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Responsabilidade técnica:
Administração:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
ORÇAMENTO 2013ORÇAMENTO 2013
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
SUMÁRIO ESTRUTURA E CONTEÚDO: LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS: Despesa por unidade Resumo por função Resumo por sub-função ANEXO I – RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS:Receita e despesa Resumo da Receita Resumo da Despesa ANEXO II – DESPESA POR UNIDADE ANEXO III – ORÇAMENTO FISCAL ANEXO IV – ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL ANEXO V – RESUMO POR PROJETO E ATIVIDADE ANEXO VI – PROGRAMA POR UNIDADE ANEXO VII – PROGRAMA GERAL
ANEXO VIII – ORDINÁRIO E VINCULADO ANEXO IX – DEMOSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO
ANEXO IX – ANEXOS LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2000 (Art. 5º) I – Demonstrativo de Compatibilidade II – Demonstrativo de Compensação e Renúncia de Receita III – Demonstrativo de Reserva de Contingência IV – Despesas relativas à dívida e as Receitas que as atenderão
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
LEI N. º 892, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2012.
Estima a receita e fixa a despesa do Município de SIMÕES FILHO, para o exercício financeiro de 2013 e determina outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPITULO I DO CONTÉUDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Orçamento – Programa do Município de SIMÕES FILHO para o exercício financeiro de 2013, compreendendo: I – O orçamento fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos e entidades da Administração Municipal; II – O orçamento da seguridade social, abrangendo os órgãos e fundos a ela vinculados; Parágrafo único – os valores desta Lei e de seus anexos estão expressos a preços de julho de 2012.
CAPITULO II DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SECAO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA Art. 2º - A receita total, nos orçamentos fiscal e seguridade social, é estimada em R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais). Art. 3º - As receitas, decorrentes da arrecadação, pelo Tesouro Municipal, de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, são estimadas com o seguinte desdobramento:
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DISCRIMINACAO RECURSOS TOTAL
RECEITAS CORRENTES 356.139.529,05 356.139.529,05
Receita Tributaria 49.883.648,00 49.883.648,00
Receita de Contribuições 2.498.045,00 2.498.045,00
Receita Patrimonial 2.640.617,00 2.640.617,00
Receita de Serviços 200.000,00 200.000,00
Transferências Correntes 294.900.148,05 294.900.148,05
Outras receitas correntes 6.017.071,00 6.017.071,00
RECEITA DE CAPITAL 30.100.000,00 30.100.000,00
Operação de Credito 10.000.000,00 10.000.000,00
Alienação de bens 100.000,00 100.000,00
Transferência de Capital 20.000.000,00 20.000.000,00
DEDUCAO DA RECEITA (36.239.529,05) (36.239.529,05)
TOTAL DA RECEITA 350.000.000,00 350.000.000,00
SECAO II
DA FIXACAO DA DESPESA Art. 4º - A despesa total, por conta dos recursos previstos neste capitulo, é fixada no mesmo valor da receita total, em R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais),observada a programação constante dos Anexos II e III desta Lei, apresentando o seguinte desdobramento: I – orçamento fiscal em R$ 276.589.546,00 (duzentos e setenta e seis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e quarenta e seis reais). II – orçamento da seguridade social em R$ 73.410.454,00 (setenta e três milhões, quatrocentos e dez mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais).
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
I) – por órgãos:
DISCRIMINACAO RECURSOS TOTAL
PODER LEGISLATIVO 12.500.000,00 12.500.000,00
Câmara Municipal 12.500.000,00 12.500.000,00PODER EXECUTIVO 337.500.000,00 337.500.000,00Gabinete do Prefeito 617.000,00 617.000,00Secretaria Municipal Extraordinária de Governo 1.722.000,00 1.722.000,00
Gabinete do Vice-prefeito 160.000,00 160.000,00Procuradoria Geral do Município 1.302.000,00 1.302.000,00Assessoria de Comunicação Social 417.000,00 417.000,00Ouvidoria Geral do Município 306.000,00 306.000,00Controladoria Geral do Município 641.000,00 641.000,00Secretaria Municipal de Planejamento 1.166.000,00 1.166.000,00Secretaria Municipal de Administração 17.766.000,00 17.766.000,00Secretaria Municipal da Fazenda 5.822.000,00 5.822.000,00Fundo Municipal de Saúde 69.430.000,00 69.430.000,00Fundo Municipal de Educação 38.525.000,00 38.525.000,00
FUNDEB 70.250.000,00 70.250.000,00Secretaria Municipal do Trabalho, Desenvolvimento Social 5.569.000,00 5.569.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social 2.417.454,00 2.417.454,00Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adoescente 151.000,00 151.000,00
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 69.206.000,00 69.206.000,00Secretaria Municipal de Cultura 3.453.178,00 3.453.178,00Secretaria Municipal de Desporto 2.325.546,00 2.325.546,00Secretaria Municipal de Transporte e Transito 2.599.000,00 2.599.000,00
Secretaria Municipal de Serviços Públicos 27.049.000,00 27.049.000,00
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 1.077.822,00 1.077.822,00Secretaria Municipal de Meio Ambiente 680.000,00 680.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente 75.000,00 75.000,00Secretaria Municipal de Habitação 4.368.000,00 4.368.000,00
Encargos Gerais do Município 10.205.000,00 10.205.000,00
Reserva de Contingência 200.000,00 200.000,00
TOTAIS 350.000.000,00 350.000.000,00
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GABINETE DO PREFEITO II) - por categorias econômicas:
SECAO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 5º - Fica o Chefe do Executivo autorizado abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias, nos limites e fontes de recursos abaixo indicados: I – A abrir créditos suplementares: a) decorrentes de superávit financeiro, até o limite de 100 % (cem por cento), das despesas autorizadas, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei 4.320/64; b) decorrentes de excesso de arrecadação, até o limite de 100% (cem por cento) das despesas autorizadas, conforme estabelecido no art.43, § 1º, inciso II e § 3º e §4º da Lei 4.320/64 e no disposto no art. 167, inciso VI da CF; c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, respeitado o limite de 100% (cem por cento), de cada orçamento aprovado por esta Lei, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64. II – efetuar operações de créditos por antecipação de receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar 101/2000.
III – operações de créditos, no limite dos valores contratados.
DISCRIMINACAO RECURSOS TOTAL DESPESAS CORRENTES 264.696.546,00 264.696.546,00Pessoal e Encargos 149.823.822,00 149.823.822,00Juros e Encargos da Divida Interna 801.000,00 801.000,00Outras Despesas Correntes 114.071.724,00 114.071.724,00DESPESAS DE CAPITAL 85.103.454,00 85.103.454,00Investimentos 76.660.454,00 76.660.454,00Inversões Financeiras 442.000,00 442.000,00Amortização da Divida Interna 8.001.000,00 8.001.000,00RESERVA DE CONTINGENCIA 200.000,00 200.000,00
TOTAL 350.000.000,00 350.000.000,00
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO Art. 6º - As fontes de recursos aprovadas nesta lei e em seus créditos adicionais poderão ser modificadas pelo Poder Executivo, mediante ato próprio, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo o caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.
CAPITULO III DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 7º - Ficam atualizadas as Prioridades e Metas Fiscais para 2013 de que trata a Lei de Diretrizes Orçamentárias, na forma dos demonstrativos, constantes desta lei. Art. 8º – As ações, integrantes do Plano Plurianual - PPA 2010-2013, ficam atualizadas na forma dos quadros integrantes desta Lei. Art. 9º - Para efeito da eventual atualização dos valores da Lei Orçamentária, o Poder Executivo aplicará o IGP – M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice adotado pelo Governo Federal para medir a inflação no período compreendido entre os meses julho a dezembro de 2012. Art. 10º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2012.
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRATIVOS CONSOLIDADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO Orçamento
RESUMO POR FUNÇÃOSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Total Fixado
01 LEGISLATIVA 12.500.000,00
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.302.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO 55.965.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA 183.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.137.454,00
10 SAÚDE 69.830.000,00
11 TRABALHO 1.077.822,00
12 EDUCAÇÃO 107.015.000,00
13 CULTURA 4.103.178,00
15 URBANISMO 50.762.000,00
16 HABITAÇÃO 6.470.000,00
17 SANEAMENTO 16.200.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 755.000,00
25 ENERGIA 1.040.000,00
26 TRANSPORTE 1.929.000,00
27 DESPORTO E LAZER 2.325.546,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 10.205.000,00
99 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 200.000,00
350.000.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 200.000ENCARGOS ESPECIAIS 10.205.000DESPORTO E LAZER 2.325.546TRANSPORTE 1.929.000ENERGIA 1.040.000GESTÃO AMBIENTAL 755.000SANEAMENTO 16.200.000HABITAÇÃO 6.470.000URBANISMO 50.762.000CULTURA 4.103.178EDUCAÇÃO 107.015.000TRABALHO 1.077.822SAÚDE 69.830.000ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.137.454SEGURANÇA PÚBLICA 183.000ADMINISTRAÇÃO 55.965.000ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.302.000LEGISLATIVA 12.500.000
Distribuição Orçamentária
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Lei Orçamentária Anual de 2013
RESUMO POR PODER
Código Poder Valor
Valores expressos em R$
2 Poder Executivo 337.500.000,00
20 Poder Legislativo 12.500.000,00
Total350.000.000,00
Poder Executivo 337.500.000
Poder Legislativo 12.500.000
Distribuição Orçamentária
Página 1 de 1Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
RESUMO POR UNIDADE
Lei Orçamentária Anual de
Código Especificação Valor
Valores expressos em R$
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12.500.000,000101001
GABINETE DO PREFEITO 617.000,000301000
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO 1.722.000,000301001
GABINETE DO VICE-PREFEITO 160.000,000302000
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.302.000,000303000
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 417.000,000304000
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 306.000,000305000
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 641.000,000306000
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 1.166.000,000307000
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 17.766.000,000308000
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 5.822.000,000309000
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 69.430.000,000310001
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38.525.000,000311001
FUNDEB 70.250.000,000311002
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.569.000,000312000
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.417.454,000312001
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 151.000,000312002
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 69.206.000,000313000
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3.453.178,000314000
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO 2.325.546,000315000
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 2.599.000,000316000
SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 27.049.000,000317000
SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.077.822,000318000
Página 1 de 3Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
RESUMO POR UNIDADE
Lei Orçamentária Anual de
Código Especificação Valor
Valores expressos em R$
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680.000,000319000
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 75.000,000319001
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.368.000,000320000
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 10.205.000,000388000
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 200.000,000399000
Página 2 de 3Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
RESUMO POR UNIDADE
Lei Orçamentária Anual de
Código Especificação Valor
Valores expressos em R$
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
Total28Total Registros: 350.000.000,00
Distribuição Orcamentária
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 12.500.000 GABINETE DO PREFEITO 617.000 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO 1.722.000GABINETE DO VICE-PREFEITO 160.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 1.302.000 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 417.000OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 306.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 641.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 1.166.000SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 17.766.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 5.822.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 69.430.000FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38.525.000 FUNDEB 70.250.000 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL 5.569.000FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.417.454 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 151.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA 69.206.000SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 3.453.178 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO 2.325.546 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO 2.599.000SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 27.049.000 SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1.077.822 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 680.000FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 75.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 4.368.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 10.205.000RESERVA DE CONTIGÊNCIA 200.000
Página 3 de 3Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I
RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO CATEGORIAS
ECONÔMICAS
13.927.827/0001-97CNPJ: Resumo Geral da Receita
PRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CENTRO
SIMOES FILHO - BA Anexo I - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
356.139.529,051.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
49.883.648,001.1.0.0.00.00.00 Receita tributária
47.752.462,001.1.1.0.00.00.00 Impostos
10.893.804,001.1.1.2.00.00.00 Imposto sobre o Patrimônio e a Renda
6.356.691,001.1.1.2.02.00.00 IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb
3.647.853,001.1.1.2.04.00.00 Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza
1.647.853,001.1.1.2.04.31.00 IRRF - Rendimentos do Trabalho
2.000.000,001.1.1.2.04.34.00 IRRF - Outros Rendimentos
889.260,001.1.1.2.08.00.00 Transm “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos
36.858.658,001.1.1.3.00.00.00 Impostos sobre a Producão e a Circulação
34.858.658,001.1.1.3.05.00.00 Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN
2.000.000,001.1.1.3.06.00.00 ISS - Simples Nacional
2.131.186,001.1.2.0.00.00.00 Taxas
1.901.186,001.1.2.1.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
21.186,001.1.2.1.17.00.00 Taxa de Fiscalização Sanitária
100.000,001.1.2.1.21.00.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
1.000.000,001.1.2.1.22.00.00 Taxa de Licença e Funcioonamento
125.000,001.1.2.1.26.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
425.000,001.1.2.1.29.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras
160.000,001.1.2.1.30.00.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte
50.000,001.1.2.1.33.00.00 Taxa de Fiscalização Sanitária
20.000,001.1.2.1.99.00.00 Outras Taxas p/ Exercício do Poder de Policia
20.000,001.1.2.1.99.03.00 Tx de Atividade em Logr. Público
230.000,001.1.2.2.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços
180.000,001.1.2.2.01.00.00 Taxa Pelo Serviço de Área Municipal
180.000,001.1.2.2.01.01.00 Taxa Pelo Serviço de Área Municipal
50.000,001.1.2.2.03.00.00 Utilização de Área Pública
2.498.045,001.2.0.0.00.00.00 Receitas de Contribuições
2.498.045,001.2.2.0.00.00.00 Contribuições Econômicas
2.498.045,001.2.2.0.29.00.00 Contribuição p/ Custeio Serv.de Iluminação Pública
2.640.617,001.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
190.117,001.3.1.0.00.00.00 Receita de Valores Imobiliarios
190.117,001.3.1.1.00.00.00 Alugueis
190.117,001.3.1.1.01.00.00 Aluguéis de Imóveis Urbanos
2.450.500,001.3.2.0.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliários
50.000,001.3.2.0.01.00.00 Receita de Valores Mob. dos Recursos do FUNDEB
20.000,001.3.2.0.02.00.00 Receita de Valores Mob. dos Recursos da Saúde
10.000,001.3.2.0.03.00.00 Receita de Valores Mob. dos Recursos do Royalties
Sistema desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 6
13.927.827/0001-97CNPJ: Resumo Geral da Receita
PRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CENTRO
SIMOES FILHO - BA Anexo I - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
20.000,001.3.2.0.99.00.00 Receita de Valores Mobiliários de Outros Recursos
2.350.500,001.3.2.5.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários
1.350.500,001.3.2.5.01.00.00 Rec. de Depósitos de Recursos Vinculados
300.500,001.3.2.5.01.01.00 Rec. Remun. de Dep. Banc. de Rec. Vinc. Royalties
400.000,001.3.2.5.01.02.00 Receita de Rem.Dep. Banc.Rec.Vinculados - FUNDEB
300.000,001.3.2.5.01.03.00 Aplicações Financeiras - Saúde
350.000,001.3.2.5.01.10.00 Rec. Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vincul. FMAS
1.000.000,001.3.2.5.02.00.00 Remuneração Depósitos de Recursos Não Vinculados
1.000.000,001.3.2.5.02.02.00 Receita de Aplicação Extramercado
200.000,001.6.0.0.00.00.00 Receita de Serviços
200.000,001.6.0.0.01.00.00 Serviços Comerciais
100.000,001.6.0.0.01.01.00 Serviços de Comerc. de Medicamentos Rec. F. Saude
100.000,001.6.0.0.01.99.00 Outros Serviços Comerciais
294.900.148,051.7.0.0.00.00.00 Transferências Correntes
291.900.148,051.7.2.0.00.00.00 Transferências Intergovernamentais
81.543.525,001.7.2.1.00.00.00 Transferências da União
45.612.092,001.7.2.1.01.00.00 Participação na Receita da União
45.603.327,001.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM
8.765,001.7.2.1.01.05.00 Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural
1.329.928,001.7.2.1.09.00.00 Outras Transferências da União
829.928,001.7.2.1.09.01.00 Fomenton a Export. - FEX
500.000,001.7.2.1.09.99.00 Outras Transf. da União
1.925.310,001.7.2.1.22.00.00 Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais
300.112,001.7.2.1.22.20.00 Cota-parte da Compensação CFEM
1.100.000,001.7.2.1.22.50.00 Cota Parte Royalties Participação Especial Lei nº 9.478/97
525.198,001.7.2.1.22.70.00 Cota-Parte Fundo Especial do Petroleo - FEP
23.271.486,001.7.2.1.33.00.00 TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SUS
8.407.486,001.7.2.1.33.01.00 Piso de Atençaõ Básica Fixo (PAB FIXO)
2.600.000,001.7.2.1.33.02.00 Agentes Comunitários de Saúde - PACS
4.150.000,001.7.2.1.33.03.00 Saúde Família
384.000,001.7.2.1.33.04.00 Saúde Bucal
5.000,001.7.2.1.33.06.00 Ações Básicas de Vigilância Sanitária
150.000,001.7.2.1.33.09.00 Epidemiologia Controle de Doenças
1.000.000,001.7.2.1.33.12.00 Programa de Assistência Farmacêutica Básica
650.000,001.7.2.1.33.25.00 Média e Alta Complexidade
390.000,001.7.2.1.33.29.00 Apoio Piscossial - CAPS
15.000,001.7.2.1.33.33.00 Vacinação Anti-Rábica
2.400.000,001.7.2.1.33.44.00 Samu
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CENTRO
SIMOES FILHO - BA Anexo I - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
240.000,001.7.2.1.33.45.00 Núcleo Apoio Saúde da Família - NASF
2.780.000,001.7.2.1.33.50.00 Vigilância em Saúde
100.000,001.7.2.1.33.99.00 Outras Transferências Fundo d Açõs Estratégicas
1.792.482,001.7.2.1.34.00.00 Transf. de Recursos do FNAS
18.282,001.7.2.1.34.04.00 Piso Fixo Média Complexidade
150.000,001.7.2.1.34.05.00 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil
8.000,001.7.2.1.34.06.00 Piso Básico de Transição - PBT
515.200,001.7.2.1.34.07.00 Programa de Atenção Integral a Família - CRAS
400.000,001.7.2.1.34.09.00 Programa Pró-Jovem
400.000,001.7.2.1.34.11.00 IGDBF
35.000,001.7.2.1.34.13.00 BPC
256.000,001.7.2.1.34.15.00 Convenio Uniao/PMSF/CREAS
10.000,001.7.2.1.34.99.00 Outras Transferências de Recursos FNAS
6.753.285,001.7.2.1.35.00.00 Transf. de Recursos do FNDE
2.300.000,001.7.2.1.35.01.00 Transferências do Salário-Educação
5.000,001.7.2.1.35.02.00 PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
2.000.000,001.7.2.1.35.03.00 PNAE -Prog. Nacional de alimentação Esc Fundamenta
600.000,001.7.2.1.35.04.00 PNATE - Transpote Escolar no Ensino Fundamental
380.000,001.7.2.1.35.05.00 PNAC - Programa Nacional de Alimentação Escolar
88.285,001.7.2.1.35.06.00 PNAEQ
170.000,001.7.2.1.35.08.00 PNAP - Pré Escola
100.000,001.7.2.1.35.09.00 TOPA - EDUCAÇAO
1.100.000,001.7.2.1.35.10.00 CAMINHO DA ESCOLA - FNDE
10.000,001.7.2.1.35.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
858.942,001.7.2.1.36.00.00 Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96
140.156.623,051.7.2.2.00.00.00 Transferências dos estados
139.766.623,051.7.2.2.01.00.00 Participação na Receita dos Estados
125.547.430,001.7.2.2.01.01.00 Cota-Parte do ICMS
6.824.586,001.7.2.2.01.02.00 Cota-Parte do IPVA
2.354.595,001.7.2.2.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportação
20.000,001.7.2.2.01.08.00 Fundo de cultura da Bahia
437.235,001.7.2.2.01.13.00 CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico
4.514.825,001.7.2.2.01.14.00 Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES
67.952,051.7.2.2.01.99.00 Outras Participações na Receita dos Estados
380.000,001.7.2.2.33.00.00 Trans de Recursos do Estado para Programas Saúde
350.000,001.7.2.2.33.01.00 SIA - NORMAL - SIA TOTAL
10.000,001.7.2.2.33.04.00 SAMU ESTADO
20.000,001.7.2.2.33.05.00 PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CENTRO
SIMOES FILHO - BA Anexo I - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
10.000,001.7.2.2.35.99.00 PETE - BA
70.200.000,001.7.2.4.00.00.00 Transferências Multigovernamentais
51.294.885,001.7.2.4.01.00.00 Transferências de Recursos do FUNDEB
18.905.115,001.7.2.4.02.00.00 Transf de Rec da Complementação da União ao FUNDEB
3.000.000,001.7.6.0.00.00.00 Transferencias de Convênios
2.000.000,001.7.6.1.00.00.00 Transf de Convênios da União e de Suas Entidades
2.000.000,001.7.6.1.99.00.00 Outras Transferencias de Convênios da União
1.000.000,001.7.6.2.00.00.00 Convênios com o ESTADO e Distrito Federal
1.000.000,001.7.6.2.99.00.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados
6.017.071,001.9.0.0.00.00.00 Outras Receitas Correntes
1.185.181,001.9.1.0.00.00.00 Multas e Juros de Mora
200.000,001.9.1.1.00.00.00 Multa e Juros de Mora dos Tributos
50.000,001.9.1.1.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TX DE FISC E VIG SANITARIA
50.000,001.9.1.1.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IPTU
50.000,001.9.1.1.39.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA-SOBRE ITBI
50.000,001.9.1.1.40.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS
615.181,001.9.1.3.00.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
352.181,001.9.1.3.11.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o IPTU
2.000,001.9.1.3.12.00.00 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa Sobre o ITBI
200.000,001.9.1.3.13.00.00 Multas e Juros da Dívida Ativa sobre o ISS
500,001.9.1.3.35.00.00 Multa e Juros de Mora da Dív Atv s/ Tx Fisc. Vig.
