세출예산사업명세서 - 장수군청 · 재해가구생계구호비 27,000...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 주민생활과
정책: 사회복지일반
단위: 주민생활지원서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
2014년도 본예산 일반회계 주민생활과
주민생활과 40,415,134 35,860,068 4,555,066
국 22,879,085
기 387,328
분 1,811,276
도 5,256,045
군 10,081,400
사회복지일반 716,414 650,281 66,133
국 452,021
도 50,028
군 214,365
주민생활지원서비스 112,658 74,276 38,382
국 28,224
도 2,700
군 81,734
주민생활지원서비스 83,126 41,000 42,126
국 28,224
군 54,902
101 인건비 42,126 0 42,126
국 28,224
군 13,902
04 기간제근로자등보수 42,126 0 42,126
○읍면동 민간보조인력 지원
42,1261,003,000원*7명*6개월
국 28,224
군 13,902
201 일반운영비 5,000 5,000 0
01 사무관리비 5,000 5,000 0
○복지안내서 제작 5,000
202 여비 7,000 7,000 0
01 국내여비 7,000 7,000 0
○희망복지지원서비스 업무추진 7,000
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○주민서비스 및 지역사회서비스 업무추진 2,000
307 민간이전 27,000 27,000 0
01 의료및구료비 27,000 27,000 0
○재해가구 생계구호비 27,000
저소득 주민 국민건강보험료 지원 26,832 30,576 △3,744
301 일반보상금 26,832 30,576 △3,744
01 사회보장적수혜금 26,832 30,576 △3,744
○저소득층 건강보험료 지원
26,8325,200원*430세대*12월
생활공감정책 주부모니터 운영 2,700 2,700 0
- 1 -
부서: 주민생활과
정책: 사회복지일반
단위: 주민생활지원서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 2,700
201 일반운영비 500 500 0
도 500
01 사무관리비 500 500 0
○생활공감주부모니터 운영 지원 500
도 500
301 일반보상금 2,200 2,200 0
도 2,200
09 행사실비보상금 1,200 1,200 0
○생활공감정책 주부모니터단 워크숍 등 참가보
상 1,20040,000원*10명*3회
도 1,200
11 기타보상금 1,000 1,000 0
○주부모니터단 해피마일리지 및 우수모니터요
원보상 1,000
도 1,000
지역사회복지 462,175 393,204 68,971
국 330,626
도 41,328
군 90,221
지역사회서비스 443,283 371,000 72,283
국 330,626
도 41,328
군 71,329
207 연구개발비 30,000 0 30,000
01 연구용역비 30,000 0 30,000
○제3기 장수군지역사회복지계획 학술용역 30,000
307 민간이전 413,283 371,000 42,283
국 330,626
도 41,328
군 41,329
05 민간위탁금 413,283 371,000 42,283
○지역사회서비스투자사업 413,283
국 330,626
도 41,328
군 41,329
사회복무분야 공익근무요원관리 11,592 14,904 △3,312
301 일반보상금 11,592 14,904 △3,312
08 공익근무요원보상금 11,592 14,904 △3,312
○공익근무요원 보상금(중식비)
11,5926,000원*23일*7명*12월
지역사회복지계획 7,300 7,300 0
201 일반운영비 4,300 4,300 0
01 사무관리비 4,300 4,300 0
- 2 -
부서: 주민생활과
정책: 사회복지일반
단위: 지역사회복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역사회복지계획 자료 인쇄비
1,500
○회의참석수당 2,800
30,000원*50부
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○지역사회서비스 연계 업무추진비 2,000
301 일반보상금 1,000 1,000 0
09 행사실비보상금 1,000 1,000 0
○지역사회복지협의체 위원 교육 등 1,000
긴급복지 75,240 118,000 △42,760
국 60,000
도 6,000
군 9,240
긴급복지지원 75,240 118,000 △42,760
국 60,000
도 6,000
군 9,240
201 일반운영비 240 0 240
02 공공운영비 240 0 240
○재해구호물자 통합정보시스템 통신요금
24020,000원*12개월
301 일반보상금 75,000 118,000 △43,000
국 60,000
도 6,000
군 9,000
01 사회보장적수혜금 75,000 118,000 △43,000
○긴급복지지원 75,000
국 60,000
도 6,000
군 9,000
사례관리사업운영 66,341 64,801 1,540
국 33,171
군 33,170
사례관리사업지원 55,354 53,814 1,540
국 27,677
군 27,677
101 인건비 55,354 53,814 1,540
국 27,677
군 27,677
04 기간제근로자등보수 55,354 53,814 1,540
○사회복지통합서비스전문요원 인건비 55,354
― 인건비 51,096
국 25,548
군 25,548
- 3 -
부서: 주민생활과
정책: 사회복지일반
단위: 사례관리사업운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 퇴직충당금 4,258
국 2,129
군 2,129
― 시간외근무수당 0
사례관리사업비 10,987 10,987 0
국 5,494
군 5,493
201 일반운영비 4,500 4,500 0
국 2,250
군 2,250
01 사무관리비 4,500 4,500 0
○사례관리사업 운영비 4,500
국 2,250
군 2,250
301 일반보상금 6,487 6,487 0
국 3,244
군 3,243
01 사회보장적수혜금 6,487 6,487 0
○사례관리사업 사업비 6,487
국 3,244
군 3,243
국가보훈관리 및 지원 1,901,940 2,204,799 △302,859
국 300,000
분 630,000
군 971,940
보훈사업 추진 1,901,940 2,204,799 △302,859
국 300,000
분 630,000
군 971,940
정인승기념관 관리 17,198 357,126 △339,928
201 일반운영비 17,198 14,678 2,520
01 사무관리비 2,840 2,840 0
○제초제 구입 160
○톱 등 전지도구 구입 100
○사무용품 구입 720
○기념관 및 사당소독 1,500
○냉온수기 임대료 360
8,000원*20개
100,000원*1식
60,000원*12월
500,000원*3회
30,000원*12월
02 공공운영비 14,358 11,838 2,520
○전기요금 6,600
○무인경비시스템 2,760
○인터넷 사용료 360
○전화요금 240
○시설물 보수 3,000
○홈페이지 유지보수 1,398
550,000원*12월
230,000원*12월
30,000원*12월
20,000원*12월
- 4 -
부서: 주민생활과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
― 유지보수비 750
― 콘텐츠 변경 648
5,000,000원*15/100
162,000원*4회
보훈행사 지원 6,400 6,400 0
307 민간이전 6,400 6,400 0
02 민간경상보조금 6,400 6,400 0
○제례봉행 6,400
― 3.1절 기념행사 1,600
― 건재 정인승 추모제 1,600
― 9.28향토수복 기념행사 1,600
― 대동 의병장 전해산 추모제 1,600
현충일행사 9,900 9,900 0
201 일반운영비 3,180 3,180 0
03 행사운영비 3,180 3,180 0
○현충일 행사 3,180
301 일반보상금 6,720 6,720 0
09 행사실비보상금 6,720 6,720 0
○국립묘지 참석보상 720
○현충일행사 참석보상 6,000
60,000원*12명
20,000원*300명
현충시설물관리 600,000 0 600,000
국 300,000
군 300,000
402 민간자본이전 600,000 0 600,000
국 300,000
군 300,000
01 민간자본보조 600,000 0 600,000
○보훈교육시설 확충 600,000
국 300,000
군 300,000
장수군 호국보훈수당 지원 342,000 205,200 136,800
301 일반보상금 342,000 205,200 136,800
01 사회보장적수혜금 342,000 205,200 136,800
○호국보훈 수당 지급 342,00050,000원*570명*12월
대동의병장 전해산 성역화 사업 923,992 1,626,173 △702,181
분 630,000
군 293,992
401 시설비및부대비 923,992 1,626,173 △702,181
분 630,000
군 293,992
01 시설비 923,992 1,596,008 △672,016
○대동의병장 전해산 성역화사업 923,992
분 630,000
군 293,992
- 5 -
부서: 주민생활과
정책: 국가보훈관리 및 지원
단위: 보훈사업 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
백용성조사 탄생성지 홈페이지 유지보수 2,450 0 2,450
307 민간이전 2,450 0 2,450
02 민간경상보조금 2,450 0 2,450
○백용성조사 홈페이지 유지보수
2,4502,450,000원*1개소
주민자치 역량 강화 411,830 432,303 △20,473
국 20,694
도 28,027
군 363,109
자원봉사 활성화 187,360 207,621 △20,261
국 20,694
도 26,347
군 140,319
자원봉사센터 운영 68,571 98,204 △29,633
307 민간이전 68,571 98,204 △29,633
02 민간경상보조금 68,571 98,204 △29,633
○자원봉사센터 운영비 68,571
― 사무국장인건비 22,311
― 사무국장 보험료 2,160
― 초과근무수당 1,949
― 명절휴가비 2,322
― 자원봉사센터 운영비 (임대료, 공공요금 등
) 39,829
1,859,200원*12월
180,000원*12월
9,692원*67시간*25%*12월
1,934,200원*60%*2회
자원봉사활성화지원(경상) 41,389 42,017 △628
국 20,694
도 10,347
군 10,348
307 민간이전 41,389 42,017 △628
국 20,694
도 10,347
군 10,348
02 민간경상보조금 41,389 42,017 △628
○자원봉사 코디네이터 지원(교육, DB코디네이
터 인건비) 39,307
― 기본급 37,1071,546,090원*2명*12월
국 18,553
도 9,277
군 9,277
― 명절휴가비 1,600400,000원*2명*2회
국 800
도 400
군 400
― 복지포인트 600300,000원*2명
국 300
도 150
- 6 -
