outubro – dezembro 2005 prestaÇÃo de contas 4º trimestre de 2005 secretaria de estado da saÚde
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Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
PRESTAÇÃO DE CONTAS4º TRIMESTRE de 2005
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Atendendo ao art. 12 da Lei 8.689 de
27/07/1993 e o art 9. Do Decreto Federal
n. 1.651 de 28/09/1995.
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Orçamento e Execução Orçamento e Execução
FinanceiraFinanceira
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
RESUMO DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIADA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 2005
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
110 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58 - - - - - 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58
120 - - - - - 2.000.000,00 1.004.589,62 50,2 1.004.589,62 50,23 2.000.000,00 1.004.589,62 50,23 1.004.589,62 50,23
810 434.833,18 416.602,84 95,81 416.182,84 95,71 10.188.747,00 706.526,11 6,93 701.897,96 6,89 10.623.580,18 1.123.128,95 10,57 1.118.080,80 10,52
820 13.565.800,00 13.565.800,00 100,00 13.565.800,00 100,00 - - - - - 13.565.800,00 13.565.800,00 100,00 13.565.800,00 100,00
830 209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96 312.452.564,40 245.867.732,11 78,7 245.788.360,68 78,66 522.405.014,17 428.566.203,92 82,04 426.264.590,34 81,60
835 1.925.954,06 1.719.933,47 89,30 1.719.933,47 89,30 11.745.860,00 5.550,00 0,05 5.550,00 0,05 13.671.814,06 1.725.483,47 12,62 1.725.483,47 12,62
840 1.537.266,74 1.535.664,10 99,90 1.488.924,34 96,86 27.100.424,60 8.590.231,31 31,70 8.585.802,36 31,68 28.637.691,34 10.125.895,41 35,36 10.074.726,70 35,18
845 23.828.786,04 18.473.937,32 77,53 18.448.737,32 77,42 67.407.708,17 5.140.179,37 7,63 4.767.662,37 7,07 91.236.494,21 23.614.116,69 25,88 23.216.399,69 25,45
880 55.610.025,29 45.475.018,91 81,77 45.475.018,91 81,77 59.363.000,00 30.095.212,58 50,70 30.095.212,58 50,70 114.973.025,29 75.570.231,49 65,73 75.570.231,49 65,73
TOTAL 656.244.891,20 601.339.129,31 91,63 599.044.527,40 91,28 490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35 1.146.503.195,37 892.749.150,41 77,87 889.993.602,97 77,63
SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 4º TRIMESTRE/05
POR PROGRAMAS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PROGR.FONTES: 0100, 3100 E 159 OUTRAS FONTES: 223, 228, 242, 260 E 280 TODAS AS FONTES: 0100, 0159, 223, 228, 242, 260, 280 E 3100
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
242 Recuros de Outras Fontes - Arrecadação Própria - Serviços de Saúde
260 Recuros de Outras Fontes - Aluguéis
280 Recursos de Outras Fontes - Rendimentos de Aplicação Financeira
3100 Recursos do Tersouro - Contra Partida de Convênios
Fonte dos Recursos
Posição das despesas empenhadas e liquidadas Recursos De Todas as Fontes - 4º trimestre/2005
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
SES 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58
FES 306.855.115,08 263.885.428,45 86,00 261.590.826,54 85,25
TOTAL 656.244.891,20 601.339.129,31 91,63 599.044.527,40 91,28
FONTES: 0100, 3100, 159
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
SES - - - - -
FES 490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35
TOTAL 490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35
OUTRAS FONTES: 223, 228, 242, 260, 280
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
SES 349.389.776,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58
FES 797.113.419,25 555.295.449,55 69,66 552.539.902,11 69,32
TOTAL 1.146.503.195,37 892.749.150,41 77,87 889.993.602,97 77,63
TODAS AS FONTES: 0100, 0159, 223, 228, 242, 260, 280, 3100
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
4096 AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
4102 AÇÕES PROGR.SAÚDE-PREV.REABIL. CARDIOVASCULAR
4106 AÇÕES PROGR.EM SAÚDE - ORTESES E PRÓTESES
4124 AÇÕES PROGR.SAÚ-PRÉ NATAL PARTO PUERP.E ABORTO
4130 AÇÕES PROGR.SAÚDE ESPECIF.P/CONTROLE E COMB.AIDS
4131 AÇÕES PROGR.EM SAÚDE-VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
4132 AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
4138 AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE ESCOLAR
4139 AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE
5326 AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - COORD. ESTRAT. DA FAMÍLIA
9473 AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE IDOSO
1.050.000,00 1.050.000,00
DENOMINAÇÃO DO PROGRAMARECURSO DO TESOURO
0100 E 3100 RECURSO DE OUTRAS
FONTES VALOR ORÇADO VALOR ORÇADO
-
1.100.000,00 5.000.000,00 6.100.000,00
5.000,00 52.500,00 57.500,00
RECURSO DE TODAS AS FONTES
VALOR ORÇADO
5.000,00 52.500,00 57.500,00
8.200,00 113.000,00 121.200,00
1.385.000,00 6.396.814,60 7.781.814,60
10.000,00 105.000,00 115.000,00
57.500,00
350.000,00 2.929.260,00 3.279.260,00
5.000,00 52.500,00 57.500,00
1.176.364.928,69TOTAL GERAL 686.093.928,69 490.271.000,00
2.000,00 21.000,00 23.000,00
5.000,00 52.500,00
ORÇAMENTO DA SECRETARIA DA SAÚDE E DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PROGRAMAS E AÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2005
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 4º
TRIMESTRE/05
POR PROGRAMAS E AÇÕES - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO %
349.389.77,12 337.453.700,86 96,58 337.453.700,86 96,58
254.024.365,20 253.944.913,22 99,97 253.944.913,22 99,97 - - -
