000,00 48.282.500,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2.01.08.01.16.16. - 43.531.500,00 - 43.531.500,00 Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja
Daerah
2.01.08.01.17. - 88.993.500,00 - 88.993.500,00 Program Perlindungan
Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
2.01.08.01.17.02. - 30.288.500,00 - 30.288.500,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur
penyelesaian perselisihan hubungan
industrial
2.01.08.01.17.26. - 21.108.500,00 - 21.108.500,00 Pendataan Perusahaan dan Penyerapan
Tenaga Kerja
2.01.08.01.17.33. - 37.596.500,00 - 37.596.500,00 Pembinaan P2K3 dan LKS bipartit
1.02.02. - 700.350.000,00 - 700.350.000,00
1.01.06.02. - 700.350.000,00 - 700.350.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
1.01.06.02.16. - 153.615.000,00 - 153.615.000,00 Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
Kode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.02.16.08. - 28.854.500,00 - 28.854.500,00 Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran
dan Posisi Perempuan di Bidang Politik dan
Jabatan Politik
1.01.06.02.16.09. - 124.760.500,00 - 124.760.500,00 Pembentukan dan Pengembangan
Kabupaten Layak Anak
1.01.06.02.17. - 143.049.000,00 - 143.049.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan
Anak
1.01.06.02.17.06. - 109.220.000,00 - 109.220.000,00 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan dan Perlindungan
Anak (PeTP2A)
1.01.06.02.17.10. - 33.829.000,00 - 33.829.000,00 Penguatan Kelembagaan PUG
1.01.06.02.18. - 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan Perempuan
1.01.06.02.18.08. - 66.957.500,00 - 66.957.500,00 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan
1.01.06.02.19. - 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Program Peningkatan peran serta
dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
1.01.06.02.19.07. - 336.728.500,00 - 336.728.500,00 Pembinaan Organisasi Perempuan
1.02.03. - 1.418.001.000,00 - 1.418.001.000,00
1.02.03.01. - 1.418.001.000,00 - 1.418.001.000,00 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
1.02.03.01.01. - 482.453.000,00 - 482.453.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.03.01.01.01. - 3.100.000,00 - 3.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.03.01.01.02. - 24.600.000,00 - 24.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.03.01.01.06. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.03.01.01.07. - 65.400.000,00 - 65.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.03.01.01.08. - 63.635.000,00 - 63.635.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.03.01.01.09. - 5.800.000,00 - 5.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.03.01.01.10. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.03.01.01.11. - 12.930.000,00 - 12.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.03.01.01.12. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.03.01.01.14. - 6.984.000,00 - 6.984.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.03.01.01.17. - 18.400.000,00 - 18.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.03.01.01.18. - 245.604.000,00 - 245.604.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.03.01.02. - 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.03.01.02.24. - 193.768.000,00 - 193.768.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.03.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.03.01.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.03.01.16. - 711.780.000,00 - 711.780.000,00 Program Peningkatan Ketahanan
Pangan
1.02.03.01.16.06. - 114.179.000,00 - 114.179.000,00 Lomba cipta menu B2SA tingkat
Kabupaten dan Provinsi dan Nasional
1.02.03.01.16.07. - 37.458.000,00 - 37.458.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
Segar
1.02.03.01.16.09. - 35.310.000,00 - 35.310.000,00 Pemantauan dan Analisis Akses Harga
Pangan Pokok
1.02.03.01.16.12. - 47.756.000,00 - 47.756.000,00 Operasional Dewan Ketahanan Pangan
1.02.03.01.16.13. - 229.350.000,00 - 229.350.000,00 Pemanfaatan Pekarangan untuk
Pengembangan Pangan
1.02.03.01.16.15. - 99.436.000,00 - 99.436.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Kegiatan
Propinsi dan Pusat
1.02.03.01.16.16. - 53.534.000,00 - 53.534.000,00 Penyusunan Buku NBM dan PPH
1.02.03.01.16.17. - 30.382.000,00 - 30.382.000,00 Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
(SKPG)
Kode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.03.01.16.18. - 64.375.000,00 - 64.375.000,00 Penilaian Penghargaan Adhikarya Pangan
Nusantara
1.02.04. - - 500.000.000,00 500.000.000,00
1.01.04.01. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
1.01.04.01.16. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Program Penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
1.01.04.01.16.01. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan ,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
1.02.05. - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00
1.02.05.01. - 1.790.084.700,00 270.040.000,00 2.060.124.700,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1.02.05.01.01. - 648.587.600,00 143.950.000,00 792.537.600,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.05.01.01.01. - 41.325.000,00 - 41.325.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.05.01.01.02. - 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.05.01.01.06. - 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.05.01.01.07. - 83.390.000,00 - 83.390.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.05.01.01.08. - 158.495.600,00 - 158.495.600,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.05.01.01.09. - 9.750.000,00 - 9.750.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.05.01.01.10. - 22.623.000,00 - 22.623.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.05.01.01.11. - 17.500.000,00 - 17.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.05.01.01.12. - 2.260.000,00 - 2.260.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.05.01.01.13. - - 143.500.000,00 143.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
1.02.05.01.01.14. - 3.090.000,00 - 3.090.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.05.01.01.15. - - 450.000,00 450.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.05.01.01.17. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.05.01.01.18. - 222.404.000,00 - 222.404.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.05.01.02. - 99.655.300,00 - 99.655.300,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.05.01.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.05.01.02.24. - 89.655.300,00 - 89.655.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.05.01.05. - 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.05.01.05.01. - 48.708.000,00 - 48.708.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.05.01.15. - 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
1.02.05.01.15.11. - 72.542.750,00 100.000.000,00 172.542.750,00 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan
1.02.05.01.16. - 369.396.750,00 11.090.000,00 380.486.750,00 Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.02.05.01.16.03. - 25.409.000,00 - 25.409.000,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan
1.02.05.01.16.07. - 65.898.000,00 - 65.898.000,00 Pengkajian dampak lingkungan dan
Pengawasan Jenis Usaha/ Kegiatan
1.02.05.01.16.12. - 70.548.000,00 - 70.548.000,00 Penyusunan kebijakan pengendalian
pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
1.02.05.01.16.31. - 176.867.000,00 11.090.000,00 187.957.000,00 pendukung operasional laboratorium
1.02.05.01.16.38. - 30.674.750,00 - 30.674.750,00 Pengawasan pengelolaan B3 dan Limbah
B3
1.02.05.01.17. - 156.779.800,00 - 156.779.800,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya Alam
1.02.05.01.17.05. - 45.191.000,00 - 45.191.000,00 Pengembangan Dampak Perubahan Iklim
1.02.05.01.17.09. - 72.401.800,00 - 72.401.800,00 Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
1.02.05.01.17.22. - 39.187.000,00 - 39.187.000,00 Fasilitasi Pengaduan Masyarakat
Kode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.05.01.19. - 394.414.500,00 15.000.000,00 409.414.500,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
1.02.05.01.19.02. - 151.896.500,00 - 151.896.500,00 Pengembangan data dan informasi
lingkungan
1.02.05.01.19.06. - 35.573.000,00 15.000.000,00 50.573.000,00 Inventarisasi Penyusunan Data Base
Pengelolaan Lingkungan
1.02.05.01.19.12. - 206.945.000,00 - 206.945.000,00 Pembinaan Sekolah Berwawasan
Lingkungan (ADIWIYATA)
1.02.06. - 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00
1.02.06.01. - 2.131.250.950,00 336.100.000,00 2.467.350.950,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1.02.06.01.01. - 580.469.450,00 - 580.469.450,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.06.01.01.01. - 6.800.000,00 - 6.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.06.01.01.02. - 228.600.000,00 - 228.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.06.01.01.03. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.02.06.01.01.06. - 13.750.000,00 - 13.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.06.01.01.07. - 53.030.000,00 - 53.030.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.06.01.01.08. - 54.592.500,00 - 54.592.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.06.01.01.10. - 24.648.950,00 - 24.648.950,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.06.01.01.11. - 10.260.000,00 - 10.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.06.01.01.12. - 1.725.000,00 - 1.725.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.06.01.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.06.01.01.17. - 9.877.000,00 - 9.877.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.06.01.01.18. - 156.586.000,00 - 156.586.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.06.01.02. - 88.772.000,00 324.500.000,00 413.272.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.06.01.02.09. - - 324.500.000,00 324.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.06.01.02.24. - 88.772.000,00 - 88.772.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.06.01.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.06.01.05.01. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.06.01.27. - 1.432.009.500,00 11.600.000,00 1.443.609.500,00 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
1.02.06.01.27.08. - 65.674.000,00 10.000.000,00 75.674.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam
bidang kependudukan
1.02.06.01.27.31. - 200.166.000,00 - 200.166.000,00 Implementasi Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK)
1.02.06.01.27.32. - 276.620.500,00 - 276.620.500,00 Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional
1.02.06.01.27.43. - 889.549.000,00 1.600.000,00 891.149.000,00 Pelayanan Administrasi
Kependudukan(DAK Non Fisik 2017)
1.02.07. 34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00
1.02.07.01. 34.200.000,00 3.368.809.500,00 72.000.000,00 3.475.009.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN NAGARI
1.02.07.01.01. 34.200.000,00 578.696.400,00 - 612.896.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.07.01.01.01. - 40.890.000,00 - 40.890.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.07.01.01.02. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.07.01.01.06. - 5.100.000,00 - 5.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.07.01.01.07. 34.200.000,00 67.460.000,00 - 101.660.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.07.01.01.08. - 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.07.01.01.09. - 8.300.000,00 - 8.300.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.07.01.01.10. - 30.035.000,00 - 30.035.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.07.01.01.11. - 15.090.000,00 - 15.090.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.07.01.01.12. - 3.877.000,00 - 3.877.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.07.01.01.14. - 3.043.400,00 - 3.043.400,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.07.01.01.17. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.07.01.01.18. - 282.221.000,00 - 282.221.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.07.01.01.36. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Rencana Kegiatan
1.02.07.01.02. - 161.717.600,00 - 161.717.600,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.07.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.07.01.02.24. - 136.717.600,00 - 136.717.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.07.01.05. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.07.01.05.01. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.07.01.16. - 1.282.757.050,00 72.000.000,00 1.354.757.050,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
1.02.07.01.16.05. - 101.150.000,00 - 101.150.000,00 Pembinaan Nagari Berprestasi dan
Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong
Masyarakat
1.02.07.01.16.14. - 97.353.500,00 - 97.353.500,00 Pendataan dan Penyusunan profil Nagari
