orÇamento do municÍpio de apucarana exercÍcio...

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MUNICIPIO DE APUCARANA SECRETARIA DA FAZENDA ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE APUCARANA EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 LEI ORÇAMENTÁRIA VOLU II Consolidação dos Proamas de Goveo APUCARANA, PR 2016

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MUNICIPIO DE APUCARANA SECRETARIA DA FAZENDA

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE APUCARANA

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2017 LEI ORÇAMENTÁRIA

VOLUME II

Consolidação dos Programas de Governo

APUCARANA, PR

2016

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PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Secretaria de FazendaPraça Preso Kennedy, 25 - CentroCEP 86800-235, Apucarana - PRTelefone: O(xx) 43 3162-4269

Apucarana, Prefeitura Municipal da Apucarana

Secretaria de Fazenda

Orçamento do Município de Apucarana exercício financeiro 2017:projeto de lei orçamentária - Apucarana, 2016.

Conteúdo: Mensagem municipal - v.1 Texto do projeto de lei, quadrosconsolidados, detalhamento da receita e da despesa - v.2 Consolidaçãodos programas de governo - v.3 Manutenção e Desenvolvimento doEnsino e da Saúde.

1. Orçamento municipal. 2. Proposta orçamentária. 3. Projeto de lei2017.

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Prefeito Municipal

Secretário da Fazenda

Secretário da Gestão Pública

Secretária da Assistência Social

Secretário da Agricultura

Secretária Interina de Esportes

Carlos Alberto Gebrim Preto

Marcello Augusto Machado

Nikolai Cernescu Junior

Suely Cebrian Lopes S. Kaminski

José Luiz Porto

Jossuela Pinheiro

Secretaria Cultural e de Turismo de Apucarana Maria Agar Borba

Secretaria de Saúde Roberto Kaneta

Secretaria Especial de Ensino Superior

Secretaria de Desenvolvimento Humano

Autarquia de Serviços Funerários

Secretária Interina de Juventude

Secretaria da Mulher e Assuntos da Família

Secretaria de Governo

Secretaria de Indústria e Comércio

Secretaria de Meio Ambiente

Secretaria de Obras

Secretaria de Serviços Públicos

Fernando José Freitas

Marli Regina Fernandes da Silva

Marcos Bueno

Jossuela Pinheiro

Denise Canesin Moisés Machado

Othoniel Gonçalves

Moacir Salve

Ewerton Pires

Herivelto Moreno

Jaime Gonçalves

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LEI ORÇAMENTARIA

VOLUME II

CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMAS DE

GOVERNO

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I - CONSOLIDAÇÃO DOS PROGRAMASDE GOVERNO

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Programa de Trabalho, Programa por Funçõese Subfunções, Programa Conforme o Vínculo eDetalhamento do Programa de Governo

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANAUnidade Orcamentaria: 01.01 PODER LEGISLATIVO

Codigo ProjetosEspecificacao

01.000.0000.0.000.000 Legislativa01.031.0000.0.000.000 Acao Legislativa01.031.0001.0.000.000 Atividades Legislativas Dotar o

poder legislativo de uma estrutura

01.031.0001.2.107.000

funcional, compativeldesenvolvimento do municipio.Manutencao das AtividadesLegislativas

com o

Total Unidade Orcarnentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais

9.277.500,009.277.500,009.277.500,00

9.277.500,00

9.277.500,00

9.277.500,00

Total

9.277.500,009.277.500,009.277.500,00

9.277.500,00

9.277.500,00

9.277.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo Especificacao Projetos

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral04.122.0002.0.000.000 Gestao Politicas Publicas Gestao

04.122.0002.2.001.000

governamental do municipio ematendimento as necessidades dapopulacao.Manutencao das Atividades do Gabinete

06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica06.181.0000.0.000.000 Policiamento06.181.0030.0.000.000 da Guarda Municipal deManutencao

ApucaranaManutencao da Guarda Municipal06.181.0030.2.060.000

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais Total

2.176.000,002.176.000,002.176.000,00

2.176.000,002.176.000,002.176.000,00

2.176.000,00 2.176.000,00

1.872.500,00 1.872.500,001.872.500,00 1.872 .500, 001.872.500,00 1.872.500,00

1.872.500,00 1. 872.500,00

4.048.500,00 4.048.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA DE GOVERNO

Codigo Especificacao Projetos

04.122.0002.0.000.000

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral

Gestao

04.122.0002.2.135.00004.122.0003.0.000.000

04.122.0003.2.002.000

Gestao Politicas Publicasgovernamental do municipio ematendimento as necessidades dapopulacao.Manutencao do PROCON

Gestao ProcedimentosdeAdministrativos de GovernoManutencao das Atividades daSecretaria de Governo

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

3.932.000,003.932.000,00

100.000,00

100.000,003.832.000,00

3.832.000,00

3.932.000,00

Total

3.932.000,003.932.000,00

100.000,00

100.000,003.832.000,00

3.832.000,00

3.932.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.03 PROCURADORIA JURIDICA

Codígo Especificacao

28.843.0045.0.000.000 Pagar anualmente as Sentencas

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

1.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,00

9.505.000,00 9.505.000,009.505.000,00 9.505.000,009.505.000,00 9.505.000,00

9.505.000,00 9.505.000,00

1.086.000,00 9.505.000,00 10.591.000,00

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.092.0000.0.000.000 Representacao Judicial e Extrajudicial04.092.0004.0.000.000 Gestao de Atividades Judiciais04.092.0004.2.003.000 Manutencao das Atividades Judiciais

28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais28.843.0000.0.000.000 Servico da Divida Interna

28.843.0045.0.002.000Judiciais.Pagamento de Sentencas Judiciais

Total Unidade Orcamentaria .

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PARANAPrefeitura MUnicipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA DE FAZENDA

Codigo Especificacao

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.123.0000.0.000.000 Administracao Financeira04.123.0005.0.000.000 atividadesdas

da

04.123.0005.2.004.000

ManutencaoadministrativasFazenda.Administracao de Recursos Financeiros

secretaria da

28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais28.843.0000.0.000.000 Servico da Divida Interna28.843.0044.0.000.000 o pagamento dos jurosRealizar

oriundos de quaisquer financiamentosque o Municipio possui e pagamento daDivida do Municipio perante a

28.843.0044.0.001.000terceiros.Juros e Amortizacao da Divida

Total Unidade Orcamentaria .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

6.394.500,00 6.394.500,006.394.500,00 6.394.500,006.394.500,00 6.394.500,00

6.394.500,00 6.394.500,00

11.200.000,00 11.200.000,0011.200.000,00 11.200.000,0011.200.000,00 11.200.000,00

11. 200.000,00 11.200.000,00

6.394.500,00 11.200.000,00 17.594.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA

Codigo Especificacao

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral04.122.0008.0.000.000 Gestao Publica04.122.0008.2.007.000 Manutencao da Secretaria de Gestao

Publica04.122.0008.2.113.000 Aquisicao de Equipamentos e

Materiais PermanentesADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIODE APUCARANAManutencao da Frota Municipal

04.122.0009.0.000.000

04.122.0009.2.008.000

28.000.0000.0.000.000 Encargos Especiais28.843.0000.0.000.000 Servico da Divida Interna28.843.0046.0.000.000 Pagamento de Indenizacoes.28.843.0046.0.003.000 Pagamentos de Indenizacoes

Total Unidade Orcamentaria .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

22.363.641,87 22.363.641,8722.363.641,87 22.363.641,8719.763.641,87 19.763.641,87

19.413.641,87 19.413.641,87

350.000,00 350.000,002.600.000,00 2.600.000,00

2.600.000,00 2.600.000,00

400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00400.000,00 400.000,00

22.363.641,87 400.000,00 22.763.641,87

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.06 CONTROLE INTERNO

Codigo ProjetosESpecificacao

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.124.0000.0.000.000 Controle Interno04.124.0010.0.000.000 Planejar, coordenar e executar as

atividades operacionais do Sistema deControle Interno do Municipio. Atuarde forma previa, concomitante eposterior aos atos administrativos,visando a avaliacao da acaogovernamental e da gestao fiscal dosadministradores municipais, porintermedio da fiscalizacao contabil,financeira,orcamentaria, operacional e

quanto aos principios eregem a administracao

04.124.0010.2.009.000

patrimonial,normas quepublica.Manutencao das Atividades doControle Interno Municipal

565.500,00

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

565.500,00565.500,00565.500,00

565.500,00

565.500,00

Total

565.500,00565.500,00565.500,00

565.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa da TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.07 SECo DA MULHER E ASSUNTOS DA FAMILIA

Codigo Especificacao

11.000.0000.0.000.000 Trabalho11.334.0000.0.000.000 Fomento ao Trabalho11.334.0013.0.000.000 Geracao de emprego e renda11.334.0013.2.050.000 Manutencao do Centro de Oficinas

14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.422.0000.0.000.000 Direitos Individuais, Coletivos e Difus14.422.0012.0.000.000 mulheres em situacao de

14.422.0012.2.012.000

Atenderviolencia.Auxilio a familias fragilizadas pelaviolencia domestica

14.422.0014.0.000.000 Manutencaoadministrativas

dasda

atividadesSecretaria da

14.422.0014.2.010.000Mulher e da FamiliaManutencao da Secretaria da Mulher eFamilia

Total Unidade Orcamentaria .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

275.000,00 275.000,00275.000,00 275.000,00275.000,00 275.000,00275.000,00 275.000,00

1.095.000,00 1.095.000,001.095.000,00 1.095.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,001.065.000,00 1.065.000,00

1.065.000,00 1.065.000,00

1. 370.000,00 1.370.000,00

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Quadro I - Programa da TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Codigo Especificacao Projetos

18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental18.541.0000.0.000.000 Preservacao e Conservacao Ambiental18.541.0006.0.000.000 Administrativos de MeioProcessos

AmbienteManutencao da Secretaria de MeioAmbiente

18.541.0006.2.005.000

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

1.260.910,001.260.910,001.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00

Total

1. 260.910,001. 260.910,001.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora :Orgao :Unidade Orcamentaria:

Codigo

CONSOLIDADO02 PODER EXECUTIVO02.09 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO

Especificacao Projetos

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral04.122.0015.0.000.000 Fomentar e promover

04.122.0015.2.015.000

o comercio,servicosapoiando

gerale

e industrias emo crescimento

fortalecimento dos mesmos.Manutencao da Secretaria deIndustria e Comercio

23.334.0016.0.000.000

23.000.0000.0.000.000 Comercio e Servicos23.334.0000.0.000.000 Fomento ao Trabalho

Fomentar e fortalecer as industrias

23.334.0016.2.017.000

com efetivas na geracao deacoes

emprego e renda.Atendimento ao Setor de Vestuario

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

1.215.000,001.215.000,001.215.000,00

1.215.000,00

62.500,0062.500,0062.500,00

62.500,00

1. 277.500,00

Total

1.215.000,001.215.000,001.215.000,00

1.215.000,00

62.500,0062.500,0062.500,00

62.500,00

1.277.500,00

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Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.10 SECRETARA DE AGRICULTURA

Codigo Especificacao Projetos

20.122.0017.0.000.000

20.000.0000.0.000.000 Agricultura20.122.0000.0.000.000 Administracao Geral

deFomentar, criar alternativasdiversificacao, gerarmelhorar a qualidade dafamilia rural.Manutencao da Secretaria deAgricultura

20.573.0000.0.000.000 Difusao do Conhecimento Cientifico e Te20.573.0017.0.000.000 Fomentar, criar alternativas de

20.122.0017.2.018.000

20.573.0017.2.019.00020.608.0000.0.000.00020.608.0017.0.000.000

renda evida da

diversificacao, gerarmelhorar a qualidade dafarnilia rural.Eventos Rurais

Promocao da Producao Agropecuaria

renda evida da

Fomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerarmelhorar a qualidade da

renda evida da

familia rural.Fomento ao Plantio de Mudas de Cafee Mudas Florestais

20.609.0000.0.000.000 Defesa Agropecuaria

20.608.0017.2.020.000

20.609.0017.0.000.000

20.609.0017.2.021.000

Fomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerarmelhorar a qualidade dafamilia rural.Pecuaria Sustentavel

renda evida da

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

1. 824.500,001.299.500,001.299.500,00

1.299.500,00100.000,00100.000,00

100.000,00410.000,00410.000,00

410.000,0015.000,0015.000,00

15.000,00

1. 824.500,00

Total

1.824.500,001.299.500,001.299.500,00

1.299.500,00100.000,00100.000,00

100.000,00410.000,00410.000,00

410.000,0015.000,0015.000,00

15.000,00

1.824.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Especificacao Projetos

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria08.244.0018.0.000.000 Atender a populacao atraves de um

daacompanhamento intersetorialfamilia, para sua promocao ao nive1da habitacao, transporte, educacao,saude, assistencia social, cultura,lazer e esporte, alimentacao,

e economia

08.244.0018.2.025.000

profissionalizacaosolidaria.Gestao - Manutencao das Ativiades daSecretaria de Assistencia Social

14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente14.243.0019.0.000.000 Captacao, repasse e aplicacao de

recursos destinados a subsidar asatividades da assistencia socialProtecao Social de MediaComplexidade - Conselho Tutelar

14.243.0019.6.002.000

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

3.898.500,003.898.500,003.898.500,00

3.898.500,00

305.830,00305.830,00305.830,00

305.830,00

4.204.330,00

Total

3.898.500,003.898.500,003.898.500,00

3.898.500,00

305.830,00305.830,00305.830,00

305.830,00

4.204.330,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora :Orgao :Unidade Orcamentaria:

Codigo

CONSOLIDADO02 PODER EXECUTIVO02.12 SECRETARIA DE ESPORTES

Especificacao Projetos

27.812.0020.0.000.000

27.000.0000.0.000.000 Desporto e Lazer27.812.0000.0.000.000 Desporto Comunitario

27.812.0020.2.041.00027.812.0020.2.141.000

Manutencao das atividades Desportivase EventosManutencao das Atividades DesportivasFundo Esportivo de Apucarana