11.872.920,59 11.872.920,59 100,00 11.872.920,59 100,00 - - -
1.234.387,40 1.234.387,40 100,00 1.234.387,40 100,00 - - -
54.519.758,93 43.944.106,93 80,60 43.944.106,93 80,60 - - -
2.373.361,44 2.364.509,57 99,63 2.364.509,57 99,63 - - -
25.364.982,56 24.092.863,15 94,98 24.092.863,15 94,98 - - -
- - - - - 2.000.000,00 1.004.589,62 50,23
434.833.,18 416.602,84 95,81 416.182,84 95,71 10.188.747,00 706.526,11 6,93
19.305,12 14.112,08 73,10 14.112,08 3.594.247,00 4.628,13 1,2915
- - - - - 312.000,00 - -
137.016,37 135.626,37 98,99 135.626,37 98,99 2.205.000,00 76.571,84 34,831
187.541,45 175.894,15 93,79 175.474,15 93,57 2.257.500,00 3.088,00 1,372
14.075,00 14.075,00 100,00 14.075,00 100,00 315.000,00 129.462,74 412,23
76.895,24 76.895,24 100,00 76.895,24 100,00 1.505.000,00 492.775,40 328,41
13.565.800,00 13.565,800,00 100 13.565,800,00 100
2.057.000,00 2.057.000,00 100,00 2.057.000,00 100,00 - - -
3.421.800,00 3.421.800,00 100,00 3.421.800,00 100,00 - - -
1.687.400,00 1.687.400,00 100,00 1.687.400,00 100,00 - - -
5.121.000,00 5.121.000,00 100,00 5.121.000,00 100,00 - - -
1.278.600,00 1.278.600,00 100,00 1.278.600,00 100,00 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A INSTITUIÇÕES PRIVADA-SES
CONTR.P/MAN.HOSP. TERC - HOSP. DEP. AFONSO GHIZO
CONTR P./MAN.HOSP.TERC.HELIO D.ANJOS ORTIZ-CURITIB.
CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. SÃO PAULO - XANXERÊ
IMPL.NOVO MOD.GESTÃO UNID. HOSP. TERC.
CAPAC. RH AÇÕES PROG. SAÚDE AREA ASSIST.
CAPAC. RH AÇÕES PROG. SAÚDE AREA ADM.
CAP.RH AÇÕES PROG.SAÚDE P/PROF.SAÚDE GEST.SOC.CIV
CAPAC.RH AÇÕES PROG.EM SAÚDE AREA DE VIGIL.EM SAÚDE
CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP.MARIETA KONDER BOR.
IMPL.NOVO MOD.GESTÃO REDE ASSIST.PROPR. DA SES
CONTR.MAN.HOSP.TERC - HOSP. REG. L.V. FERREIRA
SÍNTESE DA POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS-RECURSOS DE TODAS AS FONTES ATÉ O 4º TRIMESTRE/05
IMPLANT. DA POLÍTICA DE EDUC. PERMAN. SAÚDE P/SUS
DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO
ENCARGOS COM INATIVOS - SES
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SES
110 - APOIO ADM INISTRATIVO
821 - AUTONOM IA GERENCIAL DA REDE ASSISTENCIAL-SES
MANUT. E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - SES
MANUT. SERV. E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - SES
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SES
MANUTENÇÃO ESCOLA FORMAÇÃO SAÚDE - EFOS
ENCARGOS COM ESTAGIÁRIOS - SES
120 - PRIM EIRA CHANCE - ESTAGIÁRIOS
810 - DESENVIM ENTO DE RECURSOS HUM ANOS - SUS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96 312.452.564,40 245.867.732,11 78,69 245.788.360,68 78,66
14.436.669,33 13.958.370,93 96,69 13.946.537,96 96,6 210.766.826,00 196.748.742,63 93,35 196.748.742,63 93,35
418.100,00 418.100,00 100 418.100,00 100,0 - - - - -
1.334.000,00 1.334.000,00 100 1.334.000,00 100,0 - - - - -
669.000,00 669.000,00 100 659.910,13 98,6 - - - - -
895.000,00 895.000,00 100 694.308,89 77,6 - - - - -
261.000,00 261.000,00 100 201.000,00 77,0 - - - - -
4.038.000,00 4.038.000,00 100 4.037.978,84 100,0 - - - - -
70.000,00 70.000,00 100 70.000,00 100,0 - - - - -
1.682.881,19 1.682.881,19 100 1.682.839,40 100,0 - - - - -
959.182,00 959.182,00 100 959.182,00 100,0 - - - - -
1.100.000,00 1.100.000,00 100 1.030.000,00 93,6 - - - - -
2.630.000,00 2.630.000,00 100 2.430.000,00 92,4 - - - - -
490.000,00 490.000,00 100 390.000,00 79,6 - - - - -
160.000,00 160.000,00 100 160.000,00 100,0 - - - - -
- - - - - - - - - -
829.000,00 829.000,00 100 754.000,00 91,0 - - - - -
1.049.000,00 1.049.000,00 100 868.024,00 82,7 - - - - -
1.143.000,00 1.143.000,00 100 1.140.520,35 99,8 - - - - -
458.000,00 458.000,00 100 457.749,03 99,9 - - - - -
- - - - - - - - - -
274.000,00 274.000,00 100 274.000,00 100,0 - - - - -
- - - - - - - - - -
477.500,00 477.500,00 100 474.965,24 99,5 - - - - -
789.200,00 789.200,00 100 787.999,00 99,8 - - - - -
557.000,00 557.000,00 100 500.533,66 89,9 - - - - -
687.000,00 687.000,00 100 685.624,00 99,8 - - - - -
1.343.000,00 1.343.000,00 100 1.255.000,00 93,4 - - - - -
837.000,00 837.000,00 100 837.000,00 100,0 - - - - -
585.000,00 585.000,00 100 585.000,00 100,0 - - - - -
663.000,00 663.000,00 100 511.287,20 77,1 - - - - -
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-CONCÓRDIA
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-CAÇADOR
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
AUX.UNID.MUN.DE ASSIST.EM SAÚDE CONV.SUS-S.L.OESTE
AUX.UNID.MUN.DE ASSIST.EM SAÚDE CONV.SUS-SÃO JOSÉ
AUX.UNID.MUN.DE ASSIST.EM SAÚDE CONV.SUS-LAGUNA
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-CHAPECÓ
FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CURITIBANOS
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-BLUMENAU
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CAMPOS NOVOS
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-XANXERÊ
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-JARAGUÁ DO SUL
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-ITUPORANGA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-XANXERÊ
CUSTEIO UNIDADES ASSIST. CONVENIADAS AO SUS
AUX.UNID.MUN. ASSIST. SAÚDE CONV. SUS - VIDEIRA
AUX.UNID.MUN. ASSIST. SAÚDE CONV. SUS - S.M.OESTE
AUX.UNID.MUN.ASSIST. SAÚDE CONV.SUS - CAÇADOR
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-CRICIÚMA
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-ITUPORAN
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-BLUMEN
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-CURITIB.
