lkpj 2008 final
TRANSCRIPT
Daftar Isi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ii
D A F T A R I S I
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel v
Daftar Lampiran x
BAB I PENDAHULUAN I - 1
1.1. Dasar Hukum I - 1
1.2. Gambaran Umum Daerah I - 2
1.2.1. Kondisi Geografis I - 2
1.2.2. Kondisi Demografis I – 3
1.2.2.1. Kependudukan I – 3
1.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) I – 4
1.2.2.3. Ketenagakerjaan I – 5
1.2.3. Kondisi Ekonomi I – 6
1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah I – 6
1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi I – 8
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH II - 1
2.1. Visi dan Misi II – 1
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah II – 2
2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah II – 2
2.2.2. Arah Kebijakan Daerah II – 3
2.3. Prioritas Daerah II – 5
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH III - 1
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah III - 1
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah III - 1
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah III - 1
3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah III - 2
3.1.2.2 Pendapatan Transfer III - 7
3.1.3 Permasalahan III - 10
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah III - 12
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah III - 12
Daftar Isi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii
3.2.2 Target dan Realisasi Belanja III - 13
3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung III – 14
3.2.2.2 Belanja Langsung III – 16
3.3. Pembiayaan III - 18
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IV – 1
4.1 Urusan Wajib IV – 3
4.1.1. Pendidikan IV – 3
4.1.2. Kesehatan IV - 11
4.1.3. Pekerjaan Umum IV – 23
4.1.4. Perumahan IV – 31
4.1.5. Penataan Ruang IV – 37
4.1.6. Perencanaan Pembangunan IV – 40
4.1.7. Perhubungan IV – 45
4.1.8. Lingkungan Hidup IV – 49
4.1.9. Kependudukan dan Catatan Sipil IV – 55
4.1.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak IV – 57
4.1.11. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera IV – 59
4.1.12. Sosial IV – 62
4.1.13. Ketenagakerjaan IV – 69
4.1.14. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah IV – 73
4.1.15. Penanaman Modal IV – 76
4.1.16. Kebudayaan IV – 79
4.1.17. Kepemudaan dan Olahraga IV – 80
4.1.18. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri IV – 82
4.1.19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.
IV – 87
4.1.20. Ketahanan Pangan IV - 110
4.1.21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa IV - 117
4.1.22. Statistik IV – 121
4.1.23. Kearsipan IV – 122
4.1.24. Komunikasi dan Informatika IV – 124
4.1 Urusan Pilihan IV – 126
4.1.1. Pertanian IV – 126
Daftar Isi
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iv
4.1.2. Kehutanan IV – 149
4.1.3. Energi dan Sumber Daya Mineral IV – 152
4.1.4. Pariwisata IV – 155
4.1.5. Kelautan dan Perikanan IV – 157
4.1.6. Perdagangan IV – 165
4.1.7. Industri IV – 167
4.1.8. Ketransmigrasian IV - 169
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN V – 1
5.1. Tugas Pembantuan yang Diterima V – 1
5.1.1. Dasar Hukum V – 1
5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan V – 1
5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima V – 2
5.1.4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya
V – 2
5.1.5. Permasalahan dan Solusi V - 13
5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan V - 14
BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN VI - 1
6.1. Kerjasama Antar Daerah VI - 1
6.2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga VI - 1
6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Daerah VI - 2
6.4. Pembinaan Batas Wilayah VI - 3
6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana VI - 4
6.6. Penyelenggaraan Ketrentraman dan Ketertiban VI - 7
BAB VII PENUTUP VII - 1
Daftar Tabel
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 v
DAFTAR TABEL No. Judul Tabel Halaman
1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008
I - 3
1.2 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Bandung Tahun 2008
I - 5
1.3 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 I – 6
1.4 Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri di Kabupaten Bandung Tahun 2008
I - 8
1.5 PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008
I - 10
3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2008 III - 2
3.2 Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggran 2008
III - 3
3.3 Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak
III - 3
3.4 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
III - 4
3.5 Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD)
III - 6
3.6 Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapata Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
III - 6
3.7 Target dan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2008 III - 7
3.8 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008 III - 7
3.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
III - 8
3.10 Anggaran da Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
III - 8
3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 III – 14
Daftar Tabel
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vi
No. Judul Tabel Halaman
3.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008
III – 15
3.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
III - 15
3.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008
III – 16
3.15 Anggaran dan Realisasi Balanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
III – 17
3.16 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008 III - 19
4.1.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008
IV - 3
4.1.1.2 Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV - 9
4.1.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008
IV - 11
4.1.3.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008
IV - 23
4.1.3.2 Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV - 29
4.1.3.3 Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV - 29
4.1.4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008
IV - 31
4.1.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
IV – 37
4.1.6.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008
IV – 40
4.1.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
IV - 45
4.1.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
IV – 49
4.1.9.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil Tahun Anggaran 2008
IV – 55
4.1.10.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlidungan Anak Tahun Anggaran 2008
IV - 58
Daftar Tabel
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 vii
No. Judul Tabel Halaman
4.1.11.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera Tahun Anggaran 2008
IV – 59
4.1.12.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008 IV – 62
4.1.13.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2008
IV – 69
4.1.14.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Koperasi & UKM Tahun Anggaran 2008
IV – 73
4.1.15.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008
IV - 76
4.1.16.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008
IV - 79
4.1.17.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kepemudaan & Olah Raga Tahun Anggaran 2008
IV – 80
4.1.18.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri Tahun Anggaran 2008
IV – 82
4.1.19.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian Tahun Anggaran 2008
IV – 87
4.1.20.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008
IV - 110
4.1.21.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2008
IV – 118
4.1.22.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008
IV – 121
4.1.23.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008
IV – 123
4.1.24.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi & Informatika Tahun Anggaran 2008
IV – 124
4.2.1.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008
IV – 126
4.2.1.2 Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 145
4.2.1.3 Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 146
Daftar Tabel
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 viii
No. Judul Tabel Halaman
4.2.1.4 Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 147
4.2.2.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun Anggaran 2008
IV – 149
4.2.2.2 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung Tahun 2008 IV – 151
4.2.3.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi & Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008
IV – 152
4.2.3.2 Lokasi Penambangan yang Dipantau Tahun 2008 IV – 153
4.2.3.3 Perusahaan Yang Terdaftar Tahun 2008 IV – 154
4.2.3.4 Lokasi Penyambungan Listrik IV – 154
4.2.4.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008
IV – 155
4.2.5.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2008
IV – 157
4.2.5.2 Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 163
4.2.5.3 Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2008
IV – 164
4.2.6.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008
IV – 165
4.2.7.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008
IV – 167
4.2.8.1 Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008
IV – 169
5.1.1 Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Sumber Dana APBN Tahun 2008
V – 2
5.1.2 Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Sumber Dana APBN dan BLN Tahun 2008
V – 3
5.1.3 Program/Kegiatan Urusan Pekerjan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2008
V – 3
5.1.4 Program/Kegiatan Urusan Sosial Sumber Dana APBN Tahun 2008
V - 5
5.1.5 Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumber Dana APBN Tahun 2008
V - 6
Daftar Tabel
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 ix
No. Judul Tabel Halaman
5.1.6 Program/Kegiatan Urusan Industri Sumber Dana APBN Tahun 2008
V - 7
5.1.7 Program/Kegiatan Urusan Perpustakaan Sumber Dana APBN Tahun 2008
V - 12
6.6.1 Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung Tahun 2008
VI - 7
6.6.2 Jumlah Pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2008
VI - 8
Daftar Tabel
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 x
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008
Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat, Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008
Lampiran C.1 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran
APBN/BLN Tahun Anggaran 2008
Lampiran C.2 Rekapitulassi Kegiatan Dana Dekon Sumber Anggaran APBD Provinsi Tahun Anggaran 2008
Daftar Lampiran
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran A Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Per SKPD
Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008
Lampiran B Bantuan Pemerintah Pusat, Gubernur dan ABPD Kab. Bandung Tahun 2008
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan oleh Kepala Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, LKPJ Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, menegaskan bahwa LKPJ Kepala Daerah sekurang-kurangnya berisi penjelasan mengenai : arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
1.1. Dasar Hukum
Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun anggaran 2008 diantaranya adalah :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 2
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 30 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 5 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 1 tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung tahun 2008;
18. Peraturan Bupati Bandung nomor 13 tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2008.
19. Keputusan Kepala LAN RI nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2. Gambaran Umum Daerah
1.2.1. Kondisi Geografis
Wilayah Kabupaten Bandung secara geografis terletak pada koordinat 1070 14’ – 1070 56’ Bujur Timur dan 60 49’ – 70 18’ Lintang Selatan, dengan ketinggian 600 meter sampai 2.300 meter di atas permukaan laut. luas wilayah 176.238,67 Ha, yang terbagi ke dalam 31 kecamatan (267 desa, 9 kelurahan).
Batas wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Bandung adalah :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kabupaten Sumedang;
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 3
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi.
Morfologi wilayahnya terdiri atas : wilayah datar/landai, perbukitan dan pegunungan dengan kemiringan lereng antara 0 – 8 %, 8 – 15 % hingga di atas 45 %. Kabupaten Bandung beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson dengan curah hujan rata-rata antara 1.500 mm sampai dengan 4.000 mm per tahun. Suhu udara berkisar antara 190 C sampai 320 C dengan kelembaban antara 78 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.
Potensi sumber daya air tersedia cukup melimpah, baik air bawah tanah maupun air permukaan. Air permukaan terdiri dari : 4 danau alam, 3 danau buatan serta 172 buah sungai dan anak-anak sungai. Sumber air permukaan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian, industri dan sosial lainnya sedangkan air tanah dalam (kedalaman 60 – 200 meter) pada umumnya dipergunakan untuk keperluan industri, non industri dan sebagian kecil untuk rumah tangga. Sebagian besar masyarakat memanfaatkan air tanah bebas (sumur gali) dan air tanah dangkal (kedalaman 24 sampai 60 meter) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga serta sebagian kecil menggunakan fasilitas dari PDAM.
1.2.2. Kondisi Demografis
1.2.2.1. Kependudukan
Jumlah penduduk Kabupaten Bandung lk 3.127.008 jiwa, terdiri atas : laki-laki 1.570.992 jiwa (50,24 %) dan perempuan 1.556.016 jiwa (49,76 %). Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 65,71 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 29,66 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 4,63 %.
Dari hal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 52,19 artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53 penduduk tidak produktif.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Kabupaten Bandung Berdasarkan Usia/Kelompok Umur Tahun 2008
No. Kelompok Umur (thn) Jumlah %
1. Muda (0-14)
- Laki-laki 473.026 15,13
- Perempuan 454.568 14,54
2. Produktif (15-64)
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 4
No. Kelompok Umur (thn) Jumlah %
- Laki-laki 1.026.665 32,83
- Perempuan 1.028.056 32,88
3. Tua (65+)
- Laki-laki 71.301 2,28
- Perempuan 73.392 2,35
4. Jumlah
- Laki-laki 1.570.992 50,24
- Perempuan 1.556.016 49,76
- Total 3.127.008
Sumber : Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008.
1.2.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kualitas sumber daya manusia dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Bandung untuk menyelaraskan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia telah diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk.
Pada tahun ini, IPM Kabupaten Bandung mencapai 72,50. Capaian IPM ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85,58, indeks kesehatan 72,36 dan indeks daya beli 59,55.
A. Pendidikan
Indeks pendidikan ditunjang oleh indikator : angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS). Indikator-indikator tersebut dapat menggambarkan mutu sumber daya manusia/SDM dan jumlah tahun yang dihabiskan dalam menempuh semua jenis pendidikan formal. Persentase penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang melek huruf mencapai 98,84 %, dengan rata-rata lama sekolah mencapai 8,86 tahun.
Jika dilihat dari penduduk usia 10 tahun ke atas menurut pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang tamat SD dan SLTP lebih baik dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Namun tidak demikian pada jenjang pendidikan SLTA dan Perguruan tinggi.
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 5
Tabel 1.2
Persentase Penduduk usia 10 Tahun ke Atas berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Bandung Tahun 2008
Jenis Kelamin No. Jenjang Pendidikan
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Tdk/blm punya Ijazah 16,32 18,23 17,27 2. SD / setara SD 34,87 39,36 37,11 3. SLTP / setara SLTP 23,89 24,17 24,03 4. SLTA / setara SLTA 21,17 15,30 18,24 5. Perguruan tinggi 3,75 2,94 3,35
Jumlah 100,00 100,00 100,00 Sumber : BPS Kabupaten Bandung, Suseda 2008.
B. Kesehatan
Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan salah satunya dapat dilihat dari angka usia harapan hidup penduduk (AHH) dan angka kematian bayi (AKB). AHH berbanding terbalik dengan angka kematian (bayi lahir mati, kematian bayi di bawah 1 tahun dan kematian ibu). Makin tinggi kualitas kesehatan, makin rendahnya angka kematian sehingga meningkatnya harapan untuk hidup.
AHH penduduk Kabupaten Bandung mencapai 68,42 artinya perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur adalah selama lk. 68 tahun. Sedangkan AKB mencapai 37,36 artinya rata-rata dari setiap 1000 kelahiran hidup terdapat 37-38 bayi diperkirakan meninggal. Kematian bayi tersebut lebih banyak dialami oleh ibu yang kekurangan gizi, infeksi/penyakit, berat bayi lahir rendah, pertolongan kelahiran yang kurang aman, kualitas gizi buruk dan kurangnya pemberian immunisasi.
C. Daya Beli
Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun karena perubahan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008, tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung. Pada tahun 2008 kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Bandung mencapai Rp 557.680,00.
1.2.2.3. Ketenagakerjaan
Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 6
dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti persentase angkatan kerja yang bekerja, dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang lengkap.
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Kabupaten Bandung mencapai 52,48 persen. Jika dilihat berdasarkan perspektif jender, TPAK perempuan hanya mencapai 26,06 persen relatif jauh dibandingkan laki-laki yang mencapai lebih dari 78,77 persen. Perempuan cenderung kurang memiliki akses untuk memasuki dunia kerja, hal ini kemungkinan disebabkan karena sebagian besar perempuan usia produktif berada pada posisi sebagai ibu rumah tangga.
Berkaitan hal di atas, tingkat pengangguran terbuka mencapai 13,19 %, umumnya didominasi oleh penduduk perempuan yang mencapai 19,69 %.
Tabel 1.3
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung Tahun 2008
Capaian (%)
No. Jenis Kelamin TPAK
Kesempatan
Kerja Pengangguran
1. Laki-laki 78,77 88,95 11,05
2. Perempuan 26,06 80,31 19,69
Jumlah 52,48 86,81 13,19
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, IPM 2008.
Lapangan pekerjaan di Kabupaten Bandung umumnya bergerak pada sektor : pertanian, industri, perdagangan, jasa dan lainnya (pertambangan, listrik gas dan air, angkutan dan komunikasi, koperasi dan lembaga keuangan). Penyerapan tenaga kerja (usia 10 tahun ke atas) pada sektor industri mencapai 27,08 %, pada sektor pertanian 20,66 %, perdagangan 19,51 %, jasa 10,21 % dan pada sektor lainnya menyerap tenaga kerja 22,54 %.
1.2.3. Kondisi Ekonomi
1.2.3.1. Potensi Unggulan Daerah
Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki struktur masyarakat agraris. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan lahan yang digunakan untuk pertanian dan jumlah penduduk yang bermatapencaharian di sektor pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan lahan yang dominan dibandingkan lahan non pertanian dan lainnya.
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 7
Dari sisi produksi, Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi bagi daerah perkotaan seperti : Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan pasar-pasar di Kota Bandung. Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Komoditas sayuran dataran tinggi sekitar 50% produksinya dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, sekitar 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya ke pasar lokal. Komoditas lainnya yaitu produksi teh baik yang berasal dari perkebunan negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian besar diekspor.
Potensi lainnya yang dimiliki adalah potensi peternakan dengan jenis antara lain : sapi perah, sapi potong, domba dan unggas. Sampai saat ini, untuk jenis komoditi sapi perah, Kabupaten Bandung memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan susu segar nasional maupun Jawa Barat. Peluang pasar dalam negeri masih sangat terbuka dan secara nasional susu produk dalam negeri baru memenuhi sekitar 30% dari kebutuhan 4,5 juta liter susu/hari.
Saat ini, produksi susu dari Kabupaten Bandung memberikan kontribusi 43% terhadap total produksi susu di Jawa Barat. Dari sisi efisiensi, usaha persusuan relatif masih rendah dengan skala pemilikan sekitar 1-3 ekor per peternak dengan produktivitas sapi perah saat ini baru mencapai 10,8 – 12 liter per ekor per hari. Dengan tingkatan produktivitas tersebut, Kabupaten Bandung saat ini belum mampu berkompetisi dengan produksi susu dunia dengan rata-rata produksi susu ideal sekitar 25 – 35 liter/ekor/hari. Total produksi susu tahun 2008 adalah 57.171.658 kg.
Komoditi lain yang juga potensial dikembangkan adalah sapi potong. Saat ini kebutuhan daging Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebagian besar dipenuhi dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang menyebabkan beban angkut menjadi lebih mahal. Hal ini tentunya menjadi suatu peluang bila Kabupaten Bandung mampu menyediakan sapi potong bagi konsumen di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Di lain pihak, bibit bakalan sapi potong yang berasal dari pedet jantan sapi perah di Kabupaten Bandung lebih banyak dijual ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saat ini konsumsi daging di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 9,4 kg/kapita/tahun dari target 9,3 kg/kapita/tahun.
Potensi lainnya adalah perikanan yang terdiri dari pembenihan, pendederan dan pembesaran ikan di kawasan segitiga emas budidaya ikan. Selain itu, berkembang pula usaha pengolahan ikan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Pada tahun 2008, tercatat produksi ikan sebanyak 7.336,68 ton dan benih ikan sebanyak 928.298.000 ekor.
Potensi lain yang dimiliki adalah sektor industri yang terdiri dari industri kecil, industri menengah dan industri besar. Tabel berikut menunjukkan jumlah industri, nilai investasi dan penyerapan tenaga kerja dari masing-masing jenis industri.
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 8
Tabel 1.4
Jumlah Industri, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Masing-masing Jenis Industri
di Kabupaten Bandung Tahun 2008
No. Jenis
Industri Jumlah (unit)
Nilai Investasi (Rp)
Penyerapan Tenaga Kerja
(orang)
1. Kecil 62 8.172.800.000,00 547
2. Menengah 44 26.626.944.000,00 2.249
3. Besar 35 301.995.045.165,00 6.722
Jumlah 141 336.794.789.165,00 9.518
Sumber : Laporan Tahunan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Tahun 2008.
Berdasarkan pengelompokan kategori industri kecil, pola spesifik yang sangat menonjol di Kabupaten Bandung adalah kelompok industri lokal dan industri sentra. Kelompok industri lokal umumnya merupakan usaha kerajinan rumah tangga yang dikerjakan oleh anggota rumah tangga dan lebih merupakan aktivitas sambilan atau musiman dengan berpangkal tolak pada kultur tani. Kegiatan ini lebih merupakan manifestasi dari tradisi setempat dan membantu kegiatan utama yaitu kegiatan pertanian. Jenis yang diusahakan antara lain : anyaman bambu, anyaman mendong, kripik singkong, kripik pisang, gula aren dan lain-lain.
Pada kelompok industri sentra, indikasi pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh terkonsentrasinya bahan mentah bagi suatu produksi di daerah-daerah tertentu. Jenis industrinya antara lain : konveksi di Kecamatan Soreang dan Kecamatan Kutawaringin, alat rumah tangga di Kecamatan Cileunyi, kerajinan bambu di Kecamatan Pacet, kerajinan topi di Kecamatan Margaasih dan boneka di Kecamatan Margahayu.
Potensi lainnya dari sektor pariwisata terdapat obyek-obyek wisata yang dikembangkan, antara lain : Situ Patengan; Situ Cileunca; Kawah Putih; Pemandian air panas Ciwalini, Cibolang; dan lain sebagainya. Guna lebih menyamankan kunjungan wisatawan, Kabupaten Bandung telah menyediakan fasilitas pendukung seperti : wisma, motel dan hotel serta restoran/rumah makan.
1.2.3.2. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen Indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi.
A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
PDRB Kabupaten Bandung berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 38,29 triliun sedangkan PDRB berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp 19,67
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 9
triliun. Kondisi PDRB berdasarkan harga konstan mengalami pertumbuhan yang lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini sebagai akibat dari krisis ekonomi dunia, di mana terpuruknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar, juga fluktuasinya harga minyak dunia yang mencapai harga tertinggi sebesar 150 dolar AS/barel kemudian mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah di bawah 45 dolar AS/barel. Hal ini sangat dirasakan sektor-sektor usaha yang berorientasi ekspor, namun tidak demikian untuk sektor pertanian.
Dari ke-9 sektor lapangan usaha, sektor industri pengolahan berperan paling besar bagi PDRB Kabupaten Bandung, yaitu sebesar 60,79 %. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel, restoran; dan sektor pertanian; yaitu masing-masing berperan sebesar 15,68 % dan 7,19 %.
B. Laju pertumbuhan ekonomi (LPE)
LPE Kabupaten Bandung mencapai 5,3 %, angka ini lebih rendah 0,62 point dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja hampir pada seluruh sektor PDRB. LPE per sektor tahun ini tidak sebesar tahun sebelumnya, kecuali LPE sektor pertanian meningkat 1,37 point, yaitu dari 2,5 % pada tahun sebelumnya menjadi 3,88 % tahun ini.
C. PDRB per Kapita
PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.244.847,00, hal ini meningkat 11,65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.967.314,00. Demikian pula PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan sebesar 2,3 %, yaitu dari Rp 6.149.904,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.291.552,00 pada tahun ini. Dengan demikian, dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.
Jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi Jawa Barat, tingkat pendapatan yang diterima penduduk Kabupaten Bandung tidak jauh berbeda dengan pendapatan rata-rata penduduk Provinsi Jawa Barat. Pendapatan/PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2007 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.737.880,00.
D. Tingkat Inflasi
Tingkat inflasi di Kabupaten Bandung tahun 2008 cukup tinggi, yaitu mencapai 9,13 %, kondisi ini mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan
Pendahuluan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 I - 10
ekonomi, yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.000,00 per dollar AS dari lk. Rp 9.200,00 per dollar AS. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor, dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.
Tabel 1.5
PDRB, Peranan NTB, LPE dan Tingkat Inflasi Kabupaten Bandung Tahun 2008
PDRB (juta rupiah)
No. Sektor ADH Berlaku
ADH Konstan
Kontribusi/ Peranan
NTB (%)
LPE adh Konstan
(%)
Tingkat Inflasi
(%)
1. Pertanian 2.753.632,27 1.424.992,98 7,19 3,88 7,53
2. Pertambangan dan Penggalian 468.303,80 255.888,74 1,22 4,36 7,05
3. Industri
Pengolahan 23.275.745,49 12.110.396,65 60,79 5,50 9,46
4. Listrik, Gas
dan Air 642.658,74 361.439,39 1,68 4,79 4,22
5. Bangunan 648.394,06 339.547,08 1,69 3,69 9,46
6. Perdagangan,
Hotel dan
restoran 6.005.197,92 2.994.763,36 15,68 6,21 10,61
7. Angkutan dan
Komunikasi 1.766.609,79 795.218,85 4,61 3,92 8,51
8. Keuangan, Persewaan dan
Jasa Perusahaan 792.877,54 436.277,90 2,07 4,00 5,66
9. Jasa-jasa 1.936.315,52 955.207,67 5,06 4,80 7,35
PDRB 38.289.735,12 19.673.732,61 100 5,30 9,13
Sumber : BPS Kabupaten Bandung, PDRB Semesteran 2008.
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II - 1
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap daerah pada setiap tahun anggaran seyogianya berdasarkan hasil evaluasi pembangunan pada tahun anggaran sebelumnya. Dari hasil evaluasi tersebut dapat di identifikasi permasalahan yang selanjutnya dijadikan bahan untuk perencanaan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, selanjutnya disusun suatu arah pembangunan yang ditujukan untuk memecahkan permasalahan melalui intervensi pembangunan yang dituangkan ke dalam kebijakan pembangunan yang bersifat jangka panjang, menengah dan jangka pendek.
Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 berpedoman kepada : Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005 – 2010; Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2008; Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor Um
Bappeda
−1363/913
/1628/913 tanggal 10
September 2008 tentang Arah Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan antara
Pemerintah Kabupaten Bandung dengan DPRD nomor Um
Bappeda
−1364/913
/1627/913tentang
Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008.
2.1. Visi dan Misi
Berdasarkan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung serta dengan memperhatikan aspirasi dan dinamika yang berkembang, visi yang dikedepankan adalah :
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang berbasis religius, kultural dan berwawasan lingkungan, dengan berorientasi pada peningkatan kinerja pembangunan desa.”
Untuk mewujudkan visi di atas, dirumuskan 8 (delapan) misi sebagai pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah sebagai berikut :
1. Mewujudkan kepemerintahan yang baik.
2. Memelihara stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan dinamis.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
5. Memantapkan kesalehan sosial berlandaskan iman dan takwa.
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II - 2
6. Menggali dan menumbuhkembangkan budaya sunda.
7. Memelihara keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
8. Meningkatkan kinerja pembangunan desa.
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
2.2.1. Strategi Pembangunan Daerah
Strategi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
A. Strategi dalam Mewujudkan Kepemerintahan yang baik :
1. Memantapkan kinerja kepemimpinan yang demokratis, egaliter dan mengedepankan keteladanan.
2. Meningkatkan kualitas kinerja peneyelenggaraan pemerintahan dan penanggulangan KKN.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pembangunan.
4. Mensinergikan interaksi konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara transparan, partisipatif dan akuntabel.
B. Strategi dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis :
1. Memantapkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum.
3. Memantapkan budaya politik yang demokratis.
C. Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia :
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Memberdayakan sumber daya perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.
4. Meningkatkan keberdayaan generasi muda dan olah raga.
D. Strategi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat :
1. Meningkatnya keberdayaan sosial masyarakat.
2. Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat.
E. Strategi dalam Mamantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa :
1. Meningkatnya kualitas pendidikan agama pada semua jalur, jenis, jenjang pendidikan.
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II - 3
2. Meningkatnya kualitas penataan, pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana keagamaan.
3. Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan ibadah.
F. Strategi dalam Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda :
1. Meningkatnya pengenalan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya sunda sejak dini mulai dari tingkat keluarga/rumah tangga dan tingkat pendidikan dasar.
2. Reaktualisasi nilai-nilai budaya sunda sebagai salah satu dasar etika sosial dalam kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat.
3. Meningkat sarana pengembangan dan pelestarian keragaman budaya.
G. Strategi dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan :
1. Meningkatkan manajemen pengelolaan lingkungan.
2. Meningkatkan penegakan hukum untuk mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Meningkatkan efektivitas tata ruang wilayah.
4. Meningkatkan percepatan pembangunan yang berkelanjutan.
H. Strategi dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa :
1. Meningkatkan keberdayaan desa dan masyarakat desa dalam pembangunan.
2. Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan.
3. Meningkatkan alokasi dan distribusi pembangunan keperdesaan.
2.2.2. Arah Kebijakan Daerah
Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
A. Kebijakan dalam Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik :
1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
2. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah.
5. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Sektor Swasta dalam Pembangunan.
6. Pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Pembangunan.
B. Kebijakan dalam Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tentram dan Dinamis :
1. Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Instabilitas Kehidupan Masyarakat.
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II - 4
2. Penegakan Supremasi Hukum dan Perlindungan HAM.
3. Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat dan Pengembangan Tatanan Kehidupan Politik yang Demokratis.
C. Kebijakan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia :
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan.
2. Peningkatan Kapasitas Kesadaran Hidup Sehat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat.
3. Pemantapan Pengarusutamaan Kesetaraan Gender.
4. Peningkatan Keberdayaan Generasi Muda dan Olah Raga.
D. Kebijakan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat :
1. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial.
2. Peningkatan Potensi Perekonomian Daerah dan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan.
4. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga.
E. Kebijakan dalam Mewujudkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa :
1. Peningkatan Intensitas Pembinaan agama dn Kehidupan Keagamaan.
2. Penerapan Nilai-nilai Keimanan dan Ketaqwaan dalam Kehidupan Sosial.
3. Pengembangan Potensi Umat.
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama.
F. Kebijakan dalam Mendukung Upaya Menggali dan Menumbuh-kembangkan Budaya Sunda :
1. Peningkatan Kesadaran dan Kecintaan Terhadap Budaya sunda.
2. Pengembangan dan Pelestarian Budaya Sunda.
3. Pemantapan Ketahanan Budaya Masyarakat.
G. Kebijakan dalam Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan :
1. Meningkatkan daya Dukung dan Kualitas Lingkungan.
2. Menyelarasikan Pemantapan dan Pengendalian Ruang dalam Sistem Tata Ruang Yang Terpadu.
3. Percepatan Pembangunan Yang berkelanjutan.
H. Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa :
1. Meningkatkan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Ketahanan Masyarakat Desa.
2. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan.
3. Meningkatkan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II - 5
2.3. Prioritas Daerah
Berdasarkan pada kondisi, permasalahan dan potensi Kabupaten Bandung, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat, termasuk common goals-nya, maka pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 diorientasikan pada 5 (lima) prioritas, yaitu :
1. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kependidikan, peningkatan sarana/prasarana pendidikan dan penuntasan wajar dikdas 9 tahun.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan kesadaran budaya sehat, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan sarana/prasarana kesehatan, dan perbaikan gizi masyarakat.
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan, peningkatan keterpaduan pemanfaatan ruang kota dan pusat pertumbuhan, peningkatan gairah investasi serta aktivitas ekonomi lainnya.
4. Peningkatan kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencegahan dini terhadap bencana.
5. Peningkatan kinerja pembangunan desa, melalui peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan keberdayaan masyarakat desa, pengembangan ekonomi dan pembangunan kawasan perdesaan, serta pengembangan alokasi dana pembangunan desa (ADPD).
Sementara ini pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2008 difokuskan pada upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan prasarana dan pelestarian lingkungan hidup.
Upaya pengurangan kemiskinan memiliki dimensi yang luas dan kompleks, yaitu menyangkut aspek sosial, budaya, fisik, ekonomi, dan bahkan politik. Karena itu, penyelesaiannya harus secara menyeluruh (holistik) dan ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Pembangunan prasarana dan sarana dasar dimaksudkan untuk menstimulasi pertumbuhan perekonomian daerah maupun dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Mengingat keterbatasan sumber daya yang tersedia, maka pembangunan diprioritaskan kepada kegiatan yang memiliki daya dongrak besar terhadap upaya pengurangan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan berusaha serta pertumbuhan ekonomi. Agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka pemeliharaan dan pemulihan daya dukung lingkungan harus menjadi bagian dari pembangunan itu sendiri.
Perincian dari masing-masing fokus di antaranya sebagai berikut :
1. Pengurangan kemiskinan, dengan sasaran :
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
Kebijakan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 II - 6
- Menumbuhkan keswadayaan masyarakat.
- Pembuatan pilot proyek pengentasan kemiskinan di 8 desa.
- Peningkatan ketrampilan ketenagakerjaan.
- Pemberian bantuan yang tepat sasaran.
2. Perbaikan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran :
- Rehabiltasi lahan kritis.
- Pengendalian pencemaran industri di DAS Citarum.
- Peningkatan pengelolaan dan pengendalian pengambilan air tanah di daerah kritis.
- Pembangunan pengolahanan sampah terpadu.
- Peningkatan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana alam.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana (khususnya prasarana dan sarana dasar), dengan sasaran :
- Peningkatan pembangunan jalan desa dan jembatan.
- Peningkatan infrakstruktur jalan kabupaten dan jembatan.
- Peningkatan prasarana penyedia air baku.
- Pembangunan jalan Katapang – Stadion Si Jalak Harupat.
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 1
BAB III
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah (kabupaten/kota) menjadi titik sentral otonomi daerah. Daerah mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.
Ini berarti daerah diberikan keleluasaan menjalankan pemerintahan dan pembangunannya secara bertanggung jawab dengan melihat kondisi dan potensi lokalnya.
Sehubungan dengan hal di atas, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dengan lebih baik melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Kabupaten Bandung bersama unsur legislatif telah menyusun dan menetapkan anggaran untuk Tahun Anggaran 2008. APBD Tahun 2008 dalam penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah diarahkan kepada peningkatan pungutan yang telah ada obyek dan subyeknya, serta penggalian potensi baru atau mencari obyek dan subyek pungutan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya optimalisasi peningkatan pendapatan daerah.
3.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Pada Tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Bandung mentargetkan pendapatan sebesar Rp.1.449.923.875.386,00 dan terealisasi Rp.1.467.678.537.174,08 atau 101,22%.
Kontribusi Pendapatan Daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer yang ditargetkan sebesar Rp.1.310.375.091.093,00 realisasinya sebesar Rp.1.323.018.127.897,00 atau 100,96 % yang memberikan kontribusi sebesar 90,14 %, sedangkan Pendapatan Asli
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 2
Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.139.548.784.293,00 realisasinya sebesar Rp.144.660.409.277,08 atau 103,66 % baru dapat memberikan kontribusi sebesar 9,86 %. Hal ini menunjukan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Pusat masih sangat besar. Gambaran rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2008
No. Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi (%)
1. PENDAPATAN
1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 139.548.784.293,00 144.660.409.277,08 103,66% 9,86%
1.1.1. Hasil Pajak Daerah 48.872.518.000,00 51.654.333.709,60 105,69% 3,52%
1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 39.280.227.600,00 36.067.479.245,10 91,82% 2,46%
1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 35.651.538.693,00 35.674.088.462,00 100,06% 2,43%
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 15.744.500.000,00 21.264.507.860,38 135,06% 1,45%
1.2. PENDAPATAN TRANSFER 1.310.375.091.093,00 1.323.018.127.897,00 100,96% 90,14%
1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 1.121.156.081.000,00 1.133.001.985.604,00 101,06% 77,20%
1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak 106.552.625.000,00 112.680.095.938,00 105,75% 7,68%
1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 2.049.456.000,00 7.767.820.666,00 379,02% 0,53%
1.2.1.3. Dana Alokasi Umum 1.001.542.000.000,00 1.001.542.069.000,00 100,00% 68,24%
1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus 11.012.000.000,00 11.012.000.000,00 100,00% 0,75%
1.2.2. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya 11.451.401.000,00 10.570.533.600,00 92,31% 0,72%
1.2.2.1. Dana Otonomi Khusus - 0,00%
1.2.2.2. Dana Penyesuaian 11.451.401.000,00 10.570.533.600,00 92,31% 0,72%
1.2.3. Transfer Pemerintah Provinsi 177.767.609.093,00 179.445.608.693,00 100,94% 12,23%
1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak 106.748.711.214,00 108.748.711.214,00 101,87% 7,41%
1.2.3.2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - -
1.2.3.3. Bantuan Keuangan dari Provinsi 71.018.897.879,00 70.696.897.479,00 99,55% 4,82%
1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
1.3.1 Pendapatan Hibah - - -
1.3.2 Pendapatan Dana Darurat - - -
1.3.3 Pendapatan Lainnya - - -
Total Pendapatan 1.449.923.875.386,00 1.467.678.537.174,08 101,22% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3.1.2.1. Pendapatan Asli Daerah
Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari empat jenis, yaitu: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Anggaran dan realisasi masing-masing jenis sampai akhir tahun 2008 adalah sebagai berikut:
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 3
Tabel 3.2
Target dan Realisasi Penerimaan PAD Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Pajak Daerah 48.872.518.000,00
51.654.333.709,60 105,69% 35,71%
2 Retribusi Daerah
39.280.227.600,00
36.067.479.245,10 91,82% 24,93%
3 Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan
35.651.538.693,00
35.674.088.462,00 100,06% 24,66%
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
15.744.500.000,00
21.264.507.860,38 135,06% 14,70%
Pendapatan Asli Daerah
139.548.784.293,00
144.660.409.277,08 103,66% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Dari tabel di atas terlihat bahwa dari total target PAD Tahun 2008 sebesar Rp.139.548.784.293,00 realisasinya sebesar Rp.144.660.409.277,08 atau 103,66%. Dari empat komponen PAD tersebut di atas, Pajak Daerah merupakan komponen penyumbang terbesar, yakni sebesar 35,71 %, sedangkan yang paling kecil adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang hanya memberikan kontribusi sebesar 14,70 %. Rincian capaian dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
A. Pajak Daerah
Realisasi Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah Tahun 2008 di targetkan sebesar Rp.48.872.518.000,00 dan realisasinya sebesar Rp.51.654.333.709,60 atau 105,69%. Kontribusi paling besar untuk jenis Pajak Daerah Kabupaten Bandung adalah Pajak Penerangan Jalan yang menyumbang pajak sebesar Rp.45.332.157.472,64 atau 87,76 %, sedangkan yang paling kecil adalah dari Pajak Parkir yang hanya memberikan kontribusi sebesar Rp.76.224.400,00 atau 0,15 %.
Pencapaian prosentase realisasi nilai pajak paling tinggi dari anggaran yang ditentukan untuk Tahun 2008 dicapai oleh Pajak Parkir yaitu 254,08 %, sebaliknya pencapaian realisasi pajak paling rendah adalah Pajak Restoran, yang realisasinya sebesar 101,12 %. Rincian Anggaran dan realisasi pajak daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini
Tabel 3.3
Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Pajak
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Pajak Hotel 400.000.000,00 521.130.207,60 130,28% 1,01%
2 Pajak Restoran 2.000.000.000,00 2.022.405.964,86 101,12% 3,92%
3 Pajak Hiburan 1.200.000.000,00 1.822.568.665,00 151,88% 3,53%
4 Pajak Reklame 1.600.000.000,00 1.818.712.879,50 113,67% 3,52%
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 4
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
5 Pajak Penerangan Jalan 43.582.518.000,00 45.332.157.472,64 104,01% 87,76%
6 Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C
60.000.000,00 61.134.120,00 101,89% 0,12%
7 Pajak Parkir 30.000.000,00 76.224.400,00 254,08% 0,15%
Jumlah 48.872.518.000,00 51.654.333.709,60 105,69% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
B. Retribusi Daerah
Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2008 dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu. Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.39.280.227.600,00 dan realisasinya sebesar Rp.36.067.479.245,10,00 atau 91,82% dengan kontribusi terbesar dari Retribusi Jasa Umum yaitu jenis Retribusi RSD Soreang sebesar 25,89%. Sedangkan kontribusi paling kecil adalah Retribusi Jasa Usaha tempat Rekreasi dan olahraga sebesar 0,002%.
Realisasi paling besar untuk komponen retribusi dicapai oleh retribusi Jasa Umum, yang mencapai 94,08 % dari anggaran sebesar Rp.30.956.333.300,00 sedangkan capaian realisasi paling kecil dicapai oleh Retribusi Jasa Usaha, yang hanya tercapai 77,21 % dari anggaran Rp.1.570.875.000,00.
Terdapat 8 jenis retribusi yang realisasinya di bawah 75 % yaitu : 1. Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum (74,64%)
2. Retribusi Jasa Usaha Terminal (64,96%)
3. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah raga (2,79%)
4. Retribusi Izin Trayek (51,25%)
5. Retribusi Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata (50,84%)
6. Retribusi Izin Bongkar Muat (74,26%)
7. Retribusi Izin Angkutan Karyawan (40,05%)
8. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame (64,53%)
Anggaran dan realisasi Retribusi Daerah secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2008 Menurut Jenis Retribusi
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%) Retribusi Jasa Umum 30.956.333.300,00 29.122.980.499,00 94,08% 80,75%
1 Pelayanan Kesehatan 4.500.000.000,00 5.078.144.000,00 112,85% 14,08%
2 RSD Majalaya 6.200.000.000,00 6.245.472.024,00 100,73% 17,32%
3 RSD Soreang 11.200.000.000,00 9.338.549.475,00 83,38% 25,89%
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 5
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%) 4 Pelayanan Persampahan/Kebersihan 1.000.000.000,00 1.055.028.200,00 105,50% 2,93%
5 Penggantian Biaya Cetak KTP 2.138.833.300,00 2.588.084.200,00 121,00% 7,18%
6 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte Casip
400.000.000,00 421.090.000,00 105,27% 1,17%
7 Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
28.500.000,00 29.324.650,00
102,89% 0,08%
8 Parkir di Tepi Jalan Umum 300.000.000,00 223.917.800,00 74,64% 0,62%
9 Pelayanan Pasar 3.500.000.000,00 2.755.134.650,00 78,72% 7,64%
10 Pengujian Kendaraan Bermotor 1.672.000.000,00 1.370.132.000,00 81,95% 3,80%
11 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
17.000.000,00
18.103.500,00
106,49% 0,05%
Retribusi Jasa Usaha 2.084.172.600 1.609.269.878 77.21% 4,46%
12 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
530.297.600,00
516.248.680,00
97,35% 1,43%
13 Retribusi Jasa Usaha Terminal 1.200.000.000,00 779.486.000,00 64,96% 2,16%
14 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
35.000.000,00
28.095.000,00 80,27% 0,08%
15 Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan
60.012.000,00
52.939.600,00 88,22% 0,15%
16 Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga
26.875.000,00
750.000,00
2,79% 0,002%
17 Jasa Usaha Penjualan Produksi Usaha Daerah
49.800.000,00
50.440.000,00
101,29% 0,14%
18 Iuran Tetap Usaha Pertambangan 7.000.000,00 7.742.900,00 110,61% 0,02%
19 Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak & Hasil Ikutannya
175.188.000,00
173.567.698,00
99,08% 0,48%
Retribusi Perizinan Tertentu 6.239.721.700,00 5.335.228.868,10 85,50% 14,79%
20 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 3.104.157.800,00 2.431.302.045,10 78,32% 6,74%
21 Izin Gangguan dan Keramaian (HO) 673.288.900,00 820.115.825,00 121,81% 2,27%
22 Izin Trayek 150.000.000,00 76.879.000,00 51,25% 0,21%
23 Izin Pemanfaatan Tanah 100.000.000,00 203.916.577,00 203,92% 0,57%
24 Izin Pemanfaatan Hutan 3.150.000,00 3.163.700,00 100,43% 0,01%
25 Izin Perdagangan 450.000.000,00 369.037.756,00 82,01% 1,02%
26 Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri
14.000.000,00 11.257.750,00 80,41% 0,03%
27 Izin Usaha Industri 40.000.000,00 38.675.000,00 96,64% 0,11%
28 Izin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata
74.125.000,00
37.684.620,00 50,84% 0,10%
29 Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 300.000.000,00 264.530.000,00 88,18% 0,73%
30 Izin Air Bawah Tanah (ABT) 88.000.000,00 92.050.000,00 104,60% 0,26%
31 Izin Dispensasi Penggunaan Jalan 420.000.000,00 349.020.000,00 83,10% 0,97%
32 Izin Bongkar Muat 155.000.000,00 115.100.000,00 74,26% 0,32%
33 Izin Pengusahaan Angkutan (SIPA) 115.000.000,00 115.760.500,00 100,66% 0,32%
34 Izin Angkutan Karyawan 10.000.000,00 4.005.000,00 40,05% 0,01%
35 Izin Pelayanan Ketenagakerjaan 93.000.000,00 112.366.000,00 120,82% 0,31%
36 Izin Penyelenggaraan Reklame 450.000.000,00 290.365.095,00 64,53% 0,81%
JUMLAH 39.280.227.600 36.067.479.245,10 91,82% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 6
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah.
Kontribusi untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicapai oleh BPD yaitu sebesar 93%. Sedangkan realisasi paling besar adalah dari BKPD/BPR yaitu sebesar 104,75%.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:
Tabel 3.5
Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2008 Menurut Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Daerah (BUMD)
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 100% 5,61%
2 Bank Pembangunan Daerah (BPD) 33.176.538.693,00 33.176.538.693,00 100% 93%
3 Bank Karya Produksi Desa/ BPR (BKPD/BPR)
475.000.000,00 497.549.769,00 104,75% 1,39%
Jumlah 35.651.538.693,00 35.674.088.462,00 100,06% 100%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara umum dari Anggaran sebesar Rp.15.744.500.000,00 realisasinya sebesar Rp.21.264.507.860,38 atau 135,06%. Dari jumlah tersebut kontribusi terbesar diperoleh dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp.17.376.718.978,89 atau 81,72 % sedangkan yang terkecil diperoleh dari komponen penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), yang hanya memberikan kontribusi terealisasi sebesar Rp.3,600.000,00 atau 16,36%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.6:
Tabel 3.6
Rincian Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2008
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak Dipisahkan
- 107.338.920,00 - 0,50%
2 Penerimaan Jasa Giro 15.000.000.000,00 17.376.718.978,89 115,84 81,72
3 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)
22.000.000,00 3.600.000,00 16,36 0,02%
4 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- 64.200.535,60 - 0,30%
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 7
No Uraian Target (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
5 Pendapatan Denda Retribusi - 355.000,00 - 0,01%
6 Pendapatan dari Pengembalian PPH 21
7 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
8 Nikah Bedolan dan P2A - -
9 Penerimaan Lainnya - 2.936.344.425,89 - 13,81%
10 Sewa Stadion Jalak harupat 450.000.000,00 520.000.000,00 115,56 2,45%
11 Pendapatan dari pengelolaan asset 150.000.000,00 122.000.000,00 81,33 0,57%
12 Penerimaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan
122.500.000,00 122.500.000,00 100 0,58%
13 SIUJK - 11.450.000,00 - 0,05%
Jumlah 15.744.500.000,00 21.264.507.860.38 135,06
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3.1.2.2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer terdiri dari dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.7
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2008
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Transfer Pemerntah Pusat/ Dana Perimbangan 1.121.156.081.000,00 1.133.001.985.604,00 101,06% 85,64%
2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 11.451.401.000,00 10.570.533.600,00 92,31% 0,80%
3 Transfer Pemerintah Provinsi 177.767.609.093,00 179.445.608.693,00 100,94% 13,56%
Jumlah 1.310.375.091.093,00 1.323.018.127.897,00 100,96% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
A. Transfer Pemerintah Pusat/ Dana Perimbangan
Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Tabel 3.8
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2008
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Bagi Hasil Pajak 106.552.625.000,00 112.680.095.938,00 105,75% 9,95%
2 Bagi Hasil Bukan Pajak 2.049.456.000,00 7.767.820.666,00 379,02% 0,69%
3 Dana Alokasi Umum 1.001.542.000.000,00 1.001.542.069.000,00 100,00% 88,41%
4 Dana Alokasi Khusus 11.012.000.000,00 11.012.000.000,00 100,00% 0,97%
Jumlah 1.121.156.081.000,00 1.133.001.985.604,00 101,06% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 8
Secara terperinci anggaran dan realisasi per jenisnya dapat dilihat pada uraian berikut:
1. Bagi Hasil Pajak
Realisasi Bagi Hasil Pajak Tahun 2008 dengan anggaran Rp.106.552.625.000,00 realisasinya sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%. Gambaran Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.9
Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
70.520.348.000,00 60.598.618.551,00 85,93 53,78
2 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
22.864.415.000,00 38.055.431.457,00 166,44 33,77
3 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Termasuk PPH 21)
13.167.862.000,00 13.912.312.450,00 105,65 12,36
4 Dana Alokasi Cukai - 113.733.480,00 - 0,10
Jumlah 106.552.625.000,00 112,680.095.938,00 105,75 100
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
2. Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Bukan Pajak didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan jumlah bagi hasil daerah sehingga Kabupaten Bandung hanya menerima bagian sesuai dengan penetapan dari Pemerintah Pusat.
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2008 mencapai Rp.7.767.820.666,00 dari Anggaran sebesar Rp.2.049.456.000,00 atau 379,02%. Gambaran anggaran dan realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak serta kontribusinya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak Menurut Jenis Pendapatan Tahun Anggaran 2008
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
1 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)
1.424.132.000,00 706.907.475,00 49,64 9,10%
2 Iuran Tetap/Landrent 7.504.976,00 0,10%
3 Iuran Eksploitasi (Royalti) 275.215.000,00 313.797.433,00 114,02 4,04%
4 Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan
350.109.000,00 163.213.161,00 46,62 2,10%
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 9
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%) Kontribusi
(%)
5 Penerimaan dari Sektor Minyak Bumi
- 5.882.425.298,00 - 75,73%
6 Penerimaan dari Sektor Pertambangan Gas Alam
- 693.972.323,00 - 8,93%
Jumlah 2.049.456.000,00 7.767.820.666,00 379,02 100%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3. Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum merupakan kontributor terbesar terhadap kelompok Pendapatan Dana Perimbangan. Pada tahun 2008 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp.1.001.542.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.001.542.069.000,00 atau 100 %
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
Pada tahun 2008 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp.11.012.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.11.012.000.000,00 atau 100 %
B. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Pada tahun 2008 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp.11.451.401.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.10.570.533.600,00 atau 92,31 %
C. Transfer Pemerintah Provinsi
1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Pada tahun 2008 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp.106.552.625.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.112.680.095.938,00 atau 105,75%
2. Bantuan Keuangan Dari Provinsi
Pada tahun 2008 Bantuan Keuangan Dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp.71.018.897.879,00 dan terealisasi sebesar Rp.70.696.897.479,00 atau 99,55%.
3.1.3. Permasalahan
a. Retribusi RSD Soreang dianggarkan sebesar Rp.11.200.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.9.338.549.475,00 atau 83,38% disebabkan oleh adanya rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lain selain RSD Soreang dan masih adanya klaim pasien yang berasal dari pasien miskin yang belum direalisasikan.
b. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.223.917.800,00 atau 74,64% disebabkan karena masih belum efektifnya perolehan retribusi dari sarana yang ada di luar badan jalan
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 10
seperti Mall, Supermarket, Rumah Makan dan BUMN serta masih adanya pihak tertentu yang menguasai pemungutan parkir seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan.
c. Retribusi Pelayanan Pasar dianggarkan sebesar Rp.3.500.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.2.755.134.650,00 atau 78,72% disebabkan masih adanya pasar darurat sehingga dalam pembayaran retribusi oleh para pedagang tidak sesuai dengan tarif sebagaimana diatur oleh Perda No. 27 Tahun 1996 serta adanya pasar yang kepemilikannya menjadi milik perseorangan sehingga kesadaran akan membayar retribusi berkurang.
d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.1.672.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.1.370.132.000,00 atau 81,95% disebabkan belum semua para pemilik kendaraan wajib uji, menguji kendaraannya.
e. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp.530.297.600,00 realisasinya Rp.516.248.680,00 atau 97,35% disebabkan oleh penerimaan tersebut disesuaikan dengan banyaknya kegiatan yang menggunakan fasilitas Pemerintah.
f. Retribusi Jasa Usaha Terminal dianggarkan sebesar Rp.1.200.000.00,00 realisasinya sebesar Rp.779.486.000,00 atau 64,96% disebabkan oleh kapasitas, kondisi serta sarana prasarana terminal belum mencukupi sehingga kendaraan umum tidak bisa masuk seluruhnya ke dalam terminal sehingga petugas kesulitan untuk menarik retribusi.
g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dianggarkan sebesar Rp.35.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.28.095.000,00 atau 80,27% disebabkan oleh pelayanan penyedotan tinja berdasarkan pada pesanan sesuai kebutuhan pengguna dan periodisasi tenggang waktu penyedotan septitank rata-rata 4 sampai 5 tahun sekali.
h. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan dianggarkan sebesar Rp.60.012.000,00 realisasinya sebesar Rp.52.939.600,00 atau 88,22% disebabkan oleh para pelaku niaga daging untuk Rumah Potong Hewan milik swasta sementara waktu menghentikan kegiatannya disebabkan harga sapi naik tajam serta sarana dan prasarana penunjang belum memenuhi standar kalau dibandingkan dengan daerah lain.
i. Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga dianggarkan sebesar Rp.26.875.000,00 realisasinya sebesar Rp.750.000,00 atau 2,79% disebabkan adanya perubahan SOTK No. 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
j. Retribusi Pemeriksaan Hewan Ternak, Hasil Ternak dan Hasil Ikutannya dianggarkan sebesar Rp.175.188.000,00 realisasinya sebesar Rp.173.567.698,00 atau 99,08% disebabkan adanya penurunan permintaan pasar terhadap konsumsi daging akibat daya beli masyarakat rendah serta penurunan pemotongan ternak besar maupun unggas.
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 11
k. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp.3.104.157.800,00 realisasinya sebesar Rp.2.431.302.045,10 atau 78,32% disebabkan oleh pelaksanaan intensifikasi PAD/retribusi, tidak berjalan optimal.
l. Retribusi Izin Trayek dianggarkan sebesar Rp.150.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.76.879.000,00 atau 51,25% disebabkan kurangnya operasi ke lapangan dan kurangnya pengawasan.
m. Retribusi Izin Perdagangan dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.369.037.756,00 atau 82,01% disebabkan kurangnya sosialisasi sehingga tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap masa berlakunya perijinan SIUP, SITU, TDG adalah selamanya, sedangkan berdasarkan Perda Nomor 16 2001 pasal 58 ayat 2 dilakukan pendataan ulang (heregistrasi) setiap 5 tahun sejak tanggal ditetapkannya.
n. Retribusi Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri dianggarkan sebesar Rp 14.000.000,00 realisasinya sebesar Rp 11.257.750,00 atau 80,41%.
o. Retribusi Izin Usaha Industri dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.38.675.000,00 atau 96,69% disebabkan bagi perusahaan yang wajib memperoleh tanda daftar industri (TDI) kebanyakan beranggapan bahwa TDI belum dirasakan penting dikarenakan tidak dijadikan persyaratan oleh pihak bank jika pengusaha ingin mendapatkan kredit.
p. Retribusi Ijin Usaha Kebudayaan dan Pariwisata dianggarkan sebesar Rp.74.125.000,00 realisasinya sebesar Rp.37.684.620,00 atau 50,84% disebabkan adanya perubahan SOTK Nomor 5 Tahun 2008 diantaranya tugas dan kewenangan perizinan menjadi satu pintu sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PAD.
q. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.264.530.000,00 atau 88,18% disebabkan oleh masih rendahnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan, sehingga para industriawan masih belum memprioritaskan pembiayaan pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengolahan air limbah.
r. Retribusi Izin Dispensasi Penggunaan Jalan dianggarkan sebesar Rp.420.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.349.020.000,00 atau 83,10% disebabkan oleh menurunnya aktifitas pada industri (banyak industri yang menurunkan kapasitas produksinya) sedangkan objek untuk retribusi Disja sebagian besar adalah kendaraan-kendaraan industri.
s. Retribusi Izin Bongkar Muat dianggarkan sebesar Rp.155.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.115.100.000,00 atau 74,26% disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya Surat Izin Bongkar Muat.
t. Retribusi Izin Angkutan Karyawan dianggarkan sebesar Rp.10.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.4.005.000,00 atau 40,05% disebabkan oleh Banyak kendaraan angkutan karyawan yang pindah ke kotamadya sehingga berakibat berkurangnya terhadap perijinan.
u. Retribusi Izin Penyelenggaraan Reklame dianggarkan sebesar Rp.450.000.000,00 realisasinya sebesar Rp.290.365.095,00 atau 64,53%
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 12
disebabkan oleh belum efektifnya pelaksanaan penarikan retribusi terhadap potensi berupa billboard, papan merk toko, baliho, reklame berjalan dan spanduk.
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah
3.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
Kebijakan Umum Keuangan daerah Kabupaten Bandung yang tertuang dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Bandung Tahun 2008 yang terdiri atas 3 (tiga) kebijakan yaitu Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan kebijakan Pembiayaan.
Berkaitan dengan fungsi pemerintah yang bertugas memfasilitasi, membuat regulasi dan menyediakan barang dan jasa yang sifatnya publik, maka kebijakan-kebijakan dibidang belanja daerah diarahkan sebagai berikut :
1. Perampingan SOTK, dengan membentuk SOTK yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Seluruh SKPD agar menggunakan anggaran yang telah diamanatkan dengan lebih efisien dan efektif, dan mempertanggungjawabkannya melalui hasil (output) yang lebih terukur dan berkesinambungan (sustainable).
3. Mengarahkan kegiatan-kegiatan SKPD supaya lebih fokus terhadap upaya pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.
4. Mengupayakan agar seluruh kegiatan yang dilakukan oleh setiap SKPD ada interkoneksinya, sehingga kegiatan yang satu dengan yang lainnya bersifat melengkapi dan bersinergi satu sama lain dan bermuara pada satu tujuan yang telah ditetapkan.
5. Mengarahkan kepada seluruh SKPD agar dapat memisahkan kegiatan yang merupakan urusan pemerintah (public domain) dan urusan individu (private domain), sehingga kegiatan yang dilakukan lebih bermanfaat dan berdampak lebih luas.
6. Mengkaji kembali efektivitas bentuk-bentuk bantuan (finansial maupun barang) yang selama ini dilakukan oleh pemerintah, dan mengembangkan bentuk intervensi yang lebih signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan tidak menciptakan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.
7. Prioritas belanja daerah diarahkan untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh masyarakat, terutama yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
8. Untuk mendorong pasrtisipasi masyarakat, pemerintah menyerahkan pengelolaan kegiatan yang berskala kecil kepada masyarakat (swakelola), misalnya rehabilitasi sekolah melalui tugas pembantuan kepada desa.
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 13
9. Alokasi Dana Desa (ADD) hendaknya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang merupakan kewenangan/urusan desa.
10. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
11. Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
12. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
13. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.
14. Penggunaan dana perimbangan agar diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
a. Penerimaan dana bagi hasil pajak agar diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di pedesaan, pembangunan irigasi, jaringan dan jembatan.
b. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam agar diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
c. Dana Alokasi Umum agar diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat.
d. Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
3.2.2. Target dan Realisasi Belanja
Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja menurut jenis belanja, terdiri dari:
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 14
a. Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga.
b. Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Total anggaran belanja sebesar Rp.1.621.644.167.602,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.480.102.230.212,00 atau 91,27 % dialokasikan sebesar 67 % untuk belanja tidak langsung dan 33 % untuk belanja langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI
1. Belanja Tidak Langsung 1.069.949.180.294,00 991.733.694.429,00 92,69% 67,00%
1.1. Belanja Pegawai 851.283.469.624,00 820.177.647.361,00 96,35% 55,41%
1.2. Belanja Hibah 48.654.440.250,00 42.504.679.278,00 87,36% 2,87%
1.3. Belanja Bantuan Sosial 53.491.841.000,00 33.906.459.065,00 63,39% 2,29%
1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 54.131.827.275,00 46.734.275.845,00 86,33% 3,16%
1.5. Belanja Bantuan Keuangan 47.749.082.940,00 47.738.142.880,00 99,98% 3,23%
1.6. Belanja Tidak Terduga 14.638.519.205,00 672.490.000,00 4,59% 0,05%
2. Belanja Langsung 551.694.987.308,00 488.368.535.783,00 88,52% 33,00%
2.1. Belanja Pegawai 84.103.744.217,00 76.740.797.212,00 91,25% 5,18%
2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.800.943.843,00 231.191.861.163,00 92,92% 15,62%
2.3. Belanja Modal 218.790.299.248,00 180.435.877.408,00 82,47% 12,19%
Jumlah Belanja 1.621.644.167.602,00 1.480.102.230.212,00 91,27% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Rincian per komponen belanja dapat dilihat pada penjelasan berikut:
3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2008 dianggarkan sebesar Rp.1.069.949.180.294,00 dan terealisasi sebesar Rp.991.733.694.429,00 atau 92,69 %. Alokasi terbesar belanja tidak langsung masih dominan digunakan untuk belanja pegawai dibanding alokasi dana lainnya yang dianggarkan sebesar Rp.851.283.469.624,00 dan terealisasi sebesar Rp.820.177.647.361,00 atau 96,35%.
Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut:
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 15
Tabel 3.12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Tahun Anggaran 2008
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIBUSI
1. Belanja Tidak Langsung
1.1. Belanja Pegawai 851.283.469.624,00 820.177.647.361,00 96,35% 82,70%
1.2. Belanja Hibah 48.654.440.250,00 42.504.679.278,00 87,36% 4,29%
1.3. Belanja Bantuan Sosial 53.491.841.000,00 33.906.459.065,00 63,39% 3,42%
1.4. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa 54.131.827.275,00 46.734.275.845,00 86,33% 4,71%
1.5. Belanja Bantuan Keuangan 47.749.082.940,00 47.738.142.880,00 99,98% 4,81%
1.6. Belanja Tidak Terduga 14.638.519.205,00 672.490.000,00 4,59% 0,07%
Jumlah 1.069.949.180.294,00 991.733.694.429,00 92,69% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Anggaran dan realisasi belanja tidak langsung pada setiap SKPD dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.13
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
No SKPD Anggaran Realisasi % Proporsi
1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 614.074.895.000,00 596.822.069.873,00 97,19% 60,18%
2 Dinas Kesehatan 41.445.052.000,00 40.169.963.779,00 96,92% 4,05%
3 Rumah Sakit Daerah Majalaya 7.141.713.000,00 6.664.321.383,00 93,32% 0,67%
4 Rumah Sakit Daerah Soreang 6.526.314.000,00 6.312.607.254,00 96,73% 0,64%
5 Dinas Binamarga 7.770.336.000,00 7.447.207.135,00 95,84% 0,75%
6 Dinas Perumahan, Penataan Ruang & Kebersihan 8.116.666.000,00 7.741.056.298,00 95,37% 0,78%
7 Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah 3.331.475.000,00 3.070.277.038,00 92,16% 0,31%
8 Dinas Perhubungan 5.930.398.000,00 5.787.179.243,00 97,59% 0,58%
9 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 3.135.217.000,00 3.066.809.214,00 97,82% 0,31%
10 Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan 10.415.523.000,00 9.920.365.549,00 95,25% 1,00%
11 Dinas Sosial, Kependudukan & Casip 3.754.869.000,00 3.504.559.133,00 93,33% 0,35%
12 Dinas Tenaga Kerja 3.272.791.000,00 3.066.770.466,00 93,71% 0,31%
13 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Pedagangan 9.021.312.000,00 9.001.480.081,00 99,78% 0,91%
14 Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan 1.682.818.000,00 1.555.883.556,00 92,46% 0,16%
15 Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata 1.767.273.000,00 1.658.531.912,00 93,85% 0,17%
16 Kantor Kesbang & Linmas 823.733.000,00 808.603.152,00 98,16% 0,08%
17 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.951.742.000,00 2.881.192.119,00 97,61% 0,29%
18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 8.208.083.124,00 7.925.743.853,00 96,56% 0,80%
19 Kepala & Wakil Kepala Daerah 654.527.000,00 640.154.612,00 97,80% 0,06%
20 Sekretariat Daerah 20.122.433.000,00 16.090.470.729,00 79,96% 1,62%
21 Sekretariat DPRD 2.629.941.000,00 2.465.341.130,00 93,74% 0,25%
22 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan 236.577.090.170,00 187.322.386.131,00 79,18% 18,89%
23 Inspektorat Pengawasan Daerah 3.659.491.000,00 3.186.664.613,00 87,08% 0,32%
24 Badan Kepegawaian, Pendidikan & Latihan 12.355.249.000,00 12.329.596.438,00 99,79% 1,24%
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 16
No SKPD Anggaran Realisasi % Proporsi
25 Kecamatan 29.490.234.000,00 28.480.937.333,00 96,58% 2,87%
26 Kelurahan 3.199.403.000,00 3.025.439.723,00 94,56% 0,31%
27 Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan 5.289.816.000,00
4.810.362.871,00 90,94% 0,49%
28 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa 1.590.960.000,00
1.431.303.901,00 89,96% 0,14%
29 Badan Perpustakaan, Arisp & Pengembangan Sistem Informatika 3.296.312.000,00
3.283.058.863,00 99,60% 0,33%
30 Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan 4.897.498.000,00 4.825.346.447,00 98,53% 0,49%
31 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi 3.261.836.000,00 2.956.014.024,00 90,62% 0,30%
32 Dinas Peternakan & Perikanan 3.554.180.000,00 3.481.996.576,00 97,97% 0,35%
Jumlah 1.069.949.180.294,00 991.733.694.429,00 92,69% 100%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
3.2.2.2. Belanja Langsung
Belanja Langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dalam APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp.551.694.987.308,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.84.103.744.217,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.248.800.943.843,00 Belanja Modal sebesar Rp.218.790.299.248,00 Dari total anggaran Belanja Langsung tersebut terealisasi sebesar Rp.488.368.535.783,00 atau 88,52%.