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

1.723.100, 001.723 .100,001.723.100,00

1.693.100,0030.000,00

1.723 .100, 00

Total

1.723 .100, 001.723 .100, 001.723 .100, 00

1.693.100,0030.000,00

1.723 .100, 00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Orgao : 02Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.13 SECRETARIA DE OBRAS

Codigo ESpecificacao Projetos

15.451.0026.0.000.000

15.000.0000.0.000.000 Urbanismo15.451.0000.0.000.000 Infra-Estrutura Urbana

Gerenciar as obras publicas, aprovar

15.451.0026.2.061.00015.451.0026.2.062.00015.451.0026.2.063.00015.451.0026.2.064.00015.451.0026.2.065.00015.451.0026.2.067.00015.451.0026.2.115.00015.451.0026.2.116.00015.451.0060.0.000.000

15.451.0060.2.114.00015.451.0069.0.000.000

obras municipes, realizardosservicos de engenharia, topografia earquivo publico de projetos.Manutencao da Secretaria de ObrasManutencao de PavimentopavimentacaoDrenagemAcessibilidadeAquisicao de Veiculas e MaquinariasObras e Instalacoes - DrenagemObras e Instalacoes - Pavimentacao

e Ampliacao de EspacosManutencaoPublicosObras e Instalacoes - Secretarias

Dar condi coes infraestruturapromover o

deindustrial paracrescimento economico

15.451.0069.2.118.000 Aquisicao de Imoveis15.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos

Manutencao do sistema de iluminacaopublica e semaforica.Mantencao do Sistema de IluminacaoPublica e Implantacao de novos elementos de il

Obras e Insta1acoes - IluminacaoPublicaAquisicao de Equipamentos para aIluminacao Publica

15.482.0000.0.000.000 Habitacao Urbana

15.452.0050.0.000.000

15.452.0050.2.068.000

15.452.0050.2.119.000

15.452.0050.2.120.000

15.482.0061.0.000.000

15.482.0061.2.070.000

Cessa0popular.Projetos a Custo Zero

de projetos para moradia

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais Total

21. 628.631,7014.896.631,7014.011.631,70

21.628.631,7014.896.631,7014.011.631,70

2.385.000,00 2.385.000,005.121. 631, 70 5.121. 631, 70

500.000,00 500.000,00355.000,00 355.000,00375.000,00 375.000,0075.000,00 75.000,00

1.200.000,00 1.200.000,004.000.000,00 4.000.000,00

435.000,00 435.000,00

435.000,00 435.000,00450.000,00 450.000,00

450.000,00 450.000,006.670.000,00 6.670.000,006.670.000,00 6.670.000,00

6.570.000,00 6.570.000,00

50.000,00 50.000,00

50.000,00 50.000,0062.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00

62.000,00 62.000,00

21.628.631,70 21.628.631,70

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.14 SECRETARIA DE SERV PUBLICOS

Codigo Especificacao Projetos

15.000.0000.0.000.000 Urbanismo15.452.0000.0.000.000 Servicos Urbanos15.452.0062.0.000.000 Gerir diversas atividades da Seco de

Servicos Pub1icos15.452.0062.2.071.000 Manutencao das Atividades da

Secretaria de Servicos PublicosApucarana Limpa15.452.0062.2.072.000

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

14.613.000,0014.613.000,0014.613.000,00

7.313.000,007.300.000,00

14.613.000,00

Total

14.613.000,0014.613.000,0014.613.000,00

7.313.000,007.300.000,00

14.613.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Orgao : 02Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.15 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

Codigo Especificacao

12.361.0090.0.000.000

12.000.0000.0.000.000 Educacao12.361.0000.0.000.000 Ensino Fundamental

12.361.0090.2.052.00012.361.0090.2.121.000

12.361.0090.2.122.000

Proporcionar um atendimento eficaz noensino infantil municipal.Manutencao das Atividades de EducacaoObras e Instalacoes de UnidadesEscolaresAquisicao de Equipamentos paraSecretaria de Educacao

Total Unidade Orcamentaria .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

1. 680.500,00 1.680.500,001.680.500,00 1.680.500,001. 680.500,00 1.680.500,00

1. 678.500,00 1.678.500,00

1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00

1.680.500,00 1.680.500,00

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PARANA Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017Prefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.16 SECRETARIA DA JUVENTUDE

Codigo Especificacao Projetos

14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente14.243.0021.0.000.000 Desenvolver atividades para os jovens

apucaranenses.Manutencao das Atividades daSecretaria de Juventude

14.243.0021.2.043.000

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

1.311.100,001.311.100,001.311.100,00

1.311 .100,00

1.311.100, 00

Total

1.311.100,001.311.100, 001.311.100, 00

1.311.100, 00

1.311.100,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.17 SECRETARIA DA SAUDE

Codigo Especificacao

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Projetos

10.000.0000.0.000.000 Saude10.122.0000.0.000.000 Administracao Geral10.122.0052.0.000.000 Gerir os recursos afim de realizar os

10.122.0052.2.138.000

pagamentosoperacionaisSaude.Manutencao das atividades

com as despesasde manutencao da Aut. de

administrativas da secretaria de saude

Total Unidade Orcamentaria .

Atividades Oper. Especiais

l75.000,00175.000,00175.000,00

l75.000,00

175.000,00

Total

175.000,00175.000,00175.000,00

l75 .000, 00

175.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Orgao : 02Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO

PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.18 SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR

Codigo Especificacao

12.363.0022.0.000.000

12.000.0000.0.000.000 Educacao12.363.0000.0.000.000 Ensino Profissional

12.363.0022.2.044.000

12.363.0024.0.000.000

12.363.0024.2.046.000

Manutencao da Secretaria de EnsinoSuperiorManutencao da Secretaria de EnsinoSuperior

Oferecer formacao academica em niveltecnica, graduacao, pos graduacao,pesquisa e extensao.Manutencao do POLO da UAB

Total Unidade Orcamentaria .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

349.000,00 349.000,00349.000,00 349.000,00329.000,00 329.000,00

329.000,00 329.000,0020.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00

349.000,00 349.000,00

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PlIRANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 02 PODER EXECUTIVOUnidade Orcamentaria: 02.19 Sec Promocao Artistica, Cultural e Turis

Codigo Especificacao

13.000.0000.0.000.000 Cultura13.392.0000.0.000.000 Difusao Cultural13.392.0051.0.000.000 Manutencao e ampliacao das Atividades

Culturais.Manutencao da Secretaria de PromocaoArtistica, Cultural e Turistica de Apucarana

13.392.0051.2.144.000

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

1. 459.300,00 1.459.300,001.459.300,00 1.459.300,001.459.300,00 1.459.300,00

1.459.300,00 1.459.300,00

1.459.300,00 1.459.300,00

91.267.013,57 21.105.000,00 112.372.013,57

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P1IR1\NAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 03 FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANAUnidade Orcamentaria: 03.01 FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA

Codigo Especificacao

13.392.0051.0.000.000 Manutencao e ampliacao das AtividadesCulturais.Promocao e Organizacao de eventosartisticos e culturaisAquisicao de Equipamentos para aFundacao Cultural

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

310.000,00 310.000,00310.000,00 310.000,00310.000,00 310.000,00

275.000,00 275.000,00

35.000,00 35.000,00

310.000,00 310.000,00

310.000,00 310.000,00

13.000.0000.0.000.000 Cultura13.392.0000.0.000.000 Difusao Cultural

13.392.0051.2.085.000

13.392.0051.2.123.000

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 04 AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOSUnidade Orcamentaria: 04.01 AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS

04.122.0047.0.000.000 Manutencao das Atividades da

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

737.000,00 737.000,00737.000,00 737.000,00737.000,00 737.000,00

689.000,00 689.000,00

48.000,00 48.000,00

737.000,00 737.000,00

737.000,00 737.000,00

Codigo Especificacao

04.000.0000.0.000.000 Administracao04.122.0000.0.000.000 Administracao Geral

04.122.0047.2.049.000Autarquia FunerariaManutencao das Atividades daAutarquia FunerariaAquisicao de Equipamentos para aASERFA

04.122.0047.2.124.000

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Orgao : 06Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao

10.122.0052.0.000.000

10.000.0000.0.000.000 Saude10.122.0000.0.000.000 Administracao Geral

Gerir os recursos afim de realizar os

operacionais de manutencao da Aut. deSaude.Operacoes Especiais - SentencasJudiciasOperacoes Especiais - Indenizacoesda Manutencao da SaudeOperacoes Especiais - Amortizacao daDividaManutencao das atividadesadministrativas da saude municipalManutencao do Conselho Municipal daSaudeAquisicao de Equipamentos para oConselho de Saude

10.301.0000.0.000.000 Atencao Basica

10.122.0052.0.004.000

10.122.0052.0.005.000

10.122.0052.0.006.000

10.122.0052.2.087.000

10.122.0052.2.108.000

10.122.0052.2.125.000

10.301.0052.0.000.000

10.301.0052.2.087.000

10.301.0052.2.088.000

10.301.0052.2.103.000

10.301.0054.0.000.00010.301.0054.2.100.000

10.301.0055.0.000.000

10.301.0055.0.005.000

10.301.0055.0.008.000

10.301.0055.2.098.000

10.301.0055.2.099.000

10.301.0055.2.101.000

pagamentos despesascom as

Gerir os recursos afim de realizar ospagamentos despesascom asoperacionais de manutencao da Aut. deSaude.Manutencao das atividadesadministrativas da saude municipalManutencao das Atividades Basicas daSaudeAmpliacao e Construcao de Predios daSaude Municipal

Atencao de Media Alta ComplexidadePiso da Atencao Basica Variavel -Saude Bucal

Fomentarrnunicipes.Operacoes Especiais - Indenizacoes

a atencao basica aos

da Manutencao da SaudeOperacoes Especiais - Indenizacoes -PAB FIXOPiso da Atencao Basica Fixo - PABFixoPiso da Atencao Basica Variavel -Saude da FamiliaNASF - Nucleo de Apoio a Saude daFamília

10.301.0055.2.102.000 Piso da Atencao Basica Variavel - ACS10.303.0000.0.000.000 Suporte Profilatico e Terapeutico10.303.0053.0.000.000 Assistencia farmaceutica10.303.0053.2.089.000 Basico da Assistencia Farmaceutica10.303.0053.2.090.000 Farmacia Popular10.303.0054.0.000.000 Atencao de Media Alta Complexidade10.303.0054.2.091.000

10.303.0054.2.092.000

Fundo de Acoes Estrategicas eCompensacao - FAECTeto Municipal da Media e AltaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar - MAC

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

110.827.771,15 955.000,00 111.782.771,159.541.910,00 820.000,00 10.361.910,009.541.910,00 820.000,00 10.361.910,00

40.000,00 40.000,00

280.000,00 280.000,00

500.000,00 500.000,00

9.483.910,00 9.483.910,00

53.000,00 53.000,00

5.000,00 5.000,0027.542.241,76 130.000,00 27.672.241,767.834.000,00 7.834.000,00

1.000,00 1.000,00

6.833.000,00 6.833.000,00

1.000.000,002.148.389,44

1. 000.000,002.148.389,44

2.148.389,4417.559.852,32 130.000,00

2.148.389,4417.689.852,32

50.000,00 50.000,00

80.000,00 80.000,00

126.000,00 126.000,00

13.106.714,88 13.106.714,88

1.062.000,003.265.137,44

70.515.215,112.267.256,531.923.816,12

343.440,4168.247.958,58

1. 062.000,003.265.137,44

70.515.215,112.267.256,531. 923.816,12

343.440,4168.247.958,58

12.000.000,00 12.000.000,00

41.960.000,00 41.960.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 06 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade Orcamentaria: 06.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo Especificacao

10.303.0054.2.093.000 Teto Municipal Rede de Urgencia - UPA10.303.0054.2.094.000 Teto Municipal Rede Saude Mental10.303.0054.2.096.000 SAMU (Servico de atendimento moveI

de urgencia) - FederalCEO - Centro de Especialidadesodontologicas

10.304.0000.0.000.000 Vigilancia Sanitaria

10.303.0054.2.097.000

10.304.0057.0.000.000 Vigilancia em Saude10.304.0057.2.104.000 Vigilancia Sanitaria10.304.0057.2.109.000 Canil e Gatil10.304.0057.2.143.000 VigiaSUS10.305.0000.0.000.000 Vigilancia Epidemiologica10.305.0057.0.000.000 Vigilancia em Saude10.305.0057.0.019.000 Operacoes Especiais - Indenizacoes -

NATTA10.305.0057.2.105.000 Piso Variavel de Vigilanica e

Promocao a Saude - NattaVigilancia e Promocao a Saude10.305.0057.2.106.000

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

7.873.958,58 7.873.958,581.105.500,00 1.105.500,00

4.602.800,00 4.602.800,00

705.700,00 705.700,001.470.279,58 1.470.279,581.470.279,58 1.470.279,58

675.699,58 675.699,58184.580,00 184.580,00610.000,00 610.000,00

1.758.124, 70 5.000,00 1. 763.124,701.758.124, 70 5.000,00 1. 763.124,70

5.000,00 5.000,00

639.715,34 639.715,341.118.409,36 1.118.409,36

110.827.771,15 955.000,00 111. 782.771,15

110.827.771,15 955.000,00 111. 782.771,15

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Orgao : 07Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO

INST. DES PESQ E PLANEJAMENTOUnidade Orcamentaria: 07.01 INST DES PESQ E PLANEJAMENTO

Codigo Especificacao Projetos

15.127.0033.0.000.000

15.000.0000.0.000.000 Urbanismo15.127.0000.0.000.000 Ordenamento Territorial

15.127.0033.2.079.00015.127.0036.0.000.00015.127.0036.2.082.00015.127.0036.2.126.000

Implantar uma politica de MobilidadeUrbana visando o sistema de pontos deinteresses publicos e planejamento devias e de transportes.Novos Caminhos