60.500,001.9.1.3.99.00.00 Multa e Juros da Dív Ativa de outros Tributos
60.000,001.9.1.3.99.01.03 M J M DIV. ATIVA TX FISCALIZAÇÃO
500,001.9.1.3.99.01.04 MULTA JUROS MORA D. ATIVA TX AUT. TRANSP.
10.000,001.9.1.5.00.00.00 Multa e Juros da Dívida Ativa de Outras Receitas
100.000,001.9.1.8.00.00.00 Multa e Juros de mora de outras receitas
260.000,001.9.1.9.00.00.00 Multa de Outras Origens
150.000,001.9.1.9.50.02.00 Outras Multas de Infração
110.000,001.9.1.9.99.00.00 Outras Multas
100.000,001.9.1.9.99.01.00 Multas Impostas Resolução TCM
10.000,001.9.1.9.99.02.00 MULTAS DIVERSAS
10.566,001.9.2.0.00.00.00 Indenizações e Restituições
10.566,001.9.2.2.00.00.00 Restituições
10.566,001.9.2.2.01.00.00 Restituições de Convênios
10.566,001.9.2.2.01.03.00 Restituição - FUNDEB
3.060.091,001.9.3.0.00.00.00 Receitas da Dívida Ativa
3.060.091,001.9.3.1.00.00.00 Receita de Dívida Ativa Tributária
1.500.000,001.9.3.1.11.00.00 Receita da Dívida Ativa do IPTU
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CENTRO
SIMOES FILHO - BA Anexo I - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
40.000,001.9.3.1.12.00.00 Receita de Dívida Ativa do ITBI
1.050.000,001.9.3.1.13.00.00 Receita da Dívida Ativa do ISS
470.091,001.9.3.1.99.00.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
72.000,001.9.3.1.99.01.00 Receita da divida ativa de impostos
12.000,001.9.3.1.99.01.01 RECEITA DA DIVIDA ATIVA AUT. TRANSPORTE
60.000,001.9.3.1.99.01.02 Receita da Divida Ativa da TX de Fisc. e Vig Sanitar
360.000,001.9.3.1.99.07.00 RECEITA D. ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO
38.091,001.9.3.1.99.99.00 receita da divida ativa tributaria de outros tribu
1.761.233,001.9.9.0.00.00.00 Receitas Diversas
1.761.233,001.9.9.0.99.00.00 Outras Receitas
1.761.233,001.9.9.0.99.99.00 Outras Receitas Diversas
30.100.000,002.0.0.0.00.00.00 Receitas de Capital
10.000.000,002.1.0.0.00.00.00 Operações de Crédito
10.000.000,002.1.1.0.00.00.00 Operações de Crédito Internas
10.000.000,002.1.1.4.00.00.00 Operações de Crédito Internas Contratuais
10.000.000,002.1.1.4.03.00.00 Operações de Crédito Internas para Infra-estrutura urbana
100.000,002.2.0.0.00.00.00 Alienação de Bens
100.000,002.2.1.0.00.00.00 Alienação de Bens Móveis
100.000,002.2.1.9.00.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis
100.000,002.2.1.9.99.00.00 Alienação de outros B Movéis
20.000.000,002.4.0.0.00.00.00 Transferências de Capital
20.000.000,002.4.7.0.00.00.00 Transferências de Convênios
20.000.000,002.4.7.1.00.00.00 Transferde Convênios da União e de suas Entidades
20.000.000,002.4.7.1.99.00.00 Outras Transf. de Convênio da União
10.000.000,002.4.7.1.99.13.00 Convênio - Infra-Estrutura urbana
500.000,002.4.7.1.99.14.00 Convênio Transporte Escolar
80.000,002.4.7.1.99.15.00 Ministério do Esporte
500.000,002.4.7.1.99.16.00 Convenio SESAB
2.000.000,002.4.7.1.99.17.00 Ministério das Cidades
1.000.000,002.4.7.1.99.17.01 CONVENIO HABITAR BRASIL
1.000.000,002.4.7.1.99.17.03 Ministerio Cidades
500.000,002.4.7.1.99.19.00 MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO - PORT. 255/09
4.000.000,002.4.7.1.99.20.00 Convenio Ministerio da Saude-Unid.Basica Saude
680.000,002.4.7.1.99.30.00 Convênio - Central de Regulação
1.740.000,002.4.7.1.99.40.00 Unidade de Pronto Atendimento
-36.239.529,059.0.0.0.00.00.00 Deduções da Receita Corrente
-13.171.618,059.7.2.1.00.00.00 Dedução da receita de Transf da União
-12.216.119,059.7.2.1.01.00.00 Dedução da Receita p/Formação FUNDEB -TRansf.União
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13.927.827/0001-97CNPJ: Resumo Geral da Receita
PRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
CENTRO
SIMOES FILHO - BA Anexo I - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Rubrica Fonte Categoria Econômica
-12.209.327,009.7.2.1.01.02.00 Dedução da Receita p/Formação FUNDEB - FPM
-6.792,059.7.2.1.01.05.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEB - ITR
-955.499,009.7.2.1.36.00.00 Dedução da Receita p/form FUNDEB - ICMS Exp.
-23.067.911,009.7.2.2.00.00.00 Dedução de Receita Resul. de Transf. dos Estados
-23.067.911,009.7.2.2.01.00.00 Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB-Transf.Estado
-21.845.436,009.7.2.2.01.01.00 Dedução da Receita p/ Formação FUNDEB - ICMS
-944.892,009.7.2.2.01.02.00 Dedução de Receita Formação do FUNDEB - IPVA
-277.583,009.7.2.2.01.04.00 Dedução da Receita p/Formação FUNDEB - IPI Exp.
Total: 350.000.000,00
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Código Especificação Elemento Modalidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Resumo Geral da DespesaSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Orçamento 2013
CategoriaEconômica
Valores expressos em R$
3.0.0.0.00.00.00 264.696.546,00DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.00.00.00 149.823.822,00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 149.823.822,00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.0.0.00.00.00 801.000,00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.00 801.000,00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS
3.3.0.0.00.00.00 114.071.724,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 584.000,00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos
3.3.9.0.00.00.00 113.487.724,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS
4.0.0.0.00.00.00 85.103.454,00DESPESAS DE CAPITAL
4.4.0.0.00.00.00 76.660.454,00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 76.660.454,00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS
4.5.0.0.00.00.00 442.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 442.000,00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS
4.6.0.0.00.00.00 8.001.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9.0.0.0.00.00.00 200.000,00Reserva de Contigência
Total: 350.000.000,00
Sistema desenvolvido pela Freire Informática - Ltda (71) 2106-5800 Página 1 de 1
CENTRO
PRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Demonstrativo de Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo I, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Receita Despesa
RECEITAS CORRENTES 356.139.529,05 DESPESAS CORRENTES 264.696.546,00
Receita tributária 49.883.648,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 149.823.822,00
Receitas de Contribuições 2.498.045,00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna801.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 2.640.617,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.071.724,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
Receita de Serviços 200.000,00
Transferências Correntes 294.900.148,05
Outras Receitas Correntes 6.017.071,00
Sub-total R$: 356.139.529,05 264.696.546,00Sub-total R$:
Receitas de Capital 30.100.000,00 DESPESAS DE CAPITAL 85.103.454,00
Operações de Crédito 10.000.000,00 INVESTIMENTOS 76.660.454,00
Alienação de Bens 100.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 442.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS 0,00
Transferências de Capital 20.000.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 8.001.000,00
Outras Receitas de Capital 0,00
Sub-total R$: 30.100.000,00 85.103.454,00Sub-total R$:
Deduções da Receita Corrente -36.239.529,05 Reserva de Contigência 200.000,00
0,00
Sub-total R$: -36.239.529,05 200.000,00Sub-total R$:
Total R$: Total R$:350.000.000,00 350.000.000,00
Relatório desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 1
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II
DESPESA POR
UNIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:01.01.001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.700.000,00
7.890.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 7.890.000,00
3.810.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 3.810.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 800.000,00
800.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
R$ 12.500.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.01.000 GABINETE DO PREFEITO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 567.000,00
400.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
167.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 167.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
50.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
R$ 617.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.01.001 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.717.000,00
1.650.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 1.650.000,00
67.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 67.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
5.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
R$ 1.722.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 3 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.02.000 GABINETE DO VICE-PREFEITO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 158.000,00
144.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 144.000,00
14.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 14.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
2.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
R$ 160.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 4 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.03.000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.282.000,00
730.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 730.000,00
552.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 552.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
20.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
R$ 1.302.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 5 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.04.000 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 411.000,00
190.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 190.000,00
221.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 221.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
6.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
R$ 417.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.05.000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 301.000,00
271.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 271.000,00
30.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
5.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
R$ 306.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.06.000 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 626.000,00
480.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 480.000,00
146.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 146.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
15.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
R$ 641.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 8 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.07.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.156.000,00
420.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 420.000,00
736.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 736.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
10.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
R$ 1.166.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.08.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 17.565.000,00
10.026.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 10.026.000,00
7.539.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 7.539.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 201.000,00
101.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 101.000,00
100.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS 100.000,00
R$ 17.766.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.09.000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.692.000,00
3.711.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 3.711.000,00
1.981.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 1.981.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00
130.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 130.000,00
R$ 5.822.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 11 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.658.000,00
36.261.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 36.261.000,00
1.000,003.2.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS 1.000,00
19.396.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 19.396.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.772.000,00
13.491.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 13.491.000,00
280.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS 280.000,00
1.000,004.6.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
R$ 69.430.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 12 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.11.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.035.000,00
5.400.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 5.400.000,00
23.635.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 23.635.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.490.000,00
9.430.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 9.430.000,00
60.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS 60.000,00
R$ 38.525.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 13 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.11.002 FUNDEB
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 66.750.000,00
62.200.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 62.200.000,00
4.550.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 4.550.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500.000,00
3.500.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 3.500.000,00
R$ 70.250.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 14 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.12.000 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.964.000,00
494.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 494.000,00
4.470.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 200.000,00
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 4.270.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 605.000,00
605.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 605.000,00
R$ 5.569.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 15 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.12.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.073.000,00
635.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 635.000,00
1.438.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 1.438.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 344.454,00
344.454,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 344.454,00
R$ 2.417.454,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 16 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.12.002 FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.000,00
5.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
126.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 64.000,00
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
20.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
R$ 151.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 17 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.13.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.486.000,00
2.250.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 2.250.000,00
25.236.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 25.236.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 41.720.000,00
41.720.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 41.720.000,00
R$ 69.206.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 18 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.14.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.218.178,00
286.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 286.000,00
2.932.178,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 120.000,00
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 2.812.178,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 235.000,00
235.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 235.000,00
R$ 3.453.178,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 19 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.485.546,00
370.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 370.000,00
1.115.546,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.5.0.00.00.00 Transf. a Inst. Privadas sem Fins Lucrativos 200.000,00
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 915.546,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 840.000,00
840.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 840.000,00
R$ 2.325.546,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 20 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.16.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.384.000,00
790.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00
1.594.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 1.594.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 215.000,00
215.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 215.000,00
R$ 2.599.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 21 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.17.000 SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.573.000,00
13.000.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 13.000.000,00
12.573.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 12.573.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.476.000,00
1.476.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 1.476.000,00
R$ 27.049.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 22 de 28
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CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.18.000 SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 725.822,00
315.822,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 315.822,00
410.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 352.000,00
350.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 350.000,00
2.000,004.5.0.0.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS
4.5.9.0.00.00.00 DESP. DE CAPITAL INV.FIN. - APLIC. DIRETAS 2.000,00
R$ 1.077.822,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 23 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.19.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 635.000,00
460.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 460.000,00
175.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 175.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 45.000,00
45.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
R$ 680.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 24 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.19.001 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00
55.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
20.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
R$ 75.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 25 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.20.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.148.000,00
340.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 340.000,00
808.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 808.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.220.000,00
3.220.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 3.220.000,00
R$ 4.368.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 26 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.88.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
3.0.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.200.000,00
1.105.000,003.1.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.9.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 1.105.000,00
800.000,003.2.0.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna
3.2.9.0.00.00.00 DESP. COR. / JUROS E ENCARGOS - APLIC. DIRETAS 800.000,00
295.000,003.3.0.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.9.0.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS 295.000,00
4.0.0.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 8.005.000,00
5.000,004.4.0.0.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.9.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
8.000.000,004.6.0.0.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
R$ 10.205.000,00Total:
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 27 de 28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197Despesa por Unidade
Orçamento 2013
Código CategoriaGrupoElementoEspecificação Modalidade
Valores Expressos em R$
UNIDADE:03.99.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.0.0.0.00.00.00 Reserva de Contigência 200.000,00
R$ 200.000,00Total:
Total Geral: R$ 350.000.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 28 de 28
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO III
ORÇAMENTO
FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.927.827/0001-97
2013
SIMOES FILHO - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 11.700.000,00 800.000,00 12.500.000,00
01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 11.700.000,00 800.000,00 12.500.000,00
01.031.001.0.000 11.700.000,00 800.000,00 12.500.000,00FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.001.1.001 400.000,00 400.000,00AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS
01.031.001.1.002 400.000,00 400.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
01.031.001.2.001 11.310.000,00 11.310.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
01.031.001.2.002 120.000,00 120.000,00PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.031.001.2.003 270.000,00 270.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
03.000.000.0.000 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.302.000,00 1.302.000,00
03.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.302.000,00 1.302.000,00
03.122.002.0.000 1.302.000,00 1.302.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
03.122.002.2.006 1.302.000,00 1.302.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 55.905.000,00 60.000,00 55.965.000,00
04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 1.166.000,00 1.166.000,00
04.121.002.0.000 1.166.000,00 1.166.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
04.121.002.2.009 1.166.000,00 1.166.000,00GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.306.000,00 33.306.000,00
04.122.002.0.000 25.755.000,00 25.755.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.000 160.000,00 160.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.002.2.004 617.000,00 617.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.002.2.012 17.706.000,00 17.706.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.002.2.017 170.000,00 170.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
04.122.002.2.042 1.722.000,00 1.722.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO
04.122.002.2.058 448.000,00 448.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
04.122.002.2.083 4.932.000,00 4.932.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA
04.122.009.0.000 6.896.000,00 6.896.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
04.122.009.2.029 6.896.000,00 6.896.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
04.122.010.0.000 655.000,00 655.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
04.122.010.2.022 655.000,00 655.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DO GARI
04.125.000.0.000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 641.000,00 641.000,00
04.125.002.0.000 641.000,00 641.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
04.125.002.2.011 641.000,00 641.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA
04.126.000.0.000 TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 306.000,00 306.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 21065800 Página 1 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.927.827/0001-97
2013
SIMOES FILHO - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
04.126.002.0.000 306.000,00 306.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
04.126.002.2.154 306.000,00 306.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA
04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 60.000,00 60.000,00
04.128.002.0.000 60.000,00 60.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
04.128.002.1.027 60.000,00 60.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES - CURSOS
04.129.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 890.000,00 890.000,00
04.129.002.0.000 890.000,00 890.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
04.129.002.2.016 890.000,00 890.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADM. TRIBUTÁRIA - INTELIGÊNCIA
FISCAL
04.131.000.0.000 COMUNICAÇÃO SOCIAL 417.000,00 417.000,00
04.131.002.0.000 417.000,00 417.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
04.131.002.2.010 417.000,00 417.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
04.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 19.179.000,00 19.179.000,00
04.452.010.0.000 19.179.000,00 19.179.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
04.452.010.2.019 19.074.000,00 19.074.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS
04.452.010.2.036 105.000,00 105.000,00GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
06.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 183.000,00 183.000,00
06.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 183.000,00 183.000,00
06.452.010.0.000 183.000,00 183.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
06.452.010.1.210 63.000,00 63.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA-PRONASCI
06.452.010.1.211 120.000,00 120.000,00MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.439.454,00 698.000,00 8.137.454,00
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.402.454,00 48.000,00 2.450.454,00
08.244.006.0.000 2.402.454,00 48.000,00 2.450.454,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.244.006.1.012 387.000,00 387.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO
PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA
10.000.000.0.000 SAÚDE 64.029.000,00 5.801.000,00 69.830.000,00
10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 17.065.000,00 2.801.000,00 19.866.000,00
10.302.005.0.000 12.840.000,00 2.801.000,00 15.641.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.302.005.2.199 25.000,00 25.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE
10.302.020.0.000 4.225.000,00 4.225.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.020.2.030 880.000,00 880.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
10.302.020.2.032 1.780.000,00 1.780.000,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU
10.302.020.2.033 840.000,00 840.000,00CONST. E MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL
- CAPS II E CAPS AD
10.302.020.2.038 725.000,00 725.000,00REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
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Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
11.000.000.0.000 TRABALHO 857.822,00 220.000,00 1.077.822,00
11.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 725.822,00 725.822,00
11.122.015.0.000 725.822,00 725.822,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
11.122.015.2.034 725.822,00 725.822,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENV.