부서: 주민생활과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 자원봉사 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 150
○자원봉사자 보험료 2,0821,600원*1,301명
국 1,041
도 520
군 521
자원봉사지원 77,400 67,400 10,000
도 16,000
군 61,400
307 민간이전 77,400 67,400 10,000
도 16,000
군 61,400
02 민간경상보조금 77,400 67,400 10,000
○자원봉사센터 프로그램 운영 지원 67,400
도 9,000
군 58,400
○4대종단과 함께하는 나눔봉사 프로그램 10,000
도 7,000
군 3,000
지역단체 활성화 224,470 224,682 △212
도 1,680
군 222,790
사회단체 예산지원 212,610 212,610 0
201 일반운영비 280 280 0
01 사무관리비 280 280 0
○사회단체보조금심의회 참석수당 지급
28070,000원*4명*1회
307 민간이전 212,330 212,330 0
03 사회단체보조금 212,330 212,330 0
○사회단체사업 및 운영비 지원 212,330
새마을진흥 8,500 8,500 0
307 민간이전 8,500 8,500 0
02 민간경상보조금 8,500 8,500 0
○새마을지도자 하계수련대회 2,000
○새마을지도자 교육보상 4,500
○새마을지도자 중앙,군대회 참석 2,000
새마을 활성화 3,360 3,572 △212
도 1,680
군 1,680
301 일반보상금 3,360 3,572 △212
도 1,680
군 1,680
02 장학금및학자금 3,360 3,572 △212
○새마을지도자 자녀 학자금 3,360
도 1,680
- 7 -
부서: 주민생활과
정책: 주민자치 역량 강화
단위: 지역단체 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 1,680
공공근로사업 120,000 120,000 0
분 68,029
군 51,971
공공근로사업 120,000 120,000 0
분 68,029
군 51,971
공공근로사업 120,000 120,000 0
분 68,029
군 51,971
101 인건비 120,000 120,000 0
분 68,029
군 51,971
04 기간제근로자등보수 120,000 120,000 0
○공공근로사업 인건비 120,000
분 68,029
군 51,971
저소득층 생활안정 지원 5,864,742 5,690,762 173,980
국 4,619,607
도 537,843
군 707,292
국민의 최저 생활보장 4,086,188 3,545,262 540,926
국 3,240,403
도 407,977
군 437,808
국민기초생활보장수급자 지원 및 관리 4,600 4,600 0
202 여비 2,000 2,000 0
01 국내여비 2,000 2,000 0
○국민기초 및 자활업무 추진 2,000
301 일반보상금 2,600 2,600 0
01 사회보장적수혜금 2,600 2,600 0
○행여 사망자 장의비 2,000
○부랑인 귀향 여비 600
500,000원*4명
30,000원*20명
생계급여지원 3,124,456 2,614,372 510,084
국 2,499,564
도 312,446
군 312,446
301 일반보상금 3,124,456 2,614,372 510,084
국 2,499,564
도 312,446
군 312,446
01 사회보장적수혜금 3,124,456 2,614,372 510,084
○기초생활보장수급자 생계급여 3,124,456
국 2,499,564
도 312,446
- 8 -
부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민의 최저 생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 312,446
주거급여지원 591,413 505,498 85,915
국 473,130
도 59,142
군 59,141
301 일반보상금 591,413 505,498 85,915
국 473,130
도 59,142
군 59,141
01 사회보장적수혜금 591,413 505,498 85,915
○기초생활보장수급자 주거급여 591,413
국 473,130
도 59,142
군 59,141
교육급여지원 80,785 196,100 △115,315
국 64,628
도 8,079
군 8,078
301 일반보상금 80,785 196,100 △115,315
국 64,628
도 8,079
군 8,078
01 사회보장적수혜금 80,785 196,100 △115,315
○기초생활보장수급자 교육급여 80,785
국 64,628
도 8,079
군 8,078
해산장제급여지원 25,101 40,183 △15,082
국 20,081
도 2,510
군 2,510
301 일반보상금 25,101 40,183 △15,082
국 20,081
도 2,510
군 2,510
01 사회보장적수혜금 25,101 40,183 △15,082
○기초생활보장수급자 해산.장제급여 25,101
국 20,081
도 2,510
군 2,510
주거현물급여 지원 150,000 100,000 50,000
국 120,000
도 15,000
군 15,000
307 민간이전 150,000 100,000 50,000
국 120,000
도 15,000
- 9 -
부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민의 최저 생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 15,000
05 민간위탁금 150,000 100,000 50,000
○기초생활현물급여 150,000
국 120,000
도 15,000
군 15,000
기초수급자 정부 양곡 할인 지원 55,000 49,897 5,103
국 55,000
201 일반운영비 6,600 6,600 0
국 6,600
01 사무관리비 6,600 6,600 0
○기초생활보장수급자 정부 양곡 택배비 6,600
국 6,600
301 일반보상금 48,400 43,297 5,103
국 48,400
01 사회보장적수혜금 48,400 43,297 5,103
○기초생활보장수급자 정부양곡 지원금 48,400
국 48,400
차상위계층양곡할인지원 10,000 10,452 △452
국 8,000
도 800
군 1,200
201 일반운영비 1,200 1,310 △110
국 960
도 96
군 144
01 사무관리비 1,200 1,310 △110
○차상위 양곡지원 택배비 1,200
국 960
도 96
군 144
301 일반보상금 8,800 9,142 △342
국 7,040
도 704
군 1,056
01 사회보장적수혜금 8,800 9,142 △342
○차상위 양곡할인지원 8,800
국 7,040
도 704
군 1,056
저소득층 주민자녀 장학금 지원 7,500 7,500 0
301 일반보상금 7,500 7,500 0
02 장학금및학자금 7,500 7,500 0
○저소득층주민자녀장학금 7,500500,000원*15명
푸드뱅크 사업 지원 13,333 16,660 △3,327
- 10 -
부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 국민의 최저 생활보장 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 4,000
군 9,333
307 민간이전 13,333 16,660 △3,327
도 4,000
군 9,333
10 사회복지보조 13,333 16,660 △3,327
○기초푸드뱅크 사업 지원 13,333
도 4,000
군 9,333
푸드뱅크 기능보강사업 지원 24,000 0 24,000
도 6,000
군 18,000
402 민간자본이전 24,000 0 24,000
도 6,000
군 18,000
01 민간자본보조 24,000 0 24,000
○푸드뱅크 기능보강사업 24,000
도 6,000
군 18,000
자활서비스 1,771,554 2,138,500 △366,946
국 1,379,204
도 129,866
군 262,484
자활근로사업지원 1,360,000 1,641,189 △281,189
국 1,088,000
도 108,800
군 163,200
201 일반운영비 12,000 12,000 0
국 9,600
도 960
군 1,440
01 사무관리비 12,000 12,000 0
○자활근로사업추진 12,000
국 9,600
도 960
군 1,440
301 일반보상금 150,000 200,000 △50,000
국 120,000
도 12,000
군 18,000
11 기타보상금 150,000 200,000 △50,000
○자활근로사업 인건비 150,000
국 120,000
도 12,000
군 18,000
307 민간이전 1,198,000 1,429,189 △231,189
국 958,400
- 11 -
부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 95,840
군 143,760
05 민간위탁금 1,198,000 1,429,189 △231,189
○지역자활센터 자활근로사업 추진 1,198,000
국 958,400
도 95,840
군 143,760
자활근로사업 사례관리지원 16,200 16,200 0
도 4,860
군 11,340
307 민간이전 16,200 16,200 0
도 4,860
군 11,340
05 민간위탁금 16,200 16,200 0
○자활일자리사업 사례관리 16,200
도 4,860
군 11,340
지역자활센터 운영 178,790 168,543 10,247
국 125,153
군 53,637
307 민간이전 178,790 168,543 10,247
국 125,153
군 53,637
10 사회복지보조 178,790 168,543 10,247
○지역자활센터운영비(1개소) 178,790
국 125,153
군 53,637
지역자활센터 종사자 특별수당 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
307 민간이전 9,000 9,000 0
도 2,700
군 6,300
10 사회복지보조 9,000 9,000 0
○지역자활센터종사자특별수당
9,000150,000원*5명*12월
도 2,700
군 6,300
자활소득공제지원 40,000 129,752 △89,752
국 32,000
도 3,000
군 5,000
301 일반보상금 40,000 129,752 △89,752
국 32,000
도 3,000
군 5,000
- 12 -
부서: 주민생활과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활서비스 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 사회보장적수혜금 40,000 129,752 △89,752
○자활장려금 40,000
국 32,000
도 3,000
군 5,000
희망키움통장지원 62,500 82,400 △19,900
국 50,000
군 12,500
301 일반보상금 62,500 82,400 △19,900
국 50,000
군 12,500
01 사회보장적수혜금 62,500 82,400 △19,900
○희망키움통장지원 62,500
국 50,000
군 12,500
가사간병방문도우미 지원사업 105,064 90,216 14,848