Manutencao das atividades do IDEPPLAN.Manutencao do IDEPPLANAquisicao de Equipamentos para oIDEPPLAN

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais Total

1.965.060,001. 965.060,00

405.500,00

1. 965.060,001.965.060,00

405.500,00

405.500,00 405.500,001.559.560,00 1.559.560,001.549.560,00 1.549.560,00

10.000,00 10.000,00

1.965.060,00 1.965.060,00

1. 965.060,00 1.965.060,00

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Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 09 FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTEUnidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE

Codigo Especificacao

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.243.0000.0.000.000 Assistencia a Crianca e ao Adolescente08.243.0019.0.000.000 Captacao, repasse e ap1icacao de

recursos destinados a subsidar as

08.243.0019.2.140.000atividades da assistencia socialAquisicao de Equipamentos e MaterialPermanente para o FMDCAManutencao do Fundo Municipal deDireitos da Crianca e Adolescente

08.243.0019.6.001.000

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Projetos Atividades Oper. Especiais

381. 000,00381. 000,00381. 000,00

15.000,00

366.000,00

381. 000, 00

381. 000, 00

Total

381. 000, 00381. 000, 00381. 000, 00

15.000,00

366.000,00

381.000,00

381. 000,00

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Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 10 RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade Orcamentaria: 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo Especificacao Projetos

99.000.0000.0.000.000 Reserva de Contingencia99.999.0000.0.000.000 Reserva de Contingencia99.999.0075.0.000.00099.999.0075.2.112.000

Reserva de ContingenciaReserva de Contingencia

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais

1.700.000,001.700.000,001.700.000,001.700.000,00

1. 700.000,00

1.700.000,00

Total

1. 700.000,001.700.000,001.700.000,001.700.000,00

1.700.000,00

1. 700.000,00

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Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 11 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOUnidade Orcamentaria: 11.01 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Codigo Especificacao Projetos

14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.241.0000.0.000.000 Assistencia ao Idoso14.241.0018.0.000.000 Atender a populacao atraves de um

acompanhamento intersetorial dafamilia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao,saude, assistencia social, cultura,lazer e esporte, alimentacao,

14.241.0018.2.024.000

profissionalizacaosolidaria.Manutencao do Fundo Municipal do

e economia

Idoso

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais

34.000,0034.000,0034.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

Total

34.000,0034.000,0034.000,00

34.000,00

34.000,00

34.000,00

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Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Orgao : 12Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCAUnidade Orcamentaria: 12.01 AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA

Codigo Especificacao Projetos

12.306.0048.0.000.000

12.000.0000.0.000.000 Educacao12.306.0000.0.000.000 Alimentacao e Nutricao

Tempo

escolaresTransporte EscolarManutencao das atividades do ensinofundamentalAquisicao de Equipamentos paraEducacaoPrograma Educacional de Resistenciaas Drogas e a Violencia

12.365.0000.0.000.000 Educacao Infantil

12.306.0048.2.054.00012.361.0000.0.000.00012.361.0040.0.000.000

12.361.0040.2.056.000

12.361.0040.2.127.00012.361.0040.2.128.00012.361.0048.0.000.000

12.361.0048.2.053.000

12.361.0048.2.055.00012.361.0048.2.057.000

12.361.0048.2.129.000

12.361.0048.2.139.000

12.365.0048.0.000.000

12.365.0048.2.058.000

EducacaoIntegralAlimentacao Escolar

de Qualidade em

Ensino FundamentalSubsidiar aApucarana.Desenvolvimento da Educacao Basica e

Educacao Basica de

Valorizacao dos Profissionais da EducacaoAquisicao de Equipamentos - FUNDEBObras e Instalacoes - FUNDEB

EducacaoIntegralObras e instalacoes em unidades

de Qualidade Tempoem

EducacaoIntegralManutencao do Ensino Infantil

de Qualidade Tempoem

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais Total

74.102.433,113.403.425,003.403.425,00

74.102.433,113.403.425,003.403.425,00

3.403.425,0065.454.008,1145.852.500,00

3.403.425,0065.454.008,1145.852.500,00

43.652.500,00 43.652.500,001.000.000,00 1.000.000,001.200.000,00 1.200.000,00

19.601.508,11 19.601.508,11

500.000,00 500.000,003.810.008,11 3.810.008,11

14.143.500,00 14.143.500,00

1.098.000,00 1.098.000,00

50.000,00 50.000,005.245.000,00 5.245.000,005.245.000,00 5.245.000,00

5.245.000,00 5.245.000,00

74.102.433,11 74.102.433,11

74.102.433,11 74.102.433,11

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Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 13 Comdec - Coord Munic Defesa CivilUnidade Orcamentaria: 13.01 Comdec - Coord Munic Defesa Civil

Codigo ESpecificacao Projetos

06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica06.182.0000.0.000.000 Defesa Civil06.182.0049.0.000.000 O Municipio

especificosuporte ao

necessita de um programacom a finalidade de darpessoal da Defesa Civil a

06.182.0049.2.059.000

fim de subsidiar o trabalho a serexecutado.Defesa Civil

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais

50.000,0050.000,0050.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Total

50.000,0050.000,0050.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Orgao : 14Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALUnidade Orcamentaria: 14.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo Especificacao Projetos

08.244.0018.0.000.000

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria

Atender a popu1acao atraves de um

08.244.0018.2.034.000

08.244.0018.2.037.000

08.244.0018.2.038.000

08.244.0018.2.130.00008.244.0019.0.000.000

08.244.0019.2.026.00008.244.0019.2.031.000

08.244.0019.2.033.000

08.244.0019.2.040.000

acompanhamento intersetorial dafamilia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao,saude, assistencia social, cultura,lazer alimentacao,e esporte,profissionalizacaosolidaria.IGD - Indice de GestaoDescentralizadaPAIF - Servico de Protecao e

economiae

Atendimento Integral a Familia desenvolvidos nos CRAServicos de Reordenamento do Servicode Convivenicia e Fortalecimento de VinculosAquisicao de Equipamentos pelo IGD

Captacao,recursos

e aplicacao dea subsidar as

repassedestinados

atividades da assistencia socialSubvencoes as Entidades AssistenciaisProtecao Social de MediaComplexidade - CREAS/PAEFI e CREAS-Medidas socio EducaProtecao Social de Alta Complexidade- Pessoas em Situacao de RuaBeneficios Eventuais

14.241.0019.0.000.000

14.000.0000.0.000.000 Direitos da Cidadania14.241.0000.0.000.000 Assistencia ao Idoso

e aplicacao dea subsidar as

14.241.0019.2.029.000

14.242.0000.0.000.00014.242.0019.0.000.000

14.242.0019.2.032.000

Captacao, repassedestinadosrecursos

atividades da assistencia socialProtecao Social de MediaComplexidade - Pessoas Idosas e suas familias

Assistencia ao Portador de DeficienciaCaptacao,recursos

repasse e aplicacao dedestinados a subsidar as

atividades da assistencia socialProtecao Social de Alta Complexidade- Residencia Inclusiva

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais Total

2.249.950,002.249.950,00

776.500,00

2.249.950,002.249.950,00

776.500,00

80.000,00 80.000,00

432.000,00 432.000,00

llO.OOO,OO 110.000,00154.500,00 154.500,00

1.473.450,00 1.473.450,00

800.000,00 800.000,00

238.450,00 238.450,00

205.000,00 205.000,00230.000,00 230.000,00

235.765,00 235.765,0011. 880,00 11.880,0011.880,00 11.880,00

11.880,00223.885,00223.885,00

11.880,00223.885,00223.885,00

223.885,00 223.885,00

2.485.715,00 2.485.715,00

2.485.715,00 2.485.715,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 15 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROSUnidade Orcamentaria: 15.01 FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS

Codigo Especificacao

06.000.0000.0.000.000 Seguranca Publica06.182.0000.0.000.000 Defesa Civil06.182.0041.0.000.000 Reequipar os Bombeiros.06.182.0041.2.048.000 Manutencao do Fundo de

Reequipamentos dos Bombeiros de Apucarana06.182.0041.2.131.00006.182.0041.2.132.000

Obras e Instalacoes dos BombeirosAquisicao de Equipamentos para osBombeiros

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

800.000,00 800.000,00800.000,00 800.000,00800.000,00 800.000,00

350.000,00 350.000,00300.000,00 300.000,00

150.000,00 150.000,00

800.000,00 800.000,00

800.000,00 800.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercicio de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 16 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGASUnidade Orcamentaria: 16.01 FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS

Codigo Especificacao Projetos

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria08.244.0019.0.000.000 aplicacaoCaptacao,

recursosderepasse e

destinados a subsidar as

08.244.0019.2.133.000atividades da assistencia socialManutencao do Fundo MunicipalAntidrogas

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Atividades Oper. Especiais

45.000,0045.000,0045.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Total

45.000,0045.000,0045.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora : CONSOLIDADOOrgao : 17 FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO D APUCARANAUnidade Orcamentaria: 17.01 FUNDO MUNICIPAL DO PATRONATO D APUCARANA

Codigo Especificacao

08.000.0000.0.000.000 Assistencia Social08.244.0000.0.000.000 Assistencia Comunitaria08.244.0019.0.000.000 aplicacao deCaptacao,

recursos

repasse e

destinados a subsidar as

08.244.0019.2.134.000atividades da assistencia socialManutencao do Fundo Municipal deAlternativas PenaisAquisicao de equipamentos para oFundo de Patronato de Apucarana

08.244.0019.2.142.000

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Projetos Atividades Oper. Especiais

115.000,00115.000,00115.000,00

100.000,00

15.000,00

115.000,00

115.000,00

Total

115.000,00115.000,00115.000,00

100.000,00

15.000,00

115.000,00

115.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro I - Programa de TrabalhoExercício de 2017

Unidade Gestora ..... : CONSOLIDADOOrgao : 18 FUNDO DO MEIO AMBIENTEUnidade Orcamentaria: 18.01 FUNDO DO MEIO AMBIENTE

18.541.0007.0.000.000 ICMS Ecologico para um Ambiente

Projetos Atividades Oper. Especiais Total

380.000,00 380.000,00380.000,00 380.000,00380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

294.477.492,83 22.060.000,00 316.537.492,83

Codigo Especificacao

18.000.0000.0.000.000 Gestao Ambiental18.541.0000.0.000.000 Preservacao e Conservacao Ambiental

18.541.0007.2.006.000SustentavelGestao Ambiental

Total Unidade Orcamentaria .

Total do Orgao .

Total Geral .

Total do Orgao•••••••• ••••• •• 0.0 ••• o •••

sa •.• .ll·.il'\8j , 'nec 'C1O''lC Te' r:-J_' Li ',,<

.I80.00U,Oll 380.000,00

380.000,00 380.000,00

294.477.492,83 22.060.000,00 316.537.492,83

.10<:9J ('6]:9J .••••.•..•.••. , .••••••••

Total Geral ............................

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro II - Programa de Trabalho de GovernoDemonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade GestoraCodigo

01.000.000001.031.000001.031.0001

04.000.000004.092.000004.092.000404.122.000004.122.0002

04.122.0003

04.122.000804.122.0009

04.122.0015

04.122.0047

04.123.000004.123.0005

04.124.000004.124.0010

06.000.000006.181. 000006.181.0030

06.182.000006.182.004l06.182.0049

CONSOLIDADOEspecificacao Projetos

LegislativaAcao LegislativaAtividades Legislativas Dotar opoder legislativo de uma estruturafuncional I compativel com odesenvolvimento do municipio.

AdministracaoRepresentacao Judicial e ExtrajudicialGestao de Atividades Judiciais

Administracao GeralGestao Politicas GestaoPublicasgovernamentalatendimentopopulacao.Gestao de Procedimentos Administrativos

do municipioas necessidades

emda

de GovernoGestao PublicaADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIO DEAPUCARANAFomentar e promover O comercio,servicos e industrias em geral apoiandoo crescimento e fortalecimento dosmesmos.Manutencao das Atividades da AutarquiaFuneraria

Administracao FinanceiraManutencao dasadministrativas daFazenda.

Controle Interno

atividadessecretaria da

Planejar,atividadesControle

coordenar e executar asoperacionais do Sistema de

Interno do Municipio. Atuar deforma previa, concomitante e posterioraos atos administrativos, visando aavaliacao da acaogestao fiscal

governamental e dados administradores

intermedio damunicipais, porfiscalizacao contabil, financeira,orcamentaria, operacional epatrimonial, quanto aos principios enormaspublica.

a administracaoque regem

Seguranca PublicaPoliciamentoManutencaoApucarana

Defesa CivilReequipar os Bombeiros.O Municipio necessita de um programaespecifico com a finalidade de darsuporte ao pessoal da Defesa Civil afim de subsidiar o trabalho a ser

da Guarda Municipal de

executado.

Atividades

9.277.500,009.277.500,009.277.500,00

38.469.641,871. 086.000,001.086.000,00

30.423.64l,872.276.000,00

3.832.000,00

19.763.641,872.600.000,00

1.215.000,00

737.000,00

6.394.500,006.394.500,00

565.500,00565.500,00

2.722.500,001.872.500,001.872.500,00

850.000,00800.000,0050.000,00

Opero Especiais Total

9.277.500,009.277.500,009.277.500,00

38.469.641,871.086.000,001.086.000,00

30.423.641,872.276.000,00

3.832.000,00

19.763.641,872.600.000,00

1.215.000,00

737.000,00

6.394.500,006.394.500,00

565.500,00565.500,00

2.722.500,001. 872.500,001.872.500,00

850.000,00800.000,0050.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro II - Programa ele Trabalho ele GovernoDemonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade GestoraCodigo

08.000.000008.243.000008.243.0019

08.244.000008.244.0018

08.244.0019

10.000.000010.122.000010.122.0052

10.301.000010.301. 0052

10.301. 005410.301.005510.303.000010.303.005310.303.005410.304.000010.304. 005710.305.000010.305.0057

11. 000.000011.334.000011. 334.0013

12.000.000012.306.000012.306.004812.361. 000012.361. 0040

12.361.004812.361.0090

12.363.000012.363.0022

12.363.0024

12.365.000012.365.0048

CONSOLIDADOEspecificacao Projetos

Assistencia SocialAssistencia a Crianca e ao AdolescenteCaptacao,recursos

e ap1icacao derepassedestinados a subsidar as

atividades da assistencia socialAssistencia CornunitariaAtender a popu1acao de um

daatraves

acompanhamento intersetorialfami1ia, para sua promocao ao nive1 dahabitacao, transporte, educacao, saude,

assistenciaesporte,

social, cultura, lazer ealimentacao,

profissionalizacao e economia solidaria.Captacao, repasse e aplicacao derecursos destinados a subsidar asatividades da assistencia social

SaudeAdrninistracao GeralGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.