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 terlihat pada tabel berikut:
Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008
No. URAIAN ANGGARAN REALISASI SPJ % KONTRIB
USI
2. Belanja Langsung
2.1. Belanja Pegawai 84.103.744.217,00 76.740.797.212,00 91,15% 15,71%
2.2. Belanja Barang dan Jasa 248.800.943.843,00 231.191.861.163,00 92,88% 47,34%
2.3. Belanja Modal 218.790.299.248,00 180.435.877.408,00 82,54% 36,95%
Jumlah Belanja 551.694.987.308,00 488.368.535.783,00 88,52% 100,00%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Alokasi anggaran dan realisasi belanja langsung terbesar dialokasikan kepada Dinas Binamarga sebesar Rp.140.626.385.000,00 atau 25,02 % dan realisasi Rp.122.190.780.992 atau 86,89%. Sedangkan anggaran terkecil adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa yaitu sebesar Rp.1.907.231.520,00 atau 0,37 %. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp.1.798.527.760,00 atau 94,30%.
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 17
Distribusi besarannya anggaran dan realisasi belanja Langsung berdasarkan SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Tahun 2008 Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
No SKPD Anggaran Realisasi % Proporsi
1 Dinas Pendidikan & Kebudayaan 128.629.629.000,00 108.968.325.490,00 84,71% 22,31%
2 Dinas Kesehatan 53.403.100.569,00 48.020.362.262,00 89,92% 9,83%
3 Rumah Sakit Daerah Majalaya 11.965.344.900,00 11.688.613.352,00 97,69% 2,39%
4 Rumah Sakit Daerah Soreang 12.950.987.811,00 11.355.511.034,00 87,68% 2,33%
5 Dinas Binamarga 140.626.385.000,00 122.190.780.992,00 86,89% 25,02%
6 Dinas Perumahan, Penataan Ruang & Kebersihan 26.145.604.100,00 23.648.798.317,00 90,45% 4,84%
7 Badan Perencanaan Daerah & Pembangunan Daerah 6.885.423.150,00 6.225.175.156,00 90,41% 1,27%
8 Dinas Perhubungan 5.642.875.000,00 4.950.984.500,00 87,74% 1,01%
9 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2.727.743.900,00 2.543.933.371,00 93,26% 0,52%
10 Badan Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan 4.574.162.422,00 3.796.025.776,00 82,99% 0,78%
11 Dinas Sosial, Kependudukan & Casip 4.993.110.500,00 4.576.727.662,00 91,66% 0,94%
12 Dinas Tenaga Kerja 5.329.917.800,00 4.970.127.550,00 93,25% 1,02%
13 Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Pedagangan 6.477.556.000,00 5.851.217.300,00 90,33% 1,20%
14 Badan Penanaman Modal Daerah & Perijinan 2.076.496.200,00 1.991.422.940,00 95,90% 0,41%
15 Dinas Pemuda, Olahraga & Pariwisata 5.881.962.970,00 5.628.990.775,00 95,70% 1,15%
16 Kantor Kesbang & Linmas 4.152.229.244,00 4.132.927.244,00 99,54% 0,85%
17 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 2.112.329.480,00 1.836.109.350,00 86,92% 0,38%
18 Sekretariat Daerah 28.602.391.455,00 25.324.764.680,00 88,54% 5,19%
19 Sekretariat DPRD 16.848.841.750,00 15.047.432.516,00 89,31% 3,08%
20 Dinas Pendapatan & Pengelolaan Keuangan 8.185.974.200,00 7.150.338.213,00 87,35% 1,46%
21 Inspektorat Pengawasan Daerah 2.779.671.090,00 2.772.554.600,00 99,74% 0,57%
22 Badan Kepegawaian, Pendidikan & Latihan 11.750.987.500,00 11.518.051.567,00 98,02% 2,36%
23 Kecamatan 10.550.724.526,00 9.236.508.055,00 87,54% 1,89%
24 Kelurahan 3.460.445.217,00 3.419.210.111,00 98,81% 0,70%
25 Badan Ketahanan Pangan & Pelaksanaan Penyuluhan 3.154.664.500,00 3.100.863.696,00 98,29% 0,63%
26 Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa 1.907.231.520,00 1.798.527.760,00 94,30% 0,37%
27 Badan Perpustakaan, Arisp & Pengembangan Sistem Informatika 5.532.236.504,00 5.424.789.602,00 98,06% 1,11%
28 Dinas Pertanian, Perkebunan & Kehutanan 7.919.627.000,00 7.521.782.273,00 94,98% 1,54%
29 Dinas Sumber Daya Air, Pertambangan & Energi 18.901.634.000,00 16.584.366.888,00 87,74% 3,40%
30 Dinas Peternakan & Perikanan 7.525.700.000,00 7.093.312.751,00 94,25% 1,45%
Jumlah 551.694.987.308,00 488.368.535.783,00 88,52% 100%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 18
3.3. Pembiayaan
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.197.111.356.757,36 terealisasi Rp.190.577.931.112,36 atau 96,69%, yang terdiri dari :
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang dianggarkan sebesar Rp.187.263.177.694,36 dan terealisasi sebesar Rp.187.263.177.694,36 atau 100%
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah terelisasi sebesar Rp.1.028.000.000,00
3. Pencairan Dana Cadangan yang dianggarkan sebesar Rp.9.815.000.000,00 dan tidak terealisasi
4. Penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan di perubahan APBD karena adanya kebijakan meningkatkan Pendapatan dan penurunan Belanja serta adanya penangguhan pembentukan Dana Cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan gede bage Majalaya dan jalan Katapang Baleendah.
5. Penerimaan piutang daerah yang dianggarkan sebesar Rp.33.179.063,00 dan terealisasi sebesar Rp.33.179.063,00 atau 100%
6. Penerimaan Bunga Dana cadangan sebesar Rp.2.253.574.355,00
7. Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp.25.391.064.541,36 terealisasi Rp.22.644.638.896,30 atau 89,18%, yang terdiri dari :
a. Pembentukan dana cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah yang dianggarkan sebesar Rp.7.500.000.000,00 terealisasi Rp.7.500.000.000,00 atau 100%
b. Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan yang dianggarkan sebesar Rp.12.891.064.541,36 terealisasi Rp.12.891.064.541,30 atau 100%
c. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana sebesar Rp.5.000.000.000,00 dan tidak terealisasi
d. Pembentukan Dana cadangan dari Bunga Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp.2.253.574.355,00
Untuk lebih jelasnya anggaran dan realisasi pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 III - 19
Tabel 3.16
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2008
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (%)
a Penerimaan Daerah 197.111.356.757,36 190.577.931.112,36 96,69%
1 Sisa Lebih Perhitungan anggaran tahun lalu 187.263.177.694,36 187.263.177.694,36 100%
2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- 1.028.000.000,00 -
3 Pencairan Dana Cadangan 9.815.000.000,00 - -
4 Penerimaan Piutang Daerah 33.179.063,00 33.179.063,00 100%
5 Penerimaan Bunga Dana Cadangan - 2.253.574.355,00 -
b Pengeluaran Daerah 25.391.064.541,36 22.644.638.896,30 89,18
1 Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Daerah
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100%
2 Pembentukan dana cadangan untuk pembebasan lahan pembangunan jalan
12.891.064.541,36 12.891.064.541,30 %100
3 Penyertaan modal (investasi) Pemerintah daerah kepada PT Citra Bangun Sarana
5.000.000.000,00 - -
4 Pembentukan Dana Cadangan dari Bunga Dana Cadangan
- 2.253.574.355,00 -
Jumlah Pembiayaan Netto 171.720.292.216,00 167.933.292.216,06 97,79%
Sumber : DPPK Kabupaten Bandung 2008
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 1
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Kabupaten Bandung merupakan daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar mencapai 3.127.008 jiwa dan memiliki potensi wilayah yang luas mencapai 176.238,67 ha, sehingga rata-rata kepadatan penduduk adalah 17,74 orang/ha. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah penduduk tahun ini meningkat 2,93 %. Dari jumlah penduduk tersebut masih terdapat dependency ratio sebesar 52,19 %, ini artinya pada setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung lk. 52 penduduk tidak produktif. Jika dibandingkan dengan tahun 2007, dependency ratio tersebut menurun 0,79 %.
Dengan kondisi di atas berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup serta kapabilitas penduduk. Namun beberapa kejadian yang dialami sepanjang tahun 2008 baik kejadian nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Bandung, sehingga hasil penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008 masih dirasakan kurang optimal.
Salah satu gambaran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat dari kondisi makro pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu : meningkatnya derajat pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan tercapainya kehidupan yang layak.
Pada tahun 2008 IPM Kabupaten Bandung mencapai 72,50 angka ini lebih tinggi 0,62 point dibandingkan tahun 2007. Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi ke-3 komponen utama IPM, yaitu : indeks pendidikan berkontribusi 85,58, indeks kesehatan 72,36 dan indeks daya beli 59,55. Bila dibandingkan tahun 2007, kontribusi indeks pendidikan meningkat 0,68 point, indeks kesehatan meningkat 0,86 point dan indeks daya beli meningkat 0,3 point.
Tingginya kontribusi indeks pendidikan dibandingkan dua komponen lainnya menunjukkan bahwa kemajuan tingkat pendidikan di Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik. Hal ini dapat dilihat bahwa AMH pada tahun 2008 mencapai 98,84, angka ini meningkat 0,09 point dibandingkan tahun 2007, demikian pula RLS mencapai 8,86 tahun, angka ini meningkat 0,28 tahun dibandingkan tahun 2007. Pencapaian AMH yang relatif lambat serta belum tercapainya bebas buta huruf kemungkinan disebabkan masih adanya penduduk usia lanjut yang tidak bisa membaca dan manulis. Demikian pula dengan capaian RLS yang peningkatannnya tidak begitu besar kemungkinan disebabkan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat SD maupun tidak sekolah.
Demikian halnya dengan capaian AHH dan AKB yang masih relatif lambat peningkatannya. AHH Kabupaten Bandung tahun 2008 mencapai 68,42, angka ini meningkat 0,52 point dibandingkan tahun 2007. Sedangkan AKB mencapai 37,36
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 2
perseribu kelahiran hidup, angka ini menurun 1,81 point dibandingkan tahun 2007. kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas hidup sebagian masyarakat di Kabupaten Bandung masih cukup memprihatinkan.
Selain komponen pendidikan dan kesehatan, komponen daya beli turut andil dalam menunjang capaian IPM. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung semestinya lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun karena perubahan kebijakan di sektor ekonomi yang dilakukan Pemerintah Pusat dengan adanya kenaikan BBM pada tahun 2008, tampaknya cukup menghambat peningkatan daya beli penduduk Kabupaten Bandung. Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai Rp 557.680,00. Jika dibandingkan dengn tahun 2007, peningkatan daya beli ini hanya mencapai Rp 1.290,00 per penduduk.
Keberhasilan lainnya mengenai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat pula dilihat dari kondisi makro ekonomi. Perekonomian Kabupaten Bandung pada tahun 2008 yang diukur berdasarkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 menunjukkan peningkatan 5,30 %, yaitu dari Rp 18,68 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 19,67 triliun pada tahun 2008. Peningkatan tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 5,92 %. Kondisi ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia serta krisis ekonomi global sehingga mengakibatkan ketidakstabilan nilai mata uang rupiah pada tahun 2008 ini. Namun demikian PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan 14,92 % yaitu dari Rp 33,32 triliun pada tahun 2007 menjadi Rp 38,29 triliun pada tahun 2008.
Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan masing-masing sektor PDRB. Sektor industri pengolahan berperan cukup besar bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bandung, yaitu 60,79 % pada tahun 2008, sedangkan pada tahun 2007 berperan sebesar 60,49 %. Sektor lainnya yang mempunyai peranan cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bandung adalah sektor perdagangan, hotel, restoran dan sektor pertanian, yaitu masing-masing berperan sebesar 15,68 % dan 7,19 % pada tahun 2008 dan 15,34 % dan 7,4 % pada tahun 2007. Secara keseluruhan peranan sektor PDRB 2008 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2007, kecuali sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, restoran, masing-masing peranannya meningkat sebesar 0,30 % dan 0,34 %.
PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, namun berbeda dengan PDRB per kapita berdasarkan harga konstan yang mengalami pertumbuhan relatif kecil. PDRB per kapita berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 12.244.847,00, angka ini meningkat 11,65 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai Rp 10.967.314,00. PDRB per kapita berdasarkan harga konstan meningkat sebesar 2,3 %, yaitu dari Rp 6.149.904,00 pada tahun 2007 menjadi Rp 6.291.552,00 pada tahun 2008. Dengan demikian, dapat tergambarkan tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Bandung sedikit demi sedikit mulai membaik.
Peningkatan pendapatan per kapita nampaknya tidak sejalan dengan tingkat inflasi. Pada tahun 2008 tingkat inflasi Kabupaten Bandung mencapai 9,13 %. Angka ini lebih tinggi 2,24 % dibandingkan tahun 2007 yang mencapai 6,89 % sehingga
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 3
mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat. Tingginya tingkat inflasi pada tahun ini disebabkan adanya tekanan ekonomi, yaitu fluktuasi harga BBM dan krisis ekonomi global sehingga berakibat terdepresiasinya nilai mata uang rupiah hampir mendekati angka Rp 13.000,00 per dollar AS dari lk. Rp 9.200,00 per dollar AS. Kondisi ini berimbas pada seluruh sektor ekonomi terutama usaha-usaha yang menggunakan bahan baku impor maupun usaha-usaha yang berorientasi ekspor dan pada akhirnya berimbas pula pada harga-harga komoditas.
Menurunnya tingkat daya beli masyarakat Kabupaten Bandung sebagai akibat meningkatnya inflasi pada tahun 2008 ini mengakibatkan jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bandung meningkat 0,23 % yaitu dari 184.638 kk miskin pada tahun 2007 menjadi 185.064 kk miskin pada tahun 2008.
Berikut adalah realisasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 berdasarkan urusan :
4.1. URUSAN WAJIB
4.1.1. PENDIDIKAN
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan & Kebudayaan serta Badan Perpustakaan, Arsip & Pengembangan Sistem Informasi (BAPPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 115.745.557.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 96.637.439.790,00 atau 83,49%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (45 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.1.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.119.960.000 948.250.000 84,67
1) Sosialisasi dan Pengadaaan alat praktik/ peraga siswa
350.000.000 350.000.000 100,00 - Tersedianya Alat Pendidikan Edukatif (APE) luar
22 lembaga PAUD
22 lembaga PAUD
- Tersedianya alat peraga siswaTK/RA
10 lembaga PAUD
10 lembaga PAUD
2) Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
259.960.000 188.250.000 72,41 Terlatihnya tenaga pendidik PAUD
100 orang 100 orang
3) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini
510.000.000 410.000.000 80,39 Terselenggaranya koordinasi dan kerjasama PAUD dengan penyelenggara.
15 lembaga PAUD
15 lembaga PAUD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 4
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
b Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
99.323.000.000 83.520.601.900 84,09
1) Pembangunan gedung sekolah
3.784.062.000 3.239.464.700 85,61 Terlaksananya pengadaan tanah untuk USB SMP.
8 lokasi 8 lokasi
2) Penambahan ruang kelas sekolah (SD)
14.267.500.000 214.600.000 1,50 Terlaksanaya penambahan ruang kelas SD.
264 lokal -
3) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
70.000.000 70.000.000 100,00 Terlaksananya pengadaan sarana olah raga.
5 SMP 5 SMP
4) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
737.500.000 397.500.000 53,90 Terlaksananya pemagaran halaman sekolah dan pemasangan paving block.
14 SD dan 4 SMP
14 SD dan 4 SMP
5) Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
654.100.000 646.550.000 98,85 Terlaksananya pengadaan sarana air bersih dan MCK.
40 SD dan 5 SMP
40 SD dan 5 SMP
6) Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa
60.000.000 4.105.000 6,84 Terlaksanaya pengadaan buku Iqro.
5.232 exp -
7) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
157.240.000 151.717.500 96,49 Terlaksananya pengadaan alat peraga IPA SMP.
14 paket 14 paket
8) Pengadaan meubelair sekolah
3.029.000.000 2.702.611.700 89,22 Terlaksanaya pengadaan meubelair sekolah
SMP 362 lokal & SD 29 lokal
SMP 362 lokal & SD 29 lokal
9) Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah
45.000.000 45.000.000 100,00 Terlaksananya rehabilitasi rumah Dinas Guru SDN Wanasuka Kec. Pangelengan
1 unit 1 unit
10) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
68.808.792.000 68.661.308.000 99,79 - Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Kabupaten
465 lokal SD 104 lokal SMP
465 lokal SD 104 lokal SMP
- Terlaksananya rehabilitasi melalui program Role Sharing APBD Propinsi
699 lokal SD, 87 Lokal SMP, 134 lokal MI, 46 Lokal Mts
699 lokal SD 87 Lokal SMP 134 lokal MI 46 Lokal Mts
- Terlaksananya rehabilitasi melalui DAK
15 lokal SD, 2 lokal MI
15 lokal SD, 2 lokal MI
11) Pembinaan SMP terbuka
50.000.000 50.000.000 100,00 Terlaksananya bimbingan teknis bagi pengelola SMP terbuka.
50 orang 50 orang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 5
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
12) Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB
2.240.000.000 2.129.600.000 95,07 Terlaksanaya penambahan ruang kelas SMP.
40 orang 40 orang
13) Penyelenggraan paket A setara SD
70.000.000 70.000.000 100,00 Terselenggaranya program kesetaraan Paket A
400 WB 400 WB
14) Penyelenggraan paket B setara SMP
1.095.500.000 1.095.500.000 100,00 Terselenggaranya kesetaraan Paket B
2.000 WB 2.000 WB
15) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar
3.264.306.000 3.262.026.000 99,93 Terealisasinya program pengembangan sekolah dan peningkatan kualitas pendidi-kan di SD dan SMP dan terse-lenggaranya UASBN
1.438 SD 1.438 SD
16) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
570.000.000 446.419.000 78,32 - Terlaksananya lomba Imtaq dan kreativitas siswa
440 siswa 440 Siswa
- Terlaksananya olimpiade MIPA, komputer, astronomi dan ekonomi SMA/SMK.
250 siswa 250 siswa
- Terlaksananya olimpiade MIPA SMP.
60 siswa 60 siswa
- Terselengga-ranya POR pelajar.
200 siswa 200 siswa
17) Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
50.000.000 38.200.000 76,40 Tersedianya data akurat usia wajib belajar di Kabupaten Bandung (pandataan FKTM).
37 orang 37 orang
18) Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar
370.000.000 296.000.000 80,00 Terbentuknya tim wajar Dikdas center.
31 Kec. 31 Kec.
c. Program Pendidikan Menengah
11.978.722.000 9.104.392.400 76,00
1) Pembangunan gedung sekolah (SMA/SMK)
3.260.000.000 2.134.100.000 65,46 Terlaksananya pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru
4 lokasi di 3 kecamatan
4 lokasi di 3 kecamatan
2) Penambahan ruang kelas sekolah
4.825.000.000 4.313.749.000 89,40 - Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan
34 ruang di 13 SMA/SMK
34 ruang di 13 SMA/SMK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 6
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru
41 ruang di 18 SMA/SMK
41 ruang di 18 SMA/SMK
Terlaksananya pembangunan ruang kelas lanjutan di 3 SMA/SMK
12 ruang di 3 SMA/SMK
12 ruang di 3 SMA/SMK
3) Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
20.000.000 20.000.000 100,00 Terlaksananya pengadaan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir
2 unit di 2 SMAN
2 unit di 2 SMAN
4) Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
30.000.000 29.100.000 97,00 Terlaksananya pengadaan alat peraga/ praktek
2 unit di 2 SMAN
2 unit di 2 SMAN
5) Pengadaan mebeluer sekolah
25.500.000 25.500.000 100,00 Terlaksananya pengadaan meubelair SMAN Nagreg
1 unit di 1 SMAN
1 unit di 1 SMAN
6) Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
620.000.000 22.800.000 3,68 Terlaksananya rehabilitasi sekolah
11 ruang di 3 SMA
-
7) Pelatihan penyusunan kurikulum
35.000.000 35.000.000 100,00 Terlaksananya penyelenggaraan operasional jaringan kurikulum
96 guru di 48 SMA/ SMK
96 guru di 48 SMA/ SMK
8) Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah pedesaaan, terpencil dan kepulauan
35.000.000 35.000.000 100,00 Terlaksananya pengembangan SMK Kecil
36 guru 36 guru
9) Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)
700.000.000 617.820.000 88,26 Terpenuhinya kebutuhan operasional sekolah
19 SMAN dan 7 SMKN
19 SMAN dan 7 SMKN
10) Penyelenggaraan paket C setara SMU
180.000.000 180.000.000 100,00 Terlaksananya kejar/kesetaraan paket C
400 WB 400 WB
11) Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajem n sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)
922.722.000 862.548.400 93,48 - Terlaksananya penyelenggaraan bintek penyusunan sistem pengujian SMA/SMK
145 sekolah
145 sekolah
- Terlaksananya ujian nasional SMA/SMK
15.200 siswa di 145 sekolah
15.200 siswa di 145 sekolah
12) Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.285.500.000 789.775.000 61,44 - Terlaksananya pengembangan sistem jaringan komputer (Net Working) di SMA/SMK
100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK
100 orang guru di 8 SMA dan 3 SMK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 7
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Terlaksananya perintisan sekolah standar nasional SMA/SMK
2 SMAN 2 SMAN
13) Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
40.000.000 39.000.000 97,50 Terlaksanannya akreditasi untuk mencapai standar kelayakan dari asessor tingkat Prov. Jabar
45 SMA/ SMK
45 SMA/ SMK
d. Program Pendidikan Non Formal
1.522.500.000 1.499.649.000 98,50
1) Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
150.000.000 150.000.000 100,00 Terselenggaranya bintek tutor keaksaraan dan kesetaraan
240 orang 240 orang
2) Pengembangan pendidikan keaksaraan Fungsional
1.030.000.000 1.029.450.000 99,95 Terselenggaranya program keaksaraan fungsional
3.000 orang
3.000 orang
3) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal
247.500.000 225.199.000 90,99 Terlaksananya rehabilitasi gedung SKB
1 unit 1 unit
4) Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal
95.000.000 95.000.000 100,00 Terselenggaranya kualifikasi pendidikan masyarakat setara SD,SMP dan SMA
600 WB 600 WB
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
893.000.000 765.230.000 85,69
1) Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi
200.000.000 190.240.000 95,12 Terselenggaranya pelatihan dalam rangka memenuhi standar kompetensi guru mata pelajaran/ pendidik.
320 orang 320 orang
2) Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
50.000.000 0 0,00 Terlaksananya peningkatan kualifikasi guru matematika, fisika dan biologi
86 orang guru
tidak terealisasi
3) Pengembangan sistem perencanaan & pengendalian program profesipendidik dan tenaga kependidikan
213.000.000 156.290.000 73,38 Tersedianya data dan informasi pendidikan pada home page Dinas Dikbud Kab.bandung
3 kegiatan 3 kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 8
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
430.000.000 418.700.000 97,37 Terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas Dikbud Kab.bandung
11 kegiatan
11 kegiatan
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
470.000.000 362.900.000 77,21
1) Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan
470.000.000 362.900.000 77,21 - Terlaksananya seleksi calon kepala sekolah.
Kepsek SD 1.020 orang, Kepsek SMP 400 orang
Kepsek SD 1.020 orang, Kepsek SMP 400 orang
- Terlaksananya seleksi sertifikasi guru SD.
1.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP
1.040 orang guru SD & 400 orang guru SMP
- Terlaksananya seleksi akreditasi sekolah TK/SD.
TK : 50 sekolah, SD : 400 sekolah
TK : 50 sekolah, SD : 400 sekolah
g. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
438.375.000 436.416.490 99,55
1) 299.200.000 297.300.000 99,36 Terlaksananya pengadaan buku di perpustakaan:
12 jenis buku 8,256 eksemplar
12 jenis buku 8,256 eksemplar
- Buku Islam 500 eks 500 eks
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
- Buku Filsafat 800 eks 800 eks
- Buku Sospol 800 eks 800 eks
- Buku Pertanian
500 eks 500 eks
- Buku Peternakan
340 eks 340 eks
- Buku Perikanan
340 eks 340 eks
- Buku Teknik 420 eks 420 eks
- Buku Referensi
4 eks 4 eks
- Buku referensi budaya Sunda
2 eks 2 eks
- Buku Fiksi 1.750 eks 1.750 eks
- Brosur 2.000 eks 2.000 eks
- Buku Sastra dan bahasa
800 eks 800 eks
2) Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
139.175.000 139.116.490 99,96 Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.
1 paket 1 paket
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 9
a. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bandung tahun 2008 adalah 2.100.501 orang atau mencapai 67,17% dari jumlah penduduk, sedangkan penduduk yang belum atau tidak menamatkan SD/MI adalah 438.454 orang atau 14,02% dari jumlah penduduk. Adapun tingkat pendidikan yang ditamatkan terbesar menurut jenjang pendidikan, adalah tamatan SD/MI yaitu mencapai 942.228 orang atau 30,13% dari jumlah penduduk, sedangkan tingkat pendidikan yang paling sedikit ditamatkan adalah perguruan tinggi yaitu hanya 84.984 orang atau 2,72% dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini.
Tabel 4.1.1.2
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Bandung Tahun 2008
Jenjang pendidikan Jumlah Tamatan % dari Jumlah
Penduduk
Belum/Tidak tamat SD/MI 438.454 14,02
SD/MI 942.228 30,13
SMP/MTs 610.161 19,51
SMA/SMK/MA 463.128 14,81
PT 84.984 2,72 Sumber: data BPS – Buku Suseda Kabupaten Bandung Tahun 2008 (diolah kembali)
b. Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar baru mencapai 26,60 per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar sedangkan pendidikan menengah baru mencapai 12,71 per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap 1 sekolah pendidikan dasar melayani kurang lebih 26.000 penduduk usia pendidikan dasar, sedangkan setiap 1 sekolah pendidikan menengah melayani kurang lebih 12.000 penduduk usia pendidikan menengah.
c. Rasio guru terhadap murid pendidikan dasar mencapai 44 per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah mencapai 62 per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah.
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan pendidikan yaitu pelayanan penerimaan siswa baru SDN/SMPN/SMAN (nilai IKM 69,65). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya kepastian biaya pelayanan, kecepatan pelayanan dan kenyamanan lingkungan.
Permasalahan :
a. Terlambatnya proses pengesahan dan pencairan anggaran, sehingga kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan terlambat dilaksanakan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 10
b. Terbatasnya tenaga Pelelangan Barang dan Jasa yang sudah lulus sertifikasi, sehingga proses pengadaan barang dan jasa belum maksimal.
c. Terhambatnya proses pengadaan tanah untuk pembangunan unit sekolah baru SMP dan SMA/SMK, sebagai akibat dari belum menemukan lahan yang memenuhi standar harga dan dukungan aspek tata ruang yang sesuai.
d. Belum Optimalnya Sinergitas Penganggaran Pendidikan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.
e. Tingginya tingkat kerusakan dan terbatasnya fasilitas sarana prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP.
f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi terhadap pendidikan.
g. Terbatasnya kualitas SDM pengelola perpustakaan daerah.
h. Rendahnya minat baca masyarakat.
i. Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan.
j. Perpustakaan belum terdigitalisasi dengan baik.
Solusi :
a. Terus berupaya menganalisis kebijakan guna menghasilkan skala prioritas penyelesaian masalah pendidikan sehingga aspek efisiensi, efektifitas dan ekonomis penggunaan anggaran bisa dicapai.
b. Penambahan jumlah aparat untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
c. Standarisasi harga dari pemerintah terhadap pembelian lahan agar ditingkatkan, karena tidak sesuai dengan perkembangan harga di masyarakat.
d. Terus diupayakan koordinasi program dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh optimalisasi program pengganggaran yang terintegrasi dan sinergitas.
e. Secara bertahap memperbaiki fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan pada jenjang SD dan SMP diatur berdasarkan tingginya tingkat kerusakan.
f. Meningkatkan besaran bantuan biaya operasional sekolah dan pemberian beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang/tidak mampu baik yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun dari Pemerintah Pusat.
g. Pembinaan teknis bagi pengelola perpustakaan.
h. Penyelenggaraan gebyar minat baca (GMB) melalui perpustakaan keliling ke sekolah, pondok pesantren dan masyarakat.
i. Mengoptimalkan sarana dan prasarana perpustakaan yang ada.
j. Pelaksanaan proses digitalisasi untuk buku-buku perpustakaan sehingga terbangun basis data pustaka (digital library).
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 11
4.1.2. KESEHATAN
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Kesehatan, RSD Soreang dan RSD Majalaya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 73.357.045.530,00 dan terealisasi sebesar Rp 66.260.107.098,00 atau 90,33 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 15 program (49 kegiatan).
Tabel 4.1.2.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output
No. Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
5.178.200.400 4.752.843.700 91,79
1) Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan
5.178.200.400 4.752.843.700 91,79 Tersedianya obat-obatan dengan jumlah dan kualitas yang baik di Puskesmas DTP, puskesmas TTP untuk pasien umum, miskin dan Askes
5.000 / kapita
3.400 / kapita
b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
24.999.278.397 22.101.382.340 88,41
1) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
8.273.786.264 7.058.039.179 85,31 Terlaksananya pembayaran klaim RS Mitra untuk pelayanan kesehatan rujukan umum bagi masy. Miskin di luar quota jamkesmas (gakinda)
5.522 kasus klaim
5.101 kasus (93%)
Terlaksananya pelayanan kesehatan masy. Miskin di luar quota Jamkesmas di puskesmas dan jaringannya
23.789 kasus
23.789 kasus
2) Peningkatan kesehatan masyarakat
2.240.341.500 1.989.758.307 88,81 Pelayanan kesehatan bagi masyarakat korban banjir
16 desa 12 desa
Pelayanan kesehatan hari besar (Posko Kesehatan)
10 pos di 10 puskesmas
10 pos di 10 puskesmas
Terlaksananya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah: a. penjaringan anak sekolah (SMP/SMA), b. Pemeriksaan gangguan pendengaran & ketulian, c. Pemeriksaan
a. 52 SMP/ SMA b. 20 SD c. 125 SD.
a. 52 SMP/ SMA b. 20 SD c. 125 SD.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 12
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
berkala, d. Pelatihan guru, Pert. Tim UKS e. Lomba sekolah sehat tk kabupaten
d. 35 SD e. 9 sekolah sehat
d. 35 SD e. 9 sekolah sehat
Terlaksananya pelatihan kegawat daruratan bagi dokter dan perawat puskesmas
10 dokter dan 10 perawat
10 dokter dan 10 perawat
Upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat : penilaian posyandu terbaik dan mewakili kab. di tk prop
31 Poyandu Purnama/ Mandiri
31 Poyandu Purnama/ Mandiri
Terlaksananya pembayaran klaim RS mitra terhadap penanggulangan komplikasi berat kebidanan dan bayi dari masy. Mikskin di luar quota Jamkesmas (Ggakinda)
1.690 kasus klaim
918 kasus (54,32%)
Pembayaran klaim pertolongan persalinan bagi masy. Miskin di luar quota Jamkesmas (Gakinda) di puskesmas dan jaringannya
1.467 kasus
822 kasus
3) 865.692.000 779.026.500 89,99 1. Terlaksananya rekruitmen tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan untuk RSD Cicalengka
Jml pendaftar umum 312 orang
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
2. Terlaksananya pemberian insentif tenaga kesehatan (dokter, perawat, tng penunjang, bidan desa biasa & bidan desa terpencil)
336 orang
336 orang
Pembinaan profesionalisme tenaga ass. Apoteker
50 orang 50 orang
4) Penyediaan Biaya Operasional & Pemeliharaan
7.618.232.000 7.472.708.877 98,09 Tersedianya ruang inkubator di RSD Majalaya
137 jenis 12 bulan
137 jenis 12 bulan
5) Peningkatan kesehatan masyarakat
6.001.226.633 4.801.849.477 80,01 Terlaksananya pelayanan kesehatan di RSD Soreang
13 bulan 123 orang
13 bulan 123 orang
c. Program Pengawasan Obat dan Makanan
58.000.000 54.425.000 93,84
1) Peningkatan 50.000.000 50.000.000 100,00 - Terlaksananya 30 sampel 30 sampel
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 13
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
pengawasan bahan bahaya pangan pada jajanan anak sekolah.
di 10 sekolah di Kec. Margahayu
di 10 sekolah di Kec. Margahayu
- Terlaksananya pembinaan IRTP : a) sosialisasi cara produksi pangan yang baik oleh IRTP dan Jasa Boga. b) pembinaan IRTP dan jasa boga
50 IRTP 50 IRTP
- Informasi keamanan pangan pada masyarakat (tokoh masy, karang taruna, kader, PKK, dll)
60 org di kec Nagreg dan Pacet
60 org di kec Nagreg dan Pacet
2) Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
8.000.000 4.425.000 55,31 Tersedianya alat-alat laboratorium kimia (alat periksa sampel borax dan formalin).
1 paket 1 paket
d. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
211.640.000 211.382.500 99,88
1) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
40.000.000 39.742.500 99,36 - Terlaksananya talk show kesehatan melalui siaran radio.
4 stasiun radio
4 stasiun radio
- Pembuatan media promosi bagi masyarakat
61 puskesmas
61 puskesmas
- Terlaksananya pameran pembangunan bidang kesehatan.
1 paket 1 paket
2) Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan
171.640.000 171.640.000 100,00 Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan/ pemantapan fasilitator desa siaga
3 org x 50 desa 10 org LS
3 org x 50 desa 10 org dari LS
e. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
758.380.000 435.470.000 57,42
1) Pemberian tambahan makanan dan vitamin
553.880.000 231.320.000 41,76 PMT bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin
1290 balita
592 balita (45,89%)
Pemberian Vit. A bagi anak usia 6 s.d 59 bulan
279.094 276.343 (99,01%)
2) 204.500.000 204.150.000 99,83 Pembinaan gizi remaja dan warung sekolah di SMP/MTs
1 guru + 1 OSIS di 10 SMP
1 guru + 1 OSIS di 10 SMP
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya
Terlaksananya kegiatan UPGK (Upaya Peningkatan Gizo Keluarga) melalui :
a. 275 desa b. 275 desa
a. 275 desa b. 275 desa
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 14
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. distribusi Tablet Fe ke desa, b. monitoring penggunaan garam beryodium oleh masyarakat (melalui anak SD)
Pelaksanaan Bulan Penimbangan Balita untuk memantau status Gizi balita dan tersedianya peta rawan pangan gizi
275 desa Peta rawan pangan gizi tk kab. Dan kec
275 desa Peta rawan pangan dan gizi tk kab. Dan kec.
f. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
343.750.000 343.379.500 99,89
1) Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
268.750.000 268.379.500 99,86 a. Terlaksananya pembuatan sarana jamban kel melalui pemberdayaan masyarakat (metode CLTS) b. pengembangan / pembinaan klinik sanitasi di puskesmas c. kajian dampak penggunaan batubara bagi masyarakat d.audit sanitasi lingkungan RS e. pengawasan kualitas air (SAB), f. inspeksi sanitasi RAKSA dan TPS / TPA g. Pembinaan petugas sanitasi puskesmas dalam penyehatan TTU h. Kegiatan evaluasi sanitasi rumah makan i. audit sanitasi lingkungan hotel dan industri
a. 2 desa rawan diare b. 10 / 35 puskesmas c. Kec. Majalaya d. 6 RS e. 61 desa f. wilayah kerja 61 puskesmas,TPA Babakan dan TPS di Panca, Cinunuk dan Soreang g. 55 pkm h. 50 rumah makan i. 15 hotel dan 22 industri
a. 2 desa rawan diare b. 10 / 35 puskesmas c. Kec. Majalaya d. 6 RS e. 61 desa f. wilayah kerja 61 puskesmas,TPA Babakan dan TPS di Panca, Cinunuk dan Soreang g. 55 pkm h. 50 rumah makan i. 15 hotel dan 22 industri
2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
75.000.000 75.000.000 100,00 Terlaksananya monitoring kegiatan akselerasi dan pengembangan Bandung sehat
30 desa 15 kecamatan
30 desa 15 kecamatan
g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.205.420.000 1.190.747.000 98,78
1) Pelayanan pencegahan da penanggulangan penyakit menular
409.975.000 405.209.000 98,84 Terlaksananya pencegahan, penanggulangan dan pengendalian penyakit HIV/ Aids, DBD, TBC,
- 36 Ds. Rawan DBD - 16 Ds. Rawan ISPA - 20 Ds. Rawan Diare
- 36 Ds. Rawan DBD - 16 Ds. Rawan ISPA - 20 Ds. Rawan Diare
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 15
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Kusta, Pes, Campak, Polio & ISPA /Pnemonia, Filariasis
- 20 Ds. Rawan TBC - 7kec rawan HIV - desa Rawabogo (Pes) - penemuan penderita Filariasis
- 20 Ds. Rawan TBC - 7kec rawan HIV - desa Rawabogo (Pes) - penemuan penderita Filariasis
2) Pencegahan penularan penyakit endemik/ epidemik
31.250.000 31.250.000 100,00 Terlaksananya kegiatan surveilans AFP, Campak
- ditemu kan 13 Kasus AFP - 61 pkm
- ditemukan 22 Kasus AFP - 61 pkm
3) Peningkatan Imunisasi 488.710.000 488.710.000 100,00 - Terlaksananya peningkatan kualitas vaksin di kab dan seluruh puskesmas; - Peningkatan cakupan imunisasi - pelaksanaan imunisasi DT, TT dan Campak bagi anak SD dan sederajat - Pembinaan puskesmas dalam ERAPO, RECAM,dan ETN serta pelacakan kasus PD3I
b. 275 desa c. seluruh SD /MI di Kab. Bandung d. 61 puskesmas
b. 275 desa c. seluruh SD/ MI di kab. Bandung d. 61 puskesmas
4) Peningkatan surveillance epideminologi dan penanggulangan wabah
275.485.000 265.578.000 96,40 - penilaian epidemiologis KLB penyakit menular dan bencana; dan penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) - Screening kesehatan jemaah haji - terlaksananya surveilans aktif RS
- 40 lokasi KLB, 10 kasus KIPI - 3000 orang - 4 RS
- 15 KLB10 Kasus KIPI - 2850 Calhaj - 4 RS
h. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
779.067.000 735.179.875 94,37
1) Penyusunan standar kesehatan
305.000.000 286.903.200 94,07 Pengembangan system pembiayaan dan pelayanan kesehatan di Kab. Bandung (Kajian Jaminan Pelayanan Kesehatan). Kerjasama LS dan UNPAD
Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengembangan Jaminan
Tersusun dan teranalisa nya data dan informasi untuk pengembangan Jaminan
Kegiatan persiapan operasionalisasi RSD Cicalengka (perizinan, persyaratan operasionalisasi
Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasional
Terselesai kannya seluruh persyaratan dan kebutuhan operasionali
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 16
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
dan penyusunan kebutuhan SDM, sarana dan prasarana serta regulasi)
isasi RSD Cicalengka
sasi RSD Cicalengka
2) Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
238.177.000 233.084.175 97,86 Terlaksananya peningkatan sistem pencatatan dan pengolahan data di puskesmas, RISKESDAS, dan Kajian Sistem Kesehatan Daerah (SKD)
61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD
61 Puskesmas Dokumen analisis situasi dan kajian akademis SKD
3) Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan
83.390.000 62.832.500 75,35 Kegiatan perencanaan di tingkat UPTD Yankes dan tk. Kabupaten
Dok. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA, DPA dan DPPA
Dok. P2KT UPTD Yankes / puskesmas RKA, DPA dan DPPA
4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
152.500.000 152.360.000 99,91 - Terlaksananya pengumpulan, pengolaha dan analisa data profil; pembuatan profil kesehatan; serta laporan tahunan puskesmas dan tk. kabupaten - Bintek terpadu UPTD Yankes - Terlaksana evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja
Tersedia dok Profil, Laporan tahunan puskesmas dan tk. Kab. Tersusun -nya LKPJ, LAKIP,
Tersedia dok Profil, Laporan tahunan puskesmas dan tk. Kab. Tersusunnya LKPJ, LAKIP,
i. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya
8.968.438.990 6.054.407.063 67,51
1) Pembangunan puskesmas
2.092.727.000 1.336.034.063 63,84 Terlaksananya rehabilitasi berat/sedang dan pembangunan Puskesmas
5 Puskesmas
5 Puskesmas
2) Pembangunan puskesmas pembantu
328.550.000 320.392.000 97,52 Terlaksananya pembangunan Polindes
3 Polindes 3 Polindes
3) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
4.390.331.000 2.415.791.000 55,03 Tersedianya alat kesehatan di Puskesmas, dental unit, alat pencbut gigi, alat diagonsa & penambal gigi, tempat tidur di Puskesmas rawat inap & pembangunan/ rehabilitasi sedang & berat di 1 PUskesmas DTP & 1
14 jenis alat kesehatan, 19 unit dental unit, 19 set alat pencabut gigi, 19 set alat diagonsa & penambal gigi, 40 set tempat tidur & Narkas, 10
14 jenis alat kesehatan, 19 set alat pencabut gigi, 19 set alat diagonsa & penambal gigi, 40 set tempat tidur & Narkas, 10 jenis UGD set, 190 unit, 1 set
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 17
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Puskesmas TTP jenis UGD set, 190 unit, 1 set pendukung Alkes.
pendukung Alkes.
4) Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu
110.295.000 107.881.000 97,81 Terlaksananya pengadaan meubelair dan alat kesehatan di 2 PUstu, POsyandu di 2 desa & 3 Polindes
80 bh timbangan Posyandu, 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu, 4 buah lemari alat Pustu, 34 bh (3 jenis) menubelair
80 bh timbangan Posyandu, 16 bh + 4 set alat kesehatan Pustu, 4 buah lemari alat Pustu, 34 bh (3 jenis) menubelair
5) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas pembantu
100.149.990 99.431.000 99,28 Terlaksananya penambahan jaringan air bersih, pemasangan listrik & MCK
3 gedung Puskes. 1 gedung Pustu
3 gedung Puskes. 1 gedung Pustu
6) Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
1.946.386.000 1.774.878.000 91,19 Terlaksananya rehab/ penambahan ruangan di Puskesmas, Pustu & Polindes
16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes
16 Puskesmas 10 Pustu 6 Polindes
j. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
28.925.698.448 28.584.183.140 98,82
1) Pembangunan rumah sakit di RSD Cicalengka
328.550.000 320.392.000 97,52 Terbangunnya kelas C RSD Cicalengka
1 bh RSD tipe C
1 bh RSD tipe C
2) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
4.390.331.000 2.415.791.000 55,03 Tersedianya bahan logistik rumah sakit Cicalengka
1 paket 1 paket
3) Pengadaan alat-alat rumah
110.295.000 107.881.000 97,81 Tersedianya alat-alat medis dan non medis penunjang pelayanan kesehatan Rumah sakit Majalaya
8 jenis, 16 buah, 34 buah
8 jenis, 16 buah, 34 buah
4) Penyediaan Pendukung administrasi dan Tekhnis Perkantoran
100.149.990 99.431.000 99,28 Terpeliharanya bangunan RSD Majalaya
1 paket, 61 jenis, 69 jenis, 1 unit, 44 jenis
1 paket, 61 jenis, 69 jenis, 1 unit, 44 jenis
5) Rehabilitasi bangunan rumah sakit
1.946.386.000 1.774.878.000 91,19 - Terbangunnya gedung IGD baru dan selasar peng-hubung dengan gedung rawat inap RSD Soreang
4 bulan 22,38 M2
4 bulan 22,38 M2
- Terbangunnya gedung rawat inap anak kelas III
4 bulan 10,50 M2
4 bulan 10,50 M2
6) Pengadaan alat-alat 360.970.000 337.540.277 93,51 Tersedianya 76 jenis 76 jenis
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 18
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
rumah sakit peralatan kesehatan penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit di RSD Soreang
1.150 buah
1.150 buah
7) Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.000.000.000 984.418.350 98,44 Tersedianya obat dan alat farmasi rumah sakit di RSD Soreang untuk kebutuhan 12 bulan
48.221 buah 242 jenis
48.221 buah 242 jenis
8) Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
410.451.762 401.122.910 97,73 Tersedinya peralatan : - inventaris
ruang pasien dan keperawatan
- peralatan dapur rumah sakit di RSD Soreang
24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah
24 jenis 313 buah 44 jenis 286 buah
9) Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
2.389.110.986 2.348.485.100 98,30 Tersedianya kebuthan bahan logistik RSD Soreang untuk 1 tahun, yaitu : - bahan laboratorium, - Bank Darah - Radiologi - Makan pasien dan karyawan
58 jenis/ 22.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.700 labu darah 32.817 porsi/ 602 galon
58 jenis/ 22.728 bh 14 jenis/ 337 buah 2.700 labu darah 32.817 porsi/602 galon
10) Pengembangan tipe rumah sakit
176.425.700 89.366.900 50,65 Tersusunnya dokumen administratif penunjang perubahan tipe RS sebagai bahan penilaian RSU Soreang untuk : - peningkatan
kelas - BLUD
1 Dok. 5 dok.
1 Dok. 5 dok.
11) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.000.000 16.489.700 82,45 Terlaksananya kegiatan pemeriksaan internal 10 unit kerja (10 obyek) RSD Soreang
12 bulan kerja
12 bulan kerja
12) Pengembangan SIM - RS
417.585.000 387.611.925 92,82 Tersedianya : - Software Sistem Informasi dan Manajemen RS (SIM-RS) hasil pengadaan jasa konsultasi lanjutan tahap II
- Terpenuhinya perangkat keras penunjang
1 paket 17 jenis/99 unit
1 paket 17 jenis/99 unit
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 19
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Software SIM-RS di RSD Soreang
k. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
32.000.000 32.000.000 100,00
1 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
32.000.000 32.000.000 100,00 Terlaksananya pengumpulan data kosalkes, terbinanya salon kecantikan dan toko kosmetik
40 pengusaha kosalkes, 30 salon dan 25 toko kosmetik
40 pengusaha kosalkes, 30 salon dan 25 toko kosmetik
l. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
637.095.315 627.347.340 98,47
1) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu
637.095.315 627.347.340 98,47 Terlaksananya upaya pemberdayaan masyarakat Peningkatan kualitas professional tenaga bidan Peningkatan manajemen pelayanan KIA
-Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab, dan kec. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa, Kader KPKIA di 31 kec. -Bantuan operasional 53 desa siaga - sosialisasi inisiasi dini, perteman AMP ibu, - orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya-ran Insentif bidan desa
-Pembinaan kemitraan bidan dan paraji di tingkat kab, dan kec. -Pembinaan fasilitator desa siaga di 25 desa, Kader KPKIA di 31 kec. -Bantuan operasional 53 desa siaga - sosialisasi inisiasi dini, perteman AMP ibu, - orientasi pengelola buku KIA bagi bidan di 61 puskesmas – Pembaya -ran Insentif bidan desa
m. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
662.200.980 658.346.390 99,42
1) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
90.000.000 88.253.800 98,06 Terpeliharanya bangunan IPAL RSD Majalaya
1 unit 1 unit
2) Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
478.360.980 476.272.565 99,56 Terlaksananya kegiatan pemeliharaan : - Pemeliharaan bangunan &
27 orang 12 bulan
27 orang 12 bulan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 20
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
lingkungan RS oleh cleaning services, - Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan - Bertambahnya alat pengolah air di RSD Soreang
10 jenis 1 unit
10 jenis 1 unit
3) Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit
47.760.000 47.759.850 100,00 Terlaksananya pemeliharaan IPAL di rumah sakit Soreang selama 1 tahun
2 unit 12 bulan
2 unit 12 bulan
4) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
46.080.000 46.060.175 99,96 Terlaksananya pemeliharaan Alkes di Rumah Sakit Soreang
58 unit/89 buah 12 bulan kerja
58 unit/89 buah 12 bulan kerja
n. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
577.876.000 471.379.250 81,57
1) kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
300.000.000 297.400.000 99,13 Tercapainya pendidikan spesialis bagi tenaga medis, paramedis dan non medis di RSD Majalaya
1 orang dokter, 5 orang paramedis, 59 paket
1 orang dokter, 5 orang paramedis, 59 paket
2) kemitraan peningkatan kualitas Pelayanan dokter dan paramedis
277.876.000 173.979.250 62,61 Terlaksananya pelatihan, seminar, lokakarya dan workshop bagi dokter dan perawat di RSD Soreang dan honorarium tenaga dokter jejaring RS
- tenaga dokter di luar RS 36 kali - tenaga dokter di dalam RS 5 kali - tenaga perawat di luar RS 23 kali
- tenaga dokter di luar RS 36 kali - tenaga dokter di dalam RS 5 kali - tenaga perawat di luar RS 23 kali
o. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
20.000.000 7.634.000 38,17
1) Promosi Kesehatan dan rujukan Rumah Sakit
20.000.000 7.634.000 38,17 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan promosi kesehatan dan kehumasan RSD Soreang
3 kegiatan 3 kegiatan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini
diantaranya adalah :
a. Tersedianya Unit Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) tahun 2008 terdiri dari 3.889 posyandu, 251 posbindu (pos bimbingan terpadu), 203 desa siaga.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 21
b. Tersedianya dokter (dokter umum dan dokter spesialis) pemerintah tahun 2007 sebanyak 61 orang yang bertugas di Puskesmas, 33 orang di RSD Soreang dan 28 orang di RSD. Majalaya. Sedangkan tahun 2008 sebanyak 78 orang di Puskesmas, 33 di RSD Soreang dan 28 orang di RSD Majalaya.
c. Tersedianya tenaga paramedis (bidan dan perawat) pemerintah tahun 2007 sebanyak 503 orang yang bertugas di Puskesmas, 150 yang bertugas di RSD Soreang dan 114 orang di RSD Majalaya. Sedangkan tahun 2008 menjadi 599 orang yang bertugas di Puskesmas, 153 orang yang bertugas di RSD Soreang dan 14 orang di RSD Majalaya.
d. Tersedianya tenaga kesehatan masyarakat (sarjana kesehatan masyarakat, sanitarian, nutrisionis) pada tahun 2008 sebanyak 142 orang
e. Tersedianya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga medis swasta:
• Praktik dokter umum : 590 orang tersebar di 27 kecamatan • Praktik bidan swasta : 393 orang tersebar di 28 kecamatan • RS swasta : 3 buah.
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kesehatan yaitu pelayanan Puskesmas (nilai IKM 70,98) dan RSU Soreang (nilai IKM 75,36). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan diantaranya untuk pelayanan Puskesmas adalah : kecepatan pelayanan, kenyamanan lingkungan dan kepastian jadwal pelayanan. Sedangkan beberapa unsur pelayanan RSU Soreang yang perlu ditingkatkan diantaranya adalah : kecepatan pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan dan prosedur pelayanan.
Permasalahan :
a. Angka Kematian Bayi (AKB) telah menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, namun demikian angka tahun 2008 masih cukup tinggi (37,36).
b. Masih tingginya kejadian penyakit berbasis lingkungan seperti Diare, ISPA, Demam Berdarah, Flu Burung dan adanya re-emerging diseases Filariasis, mulai tingginya kasus penyakit degeneratif dan adanya new-emerging disease HIV Aids.
c. Pada tahun 2008, berdasarkan perbandingan usia dan berat badan, masih terdapat Balita Gizi Buruk yaitu mencapai 2.256 orang (0,83 % Balita), sedangkan perbandingan menurut standar DEPKES yaitu berdasarkan berat badan maka jumlah Balita Gizi Buruk adalah 235 orang.
d. Adanya 51 desa (18,5%) yang belum mencapai standar UCI (Universal Child Imunization)
e. Adanya perubahan sistem pelaporan untuk klaim tagihan dari Jamkesmas dan Gakinda yang pelaksanaanya mendekati akhir tahun, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses pengulangan entry data dan proses verifikasi yang dimulai dari awal tahun 2008. Hal tersebut menyebabkan tagihan piutang RSD Soreang dan Majalaya untuk tahun 2008 banyak yang tidak tertagih.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 22
f. Akses ke Rumah Sakit Majalaya kurang lancar, akibat dari sempitnya jalan dan tidak adanya jalur angkutan umum yang melalui rumah sakit.
g. Sarana dan prasarana Puskesmas (gedung, alat kesehatan maupun SDM) banyak yang belum sesuai dengan standar yang ditetapkan Depkes RI.
h. Kurangnya dana untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas.
i. Pembangunan RSD Cicalengka yang sudah mendekati penyelesaian sehingga diperlukan persiapan
j. Banyaknya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, karena keterlambatan turunnya anggaran sehingga berpengaruh pada lancarnya pelayanan kesehatan kepada pengguna jasa RS.
Solusi :
a. Perlunya dilaksanakannya kegiatan yang berbasis wilayah untuk menekan kematian bayi,
b. Perlunya penyuluhan kesehatan secara optimal dengan melibatkan tokoh masyarakat tokoh agama, terutama di daerah yang berpotensial untuk terjadinya penyakit yang berbasis lingkungan.
c. Untuk penanganan Balita gizi buruk, memerlukan intervensi kegiatan yang komprehensif secara lintas sektor. Perlu peningkatan akses ke Rumah sakit dengan koordinasi Instansi terkait
d. Perlunya peningkatan kegiatan untuk mencapai 100 % desa sesuai dengan standar UCI (Universal Child Imunization)
e. Perlunya pembenahan pada sistem pelayanan kesehatan Jamkesmas/Gakinda yang baku, dimulai dari awal sistem pelayanan administrasi sampai dengan mekanisme pelaporan dan pengklaiman yang lebih sederhana.
f. Diperlukannya perbaikan/peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan, dengan menambah akses angkutan umum yang melalui RSD Majalaya serta menambah operasional RSD Cicalengka.
g. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan SDM di Puskesmas, mengingat Puskesmas adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan terdekat dengan masyarakat.
h. Perlunya pendanaan secara khusus, untuk pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat miskin di luar quota Jamkesmas
i. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana RS Cicalengka untuk meningkatkan palayanan kesehatan pada masyarakat.
j. Anggaran untuk rumah sakit ada baiknya diberlakukan : (1) secara anggaran per 1 (satu) tahun, (2) dilaksanakannya sistem UYHD dan (3) rumah sakit menjadi Badan Layanan Umum Daerah, (4) Peningkatan kelas Rumah Sakit sesuai dengan Perda RS. No. 5/2008.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 23
4.1.3. PEKERJAAN UMUM
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Binamarga, Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi, dan Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.884.976.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 126.417.546.374,00 atau 86,66 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 12 program (33 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.3.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2008
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Pembangunan Jalan dan Jembatan
28,330,000,000
16,936,438,718
59.78
1) Perencanaan Pembangunan Jalan
150,000,000
148,910,000
99.27
Tersedianya dokumen pembangunan jalan
DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan Ciparay-Baleendah
DED Ruas Jalan Lingkar timur Soreang dan DED ruas jalan Ciparay-Baleendah
2) Perencanaan Pembangunan Jembatan
650,000,000
634,600,000
97.63
Tersedianya dokumen perencanan pembangunan jembatan
DED jembatan kolektor Katapang-Baleendah, DED jembatan Kopo-Rancamanyar, DED jembatan fly over Katapang, review desain jembatan.
DED jembatan kolektor Katapang-Baleendah, DED jembatan Kopo-Rancamanyar, DED jembatan fly over Katapang, review desain jembatan.
3) Pembangunan Jalan
4,000,000,000
3,908,810,400
97.72
terlaksananya pembangunan jalan Lingkar Luar Selatan Soreang.
1 ruas jalan L = 7 m P =755m, L = 14 m P =10 m
1 ruas jalan L = 7 m P =755m, L = 14 m P =10 m
4) Pembangunan Jembatan
13,050,000,000
2,224,859,700
17.05
terlaksananya pembangunan jembatan
7 ruas jalan L = 5 P =44 M,L = 6 P =14 M, L = 3 P =12 M
6 ruas jalan
5) Pembebasan Lahan Untuk Jalan
10,480,000,000
10,019,258,618
95.60
terlaksananya pembebasnya lahan sisa luncuran tahun 2007
Terbebaskanya lahan sisa luncuran 2007 seluas 7 ha (4 ruas jalan)
Terbebaskannya lahan seluas 7 ha (4 ruas jalan)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 24
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
b. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
706,000,000
565,612,000
80.12
1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
706,000,000
565,612,000
80.12
terlaksananya pembangunan gorong-gorong dan drainase pada daerah rawan banjir
8 ruas jalan sepanjang 1.042 m
8 ruas jalansepanjang 1.042m
C Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
7,143,000,000
6,481,383,000
90.74
1) Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
7,093,000,000
6,433,083,000
90.70
terlaksananya peningkatan ruas jalan
74 ruas jalan dengan volume 7.425 m3
74 ruas jalan dengan volume 7.425 m3
2) Perencanaan pembangunan Turap/Talud/ Bronjong
50,000,000
48,300,000
96.60
terlaksananya pembangunan turaf /talud /beronjong
1 ruas jalan
1 ruas jalan
D Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
83,119,424,000
78,183,274,156
94.06
1) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
1,275,000,000
1,213,349,000
95.16
terlaksananya pemeliharaan jalan
9 ruas jalan
9 ruas jalan
2) Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
450,000,000
418,652,500
93.03
terlaksananya pemeliharaan jalan jembatan
4 jembatan 4 jembatan
3) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
77,434,424,000
73,066,687,156
94.36
terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan
212 ruas jalan (L=3m P=164.250m,L=4m P=131.925,L=5m P=64.960m,L=6m P=27.330m,L=7m P=9.300m,L=2.5 P=2.755m,L=3.5 P=2.730,L=8m P=2.040m,L=2 P=930,L=1m P=50m,Rigid=390,0.5x2m=1460m,0.7x0.2=2.147m)
212 ruas jalan (L=3m P=164.250m,L=4m P=131.925,L=5m P=64.960m,L=6m P=27.330m,L=7m P=9.300m,L=2.5 P=2.755m,L=3.5 P=2.730,L=8m P=2.040m,L=2 P=930,L=1m P=50m,Rigid=390,0.5x2m=1460m,0.7x0.2=2.147m)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 25
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan ruas jalan secara periodik
8 ruas jalan (L=1790m p=4m,l=910 p=5m,p=300 l=7m,p=250 l=8m,l=50m l=1&2m)
8 ruas jalan (L=1790m p=4m,l=910 p=5m,p=300 l=7m,p=250 l=8m,l=50m l=1&2m)
terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan rutin .