국 84,051
도 10,506
군 10,507
307 민간이전 105,064 90,216 14,848
국 84,051
도 10,506
군 10,507
05 민간위탁금 105,064 90,216 14,848
○가사간병방문도우미사업 105,064
국 84,051
도 10,506
군 10,507
주민생활지원연계 7,000 7,000 0
통합조사 지원 7,000 7,000 0
201 일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○통합조사업무 추진 사무용품 구입 1,000
02 공공운영비 2,000 2,000 0
○통합조사 차량 유지비 2,000
202 여비 4,000 4,000 0
01 국내여비 4,000 4,000 0
○통합조사 추진 4,000
장애인 복지 증진 3,323,597 3,687,356 △363,759
국 1,301,400
분 503,431
도 502,704
군 1,016,062
장애인복지증진 3,323,597 3,687,356 △363,759
- 13 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,301,400
분 503,431
도 502,704
군 1,016,062
장애인복지증진 12,800 12,800 0
201 일반운영비 1,800 1,800 0
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○ 장애인업무추진 사무용품 구입
1,200100,000원*12월
02 공공운영비 600 600 0
○장애인 화상전화기 전화요금 60050,000원*12월
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○장애인복지 추진(장애인편의시설 조사 등) 1,000
307 민간이전 10,000 10,000 0
10 사회복지보조 10,000 10,000 0
○전국장애인기능대회 참가지원 1,000
○장애인의 날 행사지원 7,000
○장애인극기대회 행사지원 1,000
○장애인체육대회 참가(전북지체장애인협회)지
원 1,000
장애인연금 지원 934,782 545,613 389,169
국 654,347
도 93,478
군 186,957
301 일반보상금 934,782 545,613 389,169
국 654,347
도 93,478
군 186,957
01 사회보장적수혜금 934,782 545,613 389,169
○장애연금 934,782
국 654,347
도 93,478
군 186,957
장애수당지원(기초) 83,874 82,476 1,398
국 58,712
도 10,065
군 15,097
301 일반보상금 83,874 82,476 1,398
국 58,712
도 10,065
군 15,097
01 사회보장적수혜금 83,874 82,476 1,398
○장애수당 83,874
국 58,712
- 14 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 10,065
군 15,097
장애수당지원(차상위 등) 114,281 125,124 △10,843
국 79,996
도 13,714
군 20,571
301 일반보상금 114,281 125,124 △10,843
국 79,996
도 13,714
군 20,571
01 사회보장적수혜금 114,281 125,124 △10,843
○장애수당(차상위) 114,281
국 79,996
도 13,714
군 20,571
장애인 가정 영아양육비 지원 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
301 일반보상금 1,800 1,800 0
도 540
군 1,260
01 사회보장적수혜금 1,800 1,800 0
○장애인가정 영아 양육비 지원
1,80050,000원*12월*3명
도 540
군 1,260
장애인행정도우미사업 지원 93,522 43,364 50,158
국 46,762
도 18,704
군 28,056
301 일반보상금 93,522 43,364 50,158
국 46,762
도 18,704
군 28,056
11 기타보상금 93,522 43,364 50,158
○장애인 행정도우미 93,522
국 46,762
도 18,704
군 28,056
장애인 복지 일자리 지원 32,907 25,642 7,265
국 16,453
도 6,581
군 9,873
301 일반보상금 32,907 25,642 7,265
국 16,453
도 6,581
군 9,873
- 15 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
11 기타보상금 32,907 25,642 7,265
○장애인 일자리지원 32,907
국 16,453
도 6,581
군 9,873
장애인 의료비 지원 30,000 192,888 △162,888
국 24,000
도 2,400
군 3,600
301 일반보상금 30,000 192,888 △162,888
국 24,000
도 2,400
군 3,600
01 사회보장적수혜금 30,000 192,888 △162,888
○장애인의료비 지원 30,000
국 24,000
도 2,400
군 3,600
장애인등록 진단비지원 2,300 1,308 992
국 1,150
도 460
군 690
301 일반보상금 2,300 1,308 992
국 1,150
도 460
군 690
01 사회보장적수혜금 2,300 1,308 992
○장애인등록 진단비 지원 2,300
국 1,150
도 460
군 690
장애인 신문보급 지원 3,900 4,500 △600
도 1,170
군 2,730
301 일반보상금 3,900 4,500 △600
도 1,170
군 2,730
11 기타보상금 3,900 4,500 △600
○장애인 신문보급 3,900
도 1,170
군 2,730
장애인재활보조기구교부지원 1,200 1,022 178
국 960
도 96
군 144
301 일반보상금 1,200 1,022 178
국 960
- 16 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 96
군 144
01 사회보장적수혜금 1,200 1,022 178
○장애인재활보조기구 교부 1,200
국 960
도 96
군 144
장애아동 재활치료 지원 43,562 49,226 △5,664
국 30,493
도 4,357
군 8,712
307 민간이전 43,562 49,226 △5,664
국 30,493
도 4,357
군 8,712
05 민간위탁금 43,562 49,226 △5,664
○발달재활서비스(장애아동재활치료) 43,562
국 30,493
도 4,357
군 8,712
여성장애인 출산지원 1,000 2,000 △1,000
국 700
도 90
군 210
301 일반보상금 1,000 2,000 △1,000
국 700
도 90
군 210
01 사회보장적수혜금 1,000 2,000 △1,000
○여성장애인 출산비용 지원 1,0001,000,000원*1명
국 700
도 90
군 210
장애인자녀학비지원 1,500 1,875 △375
국 1,200
도 120
군 180
301 일반보상금 1,500 1,875 △375
국 1,200
도 120
군 180
01 사회보장적수혜금 1,500 1,875 △375
○장애인자녀 학비지원 1,500
국 1,200
도 120
군 180
장애인 활동지원 532,519 420,581 111,938
- 17 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 372,763
도 63,903
군 95,853
201 일반운영비 3,780 3,780 0
국 2,646
도 454
군 680
01 사무관리비 3,780 3,780 0
○ 장애인활동지원 위원회 참석수당
3,78070,000원*18명*3회
국 2,646
도 454
군 680
307 민간이전 528,739 416,801 111,938
국 370,117
도 63,449
군 95,173
05 민간위탁금 528,739 416,801 111,938
○ 장애인 활동지원 528,739
국 370,117
도 63,449
군 95,173
장애인활동지원 추가급여 10,482 11,952 △1,470
도 3,145
군 7,337
307 민간이전 10,482 0 10,482
도 3,145
군 7,337
05 민간위탁금 10,482 0 10,482
○장애인활동지원 추가급여 10,482
도 3,145
군 7,337
발달장애인부모 심리상담 지원 1,920 1,920 0
국 1,344
도 192
군 384
307 민간이전 1,920 1,920 0
국 1,344
도 192
군 384
05 민간위탁금 1,920 1,920 0
○발달장애인부모 심리상담 지원 1,920
국 1,344
도 192
군 384
발달장애인 성년후견인 지원사업 1,400 800 600
국 1,120
- 18 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 84
군 196
307 민간이전 1,400 800 600
국 1,120
도 84
군 196
10 사회복지보조 1,400 800 600
○발달장애인 성년후견 서비스 지원 900
국 720
도 54
군 126
○발달장애인 성년후견 심판절차비용 지원 500
국 400
도 30
군 70
농어촌장애인주택개조사업 지원 22,800 22,800 0
국 11,400
도 4,560
군 6,840
307 민간이전 22,800 22,800 0
국 11,400
도 4,560
군 6,840
05 민간위탁금 22,800 22,800 0
○농어촌 장애인 주택개조 지원
22,8003,800,000원*6개소
국 11,400
도 4,560
군 6,840
시각장애인 점자교육 지원 3,000 3,360 △360
도 900
군 2,100
307 민간이전 3,000 3,360 △360
도 900
군 2,100
10 사회복지보조 3,000 3,360 △360
○시각장애인 점자교육 3,000
도 900
군 2,100
장애인 심부름센터 운영비 지원 99,807 95,000 4,807
분 39,922
도 19,962
군 39,923
307 민간이전 99,807 95,000 4,807
분 39,922
도 19,962
군 39,923
- 19 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지보조 99,807 95,000 4,807
○장애인심부름센터 운영 99,807
분 39,922
도 19,962
군 39,923
장애인 심부름센터 종사자 특별수당지원 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
10 사회복지보조 4,320 4,320 0
○장애인심부름센터 종사자 특별수당 4,320
도 1,296
군 3,024
지체장애인 편의시설 지원센터 운영지원 44,505 38,119 6,386
도 13,352
군 31,153
307 민간이전 44,505 38,119 6,386
도 13,352
군 31,153
10 사회복지보조 44,505 38,119 6,386
○지체장애인 편의시설지원센터 운영 44,505
도 13,352
군 31,153
장애인 개인운영 생활시설 운영비 지원 12,000 12,000 0
도 2,400
군 9,600
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 2,400
군 9,600
10 사회복지보조 12,000 12,000 0
○장애인 개인운영 생활시설 운영비 지원 12,000