1.02.07.01.16.17. - 39.793.000,00 - 39.793.000,00 Monitoring dan Pembinaan Adm Keuangan
dan Aset Nagari
1.02.07.01.16.19. - 916.190.000,00 20.000.000,00 936.190.000,00 Pembinaan Administrasi Program (PAP)
Dana Desa
1.02.07.01.16.20. - 20.278.050,00 - 20.278.050,00 Pemetaan dan Penguatan Kelembagaan
Teknologi Tepat Guna (TTG) di perdesaan
1.02.07.01.16.21. - 12.672.500,00 - 12.672.500,00 Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
dalam Menunjang TMMD/N
1.02.07.01.16.22. - 95.320.000,00 52.000.000,00 147.320.000,00 Pelatihan Pengelolaan Dana Nagari
berbasis Teknologi Internet
1.02.07.01.17. - 116.329.300,00 - 116.329.300,00 Program Pengembangan Lembaga
Ekonomi Pedesaan
1.02.07.01.17.12. - 102.548.200,00 - 102.548.200,00 Pemberdayaan Kelembagaan Badan
Usaha Milik Nagari (BUMNag)
1.02.07.01.17.14. - 13.781.100,00 - 13.781.100,00 Pemberdayaan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa/ Nagari
1.02.07.01.19. - 282.543.500,00 - 282.543.500,00 Program Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa
1.02.07.01.19. - 282.543.500,00 - 282.543.500,00 Program Pembinaan dan Fasilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa
1.02.07.01.19.09. - 58.273.500,00 - 58.273.500,00 Pelatihan Bamus nagari dalam tata cara
penyusunan peraturan nagari
1.02.07.01.19.12. - 38.381.000,00 - 38.381.000,00 Koordinasi Pembinaan LPM Nagari
1.02.07.01.19.13. - 136.950.500,00 - 136.950.500,00 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Nagari
1.02.07.01.19.14. - 48.938.500,00 - 48.938.500,00 Pelatihan Manajemen Kepemimpinan bagi
Wali Nagari
1.02.07.01.22. - 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Program penguatan kelembagaan
dan pengembangan partisipasi
masyarakat
1.02.07.01.22.01. - 767.254.550,00 - 767.254.550,00 Pemberdayaan masyarakat melalui
gerakan pemberdayaan dan kesejahteran
keluarga
1.02.07.01.23. - 159.511.100,00 - 159.511.100,00 Pemberdayaan Kelembagaan Adat
dan Pengembangan Kehidupan
Sosal Budaya
1.02.07.01.23.01. - 73.321.000,00 - 73.321.000,00 Pelestarian dan pengembangan ABS-SBK
bagi Pemangku Adat
1.02.07.01.23.03. - 86.190.100,00 - 86.190.100,00 Peningkatan Kemampuan dan kemandirian
LKAAM
1.02.08. - 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00
1.01.06.02. - 1.157.096.850,00 1.166.177.500,00 2.323.274.350,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN
KELUARGA BERENCANA
Kode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.06.02.16. - 1.082.818.800,00 1.166.177.500,00 2.248.996.300,00 Program Keluarga Berencana
1.01.06.02.16.05. - 302.318.800,00 - 302.318.800,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.01.06.02.16.24. - - 190.177.500,00 190.177.500,00 Pengadaan Sarana dan Parasarana
Pelayanan KB (Sisa DAK 2014-2015)
1.01.06.02.16.26. - - 976.000.000,00 976.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pelayanan KB (DAK 2017)
1.01.06.02.16.27. - 114.500.000,00 - 114.500.000,00 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
1.01.06.02.16.28. - 666.000.000,00 - 666.000.000,00 Bantuan Operasional Kerluarga Berencana
(BOKB)
1.01.06.02.17. - 58.690.500,00 - 58.690.500,00 Program Kesehatan Reproduksi
Remaja
1.01.06.02.17.01. - 31.826.500,00 - 31.826.500,00 Advokasi dan KIE tentang Reproduksi
Remaja (KRR)
1.01.06.02.17.03. - 26.864.000,00 - 26.864.000,00 Temu Kreatif Remaja Saka Kencana
1.01.06.02.18. - 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Program pelayanan kontrasepsi
1.01.06.02.18.05. - 9.746.500,00 - 9.746.500,00 Pengadaan alat kontrasepsi
1.01.06.02.20. - 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Program promosi kesehatan ibu,
bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat
1.01.06.02.20.02. - 5.841.050,00 - 5.841.050,00 Penyediaan Informasi Data Mikro
1.02.09. - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00
1.02.09.01. - 1.053.601.278,00 187.400.000,00 1.241.001.278,00 DINAS PERHUBUNGAN
1.02.09.01.01. - 531.162.778,00 - 531.162.778,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.09.01.01.01. - 89.980.000,00 - 89.980.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.09.01.01.02. - 69.400.000,00 - 69.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.09.01.01.06. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.09.01.01.07. - 45.900.000,00 - 45.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.09.01.01.08. - 130.200.000,00 - 130.200.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.09.01.01.09. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.09.01.01.10. - 9.370.278,00 - 9.370.278,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.09.01.01.11. - 59.380.000,00 - 59.380.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.09.01.01.12. - 2.624.000,00 - 2.624.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.09.01.01.14. - 2.238.500,00 - 2.238.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.09.01.01.17. - 13.400.000,00 - 13.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.09.01.01.18. - 100.370.000,00 - 100.370.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.09.01.02. - 92.478.000,00 - 92.478.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.09.01.02.22. - 31.500.000,00 - 31.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.09.01.02.24. - 60.978.000,00 - 60.978.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.09.01.05. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.09.01.05.01. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.09.01.17. - 298.420.000,00 - 298.420.000,00 Program peningkatan pelayanan
angkutan
1.02.09.01.17.05. - 248.420.000,00 - 248.420.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin
pengoperasian angkutan umum di jalan
raya
1.02.09.01.17.30. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan
Terminal/Pelabuhan
1.02.09.01.19. - 116.540.500,00 187.400.000,00 303.940.500,00 Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
1.02.09.01.19.01. - 16.948.500,00 147.400.000,00 164.348.500,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan
Marka Jalan (DAK 2017)
1.02.09.01.19.11. - 99.592.000,00 40.000.000,00 139.592.000,00 Pemeliharaan APILL (Traffict Light) dan
Warning Light
1.02.10. 13.237.000,00 5.240.561.180,00 2.891.282.000,00 8.145.080.180,00
Kode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.10.01. - 2.219.576.680,00 760.282.000,00 2.979.858.680,00 DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
1.02.10.01.01. - 453.159.980,00 - 453.159.980,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.10.01.01.01. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.10.01.01.02. - 73.800.000,00 - 73.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.10.01.01.06. - 2.200.000,00 - 2.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.10.01.01.07. - 46.900.000,00 - 46.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.10.01.01.08. - 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.10.01.01.09. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.10.01.01.10. - 25.656.480,00 - 25.656.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.10.01.01.11. - 29.125.000,00 - 29.125.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.10.01.01.12. - 5.060.000,00 - 5.060.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.10.01.01.14. - 3.810.500,00 - 3.810.500,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.10.01.01.17. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.10.01.01.18. - 179.028.000,00 - 179.028.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.10.01.02. - 45.050.000,00 107.900.000,00 152.950.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.10.01.02.09. - - 107.900.000,00 107.900.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.10.01.02.24. - 45.050.000,00 - 45.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.10.01.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.10.01.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.10.01.15. - 931.722.500,00 563.682.000,00 1.495.404.500,00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
1.02.10.01.15.24. - 65.761.000,00 - 65.761.000,00 Perencanaan dan Pengembangan
Kebijakan Komunikasi dan Informasi
1.02.10.01.15.25. - 865.961.500,00 563.682.000,00 1.429.643.500,00 Pembangunan Jaringan antar Organisasi
Pemerintah Daerah
1.02.10.01.17. - 164.726.200,00 28.700.000,00 193.426.200,00 Program Fasilitasi Peningkatan SDM
Bidang Komunikasi dan Informasi
1.02.10.01.17.06. - 18.038.500,00 - 18.038.500,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi
dan informasi
1.02.10.01.17.07. - 146.687.700,00 28.700.000,00 175.387.700,00 Dukungan Pelaksanaan Antena Mobile
Contest 2017
1.02.10.01.18. - 416.775.000,00 - 416.775.000,00 Program Kerjasama Informasi
Dengan Mas Media
1.02.10.01.18.08. - 55.300.000,00 - 55.300.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Sarana Prasarana Komunikasi
1.02.10.01.18.09. - 361.475.000,00 - 361.475.000,00 Penyusunan Cell Plan Menara
Telekomunikasi
1.02.10.01.19. - 183.143.000,00 60.000.000,00 243.143.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan
Informasi
1.02.10.01.19.02. - 59.730.000,00 - 59.730.000,00 Peningkatan Kemampuan Database Sistim
Informasi
1.02.10.01.19.06. - 37.703.000,00 - 37.703.000,00 Pengelolaan SMS Pengaduan Masyarakat
1.02.10.01.19.07. - 81.610.000,00 - 81.610.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)
1.02.10.01.19.08. - 4.100.000,00 60.000.000,00 64.100.000,00 Pembuatan Website SKPD Berbasis
Database
4.01.01.02. 13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.15. 13.237.000,00 3.020.984.500,00 2.131.000.000,00 5.165.221.500,00 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media
Massa
4.01.01.02.15.09. 3.800.000,00 1.613.935.000,00 - 1.617.735.000,00 Pembinaan dan pengembangan jaringan
komunikasi media cetak dan elektronik
4.01.01.02.15.17. 2.555.000,00 295.711.500,00 120.000.000,00 418.266.500,00 Peliputan dan Pengambilan Dokumentasi
KDH/ WKDH
Kode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.02.15.21. 4.832.000,00 380.926.000,00 11.000.000,00 396.758.000,00 Peningkatan Pelayanan Informasi dan
Dkumentasi (PPID)
4.01.01.02.15.22. 550.000,00 128.357.000,00 - 128.907.000,00 Peningkatan Hubungan Dengan Media
Massa/ Media Relations
4.01.01.02.15.23. - 49.435.000,00 - 49.435.000,00 Pembinaan Kompetensi SDM Jurnalistik
4.01.01.02.15.28. 1.500.000,00 552.620.000,00 2.000.000.000,00 2.554.120.000,00 Pengadaan Media Internal
1.02.11. - 1.057.171.000,00 14.288.000,00 1.071.459.000,00
1.02.11.01. - 1.057.171.000,00 14.288.000,00 1.071.459.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
1.02.11.01.01. - 649.116.000,00 - 649.116.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.11.01.01.01. - 27.033.000,00 - 27.033.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.11.01.01.02. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.11.01.01.06. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.11.01.01.07. - 59.310.000,00 - 59.310.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.11.01.01.08. - 75.600.000,00 - 75.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.11.01.01.09. - 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.11.01.01.10. - 33.750.000,00 - 33.750.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.11.01.01.11. - 26.415.000,00 - 26.415.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.11.01.01.12. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.11.01.01.14. - 15.077.000,00 - 15.077.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.11.01.01.15. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.11.01.01.17. - 16.600.000,00 - 16.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.11.01.01.18. - 350.881.000,00 - 350.881.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.11.01.02. - 165.124.000,00 14.288.000,00 179.412.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.11.01.02.09. - - 14.288.000,00 14.288.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.11.01.02.22. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.11.01.02.24. - 125.124.000,00 - 125.124.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.11.01.05. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.11.01.05.01. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.11.01.16. - 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.02.11.01.16.03. - 49.168.500,00 - 49.168.500,00 Peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
1.02.11.01.17. - 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
1.02.11.01.17.05. - 19.787.000,00 - 19.787.000,00 Pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
1.02.11.01.18. - 128.975.500,00 - 128.975.500,00 Program peningkatan kwalitas
kelembagaan koperasi
1.02.11.01.18.05. - 67.352.000,00 - 67.352.000,00 Permbinaan, pengawasan dan
penghargaan koperasi berprestasi
1.02.11.01.18.10. - 42.053.500,00 - 42.053.500,00 Fasilitasi Pelaksanaan RAT Koperasi
1.02.11.01.18.22. - 19.570.000,00 - 19.570.000,00 Pembinaan & Penilaian KSP Koperasi
1.02.12. 35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00