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-ITAJAÍ
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-JAR. DO S.
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-CANOINHAS
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-BRUSQUE
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-TUBARÃO
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-S.M.O
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-VIDEIRA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-TUBARÃO
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-ARARANGUÁ
RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96
1.442.000,00 1.442.000,00 100,00 1.321.285,66 91,6
673.000,00 673.000,00 100 673.000,00 100,0
579.000,00 579.000,00 100 579.000,00 100,0
922.500,00 922.500,00 100 922.092,47 100,0
578.000,00 578.000,00 100 578.000,00 100,0
535.000,00 535.000,00 100 468.039,20 87,5
100.000,00 100.000,00 100 100.000,00 100,0
1.890.000,00 1.890.000,00 100 1.888.063,47 99,9
1.190.000,00 1.190.000,00 100 1.190.000,00 100,0
130.000,00 130.000,00 100 130.000,00 100,0
507.500,00 507.500,00 100 427.500,00 84,2
790.000,00 790.000,00 100 790.000,00 100,0
1.366.000,00 1.366.000,00 100,00 1.321.399,20 96,7
2.635.140,00 2.635.140,00 100 2.435.140,00 92,4
620.000,00 620.000,00 100 370.000,00 59,7
149.000,00 149.000,00 100 149.000,00 100,0
103.000,00 103.000,00 100 103.000,00 100,0
2.054.000,00 2.054.000,00 100 2.054.000,00 100,0
- - - - -
29.088.900,00 25.488.900,00 88 25.468.600,00 87,6
1.060.000,00 1.060.000,00 100 1.044.224,00 98,5
6.628.000,00 6.628.000,00 100 6.628.000,00 100,0
1.483.000,00 1.483.000,00 100 1.369.051,80 92,3
- - - - -
100.000,00 100.000,00 100,00 100.000,00 100,0
205.000,00 205.000,00 100 205.000,00 100,0
55.000,00 55.000,00 100 55.000,00 100,0
348.000,00 348.000,00 100 298.000,00 85,6
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CONCÓRDIA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-PALMITOS
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-MARAVILHA
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR. CONV.SUS-JOINVILLE
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-MAFRA
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-LAGES
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-LAGUNA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - MAFRA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - LAGES
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - IBIRAMA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAUDE CONV.SUS - ITAJAÍ
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUC.CONV.SUS-MARAVILHA
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS - PALMITOS
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - JOINVILLE
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - BRUSQUE
AUX.UNID.ASS.SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-C. NOVOS
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-S.L.D.OESTE
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-RIO DO SUL
AUX.UNID. EM SAÚDE S/FINS LUCR.CONV.SUS-S.JOAQUIM
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-SÃO JOSÉ
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - JOAÇABA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-SÃO JOAQUIM
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-RIO DO SUL
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS-CANOINHAS
RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159
FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ. S/FINS LUCR.CONV.SUS-JOAÇABA
AUX.UNID.ASSIST.SAÚ.S/FINS LUCR.CONV.SUS-ARARANG.
AUX.UNID.ASSIST.SAÚDE S/FINS LUCR.CONF.SUS-IBIRAMA
AUX.UNID.MUN.ASSIST.SAÚDE CONV.SUS - CHAPECÓ
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
209.952.449,77 182.698.471,81 87,02 180.476.229,66 85,96 312.452.564,40 245.867.732,11 78,69 245.788.360,68 78,66
17.654,78 14.262,68 81 14.262,68 80,8 - - - - -
12.620,00 9.085,59 72 9.085,59 72,0 - - - - -
- - - - - - - - - -
18.580,00 14.211,80 76 14.211,80 76,5 - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
21.839,15 15.415,00 71 15.415,00 70,6 - - - - -
18.671.571,19 17.897.136,35 96 17.896.811,82 95,9 7904761 4595485,51 58,1357 4595485,51 58,1357
4.009.512,68 3.738.872,97 93 3.738.872,97 93,3 19275400 9848357,65 51,0929 9819638,92 50,9439
- - - - - - - - - -
- - - - - 84.000,00 - - - -
- - - - - 1050000 - - - -
70.211,00 62.561,00 89 62.561,00 89,1 - - - - -
- - - - - - - - - -
2.502,00 828,26 33 828,26 33,1 - - - - -
20.480,00 15.261,05 75 15.261,05 74,5 - - - - -
8.459,80 8.459,80 100 8.459,80 100,0 - - - - -
14.803,95 12.125,86 82 12.125,86 81,9 - - - - -
15.020,59 10.727,41 71 10.727,41 71,4 - - - - -
1.576,35 478,31 30 478,31 30,3 - - - - -
59.883,00 59.361,00 99 59.361,00 99,1 - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
3.380,00 - - - - - - - - -
14.147,80 10.097,77 71,37 10.097,77 71,4 - - - - -
7.788,00 4.501,27 58 4.501,27 57,8 - - - - -
24.741,85 24.013,75 97 24.013,75 97,1 - - - - -
19.413,00 19.413,00 100 19.413,00 100,0 - - - - -
7.650,00 7.650,00 100 7.650,00 100,0 - - - - -
2.455,00 2.455,00 100 2.455,00 100,0 - - - - -
- - - - - - - - - -
7.048,00 6.920,90 98 6.920,90 98,2 - - - - -
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