도 2,400
군 9,600
장애인 개인운영 생활시설 종사자 인건비지원 12,000 12,000 0
307 민간이전 12,000 12,000 0
10 사회복지보조 12,000 12,000 0
○ 장애인 개인운영(법정) 생활시설 종사자 인
건비 12,0001,000,000원*1명*12월
장애인보호작업장 운영지원 162,364 182,502 △20,138
분 64,945
도 32,473
군 64,946
307 민간이전 162,364 182,502 △20,138
- 20 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
분 64,945
도 32,473
군 64,946
05 민간위탁금 162,364 182,502 △20,138
○장애인보호작업장 운영 162,364
분 64,945
도 32,473
군 64,946
장애인보호작업장 종사자 특별수당지원 4,320 7,200 △2,880
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 7,200 △2,880
도 1,296
군 3,024
10 사회복지보조 4,320 7,200 △2,880
○장애인보호작업장 종사자 특별수당 4,320
도 1,296
군 3,024
장애인복지관 운영지원 699,700 666,000 33,700
분 279,880
도 139,940
군 279,880
307 민간이전 699,700 666,000 33,700
분 279,880
도 139,940
군 279,880
05 민간위탁금 699,700 666,000 33,700
○장애인복지관 운영 699,700
분 279,880
도 139,940
군 279,880
장애인복지관 종사자 특별수당지원 21,600 14,400 7,200
도 6,480
군 15,120
307 민간이전 21,600 14,400 7,200
도 6,480
군 15,120
10 사회복지보조 21,600 14,400 7,200
○장애인복지관 종사자 특별수당
21,600120,000원*15명*12개월
도 6,480
군 15,120
장애인 재가복지센터 운영지원 123,420 117,500 5,920
분 49,368
도 18,513
군 55,539
307 민간이전 123,420 117,500 5,920
- 21 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
분 49,368
도 18,513
군 55,539
10 사회복지보조 123,420 117,500 5,920
○장애인 재가복지센터 운영 123,420
분 49,368
도 18,513
군 55,539
장애인 재가복지센터 종사자 특별수당 지원 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 4,320 0
도 1,296
군 3,024
10 사회복지보조 4,320 4,320 0
○장애인 재가복지센터 종사자특별수당
4,320120,000원*3명*12월
도 1,296
군 3,024
장애인 주간보호시설 운영지원 90,294 77,700 12,594
분 36,117
도 18,058
군 36,119
307 민간이전 90,294 77,700 12,594
분 36,117
도 18,058
군 36,119
10 사회복지보조 90,294 77,700 12,594
○장애인 주간보호시설 운영(인건비) 76,291
분 30,516
도 15,258
군 30,517
○장애인 주간보호시설 운영(관리운영비) 14,003
분 5,601
도 2,800
군 5,602
장애인 주간보호시설 야간돌봄사업지원 32,400 27,600 4,800
도 6,480
군 25,920
307 민간이전 32,400 27,600 4,800
도 6,480
군 25,920
10 사회복지보조 32,400 27,600 4,800
○장애인 주간보호시설 야간돌봄사업 32,400
도 6,480
군 25,920
수화통역센터 운영지원 82,998 79,000 3,998
- 22 -
부서: 주민생활과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인복지증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
분 33,199
도 16,599
군 33,200
307 민간이전 82,998 79,000 3,998
분 33,199
도 16,599
군 33,200
10 사회복지보조 82,998 79,000 3,998
○장애인 수화통역센터 운영 82,998
분 33,199
도 16,599
군 33,200
여성아동복지 7,641,521 7,458,625 182,896
국 3,109,002
기 245,368
분 58,792
도 2,367,145
군 1,861,214
여성권익증진 345,714 297,437 48,277
국 163,982
기 4,500
도 51,042
군 126,190
폭력 피해자 치료 1,286 1,286 0
기 900
도 193
군 193
301 일반보상금 1,286 1,286 0
기 900
도 193
군 193
01 사회보장적수혜금 1,286 1,286 0
○가정폭력피해자 의료비 지원 714
기 500
도 107
군 107
○성폭력피해자 의료비 지원 572
기 400
도 86
군 86
아동여성지역연대운영 7,200 7,200 0
기 3,600
도 1,800
군 1,800
307 민간이전 7,200 7,200 0
기 3,600
도 1,800
군 1,800
- 23 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
10 사회복지보조 7,200 7,200 0
○여성아동지역연대 운영지원 7,200
기 3,600
도 1,800
군 1,800
아이돌보미지원 206,403 165,751 40,652
국 144,482
도 24,768
군 37,153
307 민간이전 206,403 165,751 40,652
국 144,482
도 24,768
군 37,153
10 사회복지보조 206,403 165,751 40,652
○아이돌보미사업 지원 206,403
국 144,482
도 24,768
군 37,153
저출산 극복 1,125 1,500 △375
도 281
군 844
301 일반보상금 1,125 1,500 △375
도 281
군 844
01 사회보장적수혜금 1,125 1,500 △375
○영유아차량 보조시트 지급 1,125225,000원*5명
도 281
군 844
아이낳기 좋은 세상 운동본부 운영 지원 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
307 민간이전 5,000 5,000 0
도 1,500
군 3,500
02 민간경상보조금 5,000 5,000 0
○아이낳기좋은세상 운동본부 운영 지원 5,000
도 1,500
군 3,500
여성복지추진 42,200 42,200 0
201 일반운영비 11,200 1,200 10,000
01 사무관리비 1,200 1,200 0
○여성복지 업무추진 1,200100,000원*12월
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○여성지도자교육 10,000
202 여비 3,000 3,000 0
- 24 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
01 국내여비 3,000 3,000 0
○여성아동업무 추진 3,000
203 업무추진비 2,000 2,000 0
03 시책추진업무추진비 2,000 2,000 0
○여성관련 주요행사 추진 2,000
301 일반보상금 2,000 2,000 0
09 행사실비보상금 2,000 2,000 0
○여성행사 참석보상 2,00020,000원*25명*4회
307 민간이전 24,000 34,000 △10,000
10 사회복지보조 24,000 24,000 0
○여성주간 여성대회 행사지원 9,000
○여성문화 활동 지원 15,000
여성단체 역량강화 13,000 12,500 500
도 3,500
군 9,500
307 민간이전 13,000 12,500 500
도 3,500
군 9,500
10 사회복지보조 13,000 12,500 500
○여성단체 역량강화사업 13,000
도 3,500
군 9,500
여성취업지원 61,000 62,000 △1,000
국 19,500
도 16,750
군 24,750
201 일반운영비 1,500 0 1,500
도 750
군 750
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○기업네트워크 구축 1,000
도 500
군 500
03 행사운영비 500 0 500
○여성친화기업 네트워크 구축 500
도 250
군 250
301 일반보상금 500 0 500
도 250
군 250
09 행사실비보상금 500 0 500
○취업행사 참석보상 500
도 250
군 250
- 25 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 여성권익증진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
307 민간이전 59,000 62,000 △3,000
국 19,500
도 15,750
군 23,750
05 민간위탁금 20,000 0 20,000
○여성직업훈련커뮤니티 강화사업 20,000
도 6,000
군 14,000
10 사회복지보조 39,000 62,000 △23,000
○여성취업지원 39,000
국 19,500
도 9,750
군 9,750
취업설계사 활동비 지원 6,000 0 6,000
도 1,800
군 4,200
201 일반운영비 1,200 0 1,200
도 360
군 840
01 사무관리비 1,200 0 1,200
○취업설계사 운영비 1,200
도 360
군 840
307 민간이전 4,800 0 4,800
도 1,440
군 3,360
10 사회복지보조 4,800 0 4,800
○취업설계사 활동비 4,800
도 1,440
군 3,360
성별영향분석평가 및 성희롱 예방 교육 1,000 0 1,000
201 일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비 1,000 0 1,000
○성희롱 예방교육 1,000
양성평등 및 성별영향평가 교육 1,500 0 1,500
도 450
군 1,050
201 일반운영비 1,500 0 1,500
도 450
군 1,050
01 사무관리비 1,500 0 1,500
○양성평등 및 성별영향평가 교육 1,500
도 450
군 1,050
한부모가정 지원 47,176 50,316 △3,140
- 26 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 한부모가정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 18,956
도 10,064
군 18,156
한부모가정 정책 지원 22,850 28,067 △5,217
기 18,280
도 2,285
군 2,285
301 일반보상금 22,850 28,067 △5,217
기 18,280
도 2,285
군 2,285
01 사회보장적수혜금 22,850 28,067 △5,217
○한부모가정 자녀양육비 지원 21,000
기 16,800
도 2,100
군 2,100
○한부모가정 자녀추가양육비 지원 600
기 480
도 60
군 60
○한부모가정 자녀학용품비 지원 1,250
기 1,000
도 125
군 125