Atencao BasicaGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.Atencao de Media Alta ComplexidadeFomentar a atencao basica aos municipes.

Suporte Profilatico e TerapeuticoAssistencia farrnaceuticaAtencao de Media Alta Complexidade

Vigi1ancia SanitariaVigi1ancia em Saude

Vigi1ancia EpidemiologicaVigilancia em Saude

TrabalhoFomento ao TrabalhoGeracao de emprego e renda

EducacaoAlimentacao e NutricaoEducacao de Qualidade em Tempo Integral

Ensino FundamentalSubsidiar Educacao Basica dea

Apucarana.Educacao de Qualidade em Tempo IntegralProporcionar um atendimento eficaz noensino infantil municipal.

Ensino ProfissionalManutencao da Secretaria de EnsinoSuperiorOferecer forrnacao academica em níveltecnica, graduacao,pesquisa e extensao.

Educacao InfantilEducacao de Qualidade em Tempo Integral

pos graduacao,

Atividades

6.689.450,00381.000,00381.000,00

6.308.450,004.675.000,00

1.633.450,00

lll. 002.771,159.716.910,009.716.910,00

27.542.241,767.834.000,00

2.148.389,4417.559.852,3270.515.215,ll2.267.256,53

68.247.958,581.470.279,581.470.279,581.758.124, 701.758.124,70

275.000,00275.000,00275.000,00

76.131.933,113.403.425,003.403.425,00

67.134.508,1145.852.500,00

19.601.508,111.680.500,00

349.000,00329.000,00

20.000,00

5.245.000,005.245.000,00

Opero Especiais

955.000,00820.000,00820.000,00

130.000,00

130.000,00

5.000,005.000,00

Total

6.689.450,00381. 000, 00381. 000, 00

6.308.450,004.675.000,00

1. 633.450,00

111.957.771,1510.536.910,0010.536.910,00

27.672.241,767.834.000,00

2.148.389,4417.689.852,3270.515.215,112.267.256,53

68.247.958,581.470.279,581.470.279,581.763.124, 701.763.124, 70

275.000,00275.000,00275.000,00

76.131.933, II3.403.425,003.403.425,00

67.134.508,1145.852.500,00

19.601.508, II1. 680.500,00

349.000,00329.000,00

20.000,00

5.245.000,005.245.000,00

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14.422.000014.422.0012

14.422.0014

15.000.000015.127.000015.127.0033

15.127.003615.451.000015.451. 0026

15.451.0060

15.451. 0069

15.452.000015.452.0050

15.452.0062

Direitos Individuais, Coletivos e DifusoAtender mulheres em situacao deviolencia.Manutencaoadministrativas

dasda

atividadesSecretaria da

Mulher e da Familia

UrbanismoOrdenamento TerritorialImplantar uma politica de MobilidadeUrbana visando o sistema de pontos deinteresses publicos e planejamento devias e de transportes.Manutencao das atividades do IDEPPLAN.Infra-Estrutura UrbanaGerenciar as obras publicas, aprovarobras dos municipes, realizar servicosde engenharia, topografia e arquivopublico de projetos.ManutencaoPublicos

e Ampliacao de Espacos

Dar condicoes de infraestruturaindustrial para promover o crescimentoeconornico

Servicos UrbanosManutencao do sistema de iluminacaopublica e semaforica.Gerir diversas atividades da Seco deServicos Publicos

1.095.000,0030.000,00

1.095.000,0030.000,00

1.065.000,00 1.065.000,00

38.206.691,701.965.060,00

405.500,00

38.206.691,701. 965.060,00

405.500,00

1.559.560,0014.896.631,7014.011.631,70

1.559.560,0014.896.631,7014.011. 631, 70

435.000,00 435.000,00

450.000,00 450.000,00

21.283.000,006.670.000,00

21. 283.000,006.670.000,00

14.613.000,00 14.613.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro II - Programa de Trabalho de GovernoDemonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Unidade GestoraCodigo

15.482.000015.482.0061

18.000.000018.541.000018.541. 0006

18.541. 0007

20.000.000020.122.000020.122.0017

20.573.000020.573.0017

20.608.000020.608.0017

20.609.000020.609.0017

23.000.000023.334.000023.334.0016

27.000.000027.812.000027.812.0020

28.000.000028.843.000028.843.0044

28.843.004528.843.0046

99.000.000099.999.000099.999.0075

CONSOLIDADOEspecificacao

Habitacao UrbanaCessa0 de projetos para moradia popular.

Gestao AmbientalPreservacao e Conservacao AmbientalProcessosAmbiente

Administrativos Meiode

ICMS Ecologico Ambientepara umSustentavel

AgriculturaAdministracao GeralFomentar, criar alternativas dediversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.

Difusao do Conhecimento Cientifico e TecFomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.

Promocao da Producao AgropecuariaFomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.

Defesa AgropecuariaFomentar, criar dealternativasdiversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.

Comercio e ServicosFomento ao TrabalhoFomentar e fortalecer as industrias comacoes efetivas na geracao de emprego erenda.

Desporto e LazerDesporto ComunitarioManutencao das atividades Desportivase Eventos

Encargos EspeciaisServico da Divida InternaRealizar o pagamento dos juros oriundosde quaisquer financiamentos que oMunicipio possui e pagamento da Dividado Municipio perante a terceiros.Pagar anualmente as Sentencas Judiciais.Pagamento de Indenizacoes.

Reserva de ContingenciaReserva de ContingenciaReserva de Contingencia

Total .

Projetos Atividades Opero Especiais Total

62.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00

1.640.910,00 1. 640.910,001. 640.910,00 1. 640. 910, 001.260.910,00 1.260.910,00

380.000,00 380.000,00

1.824.500,00 1.824.500,001.299.500,00 1.299.500,001.299.500,00 1.299.500,00

100.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00

410.000,00 410.000,00410.000,00 410.000,00

15.000,00 15.000,0015.000,00 15.000,00

62.500,0062.500,0062.500,00

62.500,0062.500,0062.500,00

1.723.100,001.723.100,001.723.100,00

1. 723 .100, 001. 723 .100, 001. 723 .100, 00

21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00

21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00

9.505.000,00400.000,00

9.505.000,00400.000,00

1.700.000,001. 700.000,001.700.000,00

0,00 292.777.492,83 22.060.000,00 316.537.492,83

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'ARANA

.ubf'unooe s e Programas

Programa III - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e SubprogramasConforme o Vinculo com os Recursos

'refeitura Municipal de Apucarana

idade GestoraCodigo

Dl. 000.0000Dl. 031. 0000o i .031. 0001

04.000.000004.092.000004.092.000404.122.000004.122.0002

04.122.oà03

04.122.000804.122.0009

04.122.0015

04.122.0047

04.123.000004.123.0005

04.124.000004.124.0010

06.000.000006.181. 000006.181. 0030

06.182.000006.182.004106.182.0049

CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario Vinculado Total

LegislativaAcao Legislativa

9.277.500,009.277.500,009.277.500,00

9.277.500,009.277.500,009.277.500,00Atividades Legislativas Dotar o

poder legislativo de uma estruturafuncional, compativel com odesenvolvimento do municipio.

AdministracaoRepresentacao Judicial e ExtrajudicialGestao de Atividades Judiciais

Administracao Geral

38.459.141,87 10.500,00 38.469.641,871.086.000,00 1.086.000,001.086.000,00 1.086.000,00

30.413.641,87 10.000,00 30.423.641,872.276.000,00 2.276.000,00Gestao Politicas GestaoPublicas

do municipiogovernamentalatendimentopopulacao.Gestao de Procedimentos Administrativos

emas necessidades da

3.832.000,00 3.832.000,00de GovernoGestao PublicaADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIO DEAPUCARANA

19.753.641,872.600.000,00

10.000,00 19.763.641,872.600.000,00

Fomentar 1.215.000,00 1.215.000,00o comercio,e promoverservicos e industrias em geral apoiandoo crescimento e fortalecimento dosmesmos.Manutencao das Atividades da AutarquiaFuneraria

Administracao Financeira

737.000,00 737.000,00

6.394.000,006.394.000,00

500,00500,00

6.394.500,006.394.500,00Manutencao

administrativasFazenda.

Controle Interno

dasda da

atividadessecretaria

565.500,00565.500,00

565.500,00565.500,00Planej ar, coordenar e executar as

atividades operacionais do Sistema deControle Interno do Municipio. Atuar deforma previa, concomitante e posterioraos atos administrativos, visando aavaliacao da acao governamental e dagestao fiscal administradoresdosmunicipais, interrnedio daporfiscalizacao contabil, financeira,orcamentaria,patrimonial,

operacional e

quanto aos principios enormaspublica.

a administracaoque regem

Seguranca PublicaPoliciamento

2.722.500,00 2.722.500,001.872.500,00 1.872.500,001.872.500,00 1. 872.500,00

850.000,00 850.000,00800.000,00 800.000,0050.000,00 50.000,00

ManutencaoApucarana

Defesa CivilReequipar os Bombeiros.

da Guarda Municipal de

O Municipio necessita de um programaespecifico com a finalidade de darsuporte ao pessoal da Defesa Civil afim de subsidiar o trabalho a serexecutado.

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'ARANA Programa III - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas,ubfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos'refeitura Municipal de Apucarana

idade GestoraCodigo

08.000.000008.243.000008.243.0019

08.244.000008.244.0018

08.244.0019

10.000.000010.122.000010.122.0052

10.301. 000010.301. 0052

10.301.005410.301.005510.303.000010.303.005310.303.005410.304.000010.304.005710.305.000010.305.0057

11. 000.000011.334.000011.334.0013

12.000.000012.306.000012.306.004812.361. 000012.361.0040

12.361.004812.361.0090

12.363.000012.363.0022

12.363.0024

12.365.000012.365.0048

CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario

Assistencia SocialAssistencia a Crianca e ao Adolescente

5.887.950,00381.000,00381.000,00Captacao,

recursose aplicacao derepasse

destinados a subsidar asatividades da assistencia social

Assistencia Comunitaria 5.506.950,004.078.500,00Atender populacao atraves de um

daa

acompanhamentofamilia, para

intersetorialsua promocao ao nivel da

habitacao, transporte, educacao, saude,assistenciaesporte,

social, cultura, lazer ealirnentacao,

profissionalizacao e economia solidaria.Captacao, repasse e aplicacao derecursos destinados a subsidar asatividades da assistencia social

1.428.450,00

SaudeAdministracao GeralGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.

Atencao BasicaGerir os recursos afim de realizar ospagamentos com as despesas operacionaisde manutencao da Aut. de Saude.Atencao de Media Alta ComplexidadeFomentar a atencao basica aos municipes.

Suporte Profilatico e TerapeuticoAssistencia farmaceuticaAtencao de Media Alta Complexidade

Vigilancia SanitariaVigilancia em Saude

Vigilancia EpidemiologicaVigilancia em Saude

822.580,00470.000,00470.000,00

352.580,00352.580,00

TrabalhoFomento ao TrabalhoGeracao de emprego e renda

275.000,00275.000,00275.000,00

EducacaoAlimentacao e NutricaoEducacao de Qualidade em Tempo Integral

Ensino FundamentalSubsidiar a Educacao

1.449.000,00

1.100.000,00Basica de

Apucarana.Educacao de Qualidade em Tempo IntegralProporcionar um atendimento eficaz noensino infantil municipal.

Ensino Profissional

1.100.000,00

349.000,00329.000,00daManutencao

SuperiorOferecer formacao academica em nível

Secretaria de Ensino

20.000,00tecnica, graduacao, pos graduacao,pesquisa e extensao.

Educacao InfantilEducacao de Qualidade em Tempo Integral

Vinculado

801.500,00

801. 500, 00596.500,00

205.000,00

111.135.191,1510.066.910,0010.066.910,00

27.672.241,767.834.000,00

2.148.389,4417.689.852,3270.515.215,112.267.256,53

68.247.958,581.11 7.699,581.117.699,581.763.124,701.763.124,70

74.682.933,113.403.425,003.403.425,00

66.034.508,1145.852.500,00

18.501.508,111.680.500,00

5.245.000,005.245.000,00

Total

6.689.450,00381. 000, 00381. 000, 00

6.308.450,004.675.000,00

1.633.450,00

111.957.771,1510.536.910,0010.536.910,00

27.672.241,767.834.000,00

2.148.389,4417.689.852,3270.515.215,112.267.256,53

68.247.958,581.470.279,581.470.279,581. 763.124, 701. 763.124, 70

275.000,00275.000,00275.000,00

76.131. 933, 113.403.425,003.403.425,00

67.134.508,1145.852.500,00

19.601.508,111.680.500,00

349.000,00329.000,00

20.000,00

5.245.000,005.245.000,00

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'ARANA Programa 111 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas,ubfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos'refeitura Municipal de Apucarana

idade GestoraCodigo

13.000.000013.392.000013.392.0051

14.000.000014.241. 000014.241.0018

14.241.0019

14.242.000014.242.0019

14.243.000014.243.0019

14.243.0021

14.422.000014.422.0012

14.422.0014

15.000.000015.127.000015.127.0033

15.127.003615.451. 000015.451.0026

15.451. 0060

15.451. 0069

15.452.000015.452.0050

15.452.0062

CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario Vinculado

CulturaDifusao CulturalManutencao e ampliacao das AtividadesCulturais.