FORTALECIMENTO DA GESTÃO - SUS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - LAGUNA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - SÃO JOSÉ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - SÃO JOAQUIM
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - CURITIBANOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - PALMITOS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - MAFRA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - ITUPORANGA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - VIDEIRA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - TUBARÃO
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - SÃO MIGUEL
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR - SÃO LOURENÇO
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - JOINVILLE
IMPLANT.SIST. PLANEJAMENTO CONTROLE MATERIAIS
PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SAÚDE
IMPLANTAÇÃO DO NUCLEO CIÊNCIA E TECNOL. EM SAÚDE
MANUT.DO CONS.ESTAD. DE SAÚ. E AÇÕES DO CONTR.SOC
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - CAÇADOR
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - MARAVILHA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - XANXERÊ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - BLUMENAU
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - IBIRAMA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - BRUSQUE
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - ITAJAÍ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - RIO DO SUL
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - JOAÇABA
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR-JARAGUÁ DO SUL
RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - CHAPECÓ
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - CANOINHAS
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL GS-SDR - LAGES
ESTRUTURAÇÃO ORGANIZ. GS-SDR-CAMPOS NOVOS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
1.925.954,06 1.719.933,47 89,30 1.719.933,47 89,30 11.745.860,00 5.550,00 0,05 5.550,00 0,05
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
730.306,32 730.306,32 100,00 730.306,32 100,00 - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
1.195.647,74 989.627,15 82,77 989.627,15 82,77 11.640.860,00 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - 105.000,00 5.550,00 5,29 5.550,00 5,29
- - - - - - - - - -
1.537.266,74 1.535.664,10 99,90 1.488.924,34 96,86 27.100.424,60 8.590.231,31 31,70 8.585.802,36 31,68
- - - - - 52.500,00 - - - -
- - - - - 118.750,00 - - - -
- - - - - 78.750,00 - - - -
- - - - - 118.750,00 - - - -
- - - - - 118.750,00 27.821,79 23,43 27.428,79 23,10
- - - - - 128.750,00 - - - -
- - - - - 128.750,00 - - - -
- - - - - 128.750,00 - - - -
- - - - - 128.750,00 - - - -
- - - - - - - - - -
43.560,00 43.560,00 100,00 43.560,00 100,00 52.500,00 - - - -
DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-SÃO JOSÉ
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-BLUMENAU
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRABALHADOR MACRO-MAFRA
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-JOAÇABA
FORTALEC.AÇÕES PROG.SAÚDE-DIABET. HIPERT.ARTERIAL
ADEQ.E CRED.CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-JOAÇAB
CRED.DE CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-ARARANGUÁ
CRED. CONSÓRC. INTERM.DE SAÚDE NO SUS-CHAPECÓ
IMPL.E MAN.DO TRANS.DO SIST.DE ATEND.PRE H. MOV.INT.
CRED. DE CONSÓRC. INTER. DE SAÚDE NO SUS-CANOINHAS
ATUAL.PLANO DIRETOR DE REG.DAS AÇÕES E SERV.ASSIST.
CREDENC. CONSÓRCIOS INTERM. DE SAÚDE NO SUS
CREDENC.DE CONSÓRC.INTERM. DE SAÚDE NO SUS-LAGUNA
CREDENC. DE CONSÓRC. INTERM.DE SAÚDE NO SUS-LAGES
CREDENC.DE CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-JOINVILL
PROG. PACT. INTEG. DE AÇÕES E SERV. DE ASSIST. SAÚDE
REGIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
CRED. DE CONSÓRCIOS INTERM. DE SAÚDE NO SUS
IMPLANTAR HOSP. REG. ATEND. URG./EMERG. - BLUMENAU
IMPLANTAR HOSP.REG. ATEND.URG./EMERG-S.M. DOESTE
CRED. CONSÓRC. INTERM.DE SAÚDE - JARAGUÁ DO SUL
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ADEQ.E CRED.CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-S. M. O
ADEQ.E CRED.CONSÓRC.INTERM.DE SAÚDE NO SUS-MARAV
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-CRICIÚMA
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-CHAPECÓ
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRABALHADOR MACRO-LAGES
IMPL.MAN. AÇÕES SAÚDE TRAB. MACRO-JOINVILLE
ATENDIMENTO DE OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR
AÇÕES PROGRAMÁTICAS DE SAÚDE BUCAL
POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
1.537.266,74 1.535.664,10 99,90 1.488.924,34 96,86 27.100.424,60 8.590.231,31 31,70 8.585.802,36 31,68
1044000 1044000 100 1044000 100 - - - - -
- - - - - 6.411.000,00 1898681,86 29,616 1898231,86 29,609
329562,75 329306,11 99,9221 329306,11 99,9221 290.610,00 - - - -
- - - - - 21.000,00 - - - -
- - - - - 21.000,00 - - - -
- - - - - 124.500,00 - - - -
39885,09 39445,09 98,8968 39445,09 98,8968 3.200.000,00 2128875,66 66,527 2128875,66 66,5274
- - - - - 1.050.000,00 25000 2,381 25000 2,38095
- - - - - 52.500,00 - - - -
31305,42 31305,42 100 31305,42 100 4746000 - - - -
- - - - - 52.500,00 - - - -
31739,76 31739,76 100 - - 3.090.260,00 1208744,71 39,115 1208744,71 39,1147
- - - - - 52.500,00 - - - -
16323,72 15417,72 94,4498 417,72 2,55898 6.642.054,60 3301107,29 49,7 3297521,34 49,6461
- - - - - 105.000,00 - - - -