ECONÔMICO
11.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 140.000,00 140.000,00
11.334.015.0.000 140.000,00 140.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
11.334.015.1.090 140.000,00 140.000,00ESCOLA DE FORMAÇÃO EM CERÂMICA
11.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 80.000,00 80.000,00
11.601.015.0.000 80.000,00 80.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
11.601.015.1.098 80.000,00 80.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE
MANDIOCA
11.691.000.0.000 PROMOÇÃO COMERCIAL 132.000,00 132.000,00
11.691.015.0.000 132.000,00 132.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
11.691.015.2.097 132.000,00 132.000,00IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS COMERCIAIS
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 104.055.000,00 2.960.000,00 107.015.000,00
12.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 70.250.000,00 70.250.000,00
12.122.003.0.000 70.250.000,00 70.250.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.122.003.2.041 13.850.000,00 13.850.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 40%
12.122.003.2.043 56.400.000,00 56.400.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO
BÁSICA -FUNDEB 60%
12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 31.215.000,00 31.215.000,00
12.361.003.0.000 31.215.000,00 31.215.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.361.003.2.039 3.000.000,00 3.000.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO
MUNICIPIO
12.361.003.2.064 390.000,00 390.000,00FORMAÇÃO CONTINUADA DE E INICIAL PARA PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO
12.361.003.2.069 480.000,00 480.000,00PROGRAMA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
12.361.003.2.072 70.000,00 70.000,00PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
12.361.003.2.073 230.000,00 230.000,00GESTÃO DO PROGRAMA TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - TOPA
12.361.003.2.104 65.000,00 65.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO ESTADO
12.361.003.2.106 220.000,00 220.000,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.003.2.150 3.430.000,00 3.430.000,00PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
12.361.003.2.153 200.000,00 200.000,00QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
12.361.003.2.158 20.255.000,00 20.255.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.003.2.175 215.000,00 215.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
12.361.003.2.176 2.600.000,00 2.600.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.003.2.187 60.000,00 60.000,00
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Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.000.0.000 ENSINO MÉDIO 800.000,00 800.000,00
12.362.003.0.000 800.000,00 800.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.362.003.2.136 800.000,00 800.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
12.363.000.0.000 ENSINO PROFISSIONAL 410.000,00 410.000,00
12.363.003.0.000 410.000,00 410.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.363.003.2.070 300.000,00 300.000,00PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
FANFARRAS ESCOLARES
12.363.003.2.174 110.000,00 110.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
12.364.000.0.000 ENSINO SUPERIOR 300.000,00 300.000,00
12.364.003.0.000 300.000,00 300.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.364.003.2.183 300.000,00 300.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 910.000,00 2.460.000,00 3.370.000,00
12.365.003.0.000 910.000,00 2.460.000,00 3.370.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.365.003.1.050 600.000,00 600.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO
TERAPÊUTICO, SOCIAL E PEDAGÓGICO - NATESP
12.365.003.1.051 700.000,00 700.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO
DIGITAL
12.365.003.1.119 1.160.000,00 1.160.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
12.365.003.2.040 650.000,00 650.000,00CONSERVAÇÃO DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES
12.365.003.2.103 260.000,00 260.000,00INFORMATIZAÇÃO/INCLUSÃO DIGITAL DAS UNIDADES
ESCOLARES
12.367.000.0.000 EDUCAÇÃO ESPECIAL 170.000,00 170.000,00
12.367.031.0.000 170.000,00 170.000,00INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL
12.367.031.2.173 170.000,00 170.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL
12.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 500.000,00 500.000,00
12.451.003.0.000 500.000,00 500.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.451.003.1.014 500.000,00 500.000,00CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.000.000.0.000 CULTURA 1.025.000,00 3.078.178,00 4.103.178,00
13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 1.025.000,00 3.078.178,00 4.103.178,00
13.392.029.0.000 1.025.000,00 3.078.178,00 4.103.178,00INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL
13.392.029.1.078 2.428.178,00 2.428.178,00MANIFESTAÇÕES E PROMOÇÕES CULTURAIS, CIVICAS E
COMEMORATIVAS
13.392.029.1.207 650.000,00 650.000,00REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS
13.392.029.2.013 90.000,00 90.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
13.392.029.2.014 200.000,00 200.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA
13.392.029.2.015 100.000,00 100.000,00APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS
13.392.029.2.139 635.000,00 635.000,00GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA-SEMUC
15.000.000.0.000 URBANISMO 21.967.000,00 28.795.000,00 50.762.000,00
15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 620.000,00 620.000,00
15.122.010.0.000 620.000,00 620.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
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Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
15.122.010.2.027 620.000,00 620.000,00GESTÃO DOS MERCADO, E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS
INSTITUCIONAIS
15.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.110.000,00 1.110.000,00
15.361.003.0.000 1.110.000,00 1.110.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
15.361.003.1.204 1.110.000,00 1.110.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.800.000,00 27.685.000,00 46.485.000,00
15.451.009.0.000 11.400.000,00 27.200.000,00 38.600.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
15.451.009.1.054 19.300.000,00 19.300.000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS
15.451.009.1.059 2.200.000,00 2.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS
15.451.009.1.061 5.700.000,00 5.700.000,00OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
15.451.009.2.025 1.740.000,00 1.740.000,00MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
15.451.009.2.045 900.000,00 900.000,00ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA
15.451.009.2.046 100.000,00 100.000,00ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SOCIAL
15.451.009.2.052 1.000.000,00 1.000.000,00OBRAS EMERGENCIAIS / SITUAÇÃO DE RISCO
15.451.009.2.144 1.160.000,00 1.160.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS
15.451.009.2.188 6.500.000,00 6.500.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
15.451.010.0.000 600.000,00 485.000,00 1.085.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
15.451.010.1.049 405.000,00 405.000,00CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS
15.451.010.2.024 600.000,00 600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS
15.451.011.0.000 6.800.000,00 6.800.000,00INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
15.451.011.2.023 500.000,00 500.000,00SINALIZAÇÃO DE VIAS
15.451.011.2.044 6.300.000,00 6.300.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA,
MACRO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL
15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 2.547.000,00 2.547.000,00
15.452.010.0.000 2.547.000,00 2.547.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
15.452.010.2.021 2.422.000,00 2.422.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D LIMPEZA PÚBLICA
15.452.010.2.047 125.000,00 125.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 220.000,00 6.250.000,00 6.470.000,00
16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 220.000,00 6.250.000,00 6.470.000,00
16.482.008.0.000 220.000,00 6.250.000,00 6.470.000,00PROGRAMA NOSSA CASA
16.482.008.1.082 2.550.000,00 2.550.000,00HABITAR BRASIL BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO
PRECÁRIO - HBB
16.482.008.1.114 1.600.000,00 1.600.000,00MELHORIA HABITACIONAL - PESSOAS CARENTES
16.482.008.1.116 2.100.000,00 2.100.000,00CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESE - POPULAÇÃO CARENTE
16.482.008.2.181 220.000,00 220.000,00GESTÃO DAS AÇÕES/HABITAÇÃO DE INTERESSE LOCAL
17.000.000.0.000 SANEAMENTO 16.200.000,00 16.200.000,00
17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 16.200.000,00 16.200.000,00
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Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
17.512.009.0.000 16.200.000,00 16.200.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
17.512.009.1.064 16.200.000,00 16.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA,
MACRO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 680.000,00 75.000,00 755.000,00
18.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 660.000,00 660.000,00
18.122.007.0.000 660.000,00 660.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL.
18.122.007.2.035 660.000,00 660.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 20.000,00 20.000,00
18.541.007.0.000 20.000,00 20.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL.
18.541.007.2.026 20.000,00 20.000,00ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
18.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 75.000,00 75.000,00
18.542.007.0.000 75.000,00 75.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL.
18.542.007.1.104 35.000,00 35.000,00ELABORAÇÃO DP PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.542.007.1.108 40.000,00 40.000,00REC. AREAS DEGRADADAS, CONS. E PRESERVAÇÃO D APA´s E
APP´s
25.000.000.0.000 ENERGIA 1.040.000,00 1.040.000,00
25.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 1.040.000,00 1.040.000,00
25.452.010.0.000 1.040.000,00 1.040.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
25.452.010.2.143 1.040.000,00 1.040.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
26.000.000.0.000 TRANSPORTE 1.929.000,00 1.929.000,00
26.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.000,00 40.000,00
26.122.016.0.000 40.000,00 40.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS.
26.122.016.2.088 40.000,00 40.000,00GESTÃO DAS AÇÕES GALPÃO
26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.000,00 40.000,00
26.451.016.0.000 40.000,00 40.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS.
26.451.016.2.101 40.000,00 40.000,00GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
26.453.000.0.000 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 1.849.000,00 1.849.000,00
26.453.016.0.000 1.849.000,00 1.849.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS.
26.453.016.2.020 1.849.000,00 1.849.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D TRANSPORTE PÚBLICO
27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 1.270.000,00 1.055.546,00 2.325.546,00
27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.270.000,00 1.055.546,00 2.325.546,00
27.812.004.0.000 1.270.000,00 1.055.546,00 2.325.546,00ESPORTE E LAZER:AÇÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA.
27.812.004.1.076 270.000,00 270.000,00INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - TORNEIO POR MODALIDADE
27.812.004.1.080 450.000,00 450.000,00CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
27.812.004.1.201 335.546,00 335.546,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.812.004.2.031 1.270.000,00 1.270.000,00GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DEPORTO -SEMUD
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO FISCALCNPJ: 13.927.827/0001-97
2013
SIMOES FILHO - BA
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 10.205.000,00 10.205.000,00
28.846.000.0.000 VER 10.205.000,00 10.205.000,00
28.846.012.0.000 10.205.000,00 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO.