53 ruas jalan (231.520m)
53 ruas jalan (231.520m)
4) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
3,860,000,000
3,385,210,500
87.70
terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
21 buah 21 buah
5) Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan
100,000,000
99,375,000
99.38
terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
e Inspeksi Kondisi Jalan Dan Jembatan
300,000,000
264.585.000
90,39
1) Inspeksi Kondisi Jalan
100,000,000
97,000,000
97.00
Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jalan
1 paket 1 paket
2) Inspeksi Kondisi Jembatan
200,000,000
167.585.000
83.79
Tersedianya dokumen inspeksi kondisi jembatan
1 paket 1 paket
F Tanggap Darurat Jalan Dan Jembatan
1,400,000,000
1,209,561,900
86.40
1) Rehabilitasi Jalan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
1,200,000,000
1,010,562,000
84.21
terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan jalan rusak akibat bencana alam
10 ruas jalan
10 ruas jalan
2) Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat
200,000,000
198,999,900
99.50
terlaksananya pelaksanaan rehabilitasi/pembangunan jembatan rusak akibat bencana alam
3 buah jembatan
3 buah jembatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 26
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
g Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan
400,000,000 374,896,500
93.72
1) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan
50,000,000
49,750,000
99.50
terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jalan
Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan
Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jalan
2) Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan
200,000,000
195,700,000
97.85
terlaksananya penyusunan sistem informasi data base jembatan
Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan
Tersedianya 1 paket dokumen sistem informasi data base jembatan
3) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan
150,000,000.00 149,999,860.00 100.00 terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
h Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
300,000,000
292,196,860
97.40
1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat
300,000,000
292,196,860
97.40
terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan alat berat darat
1 paket 1 paket
i Program Pembangunan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh
6,300,000,000 5,934,239,000 94,19
1) Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
500,000,000
491,140,000
98.23 terlaksananya pengembangan infrastruktur
terlaksananya pengembangan infrastruktur di 7 ruas jalan
terlaksananya pengembangan infrastruktur di 7 ruas jalan
2) Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur
5,800,000,000
5,443,099,000
93.85
terlaksananya pembangunan /peningkatan infrastruktur
11 luas jalan, trotoar (p=4.655 m, L=7m, p=710m, L=6m,
11 luas jalan, trotoar (p=4.655 m, L=7m, p=710m,
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 27
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
p=255m ) L=6m, p=255m )
j Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
958,235,000
783,334,000
81.75
1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
958,235,000
783,334,000
81.75
Tertatanya saluran drainase di 5 desa
5 desa 5 desa
k Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
13,047,928,000 11,650,138,600 89.29
1) Perencanaan Pembangunan Irigasi
296,255,000
285,651,000
96.42
Terlaksananya penyusunan DED Perencanaan Irigasi di 4 UPTD untuk fisik TA.2009
Tersedianya dokumen acuan pembangunan Irigasi di 4 UPTD
Tersedianya dokumen acuan pembangunan Irigasi di 4 UPTD
2) Perencanaan Pembangunan Reservoir
291,850,000
272,068,000
93.22
Terlaksananya penyusunan DED Perencanaan Reservoir untuk fisik TA.2009
Tersedianya dokumen acuan pembangunan reservoirdi 4 UPTD UPTD
Tersedianya dokumen acuan pembangunan reservoirdi 4 UPTD UPTD
3) Perecanaan Normalisasi Saluran Sungai
125,000,000
108,635,000
86.91
Terlaksananya Perencanaan Teknis untuk Penataan Jaringan Drainase Wilayah Baleendah untuk fisik TA.2009
tersedianya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah
Tersedia nya acuan pelaksanaan normalisasi sungai di wilayah Baleendah
4) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
10,309,586,000
9,062,817,600
87.91
Terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi untuk Meningkakan pelayanan Kebutuhan Air Irigasi dalam rangka menunjang pertanian
terpelihara nya jaringan irigasi yang sudah terbangun
terpeliharanya jaringan irigasi yang sudah terbangun
5) Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun
1,505,825,000
1,478,441,000
98.18
Terlaksananya Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi yang telah di bangun (OP) di 4 UPTD
terpeliharanya jaringan irigasi yang sudah terbangun
terpeliharanya jaringan irigasi yang sudah terbangun
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 28
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
6) Pemberdayaan Petani Pemakai Air
254,412,000
200,743,000
78.90
Pelatihan teknis pengelolaan irigasi kepada P3A
Meningkat nya partisipasi P3A dalam pengelolaan jaringan irigasi
Terselengggranya pelatihan teknis kepada P3A di 6
DI binaan
7) Monitoring Dan Evaluasi Pelaporan (Monev)
15,000,000
12,550,000
83.67
terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring
terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan irigasi sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring
8) Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan
250,000,000
229,233,000
91.69
Tersusunnya Sistem Informasi Data Base Pengairan di 4 UPTD
Ttersedia nya data base/informasi jaringan irigasi
Tersedianya data base/informasi jaringan irigasi
l
Pengembangan, Pengelolaan Dan Konservasi Sungai, Danau Dan Sumber Air Lainnya
3,880,389,000
3,208,307,900
82.68
1) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
10,000,000
6,200,000
62.00
terlaksananya kegiatan pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai dan sumber air sesuai rencana dan tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi
Terlaksananya dan
monitoring da n
Evaluasi atas hasil kegiatan
Rehabilitasi/Normalisasi Sungai dan Sal.Pembuang di 12 Lokasi
Terlaksananya dan monitoring da n Evaluasi atas hasil kegiatan Rehabilitasi/Normalisasi Sungai dan
Sal.Pembuang di 12 Lokasi
2) Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Sungai
3,870,389,000
3,202,107,900
82.73
Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai dan pembangunan Saluran Sungai/Drainase
Meningkatnya kualitas saluran/
Drainase di 12 Lokasi
Meningkatnya
kualitas saluran/ Drainase di 12 Lokasi
Jumlah 145,884,976,000 126.417.546.374 86.66
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 29
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Pemeliharaan jalan ; Pembangunan jalan 855 m, peningkatan jalan 181.642 m, pemeliharaan jalan (periodik) 3.450 m, pemeliharaan jalan (rutin) 231,520, pemeliharaan jalan Bangub 1,645 m.
b. Pemeliharaan jembatan ; Pembangunan jembatan 6 buah, rehabilitasi jembatan 4 buah.
c. Drainase/saluran/gorong-gorong ; 8 ruas jalan sepanjang 1.063,14 m
d. Pembangunan turap/Talud/beronjong ; 74 ruas jalan sepanjang 7.425 m3.
e. Penerangan jalan umum ; Pembangunan PJU 340 TC, pemeliharaan PJU 4.648 TC.
f. Kondisi Jalan Nasional yang baik/sedang sepanjang 25,18 Km, rusak berat 5,51 Km, total 30,70 Km
g. Kondisi Jalan Provinsi yang baik/sedang sepanjang 142,80 rusak berat 17,90 Km, total 160,70 Km .
h. Kondisi jalan Kabupaten sepanjang jalan Kabupaten 736,9 Km, menurut fungsi dan tingkat kerusakan, terdapat pada tabel di bawah ini.
Tabel 4.1.3.2
Kondisi Jalan Kabupaten Bandung Tahun 2008
Fungsi
Jalan Baik Sedang Rusak
Rusak
Berat Total
KP2 35.5 57.17 54.04 3.01 149.7
LP1 45.09 72.62 68.64 3.83 190.2
LP2 91.39 147.17 139.1 7.76 385.4
KS 2.74 4.42 4.18 0.23 11.57
LS - - -
Jumlah 174.7 281.37 266 14.84 736.9
Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008
i. Kondisi jembatan di Kabupaten sebanyak 207 buah, menurut tingkat kerusakan,
terlihat apda tabel di bawah ini.
Tabel 4.1.3.3
Kondisi Jembatan Kabupaten Bandung Tahun 2008
Hasil BMS No Kondisi
KP2 LP1 LP2 J Ling Jumlah
1 Rusak 1 Penggantian 18 28 2 48
2 Sedang 1 Pelebaran 1 6 0 7
3 Baik 1 Pemeliharaan 113 95 7 215
Total 132 129 9 270
Sumber: Dinas Binamarga Kabupaten Bandung 2008
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 30
Permasalahan :
a. Pelaksanaan pembangunan/pemeliharaan/penetrasi/peningkatan jalan dan jembatan sebagian besar sudah dilaksanakan, namun ada beberapa yang masih dalam pengerjaan. Permasalahan yang dihadapi, diantaranya adalah :
• Waktu pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2008 bersamaan waktunya dengan musim penghujan sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan kegiatan.
• Sebagian medan/lokasi pelaksanaan pekerjaan sulit dijangkau kendaraan berat (stoom wall, beckhoe) sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara manual, yang akibatnya kualitas pekerjaan tidak optimal.
• Penentuan besaran alokasi anggaran setiap pelaksaan kegiatan jalan maupun jembatan yang diusung melalui mekasisme musrembang belum mengacu pada standar harga satuan yang ditetapkan. Hal ini mempengaruhi target pencapaian pelaksanaan fisik menjadi kurang opimal/maksimal.
• Masih kurangnya koordinsi antara SKPD pelaksana dengan pemerintahan desa maupun kecamatan dimana lokasi kegiatan pemeliharaan/peningkatan ruas jalan tersebut dilaksanakan.
• Masih ada beberapa kegiatan penanganan ruas jalan maupun jembatan yang seharusnya bukan merupakan kewenangan kabupaten
• Masih ada penanganan ruas jalan tidak bersamaan dengan perbaikan saluran drainase/kirmir yang mengakibatkan umur rencana jalan tidak terpenuhi sesuai waktu yanditetapkan.
• Belum adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan jembatan dan jalan khususnya terkait dengan meksnisme musrembang sehingga pembangunan jembatan tidak diikuti oleh pembangunan jalan.
• Usulan kegiatan yang berasal dari Musrenbang seringkali tidak memperhatikan kesinambungan (pembangunan setengah-setengah), dan dana yang diusulkan tidak sesuai standar sehingga pembangunan yang dilaksanakan kurang/tidak optimal. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan terkadang mengalami hambatan karena masyarakat menuntut ganti rugi atas tanah/lahannya yang terkena pembangunan.
b. Kurangnya sinkronisasi dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan antara lain : Pelaksana, Konsultan, Pengawas Dinas Bina Marga serta masyarakat sebagai pengguna prasarana
c. Kualitas pihak rekanan dirasakan masih kurang khususnya bagi pelaksanaan kegiatan dilapangan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 31
d. Tingkat kemacetan pada ruas jalan propinsi sangat tinggi yang disebabkan belum adanya tempat parkir yang representatif.
e. Belum tersedianya irigasi teknis, untuk pertanian masih mempergunakan irigasi
Solusi :
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi keterlambatan realisasi kegiatan, diantaranya adalah :
• Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dalam pengelolaan keuangan/penyusunan APBD, sehingga realisasi kegiatan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang dijadualkan.
• SKPD terkait agar lebih memperhatikan/konsekuen terhadap jadual pelaksanaan kegiatan termasuk proses administrasi pencairan.
• Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait sampai ke tingkat desa.
• Mengadakan sosialisasi kepada peserta musrenbang perwakilan dari kecamatan.
• Pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa terkait dengan fisik sebaiknya dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu, namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan.
b. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi standar kebutuhan terutama yang ada kaitannya dengan biaya kegiatan, maka delegasi atau perangkat dari desa dan kecamatan diberi pembekalan dulu.
c. Diperlukan adanya rapat koordinasi secara konsisten untuk menyamakan persepsi, mengembangan wawasan melalui Diklat Teknis maupun Fungsional, serta diperlukan adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap SDM lapangan.
4.1.4. PERUMAHAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertasih, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9,715.629.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 9,480,261,455,00 atau 97.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 7 program (17 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.4.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perumahan Tahun Anggaran 2008
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a Pengembangan Perumahan
4,388,725,000 4,352,394,110 99.17
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 32
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
1) penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (RP4D)
345,980,000
337,700,000
97.61
Tersedianya dokumen Rencana Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) di Kab. Bandung
Tersedianya Dokumen RP4D
Tersedianya Dokumen RP4D
2) Penyusunan NSPM
50,000,000
49,962,500
99.93
Tersedianya Standar Harga Satuan Bangunan Gedung Negara dan prasarana dasar lingkungan permukiman.
Tersedianya dokumen NSPM
Tersedianya dokumen NSPM
3) Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Masyarakat Kurang Mampu
3,333,925,000
3,307,333,710
99.20
Terehabilitasinya Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak.
Terehabilitasinya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.
Terehabilitasinya 878 unit Rumah Tidak Layak Huni dan prasarana dasar lingkungan di 141 desa 26 kecamatan.
4) Pembangunan Sapras Rumah Sederhana Sehat
583,820,000
582,535,400
99.78
Terbangunnya Jalan Setapak, kirmir , rumah tidak layak huni, MCK, tanaman pot , di 8 Desa 3 Kecamatan.
Terbangunnya 2.520 m’ jalan setapak, 379 m’ kirmir, 10 unit RTLH, 6 unit MCK, 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan
Terbangunnya 2.520 m’ jalan setapak, 379 m’ kirmir, 10 unit RTLH, 6 unit MCK, 210 tanaman pot di 8 desa 3 kecamatan
5) Penyusunan Data Bangunan Pemerintah
75,000,000
74,862,500
99.82
Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah
Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. Dayeuhkolot, Katapang dan Baleendah
Tersedianya acuan pengeloaan asset bangunan gedung pemerintah di Kec. Dayeuhkolot, Katapang dan Baleendah
b Lingkungan Sehat Perumahan
3,383,834,000 3,234,255,700 95.58
1) Penyediaan Sarana Air Bersih Dan Sanitasi Dasar
3,383,834,000
3,234,255,700
95.58 Terbangunnya prasarana dan sarana air minum pedesaan
Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa
Tersedianya sarana dan prasaranair bersih berupa sistem perpipaan di 8 desa dan sumur dalam di 2 desa
c Pemberdayaan Komunitas Perumahan
330,775,000
326,551,000
98.72
1) Fasilitasi Pemb.Prasarana Dan Sarana Dasar Perumahan Berbasis Masyarakat
282,345,000
278,147,500
98.51
Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPPABD dan Pengelolaan Rumah Susun
Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17
Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPPABD di 40 Desa 17
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 33
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Kulalet Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet
Kecamatan dan Pengelolaan Rumah Susun Kulalet
2) TKP4D 48,430,000
48,403,500
99.95
Terselenggaranya rakor perumahan dan permukiman, tersedianya fasos fasum di perumahan pengembang, terselenggaranya serah terima lahan TPU dari pengembang perumahan
Terselenggaranya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggaranya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang
Terselenggaranya rakor perumahan dan permukiman, fasos fasum di 15 perumahan serta terselenggaranya serah terima lahan TPU dari 14 pengembang
d Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1,325,125,000 1,303,997,920 98.41
1) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
61,125,000
60,370,700
98.77
Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada perusahaan
Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 260 perusahaan
Terperiksanya alat pemadam kebakaran pada 320 perusahaan
2) Pendidikan Dan Pelatihan Pertolongan Dan Pencegahan Kebakaran
45,000,000
44,693,250
99.32
Tersedianya tenaga instruktur dan meningkatnya keterampilan petugas pemadam kebakaran.
Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran.
Tersedianya tenaga instruktur sebanyak 5 orang pemadam kebakaran dan meningkatnya keterampilan 20 orang petugas pemadam kebakaran.
3) Penyuluhan Pencegahan Kebakaran
50,000,000
49,922,900
99.85
Terlaksananya sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran
Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran
Terlaksananya sosialisasi terhadap 36 orang tentang pencegahan kebakaran
4) Pengadaan Sarpras Pencegahan Bahaya Kebakaran
200,000,000
181,997,000
91.00
Tersedianya floating pump , roll selang dan stel fire safety jaket.
Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket.
Tersedianya floating pump 1unit,, 40 roll selang dan 10 stel fire safety jaket.
5) Pemeliharaan Sarpras Pencegahan Kebakaran
392,000,000
391,589,070
99.90
Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran
Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran
Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran
6) Pencegahan Dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
577,000,000
575,425,000
99.73
Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket untuk petugas pemadam
Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD
Terpenuhinya kebutuhan insentif petugas piket 25 orang/hari di 3 UPTD
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 34
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
kebakaran. untuk petugas pemadam kebakaran.
untuk petugas pemadam kebakaran.
Terpeliharanya mobil pemadam kebakaran
Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran
Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran
e Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku
134,240,000
133,268,400
99.28
1) Pembangunan Sumur-Sumur Air Tanah
134,240,000
133,268,400
99.28
Terbangunnya sumur dangkal
Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa
Terbangunnya sumur dangkal di 4 desa
f Pembangunan Infrasturktur Pedesaan
129,805,000
129,794,325
99.99
1) Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Pedesaan
129,805,000
129,794,325
99.99 Terbangunnya prasarana dasar lingkungan permukiman di 4 Desa
Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir
Terbangunnya 1340 m’ Jalan setapak, 100 m kirmir
g Pengelolaan Areal Pemakaman
23,125,000
23,120,000
99.98
1) Pemeliharaan Sarpras Pemakaman
23,125,000
23,120,000
99.98 Terdatanya ulang makam dari pengembang
Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha
Terdatanya lahan makam dari pengembang di 31 lahan = 8,89 Ha
Jumlah 9,715,629,000 9,480,261,455
97.58
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Tersedianya dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (RP4D) sebagai acuan penataan perumahan dan permukiman.
b. Tersedianya dokumen Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sebagai acuan Harga Satuan Bangunan dan Lingkungan Permukiman.
c. Terehabilitasinya 878 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman.
d. Tertatanya 2.520 m jalan setapak, 379 m kirmir, 10 rumah tidak layak huni, 6 unit MCK, 102 m kirmir dan tertatanya 210 buah tanaman pot pada trotoar sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan hunian dan lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan derajat sosial, ekonomi dan lingkungan permukiman masyarakat.
e. Tersedianya data dan informasi serta acuan untuk pengelolaan aset bangunan gedung pemerintahan sebanyak 200 bangunan yang meliputi 157 bangunan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 35
gedung pendidikan, 14 bangunan gedung kesehatan dan 29 bangunan gedung pemerintahan di Kec.Dayeuhkolot , Katapang dan Baleendah sehingga mengingkatkan pelayanan dan kinerja aparatur.
f. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap air minum di 8 desa melalui sistem perpipaan dan di 2 desa dengan sumur dalam sehingga diharapkan meningkatnya ketersediaan air minum bagi masyarakat yang memenuhi standar kesehatan.
g. Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi KPP ABD bagi 51 orang di 40 desa 17 kecamatan dan rumah susun Kulalet dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air bersih perdesaan dan di rumah susun Kulalet.
h. Terselenggaranya pemberian perijinan bangunan di 31 kecamatan dan tersedianya data 269 Berkas Ijin Rekomendasi Penerbitan IMB, sehingga pelaksanaan pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi penataan bangunan.
i. Terbentuknya tim verifikasi fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum perumahan (fasum) dan diserahkannya 16 lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dari pengembang agar terciptanya tertib fasos fasum di Kabupaten Bandung.
j. Terperiksanya alat pemadam kebakaran di 320 perusahaan dari target 260 perusahaan agar terwujud sikap kesiapan pencegahan kebakaran yang dibutuhkan perusahaan.
k. Tersedianya 5 orang tenaga instruktur pemadam kebakaran bersertifikat dan terlatihnya 20 orang petugas pemadam kebakaran sehingga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemadam kebakaran.
l. Terbentuknya Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) yang terdiri dari 30 orang unsur masyarakat di 10 kecamatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan meningkatkan kesiagaan penanganan bencana kebakaran.
m. Tersedianya peralatan pemadam kebakaran berupa floating pump, 40 roll selang dan 10 setel fire safety jaket dalam upaya menanggulangi bahaya kebakaran.
n. Terpeliharanya 9 unit mobil pemadam kebakaran dalam upaya meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat.
o. Tertatanya drainase perkotaan sepanjang 1.476 m tersebar di Ds. Mekarpawitan Kec. Paseh, Kel. Pasawahan Kec. Dayeuhkolot, Ds/Kec. Ciwidey, Ds. Margahayu Tengah Kec. Margahayu, dan Ds/Kec. Soreang; sehingga terpeliharanya kesehatan lingkungan permukiman dan terkendalinya banjir.
p. Tersedianya 2,1 ha lahan pemakaman yang berasal dari 14 perusahaan pengembang perumahan. (target dari 10 perusahaan)
q. Terlaksananya pendataan ulang lahan makam dari pengembang di 31 lokasi seluas 8,89 ha dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan lahan pemakaman yang diserahkan pengembang.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 36
r. Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Cibeet dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengolahan air limbah
s. Meningkatnya kepuasan masyarakat untuk jenis pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah.
Permasalahan :
a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya mencapai 79,35% dari target.
b. Retribusi Ijin Penyelenggaraan Reklame target yang tercapai hanya 64,53% dari target, hal ini disebabkan belum terealisasinya pemasangan Billboard sebesar 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Baligo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2, dan upaya yang telah dilaksanakan ialah pemanggilan, pemberitahuan dan peneguran melalui surat sebanyak 28 kali kepada pemrakarsa.
c. Retribusi Penyedotan Tinja, dimana target yang tercapai adalah 80,27%, hal ini disebabkan oleh kurangnya permintaan masyarakat terhadap pelayanan penyedotan tinja.
d. Faktor penyebab bahwa potensi berupa Billboard 10.200 m2, papan merk toko (PMT) 9500 m2, Balogo 1400 m2, Reklame berjalan 210 m2 dan spanduk/umbul-umbul 2150 m2 belum dapat terealisasi karena penyelenggaraan perijinan reklame melalui PPTSP belum optimal;
e. Belum terealisasinya beberapa kegiatan pemasangan reklame karena belum terpenuhinya persyaratan administrasi oleh pemohon dan kinerja penyelenggaraan perijinan reklame yang belum optimal;
f. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan dalam pencapaian target Izin Mendirikan Bangunan di antaranya:
• Potensi dan Intensifikasi PAD, terbentur pada persyaratan perijinan yang belum dipenuhi seperti : IPT, kajian lingkungan dan Site Plan.
• Potensi retribusi bangunan tower belum optimal, sehubungan dengan adanya mekanisme perijinan baru seperti : persetujuan prinsip, SPPL.
• Sebagian potensi PAD bangunan pemerintah dan sekolah tidak dapat terelisasi karena kegiatannya diluncurkan ke tahun 2009
g. Terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam penanganan kualitas lingkungan permukiman baik dalam penyediaan prasarana dan sarana umum, penyediaan dan perbaikan infrastruktur skala lingkungan, maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni sehingga dibutuhkan partisipasi dan swadaya masyarakat untuk mencapai kualitas kesehatan lingkungan yang lebih baik.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 37
h. Kegiatan penyediaan air bersih pedesaan untuk Sambungan Rumah (SR), merupakan kewajiban masyarakat namun kemampuan anggaran masyarakat sangat terbatas.
i. Belum optimalnya sosialisasi upaya penanganan sampah di tingkat kecamatan sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih rendah.
Solusi :
a. Melaksanakan sosialisasi perijinan (IMB dan Reklame) sehubungan dengan adanya PPTSP dan pengadaan peralatan yang memadai.
b. Melaksanakan upaya penambahan anggaran untuk RTLH dan perbaikan lingkungan melalui permohonan bantuan kepada Kementerian Perumahan Rakyat (Menpera) atau Pemerintah Pusat ;
c. Melanjutkan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni sampai tahun 2010, dengan standar biaya sesuai hasil kajian (Rp. 5 jt/unit);
d. Melaksanakan penambahan cakupan pelayanan air bersih pedesaan dengan sumber anggaran selain dari APBD Kabupaten Bandung.
e. Berupaya proaktif terjun ke lapangan melalui kegiatan operasi bersih mengatasi timbulan sampah liar di luar TPSS.
f. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan terhadap kebersihan lingkungan.
4.1.5. PENATAAN RUANG
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2,550,031,300,00 dan terealisasi sebesar Rp 2,416,587,450 atau 94,77%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.5.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2008
Out Put/Keluaran
NO Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Perencanaan Tata Ruang
800,000,000
768,290,650
96.04
1) Rdtr Kota Soreang 450,000,000
427,120,650
94.92 Tersedianya Dokumen Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang
Tersedianya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang
Tersedianya Revisi RDTR dan zoning regulation Kota Soreang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 38
Out Put/Keluaran
NO Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
2) Koord. Dan Konsultasi Pengembangan Kawasan
350,000,000
341,170,000
97.48 Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar
Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar
Tersusunnya Dokumen RDTR Kota Baru Tegalluar
b Pemanfaatan Ruang
800,000,000
753,686,600
94.21
1) Survey Dan Pemetaan 1:1000
500,000,000
485,640,500
97.13 Tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000
Tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaringin dan Margaasih
Tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5500 ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaringin dan Margaasih
2) Sosialisasi NSPM Pemanfaatan Ruang
300,000,000
268,046,100
89.35 Terlaksananya pengawasan dan pengendalian bangunan dan penertiban bangunan
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian bangunan dan penertiban bangunan di 31 kecamatan
c Penataan Ruang 950,031,300 894,610,200 94.17 1) Survei dan
Pemetaan 492,268,300 459,980,300 93.44 Foto Udara
seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000.
Tersedianya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet
Tersedianya Foto Udara seluas lk. 6.250 Ha dan Peta garis seluas lk. 3.750 ha dengan skala 1:5000 meliputi sebagian Kec. Kertasari, Ibun dan Pacet
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 39
Out Put/Keluaran
NO Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RTRW
457,763,000 434,629,900 94.95 Tersedianya peraturan daerah tentang RTRW, PO RTRW dan Revisi Perda IPT
Tersedianya Perda RTRW, PO RTRW dan Revisi Perda IPT
Tersedianya Perda RTRW, PO RTRW dan Revisi Perda IPT
Jumlah 2,550,031,300 2,416,587,450 94,77
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : a. Ditetapkannya Peraturan Daerah No.3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 sebagai pedoman perencanaan wilayah di Kabupaten Bandung.
b. Tersusunnya Petunjuk Operasional Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2007 -2027 sebagai penjelasan dari dokumen RTRW Kab. Bandung tahun 2007-2027.
c. Tersusunnya Draft Perda Revisi Ijin Pemanfaatan Tanah sebagai pedoman pemberian ijin pemanfaatan tanah di Kabupaten Bandung.
d. Tersedianya data spatial berupa foto udara seluas lk 6250 ha dan peta garis lk 6.250 ha dengan skala 1:5.000 yang meliputi sebagian Kecamatan Kertasari, Ibun dan Pacet sebagai bahan perencanaan di Kab. Bandung.
e. Tersusunnya RDTR Kota Soreang dan Peraturan Zonasi sebagai pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kota Soreang.
f. Tersusunnya RDTR Kota Baru Tegalluar sebagai Pedoman untuk Penataan Bangunan dan Lingkungan Kota Baru Tegalluar meliputi Kec. Solokan Jeruk, Cileunyi, rancaekek dan Bojongsoang seluas 3.571,756 Ha
g. Tersedianya foto udara dan peta intrepretasi foto udara LK 5.000 Ha meliputi Kec. Soreang, Kutawaringin dan Margaasih , untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi penataan ruang sehingga tertatanya lingkungan sesuai ruang.
h. Terpeliharanya Taman di 10 titik lokasi taman di wilayah Kab. Bandung meliputi Taman Alun-alun Ciwidey, Alun-alun Soreang, Alun-alun Banjaran, Bundaran Warung Lobak 1 dan 2, Margahayu Sulaeman, Baleendah, Tugu Juang Moh Toha Dayeuh Kolot, Cangkuang, Gapura, dan Taman Ciparay dalam rangka meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau di Kab. Bandung.
i. Tersedianya Dokumen perencanaan penataan RTH di Kawasan Terpadu Olah Raga Si Jalak Harupat sebagai acuan perencanaan dan pengembangan Kawasan Olahraga Si Jalak Harupat.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 40
4.1.6. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.138.062.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.663.250.600,00 atau 84,87 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (12 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.6.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Kerjasama Pembangunan
100.000.000 45.000.000 45,00
1) Koordinasi dalam rgk pemecahan masalah-masalah daerah
100.000.000 45.000.000 45,00 Terlaksananya workshop dalam rgk koordinasi pemecahan masalah daerah.
65 orang (3 hari)
-
Terselenggaranya sinergitas penrencanaan pembangunan antara Kabupaten Bandung dengan Provinsi Jabar.
1 kegiatan 1 kegiatan
b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
51.122.000 26.793.000 52,41
1) Peningkatan kemampuan Teknis Aparat Perencana.
51.122.000 26.793.000 52,41 Terlaksananya pelatihan teknis perencanaan pembangunan daerah.
40 orang (12 hari)
21 orang (14 hari)
c. Program perencanaan pembangunan daerah
1.669.148.000 1.363.481.500 81,69
1) Penyelenggaraan Musrenbang RPJPD
219.223.000 163.703.000 74,67 Tersusunnya hasil Musrenbang perencanaan pembangunan jangka panjang.
1 kegiatan 1 kegiatan
2) Penetapan RPJPD 76.591.500 0 0,00 Tersedianya rancangan akhir RPJPD sebagai bahan acuan penyusunan rancangan RPJMD
150 eks -
3) Penetapan RPJMD 93.150.000 0 0,00 Tersusunnya Perda Perubahan No. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD 2005 - 2010.
100 eks -
4) Penyusunan rancangan RKPD
725.245.000 683.935.000 94,30 Tersedianya dokumen RKPD ‘09 sebagai bahan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 41
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
penyusunan KUA- PPAS 2009
Terlaksananya bintek RKPD desa dan kecamatan
31 Kec. 31 Kec
Terlaksananya workshop RKPD
1 kegiatan 1 kegiatan
Terlaksananya forum SKPD I dan II
1 kegiatan 1 kegiatan
Terlaksananya Musrenbang kecamatan
1 kegiatan 31 kecamatan
1 kegiatan 31 kec.
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten & terbentuknya tim delegasi kabupaten.
1 kegiatan 13 orang
1 kegiatan 13 orang
Tersusunnya RKPD 2009
1 dokumen (100 eks.)
1 dokumen (100 eks.)
Tersusunnya Perbup RKPD 2009
1 dokumen (100 eks.)
1 dokumen (100 eks.)
Tersusunnya KUA PPAS Perubahan 2008 dan KUA-PPAS 2009
dokumen eksemplar)
4 dokumen (100 eks.)
5) Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
323.029.500 283.934.500 87,90 Tersusunnya Buku LKPJ 2007 dan Pengantar LKPJ 2007
175 eks 175 eks
Tersusunnya draft LKPJ tahun 2008
1 paket -
Tersusunnya Buku Laporan Triwulan I,II, III dan IV tahun 2008
60 buku 60 buku
6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
231.909.000 231.909.000 100,00
Tersusunnya instrumen monitoring
31 eks 31 eks
Terlaksananya Monitoring Pembangunan Tahap I dan II Tahun 2008
2 kali 2 kali
Tersusunnya buku Laporan Monitoring tahap I & II Tahun 2008
35 eks 35 eks
Tersusunnya Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2008 dan Buku Evaluasi
35 eks 20 eks
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 42
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
perwilayahan Tahun 2008
Tersusunnya Buku Kegiatan Pembangunan Per Kec. Tahun 2008
40 eks 40 eks
d. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
533.644.000 532.196.800 99,73
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
533.644.000 532.196.800 99,73 Terlaksananya koordinasi u/ meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan ekonomi daerah
1 paket 1 paket
Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel, restoran dan pajak parkir.
1 dokumen 1 dokumen
Tersedianya analisis/kajian retribusi pasar.
1 dokumen 1 dokumen
Tersusunnya program penanggulangan kemiskinan terpadu.
1 dokumen 1 dokumen
Terlaksananya sosialisasi dan Bintek dalam rangka perencanaan pembangunan bidang ekonomi.
300 orang 300 orang
e. Program Perencanaan Sosial Budaya
462.690.000 392.246.550 84,78
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya
462.690.000 392.246.550 84,78 Tersusunnya pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendi-dikan (budget mapping).
50 buku
50 buku
Tersusunnya Perbup ttg Master Plan Pendidikan tahun 2008-2025
1 dokumen 1 dokumen
Tersusunnya model pengem-bangan SD-SMP Cerdas seatap.
1 dokumen 1 dokumen
Tersusunnya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.
1 dokumen 1 dokumen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 43
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
f. Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam
321.458.250 303.532.750 94,42
1) Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (WISMP)
27.500.000 12.600.000 45,82 Terbinanya masy. Petani pemakai air dan terlaks. penyadaran pubik dlm rgk pembentukan pengel. irigasi partisipatif.
6 GP3A, komir dan 37 P3A, SKPD terkait
6 GP3A, komir dan 37 P3A, SKPD terkait
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik & Kewilayahan
293.958.250 290.932.750 98,97 Tersusunnya dokumen perencanaan/ basis data sarpras wilayah
1 dokumen 1 dokumen
Terselenggaranya koordinasi perencanaan sarpras wil.
1 paket 1 paket
Terfasilitasinya program/keg. terkait sarpras wil. (Cileunyi Terpadu, Tol Soroja, Permu-kiman & Penge-lolaan DAS)
1 paket 1 paket
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah :
a. Tersedianya dokumen perencanaan tahunan, yaitu : KUA 2009, PPAS 2009 dan RKPD 2009.
b. Tersedianya Perda Perubahan no. 5 Tahun 2006 tentang RPJMD.
c. Tersedianya buku laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per triwulan.
d. Tersedianya buku pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008 per kecamatan.
e. Tersedianya buku laporan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2008.
f. Tersusunnya buku evaluasi pelaksanaan pembangunan perwilayahan tahun 2008.
g. Tersedianya analisis/kajian potensi PAD dari sektor pajak hotel, restoran dan pajak parkir; dan analisis/kajian retribusi pasar.
h. Tersedianya program penanggulangan kemiskinan terpadu.
i. Tersedianya buku pemetaan alokasi pembiayaan satuan pendidikan (budget mapping).
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 44
j. Tersedianya buku model pengembangan SD, SMP Cerdas Seatap.
k. Tersedianya analisis kebutuhan pengembangan model SMK.
l. Tersedianya buku petunjuk operasional RTRW Kabupaten Bandung tahun 2007 – 2027.
m. Tersedianya buku basis data sarana prasarana wilayah.
Permasalahan :
a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk perencanaan pembangunan baik secara kualitas maupun kuantitas.
b. Terlambatnya penetapan APBD perubahan 2008, sehingga pengesahan APBD baru dilaksanakan bulan Nopember 2008. Hal ini mengganggu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan karena waktu efektif pelaksanaan kegiatan hanya 3 minggu.
c. Belum konsistennya penerapan dari dokumen perencanaan : jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
d. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam merumuskan perencanaan.
e. Belum optimalnya ketersediaan basis data untuk perencanaan.
Solusi :
a. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan BAPPEDA untuk mengikuti Diklat baik Diklat Stuktural, Diklat Fungsional, diklat teknis atau pengiriman tugas belajar.
b. Diperlukan adanya konsistensi dari pihak terkait dalam penetapan dan pengesahan APBD terhadap jadual sehingga pelaksanaan pembahasan lebih efektif dan efisien.
c. Pelaksanaan sosialisasi dokumen perencanaan (dokumen perencanaan jangka pendek, dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen perencanaan jangka panjang) kepada SKPD maupun masyarakat.
d. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD dalam merumuskan perencanaan.
e. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan/ pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 45
4.1.7. PERHUBUNGAN
Urusan ini dilaksakan oleh Perhubungan dan Dinas Binamarga dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5,294,855,000,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.967.001.900,00 atau 93,81%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 4 (15 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.7.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2008
Out Put/Keluaran
NO Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
3,501,840,000
3.201.422.900
91.42
1) Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
2,754,000,000
2.585.011.900
93,86
Terbangunnya dan baiknya kondisi jaringan penerangan jalan umum
Pembangunan = 340 TC
Pembangunan = 340 TC
2) Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
230,000,000
228,235,000
99.23
Terencananya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan yang berkesinambungan
1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan
1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan
3) Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan
170,000,000
158,525,000
93.25
Terciptanya program dan pelaksanaan lalulintas angkutan jalan yang handal, aman, selamat dan nyaman serta pelaksanaan lomba tertib lalulintas
1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan
1 buah dokumen pendataan fasilitas lalulintas dan angkutan
4) Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat
197,840,000
197,840,000
100.00
Terbangunannya sarana dan prasarana perhubungan (terminal)
renovasi terminal dan pembayaran sewa terminal
renovasi terminal dan pembayaran sewa terminal
5) Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi
150,000,000
34,811,000
23.21
Tersedianya peta pemasangan menara BTS di seluruh Kab. Bandung
peta pemasangan menara BTS di Kab. Bandung
peta pemasangan menara BTS di Kab. Bandung
b. Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasaranadan Fasilitas LLAJ
230,575,000
227,703,000
98.75
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 46
Out Put/Keluaran
NO Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
1) Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
62,450,000
60,450,000
96.80
terlaksananya pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
12 item alat PKB
12 item alat PKB
2) Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan
168,125,000
167,253,000
99.48
terlaksananya pemeliharaan terminal/pelabuhan
Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya
Perbaikan terminal di Baleendah, Cicalengka dan Majalaya
c Peningkatan Pelayanan Angkutan
381,930,000
380.180.000
99,54
1) Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang
36,770,000
36,770,000
100.00
Terbinanya bengkel di Kabupaten Bandung
124 bengkel di Kab. Bandung
124 bengkel di Kab. Bandung
2) Pengumpulan Dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
46,040,000
46,040,000
100.00
terlaksananya pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan
1 paket 1 paket
3) Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan
258,080,000
256,330,000
99,32
terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
1 paket 1 paket
4) Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan
41,040,000
41,040,000
100.00
terlaksananya sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
penurunan tingkat kecelakaan
penurunan tingkat kecelakaan
d Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas
1,180,510,000
1,133,695,000
96.03
pengadaan marka jalan
1) Pengadaan Rambu-Rambu Lalulintas
266,575,000
262,595,500
98.51
terlaksananya pengadaan rambu-rambu lalulintas
1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light
1 paket rambu lalulintas dan 1 unit warning light
2) Pengadaan Marka Jalan
196,675,000
183,236,500
93.17
terlaksananya pengadaan marka jalan
marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross
marka jalan sepanjang 2880 m dan 27 lokasi zebra cross
3) Pengamanan Lalu Lintas
567,260,000
562,685,000
99.19
terlaksananya pengamanan lalu lintas
PAM rutin pada 7 lokasi Pos Koordinasi Lapangan
PAM rutin pada 7 lokasi Pos
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 47
Out Put/Keluaran
NO Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Koordinasi Lapangan
4) Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalulintas
150,000,000
146,179,000
97.45
pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas
aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas
aplikasi manajemen dan rekayasa lalulintas
Jumlah 5,294,855,000 4.967.001.900 93.81
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Berdasarkan perda No.4 tahun 2002 perda No. 5 tahun 2002 tentang retribuís jasa umum bidang lalu lintas dan angkutan jalan ádalah kewenangan dinas Perhubungan, tetapi pemungutan retribusi parker sebagian besar dilaksanakan di tepi jalan umum badan jalan, sedangkan sarana parkir di jalan yang ada di wilayah Kab. Bandung seperti jln Kopo, Sayati, Kota Soreang , Banjaran , Dayeuhkolot, dan lainnya sulit untuk menempatkan parkir bagi kendaraan, mengingat jalan tersebut sangat padat dan terus menerus terjadi kemacetan.
b. Sarana yang ada di luar badan jalan seperti pertokoan, supermarket, rumah makan, BUMN, hanya sebagian kecil yang masih memberikan kontribusi, mengingat sejak tahun 2003 obyek tersebut masuk ke pajak parkir perda No.13 tahun 2002, dan secara keseluruhan obyek wisata seperti situ Patenggang , kolam air ciwalini, kawah putih, Cibolang <, Pangalengan sudah termasuk pajak parkir.
c. Masih ada pungutan parkir liar oleh beberapa pihak seperti di wilayah Ciparay, Majalaya, Dayeuhkolot dan Pangalengan.
d. Bulan januari 2008 s/d April 2008 terjadi bencana banjir seperti Majalaya , Dayeuhkolot, Baleendah , Ciparay, akibatnya lahan-lahan parkir tergenang air dan Lumpur, sehingga mengganggu terhadap pendapatan hasil parkir.
e. Terjadi kesalahan analisa dari pejabat lama, dengan cara menambah potensi kendaraan dari 14.984 menjadi 18.400 kendaraan.
f. Masih ada pemilik kendaraan wajib yang tidak melaksanakan uji kendaraan sebesar +5 %.
g. Sejak terjadi kenaikan BBM mempengaruhi pendapatan pengemudi sedangkan pengeluaran tiap hari lebih besar.
h. Dengan adanya kemudahan untuk memiliki kendaraan roda dua sepontan penumpang berkurang .
i. Diluar kemampuan adanya demo para pengemudi angkutan umum dan bencana alam banjir.
j. Kapasitas prasarana terminal kurang memadai sehingga kendaraan umum tidak masuk semua ke terminal, serta petugas sulit untuk menarik retribusi.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 48
k. Sejak tahun 2007 ada 11 terminal yang secara administrasi menjadi hak Kabupaten Bandung Barat.
l. Kurangnya operasi kelapangan dan kurang sosialisasi terhadap masyarakat mengenai ijin trayek.
m. Pada tahun 2008 banyak terjadi kenaikan target sebesar 25 %, tapi pada akhirnya tidak bisa terpenuhi karena waktunya sempit.
n. Kurangnya koordinasi dengan subdin teknis operasional mengenai kendaraan yang belum memiliki ijin bongkar muat serta kesadaran masyarakat kurang minat untuk membayar surat ijin.
o. Tingkat pengawasanpimpinan terhadap bawahannya kurang aktip terhadap pencapaian target PAD.
p. Jumlah arus kendaraan penumpang umum yang keluar Kabupaten Bandung - sebanyak 4.624 kendaraan dan kendaraan yang masuk ke Kabupaten Bandung sebanyak 4.121 kendaraan.
q. Jadi Rasio trayek yaitu jumlah ijin trayek yang dikeluarkan sesuai data potensi yang telah diregrisstasi sebanyak 2.401 ijin trayek setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk yaitu 1:1.225.
r. Jumlah uji kendaraan bermotor angkutan umum di Kabupaten Bandung pada tahun 2008 mencapai 7.795 unit dari 4.047 kendaraan angkutan umum yang wajib uji.
Permasalahan :
a. Kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana kurang memadai.
b. Rendahnya koalitas penyelenggaraan lalu lintas.
c. Kualitas pelayanan angkutan umum yang tidak mamadai.
d. Masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas
Solusi :
a. Meningkatkan kualitas dan sarana dan prasarana
b. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum
c. Meningkatkan fasilitas penyelenggaraan kendaraan umum
d. Meningkatkan fasilitas pelayanan dan keselamatan transportasi.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 49
4.1.8. LINGKUNGAN HIDUP
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Dinas Pertasih dan Bappeda dengan alokasi anggaran sebesar Rp 12.104.765.200,00 dan terealisasi sebesar 10.480.337.324,00 atau 86.58%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan program 9 (20 kegiatan) dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.8.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2008
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi %
Uraian Target Realisasi
a. Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
899,455,000
851,345,750
94.65
1) Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
54,000,000
50,024,000
92.64
terselenggaranya koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan adipura
Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin
Terpantaunya 25 titik penilaian adipura di kec. Katapang Soreang dan Kutawaringin
2) Pemantauan Kualitas Lingkungan
574,950,000
560,701,750
97.52
terpantaunya kualitas lingkungan, komponen lingkungan dan wilayah yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan
Terpantaunya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaan udara ambien
Terpantaunya kualitas lingkungan di 31 Kecamatan, 200 industri, 2 TPA, 10 RS/ Puskesmas , 7 kegiatan .RPH/ peternakan , 300 sampel air, 10 sampel batu bara , 7 titik pemeriksaan udara ambien
3) Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
135,000,000
107,095,000
79.33
Tersusunnya perda tentang Lab & pengelolaan LH, penyusunan peraturan pengelolaan limbah B3, pelaksanaan pulkabet , sosialisasi peraturan bidang LH
Tersusunnya 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganinya 2 kasus pidana LH, terlaksananya sosialisasi 200 peserta.
Tersusunnya 2 buah perda tentang Lab dan pengelolaan LH, tersedianya peraturan tentang pengelolaan B3, tertanganinya 2 kasus pidana LH, terlaksananya sosialisasi 200 peserta.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 50
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi %
Uraian Target Realisasi
4) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
100,000,000
98,420,000
98.42
terselenggaranya pameran lingkungan hidup, sosialisasi dan pembinaan sekolah berbudaya lingkungan di SMA dan SMP di Kabupaten Bandung
Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SMA dan SMK sebanyak 245 orang
Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SMA dan SMK sebanyak 245 orang
5) Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Amdal Dan Upl-Ukl
35,505,000
35,105,000
98.87
terlaksananya pemantauan kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL
50 kegiatan 50 kegiatan
b. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
390,000,000
377,719,000
96.85
1) Konservasi Sumber Daya Air Dan Pengendaslian Kerusakan Sumber2 Air
155,000,000
148,386,000
95.73
tersedianya sarana pengolahan kualitas air
Tersedianya IPAL Laboratorium 1 unit
Tersedianya IPAL Laboratorium 1 unit
2) Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air Dan Sumber2 Air
200,000,000
194,388,000
97.19
tersedianya alat ukur curah hujan di kec, Nagreg, terbangunya sumur resapan , terselenggaranya perlindungan mata air
1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindungan mata air.
1 unit alat ukur, 25 unit sumur resapan, 20 ha perlindungan mata air
3) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dan Ekosistem
35,000,000
34,945,000
99.84
terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal
5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.
5 jenis tanaman serta yang dibina sebanyak 20 orang.
C Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
100,000,000
98,450,000
98.45
1) Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan
100,000,000
98,450,000
98.45 Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah untuk perencanaan
Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah
Tersedianya data dan informasi tentang Status Lingkungan Hidup Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 51
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi %
Uraian Target Realisasi
di bidang lingkungan hidup (bench mark) untuk stakeholder di Kabupaten Bandung
d. Peningkatan Pengendalian Polusi
425,000,000
415,314,875
97.72
1) Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi
375,000,000
365,698,000
97.52 Terbangunnya fasilitas pengolahan air limbah tahu sekaligus sebagai percontohan
1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.
1 unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tahu.
2) Penyuluhan Dan Pengendalian Polusi Dan Pencemaran
50,000,000
49,616,875
99.23 terselenggaranya berbagai sosialisasi /penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan
5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta
5 kegiatan sosialisasi/ penyuluhan sebanyak 300 peserta
e. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
9,504,410,200
7,800,222,949
82.07
1) Penyediaan Sarpras Pengolahan Persampahan
2,532,282,600
1,267,492,900
50.05 Pemb. Tembok penahan sampah tahap I; Pengadaan Amroll Truck Kap 6 m3; Pengadaan Container Kap 6 m3; Pengadaan Sepeda Motor Roda 3 Kap 1 m3; Pembebasan tanah pengolahan sampah Pembebasan tanah; perluasan TPA Babakan
Terbangunnya tembok penahan sampah, tersedianya 1 unit armroll truck, 6 unit container, 4 unit motor, 1 Ha, 1,807
m2.
Terbangunnya tembok penahan sampah, tersedianya 1 unit armroll truck, 6 unit container, 4 unit motor, - Ha, - m2.
2) Peningkatan Operasi Dan Pemeliharaan Sarpras Persampahan
6,345,702,600
5,972,839,000
94.12
BBM angkutan sampah/peralatan sampah (kendaraan/alat berat) Pengadaan suku Cadang Pemb/rehab. Kolam pengolah lindi
Terpeliharanya 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat; Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasnya kolam
Terpeliharanya 55 unit kendaraan dan 2 unit alat berat; Terpenuhinya pengadaan suku cadang 55 kendaraan dan 2 unit alat berat serta terehabilitasnya kolam
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 52
Out Put/Keluaran NO
Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi %
Uraian Target Realisasi
pengolahan lindi
pengolahan lindi
3) Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan
415,960,000
353,197,149
84.91 Terbangunnya Unit Pengolahan Sampah (UPS)
Terbangunnya 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS)
Terbangunnya 8 Unit Pengolahan Sampah (UPS)
4) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
50,590,000
48,580,000
96.03
Terlaksananya sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R)
Terlaksananya sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa
Terlaksananya sosialisasi kebersihan lingkungan (konsep 3 R) di 9 desa
5) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Masyarakat
159,875,000
158,113,900
98.90
Pembinaan UPS Terbentuknya desa binaan UPS
Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS
Pembinaan 11 UPS dan Terbentuknya 1 desa binaan UPS
F Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup
121,980,000
119,880,000
98.28
1) Pengkajian Dampak Lingkungan
121,980,000
119,880,000
98.28
Terlaksananya penyusunan DPPL di TPA Babakan
Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan
Tersusunnya 1 dokumen PPL TPA Babakan
g Pengelolaan RTH
500,000,000
487,872,650
97.57
1) pemeliharaan RTH
500,000,000
487,872,650
97.57
Terlaksananya pembibitan, terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharannya taman
Terlaksananya pembibitan di 10 lokasi, terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharannya taman
Terlaksananya pembibitan di 10 lokasi, terpenuhinya upah kerja petugas Taman dan terpeliharannya taman
h. Rehabilitasi Dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
182,060,100
173,085,100
95.07
1) Perencanaan Dan Penyusunan Program Pembangunan Pengendalian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup
182,060,100
173,085,100
95.07
Terlaksananya kajian kondisi akuifer dan reservoir air tanah di Cekungan bandung bagian timur
1 paket 1 paket
k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum
285,900,000
276,327,000
96.65
1) Penyediaan Sarpras Air Limbah
285,900,000 276,327,000 96.65 Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun
Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun
Terpeliharanya sarana IPAL Soreang dan IPLT Ibun
Jumlah
12.104.765.200
10.480.337.324
86.58
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 53
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
1. Terpantaunya kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi 200 industri, 2 TPA, 10 Rumah Sakit/Puskesmas dan 7 RPH/Peternakan.
2. Terujinya 300 sampel air, 10 sampel limbah batubara, 11 sampel B3 dan 7 lokasi pengujian udara ambien.
3. Meningkatnya kegiatan/usaha yang memiliki perijinan pengelolaan limbah B3 (yaitu 22% pada tahun 2007 menjadi 37% pada tahun 2008) .
4. Tersusunnya draft Raperda Pengelolaan Limbah B3 dan Pengendalian Pembuangan Air Limbah ke Air dan Sumber Air.
5. Meningkatnya jumlah kegiatan/usaha yang melakukan swapantau pengendalian pencemaran air 18% (72% pada tahun 2007 menjadi 90% pada tahun 2008), pengendalian pencemaran udara 16% (27% pada tahun 2007 menjadi 43% pada tahun 2008), serta meningkatnya pelaporan/manifest pengelolaan limbah B3 30% (27% pada tahun 2007 menjadi 43 % pada tahun 2008)
6. Meningkatnya hasil swapantau yang memenuhi baku mutu air limbah 11% (44% pada tahun 2007 menjadi 55% pada tahun 2008).
7. Tersosialisasikannya peraturan dan teknologi pengelolaan lingkungan pada 300 stakeholders (peraturan dan tekhnologi pengelolaan limbah B3 dan limbah batubara, pengendalian dampak pemanasan global dan perubahan iklim, UU Pengelolaan sampah, tekhnologi pengelolaan air).
8. Tersusunnya status lingkungan hidup Kabupaten Bandung Tahun 2008.
9. Terbangunnya 1 (satu) unit IPAL pabrik tahu komunal di Desa Cangkuang Kecamatan Cangkuang.
10. Tersdianya 1 (satu) paket alat pengambilan sampel kualitas udara ambient.
11. Tersedianya 1 (satu) unit IPAL laboratorium dengan sistem pengolahan secara flokulasi, koagulasi, filtrasi dan absorpsi.
12. Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM bagi 18 orang dalam pengelolaan lingkungan dan pengelolaan laboratorium.
13. Terselesaikannya 16 kasus pencemaran dan sengketa lingkungan, baik melalui pengaduan maupun berdasarkan pengawasan.
14. Tersosialisasikannya 5 buah peraturan bidang lingkungan hidup di Kecamatan Banjaran, Majalaya dan Dayeuhkolot bagi sebanyak 200 orang peserta.
15. Terlaksananya pemantauan di 25 titik pantau penilaian adipura di kec. Katapang, Soreang dan Kutawaringin.
16. Terselenggaranya Pameran Lingkungan Hidup dan Pembinaan di 4 sekolah SD,SMP,SMA dan SMK sebanyak 245 orang.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 54
17. Terlaksananya pemantauan di 50 kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan UKL-UPL dengan hasil, Kategori sangat baik : 2 Perusahaan, Baik : 3 Perusahaan, Cukup : 26 Perusahaan dan Kurang : 19 Perusahaan.
18. Tersedianya alat ukur curah hujan, terbangunnya sumur resapan , terselenggaranya perlindungan mata air dengan rincian 1 unit alat ukur di Kec. Nagreg, 25 unit sumur resapan (15 Unit di Kec. Pangalengan dan 10 Unit di Kec. Soreang), 20 ha perlindungan mata air (5 Ha di Kec. Pangalengan dan 15 Ha di Kec. Banjaran).
19. Terbinanya masyarakat pemanfaat tanaman herbal dengan rincian 5 jenis tanaman herba (Lavender, Kumis Kucing, Antanan, Lerek dan Jahe Merah) serta yang dibina sebanyak 20 orang.
20. Terbinanya masyarakat dalam hal pengelolaan sampah disumber dengan sistem 3 R di 9 Desa 5 Kecamatan sehingga meningkatkan kualitas lingkungan.
21. Tersedianya Dokumen DPPL TPA Babakan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Babakan.
22. Terbangunnya 4 unit sumur dangkal tersebar di Kp. Cilokoto Ds. Cibiru Hilir (Cileunyi), Kp. Sukamanah Ds. Nagrog & Kp. Cilame Ds. Narawita (Cicalengka), Kp. Nyalindung Ds. Majakerta (Majalaya), sehingga meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat.
23. Terangkutnya 106.294 m3 sampah atau rata-rata 375 m3/hari dari jumlah volume produksi sampah 4.880 m3/hari di Kabupaten Bandung atau lebih kurang hanya 7,7% sampah yang terkelola.
Permasalahan :
a. Rasio Tempat Penampungan Sampah per satuan penduduk adalah satu TPS melayani maksimal 1 kelurahan atau 5000 penduduk dan kondisi saat ini Kabupaten Bandung baru memiliki 37 TPSS.
b. Timbulan sampah di Kabupaten Bandung adalah 4.739 m3/hari dengan tingkat pelayanan 728,9 m3/hari atau sekitar 15,4 % sehingga masih ada timbulan sampah yang tidak terkelola sekitar 4010,6 m3/hari atau sekitar 84,6%.
c. masih rendahnya kesadaran pengusaha industri/ pemrakarsa kegiatan/badan usaha dalam pengolahan lingkungan,
d. Implementasi pengelolaan lingkungan berdasarkan dokumen lingkungan masih belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemrakarsa kegiatan/badan usaha.
e. Masih rendahnya pengetahuan operator IPAL dalam mengelola limbah.
f. Masih kurang memadainya peralatan dan bahan-bahan kimia laboratorium.
g. Masih kurang terkoordinasinya aparat penegak hukum dalam usaha penyelesaian masalah lingkungan serta cukup sulitnya penerapan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 55
Solusi :
a. Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah di sumber,
b. Meningkatkan keterampilan aparat dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan pengelolaan lingkungan.
c. Sosialisasi dan pelatihan teknolongi lingkungan , pelatihan kader lingkungan dan penggalangan kerja sama antar stakeholder lingkungan.
d. Melibatkan secara aktif stakeholder lingkungan dalam setiap proses pengelolaan lingkungan dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
e. Melakukan inventarisasi sumber-sumber pencemaran dan menyusun strategi pengendalian pencemaran.
f. Peningkatan kesadaran melalui pembinaan dan penggalangan kemitraan industri
g. Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan.
h. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan lingkungan.
i. Melakukan berbagai upaya mengurangi kerusakan lingkungan.
j. Melakukan penegakan hukum lebih intensif.
k. Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif.
l. Melakukan studi daya tampung sebagai bahan penyusunan kebijakan perijinan lokasi dan perijinan pembuangan air limbah.
m. Melakukan penyusunan produk-produk hukum pengelolaan lingkungan.
4.1.9. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar Rp 406.620.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 354.397.200,00 atau 87,16%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.9.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kependudukan & Catatan Sipil
Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
406.620.000 354.397.200 87,16
1) Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu
196.000.000 163.139.700 83,23 Terlaksananya program SIAK di 3 kec. Dan terlaksananya
- 25 titik - 31 orang aparat
- 25 titik - 31 orang aparat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 56
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
bintek operasional SIAK tingkat kecamatan
2) Pelatihan tenaga pengelola SIAK
67.000.000 49.070.000 73,24 Terlaksananya pelatihan tenaga pengelola SIAK
10 orang aparat dan masyarakat
5 orang aparat dan masyarakat
3) Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
38.370.000 38.030.000 99,11 Terlaksananya pencatatan sipil bagi masyarakat dan tersusunnya Buku Register Akta Catatan Sipil
- 10 org SDM aparatur - 10 kecamatan - 170 set (850 buku register)
- 10 org SDM aparatur - 10 kecamatan - 170 set (850 buku register)
4) Penyusunan kebijakan kependudukan
32.750.000 32.750.000 100,00 Terlaksananya pembuatan rancangan perda tentang Aminduk dan Casip.
1 buah Rapeda
1 buah Rapeda
5) Sosialisasi kebijakan kependudukan
72.500.000 71.407.500 98,49 - Terlaksananya sosialisasi adm. Kependudukan dan casip.
50 orang 50 orang
- Tersedianya sarana sosialisasi berupa billboard.
3 buah 3 buah
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini
diantaranya adalah :
a. Rasio penduduk berusia >17 tahun atau sudah menikah yang telah mempunyai KTP baru mencapai 0,63. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan jumlah penduduk >17 tahun yang ber KTP sebanyak 1.524.005 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang berusia >17 tahun atau sudah menikah mencapai 2.419.056 jiwa.
b. Rasio bayi lahir yang telah memiliki akte kelahiran, yaitu baru mencapai 0,45. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara jumlah bayi yang telah memiliki akte kelahiran baru 21.571 jiwa sedangkan jumlah seluruh bayi yang lahir mencapai 47.798 jiwa.
c. Rasio bayi lahir yang memiliki akte kelahiran baru sebesar 0,45. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran 21.571 jiwa, sedangkan jumlah seluruh bayi lahir tercatat 47.798 jiwa.
d. Rasio pasangan nikah yang telah memiliki akte nikah baru 0,5. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pasangan nikah non muslim yang berakte nikah 393 pasangan, sedangkan jumlah pasangan nikah keseluruhan adalah 717 pasangan.
Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukkan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan kependudukan dan catatan sipil yaitu pelayanan pembuatan akte kelahiran (nilai IKM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 57
70,98) dan pembuatan KTP (nilai IKM 69,91). Namun masih terdapat beberapa unsur pelayanan yang perlu ditingkatkan, untuk pelayanan pembuatan akte diantaranya : kepastian biaya pelayanan, kecepatan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Sedangkan untuk pembuatan KTP pelayanan yang perlu ditingkatkan adalah kecapatan pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan.
Permasalahan :
a. Sarana dan Prasarana yang terbatas dengan belum tersedianya kendaraan operasional roda 4 yang melayani pencatatan, serta belum adanya ruang dokumentasi Akta catatan Sipil yang memadai.
b. Belum Optimalnya pelayanan catatan sipil, karena kelembagaan belum sesuai dengan UU No.23/2006 yang seharusnya dibentuk UPTD tingkat Kecamatan.
c. Belum terbitnya perda Administrasi Kependudukan dan Catatan sipil sebagai pelaksanaan UU No.23 tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.37 tahun 2007.
d. Masih banyaknya pasangan nikah yang tidak mempunyai kutipan akta nikah (nikah dibawah tangan, akta nikah hilang/rusak).
Solusi :
a. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan tersedianya ruang dokumentasi Akta Catatan Sipil yang memadai.
b. Mengoptimalkan pelayanan Catatan Sipil, sesuai dengan UU No.23/2006 yang dengan membentuk UPTD tingkat Kecamatan.
c. Mengusulkan terbitnya Perda Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai pelaksanaan UU No.23 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No.37 tahun 2007.
d. Mengusulkan adanya biaya Isbath ke Pengadilan Agama bagi pasangan nikah tidak mampu yang tidak mempunyai kutipan akta nikah atau baru melaksanakan nikah agama.
4.1.10. PEMBERDAYAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK
Urusan ini dilaksakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 192.725.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 192.590.000,00 atau 99,93 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 58
Tabel 4.1.10.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan
Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
192.725.000 192.590.000 99,93
1) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
167.725.000 167.590.000 99,92 - Terlaksananya pelatihan calon kader & calon ponyandu ; - Terbinanya kelompok kerja Pokjanal Posyandu dan Pokja GSI; - Terlaksananya program P2WKSS dan perlindungan anak
90 kader 90 kader
2) Pelatihan Perempuan di pedesaan dalam bidang ekonomi Produktif
25.000.000 25.000.000 100,00 Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi perempuan di pedesaan
1 desa binaan 1 desa binaan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Jumlah pekerja perempuan tahun 2008 adalah 1.367.585 orang, jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah tahun 2008 adalah 11.546 orang sedangkan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta adalah 141.257 orang. Dengan demikian prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah 0,84%, sedangkan yang bekerja di lembaga swasta adalah 10,33%.
b. Jumlah rumah tangga tahun 2008 adalah 735.091 rumah tangga, sedangkan kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang pernah terjadi adalah 112 kasus. Dengan ddemikian KDRT yang terjadi dibandingkan dengan jumlah rumah tangga adalah 0,02%.
Permasalahan :
a. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja terhadap peningkatan kualitas perempuan, perlindungan perempuan dan pengarusutamaan gender.
b. Masih minimnya dan belum optimalnya pemanfaatan data mikro penanganan program Pemberdayaan Perempuan.
c. Masih rendahnya partisipasi masyarakat atau keluarga untuk mengikuti kelompok-kelompok kegiatan ketahanan keluarga.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 59
d. Masih rendahnya pengetahuan bagi pengelola tentang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.
Solusi :
a. Peningkatan pemahaman keluarga dan remaja terhadap program pemberdayaan perempuan.
b. Peningkatan pendataan dan optimalisasi pemanfaatn data mikro penanganan program pemberdayaan perempuan.
c. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan perberdayaan perempuan.
d. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan para petugas dan aparat pengelola program Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4.1.11. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemeberdayaan Perempuan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.332.279.222,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.574.969.800,00 atau 77,27 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program 13 kegiatan.
Tabel 4.1.11.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera
Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Keluarga Berencana
339.150.000 330.550.000 97,46
1) Penyediaan pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin
219.475.000 214.775.000 97,86 Terintegrasinya program KB dengan kegiatan Bhakti IBI KB-Kes, Bhayangkara KB-Kes, TMKK -Kes, Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan
800 orang 800 orang
2) Pelayanan KIE 35.800.000 35.800.000 100,00 Terealisasinya pengadaan media masa untuk KIE
173 buah 173 buah
3) Pengadaan Sarana Mobilitas Tim KB Keliling
2.900.000 0 0,00 Tersedianya sarana mobilitas petugas KB keliling
Tidak terealisasi
Tidak terealisasi
4) Peningkatan Partisispasi Pria Dalam KB dan Kesehatan Reproduksi
80.975.000 79.975.000 98,77 Terbinanya para pengelola Program KB
930 orang 930 orang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 60
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
177.500.000 177.500.000 100,00
1) Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
85.500.000 85.500.000 100,00 Tersosialisasi-kannya Program KRR
720 remaja
720 remaja
2) Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
92.000.000 92.000.000 100,00 Terbinanya pengurus PIKR di kecamatan
30 kelompok
30 kelompok
c. Program Pelayanan Kontrasepsi
1.343.829.222 609.443.050 45,35
1) Pengadaan Alat Kontrasepsi
1.138.829.222 467.689.050 41,07 Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi implant
2.750 set 2.750 set
2) Pelayanan KB Medis Operasi
205.000.000 141.754.000 69,15 Terlayaninya kesertaan peserta KB baru
d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
1.147.460.000 1.130.236.750 98,50
1) Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
402.250.000 401.036.750 99,70 Terlaksananya pembinaan Pos KB desa
20 desa 20 desa
2) Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten
745.210.000 729.200.000 97,85 Tersedianya data hasil pendataan keluarga
800 orang 800 orang
e. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
67.050.000 67.050.000 100,00
1) Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat
67.050.000 67.050.000 100,00 Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi iub, bayi dan anak melalui kelompok masyarakat
20 desa 20 desa
f. Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
225.000.000 225.000.000 100,00
1) Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS
225.000.000 225.000.000 100,00 Tersosialisasikannya program penanggulangan HIV/AIDS dan NAPZA
510 orang 510 orang
1) Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
32.290.000 32.290.000 100,00
2) Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
32.290.000 32.290.000 100,00 Terbinanya kelompok bina masyarakat untuk membentuk BKB, BKR, UPPKS dan PKLK
di 31 kecamatan
di 31 kecamatan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 61
a. Jumlah kepala keluarga meningkat 4,8% dari 759.430 KK pada tahun 2007 menjadi 795.883 KK pada tahun 2008. Adapun rata-rata jumlah anak dalam keluarga pada tahun 2008 yaitu antara 1 atau 2 orang anak.
b. Jumlah akseptor KB pada tahun 2008 meningkat 2,48%, yaitu dari 553.630 akseptor pada tahun sebelumnya menjadi 426.405 akseptor, dengan jumlah pasangan usia subur meningkat 2,48 % dari 553.630 pasangan pada tahun sebelumnya menjadi 575.767 pasangan. Dengan demikian rasio akseptor KB dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur tahun 2008 adalah 1 : 1, artinya setiap peserta akseptor KB adalah merupakan pasangan usia subur.
c. Jumlah penduduk miskin menurun 1,96% dari 321.684 KK pada tahun 2007 menjadi 315.384 KK pada tahun 2008.