- - - - - 52.500,00 - - - -
890 890 100 890 100 113.000,00 - - - -
- - - - - 21.000,00 - - - -
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
23.828.786,04 18.473.937,32 77,53 18.448.737,32 77,42 67.407.708,17 5.140.179,37 7,63 4.767.662,37 7,07
- - - - - 157.500,00 - - - -
1219 1219 100 1219 100 63.000,00 - - - -
304630,34 304630,34 100 304630,34 100 4.061.914,17 987361,37 24,308 987361,37 24,3078
- - - - - 157.500,00 - - - -
- - - - - 6.594.377,00 - - - -
69656,64 54515,64 78,2634 54515,64 78,2634 5.467.245,00 1977790,64 36,175 1977790,64 36,1753
- - - - - 157.500,00 - - - -
- - - - 157.500,00 - - - -
139477,35 139477,35 100 139477,35 100 52.500,00 - - - -
15774,15 15774,15 100 15774,15 100 315000 - - - -
4.726,60 4.726,60 100,00 4.726,60 100,00 105.000,00 327 0,3114 - -
3591080,66 3577605,22 99,6248 3577605,22 99,6248 8.400.000,00 - - - -
689963,94 91965,4 13,329 91965,4 13,329 525.000,00 - - - -
18095841,57 13456702,99 74,3635 13431502,99 74,2243 7.255.312,00 628390,36 256200,36
- - - - - 262.500,00 - - - -
440878,5 412345 93,528 412345 93,528 106.180,00 1.910,00 1.910,00
- - - - - - - - - -
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CONSTRUÇÃO DO HEMOCENTRO DE BLUMENAU
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE MEDICAMENTOS
MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ UNID. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - TFD - INTERESTADUAL
AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
MOBILIÁRIO E EQUIP. P/O COMPLEXO ONCOLÓGICO
AÇÕES PROGR.ESTRAT.SAÚDE FAMÍLIA PROG.INCLUS.SOC
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
AÇÕES PROGR. EM SÁUDE - LABORAT. DE SAÚDE PÚBLICA
AÇÕES PROGR. SAÚDE - PROGR. EST. DE SAÚDE MENTAL
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE-ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
AÇÕES PROGR.SAÚDE-PREV.VIOLÊN.MULHER CRIAN ADOL.
AMPLIAÇÃO REF. UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SES
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE JOAÇABA
CONSTRUÇÃO LABORATÓRIO REGIONAL - BLUMENAU
MOBILIÁRIO E EQUIP. P/ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE ESCOLAR
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - EDUCAÇÃO EM SAÚDE
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - COORD. ESTRAT. DA FAMÍLIA
AMPLIAÇÃO REF. UNID. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SES
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE CRICIÚMA
AMPLIAÇÃO REF. UNID. ASSIST. SAÚDE PRÓPRIAS DA SES
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE-VIGILÂNCIA NUTRICIONAL
AÇÕES PROGRAMÁTICAS EM SAÚDE - SAÚDE DO IDOSO
MOBIL. EQUIP. P/HOSP. MATERNO INFANTIL DE JOINVILLE
MOBILIÁRIO E EQUIP. P/UNID. ASSISTENCIAIS DE SAÚDE
CONSTR. DO INSTIT. DE ANATOM. PATOLÓGICA
MOBILIÁRIO EQUIP. P/UNIDADES ADMINISTR. DA SAÚDE
ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE
AÇÕES PROGR.SAÚDE-PREV.REABIL. CARDIOVASCULAR
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ORTESES E PRÓTESES
AÇÕES PROGR.SAÚ-PRÉ NATAL PARTO PUERP.E ABORTO
AÇÕES PROGR.SAÚDE ESPECIF-P/CONTROLE E COMB. AIDS
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280RECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159
CONCLUSÃO DA CONSTR. DO COMPLEX. HOSP. DO CEPON
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO % ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
ADEQUAÇÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA SAÚDE 23.828.786,04 18.473.937,32 77,53 18.473.937,32 77,42 67.407.708,17 5.140.179,37 7,53 4.767.662,37 7,07
317667,29 278890,63 87,79331042 278890,63 87,793 420.000,00 - - - -
134559 119022 88,45339219 119022 88,453 157500 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - 25.970.000,00 1544400 5,9469 1544400 5,947
- - - - - 157.500,00 - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - 525000 - - - -
- - - - - 105.000,00 - - - -
- - - - - 6.129.680,00 - - - -
23311 17063 73,19720304 17063 73,197 - - - - -
- - - - - 105.000,00 - - - -
55610025,29 45475018,91 81,77485745 45475018,91 81,775 59.363.000,00 30095212,58 50,697 30095212,58 50,7
- - - - - - - - - -
162409,82 142006,14 87,4369173 142006,14 87,437 1528000 - - - -
4.202.792,24 4.202.792,24 100 4.202.792,24 100 1.785.000,00 - - - -
51244823,23 41130220,53 80,26219614 41130220,53 80,262 56.050.000,00 30095212,58 53,694 30095212,58 53,69
DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159 RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280
MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.PROGR.INCL.SOCIAL-PROCIS
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MOBILIÁRIO E EQUIP. P/LABORAT. REGIONAL DE MAFRA
MOBIL. E EQUIP. P/O LABORAT. REGIONAL DE CRICIÚMA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA FÍSICA P/VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DESENVOLV. MANUT.SISTEMA CONPLEXOS REGULADORES
MOBIL.EQUIP. P/O SERV. DE ATENÇÃO MÓV. DE URG. SAMU
MOBIL.E EQUIP.P/O LABORATÓRIO REGIONAL DE JOAÇABA
EQUIP.P/ASSIST. DA SAÚDE-PLANO DIRETOR INVESTIMENT.
CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO REGIONAL DE MAFRA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MOBILIÁRIO E EQUIP. P/CENTROS HEMOTERÁPICOS
CONCLUSÃO CONSTR.HOSP.MATER. INFANTIL-JOINVILLE
MOBIL. E EQUIP. P/MODERNIZ. DO PARQUE DE INFORMÁT.
IMPL.PLANO DIR. DE INVEST.P/AÇÕES SERV.ASSIST.A SAÚ.