28.846.012.8.888 10.205.000,00 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 200.000,00 200.000,00
99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000,00 200.000,00
99.999.999.0.000 200.000,00 200.000,00GERENCIAMENTO
99.999.999.9.999 200.000,00 200.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total: 216.992.822,00 59.596.724,00 276.589.546,00
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IV
ORÇAMENTO
SEGURIDADE SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
2013
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.439.454,00 698.000,00 8.137.454,00
08.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.662.000,00 4.662.000,00
08.122.006.0.000 4.662.000,00 4.662.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.122.006.2.050 4.662.000,00 4.662.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 134.000,00 134.000,00
08.241.006.0.000 134.000,00 134.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.241.006.2.051 134.000,00 134.000,00PSB - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOAIDOSA
08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 241.000,00 650.000,00 891.000,00
08.243.014.0.000 241.000,00 650.000,00 891.000,00ATENDIMENTO E RESSOCIAZAÇÃO DE CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
08.243.014.1.143 470.000,00 470.000,00PSE - PVMC - SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DOPETI
08.243.014.1.144 27.000,00 27.000,00PROJETO TOQUE DE CRIANÇA - MOBILIZAÇÃO ERESSOCIABILIZAÇÃO
08.243.014.1.145 153.000,00 153.000,00PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I
08.243.014.2.054 152.000,00 152.000,00GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.014.2.145 89.000,00 89.000,00PSB GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DAINFÂNCIA E DO ADOLESCENTE
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.402.454,00 48.000,00 2.450.454,00
08.244.006.0.000 2.402.454,00 48.000,00 2.450.454,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.244.006.1.011 150.000,00 150.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DEREFERENCIA
08.244.006.1.147 48.000,00 48.000,00PSE - PFMC III - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS -MSE (CREAS)
08.244.006.2.048 126.000,00 126.000,00PSE - PFMC II - PROGRAMA DE ATENÇÃOESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI (CREAS)
08.244.006.2.049 30.000,00 30.000,00PSB - PROJETO "VEM SER MULHER" E"MULHERES DA PAZ"
08.244.006.2.053 135.000,00 135.000,00COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADERACIAL
08.244.006.2.056 233.000,00 233.000,00GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08.244.006.2.057 312.000,00 312.000,00PSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL ASFAMÍLIAS - PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS)
08.244.006.2.061 400.000,00 400.000,00PSB - BSA - BE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - E EVENTUAL
08.244.006.2.114 160.000,00 160.000,00PSE - PFMC - PROGRAMA DE ATENÇÃOESPECIALIZADA AS FAMILIAS CREAS - POP
08.244.006.2.115 35.000,00 35.000,00PSB - BSA - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃOCONTINUADA
08.244.006.2.116 100.000,00 100.000,00PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO,SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
2013
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
08.244.006.2.117 98.454,00 98.454,00PSE - PSB - PROJETO PROTEJO
08.244.006.2.142 233.000,00 233.000,00IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
08.244.006.2.163 3.000,00 3.000,00PSB - PROGRAMA BPC NA ESCOLA
10.000.000.0.000 SAÚDE 64.029.000,00 5.801.000,00 69.830.000,00
10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.321.000,00 24.321.000,00
10.122.005.0.000 24.321.000,00 24.321.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.122.005.2.063 24.321.000,00 24.321.000,00GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 18.876.000,00 2.600.000,00 21.476.000,00
10.301.005.0.000 18.876.000,00 2.600.000,00 21.476.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.301.005.1.202 2.600.000,00 2.600.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.005.2.067 3.805.000,00 3.805.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTESCOMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.005.2.075 451.000,00 451.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
10.301.005.2.077 7.315.000,00 7.315.000,00GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃOBÁSICA - PAB
10.301.005.2.105 2.890.000,00 2.890.000,00GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.005.2.107 80.000,00 80.000,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
10.301.005.2.108 240.000,00 240.000,00NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.005.2.110 2.000.000,00 2.000.000,00REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO CIA I
10.301.005.2.111 295.000,00 295.000,00IMPLANT. E MANUT. CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
10.301.005.2.112 500.000,00 500.000,00MELHOR EM CASA - ATENDIMENTO DOMICILIAR
10.301.005.2.113 1.300.000,00 1.300.000,00CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DEPARTO NORMAL - REDE CEGONHA
10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 17.065.000,00 2.801.000,00 19.866.000,00
10.302.005.0.000 12.840.000,00 2.801.000,00 15.641.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.302.005.1.010 200.000,00 200.000,00CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU
10.302.005.1.197 201.000,00 201.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SUS
10.302.005.2.007 3.745.000,00 3.745.000,00MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTOATENDIMENTO (UPA)
10.302.005.2.028 2.600.000,00 2.600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA,HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.005.2.076 7.610.000,00 7.610.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DOHOSPITAL MUNICIPAL
10.302.005.2.102 1.260.000,00 1.260.000,00GESTÃO DOS AMBULATÓRIOS DEESPECIALIDADE
10.303.000.0.000 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 785.000,00 785.000,00
10.303.005.0.000 785.000,00 785.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.303.005.2.065 785.000,00 785.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIAFARMACÊUTICA BÁSICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO Orçamento
ORÇAMENTO SEGURIDADE SOCIAL
2013
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Código Especificação Total FixadoProjetoAtividade
Valores expressos em R$
10.304.000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.982.000,00 2.982.000,00
10.304.005.0.000 2.982.000,00 2.982.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.304.005.2.080 2.982.000,00 2.982.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
10.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 400.000,00 400.000,00
10.512.009.0.000 400.000,00 400.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
10.512.009.1.056 400.000,00 400.000,00IMPLANTAÇÃO DE KITS PARA MELHORIASSANITÁRIAS
15.000.000.0.000 URBANISMO 21.967.000,00 28.795.000,00 50.762.000,00
15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 18.800.000,00 27.685.000,00 46.485.000,00
15.451.010.0.000 600.000,00 485.000,00 1.085.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
15.451.010.1.183 80.000,00 80.000,00CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Total: 66.831.454,00 6.579.000,00 73.410.454,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 21065800 Página 3 de 3
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO V
RESUMO DE PROJETO E ATIVIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE
EspecificaçãoCódigo
Lei Orçamentária Anual de
Tipo Total Fixado R$ (1,00)
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
400.000,00P1001 AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS
400.000,00P1002 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
200.000,00A1010 CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU
150.000,00A1011 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE REFERENCIA
387.000,00A1012 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA
INFANCIA E ADOLESCENCIA
500.000,00P1014 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
60.000,00P1027 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES - CURSOS
405.000,00P1049 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS
600.000,00P1050 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO TERAPÊUTICO,
SOCIAL E PEDAGÓGICO - NATESP
700.000,00P1051 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
19.300.000,00P1054 CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
400.000,00P1056 IMPLANTAÇÃO DE KITS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS
2.200.000,00P1059 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
5.700.000,00P1061 OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
16.200.000,00P1064 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA, MACRO E
MICRO DRENAGEM PLUVIAL
270.000,00P1076 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - TORNEIO POR MODALIDADE
2.428.178,00P1078 MANIFESTAÇÕES E PROMOÇÕES CULTURAIS, CIVICAS E
COMEMORATIVAS
450.000,00P1080 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
2.550.000,00P1082 HABITAR BRASIL BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO -
HBB
140.000,00P1090 ESCOLA DE FORMAÇÃO EM CERÂMICA
80.000,00P1098 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE
MANDIOCA
35.000,00P1104 ELABORAÇÃO DP PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
40.000,00P1108 REC. AREAS DEGRADADAS, CONS. E PRESERVAÇÃO D APA´s E APP´s
1.600.000,00P1114 MELHORIA HABITACIONAL - PESSOAS CARENTES
2.100.000,00P1116 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESE - POPULAÇÃO CARENTE
1.160.000,00P1119 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
470.000,00P1143 PSE - PVMC - SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DO PETI
27.000,00P1144 PROJETO TOQUE DE CRIANÇA - MOBILIZAÇÃO E RESSOCIABILIZAÇÃO
153.000,00P1145 PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I
48.000,00P1147 PSE - PFMC III - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE (CREAS)
80.000,00P1183 CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
201.000,00P1197 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SUS
335.546,00P1201 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
2.600.000,00P1202 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO
BÁSICA
1.110.000,00P1204 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
650.000,00P1207 REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS
63.000,00P1210 MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA-PRONASCI
120.000,00P1211 MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
160.000,00A2000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
11.310.000,00A2001 GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
120.000,00A2002 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
270.000,00A2003 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
617.000,00A2004 GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
1.302.000,00A2006 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.745.000,00A2007 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
1.166.000,00A2009 GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE
EspecificaçãoCódigo
Lei Orçamentária Anual de
Tipo Total Fixado R$ (1,00)
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
417.000,00A2010 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
641.000,00A2011 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA
17.706.000,00A2012 GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
90.000,00A2013 MANUTENÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
200.000,00A2014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA
100.000,00A2015 APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS
890.000,00A2016 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADM. TRIBUTÁRIA - INTELIGÊNCIA FISCAL
170.000,00A2017 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
19.074.000,00A2019 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS
1.849.000,00A2020 GESTÃO DOS SERVIÇOS D TRANSPORTE PÚBLICO
2.422.000,00A2021 GESTÃO DOS SERVIÇOS D LIMPEZA PÚBLICA
655.000,00A2022 GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DO GARI
500.000,00A2023 SINALIZAÇÃO DE VIAS
600.000,00A2024 MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS
1.740.000,00A2025 MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
20.000,00A2026 ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
620.000,00A2027 GESTÃO DOS MERCADO, E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS
INSTITUCIONAIS
2.600.000,00P2028 MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA, HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
6.896.000,00A2029 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA
ESTRUTURA
880.000,00A2030 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
1.270.000,00A2031 GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DEPORTO -SEMUD
1.780.000,00A2032 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -
SAMU
840.000,00A2033 CONST. E MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II
E CAPS AD
725.822,00A2034 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
660.000,00A2035 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
105.000,00A2036 GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
725.000,00A2038 REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
3.000.000,00A2039 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
650.000,00A2040 CONSERVAÇÃO DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES
13.850.000,00A2041 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 40%
1.722.000,00A2042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO
56.400.000,00A2043 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
-FUNDEB 60%
6.300.000,00A2044 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA, MACRO E
MICRO DRENAGEM PLUVIAL
900.000,00A2045 ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
100.000,00A2046 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SOCIAL
125.000,00A2047 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
126.000,00A2048 PSE - PFMC II - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS -
PAEFI (CREAS)
30.000,00A2049 PSB - PROJETO "VEM SER MULHER" E "MULHERES DA PAZ"
4.662.000,00A2050 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL
134.000,00A2051 PSB - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOA IDOSA
1.000.000,00A2052 OBRAS EMERGENCIAIS / SITUAÇÃO DE RISCO
135.000,00A2053 COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
152.000,00A2054 GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
233.000,00A2056 GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE
EspecificaçãoCódigo
Lei Orçamentária Anual de
Tipo Total Fixado R$ (1,00)
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
312.000,00A2057 PSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PISO BÁSICO
FIXO - PBF (CRAS)
448.000,00A2058 GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO
400.000,00A2061 PSB - BSA - BE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO
SOCIOASSISTENCIAL - E EVENTUAL
24.321.000,00A2063 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
390.000,00A2064 FORMAÇÃO CONTINUADA DE E INICIAL PARA PROFISSIONAIS DE
EDUCAÇÃO
785.000,00A2065 GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
3.805.000,00A2067 GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
480.000,00A2069 PROGRAMA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
300.000,00A2070 PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FANFARRAS
ESCOLARES
70.000,00A2072 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
230.000,00A2073 GESTÃO DO PROGRAMA TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - TOPA
451.000,00A2075 GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
7.610.000,00A2076 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
7.315.000,00A2077 GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
2.982.000,00A2080 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
4.932.000,00A2083 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
40.000,00A2088 GESTÃO DAS AÇÕES GALPÃO
132.000,00A2097 IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS COMERCIAIS
40.000,00A2101 GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
1.260.000,00A2102 GESTÃO DOS AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADE
260.000,00A2103 INFORMATIZAÇÃO/INCLUSÃO DIGITAL DAS UNIDADES ESCOLARES
65.000,00A2104 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO ESTADO
2.890.000,00A2105 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
220.000,00A2106 GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
80.000,00A2107 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
240.000,00A2108 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA
2.000.000,00A2110 REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO CIA I
295.000,00A2111 IMPLANT. E MANUT. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
500.000,00A2112 MELHOR EM CASA - ATENDIMENTO DOMICILIAR
1.300.000,00A2113 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL - REDE
CEGONHA
160.000,00A2114 PSE - PFMC - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AS FAMILIAS
CREAS - POP
35.000,00A2115 PSB - BSA - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
100.000,00A2116 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL
98.454,00A2117 PSE - PSB - PROJETO PROTEJO
800.000,00A2136 TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
635.000,00A2139 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA-SEMUC
233.000,00A2142 IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
1.040.000,00A2143 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.160.000,00A2144 MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
89.000,00A2145 PSB GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA INFÂNCIA E DO
ADOLESCENTE
3.430.000,00A2150 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
200.000,00A2153 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
306.000,00A2154 GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA
20.255.000,00A2158 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3.000,00A2163 PSB - PROGRAMA BPC NA ESCOLA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
RESUMO POR PROJETO / ATIVIDADE
EspecificaçãoCódigo
Lei Orçamentária Anual de
Tipo Total Fixado R$ (1,00)
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
2013
170.000,00A2173 GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL
110.000,00A2174 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
215.000,00A2175 GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
2.600.000,00A2176 GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
220.000,00A2181 GESTÃO DAS AÇÕES/HABITAÇÃO DE INTERESSE LOCAL
300.000,00A2183 TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
60.000,00A2187 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
6.500.000,00A2188 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
25.000,00A2199 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.205.000,00A8888 ENCARGOS ESPECIAIS
200.000,00A9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA
350.000.000,00Total R$:
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VI
PROGRAMA POR
UNIDADE
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0301000
1 -
-
04.000.000.0.000 617.000,00 0,00 617.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 617.000,00 0,00 617.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 617.000,00 0,00 617.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.004 617.000,00 0,00 617.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
Total: 617.000,00 617.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 1 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0301001
1 -
-
04.000.000.0.000 1.722.000,00 0,00 1.722.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 1.722.000,00 0,00 1.722.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 1.722.000,00 0,00 1.722.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.042 1.722.000,00 0,00 1.722.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO
Total: 1.722.000,00 1.722.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 2 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: GABINETE DO VICE-PREFEITO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0302000
1 -
-
04.000.000.0.000 160.000,00 0,00 160.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 160.000,00 0,00 160.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 160.000,00 0,00 160.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.000 160.000,00 0,00 160.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
Total: 160.000,00 160.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 3 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0303000
1 -
-
03.000.000.0.000 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00ESSENCIAL À JUSTIÇA
03.122.000.0.000 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
03.122.002.0.000 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
03.122.002.2.006 1.302.000,00 0,00 1.302.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Total: 1.302.000,00 1.302.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 4 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0304000
1 -
-
04.000.000.0.000 417.000,00 0,00 417.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.131.000.0.000 417.000,00 0,00 417.000,00COMUNICAÇÃO SOCIAL
04.131.002.0.000 417.000,00 0,00 417.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.131.002.2.010 417.000,00 0,00 417.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Total: 417.000,00 417.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 5 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0305000
1 -
-
04.000.000.0.000 306.000,00 0,00 306.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.126.000.0.000 306.000,00 0,00 306.000,00TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
04.126.002.0.000 306.000,00 0,00 306.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.126.002.2.154 306.000,00 0,00 306.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA
Total: 306.000,00 306.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 6 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0306000
1 -
-
04.000.000.0.000 641.000,00 0,00 641.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.125.000.0.000 641.000,00 0,00 641.000,00NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
04.125.002.0.000 641.000,00 0,00 641.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.125.002.2.011 641.000,00 0,00 641.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA
Total: 641.000,00 641.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 7 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0307000
1 -
-
04.000.000.0.000 1.166.000,00 0,00 1.166.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.121.000.0.000 1.166.000,00 0,00 1.166.000,00PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO
04.121.002.0.000 1.166.000,00 0,00 1.166.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.121.002.2.009 1.166.000,00 0,00 1.166.000,00GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO
Total: 1.166.000,00 1.166.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 8 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0308000
1 -
-
04.000.000.0.000 17.706.000,00 60.000,00 17.766.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 17.706.000,00 0,00 17.706.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 17.706.000,00 0,00 17.706.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.012 17.706.000,00 0,00 17.706.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
04.128.000.0.000 0,00 60.000,00 60.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04.128.002.0.000 0,00 60.000,00 60.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.128.002.1.027 0,00 60.000,00 60.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES - CURSOS
Total: 17.706.000,00 17.766.000,0060.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0309000
1 -
-
04.000.000.0.000 5.822.000,00 0,00 5.822.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 4.932.000,00 0,00 4.932.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 4.932.000,00 0,00 4.932.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.083 4.932.000,00 0,00 4.932.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.129.000.0.000 890.000,00 0,00 890.000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
04.129.002.0.000 890.000,00 0,00 890.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.129.002.2.016 890.000,00 0,00 890.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADM. TRIBUTÁRIA - INTELIGÊNCIA FISCAL
Total: 5.822.000,00 5.822.000,000,00
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CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0311001
1 -
-
12.000.000.0.000 33.805.000,00 2.960.000,00 36.765.000,00EDUCAÇÃO
12.361.000.0.000 31.215.000,00 0,00 31.215.000,00ENSINO FUNDAMENTAL
12.361.003.0.000 31.215.000,00 0,00 31.215.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.361.003.2.039 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
12.361.003.2.064 390.000,00 0,00 390.000,00FORMAÇÃO CONTINUADA DE E INICIAL PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
12.361.003.2.069 480.000,00 0,00 480.000,00PROGRAMA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
12.361.003.2.072 70.000,00 0,00 70.000,00PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
12.361.003.2.073 230.000,00 0,00 230.000,00GESTÃO DO PROGRAMA TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - TOPA
12.361.003.2.104 65.000,00 0,00 65.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO ESTADO
12.361.003.2.106 220.000,00 0,00 220.000,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.003.2.150 3.430.000,00 0,00 3.430.000,00PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
12.361.003.2.153 200.000,00 0,00 200.000,00QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
12.361.003.2.158 20.255.000,00 0,00 20.255.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.003.2.175 215.000,00 0,00 215.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
12.361.003.2.176 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.003.2.187 60.000,00 0,00 60.000,00MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.000.0.000 800.000,00 0,00 800.000,00ENSINO MÉDIO
12.362.003.0.000 800.000,00 0,00 800.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.362.003.2.136 800.000,00 0,00 800.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
12.363.000.0.000 410.000,00 0,00 410.000,00ENSINO PROFISSIONAL
12.363.003.0.000 410.000,00 0,00 410.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.363.003.2.070 300.000,00 0,00 300.000,00PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FANFARRAS ESCOLARES
12.363.003.2.174 110.000,00 0,00 110.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
12.364.000.0.000 300.000,00 0,00 300.000,00ENSINO SUPERIOR
12.364.003.0.000 300.000,00 0,00 300.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.364.003.2.183 300.000,00 0,00 300.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
12.365.000.0.000 910.000,00 2.460.000,00 3.370.000,00EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.003.0.000 910.000,00 2.460.000,00 3.370.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.365.003.1.050 0,00 600.000,00 600.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO TERAPÊUTICO, SOCIAL
E PEDAGÓGICO - NATESP
12.365.003.1.051 0,00 700.000,00 700.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
12.365.003.1.119 0,00 1.160.000,00 1.160.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.003.2.040 650.000,00 0,00 650.000,00CONSERVAÇÃO DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES
12.365.003.2.103 260.000,00 0,00 260.000,00INFORMATIZAÇÃO/INCLUSÃO DIGITAL DAS UNIDADES ESCOLARES
12.367.000.0.000 170.000,00 0,00 170.000,00EDUCAÇÃO ESPECIAL
12.367.031.0.000 170.000,00 0,00 170.000,00INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL
12.367.031.2.173 170.000,00 0,00 170.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL
12.451.000.0.000 0,00 500.000,00 500.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
12.451.003.0.000 0,00 500.000,00 500.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.451.003.1.014 0,00 500.000,00 500.000,00CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.000.000.0.000 0,00 650.000,00 650.000,00CULTURA
13.392.000.0.000 0,00 650.000,00 650.000,00DIFUSÃO CULTURAL
13.392.029.0.000 0,00 650.000,00 650.000,00INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL
13.392.029.1.207 0,00 650.000,00 650.000,00REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS
15.000.000.0.000 0,00 1.110.000,00 1.110.000,00URBANISMO
15.361.000.0.000 0,00 1.110.000,00 1.110.000,00ENSINO FUNDAMENTAL
15.361.003.0.000 0,00 1.110.000,00 1.110.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
15.361.003.1.204 0,00 1.110.000,00 1.110.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
Total: 33.805.000,00 38.525.000,004.720.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
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CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0313000
1 -
-
04.000.000.0.000 6.896.000,00 0,00 6.896.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 6.896.000,00 0,00 6.896.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.009.0.000 6.896.000,00 0,00 6.896.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
04.122.009.2.029 6.896.000,00 0,00 6.896.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
10.000.000.0.000 0,00 400.000,00 400.000,00SAÚDE
10.512.000.0.000 0,00 400.000,00 400.000,00SANEAMENTO BÁSICO URBANO
10.512.009.0.000 0,00 400.000,00 400.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
10.512.009.1.056 0,00 400.000,00 400.000,00IMPLANTAÇÃO DE KITS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS
15.000.000.0.000 15.960.000,00 27.200.000,00 43.160.000,00URBANISMO
15.451.000.0.000 15.960.000,00 27.200.000,00 43.160.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.009.0.000 9.660.000,00 27.200.000,00 36.860.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
15.451.009.1.054 0,00 19.300.000,00 19.300.000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
15.451.009.1.059 0,00 2.200.000,00 2.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
15.451.009.1.061 0,00 5.700.000,00 5.700.000,00OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
15.451.009.2.045 900.000,00 0,00 900.000,00ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
15.451.009.2.046 100.000,00 0,00 100.000,00ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SOCIAL
15.451.009.2.052 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00OBRAS EMERGENCIAIS / SITUAÇÃO DE RISCO
15.451.009.2.144 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
15.451.009.2.188 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
15.451.011.0.000 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
15.451.011.2.044 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA, MACRO E
MICRO DRENAGEM PLUVIAL
16.000.000.0.000 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00HABITAÇÃO
16.482.000.0.000 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00HABITAÇÃO URBANA
16.482.008.0.000 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00PROGRAMA NOSSA CASA
16.482.008.1.082 0,00 2.550.000,00 2.550.000,00HABITAR BRASIL BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - HBB
17.000.000.0.000 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00SANEAMENTO
17.512.000.0.000 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00SANEAMENTO BÁSICO URBANO
17.512.009.0.000 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
17.512.009.1.064 0,00 16.200.000,00 16.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA, MACRO E MICRO
DRENAGEM PLUVIAL
Total: 22.856.000,00 69.206.000,0046.350.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0314000
1 -
-
13.000.000.0.000 1.025.000,00 2.428.178,00 3.453.178,00CULTURA
13.392.000.0.000 1.025.000,00 2.428.178,00 3.453.178,00DIFUSÃO CULTURAL
13.392.029.0.000 1.025.000,00 2.428.178,00 3.453.178,00INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL
13.392.029.1.078 0,00 2.428.178,00 2.428.178,00MANIFESTAÇÕES E PROMOÇÕES CULTURAIS, CIVICAS E COMEMORATIVAS
13.392.029.2.013 90.000,00 0,00 90.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
13.392.029.2.014 200.000,00 0,00 200.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA
13.392.029.2.015 100.000,00 0,00 100.000,00APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS
13.392.029.2.139 635.000,00 0,00 635.000,00GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA-SEMUC
Total: 1.025.000,00 3.453.178,002.428.178,00
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Código Especificação Atividade Projeto
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Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0315000
1 -
-
27.000.000.0.000 1.270.000,00 1.055.546,00 2.325.546,00DESPORTO E LAZER
27.812.000.0.000 1.270.000,00 1.055.546,00 2.325.546,00DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.004.0.000 1.270.000,00 1.055.546,00 2.325.546,00ESPORTE E LAZER:AÇÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA.