Permasalahan :
a. Ketersediaan data Keluarga Sejahtera di semua tingkatan belum optilmal.
b. Rendahnya pemahaman keluarga dan remaja tentang program Keluarga Berencana.
c. Pemanfaatan data mikro hasil pendataan keluarga belum dilaksanakan secara optimal dan menyeluruh terutama dalam penanganan program keluarga Berencana.
d. Partisipasi Pria dalam Ber KB masih rendah yaitu 1%.
e. Masih tingginya jumlah Keluarga Miskin (Pra KS Alek 128.488 KK, KS I Alek 186,896 KK 39,63% (Pendataan Keluarga tahun 2008).
f. Masih tingginya jumlah penduduk migrasi yang datang ke wilayah Kabupaten Bandung.
Solusi :
a. Perlu adanya pendataan kembali jumlah keluarga sejahtera secara optimal di semua tingkat.
b. Pembinaan kepada kelompok-kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKKR), mengenai kesehatan reproduksi di 31 kecamatan dan 275 desa.
c. Optimalisasi data keluarga dalam pencatatan dan pelaporan, terutama bagi keluarga migrasi.
d. Mengadakan sosialisasi tentang KB-KR bagi para suami/pria, serta adanya jadwal yang rutin bagi pelayanan KB Pria terutama di Rumah Sakit-rumah sakit pemerintah dan swasta.
e. Adanya keterpaduan dari berbagai Dinas instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta dalam penanganan keluarga miskin.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 62
4.1.12. SOSIAL
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.092.502.950,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.983.006.850,00 atau 94,91%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (26 kegiatan).
Tabel 4.1.12.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Sosial Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
238.185.000 215.992.550 90,68
1) 44.550.000 42.625.000 95,68 - Terselengga-ranya kegiatan Pemantapan Program Kesejahteraan Sosial bagi PSM
30 Orang PSM
30 Orang PSM
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberda-yaan Fakir Miskin, KAT dan Penyan-dang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya - Pemberdayaan
PSM dalam pendampingan bidang sosial di Wilayah Kab. Bandung
30 Orang PSM
30 Orang PSM
2) Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
108.880.000 93.977.600 86,31 Terselengga -ranya kegiatan pelatihan beru -saha bagi ke -luarga miskin bidang ternak, konveksi dan manajemen kelompok usaha bersama ekono-mi (KUBE) me-lalui Bimbingan social, mental spiritual, kete-rampilan beru-saha dan anak tidak mampu dalam panti.
70 KKFM, 20 anak panti
7 Klk KUBE - - Kec. Cikacung, Paseh, Pacet, Banjaran mendapat ternak domba. -Kec. Solokanjeruk mendapat Itik. - Kec. Soreang mendapat Usaha warungan & konveksi.
3) 84.755.000 79.389.950 93,67 - Terselengara -nya bimbingan sosial bagi WRSE.
40 orang (8 Klpk KUBE)
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
- Terlaksananya pemberian stimulan UEP WRSE.
- Pendataan dan seleksi bagi 40 WRSE (8 Klpk KUBE)
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga fakir miskin
Bimbingan sosial bagi WRSE dan bantuan paket warungan
- Bimbingan Sosial bagi 7 Klpk Warungan - 1 KUBE anyaman & olah pangan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 63
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
269.896.000 230.838.750 85,53
1) Pengembangan Kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
18.500.000 17.875.250 96,62 Terlaksananya pemberian paket makanan untuk lanjut usia
21 orang lansia
21 orang lansia
2) 45.000.000 39.975.000 88,83 -Terselengga-ranya bimbi-ngan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec. Paseh
15 orang 15 orang
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
-Terselengga-ranya bimbi-ngan sosial bagi korban tindak kekerasan di Kec. Pangalengan.
15 orang 15 orang
3) Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
17.000.000 16.200.000 95,29 Terlaksananya KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS.
20 orang lanjut sia
Bimbingan sosial & bantuan ternak domba bagi 20 LU (2 KUBE)
4) Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
54.396.000 47.096.000 86,58 - Terlaksananya pertemuan pengelola Pusat Infromasi Penyandang Cacat.
18 orang aparat Pemda
18 orang aparat Pemda
- Sosialisasi Pusat Informasi Penyandang Cacat tk. Kecamatan.
25 orang TPKK dan aparat Kecamatan
25 orang TPKK dan aparat Kecamatan
- terlaksananya pengiriman PACA pada pusat rehabilitasi
8 orang PACA
8 orang PACA ke Bogor & Surakarta
5) Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
15.000.000 15.000.000 100,00 Terselenggaranya bimbingan teknis bagi petugas suka -rela pencega -han virus HIV AIDS.
25 orang tokoh masyarakat
25 orang tokoh masyarakat
6) penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
120.000.000 94.692.500 78,91 - Terselengga -ranya bimbingan sosial bagi aparat keca -matan (Trantib) dan Pemuda Taruna Siaga Bencana (Tagana).
49 Tokoh Tagana
49 Tokoh Tagana
-Terlaksananya penyediaan sarana untuk penanganan maslaha cepat tanggap & kejadian lura
- peragaan ganda 1 paket - obat -obatan 1 paket - pakaian
- peragaan ganda 1 paket - obat -obatan 1 paket - pakaian
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 64
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
biasa
lapangan 9 jenis 49 buah
lapangan 9 jenis 49 buah
c. Program Pembinaan Anak Terlantar
149.407.650 143.950.000 96,35
1) Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar
27.107.650 26.390.000 97,35 - Tersedianya dokumen perencanaan rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.
1 Unit 1 unit
- Terlaksananya rehabilitasi Gedung Panti Sosial Bhakti Pertiwi.
1 Unit 1 unit
2) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
68.300.000 67.410.000 98,70 - Terlaksananya pelatihan kete -rampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan.
40 orang anak terlantar
40 orang anak terlantar
- Terlaksananya pelatihan KUBE bagi anak terlantar/putus sekolah mendapata bantuan KUBE.
40 orang anak terlantar
40 orang anak (6 KUBE menjahit & 2 KUBE Sablon)
3) Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
27.000.000 23.500.000 87,04 - Terlaksananya bintek UEP untuk anak terlantar.
20 orang anak terlantar
20 orang anak terlantar
- Terlaksananya pemberian stimulan (bengkel, menjahit, ternak, bibit, sablon, percetakan, batako).
4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit)
4 kelompok (KUBE peternakan dan menjahit)
4) Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
27.000.000 26.650.000 98,70 - Terlaksananya bimbingan UEP untuk anak terlantar
25 orang anak terlantar
25 orang anak terlantar
- Terlaksananya pemberian bantuan bibit ternak domba
- domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok
- domba janta 1 ekor untuk kelompok domba betina 2 ekor untuk 5 kelompok
-Terlaksananya seleksi, pendampingan dan monitoring pemberian bantuan.
1 paket 1 paket
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
99.835.000 96.020.000 96,18
1) Pembangunan sarana & prasarana perawatan para penyandang cacat dan trauma
23.310.000 23.090.000 99,06 - Terlaksananya seleksi calon penerima
24 orang Penyan -dang Cacat
24 PACA
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 65
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
bantuan di Kec. Pasirjambu.
(PACA)
- Terlaksananya pendampingan pemberian bantuan di Kec. Pasirjambu.
Alat bantu bagi PACA
Alat bantu bagi PACA
- Terlaksananya pemberian bantuan alat-alat kedokteran
- Kursi roda 10 buah - tongkat lipat 7 buah - eaing acid 7 buah
- Kursi roda 10 buah - tongkat lipat 7 buah - eaing acid 7 buah
- Terlaksananya monitoring pemberian bantuan di Kec. Pasirjambu dan Majalaya.
1 paket 1 paket
2) Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
39.045.000 36.980.000 94,71 - Terselengga -ranya bimbingan sosial bagi penyandang cacat dan eks penyakit kronis.
23 orang PACA 5 orang Pendamping
20 orang PACA & 3 pendamping
- Terlaksananya pengadaan bahan baku kegiatan
- Screen 20 unit - cat sablon 20 unit
20 UEP Sablon
3) Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
37.480.000 35.950.000 95,92 Terselenggaranya sosialisasi penanganan tuna graha bagi orang tua dan toma.
30 orang Tuna Grahita 10 orang Tomas 5 Orang Perangkat Desa
20 orang Tunga Grahita 10 orang Tomas
e. Program Ppembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo
287.870.300 278.469.300 96,73
1) 197.995.300 191.214.300 96,58 - Terpeliharanya gedung LBK
1 unit panti
1 unit
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
- Terlaksananya rehabilitasi air bersih/air minum.
1 unit 1 unit
2) Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo
4.875.000 4.775.000 97,95 Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 10 jompo terlantarberupa bantuan makanan instant & bahan makanan
10 paket 10 paket
3) Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
40.000.000 37.920.000 94,80 -Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan di Kec. Pasirjambu dan Katapang.
60 orang Lansia
60 orang Lansia
- Terlaksananya pendampingan dan monitoring
1 paket
1 paket
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 66
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
pemberian bantuan di Kec. Pasirjambu dan Katapang.
- Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia berupa bantuan makanan instan & bahan makanan
10 jenis 10 jenis
- Terlaksananya pengadaan dan penyaluran pakaian olahraga bagi lansia.
35 set 35 set
4) Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo
45.000.000 44.560.000 99,02 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo.
60 orang Lanjut Usia
60 orang Lansia
- Terlaksananya seleksi calon penerima bantuan
60 paket 60 paket
-Terlaksananya pendampingan dan monitoring pemberian bantuan
1 paket 1 paket
-Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bantuan untuk 60 orang lansia makanan instan & bahan makanan
13 jenis 13 jenis
f. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
137.569.000 134.844.000 98,02
1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
60.769.000 59.044.000 97,16 - Terselengga -ranya bimbingan sosial bagi tokoh masyarakat.
30 orang tokoh masyarakat
30 orang tokoh masyarakat
- Terlaksananya pemantapan rehabilitasi PSK melalui pembinaan dan pemberian bantuan.
15 orang PSK
15 orang PSK mendapat bantuan UEP mesin obras
2) Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
76.800.000 75.800.000 98,70 - Terlaksananya bimbingan sosial dan latihan bagi ANKN melalui KUBE.
25 orang Tokoh masyarakat
25 orang Tokoh masyarakat
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 67
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Terlaksananya bimbingan pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan miras.
30 orang Korban NAPZA
30 orang Korban NAPZA
- Terlaksananya pengadaan dan penyaluran bibit ternak domba betina
24 ekor Domba Bagi 6 KUBE
24 ekor Domba Bagi 6 KUBE
g. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
909.740.000 882.892.250 97,05
1) Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
121.500.000 116.966.750 96,27 Terlaksananya sosialisasi Program Kesos.
31 orang Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM)
31 LPM 31 aparat kecamatan
2) Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat
25.000.000 23.504.000 94,02 Terlaksananya penilaian PSM berpretasi.
15 PSM 15 PSM
3) Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial
120.240.000 112.585.000 93,63 -Terlaksananya pemberian santunan bagi PKRI dan janda PKRI berupa bantuan makanan instant dan bahan makanan
65 orang PKRI 11 jenis makanan
50 org PKRI/Janda, 4 org penjaga tugu & TMP
- Terlaksananya pemberian bantuan peralatan kantor untuk cabang PKRI.
1 Unit 1 Unit
- Terlaksananya sosialisasi bantuan pemakaman.
59 orang 59 orang
- Terpeliharanya tugu peringatan dan taman makam pahlawan
4 TMP, 1 tugu
4 TMP, 1 tugu
- Terlaksananya pemutkhiran data PKRI
1 dokumen
1 dokumen
4) Pembangunan Gedung BAZ 643.000.000 629.836.500 97,95 Terlaksananya pembangunan gedung BAZ.
1 paket 1 paket
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Jumlah seluruh penyandang sosial 252.044 orang, sedangkan jumlah penyandang sosial yang mendapat bantuan tahun 2008 sebanyak 475 orang atau 0,19% dari jumlah seluruh penyandang sosial.
b. Jumlah seluruh PSKS 1.633 orang, sedangjkan jumlah PSKS yang telah mendapatkan pembinaan pada tahun 2008 adalah 284 orang atau 17,38% dari jumlah seluruh PSKS.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 68
c. Jumlah seluruh panti sosial tahun 2008 adalah 129 panti sosial.
d. Jumlah seluruh PACA yang mendapat bantuan tahun 2008 adalah 103 orang.
e. Jumlah seluruh KUBE sampai dengan tahun 2008 adalah 237 KUBE, sedangkan jumlah KUBE yang telah mendapat bantuan tahun 2008 adalah 35 KUBE.
Permasalahan :
a. Kuantitas SDM kurang memadai karena tidak memiliki petugas sosial di tingkat Kecamatan sehingga menghambat informasi, sosialisasi dan penanganan masalah sosial di daerah.
b. Pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data dari pihak PSM dan Kecamatan karena masalah koordinasi ke tingkat desa memerlukan dana dan mobilitas.
c. Koordinasi antara stakeholder dalam pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial belum sinergis dan terpadu.
d. Tidak adanya tenaga pendamping sosial yang dapat memantau lebih dekat perkembangan usaha kelompok.
e. Program dan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial belum diketahui dan dipahami oleh masyarakat terutama stakeholder wilayah setempat, sehingga masukan program dan kegiatan bidang kesejahteraan sosial dalam kegiatan Musrenbang masih terbatas.
Solusi :
a. Memanfaatkan sumber daya yang ada di tingkat kecamatan dengan melibatkan potensi sumber kesejahteraan sosial.
b. Memanfaatkan dan memaksimalkan potensi dan sarana prasarana yang ada dengan merehabilitasi dan membangun panti rehabiltasi tuna sosial di Kecamatan Lembang.
c. Meningkatkan koordinasi untuk mengumpulkan data dan informasi PMKS, PSKS dan sasaran lainnya dari pihak terkait.
d. Memaksimalkan potensi Pekerja Sosial Masyarakat, pengurus karang taruna,organisasi sosial/yayasan melalui berbagai pembinaan motivasi intensif agar dapat menanggulangi permasalahan kesejahteraan sosial.
e. Melakukan sosialisasi pola-pola pembangunan bidang kesejahteraan sosial terhadap aparat desa di daerah sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan di bidang kesejahteraan sosial.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 69
4.1.13. KETENAGAKERJAAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.719.583.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.467.250.400,00 atau 93,22 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.1.13.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan
Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2.033.086.500 1.800.310.900 88,55
31 Kec 31 Kec
1)
Penyusunan data base tenaga kerja daerah
93.138.000 92.688.000 99,52 Terselenggaranya penyusunan data base dan terbangun Bursa Kerja Online
1 tahun 1 tahun
2)
Pembangunan Balai Latihan Kerja Terpadu
482.598.500 273.994.600 56,77 Terselenggaranya penyusunan masterplan
1 paket 1 paket
Terselenggaranya pelatihan berbasis masyarakat
560 orang 555 orang
A. Terlaksananya diklat keterampilan tenaga kerja :
1. Montir sepeda motor.
2 pkt x 20 x 35 hari
2 pkt x 20 x 35 hari
2. Elektronika 3 pkt x 20
x 35 hari 3 pkt x 20
x 35 hari
3. Las listrik 3 pkt x 20
x 35 hari 3 pkt x 20
x 35 hari
4. Mobil 1 pkt x 20
x 35 hari 1 pkt x 20
x 35 hari
5. Meubelair 2 pkt x 20
x 25 hari 2 pkt x 20
x 25 hari
6. Daur ulang sampah organik
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
7. Daur ulang sampah an org
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
8. Tata rias 2 pkt x 20
x 25 hari 2 pkt x 20
x 25 hari
9. Menjahit pakaian
1 pkt x 20 x 25 hari
1 pkt x 20 x 25 hari
10. Sablon 2 pkt x 20
x 17 hari 2 pkt x 20
x 17 hari
11. Tata boga 2 pkt x 20
x 25 hari 2 pkt x 20
x 25 hari
3)
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
1.457.350.000
1.433.628.300
98,37 12. Peternakan 2 pkt x 20 2 pkt x 20
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 70
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
x 35 hari x 35 hari
13. Pengolahan hasil tani
2 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20 x 25 hari
14. Pengrajin tas
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
15. Pengrajin sepatu
2 pkt x 20 x 17 hari
2 pkt x 20 x 17 hari
16. Kerajinan tangan
2 pkt x 20 x 17 hari
2 pkt x 20 x 17 hari
B. Terlaksananya PKL di perusahaan untuk : 1. Montir sepeda motor.
2 pkt x 20 x 35 hari
2 pkt x 20 x 35 hari
2. Elektronika 3 pkt x 20
x 35 hari 3 pkt x 20
x 35 hari
3. Las listrik 3 pkt x 20
x 35 hari 3 pkt x 20
x 35 hari
4. Mobil 1 pkt x 20
x 35 hari 1 pkt x 20
x 35 hari
5. Meubelair 2 pkt x 20
x 25 hari 2 pkt x 20
x 25 hari 6. Daur ulang sampah organik
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
7. Daur ulang sampah an org
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
8. Tata rias 2 pkt x 20
x 25 hari 2 pkt x 20
x 25 hari 9. Menjahit pakaian
1 pkt x 20 x 25 hari
1 pkt x 20 x 25 hari
10. Sablon 2 pkt x 20
x 17 hari 2 pkt x 20
x 17 hari
11. Tata boga 2 pkt x 20
x 25 hari 2 pkt x 20
x 25 hari
12. Peternakan 2 pkt x 20
x 35 hari 2 pkt x 20
x 35 hari 13. Pengolahan hasil tani
2 pkt x 20 x 25 hari
2 pkt x 20 x 25 hari
14. Pengrajin tas
1 pkt x 20 x 17 hari
1 pkt x 20 x 17 hari
15. Pengrajin sepatu
2 pkt x 20 x 17 hari
2 pkt x 20 x 17 hari
16. Kerajinan tangan
2 pkt x 20 x 17 hari
2 pkt x 20 x 17 hari
C. Terlaksananya pemberian stimulan uang untuk diklat :
1. Montir sepeda motor.
4 Kelompok 4 Kelompok
2. Elektronika 40 Siswa 40 Siswa
3. Las listrik 6 Kelompok 6 Kelompok
4. Mobil 2 Kelompok 2 Kelompok
5. Meubelair 40 siswa 40 siswa
6. Daur ulang sampah organik
1 Kelompok 1 Kelompok
7. Daur ulang sampah an org
1 Kelompok 1 Kelompok
8. Tata rias 8 Kelompok 8 Kelompok
9. Menjahit pakaian
4 Kelompok 4 Kelompok
10. Sablon 8 Kelompok 8 Kelompok
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 71
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
11. Tata boga 8 Kelompok 8 Kelompok
12. Peternakan 8 Kelompok 8 Kelompok
13. Pengolahan hasil tani
8 Kelompok 8 Kelompok
14. Pengrajin tas
4 Kelompok 4 Kelompok
15. Pengrajin sepatu
8 Kelompok 8 Kelompok
16. Kerajinan tangan
8 Kelompok 8 Kelompok
D. Terlaksananya asuransi bagi peserta pelatihan :
1. Montir sepeda motor.
40 orang 40 orang
2. Elektronika 40 orang 40 orang 3. Las listrik 60 orang 60 orang 4. Montir Mobil 20 orang 20 orang
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.421.446.500 1.402.635.500 98,68
1) Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
973.446.500 956.281.500 98,24 Terselenggaranya pelatihan Las G3.
240 orang 240 orang
Terlaksananya pelatihan Bintek
21 orang 21 orang
Terlaksananya penempatan tenaga kerja
2.697 orang 2.697 orang
2)
Penyiapan tenaga kerja siap pakai
448.000.000
446.354.000
99,63
Terlaksananya sosialisasi UU 39/2004
31 Kec 31 Kec
c. Program Perlindungan Pengembangaan Lembaga Ketenagaker-jaan
265.050.000 264.304.000 99,72
1. Penetapan UMK 2008.
2. Penyuluhan peraturan ketenagakerja-an
2 kali 2 kali
1)
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerja-an
165.200.000
164.790.000
99,75
3. Terselengga-ranya rapat LKS tripartit.
12 kali 12 kali
1. Terselengga-ranya pagu norma TKA/TKW
100 orang 100 orang
2. Terselengga-ranya bintek peningkatan Jamsostek.
50 perusahaan
50 perusahaan
2)
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja
99.850.000
99.514.000
99,66
3. Terselengga-ranya bintek pembentukan P2K3.
100 orang 100 orang
Jumlah 3.719.583.000 3.467.250.400 93,22
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 72
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Jumlah penyerapan tenaga kerja melalui pelaksanaan penempatan tenaga kerja baik sektor formal dan informal mencapai 3.839 orang
b. Perlindungan tenaga kerja dan jaminan sosial melalui penyelenggaraan dan kepersertaan Jamsostek mencapai 43,90% dari seluruh pekerja di sektor formal
c. Pelaksanaan pengupahan dibawah UMK menurun menjadi 1,29%
d. Sarana hubungan industrial seperti peraturan perusahaan 42,06% dan perjanjian kerja bersama 6,05% dari jumlah perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung
e. Pelatihan keterampilan kerja yang dilatih melalui BLK/LLK sebanyak 595 orang dan LLS sebanyak 60 orang
f. Angka Partisipasi Angkatan kerja 56,73 %
g. Angka sengketa pengusaha-pekerja mengalami penurunan dari 139 kasus menjadi 68 kasus
h. Rasio penduduk yang bekerja 39,09 %
Permasalahan:
a. Adanya pergeseran penggunaan teknologi yang lebih efisien dari penggunaan tenaga kerja
b. Masih lemahnya pengawasan serta penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan dan perundang-undangan ketenagakerjaan
c. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja paket A (Badan Penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95.354 pekerja, meskipun terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya
d. Masih terdapatnya perusahaan yang melaksanakan pengupahan dibawah UMK (13,79%)
e. Masih kurangnya harmonisnya hubungan industrial, karena kurang lancarnya komunikasi dan koordinasi pihak perusahaan dengan pekerja, sehingga terjadi unjuk rasa
f. Masih terbatasnya penempatan tenaga kerja sektor formal khususnya dalam program AKL
g. Masih rendahnya Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK)
h. Tingkat kompetensi dan daya saing tenaga kerja masih rendah
i. Terpuruknya perekonomian yang mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, hal tersebut berpengaruh terhadap kesempatan lapangan kerja yang terbatas, sehingga menambah jumlah pengangguran
j. Sarana mobilitas dan dukungan dana agar dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan tugas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 73
k. Perlu adanya penambahan Pengawas khususnya tenaga spesialis Keselamatan Kerja, yang ada sekarang hanya 1 orang sedangkan yang dibutuhkan 4 orang
l. Perlu adanya penambahan Pengawas Umum untuk Ketenagakerjaan, yang ada sekarang sebanyak 4 orang sedang yang dibutuhkan 12 orang.
Solusi :
a. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja
b. Memperbanyak pembentukan usaha mandiri
c. Meningkatkan keterampilan keahlian bagi para pencari kerja
d. Meningkatkan sarana hubungan industrial
e. Meningkatkan standar upah minimal dan kesejahteraan lainnya
f. Memperbanyak penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan
g. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi bagi para pencari kerja agar dapat lebih bersaing di dunia kerja
h. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan yang dikhususkan bagi pencari kerja
i. Diperlukannya mobilitas dan dukungan dana untuk mendukung kebutuhan tugas.
j. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Spesialis Keselamatan Kerja sebanyak 3 orang.
k. Diperlukan tambahan tenaga Pengawas Umum Ketenagakerjaan sebanyak 8 orang
4.1.14. KOPERASI DAN UKM
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 513.425.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 512.320.000,00 atau 99,78 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 4 program ( 6 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.14.1
Rincian Program/ Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
144.000.000 143.820.000 99,88
1)
Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah
144.000.000
143.820.000
99,87 1. Tersedianya dana bantuan
20 orang WRSE
20 orang Kel Migran
20 orang WRSE
20 orang Kel Migran
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 74
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
2. Terbinanya UMKM
379 UMKM 379 UMKM
b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
208.575.000 208.575.000 100
1) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
15.075.000 15.075.000 100 Terfasilitasinya pertemuan UMKM dengan BUMN/BUMS Perbankan dalam mengakses permodalan
30 orang 30 orang
2)
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
18.000.000
18.000.000
100 1. Terlaksananya bimbingan teknis UEP bagi Karang Taruna.
30 orang karang taruna
30 orang karang taruna
1. Terlaksananya pelatihan manajemen koperasi/KUD
35 orang 35 orang
2. Terlaksananya pelatihan Akuntansi koperasi
35 orang 35 orang
3. Terlaksananya pelatihan administrasi koperasi
35 orang 35 orang
4. Terlaksananya Pelatihan Pengawasan koperasi
35 orang 35 orang
3)
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
175.500.000
175.500.000
100
5. Terlaksananya Pelatihan Dasar-dasar Koperasi
35 orang 35 orang
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
128.300.000 128.150.000 99,88
1. Terlaksananya sosialisasi produk UKM
50 orang 50 orang
2. Terlaksananya sosialisasi Hak Cipta Produk UKM
5 orang 5 orang
1)
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah
128.300.000
128.150.000
99,88
3. Terlaksananya pameran produk UKM.
3 kali pameran Tk. Kabupaten, Provinsi & Nasional
3 kali pameran Tk. Kabupaten, Provinsi & Nasional
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
32.550.000 31.775.000 97,62
1) Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian
32.550.000 31.775.000 97,62 Tersedianya pengadaan papan tulis non elektronik
31 buah 31 buah
Jumlah 513.425.000 512.320.000 99,78
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 75
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Tersedianya data UKM aktif non BPR/LKM UKM sebanyak 4.283 buah dan BPR/LKM aktif sebanyak 9 buah
b. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta aspek permodalan bagi wanita WRSE sebanyak 20 orang dan keluarga Migran sebanyak 20 Keluarga.
c. Terbinanya pelaku usaha mikro kecil menengah sebanyak 379 UMKM
d. Terjalinnya kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMS perbankan
e. Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan dan managemen pengelolaan koperasi/KUD
f. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan para pengelola/pengurus koperasi tentang Manajemen dan Dasar-Dasar Koperasi
g. Meningkatnya legalitas hak paten untuk produk usaha kecil dan menengah
h. Tersedianya papan data informasi koperasi dan UKM di 31 Kecamatan
Permasalahan :
a. Belum memadainya SDM KUKM yang tercermin dari kurangnya jiwa kewirausahaan, lemahnya motivasi, inovasi kreativitas dan disiplin kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis. Hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi industri kecil menengah untuk menciptakan peluang usaha
b. Terbatasnya permodalan usaha yang dimiliki Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
c. Rendahnya akses pasar industri kecil menengah karena pengusaha UKM memprioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaksesnya
d. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan manajemen mutu dalam kegiatan usahanya
e. Masih rendahnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta
Solusi :
a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya baik di bidang KUKM
b. Sosialisasi peraturan daerah baik di bidang koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan serta akses permodalannya
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 76
c. Melaksanakan kegiatan perlindungan konsumen (melalui peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa) dan menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan gugus kendali mutu
d. Pembinaan dan pelatihan manajerial serta produksi terhadap KUKM dan IKM, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat
e. Meningkatkan peran serta koperasi sehingga dana yang telah tersedia dapat diserap/diakses oleh masyarakat khususnya oleh pelaku usaha kecil menengah
f. Memfasilitasi KUKM dengan pihak perbankan agar KUKM dapat mengakses permodalan
4.1.15. PENANAMAN MODAL
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Penanaman Modal dan Perijinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.300.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.241.006.696,- atau 95,44%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (6 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.15.1
Rincian Program/ Kegiatan Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
470.621.000 468.361.020 99,52
1) Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
63.514.000 63.414.500 99,84 Terlaksananya fasilitasi kerjasama Pemerintah Kabupaten Bandung dengan pihak swasta yang berminat investasi di Kabupaten Bandung.
5 kali Pertemuan
kesepahaman kerjasama di
bidang investasi
5 kali Pertemuan
kesepahaman kerjasama di
bidang investasi
2) Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
63.665.000 63.663.000 100 Tersusunnya dokumen perkembangan pelaksanaan PMA dan PMDN dalam bentuk LKPM
Terlaksananya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN
Terlaksananya 5 kali pembinaan terhadap 250 PMA/PMDN
3) Peningkatan kualitas SDM guna pengingkatan pelayanan investasi
45.450.000 45.250.000 99,56 Pelatihan aparatur BPMP
Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS
Pelatihan 4 orang aparatur BPMP dan Diklat 23 orang PNS
4) Penyelenggaraan pameran investasi
297.992.000 296.033.520 99,34 Terselenggaranya dan terfasilitasinya kegiatan promosi investasi dan produk unggulan.
7 event promosi dalam dan luar negeri
Terselenggaranya 5 event promosi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 77
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
484.000.000 447.722.845 92,5
1) Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal
484.000.000 447.722.845 92,5 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan berkaitan dengan investasi.
Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan
Meningkatnya pengurusan perijinan melalui pelayanan
c. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah
345.654.000 324.922.831 94,00
1) Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi
345.654.000 324.922.831 94,00 Terlaksananya kajian potensi sumber daya Kabupaten Bandung
30 Komoditas bidang usaha pilihan
1 set dokumen terdiri dari 6 komoditas
Jumlah 1.300.275.000 1.241.006.696 95,44
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Meningkatnya jumlah calon investor yang mendapatkan fasilitasi untuk berinvestasi di Kabupaten Bandung melalui konsep kerjasama yang normatif
b. Meningkatnya pembinaan terhadap PMA dan PMDN dalam melaksanakan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Bandung.
c. Tersusunnya/tersedianya data perkembangan penanaman modal PMA/ PMDN di Kabupaten Bandung
d. Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Badan Penanaman Modal & Perijinan (BPMP) dalam bidang pelayanan investasi
e. Meningkatnya jumlah calon investor dalam dan luar negeri yang mendapatkan informasi tentang potensi dan prospek investasi dari produk unggulan Kabupaten Bandung yang ditawarkan.
f. Meningkatnya pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang meliputi 15 jenis perijinan.
g. Tersedianya profil peluang investasi, serta terumuskannya kebijakan investasi yang lebih representative di Kabupaten Bandung
h. Meningkatnya kemitraan usaha antara pemerintah, kalangan dunia usaha dan kelompok-kelompok usaha kecil (masyarakat).
Permasalahan :
a. Belum lengkapnya sarana dan prasarana BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 78
b. Belum adanya data akurat mengenai potensi dan perkembangan penanaman modal yang terintegrasi, karena pengelolaan penanaman modal masih tersebar pada semua sektor (SKPD).
c. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) masih belum optimal, karena sampai Tahun 2008 masih terdapat beberapa pelayanan perijinan yang dilaksanakan di SKPD terkait.
d. Pola kemitraan dan kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat masih belum optimal dilaksanakan.
e. Belum adanya kebijakan yang sudah mempunyai kekuatan hukum berkaitan dengan insentif/kemudahan berinvestasi serta pelanggaran dan sanksi penanaman modal dan perijinan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung.
f. Kemampuan dan kapasitas SDM penanaman modal masih relatif rendah
g. Belum lancarnya penyampaian laporan pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal dari masing-masing perusahaan yang mendapat persetujuan dari pusat/BKPM
h. Masih rendahnya kesadaran untuk memproses perijinan secara langsung
i. Belum adanya sanksi yang tegas berkaitan dengan pelanggaran penanaman modal dan perijinan
Solusi :
a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu menunjang kinerja BPMP Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilaksanakan baik untuk kepentingan informasi pelayanan dan promosi investasi bagi para calon investor
b. Melakukan pendataan ulang secara rutin dan terintegrasi terhadap perusahaan PMA dan PMDN serta melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan SKPD yang masih memiliki fungsi pelayanan penanaman modal dan perijinan.
c. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) serta beberapa kebijakan insentif bagi calon investor di Kabupaten Bandung sebagai implementasi dari Permendagri Nomor 24 Tahun 2006.
d. Meningkatkan sosialisasi mengenai proses perijinan, terutama ijin-ijin daerah, memberikan bimbingan teknis mengenai pembuatan dan pengisian LKPM dan mengolah LKPM sebagai bahan laporan kepada Bupati dan sebagai bahan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan.
e. Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan pemberian insentif bagi para investor dan pemberian sanksi terhadap kelalaian dan pelanggaran para penanaman modal, melalui surat pemberitahuan atau teguran kepada penanam modal yang tidak menyampaikan laporan LKPM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
f. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM aparatur penamanan modal melalui kursus /diklat, lokakarya, seminar dan diskusi.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 79
4.1.16. KEBUDAYAAN
Urusan ini dilaksakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 674.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 599.718.000,00 atau 88,98%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.16.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target
Realisasi
a. Pengelolaan Kekayaan Budaya
624.000.000 574.718.000 92,10
1) Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan kekayaan daerah
582.000.000 532.718.000 91,53 - Terlaksananya pagelaran kesenian budaya lokal.
49 set 14 grup
49 set 14 grup
- Terlaksana pemberian bantuan alat-alat kesenian berupa : alat kesenian degung, pencak silat, reog, calung, kacapi suling, gamelan salendro, Qasidah, Nasyid, Benjang, Singa Depok dan Kuda renggong.
59 set 9 set
-Terlaksananya pemberian stimulan untuk
14 grup kesenian
14 grup kesenian
2) Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal daerah
22.000.000 22.000.000 100 Terlaksananya sosialisasi pengelolaan budaya lokal dan penataan benda cagar budaya
2 kecamatan
2 kecamatan
3) Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
20.000.000 20.000.000 100 Terlaksananya napak tilas jejak pahlawan Kabupaten Bandung.
2.134 orang
2.134 orang
b. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
50.000.000 25.000.000 50
1) Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan antar daerah
50.000.000 25.000.000 50 Terselenggaranya prosentase pelestarian aktualisasi dan nilai-nilai budaya daerah
97 orang 30 grup kesenian
97 orang 30 grup kesenian
Dari uraian diatas, capaian indikator makro penyelenggaraan pemerintahan daerah urusan kebudayaan, adalah sebagai berikut :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 80
a. Jumlah grup kesenian sebanyak 608 buah yang sudah mendapat bantuan pada tahun 2008 sebanyak 59 buah.
b. Jumlah rumah adat sunda sebanyak 3 buah, sedangkan jumlah benda purbakala sebanyak 89 buah.
c. Jumlah kebudayaan sunda sebanyak 8 jenis yang telah dilestarikan keberadaannya.
Permasalahan :
a. Kurangnya minat generasi muda terhadap kesenian dan kebudayaan lokal daerah
b. Kurangnya SDM terhadap pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah
c. Belum adanya data kegiatan pelestarian dan pengelolaan untuk mengembangkan potensi sejarah/kepurbakalaan, sehingga kurang mendapat perhatian nasional sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan.
Solusi :
a. Sosialisasi kesenian dan kebudayaan lokal daerah bagi generasi muda di lingkungan sekolah
b. Perlunya peningkatan dan pengembangan SDM dalam pengembangan serta pengelolaan kesenian dan kebudayaan lokal daerah, melalui keikutsertaan dalam seminar, pelatihan, bimbingan teknis yang berskala regional maupun nasional.
c. Perlua adanya pengembangan dan pengelolaan informasi data base untuk nahan kajian/penelitian dan pelestarian, serta publisitas sejarah/benda purbakal di Kabupaten Bandung.
4.1.17. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.533.097.170,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.298.125.300,00 atau 94,82% . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.17.1
Rincian Program/ Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
1.594.990.000 1.372.138.000 86,03
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 81
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
1) Pembinaan Organisasi kepemudaan
1.594.990.000 1.372.138.000 86,03 Terselenggaranya pembinaan terhadap organisasi pemuda marching band, KNPI, organisasi kepemudaan pemuda produktif, Pramuka & Karang Taruna
700 orang 673 orang
b. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
283.714.000 281.200.000 99,11
1) Penyelenggaraan kompetisi olahraga (POR PEMDA)
187.500.000 187.400.000 99,95 Terselenggaranya kegiatan POR PEMDA Tk. Kabupaten & terpilihnya atlit POR PEMDA tk provinsi
7 cabang olahraga
7 cabang olahraga
2) Pengembangan dan pemamfaatan IPTEK olah raga sebagai pendorongpeningkatan prestasi olah raga
96.214.000 93.800.000 97,49 Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK
200 orang 200 orang
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
2.654.393.170 2.644.787.300 99,64
1) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
2.654.393.170 2.644.787.300 99,64 Tersedianya sarana dan prasarana olah raga yang memadai
9 orang pemilik tanah 1,6 Ha
9 orang pemilik tanah 1,6 Ha
Jumlah 4.533.097.170 4.298.125.300 94,82
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini
diantaranya adalah :
a. Jumlah klub olah raga 1,95 per 10.000 penduduk
b. Jumlah gedung olah raga/ sarana olahraga 3,14 per 10.000 penduduk
c. Jumlah organisasi pemuda 256 buah
d. Jumlah organisasi olahraga 610 buah
e. Jumlah kegiatan kepemudaan 5 buah
f. Meningkatnya keterampilan dan kemampuan anggota marcing band
g. Terbinanya organisasi kepemudaan melalui Musda KNPI
h. Terbinanya anggota karang taruna
i. Terlaksananya kompetisi olahraga
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 82
j. Terlaksananya sosialisasi pemanfaatan IPTEK
k. Meningkatnya sarana olahraga
Permasalahan :
a. Penyelenggaraan pembinaan generasi muda masih perlu adanya peningkatan untuk mendorong meningkatnya pengetahuan generasi muda
b. Penyelenggaraan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat masih perlu adanya peningkatan di semua tingkat dalam rangka mendorong peningkatan pengetahuan dan pemahaman pentingnya olahraga bagi pelajar dan masyarakat
c. Kurangnya SDM yang profesional dalam bidang pemuda dan olahraga
Solusi :
a. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pemuda dan olahraga
b. Optimalisasi SDM yang ada baik melalui peningkatan disiplin, sarana/ fasilitas tugas, kesejahteraan maupun pembagian tugas jelas dan merata, serta mengikutsertakan pada diklat teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah
c. Peningkatan pembinaan bidang kepemudaan maupun bidang keolahragaan
4.1.18. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Urusan ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.771.113.700,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.758.960.360,00 atau 99,75%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program (14 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.1.18.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3.608.952.000 3.604.934.500 99,89
1) Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
2.725.500.000 2.725.425.000 100 Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan.
20 org 275 ds x 12 bln
20 org x 275 ds x 12 bln
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 83
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
2) Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
53.452.000 53.027.000 99,20 Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan
2 kegiatan (120 orang)
2 kegiatan (120 orang)
3) Pengendalian keamanan lingkungan
830.000.000 826.482.500 99,58
a) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Terlaksananya kegiatan PPNS
50 orang 50 orang
b) Pelaksanaan Operasi Tipiring
Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras
225 orang 225 orang
c) Ketentraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya operasi Trantibum
50 kali 50 kali
d) Pengamanan Gedung dan Aset Pemda
Terpeliharanya pengamanan asset Pemda
29 asset 29 asset
e) Peningkatan Kemampuan Teknis Satpol PP
Terlaksananya peningkatan pengetahuan aparat Pol PP
60 orang 60 orang
f) Penyusunan Jeklak Juknis
Tersusunnya juklak juknis Sat Pol PP
2 juklak 2 juklak
g) Monitoring terhadap PKL
Terlaksananya monitoring terhadp PKL
26 2.316 Kec.
PKL
26 Kec. 2.316 PKL
b. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
430.756.800 430.756.800 100
1) Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
15.000.000 15.000.000 100 Terlaksananya analisis prioritas masalah strategis gangguan Trantibum
4 kecamatan 4 kecamatan
2) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
294.506.000 294.506.000 100 Terlaksananya rapat koordinasi dengan anggota Kominda di wilayah Kab. Bandung
4 kegiatan 30 anggota
4 kegiatan 30 anggota
3) Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
40.000.000 40.000.000 100 Terlaksananya kerjasama pengamanan dengan aparat keamanan
14 kali 14 kali
4) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
31.250.800 31.250.800 100 Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa
4 kegiatan 30 anggota
4 kegiatan 30 anggota
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 84
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
siskamswakarsa di daerah
5) Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
50.000.000 50.000.000 100 Terlaksananya penyuluhan peraturan HAM terhadap aparat dan masyarakat
50 orang 50 orang
c. Program pengembangan wawasan kebangsaan
238.328.900 238.328.900 100
1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
139.883.100 139.883.100 100 Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan FKUB
4 kegiatan 30 anggota
Terfasilitasinya bantuan dana untuk anggota FKUB sebanyak 3 kali
2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
98.445.800 98.445.800 100 Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM
4 kegiatan 30 anggota
Rapat koordinasi dengan anggota Tim PAKEM Kab. Bandung sebanyak 3 kali
d. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
40.000.000 39.000.000 97,50
1) Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba
40.000.000 39.000.000 97,50 Terlaksananya penyuluhan, pencegahan dan penggunaan miras/Narkoba bagi siswa SMU
300 orang 300 orang
e. Program pendidikan politik masyarakat
234.196.000 233.866.000 100
1) koordinasi forum-forum diskusi politik
234.196.000 233.866.000 99,86 Terlaksananya pendidikan politik bagi mesyarakat dan aparatur melalui forum-forum diskusi politik bagi masyarakat dan aparatur
4 kegiatan 114 LSM
4 kegiatan 114 LSM
f. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
218.880.000 212.074.160 96,89
1) Pemantauan dan penyebarluasa
96.335.000 95.960.000 99,61 Terselenggaranya kegiatan peningkatan
20 buah alat angkutan
perahu sampan sebanyak
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 85
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
n informasi potensi bencana alam
pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana serta penyaluran bantuan berupa pengadaan alat angkutan dan peralatan dapur
2set peralatan
dapur
15 buah dan peralatan dapur 2 set
2) Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam
122.545.000
116.114.160
94,75 Terbangunnya rumah singgah di Kel Pasawahan kec Dayeuhkolot
1 unit 1 unit
Jumlah 4.771.113.700 4.758.960.360 99,75
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Terbangunnya rumah singgah sebanyak 1 unit bagi korban banjir
b. Terlaksananya penyaluran insentif Hansip/Linmas desa/kelurahan
c. Terlaksananya pembinaan anggota Satlinmas dalam pengendalian keamnanan
d. Terlaksananya operasi tipiring dan pemusnahan Miras
e. Terlaksananya peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan Siskamswakarsa
f. Terselenggaranya koordinasi dan komunikasi antar anggota PAKEM
g. Terselenggaranya kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran dalam penanganan bencana
h. Rasio Jumlah Satpol PP per 10000 penduduk adalah 0,31 per 10.000 penduduk
i. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk adalah 17,59 per 10.000 penduduk
j. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah 18,03 buah per desa atau kelurahan.
Permasalahan :
a. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melaksanakan program penanggulangan bencana alam
b. Masih relatif terbatasnya kemampuan teknis yang dimiliki personil di kantor Kesbang Politik dan Linmas, terutama dalam pelaksanaan pemahaman dan penjabaran berbagai kebijakan yang telah ditetapkan
c. Upaya pemberdayaan personil baik pejabat dan staf serta kontrak kerja masih relatif sangat kurang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 86
d. Kurangnya personil yang tidak sebanding dengan tupoksi kantor Kesbang Politik dan Linmas
e. Sistem koordinasi dalam melakukan kegiatan gabungan masih relatif kurang
f. Masih banyaknya pedagang kaki lima yang melanggar perda atau berdagang di jalur-jalur terlarang seperti berdagang pada badan jalan dan trotoar yang menggangu ketertiban umum
g. Masih merebaknya pedagang minuman keras beralkohol yang terselubung
h. Masih adanya wanita tuna susila yang perlu dibina dan diarahkan kepada jalan yang benar
i. Masih adanya perusahaan yang melanggar perda
j. Meningkatnya jumlah pengemis, gelandangan dan orang terlantar
k. Masih kurangnya kesadaran disiplin PNS dalam melaksanakan tugas
l. Masih adanya penggunaan aset pemerintah yang belum sesuai dengan ketentuan
m. Masih adanya pemasangan reklame yang belum tertib
n. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP (perda no 21 tahun 1996)
Solusi :
a. Untuk mengatasi masalah keterbatasan fasilitas kendaraan, khususnya maslah angkutan umum, harus meminjam kendaraan umum dari instansi lain
b. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPPK mengenai pemecahan masalah yang timbul yang berkaitan dengan keuangan
c. Dalam rangka peningkatan kualitas kemampuan teknis personil, kami melakukan peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti berbagai diklat teknis dan fungsional baik yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Bandung maupun propinsi Jawa Barat
d. Dengan upaya pemberdayaan staf secara maksimal dilaksanakan melalui pembagian habis tugas dengan tetap berpegang pada tupoksi yang telah ditetapkan di dalam peraturan bupati bandung
e. Dalam upaya meningkatkan koordinasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan SKPD lain, kami melaksanakan koordinasi melalui kunjungan kerja, tatap muka serta rapat-rapat khusus, setiap bulan satu kali maupun saat diperlukan pemecahan permasalahan secara bersama
f. Telah dilakukan pendataan PKL di 26 Kecamatan dan telah dilakukan penertiban PKL di 4 kecamatan
g. Telah dilaksanakan koordinasi dengan seluruh kasi trantib di seluruh Kecamatan untuk menyampaikan informasi adanya pedagang miras ilegal di wilayah kecamatan masing-masing
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 87
h. Dilaksanakan peningkatan pemantauan terhadap lokalisasi yang dicurigai masih beroperasi, termasuk penginapan yang disinyalir sering disalahgunakan oleh konsumen yang diduga sebagai pelaku prostitusi
i. Telah dilaksanakan pengecekan izin secara berkala terhadap perusahaan pelanggar Perda oleh tim terpadu
j. Untuk pemecahan masalah lainnya baru akan dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan SKPD terkait sehingga dapat diharapkan terciptanya jalan keluar untuk menangani permasalahan dengan lebih baik dan terarah
4.1.19. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah (Setda), Sekretariat DPRD, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), Inspektorat Pengawasan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Kecamatan dan Kelurahan, dengan alokasi anggararan sebesar Rp 39.181.857.952,00 dan terealisasi sebesar Rp 36.087.807.113,00 atau 92,10 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 11 program (110 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.19.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
5.431.407.300 4.632.972.960 85,30
1) Peningkatan manajemen aset/ barang daerah
1.265.000.000 1.014.441.950 80,19 Terlaksananya pengamanan aset dan pengelolaan aset daerah :
- Penghapusan asset daerah dalam rangka efisiensi pemeliharaan.
- Tersusunnya buku induk asset sehingga data kepemilikan menjadi jelas dan tertib.
1 paket 1 paket
- Tersusunnya rencana kebutuhan
1 paket 1 paket
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 88
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
barang milik daerah (RKBMD)
- Tersusunnya standar satuan harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kab. Bandung.
1 paket 1 paket
- Terlaksananya sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
2) Revaluasi/appraisal aset/barang daerah.
300.000.000 12.490.000 4,16
3) Penyusunan standar satuan harga barang/ jasa
95.507.000 92.257.000 96,60 Tersusunnya standar satuan harga barang/ jasa.
200 buku 200 buku
4) Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
524.000.000 509.466.200 97,23 - Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah
12 bulan 12 bulan
- Terlaksananya penataan keuangan daerah.
- Tersusunnya penyempurnaan Perbup petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.
@ 100 buku @ 100 buku
- Terlaksananya pengadaan:
Buku besar 187 buku 187 buku
Buku besar pembantu
186 buku 186 buku
5) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
685.482.500 684.378.980 99,84 - Tersusunnya RAPBD 2008
100 buku
- Tersusunnya KUA dan PPAS 2009.
- Terlaksananya evaluasi RKA SKPD 2009.
- Tersusunnya nota keuangan.
200 buku 200 buku
- Tersedianya :
Mesin risograph 2 unit 2 unit
Komputer PC 1 unit 1 unit
Motherbord 5 unit 5 unit
Monitor LCD 1 unit 1 unit
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 89
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
6) Penyusunan rancangan peraturan KDH ttg Penjabaran APBD
200.000.000 183.827.000 91,91 - Terlaksananya verifikasi rancangan DPA-SKPD.
- Tersusunnya peraturan KDH tentang penjabaran APBD.
129 buku 129 buku
7) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD
321.294.000 305.048.600 94,94 - Tersusunnya rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2008.
300 buku 300 buku
- Tersusunnya nota keuangan.
200 buku 200 buku
8) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
185.000.000 182.971.700 98,90 - Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2008.
190 buku 190 buku
- Terlaksananya verifikasi rancangan DPA-SKPD.
9) Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
300.000.000 288.757.500 96,25 - Tersusunnya Raperda pertanggung-jawaban pelaks. APBD (Neraca daerah dan catatan atas lap. keuangan daerah.
260 buku 260 buku
- Terlaksanan pengadaan :
Mesin riso graph RN 2150
1 unit 1 unit
laptop 1 unit 1 unit
10) Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
346.780.500 303.752.350 87,59 - Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008 dan Lap semester.
100 buku x 3 keg
100 buku x 3 keg
- Tersusunnya Perbup Kebijakan Akuntansi.
100 buku 100 buku
- Tersusunnya Perbup tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
100 buku
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 90
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
11) Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah
112.400.000 98.799.480 87,90 - Tersusunnya laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi, DAU dan bagi hasil.
200 buku 200 buku
- Tersedianya laptop
1 unit 1 unit
12) Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
250.000.000 190.002.000 76,00 Tersedianya sistem informasi keuangan daerah.
1 paket 1 paket
13) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
845.943.300 766.780.200 90,64 - Terlaksananya intensifikasi pajak daerah dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Terealisasi-nya target penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 49.445.432.000,-
Terpenuhi-nya panda-taan otensi pajak daerah Rp 51.654.303.710,70
- Terlaksananya penagihan tunggakan pajak daerah.
Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 80 %
Tertagihnya tunggakan pajak daerah sebesar 64,67 %
- Terlaksananya intensifikasi untuk mencapai target penerimaan PBB.
Terealisasi-nya target penerimaan PBB 100%
Terealisa-sinya tar-get peneri-maan PBB 86,33%
- Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.
Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat
Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat (100 %)
- Terlaksananya penyuluhan terhadap para wajib pajak daerah dalam meningkatkan kesadaran maayarakat membayar pajak.
Meningkatnya kesadaran masy. WP daerah sebesar 70%
Meningkatnya kesadaran masy. WP daerah sebesar 100%
b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
9.532.477.457 9.268.922.159 97,24
1) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
283.500.000 259.671.000 91,59 Terlaksananya pembinaan kualitas aparat Kec/Kel dalam pelayanan publik:
- Terlaksananya bintek tupoksi aparat kec/kel dlm yan publik.
31 Kec dan 9 Kel
31 Kec dan 9 Kel
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 91
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
31 Kec dan 9 Kel
31 Kec dan 9 Kel
- Terbinanya aparat kec. dlm implementasi kebijakan daerah dan pengisian buku register kec, pembuatan srt ket ahli waris dan pengisian blanko monografi.
31 Kec dan 9 Kel
31 Kec dan 9 Kel
2) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
273.900.000 253.346.000 92,50 - Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung
- Tersusunya draft Raperda Revisi dari Perda No 3/2006 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah
1 paket 1 paket
- Tersusunnya kajian potensi daerah.
- Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas dlm kerjasama & teknis negosiasi.
3) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
169.965.000 169.965.000 100,00 - Terselenggara-nya evaluasi kegiatan SKPD.
4.250 paket
- Terselenggara-nya penyusunan laporan kegiatan SKPD.
- Terselenggara-nya monitoring kegiatan SKPD.
4) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Merger PD BPR)
250.000.000 217.049.000 86,82 Terlaksananya audit PD BPR oleh akuntan publik serta terlaksananya fasilitasi system informasi teknologi (SIT) & terfasilitasinya penyusunan rancangan corporate plan.
Teraudit 15 PD. BPR, terpasangnya 13 SIT dan tersusunnya 1 dokumen rancangan corporate plan.
Teraudit 15 PD. BPR, terpasang-nya 13 SIT dan tersusun-nya 1 dokumen rancangan corporate plan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 92
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
5) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PER & LKM)
85.000.000 58.999.950 69,41 - Terlaksananya pembinaan dan monitoring kelompok2 PER dan LKM kopontren penerima bantuan tahun sebelumnya.
12 kali 9 kali
- Terlaksananya lokalatih bagi pengurus kopontren di Kabupaten Bandung.
2 kali (60 orang)
2 kali (60 orang)
- Terdatanya 126 LKM kopontren se-Kab. Bandung
1 buah dokumen
1 buah dokumen
6) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim TKPK-D)
220.000.000 215.000.000 97,73 - Terlaksananya operasional Pokja TKPKD
4 kali 3 kali
- Tersusunnya rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung.
1 buah Perda
1 buah Perda
- Tersusunnya data kemisikinan di Kab. Bandung.
1 paket 1 paket
- Terlaksananya rakor TKPKD tk Kab. Bandung dan Propinsi.
2 kali 2 kali
- Terlaksanaya korrdinasi/konsultasi ke Tk. Pusat dan Tk. Propinsi Jabar
12 Kali 10 Kali
- Terlaksananya Monev Prog. Kemiskinan pada Tk. Kecamatan.
12 Kali 12 Kali
- Terlaksananya Lokalatih KBP.
4 kal ( 30 orang)i
4 kal ( 30 orang)i
7) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Tim Konsolidasi/ Merger PD. BPR)
200.000.000 176.275.000 88,14 - Terlaksananya operasional panitia konsolidasi PD. BPR
12 kali 9 kali
- Terinventarisasi-nya asset PD BPR.
15 PD BPR 15 PD BPR
- Terlaksananya, audit, analisa, kajian serta tersusunnya Raperda
1 buah Perda
1 buah Perda
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 93
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
tentang Konsoldasi PD. BPR Kab. Bandung dan Penyertaan Modal.
- Terlaksananya fasilitasi penyusunan rancangan konsolidasi.
1 dokumen 1 dokumen
8) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (BUMD)
255.000.000 208.975.000 81,95 - Terlaksananya pembinaan/ pengawasan berkelanjutan untuk 15 PD BPR dan PDAM.
12 kali 10 kali
- Evaluasi kegiatan usaha PD BPR dan PDAM di Kabupaten Bandung.
8 kali 8 kali
- Terfasilitasinya penyusunan kepengurusan Dewan Pengawas PDAM dan PD.BPR.
1 dokumen 1 dokumen
-Terfasilitasinya Kepengurusan Direksi PD BPR.
1 dokumen 1 dokumen
- Terlaksananya fasilitasi kenaikan tarif PDAM.
1 dokumen 1 dokumen
-Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi pada Bank Indonesia.
18 kali 15 kali
-Terlaksananya Bintek BUMD pada Tk. Pusat.
3 kali 3 kali
-Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.
2 milyar 2 milyar
-Terealisasinya pendapatan asli daerah dari PDAM.
475 juta 497,55 juta
9) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (PT. CBS)
100.000.000 87.500.000 87,50 - Terbahasnya pedoman tata cara pemilihan investor swasta
1 dokumen 1 dokumen
-Tersusunnya pedoman untuk penjaringan investor
1 dok perbup
1 dok perbup
-Terlaksananya Pengumuman
1 dokumen 1 dokumen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 94
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Penjaringan investor swasta media Media masa dan internet.
- Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi/Bintek Pendirian PT.CBS pada Tk. Pusat dan Propinsi
10 kali 9 kali
10) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (Bantuan Langsung Tunai-BLT)
300.000.000 300.000.000 100,00 -Terlaksananya Sosialisasi
2 kali 2 kali
-Terlaksananya Koordinasi pada Tk.Pusat
6 kali 6 kali
-Terlaksananya Koordinasi pada Tk. Prop.
6 kali 6 kali
-Terlaksananya Koordinasi SKPD & Tk. Kec.
8 kali 8 kali
-Terlaksananya Monitoring BLT
42 kali 42 kali
-Terlaksananya Evaluasi BLT
2 kali 2 kali
11) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
218.911.600 188.708.972 86,20 Terlaksananya pengendalian (monitoring) penyaluran bantuan sosial sehingga tepat sasaran, tepat waktu serta tepat guna.
125 kegiatan
125 kegiatan
12) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH (Fasilitasi Penanganan Bencana & Pasca Bencana)
200.000.000 194.498.665 97,25 Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas sosial penanggulangan bencana dan pasca bencana.
125 orang 125 orang
13) Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
800.000.000 799.107.750 99,89 Terlaksananya pengawasan internal secara berkala pada SKPD Kab. Bandung sesuai PKPT 2008.
64 SKPD (64 LHA)
64 SKPD (64 LHA)
14) Penanganan Kasus pengaduan di lingk. Pemda
200.000.000 200.000.000 100,00 Terlaksananya audit kasus dari pengaduan masyarakat, mass media, pelimpahan dan dari audit berkala.
130 kasus (130 LHA)
130 kasus (130 LHA)
15) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
160.000.000 159.825.000 99,89 - Terlaksananya penyusunan LAKIP.
1 dokumen 1 dokumen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 95
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Terlaksananya pemeriksaan kegiatan tugas pembantuan Program Raksa Desa.
33 desa 33 desa
16) Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya
128.500.000 128.407.000 99,93 - Terlaksananya pemeriksaan bangunan fisik dan prasarana.
64 fisik 64 fisik
- Terlaksananya penanganan tunggakan pembayaran raskin.
190 desa 190 desa
17) Inventarisasi temuan pengawasan
10.000.000 10.000.000 100,00 Terlaksananya inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.
169 temuan 169 temuan
18) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
100.000.000 100.000.000 100,00 Terlaksananya evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK-RI.
158 buah 158 buah
19) Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
30.000.000 30.000.000 100,00 Terlaksananya pemeriksaan pelaksanaan program bantuan desa.
4 laporan 4 laporan
20) Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
15.000.000 14.964.000 99,76 Terlaksananya evaluasi temuan hasil pengawasan.
4 laporan 4 laporan
21) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (31 Kegiatan)
2.519.600.000 2.518.396.000 99,95 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH :
- Pelaksanaan musrenbang.
1 paket 1 paket
- Pembinaan terhadap aparat
1 paket 1 paket
- Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
1 paket 1 paket
- Pengembangan trantib.
1 paket 1 paket
- Peringatan har-hari bersejarah.
1 paket 1 paket
- Pelaksanaan intensifikasi dan diversifikasi PAD.
1 paket 1 paket
- Fasilitasi pembangunan swadaya desa.
1 paket 1 paket
52) Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH (9 kegiatan)
3.013.100.857 2.978.233.822 98,84 Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 96
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Pelaksanaan musrenbang.
1 paket 1 paket
- Pembinaan kelembagaan masyarakat desa.
1 paket 1 paket
- Pemberdayaan masyarakat yang tidak mampu.
1 paket 1 paket
- Fasilitasi masalah kesehatan dan pendidikan.
1 paket 1 paket
- Pembangunan sarana dan prasarana dasar.
1 paket 1 paket
c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
637.650.000 631.225.000 98,99
1) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dlm penyediaan pelayanan public
101.250.000 98.175.000 96,96 Tersusunnya & terpublikasikannya laporan Penye-lenggaraan Pemda (LPPD) tahun 2007
1 dokumen 1 dokumen
2) Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana public
121.500.000 120.375.000 99,07 Terlaksananya program P2TPD Tahun 2008.
- Air bersih : Kec. Pangale-ngan dan Rancabali.
- Jalan : Kec. Cilengkrang, Paseh dan Soreang
Air bersih : Kec. Pangale-ngan dan Rancabali.
3) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan daerah
414.900.000 412.675.000 99,46 Terselenggaranya penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintaan Daerah kepada publik
d. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
900.000.000 831.279.475 92,36
1) Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah administrasi antar Daerah
900.000.000 831.279.475 92,36 Tercapainya kesepakatan batas kab./ kota, terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.
1 paket 1 paket
e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2.023.124.345 1.719.255.295 84,98
1) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
209.367.275 208.901.975 99,78 Terselesaikannya perkara hukum dari tingkat pertama s/d Kasasi (baik
10 perkara 17 perkara
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 97
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
secara litigasi maupun secara non litigasi).
2) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan
358.632.725 319.862.075 89,19 - Tersedianya dasar dan kepastian hukum (produk hukum) bagi aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat
22 perbup 54 perbup
- Sosialisasi ranham.
4 lokasi (Desa Kopo, Desa Kutawari-ngin, Kec. Majalaya, Kec. Pacet)
4 lokasi (Desa Kopo, Desa Kutawari-ngin, Kec. Majalaya, Kec. Pacet)
- Sosialisasi produk hukum.
2 kec. (Kec. Arjasari dan Bojong-soang)
2 kec. (Kec. Arjasari dan Bojong-soang)
Kodifikasi Kepbup
Kodifikasi Kepbup
3) Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan
22.772.800 22.772.800 100,00 Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah
50 buku 50 buku
4) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
208.500.000 113.530.650 54,45 - Terlaksananya fasilitasi sosialisasi perda, organisasi perangkat daerah dan perbup rincian tupoksi Organisasi Perangkat Daerah
8 perda 10 perda
5) Kajian pera-turan perun-dang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
360.000.000 340.075.950 94,47 - Tersusunnya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi, rotasi dan promosi).