ESTRUT. REDE INFORMAT.PROGR. SUPRIM. SERV. E MANUT.
POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
55.610.025,29 45.475.018,91 81,77 45.475.018,91 81,77
- - - - -
162.409,82 142.006,14 87,44 142.006,14 87,44
4.202.792,24 4.202.792,24 100 4.202.792,24 100
51.244.823,23 41.130.220,53 80,26 41.130.220,53 80,26
656.244.891,20 601.339.129,31 91,63 599.044.527,40 91,28
ORÇADO EMPENHADO % LIQUIDADO %
59.363.000,00 30.095.212,58 50,70 30.095.212,58 50,70
- - - - -
1.528.000,00 - - - -
1.785.000,00 - - - -
56.050.000,00 30.095.212,58 53,69 30.095.212,58 53,69
490.258.304,17 291.410.021,10 59,44 290.949.075,57 59,35
DENOMINAÇÃO DA AÇÃORECURSO DO TESOURO 0100, 3100 E 159
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
TOTAL GERAL
AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.PROGR.INCL.SOCIAL-PROCIS
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
RECURSO DE OUTRAS FONTES 223, 228, 242, 260 E 280DENOMINAÇÃO DA AÇÃO
TOTAL GERAL
MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
AÇÕES PROGR.ASSIST.FARM.PROGR.INCL.SOCIAL-PROCIS
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
AÇÕES PROGR. EM SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
POSIÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES - Programas
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Serviços e Ações de Serviços e Ações de
AssistênciaAssistência
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
TETO FINANCEIRO MENSAL DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS E TERAPIA RENAL
SUBSTITUTIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - 2005
2.128.027,82 10,2 3.519.204,34 15,9 5.647.232,16 12,8
16.866.512,74 81,1 15.720.439,99 66,9 32.586.952,74 73,6
18.994.540,56 91,4 19.239.644,33 85,0 38.234.184,90 86,4
- 3.069.583,00 13,1 3.069.583,00 6,9
1.794.557,67 8,6 1.190.608,77 5,1 2.985.166,44 6,7
20.789.098,23 100,0 23.499.836,11 100,0 44.288.934,34 100,0
PAB FIXO ePAB AMPLIADO
TOTALGESTÃO PLENA
MUNICIPAL-GPSM%
TOTAL GESTÃO ESTADUAL-GPSE
TOTAL GERAL
%DESCRIÇÃO
Medicamentos Excepcionais
TOTAL GERALDO ESTADO
MAC
Subtotal SIA/SIH - SUS
%
TRS - Terapia Renal Substitutiva
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
PRODUÇÃO AMBULATORIAL NO ESTADO
Outubro / Dezembro de 2005
Tipo Prestador Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.Aprovado
PRIVADO COM FINS LUCRATIVOS 1.755.776 1.698.729 9.963.005,98 9.719.263,08
PRIVADO OPTANTE PELO SIMPLES 371.562 363.052 2.138.765,28 2.089.880,34
PUBLICO FEDERAL 217.237 216.940 1.426.153,23 1.424.534,02
PUBLICO ESTADUAL 758.727 734.577 7.711.496,53 7.546.227,56
PUBLICO MUNICIPAL 12.116.059 11.099.843 23.688.628,95 20.807.330,04
PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS 216.896 186.622 2.741.985,38 2.505.664,64
FILANTROPICO COM CNAS VALIDO 750.086 713.705 12.105.882,71 11.831.596,59
SINDICATO 117.991 106.939 190.247,11 170.079,14
Total 16.304.334 15.120.407 59.966.165,17 56.094.575,41
Tipo de Gestao Qtd.Apresentada Qtd.Aprovada Vl.Apresentado Vl.Aprovado
Gestao Piso de Atenção Basica Municipal 6.659.203 6.151.856 8.002.530,99 7.331.721,81
Gestao Plena do Sistema Municipal 6.020.206 5.927.411 23.425.369,39 23.108.384,22
Gestao Estadual Plena 3.624.925 3.041.140 28.538.264,79 25.654.469,38
Total 16.304.334 15.120.407 59.966.165,17 56.094.575,41
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO ESTADO
Outubro / Dezembro de 2005Tipo de Gestao Internações Valor Total
Gestao Plena do Sistema Municipal 40.630 29.802.695
Gestao Estadual Plena 53.111 32.337.727
Total 93.741 62.140.422
Tipo Prestador Internações Valor Total
Contratado 6.963 4.090.140
Contratado optante SIMPLES 707 252.511
Federal 1.825 1.181.897
Estadual 17.946 14.842.988
Municipal 5.497 3.730.308
Filantrópico 15.763 8.303.009
Filantrópico isento tributos e contr.sociais 45.040 29.739.569
Total 93.741 62.140.422 OBS: Produção de Outubro e Novembro projetada até dezembro proporcionalmente.
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Assistência Farmacêutica BásicaAssistência Farmacêutica Básica:
• Em medicamentos = 178 municípios com R$ 535.940,01535.940,01
• Em recursos financeiros = 115 municípios com R$ 1.000.285,501.000.285,50
• Saúde Mental: R$ 559.561,44559.561,44 p/ 83 municípios que fazem parte
do Programa de Saúde Mental
• Medicamentos Estratégicos para os programasMedicamentos Estratégicos para os programas : R$ 87.987,34R$ 87.987,34
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Medicamentos Excepcionais/Alto Custo:Medicamentos Excepcionais/Alto Custo:
• Valores transferidos pelo MS no Trimestre = R$ 11.226.902,2211.226.902,22
• Custo do atendimento no Trimestre = R$ 17.559,865,4117.559,865,41
• Novos Pacientes incluídos no Trimestre = 3.303
• Total de Pacientes atendidos ao final do Trimestre = 21.735
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Demandas Judiciais:Demandas Judiciais:
• Custo do atendimento no Trimestre = R$R$ 7.368.682,137.368.682,13
• Novos Pacientes incluídos no Trimestre = 260
• Total de Pacientes atendidos ao final do Trimestre = 1.183
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
LACEN
• O Laboratório possui um Convênio 973/03, com um saldo de R$
22.051,64, 05, deste valor foram gastos R$ 3.180,00 para prestação
de serviços de consultoria, contemplado no referido convênio,
ficando um saldo de R$ 18.871,64
• Participações de eventos, treinamentos, bem como serviços de
Correios são subsidiados pela DVS e DIVE, através da PPI.