27.812.004.1.076 0,00 270.000,00 270.000,00INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - TORNEIO POR MODALIDADE
27.812.004.1.080 0,00 450.000,00 450.000,00CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
27.812.004.1.201 0,00 335.546,00 335.546,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.812.004.2.031 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DEPORTO -SEMUD
Total: 1.270.000,00 2.325.546,001.055.546,00
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CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0316000
1 -
-
04.000.000.0.000 170.000,00 0,00 170.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 170.000,00 0,00 170.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 170.000,00 0,00 170.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.017 170.000,00 0,00 170.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
15.000.000.0.000 500.000,00 0,00 500.000,00URBANISMO
15.451.000.0.000 500.000,00 0,00 500.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.011.0.000 500.000,00 0,00 500.000,00INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
15.451.011.2.023 500.000,00 0,00 500.000,00SINALIZAÇÃO DE VIAS
26.000.000.0.000 1.929.000,00 0,00 1.929.000,00TRANSPORTE
26.122.000.0.000 40.000,00 0,00 40.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
26.122.016.0.000 40.000,00 0,00 40.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS.
26.122.016.2.088 40.000,00 0,00 40.000,00GESTÃO DAS AÇÕES GALPÃO
26.451.000.0.000 40.000,00 0,00 40.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
26.451.016.0.000 40.000,00 0,00 40.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS.
26.451.016.2.101 40.000,00 0,00 40.000,00GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
26.453.000.0.000 1.849.000,00 0,00 1.849.000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
26.453.016.0.000 1.849.000,00 0,00 1.849.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS.
26.453.016.2.020 1.849.000,00 0,00 1.849.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D TRANSPORTE PÚBLICO
Total: 2.599.000,00 2.599.000,000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0317000
1 -
-
04.000.000.0.000 19.834.000,00 0,00 19.834.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 655.000,00 0,00 655.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.010.0.000 655.000,00 0,00 655.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
04.122.010.2.022 655.000,00 0,00 655.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DO GARI
04.452.000.0.000 19.179.000,00 0,00 19.179.000,00SERVIÇOS URBANOS
04.452.010.0.000 19.179.000,00 0,00 19.179.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
04.452.010.2.019 19.074.000,00 0,00 19.074.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS
04.452.010.2.036 105.000,00 0,00 105.000,00GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
06.000.000.0.000 0,00 183.000,00 183.000,00SEGURANÇA PÚBLICA
06.452.000.0.000 0,00 183.000,00 183.000,00SERVIÇOS URBANOS
06.452.010.0.000 0,00 183.000,00 183.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
06.452.010.1.210 0,00 63.000,00 63.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA-PRONASCI
06.452.010.1.211 0,00 120.000,00 120.000,00MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
15.000.000.0.000 5.507.000,00 485.000,00 5.992.000,00URBANISMO
15.122.000.0.000 620.000,00 0,00 620.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
15.122.010.0.000 620.000,00 0,00 620.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
15.122.010.2.027 620.000,00 0,00 620.000,00GESTÃO DOS MERCADO, E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS
INSTITUCIONAIS
15.451.000.0.000 2.340.000,00 485.000,00 2.825.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
15.451.009.0.000 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
15.451.009.2.025 1.740.000,00 0,00 1.740.000,00MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
15.451.010.0.000 600.000,00 485.000,00 1.085.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
15.451.010.1.049 0,00 405.000,00 405.000,00CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS
15.451.010.1.183 0,00 80.000,00 80.000,00CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
15.451.010.2.024 600.000,00 0,00 600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS
15.452.000.0.000 2.547.000,00 0,00 2.547.000,00SERVIÇOS URBANOS
15.452.010.0.000 2.547.000,00 0,00 2.547.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
15.452.010.2.021 2.422.000,00 0,00 2.422.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D LIMPEZA PÚBLICA
15.452.010.2.047 125.000,00 0,00 125.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
25.000.000.0.000 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00ENERGIA
25.452.000.0.000 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00SERVIÇOS URBANOS
25.452.010.0.000 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
25.452.010.2.143 1.040.000,00 0,00 1.040.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Total: 26.381.000,00 27.049.000,00668.000,00
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CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0318000
1 -
-
11.000.000.0.000 857.822,00 220.000,00 1.077.822,00TRABALHO
11.122.000.0.000 725.822,00 0,00 725.822,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
11.122.015.0.000 725.822,00 0,00 725.822,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA.
11.122.015.2.034 725.822,00 0,00 725.822,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
11.334.000.0.000 0,00 140.000,00 140.000,00FOMENTO AO TRABALHO
11.334.015.0.000 0,00 140.000,00 140.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA.
11.334.015.1.090 0,00 140.000,00 140.000,00ESCOLA DE FORMAÇÃO EM CERÂMICA
11.601.000.0.000 0,00 80.000,00 80.000,00PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
11.601.015.0.000 0,00 80.000,00 80.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA.
11.601.015.1.098 0,00 80.000,00 80.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA
11.691.000.0.000 132.000,00 0,00 132.000,00PROMOÇÃO COMERCIAL
11.691.015.0.000 132.000,00 0,00 132.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA.
11.691.015.2.097 132.000,00 0,00 132.000,00IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS COMERCIAIS
Total: 857.822,00 1.077.822,00220.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
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CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0319000
1 -
-
18.000.000.0.000 680.000,00 0,00 680.000,00GESTÃO AMBIENTAL
18.122.000.0.000 660.000,00 0,00 660.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
18.122.007.0.000 660.000,00 0,00 660.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS E GESTÃO
DO PATRIMÕNIO NATURAL.
18.122.007.2.035 660.000,00 0,00 660.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
18.541.000.0.000 20.000,00 0,00 20.000,00PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.007.0.000 20.000,00 0,00 20.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS E GESTÃO
DO PATRIMÕNIO NATURAL.
18.541.007.2.026 20.000,00 0,00 20.000,00ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Total: 680.000,00 680.000,000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0319001
1 -
-
18.000.000.0.000 0,00 75.000,00 75.000,00GESTÃO AMBIENTAL
18.542.000.0.000 0,00 75.000,00 75.000,00CONTROLE AMBIENTAL
18.542.007.0.000 0,00 75.000,00 75.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS E GESTÃO
DO PATRIMÕNIO NATURAL.
18.542.007.1.104 0,00 35.000,00 35.000,00ELABORAÇÃO DP PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.542.007.1.108 0,00 40.000,00 40.000,00REC. AREAS DEGRADADAS, CONS. E PRESERVAÇÃO D APA´s E APP´s
Total: 0,00 75.000,0075.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0320000
1 -
-
04.000.000.0.000 448.000,00 0,00 448.000,00ADMINISTRAÇÃO
04.122.000.0.000 448.000,00 0,00 448.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.122.002.0.000 448.000,00 0,00 448.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
04.122.002.2.058 448.000,00 0,00 448.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO
16.000.000.0.000 220.000,00 3.700.000,00 3.920.000,00HABITAÇÃO
16.482.000.0.000 220.000,00 3.700.000,00 3.920.000,00HABITAÇÃO URBANA
16.482.008.0.000 220.000,00 3.700.000,00 3.920.000,00PROGRAMA NOSSA CASA
16.482.008.1.114 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00MELHORIA HABITACIONAL - PESSOAS CARENTES
16.482.008.1.116 0,00 2.100.000,00 2.100.000,00CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESE - POPULAÇÃO CARENTE
16.482.008.2.181 220.000,00 0,00 220.000,00GESTÃO DAS AÇÕES/HABITAÇÃO DE INTERESSE LOCAL
Total: 668.000,00 4.368.000,003.700.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0388000
1 -
-
28.000.000.0.000 10.205.000,00 0,00 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
28.846.000.0.000 10.205.000,00 0,00 10.205.000,00VER
28.846.012.0.000 10.205.000,00 0,00 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO.
28.846.012.8.888 10.205.000,00 0,00 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
Total: 10.205.000,00 10.205.000,000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda. - (71) 2106 - 5800 Página 21 de 28
Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
0399000
1 -
-
99.000.000.0.000 200.000,00 0,00 200.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.999.000.0.000 200.000,00 0,00 200.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.999.999.0.000 200.000,00 0,00 200.000,00GERENCIAMENTO
99.999.999.9.999 200.000,00 0,00 200.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total: 200.000,00 200.000,000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
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Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101001
3 -
-
01.000.000.0.000 11.700.000,00 800.000,00 12.500.000,00LEGISLATIVA
01.031.000.0.000 11.700.000,00 800.000,00 12.500.000,00AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.001.0.000 11.700.000,00 800.000,00 12.500.000,00FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
01.031.001.1.001 0,00 400.000,00 400.000,00AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS
01.031.001.1.002 0,00 400.000,00 400.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
01.031.001.2.001 11.310.000,00 0,00 11.310.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
01.031.001.2.002 120.000,00 0,00 120.000,00PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.031.001.2.003 270.000,00 0,00 270.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
Total: 11.700.000,00 12.500.000,00800.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0310001
11 -
-
10.000.000.0.000 64.029.000,00 5.401.000,00 69.430.000,00SAÚDE
10.122.000.0.000 24.321.000,00 0,00 24.321.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
10.122.005.0.000 24.321.000,00 0,00 24.321.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.122.005.2.063 24.321.000,00 0,00 24.321.000,00GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
10.301.000.0.000 18.876.000,00 2.600.000,00 21.476.000,00ATENÇÃO BÁSICA
10.301.005.0.000 18.876.000,00 2.600.000,00 21.476.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.301.005.1.202 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.005.2.067 3.805.000,00 0,00 3.805.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.005.2.075 451.000,00 0,00 451.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
10.301.005.2.077 7.315.000,00 0,00 7.315.000,00GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
10.301.005.2.105 2.890.000,00 0,00 2.890.000,00GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.005.2.107 80.000,00 0,00 80.000,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
10.301.005.2.108 240.000,00 0,00 240.000,00NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.005.2.110 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO CIA I
10.301.005.2.111 295.000,00 0,00 295.000,00IMPLANT. E MANUT. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
10.301.005.2.112 500.000,00 0,00 500.000,00MELHOR EM CASA - ATENDIMENTO DOMICILIAR
10.301.005.2.113 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL - REDE
CEGONHA
10.302.000.0.000 17.065.000,00 2.801.000,00 19.866.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.005.0.000 12.840.000,00 2.801.000,00 15.641.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.302.005.1.010 200.000,00 0,00 200.000,00CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU
10.302.005.1.197 0,00 201.000,00 201.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SUS
10.302.005.2.007 3.745.000,00 0,00 3.745.000,00MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
10.302.005.2.028 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA, HOSPITALAR E
AMBULATORIAL
10.302.005.2.076 7.610.000,00 0,00 7.610.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.005.2.102 1.260.000,00 0,00 1.260.000,00GESTÃO DOS AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADE
10.302.005.2.199 25.000,00 0,00 25.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.020.0.000 4.225.000,00 0,00 4.225.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.020.2.030 880.000,00 0,00 880.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
10.302.020.2.032 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
10.302.020.2.033 840.000,00 0,00 840.000,00CONST. E MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II E
CAPS AD
10.302.020.2.038 725.000,00 0,00 725.000,00REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
10.303.000.0.000 785.000,00 0,00 785.000,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10.303.005.0.000 785.000,00 0,00 785.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.303.005.2.065 785.000,00 0,00 785.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
10.304.000.0.000 2.982.000,00 0,00 2.982.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10.304.005.0.000 2.982.000,00 0,00 2.982.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
10.304.005.2.080 2.982.000,00 0,00 2.982.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Total: 64.029.000,00 69.430.000,005.401.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDEB
Órgão: FUNDEB
0311002
13 -
-
12.000.000.0.000 70.250.000,00 0,00 70.250.000,00EDUCAÇÃO
12.122.000.0.000 70.250.000,00 0,00 70.250.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
12.122.003.0.000 70.250.000,00 0,00 70.250.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
12.122.003.2.041 13.850.000,00 0,00 13.850.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO
BÁSICA-FUNDEB 40%
12.122.003.2.043 56.400.000,00 0,00 56.400.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA
-FUNDEB 60%
Total: 70.250.000,00 70.250.000,000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Órgão: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0312000
15 -
-
08.000.000.0.000 5.569.000,00 0,00 5.569.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.000.0.000 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
08.122.006.0.000 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.122.006.2.050 4.662.000,00 0,00 4.662.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
08.243.000.0.000 152.000,00 0,00 152.000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.014.0.000 152.000,00 0,00 152.000,00ATENDIMENTO E RESSOCIAZAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
08.243.014.2.054 152.000,00 0,00 152.000,00GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.244.000.0.000 755.000,00 0,00 755.000,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.006.0.000 755.000,00 0,00 755.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.244.006.1.012 387.000,00 0,00 387.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA INFANCIA E
ADOLESCENCIA
08.244.006.2.053 135.000,00 0,00 135.000,00COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
08.244.006.2.056 233.000,00 0,00 233.000,00GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Total: 5.569.000,00 5.569.000,000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Órgão: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0312001
15 -
-
08.000.000.0.000 1.746.454,00 671.000,00 2.417.454,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.241.000.0.000 134.000,00 0,00 134.000,00ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08.241.006.0.000 134.000,00 0,00 134.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.241.006.2.051 134.000,00 0,00 134.000,00PSB - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOA IDOSA
08.243.000.0.000 0,00 623.000,00 623.000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.014.0.000 0,00 623.000,00 623.000,00ATENDIMENTO E RESSOCIAZAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
08.243.014.1.143 0,00 470.000,00 470.000,00PSE - PVMC - SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DO PETI
08.243.014.1.145 0,00 153.000,00 153.000,00PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I
08.244.000.0.000 1.612.454,00 48.000,00 1.660.454,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.006.0.000 1.612.454,00 48.000,00 1.660.454,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.244.006.1.011 150.000,00 0,00 150.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE REFERENCIA
08.244.006.1.147 0,00 48.000,00 48.000,00PSE - PFMC III - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE (CREAS)
08.244.006.2.048 126.000,00 0,00 126.000,00PSE - PFMC II - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI
(CREAS)
08.244.006.2.049 30.000,00 0,00 30.000,00PSB - PROJETO "VEM SER MULHER" E "MULHERES DA PAZ"
08.244.006.2.057 312.000,00 0,00 312.000,00PSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PISO BÁSICO FIXO -
PBF (CRAS)
08.244.006.2.061 400.000,00 0,00 400.000,00PSB - BSA - BE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL
- E EVENTUAL
08.244.006.2.114 160.000,00 0,00 160.000,00PSE - PFMC - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AS FAMILIAS CREAS -
POP
08.244.006.2.116 100.000,00 0,00 100.000,00PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
08.244.006.2.117 98.454,00 0,00 98.454,00PSE - PSB - PROJETO PROTEJO
08.244.006.2.142 233.000,00 0,00 233.000,00IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
08.244.006.2.163 3.000,00 0,00 3.000,00PSB - PROGRAMA BPC NA ESCOLA
Total: 1.746.454,00 2.417.454,00671.000,00
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Código Especificação Atividade Projeto
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Programa de Trabalho
SIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13.927.827/0001-97 Anexo VI, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Total Fixado
Unidade: FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Órgão: FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0312002
15 -
-
08.000.000.0.000 124.000,00 27.000,00 151.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.000.0.000 89.000,00 27.000,00 116.000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08.243.014.0.000 89.000,00 27.000,00 116.000,00ATENDIMENTO E RESSOCIAZAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.