1. 769.300,001. 769.300,001.769.300,00

Direitos da CidadaniaAssistencia ao IdosoAtender a populacao

2.807.810,0045.880,0034.000,00

173.885,00

atraves de umdaacompanhamento intersetorial

familia, para sua prornocao ao nivel dahabitacao, transporte, educacao, saude,assistencia social, cultura, lazer eesporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.Captacao, repasse e aplicacao derecursos destinados a subsidar asatividades da assistencia social

Assistencia ao Portador de Deficiencia

11.880,00

50.000,0050.000,00

173.885,00173.885,00Captacao, repasse e aplicacao de

destinados a subsidar asrecursosatividades da assistencia social

Assistencia a Crianca e ao Adolescente 1.616.930,00305.830,00Captacao,

recursosrepasse e aplicacao de

destinados a subsidar asatividades da assistencia socialDesenvolver atividades para os jovensapucaranenses.

Direitos Individuais, Coletivos e Difuso

1. 311.100, 00

1.095.000,0030.000,00Atender

violencia.Manutencaoadministrativas

mulheres em situacao de

dasda

atividadesSecretaria da

1.065.000,00

Mulher e da Familia

UrbanismoOrdenamento TerritorialImplantar uma politica de MobilidadeUrbana visando o sistema de pontos deinteresses publicos e planejamento devias e de transportes.Manutencao das atividades do IDEPPLAN.Infra-Estrutura UrbanaGerenciar as obras publicas, aprovarobras dos municipes, realizar servicosde engenharia, topografia e arquivopublico de projetos.

34.563.631,861. 965.060,00

405.500,00

3.643.059,84

1.559.560,0011.253.571,8610.568.571,86

3.643.059,843.443.059,84

ManutencaoPublicos

e Ampliacao de Espacos 435.000,00

Dar condicoes 200.000,00de infraestrutura 250.000,00industrial para promover o crescimentoeconomico

Servicos Urbanos 21.283.000,006.670.000,00Manutencao do sistema de iluminacao

publica e semaforica.Gerir diversas atividades da Seco deServicos Publicos

14 .613.000,00

Total

1. 769.300, 001. 769.300,001. 769.300,00

2.981. 695, 0045.880,0034.000,00

11.880,00

223.885,00223.885,00

1. 616. 930, 00305.830,00

1. 311.100, 00

1.095.000,0030.000,00

1.065.000,00

38.206.691,701.965.060,00

405.500,00

1.559.560,0014.896.631,7014.011.631,70

435.000,00

450.000,00

21. 283.000,006.670.000,00

14.613.000,00

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'ARANA Programa 111 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas.ubfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos'refeitura Municipal de Apucarana

idade GestoraCodigo

15.482.000015.482.0061

18.000.000018.541. 000018.541. 0006

18.541. 0007

20.000.000020.122.000020.122.0017

20.573.000020.573.0017

20.608.000020.608.0017

20.609.000020.609.0017

23.000.000023.334.000023.334.0016

27.000.000027.812.000027.812.0020

28.000.000028.843.000028.843.0044

28.843.004528.843.0046

99.000.000099.999.000099.999.0075

CONSOLIDADOEspecificacao Ordinario Vinculado

Habitacao UrbanaCessa0 de projetos para moradia popular.

62.000,0062.000,00

Gestao AmbientalPreservacao e Conservacao AmbientalProcessos Administrativos de MeioAmbiente

1.260.910,001.260.910,001.260.910,00

380.000,00380.000,00

ICMS Ecologico 380.000,00para um AmbienteSustentavel

AgriculturaAdministracao Geral

1.824.500,001.299.500,001.299.500,00Fornent ar , criar dealternativas

diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.

Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec 100.000,00100.000,00Fomentar, criar dealternativas

diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.

Promocao da Producao Agropecuaria 410.000,00410.000,00Fomentar, criar dealternativas

diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da fami1ia rural.

Defesa Agropecuaria 15.000,0015.000,00Fomentar, criar dealternativas

diversificacao, gerar renda e melhorara qualidade da vida da familia rural.

Comercio e ServicosFomento ao TrabalhoFomentar e fortalecer as industrias comacoes efetivas na geracao de emprego erenda.

62.500,0062.500,0062.500,00

Desporto e LazerDesporto ComunitarioManutencao das atividades Desportivase Eventos

1.681.000, 001.681.000,001.681.000,00

42.100,0042.100,0042.100,00

Encargos EspeciaisServico da Divida InternaRealizar o pagamento dos juros oriundosde quaisquer financiamentos que oMunicipio possui e pagamento da Dividado Municipio perante a terceiros.Pagar anualmente as Sentencas Judiciais.Pagamento de Indenizacoes.

21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00

9.505.000,00400.000,00

Reserva de ContingenciaReserva de ContingenciaReserva de Contingencia

Total . 123.968.323,73 190.869.169,10

Total

62.000,0062.000,00

1. 640.910,001.640.910,001.260.910,00

380.000,00

1.824.500,001.299.500,001.299.500,00

100.000,00100.000,00

410.000,00410.000,00

15.000,0015.000,00

62.500,0062.500,0062.500,00

1.723 .100, 001.723 .100, 001.723 .100, 00

21.105.000,0021.105.000,0011.200.000,00

9.505.000,00400.000,00

1.700.000,001.700.000,001. 700.000,00

316.537.492,83

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro rv - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

01CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA01. 01PODER LEGISLATIVO01. 01. 01Legislativa01. 01. 01031Acao Legislativa01. 01. 010310001Atividades Legislativas Dotar o poder legislativode funcional, com ocompativelestruturaumadesenvolvimento do municipio.01.01.0103100012.107Manutencao das Atividades Legislativas319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria

Total Orgao

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas

Correntes de Capital Total

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00122.000,00 122.000,00

5.270.000,00 5.270.000,001. 220.000,00 1. 220.000,00

380.000,00 380.000,00110.000,00 110.000,00400.000,00 400.000,0040.000,00 40.000,009.750,00 9.750,00

1.225.750,00 1.225.750,00300.000,00 300.000,00200.000,00 200.000,00

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00

8.777.500,00 500.000,00 9.277.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titu10s

02PODER EXECUTIVO02.01GABINETE DO PREFEITO02.01.04Administracao02.01. 04122Administracao Geral02.01.041220002Gestao Politicas Publicas Gestao governamental domunicipio em atendimento as necessidades da populacao.02.01.0412200022.001Manutencao das Atividades do Gabinete319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.01.06Seguranca Publica02.01.06181Policiamento02.01.061810030Manutencao da Guarda Municipal de Apucarana02.01.0618100302.060Manutencao da Guarda Municipal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital

96.255.013,57 16.117.000,00

4.048.500,00

2.176.000,00

2.176.000,00

2.176.000,00

2.176.000,001.500.000,00

350.000,0028.000,0015.000,0028.000,005.000,00

250.000,00

1.872.500,00

1.872.500,00

1.872.500,00

1.872.500,001.500.000,00

345.000,002.500,005.000,00

20.000,00

4.048.500,00

Total

112.372. 013,57

4.048.500,00

2.176.000,00

2.176.000,00

2.176.000,00

2.176.000,001.500.000,00

350.000,0028.000,0015.000,0028.000,005.000,00

250.000,00

1.872.500,00

1.872.500,00

1.872.500,00

1.872.500,001.500.000,00

345.000,002.500,005.000,00

20.000,00

4.048.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.02SECRETARIA DE GOVERNO02.02.04Administracao02.02.04122Administracao Geral02.02.041220002Gestao Politicas Publicas Gestao governamental domunicipio em atendimento as necessidades da populacao.02.02.0412200022.135Manutencao do PROCON339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.02.041220003Gestao de Procedimentos Administrativos de Governo02.02.0412200032.002Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS ~ PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ~ PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS ~ PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

3.932.000,00 3.932.000,00

3.932.000,00 3.932.000,00

3.932.000,00 3.932.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,0015.000,00 15.000,0085.000,00 85.000,00

3.832.000,00 3.832.000,00

3.832.000,00 3.832.000,00800.000,00 800.000,00160.000,00 160.000,0016.000,00 16.000,005.000,00 5.000,00

16.000,00 16.000,0035.000,00 35.000,00

2.800.000,00 2.800.000,00

3.932.000,00 3.932.000,00

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Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.03PROCURADORIA JURIDICA02.03.04Administracao02.03.04092Representacao Judicial e Extrajudicial02.03.040920004Gestao de Atividades Judiciais02.03.0409200042.003Manutencao das Atividades Judiciais319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.03.28Encargos Especiais02.03.28843Servico da Divida Interna02.03.288430045Pagar anualmente as Sentencas Judiciais.02.03.2884300450.002Pagamento de Sentencas Judiciais319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS469091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital

10.586.000,00 5.000,00

1.086.000,00

1.086.000,00

1.086.000,00

1.086.000,00750.000,00168.000,00

5.000,0027.000,005.000,006.000,00

75.000,0050.000,00

9.500.000,00 5.000,00

9.500.000,00 5.000,00

9.500.000,00 5.000,00

9.500.000,009.500.000,00

5.000,00

5.000,00

10.586.000,00 5.000,00

Total

10.591. 000,00

1.086.000,00

1.086.000,00

1.086.000,00

1.086.000,00750.000,00168.000,00

5.000,0027.000,005.000,006.000,00

75.000,0050.000,00

9.505.000,00

9.505.000,00

9.505.000,00

9.505.000,009.500.000,00

5.000,00

10.591.000,00

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Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.04SECRETARIA DE FAZENDA02.04.04Administracao02.04.04123Administracao Financeira02.04.041230005Manutencao das administrativas daatividadessecretaria da Fazenda.02.04.0412300052.004Administracao de Recursos Financeiros319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339092.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

02.04.28Encargos Especiais02.04.28843Servico da Divida Interna02.04.288430044Realizar o pagamento dos juros oriundos de quaisquerfinanciamentos que o Municipio possui e pagamento daDivida do Municipio perante a terceiros.02.04.2884300440.001Juros e Amortizacao da Divida329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Total Unidade Orcamentaria

-----------A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital

8.094.500,00 9.500.000,00

6.394.500,00

6.394.500,00

6.394.500,00

6.394.500,003.000.000,00

705.000,0016.000,00

100.000,0060.000,005.000,00

2.503.500,005.000,00

1. 700.000,00 9.500.000,00

1. 700.000,00 9.500.000,00

1. 700.000,00 9.500.000,00

1. 700.000,001. 700.000,00

9.500.000,00

9.500.000,00

8.094.500,00 9.500.000,00

Total

17.594.500,00

6.394.500,00

6.394.500,00

6.394.500,00

6.394.500,003.000.000,00

705.000,0016.000,00

100.000,0060.000,005.000,00

2.503.500,005.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

11.200.000,00

11.200.000,001. 700.000,009.500.000,00

17.594.500,00

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Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.05SECRETARIA DE GESTAO PUBLICA02.05.04Administracao02.05.04122Administracao Geral02.05.041220008Gestao Publica02.05.0412200082.007Manutencao da Secretaria de Gestao Publica319001.00.00.00 APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E RE319003.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319096.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

02.05.0412200082.113Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanentes449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.05.041220009ADMINISTRACAO DE FROTAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA02.05.0412200092.008Manutencao da Frota Municipal339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.05.28Encargos Especiais02.05.28843Servico da Divida Interna02.05.288430046Pagamento de Indenizacoes.02.05.2884300460.003Pagamentos de Indenizacoes319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas

Correntes de Capital

22.413.641,87 350.000,00

22.013.641,87 350.000,00

22.013.641,87 350.000,00

19.413.641,87 350.000,00

19.413.641,873.000.000,001.800.000,00

5.000,005.055.070,001.128.550,00

1.000,0055.021,877.000,00

250.000,007.000,00

45.000,00150.000,00

5.500.000,002.410.000,00

350.000,00350.000,00

2.600.000,00

2.600.000,002.000.000,00

600.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00200.000,00200.000,00

22.413.641,87 350.000,00

Total

22.763.641,87

22.363.641,87

22.363.641,87

19.763.641,87

19.413.641,873.000.000,001.800.000,00

5.000,005.055.070,001.128.550,00

1.000,0055.021,877.000,00

250.000,007.000,00

45.000,00150.000,00

5.500.000,002.410.000,00

350.000,00350.000,00

2.600.000,00

2.600.000,002.000.000,00

600.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00200.000,00200.000,00

22.763.641,87

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Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos

DespesasCorrentes

Despesasde CapitalTitulos

02.06CONTROLE INTERNO02.06.04

565.500,00

Administracao02.06.04124Controle Interno02.06.041240010

565.500,00

565.500,00

Planejar, atividades 565.500,00coordenar e executar asoperacionais do Sistema de Controle Interno doMunicipio. de forma previa, concomitante eAtuarposterior aos atos administrativos, visando aavaliacao da acao governamental e da gestao fiscal dosadministradores municipais, por intermedio dafiscalizacao contabil, financeira,orcarnentaria, operacional e patrimonial, quanto aosprincipios e normas que regem a administracao publica.02.06.0412400102.009Manutencao das Atividades do Controle InternoMunicipal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAl319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAl CIVIL339030.00.00.00 MATERIAl DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

565.500,00450.000,00101. 000,00

5.000,004.000,002.000,00

500,003.000,00

Total Unidade Orcamentaria 565.500,00

Total

565.500,00

565.500,00

565.500,00

565.500,00

565.500,00450.000,00101.000,00

5.000,004.000,002.000,00

500,003.000,00

565.500,00

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Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Títulos

02.07SECo DA MULHER E ASSUNTOS DA FAMILIA02.07.11Trabalho02.07.11334Fomento ao Trabalho02.07.113340013Geracao de emprego e renda02.07.1133400132.050Manutencao do Centro de Oficinas339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.07.14Direitos da Cidadania02.07.14422Direitos Individuais, Coletivos e Difuso02.07.144220012Atender mulheres em situacao de violencia.02.07.1442200122.012Auxilio a familias fragilizadas pela violenciadomestica339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI

02.07.144220014Manutencao das daatividades administrativasSecretaria da Mulher e da Familia02.07.1442200142.010Manutencao da Secretaria da Mulher e Familia319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital Total

1.370.000,00 1.370.000,00

275.000,00 275.000,00

275.000,00 275.000,00

275.000,00 275.000,00

275.000,0040.000,00

210.000,0025.000,00

275.000,0040.000,00

210.000,0025.000,00

1.095.000,00 1.095.000,00

1.095.000,00 1.095.000,00

30.000,00 30.000,00

30.000,0030.000,00

30.000,0030.000,00

1.065.000,00 1.065.000,00

1.065.000,00705.000,00160.000,0010.000,0025.000,005.000,00

70.000,0010.000,0080.000,00

1.065.000,00705.000,00160.000,0010.000,0025.000,005.000,00

70.000,0010.000,0080.000,00

1.370.000,00 1.370.000,00

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Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.08SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE02.08.18Gestao Ambiental02.08.18541Preservacao e Conservacao Ambiental02.08.185410006Processos Administrativos de Meio Ambiente02.08.1854100062.005Manutencao da Secretaria de Meio Ambiente319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital

1.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00771. 000, 00184.410,00

3.000,00150.000,00

2.000,00500,00

150.000,00

1.260.910,00

Total

1.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00

1.260.910,00771. 000,00184.410,00

3.000,00150.000,00

2.000,00500,00

150.000,00

1.260.910,00

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Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.09SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO02.09.04Adrninistracao02.09.04122Adrninistracao Geral02.09.041220015Fomentar e promover o comercio, servicos e industriasem geral apoiando o crescimento e fortalecimento dosmesmos.02.09.0412200152.015Manutencao da Secretaria de Industria e Comercio319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.09.23Comercio e Servicos02.09.23334Fomento ao Trabalho02.09.233340016Fomentar e fortalecer as industrias com acoes efetivasna geracao de emprego e renda.02.09.2333400162.017Atendimento ao Setor de Vestuario339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

1.277.500,00 1.277.500,00

1.215.000,00 1.215.000,00

1.215.000,00 1.215.000,00

1.215.000,00 1.215.000,00

1.215.000,00 1.215.000,00850.000,00 850.000,00190.000,00 190.000,0010.000,00 10.000,0035.000,00 35.000,0010.000,00 10.000,005.000,00 5.000,00

115.000,00 115.000,00

62.500,00 62.500,00

62.500,00 62.500,00

62.500,00 62.500,00

62.500,00 62.500,0062.500,00 62.500,00

1. 277 .500,00 1.277.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.10SECRETARA DE AGRICULTURA02.10.20Agricultura02.10.20122Administracao Geral02.10.201220017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2012200172.018Manutencao da Secretaria de Agricultura319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS333041.00.00.00 CONTRIBUICOES339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.10.20573Difusao do Conhecimento Cientifico e Tec02.10.205730017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2057300172.019Eventos Rurais339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.10.20608Promocao da Producao Agropecuaria02.10.206080017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2060800172.020Fomento ao Plantio de Mudas de Cafe e MudasFlorestais339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02.10.20609Defesa Agropecuaria02.10.206090017Fomentar, criar alternativas de diversificacao, gerarrenda e melhorar a qualidade da vida da familia rural.02.10.2060900172.021Pecuaria Sustentavel339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital Total

1.824.500,00 1.824.500,00

1.824.500,00 1.824.500,00

1.299.500,00 1.299.500,00

1.299.500,00 1.299.500,00

1.299.500,00800.000,00179.000,0060.000,005.000,00

100.000,005.000,00

500,00150.000,00

1.299.500,00800.000,00179.000,0060.000,005.000,00

100.000,005.000,00

500,00150.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

100.000,00100.000,00

100.000,00100.000,00

410.000,00 410.000,00

410.000,00 410.000,00

410.000,00 410.000,00410.000,00 410.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,005.000,00 5.000,00

10.000,00 10.000,00

1. 824.500,00 1.824.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.11SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL02.11.08Assistencia Social02.11. 08244Assistencia Comunitaria02.11.082440018Atender a populacao atraves de um acompanhamentointersetorial da familia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao, saude, assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.02.11.0824400182.025Gestao - Manutencao das Ativiades da Secretaria deAssistencia Social319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI

02.11.14Direitos da Cidadania02.11.14243Assistencia a Crianca e ao Adolescente02.11.142430019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social02.11.1424300196.002Protecao Social de Media Complexidade - ConselhoTutelar319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital Total

4.204.330,00 4.204.330,00

3.898.500,00 3.898.500,00

3.898.500,00 3.898.500,00

3.898.500,00 3.898.500,00

3.898.500,002.800.000,00

630.000,005.000,00

100.000,0050.000,003.000,00

10.500,00300.000,00

3.898.500,002.800.000,00

630.000,005.000,00

100.000,0050.000,003.000,00

10.500,00300.000,00

0,00

305.830,00 305.830,00

305.830,00 305.830,00

305.830,00 305.830,00

305.830,00 305.830,00210.000,00 210.000,0047.830,00 47.830,007.000,00 7.000,003.000,00 3.000,002.000,00 2.000,00

36.000,00 36.000,00

4.204.330,00 4.204.330,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.12SECRETARIA DE ESPORTES02.12.27Desporto e Lazer02.12.27812Desporto Comunitario02.12.278120020Manutencao das atividades Desportivas e Eventos02.12.2781200202.041Manutencao das Atividades Desportivas319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.12.2781200202.141Fundo Esportivo de Apucarana339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital

1.723 .100,00

1.723.100,00

1.723.100,00

1.723.100,00

1.693 .100,00730.000,00165.000,00

7.000,00192.100,0095.000,002.000,002.000,00

500.000,00

30.000,0030.000,00

1.723.100,00

Total

1.723 .100,00

1.723 .100,00

1.723 .100,00

1.723 .100,00

1.693 .100,00730.000,00165.000,00

7.000,00192.100,0095.000,002.000,002.000,00

500.000,00

30.000,0030.000,00

1.723 .100,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.13SECRETARIA DE OBRAS02.13.15Urbanismo02.13.15451Infra-Estrutura Urbana02.13.154510026Gerenciar obras publicas, aprovar obras dosasmunicipes, realizar servicos de engenharia, topografiae arquivo publico de projetos.02.13.1545100262.061Manutencao da Secretaria de Obras319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.13.1545100262.062Manutencao de Pavimento339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.13.1545100262.063pavimentacao339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

02.13.1545100262.064Drenagem339030.00.00.00 MATERIAl DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.13.1545100262.065Acessibilidade339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.13.1545100262.067Aquisicao de Veiculos e Maquinarios449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

02.13.1545100262.115Obras e Instalacoes - Drenagem449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

02.13.1545100262.116Obras e Instalacoes - Pavimentacao449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

02.13.154510060Manutencao e Ampliacao de Espacos Publicos02.13.1545100602.114Obras e Instalacoes - Secretarias449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital

15.368.631,70 6.260.000,00

15.368.631,70 6.260.000,00

8.736.631,70 6.160.000,00

8.736.631,70 5.275.000,00

2.385.000,001.200.000,00

270.000,005.000,00

455.000,005.000,00

450.000,00

5.121.631,703.318.059,841.803.571,86

500.000,00500.000,00

355.000,005.000,00

350.000,00

375.000,00125.000,00250.000,00

75.000,0075.000,00

1.200.000,001.200.000,00

4.000.000,004.000.000,00

435.000,00

435.000,00435.000,00

Total

21. 628.631,70

21.628.631,70

14.896.631,70

14.011.631,70

2.385.000,001.200.000,00

270.000,005.000,00

455.000,005.000,00

450.000,00

5.121. 631, 703.318.059,841.803.571,86

500.000,00500.000,00

355.000,005.000,00

350.000,00

375.000,00125.000,00250.000,00

75.000,0075.000,00

1. 200.000,001.200.000,00

4.000.000,004.000.000,00

435.000,00

435.000,00435.000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos Titulos

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

02.13.154510069Dar condi coes de infraestrutura industrial para 450.000,00 450.000,00promover o crescimento economico02.13.1545100692.118Aquisicao de Imoveis459061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

450.000,00450.000,00

450.000,00450.000,00

02.13 .15452Servicos Urbanos02.13.154520050

6.570.000,00 100.000,00 6.670.000,00

Manutencaosemaforica.02.13.1545200502.068

do sistema de iluminacao publica e 6.570.000,00 100.000,00 6.670.000,00

Mantencao do Sistema de Iluminacao Publica eImplantacao de novos elementos de il319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

6.570.000,00350.000,00100.000,00120.000,00

6.000.000,00

6.570.000,00350.000,00100.000,00120.000,00

6.000.000,00

02.13.1545200502.119Obras e Instalacoes - Iluminacao Publica449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

50.000,0050.000,00

50.000,0050.000,00

02.13.1545200502.120Aquisicao de Equipamentos para a IluminacaoPublica449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria

50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00

62.000,00 62.000,00

62.000,00 62.000,00

62.000,00 62.000,0062.000,00 62.000,00

15.368.631,70 6.260.000,00 21.628.631,70

02.13.15482Habitacao Urbana02.13.154820061Cessa0 de projetos para moradia popular.02.13.1548200612.070Projetos a Custo Zero335041.00.00.00 CONTRIBUI COES

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.14SECRETARIA DE SERV PUBLICOS02.14.15Urbanismo02.14.15452Servicos Urbanos02.14.154520062Gerir diversas atividades da Seco de Servicos Publicas02.14.1545200622.071Manutencao das Atividades da Secretaria de ServicosPublicas319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.14.1545200622.072Apucarana Limpa339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital

14.613.000,00

14.613.000,00

14.613.000,00

14.613.000,00

7.3l3.000,005.500.000,001.300.000,00

1.500,00130.000,00

1.500,00380.000,00

7.300.000,007.300.000,00

14.613.000,00

Total

14.613.000,00

14.613.000,00

14.613.000,00

14.613.000,00

7.313.000,005.500.000,001.300.000,00

1.500,00130.000,00

1.500,00380.000,00

7.300.000,007.300.000,00

14 .613.000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titu10s

02.15SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO02.15.12Educacao02.15.12361Ensino Fundamental02.15.123610090Proporcionar um atendimento eficaz no ensino infantilmunicipal.02.15.1236100902.052Manutencao das Atividades de Educacao319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

02.15.1236100902.121Obras e Instalacoes de Unidades Escolares449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

02.15.1236100902.122Aquisicao de Equipamentos para Secretaria deEducacao449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital Total

1. 678.500,00 2.000,00 1.680.500,00

1.678.500,00 1. 680.500,002.000,00

1.678.500,00 2.000,00 1.680.500,00

1. 678.500,00 1.680.500,002.000,00

1. 678.500,00219.000,0051.000,00

500,004.500,00

245.000,007.500,001.000,00

1.150.000,00

1.678.500,00219.000,0051.000,00

500,004.500,00

245.000,007.500,001.000, 00

1.150.000,00

1.000,001.000,00

1.000,001.000,00

1.000,001.000,00

1.000,001.000,00

1. 678.500,00 2.000,00 1. 680.500,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.16SECRETARIA DA JUVENTUDE02.16.14Direitos da Cidadania02.16.14243Assistencia a Crianca e ao Adolescente02.16.142430021Desenvolver atividades para os jovens apucaranenses.02.16.1424300212.043Manutencao das Atividades da Secretaria deJuventude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTlCAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

----------- A u t o r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital

1.311.100,00

1.311.100,00

1.311.100,00

1.311.100, 00

1.311.100,00700.000,00156.100,00

5.000,00300.000,0045.000,005.000,00

20.000,0080.000,00

1.311.100, 00

Total

1.311.100, 00

1.311.100, 00

1.311.100, 00

1.311.100,00

1.311.100, 00700.000,00156.100,00

5.000,00300.000,0045.000,005.000,00

20.000,0080.000,00

1.311.100,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos Titulos

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

02.17SECRETARIA DA SAUDE02.17.10Saude02.17.10122Administracao Geral02.17.101220052Gerir os recursos afim de realizar os pagamentos comas despesas operacionais de manutencao da Aut. deSaude.02.17.1012200522.138Manutencao das atividades administrativas dasecretaria de saude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

175.000,00 175.000,00

175.000,00 175.000,00

175.000,00 175.000,00

175.000,00 175.000,00

175.000,00 175.000,00110.000,00 110.000,0024.200,00 24.200,005.000,00 5.000,002.000,00 2.000,00

33.800,00 33.800,00

02.17.10302Assistencia Hospitalar e Ambulatorial02.17.103020081CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE02.17.1030200811.065CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EMSAUDE449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 0,00

Total Unidade Orcamentaria 175.000,00 175.000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO-----------A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos

DespesasCorrentes

Despesasde CapitalTitulos

02.18SECRETARIA DE ENSINO SUPERIOR02.18.12

349.000,00

Educacao02.18.12363

349.000,00

Ensino Profissional 349.000,0002.18.123630022Manutencao da Secretaria de Ensino Superior02.18.1236300222.044

329.000,00

Manutencao da Secretaria de Ensino Superior319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

329.000,00240.000,0055.000,002.000,005.000,00

22.000,005.000,00

02.18.123630024Oferecer formacao academica nivel tecnica, 20.000,00emgraduacao, pos graduacao, pesquisa e extensao.02.18.1236300242.046Manutencao do POLO da UAB339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

20.000,0010.000,0010.000,00

Total Unidade Orcamentaria 349.000,00

Total

349.000,00

349.000,00

349.000,00

329.000,00

329.000,00240.000,0055.000,002.000,005.000,00

22.000,005.000,00

20.000,00

20.000,0010.000,0010.000,00

349.000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

02.19Sec Promocao Artistica, Cultural e Turis02.19.13Cultura02.19.13392Difusao Cultural02.19.133920051Manutencao e ampliacao das Atividades Culturais.02.19.1339200512.144Manutencao da Secretaria de promocao Artistica,Cultural e Turistica de Apucarana319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