1.02.12.01. 35.200.000,00 1.215.232.800,00 53.000.000,00 1.303.432.800,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.02.12.01.01. - 464.220.600,00 - 464.220.600,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.12.01.01.01. - 48.120.000,00 - 48.120.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.12.01.01.02. - 86.400.000,00 - 86.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Kode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.12.01.01.06. - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
1.02.12.01.01.07. - 75.990.000,00 - 75.990.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.12.01.01.08. - 68.880.800,00 - 68.880.800,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.12.01.01.09. - 8.100.000,00 - 8.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.12.01.01.10. - 18.855.300,00 - 18.855.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.12.01.01.11. - 20.275.000,00 - 20.275.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.12.01.01.12. - 1.687.500,00 - 1.687.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.12.01.01.14. - 1.278.000,00 - 1.278.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.02.12.01.01.17. - 17.165.000,00 - 17.165.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.12.01.01.18. - 115.019.000,00 - 115.019.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.12.01.02. - 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.12.01.02.24. - 77.089.500,00 - 77.089.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.12.01.05. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.12.01.05.01. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.12.01.15. - 215.996.000,00 - 215.996.000,00 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
1.02.12.01.15.02. - 21.591.000,00 - 21.591.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah
1.02.12.01.15.10. - 65.260.000,00 - 65.260.000,00 Penyelenggaraan Promosi dan investasi
1.02.12.01.15.15. - 106.664.500,00 - 106.664.500,00 Pemantauan, pembinaan dan
pengawasan penanaman modal
1.02.12.01.15.16. - 22.480.500,00 - 22.480.500,00 Pembangunan Sistem Pelayanan Informasi
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik
(SPIPISE)
1.02.12.01.16. - 142.801.750,00 - 142.801.750,00 Program Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi Investasi
1.02.12.01.16.02. - 87.441.750,00 - 87.441.750,00 Koordinasi Fasilitasi Penyelesaian
Hambatan Pelaksanaan Penanaman Modal
1.02.12.01.16.07. - 55.360.000,00 - 55.360.000,00 Kajian Kebijakan penanaman modal
1.02.12.01.30. 35.200.000,00 280.132.450,00 53.000.000,00 368.332.450,00 Program Peningkatan Pelayanan
Perizinan
1.02.12.01.30.05. - 132.884.500,00 20.500.000,00 153.384.500,00 Penyederhanaan Prosedur dan
Peningkatan Pelayanan Perizinan serta
Non Perizinan
1.02.12.01.30.11. 31.200.000,00 26.451.500,00 - 57.651.500,00 Monitoring, evaluasi perizinan
1.02.12.01.30.12. - 36.576.650,00 15.000.000,00 51.576.650,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan
PTSP
1.02.12.01.30.13. - 54.727.800,00 - 54.727.800,00 Peningkatan Manajemen Mutu Pelayanan
Perizinan
1.02.12.01.30.14. 4.000.000,00 29.492.000,00 17.500.000,00 50.992.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan
1.02.12.01.31. - 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Program Intensifikasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.02.12.01.31.01. - 18.992.500,00 - 18.992.500,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
1.02.13. - 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00
1.02.16.01. - 3.945.030.500,00 - 3.945.030.500,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA
1.02.16.01.20. - 2.804.480.000,00 - 2.804.480.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.02.16.01.20.03. - 2.404.480.000,00 - 2.404.480.000,00 Pembinaan dan Reward Atlit, Pelatih dan
Cabor Berprestasi
1.02.16.01.20.24. - 400.000.000,00 - 400.000.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
1.02.16.01.21. - 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga
1.02.16.01.21.07. - 567.460.000,00 - 567.460.000,00 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan
prasarana olahraga
1.02.16.01.24. - 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan Pemuda
Kode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.16.01.24.12. - 404.757.000,00 - 404.757.000,00 Seleksi Pendidikan dan Pelatihan
paskibraka
1.02.16.01.25. - 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Program peningkatan peran serta
kepemudaan
1.02.16.01.25.31. - 168.333.500,00 - 168.333.500,00 Pemilihan Pemuda Berprestasi tingkat
Kabupaten Dharmasraya
1.02.16. - 953.837.920,00 89.206.330,00 1.043.044.250,00
1.02.16.01. - 953.837.920,00 89.206.330,00 1.043.044.250,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA
1.02.16.01.01. - 402.903.920,00 - 402.903.920,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.16.01.01.02. - 21.200.000,00 - 21.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.16.01.01.03. - 6.746.250,00 - 6.746.250,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
1.02.16.01.01.07. - 43.200.000,00 - 43.200.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.16.01.01.08. - 85.260.000,00 - 85.260.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.16.01.01.09. - 4.650.000,00 - 4.650.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.16.01.01.10. - 6.739.170,00 - 6.739.170,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.16.01.01.11. - 5.330.000,00 - 5.330.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.16.01.01.12. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.16.01.01.17. - 5.850.000,00 - 5.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.16.01.01.18. - 219.328.500,00 - 219.328.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.16.01.02. - 69.569.000,00 89.206.330,00 158.775.330,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.16.01.02.10. - - 89.206.330,00 89.206.330,00 Pengadaan mebeleur
1.02.16.01.02.22. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.16.01.02.24. - 44.569.000,00 - 44.569.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.16.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.16.01.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.16.01.15. - 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Program Pengembangan Nilai
Budaya
1.02.16.01.15.01. - 161.175.000,00 - 161.175.000,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerah
1.02.16.01.16. - 101.500.000,00 - 101.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
1.02.16.01.16.64. - 38.804.000,00 - 38.804.000,00 Penelitian Arkeolog Kekayaan Budaya
(Rumah Beradaban) Inventarisasi Cagar
Budaya
1.02.16.01.16.65. - 62.696.000,00 - 62.696.000,00 Fasilitasi Perkembangan Keragaman
Budaya Daerah (Sarana dan Prasarana)
1.02.16.01.17. - 186.890.000,00 - 186.890.000,00 Program Pengelolaan Keragaman
Budaya
1.02.16.01.17.01. - 26.690.000,00 - 26.690.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah (Sanggar Seni dan Pelaku Seni)
1.02.16.01.17.04. - 160.200.000,00 - 160.200.000,00 Fasilitasi perkembangan keragaman
budaya daerah Luar dan Dalam Negeri
1.02.16.01.18. - 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Program pengembangan
kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
1.02.16.01.18.03. - 21.800.000,00 - 21.800.000,00 Membangun Kemitraan pengelolaan
kebudayaan antar daerah
1.02.17. - 637.433.800,00 380.000.000,00 1.017.433.800,00
1.02.17.01. - 637.433.800,00 380.000.000,00 1.017.433.800,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
1.02.17.01.01. - 469.399.600,00 25.000.000,00 494.399.600,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.17.01.01.02. - 30.600.000,00 - 30.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
1.02.17.01.01.06. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
Kode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.17.01.01.07. - 46.350.000,00 - 46.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.17.01.01.08. - 212.005.000,00 - 212.005.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.17.01.01.09. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
1.02.17.01.01.10. - 12.048.600,00 - 12.048.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.17.01.01.11. - 20.200.000,00 - 20.200.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
1.02.17.01.01.15. - 2.640.000,00 25.000.000,00 27.640.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.17.01.01.17. - 15.180.000,00 - 15.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.17.01.01.18. - 117.776.000,00 - 117.776.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
1.02.17.01.02. - 150.955.200,00 355.000.000,00 505.955.200,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.02.17.01.02.05. - - 355.000.000,00 355.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
1.02.17.01.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.17.01.02.24. - 120.955.200,00 - 120.955.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.17.01.05. - 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
1.02.17.01.05.01. - 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.02.17.01.06. - 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.17.01.06.10. - 2.179.000,00 - 2.179.000,00 Pembuatan Renja dan Lakip SKPD
1.02.18. - 329.580.000,00 - 329.580.000,00
1.02.17.01. - 329.580.000,00 - 329.580.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN
1.02.17.01.15. - 113.201.250,00 - 113.201.250,00 Program perbaikan sistem
administrasi kearsipan
1.02.17.01.15.06. - 89.848.500,00 - 89.848.500,00 Bintek Penyusunan JRA Subtantif
1.02.17.01.15.11. - 23.352.750,00 - 23.352.750,00 Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan
Program Kearsipan
1.02.17.01.16. - 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Program penyelamatan dan
pelestarian arsip daerah
1.02.17.01.16.02. - 69.030.750,00 - 69.030.750,00 Pendataan,penataan dokumen/arsip
daerah
1.02.17.01.21. - 147.348.000,00 - 147.348.000,00 Program pengembangan budaya
baca dan pembinaan perpustakaan
1.02.17.01.21.02. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca
1.02.17.01.21.03. - 19.961.000,00 - 19.961.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, khusus, sekolah dan
nagari
1.02.17.01.21.12. - 87.787.000,00 - 87.787.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
2. - 21.040.918.218,00 13.642.196.900,00 34.683.115.118,00
2.01. - 21.040.918.218,00 13.642.196.900,00 34.683.115.118,00
2.01.01. - 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00
1.02.03.01. - 2.425.593.210,00 17.800.000,00 2.443.393.210,00 DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
1.02.03.01.16. - 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam Pengawasan
dan Pengendalian Sumberdaya
Kelautan
1.02.03.01.16.02. - 32.637.700,00 - 32.637.700,00 Pembinaan dan Pokmaswas Perairan
umum
1.02.03.01.23. - 286.279.200,00 - 286.279.200,00 Program Optimalisasi Pengelolaan
dan Pemasaran Produksi Perikanan
1.02.03.01.23.02. - 184.422.700,00 - 184.422.700,00 Optimalisasi Pengolahan Hasil Perikanan
1.02.03.01.23.05. - 101.856.500,00 - 101.856.500,00 Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan
dan Gemarikan
1.02.03.01.25. - 1.435.210.760,00 17.800.000,00 1.453.010.760,00 Program Pengembangan Budidaya
Perikanan
1.02.03.01.25.12. - 1.055.591.800,00 - 1.055.591.800,00 Pembangunan Kolam Budidaya
Kode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.03.01.25.14. - 135.627.360,00 - 135.627.360,00 Bantuan Benih dan Pakan
1.02.03.01.25.15. - 208.555.200,00 - 208.555.200,00 Penguatan Sarana dan Prasarana
Pendukung Usaha Budidaya Perikanan
1.02.03.01.25.16. - 13.768.400,00 - 13.768.400,00 Bimbingan Pengendalian Penyakit Ikan
1.02.03.01.25.17. - 21.668.000,00 17.800.000,00 39.468.000,00 Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok untuk
mendapatkan sertifikat CBIB
1.02.03.01.30. - 671.465.550,00 - 671.465.550,00 Program Pengembangan dan
Peningkatan Instalasi Pembenihan
Ikan
1.02.03.01.30.01. - 264.449.000,00 - 264.449.000,00 Operasional UPTD BBI
1.02.03.01.30.02. - 331.720.000,00 - 331.720.000,00 Pembangunan /Peningkatan Balai Benih
Ikan Kab. Dharmasraya
1.02.03.01.30.03. - 75.296.550,00 - 75.296.550,00 Pengembangan UPR dan Depo Pemasaran
Benih
2.01.02. - 743.713.000,00 - 743.713.000,00
1.02.16.01. - 743.713.000,00 - 743.713.000,00 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA
1.02.16.01.15. - 617.929.000,00 - 617.929.000,00 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
1.02.16.01.15.18. - 237.225.000,00 - 237.225.000,00 Dukungan Event Tour d' Singkarak 2017
1.02.16.01.15.21. - 206.683.000,00 - 206.683.000,00 Pemilihan Uda Uni dan Dukungan event
kepariwisataan
1.02.16.01.15.22. - 129.866.000,00 - 129.866.000,00 Pelaksanaan Promosi Pariwisata
Nusantara di Dalam dan Luar Negeri
1.02.16.01.15.23. - 44.155.000,00 - 44.155.000,00 Fasilitasi Event Sehilir Batang Hari
1.02.16.01.16. - 77.172.000,00 - 77.172.000,00 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
1.02.16.01.16.04. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 Pelaksanaan koordinasi pembangunan
objek pariwisata dengan lembaga/dunia
usaha.