1 dokumen 1 dokumen
- Tersusunnya pedoman umum tentang proses dan adm. serta
1 dokumen 1 dokumen
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 98
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP.
- Terlaksananya penilaian citra pelayanan prima terhadap instansi penyelenggara yan publik.
1 paket 1 paket
- Terlaksananya penyusunan/penyerasian/rasionalisasi jabatan fungsional dan tersusunnya nama-nama jafung umum di lingk. Setda dan Set. DPRD Kab. Bandung
1 paket 1 paket
- Terlaksananya penataan organisasi, kelembagaan, tupoksi dan tata kerja RSD di lingk. Pemkab Bdg.
1 paket 1 paket
- Tersusunnya tata naskah dinas & pedoman pelaksanaan rapat di lingk. Pemkab Bdg.
1 dokumen 1 dokumen
6) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
106.400.000 100.375.000 94,34 Tersusunnya raperda tentang tugas pembantuan dan terselenggaranya sosialisasi tugas pembantuan dlm rgk efisiensi pemerintahan & pembangunan di tkt desa.
1 raperda tugas pembantuan dan terlaksananya sosialisasi.
1 raperda tugas pembantuan dan terlaksananya sosialisasi.
7) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
215.079.545 208.054.545 96,73 - Tersusunnya kajian juklak juknis perbup tentang tata cara penyusunan urusan pemerintahan pemerintah kabupaten yang pengaturannya diserahkan kepada desa.
1 kajian 1 kajian
- Tersusunnya kajian
1 kajian penataan
1 kajian penataan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 99
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
pengaturan kebijakan tentang penataan pelimpahan sebagai urusan pemerintahan kabupaten kepada lurah sebagai tindak lanjut Permendagri 36/2007.
kewenangan lurah di Kab. Bandung dan 1 buah perbup no. 50 tahun 2008.
kewenangan lurah di Kab. Bandung dan 1 buah perbup no. 50 tahun 2008.
- Tersusunnya Raperda Pemekaran Desa.
Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec. Kertasari
Perda pemekaran Desa Sukapura – Kec. Kertasari
8) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, penyusunan Juknis.
67.785.000 67.785.000 100,00 Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.
200 buku 200 buku
9) Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan (penyusunan Standar Analisa Belanja (SAB) dan Sosialisasi).
125.000.000 Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan
200 buku Dalam tahap kerjasama dengan BPKP
10) Fasilitasi sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).
190.000.000 190.000.000 100,00 Terselenggaranya sosialisasi perpu (Bintek & pelaksanaan ujian nasional/ sertifikasi Kepres 80/ 2003).
120 orang 120 orang
11) Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan
87.740.000 80.490.000 91,74 Terlaksananya koordinasi permasalahan peraturan perundang-undangan
12 kali 12 kali
12) Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah
71.847.000 67.407.300 93,82 Tersusunnya kajian raperda prakarsa DPRD.
3 buah raperda
3 buah raperda
f. Program Mengintensif-kan penanga-nan penga-duan masy.
355.000.000 342.025.000 96,35
1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat (UPPM)
275.000.000 262.325.000 95,39 -Terlaksananya operasional Tim UPMP Kab.Bandung
4 kali 3 kali
-Terlaksananya Sosialisasi
1 kali 1 kali
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 100
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
-Terlaksananya Koordinasi / konsultasi pd Tk.Pusat
6 kali 5 kali
-Terlaksananya Koordinasi pada Tk. Propinsi
8 kali 6 kali
-Terlaksananya Koordinasi SKPD
8 kali 8 kali
-Terlaksananya Koordinasi dgn Tk. Kecamatan
6 kali 6 kali
-Terlaksananya Monitoring Program Subsidi
20 kali 18 kali
-Terlaksananya Evaluasi
4 kali 4 kali
-Terfasilitasinya dan terselesai-kannya penga-duan masy. bidang subsidi.
30 pengaduan
-Terlaksananya Rakor Tk. Propinsi
2 Kali 2 Kali
2) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
80.000.000 79.700.000 99,63 - Terlaksananya koordinasi, monitoring dan evaluasi pengawasan.
150 orang 150 orang
- Terlaksananya Monev PAD dan aset Pemerintah Kab. Bdg.
g. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah
2.523.371.650 1.411.587.150 55,94
1) Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
200.000.000 135.980.000 67,99 Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh masyarakat, pimpinan, anggota orsos dan masyarakat.
10 kali 7 kali
2) Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
609.813.400,00
600.334.150,00
98,45 Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri
1 paket 1 paket
3) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA
382.000.000,00
98.833.000,00
25,87 Terlaksananya rapat koordinasi unsur MUSPIDA
1 paket 1 paket
4) Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah
417.650.750,00
165.475.000,00
39,62 Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintah
1 paket 1 paket
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 101
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
daerah 5) Kunjungan kerja/
inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
648.907.500,00
224.075.000,00
34,53 Terlaksananya kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah
1 paket 1 paket
6) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
265.000.000,00
186.890.000,00
70,52 Terlaksananya koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
1 paket 1 paket
h. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
9.175.206.900 8.842.546.750 96,37
1) Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.592.350.000 1.570.151.775 98,61 Terlaksananya rapat Pansus dan Pangar dalam pembahasan perhitungan dan perubahan APBD 2008, RAPBD 2009.
21 buah Raperda
(12 kali)
21 buah Raperda
(12 kali)
2) Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama
388.468.800 357.648.800 92,07 Terselenggaranya dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama.
30 Kec.
(2 kali)
30 Kec.
(2 kali)
3) Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
3.094.852.000 3.000.302.650 96,94 - Terselenggara-nya rapat-rapat DPRD.
Rapim 10 kali, panmus 25 kali, panleg 9 kali, rapat komisi ABCD 200 kali
Rapim 12 kali, panmus 28 kali, panleg 9 kali, rapat komisi ABCD 203 kali
- Terlaksananya konsultasi hukum dengan instansi terkait (kejaksanaan, kepolisian dan pengadilan tingkat daerah) dalam rgk menyelesaikan sengketa hukum yang dihadapi anggota DPRD (3 orang).
- Terlaksananya konsultasi ke pusat dlm rgk implementasi peraturan.
4) Rapat-rapat paripurna 268.912.500 231.280.875 86,01 Terselenggaranya rapat-rapat peripurna (Keputusan DPRD)
18 kali 22 kali
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 102
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
5) Kegiatan Reses 1.867.500.000 1.807.399.000 96,78 - Terlaksananya kunjungan kerja ke kec./daerah pemilihan (DP) dlm rgk penja-ringan aspirasi masyarakat.
30 Kecamatan
(2 kali)
30 Kecamatan
(2 kali)
- Evaluasi dampak kebijakan pemerintah daerah
6) Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
464.384.900 438.615.000 94,45 Terbangunnya komunikasi yang efektif antara Lembaga DPRD dgn masyarakat dan terevaluasinya dampak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
46 kali 43 kali
7) Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.450.916.700 1.391.641.650 95,91 Terwujudnya peningkatan kapasitas pimpi-nan/anggota DPRD dan terjaminnya kes. pimpinan, anggota dan Set DPRD.
45 orang 45 orang
8) Sosialisasi perturan perundang-undangan
47.822.000 45.507.000 95,16 Tersosialisasikannya 3 buah Perda prakarsa DPRD
900 exp 900 exp
i. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
60.000.000 60.000.000 100
1) Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja
60.000.000 60.000.000 100,00 Terselenggaranya pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.
60 orang 60 orang
j. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6.726.853.450 6.716.233.450 99,84
1) Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
6.332.285.000 6.321.665.000 99,83 Terselenggaranya pengiriman diklat prajabatan bagi Gol. I dan gol. II CPNS.
1.598 orang 2.028 org (gol. III = 644 org, gol. II = 1.278 org dan gol. 1 = 106 org)
2) Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
394.568.450 394.568.450 100,00 - Terselenggara-nya bintek sistem ekuntansi keuangan, bintek standar akuntansi pemerintahan, bintek peraturan perundang-undangan dan bintek pengelo-
280 orang 280 orang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 103
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
laan barang.
- Terlaksananya pengiriman peserta kursus singkat.
63 orang 63 orang
k. Program Pembinaan dan Pengem-bangan Aparatur
1.816.766.850 1.642.258.074 90,39
1) Seleksi penerimaan calon PNS
980.400.000 926.617.202 94,51 Terlaksananya seleksi akademik calon PNSD formasi 2008.
717 orang tenaga honorer dan 12.000 orang pelamar umum.
364 orang tenaga honorer, 350 orang pelamar umum & 63 orang sekdes.
2) Penempatan PNS 420.550.000 317.576.920 75,51 - Terlaksananya pengisian PNS dalam jabatan struktural di lingk. Pemkab Bandung sesuai Perda No. 19, 20, 21 dan 22 tahun 2007.
1.364 orang 1.362 orang
- Terlaksananya pengambilan sumpah/pelanti-kan pejabat struktural.
4 kali 6 kali
- Terlaksananya pengangkatan pertama dalam jabatanl.
750 orang 604 orang
- Terlaksananya pengukuhan/ penyesuaian dalam jabatan.
2 kali (426 orang)
2 kali (426 orang)
- Terlaksananya penyusunan formasi jabatan fungsional khusus (JFK).
49 JFK 49 JFK
- Tersedianya formasi pegawai pada SKPD
8.134 orang 8.134 orang
3) Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
75.000.000 73.925.000 98,57 - Terlaksananya kenakan pangkat PNS periode April & Oktober 2008.
1.489 orang 1.489 orang
- Terlaksananya kenaikan gaji berkala PNS.
1.160 orang 1.160 orang
4) Pembangunan/ Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
145.174.000 142.996.102 98,50 - Terlaksananya workshop SKI
140 orang 165 orang
- Terbangunnya sistem aplikasi SIMPEG Modul
1 aplikasi 1 aplikasi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 104
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Bazeeting
- Terbangunnya aplikasi layanan informasi kepegawaian secara optimal (website BPPP).
1 aplikasi 1 aplikasi
- Terlaksananya penataan dokumen/arsip
2.500 dokumen
3.530 dokumen
- Uploading content website
24 berita & 10 opini
24 berita & 10 opini
5) Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
63.026.850 61.326.850 97,30 - Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi dari Bupati (masa kerja 30 thn, 20 thn & 10 thn).
126 orang 118 orang
- Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya dari Presiden RI & penghargaan bagi PNS teladan.
160 orang 147 orang
6) Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
107.775.000 103.275.000 95,82 - Terselesaikannya proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS :
Kasus pelanggaran disiplin
40 kasus 16 kasus (11 kasus selesai)
Kasus izin perkawinan & perceraian
40 kasus 45 kasus
- Terlaksananya pengambilan sumpah/janji PNS.
300 orang 341 orang
- Terlaksananya pembinaan mental pegawai (siraman rohani bagi PNS)
12 kali 12 kali
7) Monitoring, evaluasi dan pelaporan
24.841.000 16.541.000 66,59 Terlaksananya heregistrasi dan pemutakhiran data PTT/TKK
717 orang 717 orang
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Tersedianya buku induk asset daerah.
b. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 105
c. Tersedianya harga tertinggi barang/jasa Pemerintah Kabupaten Bandung.
d. Tersedianya sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Bandung.
e. Tersedianya standar satuan harga barang/ jasa pemerintah.
f. Tersedianya laporan keuangan daerah.
g. Tersedianya Perbup tentang petunjuk pengelolaan keuangan daerah dan Perbup Kebijakan akuntansi.
h. Tersedianya RAPBD 2008.
i. Tersedianya KUA dan PPAS 2009.
j. Tersedianya nota keuangan.
k. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran APBD tahun 2008.
l. Tersedianya peraturan KDH tentang Perubahan APBD 2008.
m. Tersedianya Raperda pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD (neraca daerah dan catatan atas laporan keuangan daerah).
n. Tersedianya peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008 dan Laporan semester.
o. Tersedianya Perbup tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
p. Tersedianya buku laporan dana tugas pembantuan/ dekonsentrasi, DAU dan bagi hasil.
q. Terbangunnya sistem informasi keuangan daerah.
r. Tersedianya data potensi WP PKB/BBNKB dan ABT/AP yang akurat.
s. Tersedianya kajian potensi daerah.
t. Tersedianya data dan rumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kab. Bandung.
u. Tersedianya data asset PD BPR.
v. Tersedianya pedoman untuk penjaringan/ pemilihan investor swasta.
w. Tersedianya LAKIP tahun 2008.
x. Tersedianya data inventarisasi temuan hasil pemeriksaan.
y. Tersedianya buku LPPD tahun 2007.
z. Terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg.
aa. Tersedianya data base produk hukum Perda dan Perbup yang diperlukan maupun yang sudah tidak relevan sehingga perlu revisi hasil inventarisasi produk hukum daerah.
bb. Tersedianya pedoman umum penataan kepegawaian tentang syarat jabatan struktural (mutasi, rotasi dan promosi).
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 106
cc. Tersedianya pedoman umum tentang proses dan administrasi serta rekomendasi pelaksanaan pelayanan publik pasca pembentukan BPMP.
dd. Tersedianya tata naskah dinas dan pedoman pelaksanaan rapat di lingkungan Pembak Bandung.
ee. Tersedianya kajian peraturan tentang Juklak/Juknis Kewenangan Desa dan kelurahan serta Raperda Pemekaran Desa.
cc. Tersedianya Juklak Juknis pengadaan barang dan jasa.
dd. Tersedianya data hasil kajian untuk disahkan sebagai petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
ee. Peningkatan SDM karyawan Kabupaten Bandung, melalui pendidikan : tugas belajar S2 sebanyak 11 orang, IPDN = 6 orang, Diklat Prajabatan = 2.548 orang).
Permasalahan :
a. Terlambatnya penetapan/pengesahan APBD dan APBD perubahan 2008 yang mengakibatkan beberapa hal sebagai berikut :
- Berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan.
- Pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa sehingga hasilnya kurang optimal serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan.
b. Kurangnya SDM berkaitan penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, baik secara kualitas maupun kuantitas.
c. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d. Kurang maksimalnya pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa.
e. Masih rendahnya potensi kopontren di Kabupaten Bandung.
f. Kurangnya perhatian SKPD dalam pemberian data program kemiskinan sehingga data kemiskinan kurang akurat dan pelaksanaan program-program kemiskinan dari SKPD terkait ke masyarakat tidak terkoordinir Tim TKPK-D.
g. Kurang optimalnya perhatian masyarakat/swasta dalam pendirian PT. Citra Bangun Sarana (CBS) sehingga penjaringan investor kurang mendapat respon.
h. Kurang jelasnya kebijakan BI dalam menyikapi masalah pada tubuh PD. BPR sehingga proses merger/konsolidasi belum optimal.
i. Kurangnya pemahaman dari aparat mengenai tugas pokok dan fungsi pemberian bantuan hukum (pidana, perdata, maupun tata usaha negara), sehingga sering menimbulkan salah persepsi bahwa setiap permasalahan hukum dianggap sama.
j. Kurangnya koordinasi di antara SKPD yang terkait permasalahan, serta pada umumnya proses pengaduan dan permohonan bantuan hukum/ konsultasi hukum tidak ditindaklanjuti dengan pemberian informasi dan data pendukung,
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 107
sehingga menjadi salah satu kendala dalam proses analisa kasus dan penyelesaian kasus.
k. Belum jelasnya peraturan perundang-undangan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan pendayagunaan aparatur perangkat daerah.
l. Masih rendahnya pemahaman SKPD mengenai program dan kegiatan yang termasuk ke dalam tugas pembantuan serta konsep desentralisasi, khususnya pelimpahan urusan pemerintahan kepada Camat maupun Lurah.
m. Kurang lengkapnya/akuratnya penyajian data potensi desa.
n. Belum seluruhnya terakomodir aspirasi masyarakat mengenai penataan daerah, khususnya pemekaran desa dan perubahan desa menjadi kelurahan karena terbatasnya anggaran.
o. Belum optimalnya pelaksanaan penyelesaian permasalahan terkait dengan kerjasama dan hubungan antar lembaga.
p. Masih adanya kendala dalam pengambilan kesepakatan batas daerah.
q. Belum terealisasi seluruhnya persertifikatan tanah sehubungan adanya perbedaan perhitungan dengan BPN dan belum lengkapnya data kepemilikan tanah.
r. Belum optimalnya pendapatan daerah dari obyek pajak. Salah satu penyebabnya adalah :
- Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
- Belum optimal/akurat basis data potensi pendapatan daerah dari obyek pajak.
- Belum optimalnya penerapan sanksi bagi para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
- Pemungutan pajak daerah dengan sistem Self Assesment kurang menunjang peningkatan pendapatan pajak daerah.
s. Sering terlambatnya penerimaan daerah dari dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam sehingga mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah.
t. Kurangnya perhatian dan tanggapan dari SKPD terhadap saran dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional/APF, yang mengakibatkan terulangnya kembali temuan yang sama pada pemeriksaan berikutnya.
u. Data yang diberikan SKPD selaku auditan kurang valid (tidak sesuai dengan data yang ada di DPPK), sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
v. Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
w. Tidak terakomodirnya beberapa kegiatan rutin pada BKPP dengan diberlakukannya perencanaan program dan kegiatan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 108
x. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati yang diberikan pada camat.
Solusi :
a. Para pemangku kepentingan pada Pemerintah Kabupaten Bandung selayaknya mempunyai konsep yang tepat dan konsekuen terhadap jadual pelaksanaan pembahasan/penyusunan/penetapan/pengesahan APBD. Selain itu, salah satu jalan untuk meminimalisasi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, proses pengadaan barang/jasa dapat secepatnya dilaksanakan tanpa menunggu pengesahan APBD terlebih dahulu, namun tidak melakukan perikatan sebelum APBD disyahkan.
b. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM diantaranya adalah : memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan untuk mengikuti diklat baik diklat stuktural, diklat fungsional, diklat teknis atau pengiriman tugas belajar.
c. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
d. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan para penyedia barang/jasa.
e. Meningkatkan pembinaan dan penambahan modal terhadap PER dan LKM Kopontren sehingga dapat meningkatkan taraf hidup anggota Kopontren maupun masyarakat sekitar pondok pesantren.
f. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penanggulangan program kemiskinan di Kabupaten Bandung.
g. Pelaksanaan sosialisasi PT. CBS melalui media massa, media elektronik dan lain-lain dalam rangka menarik investor.
h. Meningkatkan koordinasi/konsultasi lebih intensif dengan pihak BI terkait dengan permasalahan pada PD. BPR.
i. Memberikan informasi kepada SKPD mengenai bantuan hukum dan konsultasi hukum yang merupakan kewenangan Tim sehingga memperkecil kesalahan persepsi bahwa penyelesaian kasus perdata, pidana dan TUN adalah berbeda dan SKPD terkait proaktif terhadap permasalahan tersebut.
j. Pelaksanaan koordinasi dengan sistem jemput bola, di mana anggota Tim Bantun Hukum bersikap aktif dalam pengumpulan data-data pendukung sebagai bahan kajian dan analisa penyelesaian masalah.
k. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi terkait lainnya.
l. Mengadakan sosialisasi tentang tugas pembantuan dan konsep desentralisasi (pelimpahan urusan pemerintahan), yang diikuti oleh seluruh SKPD termasuk unsur kecamatan dan kelurahan.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 109
m. Koordinasi dengan pihak desa untuk dapat menyajikan data potensi desa yang mutakhir dan akurat.
n. Aspirasi masyarakat terhadap penataan daerah yang belum teralisasikan diusulkan kembali di tahun anggaran 2009.
o. Pelaksanaan rapat koordinasi unsur muspida secara periodik untuk membahas permasalahan-permasalahan secara khusus.
p. Meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
q. Melaksanakan inventarisasi tanah asset Pemda secara periodik dan meningkatkan koordinasi dengan BPN tentang perhitungan biaya sertifikasi.
r. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan daerah dari obyek pajak dapat memenuhi target, diantaranya adalah :
- Sosialisasi perda pajak daerah melalui media cetak, papan himbauan, maupun spanduk (billboard) serta melakukan pendekatan persuasif secara langsung kepada para wajib pajak secara berkala dan berkesinambungan sehingga wajib pajak mengerti dan paham akan pentingnya pajak untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, yang pada akhirnya wajib pajak dapat melunasi pajak sebelum jatuh tempo.
- Koordinasi SKPD terkait dengan Kantor Pelayanan Pajak, PHRI serta melakukan pendataan ulang subyek dan obyek pajak (update data) yang melibatkan aparat desa/kecamatan dan pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan di kecamatan/desa.
- Mengimplementasikan sistem official assesment.
- Mengimplementasikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, diantaranya berupa : pengenaan denda maupun penerapan sanksi hukum, bekerja sama dengan Satpol PP, Kepolisian dan Kejaksaan.
- Mengoptimalkan peran dan fungsi tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan pembina wilayah.
- Pemantauan dan pengendalian pendapatan pajak daerah melalui uji petik terhadap wajib pajak.
- Melaksanakan konsep Bank Minded untuk penerimaan pendapatan asli daerah serta merevisi Perda yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi daerah.
s. Koordinasi secara intensif dengan Departemen Keuangan khususnya dalam hal pelaksanaan transfer dana perimbangan yang berasal dari bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.
t. Sosialisasi kesadaran hukum untuk meningkatkan kesadaran aparat SKPD akan pentingnya pengawasan/menindaklanjuti hasil pemeriksaan APF.
u. Melaksanakan pemutakhirkan data yang dimiliki SKPD sesuai dengan data yang ada pada DPPK.
v. Sosialisasi melalui media massa/cetak maupun elektronika untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 110
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
w. Menambahkan kegiatan yang tidak terakomodir ke dalam sub-sub kegiatan pada kegiatan yang sejenis.
x. Penguatan kecamatan dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada camat.
4.1.20. KETAHANAN PANGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana Penyuluh, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.078.874.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.046.193.250,00 atau 98,43% . Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 5 program (14 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.20.1
Rincian Program/ Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
688.905.000 668.120.000 96,98
1) Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
188.125.000 180.563.000 95,98 Terselenggaranya pelatihan teknologi pasca panen, teknologi budaya padi, budaya tanaman buah-buahan dan terinformasikannya teknologi pertanian ramah lingkungan, :
36 kelompok tani
36 kelompok tani
1. Pemberdayaan kelompok tani.
415 orang 415 Orang
2. Pelaksanaan mimbar saresehan.
150 orang 150 Orang
3. Pelaksanaan hari krida tingkat kabupaten dan provinsi.
100 orang 100 Orang
4. Pelaksanaan lomba diversifikasi pangan daerah.
100 orang 100 Orang
5. Pelaksanaan asah terampil tingkat kabupaten dan BPP.
150 orang 150 Orang
2) Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
422.480.000 410.865.000 97,25 - Terlaksananya kegiatan PUAP (Pendampingan
200 orang 200 orang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 111
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
APBN) - Terlaksananya
pelatihan TOT aparatur Tk. Kabupaten.
140 orang 140 orang
- Terlaksananya pelatihan TOT aparatur Tk. Kecamatan.
440 orang 440 orang
-Komputer PC -Notebook -Printer
3 unit 1 unit 2 unit
3 unit 1 unit 2 unit
3) Peningkatan kemampuan lembaga petani
78.300.000 77.417.000 98,87 Terinformasikannya optimalisasi penerapan teknologi pertanian dan teridentifikasinya kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian, melalui :
500 orang
1. Kursus keterampilan kelompok PKK dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
400 orang 400 orang
2. Kursus keterampilan kelompok tani dalam rangka ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
100 orang 100 orang
b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan
1.195.625.000 1.188.316.250 99,39
1) Penanganan Daerah Rawan Pangan
375.000.000 374.625.000 99,9 Terlaksananya koordinasi terhadap pengawasan dan monitoring evaluasi dan pengawasan, pengendalian serta bantuan secara efisien
31 kec 275 desa
31 Kec meliputi 275 desa
2) Penyusunan data base potensi produk pangan
192.000.000 188.206.250 98,0 1. Terlaksananya penyusunan laporan potensi produk pangan dan ketahanan pangan tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan tingkat kecamatan dan kabupaten, meliputi :
dokumen laporan tahunan, data pokok, potensi kecamatan dan ramalan produksi
pendataan SP bulan januari s/d juni 2008 oleh penyuluh di 30 kec
- Laporan tahunan 10 buku 10 buku
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 112
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Data pokok kesediaan pangan
12 buku 12 buku
- Laporan bulanan kecamatan
40 buku 40 buku
- Ramalan produksi padi dan palawija
8 buku 8 buku
- Dokumentasi kegiatan.
180 lembar 180 lembar
- Lakip 10 buku 10 buku - Komputer PC 2 unit 2 unit - Notebook 1 unit 1 unit - Printer 1 unit 1 unit 3) Kajian rantai pasokan
dan pemasaran pangan
0 0 Tersedianya kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan di Kabupaten Bandung (Penetapan cluster di Kab. Bandung).
1 dokumen kajian
4) Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
249.125.000 248.375.000 99,7 Terlaksananya koordinasi pembangunan lumbung,
- Penyediaan buku pedoman pengelolaan lumbung
31
- Komputer PC - Notebook - Printer
Tersedianya bahan/bibit tanaman pekarangan dan bahan pengolah makanan
- Ketela pohon 90.000 pohon
90.000 pohon
- Benih talas 2000 grm 2000 grm - Tomat 500 grm 500 grm - Seledri 1500 grm 1500 grm - Cabe rawit 800 grm 800 grm - Jahe 60 kg 60 kg - Kencur 50 kg 50 kg - Kunir 50 kg 50 kg - Bawang putih 50 kg 50 kg - Furadan 20 kg 20 kg - Oven 2 bh 2 bh - Mesin penum
buk tepung 1 unit 1 unit
- Baskom 10 bh 10 bh 5) Pengembangan Desa
Mandiri Pangan 100.000.000 100.000.000 100,0 Terlaksananya
pemantauan terhadap penerima DPM-LUEP APBN dan fasilitasi lumbung pangan
- Kelompok LUEP (Pameungpeuk, Majalaya, Ciparay
7 klmp 7 klmp
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 113
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
dan Cangkuang) - Kelompok
Lumbung ( Paseh, Ibun, Nagreg,Kertasari,Pacet, Solokan jeruk,Cikancung)
10 klmp 10 klmp
6) Penelitian dan pengembangan Sumber Daya Pertanian
81.000.000 79.935.000 98,7 Tersusunnya forecasting produksi tanaman unggulan dan pengembangan fasilitasi terpadu investasi produk pertanian
website BKP3 dan 1 dokumen pengembangan peramalan produksi pertanian 1 paket website
- Tersedianya pengembangan peramalan produksi padi.
1 paket
7) Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya
115.000.000 114.820.000 99,67 1.Terlaksananya pelatihan pola kemitraan
110 orang 55 orang
2. Tersedianya bahan/benih tanaman dan obat-obatan :
- Benih padi (25 kel)
3125 kg 3125 kg
- Pupuk organik (demplot)
10000 kg 10000 kg
- Pupuk urea 10000 kg 10000 kg - Pupuk NPK 10000 kg 10000 kg 3. Tersedianya
sarana pendukung :
- Komputer PC 1 unit 1 unit - Printer 1 unit 1 unit 8) Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan mutu Produk perkebunan produk pertanian
83.500.000 82.930.000 99,3 1.Tersusunnya rencana strategis ketahanan pangan daerah
1 dokumen 1 dokumen
2.Terlaksananya seminar rencana strategis pemberdayaan masyarakat berbasis komoditas unggulan lokalita dalam pendukungan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.
150 orang
c Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan lapangan
72.318.000 69.556.000 96,18
1) Peningkatan kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /
72.318.000 69.556.000 96,2 1.Tersusunnya impact point + rencana kerja
30 buku 30 buku
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 114
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Perkebunan penyuluhan tingkat kecamatan.
2.Tersusunnya program penyuluhan tingkat kecamatan.
60 buku 60 buku
3. Tersusunnya impact point + rencana kerja penyuluhan tingkat kabupaten.
30 buku 30 buku
4. Tersusunnya program penyuluhan tingkat kabupaten.
2 buku 2 buku
5.Terlaksananya pertemuan teknis penyuluh pertanian/perkebunan.
130 orang 130 orang
6. Tersedianya sarana penunjang :
- Komputer PC 1 unit 1 unit - Printer 1 unit 1 unit - Stabilizer 1 unit 1 unit
d. Program Peningkatan Teknologi Peternakan
72.026.000 70.201.000 97,47
1) Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna
72.026.000 70.201.000 97,5 - Terlaksananya pelatihan peternakan
50 orang 50 orang
- Terlaksananya stimulan kegiatan untuk klp peternak berprestasi tk kabupaten (3 komoditi, 3 klp) :
Milk can 6 unit 6 unit Konsentrat
kambing 2500 kg 2500 kg
Konsentrat domba
2500 kg 2500 kg
e. Program sistem penyuluh perikanan
50.000.000 50.000.000 100
1) Kajian sistem penyuluh perikanan
50.000.000 50.000.000 100,0 1. Tersusunnya :
- Program penyuluhan perikanan tk kab. dan wil.
30 orang 30 orang
- Rekap hasil benih kel dan identifikasi faktor penentu perikanan tk kab dan kec.
30 orang 30 orang
- Evaluasi prog penyuluhan perikanan.
30 orang 30 orang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 115
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
2. Terlaksananya fasilitasi pembinaan organisasi profesi ASPAT.
30 orang 30 orang
3. Terlaksananya pelatihan perikanan.
50 orang 50 orang
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini
diantaranya adalah :
a. Terlatihnya kelompok tani sebanyak 36 kelompok, meningkatnya pendapatan petani dengan usaha lumbung pangan, LUEP dan terjaganya stabilitas harga gabah di tingkat petani, Penerapan teknologi pertanian dan identifikasi kondisi faktual sistem penyuluhan pertanian.
b. Penanganan daerah rawan pangan dengan melakukan pendistribusian Raskin ke penerima manfaat, penyediaan Data base potensi produk pangan, Pengelolaan lumbung dan penanaman bibit pekarangan, Pembelian beras oleh Gapoktan di atas HPP, pembangunan software pendukung kebijakan pertanian dan fasilitas terpadu investasi, meningkatkan kemitraan usaha tani, sosialisasi teknologi budidaya padi ramah lingkungan, dan penyusunan rencana pedoman dan acuan perencanaan peningkatan ketahanan pangan daerah.
c. Terlaksananya pengelolaan lumbung desa serta penanaman bibit pekarangan dan berkembangnya hasil pengolahan pangan
d. Meningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasi penyuluh pertanian
e. Menerapkan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot ikan )
f. Menerapan teknologi percontohan tepat guna (Kaji tetap dan Demplot peternakan)
g. Konsumsi pangan Kabupaten Bandung sudah cukup baik yaitu sebesar 2.159 kilokalori/kapita/hari melebihi anjuran ( anjuran 2000 kilokalori/kapita/hari)
h. Angka keragaman gizi (AKG) masih di dominasi oleh kelompok padi-padian sebesar 64,5 % diatas ideal ( ideal 50 %)
Permasalahan :
a. Belum adanya sinergitas antara program penyuluhan yang direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat melalui musrenbang dengan rencana aksi dari dinas teknis terkait, karena rencana aksi dinas tahun 2009 belum dikoordinasikan dengan program penyuluhan yang akan dilaksanakan.
b. SDM penyuluh perlu ditingkatkan keahliannya, baik melalui pendidikan formal standar baku penyuluh maupun keterampilan-keterampilan lain yang menunjang pelaksanaan tugas.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 116
c. Jumlah tenaga penyuluh masih sangat kurang, terutama apabila harus memenuhi ketentuan UU No. 6 Tahun 2006 yaitu satu desa satu penyuluh;
- Penyuluh Pertanian sebanyak 155 orang, bila dibandingkan dengan jumlah desa sebanyak 275 desa/kelurahan, maka terdapat kekurangan sebanyak 120 orang.
- Penyuluh Peternakan yang ada sebanyak 13 orang, kebutuhan 74 orang sehingga kekurangan 61 orang.
- Penyuluhan Perikanan yang ada sebanyak 9 orang, kebutuhan sebanyak 25 orang, kekurangan 16 orang
- Penyuluh Kehutanan yang ada sebanyak 24 orang, kebutuhan 79 orang, kekurangan 65 orang.
d. Belum optimalnya peran fungsional Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung.
e. Program dan kegiatan dari SKPD terkait masih belum sinergis khususnya dalam fokus penanganan daerah-daerah yang berpotensi rawan pangan dengan prosentase KK miskin terbanyak.
f. Masih adanya keluhan dalam pelaksanaan distribusi Raskin yaitu dalam implementasi Program Raskin di lapangan masih ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya; harga yang melebihi Rp. 1.600,- serta volume tidak memenuhi 15 kg/ RTS-PM. Kondisi tersebut disebabkan:
- Ongkos angkut dari titik bagi ke penerima manfaat hanya dibantu Rp.
100.000,-/Desa/bulan untuk 10 bulan, sedangkan menurut para Kepala Desa
dibutuhkan sekitar Rp. 200.000,- s/d Rp. 250.000,-/Desa/bulan.
- Jumlah Rumah Tangga Sasaran-Penerima manfaat (RTS-PM) yang menerima
pagu dari Bulog tidak sesuai dengan kenyataan jumlah RTS-PM yang ada di
Desa/Kelurahan, sehingga Pemerintah Desa mengambil inisiatif dengan
sistem pemerataan.
g. Komposisi kebutuhan pangan masih tetap didominasi oleh beras. Diversifikasi Pangan baru sebatas pada makanan tambahan dan belum menyentuh pada kebutuhan pangan pokok. Peran serta Dinas/LSM dan pihak Swasta dalam penumbuhan kelembagaan pangan lokal di masyarakat belum berjalan optimal.
h. Pelaksanaan DPM-LUEP APBN relatif singkat selama 3 bulan (oktober, Nopember dan Desember) sehingga pemanfaatan bagi stabilitas harga gabah/beras belum optimal.
i. Fasilitas lumbung pangan desa maupun masyarakat belum optimal karena belum semua desa membangun lumbung desa yang baik sesuai kriteria serta budaya lumbung masyarakat semakin kurang.
j. Penerapan Sistem Kewaspadaan serta Kemanan Pangan dan Gizi belum berjalan secara optimal sehingga masih ditemukan kasus bahan makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya seperti Rhodamin B, Formalin di beberapa pasar tradisional.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 117
k. Masih kurangnya pembinaan dan kemampuan penyediaan sarana pengolahan pangan lokal non beras.
Solusi :
a. Lebih aktif memberikan masukan pada stakeholders dalam pelaksanaan manajemen pangan daerah yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan dalam wadah Dewan Ketahanan Pangan.
b. Mensinergiskan berbagai program SKPD pada peningkatan ketahanan pangan daerah dan pengurangan jumlah masyarakat miskin.
c. Meningkatkan kualitas SDM, baik aparat tingkat Kabupaten, petugas penyuluh maupun petani dalam pengelolaan ketahanan pangan melalui uji coba lapangan dan pelatihan-pelatihan.
d. Ikut mempromosikan produksi dan konsumsi keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal melalui Hari Krida Pertanian di Kabupaten Bandung dan ikut serta dalam Hari Pangan se-Dunia serta pembinaan konsumsi pangan lokal seperti beras singkong (rasi) di Desa Nagrak Kecamatan Pacet, pengolahan Sorgum di Desa Bojongmanggu Kecamatan Pameungpeuk dan lain-lain.
e. Mengusulkan saran ke Pemerintah Provinsi Jawa barat agar pelaksanaan DPM-LUEP dapat dilaksanakan lebih lama sehingga dapat lebih dirasakan manfaatnya.
f. Penyediaan buku pedoman manajemen pengelolaan lumbung pangan serta sosialisasi pengembangngan lumbung pangan.
g. Melaksanakan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi program Raskin melalui rapat koordinasi program Raskin serta pengendalian di lapangan dalam wadah Tim Koordinasi Program Raskin Kabupaten Bandung.
h. Melaksanakan operasi pasar dalam pengendalian harga pangan serta monitoring pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna, pengawet, borak, formalin, melamin dan lain-lain) ke pasar-pasar dan super market/minimarket.
4.1.21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD), dengan alokasi anggararan sebesar Rp 1.493.375.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.386.235.240,00 atau 92,83 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 118
Tabel 4.1.21.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
958.870.000 907.320.700 94,62
1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
873.065.000 822.685.700 94,23
a. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
262.500.000 245.443.000 93,5 Terfasilitasi dan terbinanya pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.
4 Kec 43 Desa 4 Kec 43 Desa
b. Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasy. Desa (KPM)
97.550.000 91.710.000 94,01 Terlaksananya Pelatihan Manajemen Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa (KPM)
300 orang 273 orang
c. Penunjang Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Pilkades, RT/RW, LKMD (Pemdes)
117.450.000 117.075.500 99,68 Terfasilitasinya Alokasi ADPD, bantuan Pilkades, bantuan RT/RW dan bantuan kesekretariatan LKMD (Pemdes)
266 Desa, 45 desa pilkades, 16.118 RT, 3.979 RW
266 Desa, 45 desa pilkades, 16.118 RT, 3.979 RW
d. Penunjang operasional kegiatan lomba desa.
49.000.000 49.000.000 100 Terlaksananya penilaian lomba desa tingkat kabupaten.
5 Desa, 5 kec.
Terpilihnya desa terbaik yaitu Desa Sumbersari/ Ciparay
e. Penunjang operasional Program Raksa Desa
42.900.000 41.850.000 97,55 Terfasilitasinya kegiatan raksa desa
33 Desa/19 Kec 33 Desa/19 Kec
f. Penunjang operasional analisa profil desa/kel.
50.000.000 46.075.700 92,15 Tersedianya data profil desa u/ mendukung perencanaan pembangunan.
266 Desa/Kel 266 Desa/Kel
g. Penunjang operasional P2D/K.
181.715.000 159.937.000 88,02 Terfasilitasinya kegiatan P2D.
266 Desa 266 Desa
h. Bulan bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM)
71.950.000 71.595.000 99,51 Terfasilitasinya kegiatan BBGRM V tingkat Kabupaten.
1 Desa/Kel 1 Desa/Kel
2) Identifikasi Program
85.805.000 84.635.000 98,64 Tersusunnya modul
1 set 1 set
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 119
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Penanggulangan Kemiskinan
identifikasi dan analisis Program Penanggulangan Kemiskinan
b. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
155.505.000 103.600.000 66,62
1) Pelatihan ketrampilan manajemen (Bumdes)
155.505.000 103.600.000 66,62 Terlaksananya pelatihan ketrampilan manajemen Bumdes.
48 desa (172 org)
48 desa (86 org)
c. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
379.000.000 375.314.540 99,03
1) Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa :
379.000.000 375.314.540 99,03
a. Program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP).
225.000.000 221.504.540 98,45 Terfasilitasinya pelaksanaan Program P2KP dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
168 BKM/UPK (10 Kec)
168 BKM/UPK (10 Kec)
b. Fisik dan penunjang TMMD/TMSS.
154.000.000 153.810.000 99,88 Terlaksananya kegiatan TMMD/TMSS
2 Desa 1 Desa (Desa Buninagara Kec. Soreang
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Tersedianya data profil kemisikinan.
b. Tersedianya data profil desa.
c. Tersedianya modul identifikasi dan analisis program penanggulangan kemiskinan.
Permasalahan :
a. Terbatasnya SDM pada BPMPD baik jumlah maupun spesifikasi keahlian yang diperlukan; serta kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan; sehingga kurang optimalnya pelaksanaan penyelenggaran pemerintah.
b. Masih rendahnya/kurang berkembangnya usaha perekonomian, hal ini disebabkan keterbatasan modal usaha, keterbatasan pemasaran hasil usaha, belum adanya kemitraan usaha serta rendahnya kualitas pengurus/pengelola BUMDES.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 120
c. Kurangnya basis data profil desa untuk pelaksanaan penilaian lomba desa serta kurangnya minat desa dalam mengikuti perlombaan penilaian desa baik tingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi, dikarenakan keterbatasan anggaran untuk penunjang kegiatan tersebut.
d. Semakin rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Program P2KP, hal ini terlihat dari menurunnya rasa tanggung jawab terhadap pengembalian dana P2KP.
e. Kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan DIPA (Daftar isian pelaksanaan anggaran) PNPM-P2KP sering mengalami perubahan sehingga berdampak kepada penyiapan pelaksanaan di lapangan serta berpengaruh terhadap komitmen daerah dalam penyiapan dana pendamping (cost sharing) yang bersumber dari APBD.
f. Realisasi fisik kegiatan P2D terlambat atau sebagian besar dilaksanakan di penghujung tahun sehingga pelaksanaan pekerjaan dilakukan secara tergesa-gesa atau pekerjaan dilakukan pada musim yang kurang tepat. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya hasil yang diharapkan serta sulit melihat outcome dan dampak yang dihasilkan. Salah satu penyebab terlambatnya realisasi tersebut adalah :
- Kurangnya pemahanan dari aparat desa dalam pembuatan proposal, yang disebabkan kurangnya pembinaan dari Tim Pembina Kecamatan terhadap aparat desa dalam pembuatan/penyusunan proposal tersebut sehingga pemasukan proposal menjadi terlambat, demikian juga pelaksanaan verifikasi proposal.
- Kurangnya musyawarah desa dalam menentukan sasaran/lokasi kegiatan, sehingga banyak lokasi kegiatan yang dialihkan karena tidak tepat sasaran.
g. Alokasi dana perimbangan desa (ADPD) khususnya dana untuk pelayanan publik, sebanyak 70 desa mengalami keterlambatan realisasi karena masing-masing desa belum dapat memenuhi target pendapatan PBB. Penyebab belum tercapainya target pendapatan PBB, diantaranya adalah :
- Kurang akuratnya data obyek PBB (nama obyek pajak tidak sesuai, kenaikan obyek pajak, perbedaan besaran nilai obyek pajak pada hamparan yang sama, terdapat obyek pajak masih atas nama developer). Revisi obyek pajak oleh Desa pernah dilakukan dan sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, namun data obyek obyek masih belum ada perubahan.
- Beberapa desa merasa bahwa target penerimaan PBB cukup tinggi.
- Masa tenggang pembayaran PBB terlalu lama (jatuh tempo rata-rata pada triwulan IV).
h. Sebagian besar pihak desa belum mempunyai RPJM desa.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 121
Solusi :
a. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.
b. Pembuatan skala prioritas dalam pemberian modal usaha kepada masyarakat (dikelompokkan sesuai dengan jenis usaha); pemberian pelatihan dan pembinaan secara intensif terhadap pengelola BUMDES untuk mengembangkan hasil produksi dan memperluas jangkauan pemasaran; serta melakukan kerjasama/kemitraan dengan pelaku usaha lainnya.
c. Pemberian stimulan untuk penunjang pelaksanaan lomba desa baik tingkat kabupaten maupun propinsi dan pemberian hadiah bagi desa terbaik.
d. Diperlukan adanya perjanjian dan mencantumkan sanksi yang tegas bagi masyarakat penerima dana P2KP dan tidak mengembalikannya.
e. Meningkatkan koordinasi dengan pusat/konsultan PNPM untuk meningkatkan efektivitas Program PNPM.
f. Melakukan verifikasi terhadap proposal/dokumen P2D serta menginstruksikan kepada Tim Pembina Tingkat Kecamatan untuk lebih meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap program P2D.
g. Salah satu upaya yang dapat dilakukan agar pendapatan dari PBB dapat memenuhi target, yaitu : melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan PBB untuk melakukan pendataan ulang obyek PBB (update data) dengan melibatkan aparat desa/kecamatan. Selain itu, pengaturan kembali jatuh tempo pembayaran serta teknis pemungutan PBB di kecamatan/desa.
Perlu ditingkatkan kembali pembinaan mengenai pengelolaan APBDes dan pembuatan produk hukum desa.
4.1.22. STATISTIK
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.448.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.444.874.100,00 atau 99,77 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah yang terdiri dari 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.22.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Statistik Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah.
1.448.200.000 1.444.874.100 99,77
1) Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah.
671.985.000 669.259.100 99,59 Tersusunnya Buku SUSEDA 2008, Buku IPM
@ 85 eks @ 85 eks
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 122
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
2008, Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007.
2) Pengolahan, updating dan analisis data PDRB.
776.215.000 775.615.000 99,92 Tersusunnya PDRB 2008, PDRB Kec. 2008, Input Output 2008 dan ICOR 2008.
@ 50 eks @ 50 eks
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah :
a. Tersedianya buku SUSEDA 2008, Buku IPM 2008, Buku Gini Ratio 2008 dan Buku KBDA 2007.
b. Tersedianya buku PDRB 2008, buku PDRB Kecamatan 2008, buku Input Output 2008 dan buku ICOR 2008.
Permasalahan :
a. Sering terlambatnya penyelesaian produk statistik sehingga menghambat proses perencanaan pembangunan.
b. Masih adanya data yang kurang akurat.
Solusi :
a. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk lebih memperhatikan jadual pelaksanaan kegiatan.
b. Meningkatkan peran dan fungsi tim teknis dalam pelaksanaan kegiatan.
4.1.23. KEARSIPAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggararan sebesar Rp 2.840.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.828.825.800,00 atau 99,61 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program (3 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 123
Tabel 4.1.23.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program penyelamatan & pelestarian dokumen/ arsip daerah.
2.840.000.000 2.828.825.800 99,61
1) Pengadaan sarana pengola-han dan penyimp. arsip
2.750.000.000 2.738.825.800 99,59 Terlaksananya pembangunan gedung depo arsip tahap II.
1 paket 1 paket
2) Pemb. sistem keamanan penyimpanan data
30.000.000 30.000.000 100 Terlaksananya pendataan arsip dinamis aktif mjd arsip statis.
5 SKPD 5 SKPD
b. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
60.000.000 60.000.000 100
1) Sosialisasi/ penyuluhan kearsipan di lingk. instansi pemerintah/ swasta
60.000.000 60.000.000 100 - Terlaksananya sosialisasi pembinaan kearsipan
14 SKP, 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.
14 SKP, 15 Kecamatan dan 3 Kelurahan.
- Terlaksananya sosialisasi Calon Fungsi-onal Arsiparis
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Terbangunnya gedung depo arsip sesuai standarisasi.
b. Tersedianya sarana dan prasarana kearsipan untuk penyimpanan arsip tingkat Kabupaten Bandung.
c. Tersedianya data arsip statis sebanyak 383 jenis di 5 SKPD.
d. Terbinanya system kearsipan aktif dan in aktif pada 14 SKPD, 15 kecamatan dan 3 kelurahan.
e. Tercapainya peningkatan SDM bagi calon pejabatan fungsional arsiparis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sebanyak 30 orang.
Permasalahan :
a. Kurangnya SDM yang profesional di bidang kearsipan.
b. Kurangnya perhatian, pemahaman dan kesadaran dari SKPD akan pentingnya kearsipan.
c. Belum terdigitalisasi dan terkoneksinya kearsipan dengan SKPD terkait maupun masyarakat.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 124
Solusi :
a. Mengangkat pejabat fungsional arsiparis sebanyak 30 orang serta pelaksanaan bintek kearsipan bagi petugas pengelola.
b. Penyelenggaraan sosialisasi kearsipan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman akan pentingnya kearsipan pada SKPD.
c. Melaksanakan proses digitalisasi arsip dan pengembangan aplikasi arsip on line.
4.1.24. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI), dengan alokasi anggaran sebesar Rp 655.987.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 649.132.475,00 atau 98,96 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.1.24.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
655.987.000 649.132.475 98,96
1) Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
540.987.000 536.657.475 99,20 a. Terselenggara-nya pameran dinamika kreativitas hari jadi Kabupaten Bandung.
120 peserta
120 peserta
b. Terpasangnya perangkat wireless sbg media jargn backbone.
7 ring backbone, 10 perang-kat wireless
7 ring backbone, 10 perangkat wireless
c. Terlaksananya komunikasi timbal balik antara pemerintah & masyarakat :
- Dialog interaktif
48 kali 48 kali
- Kesenian tradisional
48 kali 48 kali
- Kontak dinas
200 kali 200 kali
- Hiburan 4. Terlaksananya
pembuatan buletin Pemda.
300 eks 300 eks
5. Terinformasi-kannya keg. Pemkab
75 orang Bakohumas
75 orang Bakohumas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 125
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Bandung. 2) Pengkajian dan
pengembangan sistem informasi
115.000.000 112.475.000 97,80 - Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.
1 paket 1 paket
- Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan aktual.
60 % 60 %
- Terlaksananya pelatihan bagi operator di setiap SKPD dan kec.
120 orang 120 orang
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan dari urusan ini diantaranya adalah :
a. Terpasangnya 10 perangkat wireless sebagai media jaringan backbone dan 7 ring backbone.
b. Tersedianya buletin pemda.
c. Terbangunnya sistem aplikasi manajemen data.
d. Tersedianya data potensi SKPD yang akurat dan actual.
e. Tersedianya Bakohumas sebanyak 75 orang.
Permasalahan :
a. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
b. Belum optimalnya jaringan komunikasi dan distribusi data antar SKPD sehingga content web Kabupaten Bandung out of date (belum optimal terbangun).
c. Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Solusi :
a. Pembinaan teknis bidang TIK/ICT bagi aparat Pemerintah Kabupaten Bandung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait (praktisi/institusi pendidikan).
b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dengan SKPD terkait untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas basis data; mengoptimalkan penataan/pemeliharaan/pemuktahiran data; serta pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan jaringan komunikasi data yang telah terbangun.
c. Mengoptimalkan peran dan fungsi media-media penyebaran informasi (buletin, radio dan web) melalui peningkatan kualitas content.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 126
4.2. URUSAN PILIHAN
4.2.1. PERTANIAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan, Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.564.331.000,00 realisasi sebesar Rp 9.042.057.135,00 atau 94,54 % yang digunakan untuk melaksanakan 8 program (21 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.2.1.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/ perkebunan
1.081.943.000
1.039.660.650
96,09
1) Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
122.238.000
122.238.000
100 Inventaris data Potensi Pertanian Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Pertanian Penyusunan Laporan tahun dan Lakip
30 Kec 1 kali 1 kali
30 Kec 1 kali
1 kali
2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
258.170.000
255.154.500
98,83
Terbangunnya pusat penampungan jagung di Kecamatan Nagreg
50 m2 50 m2
Terfasilitasinya sertifikasi P-IRT produk pengolahan hasil pertanian, sebanyak
10 unit 10 unit
Terselenggaranya pameran tingkat Kabupaten dan tingkat propinsi/nasional
2 kali 2 kali
Terjalinnya kontak bisnis antara petani tanaman hias dan pelaku usaha biofarmaka di DKI Jakarta dan Bogor
1 kali 1 kali
Terfasilitasinya sarana pengolahan hasil pertanian berupa :
vegetable 1 unit 1 unit fruit cutter
machine 1 unit 1 unit
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 127
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
universal fritter 1 unit 1 unit freezer machine 1 unit 1 unit 3) Pengembangan
Intensifikasi tanaman, Padi Palawija
604.885.000 567.792.850 93,87 Terlbinanya petugas (penyuluh pertanian)
250 orang 250 orang
Terlaksananya pengadaan benih tanaman padi dan palawija, berupa:
Benih padi untuk Kecamatan Ciparay, Baleendah, Bojongsoang, Kutawaringin, Cilengkrang, Soreang, Ibun, Paseh, Cikancung dan Arjasari
12.000 kg 12.000 kg
Benih jagung hibrida untuk kecamatan Kutawaringin dan Arjasari
Benih kedelai untuk Kecamatan Cilengkrang, Bojongsoang dan Arjasari
2.000 kg 2.000 kg
Benih kacang tanah untuk Kecamatan Cilengkrang, Bojongsoang dan Soreang;
1.000 kg 1.000 kg
Benih ubi jalar Kecamatan Cikancung
20.000 stek
20.000 stek
Bibit ubi kayu untuk Kecamatan Arjasari
20.000 stek
20.000 stek
Terlaksananya pengadaan pupuk, obat-obatan dan pestisida untuk pengolahan sawah di Balai Benih Solokanjeruk seluas 2,5 ha dan di Jelekong seluas 2,5 ha , yaitu sebagai berikut :
Pupuk SP-36 1.000 kg 1.000 kg
- Pupuk Urea 3.000 kg 3.000 kg Pupuk KCl 1.000 kg 1.000 kg Insektisida 20 liter 20 liter Rodentisida 630 kg 630 kg Karbofuran 100 kg 100 kg Terlaksananya
pengadaan barang yang sumber
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 128
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
anggaranya berasal dari Bangda untuk kegiatan SRI dan PTT untuk Kecamatan Soreang, Cileunyi dan Katapang sebagai berikut
Benih padi Inbrida 2.300 kg 2.300 kg Benih padi
Hibrida 75 kg 75 kg
Pupuk majemuk 11.000 kg 11.000 kg Pupuk organik 160.000 kg 160.000 kg Trichogramma 1.200 hias 1.200 hias Caryne Bacterium 180 liter 180 liter Pedal Thessher 1 unit 1 unit Copper/ pencacah 1 unit 1 unit Karbofuran 500 kg 500 kg 4) Pengembangan
Pertanian Pada Lahan Kering
96.650.000
94.475.300
97,75
Terlaksanannya pelatihan teknis agribisnis gandum dan sorgum dengan peserta petani dari Kecamatan Cikancung dan Arjasari
40 orang 40 orang
Terlaksananya pengadaan :
benih gandum 400 kg 400 kg Benih sorgun 500 kg 500 kg Pupuk urea 3.000 kg 3.000 kg Pupuk SP-36 1.000 kg 1.000 kg KCL 27.250 kg 27.250 kg Pupuk Kandang 25 liter 25 liter Insektisida 25 liter 25 liter Karbofuran 150 kg 150 kg Terlaksanannya
pembinaan dan monitoring
22 Hok 22 Hok
Pembinaan dan koordinasi tingkat nasional di Jakarta, Yogyakarta, Malang dan Semarang
b. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
125.000.000
125.000.000
100
1) Penelitian dan Pengembangan Pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
125.000.000
125.000.000
100
Teridentifikasinya kondisi faktual sistem rantai pemasaran, struktur margin, dan model pengembangan sistem pemasaran hasil produksi hortikultura di Kabupaten Bandung;
Tersusunnya strategi pemasaran
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 129
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
komoditas tanaman hortikultura
Terdampinginya kegitan usaha agribisnis
c. Penerapan Teknologi Pertanian/Per kebunan
1.766.238.000
1.692.733.050
95,84
1) Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi pertanian/perkebunan
1.766.238.000
1.692.733.050
95,84
Terfasilitasinya sarana produksi, berupa :
benih padi 600 kg 600 kg benih bawang
merah 3.200 kg 3.200 kg
pupuk organik padat
14.000 kg 14.000 kg
pupuk organik cair
420 liter 420 liter
insektisida organik 280 liter 280 liter demonstrasi plot
pengelolaan tanaman terpadu berbasis pertanian ramah lingkungan untuk tanaman :
- Padi di Kecamatan Cikancung, Cangkuang, Cicalengka Solokanjeruk
120 ha 120 ha
- bawang merah di Kecamatan Cimaung dan Arjasari
0,5 ha 0,5 ha
Terbangunnya sarana infra struktur pengairan berupa :
- Pembangunan bak penam pungan air di Kecamatan Soreang dan Arjasari
2 unit 2 unit
- Pembuatan talang air di Kecamatan Cangkuang dan Pangalengan
2 unit 2 unit
- Pembangunan sarana para lonisasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cicalengka
2 unit 2 unit
Terehabilitasinya jaringan irigasi pedesaan di Kecamatan Pangalengan
2 unit 2 unit
Terfasilitasinya alat mesin pertanian bagi kelompok tani, berupa :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 130
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Pengadaan mesin RMU (Rice Milling Unit)
1 unit 1 unit
- Pengadaan mesin pengering (dryer) di Kecamatan Cileunyi
1 unit 1 unit
- Pengadaan pompa air 2 inchi
7 unit 7 unit
- Pengadaan hand sprayer
471 unit 471 unit
- Emposan tikus 125 unit 125 unit Pengadaan
mesin pemotong rumput sebanyak 14 unit untuk Kecamatan :
Katapang 4 unit 4 unit Pameungpeuk 4 unit 4 unit Pangalengan 6 unit 6 unit - Pengadaan
power thresher untuk 9 Kecamatan :
9 unit 9 unit
- Pengadaan mesin pengolah kopi
1 unit 1 unit
Pengadaan mesin pemipil jagung untuk Kecamatan Nagreg
1 unit 1 unit
Pengadaan alat pengolah pupuk organik untuk Kecamatan Soreang dan Pacet
2 unit 2 unit
Termonitoringnya pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana pendukungan agribisnis
d. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
1.677.382.000
1.560.795.905
93,05
1) Penyediaan sarana
produksi pertanian/perkebunan
301.557.000
291.665.900
96,72
Terlaksananya kegiatan persemaian komoditas perkebunan di Kecamatan Pangalengan (2 Desa) dan kecamatan Pasirjambu (1 Desa) berupa sarana produksi
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 131
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
persemaian yaitu:
Bangunan persemaian
3 unit 3 unit
Pengadaan benih : Cengkeh 10.000 biji 10.000
biji Stek 5.000 5.000 - Pengadaan
pupuk :
Pupuk kandang 4 ton 4 ton NPK 0,5 ton 0,5 ton insektisida 7 liter 7 liter Fungisida 8 liter 8 liter vapam 5 kg 5 kg - Sarana
peralatan persemaian
- Sewa lahan persemaian
3 lokasi 3 lokasi
Terlaksananya kegiatan rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha lebak muncang Kecamatan Ciwidey melalui Pengadaan sarana produksi :
Bibit teh 30.000 phn 30.000 phn
Pupuk an organik 7.500 kg 7.500 kg Pestisida 9 liter 9 liter 2) Pengembangan bibit
unggul pertanian/perkebunan
1.333.000.000
1.226.414.405
92,00
Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan berupa :
- Bangunan persemaian/ pembibitan buah-buahan dan perkebunan
1 unit 1 unit
- Pengadaan biji persemaian pembibitan buah-buahan :
Jengkol 10.000 biji 10.000 biji Alpukat 11.000 biji 11.000 biji Petai 10.000 biji 10.000 biji Mangga 10.000 biji 10.000 biji Nangka 10.000 biji 10.000 biji Jambu 10.000 biji 10.000 biji - Pengadaan
bibit buah-buahan berlabel biru (bersertifikasi) :
Durian 3.000 3.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 132
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
pohon pohon Manggis 1.000
pohon 1.000 pohon
Rambutan 3.000 pohon
3.000 pohon
Mangga 1.000 pohon
1.000 pohon
Salak 2.000 pohon
2.000 pohon
Jambu air 3.245 pohon
3.245 pohon
Petai 4.000 pohon
4.000 pohon
Jeruk besar 2.000 pohon
2.000 pohon
Jeruk purut 2.790 pohon
2.790 pohon
- Penyaluran bibit tanaman hias
Krisan 4.000 rumpun
4.000 rumpun
Mawar 2.000 rumpun
2.000 rumpun
Tanaman hias 1 paket 1 paket Anggrek 2.000 pot 2.000 pot Melati 1.000
pohon 1.000 pohon
- Penyaluran pupuk, pestisida, dan obat-obatan untuk pembibitan buah-buahan:
Pupuk kandang 40.000 kg Pupuk NPK 500 kg Pupuk daun 50 liter Fungisida 20 kg Pestisida 10 kg - Terfasilitasinya
sarana alat mesin pertanian pendukung pembibitan tanaman:
Mesin babat rumput
2 unit 2 unit
Power sprayer 2 unit 2 unit Terlaksananya
pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura:
- bimbingan teknis budidaya tanaman sayuran dan tanaman hias (GAP) dan latihan teknis GAP/SOP strowberi
90 orang 90 orang
Pengembangan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 133
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
agribisnis kentang seluas 6 hektar di Kecamatan Pangalengan melalui pengadaan :
Bibit kentang 9.000 kg 9.000 kg pupuk NPK 3.000 kg 3.000 kg Fungisida 90 kg 90 kg Insektisida 60 kg/lt 60 kg/lt Pengembangan
agribisnis cabe seluas 4 hektar di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan melalui pengadaan :
bibit cabe merah 600 grm 600 grm pupuk NPK 2.000 kg 2.000 kg fungisida 50 kg 50 kg Insektisida 50 kg/ltr 50 kg/ltr Pengembangan
agribisnis jamur tiram sebanyak 3 unit di Kecamatan Cimaung dan Pangalengan :
Pengadaan bibit jamur tiram
24.000 log 24.000 log
Pemberdayaan kelompok dan permintaan kelompok bawang merah seluas 8 ha di kecamatan Pangalengan, Ciwidey dan Pacet :
Pengadaan bibit bawang merah
800 kg 800 kg
pupuk NPK 8.000 kg 8.000 kg fungisida 95 kg 95 kg Insektisida 95 kg/ltr 95 kg/ltr Pengembangan
agribisns tanaman hias di Kecamatan Rancabali, Katapang, Cimaung, Majalaya dan Cangkuang :
Penyaluran bibit tanaman hias
7.000 rumpun dan 200 pot
7.000 rumpun dan 200 pot
Penyaluran bibit tanaman jahe
2.098 kg 2.098 kg
Terfasilitasinya sarana peralatan budidaya tanaman hortikultura
Bambu 2.500 btng 2.500 btng Polybag 60.000 lbr 60.000 lbr Parenet 2.200 m 2.200 m
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 134
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
3) Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
42.825.000
42.715.600
99,74
Tersedianya benih VUB (Varietas Unggul Baru) yang bersertifikat di sentra produksi padi, gandum, kacang tanah dan kedelai