Total Orgao

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas

Correntes de Capital Total

1.459.300,00 1.459.300,00

1.459.300,00 1. 459.300,00

1.459.300,00 1. 459.300,00

1.459.300,00 1.459.300,00

1.459.300,00 1.459.300,001.100.000,00 1.100.000,00

245.300,00 245.300,005.000,00 5.000,00

10.000,00 10.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00

15.000,00 15.000,0074.000,00 74.000,00

1.459.300,00 1.459.300,00

96.255.013,57 16.117.000,00 112.372.013,57

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Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

Total Unidade Orcamentaria

Despesas DespesasCorrentes de Capital

275.000,00 35.000,00

275.000,00 35.000,00

275.000,00 35.000,00

275.000,00 35.000,00

275.000,00 35.000,00

275.000,005.000,00

10.000,0035.000,0030.000,0010.000,005.000,00

50.000,00130.000,00

35.000,0035.000,00

275.000,00 35.000,00

275.000,00 35.000,00

TotalIdentificacaoCodigos Titulos

03FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA03.01FUND. CULTURAL E ESPORTIVA DE APUCARANA03.01.13Cultura03.01.13392Difusao Cultural03.01.133920051Manutencao e ampliacao das Atividades Culturais.03.01.1339200512.085Promocao e Organizacao de eventos artisticos eculturais319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

310.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

310.000,00

275.000,005.000,00

10.000,0035.000,0030.000,0010.000,005.000,00

50.000,00130.000,00

03.01.1339200512.123Aquisicao de Equipamentos para a Fundacao Cultural449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

35.000,0035.000,00

310.000,00

Total Orgao 310.000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos Titulos

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

04AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS04.01AUTARQUIA DOS SERVICOS FUNERARIOS04.01. 04Administracao04.01.04122

689.000,00 48.000,00 737.000,00

689.000,00 48.000,00 737.000,00

689.000,00 48.000,00 737.000,00

Administracao Geral04.01.041220047

689.000,00 48.000,00 737.000,00

Manutencao das Atividades da Autarquia Funeraria04.01.0412200472.049

689.000,00 48.000,00 737.000,00

Manutencao das Atividades da Autarquia Funeraria319013.00.00.00 OBRlGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

689.000,001.000,002.000,00

550.000,001.000,00

50.000,0085.000,00

689.000,001.000,002.000,00

550.000,001.000,00

50.000,0085.000,00

04.01.0412200472.124Aquisicao de Equipamentos para a ASERFA449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

48.000,0048.000,00

48.000,0048.000,00

Total Unidade Orcamentaria 689.000,00 48.000,00 737.000,00

Total Orgao 689.000,00 48.000,00 737.000,00

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PARANA Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - OrçamentoPrefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

06AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE06.01AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE06.01.10Saude06.01.10122Administracao Geral06.01.101220052Gerir os recursos afim de realizar os pagamentos comas despesas operacionais de manutencao da Aut. deSaude.06.01.1012200520.004Operacoes Especiais - Sentencas Judicias319091.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS

06.01.1012200520.005Operacoes Especiais - Indenizacoes da Manutencao daSaude319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

06.01.1012200520.006Operacoes Especiais - Amortizacao da Divida469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

06.01.1012200522.087Manutencao das atividades administrativas da saudemunicipal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO337170.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE449061.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS

06.01.1012200522.108Manutencao do Conselho Municipal da Saude339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

06.01.1012200522.125Aquisicao de Equipamentos para o Conselho de Saude449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.10301Atencao Basica06.01.103010052

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital Total

109.222.171,15 111.782.771,152.560.600,00

109.222.171,15 2.560.600,00 111. 782. 771,15

109.222.171,15 2.560.600,00 111.782.771,15

9.554.910,00 807.000,00 10.361. 910, 00

9.554.910,00 807.000,00 10.361. 910, 00

40.000,0040.000,00

40.000,0040.000,00

280.000,00275.000,00

5.000,00

280.000,00275.000,00

5.000,00

500.000,00500.000,00

500.000,00500.000,00

9.181. 910, 00 302.000,00 9.483.910,004.550.000,00 4.550.000,00

31.000,00 31. 000, 00100.000,00 100.000,00811. 910, 00 811.910,0035.000,00 35.000,00

610.000,00 610.000,0019.000,00 19.000,0020.000,00 20.000,00

3.005.000,00 3.005.000,00200.000,00 200.000,00101. 000, 00 101. 000, 00

1.000,00 1. 000, 00

53.000,00 53.000,008.000,00 8.000,005.000,00 5.000,00

10.000,00 10.000,0030.000,00 30.000,00

5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00

26.446.141,76 1. 226 .100,00 27.672.241,76=t

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titu10s

Gerir os recursos afim de realizar os pagamentos comas despesas operacionais de manutencao da Aut. deSaude.06.01.1030100522.087Manutencao das atividades administrativas da saudemunicipal319005.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER

06.01.1030100522.088Manutencao das Atividades Basicas da Saude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339046.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030100522.103Ampliacao e Construcao de Predios da SaudeMunicipal449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

06.01.103010054Atencao de Media Alta Complexidade06.01.1030100542.100Piso da Atencao Basica Variavel - Saude Bucal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.103010055Fomentar a atencao basica aos rnunicipes.06.01.1030100550.005Operacoes Especiais - Indenizacoes da Manutencao daSaude319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

06.01.1030100550.008Operacoes Especiais - Indenizacoes - PAB FIXO319094.00.00.00 INOENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

06.01.1030100552.098Piso da Atencao Basica Fixo - PAB Fixo319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA OISTRIBUIC

----------- A u t o r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

6.759.000,00 1.075.000,00 7.834.000,00

1.000,00 1.000,001.000,00 1.000,00

6.758.000,00 75.000,00 6.833.000,004.000.000,00 4.000.000,00

1.000,00 1.000,0035.000,00 35.000,00

500.000,00 500.000,00350.000,00 350.000,00

8.000,00 8.000,0010.000,00 10.000,00

1.500.000,00 1. 500.000,00120.000,00 120.000,00234.000,00 234.000,00

75.000,00 75.000,00

1.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00

2.098.389,44 50.000,00 2.148.389,44

2.098.389,44 50.000,00 2.148.389,441.540.000,00 1.540.000,00

2.000,00 2.000,00148.000,00 148.000,00

2.500,00 2.500,0075.889,44 75.889,44

330.000,00 330.000,0050.000,00 50.000,00

17.588.752,32 101.100,00 17.689.852,32

50.000,00 50.000,0050.000,00 50.000,00

80.000,00 80.000,0080.000,00 80.000,00

121.000,00 5.000,00 126.000,00100.000,00 100.000,00

1.000,00 1.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00

~

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030100552.099Piso da Atencao Basica Variavel - Saude da Familia319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030100552.101NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030100552.102Piso da Atencao Basica Variavel - ACS319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

06.01.10303Suporte Profilatico e Terapeutico06.01.103030053Assistencia farmaceutica06.01.1030300532.089Basico da Assistencia Farmaceutica319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

06.01.1030300532.090Farmacia Popular319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.103030054Atencao de Media Alta Complexidade06.01.1030300542.091Fundo de Acoes Estrategicas e Compensacao - FAEC339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

06.01.1030300542.092Teto Municipal da Media e Alta Complexidade

-----------A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas

Correntes de Capital

5.000,005.000,00

5.000,00

13.020.614,88 86.100,0010.478.000,00

5.500,00782.614,88

3.500,001.000,00

1. 750.000,0021.000,0065.100,00

1.052.000,00 10.000,001.000.000,00

10.000,0014.000,0014.000,0014.000,00

10.000,00

3.265.137,443.265.137,44

70.134.715,11 380.500,00

2.262.256,53 5.000,00

1. 923.816,12266.200,00505.000,00

1.147.116,12500,00

5.000,00

338.440,41 5.000,00264.440,4113.000,0040.000,0021.000,00

5.000,00

67.872.458,58 375.500,00

12.000.000,0012.000.000,00

Total

5.000,005.000,005.000,00

13.106.714,8810.478.000,00

5.500,00782.614,88

3.500,001.000,00

1. 750.000,0021.000,0065.100,00

1.062.000,001.000.000,00

10.000,0014.000,0014.000,0014.000,0010.000,00

3.265.137,443.265.137,44

70.515.215,11

2.267.256,53

1. 923.816,12266.200,00505.000,00

1.147.116,12500,00

5.000,00

343.440,41264.440,4113.000,0040.000,0021.000,005.000,00

68.247.958,58

12.000.000,0012.000.000,00

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Prefeitura MUnicipal de ApucaranaQuadro IV - Detalhamento do Programa de Trabalho

Exercicio de 2017 - OrçamentoPARANA

Ambulatorial e Hospitalar - MAC339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

06.01.1030300542.093Teto Municipal Rede de Urgencia - UPA319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030300542.094Teto Municipal Rede Saude Mental319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030300542.096SAMU (Servico de atendimento movel de urgencia) -Federal319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030300542.097CEO - Centro de Especialidades odonto1ogicas319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.10304Vigilancia Sanitaria06.01.103040057Vigilancia em Saúde06.01.1030400572.104Vigilancia Sanita ria319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030400572.109Canil e Gatil319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

41.960.000,0041.960.000,00

7.556.958,585.839.958,58

410.000,002.000,00

1.305.000,00

317.000,00

2.000,00315.000,00

1.099.500,00950.000,0028.500,00l1. 000, 00

l10.000,00

6.000,00

6.000,00

4.568.300,004.200.000,00

8.000,00113.000,00

5.800,0028.500,00

213.000,00

34.500,00

2.000,0032.500,00

687.700,00565.700,0010.000,0028.000,0014.000,0070.000,00

18.000,00

18.000,00

1.345.279,58 125.000,00

1.345.279,58 125.000,00

650.699,58556.000,00

4.000,0034.980,003.000,00

12.000,0040.719,58

25.000,00

25.000,00

184.580,0034.000,009.820,00

95.000,0045.760,00

41.960.000,0041.960.000,00

7.873.958,585.839.958,58

410.000,002.000,00

1.305.000,002.000,00

315.000,00

1.105.500,00950.000,0028.500,0011.000,00

l10.000,006.000,00

4.602.800,004.200.000,00

8.000,00l13.000,00

5.800,0028.500,00

213.000,002.000,00

32.500,00

705.700,00565.700,0010.000,0028.000,0014.000,0070.000,0018.000,00

1.470.279,58

1. 470.279,58

675.699,58556.000,00

4.000,0034.980,003.000,00

12.000,0040.719,5825.000,00

184.580,0034.000,009.820,00

95.000,0045.760,00=t~

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

06.01.1030400572.143VigiaSUS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, 8EM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.10305Vigilancia Epidemiologica06.01.103050057Vigilancia em Saude06.01.1030500570.019Operacoes Especiais - Indenizacoes - NATTA319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS

06.01.1030500572.105Piso Variavel de Vigilanica e promocao a Saude -Natta319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL335043.00.00.00 SU8VENCOES SOCIAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRI8UIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

06.01.1030500572.106Vigilancia e Promocao a Saude319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria

Total Orgao

- --------

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital Total

510.000,00 100.000,00 610.000,0035.000,00 35.000,00

200.000,00 200.000,005.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00

265.000,00 265.000,00100.000,00 100.000,00

1. 741.124, 70 22.000,00 1.763.124,70

1.741.124,70 22.000,00 1.763.124, 70

5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00

628.715,34 11.000,00 639.715,34326.757,09 326.757,0960.000,00 60.000,0010.000,00 10.000,0040.000,00 40.000,0075.000,00 75.000,0012.000,00 12.000,0036.000,00 36.000,0068.958,25 68.958,25

11.000,00 11.000,00

1.107.409,36 11.000,00 1.118.409,361.045.409,36 1.045.409,36

7.500,00 7.500,0018.500,00 18.500,005.000,00 5.000,006.000,00 6.000,00

25.000,00 25.000,0011. 000, 00 11.000,00

109.222.171,15 2.560.600,00 111.782.771,15

109.222.171,15 2.560.600,00 111. 782. 771,15

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

07INST. DES PESQ E PLANEJAMENTO07.01INST DES PESQ E PLANEJAMENTO07.01.15Urbanismo07.01.15127Ordenamento Territorial07.01.151270033Implantar uma politica de Mobilidade Urbana visando osistema de publicos epontos de interessesplanejamento de vias e de transportes.07.01.1512700332.079Novos Caminhos339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

07.01.151270036Manutencao das atividades do IDEPPLAN.07.01.1512700362.082Manutencao do IDEPPLAN319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUI COES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

07.01.1512700362.126Aquisicao de Equipamentos para o IDEPPLAN449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria

Total Orgao

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas

CorrentesDespesas

de Capital Total

1. 955. 060, 00 10.000,00 1. 965.060,00

1.955.060,00 10.000,00 1. 965.060,00

1. 955.060,00 10.000,00 1.965.060,00

1. 955. 060, 00 10.000,00 1.965.060,00

405.500,00 405.500,00

405.500,00 405.500,00150.000,00 150.000,00255.500,00 255.500,00

1.549.560,00 10.000,00 1.559.560,00

1.549.560,00 1.549.560,001. 064.800,00 1.064.800,00

234.260,00 234.260,005.000,00 5.000,00

10.000,00 10.000,0075.000,00 75.000,003.500,00 3.500,00

155.000,00 155.000,002.000,00 2.000,00

10.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,00

1. 955 .060,00 10.000,00 1.965.060,00

1. 955 .060, 00 10.000,00 1.965.060,00

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PARANA Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - OrçamentoPrefeitura MUnicipal de Apucarana