1.02.16.01.16.12. - 53.172.000,00 - 53.172.000,00 Penyusunan Rencana Pelestarian Daerah
(Ranperda)
1.02.16.01.17. - 48.612.000,00 - 48.612.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
1.02.16.01.17.04. - 25.200.000,00 - 25.200.000,00 Fasilitasi pembentukan forum komunikasi
antar pelaku industri pariwisata dan
budaya
1.02.16.01.17.10. - 23.412.000,00 - 23.412.000,00 Sosialisasi TDUP (tanda Daftar Usaha
Pariwisata)
2.01.03. - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00
2.01.03.01. - 16.014.098.858,00 8.826.155.000,00 24.840.253.858,00 DINAS PERTANIAN
2.01.03.01.01. - 1.773.315.950,00 - 1.773.315.950,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.03.01.01.01. - 93.450.000,00 - 93.450.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.03.01.01.02. - 205.900.000,00 - 205.900.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.01.03.01.01.06. - 57.300.000,00 - 57.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01.03.01.01.07. - 169.920.000,00 - 169.920.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.03.01.01.08. - 478.319.000,00 - 478.319.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.03.01.01.09. - 76.100.000,00 - 76.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
2.01.03.01.01.10. - 40.299.850,00 - 40.299.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.03.01.01.11. - 47.732.500,00 - 47.732.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.03.01.01.12. - 7.880.000,00 - 7.880.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.03.01.01.15. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.03.01.01.17. - 80.752.000,00 - 80.752.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.03.01.01.18. - 510.862.600,00 - 510.862.600,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.01.03.01.02. - 745.935.400,00 525.000.000,00 1.270.935.400,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.03.01.02.22. - 39.925.000,00 525.000.000,00 564.925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.03.01.02.24. - 706.010.400,00 - 706.010.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.03.01.05. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
2.01.03.01.05.01. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
2.01.03.01.19. - 1.440.006.024,00 - 1.440.006.024,00 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
2.01.03.01.19.05. - 163.472.000,00 - 163.472.000,00 Penyuluhan dan pendampingan petani
dan pelaku agribisnis (Pengendalian OPT)
2.01.03.01.19.16. - 140.319.284,00 - 140.319.284,00 Peningkatan Kelembagaan Petani
2.01.03.01.19.20. - 19.999.960,00 - 19.999.960,00 Pendamping Unit Pengelolah Pupuk
Oraganik (UPPO)
2.01.03.01.19.21. - 160.385.500,00 - 160.385.500,00 Bantuan Sarana Produksi Pertanian
2.01.03.01.19.22. - 140.717.280,00 - 140.717.280,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan
Pangan(Pendamping Air Irigasi Pertanian)
2.01.03.01.19.23. - 597.544.000,00 - 597.544.000,00 Pengembangan Optimalisasi Lahan (OPL)
2.01.03.01.19.25. - 180.717.000,00 - 180.717.000,00 Penyuluhan dan Pendampingan Petani
dan Pelaku Agribisnis
2.01.03.01.19.26. - 36.851.000,00 - 36.851.000,00 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan
Petani
2.01.03.01.21. - 680.934.000,00 - 680.934.000,00 Program Peningkatan Pemasaran
Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.01.21.02. - 17.541.000,00 - 17.541.000,00 Fasilitasi kerjasama
regional/nasional/internasional
penyediaan hasil produksi pertanian/
perkebunan komplementer .
2.01.03.01.21.15. - 498.212.000,00 - 498.212.000,00 Promosi atas hasil produksi pertanian
(Penas Tani)
2.01.03.01.21.16. - 89.374.000,00 - 89.374.000,00 Pengujian Mutu hasil pertanian
2.01.03.01.21.17. - 75.807.000,00 - 75.807.000,00 Kegiatan lapangan agribisnis bawang cabe
2.01.03.01.22. - 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Program Peningkatan Penerapan
Teknologi Pertanian/Perkebunan
2.01.03.01.22.06. - 297.907.000,00 - 297.907.000,00 Pelatihan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan moderm bercocok
tanam.
2.01.03.01.23. - 2.490.656.938,00 7.621.500.000,00 10.112.156.938,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.03.01.23.06. - 1.244.247.000,00 - 1.244.247.000,00 Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
2.01.03.01.23.12. - 139.648.000,00 - 139.648.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan (Pendamping
Ditjenbun)
2.01.03.01.23.26. - 585.501.000,00 7.575.000.000,00 8.160.501.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Produksi
Pertanian/ Perkebunan
2.01.03.01.23.27. - 378.675.000,00 46.500.000,00 425.175.000,00 Pembangunan Demplot Tanaman Kelapa
Sawit
2.01.03.01.23.29. - 81.722.938,00 - 81.722.938,00 Pendataan Ubinan Statistik Pertanian
2.01.03.01.23.31. - 60.863.000,00 - 60.863.000,00 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
(Dampingan Perluasan Areal dan
Pengelolaan Lahan Pertanian
2.01.03.01.24. - 514.510.000,00 - 514.510.000,00 Program Pemberdayaan
Penyuluhan Pertanian/Perkebunan
Lapangan
2.01.03.01.24.03. - 40.915.000,00 - 40.915.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan .
2.01.03.01.24.18. - 57.632.000,00 - 57.632.000,00 Penyusunan Programa dan RDKK
Penyuluh
2.01.03.01.24.32. - 415.963.000,00 - 415.963.000,00 Penunjang Operasional BP3K
2.01.03.01.25. - 373.320.100,00 39.655.000,00 412.975.100,00 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak
2.01.03.01.25.03. - 84.245.000,00 - 84.245.000,00 Pengendalian dan pemberantasan
Penyakit Strategis
2.01.03.01.25.06. - 135.689.850,00 39.655.000,00 175.344.850,00 Operasional Puskeswan
2.01.03.01.25.09. - 153.385.250,00 - 153.385.250,00 Pengadaan Peralatan dan Obat-obatan
Puskeswan
2.01.03.01.26. - 1.046.903.650,00 90.000.000,00 1.136.903.650,00 Program Peningkatan Produksi
Hasil Peternakan
Kode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.03.01.26.10. - 200.135.500,00 - 200.135.500,00 Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi
Buatan dan Transfer Embrio
2.01.03.01.26.13. - 272.781.250,00 - 272.781.250,00 Operasional UPT Pembibitan
2.01.03.01.26.14. - 80.412.000,00 - 80.412.000,00 Operasional Pasar Ternak
2.01.03.01.26.15. - 117.011.000,00 - 117.011.000,00 Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan
Unggulan Daerah
2.01.03.01.26.16. - 76.563.900,00 90.000.000,00 166.563.900,00 pengembangan kelompok pembibitan
2.01.03.01.26.17. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Budidaya Sapi Potong
2.01.03.01.33. - 6.181.613.100,00 550.000.000,00 6.731.613.100,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana
serta Infrastruktur Pembangunan
Pertanian/Peternakan/Perkebunan
2.01.03.01.33.01. - 4.308.050.000,00 - 4.308.050.000,00 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
(DAK)
2.01.03.01.33.06. - 1.873.563.100,00 550.000.000,00 2.423.563.100,00 Pengadaan sarana dan Prasarana
Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat
Guna Pola Partisipatif
2.01.03.01.34. - 99.902.196,00 - 99.902.196,00 Program Peningkatan Produksi,
Produktifitas dan Mutu
Pertanian/Perkebunan/Peternakan
secara berkelanjutan
2.01.03.01.34.01. - 30.000.328,00 - 30.000.328,00 Pendampingan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi
2.01.03.01.34.05. - 69.901.868,00 - 69.901.868,00 Pembinaan dan Koordinasi Antisipasi
Serangan OPT
2.01.03.01.35. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Pemasaran dan Produksi
Hasil Pertanian
2.01.03.01.35.07. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Dampingan Kegiatan Pengembangan Padi
dan Jagung
2.01.03.01.36. - 189.094.500,00 - 189.094.500,00 kesehatan masyarakat veteriner
2.01.03.01.36.01. - 98.739.500,00 - 98.739.500,00 Operasional rumah potong hewan
2.01.03.01.36.02. - 90.355.000,00 - 90.355.000,00 Pengawasan peredaran pangan asal
hewan ( PAH ) yang
aman,sehat,utuh,dan Halal ( ASUH )
2.01.06. - 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00
1.02.11.01. - 461.163.500,00 4.550.000.000,00 5.011.163.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
1.02.11.01.15. - 75.444.500,00 - 75.444.500,00 Program Perlindungan Konsumen
dan Pengamanan Perdagangan
1.02.11.01.15.04. - 23.911.000,00 - 23.911.000,00 Pengawasan kemetrologian
1.02.11.01.15.07. - 34.626.500,00 - 34.626.500,00 Pemantauan dan Pengendalian Sembako
dan Barang Strategis Lainnya
1.02.11.01.15.09. - 16.907.000,00 - 16.907.000,00 Operasionalisasi Retribusi pasar dan
kerjasama kemitraan dengan pengurus
pasar
1.02.11.01.18. - - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
1.02.11.01.18.08. - - 4.550.000.000,00 4.550.000.000,00 Pengembangan dan Peningkatan Pasar
Nagari dan Serikat ( Pendamping DAK )
1.02.11.01.21. - 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Program Peningkatan Efisiensi dan
Daya Saing Perdagangan pada
Internal Wilayah maupun Eksternal
Wilayah
1.02.11.01.21.02. - 45.719.000,00 - 45.719.000,00 Pameran Produk Daerah
1.02.11.01.22. - 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pasar
1.02.11.01.22.03. - 340.000.000,00 - 340.000.000,00 Penyusunan Master Plan Kawasan Pasar
Sungai Rumbai
2.01.07. - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00
1.02.11.01. - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,
MENENGAH, DAN PERDAGANGAN
1.02.11.01.16. - 599.892.500,00 15.000.000,00 614.892.500,00 Program Pengembangan Industri
Kecil dan Menengah
1.02.11.01.16.02. - 302.879.000,00 - 302.879.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah
dalam memperkuat jaringan klaster
industri.