26 Kec.
26 Kec.
e. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
373.424.000 339.897.680 91,02
1) Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
263.315.000
259.898.930
98,70
Terlaksananya Vaksinasi flu burung Unggas
300.000 Dosis
300.000 Dosis
Terlaksanannya Vasksinasi Hewan Penular Rabies (HPR)
4.000 Ekor 4.000 Ekor
Terlaksananya eliminasi anjing liar
2.000 Ekor 2.000 Ekor
Terlaksananya rakor flu burung
2 kali 2 kali
Terlaksananya Kursus kader vaksinator Flu Burung
1 kali
1 kali
Tersedianya Vaksin dan obat ternak berupa:
a. Vaksin brucellosis
390 Dosis 390 Dosis
b. obat-obatan untuk Puskeswan Katapang(Pendamping APBN Deptan )
1 Paket 1 Paket
c. Obat-obatan (musrenbang Cileunyi)
1 Paket 1 Paket
Tersedianya Bahan kimia berupa :
- alkohol 70% 24 Liter 24 Liter
- Desinfektan
20 Liter
20 Liter
Terlaksanannya survailance dengan:
- Pengambilan sampel
250 Spl 250 Spl
- Pengiriman sampel
250 SPpl 250 SPpl
- Pemeriksaan serologis
250 Spl 250 Spl
- Airvendorf 1.000 bh 1.000 bh
- Disp. Syringe 3 ml dan 5 ml
25 Dus 25 Dus
- Sarung tangan NS
40 Dus 40 Dus
- Masker N95 50 bh 50 bh
- Tas vaksin 62 bh 62 bh
Tersedianya sarana kesehatan berupa :
- Handsprayer ( Cilengkrang )
6 unit 6 unit
- Spuit otomatis, coolbox, masker, sarung tangan (Cilengkrang)
1 Pkt
1 Pkt
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 135
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Kulkas (Cikancung, Dayeuhkolot, Rancaekek)
3 unit 3 unit
- Alat medis veteriner (Rancaekek)
1 Pkt 1 Pkt
- Alat medis veteriner (Cileunyi): Alat suntik fiber 20 cc, 10 cc
1 unit 1 unit
- Alat medis penanggulangan AI ( Rancabali )
1 Pkt 1 Pkt
Terlaksananya Surveillance laboratorium Anthraks dengan :
- Pengambilan sampel
25 Spl 25 Spl
- Pengiriman sampel
25 Spl 25 Spl
- Pemeriksaan serologis
25 Spl 25 Spl
- Masker N95 25 bh 25 bh
- Sarung tangan NS
5 Dus 5 Dus
Tersedianya bahan puskeswan berupa :
- Antigen RBT 2.500 Ds 2.500 Ds
- Antigen Pullorum
500 Ds 500 Ds
- Nylon syringe 4 set 4 set
Tersedianya Alat Puskeswan Katapang berupa :
- Spuit Otomatis 10 cc
1 unit 1 unit
- Disposible syringe 3 ml
4 Dus 4 Dus
- Pita Ukur 1 bh 1 bh
- Hand sprayer 1 bh 1 bh
- Tabung Reaksi 1,5 x 10 cm
16 bh 16 bh
- Botol semprot 500 ml
1 bh 1 bh
Pembuatan sumur air
1 Pkt 1 Pkt
Tersedianya sarana penyebaran informasi (Soreang) berupa :
a. Leaflet AI 500 lbr 500 lbr
b. Kartu vaksinator 350 bh 350 bh
c. Kartu Vaksinasi Rabies
1400 bh 1400 bh
Terlaksanananya supervisi dan monitoring penyakit ternak/ hewan ( 31 kecamatan)
86 Hok 86 Hok
Terlaksananya CPCL kegiatan APBN dan Konsultasi Tk. Propinsi
12 Hok 12 Hok
Terlaksananya Konsultasi dan
4 Hok 4 Hok
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 136
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Koordinasi tingkat Departemen
Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan kegiatan berupa :
- Pengadaan Filling Kabinet
1 unit 1 unit
- Pengadaan monitor
1 unit 1 unit
- Pengadaan lemari es
1 unit 1 unit
- Pengadaan GPS
2 unit 2 unit
- Pengadaan meja periksa
1 unit 1 unit
2) Pemusnahan Ternak yang terjangkit Penyakit endemik
42.359.000
14.106.500
33,30
Tersedianya sarana dan bahan pemusnah berupa :
a) Operasional pemusnahan unggas
2.400 Ekor 480 Ekor
b) Kompensasi Pemusnahan Unggas Besar yang tertular penyakit
1.700 Ekor 109 Ekor
c) Kompensasi Pemusnahan Unggas Kecil yang tertular penyakit
700 Ekor 371 Ekor
d) Decontamination Kit
1 Set 1 Set
Terlaksannya Monitoring dan supervisi pemusnahan ternak
13 Hok 13 Hok
3) Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah
67.750.000
65.892.250
97,26
Terpantaunya kesehatan hewan kurban di 31 kecamatan
15.000 Ekor 15.000 Ekor
Penyediaan label sehat
15.000 bh 15.000 bh
Terpantaunya lalulintas ternak antar daerah (Cileunyi dan Banjaran)
2 lokasi 2 lokasi
Terlaksananya Sosialisasi Koordinasi Tim Pemantauan Pasar dan Pengawasan Peredaran Produk Peternakan dan Hasil Olahannya (TP6HO)
1 Kali 1 Kali
Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Rumah Pemotongan Unggas ( 20 Peserta)
1 kali 1 kali
Tersedianya aquabidest steril
1 Liter 1 Liter
Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan daging di 10 kecamatan dengan :
- Pemeriksaan 30 Spl 30 Spl
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 137
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
kesehatan daging
- Pembelian sampel daging
30 Spl 30 Spl
- Pengiriman sampel daging
30 Spl 30 Spl
Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan di 10 kecamatan dengan :
- Pemeriksaan kesehatan produk ternak olahan
30 Spl 30 Spl
- Pembelian sampel daging olahan
15 Spl 15 Spl
- Pengiriman sampel daging olahan
15 Spl 15 Spl
- Pembelian sampel susu olahan
15 Spl 15 Spl
- Pengiriman sampel susu olahan
15 Spl 15 Spl
Terlaksananya Pemeriksaan kesehatan susu di 10 kecamatan dengan :
- Pemeriksaan kesehatan susu
20 Spl 20 Spl
- Pembelian sampel susu
20 Spl 20 Spl
- Pengiriman sampel susu
20 Spl 20 Spl
Tersedianya Leaflet daging HAUS (Soreang)
500 lbr 500 lbr
Terlaksananya Pemantauan pasar dan pengawasan produk peternakan di 10 kecamatan
20 Hok 20 Hok
Terlaksananya Pengawasan Penerapan Higiene Sanitasi Tempat Penampungan Susu pada 25 TPS di 5 Kecamatan
11 Hok 11 Hok
Terlaksananya Pemantauan pemeriksaan hewan kurban
7 Hok 7 Hok
f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
3.181.518.000
2.999.776.650
94,29
1) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perbibitan Ternak
194.075.000
192.864.050
99,38
Tersedianya HMT dan Pemeliharaan ternak di UPTD Pasirjambu
12 bln 12 bln
Obat hewan berupa:
a. Vitamin 4 btl 4 btl
b. Antibiotik 6 btl 6 btl
c. Antiseptik 8 liter 8 liter
d. Obat Cacing 8 btl 8 btl
Tersedianya konsentrat dan pakan tambahan berupa :
a. Pakan konsentrat 54.000 Kg 54.000 Kg
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 138
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
sapi (50 ekr x 1 tahun)
b. Molases 0,5 drum 0,5 drum
2) Perbibitan dan perawatan ternak
603.861.000
536.921.500
88,91
Terlaksananya pertemuan Petugas Inseminator Kabupaten Bandung
1 kali 1 kali
Fasilitasi pemberdayaan kelompok budidaya Kambing PE melalui:
- Pengadaan Kambing PE Jantan (Ciwidey)
2 Ekor 2 Ekor
- Pengadaan Kambing PE Betina (Ciwidey)
8 Ekor 8 Ekor
Demplot pengembangan ternak unggas melalui:
- Pengadaan DOC Ayam ras petelur betina (Soreang)
700 Ekor 700 Ekor
- Pengadaan Ayam buras Jantan (Cimenyan)
20 Ekor 20 Ekor
- Pengadaan Ayam Buras Betina (Cimenyan)
100 Ekor 100 Ekor
Pengembangan Akseptor IB sapi perah betina (Pangalengan)
5 Ekor 5 Ekor
Pengembangan Akseptor IB Domba betina (Banjaran)
5 Ekor 5 Ekor
Fasilitasi kegiatan TMMD melalui pengadaan :
- Domba jantan (Soreang)
1 Ekor 1 Ekor
- Domba betina (Soreang)
4 Ekor 4 Ekor
Pengembangan Akseptor IB Sapi Perah di kecamatan Ciwidey (Luncuran Ban-Gub 2007)
60 ekor 60 ekor
3) Pendistribusian Bibit Ternak kepada Masyarakat
2.889.820.000
2.710.949.100
93,81
Tersedia ternak untuk Masyarakat berupa :
1. Pengadaan sapi potong jantan untuk kecamatan Rancaekek,Paseh, Ibun, Bojongsoang, Ciparay,Kertasari, Cicalengka,Cileunyi dan Cilengkrang
93 Ekor 93 Ekor
2. Pengadaan sapi Perah betina untuk Kecamatan Ciwidey,Pasirjambu,
50 Ekor 50 Ekor
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 139
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Pangalengan, Arjasari dan Kertasari
3. Pengadaan domba untuk 18 Kecamatan :
a) Domba Jantan 160 Ekor 160 Ekor
b) Domba betina 640 Ekor 640 Ekor
4. Pengadaan bibit Kambing Perah untuk Kecamatan Pasirjambu
a) Kambing Perah jantan
1 Ekor 1 Ekor
b) Kambing Perah betina
5 Ekor 5 Ekor
5. Pengadaan Kerbau untuk Kecamatan Paseh,Banjaran dan Cilengkrang
16 Ekor 16 Ekor
6. Pengadaan kelinci Daging untuk Kecamatan Pangalengan, Cangkuang, Solokan Jeruk, Cilengkrang dan Cimaung
a) Kelinci jantan 62 Ekor 62 Ekor
b) Kelinci betina 558 Ekor 558 Ekor
7. Pengadaan kelinci Hias untuk Kecamatan banjaran
20 Ekor 20 Ekor
8. Pengembangan komoditas Itik untuk Kecamatan Paseh, Baleendah, Ciparay dan Majalaya
a) Pengadaan Bibit Itik Jantan
28 Ekor 28 Ekor
b) Pengadaan Bibit Itik betina
672 Ekor 672 Ekor
9. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Nagreg Lanjutan PPK-IPM)
a) Pengadaan Bibit Itik Jantan
10 Ekor 10 Ekor
b) Pengadaan Bibit Itik betina
190 Ekor 190 Ekor
Pengembangan Kawasan Peternakan domba melalui penyediaan ternak untuk Kecamatan Cimaung Berupa :
a) Pengadaan domba Jantan
10 Ekor 10 Ekor
b) Pengadaan domba betina
40 Ekor 40 Ekor
Peningkatan Perbibitan Ternak Domba di Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 140
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Pasirjambu berupa :
a) Pengadaan domba Jantan
8 Ekor 8 Ekor
b) Pengadaan domba betina
32 Ekor 32 Ekor
Pengembangan Budidaya domba di Kecamatan Banjaran berupa :
a) Pengadaan domba Jantan
10 Ekor 10 Ekor
b) Pengadaan domba betina
40 Ekor 40 Ekor
Intensifikasi usaha peternakan domba di Kecamatan Arjasari berupa :
a) Pengadaan domba Jantan
7 Ekor 7 Ekor
b) Pengadaan domba betina
28 Ekor 28 Ekor
Sosialisasi kegiatan bantuan ternak kepada calon penerima
124 org 124 org
Demplot Pengembangan Kelompok Usaha budidaya peternakan melalui penyediaan ternak berupa :
1. Pengadaan sapi potong jantan (Cicalengka,Dayeuhkolot dan Soreang)
33 Ekor 33 Ekor
2. Pengadaan sapi Perah betina (Pangalengan dan Kertasari)
61 Ekor 61 Ekor
3. Pengadaan domba untuk Kecamatan Rancaekek, Soreang, Dayeuhkolot, Arjasari, Cangkuang, Cimenyan,Ibun, Kutawaringin, Nagreg, Banjaran, Cimaung
a) Pengadaan domba Jantan
57 Ekor 57 Ekor
b) Pengadaan domba betina
228 Ekor 228 Ekor
4. Pengembangan komoditas Itik (Kecamatan Dayeuh kolot desa Sukapura)
a) Pengadaan Bibit Itik Jantan
12 Ekor 12 Ekor
b) Pengadaan Bibit Itik betina
288 Ekor 288 Ekor
5. Pengembangan komoditas Ayam Buras (Kec. Cikancung Ds.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 141
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Mandalasari)
a) Pengadaan Ternak Ayam Buras Jantan
26 Ekor 26 Ekor
b) Pengadaan Ternak Ayam buras betina
234 Ekor 234 Ekor
Terlaksananya kegiatan PLA (Penunjang APBN)
1 paket 1 paket
Terlaksananya penunjang pelaksanaan kegiatan Bangub (APBD Propinsi)
6 kelompok 6 kelompok
4) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
130.957.000
130.237.000
99,45
Tersedianya buku profil peternakan tahun 2007
11 exp 11 exp
Tersedianya Buku data Base peternakan tahun 2008
1 set 1 set
Terlaksananya rangkaian Survey Rumah tangga berupa
1. Pencacahan listing
124 blok sampel
124 blok sampel
2. Pencacahan sampel
1240 sampel
1240 sampel
3. Pemeriksaan listing
124 blok sampel
124 blok sampel
4. Pemeriksaan sampel
1240 sampel
1240 sampel
5. Sosialisasi hasil SPN 2008
1 Kali 1 Kali
Tersedianya LAKIP Dinas 2007
6 exp 6 exp
Terlaksananya sinkronisasi program kegiatan Disnakan tahun 2009
1 kali 1 kali
Tersedianya dokumen perencanaan kegiatan Disnakkan berupa :
1. Buku RKT Tahun 2008
2 Exp 2 Exp
2. Petunjuk Teknis Kegiatan Disnakan TA. 2008
6 Exp 6 Exp
3. Buku Renja Dinas Tahun 2009
4 Exp 4 Exp
4. RKA 2009 55 Exp 55 Exp
5. DPA 2008 55 Exp 55 Exp
Terlaksananya koordinasi dan Monev
24 HOK 24 HOK
g. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
172.370.000
170.115.000
98,69
1) Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
85.405.000
85.195.000
99,75
Meningkatnya sikap, pengetahuan dan keterampilan pengolahan susu (Soreang)
50 orang 50 orang
Tersampaikannya informasi dan
2 kali 2 kali
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 142
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
promosi gerakan minum susu (Rancaekek dan Cimenyan)
Tersosialisasikannya penerapan sistem jaminan mutu dan HACCP bagi koperasi dan pengolah susu (Soreang)
40 orang 40 orang
Pengembangan Usaha Pengolahan susu :
- Alat Pengolah
susu 1 paket 1 paket
- Stimulan alat pembuat susu Cup
1 paket 1 paket
Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan Cooling Unit)
1 unit 1 unit
Terlaksananya penunjangan kegiatan APBN (Pengadaan bangunan biogas)
1 unit 1 unit
2) Promosi atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah
38.855.000
37.355.000
96,14
Terlaksananya partisipasi Pameran Pembangunan HUT Kab.Bandung
1 kali 1 kali
Terlaksananya Gerakan Makan Ikan (Pendukung Kegiatan Dinas Perikanan Propinsi)
1 kali 1 kali
Terlaksananya partisipasi dinas dalam Hari Krida Pertanian
1 kali 1 kali
Fasilitasi kegiatan kontes ternak tingkat Propinsi Jawa Barat
1 kali 1 kali
Fasilitasi promosi lainnya
1 paket 1 paket
3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Produksi Hasil Peternakan
48.110.000
47.565.000
98,87
Terlaksananya perencanaan dan pengawasan pembuatan benteng dan pagar pasar hewan Pacet
2 paket 2 paket
Pembuatan benteng dan pagar pasar hewan
1 paket 1 paket
h. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
549.261.000
542.883.200
98,80
1) Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna
336.905.000
332.890.650
98,81
Terlaksananya Pelatihan Biogas di kecamatan Rancabali
20 orang 20 orang
Terlaksananya Pelatihan limbah menjadi kompos di kecamatan Kertasari
60 orang 60 orang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 143
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Terlaksanannya Rapat koordinasi persusuan Tk. Kabupaten Bandung
3 kali 3 kali
Tersedianya fasilitasi kegiatan P2WKSS Kec. Arjasari penunjang berupa :
a. Pengadaan Domba Betina
16 Ekor 16 Ekor
b. Pengadaan Domba Jantan
4 Ekor 4 Ekor
Tersedianya sarana penerapan teknologi peternakan berupa :
a. Pengolah limbah ternak menjadi biogas
38 bh (8 bh APBD Kab. dan 30 bh Ban-Gub)
38 bh (8 bh APBD Kab. dan 30 bh Ban-Gub)
b. Instalasi pengolahan limbah kotoran ternak terpadu
2 Unit 2 Unit
c. Pengolah limbah ternak menjadi kompos
11 Unit (10 bh APBD Kab. dan 1 bh Ban-Gub)
11 Unit (10 bh APBD Kab. dan 1 bh Ban-Gub)
d.Chopper 1 buah 1 buah
Terbinanya KUD Persusuan dan stakeholder melalui:
- Pengujian Mutu pakan (konsentrat sapi perah)
8 Spl 8 Spl
- Pengujian unsur hara kompos
3 Spl 3 Spl
- Pembuatan UMB
2 Paket 2 Paket
- Pengawetan HMT (silase)
2 Paket 2 Paket
- Pengadaan pembuatan mesin UMB
2 Bh 2 Bh
- Pengadaan Leaflet Peternakan 2 Macam
1000 lbr 1000 lbr
2) Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna
212.356.000
209.992.550
98,89
Terlaksananya pelatihan keurmister
1 kali 20 orang
1 kali 20 orang
Terlaksananya rehab ringan RPH Berupa :
- Rehab Kandang, Perbaikan Benteng dan MCK RPH Cicalengka
1 Paket 1 Paket
- Rehab saluran air dan kandang RPH Ciwidey
1 Paket 1 Paket
- Rehab 1 Paket 1 Paket
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 144
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Benteng dan Kandang istirahat RPH Pangalengan
- Pembangunan Bak dan saluran air RPH Banjaran
1 Paket 1 Paket
- Pembuatan pagar RPH Solokan jeruk
1 Paket 1 Paket
Tersedianya sarana peralatan di 5 RPH berupa :
- Post Mortem kit
5 Unit 5 Unit
- Tekel 3 Ton 5 Bh 5 Bh
- Tinta Daging 40 Ltr 40 Ltr
- Disinfektan 25 Ltr 25 Ltr
- Pisau daging 20 Bh 20 Bh
- Hak Penggantung Kar Kas
30 Bh 30 Bh
- Pakaian kerja 10 Stel 10 Stel
Tersedianya dokumen perencanaan rehab RPH
3 Paket 3 Paket
Terlaksanananya monitoring / pengawasan ternak
36 HOK 36 HOK
Tersedianya sarana pelaksanaan kegiatan berupa :
- Pengadaan Komputer/PC
1 Unit 1 Unit
- Pengadaan Printer
1 Unit 1 Unit
- Pengadaan Meja kerja
1 Buah 1 Buah
- Pengajaan kursi kerja
6 Buah 6 Buah
Terlaksananya Pemeriksaan ulang daging yang masuk ke kab. Bandung
20 HOK 20 HOK
Adapun hasil dari pelaksanaan urusan ini adalah sebagai berikut:
a. Bertambahnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil;
b. Terpenuhinya kebutuhan padi inbrida untuk luasan 480 ha untuk diproyeksikan bagi penanggulangan bencana alam banjir dan kekeringan di Kecamatan Ciparay, Baleendah, Bojongsoang, Cikanjung, Paseh, Soreang, Kutawaringin dan Cilengkrang.
c. Meningkatnya pengetahuan petani penerima manfaat mengenai prospek pengembangan agribisnis gandum dan sorgum di Kabupaten Bandung.
d. Meningkatnya luas penanaman gandum seluas 10 hektar di Kecamatan Cikancung dan sorgum di Kecamatan Cikancung dan Arjasari masing-masing 5 hektar
e. Tersedianya pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas hortikultura di Kabupaten Bandung.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 145
f. Terlaksananya pembibitan teh sebanyak 50.000 pohon, pembibitan kopi sebanyak 50.000 pohon dan cengkih 10.000 pohon serta rehabilitasi kebun teh seluas 5 ha untuk menanam lahan kosong seluas 60 ha
g. Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat tani melalui aktivitas pengembangan agribisnis berbasis komoditas kentang, cabe, bawang merah, tanaman hias dan jamur tiram untuk 19 kelompok.
h. Terlaksananya pembibitan tanaman buah-buahan dan perkebunan di Kebun bibit Pulosari Kecamatan Pangalengan
i. Jumlah Produksi Padi sebesar 414.394 ton GKG sedangkan target sebesar 397.656 ton GKG atau terealisasi 101,68 % (lebih 6.850 ton GKG), kenaikan produksi padi ini lebih banyak disebabkan oleh adanya peningkatan dalam produktivitas per satuan luas, jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.2.1.2
Realisasi Produksi Padi di Kabupaten Bandung Tahun 2008
No Uraian Komoditi Target
(Ha)
Realisasi
(Ha)
Perkembangan
Target (%)
1 Padi Sawah
Luas Tanam 69,861 70,582 101.03
Luas panen (ha) 66,325 66,586 100.39
Produksi (ton) 394,530 400,727 101.57
Produktivitas (kwt/ha) 59.48 60,18 101.18
2 Padi Gogo
Luas Tanam 4,002 4,071 101.72
Luas panen (ha) 3,922 3,867 98.60
Produksi (ton) 13,335 13,667 102.49
Produktivitas (kwt/ha) 32.00 35.34 110.44
JUMLAH TOTAL
Luas Tanam 73,883 74,653 101.04
Luas panen (ha) 70,247 70,543 100.42
Produksi (ton) 407,865 414,394 101.60
Produktivitas (kwt/ha) 57.98 58.82 101.45
Sumber : Laporan Tahunan 2008 Dinas Pertanian Kabupaten Bandung
j. Tersedianya Penangkaran benih padi seluas 180,60 ha tersebar di kecamatan Banjaran, Solokanjeruk, Ciparay, Baleendah, Katapang dan Soreang dan benih jagung seluas 1 ha di Kecamatan Cicalengka.
k. Pengurangan kehilangan hasil, khususnya padi dan jagung sebesar 1,07 % dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini diukur berdasarkan kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.
l. Jumlah produksi perkebunan (Teh dari target 36.790 ton terealisasi 36.850 ton atau 100,16 %, Kopi dari target 607 ton terealisasi 628 ton atau 103,46 % dan Cengkeh dari target 69 ton terealisasi sebesar 82 ton atau 118,84 %
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 146
m. Pengembangan agribisnis dilakukan melalui upaya – upaya peningkatan nilai tambah produk, kemitraan usaha, fasilitasi promosi dan pemasaran hasil serta fasilitasi penguatan modal usaha
n. Pencapaian produksi Komoditas Hortikultura :
- Kentang : Pencapaian jumlah produksi sebesar 177.745 ton atau 81,36% dari target jumlah produksi 218.446 ton. Terdapat peningkatan produktivitas kentang dari 259,36 kwt/ha pada tahun 2007 menjadi 269,43 kwt/ha (3,88%), pada tahun 2008.
-Bawang merah : Pencapaian jumlah produksi sebesar 30.797 ton atau 98,98% dari target jumlah produksi 311.155 ton.
- Cabe : Pencapaian jumlah produksi sebesar 14.124 ton atau 71,56 % dari target jumlah produksi 19.737 ton.
- Tomat : Pencapaian jumlah produksi sebesar 1.00.085 ton atau 154,63% dari target jumlah produksi 64.727 ton.
o. Terdapat pertumbuhan populasi ternak dibanding tahun sebelumnya yaitu sapi perah naik 6,84 %, Sapi potong 5,02 % dan domba 4,33 % akan tetapi terjadi penurunan pada populasi ayam buras mencapai 33,21 % dan ayam ras pedaging sebesar 15,28%.
Perkembangan populasi ternak dan produksi hasil ternak dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel 4.2.1.3
Perkembangan populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2008
SASARAN REALISASI REALISASI PENCAPAIAN
2008 2008 2007 TERHADAP POPULASI
(Ekor) (Ekor) (Ekor) SASARAN
(%)
PERTUMBUHAN
(%)
SAPI PERAH 27,763 27,007 25,278 97.28 6.84 SAPI POTONG 14,135 13,806 13,146 97.67 5.02 KERBAU 3,730 3,603 3,806 96.60 -5.33 KAMBING 20,479 19,793 20,644 96.65 -4.12 DOMBA 205,704 205,376 196,851 99.84 4.33 AYAM BURAS 1,479,749 1,294,876 1,938,738 87.51 -33.21 AY.RAS.PED. 4,442,995 3,593,275 4,241,170 80.88 -15.28 AY.RAS.PET 301,785 292,734 280,730 97.00 4.28 ITIK 326,264 314,968 310,948 96.54 1.29
Sumber : Laptah Disnakan 2008
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 147
Tabel 4.2.1.4
Perkembangan produksi daging, Telur dan susu Di Kabupaten Bandung Tahun 2008
SASARAN REALISASI REALISASI PENCAPAIAN
2008 2008 2007 TERHADAP JENIS PRODUK
(Kg) (Kg) (Kg)
SASARAN
(%)
PERTUMBUHAN (%)
DAGING 40.865.851 39.275.392 37.558.487 96.11 4.57
TELUR 5.870.343 5.881.985 5.853.768 100.20 0.48
SUSU 58.772.050 57.171.658 55.034.482 97.28 3.88 Sumber Laptah Disnakan 2008
Permasalahan :
a. Terjadinya kekeringan pada areal pertanian (terutama lahan sawah) Luas seluruhnya areal yang terkena kekeringan mencapai 2.289 hektar terdiri dari kekeringan ringan seluas 519 hektar, sedang 540 hektar, Berat 438 hektar, dan puso (gagal panen) seluas 792 hektar. Kekeringan terjadi di 30 kecamatan yang memberikan dampak terhadap penurunan jumlah hasil produksi sebanyak kurang lebih 9.437 ton (GKG).
b. Terjadinya keterlambatan musim hujan yang mengakibatkan terlambatnya musim tanam MT. 2007/2008 terutama pada komoditas padi dan palawija. Selain itu, musim hujan yang terjadi mengakibatkan bencana alam banjir seluas 2,19 hektar dengan puso 537 hektar di 13 kecamatan, yang memberikan dampak kehilangan produksi sebanyak kurang lebih 3.303 ton.
c. Tingginya serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) utama antara lain tikus, penggerek batang, WBC, BCB, Tungro dan Blas seluas 856 hektar, tetapi tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap jumlah hasil produksi padi. Namun demikian, pengendalian dan pencegahan yang telah dilakukan seluas 474 hektar.
d. Lambatnya Proses adopsi inovasi teknologi baru oleh petani;
e. Terjadi alih fungsi areal sawah menjadi non pertanian
f. Masih adanya peredaran produk peternakan yang tidak masuk dalam Kategori HAUS (Halal Aman Utuh dan Sehat).
g. Tingginya mobilitas ternak yang keluar masuk Kabupaten Bandung sangat memungkinkan penularan penyakit yang dapat mengganggu produktivitas ternak.
h. Masih adanya ancaman penyakit flu burung pada unggas di 13 desa 9 kecamatan yang diikuti dengan pemusnahan 480 ekor unggas di lokasi kasus kematian serta meningkatnya harga Sapronak mempengaruhi kelangsungan usaha peternakan unggas.
i. Ketersediaan bibit ternak unggul masih kurang
j. Ketersediaan Hijauam Makanan Ternak (HMT) masih kurang terutama pada musim kemarau
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 148
k. Sistem budidaya ternak pada umumnya masih bersifat tradisional dengan skala usaha yang belum ekonomis serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi tepat guna
l. Pada budidaya ternak unggulan Kabupaten Bandung seperti budidaya sapi perah dan sapi potong di kawasan potensial masih ditemukan pencemaran lingkungan oleh limbah ternak
Solusi :
a. Memberikan anjuran pengaturan pola tanam, pemilihan jenis tanaman, varietas yang toleran terhadap ketersediaan air terbatas
b. Penyaluran bantuan benih sebanyak 12 ton untuk areal kekeringan seluas 480 hektar yang diprioritaskan pada areal-areal padi yang mengalami puso, serta penyaluran pompa air 2” sebanyak 7, unit 4” sebanyak 9 unit , Traktor 16 unit dan Handsprayer 18 buah
c. Pelaksanaan gerakan percepatan olah tanah dan percepatan tanam pada musim tanam tahun 2008 dan MT. 2007/2008 serta dilakukannya pendampingan, penyuluhan dan peningkatan pembinaan teknis , baik volume maupun frekuensi kegiatan pada setiap pelaksanaan program.
d. Meningkatkan pembinaan, sosialisasi, pengawasan dan pemeriksaan terhadap produk peternakan baik di tingkat hulu-hilir
e. Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis melalui peningkatan pengawasan ternak antar daerah dan pelayanan kesehatan hewan
f. Penerapan 9 langkah pengendalian kasus flu burung dan meningkatkan biosecurity serta peran serta masyarakat dalam tanggap flu burung
g. Optimalisasi kegiatan pelayanan Inseminasi Buatan (IB), progeny test dan embrio transfer melalui pemakaian straw atau pejantan unggul serta peningkatan pembinaan kepada penangkar bibit ternak.
h. Optimalisasi dan pengembangan areal kebun HMT serta pemanfaatan teknologi pengawetan HMT
i. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak melalui pelatihan dan pembinaan yang terpadu serta berkesinambungan, yang ditunjang oleh penerapan teknologi peternakan tepat guna
j. Peningkatan kualitas lingkungan budidaya peternakan melalui pemanfaatan limbah menjadi produk yang bernilai ekonomis dan berwawasan lingkungan seperti penerapan teknologi biogas dan pembuatan kompos
4.2.2. KEHUTANAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.900.000.000,00 realisasi Rp 1.776.061.840,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 149
atau 93,48 % yang digunakan untuk melaksanakan 1 program (2 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.2.2.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Kehutanan
Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
1.900.000.000 1.776.061.840 93,48
1)
Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan lahan
1.500.000.000 1.377.911.110 91,86 Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung melalui :
750 ha 652 ha
- Pelatihan
GRLK 60 org 60 org
- Pembibitan tanaman kehutanan di kec. Pangalengan dan Pacet
1,5 ha 1,2 ha
- Pembuatan sumur resapan di kec. Banjaran dan Cangkuang
50 unit 50 unit
- Penyebaran benih kayu-kayuan/ bibit tanaman MPTS( buah-buahan) untuk kec. Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung berupa :
6 Kec 6 Kec
- Mahoni 24 kg 24 kg - Albazia 12 kg 12 kg - Suren 9 kg 9 kg - Eucalyptus 6 kg 6 kg
- Acacia manjiun
6 kg 6 kg
- Maesopsis 6 kg 6 kg - Kopi 120.000 biji 120.000 biji
- Nangka
10.000 pohon
10.000 pohon
- Sukun
10.000 pohon
10.000 pohon
- Alpukat 10.000 10.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 150
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
pohon pohon
- Durian
10.000 pohon
10.000 pohon
- Sawo
10.000 pohon
10.000 pohon
- Petai
10.000 pohon
10.000 pohon
- Kakao
34.000 pohon
34.000 pohon
Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun melalui Pe ngem bangan budi daya jamur di kec. Banjaran dan Paseh:
- Pelantikan Petani kader GRLK
60 org 60 org
- Benih jamur tiram
1.000 kan tung
1.000 kan tung
- Bangunan budidaya jamur
2 unit 2 unit
- Sarana media budidaya Jamur
2 pkt 2 pkt
- Sarana peralatan budidaya Jamur
2 pkt 2 pkt
- Bantuan polybag kepada 12 kelompok tani penangkar benih
120.000 lbr
120.000 lbr
2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan
400.000.000 398.150.730 99,53 Terlaksananya Penanaman lahan kritis pada hutan rakyat di Kec.Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet,Kertasari dan Ibun
210 ha 210 ha
- Rakoor 1 kali 1 kali
- Pembuatan persemaian / pembibitan kebun bibit desa (KBD)
1 unit 1 unit
- Pembibitan Aren di Kec. Katapang
1 unit 1 unit
- Pembuatan jamur tiram di kec. Banjaran
7.500 log 7.500 log
-Pendistribusian 9 kec 9 kec
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 151
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
bibit tanaman
- Kajian GRLK thd pengendalian banjir
3 kec 3 kec
- Perlombaan penghijauan GRLK tingkat Kabupaten
1 Pkt 1 Pkt
- Penyebaran informasi
1 Pkt 1 Pkt
Adapun hasil yang didapat dari kegiatan ini, yaitu terlaksananya penanaman pohon di lahan kritis seluas 862 Hektar di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg, Cangkuang, Soreang, Kutawaringin, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun; meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan negara dan perkebunan besar, meningkatkan kesejahteraan hidupnya serta terjaganyan hutan rakyat dan hutan negara.
Produksi tanaman kayu-kayuan, khususnya hutan rakyat yang merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat tahun 2008 mencapai 1.626,94 m3 , menurun bila dibandingkan realisasi produksi tahun sebelumnya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;
Tabel 4.2.2.2
Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung
Tahun 2007 - 2008
Realisasi No Komoditas
2007 2008
1 Albazia (M3) 3.307,45 0 2 Jati (M3) 6,90 23,50 3 Pinus (M3) 2.483,20 1.536,22 4 Mahoni(M3) 42,87 0 5 Rasamala (M3) 0 46,17 6 Surian (M3) 0 14,60 7 Maesopsis (M3) 226,96 6,45 Jumlah 6.067,38 6.0911.626,94
Sumber : DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2008
Permasalahan :
a. Masih terdapat praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi tanah dan air serta penelantaran lahan-lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis
b. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukannya
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 152
Solusi :
a. Mengurangi luas lahan kritis melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan
b. Penataan kembali fungsi lahan sesuai dengan RTRW
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi lahan dan air melalui pemberdayaan masyarakat
d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan hutan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan Negara
e. Penertiban pemanfaatan hasil hutan kayu
4.2.3. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas SDAPE dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.295.700.000,00 realisasi Rp 1.107.432.000,00 atau 85,47 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program ( 3 kegiatan).
Tabel 4.2.3.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pembinaan dan Penga wa san Bidang Pertambangan
75.000.000 70.550.000 94,07
Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C
15 lokasi 15 lokasi
pengadaan alat studio untuk penunjang pengawasan dan pengendalian usaha pertam bangan
- Kamera - Receiver GPS - Kompas Geologi dan Geodesi
- sepatu Savety
1) Monitoring dan Pengendalian Penambangan Galian C
75.000.000 70.550.000 94,07
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 153
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
b. Program Pengawasan Pener tiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan
132.500.000 125.64 0.000 94,82
1)
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi
132.500.000 125.64 0.000 94,82 Tersedianya Peta daerah
rawan bencana geologi serta
analisis kestabilan lereng
1 Kec 1 Kec
c. Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan
1.088.200.000 911.242.000 83,74
1) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
1.088.200.000 911.242.000 83,74 Tersambungnya listrik bagi warga
masyarakat Pra KS
637 KK 637 KK
Adapun hasil yang didapat dari Urusan ini, yaitu ;
a. Terlaksananya Pemantauan kegiatan penambangan 15 perusahaan yang berlokasi di 6 kecamatan yang hasilnya 12 perusahaan masih beroperasi tertib administrasi dan tertib teknis dan 3 perusahaan bangkrut,lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel.4.2.3.2
Lokasi Penambangan yang dipantau Tahun 2008
No Nama Perusahaan Lokasi No Nama Perusahaan Lokasi
1 PT. Gunung Puncak
Salam
Kec. Margaasih 9 CV. Gambol Kec.
Baleendah
2 CV. Panghegar Kec. Margaasih 10 PD. HAP Kec.
Pameungpeuk
3 PD. Alam Jaya Kec. Margaasih 11 H. Djamhur
Gandapura
Kec.
Cicalengka
4 PT. Bumi
Kalimantan L.
Kec. Baleendah 12 Moch. Romli
Kasyim
Kec. Nagreg
5 PT. Gunung Kulalet Kec. Baleendah 13 PT. Gunung
Padakasih
Kec.
Cikancung
6 CV. Daltu Boyo
Mandiri
Kec. Baleendah 14 CV. UR Kec. Cikancung
7 H. Uyun Yudibrata Kec. Baleendah 15 PT. Mekar Jaya
Ekamukti
Kec. Cikancung
8 PT. Quarryndo Bukit
B.
Kec. Baleendah
Keterangan :
� : Bangkrut
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 154
b. Adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah memenuhi ketentuan administrasi dan ketentuan teknis sebagaimana ditunjukkan oleh table berikut :
Tabel 4.2.3.3
Perusahaan yang Terdaftar Tahun 2008
Jumlah Perusahaan
No
Periode Pemantauan Tertib
Administrasi
Tertib Teknis
1 Triwulan II 2 (17 %) 1 (8%)
2 Triwulan III 4 (33 %) 1 (8%)
3 Triwulan IV 6 (50 %) 2 (17 %)
Sumber: Dinas SDAPE Kabupaten Bandung 2008
c. Tersedianya peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah untuk disosialisasikan kepada masyarakat pada setiap desa dan diberikan kepada setiap Kepala Desa dan Camat Rancabali yang isinya antara lain :
- Kecamatan Rancabali termasuk zona kerentanan gerakan tanah,yang terbagi menjadi 4 yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, rendah, menengah, dan tinggi
- Dari 4 zona tsb yang mempunyai resiko terkena bencana gerakan tanah adalah zona kerentanan tanah tinggi, yang terletak pada Desa Patenggang (Kp. Bayongbong, Kp. Rancasuni), Sebelah Timur Desa Alam Endah (Kp. Cibodas, Sinapel, sekitar Kp. Leuwidatar, Kp. Cibuni, Kp. Pondok Datar, Kp. Cibitung), Bagian Timur Desa Cipelah (sekitar Kp. Datararca, Cisabuk, Muara, Lemahmulya, Kubangsari, Tanah beureum), Ds. Pasir Muncang (Kp. Babakan Garut, Cimanglid, Ciparunggu)
d. Terpasangnya listrik bagi warga masyarakat Pra KS di 12 desa pada 11 kecamatan dengan jumlah konsumen 637 KK, lebih rincinya dapat dilihat pada tabel.
Tabel 4.2.3.4
Lokasi Penyambungan Listrik Tahun 2008
No Kecamatan Desa Jumlah KK Jumlah JTR 1 Pangalengan 1 Margamukti 50 3 2 Rancabali 2 Alam Endah 75 2 3 Pasirjambu 3 Margamulya 80 8 4 Soreang 4 Pamekaran 55 5 5 Kutawaringin 5 Cilame 42 32 6 Baleendah 6 Rancamanyar 50 4 7 Solokan
Jeruk 7 Cibodas 55
8 Ciparay 8 Pakutandang 50 7 9 Cileunyi 9 Cileunyi Wetan 50 3 10 Paseh 10 Cipaku 40 11 Kertasari 11 Cibeureum 45 2 12 Cikembang 45 4
Jumlah 637 70
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 155
Keterangan : JTR = Jaringan Tegangan Rendah
Permasalahan :
a. Masih rendahnya ketaatan SDM pelaku penambangan sesuai dengan kaidah
b. Lambatnya penataan lahan front tambang karena pada umumnya penambangan andesit dengan modal kecil dan segmen pasar yang tidak terlalu luas dan produksinya kecil
c. Masih terdapat KK miskin (Pra KS) yang belum mendapat sambungan listrik.
Solusi
a. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku penambangan
b. Melakukan koordinasi dengan provinsi untuk mengintervensi wilayah yang belum mendapatkan listrik
4.2.4. PARIWISATA
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 660.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 660.200.000,00 atau 99,95%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program (7 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.2.4.1
Rincian Program/ Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
515.500.000 515.500.000 100
1) Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata
15.000.000 15.000.000 100 Terlaksananya analisa pangsa pasar di Kabupaten Bandung
10 orang 10 orang
2) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
470.500.000 470.500.000 100 Terlaksananya pemilihan mojang jajaka, mengikuti event pameran, Festival Nusa Dua Bali, Gebyar Wisata Nusantara, JTX TMII, Pesona Pariwisata Batam dan Pameran Hari Jadi Kabupaten
Mojang Jajaka 30 orang, 7 kali pameran
Mojang Jajaka 30 orang, 7 kali pameran
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 156
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Bandung 3) Pelatihan
pemandu wisata terpadu
30.000.000 30.000.000 100 Terlaksananya pelatihan bagi pemandu wisata
51 orang 51 orang
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
110.000.000 109.700.000 99,73
1) Pengembangan objek pariwisata unggulan
50.000.000 49.700.000 99,40 Terlaksananya penataan fasilitas kawah Cibuni
1 buah gerbang
1 buah gerbang
2) Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha
30.000.000 30.000.000 100 Terlaksananya koordinasi dengan lembaga/ dunia usaha tentang pengembangan dunia usaha
75 orang 75 orang
3) Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi
30.000.000 30.000.000 100 terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran
36 orang 36 orang
c. Program Pengembangan Kemitraan
35.000.000 35.000.000 100
1) Pengembangan dan penguatan,informasi dan database
35.000.000 35.000.000 100 Tersedianya buku data dan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata
31 Kecamatan di Kabupaten Bandung
31 Kecamatan di Kabupaten Bandung
Jumlah 660.500.000 660.200.000 99,95
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini
diantaranya adalah :
a. Tersedianya data pasar wisata yang ada di Kabupaten Bandung
b. Terlaksananya pemilihan mojang jajaka
c. Event – event pameran :
• Festival Nusa Dua Bali • Gebyar Wisata Nusantara • JTX TMII • Pesona Pariwisata Batam • Pameran Hari Jadi Kabupaten Bandung
d. Tersedianya pemandu wisata lokal berlisensi di objek wisata
e. Tersedianya gerbang wisata kawah Cibuni
f. Tersedianya pola kerjasama pembangunan dan pengelolaan objek wisata
g. Terlaksananya standarisasi pelayanan hotel dan restoran
h. Tersedianya bahan data potensi pemuda olahraga dan pariwisata
Permasalahan :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 157
a. Kurang terintegrasinya program pemerintah Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan daerah
b. Singkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bandung
c. Kemampuan dan kapasitas SDM pariwisata masih relatif rendah
d. Belum memadainya infrastruktur menuju objek pariwisata
e. Masih banyaknya objek pariwisata potensial milik desa yang belum dikembangkan
Solusi :
a. Peningkatan koordinasi lintas SKPD dalam perencanaan pengembangan pariwisata, dengan mengembangkan jenis wisata terpadu.
b. Mengembangkan kerjasama dengan investor dalam pengembangan pariwisata
c. Peningkatan SDM yang profesional dalam bidang pariwisata, melalui pelatihan/diklat
d. Lebih mendorong terhadap keterpaduan/integrasi program-program pembangunan Kabupaten Bandung yang mendukung terhadap pengembangan pariwisata daerah
4.2.5. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.732.384.000,00 dengan realisasi Rp 1.635.680.160,00 atau 94,42 % yang digunakan untuk melaksanakan 3 program (5 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.2.5.1
Rincian Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Pengembangan budidaya perikanan
1.400.789.000
1.306.821.260
93,29
Pengembangan bibit ikan unggul melalui pengadaan:
1.Induk Ikan Unggul :
- Induk ikan mas strain Majalaya
100 Kg 100 Kg
- Induk ikan nila nirwana
1 Pkt 1 Pkt
- Induk ikan nila gesit
1 Pkt 1 Pkt
- Induk ikan lele sangku riang
2 Pkt 2 Pkt
1)
Pengembangan Bibit Ikan Unggul
143.905.000
143.377.000
99,63
2.Obat-obatan ikan :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 158
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Pengadaan obat-obatan Methylene Blue
0,5 Kg 0,5 Kg
- Vitamin C 1 Kg 1 Kg - Antibiotik 2 Kg 2 Kg - PK 3 Kg 3 Kg
3. Bahan Baku Pemeliharaan Ikan
- Pengadaan Pakan ikan (pellet)
8.000 Kg 8.000 Kg
- Pengadaan Pupuk Kandang
700 Karung
700 Karung
- Probiotik 10 Botol 10 Botol - Hormon Tes toteron Alfa 17
2 Ampul 2 Ampul
- Waring 55 m2 55 m2
4. Pemeliharaan ikan dan kolam UPTD Pembenihan Ikan (8 orang)
12 bulan
12 bulan
2) Pendampingan pada kelompok Tani pembudidaya ikan
199.864.000
198.342.010
99,24
1.Fasilitasi pen dampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan hasil Mus renbang melalui pengadaan :
- induk ikan mas Majalaya (Kec. Banjaran)
222 Kg 222 Kg
- induk ikan gurame (Kec. Cimaung)
220 Kg 220 Kg
- induk ikan lele sangkuriang (Kec. Ciparay)
54 Pkt 54 Pkt
- induk ikan hias (Kec. Ciparay)
1 Pkt 1 Pkt
2.Fasilitasi pengembangan bibit ikan unggul
- Pengadaan benih ikan nila nirwana
a. P2WKSS (Kec. Arjasari)
25 Kg 25 Kg
b. TMMD (Kec. Arjasari)
50 Kg 50 Kg
c. Kecamatan Ibun
100 Kg 100 Kg
- Pengadaan benih ikan lele 8-12 untuk (Kec. Banjaran, Soreang dan Katapang)
250 Kg 250 Kg
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 159
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Ikan Mas ukuran 5-8 cm untuk Kec. Paseh
100 Kg 100 Kg
3.Fasilitasi Kegiatan Lomba kelompok tingkat provinsi (Cileunyi)
1 Pkt 1 Pkt
4. Demplot Pengembangan kelompok usaha pembenihan ikan :
- Pengadaan induk ikan mas Majalaya (Kec. Pacet)
1.100 Kg 1.100 Kg
5. Fasilitasi Rehab gedung dan sarana riset pe rikanan di Kec. Ibun
1 unit 1 unit
6.Pembinaan, Monitoring Kegiatan
41 HOK 41 HOK
7.Koordinasi dan konsultasi kegiatan tingkat provinsi
12 HOK 12 HOK
1.Terlaksananya kegiatan Pengembangan perikanan budidaya melalui Musrenbang :
a. Pengadaan ikan lele :
- Ikan lele ukuran 8-12 (Kec. Pangalengan)
600 Kg 600 Kg
3)
Pembinaan dan Pengembangan Peri kanan
1.057.020.000
965.102.250
91,30 - Ikan lele
ukuran 5-8 (Kec. Cimaung, Rancaekek, Baleendah, Cileunyi, Bojongsoang,Ciparay, Margahayu, Dayeuhkolot dan Nagreg)
7.415 Kg 7.415 Kg
b. Pengadaan ikan mas :
- Ikan mas ukuran1- 3 (Kec. Bojongsoang)
2.600 Gelas 2.600 Gelas
- Ikan mas ukuran 3-5 (Kec. Solokanjeruk, Cimaung, Ban jaran, Cangku ang dan Ciparay )
1.050 Liter 1.050 Liter
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 160
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
- Ikan mas ukuran 5-8 (Kec. Pangale ngan, Cica lengka, Bale endah dan Cileunyi)
2.200 Kg 2.200 Kg
c. Pengadaan ikan nila :
- Ikan nila ukuran 8-12 (Kec. Panga lengan, Kerta sari, Nagreg )
965 Kg 965 Kg
- Ikan nila ukuran 5-8 (Kec. Cikancung)
50 Kg 50 Kg
- Ikan nila ukuran 3-5 (Kec. Dayeuh kolot dan Ciparay)
700 Kg 700 Kg
2.Pengembangan demplot budi daya Ikan lele ukuran 5-8 (Kec. Ranca ekek)
200 Kg 200 Kg
3.Pengadaan sarana produksi:
a. Waring (Kec. Cileunyi)
500 m2 500 m2
b. Pompa air (Kec. Margahayu)
1 unit 1 unit
4.Penyediaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi daya (DAK dan Pendamping DAK)
- Fasilitasi Penembokan kolam (Ciparay)
1 Pkt 1 Pkt
- Pembuatan pagar depan (Ciparay)
1 Pkt 1 Pkt
- Pembangunan Rumah Jaga (Ibun)
1 Pkt 1 Pkt
- Penataan Halaman Kantor UPTD Pembenihan Ikan (Ciparay)
1 Pkt 1 Pkt
- Pembangunan Hatchery (Ciparay)
1 Pkt 1 Pkt
- Perencanaan, pembuatan gambar, RAB dan Pengawa san kegiatan
2 Pkt 2 Pkt
5.Pembinaan, 19 HOK 19 HOK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 161
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Monitoring Kegiatan 6.Konsultasi koordinasi mutu benih ikan
2 HOK 2 HOK
7.Konsutasi dan koordinasi Penunjang Kegiatan DAK
3 HOK 3 HOK
b.
Optimalisasi Pe ngelolaan dan Pe masaran Produk si Perikanan
281.030.000
278.293.900
99,03
1.Pelatihan Pengolahan Ikan (Kec. Banjaran)
25 orang 25 orang
2.Sosialisasi Gerakan Makan Ikan
2 kali 2 kali
1) Kajian Opti malisasi Pe - ngelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
281.030.000
278.293.900
99,03
3.Kursus Pengolahan Ikan (P2WKSS) di Kec. Arjasari
20 orang 20 orang
4.Kursus Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang)
20 orang 20 orang
5.Pemeriksaan/ pengujian ikan dan produk olahan ikan (6 Kecamatan)
50 sampel 50 sampel
6.Terlaksananya Inventarisir data pengolahan dan pemasaran perikanan
6 Ok 6 Ok
7.Tersedianya Gambar dan RAB serta pengawasan Pembangunan Kios Pemasaran Ikan & Produk olahan (Penunjang DAK)
1 Pkt 1 Pkt
8.Peningkatan usaha pengola han ikan:
a) Kelompok Usaha Wanita (P2WKSS) Kec. Arjasari
300 Kg 300 Kg
b) Stimulan Barang Pengolahan Ikan (Peralatan Kursus P2WKSS) Kec. Arjasari
2 Set 2 Set
1)
c) Stimulan Barang Pengolahan Ikan ( Kec. Banjaran, Bojongsoang)
2 Pkt 2 Pkt
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 162
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
d) Bahan baku olahan Ikan mas (Bojongsoang)
100 Kg 100 Kg
e) Sarana Pengembangan Pengolahan Ikan Mas (Kec. Bojongsoang)
1 Pkt 1 Pkt
9.Terlaksananya Pembinaan, Identifikasi Kelompok, Konsultasi dan Koordinasi kegiatan
85 HOK 85 HOK
10.Tersedianya kios pemasaran ikan dan produk olahan (Kec. Ciparay)
1 Pkt 1 Pkt
11.Tersedianya kolam kecil penampungan ikan (Kec. Ciparay)
1 Pkt
1 Pkt
c. Pengembangan Kawasan Budi daya Laut, Air Payau dan Air Tawar
50.565.000
50.565.000
100
1) Kajian Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar
50.565.000
50.565.000
100
1.Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengen dalian Penyakit Ikan untuk Petugas Lapang
20 orang
20 orang
2.Terlaksananya Pemeriksaan Kualitas Air (Kec. Ciparay)
12 kali 12 kali
3.Terlaksananya Pemeriksaan penyakit KHV (Kec. Banjaran, Bojongsoang, Ci paray, Majalaya, Rancaekek, Pacet, Ibun)
32 sampel 32 sampel
4.Tersedianya Pengadaan Bahan Kimia /obat-obatan ikan:
a. Vitamin C 3 kg 3 kg b. Antibiotik 2 kg 2 kg c. PK 3 kg 3 kg d. Methylene Blue
0,5 Kg 0,5 Kg
5.Monitoring Perairan Umum
15 HOK 15 HOK
6.Monitoring Penyakit ikan
26 HOK 26 HOK
7.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat propinsi
3 HOK 3 HOK
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 163
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
8.Konsultasi dan koordinasi ke tingkat departe men
4 HOK 4 HOK
9.Tersedianya sarana penye baran informasi keskanling :
a. Pengadaan Leaflet obat Ikan
1.000 Lbr 1.000 Lbr
b. Pengadaan Leaflet Kolam Budidaya Berwa wasan Lingkung an
1.000 Lbr 1.000 Lbr
Hasil yang dicapai Urusan ini adalah :
a. Meningkatnya produksi benih ikan sebagai berikut :
Tabel. 4.2.5.2
Perkembangan Produksi Benih Ikan Per Jenis Tahun 2008
SASARAN REALISASI REALISASI PENCAPAIAN
2008 2008 2007 TERHADAP Pembenihan
(ribek) (ribek) (ribek) SASARAN (%)
PERTUM BUHAN
(%)
Ikan Nila
Ikan Mas
Ikan Lele
Aneka Ikan
365.565,75 319.870,03 228.468,12
10,48
370.276,34 325.974,17 232.036,84
10,65
351.494,96 307.567,40 219.691,00
10,64
101,29 101,91 101,57 32,37
5,34 5,98 5,62 0.09
Jumlah 913,914.38 928,298.00 878,764.00 101.57 5.64
Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008
b. Meningkatnya produksi ikan sebagai berikut :
Tabel.4.2.5.3
Perkembangan Produksi Ikan Konsumsi Per Jenis Usaha Tahun 2008
2008 2007
Jenis Usaha Sasaran (ton)
Realisasi (ton)
Pencapaian terhadap
sasaran (%) Realisasi (ton)
Pertumbuhan (%)
Kolam Air Tenang 5.115,46 5.112,85 99,95 4,958,71 3,11 Sawah 1.825,75 1.830 100,23 1,774,82 3,11 Kolam Air Deras 327,87 330,98 100,95 303,82 8,94 Perairan Umum 61,97 62,85 101,42 61,98 1,40
JUMLAH 7.331,05 7.336,68 100,08 7,099,33 3,34
Sumber : Laptah Disnakan tahun 2008
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 164
Permasalahan :
a. Menurunnya kualitas lingkungan perairan budidaya telah menimbulkan permasalahan yaitu tingginya kematian ikan yang disebabkan oleh : - Munculnya berbagai penyakit ikan yang disebabkan oleh jamur, bakteri dan
virus - Lingkungan perairan berada di bawah baku mutu budidaya ikan sebagai
akibat dari pencemaran limbah pabrik, limbah rumah tangga maupun limbah pakan ikan
b. Masih terbatasnya pengetahuan, keterampilan dan sikap pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan dalam peningkatan produksi.
c. Terbatasnya ketersediaan benih dan induk ikan unggul di masyarakat d. Usaha pengolahan ikan sebagian besar masih bersifat tradisional belum
memperhatikan higienis dan sanitasi
e. Masih rendahnya tingkat capaian konsumsi ikan yaitu sebesar 17,23 kg/kap/tahun atau 65,02% dari norma gizi nasional sebesar 26,5 kg/kap/tahun.
Solusi :
a. Meningkatkan pembinaan, pengetahuan dan keterampilan bagi pembudidaya ikan dan pelaku pengolahan ikan melalui pelatihan dan sosialisasi tata cara budidaya/pengolahan ikan yang baik dan benar serta berwawasan lingkungan
b. Optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan sampel lingkungan perairan budidaya, sampel ikan dan hasil olahan ikan dalam menunjang kesehatan produk hasil perikanan
c. Mendorong pembudidaya ikan dalam hal penerapan teknologi tepat guna, sertifikasi mutu induk dan benih ikan sehingga meningkatkan ketersediaan induk dan benih ikan unggul
d. Optimalisasi pengelolaan ikan di perairan umum dalam rangka mendorong pencapaian konsumsi ikan di masyarakat serta promosi gerakan makan ikan dan hasil olahannya.
4.2.6. PERDAGANGAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.282.309.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.057.066.500,- atau 82,43%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program ( 4 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.2.6.1
Rincian Program/ Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun Anggaran 2008
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 165
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan
189.600.000 189.490.000 99,94
1) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen
100.000.000 99.963.000 99,96 Tersedianya fasilitasi pengaduan konsumen
15 Kasus
2) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
89.600.000 89.527.000 99,92 Terlaksananya peningkatan pengawasan barang dan jasa, sosialisasi undang-undang no 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan pos ukur ulang
Pasar Baleendah, Banjaran, Cicalengka, Cileunyi dan Ciwidey
Pasar Baleendah, Banjaran, Cicalengka, Cileunyi dan Ciwidey
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri
1.092.709.000 867.576.500 79,40
1. Terlaksananya Operasional di 9 UPTD Pasar
9 UPTD Pasar
9 UPTD Pasar
2. Terlaksananya pameran :
a. Inacraft Jakarta 2008.
5 hari
b. Pameran Dinamika Kreatifitas Kab.Bandung
11 hari
c. Festifal makanan etnik khas Jabar
3 hari
d. Pasar murah Ramadhan 1429 H
6 hari
3. Bantuan pengembangan warung Agro
4 unit
4. Terlaksananya monitoring bahan pokok dan barang strategis lainnya
5 pasar
1)
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk
792.709.000
762.901.500
96,24
5. Terlaksananya penyusunan rencana teknis penataan kawasan Pasar Banjaran
1 Paket 1 Paket
Terlaksananya pameran :
1. Pameran Dinamika Kreativitas Kabupaten Bandung
11 hari 11 hari
2. Pameran expo Tingkat Provinsi
8 hari 8 hari
2)
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan (DEKRANASDA)
300.000.000
104.675.000
34,89
3. Pameran The 5 hari 5 hari
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 166
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
23 rd Trade Expo Indonesia Tingkat Nasional
Jumlah 1.282.309.000 1.057.066.500 82,43
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Terselesaikannya 15 kasus sengketa antara produsen dengan konsumen
b. Meningkatnya pengetahuan / informasi mengenai substansi undang-undang no 2 tahun 1981 dan PP Nomor 38 Tahun 2007, tentang metrologi legal, terawasinya standarisasi dan mutu barang yang beredar di pasaran, terawasinya produk elektronik dan SPBU
c. Meningkatnya kebersihan dan ketertiban di lingkungan pasar dan pelaksanaan operasional di 9 kantor UPTD pasar.
d. Meningkatnya pemasaran produk hasil kerajinan dan produk unggulan baik melalui penjualan langsung maupun berdasarkan pesanan
e. Terwujudnya sarana warung agro sebanyak 4 unit dan tersedianya dokumen teknis penataan kawasan pasar Banjaran.
f. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan instansi pemerintah (kerjasama antara Bappeda dengan BPS Kabupaten Bandung), menunjukan adanya tingkat kepuasan yang baik untuk jenis pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 69,568. Unsur pelayanan dengan nilai tinggi diperoleh dari kenyamanan lingkungan, persyaratan pelayanan, kesopanan dan keramahan petugas, dan keamanan pelayanan, namum ada hal yang harus ditingkatkan dalam pelayanan yaitu ; kepastian jadwal pelayanan, kepastian biaya pelayanan dan kecepatan pelayanan.
Permasalahan :
a. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional sebagai sarana perdagangan
b. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor perdagangan
c. Belum optimalnya pemahaman atau kesadaran para pengusaha perdagangan terhadap peraturan daerah yang berlaku
Solusi :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 167
a. Perlu lebih dioptimalkan kegiatan pengembangan/penataan sarana pasar, sehingga akan membawa dampak pasar kabupaten yang representatif, meningkatnya PAD serta dapat bersaing dengan pasar swalayan (pasar modern)
b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran di bidang perdagangan
c. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perdagangan serta akses permodalannya
d. Perlu diadakannya sosialisasi perda-perda yang berkaitan dengan retribusi dan perijinan sehingga akan menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha/pedagang untuk melakukan kewajibannya
4.2.7. INDUSTRI
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 357.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 344.499.250,00 atau 96,50 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program (1 kegiatan). Satu program lain tidak bisa dilaksanakan, karena ada perubahan DPA/efisiensi anggaran. Program tersebut, adalah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri yang terdiri dari 2 kegiatan, yaitu Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Perluasan Penerapan SNI untuk mendorong daya saing manufaktur. dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.2.7.1
Rincian Program/ Kegiatan Urusan Industri Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
357.000.000 344.499.250 96,50
1.Terlaksananya pembinaan dan bantuan peralatan produksi
a. Pengrajin anyaman bambu
40 orang
b. Pengrajin konveksi
20 orang
c. Pengrajin makanan ringan
20 orang
2. Terlaksananya bantuan peralatan produksi
a. Peralatan industri kecil anyaman bambu
20 orang
b. Peralatan industri kecil mebeuler (2)
40 orang
c. Peralatan industri kecil baso ikan
20 orang
1)
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
357.000.000
344.499.250
96,50
d. Peralatan 20 orang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 168
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
industri kecil kerupuk elod singkong e. Peralatan industri kecil sepatu (3)
60 orang
f. Peralatan industri kecil tas
20 orang
g. Peralatan industri kecil accesoris
20 orang
h. Peralatan industri kecil pindang ikan
20 orang
i. Peralatan industri kecil cinderamata
20 orang
j. Peralatan industri kecil popcorn
20 orang
k. Peralatan industri kecil patung kayu
20 orang
l. Peralatan industri kecil rajut switer
20 orang
m. Peralatan industri kecil makanan
20 orang
n. Peralatan industri kecil pandai besi
20 orang
o. Peralatan industri kecil susu cup
20 orang
Jumlah 357.000.000 344.499.250 96,50
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan bagi para pelaku usaha industri kecil.
b. Terbantunya keterbatasan peralatan produksi melalui penyaluran peralatan pada sentra-sentra industri kecil menengah.
Permasalahan :
a. Masih kurangnya tenaga penyuluh di sektor industri
b. Masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan managemen mutu dalam kegiatan usahanya
c. Masih rendahnya kemampuan managerial dan permodalan industri kecil menengah
Solusi :
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 169
a. Pengembangan pemasaran/peningkatan jaringan usaha melalui kegiatan promosi/pemasaran/kemitraan usaha (kerjasama antara pengusaha atau pengusaha industri besar dan kecil yang diarahkan pada peningkatan usaha yang saling menguntungkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memperkokoh kedudukannya dalam dunia usaha), temu usaha/bisnis (mempertemukan secara langsung antara pengusaha industri kecil dengan exportir, swalayan dan supermarket)
b. Fasilitasi dengan unsur perbankan
c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan dan pembinaan yang meliputi manajemen pemasaran dan teknologinya di bidang perindustrian
d. Sosialisasi peraturan daerah di bidang perindustrian serta akses permodalannya
4.2.8. KETRANSMIGRASIAN
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan alokasi anggaran sebesar Rp 292.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 270.230.000,00 atau 92,39 %. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program ( 1 kegiatan), dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 4.2.8.1
Rincian Program/Kegiatan Urusan Ketransmigrasian Tahun Anggaran 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No.
Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Transmigrasi Lokal
292.500.000 270.230.000 92,39
1. Terwujudnya kesiapan calon transmigran
456 KK 404 KK
2. Terwujudnya keterampilan calon transmigran
60 Orang 60 Orang
3. Terlaksananya penjajagan
4 prop 4 prop
1)
Pelatihan Transmigrasi Regional
292.500.000
270.230.000
92,39
4.Tertempatkannya calon transmigran
38 KK 20 KK
Jumlah 292.500.000 270.230.000 92,39
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah :
a. Penjajagan daerah penerima di 4 (empat) provinsi yaitu Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dalam rangka menjalin hubungan kerja sama antara daerah di bidang ketransmigrasian.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 IV - 170
b. Pelaksanaan Pembekalan Keterampilan bagi calon transmigrasi sebanyak 60 orang selama 4 hari.
c. Pelaksanaan pendaftaran dan pembinaan ketransmigrasian ke desa-desa di wilayah kabupaten Bandung dan sosialisasi program transmigrasi di luar Jawa.
Permasalahan :
a. Terbatasnya alokasi target penempatan transmigrasi di wilayah luar Jawa
b. Terbatasnya waktu pelatihan sehingga materi yang disampaikan kurang optimal
c. Tidak adanya keseimbangan antara target alokasi penempatan dengan animo pendaftaran transmigran yang semakin meningkat.
Solusi :
a. Dilakukannya koordinasi melalui surat-menyurat secara intensif ke daerah-daerah penempatan.
b. Diupayakan jadwal waktu pelatihan diperpanjang
c. Diberikan motivasi melaui pembinaan kepada calon transmigran agar dapat memahami situasi dan kondisi Program Transmigrasi saat ini.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 1
BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
5.1. Tugas Pembantuan yang Diterima
5.1.1. Dasar Hukum
Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah.
c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Instansi pemberi tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, terdiri dari :
a. Departemen Kesehatan RI.
b. Departemen Pertanian RI.
c. Departemen Dalam Negeri (Depdagri) RI.
d. Departemen PU RI.
e. Departemen Perindustrian RI
f. Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 2
5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerima
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bandung yang menerima tugas pembantuan dari instansi pemberi tugas pembantuan, adalah :
a. Dinas Pertanian.
b. Dinas SDAPE
c. Dinas Kependudukan & Casip
d. Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi
e. Dinas Koperasi UKM Perindustrian & Perdagangan
f. Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD).
g. Rumah Sakit Daerah (RSD) Soreang.
5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya
a. Sumber Dana APBN/BLN
1. Urusan Kesehatan
Urusan ini diterima oleh RSD. Soreang dengan sumber dana APBN sebesar Rp 500.000.000,00 terealisasi Rp 476.262.000,00 atau 95,25%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.1.1
Kegiatan Urusan Kesehatan
Sumber Dana APBN 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output
No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Upaya
Kesehatan Perorangan
500.000.000 476.262.200 95,25
1) Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan
500.000.000 476.262.200 95,25 terlaksananya pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD. Soreang
1 unit 1 unit
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah : terlaksananya peningkatan saran dan prasarana di rumah sakit rujukan, berupa pengadaan alat medis untuk instalasi Bedah Sentral di RSD sebanyak 1 unit.
2. Urusan Pekerjaan Umum
Urusan ini diterima oleh Dinas Sumber Daya Air Pertambangan & Energi (SDAPE), dengan anggaran Rp 798.709.000,00 terealisasi Rp 689.011.000,00 atau 86,27%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 3
Tabel 5.1.2
Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Sumber Dana BLN Tahun 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pengembangan
dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
798.709.000
689.011.000
86,27
1) Peningkatan Pengelolan Irigasi Partisipatif (WISMP)
798.709.000
689.011.000
86,27
Terbinanya lembaga pengelolaan jaringan irigasi dan peningkatan jaringan irigasi
3 DI 3 DI
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan pengelola jaringan irigasi secara partisipatif oleh P3A dan peningkatan jaringan irigasi sebanyak 3 Daerah Irigasi (DI), meliputi : DI. Situ kuwulung, DI. Cisabuk dan DI. Leuwikuray I & II.
3. Urusan Tenaga Kerja
Urusan ini diterima oleh Dinas Tenaga Kerja, dengan anggaran Rp 419.320.000,00 terealisasi Rp 343.461.000,00 atau 81,91%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.1.3
Kegiatan Urusan Tenaga Kerja
Sumber Dana APBN Tahun 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja
419.320.000 343.461.000 81,91
1) Penyempurnaan dan Pengkonsolidasian Program Perluasan Kesempatan Kerja (PPKK)
230.220.000
163.687.000
71,10
Terlaksananya konsolidasi program perluasan kerja sesuai dengan perencanaan
500 orang AKD & AKL, 15 orang kelompok usaha, 1.980 HOK padat karya
500 orang AKD & AKL, 15 orang kelompok usaha, 1.980 HOK padat karya
a) Penyuluhan dan penyebaran informasi melalui pelayanan antar kerja melalui peningkatan efektifitas IPK dan BKO
Tersusunnya dan terolahnya data AK I s/d V, IPK dan BKK
12 bulan
12 bulan
Tercetaknya kartu AK I s/d AK V
500 lmbr 500 lmbr
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 4
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Terlaksananya seleksi tenaga kerja AKAD dan AKL
500 org 500 org
Terlaksananya penempatan tenaga kerja di 4 perusahaan
100 org 100 org
b) Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri
Terlaksananya pengembangan pasar kerja dalam negeri
12 bulan 12 bulan
c) Padat Karya Produktif/Infrastruktur
Terselenggaranya pembekalan kelompok usaha
15 orang 15 orang
Terlaksananya kegiatan padat karya produktif/infrastruktur untuk pengangguran, setengah pengangguran dan tenaga kerja PHK
1.980 HOK 1.980 HOK
2) Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakkan Hukum Ketenagakerjaan
189.100.000
179.774.000
95,07
- Tersedianya pemetaan wilayah rawan ketenagakerjaan - Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan & penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
a) Pendidikan & pelatihan teknis (pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah)
terlaksananya peningkatan dan perlindungan K3 bagi pekerja dan peningkatan produktifitas di perusahan kecil
683 orang 713 orang
b) Pengembangan kelembagaan (implementasi Kepres No. 59/2002)
Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan anak yang bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk di sektor yang potensial terhadap masalah pekerja anak
1.322 orang 1.322 orang
c) Pemetaan status kerawanan
Terlaksananya penerapan pengawasan norma ketenagakerjaan di tempat kerja secara efektif dan efesien
327 perusahaan
327 perusahaan
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 5
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya :
a. Tersedianya data AK I s/d V, IPK dan BKK serta tersedianya kartu AK I s/d V sebanyak 500 lembar.
b. Terlaksananya Padat Karya Produktif/Infrastruktur bagi 1.980 orang penganggur, setengah penganggur, dan tenaga kerja PHK.
c. Terlaksananya pembinaan teknis K3 di perusahaan kecil dan menengah sebanyak 713 orang
d. Terbentuknya lembaga koordinasi yang menangani pencegahan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat Kabupaten
e. Terlaksananya penerapan dan pengawasan norma ketenagakerjaan pada 327 perusahaan
4. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dengan anggaran Rp 18.117.620.000,00 terealisasi Rp 18.117.620.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 2 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.1.4
Kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Sumber Dana APBN Tahun 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program
Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
18.117.620.000 2.908.784.000 16,06
1) Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (ILGR)
18.117.620.000 2.908.784.000 16,06 Terselenggaranya pembangunan /peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pedesaan dalam program P2TPD
a) Sub. Proyek Jalan Terlaksananya perbaikan jalan
3 ruas jalan di 3 kecamatan
2 ruas jalan di 2 kecamatan
b) Sub Proyek Air Bersih
Terbangunnya instalasi sumber air/jaringan distribusi
3 unit di 3 desa Kec. Pangalengan
3 unit di 3 desa Kec. Pangalengan
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 6
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini, akan diluncurkan tahun 2009, adalah sebagai berikut : terlaksananya pembangunan baru instalasi sumber air dan jaringan distribusi air bersih yaitu di :
• Ds. Cipelah & Sukaresmi Kec. Rancabali • Ds. Pulosari, Margamekar & Warnasari Ke. Pangalengan
5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Urusan ini diterima oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan anggaran Rp 3.962.260.000,00 terealisasi Rp 3.962.260.000,00 atau 100%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.1.5
Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum
Sumber Dana APBN Tahun 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program
Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
3.962.260.000 3.962.260.000 100,00
1) Kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan kecamatan
3.962.260.000 3.962.260.000 100,00
a) Sub Kegiatan program pengembangan Kecamatan PNPM-PPK
3.962.260.000 3.962.260.000 100,00 Terlaksananya peningkatan kesejahteraan dan kesemapatan kerja masyarakat miskin di pedesaan melalui kemandirian dalam pengelolaan pembangunan
4 Kecamatan
4 Kecamatan
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah terlaksananya terlaksananya kegiatan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Ibun, Pacet, Arjasari dan Kertasari, dengan hasil:
- Terbangunnya jalan desa sepanjang 7.022 M2
- Terbangunnya Posyandu di 7 unit
- Terbangunnya MCK sebanyak 35 unit
- Tersedianya pengadaan air bersih sebanyak 5 unit
- Terbangunnya drainase sepanjang 725 m
- Terbangunnya Polindes sebanyak 1 unit
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 7
- Terbangunnya TPT sepanjang 550 m
- Terbangunnya gedung sekolah sebanyak 7 unit
- Terbangunnya jembatan beton sebanyak 2 unit
6. Urusan Pertanian
Urusan ini diterima oleh Dinas Pertanian, dengan anggaran Rp 9.869.698.000,00 terealisasi Rp 9.195.688.000,00 atau 93,17%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 program 28 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.1.6
Kegiatan Urusan Pertanian
Sumber Dana APBN Tahun 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output
No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program
Pengembangan Agribisnis
4.044.925.000 3.571.917.000 88,31
1) Revitalisasi Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)
9.000.000 9.000.000 100,00 Tersedianya data UPJA & KUPJA
1 paket 1 paket
Pembinaan dan pengembangan kelembagaan Alinstan
2) Penguatan Kelembagaan Pembenihan dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis
265.000.000 191.500.000 72,26 Terlaksananya peningkatan produksi mutu benih holtikultura
3) Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran hasil pertanian
408.500.000 369.500.000 90,45 Terlaksananya pembangunan rumah kemasan, terfasilitasinya sarana prasarana rumah kemasan berupa cool stotage, meja kerja dan packing house
2 pkt 2 pkt
4) Revitalisasi unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Kelompok UPJA (KUPJA)
275.000.000 255.666.000 92,97 Terlaksananya penanganan pasca panen dan mutu hasil produksi pertanian
1 paket 1 paket
5) Pengembangan Agroindustri Perdesaan
225.000.000 219.809.000 97,69 Terlaksananya pembuatan bangunan UPH Kopi dan pengadaan UPH mesin pengolah kopi
1 paket 1 paket
6) Penyediaan dan Perbaikan
907.500.000 907.500.000 100,00
Pengelolaan lahan dan air
535 Ha 535 Ha
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 8
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output
No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (PNPM-P)
(konservasi lahan DAS Hulu dan PU KLT [Pengembangan usaha tani konservasi lahan terpadu]) serta perbaikan terasiring dan SPA
7) 1.050.000.000 750.000.000 71,43 - Terlaksananya bantuan GAPOKTAN
500 Ha 500 Ha
Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam mendukung Pengembangan Agribisnis
- Konservasi DAS Hulu Kawasan Holtikultura (Pembuatan Jalan Usaha Tani/JUT, Pembuatan dan Perbaikan Jaringan Irigasi di daerah holtikultura)
8) Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman Ternak, Kompos dan Biogas (TP)
215.475.000 215.175.000 99,86 Fasilitasi pembuatan pupuk organik APPO (Alat Pengolah Pupuk Organik, RP3O (Rumah Pengembangan Pembuatan Pupuk Organik) dan SRI (System of Rice Intensification) serta pembinaan & Pengembangan
1 paket 1 paket
9) Pengembangan Fasilitasi Pelayanan Agroindustri Terpadu (TP)
87.600.000 72.346.000 82,59 Terfasilitasinya sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian
10) Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat (TP)
193.100.000 193.100.000 100,00 Peremajaan tanam,an perkebunan rakyat (teh)
58 Ha
11) Penyediaaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembanga agribisnis.
311.000.000 310.213.000 99,75
a) Pengelolaan lahan 45.000.000 45.000.000 100,00 Terlaksananya konservasi lahan pada kawasan peternakan di Ds. Tarumajaya Kec. Kertasari.
10 Ha 10 Ha
b) Pengelolaan air 50.000.000 49.213.000 98,43 Terlaksananya pengembangan irigasi permukaan di
1 unit 1 unit
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 9
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output
No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Ds. Alam Endah Kec. Rancabali
c) Perluasan Areal 216.000.000 216.000.000 100,00 Terlaksananya perluasan areal hijauan makanan ternak (HMT) di Ds. Pulosari Kec. Pangalengan & Ds. Alam Endah Kec. Rancabali
30 Ha 30 Ha
12) Pengembangan Agroindustri pedesaan
97.750.000 78.108.000 79,91
a) Pembangunan sarana pengelolaan limbah ternak (biogas)
97.750.000 78.108.000 79,91 Tersedianya sarana pengolahan limbah ternak menjadi energi alternatif di Ds. Srirahayu Kec. Cikancung.
1 paket 1 paket
b. Program
Peningkatan Ketahanan
Pangan
4.621.428.000 4.549.676.000 98,45
1) Bantuan Benih/ Bibit kepada Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan
2.112.500.000 2.056.750.000 97,36 Pengembangan pembenihan (padi, jagung, dan holtikultura
1 paket 1 paket
- Rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani dan irigasi tani
- Pengembangan alat meisn pertanian
- Pengendalian OPT
- Berkembangnya agroindustri berbasis tepung lokal (komoditas gandum)
2) Mekanisme Kegiatan Produksi Petanian Primer
73.670.000 73.084.000 99,20 - Terlaksananya koordinasi dalam instansi dan stakeholder terkait alsintan
1 keg. 1 keg.
- Terselenggaranya mekanisme produksi pertanian primer pra panen
3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan
58.750.000 58.574.000 99,70 terlaksananya koordinasi pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia)
1 keg. 1 keg.
4) Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk
21.758.000 21.758.000 100,00 - Terlaksananya subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK (Rencana
1 paket 1 paket
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 10
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output
No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Definitif Kegiatan Kelompok)
- Terlaksananya pengawasan pupuk dan pestisida serta pembinaan dan pengembangan pupuk
5) Penyusunan Kebijakan Program, Monev dan Database
16.500.000 14.150.000 85,76 tersedianya data base statistik pertanian
1 paket 1 paket
6) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Penyakit Hewan, Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan
225.000.000 225.000.000 100,00 Menurunnya tingkat serangan OPT, penyakit hewan melalui karantina dan peningkatan keamanan pangan
1 paket 1 paket
7) Bantuan Benih/Bibit kepada Petani dalam mendukung Ketahanan Pangan
125.250.000 125.250.000 100,00 meningkatnya produksi & produktivitas tanaman pangan
8) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan
175.000.000 175.000.000 100,00 Meningkatnya produksi dan mutu produksi pada daerah sentra komoditas holtikultura (krisan dan paprika)
2 keg 2 keg
9) Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Pangan (PNPM-P)
1.447.500.000 1.447.500.000 100,00 - Optimalisasi kawasan rawan pangan - Konversi lahan kawan tanaman pangan - Rehabilitasi jaringan tingkat usaha Tani - Rehabilitasi jaringan irigasi desa
30 Ha 25 Ha 300 Ha 800 Ha
30 Ha 25 Ha 300 Ha 800 Ha
10) Pengendalian Organisme penggangu tanaman (OPT) penyakit hewan,karantina dan peningkatan keamanan pangan.
196.000.000 189.640.000 96,76
a) Penyedian sarana percontohan untuk menunjang penerapan sistem rantai dingin
196.000.000 189.640.000 96,76 Tersedianya sarna peningkatan kualitas susu dalam penyediaan produk peternakan yang HAUS/sarana cooling unit di
1 unit 1 unit
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 11
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output
No Kegiatan Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
Ds. Cibodas Kec. Pasirjambu
11) Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan
119.500.000 112.970.000 94,54
a) Percontohan pemeliharan unggas di pemukiman
119.500.000 112.970.000 94,54 Tersedianya sarana pemeliharan unggas yang sesuai aturan di pemukiman/ sarana penampungan unggas di Ds. Ciapus Kec. Banjaran
1 Klp 1 Klp
12) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian serta pengembangan kawasan
50.000.000 50.000.000 100,00
a) Pembentukan ULIB baru dalam mendukung pelayanan IB di masyarakat
50.000.000 50.000.000 100,00 Tersedianya sarana penunjang pelaksanaan ULIB di Ds. Gandasari Kec. Katapang
1 Paket 1 Paket
c. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
1.203.345.000 1.074.095.000 89,26
1) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3
915.175.000 785.925.000 85,88 Pembinaan dan pegembangan serellia melalui pemberdayaan kelompok tani (SLPTT padi dan jagung)
1 keg. 1 keg.
2) Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani melalui PMUK dan LM3
212.500.000 212.500.000 100,00 Pembinaan dan pegembangan tanaman holtikultura (anggrek)
1 keg. 1 keg.
3) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP)
50.000.000 50.000.000 100,00 Pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu)
1 keg. 1 keg.
4) Pengembangan Magang Sekolah Lapang (TP)
25.670.000 25.670.000 100,00 Fasilitasi magang dan sekolah lapang holtikultura
1 keg. 1 keg.
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah
a) Terlaksananya pengembangan Agribisnis, meliputi : tersedianya pupuk organik APPO, RP3O dan SRI; sarana dan prasarana peralatan dan mesin pengolah hasil pertanian untuk meningkatkan produksi mutu benih holtikultura; pembuatan UPH Kopi dan mesin pengolah Kopi; perbaikan infrastruktur pertanian berupa
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 12
konservasi DAS Hulu dan PU KLT seluas 535 Ha; bantuan Gapoktan dan konservasi hulu kawasan holtikultura; serta peremajaan tanaman perkebunan rakya (teh) seluas 58 Ha.
b) Terlaksananya peningkatan ketahanan pangan melalui : pengembangan pembenihan (padi, jagung dan holtikultura); mekanisme produksi pertanian primer pra panen; pembinaan dan pengembangan komoditas gandum (serelia); serta subsidi pupuk melalui sosialisasi RDKK.
c) Terlaksananya peningkatan kesejahteraan petani melalui : pemberdayaan kelompok tani (SLPTT Padi dan Jagung); pembinaan dan pengembangan tanaman holtikultura; pendidikan dan pelatihan teknis (komoditas ubi kayu); serta magang dan sekolah lapang holtikultura.
d) Terlaksananya pengembangan agribisnis melalui : pengembangan penyediaan sarana pengolah limbah ternak menjadi energi alternatif.
7. Urusan Industri
Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM, Perindustrian & Perdagangan, dengan anggaran Rp 735.144.000,00 terealisasi Rp 640.802.500,00 atau 87,17%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 1 program 1 kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.1.7
Kegiatan Urusan Industri
Sumber Dana APBN Tahun 2008
Alokasi Biaya (Rp) Keluaran / Output No Kegiatan
Anggaran Realisasi % Uraian Target Realisasi
a. Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
735.144.000 640.802.500 87,17
1) Pembantuan Pembinaan IKM
735.144.000 640.802.500 87,17 Peningkatan Perekonomian Daerah berupa pembinaan dan peningkatan produksi terhadap 3 kelompok pengrajin IKM pakaian jadi bordir, sepatu dan shuttlecock
90 orang di 3 kecamatan (Kec. Kutawari -ngin, Dayeuh -kolot & Katapang
90 orang di 3 kecamatan (Kec. Kutawa -ringin, Dayeuh - kolot & Katapang
Hasil dan/atau capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini diantaranya adalah terlaksananya pembinaan kepada Industri Kecil Menengah (IKM), berupa peningkatan kemampuan tenaga operator mesin peralatan bagi 90 orang di 3 kecamatan.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 13
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan :
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menangani kegiatan tersebut di atas adalah :
1. Pelaksanaan kegiatan konservasi lahan kawasan peternakan terlambat direalisasikan, hal tersebut karena penanaman tergantung pada musim hujan sedangkan pada tahun 2008 musim penghujan baru tiba pada akhir Bulan Oktober.
2. Terjadinya perubahan musim yang tidak menentu menyebabkan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pertumbuhan tanaman.
3. Kurangnya tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pelaksanaan program kegiatan.
4. Belum adanya kelembagaan yang mengkoordinasikan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM.
5. Pelaksanaan P2TPD perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku - Loa - Patrol belum dapat dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009.
6. Terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal, baik lokal, nasional maupun luar negeri, serta masih rendahnya daya saing, kompetensi serta keterampilan pencari kerja.
7. Masih rendahnya perlindungan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja Paket A (Badan penyelenggara Jamsostek) sebanyak 608 perusahaan 95.354 pekerja, meskipun terdapat kenaikan pada tahun sebelumnya.
Solusi :
1. Penjadwalan penanaman untuk konservasi lahan kawasan peternakan dialihkan pada awal bulan Nopember menunggu datangnya musim penghujan.
2. Pelaksanaan kegaitan penanaman diupayakan dilakukan pada musim yang sesuai.
3. Menyediakan tenaga pendamping di masyarakat yang memfasilitasi pada saat kegiatan dan memantau setelah pelaksanaan kegiatan.
4. Memfasilitasi dibentuknya kelembagaan untuk mengatasi permasalahan pengadaan bahan baku dan pemasaran hasil usaha IKM.
5. Untuk perbaikan jalan Sasak lemah – Palintang dan perbaikan jalan Cipaku - Loa - Patrol dilaksanakan pada tahun 2008 tetapi diluncurkan tahun 2009, sedangkan jalan Cilame – Karyamukti – Nagreg diusulkan kembali pada kegiatan tahun 2009, disebabkan :
a. Dipa dari pusat baru keterima di Kabupaten pada bulan 10 okteber 2008 dikhawatirkan tidak selesai pada tahun 2008.
b. Proses tender belum mendapatkan /No.objection letter (Nol)/ surat persetujuan Bank Dunia untuk pengadaan barang jasa.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 V - 14
c. Ada perubahan RAB akibat BBM naik. d. Sesuai dengan surat dari Bank Dunia tidak boleh menandatangani kontrak,
karena sisa waktu 3 bulan dari 6 bulan yang direncanakan.
6. Meningkatkan pelaksanaan penempatan kerja yang lebih dipusatkan pada pencarian lowongan kerja, serta memperbanyak pembentukan usaha mandiri.
7. Meningkatkan penyuluhan perundang-undangan ketenagakerjaan, serta penyuluhan dan pembinaan terhadap pengusaha tentang perlindungan tenaga kerja.
5.2. Tugas Pembantuan yang Diberikan
Pada tahun anggaran 2008, tidak terdapat kegiatan tugas pembantuan yang diberikan.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 1
BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
6.1. Kerjasama Antar Daerah
Pada tahun anggaran 2008, Kabupaten Bandung melaksanakan kerjasama antar daerah melalui kegiatan : Kegiatan Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Sarana da Prasarana P2TPD.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antar Pemerintah Pusat dengan pemerintah Kabupaten Bandung. sesuai dengan Surat Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional nomor : 0542/D1.3.1./02/2004, perihal Kerja Lapangan Studi Dinamika Pembaruan Kabupaten Program P2TPD, Surat No. 131/548/Otda perihal Penandatanganan Surat Kesepakatan Partisipasi pada tahap Pra-Investasi P2TPD serta Surat Bupati Bandung No. 130/662/bapeda Perihal Kesepakatan Partisipasi Kabupaten Bandung Dalam Program P2TPD, pelaksanaan kegiatan program selama 3 (tiga) tahun dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan air bersih di desa Pulosari Kec. Pangalengan dan air bersih di desa Cipelah Kec. Rancabali. Sedangkan untuk perbaikan jalan yaitu Sasak lemah – Palintang dan jalan Cipaku - Loa – Patrol.
6.2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga
Kerjasama dengan pihak ketiga yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Bandung pada tahun 2008, diantaranya adalah :
1. Kegiatan Pemasangan reklame di Badan Kendaraan Angkutan Umum
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. Mitra Adikarsa sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor :
08////011
2008/06/550
BDGABMouFFVIII
Dishub
−−− tanggal 25 Agustus 2008
2. Kerjasama dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan BPKP Provinsi Jawa Barat sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor:
2008/3/10/3570
2008/04/900
−−−
PWPRJ
DPPK tanggal 27 Mei 2008.
3. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan
Majalaya sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 2008//040/.002
2008/01./015
APMJAPJ
UmPerj − tanggal
2 Januari 2008.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 2
4. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN Distribusi Jabar dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cimahi
sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 2008//040/.002
2008/03./015
AJCMIPJ
UmPerj − tanggal 2 Januari
2008. 5. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dan Pembayaran Rekening
Listrik oleh Pemerintah Daerah.
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN Distribusi Jabar & Banten Area Pelayanan dan Jaringan Bandung
sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor: 2008//547/.001
2008/02./015
SPJBDGPJ
UmPerj − tanggal 2 Januari
2008. 6. Kegiatan Pemusnahan sampah melalui pembangunan dan pengoperasian
pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) dengan Pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Babakan Desa Babakan Kec. Ciparay
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PT. PLN (Dir.2008Persero) sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor :
2008//040/.1.004
2008/.003./015
DirMOU
hDispertasiPerj tanggal 25 Februari 2008.
7. Penggunaan Hibah Uang untuk Kegiatan PAM tertutup Hari Raya, PAM Kunjungan Wakil Presiden RI
Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bandung dengan PAM Tertutup Kesbangpolinmas sesuai dengan perjanjian kerjasama
nomor: 2008/01./5.987
2008/14./337
TimPamPerj
inmasKesbangpolPerj
−− tanggal 6 Nopember 2008.
6.3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Kegiatan koordinasi dengan instansi vertikal yaitu antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan BPS Kabupaten Bandung, sesuai dengan perjanjian kerjasama nomor :
069.040.32
2006/09/074 Bapeda− tanggal 27 Desember 2006, tentang
Penyusunan Indikator Makro Perstatistikan Hasil yang dicapai dari pelaksanaan koordinasi tersebut adalah terlaksananya
Pengolahan, Updating, Analisis Data dan Statistik Daerah, berupa :
1. Buku PDRB per Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2008
2. Buku PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2008
3. Buku Input Out put Tahun 2008
4. Buku ICOR Tahun 2008
5. Buku IPM Kabupaten Bandung tahun 2008
6. Buku SUSEDA Kabupaten Bandung tahun 2008
7. Buku KBDA Kabupaten Bandung tahun 2008.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 3
8. Buku Gini Rasio Tahun 2008.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di atas adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kabupaten Bandung (Bapeda) dengan instansi vertikal
Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah pengembangan kerjasama antara Pemda dengan instansi vertikal terkait dalam rangka peningkatan keberhasilan pembangunan
6.4. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Bina Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Bandung, keluaran dan hasil yang dicapai adalah
Tercapainya kesepakatan batas kabupaten/kota, terbangunnya pilar batas daerah dan terlaksananya rehabilitasi gapura batas kabupaten di Kecamatan Nagreg
Tercapainya kesepakatan batas daerah antara Kabupaten Bandung dengan Kota Bandung sebanyak 20 titik batas, ditandai dengan terbangunnya pilar batas daerah, pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah
Terlaksananya pengukuran koordinat titik batas dan pembuatan peta batas daerah Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten cianjur sebanyak 40 titik batas
2. Kegiatan Survey dan Pemetaan (Pemetaan Skala 1 : 1000)
Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan kabupaten Bandung.
Hasil yang dicapai adalah tersedianya peta wilayah skala 1 : 1000 seluas 5.500 ha meliputi Kecamatan Soreang, Kutawaringin dan Margaasih, sebagai pedoman dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang.
3. Kegiatan Survey dan Pemetaan.
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Bandung, dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp 492.268.300,00 terealisasi sebesar Rp 459.980.300,00 (93,44 %).
Keluaran dan hasil yang dicapai dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:
- Raw Data Digital Foto Udara (Data Digital Camera Asli Hasil Exposure) dalam bentuk CD.
- Data Ukuran serta Hasil Perhitungan GPS dalam bentuk Hardcopy.
- Diskripsi Tugu dan Tabel Daftar Koordinat Hasil Perantaraan jaring terikat.
- Data digital (Softcopy) dan Hardcopy Hasil pengolahan AERIAL Trianggulasi Format PAT-B.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 4
- Peta sebaran titik kontrol serta indeksnya yang menggambarkan distribusi posisi GPS.
- Data ukuran serta hasil hitungan sipat datar dlam bentuk hardcopy.
- Data pengamatan sipat datar beserta hitungannya.
- Blow up foto udara yang telah dilengkapi hasil identifikasi data lapangan termasuk hasil identifikasi titik kontrol horizontal dan vertikal
- Interpretasi Foto Udara dan Laporan Akhir.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada program ini adalah :
- Banyaknya batas-batas alam yang yang berubah fungsi;
- Belum semua batas wilayah yang berupa tugu/patok dilengkapi dengan titik koordinat;
- Banyaknya batas wilayah antar Kabupaten/Kota yang hilang;
- Adanya kerusakan tugu/batas wilayah yang sudah terbangun.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas, upaya-upaya/solusi yang dilakukan adalah : Melengkapi titik batas wilayah dalam bentuk pilar dilengkapi pula dengan titik koordinat, merehabilitasi pilar yang rusak, melakukan pelacakan bersama kabupaten/kota berbatasan dan menyepakatinya bersama.
6.5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang Terjadi
Bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung pada tahun 2008, diantaranya adalah :
a. Bencana Kebakaran 204 kejadian ( 168 bangunan rumah tinggal dan 36 bangunan perusahaan ) di ; Kec. Cimenyan Kel Padasuka, Kec, Ciparay Desa Gunungleutik,Kec. Dayeuhkolot Desa Sukapura, Kec, Kutawaringin Desa Jatisari, Kec, Pasirjambu Desa Cisondari, Kec, Solokanjeruk Desa Panyadap, Kec, Soreang Desa Cincin. Sukamulya, Kec, Cikancung desa Cikasungka
b. Bencana Banjir yang terjadi di :
Kecamatan Banjaran sebanyak 2 desa yaitu desa Kamasan dan desa Kiangroke dengan jumlah korban sebanyak 830 rumah tergenang air, Kecamatan Dayeuhkolot sebanyak 2 desa yaitu desa Andir dan desa Cangkuang wetan dengan jumlah korban sebanyak 772 rumah tergenang air dan kel Pasawahan sebanyak 618 rumah tergenang air, Kecamatan Paseh sebanyak 1 desa yaitu desa Sukamantri dengan jumlah korban sebanyak 473 rumah tergenang air, Kecamatan Baleendah sebanyak 2 kelurahan yaitu Kel Andir dan Kel Baleendah desa Dayeuhkolot, desa Rancamanyar dengan jumlah korban sebanyak 2.078 rumah tergenang air
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 5
c. Bencana Longsor yang terjadi di :
Kecamatan Pangalengan desa Margamulya terjadi 3 kasus 1 orang meninggal 2 orang luka-luka , Kecamatan Kertsari desa Tarumajaya terjadi 73 kasus 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit, desa Cikembang 150 kasus 25 rumah rusak 1 sekolah, dan 1 mushola. Kec, Paseh Desa Cipaku 2 rumah rusak , Kec, Pacet
desa Sukarame 3 rumah rusak,
d. Bencana angin ribut/angin puting beliung yang terjadi di :
Kec. Majalaya; Desa Sukamaju, Kec.Solokanjeruk; Desa Rancakasumba, Langensari, Bojongemas, Kec, Dayeuhkolot Desa Cangkuangwetan
2. Penanggulangan Bencana
Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani/menanggulangi bencana alam tersebut adalah :
Pemberian bantuan bagi masyarakat terkena bencana oleh Bagian Sosial – Setda Kabupaten Bandung, dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung, sebagai berikut : Penanggulangan Banjir di Kecamatan Baleendah, Dayeuhkolot, Bojongsoang, Rancaekek, Majalaya, Canglkuang, Banjaran, Ciwidey dan Katapang yaitu bantuan makanan berupa beras, mie instant, sardines, kecap, sambal, makanan bayi dan minyak goreng.
3. Pencegahan/Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana, diantaranya adalah :
a. Pencegahan dan antisipasi bahaya kebakaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan.
1) Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran, melalui : pemeriksaan system proteksi kebakaran di 320 perusahaan (4.402 tabung APAR, 98 titik hydrant 214 titik sprinkler, dan ... titik alarm) sehingga kondisi system proteksi kebakaran menjadi siap pakai.
2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran sebanyak 5 orang tenaga fire fighter dan 20 orang diklat basic pemadam secara internal dan 60 orang SDM petugas DAMKAR, sehingga pengetahuan SDM petugas Damkar dalam penanggulangan bencana kebakaran meningkat.
3) Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran, melalui : sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran, pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi 36 peserta, selain itu terbentuknya SATLAKAR sebanyak 30 orang di 10 Kecamatan dan penyebaran informasi nomor tlp dan pos/kantor pemadam kebakaran Kabupaten Bandung.
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, meliputi; penyediaan floating pump 1 unit, 40 roll selang dan 10 stel fire safetyjaket.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 6
5) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran, yaitu : kendaraan dinas operasional pemadam kebakaran sebanyak 9 unit sehingga melancarkan dan meningkatnya produktivitas kerja apartur pemadam kebakaran.
b. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, meliputi :
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air, melalui pengadaan 1 (satu) buah alat ukur curah hujan di Kecamatan Nagreg, terbangunnya sumur resapan sebanyak 15 (lima belas) unit di Kecamatan Pangalengan dan 10 (sepuluh) unit di Kecamatan Soreang, serta terselenggaranya Perlindungan Mata Air (PMA) sebanyak 4 (empat) unit masing-masing dengan luas 5 Ha di Kecamatan Pangalengan sebanyak 1 (satu) unit dan Kecamatan Banjaran sebanyak 3 (tiga) unit.
c. Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, meliputi :
1) Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, hasil yang dicapai yaitu
- Terlaksananya gerakan rehabilitasi lahan kritis seluas 652 hektar di Kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung.
- Pembibitan tanaman kehutanan seluas 1,2 hektar di Kecamatan Pangalengan dan Pacet.
- Pembuatan sumur resapan sebanyak 50 unit di Kecamatan Banjaran dan Cangkuang.
- Pengadaan benih kayu-kayuan/ bibittanaman MPTS (buah-buahan) untuk kecamatan Cimenyan, Cilengkrang, Cileunyi, Cicalengka, Nagreg dan Cikancung.
- Jenis Kayu-kayuan : Mahoni 24 kg, Albazia 12 kg, suren 9 kg, Eucalyptus 6 kg, Acacia manjiun 6 kg, Maesopsis 6 kg dan kopi biji 120 biji.
- Jenis buah-buahan (MPTS) : (1) batang bawah : Nangka 10.000 pohon, Sukun 10.000 pohon, Alpukat 10.000 pohon, Durian 10.000 pohon, Sawo 10.000 pohon dan Petai 10.000 pohon dan Kakao 34.000 pohon.
2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan, hasil yang dicapai yaitu :
- Terlaksananya penanaman lahan kritis pada hutan rakyat seluas 210 hektar di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun.
a) Pembuatan persemaian/pembibitan kebun bibit desa (KBD) untuk pembuatan hutan rakyat seluas 210 hektar.
b) Pembuatan pembibitan aren di Kecamatan katapang.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 7
c) Pembuatan Jamur tiram sebanyak 7500 kg di Kecamatan Banjaran.
d) Pendistribusian bibit tanaman kehutanan ke lokasi tanam di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Cangkuang, Banjaran, Arjasari, Baleendah, Pacet, Kertasari dan Ibun.
e) Terlaksananya kajian GRLK di 3 Kecamatan terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Bandung.
f) Terlaksananya penyebaran informasi, pengadaan poster lingkungan hidup/penanaman pohon di seluruh Kecamatan.
3) Pencegahan/antisipasi bahaya kebakaran/banjir yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) Kabupaten Bandung meliputi :
6.6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bandung yang bertugas menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang aman, tentram, tertib dan dinamis adalah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbanglinmas).
a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung sebanyak 29 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6.6.1
Jumlah Pegawai pada Kantor Kesbanglinmas
Kabupaten Bandung Tahun 2008
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan No.
Golongan
S2 S1 D3/D1
SLA SMP SD
1. III 1 8 3
2. II 7
3. I 2
CPNSD :
4. KK 1 2 3
5. Sukwan 1 1
6.
Jumlah 1 10 13 2
Sumber : Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung, tahun 2008.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 8
b. Sumber dan Jumlah Anggaran
Jumlah anggaran belanja langsung Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Bandung tahun 2008 dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp.4.975.962.244,00 dan terealisasi sebesar Rp 4.941.755.396,00 (99,30 %).
c. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi
Kerjasama dengan Polres, Kapolsek, Pengadilan dan SKPD terkait.
d. Kendala yang Dihadapi
1). Sarana dan prasarana kegiatan pengamanan relative belum memadai
2). Masih rendahnya SDM dalam penanganan hal teknis
3). Kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi antara lembaga-lembaga pengamanan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kabupaten Bandung).
a. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Jumlah pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung sebanyak 98 orang, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 6.6.2
Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung
Tahun 2008
Jumlah Kualifikasi Pendidikan (orang) No.
Golongan
S2 S1 D3/D1 SLA SMP SD
1. IV 1 1
2. III 1 12 1 7 0 0
2. II 1 54 7 8
3. I 2 1
CPNSD :
4. III
5. II 2
6. I 1
Jumlah 2 15 2 61 5 13
Sumber : Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2007.
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 9
b. Sumber dan Jumlah Anggaran
Jumlah anggaran belanja langsung Satpol PP Kabupaten Bandung tahun 2008 bersumber dari APBD Kabupaten Bandung sebesar Rp. 2.112.329.480,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.836.109.350,00 (79,89 %).
c. Gangguan yang Terjadi
Gangguan-gangguan yang terjadi pada tahun 2008 (Konflik Berbasis SARA, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) terkait dengan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :
1) Bencana alam (banjir, longsor, angin ribut, dan gempa bumi)
2) Pekat (Prostitusi dan unjuk rasa)
d. Kendala yang Dihadapi
Kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi/penanganan gangguan-gangguan tersebut di atas, diantaranya adalah :
1) Semakin banyak berkembangnya pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah atau pedagang di jalur terlarang seperti pedagang pada badan jalan dan trotoar yang pada umumya mengganggu ketertiban umum,
2) Merambaknya pedagang alcohol yang terselubung,
3) Meningkatnya jumlah wanita tuna susila,
4) Masih ada beberapa perusahaan yang melanggar Peraturan Daerah,
5) Meningkatnya jumlah pengemis, gelandangan, dan orang terlantar,
6) Kurang disiplinmya PNS dalam melaksanakan tugas,
7) Banyaknya yang menyalahgunakan asset pemerintah,
8) Masih banyaknya yang belum tertib pada pemasangan reklame,
9) Masih banyaknya masyarakat melanggar Perda No.21 tahun 1996 tentang kepemilikan Kartu Tanda Pengenal (KTP).
e. Penanggulangan terhadap Gangguan yang Terjadi
Upaya-upaya penanggulangan yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum, diantaranya adalah :
1) Operasi Yustisi Tipiring dilaksanakan sebanyak 7 kali kegiatan d 7 kecamatan yaitu ; Katapang, Banjaran , Cangkuang, Rancabali, Ciwidey, Baleendah, dan Ciparay , dengan jumlah pelanggar sebanyak 255 orang.
2) Pengamanan dan pengawalan pejabat Negar/ Daerah sebanyak 30 kali,
3) Pengamanan hari bersejarah dan hari besar keagamaan sebanyak 20 kali,
4) Pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebanyak 33 kali,
Penyelengaraan Tugas Umum Pemerintahan
Laporan Ketrangan Pertanggunngjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VI - 10
5) Pengamanan gedung kantor dan rumah dinas pejabat daerah setiap hari secara berkesinambungan.
6) Menertibkan pedagang kaki lima dan warung liar sebanyak 10 kali kegiatan terhadap 45 lapak, diantaranya : Kecamatan Soreang , banjaran dan Katapang 5 kali, Rancaeekek dan Cileunyi 5 kali.
7) Penertiban terhadap pedagang /pengedar minuman berakohol ilegal sebanyak 10 kali di kecamatan Ciwidey, Katapang, Margahayu, Soreang, Banjaran, Pameungpeuk, Cimaung, dan Bojongsoang dengan barang bukti yang disita sebanyak 45.028 botol dan dilakukan pemusnahan dengan dasar hasil penetapan dari Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Penutup
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008 VII - 1
BAB VII
P E N U T U P
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2008 sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 disusun berdasarkan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2008 mencakup penyelenggaraan
urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.
Dari penyelenggaraan urusan desentralisasi, urusan tugas pembantuan dan
tugas umum pemerintahan, dapat dilihat capaian kinerja program dan kegiatan serta
permasalahan dan alternatif solusi. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang
tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan TA 2008 menjadi masukan bagi
penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Selain LKPJ ini, masukan dari
masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan,
juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik.
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang
disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD secara akuntabilitas disajikan dalam
dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bandung Tahun 2008.
Adalah sebuah harapan pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2008 dapat
memberikan manfaat khususnya bagi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan
kepada masyarakat Kabupaten Bandung, dan kehadiran pemerintah diharapkan
menjadi Rahmatan Lil’alamin.
Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan mengarahkan langkah dan
upaya kita menuju Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertarahaja.
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
1 DINAS PENDIDIKAN 115.981.182.000,00 96.800.741.300,00 83,46%
a. PENDIDIKAN 115.307.182.000,00 96.201.023.300,00 83,43%
Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.119.960.000,00 948.250.000,00 84,67%
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 350.000.000,00 350.000.000,00 100,00%
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan
anak usia dini 259.960.000,00 188.250.000,00 72,41%
Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini 510.000.000,00 410.000.000,00 80,39%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 99.323.000.000,00 83.520.601.900,00 84,09%
Pembangunan gedung sekolah 3.784.062.000,00 3.239.464.700,00 85,61%
Penambahan ruang kelas sekolah 14.267.500.000,00 214.600.000,00 1,50%
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 737.500.000,00 397.500.000,00 53,90%
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary 654.100.000,00 646.550.000,00 98,85%
Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa 60.000.000,00 4.105.000,00 6,84%
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 157.240.000,00 151.717.500,00 96,49%
Pengadaan meubelair sekolah 3.029.000.000,00 2.702.611.700,00 89,22%
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah 45.000.000,00 45.000.000,00 100,00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 68.808.792.000,00 68.661.308.000,00 99,79%
Pembinaan SMP terbuka 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB 2.240.000.000,00 2.129.600.000,00 95,07%
Penyelenggraan paket A setara SD 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%
Penyelenggraan paket B setara SMP 1.095.500.000,00 1.095.500.000,00 100,00%
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar 3.264.306.000,00 3.262.026.000,00 99,93%
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa 570.000.000,00 446.419.000,00 78,32%
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi 50.000.000,00 38.200.000,00 76,40%
Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 370.000.000,00 296.000.000,00 80,00%
Program Pendidikan Menengah 11.978.722.000,00 9.104.392.400,00 76,00%
Pembangunan gedung sekolah 3.260.000.000,00 2.134.100.000,00 65,46%
Penambahan ruang kelas sekolah 4.825.000.000,00 4.313.749.000,00 89,40%
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa 30.000.000,00 29.100.000,00 97,00%
Pengadaan meubelair sekolah 25.500.000,00 25.500.000,00 100,00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah 620.000.000,00 22.800.000,00 3,68%
Pelatihan penyusunan kurikulum 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%
Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah u/daerah-daerah
pedesaaan, terpencil dan kepulauan 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%
Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM) 700.000.000,00 617.820.000,00 88,26%
Penyelenggraan paket C setara SMU 180.000.000,00 180.000.000,00 100,00%
Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan
penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) 922.722.000,00 862.548.400,00 93,48%
Pengembangan materi belajar mengajar dengan menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi 1.285.500.000,00 789.775.000,00 61,44%
Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 40.000.000,00 39.000.000,00 97,50%
Program Pendidikan Non Formal 1.522.500.000,00 1.499.649.000,00 98,50%
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00%
Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.030.000.000,00 1.029.450.000,00 99,95%
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 247.500.000,00 225.199.000,00 90,99%
Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal 95.000.000,00 95.000.000,00 100,00%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 893.000.000,00 765.230.000,00 85,69%
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 200.000.000,00 190.240.000,00 95,12%
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 50.000.000,00 - 0,00%
Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi
pendidik dan tenaga kependidikan 213.000.000,00 156.290.000,00 73,38%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 430.000.000,00 418.700.000,00 97,37%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 470.000.000,00 362.900.000,00 77,21%
Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 470.000.000,00 362.900.000,00 77,21%
b. KEBUDAYAAN 674.000.000,00 599.718.000,00 88,98%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 624.000.000,00 574.718.000,00 92,10%
Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 582.000.000,00 532.718.000,00 91,53%
Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 22.000.000,00 22.000.000,00 100,00%
Pengembangan nilai dan geografi sejarah 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
LAMPIRAN A
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH PER SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2008
1
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00%
Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 50.000.000,00 25.000.000,00 50,00%
2 DINAS KESEHATAN 50.522.822.569,00 45.198.500.907,00 89,46%
a. KESEHATAN 50.522.822.569,00 45.198.500.907,00 89,46%
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 5.178.200.400,00 4.752.843.700,00 91,79%
Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan 5.178.200.400,00 4.752.843.700,00 91,79%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 11.379.819.764,00 9.826.823.986,00 86,35%
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 8.273.786.264,00 7.058.039.179,00 85,31%
Peningkatan kesehatan masyarakat 2.240.341.500,00 1.989.758.307,00 88,81%
Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 865.692.000,00 779.026.500,00 89,99%
Penanggulangan Gizi Buruk - -
Penyediaan Alat Penunjang Kesehatan Masyrkt - -
Program Pengawasan Obat dan Makanan 58.000.000,00 54.425.000,00 93,84%
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan 8.000.000,00 4.425.000,00 55,31%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 211.640.000,00 211.382.500,00 99,88%
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 40.000.000,00 39.742.500,00 99,36%
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 171.640.000,00 171.640.000,00 100,00%
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 758.380.000,00 435.470.000,00 57,42%
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 553.880.000,00 231.320.000,00 41,76%
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan
akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya 204.500.000,00 204.150.000,00 99,83%
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 343.750.000,00 343.379.500,00 99,89%
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 268.750.000,00 268.379.500,00 99,86%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.205.420.000,00 1.190.747.000,00 98,78%
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 409.975.000,00 405.209.000,00 98,84%
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik 31.250.000,00 31.250.000,00 100,00%
Peningkatan Imunisasi 488.710.000,00 488.710.000,00 100,00%
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah 275.485.000,00 265.578.000,00 96,40%
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 779.067.000,00 735.179.875,00 94,37%
Penyusunan standar kesehatan 305.000.000,00 286.903.200,00 94,07%
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan 238.177.000,00 233.084.175,00 97,86%
Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 83.390.000,00 62.832.500,00 75,35%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 152.500.000,00 152.360.000,00 99,91%
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya 8.968.438.990,00 6.054.407.063,00 67,51%
Pembangunan Puskesmas 2.092.727.000,00 1.336.034.063,00 63,84%
Pembangunan puskesmas pembantu 328.550.000,00 320.392.000,00 97,52%
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas 4.390.331.000,00 2.415.791.000,00 55,03%
Pengadaaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu 110.295.000,00 107.881.000,00 97,81%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas 100.149.990,00 99.431.000,00 99,28%
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu 1.946.386.000,00 1.774.878.000,00 91,19%
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru / rumah sakit mata 20.971.011.100,00 20.934.494.943,00 99,83%
Pembangunan rumah sakit 20.756.061.100,00 20.755.393.340,00 100,00%
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 214.950.000,00 179.101.603,00 83,32%
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00%
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 32.000.000,00 32.000.000,00 100,00%
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 637.095.315,00 627.347.340,00 98,47%
Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 637.095.315,00 627.347.340,00 98,47%
3 RUMAH SAKIT DAERAH MAJALAYA 10.738.375.900,00 10.496.406.712,00 97,75%
a. KESEHATAN 10.738.375.900,00 10.496.406.712,00 97,75%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 7.618.232.000,00 7.472.708.877,00 98,09%
penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 7.618.232.000,00 7.472.708.877,00 98,09%
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit
Mata 2.730.143.900,00 2.638.044.035,00 96,63%
2
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Pengadaan alat-alat rumah sakit 1.969.073.900,00 1.899.959.600,00 96,49%
Penyediaan Pendukung Administrasi dan Teknis Perkantoran 761.070.000,00 738.084.435,00 96,98%
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit
Mata 90.000.000,00 88.253.800,00 98,06%
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit 90.000.000,00 88.253.800,00 98,06%
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 300.000.000,00 297.400.000,00 99,13%
Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 300.000.000,00 297.400.000,00 99,13%
4 RUMAH SAKIT DAERAH SOREANG 12.095.847.061,00 10.565.199.479,00 87,35%
a. KESEHATAN 12.095.847.061,00 10.565.199.479,00 87,35%
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 6.001.226.633,00 4.801.849.477,00 80,01%
Peningkatan kesehatan masyarakat 6.001.226.633,00 4.801.849.477,00 80,01%
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat 20.000.000,00 7.634.000,00 38,17%
Promosi Kesehatan dan Rujukan Rumah Sakit 20.000.000,00 7.634.000,00 38,17%
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 5.224.543.448,00 5.011.644.162,00 95,93%
Rehabilitasi bangunan rumah sakit 450.000.000,00 446.609.000,00 99,25%
Pengadaan alat-alat rumah sakit 360.970.000,00 337.540.277,00 93,51%
Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.000.000.000,00 984.418.350,00 98,44%
Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien,
laundry, ruang tunggu dan lain-lain) 410.451.762,00 401.122.910,00 97,73%
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 2.389.110.986,00 2.348.485.100,00 98,30%
Pengembangan tipe rumah sakit 176.425.700,00 89.366.900,00 50,65%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20.000.000,00 16.489.700,00 82,45%
Pengembangan SIM - RS 417.585.000,00 387.611.925,00 92,82%
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 572.200.980,00 570.092.590,00 99,63%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 478.360.980,00 476.272.565,00 99,56%
Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 47.760.000,00 47.759.850,00 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 46.080.000,00 46.060.175,00 99,96%
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 277.876.000,00 173.979.250,00 62,61%
kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 277.876.000,00 173.979.250,00 62,61%
5 DINAS BINA MARGA 130.752.424.000,00 112.813.633.774,00 86,28%
a. PEKERJAAN UMUM 127.998.424.000,00 110.228.621.874,00 86,12%
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 28.330.000.000,00 16.936.438.718,00 59,78%
Perencanaan pembangunan jalan 150.000.000,00 148.910.000,00 99,27%
Pembangunan jalan 4.000.000.000,00 3.908.810.400,00 97,72%
Perencanaan pembangunan jembatan 650.000.000,00 634.600.000,00 97,63%
Pembangunan jembatan 13.050.000.000,00 2.224.859.700,00 17,05%
Pembebasan Lahan Untuk Jalan 10.480.000.000,00 10.019.258.618,00 95,60%
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 706.000.000,00 565.612.000,00 80,12%
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 706.000.000,00 565.612.000,00 80,12%
Program Pembangunan turap/talud/brojong 7.143.000.000,00 6.481.383.000,00 90,74%
Pembangunan turap/talud/bronjong 50.000.000,00 48.300.000,00 96,60%
Pembangunan turap/talud/bronjong 7.093.000.000,00 6.433.083.000,00 90,70%
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan 83.119.424.000,00 78.183.274.156,00 94,06%
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1.275.000.000,00 1.213.349.000,00 95,16%
Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 450.000.000,00 418.652.500,00 93,03%
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 77.434.424.000,00 73.066.687.156,00 94,36%
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3.860.000.000,00 3.385.210.500,00 87,70%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 100.000.000,00 99.375.000,00 99,38%
Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan 300.000.000,00 292.100.000,00 97,37%
Inspeksi kondisi Jalan 100.000.000,00 97.000.000,00 97,00%
Inspeksi kondisi Jalan 200.000.000,00 195.100.000,00 97,55%
Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan 1.400.000.000,00 1.178.147.000,00 84,15%
Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat 1.200.000.000,00 1.010.562.000,00 84,21%
Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat 200.000.000,00 167.585.000,00 83,79%
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan &
jembatan 400.000.000,00 374.896.500,00 93,72%
Penyusunan sistem informasi/data base jalan 50.000.000,00 49.750.000,00 99,50%
Penyusunan sistem informasi/data base jembatan 200.000.000,00 195.700.000,00 97,85%
3
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 150.000.000,00 129.446.500,00 86,30%
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 300.000.000,00 282.531.500,00 94,18%
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 300.000.000,00 282.531.500,00 94,18%
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 6.300.000.000,00 5.934.239.000,00 94,19%
Perencanaan pengembangan infrastruktur 500.000.000,00 491.140.000,00 98,23%
Pembangunan/peningkatan infrastruktur 5.800.000.000,00 5.443.099.000,00 93,85%
b. PERHUBUNGAN 2.754.000.000,00 2.585.011.900,00 93,86%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2.754.000.000,00 2.585.011.900,00 93,86%
Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Umum 2.754.000.000,00 2.585.011.900,00 93,86%
6 DINAS PERUMAHAN, PENATAAN RUANG & KEBERSIHAN 22.808.699.200,00 20.609.109.464,00 90,36%
a. PEKERJAAN UMUM 1.508.180.000,00 1.322.723.725,00 87,70%
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 958.235.000,00 783.334.000,00 81,75%
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 958.235.000,00 783.334.000,00 81,75%
Program penyediaan dan pengolahan air baku 134.240.000,00 133.268.400,00 99,28%
Pembangunan sumur-sumur air tanah 134.240.000,00 133.268.400,00 99,28%
Program penyediaan dan pengolahan air baku 129.805.000,00 129.794.325,00 99,99%
Pembangunan sumur-sumur air tanah 129.805.000,00 129.794.325,00 99,99%
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah 285.900.000,00 276.327.000,00 96,65%
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah 285.900.000,00 276.327.000,00 96,65%
b. PERUMAHAN 9.451.584.000,00 9.240.318.730,00 97,76%
Program Pengembangan Perumahan 4.388.725.000,00 4.352.394.110,00 99,17%
Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan 345.980.000,00 337.700.000,00 97,61%
Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) 50.000.000,00 49.962.500,00 99,93%
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang
mampu 3.333.925.000,00 3.307.333.710,00 99,20%
Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 583.820.000,00 582.535.400,00 99,78%
Penyusunan Data Bangunan Pemerintah 75.000.000,00 74.862.500,00 99,82%
Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.383.834.000,00 3.234.255.700,00 95,58%
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin 3.383.834.000,00 3.234.255.700,00 95,58%
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan 330.775.000,00 326.551.000,00 98,72%
Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis
masyarakat 282.345.000,00 278.147.500,00 98,51%
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan
perundang-undangan bidang perumahan 48.430.000,00 48.403.500,00 99,95%
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran 1.325.125.000,00 1.303.997.920,00 98,41%
Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran 61.125.000,00 60.370.700,00 98,77%
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 45.000.000,00 44.693.250,00 99,32%
Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 50.000.000,00 49.922.900,00 99,85%
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 200.000.000,00 181.997.000,00 91,00%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran 392.000.000,00 391.589.070,00 99,90%
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 577.000.000,00 575.425.000,00 99,73%
Program pengelolaan areal pemakaman 23.125.000,00 23.120.000,00 99,98%
Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 23.125.000,00 23.120.000,00 99,98%
c. PENATAAN RUANG 1.600.000.000,00 1.521.977.250,00 95,12%
Program Perencanaan Tata Ruang 800.000.000,00 768.290.650,00 96,04%
Revisi rencana tata ruang 450.000.000,00 427.120.650,00 94,92%
Koordinas & Konsultasi Pengembangan Kawasan 350.000.000,00 341.170.000,00 97,48%
Program Pemanfaatan Ruang 800.000.000,00 753.686.600,00 94,21%
Survey dan pemetaan 500.000.000,00 485.640.500,00 97,13%
Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan
ruang 300.000.000,00 268.046.100,00 89,35%
d. LINGKUNGAN HIDUP 10.126.390.200,00 8.407.975.599,00 83,03%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.504.410.200,00 7.800.222.949,00 82,07%
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan 2.532.282.600,00 1.267.492.900,00 50,05%
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 6.345.702.600,00 5.972.839.000,00 94,12%
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan 415.960.000,00 353.197.149,00 84,91%
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 50.590.000,00 48.580.000,00 96,03%
4
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 159.875.000,00 158.113.900,00 98,90%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 121.980.000,00 119.880.000,00 98,28%
Pengkajian dampak lingkungan 121.980.000,00 119.880.000,00 98,28%
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 500.000.000,00 487.872.650,00 97,57%
Pemeliharaan RTH 500.000.000,00 487.872.650,00 97,57%
e. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 122.545.000,00 116.114.160,00 94,75%
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam 122.545.000,00 116.114.160,00 94,75%
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari
ancaman/ korban bencana alam 122.545.000,00 116.114.160,00 94,75%
7 BADAN PERENCANAAN & PEMBANGUNAN DAERAH 5.718.353.650,00 5.175.820.000,00 90,51%
a. PENATAAN RUANG 950.031.300,00 894.610.200,00 94,17%
Program Perencanaan Tata Ruang 950.031.300,00 894.610.200,00 94,17%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW 457.763.000,00 434.629.900,00 94,95%
Survey dan pemetaan 492.268.300,00 459.980.300,00 93,44%
b. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 3.138.062.250,00 2.663.250.600,00 84,87%
Program Kerjasama Pembangunan 100.000.000,00 45.000.000,00 45,00%
Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 100.000.000,00 45.000.000,00 45,00%
Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah 51.122.000,00 26.793.000,00 52,41%
peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 51.122.000,00 26.793.000,00 52,41%
Program perencanaan pembangunan daerah 1.669.148.000,00 1.363.481.500,00 81,69%
Penyelenggaraan musrenbang RPJPD 219.223.000,00 163.703.000,00 74,67%
Penetapan RPJPD 76.591.500,00 - 0,00%
Penetapan RPJMD 93.150.000,00 - 0,00%
Penyusunan rancangan RKPD 725.245.000,00 683.935.000,00 94,30%
Kordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 323.029.500,00 283.934.500,00 87,90%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan
daerah 231.909.000,00 231.909.000,00 100,00%
Program perencanaan pembangunan ekonomi 533.644.000,00 532.196.800,00 99,73%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 533.644.000,00 532.196.800,00 99,73%
Program perencanaan sosial budaya 462.690.000,00 392.246.550,00 84,78%
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 462.690.000,00 392.246.550,00 84,78%
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 321.458.250,00 303.532.750,00 94,42%
Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan
lingkungan hidup 27.500.000,00 12.600.000,00 45,82%
Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan *) 293.958.250,00 290.932.750,00 98,97%
c. LINGKUNGAN HIDUP 182.060.100,00 173.085.100,00 95,07%
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya
Alam 182.060.100,00 173.085.100,00 95,07%
Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian
sumber daya alam dan lingkungan hidup 182.060.100,00 173.085.100,00 95,07%
d. STATISTIK 1.448.200.000,00 1.444.874.100,00 99,77%
Program pengembangan data/informasi /statistik daerah 1.448.200.000,00 1.444.874.100,00 99,77%
Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah 671.985.000,00 669.259.100,00 99,59%
Pengolahan, updating dan analisis data PDRB 776.215.000,00 775.615.000,00 99,92%
8 DINAS PERHUBUNGAN 2.540.855.000,00 2.381.990.000,00 93,75%
a. PERHUBUNGAN 2.540.855.000,00 2.381.990.000,00 93,75%
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 747.840.000,00 619.411.000,00 82,83%
Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 230.000.000,00 228.235.000,00 99,23%
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan 170.000.000,00 158.525.000,00 93,25%
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat 197.840.000,00 197.840.000,00 100,00%
Penyusunan Peta Menara Telekomunikasi 150.000.000,00 34.811.000,00 23,21%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 230.575.000,00 227.703.000,00 98,75%
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 62.450.000,00 60.450.000,00 96,80%
Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 168.125.000,00 167.253.000,00 99,48%
Program peningkatan pelayanan angkutan 949.190.000,00 942.865.000,00 99,33%
Kegiatan uji kelayakan saran transportasi guna keselamatan penumpang 36.770.000,00 36.770.000,00 100,00%
5
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya 567.260.000,00 562.685.000,00 99,19%
Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan 46.040.000,00 46.040.000,00 100,00%
Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 258.080.000,00 256.330.000,00 99,32%
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan 41.040.000,00 41.040.000,00 100,00%
Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas 613.250.000,00 592.011.000,00 96,54%
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 266.575.000,00 262.595.500,00 98,51%
Pengadaan Marka Jalan 196.675.000,00 183.236.500,00 93,17%
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalulintas 150.000.000,00 146.179.000,00 97,45%
9 BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP 1.814.455.000,00 1.742.829.625,00 96,05%
a. LINGKUNGAN HIDUP 1.814.455.000,00 1.742.829.625,00 96,05%
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 899.455.000,00 851.345.750,00 94,65%
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 54.000.000,00 50.024.000,00 92,64%
Pemantauan Kualitas Lingkungan 574.950.000,00 560.701.750,00 97,52%
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 135.000.000,00 107.095.000,00 79,33%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 100.000.000,00 98.420.000,00 98,42%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35.505.000,00 35.105.000,00 98,87%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 390.000.000,00 377.719.000,00 96,85%
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber
Air 155.000.000,00 148.386.000,00 95,73%
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air 200.000.000,00 194.388.000,00 97,19%
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem 35.000.000,00 34.945.000,00 99,84%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup 100.000.000,00 98.450.000,00 98,45%
Pengembangan data dan informasi lingkungan 100.000.000,00 98.450.000,00 98,45%
Program Peningkatan Pengendalian Polusi 425.000.000,00 415.314.875,00 97,72%
Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan
polusi 375.000.000,00 365.698.000,00 97,52%
Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 50.000.000,00 49.616.875,00 99,23%
10 BADAN KELUARGA BERENCANA & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 3.525.004.222,00 2.764.659.800,00 78,43%
a. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA 3.332.279.222,00 2.572.069.800,00 77,19%
Program Keluarga Berencana 339.150.000,00 330.550.000,00 97,46%
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Keluarga Miskin 219.475.000,00 214.775.000,00 97,86%
Pelayanan KIE 35.800.000,00 35.800.000,00 100,00%
Pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling 2.900.000,00 - 0,00%
Peningkatan Partisipasi pria dalam KB dan kesehatan Reproduksi 80.975.000,00 79.975.000,00 98,77%
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 177.500.000,00 177.500.000,00 100,00%
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR ) 85.500.000,00 85.500.000,00 100,00%
Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat 92.000.000,00 92.000.000,00 100,00%
Program pelayanan kontrasepsi 1.343.829.222,00 609.443.050,00 45,35%
Pengadaan alat kontrasepsi 1.138.829.222,00 467.689.050,00 41,07%
Pelayanan KB Medis Operasi 205.000.000,00 141.754.000,00 69,15%
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang madiri 1.147.460.000,00 1.130.236.750,00 98,50%
Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB 402.250.000,00 401.036.750,00 99,70%
Operasional Pendataan Keluarga TK Kabupaten 745.210.000,00 729.200.000,00 97,85%
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat 67.050.000,00 67.050.000,00 100,00%
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat 67.050.000,00 67.050.000,00 100,00%
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk
HIV/ AIDS 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00%
Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS 225.000.000,00 225.000.000,00 100,00%
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 32.290.000,00 32.290.000,00 100,00%
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan 32.290.000,00 32.290.000,00 100,00%
b. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 192.725.000,00 192.590.000,00 99,93%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak 192.725.000,00 192.590.000,00 99,93%
Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak 167.725.000,00 167.590.000,00 99,92%
Pelatihan Perempuan Dipedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00%
6
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
11 DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN & CASIP 2.499.122.950,00 2.337.404.050,00 93,53%
a. SOSIAL 2.092.502.950,00 1.983.006.850,00 94,77%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
238.185.000,00 215.992.550,00
90,68%
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas & pendamping sosial
pemberdayaan Fakir Miskin, KAT & Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
44.550.000,00 42.625.000,00
95,68%
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin 108.880.000,00 93.977.600,00 86,31%
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 84.755.000,00 79.389.950,00 93,67%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 269.896.000,00 230.838.750,00 85,53%
Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi
Penyandang Cacat dan Lansia 18.500.000,00 17.875.250,00 96,62%
Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi,
Perdagangan Perempuan dan Anak 45.000.000,00 39.975.000,00 88,83%
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) 17.000.000,00 16.200.000,00 95,29%
Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center 54.396.000,00 47.096.000,00 86,58%
Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial bagi PMKS 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat
Darurat dan Kejadian Luar Biasa 120.000.000,00 94.692.500,00 78,91%
Program Pembinaan Anak Terlantar 149.407.650,00 143.950.000,00 96,35%
Pembangunan sarana dan prasarana tempat penampungan anak terlantar 27.107.650,00 26.390.000,00 97,35%
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 68.300.000,00 67.410.000,00 98,70%
Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar 27.000.000,00 23.500.000,00 87,04%
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar 27.000.000,00 26.650.000,00 98,70%
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 99.835.000,00 96.020.000,00 96,18%
Pembangunan sarana dan prasarana perawatan para penyandang cacat dan
trauma 23.310.000,00 23.090.000,00 99,06%
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma 39.045.000,00 36.980.000,00 94,71%
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 37.480.000,00 35.950.000,00 95,92%
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo 287.870.300,00 278.469.300,00 96,73%
Pembangunan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 197.995.300,00 191.214.300,00 96,58%
Rehabilitasi sedang/ berat bangunan panti asuhan/ jompo 4.875.000,00 4.775.000,00 97,95%
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo 40.000.000,00 37.920.000,00 94,80%
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/ jompo 45.000.000,00 44.560.000,00 99,02%
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 137.569.000,00 134.844.000,00 98,02%
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang
Penyakit Sosial 60.769.000,00 59.044.000,00 97,16%
Pemberdayaan eks Penyandang Penyakit Sosial 76.800.000,00 75.800.000,00 98,70%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 909.740.000,00 882.892.250,00 97,05%
Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha 121.500.000,00 116.966.750,00 96,27%
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat 25.000.000,00 23.504.000,00 94,02%
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial 120.240.000,00 112.585.000,00 93,63%
Pembangunan Gedung BAZ 643.000.000,00 629.836.500,00 97,95%
b. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 406.620.000,00 354.397.200,00 87,16%
Program Penataan Administrasi Kependudukan 406.620.000,00 354.397.200,00 87,16%
Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu 196.000.000,00 163.139.700,00 83,23%
Pelatihan tenaga pengelola SIAK 67.000.000,00 49.070.000,00 73,24%
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 38.370.000,00 38.030.000,00 99,11%
Penyusunan kebijakan kependudukan 32.750.000,00 32.750.000,00 100,00%
Sosialisasi kebijakan kependudukan 72.500.000,00 71.407.500,00 98,49%
12 DINAS TENAGA KERJA 4.012.083.000,00 3.737.480.400,00 93,16%
a. KETENAGAKERJAAN 3.719.583.000,00 3.467.250.400,00 93,22%
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.033.086.500,00 1.800.310.900,00 88,55%
Penyusunan data base tenaga kerja daerah 93.138.000,00 92.688.000,00 99,52%
Pembangunan Balai Latihan Kerja 482.598.500,00 273.994.600,00 56,77%
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 1.457.350.000,00 1.433.628.300,00 98,37%
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.421.446.500,00 1.402.635.500,00 98,68%
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 973.446.500,00 956.281.500,00 98,24%
Penyiapan tenaga kerja siap pakai 448.000.000,00 446.354.000,00 99,63%
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 265.050.000,00 264.304.000,00 99,72%
7
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 165.200.000,00 164.790.000,00 99,75%
Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap
keselamatan dan kesehatan kerja 99.850.000,00 99.514.000,00 99,66%
b. KETRANSMIGRASIAN 292.500.000,00 270.230.000,00 92,39%
Program Transmigrasi Lokal 292.500.000,00 270.230.000,00 92,39%
Rapat-rapat Konsultasi & Koordinasi Ke Luar Daerah 292.500.000,00 270.230.000,00 92,39%
13 DINAS KOPERASI UKM, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN 2.182.734.000,00 1.913.885.750,00 87,68%
a. KOPERASI UKM 513.425.000,00 512.320.000,00 99,78%
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif 144.000.000,00 143.820.000,00 99,88%
Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 144.000.000,00 143.820.000,00 99,88%
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah 208.575.000,00 208.575.000,00 100,00%
Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah 15.075.000,00 15.075.000,00 100,00%
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00%
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD 175.500.000,00 175.500.000,00 100,00%
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah 128.300.000,00 128.150.000,00 99,88%
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan - - #DIV/0!