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
198.070198.070 análises laboratoriais realizados no
trimestre.
ATIVIDADES
Descrição da ação/ atividades%Executando e/ou
Produzido no trimestreValores aplicados em R$
Compra de kits 95,75 2.596.648,23
Produção de Meios de Cultura e Reagentes 0,74 20.204,78
Aquisição de materiais específica de laboratório 2,75 71.980,75
Aquisição de materiais de consumo 0,28 6.343,44
Matérias de escritório 0,19 4.649,69
Equipamentos -
Prestação de serviços (Consultoria) 0,12 3.180,00
Combustível 0,17 4.467,14
TOTAL 100,00 2.707.474,03
LACEN
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Serviços e Ações de Serviços e Ações de
VigilânciaVigilância
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
AÇÕES RESULTADOS
03 Gerências Regionais de Saúde
15 municípios
Distribuição de imunobiológicos 1.100.000 doses
Distribuição de insumos 350.000 seringas e agulhas
Seminário sobre Vigilância Alimentar e Nutricional para municípiosparticipantes do PROCIS.
62 participantes
Capacitação em Tuberculose para médicos e enfermeiros do PSF(Florianópolis e São José).
118 participantes
Oficina de Avaliação das ações da Tuberculose – tratamentosupervisionado.
150 participantes
95 participantes
Oficina Estadual para avaliação do Programa de Hanseníase. 120 participantes
Capacitação para Implantação do SINAN nos municípios da Gerência de Saúde de Concórdia.
20 técnicos
Manutenção/reinstalação do SINAN e SINASC nosmicrocomputadores dos municípios e Gerência de Saúde.
IMUNOPREVENIVEIS E IMUNIZAÇÃO
CONTROLE DE AGRAVOS
Capacitação e reciclagem dos técnicos que atuam nas regiões deChapecó e SMO, sobre condutas para suspeição, diagnóstico etratamento de casos de Hanseníase.
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Oficina com os médicos de referência em genotipagem e chefias deserviço para definição do fluxo para o exame.
35 participantes
Capacitação dos técnicos de laboratórios para a coleta de genotipagemrealizado em conjunto com Lacen.
60 participantes
Treinamento para médicos em Manejo Clínico em DST. 42 participantes
Capacitação em notificação e investigação, sífilis em gestante e vigilânciado HIV.
32 participantes
Lançamento do Comitê Empresarial de Prevenção às DST/HIV/Aids deSanta Catarina.
45 participantes
Avaliação de 32 Planos de Ações e Metas de 33 municípios do Estado deSanta Catarina que recebem este incentivo.
32 Planos
Oficina Saúde Bucal em DST/HIV/Aids da Região Sul. 45 participantes
PROGRAMA DE DST/ HIV/ Aids
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
No período de Outubro a Dezembro/ 2005 Total Custeio e Investimentos R$ R$ 750.030,00
Realização de investigação entomológica nos municípios de ocorrência de surtode LTA (Bal, Camboriú e Itapema).
Realizado captura de flebotomíneos
Captura de roedores para identificação do hantavírus no município de Jaborá. 15 técnicos
Capacitação em raiva para o município de Criciúma. 65 participantes
Capacitação de médicos e enfermeiros da rede de serviços de saúde dosmunicípios da Gerência Regional de Itajaí.
23 participantes
Capacitação em Leptospirose e Hantavirose nas Gerências de Saúde de SãoMiguel D’oeste e município de Tijucas.
125 participantes
Capacitação de Agentes de Saúde no Programa de Controle da Dengue dasGerências de Saúde de Chapecó e São Miguel D’ Oeste.
57 participantes
CONTROLE DE ZOONOSES
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços
JAN. A DEZ. / 2005 4º TRIMESTRE
1.1. – Inspeção em Serviços Hospitalares edemais unidades com internação ou cirurgias. 267 156 31
1.2 – Inspeção em Serviços de Hemoterapia eBanco de Células e tecidos.
186 181 90
1.4 – Laboratório Clínico, intra e extra-hospitalar. 558 162 115
2.1 – Inspeção em Indústrias de Alimentos. 1077 146 62
2.2 – Monitoramento de Alimentos. 150 amostras 254 93
NÚMERO DE ESTABELECUMENTOS CADASTRADOS
Nº DE ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS
1 – SERVIÇOS DE SAÚDE:
OBJETO DA INSPEÇÃO
1.3 – Inspeção em Serviços de ApoioDisgnóstico e Terapêutico (Hemodiálise,Quimioterapia, Ra- diodiagnóstico Médico eOdon- tológico, Medicina Nuclear, Ra-dioterapia, intra e extra-hospitalar).
2 – PRODUÇÃO E CONSUMO DE ALIMENTOS:
763 216 20
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços
3.1 – Inspeção em Empresas Produtoras de Medicamentos. 21 18 83.2 – Inspeção em Comércio Farmacêutico (Farmácias deManipulação, Distribuidora e Importadora de Medicamentos eInsumos Farmacêuticos).
102 120 50
3.3 – Inspeção em Empresas Fabricantes de Saneanates. 76 53 13
3.4 – Inspeção em Empresas Fabricantes de Cosméticos. 44 28 9
4.1 – Inspeção em Empresas Produtoras de Produtos Médicos. 15 8 6
4.2 – Inspeção em Empresas Distribuidoras de Produtos Médicos.
3 10 7
5.1. – Inspeção em Asilos, Serviços de Nutrição, Clínica Médica,Ambulância, Sistema Prisional, Consultório Médico eOdontológico, Atenção Psicosocial, Comunidade Terapêutica eoutros.