한부모가정 자립생활지원 20,149 20,980 △831
도 6,045
군 14,104
301 일반보상금 20,149 20,980 △831
도 6,045
군 14,104
01 사회보장적수혜금 20,149 20,980 △831
○한부모가정 자립지원 20,149
도 6,045
군 14,104
청소년 한부모 자립지원 845 1,269 △424
기 676
도 68
군 101
301 일반보상금 845 1,269 △424
기 676
도 68
군 101
01 사회보장적수혜금 845 1,269 △424
○청소년한부모 자립지원 845
기 676
도 68
군 101
- 27 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 한부모가정 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
한부모가정 교육급여 지원 3,332 0 3,332
도 1,666
군 1,666
301 일반보상금 3,332 0 3,332
도 1,666
군 1,666
01 사회보장적수혜금 3,332 0 3,332
○한부모가정 교육급여 지원 3,332
도 1,666
군 1,666
다문화가족지원 576,649 601,440 △24,791
기 221,912
도 76,142
군 278,595
결혼이민자 직업훈련 교육비 13,600 13,600 0
도 5,440
군 8,160
307 민간이전 13,600 13,600 0
도 5,440
군 8,160
02 민간경상보조금 13,600 13,600 0
○결혼이민자 직업훈련 교육비 13,600
도 5,440
군 8,160
자녀언어발달 군비 종사자 인력지원 24,200 24,200 0
307 민간이전 24,200 24,200 0
10 사회복지보조 24,200 24,200 0
○자녀언어능력향상 지원 19,200
○다문화가정 자녀 교육 5,000
다문화가족지원센터 운영 149,700 139,000 10,700
기 104,790
도 14,970
군 29,940
307 민간이전 149,700 139,000 10,700
기 104,790
도 14,970
군 29,940
10 사회복지보조 149,700 139,000 10,700
○다문화가족지원센터 운영 지원 149,700
기 104,790
도 14,970
군 29,940
결혼이민자 통번역서비스 35,780 32,640 3,140
기 25,046
도 3,578
- 28 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 7,156
307 민간이전 35,780 32,640 3,140
기 25,046
도 3,578
군 7,156
10 사회복지보조 35,780 32,640 3,140
○결혼이민자 통번역서비스 31,780
기 22,246
도 3,178
군 6,356
○결혼이민자 통번역서비스 운영 4,000
기 2,800
도 400
군 800
자녀언어발달 지원 29,456 29,464 △8
기 20,619
도 2,946
군 5,891
307 민간이전 29,456 29,464 △8
기 20,619
도 2,946
군 5,891
10 사회복지보조 29,456 29,464 △8
○언어발달지원 사업 운영 29,456
기 20,619
도 2,946
군 5,891
다문화 가정 행복플러스 사업 13,200 13,200 0
도 5,280
군 7,920
307 민간이전 13,200 13,200 0
도 5,280
군 7,920
10 사회복지보조 13,200 13,200 0
○다문화가정 행복플러스 사업 13,200
도 5,280
군 7,920
언어영재교실 16,242 16,240 2
기 11,369
도 1,624
군 3,249
307 민간이전 16,242 16,240 2
기 11,369
도 1,624
군 3,249
10 사회복지보조 16,242 16,240 2
○언어영재교실 운영 16,242
- 29 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
기 11,369
도 1,624
군 3,249
방문교육사업 85,840 107,300 △21,460
기 60,088
도 8,584
군 17,168
307 민간이전 85,840 107,300 △21,460
기 60,088
도 8,584
군 17,168
10 사회복지보조 85,840 107,300 △21,460
○다문화가정 방문교육사업 85,840
기 60,088
도 8,584
군 17,168
다문화가족 한국어 교육지원 12,000 12,000 0
도 4,800
군 7,200
307 민간이전 12,000 12,000 0
도 4,800
군 7,200
10 사회복지보조 12,000 12,000 0
○다문화가족 한국어 교육지원 12,000
도 4,800
군 7,200
정착지원사업 62,000 66,000 △4,000
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○다문화 업무 추진 출장 여비 1,000
301 일반보상금 1,000 0 1,000
09 행사실비보상금 1,000 0 1,000
○다문화행사 참석보상 1,00020,000원*50명
307 민간이전 60,000 65,000 △5,000
10 사회복지보조 60,000 65,000 △5,000
○결혼이주여성 모국방문지원 35,000
○아버지 교실 운영 20,000
○다문화 문화예술 활동 지원 5,000
다문화 가족 방문교육 지원 56,000 56,000 0
307 민간이전 56,000 56,000 0
10 사회복지보조 56,000 56,000 0
○다문화가족 방문교육 확대 지원 56,000
다문화가족지원센터 도비 종사자 인력지원 23,623 23,623 0
- 30 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 다문화가족지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 9,449
군 14,174
307 민간이전 23,623 23,623 0
도 9,449
군 14,174
10 사회복지보조 23,623 23,623 0
○다문가족지원센터 도비 종사자 인력지원 23,623
도 9,449
군 14,174
다문화 가족 지원센터 종사자 복지수당 지급 4,320 3,600 720
도 1,296
군 3,024
307 민간이전 4,320 3,600 720
도 1,296
군 3,024
10 사회복지보조 4,320 3,600 720
○다문화 가족지원센터 종사자 복지수당 지급 4,320
도 1,296
군 3,024
결혼이민자 대학학비 지원 3,000 5,000 △2,000
도 1,500
군 1,500
307 민간이전 3,000 5,000 △2,000
도 1,500
군 1,500
10 사회복지보조 3,000 5,000 △2,000
○결혼이민자 대학학비 지원 3,000
도 1,500
군 1,500
다문화 마을학당 운영 41,688 38,088 3,600
도 16,675
군 25,013
307 민간이전 41,688 38,088 3,600
도 16,675
군 25,013
10 사회복지보조 41,688 38,088 3,600
○다문화 마을학당 운영 41,688
도 16,675
군 25,013
이주여성 국제운송비 지원 6,000 0 6,000
307 민간이전 6,000 0 6,000
10 사회복지보조 6,000 0 6,000
○이주여성 국제운송비지원 6,000
보육사업 운영지원 5,311,479 5,036,853 274,626
국 2,387,549
- 31 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 보육사업 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 1,890,872
군 1,033,058
보육돌봄서비스 1,158,150 926,424 231,726
국 579,075
도 289,538
군 289,537
307 민간이전 1,158,150 926,424 231,726
국 579,075
도 289,538
군 289,537
10 사회복지보조 1,158,150 926,424 231,726
○보육시설 종사자 인건비 1,158,150
국 579,075
도 289,538
군 289,537
보수교육비 494 456 38
국 247
도 124
군 123
307 민간이전 494 456 38
국 247
도 124
군 123
10 사회복지보조 494 456 38
○보육교직원 보수교육비 지원 494
국 247
도 124
군 123
보육교사처우개선비 43,000 40,800 2,200
도 12,900
군 30,100
307 민간이전 43,000 40,800 2,200
도 12,900
군 30,100
10 사회복지보조 43,000 40,800 2,200
○보육교사 처우개선비 43,000
도 12,900
군 30,100
차량운영비 7,227 7,668 △441
국 3,613
도 1,807
군 1,807
307 민간이전 7,227 7,668 △441
국 3,613
도 1,807
군 1,807
10 사회복지보조 7,227 7,668 △441
- 32 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 보육사업 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○국공립 및 법인 차량운영비 7,227
국 3,613
도 1,807
군 1,807
시설장 처우개선 지원 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
307 민간이전 3,000 3,000 0
도 900
군 2,100
10 사회복지보조 3,000 3,000 0
○보육시설장 처우개선비 3,000
도 900
군 2,100
보육교사 근무환경개선비 36,827 32,668 4,159
국 18,413
도 9,207
군 9,207
307 민간이전 36,827 32,668 4,159
국 18,413
도 9,207
군 9,207
10 사회복지보조 36,827 32,668 4,159
○보육교사 근무환경개선비 36,827
국 18,413
도 9,207
군 9,207
영유아보육료 2,997,188 2,795,409 201,779
국 1,173,702
도 1,364,499
군 458,987
307 민간이전 2,997,188 2,795,409 201,779
국 1,173,702
도 1,364,499
군 458,987
10 사회복지보조 2,997,188 1,491,664 1,505,524
○0-2세 보육료 지원 1,693,843
국 1,016,306
도 271,015
군 406,522
○3세 보육료 지원 402,025
국 157,396
도 192,164
군 52,465
○4-5세 보육료 지원 901,320
도 901,320
양육수당 지원 1,009,330 1,213,968 △204,638
- 33 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 보육사업 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 605,598
도 201,866
군 201,866
301 일반보상금 1,009,330 1,213,968 △204,638
국 605,598
도 201,866
군 201,866
01 사회보장적수혜금 1,009,330 1,213,968 △204,638
○시설미이용아동 양육지원 1,009,330
국 605,598
도 201,866