08.243.014.1.144 0,00 27.000,00 27.000,00PROJETO TOQUE DE CRIANÇA - MOBILIZAÇÃO E RESSOCIABILIZAÇÃO
08.243.014.2.145 89.000,00 0,00 89.000,00PSB GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE
08.244.000.0.000 35.000,00 0,00 35.000,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.006.0.000 35.000,00 0,00 35.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
08.244.006.2.115 35.000,00 0,00 35.000,00PSB - BSA - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
Total: 124.000,00 151.000,0027.000,00
350.000.000,00Total Geral:
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VII
PROGRAMA GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO BA Orçamento 2013
Programa de TrabalhoC.N.P.J: 13.927.827/0001-97
Valores expressos em R$
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado
11.700.000,00 800.000,0001.000.000.0.000 12.500.000,00LEGISLATIVA
11.700.000,00 800.000,0001.031.000.0.000 12.500.000,00AÇÃO LEGISLATIVA
11.700.000,00 800.000,0001.031.001.0.000 12.500.000,00FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA
400.000,0001.031.001.1.001 400.000,00AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS
400.000,0001.031.001.1.002 400.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
11.310.000,0001.031.001.2.001 11.310.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
120.000,0001.031.001.2.002 120.000,00PUBLICIDADE E PROPAGANDA
270.000,0001.031.001.2.003 270.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
1.302.000,0003.000.000.0.000 1.302.000,00ESSENCIAL À JUSTIÇA
1.302.000,0003.122.000.0.000 1.302.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
1.302.000,0003.122.002.0.000 1.302.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
1.302.000,0003.122.002.2.006 1.302.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO
MUNICIPIO
55.905.000,00 60.000,0004.000.000.0.000 55.965.000,00ADMINISTRAÇÃO
1.166.000,0004.121.000.0.000 1.166.000,00PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO
1.166.000,0004.121.002.0.000 1.166.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
1.166.000,0004.121.002.2.009 1.166.000,00GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
33.306.000,0004.122.000.0.000 33.306.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
25.755.000,0004.122.002.0.000 25.755.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
160.000,0004.122.002.2.000 160.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
617.000,0004.122.002.2.004 617.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
17.706.000,0004.122.002.2.012 17.706.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
170.000,0004.122.002.2.017 170.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
1.722.000,0004.122.002.2.042 1.722.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO
448.000,0004.122.002.2.058 448.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
4.932.000,0004.122.002.2.083 4.932.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FAZENDA
6.896.000,0004.122.009.0.000 6.896.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
6.896.000,0004.122.009.2.029 6.896.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRA ESTRUTURA
655.000,0004.122.010.0.000 655.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
655.000,0004.122.010.2.022 655.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DO GARI
641.000,0004.125.000.0.000 641.000,00NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
641.000,0004.125.002.0.000 641.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
641.000,0004.125.002.2.011 641.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA
306.000,0004.126.000.0.000 306.000,00TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO
306.000,0004.126.002.0.000 306.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
306.000,0004.126.002.2.154 306.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA
60.000,0004.128.000.0.000 60.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
60.000,0004.128.002.0.000 60.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
60.000,0004.128.002.1.027 60.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES -
CURSOS
890.000,0004.129.000.0.000 890.000,00ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
890.000,0004.129.002.0.000 890.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
890.000,0004.129.002.2.016 890.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADM. TRIBUTÁRIA -
INTELIGÊNCIA FISCAL
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Valores expressos em R$
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado
417.000,0004.131.000.0.000 417.000,00COMUNICAÇÃO SOCIAL
417.000,0004.131.002.0.000 417.000,00FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
417.000,0004.131.002.2.010 417.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE
COMUNICAÇÃO
19.179.000,0004.452.000.0.000 19.179.000,00SERVIÇOS URBANOS
19.179.000,0004.452.010.0.000 19.179.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
19.074.000,0004.452.010.2.019 19.074.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERVIÇOS
PÚBLICOS
105.000,0004.452.010.2.036 105.000,00GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
183.000,0006.000.000.0.000 183.000,00SEGURANÇA PÚBLICA
183.000,0006.452.000.0.000 183.000,00SERVIÇOS URBANOS
183.000,0006.452.010.0.000 183.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
63.000,0006.452.010.1.210 63.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO
INTEGRADA-PRONASCI
120.000,0006.452.010.1.211 120.000,00MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
7.439.454,00 698.000,0008.000.000.0.000 8.137.454,00ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.662.000,0008.122.000.0.000 4.662.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
4.662.000,0008.122.006.0.000 4.662.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
4.662.000,0008.122.006.2.050 4.662.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
134.000,0008.241.000.0.000 134.000,00ASSISTÊNCIA AO IDOSO
134.000,0008.241.006.0.000 134.000,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
134.000,0008.241.006.2.051 134.000,00PSB - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOA IDOSA
241.000,00 650.000,0008.243.000.0.000 891.000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
241.000,00 650.000,0008.243.014.0.000 891.000,00ATENDIMENTO E RESSOCIAZAÇÃO DE CRIANÇA E
ADOLESCENTE.
470.000,0008.243.014.1.143 470.000,00PSE - PVMC - SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DO PETI
27.000,0008.243.014.1.144 27.000,00PROJETO TOQUE DE CRIANÇA - MOBILIZAÇÃO E
RESSOCIABILIZAÇÃO
153.000,0008.243.014.1.145 153.000,00PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I
152.000,0008.243.014.2.054 152.000,00GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
89.000,0008.243.014.2.145 89.000,00PSB GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA INFÂNCIA E
DO ADOLESCENTE
2.402.454,00 48.000,0008.244.000.0.000 2.450.454,00ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
2.402.454,00 48.000,0008.244.006.0.000 2.450.454,00ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO
150.000,0008.244.006.1.011 150.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE
REFERENCIA
387.000,0008.244.006.1.012 387.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE
ACOLHIMENTO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA
48.000,0008.244.006.1.147 48.000,00PSE - PFMC III - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE
(CREAS)
126.000,0008.244.006.2.048 126.000,00PSE - PFMC II - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO
AS FAMILIAS - PAEFI (CREAS)
30.000,0008.244.006.2.049 30.000,00PSB - PROJETO "VEM SER MULHER" E "MULHERES DA PAZ"
135.000,0008.244.006.2.053 135.000,00COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
233.000,0008.244.006.2.056 233.000,00GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
312.000,0008.244.006.2.057 312.000,00PSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS -
PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS)
400.000,0008.244.006.2.061 400.000,00PSB - BSA - BE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO
SOCIOASSISTENCIAL - E EVENTUAL
160.000,0008.244.006.2.114 160.000,00PSE - PFMC - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AS
FAMILIAS CREAS - POP
35.000,0008.244.006.2.115 35.000,00PSB - BSA - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
100.000,0008.244.006.2.116 100.000,00PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO, SEGURANÇA
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Valores expressos em R$
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado
ALIMENTAR E NUTRICIONAL
98.454,0008.244.006.2.117 98.454,00PSE - PSB - PROJETO PROTEJO
233.000,0008.244.006.2.142 233.000,00IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3.000,0008.244.006.2.163 3.000,00PSB - PROGRAMA BPC NA ESCOLA
64.029.000,00 5.801.000,0010.000.000.0.000 69.830.000,00SAÚDE
24.321.000,0010.122.000.0.000 24.321.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
24.321.000,0010.122.005.0.000 24.321.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
24.321.000,0010.122.005.2.063 24.321.000,00GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
18.876.000,00 2.600.000,0010.301.000.0.000 21.476.000,00ATENÇÃO BÁSICA
18.876.000,00 2.600.000,0010.301.005.0.000 21.476.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
2.600.000,0010.301.005.1.202 2.600.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DE
ATENÇÃO BÁSICA
3.805.000,0010.301.005.2.067 3.805.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE
SAÚDE
451.000,0010.301.005.2.075 451.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
7.315.000,0010.301.005.2.077 7.315.000,00GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA -
PAB
2.890.000,0010.301.005.2.105 2.890.000,00GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
80.000,0010.301.005.2.107 80.000,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
240.000,0010.301.005.2.108 240.000,00NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA
2.000.000,0010.301.005.2.110 2.000.000,00REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO CIA I
295.000,0010.301.005.2.111 295.000,00IMPLANT. E MANUT. CENTRO DE ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS
500.000,0010.301.005.2.112 500.000,00MELHOR EM CASA - ATENDIMENTO DOMICILIAR
1.300.000,0010.301.005.2.113 1.300.000,00CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE PARTO
NORMAL - REDE CEGONHA
17.065.000,00 2.801.000,0010.302.000.0.000 19.866.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
12.840.000,00 2.801.000,0010.302.005.0.000 15.641.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
200.000,0010.302.005.1.010 200.000,00CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU
201.000,0010.302.005.1.197 201.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SUS
3.745.000,0010.302.005.2.007 3.745.000,00MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO
(UPA)
2.600.000,0010.302.005.2.028 2.600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA,
HOSPITALAR E AMBULATORIAL
7.610.000,0010.302.005.2.076 7.610.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL
MUNICIPAL
1.260.000,0010.302.005.2.102 1.260.000,00GESTÃO DOS AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADE
25.000,0010.302.005.2.199 25.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE
4.225.000,0010.302.020.0.000 4.225.000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
880.000,0010.302.020.2.030 880.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE
REGULAÇÃO
1.780.000,0010.302.020.2.032 1.780.000,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE
URGÊNCIA - SAMU
840.000,0010.302.020.2.033 840.000,00CONST. E MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO
PSICOSSOCIAL - CAPS II E CAPS AD
725.000,0010.302.020.2.038 725.000,00REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA
MULHER
785.000,0010.303.000.0.000 785.000,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
785.000,0010.303.005.0.000 785.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
785.000,0010.303.005.2.065 785.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
BÁSICA
2.982.000,0010.304.000.0.000 2.982.000,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA
2.982.000,0010.304.005.0.000 2.982.000,00SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO
2.982.000,0010.304.005.2.080 2.982.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
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Valores expressos em R$
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado
400.000,0010.512.000.0.000 400.000,00SANEAMENTO BÁSICO URBANO
400.000,0010.512.009.0.000 400.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
400.000,0010.512.009.1.056 400.000,00IMPLANTAÇÃO DE KITS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS
857.822,00 220.000,0011.000.000.0.000 1.077.822,00TRABALHO
725.822,0011.122.000.0.000 725.822,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
725.822,0011.122.015.0.000 725.822,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
725.822,0011.122.015.2.034 725.822,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENV.
ECONÔMICO
140.000,0011.334.000.0.000 140.000,00FOMENTO AO TRABALHO
140.000,0011.334.015.0.000 140.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
140.000,0011.334.015.1.090 140.000,00ESCOLA DE FORMAÇÃO EM CERÂMICA
80.000,0011.601.000.0.000 80.000,00PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL
80.000,0011.601.015.0.000 80.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
80.000,0011.601.015.1.098 80.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE
PROCESSAMENTO DE MANDIOCA
132.000,0011.691.000.0.000 132.000,00PROMOÇÃO COMERCIAL
132.000,0011.691.015.0.000 132.000,00FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA
SOLIDÁRIA.
132.000,0011.691.015.2.097 132.000,00IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS COMERCIAIS
104.055.000,00 2.960.000,0012.000.000.0.000 107.015.000,00EDUCAÇÃO
70.250.000,0012.122.000.0.000 70.250.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
70.250.000,0012.122.003.0.000 70.250.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
13.850.000,0012.122.003.2.041 13.850.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA
EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%
56.400.000,0012.122.003.2.043 56.400.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA
EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB 60%
31.215.000,0012.361.000.0.000 31.215.000,00ENSINO FUNDAMENTAL
31.215.000,0012.361.003.0.000 31.215.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
3.000.000,0012.361.003.2.039 3.000.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DO MUNICIPIO
390.000,0012.361.003.2.064 390.000,00FORMAÇÃO CONTINUADA DE E INICIAL PARA
PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
480.000,0012.361.003.2.069 480.000,00PROGRAMA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
70.000,0012.361.003.2.072 70.000,00PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
230.000,0012.361.003.2.073 230.000,00GESTÃO DO PROGRAMA TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO -
TOPA
65.000,0012.361.003.2.104 65.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO ESTADO
220.000,0012.361.003.2.106 220.000,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
3.430.000,0012.361.003.2.150 3.430.000,00PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
200.000,0012.361.003.2.153 200.000,00QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
20.255.000,0012.361.003.2.158 20.255.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
215.000,0012.361.003.2.175 215.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
2.600.000,0012.361.003.2.176 2.600.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
60.000,0012.361.003.2.187 60.000,00MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
800.000,0012.362.000.0.000 800.000,00ENSINO MÉDIO
800.000,0012.362.003.0.000 800.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
800.000,0012.362.003.2.136 800.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
410.000,0012.363.000.0.000 410.000,00ENSINO PROFISSIONAL
410.000,0012.363.003.0.000 410.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
300.000,0012.363.003.2.070 300.000,00PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE
FANFARRAS ESCOLARES
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Valores expressos em R$
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado
110.000,0012.363.003.2.174 110.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
300.000,0012.364.000.0.000 300.000,00ENSINO SUPERIOR
300.000,0012.364.003.0.000 300.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
300.000,0012.364.003.2.183 300.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
910.000,00 2.460.000,0012.365.000.0.000 3.370.000,00EDUCAÇÃO INFANTIL
910.000,00 2.460.000,0012.365.003.0.000 3.370.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
600.000,0012.365.003.1.050 600.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO
TERAPÊUTICO, SOCIAL E PEDAGÓGICO - NATESP
700.000,0012.365.003.1.051 700.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO
DIGITAL
1.160.000,0012.365.003.1.119 1.160.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO
INFANTIL
650.000,0012.365.003.2.040 650.000,00CONSERVAÇÃO DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES
260.000,0012.365.003.2.103 260.000,00INFORMATIZAÇÃO/INCLUSÃO DIGITAL DAS UNIDADES
ESCOLARES
170.000,0012.367.000.0.000 170.000,00EDUCAÇÃO ESPECIAL
170.000,0012.367.031.0.000 170.000,00INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL
170.000,0012.367.031.2.173 170.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL
500.000,0012.451.000.0.000 500.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
500.000,0012.451.003.0.000 500.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
500.000,0012.451.003.1.014 500.000,00CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.025.000,00 3.078.178,0013.000.000.0.000 4.103.178,00CULTURA
1.025.000,00 3.078.178,0013.392.000.0.000 4.103.178,00DIFUSÃO CULTURAL
1.025.000,00 3.078.178,0013.392.029.0.000 4.103.178,00INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL
2.428.178,0013.392.029.1.078 2.428.178,00MANIFESTAÇÕES E PROMOÇÕES CULTURAIS, CIVICAS E
COMEMORATIVAS
650.000,0013.392.029.1.207 650.000,00REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES CÍVICAS E
COMEMORATIVAS
90.000,0013.392.029.2.013 90.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
200.000,0013.392.029.2.014 200.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA
100.000,0013.392.029.2.015 100.000,00APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS
635.000,0013.392.029.2.139 635.000,00GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA-SEMUC
21.967.000,00 28.795.000,0015.000.000.0.000 50.762.000,00URBANISMO
620.000,0015.122.000.0.000 620.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
620.000,0015.122.010.0.000 620.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
620.000,0015.122.010.2.027 620.000,00GESTÃO DOS MERCADO, E OUTROS EQUIPAMENTOS
URBANOS INSTITUCIONAIS
1.110.000,0015.361.000.0.000 1.110.000,00ENSINO FUNDAMENTAL
1.110.000,0015.361.003.0.000 1.110.000,00EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE
1.110.000,0015.361.003.1.204 1.110.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
18.800.000,00 27.685.000,0015.451.000.0.000 46.485.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
11.400.000,00 27.200.000,0015.451.009.0.000 38.600.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
19.300.000,0015.451.009.1.054 19.300.000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E
LOGRADOUROS PÚBLICOS
2.200.000,0015.451.009.1.059 2.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
5.700.000,0015.451.009.1.061 5.700.000,00OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
1.740.000,0015.451.009.2.025 1.740.000,00MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS
900.000,0015.451.009.2.045 900.000,00ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE
ENGENHARIA
100.000,0015.451.009.2.046 100.000,00ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SOCIAL
1.000.000,0015.451.009.2.052 1.000.000,00OBRAS EMERGENCIAIS / SITUAÇÃO DE RISCO
1.160.000,0015.451.009.2.144 1.160.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS EQUIPAMENTOS
Sistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO BA Orçamento 2013
Programa de TrabalhoC.N.P.J: 13.927.827/0001-97
Valores expressos em R$
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado
PÚBLICOS
6.500.000,0015.451.009.2.188 6.500.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
600.000,00 485.000,0015.451.010.0.000 1.085.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
405.000,0015.451.010.1.049 405.000,00CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS
80.000,0015.451.010.1.183 80.000,00CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
600.000,0015.451.010.2.024 600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS
6.800.000,0015.451.011.0.000 6.800.000,00INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA
500.000,0015.451.011.2.023 500.000,00SINALIZAÇÃO DE VIAS
6.300.000,0015.451.011.2.044 6.300.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO,
ÁGUA, MACRO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL
2.547.000,0015.452.000.0.000 2.547.000,00SERVIÇOS URBANOS
2.547.000,0015.452.010.0.000 2.547.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
2.422.000,0015.452.010.2.021 2.422.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D LIMPEZA PÚBLICA
125.000,0015.452.010.2.047 125.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
220.000,00 6.250.000,0016.000.000.0.000 6.470.000,00HABITAÇÃO
220.000,00 6.250.000,0016.482.000.0.000 6.470.000,00HABITAÇÃO URBANA
220.000,00 6.250.000,0016.482.008.0.000 6.470.000,00PROGRAMA NOSSA CASA
2.550.000,0016.482.008.1.082 2.550.000,00HABITAR BRASIL BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO
PRECÁRIO - HBB
1.600.000,0016.482.008.1.114 1.600.000,00MELHORIA HABITACIONAL - PESSOAS CARENTES
2.100.000,0016.482.008.1.116 2.100.000,00CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESE - POPULAÇÃO
CARENTE
220.000,0016.482.008.2.181 220.000,00GESTÃO DAS AÇÕES/HABITAÇÃO DE INTERESSE LOCAL
16.200.000,0017.000.000.0.000 16.200.000,00SANEAMENTO
16.200.000,0017.512.000.0.000 16.200.000,00SANEAMENTO BÁSICO URBANO
16.200.000,0017.512.009.0.000 16.200.000,00DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
16.200.000,0017.512.009.1.064 16.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA,
MACRO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL
680.000,00 75.000,0018.000.000.0.000 755.000,00GESTÃO AMBIENTAL
660.000,0018.122.000.0.000 660.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
660.000,0018.122.007.0.000 660.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL.