Nº de Processos Protocolado
s
176 26
4 – TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE:
5 – ESTABELECIMENTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE:
3 – MEDICAMENTOS E DEMAIS PRODUTOS:
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
6 – Análise de projetos de construção, reforma e ampliação deestabelecimentos de Saúde
Nº de Processos Protocolados
98 37
7.1 – Verificação da aplicação do Plano de Gerenciamento deResíduos de Serviços de Saúde.
187 hospitais 46 ---
7.2 – Implantação do Plano Estadual de Vigilância da Qualidadeda Água para Consumo Humano – SISAGUA.
174 municípios 95 ---
8.1 – Licenciamento Federal junto a ANVISA. Qtd. Proc. Protocol. 110 28
8.2 – Notificação e/ou registro de Produtos. Qtd. Proc. Protocol. 295 159
7 – FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE:
8 – ANÁLISE DE PROCESSOS:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
9 – CAPACITAÇÃO EM VISA: Nº Particip. Jan. a Dez. / 2005 4º TRIMESTRE
9.1 – Monitoração da Propagan-da de Medicamentos eProdutos sujeitos à Vigilância Sanitária – 24h/aula.
18 MARÇO ---
9.2 – Capacitação para Profissio-nais de Saúde dosHospitais e Regionais de Saúde – SINAIS – 24h/aula.
29 MAIO
9.3 – Capacitação em Ações Bá-sicas de Vigilância Sanitária– 280h/aula (2 turmas).
90 --- OUT./NOV./DEZ.
9.4 Capacitação em Ações de Média Complexidade –Análise de Projetos Básicos de Arquitetura deEstabelecimentos Assistenciais de Saúde e de Interesse daSaúde – 40h/aula.
25 --- SETEMBRO
9.5 – Capacitação em Ações de Média Complexidade –Inspeção em Indústrias de Conserva – 40h/aula.
28 --- OUTUBRO
9.6 – Workshop – Uso Racional de Medicamentos sobRegime Especial de Controle – 8h/aula.
54 JUNHO ---
9.7 – SISÁGUA - Sistema de Informação do Controle deÁgua para o consumo humano – 16h/aula.
19 --- OUTUBRO
9.8 – Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, com oapoio do Conselho Estadual de Saúde – 16h/aula.
649 --- SETEMBRO
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
10 – RECURSOS FINANCEIROS: JAN. A DEZ. / 4º TRIMESTRE10.1 – Recebidos (Fontes)
ANVISA: R$ 100.250,13 (mensal) R$ 2.992.287,13 R$ 614.430,88
FNS: R$ 53.357,59 (mensal).
10.2 – Aplicados:- Custeio das VISAS Regionais e Nível Central paraexecução das ações de média e alta complexidade;- Manutenção da DVS;- Equipamentos e Material Permanente;- Material de Consumo; R$ 2.679.959,91 R$ 511.693,65- Passagens;- Serviços de Terceiros.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA Produção de Serviços
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Obras e Melhorias na Obras e Melhorias na
rede Estadualrede Estadual
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
AuditoriasAuditorias
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
AUDITORIAS DO SISTEMA DE SAÚDE
Abril / Junho 2005 – 4º TRIMESTREAbril / Junho 2005 – 4º TRIMESTRE
• PROCESSOS NOVOS: referente aos processos de auditoria que foram iniciados no período, procedentes do Ministério da Saúde, demanda espontânea de usuários, ouvidoria, Regionais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde.
• PROCESSOS CONCLUÍDOS E ARQUIVADOS: referente a todos os processos que foram apurados e concluídos, no período.
• PROCESSOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO: processos que apresentaram irregularidades passíveis de serem encaminhados para apuração pelo Ministério Público, de acordo com o Programa de Combate à Abusividade de Cobrança no Sistema Único de Saúde.
• PROCESSOS ENCAMINHADOS A ÓRGÃO DE CLASSE: se referem à denúncias que envolvem a atuação de profissionais de saúde, sendo encaminhados para o respectivo conselho profissional.
• ADVERTÊNCIAS EMITIDAS: encaminhadas a prestadores de serviços ao SUS, por irregularidades referentes à cobrança e atendimento.
• GLOSAS EFETUADAS: descontos em processamentos do SIH/SUS referentes à irregularidades apontadas em auditoria em prestadores hospitalares.
GLOSAS GLOSAS EFETUADASEFETUADAS
R$ 15.234,00R$ 15.234,00
RESSARCIMENTOSRESSARCIMENTOSREALIZADOSREALIZADOS
R$ 1.480,00R$ 1.480,00
AUDITORIAS E VISTORIAS REALIZADAS AUDITORIAS E VISTORIAS REALIZADAS “IN LOCO”“IN LOCO” PELA EQUIPE CENTRAL PELA EQUIPE CENTRAL
2323
PROCESSOS PROCESSOS NOVOSNOVOS
PROCESSOS PROCESSOS CONCLUÍDOS E CONCLUÍDOS E ARQUIVADOSARQUIVADOS
PROCESSOS PROCESSOS ENCAMINHADOS ENCAMINHADOS AO MINISTÉRIO AO MINISTÉRIO
PÚBLICOPÚBLICO
PROCESSOS PROCESSOS ENCAMINHADOS ENCAMINHADOS AOS ÓRGÃOS DE AOS ÓRGÃOS DE
CLASSECLASSE
ADVERTÊNCIAADVERTÊNCIAS EMITIDASS EMITIDAS
6767 211211 1919 1212 1717
EM EM ANDAMENTO ANDAMENTO ATÉ 30/06/05 ATÉ 30/06/05
(ACUMULADO)(ACUMULADO)
668668
Outubro – Dezembro 2005Outubro – Dezembro 2005
Mecanismo de participação e
comunicação com a
população e gestores para
identificar necessidades e
acompanhar a oferta e
produção de serviços na
saúde.
Possibilidade de identificação
e avaliação do grau de
satisfação da população em
relação aos serviços de
saúde prestados;
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