군 201,866
보육지원사업 추진 17,000 12,000 5,000
307 민간이전 12,000 12,000 0
10 사회복지보조 12,000 12,000 0
○보육시설 종사자 역량강화 연수 6,000
○보육시설 한마음 대회 지원 6,000
401 시설비및부대비 5,000 0 5,000
01 시설비 5,000 0 5,000
○장수푸른어린이집 외부 도장공사
5,00010,000원*500㎡
평가인증 어린이집 지원 10,600 4,460 6,140
도 2,120
군 8,480
307 민간이전 10,600 4,460 6,140
도 2,120
군 8,480
10 사회복지보조 10,600 4,460 6,140
○평가인증 어린이집 지원(냉난방비) 10,600
도 2,120
군 8,480
농어촌 소재 법인어린이집 지원 11,172 0 11,172
국 5,586
도 2,793
군 2,793
307 민간이전 11,172 0 11,172
국 5,586
도 2,793
군 2,793
10 사회복지보조 11,172 0 11,172
○ 농어촌 소재 법인 어린이집 지원 11,172
국 5,586
도 2,793
군 2,793
보육교사 대체인력 지원 1,530 0 1,530
- 34 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 보육사업 운영지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
도 460
군 1,070
307 민간이전 1,530 0 1,530
도 460
군 1,070
10 사회복지보조 1,530 0 1,530
○ 보육교사 대체인력 지원 1,530
도 460
군 1,070
아이키움힐링사업 13,330 0 13,330
도 4,000
군 9,330
307 민간이전 13,330 0 13,330
도 4,000
군 9,330
10 사회복지보조 13,330 0 13,330
○ 아이키움 힐링사업 13,330
도 4,000
군 9,330
교재교구비 지원 2,631 0 2,631
국 1,315
도 658
군 658
307 민간이전 2,631 0 2,631
국 1,315
도 658
군 658
10 사회복지보조 2,631 0 2,631
○ 어린이집 교재교구비 지원 2,631
국 1,315
도 658
군 658
아동복지 1,360,503 1,472,579 △112,076
국 557,471
분 58,792
도 339,025
군 405,215
요보호아동지원계좌 지원 11,202 11,880 △678
국 7,842
도 1,680
군 1,680
301 일반보상금 11,202 11,880 △678
국 7,842
도 1,680
군 1,680
01 사회보장적수혜금 11,202 11,880 △678
○아동발달 지원계좌사업 11,202
- 35 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 아동복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 7,842
도 1,680
군 1,680
입양아동 양육 수당 5,400 3,505 1,895
국 3,780
도 810
군 810
301 일반보상금 5,400 3,505 1,895
국 3,780
도 810
군 810
01 사회보장적수혜금 5,400 3,505 1,895
○입양아동 양육수당 5,400
국 3,780
도 810
군 810
입양아동 양육 보조금 1,200 1,200 0
도 360
군 840
301 일반보상금 1,200 1,200 0
도 360
군 840
01 사회보장적수혜금 1,200 1,200 0
○입양아동양육보조금 1,200100,000원*1명*12개월
도 360
군 840
입양 숙려기간 모자지원 1,981 0 1,981
국 1,386
도 298
군 297
301 일반보상금 1,981 0 1,981
국 1,386
도 298
군 297
01 사회보장적수혜금 1,981 0 1,981
○입양 숙려기간 모자지원 1,981
국 1,386
도 298
군 297
아동복지교사 지원 107,520 91,560 15,960
국 53,760
도 21,504
군 32,256
101 인건비 107,520 0 107,520
국 53,760
도 21,504
군 32,256
- 36 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 아동복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 107,520 0 107,520
○아동복지교사 지원 107,520
국 53,760
도 21,504
군 32,256
어린이 범죄예방 CCTV 설치 및 관리 21,664 150,640 △128,976
201 일반운영비 21,664 20,640 1,024
01 사무관리비 1,600 4,800 △3,200
○어린이범죄예방 CCTV 유지보수비
1,600200,000원*8대*1회
02 공공운영비 20,064 15,840 4,224
○어린이범죄예방 CCTV 인터넷및전기요금
20,06488,000원*19개소*12월
지역아동센터 운영비 지원 354,000 321,062 32,938
국 177,000
도 70,800
군 106,200
307 민간이전 354,000 321,062 32,938
국 177,000
도 70,800
군 106,200
10 사회복지보조 354,000 321,062 32,938
○지역아동센터 운영비 지원(7개소) 354,000
국 177,000
도 70,800
군 106,200
지역아동센터 방과후 급식비 지원 164,430 109,620 54,810
도 41,108
군 123,322
307 민간이전 164,430 109,620 54,810
도 41,108
군 123,322
10 사회복지보조 164,430 109,620 54,810
○지역아동센터 방과후 급식비 지원
164,4303,000원*203명*270일
도 41,108
군 123,322
지역아동센터 거점 특수형지원 21,658 10,762 10,896
국 10,829
도 4,332
군 6,497
307 민간이전 21,658 10,762 10,896
국 10,829
도 4,332
군 6,497
10 사회복지보조 21,658 10,762 10,896
- 37 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 아동복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
○지역아동센터 거점 특수형지원 21,658
국 10,829
도 4,332
군 6,497
지역아동센터 토요운영 지원 5,748 12,720 △6,972
국 2,874
도 1,150
군 1,724
307 민간이전 5,748 12,720 △6,972
국 2,874
도 1,150
군 1,724
10 사회복지보조 5,748 12,720 △6,972
○지역아동센터 토요운영 5,748
국 2,874
도 1,150
군 1,724
지역아동센터 종사자 처우개선비 11,000 0 11,000
도 2,200
군 8,800
307 민간이전 11,000 0 11,000
도 2,200
군 8,800
10 사회복지보조 11,000 0 11,000
○지역아동센터 종사자 처우개선비 지원 11,000
도 2,200
군 8,800
지역아동센터 동절기 난방비 지원 8,400 8,400 0
307 민간이전 8,400 8,400 0
10 사회복지보조 8,400 8,400 0
○지역아동센터 동절기 난방비 지원
8,400300,000원*4개월*7개소
지역아동센터연합 종합발표회 지원 3,000 3,000 0
307 민간이전 3,000 3,000 0
10 사회복지보조 3,000 3,000 0
○지역아동센터 연합 종합발표회 지원 3,000
지역아동센터 기능보강 13,000 0 13,000
402 민간자본이전 13,000 0 13,000
01 민간자본보조 13,000 0 13,000
○지역아동센터 기능보강 13,000
방학중 아동 급식 지원 99,090 162,000 △62,910
분 23,782
도 24,773
군 50,535
- 38 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 아동복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 99,090 162,000 △62,910
분 23,782
도 24,773
군 50,535
01 사회보장적수혜금 99,090 162,000 △62,910
○방학중 아동급식 지원 99,090
분 23,782
도 24,773
군 50,535
학기중 아동 급식 지원 156,750 162,450 △5,700
도 156,750
301 일반보상금 156,750 162,450 △5,700
도 156,750
01 사회보장적수혜금 156,750 162,450 △5,700
○학기중 아동급식 지원 156,750
도 156,750
결식아동 급식비 지원 8,760 8,760 0
분 1,314
도 2,190
군 5,256
301 일반보상금 8,760 8,760 0
분 1,314
도 2,190
군 5,256
01 사회보장적수혜금 8,760 8,760 0
○결식아동 급식비 지원
8,7603,000원*4명*365일*2식
분 1,314
도 2,190
군 5,256
가정위탁아동양육지원비 43,200 50,400 △7,200
분 33,696
도 4,320
군 5,184
301 일반보상금 43,200 50,400 △7,200
분 33,696
도 4,320
군 5,184
01 사회보장적수혜금 43,200 50,400 △7,200
○가정위탁아동 양육 지원비 43,200
분 33,696
도 4,320
군 5,184
소년소녀가정및 가정위탁아동보호비지원 22,500 32,800 △10,300
도 6,750
군 15,750
- 39 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 아동복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 22,500 32,800 △10,300
도 6,750
군 15,750
01 사회보장적수혜금 22,500 32,800 △10,300
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 보호비 22,500
도 6,750
군 15,750
드림스타트 운영 300,000 300,000 0
국 300,000
101 인건비 80,310 74,370 5,940
국 80,310
04 기간제근로자등보수 80,310 74,370 5,940
○전문사례관리사 인건비
37,2001,550,000원*3명*8개월
국 37,200
○전문사례관리사 인건비
19,2001,600,000원*3명*4개월
국 19,200
○사회보험료(기관부담금)
6,840190,000원*3명*12개월
국 6,840
○시간외수당 6,120170,000원*3명*12개월
국 6,120
○퇴직급여 5,5501,850,000원*3명
국 5,550
○활동비 5,400150,000원*3명*12개월
국 5,400
201 일반운영비 66,490 74,030 △7,540
국 66,490
01 사무관리비 17,000 23,372 △6,372
○사무실 운영비 3,000250,000원*12개월
국 3,000
○드림스타트 통합정보시스템 유지관리비 650
국 650
○사무용품구입 4,200350,000원*12개월
국 4,200
○신문구독료 72060,000원*12개월