1.02.11.01.16.09. - 138.510.000,00 - 138.510.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Produk
Batik
Kode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.11.01.16.11. - 158.503.500,00 15.000.000,00 173.503.500,00 Penyediaan Sarana Promosi Produk
Kerajinan Daerah
2.01.08. - 796.457.150,00 233.241.900,00 1.029.699.050,00
2.01.08.01. - 796.457.150,00 233.241.900,00 1.029.699.050,00 DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA
2.01.08.01.01. - 563.675.450,00 - 563.675.450,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.01.08.01.01.01. - 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
2.01.08.01.01.02. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
2.01.08.01.01.06. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
2.01.08.01.01.07. - 47.325.000,00 - 47.325.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.08.01.01.08. - 244.359.000,00 - 244.359.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.08.01.01.09. - 13.850.000,00 - 13.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
2.01.08.01.01.10. - 16.455.450,00 - 16.455.450,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.08.01.01.11. - 15.543.000,00 - 15.543.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
2.01.08.01.01.12. - 7.110.000,00 - 7.110.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
2.01.08.01.01.17. - 22.750.000,00 - 22.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.08.01.01.18. - 90.635.000,00 - 90.635.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
2.01.08.01.01.36. - 13.048.000,00 - 13.048.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Rencana Kegiatan
2.01.08.01.02. - 97.568.000,00 71.550.000,00 169.118.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
2.01.08.01.02.07. - - 15.000.000,00 15.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.01.08.01.02.09. - - 36.000.000,00 36.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.08.01.02.10. - - 20.550.000,00 20.550.000,00 Pengadaan mebeleur
2.01.08.01.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.01.08.01.02.24. - 77.568.000,00 - 77.568.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.08.01.16. - 135.213.700,00 161.691.900,00 296.905.600,00 Program Pengembangan Wilayah
Tertinggal
2.01.08.01.16.03. - 85.592.500,00 161.691.900,00 247.284.400,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana
dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan
transmigrasi
2.01.08.01.16.06. - 49.621.200,00 - 49.621.200,00 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi dan
Lingkungan Transmigrasi
3. 436.074.000,00 13.300.353.750,00 773.500.000,00 14.509.927.750,00
3.01. 436.074.000,00 13.300.353.750,00 773.500.000,00 14.509.927.750,00
3.01.01. 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00
3.01.01.01. 15.540.000,00 2.862.117.000,00 66.500.000,00 2.944.157.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN
3.01.01.01.01. 15.000.000,00 704.310.250,00 33.500.000,00 752.810.250,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.01.01.01.01. - 37.600.000,00 - 37.600.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.01.01.01.01.02. - 95.640.000,00 - 95.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3.01.01.01.01.06. - 10.050.000,00 - 10.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
3.01.01.01.01.07. 15.000.000,00 47.460.000,00 - 62.460.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.01.01.01.01.08. - 94.145.000,00 - 94.145.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.01.01.01.09. - 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
3.01.01.01.01.10. - 80.383.250,00 - 80.383.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.01.01.01.11. - 58.045.000,00 - 58.045.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.01.01.01.01.12. - 3.020.000,00 - 3.020.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.01.01.01.01.13. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Kode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.01.01.01.15. - 3.600.000,00 3.500.000,00 7.100.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.01.01.01.01.17. - 33.000.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.01.01.01.01.18. - 215.867.000,00 - 215.867.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.01.01.01.02. - 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.01.01.02.24. - 134.112.000,00 - 134.112.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.01.01.21. - 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Program Peningkatan
Profesionalisme Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
3.01.01.01.21.01. - 260.445.000,00 - 260.445.000,00 Pelatihan dan Pengembangan Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
3.01.01.01.22. - 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Program Penataan dan
Penyempurnaan Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
3.01.01.01.22.03. - 19.691.000,00 - 19.691.000,00 Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan
Tahunan
3.01.01.01.23. 540.000,00 1.743.558.750,00 33.000.000,00 1.777.098.750,00 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
3.01.01.01.23.01. - 798.138.000,00 - 798.138.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
3.01.01.01.23.02. - 96.108.500,00 - 96.108.500,00 Penanganan Kasus Pengaduan
dilingkungan Pemerintah daerah
3.01.01.01.23.03. - 80.884.000,00 - 80.884.000,00 Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan
3.01.01.01.23.04. 540.000,00 120.192.500,00 - 120.732.500,00 Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif
3.01.01.01.23.05. - 9.608.000,00 - 9.608.000,00 Evaluasi Berkala Temuan Hasil
pengawasan
3.01.01.01.23.06. - 95.785.000,00 - 95.785.000,00 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan
Pemerintah daerah
3.01.01.01.23.07. - 224.834.000,00 33.000.000,00 257.834.000,00 Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja
3.01.01.01.23.08. - 147.152.500,00 - 147.152.500,00 Monitoring Program dan Kegiatan SKPD
3.01.01.01.23.09. - 170.856.250,00 - 170.856.250,00 Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi
3.01.02. 24.075.000,00 4.056.776.250,00 7.500.000,00 4.088.351.250,00
3.01.02.01. 19.800.000,00 3.893.814.750,00 - 3.913.614.750,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.01.02.01.01. 19.800.000,00 735.902.500,00 - 755.702.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.02.01.01.02. - 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3.01.02.01.01.06. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
3.01.02.01.01.07. 19.800.000,00 111.640.000,00 - 131.440.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.01.02.01.01.08. - 88.342.000,00 - 88.342.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.02.01.01.09. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
3.01.02.01.01.10. - 43.102.500,00 - 43.102.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.02.01.01.11. - 31.000.000,00 - 31.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.01.02.01.01.12. - 4.450.000,00 - 4.450.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.01.02.01.01.14. - 11.060.000,00 - 11.060.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
3.01.02.01.01.15. - 4.200.000,00 - 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.01.02.01.01.17. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.01.02.01.01.18. - 320.958.000,00 - 320.958.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.01.02.01.02. - 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.02.01.02.24. - 114.489.600,00 - 114.489.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.02.01.05. - 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Kode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.02.01.05.01. - 54.820.000,00 - 54.820.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.01.02.01.21. - 1.163.548.150,00 - 1.163.548.150,00 Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
3.01.02.01.21.08. - 175.520.000,00 - 175.520.000,00 Penyusunan Rancangan RKPD
3.01.02.01.21.09. - 184.035.000,00 - 184.035.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
3.01.02.01.21.10. - 15.365.000,00 - 15.365.000,00 Penetapan RKPD
3.01.02.01.21.18. - 70.545.000,00 - 70.545.000,00 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
3.01.02.01.21.23. - 273.198.000,00 - 273.198.000,00 Penyusunan Perubahan RPJMD Tahun
2016 - 2021
3.01.02.01.21.24. - 317.809.150,00 - 317.809.150,00 Penyusunan Rancangan Kebijakan
Pengelolaan Anggaran
3.01.02.01.21.26. - 127.076.000,00 - 127.076.000,00 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Informasi Kebutuhan Dokumen
Perencanaan
3.01.02.01.22. - 210.000.000,00 - 210.000.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
3.01.02.01.22.13. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
3.01.02.01.22.14. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Penyusunan Profil Potensi Nagari
3.01.02.01.22.15. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengembangan Komoditi Unggulan
3.01.02.01.23. - 620.366.500,00 - 620.366.500,00 Program Perencanaan Sosial dan
Budaya
3.01.02.01.23.08. - 33.456.500,00 - 33.456.500,00 Penyusunan Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (SPKD)
3.01.02.01.23.11. - 104.541.000,00 - 104.541.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
3.01.02.01.23.17. - 96.772.000,00 - 96.772.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RAD
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3.01.02.01.23.18. - 150.677.000,00 - 150.677.000,00 Penyusunan Master Plan Cagar Budaya
3.01.02.01.23.19. - 58.762.000,00 - 58.762.000,00 Fasilitasi Pengarusutamaan Gender (PUG)
3.01.02.01.23.20. - 56.742.000,00 - 56.742.000,00 Penyusunan Renstra Suku Anak Dalam
(SAD)
3.01.02.01.23.21. - 119.416.000,00 - 119.416.000,00 Fasilitasi Penelitian Budaya
3.01.02.01.24. - 156.913.000,00 - 156.913.000,00 Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
3.01.02.01.24.01. - 112.833.000,00 - 112.833.000,00 Koordinasi Perencanaan Air Minum,
Draenase dan Sanitasi Perkotaan
3.01.02.01.24.02. - 44.080.000,00 - 44.080.000,00 Koordinasi Perencanaan Penanganan
Perumahan
3.01.02.01.29. - 756.000.000,00 - 756.000.000,00 Program Perencanaan Tata ruang
3.01.02.01.29.01. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan
3.01.02.01.29.02. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 Penetapan Kebijakan Tentang RDTRK,
RTRK, RTBL
3.01.02.01.29.03. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Rapat Koordinasi Badan Koordinasi
Penataan Ruang Daerah (BKPRD)
3.01.02.01.29.04. - 296.000.000,00 - 296.000.000,00 Peninjauan Kembali RTRW Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2012-2031
3.01.02.01.30. - 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
3.01.02.01.30.01. - 81.775.000,00 - 81.775.000,00 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Pengelolaan Air (TKK PAMSIMAS)
4.01.01.02. 4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.15. 4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Program Pengembangan Data/
Informasi
4.01.01.02.15.01. 4.275.000,00 162.961.500,00 7.500.000,00 174.736.500,00 Pengumpulan, up-dating dan analisis data
capaian target kinerja program dan
kegiatan
3.01.03. 366.044.000,00 4.704.746.400,00 699.500.000,00 5.770.290.400,00
3.01.03.01. 363.294.000,00 4.578.329.900,00 699.500.000,00 5.641.123.900,00 BADAN KEUANGAN DAERAH
3.01.03.01.01. 42.980.000,00 1.173.956.500,00 3.000.000,00 1.219.936.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.03.01.01.01. - 3.420.000,00 - 3.420.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
Kode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.03.01.01.02. - 270.400.000,00 - 270.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3.01.03.01.01.06. - 5.350.000,00 - 5.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
3.01.03.01.01.07. 42.980.000,00 169.300.000,00 - 212.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.01.03.01.01.08. - 174.693.000,00 - 174.693.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.03.01.01.09. - 57.150.000,00 - 57.150.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
3.01.03.01.01.10. - 39.409.500,00 - 39.409.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.03.01.01.11. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.01.03.01.01.12. - 17.162.000,00 - 17.162.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.01.03.01.01.14. - 11.340.000,00 3.000.000,00 14.340.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
3.01.03.01.01.15. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
3.01.03.01.01.17. - 25.600.000,00 - 25.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.01.03.01.01.18. - 368.532.000,00 - 368.532.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.01.03.01.02. - 158.940.800,00 696.500.000,00 855.440.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.03.01.02.03. - - 125.000.000,00 125.000.000,00 Pembangunan gedung kantor
3.01.03.01.02.05. - - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3.01.03.01.02.09. - - 287.000.000,00 287.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
3.01.03.01.02.10. - - 76.500.000,00 76.500.000,00 Pengadaan mebeleur
3.01.03.01.02.22. - 30.000.000,00 190.000.000,00 220.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.01.03.01.02.24. - 128.940.800,00 - 128.940.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.03.01.05. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.03.01.05.01. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
3.01.03.01.17. 320.314.000,00 3.195.432.600,00 - 3.515.746.600,00 Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
3.01.03.01.17.02. - 38.594.000,00 - 38.594.000,00 Penyusunan standar satuan harga
3.01.03.01.17.03. 14.580.000,00 26.811.300,00 - 41.391.300,00 Penyusunan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah.
3.01.03.01.17.05. 4.158.000,00 141.160.000,00 - 145.318.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi
3.01.03.01.17.06. 28.600.000,00 170.405.000,00 - 199.005.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD 2018
3.01.03.01.17.07. 10.320.000,00 9.950.000,00 - 20.270.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD tahun 2018
3.01.03.01.17.08. 32.000.000,00 168.092.500,00 - 200.092.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang perubahan APBD 2017
3.01.03.01.17.09. 6.000.000,00 12.750.000,00 - 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan Bupati
tentang penjabaran perubahan APBD
2017
3.01.03.01.17.10. 6.652.000,00 235.243.750,00 - 241.895.750,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.
3.01.03.01.17.11. - 5.810.000,00 - 5.810.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD .
3.01.03.01.17.13. - 185.945.000,00 - 185.945.000,00 Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah.
3.01.03.01.17.15. 5.536.000,00 4.041.200,00 - 9.577.200,00 Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah.
3.01.03.01.17.16. - 242.228.000,00 - 242.228.000,00 Peningkatan manajemen aset/barang
daerah.