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i 2 a d a -----------

IdentificacaoCodigos Titulos

Despesas DespesasCorrentes de Capital

366.000,00 15.000,00

366.000,00 15.000,00

366.000,00 15.000,00

366.000,00 15.000,00

366.000,00 15.000,00

Total

09FUNDO MUN. DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE09.01FUNDO MUN DIREITOS CRIANCA ADOLESCENTE09.01.08

381. 000,00

381.000,00

Assistencia Social 381. 000,0009.01.08243Assistencia a Crianca e ao Adolescente09.01.082430019

381.000,00

Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social09.01.0824300192.140Aquisicao de Equipamentos e Material Permanentepara o FMDCA449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

381. 000,00

15.000,0015.000,00

15.000,0015.000,00

09.01.0824300196.001Manutencao do Fundo Municipal de Direitos daCrianca e Adolescente335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

366.000,00 366.000,00200.000,00 200.000,00

3.000,00 3.000,00100.000,00 100.000,00

3.000,00 3.000,0060.000,00 60.000,00

366.000,00 15.000,00 381. 000,00

366.000,00 15.000,00 381. 000,00Total Orgao

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

10RESERVA DE CONTINGENCIA10.01RESERVA DE CONTINGENCIA10.01.99Reserva de Contingencia10.01.99999Reserva de Contingencia10.01.999990075Reserva de Contingencia10.01.9999900752.112Reserva de Contingencia999999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

----------- A u t O r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000, 00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,001.700.000,00

Total Unidade Orcamentaria

Total Orgao

1.700.000,00

1.700.000,00

Total

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,001.700.000,00

1.700.000,00

1.700.000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentífícacaoCodigos Títulos

DespesasCorrentes

Despesasde Capítal Total

11FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO11.01FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO11.01.14Direitos da Cidadania11. 01.14241Assistencia ao Idoso11,01,142410018

34,000,00 34,000,00

34,000,00 34,000,00

34,000,00 34,000,00

34,000,00 34,000,00

Atender a populacao atraves de um acompanhamento 34,000,00 34,000,00intersetorial da familia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao, saudei assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.11,01,1424100182,024Manutencao do Fundo Municipal do Idoso339014,00,00,00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030,00,00,00 MATERIAL DE CONSUMO339032,00,00,00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033,00,00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039,00,00,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

34,000,00 34,000,003,000,00 3,000,003,000,00 3,000,00

10,000,00 10,000,003,000,00 3,000,00

15,000,00 15,000,00

34,000,00 34,000,00

34,000,00 34,000,00Total Orgao

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

12AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA12.01AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE APUCA12.01. 12Educacao12.01.12306Alimentacao e Nutricao12.01.123060048Educacao de Qualidade em Tempo Integral12.01.1230600482.054Alimentacao Escolar339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC

12.01.12361Ensino Fundamental12.01.123610040Subsidiar a Educacao Basica de Apucarana.12.01.1236100402.056Desenvolvimento da Educacao Basica e Valorizacaodos Profissionais da Educacao319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339031.00.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DE339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES

12.01.1236100402.127Aquisicao de Equipamentos - FUNDEB449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.01.1236100402.128Obras e Instalacoes - FUNDEB449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

12.01.123610048Educacao de Qualidade em Tempo Integral12.01.1236100482.053Obras e instalacoes em unidades escolares449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

12.01.1236100482.055Transporte Escolar339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

12.01.1236100482.057Manutencao das atividades do ensino fundamental319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

----------- A u t o r i z a d a -----------

DespesasCorrentes

Despesasde Capital

70.274.433,11 3.828.000,00

70.274.433,11 3.828.000,00

70.274.433,11 3.828.000,00

3.403.425,00

3.403.425,00

3.403.425,003.403.425,00

61.626.008,11 3.828.000,00

43.652.500,00 2.200.000,00

43.652.500,0040.000.000,00

50.000,00100.000,0025.000,00

100.000,0082.000,00

500.000,00155.000,00135.000,00

2.500.000,005.500,00

1.000.000,001.000.000,00

1.200.000,001.200.000,00

17.973.508,11 1.628.000,00

500.000,00500.000,00

3.810.008,11442.090,00

2.987.007,78380.910,33

14.113.500,007.233.000,00

30.000,00

Total

74.102.433,11

74.102.433,11

74.102.433,11

3.403.425,00

3.403.425,00

3.403.425,003.403.425,00

65.454.008,11

45.852.500,00

43.652.500,0040.000.000,00

50.000,00100.000,0025.000,00

100.000,0082.000,00

500.000,00155.000,00135.000,00

2.500.000,005.500,00

1.000.000,001.000.000,00

1.200.000,001.200.000,00

19.601. 508,11

500.000,00500.000,00

3.810.008,11442.090,00

2.987.007,78380.910,33

14.143.500,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS329021.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO335041.00.00.00 CONTRIBUI COES339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339035.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES469071.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO

12.01.1236100482.129Aquisicao de Equipamentos para Educacao449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

12.01.1236100482.139Programa Educacional de Resistencia as Drogas e aViolencia339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

12.01.12365Educacao Infantil12.01.123650048Educacao de Qualidade em Tempo Integral12.01.1236500482.058Manutencao do Ensino Infantil319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

Total Orgao

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas

Correntes de Capital Total

50.000,00 50.000,00150.000,00 150.000,0025.000,00 25.000,00

800.000,00 800.000,00650.000,00 650.000,00

1.695.000, 00 1.695.000,005.000,00 5.000,00

500,00 500,003.500.000,00 3.500.000,00

5.000,00 5.000,0030.000,00 30.000,00

1.098.000,00 1.098.000,001.098.000,00 1.098.000,00

50.000,0035.000,0015.000,00

50.000,0035.000,0015.000,00

5.245.000,00 5.245.000,00

5.245.000,00 5.245.000,00

5.245.000,004.000.000,00

50.000,00435.000,00400.000,0010.000,00

350.000,00

5.245.000,004.000.000,00

50.000,00435.000,00400.000,0010.000,00

350.000,00

70.274.433,11 3.828.000,00 74.102.433,11

70.274.433,11 3.828.000,00 74.102.433,11

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos

DespesasCorrentes

Despesasde CapitalTitulos

13Comdec - Coord Munic Defesa Civil13.01Comdec - Coord Munic Defesa Civil13.01.06Seguranca Publica13.01.06182Defesa Civil13.01.061820049O Municipio necessita de um programa especifico com afinalidade de dar suporte ao pessoal da Defesa Civil afim de subsidiar o trabalho a ser executado.13.01.0618200492.059Defesa Civil339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,0025.000,0025.000,00

Total Unidade Orcamentaria 50.000,00

Total Orgao 50.000,00

Total

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,0025.000,0025.000,00

50.000,00

50.000,00

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Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos

DespesasCorrentes

Despesasde CapitalTitulos

14FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL14.01FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL14 .01.08Assistencia Social14.01. 08241Assistencia ao Idoso14.01. 082410019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824100192.029Protecao Social de Media Complexidade - PessoasIdosas e suas familias339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

2.331. 215, 00 154.500,00

2.331.215,00 154.500,00

2.095.450,00 154.500,00

14.01. 08242Assistencia ao Portador de Deficiencia14.01.082420019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824200192.032Protecao Social de Alta Complexidade - ResidenciaInclusiva319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

14.01. 08243Assistencia a Crianca e ao Adolescente14.01.082430018Atender aintersetorial

populacao atraves de um acompanhamentoda familia, para sua promocao ao nivel

da habitacao, transporte, educacao, saude, assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.14.01.0824300182.035BPC na Escola339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

14.01.082430019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824300196.003PETI - Programa de Erradicacao Infantil339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

14.01.0824300196.004AFAI - Atencao as familias dos adolescentesinternados por medida socioeducativa339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

14.01.0824300196.005Aquisicao de Equipamentos pelo AFAI

Total

2.485.715,00

2.485.715,00

2.249.950,00

0,00

0,000,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos Titulos

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

14.01. 08244Assistencia Cornunitaria 2.095.450,00 154.500,00 2.249.950,00

14.01.082440018Atender a populacao atraves de um acompanhamento 622.000,00 154.500,00 776.500,00intersetorial da familia, para sua promocao ao nivelda habitacao, transporte, educacao, saude, assistenciasocial, cultura, lazer e esporte, alimentacao,profissionalizacao e economia solidaria.14.01.0824400182.034IGD - Indice de Gestao Descentralizada339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

80.000,0040.000,0040.000,00

80.000,0040.000,0040.000,00

14.01.0824400182.036Familia Paranaense339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00

14.01.0824400182.037PAIF - Servico de Protecao e Atendimento Integral aFamilia desenvolvidos nos CRA319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

432.000,00 432.000,00150.000,00 150.000,0033.450,00 33.450,00

150.000,00 150.000,000,00

98.550,00 98.550,00

14.01.0824400182.038Servicos de Reordenamento do Servico deConvivenicia e Fortalecimento de Vinculos319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

110.000,00 110.000,0045.000,00 45.000,0010.000,00 10.000,0040.000,00 40.000,0015.000,00 15.000,00

14.01.0824400182.039Programa Nacional de promocao do Acesso ao Mundo doTrabalho - ACESSUAS TRABALHO319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

0,000,000,000,00

14.01.0824400182.130Aquisicao de Equipamentos pelo IGD449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

154.500,00154.500,00

154.500,00154.500,00

14.01.082440019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.0824400192.026

1.473.450,00 1.473.450,00

Subvencoes as Entidades Assistenciais335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS

800.000,00800.000,00

800.000,00800.000,00

14.01.0824400192.031

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos Titulos

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

Protecao Social de Media Complexidade - CREAS/PAEFIe CREAS-Medidas socio Educati319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

238.450,00110.000,0025.000,0050.000,0053.450,00

238.450,00110.000,0025.000,0050.000,0053.450,00

14.01.0824400192.033Protecao Social de Alta Complexidade - Pessoas emSituacao de Rua319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

14 .01.14

205.000,00 205.000,0076.000,00 76.000,0016.720,00 16.720,0056.140,00 56.140,0056.140,00 56.140,00

230.000,00 230.000,00100.000,00 100.000,00

0,0060.000,00 60.000,0070.000,00 70.000,00

235.765,00 235.765,00

11.880,00 11.880,00

11.880,00 11.880,00

14.01.0824400192.040Beneficios Eventuais339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI

Direitos da Cidadania14.01.14241Assistencia ao Idoso14.01.142410019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.1424100192.029Protecao Social de Media Complexidade - PessoasIdosas e suas familias 11.880,00

11.880,0011.880,0011.880,00339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

14.01.14242Assistencia ao Portador de Deficiencia14.01.142420019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social14.01.1424200192.032

223.885,00 223.885,00

223.885,00 223.885,00

Protecao Social de Alta Complexidade - ResidenciaInclusiva 223.885,00

50.000,0011.150,0080.000,0082.735,00

223.885,0050.000,0011.150,0080.000,0082.735,00

319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria 2.331.215,00 154.500,00 2.485.715,00

Total Orgao 2.331.215,00 154.500,00 2.485.715,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercicio de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos Titulos

DespesasCorrentes

Despesasde Capital Total

15FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS15.01FUNDO DE REEQUIPAMENTO DOS BOMBEIROS15.01.06

350.000,00 450.000,00 800.000,00

350.000,00 450.000,00 800.000,00

Seguranca Publica15.01.06182

350.000,00 450.000,00 800.000,00

Defesa Civil 350.000,00 450.000,00 800.000,0015.01. 061820041Reequipar os Bombeiros.15.01.0618200412.048

350.000,00 450.000,00 800.000,00

Manutencao do Fundo de Reequipamentos dos Bombeirosde Apucarana319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS

350.000,005.000,00

15.000,00125.000,0010.000,00

180.000,0015.000,00

350.000,005.000,00

15.000,00125.000,0010.000,00

180.000,0015.000,00

15.01.0618200412.131Obras e Instalacoes dos Bombeiros449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES

300.000,00300.000,00

300.000,00300.000,00

15.01.0618200412.132Aquisicao de Equipamentos para os Bombeiros449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

150.000,00150.000,00

150.000,00150.000,00

Total Unidade Orcamentaria 350.000,00 450.000,00 800.000,00

Total Orgao 350.000,00 450.000,00 800.000,00

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Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO----------- A u t o r i z a d a -----------

IdentificacaoCodigos

DespesasCorrentes

Despesasde CapitalTitulos

16FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS16.01FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS16.01.08Assistencia Social16.01.08244

45.000,00

45.000,00

45.000,00

Assistencia Comunitaria 45.000,0016.01.082440019Captacao, repasse e aplicacao de recursos destinados asubsidar as atividades da assistencia social16.01.0824400192.133

45.000,00

Manutencao do Fundo Municipal Antidrogas339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

45.000,005.000,00

10.000,005.000,00

25.000,00

Total Unidade Orcamentaria 45.000,00

Total Orgao 45.000,00

Total

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,005.000,00

10.000,005.000,00

25.000,00

45.000,00

45.000,00

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Total Orgao 100.000,00 15.000,00 115.000,00

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PARANAPrefeitura Municipal de Apucarana

Quadro IV - Detalhamento do Programa de TrabalhoExercício de 2017 - Orçamento

Unidade Gestora CONSOLIDADO

IdentificacaoCodigos Titulos

18FUNDO DO MEIO AMBIENTE18.01FUNDO DO MEIO AMBIENTE18.01. 18Gestao Ambiental18.01.18541Preservacao e Conservacao Ambiental18.01.185410007ICMS Ecologico para um Ambiente Sustentavel18.01.1854100072.006Gestao Ambiental335041.00.00.00 CONTRIBUI COES339014.00.00.00 OlARIAS - PESSOAL CIVIL339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU

Total Unidade Orcamentaria

Total Orgao

Total Geral

----------- A u t o r i z a d a -----------Despesas Despesas

Correntes de Capital Total

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00100.000,00 100.000,00

5.000,00 5.000,0025.000,00 25.000,002.500,00 2.500,00

247.500,00 247.500,00

380.000,00 380.000,00

380.000,00 380.000,00

292.804.392,83 23.733.100,00 316.537.492,83

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l.I,

MUNICIPIO DE APUCARANASECRETARIA DA FAZENDA