국 720
○드림스타트 사업 홍보물 제작
5,00010,000원*500부
국 5,000
○드림스타트 업무추진 급량비
1,6807,000원*2명*10일*12개월
국 1,680
○운영위원 등 회의 참석수당
1,75070,000원*5회*5명
국 1,750
- 40 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 아동복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
02 공공운영비 9,490 10,658 △1,168
○차량관리유지비등 1,859
국 1,859
○차량유류비 3,5371,965원*150L*12개월
국 3,537
○난방연료비 3,4381,375원*500L*5개월
국 3,438
○정수기 필터 교환및 관리 500
국 500
○유선방송사용료 15613,000원*12개월
국 156
03 행사운영비 40,000 40,000 0
○드림스타트사업 행사 추진 40,0002,000,000원*20회
국 40,000
202 여비 7,200 7,200 0
국 7,200
01 국내여비 7,200 7,200 0
○드림스타트 실무자 업무추진
4,80020,000원*2명*10회*12개월
국 4,800
○드림스타트 관련 교육참석
2,40020,000원*2명*5회*12개월
국 2,400
301 일반보상금 91,000 58,000 33,000
국 91,000
01 사회보장적수혜금 80,000 40,000 40,000
○아동의 특기적성 교육비 지원 80,000
국 80,000
09 행사실비보상금 11,000 18,000 △7,000
○수행인력 전문교육 및 워크숍등 1,000
국 1,000
○드림스타트사업 부모 및 가족 프로그램운영
참여 실비보상 10,000
국 10,000
307 민간이전 40,000 86,400 △46,400
국 40,000
01 의료및구료비 30,000 56,400 △26,400
○아동의 유료예방 접종 10,000200,000원*50명
국 10,000
○아동 및 가족 치료비 지원
20,000100,000원*20명*10개월
국 20,000
10 사회복지보조 10,000 30,000 △20,000
○건강,보육,복지 프로그램 운영 10,000
국 10,000
- 41 -
부서: 주민생활과
정책: 여성아동복지
단위: 아동복지 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
405 자산취득비 15,000 0 15,000
국 15,000
01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000
○프로그램 물품구입(카메라) 15,000500,000원*30대
국 15,000
청소년 보호 253,240 260,395 △7,155
국 750
기 66,960
도 22,000
군 163,530
청소년 건전 육성 253,240 260,395 △7,155
국 750
기 66,960
도 22,000
군 163,530
청소년육성지원 1,000 1,000 0
202 여비 1,000 1,000 0
01 국내여비 1,000 1,000 0
○청소년보호단속 활동비 1,000
청소년상담복지센터 운영 22,450 23,000 △550
도 21,700
군 750
307 민간이전 22,450 23,000 △550
도 21,700
군 750
10 사회복지보조 22,450 23,000 △550
○청소년상담센터 프로그램 운영지원 18,700
도 18,700
○청소년진로탐색 및 학교폭력예방교육 3,750
도 3,000
군 750
청소년 상담 복지센터 운영지원 84,500 84,500 0
307 민간이전 84,500 84,500 0
10 사회복지보조 84,500 84,500 0
○청소년상담복지센터 운영지원 84,500
청소년 사회안전망 구축 126,800 126,800 0
기 63,400
군 63,400
307 민간이전 126,800 126,800 0
기 63,400
군 63,400
10 사회복지보조 126,800 126,800 0
○청소년사회안전망 운영 126,800
기 63,400
- 42 -
부서: 주민생활과
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 63,400
아동안전지도 제작 1,500 1,740 △240
국 750
도 300
군 450
307 민간이전 1,500 1,740 △240
국 750
도 300
군 450
10 사회복지보조 1,500 1,740 △240
○아동안전지도 제작 1,500
국 750
도 300
군 450
문화의집운영 9,870 9,870 0
201 일반운영비 9,870 9,870 0
01 사무관리비 4,450 4,450 0
○총액 4,450
― 사무용품 구입 및 컴퓨터 관리비 400
― 이용시설 소모품 구입 800
― 기관홍보물 제작 1,200
― 프로그램 재료 구입 1,150
― 홍보 현수막 제작 900
02 공공운영비 420 420 0
○청소년 문화의집 전화요금 42035,000원*12개월
03 행사운영비 5,000 5,000 0
○청소년건전문화 활성화 프로그램운영 5,000
― 토요 및 방학 상시프로 그램 운영 5,000
공공청소년 수련시설 프로그램 운영 2,320 6,000 △3,680
기 1,160
군 1,160
201 일반운영비 2,320 6,000 △3,680
기 1,160
군 1,160
03 행사운영비 2,320 6,000 △3,680
○문화의집 프로그램 운영 2,320
기 1,160
군 1,160
공공청소년 수련시설 운영위원회 운영 2,000 2,500 △500
기 1,000
군 1,000
201 일반운영비 2,000 2,500 △500
기 1,000
군 1,000
- 43 -
부서: 주민생활과
정책: 청소년 보호
단위: 청소년 건전 육성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
03 행사운영비 2,000 2,500 △500
○청소년 운영위원회 운영 2,000
기 1,000
군 1,000
청소년참여위원회 운영 2,800 3,500 △700
기 1,400
군 1,400
201 일반운영비 2,800 0 2,800
기 1,400
군 1,400
03 행사운영비 2,800 0 2,800
○청소년 참여위원회 운영 2,800
기 1,400
군 1,400
노인 복지 증진 19,911,592 15,125,067 4,786,525
국 13,075,611
기 75,000
분 551,024
도 1,748,298
군 4,461,659
공설묘지 관리 1,977 1,709 268
공설묘지 묘역정비 1,977 1,709 268
101 인건비 1,877 1,170 707
04 기간제근로자등보수 1,877 1,170 707
○공설묘지 운영관리 1,87741,700원*15일*3명*1회
201 일반운영비 100 539 △439
01 사무관리비 100 539 △439
○공설묘지 대부료 100
― 공설묘지 대부료 100100,000원*1회
노인생활안정 19,535,053 12,885,497 6,649,556
국 13,075,611
기 75,000
분 551,024
도 1,748,298
군 4,085,120
장수수당 지원 57,600 54,000 3,600
301 일반보상금 57,600 54,000 3,600
01 사회보장적수혜금 57,600 54,000 3,600
○장수수당(1922.12.31이전생)
57,60030,000원*160명*12월
노인건강진단비 3,749 3,749 0
분 400
도 563
군 2,786
- 44 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
301 일반보상금 3,749 3,749 0
분 400
도 563
군 2,786
01 사회보장적수혜금 3,749 3,749 0
○노인건강진단비 지원 3,749
분 400
도 563
군 2,786
저소득재가노인 식사배달사업 84,753 84,753 0
분 27,450
도 18,900
군 38,403
301 일반보상금 84,753 84,753 0
분 27,450
도 18,900
군 38,403
01 사회보장적수혜금 84,753 84,753 0
○재가노인 식사배달 사업 84,753
― 평일 69,660
분 26,203
도 15,687
군 27,770
― 휴일 15,093
분 1,247
도 3,213
군 10,633
무료 경로식당 지원 37,800 37,800 0
분 11,250
도 5,625
군 20,925
307 민간이전 37,800 37,800 0
분 11,250
도 5,625
군 20,925
10 사회복지보조 37,800 37,800 0
○무료경로식당운영 지원 37,800
분 11,250
도 5,625
군 20,925
경로당 운영 580,680 580,680 0
분 276,822
도 103,984
군 199,874
307 민간이전 580,680 0 580,680
분 276,822
도 103,984
- 45 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 199,874
10 사회복지보조 580,680 0 580,680
○경로당운영지원 580,680
― 경로당운영비 196,560
분 117,936
도 39,312
군 39,312
― 경로당냉난방비 264,810
분 158,886
도 52,962
군 52,962
― 경로당냉난방비 추가(군) 10,500
― 경로당간식비 58,550
도 11,710
군 46,840
― 경로당간식비 추가(군) 50,260
경로당 기능보강사업 15,000 5,000 10,000
402 민간자본이전 15,000 5,000 10,000
01 민간자본보조 15,000 5,000 10,000
○경로당기능보강사업 15,000
노인일거리사업마련 5,500 5,500 0
분 2,750
도 1,375
군 1,375
307 민간이전 5,500 5,500 0
분 2,750
도 1,375
군 1,375
10 사회복지보조 5,500 5,500 0
○노인일거리마련사업 5,500
분 2,750
도 1,375
군 1,375
노인생활시설 운영지원 953,536 705,000 248,536
도 667,475
군 286,061
301 일반보상금 953,536 705,000 248,536
도 667,475
군 286,061
01 사회보장적수혜금 953,536 705,000 248,536
○노인생활시설운영및 공단부담금 953,536
도 667,475
군 286,061
재가노인시설 운영지원 599,730 818,385 △218,655
분 146,352
도 59,973
- 46 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 393,405
301 일반보상금 599,730 818,385 △218,655
분 146,352
도 59,973
군 393,405
01 사회보장적수혜금 599,730 818,385 △218,655
○재가노인복지시설운영및공단부담금 599,730
분 146,352
도 59,973
군 393,405
노인여가시설운영 35,000 35,000 0
307 민간이전 35,000 35,000 0
10 사회복지보조 35,000 35,000 0
○노인복지 생활프로그램 운영지원
35,0005,000,000원*대표경로당 7개소
기초노령연금지급 12,752,428 6,234,124 6,518,304
국 11,478,460
도 255,049
군 1,018,919