3.01.03.01.17.19. - 173.289.875,00 - 173.289.875,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi
Sumber-sumber Pendapatan Daerah
3.01.03.01.17.20. - 115.278.000,00 - 115.278.000,00 Monitoring Evaluasi Pengelolaan Aset
Daerah
Kode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.03.01.17.22. 47.880.000,00 196.024.900,00 - 243.904.900,00 Pengelolaan Penatausahaan Keuangan
Daerah
3.01.03.01.17.29. 27.600.000,00 145.884.000,00 - 173.484.000,00 Pengeloaan Penyaluran Belanja PPKD (
Hibah Bansos )
3.01.03.01.17.34. - 124.105.000,00 - 124.105.000,00 Bimbingan Teknis Pengurus Barang dan
Pembantu Pengurus barang
3.01.03.01.17.35. 32.400.000,00 62.159.000,00 - 94.559.000,00 Pengelolaan Administrasi Keuangan Gaji
PNS
3.01.03.01.17.40. - 252.040.000,00 - 252.040.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah
3.01.03.01.17.45. - 40.811.000,00 - 40.811.000,00 Fasilitasi Tim Penyelesaian Kerugian
Daerah
3.01.03.01.17.50. - 151.245.000,00 - 151.245.000,00 Penyusunan Peraturan Pendayagunaan
Barang Milik Daerah
3.01.03.01.17.52. 4.158.000,00 136.389.000,00 - 140.547.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi PAD dan
PLL
3.01.03.01.17.53. 24.490.000,00 143.219.500,00 - 167.709.500,00 Pendataan Potensi Pajak Daerah
3.01.03.01.17.60. 5.420.000,00 104.081.500,00 - 109.501.500,00 Penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah (IKPD )
3.01.03.01.17.63. 6.000.000,00 70.000.000,00 - 76.000.000,00 Analisis dokumen anggaran perubahan
APBD 2017
3.01.03.01.17.64. 13.240.000,00 64.075.000,00 - 77.315.000,00 Analisis dokumen anggaran APBD
3.01.03.01.17.65. 4.080.000,00 76.569.500,00 - 80.649.500,00 Penyusunan standar evaluasi rancangan
peraturan daerah tentang APBD
3.01.03.01.17.67. 26.440.000,00 69.402.375,00 - 95.842.375,00 Sosialisasi Pajak Daerah
3.01.03.01.17.71. 20.760.000,00 29.828.200,00 - 50.588.200,00 Penyusunan Laporan Semesteran
Pelaksanaan APBD
4.01.01.02. 2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.17. 2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Progam Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
4.01.01.02.17.01. 2.750.000,00 126.416.500,00 - 129.166.500,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja
3.01.04. 30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00
3.01.04.01. 30.415.000,00 1.676.714.100,00 - 1.707.129.100,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA
3.01.04.01.01. 13.250.000,00 493.941.500,00 - 507.191.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
3.01.04.01.01.01. - 7.920.000,00 - 7.920.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
3.01.04.01.01.02. - 73.200.000,00 - 73.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
3.01.04.01.01.06. - 3.250.000,00 - 3.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
3.01.04.01.01.07. 13.250.000,00 83.980.000,00 - 97.230.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.01.04.01.01.08. - 77.975.000,00 - 77.975.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
3.01.04.01.01.09. - 14.100.000,00 - 14.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
3.01.04.01.01.10. - 27.835.000,00 - 27.835.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
3.01.04.01.01.11. - 25.930.000,00 - 25.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
3.01.04.01.01.12. - 3.537.500,00 - 3.537.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.01.04.01.01.17. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
3.01.04.01.01.18. - 165.214.000,00 - 165.214.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
3.01.04.01.02. - 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3.01.04.01.02.24. - 81.528.000,00 - 81.528.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
3.01.04.01.05. 2.425.000,00 404.042.600,00 - 406.467.600,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
3.01.04.01.05.03. 1.125.000,00 58.499.000,00 - 59.624.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas
dan Fungsi bagi PNS Daerah
3.01.04.01.05.26. 1.300.000,00 345.543.600,00 - 346.843.600,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi
CPNSD
3.01.04.01.10. 14.740.000,00 582.539.500,00 - 597.279.500,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Kode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
3.01.04.01.10.03. 1.425.000,00 30.536.500,00 - 31.961.500,00 Seleksi Penerimaan CPNS
3.01.04.01.10.04. 2.120.000,00 36.717.100,00 - 38.837.100,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan
Pangkat Otomatis PNS
3.01.04.01.10.05. 1.325.000,00 35.528.000,00 - 36.853.000,00 Penyusunan Instrumen Analis Jabatan
3.01.04.01.10.06. 1.000.000,00 24.727.900,00 - 25.727.900,00 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
3.01.04.01.10.07. 1.000.000,00 34.345.900,00 - 35.345.900,00 Proses Penanganan Kasus-Kasus
Pelanggaran Disiplin PNS
3.01.04.01.10.08. 1.295.000,00 143.448.000,00 - 144.743.000,00 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas
3.01.04.01.10.09. - 6.748.000,00 - 6.748.000,00 Pemberian Bantuan Penyelenggaraan
Penerimaan Praja IPDN
3.01.04.01.10.10. 700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan SKPP Pengabdian dan SK
Pensiun
3.01.04.01.10.12. 700.000,00 52.701.000,00 - 53.401.000,00 Pelaksanaan Pengiriman Ujian Dinas dan
Ujian Penyesuaian Ijazah
3.01.04.01.10.13. 700.000,00 26.660.000,00 - 27.360.000,00 Pelayanan Pengurusan Penerbitan
Karpeg, Karis/Karsu, KPE, NIP dan
TASPEN
3.01.04.01.10.14. 1.575.000,00 38.585.000,00 - 40.160.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
3.01.04.01.10.16. 1.575.000,00 69.532.100,00 - 71.107.100,00 Penempatan PNS
3.01.04.01.10.20. 1.325.000,00 56.350.000,00 - 57.675.000,00 Pengelolaan dan fasilitasi administrasi
kepegawaian
3.01.04.01.36. - 114.662.500,00 - 114.662.500,00 Program Pendidikan Kedinasan
3.01.04.01.36.01. - 19.541.000,00 - 19.541.000,00 Pendidikan dan pelatihan teknis
3.01.04.01.36.11. - 95.121.500,00 - 95.121.500,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural
4. 59.860.000,00 35.295.539.750,00 13.475.250.000,00 48.830.649.750,00
4.01. 59.860.000,00 35.295.539.750,00 13.475.250.000,00 48.830.649.750,00
4.01.01. 59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 26.182.492.850,00
4.01.01.02. 59.860.000,00 18.467.882.850,00 7.654.750.000,00 26.182.492.850,00 SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01.02.01. 36.500.000,00 6.776.135.000,00 - 6.812.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.01.02.01.01. - 759.425.000,00 - 759.425.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01.01.02.01.02. - 651.000.000,00 - 651.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4.01.01.02.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
4.01.01.02.01.05. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
4.01.01.02.01.06. - 54.400.000,00 - 54.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01.01.02.01.07. 36.500.000,00 339.500.000,00 - 376.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01.01.02.01.08. - 614.000.000,00 - 614.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01.01.02.01.09. - 269.000.000,00 - 269.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
4.01.01.02.01.10. - 121.205.000,00 - 121.205.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.01.02.01.11. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.01.01.02.01.12. - 408.500.000,00 - 408.500.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.01.01.02.01.13. - 855.000.000,00 - 855.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
4.01.01.02.01.14. - 27.855.000,00 - 27.855.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01.01.02.01.17. - 997.150.000,00 - 997.150.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01.01.02.01.18. - 1.424.100.000,00 - 1.424.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
4.01.01.02.02. - 2.438.144.000,00 7.631.250.000,00 10.069.394.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.01.02.02.05. - - 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4.01.01.02.02.07. - 84.000.000,00 430.000.000,00 514.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
4.01.01.02.02.08. - - 581.000.000,00 581.000.000,00 Pengadaan peralatan rumah
jabatan/dinas
Kode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.02.02.09. - - 45.000.000,00 45.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01.01.02.02.10. - - 35.250.000,00 35.250.000,00 Pengadaan mebeleur
4.01.01.02.02.20. - 405.500.000,00 - 405.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
4.01.01.02.02.22. - 190.000.000,00 3.420.000.000,00 3.610.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.01.01.02.02.23. - 503.500.000,00 - 503.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.01.01.02.02.24. - 1.232.144.000,00 - 1.232.144.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.01.02.02.29. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
4.01.01.02.03. - 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.01.01.02.03.02. - 237.000.000,00 - 237.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.01.02.05. 14.052.500,00 322.123.000,00 - 336.175.500,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.01.02.05.01. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.01.01.02.05.09. 372.500,00 55.817.000,00 - 56.189.500,00 Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur
bidang keprotokolan
4.01.01.02.05.31. 13.680.000,00 96.449.000,00 - 110.129.000,00 Perayaan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah
4.01.01.02.05.32. - 39.857.000,00 - 39.857.000,00 Pelatihan Wali Nagari dan Perangkat
Nagari dalam Bidang Manajemen
Pemerintah Nagari
4.01.01.02.10. - 92.144.000,00 - 92.144.000,00 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
4.01.01.02.10.17. - 44.355.500,00 - 44.355.500,00 Fasilitasi dan Pembinaan Tugas Umum
Pemerintahan di Kecamatan dan Penilaian
Camat Teladan/ Berprestasi
4.01.01.02.10.18. - 20.340.000,00 - 20.340.000,00 Penilaian Nagari Terbaik Bidang
Keagamaan dan Ketertiban
4.01.01.02.10.19. - 27.448.500,00 - 27.448.500,00 Kompetensi Wali Nagari dan Sekretaris
Nagari se-Kabupaten Dharmasraya
4.01.01.02.16. - 1.762.468.200,00 - 1.762.468.200,00 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
4.01.01.02.16.01. - 54.941.000,00 - 54.941.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh
masyarakat, pimpinan/anggota LSM/
organisasi sosial dan kemasyarakatan .
4.01.01.02.16.05. - 301.344.000,00 - 301.344.000,00 Kunjungan kerja/Inspeksi kepala
daerah/wakil kepala daerah.
4.01.01.02.16.06. - 1.309.397.200,00 - 1.309.397.200,00 Kordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya.
4.01.01.02.16.11. - 96.786.000,00 - 96.786.000,00 Rapat Koordinasi Bidang Pemerintahan
4.01.01.02.25. - 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah Daerah
4.01.01.02.25.05. - 27.108.000,00 - 27.108.000,00 Fasilitasi / Pembentukan Kerjasama Antar
Daerah
4.01.01.02.26. - 559.768.600,00 - 559.768.600,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-Undangan
4.01.01.02.26. - 559.768.600,00 - 559.768.600,00 Perlindungan konsumen dan
pengamatan perdagangan
4.01.01.02.26.01. - 133.615.500,00 - 133.615.500,00 Koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan
4.01.01.02.26.02. - 160.317.100,00 - 160.317.100,00 Penyusunan rencana kerja rancangan
peraturan perundang-undangan
4.01.01.02.26.03. - 35.970.500,00 - 35.970.500,00 Legislasi rancangan peraturan
perundang-undangan
4.01.01.02.26.04. - 38.468.000,00 - 38.468.000,00 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
4.01.01.02.26.09. - 46.041.500,00 - 46.041.500,00 Pembinaan dan Pengawasan Produk
Hukum Nagari
4.01.01.02.26.10. - 44.760.000,00 - 44.760.000,00 Fasilitasi Pelaporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara
4.01.01.02.26.11. - 71.230.500,00 - 71.230.500,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari
4.01.01.02.26.12. - 29.365.500,00 - 29.365.500,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan
OPD
4.01.01.02.27. - 377.791.500,00 10.000.000,00 387.791.500,00 Penataan Daerah Otonomi Baru
Kode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.02.27.08. - 49.986.000,00 - 49.986.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi
4.01.01.02.27.13. - 84.425.000,00 10.000.000,00 94.425.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan OPD
4.01.01.02.27.14. - 57.886.500,00 - 57.886.500,00 Penataan Reformasi Birokrasi di Daerah
4.01.01.02.27.15. - 52.123.500,00 - 52.123.500,00 Pembinaan Unit Pelayanan Publik
4.01.01.02.27.16. - 64.534.500,00 - 64.534.500,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja OPD
4.01.01.02.27.17. - 68.836.000,00 - 68.836.000,00 Penyusunan Evaluasi Jabatan OPD
4.01.01.02.32. 3.180.000,00 516.556.050,00 - 519.736.050,00 Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
4.01.01.02.32.01. - 76.237.000,00 - 76.237.000,00 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah
4.01.01.02.32.02. - 52.419.500,00 - 52.419.500,00 Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja
Pemerintah Daerah
4.01.01.02.32.03. - 49.899.500,00 - 49.899.500,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
4.01.01.02.32.04. - 61.081.050,00 - 61.081.050,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
4.01.01.02.32.05. 3.180.000,00 59.213.500,00 - 62.393.500,00 Fasilitasi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
4.01.01.02.32.07. - 30.782.000,00 - 30.782.000,00 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari
4.01.01.02.32.08. - 78.175.500,00 - 78.175.500,00 Rapat Teknis, Koordinasi dan konsultasi
Penguatan Pemerintahan Nagari
4.01.01.02.32.09. - 108.748.000,00 - 108.748.000,00 Monitoring dan Pelaporan Kegiatan fisik
dan Pembangunan
4.01.01.02.37. - 1.690.612.000,00 - 1.690.612.000,00 Program Pembinaan Keagamaan
Masyarakat
4.01.01.02.37.01. - 1.555.559.000,00 - 1.555.559.000,00 Safari Ramadhan
4.01.01.02.37.04. - 73.406.000,00 - 73.406.000,00 Penilaian Didikan Subuh berprestasi
se-Kabupaten Dharmasraya
4.01.01.02.37.06. - 61.647.000,00 - 61.647.000,00 Pelaksanaan Hari Besar Islam
4.01.01.02.39. 740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Program Pengembangan
Manajemen Pelayanan Publik
4.01.01.02.39.01. 740.000,00 972.725.000,00 4.000.000,00 977.465.000,00 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
KDH/WKDH
4.01.01.02.47. - 349.790.500,00 - 349.790.500,00 Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
4.01.01.02.47.001. - 163.408.500,00 - 163.408.500,00 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian
Masalah Perbatasan Antar Daerah dan
Batas Nagari
4.01.01.02.47.02. - 41.441.000,00 - 41.441.000,00 Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
4.01.01.02.47.03. - 144.941.000,00 - 144.941.000,00 Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan
Penyelesaian Administrasi Pertanahan
4.01.01.02.48. 850.000,00 744.954.500,00 - 745.804.500,00 Program Optimalisasi Lelang
terpadu
4.01.01.02.48.01. - 110.055.500,00 - 110.055.500,00 Operasional LPSE
4.01.01.02.48.02. - 435.351.000,00 - 435.351.000,00 Operasional ULP
4.01.01.02.48.03. - 19.993.000,00 - 19.993.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Tender Terpadu
4.01.01.02.48.04. - 47.585.000,00 - 47.585.000,00 Performance Management Monitoring ULP
4.01.01.02.48.05. - 15.708.000,00 - 15.708.000,00 Peningkatan SDM Penyelenggaran dan
Penyedia Barang dan Jasa
4.01.01.02.48.06. 850.000,00 65.653.500,00 - 66.503.500,00 Peningkatan SDM Tim Pengelola LPSE
4.01.01.02.48.07. - 12.608.500,00 - 12.608.500,00 Pelatihan Aplikasi LPSE
4.01.01.02.48.08. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Penguatan Teknis Aplikasi dan Jaringan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik
(SPSE)
4.01.01.02.49. - 126.020.000,00 - 126.020.000,00 Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya alam
4.01.01.02.49.01. - 39.473.500,00 - 39.473.500,00 Pengendalian dan Pengawasan
Pemanfaatan SDA
4.01.01.02.49.02. - 86.546.500,00 - 86.546.500,00 Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA
4.01.01.02.50. 4.537.500,00 220.948.000,00 9.500.000,00 234.985.500,00 Koordinasi dan Fasilitasi Potensi
Daerah
4.01.01.02.50.01. 2.312.500,00 157.235.000,00 9.500.000,00 169.047.500,00 Koordinasi Bidang Perekonomian
Kode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.01.02.50.02. 2.225.000,00 63.713.000,00 - 65.938.000,00 Monitoring dan Pengendalian Inflasi