660.000,0018.122.007.2.035 660.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO
AMBIENTE
20.000,0018.541.000.0.000 20.000,00PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
20.000,0018.541.007.0.000 20.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL.
20.000,0018.541.007.2.026 20.000,00ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
75.000,0018.542.000.0.000 75.000,00CONTROLE AMBIENTAL
75.000,0018.542.007.0.000 75.000,00FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS
AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL.
35.000,0018.542.007.1.104 35.000,00ELABORAÇÃO DP PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
40.000,0018.542.007.1.108 40.000,00REC. AREAS DEGRADADAS, CONS. E PRESERVAÇÃO D
APA´s E APP´s
1.040.000,0025.000.000.0.000 1.040.000,00ENERGIA
1.040.000,0025.452.000.0.000 1.040.000,00SERVIÇOS URBANOS
1.040.000,0025.452.010.0.000 1.040.000,00DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO.
1.040.000,0025.452.010.2.143 1.040.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.929.000,0026.000.000.0.000 1.929.000,00TRANSPORTE
40.000,0026.122.000.0.000 40.000,00ADMINISTRAÇÃO GERAL
40.000,0026.122.016.0.000 40.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS.
40.000,0026.122.016.2.088 40.000,00GESTÃO DAS AÇÕES GALPÃO
40.000,0026.451.000.0.000 40.000,00INFRA-ESTRUTURA URBANA
Sistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
SIMOES FILHO BA Orçamento 2013
Programa de TrabalhoC.N.P.J: 13.927.827/0001-97
Valores expressos em R$
Código Especificação Atividade Projeto Total Fixado
40.000,0026.451.016.0.000 40.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS.
40.000,0026.451.016.2.101 40.000,00GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
1.849.000,0026.453.000.0.000 1.849.000,00TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
1.849.000,0026.453.016.0.000 1.849.000,00MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS.
1.849.000,0026.453.016.2.020 1.849.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D TRANSPORTE PÚBLICO
1.270.000,00 1.055.546,0027.000.000.0.000 2.325.546,00DESPORTO E LAZER
1.270.000,00 1.055.546,0027.812.000.0.000 2.325.546,00DESPORTO COMUNITÁRIO
1.270.000,00 1.055.546,0027.812.004.0.000 2.325.546,00ESPORTE E LAZER:AÇÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA.
270.000,0027.812.004.1.076 270.000,00INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - TORNEIO POR
MODALIDADE
450.000,0027.812.004.1.080 450.000,00CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
335.546,0027.812.004.1.201 335.546,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
1.270.000,0027.812.004.2.031 1.270.000,00GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DEPORTO -SEMUD
10.205.000,0028.000.000.0.000 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
10.205.000,0028.846.000.0.000 10.205.000,00VER
10.205.000,0028.846.012.0.000 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO.
10.205.000,0028.846.012.8.888 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
200.000,0099.000.000.0.000 200.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA
200.000,0099.999.000.0.000 200.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA
200.000,0099.999.999.0.000 200.000,00GERENCIAMENTO
200.000,0099.999.999.9.999 200.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total 66.175.724,00283.824.276,00 350.000.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO VIII
ORDINÁRIO E VINCULADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.927.827/0001-97
SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
LEGISLATIVA 0,00 12.500.000,0001.000.000.0.000 0,00
AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 12.500.000,0001.031.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA ATUAÇÃO LEGISLATIVA 0,00 12.500.000,0001.031.001.0.000 0,00
01.031.001.1.001 0,00 0,00 400.000,00AQUISIÇÃO DE MÁQUNAS E EQUIPAMENTOS
01.031.001.1.002 0,00 0,00 400.000,00REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA
01.031.001.2.001 0,00 0,00 11.310.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
01.031.001.2.002 0,00 0,00 120.000,00PUBLICIDADE E PROPAGANDA
01.031.001.2.003 0,00 0,00 270.000,00SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 1.302.000,0003.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 1.302.000,0003.122.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 1.302.000,0003.122.002.0.000 0,00
03.122.002.2.006 0,00 0,00 1.302.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ADMINISTRAÇÃO 2.833.000,00 55.965.000,0004.000.000.0.000 0,00
PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 0,00 1.166.000,0004.121.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 1.166.000,0004.121.002.0.000 0,00
04.121.002.2.009 0,00 0,00 1.166.000,00GERENCIAMENTO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.452.000,00 33.306.000,0004.122.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 2.382.000,00 25.755.000,0004.122.002.0.000 0,00
04.122.002.2.000 0,00 0,00 160.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.002.2.004 0,00 0,00 617.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO
04.122.002.2.012 475.000,00 0,00 17.706.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.002.2.017 170.000,00 0,00 170.000,00MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
04.122.002.2.042 1.722.000,00 0,00 1.722.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO
04.122.002.2.058 0,00 0,00 448.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
04.122.002.2.083 15.000,00 0,00 4.932.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL 70.000,00 6.896.000,0004.122.009.0.000 0,00
04.122.009.2.029 70.000,00 0,00 6.896.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO. 0,00 655.000,0004.122.010.0.000 0,00
04.122.010.2.022 0,00 0,00 655.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA CASA DO GARI
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 641.000,0004.125.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 641.000,0004.125.002.0.000 0,00
04.125.002.2.011 0,00 0,00 641.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA
Sistema Desenvolvido pela Freire Informátcia Ltda. - (71) 2106-5800 Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.927.827/0001-97
SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 0,00 306.000,0004.126.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 306.000,0004.126.002.0.000 0,00
04.126.002.2.154 0,00 0,00 306.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 0,00 60.000,0004.128.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 0,00 60.000,0004.128.002.0.000 0,00
04.128.002.1.027 0,00 0,00 60.000,00CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES - CURSOS
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 40.000,00 890.000,0004.129.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 40.000,00 890.000,0004.129.002.0.000 0,00
04.129.002.2.016 40.000,00 0,00 890.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ADM. TRIBUTÁRIA - INTELIGÊNCIA FISCAL
COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.000,00 417.000,0004.131.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL COM PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 10.000,00 417.000,0004.131.002.0.000 0,00
04.131.002.2.010 10.000,00 0,00 417.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
SERVIÇOS URBANOS 331.000,00 19.179.000,0004.452.000.0.000 0,00
DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO. 331.000,00 19.179.000,0004.452.010.0.000 0,00
04.452.010.2.019 331.000,00 0,00 19.074.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA SERVIÇOS PÚBLICOS
04.452.010.2.036 0,00 0,00 105.000,00GESTÃO DA GUARDA MUNICIPAL
SEGURANÇA PÚBLICA 35.000,00 183.000,0006.000.000.0.000 0,00
SERVIÇOS URBANOS 35.000,00 183.000,0006.452.000.0.000 0,00
DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO. 35.000,00 183.000,0006.452.010.0.000 0,00
06.452.010.1.210 30.000,00 0,00 63.000,00MANUTENÇÃO DO GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA-PRONASCI
06.452.010.1.211 5.000,00 0,00 120.000,00MODERNIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.020.454,00 8.137.454,0008.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.210.000,00 4.662.000,0008.122.000.0.000 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO 1.210.000,00 4.662.000,0008.122.006.0.000 0,00
08.122.006.2.050 1.210.000,00 0,00 4.662.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 134.000,0008.241.000.0.000 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO 0,00 134.000,0008.241.006.0.000 0,00
08.241.006.2.051 0,00 0,00 134.000,00PSB - CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA PESSOA IDOSA
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 270.000,00 891.000,0008.243.000.0.000 0,00
ATENDIMENTO E RESSOCIAZAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. 270.000,00 891.000,0008.243.014.0.000 0,00
08.243.014.1.143 120.000,00 0,00 470.000,00PSE - PVMC - SERVIÇOS SOCIOEDUCATIVOS DO PETI
08.243.014.1.144 25.000,00 0,00 27.000,00PROJETO TOQUE DE CRIANÇA - MOBILIZAÇÃO E RESSOCIABILIZAÇÃO
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Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
08.243.014.1.145 1.000,00 0,00 153.000,00PSB - PROJOVEM ADOLESCENTE - PBV I
08.243.014.2.054 60.000,00 0,00 152.000,00GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR
08.243.014.2.145 64.000,00 0,00 89.000,00PSB GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.540.454,00 2.450.454,0008.244.000.0.000 0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL:CONSTRUINDO O DESENVOLVIMENTO 1.540.454,00 2.450.454,0008.244.006.0.000 0,00
08.244.006.1.011 150.000,00 0,00 150.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTROS DE REFERENCIA
08.244.006.1.012 387.000,00 0,00 387.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA
08.244.006.1.147 3.000,00 0,00 48.000,00PSE - PFMC III - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE (CREAS)
08.244.006.2.048 126.000,00 0,00 126.000,00PSE - PFMC II - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADO AS FAMILIAS - PAEFI (CREAS)
08.244.006.2.049 30.000,00 0,00 30.000,00PSB - PROJETO "VEM SER MULHER" E "MULHERES DA PAZ"
08.244.006.2.053 135.000,00 0,00 135.000,00COORDENAÇÃO DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL
08.244.006.2.056 97.000,00 0,00 233.000,00GESTÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
08.244.006.2.057 198.000,00 0,00 312.000,00PSB - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS - PISO BÁSICO FIXO - PBF (CRAS)
08.244.006.2.061 0,00 0,00 400.000,00PSB - BSA - BE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - E EVENTUAL
08.244.006.2.114 160.000,00 0,00 160.000,00PSE - PFMC - PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA AS FAMILIAS CREAS - POP
08.244.006.2.115 35.000,00 0,00 35.000,00PSB - BSA - BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
08.244.006.2.116 100.000,00 0,00 100.000,00PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
08.244.006.2.117 98.454,00 0,00 98.454,00PSE - PSB - PROJETO PROTEJO
08.244.006.2.142 21.000,00 0,00 233.000,00IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
08.244.006.2.163 0,00 0,00 3.000,00PSB - PROGRAMA BPC NA ESCOLA
SAÚDE 24.125.000,00 69.830.000,0010.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 402.000,00 24.321.000,0010.122.000.0.000 0,00
SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO 402.000,00 24.321.000,0010.122.005.0.000 0,00
10.122.005.2.063 402.000,00 0,00 24.321.000,00GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
ATENÇÃO BÁSICA 8.346.000,00 21.476.000,0010.301.000.0.000 0,00
SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO 8.346.000,00 21.476.000,0010.301.005.0.000 0,00
10.301.005.1.202 600.000,00 0,00 2.600.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA
10.301.005.2.067 50.000,00 0,00 3.805.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
10.301.005.2.075 31.000,00 0,00 451.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL
10.301.005.2.077 860.000,00 0,00 7.315.000,00GESTÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
10.301.005.2.105 2.390.000,00 0,00 2.890.000,00GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.005.2.107 80.000,00 0,00 80.000,00PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
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SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
10.301.005.2.108 240.000,00 0,00 240.000,00NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.005.2.110 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00REFORMA E ADEQUAÇÃO DA UNIDADE DO CIA I
10.301.005.2.111 295.000,00 0,00 295.000,00IMPLANT. E MANUT. CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
10.301.005.2.112 500.000,00 0,00 500.000,00MELHOR EM CASA - ATENDIMENTO DOMICILIAR
10.301.005.2.113 1.300.000,00 0,00 1.300.000,00CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRO DE PARTO NORMAL - REDE CEGONHA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 13.740.000,00 19.866.000,0010.302.000.0.000 0,00
SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO 9.515.000,00 15.641.000,0010.302.005.0.000 0,00
10.302.005.1.010 200.000,00 0,00 200.000,00CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU
10.302.005.1.197 70.000,00 0,00 201.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO SUS
10.302.005.2.007 3.575.000,00 0,00 3.745.000,00MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)
10.302.005.2.028 400.000,00 0,00 2.600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BÁSICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10.302.005.2.076 4.610.000,00 0,00 7.610.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL
10.302.005.2.102 635.000,00 0,00 1.260.000,00GESTÃO DOS AMBULATÓRIOS DE ESPECIALIDADE
10.302.005.2.199 25.000,00 0,00 25.000,00MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 4.225.000,00 4.225.000,0010.302.020.0.000 0,00
10.302.020.2.030 880.000,00 0,00 880.000,00IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO
10.302.020.2.032 1.780.000,00 0,00 1.780.000,00MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU
10.302.020.2.033 840.000,00 0,00 840.000,00CONST. E MANUT. DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS II E CAPS AD
10.302.020.2.038 725.000,00 0,00 725.000,00REFORMA E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 80.000,00 785.000,0010.303.000.0.000 0,00
SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO 80.000,00 785.000,0010.303.005.0.000 0,00
10.303.005.2.065 80.000,00 0,00 785.000,00GESTÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.557.000,00 2.982.000,0010.304.000.0.000 0,00
SAÚDE COM QUALIFICAÇÃO E HUMANUZAÇÃO 1.557.000,00 2.982.000,0010.304.005.0.000 0,00
10.304.005.2.080 1.557.000,00 0,00 2.982.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 0,00 400.000,0010.512.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL 0,00 400.000,0010.512.009.0.000 0,00
10.512.009.1.056 0,00 0,00 400.000,00IMPLANTAÇÃO DE KITS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS
TRABALHO 165.000,00 1.077.822,0011.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 115.000,00 725.822,0011.122.000.0.000 0,00
FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA. 115.000,00 725.822,0011.122.015.0.000 0,00
11.122.015.2.034 115.000,00 0,00 725.822,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENV. ECONÔMICO
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SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
FOMENTO AO TRABALHO 50.000,00 140.000,0011.334.000.0.000 0,00
FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA. 50.000,00 140.000,0011.334.015.0.000 0,00
11.334.015.1.090 50.000,00 0,00 140.000,00ESCOLA DE FORMAÇÃO EM CERÂMICA
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 80.000,0011.601.000.0.000 0,00
FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA. 0,00 80.000,0011.601.015.0.000 0,00
11.601.015.1.098 0,00 0,00 80.000,00CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE MANDIOCA
PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 132.000,0011.691.000.0.000 0,00
FOMENTO E DESENV. DE AÇÕES VOLTADAS Á ECONOMIA SOLIDÁRIA. 0,00 132.000,0011.691.015.0.000 0,00
11.691.015.2.097 0,00 0,00 132.000,00IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS COMERCIAIS
EDUCAÇÃO 7.090.000,00 107.015.000,0012.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000,00 70.250.000,0012.122.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 300.000,00 70.250.000,0012.122.003.0.000 0,00
12.122.003.2.041 0,00 0,00 13.850.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%
12.122.003.2.043 300.000,00 0,00 56.400.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE DESENVOL. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -FUNDEB 60%
ENSINO FUNDAMENTAL 4.130.000,00 31.215.000,0012.361.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 4.130.000,00 31.215.000,0012.361.003.0.000 0,00
12.361.003.2.039 800.000,00 0,00 3.000.000,00MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO
12.361.003.2.064 390.000,00 0,00 390.000,00FORMAÇÃO CONTINUADA DE E INICIAL PARA PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO
12.361.003.2.069 480.000,00 0,00 480.000,00PROGRAMA DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB
12.361.003.2.072 70.000,00 0,00 70.000,00PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE
12.361.003.2.073 230.000,00 0,00 230.000,00GESTÃO DO PROGRAMA TODOS PELA ALFABETIZAÇÃO - TOPA
12.361.003.2.104 65.000,00 0,00 65.000,00GESTÃO DOS PROGRAMAS DO ESTADO
12.361.003.2.106 220.000,00 0,00 220.000,00GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
12.361.003.2.150 0,00 0,00 3.430.000,00PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
12.361.003.2.153 0,00 0,00 200.000,00QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS
12.361.003.2.158 615.000,00 0,00 20.255.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.003.2.175 200.000,00 0,00 215.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA
12.361.003.2.176 1.000.000,00 0,00 2.600.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
12.361.003.2.187 60.000,00 0,00 60.000,00MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ENSINO MÉDIO 300.000,00 800.000,0012.362.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 300.000,00 800.000,0012.362.003.0.000 0,00
12.362.003.2.136 300.000,00 0,00 800.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO
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SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
ENSINO PROFISSIONAL 300.000,00 410.000,0012.363.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 300.000,00 410.000,0012.363.003.0.000 0,00
12.363.003.2.070 300.000,00 0,00 300.000,00PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FANFARRAS ESCOLARES
12.363.003.2.174 0,00 0,00 110.000,00PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
ENSINO SUPERIOR 0,00 300.000,0012.364.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 0,00 300.000,0012.364.003.0.000 0,00
12.364.003.2.183 0,00 0,00 300.000,00TRANSPORTE ESCOLAR DOS UNIVERSITÁRIOS