301 일반보상금 12,752,428 6,234,124 6,518,304
국 11,478,460
도 255,049
군 1,018,919
01 사회보장적수혜금 12,752,428 6,234,124 6,518,304
○기초노령연금지급 12,752,428
국 11,478,460
도 255,049
군 1,018,919
노인돌봄종합서비스 332,643 279,300 53,343
국 232,850
도 39,917
군 59,876
307 민간이전 332,643 279,300 53,343
국 232,850
도 39,917
군 59,876
05 민간위탁금 332,643 279,300 53,343
○노인돌보미 시설이용권 지원 332,643
국 232,850
도 39,917
군 59,876
노인돌봄기본서비스 182,000 185,900 △3,900
국 127,400
도 21,840
군 32,760
101 인건비 180,000 183,900 △3,900
- 47 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 126,000
도 21,600
군 32,400
04 기간제근로자등보수 180,000 183,900 △3,900
○인건비 및 운영비 180,000
국 126,000
도 21,600
군 32,400
201 일반운영비 1,000 1,000 0
국 700
도 120
군 180
01 사무관리비 1,000 1,000 0
○노인돌봄서비스사업추진 1,000
국 700
도 120
군 180
202 여비 1,000 1,000 0
국 700
도 120
군 180
01 국내여비 1,000 1,000 0
○노인돌봄서비스 업무추진 1,000
국 700
도 120
군 180
단기가사서비스사업 9,408 0 9,408
국 6,586
도 1,129
군 1,693
101 인건비 9,408 0 9,408
국 6,586
도 1,129
군 1,693
04 기간제근로자등보수 9,408 0 9,408
○인건비 및 운영비 9,408
국 6,586
도 1,129
군 1,693
노인일자리확충 2,300,630 1,928,760 371,870
국 1,150,315
도 460,126
군 690,189
101 인건비 95,920 66,000 29,920
국 47,960
도 19,184
군 28,776
- 48 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
04 기간제근로자등보수 95,920 66,000 29,920
○노인일자리사업 수행기관 전담인력 95,920
국 47,960
도 19,184
군 28,776
201 일반운영비 40,060 40,000 60
국 20,030
도 8,012
군 12,018
01 사무관리비 40,060 40,000 60
○노인일자리사업 운영 40,060
국 20,030
도 8,012
군 12,018
202 여비 3,000 0 3,000
국 1,500
도 600
군 900
01 국내여비 3,000 0 3,000
○노인일자리사업 추진 3,000
국 1,500
도 600
군 900
301 일반보상금 1,993,400 1,702,260 291,140
국 996,700
도 398,680
군 598,020
11 기타보상금 1,993,400 1,701,660 291,740
○노인일자리 사업 참여자 인건비 1,942,200
국 971,100
도 388,440
군 582,660
○독거노인 인건비 51,200
국 25,600
도 10,240
군 15,360
307 민간이전 168,250 120,500 47,750
국 84,125
도 33,650
군 50,475
06 보험금 108,000 80,000 28,000
○노인일자리사업 보험료 108,000
국 54,000
도 21,600
군 32,400
10 사회복지보조 60,250 40,500 19,750
○인력파견형 사업운영 2,250
- 49 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
국 1,125
도 450
군 675
○제조판매형 사업운영 40,000
국 20,000
도 8,000
군 12,000
○공동작업형 사업운영 18,000
국 9,000
도 3,600
군 5,400
노인일자리사업 추진 820,000 1,150,000 △330,000
301 일반보상금 820,000 1,150,000 △330,000
11 기타보상금 820,000 1,150,000 △330,000
○노인일자리사업 참여자 인건비 770,000
○노인일자리사업 참여자 보험료 50,000
시니어클럽 217,560 213,840 3,720
분 86,000
도 33,768
군 97,792
307 민간이전 217,560 213,840 3,720
분 86,000
도 33,768
군 97,792
10 사회복지보조 217,560 213,840 3,720
○시니어클럽 운영 210,000
분 86,000
도 31,500
군 92,500
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,560
도 2,268
군 5,292
노인회 운영 60,900 60,900 0
307 민간이전 60,900 60,900 0
10 사회복지보조 60,900 60,900 0
○노인의 날 행사 지원 37,000
○노인회 게이트볼대회 지원 3,000
○노년시대 신문보급(6개월) 지원
5,900
○대한노인회 장수군지회 운영비 지원 15,000
37,000,000원*1회
3,000,000원*1회
25,000원*236개소
노인생활시설 종사자 지원 34,800 31,700 3,100
도 10,440
군 24,360
307 민간이전 34,800 31,700 3,100
도 10,440
- 50 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 24,360
10 사회복지보조 34,800 31,700 3,100
○노인생활시설종사자 특별근무수당 34,800
도 10,440
군 24,360
노인복지시설 기능보강사업 190,000 196,666 △6,666
국 80,000
도 37,000
군 73,000
402 민간자본이전 190,000 196,666 △6,666
국 80,000
도 37,000
군 73,000
01 민간자본보조 190,000 196,666 △6,666
○장수수양원 기능보강사업 160,000
국 80,000
도 24,000
군 56,000
○훈훈한동네 환경개선사업 13,000
도 13,000
○훈훈한동네 기능보강사업 17,000
재가노인시설 종사자 지원 6,600 7,000 △400
도 1,980
군 4,620
307 민간이전 6,600 7,000 △400
도 1,980
군 4,620
10 사회복지보조 6,600 7,000 △400
○재가노인시설종사자 특별근무수당 6,600
도 1,980
군 4,620
독거노인응급안전돌보미사업 150,000 150,000 0
기 75,000
군 75,000
101 인건비 90,500 90,500 0
기 45,250
군 45,250
04 기간제근로자등보수 90,500 90,500 0
○인건비(퇴직금) 및 보험료 64,100
기 32,050
군 32,050
○활동비 26,400
기 13,200
군 13,200
201 일반운영비 55,500 55,500 0
기 27,750
- 51 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 27,750
01 사무관리비 14,700 14,700 0
○시스템 소모품 구입 및 운영비 14,700
기 7,350
군 7,350
02 공공운영비 40,800 40,800 0
○시스템장비 유지비 및 차량유지보수비 40,800
기 20,400
군 20,400
202 여비 4,000 4,000 0
기 2,000
군 2,000
01 국내여비 4,000 4,000 0
○응급안전돌보미 지역센터 업무 추진 4,000
기 2,000
군 2,000
노인데이케어센터운영 46,800 46,800 0
도 14,040
군 32,760
307 민간이전 46,800 46,800 0
도 14,040
군 32,760
10 사회복지보조 46,800 46,800 0
○노인데이케어센터 운영 46,800
도 14,040
군 32,760
보행보조기 지원사업 12,600 15,000 △2,400
도 3,780
군 8,820
301 일반보상금 12,600 15,000 △2,400
도 3,780
군 8,820
01 사회보장적수혜금 12,600 15,000 △2,400
○보행보조기 지원사업 12,600
도 3,780
군 8,820
노인사회참여확대지원 45,336 51,840 △6,504
도 11,334
군 34,002
307 민간이전 45,336 18,000 27,336
도 11,334
군 34,002
10 사회복지보조 45,336 18,000 27,336
○경로당여가활성화지원사업 45,336
― 급여 및 활동비 43,200
도 10,800
- 52 -
부서: 주민생활과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
군 32,400
― 운영비 2,136
도 534
군 1,602
노인종합 복지타운 조성 374,562 2,237,861 △1,863,299
노인복지관 운영 374,562 287,861 86,701
307 민간이전 369,562 40,800 328,762
05 민간위탁금 369,562 0 369,562
○노인복지관 운영 369,562
405 자산취득비 5,000 86,900 △81,900
01 자산및물품취득비 5,000 86,900 △81,900
○노인복지관 체육기구 설치 5,000
행정운영경비(주민생활과) 42,576 36,298 6,278
기본경비 42,576 36,298 6,278
기본경비 42,576 36,298 6,278
201 일반운영비 29,376 23,098 6,278
01 사무관리비 15,456 15,588 △132
○복사용지 구입 2,400
○복사기 임대료 7,200
○초과근무자 급식비 지급
2,016
○신문구독료 2,640
― 중앙지 1,080
― 지방지 1,560
○사무용품 구입비 1,200
600,000원*1대*12월
7,000원*6일*4명*12월
15,000원*12월*6부
10,000원*12월*13부
100,000원*12월
02 공공운영비 13,920 7,510 6,410
○전화요금 4,800
○위기가정 신고 전화요금 60
○우편요금 300
○집기비품 및 장비 수선유지비
3,000
○cctv임대료 5,760
400,000원*12월
5,000원*12월
300원*1,000매
250,000원*12월
60,000원*8개소*12개월
202 여비 9,000 9,000 0
01 국내여비 9,000 9,000 0
○부서운영 국내여비 9,000
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 4,200
재무활동(주민생활과) 227,682 194,182 33,500
내부거래지출 227,682 194,182 33,500
- 53 -
부서: 주민생활과
정책: 재무활동(주민생활과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액
비교증감
내부거래지출 227,682 194,182 33,500
701 기타회계전출금 227,682 194,182 33,500
01 기타회계전출금 227,682 194,182 33,500
○의료급여특별회계 전출금 227,682
- 54 -