Daerah
4.01.01.02.51. - 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Program Peningkatan Perlindungan
Konsumen
4.01.01.02.51.01. - 82.465.500,00 - 82.465.500,00 Pengawasan Barang Barang Bersubsdi
4.01.01.02.52. - 1.171.129.000,00 - 1.171.129.000,00 Program Peningkatan Kehidupan
Beragama
4.01.01.02.52.01. - 890.359.000,00 - 890.359.000,00 Dukungan Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ
Tk. Propinsi Sumatera Barat
4.01.01.02.52.02. - 280.770.000,00 - 280.770.000,00 Pemberangkatan dan Penjemputan
Jemaah Haji
4.01.02. - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00
4.01.02.02. - 16.827.656.900,00 5.820.500.000,00 22.648.156.900,00 SEKERTARIAT DPRD
4.01.02.02.01. - 2.259.739.200,00 305.000.000,00 2.564.739.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
4.01.02.02.01.01. - 76.800.000,00 - 76.800.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
4.01.02.02.01.02. - 252.000.000,00 - 252.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
4.01.02.02.01.03. - 114.345.000,00 - 114.345.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
4.01.02.02.01.04. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
4.01.02.02.01.06. - 154.400.000,00 - 154.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01.02.02.01.07. - 98.300.000,00 - 98.300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.01.02.02.01.08. - 364.244.200,00 - 364.244.200,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.01.02.02.01.09. - 83.100.000,00 - 83.100.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
4.01.02.02.01.10. - 32.090.000,00 - 32.090.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.01.02.02.01.11. - 68.065.000,00 - 68.065.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
4.01.02.02.01.12. - 65.980.000,00 90.000.000,00 155.980.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
4.01.02.02.01.14. - 193.000.000,00 195.000.000,00 388.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
4.01.02.02.01.15. - 304.560.000,00 20.000.000,00 324.560.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
4.01.02.02.01.17. - 73.600.000,00 - 73.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
4.01.02.02.01.18. - 229.255.000,00 - 229.255.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
4.01.02.02.02. - 811.209.000,00 5.515.500.000,00 6.326.709.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.01.02.02.02.05. - - 3.650.000.000,00 3.650.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4.01.02.02.02.09. - - 865.500.000,00 865.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
4.01.02.02.02.10. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 Pengadaan mebeleur
4.01.02.02.02.23. - 303.294.500,00 - 303.294.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
4.01.02.02.02.24. - 379.194.500,00 - 379.194.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
4.01.02.02.02.26. - 128.720.000,00 500.000.000,00 628.720.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
4.01.02.02.03. - 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
4.01.02.02.03.02. - 143.750.000,00 - 143.750.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
4.01.02.02.05. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
4.01.02.02.05.01. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
4.01.02.02.15. - 13.542.958.700,00 - 13.542.958.700,00 Program Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
4.01.02.02.15.01. - 3.806.968.000,00 - 3.806.968.000,00 Pembahasan rancangan peraturan
daerah.
4.01.02.02.15.03. - 300.450.000,00 - 300.450.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
4.01.02.02.15.05. - 620.370.000,00 - 620.370.000,00 Kegiatan reses.
4.01.02.02.15.06. - 5.275.280.000,00 - 5.275.280.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota
DPRD dalam daerah.
Kode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
4.01.02.02.15.07. - 2.768.409.500,00 - 2.768.409.500,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD.
4.01.02.02.15.09. - 501.992.200,00 - 501.992.200,00 Publikasi dan Informasi Kegiatan DPRD
4.01.02.02.15.10. - 212.229.000,00 - 212.229.000,00 Fasilitasi Pembentukan Staf Ahli
4.01.02.02.15.11. - 57.260.000,00 - 57.260.000,00 Fasilitasi Penyusunan Standar Tunjangan
Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD
5. 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00
5.01. 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00
5.01.01. 24.000.000,00 6.344.793.809,00 461.113.000,00 6.829.906.809,00
5.01.01.01. - 601.308.500,00 63.500.000,00 664.808.500,00 KECAMATAN PULAU PUNJUNG
5.01.01.01.01. - 532.178.500,00 - 532.178.500,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.01.01. - 532.178.500,00 - 532.178.500,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.01.01.01. - 11.625.000,00 - 11.625.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.01.01.01. - 70.320.000,00 - 70.320.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.01.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.01.01.02. - 11.860.000,00 - 11.860.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.01.01.06. - 4.300.000,00 - 4.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.01.01.07. - 35.280.000,00 - 35.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.01.01.08. - 74.277.000,00 - 74.277.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.01.01.09. - 3.350.000,00 - 3.350.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.01.01.10. - 22.991.800,00 - 22.991.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.01.01.11. - 10.196.000,00 - 10.196.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.01.01.12. - 3.874.700,00 - 3.874.700,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.01.01.14. - 37.078.000,00 - 37.078.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.01.01.15. - 4.920.000,00 - 4.920.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.01.01.17. - 55.550.000,00 - 55.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.01.01.18. - 164.956.000,00 - 164.956.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.01.02. - 59.130.000,00 63.500.000,00 122.630.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.01.02.09. - - 23.000.000,00 23.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
5.01.01.01.02.10. - - 13.000.000,00 13.000.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.01.02.22. - - 27.500.000,00 27.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.01.01.01.02.24. - 59.130.000,00 - 59.130.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.01.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.01.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.02. 24.000.000,00 551.716.200,00 31.500.000,00 607.216.200,00 KECAMATAN SITIUNG
5.01.01.02.01. 24.000.000,00 479.600.200,00 31.500.000,00 535.100.200,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.02.01. 24.000.000,00 479.600.200,00 31.500.000,00 535.100.200,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.02.01.01. 24.000.000,00 3.700.000,00 - 27.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.02.01.01. - 11.220.000,00 - 11.220.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.02.01.02. - 6.475.000,00 - 6.475.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.02.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.02.01.06. - 2.750.000,00 - 2.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.02.01.07. - 66.900.000,00 - 66.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.02.01.08. - 36.010.000,00 - 36.010.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.02.01.09. - 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.02.01.10. - 10.418.700,00 - 10.418.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.02.01.11. - 4.350.000,00 - 4.350.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.02.01.13. - 10.000.000,00 31.500.000,00 41.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.02.01.14. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.02.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.02.01.17. - 55.560.000,00 - 55.560.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.02.01.18. - 259.516.500,00 - 259.516.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.02.02. - 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.02.02.24. - 60.866.000,00 - 60.866.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.02.03. - 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.02.03.05. - 11.250.000,00 - 11.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
5.01.01.03. - 652.180.450,00 - 652.180.450,00 KECAMATAN KOTO BARU
5.01.01.03.01. - 562.267.850,00 - 562.267.850,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.03.01. - 562.267.850,00 - 562.267.850,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.03.01.01. - 11.496.100,00 - 11.496.100,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.03.01.01. - 74.760.000,00 - 74.760.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.03.01.02. - 6.104.850,00 - 6.104.850,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.03.01.02. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.03.01.06. - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.03.01.07. - 69.720.000,00 - 69.720.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.03.01.08. - 77.617.000,00 - 77.617.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.03.01.09. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.03.01.10. - 15.638.292,00 - 15.638.292,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.03.01.11. - 3.762.000,00 - 3.762.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.03.01.12. - 1.490.000,00 - 1.490.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.03.01.14. - 18.581.258,00 - 18.581.258,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.03.01.17. - 41.490.000,00 - 41.490.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.03.01.18. - 223.358.350,00 - 223.358.350,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.03.02. - 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.03.02.24. - 51.993.600,00 - 51.993.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.03.03. - 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.03.03.05. - 37.919.000,00 - 37.919.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
5.01.01.04. - 561.686.500,00 5.000.000,00 566.686.500,00 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI
5.01.01.04.01. - 413.554.000,00 5.000.000,00 418.554.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.04.01. - 413.554.000,00 5.000.000,00 418.554.000,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.04.01.01. - 6.121.000,00 - 6.121.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.04.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
Kode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.04.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.04.01.02. - 9.095.000,00 - 9.095.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.04.01.06. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.04.01.07. - 79.025.000,00 - 79.025.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.04.01.08. - 57.563.000,00 - 57.563.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.04.01.09. - 7.556.000,00 - 7.556.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.04.01.10. - 14.664.000,00 - 14.664.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.04.01.11. - 6.138.500,00 - 6.138.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.04.01.12. - 5.640.000,00 - 5.640.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.04.01.13. - - 5.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.04.01.17. - 29.180.000,00 - 29.180.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.04.01.18. - 175.221.500,00 - 175.221.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.04.02. - 109.332.500,00 - 109.332.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.04.02.22. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.01.01.04.02.24. - 59.332.500,00 - 59.332.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.04.03. - 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.04.03.05. - 32.800.000,00 - 32.800.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
5.01.01.04.05. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.04.05.01. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.05. - 562.342.723,00 46.925.000,00 609.267.723,00 KECAMATAN SEMBILAN KOTO
5.01.01.05.01. - 480.152.423,00 - 480.152.423,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.05.01. - 480.152.423,00 - 480.152.423,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.05.01.01. - 1.485.000,00 - 1.485.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.05.01.01. - 14.803.000,00 - 14.803.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.05.01.02. - 11.015.250,00 - 11.015.250,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.05.01.02. - 3.720.000,00 - 3.720.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.05.01.03. - 31.800.000,00 - 31.800.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
5.01.01.05.01.06. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.05.01.07. - 63.540.000,00 - 63.540.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.05.01.08. - 49.225.000,00 - 49.225.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.05.01.09. - 6.450.000,00 - 6.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.05.01.10. - 17.204.673,00 - 17.204.673,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.05.01.11. - 19.972.500,00 - 19.972.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.05.01.12. - 4.056.000,00 - 4.056.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.05.01.14. - 2.300.000,00 - 2.300.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.05.01.15. - 2.040.000,00 - 2.040.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.05.01.17. - 34.525.000,00 - 34.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.05.01.18. - 211.386.000,00 - 211.386.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.05.01.37. - 3.030.000,00 - 3.030.000,00 pelaksanaan pelayanan administrasi
perkantoran
Kode
Halaman 38
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.05.02. - 55.975.300,00 46.925.000,00 102.900.300,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.05.02.05. - - 16.500.000,00 16.500.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.05.02.07. - - 10.625.000,00 10.625.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5.01.01.05.02.09. - - 14.300.000,00 14.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
5.01.01.05.02.10. - - 5.500.000,00 5.500.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.05.02.22. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.01.01.05.02.24. - 49.975.300,00 - 49.975.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.05.03. - 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.05.03.02. - 20.715.000,00 - 20.715.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
5.01.01.05.05. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.05.05.01. - 5.500.000,00 - 5.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.06. - 570.565.000,00 59.600.000,00 630.165.000,00 KECAMATAN TIMPEH
5.01.01.06.01. - 469.035.000,00 30.600.000,00 499.635.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.06.01. - 469.035.000,00 30.600.000,00 499.635.000,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.06.01.01. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.06.01.01. - 12.667.000,00 - 12.667.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.06.01.02. - 14.493.500,00 - 14.493.500,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.06.01.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.06.01.06. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.06.01.07. - 65.580.000,00 - 65.580.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.06.01.08. - 53.280.000,00 - 53.280.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.06.01.09. - 4.830.000,00 - 4.830.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.06.01.10. - 20.038.000,00 - 20.038.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.06.01.11. - 13.403.500,00 - 13.403.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.06.01.12. - 1.950.000,00 - 1.950.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.06.01.13. - - 29.600.000,00 29.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.06.01.14. - 15.508.000,00 - 15.508.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.06.01.15. - - 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.06.01.17. - 33.530.000,00 - 33.530.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.06.01.18. - 224.855.000,00 - 224.855.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.06.02. - 73.530.000,00 29.000.000,00 102.530.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.06.02.05. - - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.06.02.10. - - 11.000.000,00 11.000.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.06.02.22. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.01.01.06.02.24. - 55.530.000,00 - 55.530.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.06.03. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.06.03.05. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