EDUCAÇÃO INFANTIL 2.060.000,00 3.370.000,0012.365.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 2.060.000,00 3.370.000,0012.365.003.0.000 0,00
12.365.003.1.050 600.000,00 0,00 600.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO TERAPÊUTICO, SOCIAL E PEDAGÓGICO -
NATESP
12.365.003.1.051 700.000,00 0,00 700.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
12.365.003.1.119 500.000,00 0,00 1.160.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
12.365.003.2.040 0,00 0,00 650.000,00CONSERVAÇÃO DAS CRECHES E UNIDADES ESCOLARES
12.365.003.2.103 260.000,00 0,00 260.000,00INFORMATIZAÇÃO/INCLUSÃO DIGITAL DAS UNIDADES ESCOLARES
EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 170.000,0012.367.000.0.000 0,00
INFRA-ESTRUTURA EDUCACIONAL 0,00 170.000,0012.367.031.0.000 0,00
12.367.031.2.173 0,00 0,00 170.000,00GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL
INFRA-ESTRUTURA URBANA 0,00 500.000,0012.451.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 0,00 500.000,0012.451.003.0.000 0,00
12.451.003.1.014 0,00 0,00 500.000,00CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA 740.000,00 4.103.178,0013.000.000.0.000 0,00
DIFUSÃO CULTURAL 740.000,00 4.103.178,0013.392.000.0.000 0,00
INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA E CULTURAL 740.000,00 4.103.178,0013.392.029.0.000 0,00
13.392.029.1.078 0,00 0,00 2.428.178,00MANIFESTAÇÕES E PROMOÇÕES CULTURAIS, CIVICAS E COMEMORATIVAS
13.392.029.1.207 150.000,00 0,00 650.000,00REALIZAÇÕES DAS ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS
13.392.029.2.013 90.000,00 0,00 90.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
13.392.029.2.014 200.000,00 0,00 200.000,00MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DE CULTURA
13.392.029.2.015 100.000,00 0,00 100.000,00APOIO ÀS ENTIDADES CULTURAIS
13.392.029.2.139 200.000,00 0,00 635.000,00GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA-SEMUC
URBANISMO 25.350.000,00 50.762.000,0015.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 620.000,0015.122.000.0.000 0,00
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SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO. 0,00 620.000,0015.122.010.0.000 0,00
15.122.010.2.027 0,00 0,00 620.000,00GESTÃO DOS MERCADO, E OUTROS EQUIPAMENTOS URBANOS INSTITUCIONAIS
ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00 1.110.000,0015.361.000.0.000 0,00
EDUCAÇÃO:UMA CONSTRUÇÃO PERMANENTE 10.000,00 1.110.000,0015.361.003.0.000 0,00
15.361.003.1.204 10.000,00 0,00 1.110.000,00CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES
INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.340.000,00 46.485.000,0015.451.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL 17.910.000,00 38.600.000,0015.451.009.0.000 0,00
15.451.009.1.054 6.000.000,00 0,00 19.300.000,00CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS
15.451.009.1.059 100.000,00 0,00 2.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
15.451.009.1.061 3.200.000,00 0,00 5.700.000,00OBRAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS
15.451.009.2.025 0,00 0,00 1.740.000,00MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
15.451.009.2.045 900.000,00 0,00 900.000,00ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA
15.451.009.2.046 100.000,00 0,00 100.000,00ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO SOCIAL
15.451.009.2.052 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00OBRAS EMERGENCIAIS / SITUAÇÃO DE RISCO
15.451.009.2.144 110.000,00 0,00 1.160.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
15.451.009.2.188 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO. 630.000,00 1.085.000,0015.451.010.0.000 0,00
15.451.010.1.049 0,00 0,00 405.000,00CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES JARDINS
15.451.010.1.183 30.000,00 0,00 80.000,00CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
15.451.010.2.024 600.000,00 0,00 600.000,00MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS
INFRA-ESTRUTURA VIÁRIA 6.800.000,00 6.800.000,0015.451.011.0.000 0,00
15.451.011.2.023 500.000,00 0,00 500.000,00SINALIZAÇÃO DE VIAS
15.451.011.2.044 6.300.000,00 0,00 6.300.000,00MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA, MACRO E MICRO DRENAGEM
PLUVIAL
SERVIÇOS URBANOS 0,00 2.547.000,0015.452.000.0.000 0,00
DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO. 0,00 2.547.000,0015.452.010.0.000 0,00
15.452.010.2.021 0,00 0,00 2.422.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D LIMPEZA PÚBLICA
15.452.010.2.047 0,00 0,00 125.000,00MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
HABITAÇÃO 2.120.000,00 6.470.000,0016.000.000.0.000 0,00
HABITAÇÃO URBANA 2.120.000,00 6.470.000,0016.482.000.0.000 0,00
PROGRAMA NOSSA CASA 2.120.000,00 6.470.000,0016.482.008.0.000 0,00
16.482.008.1.082 2.100.000,00 0,00 2.550.000,00HABITAR BRASIL BID - URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO - HBB
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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vinculo com os RecursosCNPJ: 13.927.827/0001-97
SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
16.482.008.1.114 0,00 0,00 1.600.000,00MELHORIA HABITACIONAL - PESSOAS CARENTES
16.482.008.1.116 0,00 0,00 2.100.000,00CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESE - POPULAÇÃO CARENTE
16.482.008.2.181 20.000,00 0,00 220.000,00GESTÃO DAS AÇÕES/HABITAÇÃO DE INTERESSE LOCAL
SANEAMENTO 11.100.000,00 16.200.000,0017.000.000.0.000 0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO 11.100.000,00 16.200.000,0017.512.000.0.000 0,00
DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL 11.100.000,00 16.200.000,0017.512.009.0.000 0,00
17.512.009.1.064 11.100.000,00 0,00 16.200.000,00CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO, ÁGUA, MACRO E MICRO DRENAGEM PLUVIAL
GESTÃO AMBIENTAL 50.000,00 755.000,0018.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000,00 660.000,0018.122.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL. 30.000,00 660.000,0018.122.007.0.000 0,00
18.122.007.2.035 30.000,00 0,00 660.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 20.000,00 20.000,0018.541.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL. 20.000,00 20.000,0018.541.007.0.000 0,00
18.541.007.2.026 20.000,00 0,00 20.000,00ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
CONTROLE AMBIENTAL 0,00 75.000,0018.542.000.0.000 0,00
FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROPECUÁRIAS E GESTÃO DO PATRIMÕNIO NATURAL. 0,00 75.000,0018.542.007.0.000 0,00
18.542.007.1.104 0,00 0,00 35.000,00ELABORAÇÃO DP PLANO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
18.542.007.1.108 0,00 0,00 40.000,00REC. AREAS DEGRADADAS, CONS. E PRESERVAÇÃO D APA´s E APP´s
ENERGIA 0,00 1.040.000,0025.000.000.0.000 0,00
SERVIÇOS URBANOS 0,00 1.040.000,0025.452.000.0.000 0,00
DEMOCRATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS URBANO. 0,00 1.040.000,0025.452.010.0.000 0,00
25.452.010.2.143 0,00 0,00 1.040.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
TRANSPORTE 495.000,00 1.929.000,0026.000.000.0.000 0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 40.000,0026.122.000.0.000 0,00
MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS. 0,00 40.000,0026.122.016.0.000 0,00
26.122.016.2.088 0,00 0,00 40.000,00GESTÃO DAS AÇÕES GALPÃO
INFRA-ESTRUTURA URBANA 40.000,00 40.000,0026.451.000.0.000 0,00
MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS. 40.000,00 40.000,0026.451.016.0.000 0,00
26.451.016.2.101 40.000,00 0,00 40.000,00GESTÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 455.000,00 1.849.000,0026.453.000.0.000 0,00
MODERNIZAÇÕES E EFICIENTIZAÇÃO DOS TRANSPORTES PÚBLICOS. 455.000,00 1.849.000,0026.453.016.0.000 0,00
26.453.016.2.020 455.000,00 0,00 1.849.000,00GESTÃO DOS SERVIÇOS D TRANSPORTE PÚBLICO
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SIMOES FILHO - BA Anexo VIII, da Lei Nº 4.320/64 - Orçamento 2013
Valores expressos em R$
Código Especificação Ordinario Vinculado Total Fixado
DESPORTO E LAZER 120.546,00 2.325.546,0027.000.000.0.000 0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO 120.546,00 2.325.546,0027.812.000.0.000 0,00
ESPORTE E LAZER:AÇÃO PARTICIPATIVA E INTEGRADA. 120.546,00 2.325.546,0027.812.004.0.000 0,00
27.812.004.1.076 0,00 0,00 270.000,00INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - TORNEIO POR MODALIDADE
27.812.004.1.080 0,00 0,00 450.000,00CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
27.812.004.1.201 115.546,00 0,00 335.546,00CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS
27.812.004.2.031 5.000,00 0,00 1.270.000,00GESTÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DEPORTO -SEMUD
ENCARGOS ESPECIAIS 200.000,00 10.205.000,0028.000.000.0.000 0,00
VER 200.000,00 10.205.000,0028.846.000.0.000 0,00
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO. 200.000,00 10.205.000,0028.846.012.0.000 0,00
28.846.012.8.888 200.000,00 0,00 10.205.000,00ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 200.000,0099.000.000.0.000 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 200.000,0099.999.000.0.000 0,00
GERENCIAMENTO 0,00 200.000,0099.999.999.0.000 0,00
99.999.999.9.999 0,00 0,00 200.000,00RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total 0,0077.444.000,00 350.000.000,00
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ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E
FUNÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO 2013Orçamento
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕESSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Somar de VALOR
01.01.001
03.01.000
03.01.001
03.02.000
03.03.000
03.04.000
03.05.000
03.06.000
03.07.000
03.08.000
03.09.000
03.10.001
03.11.001
03.11.002
03.12.000
03.12.001
03.12.002
03.13.000
03.14.000
03.15.000
03.16.000
03.17.000
03.18.000
03.19.000
03.19.001
03.20.000
03.88.000
03.99.000
Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Valores em R$
01
12.500.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12.500.000,00
03
0.00
0.00
0.00
0.00
1.302.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.302.000,00
04
0.00
617.000,00
1.722.000,00
160.000,00
0.00
417.000,00
306.000,00
641.000,00
1.166.000,00
17.766.000,00
5.822.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.896.000,00
0.00
0.00
170.000,00
19.834.000,00
0.00
0.00
0.00
448.000,00
0.00
0.00
55.965.000,00
06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO 2013Orçamento
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕESSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Somar de VALOR
01.01.001
03.01.000
03.01.001
03.02.000
03.03.000
03.04.000
03.05.000
03.06.000
03.07.000
03.08.000
03.09.000
03.10.001
03.11.001
03.11.002
03.12.000
03.12.001
03.12.002
03.13.000
03.14.000
03.15.000
03.16.000
03.17.000
03.18.000
03.19.000
03.19.001
03.20.000
03.88.000
03.99.000
Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.569.000,00
2.417.454,00
151.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.137.454,00
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69.430.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69.830.000,00
11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.077.822,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.077.822,00
Sistema Desenvolvido pela Freire informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO 2013Orçamento
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕESSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Somar de VALOR
01.01.001
03.01.000
03.01.001
03.02.000
03.03.000
03.04.000
03.05.000
03.06.000
03.07.000
03.08.000
03.09.000
03.10.001
03.11.001
03.11.002
03.12.000
03.12.001
03.12.002
03.13.000
03.14.000
03.15.000
03.16.000
03.17.000
03.18.000
03.19.000
03.19.001
03.20.000
03.88.000
03.99.000
Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.765.000,00
70.250.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107.015.000,00
13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
650.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.453.178,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.103.178,00
15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.110.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.160.000,00
0.00
0.00
500.000,00
5.992.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.762.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 3 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO 2013Orçamento
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕESSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Somar de VALOR
01.01.001
03.01.000
03.01.001
03.02.000
03.03.000
03.04.000
03.05.000
03.06.000
03.07.000
03.08.000
03.09.000
03.10.001
03.11.001
03.11.002
03.12.000
03.12.001
03.12.002
03.13.000
03.14.000
03.15.000
03.16.000
03.17.000
03.18.000
03.19.000
03.19.001
03.20.000
03.88.000
03.99.000
Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.550.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.920.000,00
0.00
0.00
6.470.000,00
17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.200.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16.200.000,00
18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
680.000,00
75.000,00
0.00
0.00
0.00
755.000,00
25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.040.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.040.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 4 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO 2013Orçamento
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕESSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Somar de VALOR
01.01.001
03.01.000
03.01.001
03.02.000
03.03.000
03.04.000
03.05.000
03.06.000
03.07.000
03.08.000
03.09.000
03.10.001
03.11.001
03.11.002
03.12.000
03.12.001
03.12.002
03.13.000
03.14.000
03.15.000
03.16.000
03.17.000
03.18.000
03.19.000
03.19.001
03.20.000
03.88.000
03.99.000
Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.929.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.929.000,00
27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.325.546,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.325.546,00
28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10.205.000,00
0.00
10.205.000,00
99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
200.000,00
200.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 5 de 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOPRAÇA 7 DE NOVEMBRO, Nº 395
CENTRO 2013Orçamento
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕESSIMOES FILHO - BA
CNPJ: 13927827000197
Somar de VALOR
01.01.001
03.01.000
03.01.001
03.02.000
03.03.000
03.04.000
03.05.000
03.06.000
03.07.000
03.08.000
03.09.000
03.10.001
03.11.001
03.11.002
03.12.000
03.12.001
03.12.002
03.13.000
03.14.000
03.15.000
03.16.000
03.17.000
03.18.000
03.19.000
03.19.001
03.20.000
03.88.000
03.99.000
Total Geral
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE DO PREFEITO
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNO
GABINETE DO VICE-PREFEITO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FUNDEB
SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
SECREETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
SEC MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Total Geral
12.500.000,00
617.000,00
1.722.000,00
160.000,00
1.302.000,00
417.000,00
306.000,00
641.000,00
1.166.000,00
17.766.000,00
5.822.000,00
69.430.000,00
38.525.000,00
70.250.000,00
5.569.000,00
2.417.454,00
151.000,00
69.206.000,00
3.453.178,00
2.325.546,00
2.599.000,00
27.049.000,00
1.077.822,00
680.000,00
75.000,00
4.368.000,00
10.205.000,00
200.000,00
350.000.000,00
Sistema Desenvolvido pela Freire informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 6
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO
ANEXO X
ANEXOS LC 101/2000 (Art. 5º)
LRF, art. 5º inciso I R$ 1,00
Valor Previsto na Lei Orcamentaria Anual
Valor Previsto no Anexo de Metas Fiscais
%
Receita Total 350.000.000 350.935.200 -0,27% Receitas Primárias (I) 323.490.000 341.646.811 -5,31% Despesa Total 350.000.000 350.935.200 -0,27% Despesas Primárias (II) 341.848.000 320.729.136 6,58% Resultado Primário (I - II) (18.358.000) 20.917.675 -187,76% Resultado Nominal (34.592.312) (34.592.312) 0,00% Dívida Pública Consolidada 81.534.328 81.534.328 0,00% Dívida Consolidada Líquida 74.707.962 74.707.962 0,00%
Lei Orcamentaria Anual - 2013Lei Complementar n.º 101 Art. 5º inciso I: conterá, em anexo, demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento de que trata o § 1 odo art. 4 o ;
2013
ANEXO I
ESPECIFICAÇÃO
2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE
FONTE: Prefeitura Municipal de Simões Filho
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO GABINETE DO PREFEITO
ANEXO II
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA
(Art. 165, § 6º da CF de 19881 e Art. 5º, inciso II da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 20002)
O Município não está prevendo e/ou estabelecendo Renúncia de Receitas para os
próximos exercícios. Caso venha a ser instituída serão observados os procedimentos do artigo
14 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000, conforme Tabela abaixo:
1 O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 2 Será acompanhado do documento a que se refere o § 6 o do art. 165 da Constituição, bem como das medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado;
R$
Setor / Programa / Beneficiário Renúncia de Receita Prevista Região 2013 2014 2015
TOTAL -
-
-
Fonte: Prefeitura Municipal de Simões Filho
NADA CONSTA
LRF, art. 5º inciso III R$ 1,00
Valor Previsto %/RCL Valor Previsto %/RCL Valor Previsto %/RCL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 200.000 0,10% 200.000 0,20% 200.000 0,20%
Lei Orcamentaria Anual 2013
ESPECIFICAÇÃO 2013 2014 2015
FONTE: Prefeitura Municipal de Simões Filho
Lei Complementar n.º 101 Art. 5º inciso III: conterá reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, destinada ao:a) (VETADO)b) atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DEMONSTRATIVO DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA2013
ANEXO III
LRF, art. 5º § 1º R$ 1,00
Valor Previsto % Valor Previsto % Valor Previsto %
Receita Total 350.935.200 100,00% 401.182.500 100,00% 463.856.780 100,00% Receita FPM 45.603.327 12,99% 52.329.817 13,04% 60.545.599 13,05% Receita ICMS 125.547.430 35,78% 144.065.676 35,91% 166.683.987 35,93%
Despesa Total com Divida 8.802.000 2,51% 6.500.000 1,62% 5.400.000 1,16% Despesa com Juros 801.000 0,23% 500.000 0,12% 400.000 0,09% Despesa com Amortizacao 8.001.000 2,28% 6.000.000 1,50% 5.000.000 1,08%
Resultado Apurado 342.133.200 97,49% 394.682.500 98,38% 458.456.780 98,84%
Lei Orcamentaria Anual 2013
2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHOLEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
DESPESAS RELATIVAS A DIVIDA E AS RECEITAS QUE AS ATENDERAO2013
FONTE: Prefeitura Municipal de Simões Filho
Lei Complementar n.º 101 Art. 5º § 1º: Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e asreceitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.
ANEXO IV
ESPECIFICAÇÃO 2013 2014