5.01.01.06.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.06.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.07. - 496.776.051,00 80.000.000,00 576.776.051,00 KECAMATAN KOTO SALAK
5.01.01.07.01. - 447.153.651,00 31.000.000,00 478.153.651,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kode
Halaman 39
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.07.01. - 447.153.651,00 31.000.000,00 478.153.651,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.07.01.01. - 17.735.000,00 - 17.735.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.07.01.01. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.07.01.02. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.07.01.02. - 10.307.550,00 - 10.307.550,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.07.01.06. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.07.01.07. - 67.180.000,00 - 67.180.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.07.01.08. - 78.820.000,00 - 78.820.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.07.01.09. - 5.900.000,00 - 5.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.07.01.10. - 17.031.801,00 - 17.031.801,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.07.01.11. - 7.630.000,00 - 7.630.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.07.01.12. - 732.000,00 - 732.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.07.01.13. - - 11.000.000,00 11.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.07.01.14. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.07.01.17. - 25.870.000,00 - 25.870.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.07.01.18. - 204.947.300,00 - 204.947.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.07.02. - 45.622.400,00 49.000.000,00 94.622.400,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.07.02.10. - - 35.500.000,00 35.500.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.07.02.24. - 45.622.400,00 - 45.622.400,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.07.02.42. - - 13.500.000,00 13.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
5.01.01.07.05. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.07.05.01. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.08. - 553.356.500,00 74.000.000,00 627.356.500,00 KECAMATAN ASAM JUJUHAN
5.01.01.08.01. - 457.029.000,00 56.000.000,00 513.029.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.08.01. - 457.029.000,00 56.000.000,00 513.029.000,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.08.01.01. - 18.869.400,00 - 18.869.400,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.08.01.01. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.08.01.02. - 21.727.000,00 - 21.727.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.08.01.02. - 6.600.000,00 - 6.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.08.01.06. - 1.815.000,00 - 1.815.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.08.01.07. - 73.340.000,00 - 73.340.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.08.01.08. - 40.998.500,00 - 40.998.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.08.01.09. - 1.850.000,00 - 1.850.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.08.01.10. - 16.308.300,00 - 16.308.300,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.08.01.11. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.08.01.12. - 1.229.500,00 - 1.229.500,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.08.01.13. - - 56.000.000,00 56.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.08.01.17. - 61.035.000,00 - 61.035.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.08.01.18. - 202.406.300,00 - 202.406.300,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Kode
Halaman 40
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.08.02. - 69.327.500,00 18.000.000,00 87.327.500,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.08.02.10. - - 18.000.000,00 18.000.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.08.02.22. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.01.01.08.02.24. - 51.327.500,00 - 51.327.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.08.03. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.08.03.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
5.01.01.08.05. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.08.05.01. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.09. - 597.847.000,00 7.500.000,00 605.347.000,00 KECAMATAN KOTO BESAR
5.01.01.09.01. - 525.355.400,00 1.500.000,00 526.855.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.09.01. - 525.355.400,00 1.500.000,00 526.855.400,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.09.01.01. - 12.834.750,00 - 12.834.750,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.09.01.01. - 29.910.000,00 - 29.910.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.09.01.02. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.09.01.02. - 10.092.100,00 - 10.092.100,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.09.01.06. - 1.430.000,00 - 1.430.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.09.01.07. - 69.564.500,00 - 69.564.500,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.09.01.08. - 82.786.300,00 - 82.786.300,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.09.01.09. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.09.01.10. - 11.786.270,00 - 11.786.270,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.09.01.11. - 8.672.500,00 - 8.672.500,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.09.01.12. - 2.255.000,00 - 2.255.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.09.01.13. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.09.01.14. - 3.159.000,00 1.500.000,00 4.659.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.09.01.17. - 41.961.600,00 - 41.961.600,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.09.01.18. - 217.603.380,00 - 217.603.380,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.09.02. - 32.241.600,00 6.000.000,00 38.241.600,00 Peningkatan Pelayanan terpadu
Kecamatan
5.01.01.09.02. - 32.241.600,00 6.000.000,00 38.241.600,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.09.02.10. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.09.02.24. - 32.241.600,00 - 32.241.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.09.03. - 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.09.03.05. - 35.250.000,00 - 35.250.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
5.01.01.09.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.09.05.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.10. - 527.534.135,00 49.200.000,00 576.734.135,00 KECAMATAN PADANG LAWEH
5.01.01.10.01. - 414.104.135,00 10.200.000,00 424.304.135,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.10.01. - 414.104.135,00 10.200.000,00 424.304.135,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.10.01.01. - 3.465.000,00 - 3.465.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.10.01.01. - 7.001.500,00 - 7.001.500,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
Kode
Halaman 41
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.10.01.02. - 4.130.000,00 - 4.130.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.10.01.02. - 2.775.000,00 - 2.775.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.10.01.03. - 13.100.000,00 10.200.000,00 23.300.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
5.01.01.10.01.06. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.10.01.07. - 67.280.000,00 - 67.280.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.10.01.08. - 53.580.000,00 - 53.580.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.10.01.09. - 2.450.000,00 - 2.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.10.01.10. - 19.092.480,00 - 19.092.480,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.10.01.11. - 5.767.655,00 - 5.767.655,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.10.01.12. - 3.613.000,00 - 3.613.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.10.01.14. - 5.798.000,00 - 5.798.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.01.01.10.01.15. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.10.01.17. - 37.454.000,00 - 37.454.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.10.01.18. - 184.897.500,00 - 184.897.500,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.10.02. - 80.930.000,00 39.000.000,00 119.930.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.10.02.05. - - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.10.02.09. - - 3.000.000,00 3.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
5.01.01.10.02.10. - - 19.000.000,00 19.000.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.10.02.22. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.01.01.10.02.24. - 60.930.000,00 - 60.930.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.10.03. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
5.01.01.10.03.05. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
5.01.01.10.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.10.05.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
5.01.01.11. - 669.480.750,00 43.888.000,00 713.368.750,00 KECAMATAN TIUMANG
5.01.01.11.01. - 617.573.550,00 37.000.000,00 654.573.550,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
5.01.01.11.01. - 617.573.550,00 37.000.000,00 654.573.550,00 Program Penyelenggaraan
Musyawarah Pembangunan desa
5.01.01.11.01.01. - 15.247.000,00 - 15.247.000,00 Penyelenggaraan Musyawarah
Pembangunan Desa
5.01.01.11.01.01. - 50.100.000,00 - 50.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
5.01.01.11.01.02. - 3.075.000,00 - 3.075.000,00 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan
5.01.01.11.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
5.01.01.11.01.06. - 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
5.01.01.11.01.07. - 77.585.000,00 - 77.585.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
5.01.01.11.01.08. - 83.697.000,00 - 83.697.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
5.01.01.11.01.09. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
5.01.01.11.01.10. - 30.271.900,00 - 30.271.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
5.01.01.11.01.11. - 11.303.200,00 - 11.303.200,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
5.01.01.11.01.12. - 1.258.000,00 - 1.258.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
5.01.01.11.01.13. - - 37.000.000,00 37.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
5.01.01.11.01.14. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
Kode
Halaman 42
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.01.01.11.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
5.01.01.11.01.17. - 59.784.000,00 - 59.784.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
5.01.01.11.01.18. - 258.872.450,00 - 258.872.450,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
5.01.01.11.02. - 46.907.200,00 6.888.000,00 53.795.200,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
5.01.01.11.02.10. - - 6.888.000,00 6.888.000,00 Pengadaan mebeleur
5.01.01.11.02.24. - 46.907.200,00 - 46.907.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
5.01.01.11.05. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
5.01.01.11.05.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
6. - 935.995.720,00 18.625.000,00 954.620.720,00
6.01. - 935.995.720,00 18.625.000,00 954.620.720,00
6.01.01. - 935.995.720,00 18.625.000,00 954.620.720,00
6.01.01.01. - 372.596.550,00 - 372.596.550,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
6.01.01.01.01. - 301.760.550,00 - 301.760.550,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.01.01.01. - 26.100.000,00 - 26.100.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
6.01.01.01.01.02. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
6.01.01.01.01.06. - 1.900.000,00 - 1.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
6.01.01.01.01.07. - 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.01.01.01.01.08. - 49.775.000,00 - 49.775.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.01.01.09. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
6.01.01.01.01.10. - 13.786.550,00 - 13.786.550,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.01.01.01.01.11. - 21.500.000,00 - 21.500.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.01.01.01.01.12. - 1.848.000,00 - 1.848.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6.01.01.01.01.14. - 7.054.000,00 - 7.054.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
6.01.01.01.01.17. - 9.400.000,00 - 9.400.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
6.01.01.01.01.18. - 106.397.000,00 - 106.397.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
6.01.01.01.02. - 70.836.000,00 - 70.836.000,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.01.02.22. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.01.02.24. - 40.836.000,00 - 40.836.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.02. - 563.399.170,00 18.625.000,00 582.024.170,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
6.01.01.02.01. - 362.091.370,00 - 362.091.370,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
6.01.01.02.01.01. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
6.01.01.02.01.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
6.01.01.02.01.06. - 15.410.000,00 - 15.410.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
6.01.01.02.01.07. - 32.700.000,00 - 32.700.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
6.01.01.02.01.08. - 55.758.370,00 - 55.758.370,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6.01.01.02.01.09. - 10.900.000,00 - 10.900.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
6.01.01.02.01.10. - 14.330.000,00 - 14.330.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
6.01.01.02.01.11. - 10.225.000,00 - 10.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
6.01.01.02.01.12. - 3.007.000,00 - 3.007.000,00 Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
6.01.01.02.01.14. - 3.960.000,00 - 3.960.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
6.01.01.02.01.17. - 17.800.000,00 - 17.800.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
Kode
Halaman 43
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
Uraian Urusan, Organisasi, Program
dan Kegiatan
1 2 3 4 5 6=3+4+5
6.01.01.02.01.18. - 180.301.000,00 - 180.301.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
6.01.01.02.02. - 164.057.800,00 18.625.000,00 182.682.800,00 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
6.01.01.02.02.10. - 13.500.000,00 18.625.000,00 32.125.000,00 Pengadaan mebeleur
6.01.01.02.02.22. - 53.000.000,00 - 53.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
6.01.01.02.02.24. - 97.557.800,00 - 97.557.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
6.01.01.02.03. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
6.01.01.02.03.02. - 12.250.000,00 - 12.250.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
6.01.01.02.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
6.01.01.02.05.01. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah 639.171.000,00 219.497.304.002,00 317.236.660.366,03 537.373.135.368,03
Pulau Punjung, 29 Desember 2016
BUPATI DHARMASRAYA
SUTAN RISKA