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 128.300.000,00 128.150.000,00 99,88%
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 32.550.000,00 31.775.000,00 97,62%
Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkoperasian 32.550.000,00 31.775.000,00 97,62%
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian - - #DIV/0!
b. PERDAGANGAN 1.282.309.000,00 1.057.066.500,00 82,43%
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan 189.600.000,00 189.490.000,00 99,94%
Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Konsumen 100.000.000,00 99.963.000,00 99,96%
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 89.600.000,00 89.527.000,00 99,92%
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 1.092.709.000,00 867.576.500,00 79,40%
Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk 792.709.000,00 762.901.500,00 96,24%
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan 300.000.000,00 104.675.000,00 34,89%
c. INDUSTRI 387.000.000,00 344.499.250,00 89,02%
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 357.000.000,00 344.499.250,00 96,50%
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster
industri 357.000.000,00 344.499.250,00 96,50%
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 30.000.000,00 - 0,00%
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri 30.000.000,00 - 0,00%
Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur - - #DIV/0!
14 BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH & PERIJINAN 1.300.275.000,00 1.241.006.696,00 95,44%
a. PENANAMAN MODAL 1.300.275.000,00 1.241.006.696,00 95,44%
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 470.621.000,00 468.361.020,00 99,52%
Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan
Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha 63.514.000,00 63.414.500,00 99,84%
Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal 63.665.000,00 63.663.000,00 100,00%
Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi 45.450.000,00 45.250.000,00 99,56%
Penyelenggaraan Pameran Investasi 297.992.000,00 296.033.520,00 99,34%
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 484.000.000,00 447.722.845,00 92,50%
Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman
modal 484.000.000,00 447.722.845,00 92,50%
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana
Daerah 345.654.000,00 324.922.831,00 94,00%
Kajian Potensi Sumberdaya yang Terkait dengan Investasi 345.654.000,00 324.922.831,00 94,00%
15 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA & PARIWISATA 5.193.597.170,00 4.958.325.300,00 95,47%
a. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.533.097.170,00 4.298.125.300,00 94,82%
Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.594.990.000,00 1.372.138.000,00 86,03%
Pembinaan Organisasi kepemudaan 1.594.990.000,00 1.372.138.000,00 86,03%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 283.714.000,00 281.200.000,00 99,11%
Penyelenggaraan kompetisi olahraga 187.500.000,00 187.400.000,00 99,95%
Pengembangan & Pemanfaatan IPTEK Olahraga Sebagai Pendorong
Peningkatan Prestasi Olahraga 96.214.000,00 93.800.000,00 97,49%
8
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 2.654.393.170,00 2.644.787.300,00 99,64%
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 2.654.393.170,00 2.644.787.300,00 99,64%
b. PARIWISATA 660.500.000,00 660.200.000,00 99,95%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 515.500.000,00 515.500.000,00 100,00%
Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 470.500.000,00 470.500.000,00 100,00%
Pelatihan pemandu wisata terpadu 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 110.000.000,00 109.700.000,00 99,73%
Pengembangan objek pariwisata unggulan 50.000.000,00 49.700.000,00 99,40%
Pengembangan objek pariwisata unggulan 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standardisasi 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
Program Pengembangan Kemitraan 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%
Pengembangan & penguatan,informasi & database 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00%
16 KANTOR KESBANGLINMAS 3.673.568.700,00 3.672.363.700,00 99,97%
a. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 3.673.568.700,00 3.672.363.700,00 99,97%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.778.952.000,00 2.778.452.000,00 99,98%
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 2.725.500.000,00 2.725.425.000,00 100,00%
Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 53.452.000,00 53.027.000,00 99,20%
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal 325.756.800,00 325.756.800,00 100,00%
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan 294.506.000,00 294.506.000,00 100,00%
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa
di Daerah 31.250.800,00 31.250.800,00 100,00%
Program pengembangan wawasan kebangsaan 238.328.900,00 238.328.900,00 100,00%
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 139.883.100,00 139.883.100,00 100,00%
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 98.445.800,00 98.445.800,00 100,00%
Program pendidikan politik masyarakat 234.196.000,00 233.866.000,00 99,86%
koordinasi forum-forum diskusi politik 234.196.000,00 233.866.000,00 99,86%
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam 96.335.000,00 95.960.000,00 99,61%
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 96.335.000,00 95.960.000,00 99,61%
17 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 975.000.000,00 970.482.500,00 99,54%
a. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 975.000.000,00 970.482.500,00 99,54%
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 830.000.000,00 826.482.500,00 99,58%
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan 830.000.000,00 826.482.500,00 99,58%
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal 105.000.000,00 105.000.000,00 100,00%
Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%
Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan
kejahatan 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di
daerah 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
(pekat) 40.000.000,00 39.000.000,00 97,50%
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan
narkoba 40.000.000,00 39.000.000,00 97,50%
18 SEKRETARIAT DAERAH 10.416.342.595,00 8.146.453.957,00 78,21%
a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
10.416.342.595,00 8.146.453.957,00
78,21%
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah 2.523.371.650,00 1.411.587.150,00 55,94%
Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota
organisasi sosial dan masyarakat 200.000.000,00 135.980.000,00 67,99%
Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga
pemerintah non departemen/ luar negeri 609.813.400,00 600.334.150,00 98,45%
Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 382.000.000,00 98.833.000,00 25,87%
Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah 417.650.750,00 165.475.000,00 39,62%
Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah 648.907.500,00 224.075.000,00 34,53%
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 265.000.000,00 186.890.000,00 70,52%
9
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 1.660.507.000,00 1.119.188.950,00 67,40%
penyusunan standar satuan harga 95.507.000,00 92.257.000,00 96,60%
Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1.265.000.000,00 1.014.441.950,00 80,19%
Revaluasi Aset/Barang Daerah 300.000.000,00 12.490.000,00 4,16%
Program peningk.sistem pengawasan internal &
pengend.pelaks.kebijakan KDH 2.556.276.600,00 2.329.988.587,00 91,15%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 2.556.276.600,00 2.329.988.587,00 91,15%
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 275.000.000,00 262.325.000,00 95,39%
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 275.000.000,00 262.325.000,00 95,39%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 637.650.000,00 631.225.000,00 98,99%
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik 101.250.000,00 98.175.000,00 96,96%
Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana
dan prasarana publik 121.500.000,00 120.375.000,00 99,07%
Penyebar Luasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah 414.900.000,00 412.675.000,00 99,46%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.863.537.345,00 1.560.859.795,00 83,76%
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 209.367.275,00 208.901.975,00 99,78%
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 551.417.725,00 387.306.725,00 70,24%
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 22.772.800,00 22.772.800,00 100,00%
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 296.400.000,00 290.375.000,00 97,97%
Kajian peraturan perundang-undangan daerah thdp peraturan perundang-
undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan perundang-
undangan daerah 783.579.545,00 651.503.295,00 83,14%
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 900.000.000,00 831.279.475,00 92,36%
Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar
daerah 900.000.000,00 831.279.475,00 92,36%
19 SEKRETARIAT DPRD 9.334.793.900,00 8.990.444.050,00 96,31%
a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
9.334.793.900,00 8.990.444.050,00
96,31%
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah 9.175.206.400,00 8.842.546.750,00 96,37%
Pembahasan rancangan peraturan daerah 1.592.350.000,00 1.570.151.775,00 98,61%
Hearing, dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan
tokoh masyarakat, tokoh agama 388.468.800,00 357.648.800,00 92,07%
Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD 3.094.852.000,00 3.000.302.650,00 96,94%
Rapat-rapat paripurna 268.912.000,00 231.280.875,00 86,01%
Kegiatan Reses 1.867.500.000,00 1.807.399.000,00 96,78%
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 464.384.900,00 438.615.000,00 94,45%
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1.450.916.700,00 1.391.641.650,00 95,91%
Sosialisasi perturan perundang-undangan 47.822.000,00 45.507.000,00 95,16%
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 159.587.500,00 147.897.300,00 92,67%
Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 87.740.000,00 80.490.000,00 91,74%
Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan
perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah 71.847.500,00 67.407.300,00 93,82%
20 DINAS PENDAPATAN & PENGELOLAAN KEUANGAN 3.770.900.300,00 3.513.784.010,00 93,18%
a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.770.900.300,00 3.513.784.010,00
93,18%
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah 3.770.900.300,00 3.513.784.010,00 93,18%
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 524.000.000,00 509.466.200,00 97,23%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 685.482.500,00 684.378.980,00 99,84%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 200.000.000,00 183.827.000,00 91,91%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 321.294.000,00 305.048.600,00 94,94%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan
APBD 185.000.000,00 182.971.700,00 98,90%
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 300.000.000,00 288.757.500,00 96,25%
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 346.780.500,00 303.752.350,00 87,59%
Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah 112.400.000,00 98.799.480,00 87,90%
Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 250.000.000,00 190.002.000,00 76,00%
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 845.943.300,00 766.780.200,00 90,64%
21 INSPEKTORAT PENGAWASAN DAERAH 1.583.500.000,00 1.582.003.750,00 99,91%
a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
1.583.500.000,00 1.582.003.750,00
99,91%
10
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 1.443.500.000,00 1.442.303.750,00 99,92%
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 800.000.000,00 799.107.750,00 99,89%
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 200.000.000,00 200.000.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 160.000.000,00 159.825.000,00 99,89%
Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya 128.500.000,00 128.407.000,00 99,93%
Inventarisasi temuan pengawasan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 15.000.000,00 14.964.000,00 99,76%
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00%
Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00%
Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 80.000.000,00 79.700.000,00 99,63%
Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat 80.000.000,00 79.700.000,00 99,63%
22 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN 8.543.620.300,00 8.358.491.524,00 97,83%
a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
8.543.620.300,00 8.358.491.524,00
97,83%
Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 6.726.853.450,00 6.716.233.450,00 99,84%
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah 6.332.285.000,00 6.321.665.000,00 99,83%
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 394.568.450,00 394.568.450,00 100,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.816.766.850,00 1.642.258.074,00 90,39%
Seleksi penerimaan calon PNS Tahun 2007 980.400.000,00 926.617.202,00 94,51%
Penempatan PNS 420.550.000,00 317.576.920,00 75,51%
Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS 75.000.000,00 73.925.000,00 98,57%
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 145.174.000,00 142.996.102,00 98,50%
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 63.026.850,00 61.326.850,00 97,30%
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 107.775.000,00 103.275.000,00 95,82%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 24.841.000,00 16.541.000,00 66,59%
23 KECAMATAN 2.519.600.000,00 2.518.396.000,00 99,95%
a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
2.519.600.000,00 2.518.396.000,00
99,95%
KECAMATAN CILEUNYI 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN CILENGKRANG 81.600.000,00 80.400.000,00 98,53%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 80.400.000,00 98,53%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 80.400.000,00 98,53%
KECAMATAN CIMENYAN 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN BOJONGSOANG 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN MARGAHAYU 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN MARGAASIH 81.600.000,00 81.599.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.599.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.599.000,00 100,00%
KECAMATAN DAYEUHKOLOT 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
11
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN KATAPANG 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN PAMEUNGPEUK 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN ARJASARI 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN PANGALENGAN 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN CIMAUNG 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN BANJARAN 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN CICALENGKA. 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN RANCAEKEK. 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN CIKANCUNG. 81.600.000,00 81.599.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.599.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.599.000,00 100,00%
KECAMATAN NAGREG 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN BALEENDAH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN PACET 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN KERTASARI 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
12
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN CIPARAY 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN MAJALAYA 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN IBUN 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDh 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN PASEH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN SOLOKAN JERUK 81.600.000,00 81.598.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.598.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.598.000,00 100,00%
KECAMATAN PASIRJAMBU 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN CIWIDEY 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN RANCABALI 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN SOREANG 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN CANGKUANG 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 81.600.000,00 81.600.000,00 100,00%
KECAMATAN KUTAWARINGIN 71.600.000,00 71.600.000,00 100,00%
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 71.600.000,00 71.600.000,00 100,00%
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 71.600.000,00 71.600.000,00 100,00%
24 KELURAHAN 3.013.100.857,00 2.978.233.822,00 98,84%
a. OTDA, PEMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
3.013.100.857,00 2.978.233.822,00
98,84%
KELURAHAN PASAWAHAN 302.299.500,00 302.299.500,00 100,00%
13
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 302.299.500,00 302.299.500,00 100,00%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 302.299.500,00 302.299.500,00 100,00%
KELURAHAN PADASUKA 402.165.000,00 402.165.000,00 100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 402.165.000,00 402.165.000,00 100,00%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 402.165.000,00 402.165.000,00 100,00%
KELURAHAN ANDIR 329.275.320,00 329.275.320,00 100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 329.275.320,00 329.275.320,00 100,00%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 329.275.320,00 329.275.320,00 100,00%
KELURAHAN BALEENDAH 380.574.813,00 367.177.613,00 96,48%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 380.574.813,00 367.177.613,00 96,48%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 380.574.813,00 367.177.613,00 96,48%
KELURAHAN MANGGAHANG 327.662.320,00 327.662.320,00 100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 327.662.320,00 327.662.320,00 100,00%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 327.662.320,00 327.662.320,00 100,00%
KELURAHAN CIBEUNYING 364.518.000,00 347.237.912,00 95,26%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 364.518.000,00 347.237.912,00 95,26%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 364.518.000,00 347.237.912,00 95,26%
KELURAHAN JELEKONG 341.386.760,00 339.386.273,00 99,41%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 341.386.760,00 339.386.273,00 99,41%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 341.386.760,00 339.386.273,00 99,41%
KELURAHAN WARGAMEKAR 296.657.200,00 296.657.190,00 100,00%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 296.657.200,00 296.657.190,00 100,00%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 296.657.200,00 296.657.190,00 100,00%
KELURAHAN SULAIMAN 268.561.944,00 266.372.694,00 99,18%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal &
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 268.561.944,00 266.372.694,00 99,18%
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 268.561.944,00 266.372.694,00 99,18%
25 BADAN KETAHANAN PANGAN & PELAKS.PENYULUHAN 2.078.874.000,00 2.046.193.250,00 98,43%
a. Ketahanan Pangan 2.078.874.000,00 2.046.193.250,00 98,43%
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 688.905.000,00 668.120.000,00 96,98%
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 188.125.000,00 180.563.000,00 95,98%
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agrobisnis 422.480.000,00 410.865.000,00 97,25%
Peningkatan kemampuan lembaga petani 78.300.000,00 76.692.000,00 97,95%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.195.625.000,00 1.188.316.250,00 99,39%
Penanganan daerah rawan pangan 375.000.000,00 374.775.000,00 99,94%
Penyusunan data base potensi produk pangan 192.000.000,00 188.206.250,00 98,02%
Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan - -
Pengembangan cadangan pangan daerah 249.125.000,00 248.375.000,00 99,70%
Pengembangan desa mandiri pangan 100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian 81.000.000,00 79.935.000,00 98,69%
Penelitian dan pengembangan teknologi budi daya 115.000.000,00 114.095.000,00 99,21%
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian 83.500.000,00 82.930.000,00 99,32%
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan
lapangan 72.318.000,00 69.556.000,00 96,18%
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan 72.318.000,00 69.556.000,00 96,18%
Program peningkatan penerapan teknologi petemakan 72.026.000,00 70.201.000,00 97,47%
penyuluhan penerapan teknologi peternakan tepat guna 72.026.000,00 70.201.000,00 97,47%
14
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Program Sistem Penyuluh Perikanan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Kajian Sistem Penyuluh Perikanan 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
26 BADAN PEMBERDAYAAN MASYA & PEMDES 1.493.375.000,00 1.386.235.240,00 92,83%
a. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.493.375.000,00 1.386.235.240,00 92,83%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 958.870.000,00 907.320.700,00 94,62%
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 873.065.000,00 822.685.700,00 94,23%
Identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan 85.805.000,00 84.635.000,00 98,64%
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 155.505.000,00 103.600.000,00 66,62%
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa 155.505.000,00 103.600.000,00 66,62%
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa 379.000.000,00 375.314.540,00 99,03%
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 379.000.000,00 375.314.540,00 99,03%
27 BADAN PERPUS, ARSIP & PENGEMB SISTEM INFORMATIKA 3.934.362.000,00 3.914.374.765,00 99,49%
a. KEARSIPAN 2.840.000.000,00 2.828.825.800,00 99,61%
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2.780.000.000,00 2.768.825.800,00 99,60%
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 2.750.000.000,00 2.738.825.800,00 99,59%
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00%
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00%
b. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 655.987.000,00 649.132.475,00 98,96%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi & Media Massa 655.987.000,00 649.132.475,00 98,96%
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi & informasi 540.987.000,00 536.657.475,00 99,20%
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi 115.000.000,00 112.475.000,00 97,80%
c. PENDIDIKAN 438.375.000,00 436.416.490,00 99,55%
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan 438.375.000,00 436.416.490,00 99,55%
Penyediaan batuan pengembangan perpustakaan dan minat membaca di
daerah 299.200.000,00 297.300.000,00 99,36%
Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 139.175.000,00 139.116.490,00 99,96%
28 DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN & KEHUTANAN 6.550.563.000,00 6.194.251.445,00 94,56%
a. PERTANIAN 4.650.563.000,00 4.418.189.605,00 95,00%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan 1.081.943.000,00 1.039.660.650,00 96,09%
Penyusunan data base potensi produk pangan 122.238.000,00 122.238.000,00 100,00%
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 258.170.000,00 255.154.500,00 98,83%
Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija 604.885.000,00 567.792.850,00 93,87%
Pengembangan pertanian pada lahan kering 96.650.000,00 94.475.300,00 97,75%
Program peningkatan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00%
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi
pertanian/perkebunan 125.000.000,00 125.000.000,00 100,00%
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 1.766.238.000,00 1.692.733.050,00 95,84%
Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat
guna 1.766.238.000,00 1.692.733.050,00 95,84%
Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan 1.677.382.000,00 1.560.795.905,00 93,05%
Penyediaan sarana produksi pertanian/ perkebunan 301.557.000,00 291.665.900,00 96,72%
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.333.000.000,00 1.226.414.405,00 92,00%
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 42.825.000,00 42.715.600,00 99,74%
b. KEHUTANAN 1.900.000.000,00 1.776.061.840,00 93,48%
Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.900.000.000,00 1.776.061.840,00 93,48%
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan
lahan 1.500.000.000,00 1.377.911.110,00 91,86%
Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 400.000.000,00 398.150.730,00 99,54%
29 DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMB & ENERGI 18.223.987.000,00 15.965.864.500,00 87,61%
a. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.295.700.000,00 1.107.432.000,00 85,47%
Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 75.000.000,00 70.550.000,00 94,07%
Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C 75.000.000,00 70.550.000,00 94,07%
Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang
berpotensi merusak lingkungan 132.500.000,00 125.640.000,00 94,82%
15
ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 5
SKPD, URUSAN, PROGRAM & KEGIATANNO
Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Alam Geologi 132.500.000,00 125.640.000,00 94,82%
Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.088.200.000,00 911.242.000,00 83,74%
Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 1.088.200.000,00 911.242.000,00 83,74%
b. PEKERJAAN UMUM 16.928.287.000,00 14.858.432.500,00 87,77%
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa
dan jaringan pengairan lainnya 13.047.898.000,00 11.650.138.600,00 89,29%
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 296.225.000,00 285.651.000,00 96,43%
Perencanaan pembangunan reservoir 291.850.000,00 272.068.000,00 93,22%
Perencanaan normalisasi saluran sungai 125.000.000,00 108.635.000,00 86,91%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 10.309.586.000,00 9.062.817.600,00 87,91%
Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun 1.505.825.000,00 1.478.441.000,00 98,18%
Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air 254.412.000,00 200.743.000,00 78,90%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 15.000.000,00 12.550.000,00 83,67%
Penyusunan Sistem Informasi Data Base Pengairan 250.000.000,00 229.233.000,00 91,69%
Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau
dan sumber daya air lainnya 3.880.389.000,00 3.208.293.900,00 82,68%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10.000.000,00 6.200.000,00 62,00%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai 3.870.389.000,00 3.202.093.900,00 82,73%
30 DINAS PETERNAKAN & PERIKANAN 6.646.152.000,00 6.259.547.690,00 94,18%
a. PERTANIAN 4.913.768.000,00 4.623.867.530,00 94,10%
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 373.424.000,00 339.897.680,00 91,02%
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 263.315.000,00 259.898.930,00 98,70%
Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik 42.359.000,00 14.106.500,00 33,30%
Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 67.750.000,00 65.892.250,00 97,26%
Program peningkatan produksi hasil peternakan 3.818.713.000,00 3.570.971.650,00 93,51%
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 194.075.000,00 192.864.050,00 99,38%
Pembibitan dan perawatan ternak 603.861.000,00 536.921.500,00 88,91%
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 2.889.820.000,00 2.710.949.100,00 93,81%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 130.957.000,00 130.237.000,00 99,45%
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 172.370.000,00 170.115.000,00 98,69%
Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi peternakan 85.405.000,00 85.195.000,00 99,75%
Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan 48.110.000,00 47.565.000,00 98,87%
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah. 38.855.000,00 37.355.000,00 96,14%
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 549.261.000,00 542.883.200,00 98,84%
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna 336.905.000,00 332.890.650,00 98,81%
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi peternakan
tepat guna 212.356.000,00 209.992.550,00 98,89%
b. KELAUTAN DAN PERIKANAN 1.732.384.000,00 1.635.680.160,00 94,42%
Program pengembangan budidaya perikanan 1.400.789.000,00 1.306.821.260,00 93,29%
Pengembangan bibit ikan unggul 143.905.000,00 143.377.000,00 99,63%
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 199.864.000,00 198.342.010,00 99,24%
Pembinaan dan pengembangan perikanan 1.057.020.000,00 965.102.250,00 91,30%
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan 281.030.000,00 278.293.900,00 99,03%
Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 281.030.000,00 278.293.900,00 99,03%
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan
air tawar 50.565.000,00 50.565.000,00 100,00%
Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 50.565.000,00 50.565.000,00 100,00%
16
2 3 4 5
BELANJA BANTUAN 204.027.191.465 176.298.755.309 86,41%1.20 05 00 00. 4 BELANJA HIBAH 48.654.440.250 42.154.230.488 86,64%1.20 05 00 00. 4 01. Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat 3.787.140.000 2.640.140.000 69,71%1.20 05 00 00. 4 01. 01. Pemerintah Pusat 3.787.140.000 2.640.140.000 69,71%
- KODIM 362.700.000 362.700.000 100,00% - KORAMIL 150.000.000 150.000.000 100,00% - LANUD 100.000.000 100.000.000 100,00% - POLRES 240.000.000 240.000.000 100,00% - POLSEK 187.440.000 187.440.000 100,00% - KEJAKSAAN 325.000.000 325.000.000 100,00%- Tambahan Perubahan 100.000.000 0,00% - PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG 200.000.000 150.000.000 75,00% - PEMBANGUNAN KANTOR KUA KECAMATAN -
CANGKUANG 100.000.000 - 0,00%- KPBB untuk Cetak NPWP 162.000.000 81.000.000 50,00%- Idul Fitri 760.000.000 - 0,00%- BPN 300.000.000 300.000.000 100,00%- KPBB Mobilitas 300.000.000 300.000.000 100,00%- Pengamanan RI, RI II 500.000.000 0,00%
- BELANJA HIBAH PAM RI I & PAM RI II, - 404.500.000
* PAM RI I
KODIM 20.500.000
POLRES 27.000.000
KOREM 25.000.000
* PAM RI II -
KODIM 90.000.000
POLRES 27.000.000
SERTIJAB WAKAPOLDA 15.000.000
- HARI RAYA NATAL DAN THN BARU - 200.000.000
Hari - hari besar keagamaan PAM tertutup RI 39.500.000
1.20 05 00 00. 4 02 Bel. Hibah Kepada Pemerintah Daerah lainnya 6.047.103.500 6.047.103.500 100,00%1.20. 05. 00. 00. 4 02 01 Hibah kpd Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
- Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan 5.000.000.000 5.000.000.000 100,00% - Bantuan Pembangunan Mesjid besra Cililin - -
- Ban-Gub 2007 untuk Pembangunan Mesjid Besar -
Cililin 50.000.000 50.000.000 100,00% - Bantuan Pasca Bencana Alam dari Menko Kesra 997.103.500 997.103.500 100,00%
1.20 05 00 00. 4 03 Belanja Hibah Kepada Pemerintahan Desa 14.635.196.750 10.384.986.988 70,96%1.20. 05. 00. 00. 4 03 01 Pemerintahan Desa 2.200.000.000 - 0,00%
02 Bantuan PPK - IPM 2.175.196.750 2.174.986.988 99,99%03 Bantuan PNPM P2KP 9.210.000.000 7.160.000.000 77,74%04 Bantuan PNPM PKK Kecamatan 1.050.000.000 1.050.000.000 100,00%
1.20 05 00 00. 4 05 Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/
Organisasi Swasta 24.185.000.000 23.082.000.000 95,44%1.20. 05. 00. 00. 4 05 01 Hibah kepada PMI 200.000.000 200.000.000 100,00%
02 Hibah untuk Pengurus dan Anggaran 600.000.000 600.000.000 100,00%KORPRI Kab.Bandung -
03 Hibah Kepada PGRI 225.000.000 225.000.000 100,00%04 Hibah kepada KPUD untuk Penyelenggaraan -
PILKADA KBB - -
Belanja Rutin KPUD 250.000.000 250.000.000 100,00%05 Hibah kepada PKK
- PKK Desa/Kel 276 x 5.000.000,- 1.380.000.000 1.264.750.000 91,65% - PKK Kec. 31 x 5.000.000,- 155.000.000 116.250.000 75,00% - PKK Kabupaten 615.000.000 336.000.000 54,63%
06 Hibah kepada DEKOPINDA 75.000.000 75.000.000 100,00%07 Hibah kepada IKKD Kabupaten Bandung 135.000.000 135.000.000 100,00%08 Hibah kpd Bulan Sabit Merah Indonesia 100.000.000 - 0,00%09 Hibah kpd Kegiatan Prestasi Olahraga KONI 4.000.000.000 3.000.000.000 75,00%10 Hibah kepada PERSIKAB 12.000.000.000 12.000.000.000 100,00%11 Hibah kepada PSSI 2.774.375.000 2.774.375.000 100,00%11a Gerakan Pramuka Kwartir Kab. Bandung 200.000.000 200.000.000 100,00%
jl. Wiranatakusumah Baleendah Bandung
Anggaran Realisasi
REKAPITULASI BANTUAN KABUPATEN BANDUNG
ANGGARAN TAHUN 2008
LAMPIRAN : B
1
Kode Rekening Uraian %
1
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Bantuan Gubernur
12 Hibah Kpd KPUD Kabupaten Bandung Barat dalam
rangka penyiapan data dan daftar pemilih awal pada
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2008 1.475.625.000 1.475.625.000 100,00%
1.20 05 00 01. 5 BELANJA BANTUAN SOSIAL 53.491.841.000 82.833.579.072 154,85%1.20 05 00 01. 5 01 Belanja Bantuan Sosial Org. kemasyarakatan 53.491.841.000 15.851.023.205 29,63%1.20 05 00 01. 5 01 01 Belanja Bantuan Sosial Org. kemasyarakatan… 52.558.091.000 31.777.438.830 60,46%
Bantuan Sosial beberapa Org.
a. Bantuan Saranan Prasarana Keagamaan 13.733.375.000 8.556.331.090 62,30% Bantuan Sapras Keagamaan Untuk :
- Majlis Ulama Indonesia -
Majlis Ulama Kabupaten Bandung 135.000.000 135.000.000 100,00% MUI Kecamatan di 31 Kecamatan 139.500.000 139.500.000 100,00% MUI Desa 276 Desa/Kelurahan 1.242.000.000 1.242.000.000 100,00% - LPTQ 1.383.750.000 589.590.500 42,61% - Hari-hari Besar keagamaan 630.000.000 646.050.000 102,55%- Dibayar Bantuan Kemasyarakatan utk 267.050.000
kegiatan Tahun Baru Islam 1429 H -
Bantuan Hewan Qurban 1.000.000
Hari Raya Idul Adha ( Kurban ) 307.000.000
Hari Raya Idul Adha 71.000.000
- Badan Amil Zakat ( BAZ ) BAZ Kabupaten Bandung 202.500.000 202.500.000 100,00% BAZ Kecamatan 151.875.000 151.875.000 100,00% - Pelayanan Ibadah Haji 337.500.000 225.815.590 66,91%- Terry R 32.259.370
- Rusmana 32.259.370
- Sumantri 32.259.370
- teguh P 32.259.370
- Drs Husni 32.259.370
- Iid Saepudin 32.259.370
- Suparman 32.259.370
- Diniyah, MA dan MTS,MI 1.000.000.000 160.500.000 16,05% ♠ MTS Al Marup Kec. PasirJambu 15.000.000
♠ Bant. Sapras Keagamaan untk FKPP 5.000.000
- Gebyar Tahap I untuk MD -
- Md. Al-Huda Kp. Bunisakti Ds.Wargasaluyu 1.000.000
- Md. Thoriqul Janah RW 10 Ds. Lebakwangi 1.000.000
- Md. Sirojul Azhar Kp. Cidodol 1.000.000
- Md. Nurul Falah Kp. Jengkol RT 3/6 1.000.000
- Md. Baiturrohman Kp. Ciruum Ds. Wargaluyu 1.000.000
- Md. As-Sidik Kp. Saar Ds. Rancakole 1.000.000
- Md.At-Taubah Kp. Cikadu Ds. Rancakole 1.000.000
- Md. Al-Azhar Kp. Psr Kanyere Ds. Rancakole 1.000.000
- Md. Al- Hidayah Kp. Babakan RT 2/9 Ds. 1.000.000
Ranca manyar -
- Md Nurul Islam Kp. Reungascondong RT 1.000.000
6/11 Kel.Andir -
- Md. Al- Islah Kp. Kerenceng Ds. Bojong 1.000.000
Malaka -
- Md. Hikmatul Marta RT 3/8 Kel. Manggahang 1.000.000
- Md. Miftahul khoer Kp. Sukarahma Rt 2/6 Ds. 1.000.000
- Md. Darul Huda Kp.Pataruman Rt 2/6 Ds. 1.000.000
Margahurip -
- Md. Al-Muttahid Kp. Bojongpulus RT 4/2 Ds. 1.000.000
Banjaran -
- Md. Adz-zdikru Almahmudin Kp. Cintaasih 1.000.000
Rt. 4/2 Ds. Ciapus -
- Md. Al-barokah Kp. Citeureup Rt 2/4 Ds. 1.000.000
Neglasari -
- Md. Al-Ikhlas Kp. Ciganitri RT 3/9 Ds. 1.000.000
Lengkong -
- Md. Miftahul Jaza Kp. Gumuruh Ds. Nagrak 1.000.000
- Md. Idasilatul Aulad Kp. Cikopo Rt1/7 Ds. 1.000.000
Tenjolaya -
- Md Madarul Huda Kp Cinangka Ds. Cikan 1.000.000
cung -
- Md. Miftahul Huda Kp. Pangauban Ds. Cikan 1.000.000
cung -
- Md. Roudhotul Zannah Kp. Cinangka Ds. 1.000.000
2
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Mandalasari -
- Md. Nurul Ihsan Kp. Cigunting Ds. Mandala 1.000.000
sari -
- Md. Hidayatul Ulum Kp. Bbkn.Banjarsari Ds. 1.000.000
Tanjung -
- Md. Al-Hasyimiyah Kp. Cibitung Ds. Mandala 1.000.000
sari -
- Md. Al- Hidayah Pasrlanjung Ds. Jagabaya 1.000.000
- Md. Miftahul Huda Kp. Pageuningan Desa -
Pasirhuni 1.000.000
- Md. Al-Ikhlas Kp. Pasir Kaliki Ds. Jagabaya 1.000.000
- Md. Sirojul Munir kp. Bbkn Citalaga Ds. 1.000.000
Cikalong -
- Md Raudhatul Thoibin Kp. Pasarean Ds 1.000.000
Cimaung -
- Md. Baitul Arief Kp. Haurgombong Ds. 1.000.000
Jagabaya -
- Md. Al-Amanah Kp Talun Raya Ds. Mekarsari 1.000.000
- Md. Nurul Iman Kp. Cibeurang Ds. Neglasari 1.000.000
- Md. Robithoh Kp. Sekesalam Ds. Pakutan 1.000.000
dang -
- Md. Khusnul Khotimah Kp.Bojong Ds. Cipa 1.000.000
ray -
- Md. Al Irsyad Kp. Cimanuk Ds. Maggungharja 2.500.000
- Md. Nurul Hikmah Kp. Bojong Picung Ds. 1.000.000
Pangguh -
- Md. Al-Ikhlas Kp. Nusa Ds. Pangguh 1.000.000
- Md. Baitul Rohim Kp. Sayang Ds. Karyalak 1.000.000
sana -
- Md. Attawakal Kp/Ds Pangguh 1.000.000
- Md. Baiturrohman Kp. Warung Lobak Ds. 1.000.000
Gandasari -
- Md. Al-Hidayah Kp. Bkn Cikalong Ds. Cincin 1.000.000
- Md. AL- mu'min Kp.Puncak Mulya Ds. Ciha 1.000.000
wuk -
- Md. Nurul Iman Kp.Puncak Mulya Ds. Ciha 1.000.000
wuk -
- Md. Nuurul Iman Kp. Kancana Ds. Santosa 1.000.000
- Md. Nurul Huda Kp. Pasir Gambir Ds.Maja 1.000.000
laya -
- Md. At-Taqwa Kp.Cisapi ds. Cibiru 1.000.000
- Md.Ar-Rohman Kp. BuahJajar Ds. Bojong 1.000.000
mulya -
- Md. Al-Amin Ds. Margahayu Tengah 1.000.000
- Md. Nurul Jadid Kp. Tegallame Ds. Ciaro 1.000.000
- Md. Al-Islamiyah Kp. Mekarsari Ds. Mandala 1.000.000
wangi -
- Md. As-Shopiyah Kp. Lembr Awi Ds. Maru 1.000.000
yung -
- Md. Al-Ikhlas Kp. Pamoyanan Ds. Cikitu 1.000.000
- Md. Darul Falah Kp. Lebakwangi Ds. Manda 1.000.000
lahaji -
- Md. Al-Ikhlas Kp. Pasr Muncang Ds. Cinang 1.000.000
gela -
- Md. Al-Miftah Kp. Bbk Tjg Ds.Tjgwangi 1.000.000
- Md. Al-Muhajirin Kp. PsrPogor Ds. Mkrjaya 1.000.000
- Md. Awaliyah Al-Islah Ds. Pangauban 1.000.000
- Md. Riyadul Janah Ds. Rancatungku 1.000.000
- Md. Baiturrohman Ds. Langensari 1.000.000
- Md. Nurul falah Kp. Sayang Ds. Rancatungku 1.000.000
- Md. Banirusydi Kp. Berman Ds. Margamulya 1.000.000
- Md. Sirojul Huda Kp. Wates Ds. Sukaluyu 1.000.000
- Md. Ash-Shidiq Kp. Pasanggrahan kulon Ds. 1.000.000
Pangalengan -
- Md. Babussalam Kp. PsrMlya ds. Marga 1.000.000
mulya -
- Md. Al-Hikmah Kp. MkrMukti Ds. TribaktiMlya 1.000.000
- Md. Al-Mubarokah Ds. Karangtunggal 1.000.000
- Md. Nurul Iman ds. Karangtunggal 1.000.000
- Md. Taufik Al-Munawaroh ds. Loa 1.000.000
- Md. Al-Misbah Ds. Skamanah 1.000.000
- Md. Al- Barokah Kp Tarikolot ds. MkrPawitan 1.000.000
3
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Md Fathhul Khoer Ds. Sukamanah 1.000.000
- Md. DaarulJihad Kp.HgrManah Ds. SkManah 1.000.000
- Md. Miftahulm Hidayah Kp. Walahir Ds. 1.000.000
Drawati -
- Md. Darut Takrib Kp. Rancabali Ds. Suka 1.000.000
mantri -
- Md. Al-Muhajirin Bbk SndgMulya Ds. Tenjo 1.000.000
laya -
- Md. Al- Fatah Kp/Ds Cisondari 1.000.000
- Md. Nurul Amal Kp. Mariuk ds Bojongsalam 1.000.000
- Md. Nurul Iman Kp.Bojongjati ds Bojongloa 1.000.000
- Md. Al-Maksudi Kp/Ds Solokanjeruk 1.000.000
- Md. Al-amanah Kp. Lembaang Bagus Ds. 1.000.000
Padamukti -
- Md. Al-Huda Kp Sukamanah Ds. Langonsari 1.000.000
- Md. Al-Hidayah Kp cibuah Ds Panyadap 1.000.000
- Md. Miftahul Jannah Kp. Cukang Haur Ds 1.000.000
Sukajadi -
- MI. AL- Hidayah Kp. Leuwicariu Ds. Ancol -
Mekar Kec.Arjasari 1.000.000
- MI At-Taqwa Kp. Cisapi Ds. Cibiru Kec.Mjl 1.000.000
- MI Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. MkrJaya 1.000.000
- Mi As-salam Kp/Ds Maruyung 1.000.000
- Mi Pamoyanan Ds. Cikitu 1.000.000
- MI Ibnu Sina Al-Jawahir Kp. Lembur Tegal 1.000.000
Ds.Pamekaran -
- Mts YPKM Al-Hidayah Rancakole 76 1.000.000
- Mts Al-Ikhlas Kp Paninggaran Ds. MkrJaya 1.000.000
- Mts Al-muhajirimn Kp Pasrpogor Ds. Mekar 1.000.000
jaya -
- Mts An-Nur Ds. Maruyung 1.000.000
- Mts Persis 102 1.000.000
- Mts Alif AlIttifaq Kp Ciburial Ds Alam endah 1.000.000
- Mts Al-Falah ds Pamentasan 1.000.000
- MA Al- Ikhlas Kp.Paninggaran Ds.Mekar 1.000.000
Jaya -
- MA.YPKM Al- Hidayah Jl.Raya Rancaekek 1.000.000
No.76 Ds.Rancakole- Md. Aliyah Al Falah Jl. Raya Nagreg Km 38. 25.000.000
- Pembangunan Mishola/ madrasah Al-Ikhlas 3.000.000
- Madrasah Ds Sukamukti Kp Sadang 3.000.000
- Madrasah Nurul Huda Ds Majalaya Kec. Majalaya 3.000.000
- MD. Al Mubarokah Kp. Manirancan RT 2/2 Ds. 5.000.000
Kec. Solokanjeruk
- Pondok Pesantren 1.000.000.000 231.000.000 23,10% ♠ PP. Darul Hiokam Ds. Kiangroke Banjaran 5.000.000
♠ Peringantan Isro Miraj Darul Surrur 2.500.000
♠ Qoriah 500.000
- Gebyar Tahap I untuk PP -
- PP Salafiyah Saeful Inayah Kp Rancalame Ds. 1.000.000
- PP. Al-Japarun Kp. Japar RT4/6 Ds. Dampit 1.000.000
- PP. An-Nur Kp. Cicalung Ds. Dampit 1.000.000
- PP. Salaf Ibrahimiyah Kp/Ds. Babakan Peuteuy 1.000.000
- PP. Min Hajul Anwar Kp. Bojonggenggong Ds. 1.000.000
- PP Salafi Robithoh DS. Pakutandang 1.000.000
- PP Al-Hidayah Sutam Kp.Sutam Ds.Sumbersari 1.000.000
- PP Baiturrahman Kp. Bojong Ds. Cikoneng 1.000.000
- PP Riyadhus Salam Kp. Ciloa Ds. Panyocokan 1.000.000
- PP. Arrohman Kp. Pasir kuda Ds. Lebak Muncang 1.000.000
- PP Al-Huda Kp. Bayongbong Ds. Rawabogo 1.000.000
- PP Salafiyah Miftahurrosyad Kp. Jolok Ds. Lampegan 1.000.000
- PP. Miftahul Abror Kp. Situsari Ds. Neglasari 1.000.000
- PP Miftahul Huda Al-Muslih Kp. Cibuntu Hilir 1.000.000
Ds.Karyalaksana -
- PP Al-Fitroh Kp. Sindangsari Ds. Tarumajaya 1.000.000
- PP Assalim Ds. Padamulya 1.000.000
- PP Bahrul Ulum Kp. Sukamanah Ds. Majakerta 1.000.000
- PP Alimuhtar Kp. Cikuya Ds. Lagadar 1.000.000
- PP Al- Muttaqin Kp/Ds Ciaro 1.000.000
- PP Bahrul Ulum Kp. Patunahan Ds. Cikawao 1.000.000
4
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- PP Nurul Aulad Kp Pereng Ds Cikawao 1.000.000
- PP Al Miftah Kp BBk Tjg. Ds Tanjungwangi 1.000.000
- PP. Al Hidayah Kp Paledang Ds. Bojongkunci 1.000.000
- PP Darul Falah Kp.Cisangkuy Ds. Margamekar 1.000.000
- PP Al-Ihsan kp Pacinan Ds. Sukamantri 1.000.000
- PP Miftahul bayan Kp. Pabeyan Ds. Cipaku 1.000.000
- PP BBk Darul Hidayah KP. Walahir Ds. Loa 1.000.000
- PP Al-Fauziyah Ds. Bojongemas 1.000.000
- PP Tsamrotul Ulum Kp. Bojongkoneng Ds. 1.000.000
- PP Nurul Huda Kp. Sekebungur Ds. Pamenkaran 1.000.000
- PP Al-Jawahir Kp.Lembur Tegal Ds. Pamekaran 1.000.000
- Pemuda Ansor 18.500.000
- FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning 100.000.000
- PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh 5.000.000
- Pontren Darul Musafir Jl. Kamboja V No. 1 RT 4 5.000.000
Rancaekek Kencana -
- Panitia Pembangunan Pontren Al Ijtihad Kp. 3.000.000
RT 1/9 Ds. Cijagra Kec. Paseh- PP Baitul Arqom Al Islami Lembur Awi Pacet Km.8 2.500.000
- PP Murotalul Qur'An Al-Ikhlas Kp.Cimata Ds. 50.000.000
genteng Kec. Pasirjambu -
- Pontren Faturrahman Ds. Cinunuk Cileunyi 5.000.000
- PP Al-Hilmi Bbk Leuwi Bandung 4/14 Ds Citeureup Dayeuhkolot 3.000.000
- Keagamaan / Mesjid 1.522.500.000 1.775.000.000 116,58% ♠ Asrama Putra YAPIPPAN At Taqwa 2.500.000
♠ Rehabilitasi Mj/Md Al Munawaroh 25.000.000
♠ DKM Al Ikhwan 5.000.000
♠ Infaq Pp. Cikoneng Kec. Ciparay 5.000.000
♠ Mushola Azziziyah 5.000.000
♠ PP. Milad II Uin Pasundan Gunung Jati 2.500.000
♠ Mj. Jami & Pontren Al Hikmah 5.000.000
♠ KUA Bojongsoang 90.000.000
♠ Mesjid Al Iklas KODAM Tw II TA 08 50.000.000
♠ Mesjid Al Iklas Kp. Cibiru Cileunyi Wetan 2.000.000
♠ Mesjid Al Irfan Nizomiyah 10.000.000
♠ Mesjid Babul Khoer Yon Zipur III 25.000.000
♠ Tarigah Nutabarah As Syadziliyah 2.000.000
♠ Kegiatan Marhaban Ya Ramadan IRMA Al 1.000.000
♠ Pengembangan Dawah Bahasa Daerah 4.500.000
♠ Pembangunaan Mj. Fatahul Huda 3.000.000
♠ Mj. Al Hikmah Jl. Buah Dua Kec. Rancaekek 2.000.000
♠ Instalasi Sumber Air Gd Dakwah Kab. Bdg 16.875.000
♠ Mj. Nurul Huda Kp. Cikawao Kec. Pacet 5.000.000
♠ Mj. FKUU Kegiatan Isro Miraj Nabi 2.500.000
♠ Mj. As Sofia Dayeuh Kolot -
- GebyarTahap I untuk Mj. -
- Mj. Nurul Falah kp. Jonggol RT 3/6 Ds. Mangunjaya 1.000.000
- Mj. Al-Barokah Kp. Pasir Jati Lebah 1.000.000
- Mj. Ar-Rahman Kp. Pasir Biru RT 4/15 Ds. 1.000.000
- Mj. Babul-Huda Kp.Cirompo 1.000.000
- Mj. Al-Rakhmat Kp. Dangder 1.000.000
- Mj. Al-Istiqomah Kp. Sukasari 1.000.000
- Mj. Nurul Ikhwan Kp. Muara Baru Kel. Andir 1.000.000
- Mj. Al- Ikhlas Kp. Sindangsari 1.000.000
- Mj. Al- Nurul hikmah Kp. Papakgade 1.000.000
- Mj. Al- hikmah Kp. Karenceng RT 3/3 1.000.000
- Mj. Nurul Taqwa RW 07 Kel. Andir 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp. Andir RT 1/4 Manggahang 1.000.000
- Mj. Hidayatul Taufik Kp. Kawungsari RW 08 -
Kel.Warga Mekar 1.000.000
- Mj. Al- islah Kp. Karenceng Ds. Bojongmalaka 1.000.000
- Mj. Al- Furqon Kp. Rengascondang RT 05/11 Kel 1.000.000
- Mj. Al- Barokah Kp. Panclut RW 05 Ds. 1.000.000
- Mj Al- Hidayah Komp. Baleendah Permai 1.000.000
- Mj. Al- Furqon Kp. Mulyasari 1.000.000
- Mj. Al- Hikmah RT 4/6 Kel. Manggahang 1.000.000
5
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Mj. Al- Ikhlas SDN Mangahang I 1.000.000
- Mj. Miftahul Khoer Kp. Sukarahmat Ds. Pasir mulya 1.000.000
- Mj. Al- Malik Kp. Citeureup RW 10 Ds. Negla -
sari kec.Banjaran 1.000.000
- Al- Kobar Kp. Citeureup RT 3/4 Ds. Neglasari 1.000.000
- Mj. Al- Amanah Jl. Bugel RT 4/5 Ds. Neglasari 1.000.000
- Mj. Al- Hidayah Jl. Sasak Dua Ciapus RW 7 Ds. Bjr 1.000.000
- Mj. Nurul Huda Kp. Pengkolan Rw 3 Ds. Banjaran 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp. Patola Ds. Sindang Panon 1.000.000
- Mj Al- Ihsan Ds. Sindang Panon RW 12 1.000.000
- Mj Baiturrahman Ds. Pasir Mulya 1.000.000
- Mj Al -Huda Kaca-kaca dua Ds. Pasirmulya 1.000.000
- Mj. Al- Ikhlas Ds. Pasirmulya 1.000.000
- Mj. Nurul Hikmah Kp. Rancalame Rw 3 Ds. 1.000.000
- Mj Al-Wahhab Kp. Rancaoray RT 1/1 Ds. Buahbatu 1.000.000
- Mj. An-Nur Komp. GPA Blok C & D Ds. Lengkong 1.000.000
- Mj. An-Nur Ds. Bojongsoang RW 1 1.000.000
- Mj. Al- Barokah Kp. Cikuya Ds.Bandasari 1.000.000
- Mj. Al- Ikhlas Kp Cisungkur Ds. Jatisari 1.000.000
- Mj. Miftahul Jaza Kp. Gumuruh Ds. Nagrak 1.000.000
- Mj. Akhlaqul Karimah Kp. Cikiara Ds.Bandasari 1.000.000
- Hidayatul Muttadin Kp. Sindangatoy Ds. Dampit 1.000.000
- Mj. Al-Fatah Kp. Cigadog RT 3/2 Ds. Tanjungwangi 1.000.000
- Mj. Nurul Ikhlas Kp. Beor RT 1/11 Ds. Baba -
kan Peuteuy 1.000.000
- Mj. At-Taufiq Kp. Beor RT 1/11 Ds. Babakan 1.000.000
- Mj Al- Ikhlas Kp/Ds Babakan Peteuy RT 7/8 1.000.000
- Mj Al-Istiqomah Kp/Ds Bbkn Peteuy Rw 8 1.000.000
- Mj. Al-Falah Kp/Ds Babakan Peteuy 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp Cikarmajaya Ds. Margaasih 1.000.000
- Mj. An-Najah Kp. Munggangsari Bbk Peteuy 1.000.000
- Mj. Nurul Wasilah Ds. Waluya 1.000.000
- Mj. Al-Husaeniyah Ds Panenjoan 1.000.000
- Mj. Baiturrahman Kp. Pamoyanan Ds. Panenjooan -
- Mj. Al-Fatah Kp. Pamoyanan RT5/2 Ds. Panenjoaan 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp. CiawiTali RT3/8 Ds. Tjg. Wangi 1.000.000
- Mj. Al-Huda Kp.Bbkn Wangi Ds. Babakan Peuteuy 1.000.000
- Al-Aliyah Ds.Babakan Peuteuy Rw 7. 1.000.000
- Mj. At-Taqwa Kp. Belong RW Ds. Margaasih 1.000.000
- Mj. Nursa'adah Kp. Cipeutog Rt4/7 Tenjolaya 1.000.000
- Mj. Al-Ma'ruf Kp. Kocakoca Wetan Rw 15 Ds. -
Cicalengka 1.000.000
- Mj. Al-Zihad Kp. Kocakoca Wetan Ds. Cicalengka -
- Mj. Nurul Iman Rt 1/16 Ds. Cicalengka Wetan 1.000.000
- Mj. Al-Fathul Huda Kp. Babakan Garduh RW 1.000.000
16 Ds.Cicalengka 1.000.000
- Mj. Al- Barkah Kp. Dampit Rt1/6 Ds Dampit 1.000.000
- Mj. Ar-Rahmat Kp. Ciseupong RT1/6 Ds. Nagreg 1.000.000
- Mj. Al- Barokah Kp. Ciseureuh Ds. Margaasih 1.000.000
- Mj. Miftahussudur Kp. Cinangka Ds. Mandalasari 1.000.000
- Mj. Nurul Ilmi Manabaya Cihanyir 1.000.000
- Mj. Al-Fatah Kp. Cinangka Ds. Mandalasari 1.000.000
- Mj. Al-Istiqomah Kp. Cikamuning Ds. Mandalasari 1.000.000
- Al-Ikhlas Kp. Cikamuning Ds. Mandalasari 1.000.000
- Mj.An-nur Kp. Batununggal Ds. Ciluluk 1.000.000
- Mj. As-Syujai Bojonggenggong Ds. Ciluluk 1.000.000
- Mj. Al-ikhlas Kp. Batununggal Ds. Ciluluk 1.000.000
- Mj. Al-Barokah Kp/Ds Ciluluk 1.000.000
- Mj. SMP Muslimin Panyaulungan Ds. Cileunyi Wtn 1.000.000
- Mj. Nurul Falah Kp. Cibolerang Ds.Cinunuk 1.000.000
- Mj. Riyadhul Jannah Ds. Cimekar 1.000.000
- Mj. Al-mubarok Cibiru Hilr Ds. Cimekar 1.000.000
- Mj. Baitul Arief Kp. Haur Gombong Ds. Jagabaya 1.000.000
- Mj. Tarbiatul Buani Kp. Cikalong Ds. Cipinang 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp. Pasirlanjung Ds. Jagabaya 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp. Pasir Kaliki Ds. Jagabaya 1.000.000
- Mj. An-Nur Kp. Lamping Ds. Cipinang 1.000.000
- Mj. Miftahul Muttadin Kp. Rancasuni Ds. Cipinang 1.000.000
- Mj. Attawabin Kp. Babakn Ds. Cipinang 1.000.000
- Mj. Al-Muhajirin Griya Jayabaya Ds. Jagabaya 1.000.000
- Mj. Nurul-Huda Kp. Cilangka Ds. Cikalong 1.000.000
- Mj. Al-Mubarokah Kp. Nyempet Ds. Campakamulya 1.000.000
6
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Mj. Al- Mubarokah Kp. Cikadu Ds.Cimaung 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp. Pasirlayung Ds Jagabaya 1.000.000
- Mj. Sabilusalam Kp/Ds Cipinang 1.000.000
- Mj. As-Salam (MJ. Aging) Ds. Ciburial 1.000.000
- Mj. Nurul Ilmi Kp. Pasir Honje Kel. Padasuka 1.000.000
- Mj. Al-Akbar Kp. Ciharalang Ds. Mekarsaluyu 1.000.000
- Mj. Al-Hikmah Kp. Cilaja Hlr. Ds. Sindanglaya 1.000.000
- Mj. As-Su'ada Kp. Garduh Ds. Sagara Cipta 1.000.000
- Mj. Baiturrahman Kp. Prm Pasirmadur -
Endah I Ds.Babakan Ciparay 1.000.000
- Mj.Al-Huda Buglsn Paledang Ds. Pakutandang 1.000.000
- Mj. Al- Barokah Kp. Sekesalam Ds. Pakutandang 1.000.000
- Mj. Darul-Falah Kp. Bbkn. Ds. Cikoneng 1.000.000
- Mj. An-Nasro Kp. Bj. Kadu Pojok Ds. Mekarlaksana 1.000.000
- Mj. As-Syuro Kp. Lamping Haur Ds. Mekarlaksana 1.000.000
- Mj. Al-barokah Kp. Bjong Kondang 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds. Cikoneng 1.000.000
- Mj. Uswatun Hasannah Kp. Rancaheulang 1.000.000
Ds.Mekarlaksana -
- Mj. Arrohman Kp. Pasir Kuda Ds. Lebak Muncang 1.000.000
- Mj. Riadhus Salam Kp. Ciloa Ds. Panyocokan 1.000.000
Kec. Dayeuh Kolot U/ : -
- Mj Nahjussalam Ds. Cangkuang Kulon 1.000.000
- Mj Al-Barokah Kel. Pasawahan 1.000.000
- Mj. At-taqwa Kp. Citeurep Ds. Dayeuh Kolot 1.000.000
- Mj. Nurul Huda Kp. Awi Lega Ds. Lampegan 1.000.000
- Mj. Miftahurrosyad Kp. Jolok Ds. Lampegan 1.000.000
- Mj. Al-Barokah Ds. Karyalaksana 1.000.000
- Mj. Baitul Muslimin Kp. Malingping Ds. Neglasari 1.000.000
- Mj. Al-Ikhwan Kp. Mincrik Ds. Neglasari 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp. Sirnagalih Ds. Karyalaksana 1.000.000
- Mj. Al-Amanah Kp. Bojong Picung Ds. Pangguh 1.000.000
- Mj. Babussalam Kp. Mengger Ds. Pangguh 1.000.000
- Mj. Nurul Falah Kp. Cibunar Ds. Pangguh 1.000.000
- Mj. Assalam Kp. Parumasan Ds Pangguh 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp. Parumasan Ds. Pangguh 1.000.000
- Mj. Hidayatuttauhid K[p. Talaga Ds. Karyalaksana 1.000.000
- Mj. Ar-Rohman Kp. Lebak Pulus Ds. Pangguh 1.000.000
- Mj. Nasrul Haq Kp. Cijambe Ds. Pangguh 1.000.000
- Mj. Al-Barokah Kp. Parumasan Ds Pannguh 1.000.000
- Mj. Baitul Hikmah Kp. Cinangka Ds. Cibeet 1.000.000
- Mj. Assalam Kp. Babakan Salam Ds. Karyalaksana 1.000.000
- Mj. Baitul Amal Kp. Ciandong Ds. Dukuh 1.000.000
- Mj. At-Taqwa Kp. Cipeer Ds. Cincin 1.000.000
- Mj. Sawargi Kp. Karanganyar Ds. Cincin 1.000.000
- Mj. Al-Furqon Kp.Bbkn Pangauban 1.000.000
- Mj. Al-Itishom Kp. Bojongkoneng Ds. Cincin 1.000.000
- Mj. Al-Madinatul Munawaroh Cilampeni Katapang 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds. Santossa 1.000.000
- Mj. An-Nur Kp. Neglasari 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp. Cirawa 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp. Pakuhaji 1.000.000
- Mj. Al-Mardiah Kp. Cihalimun 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp Puncakmulya 1.000.000
- Mj. Nurul Falah kp. Cinta Karya 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp. Lebaksari 1.000.000
- Mj. At-Tosin Kp. Manirancan Ds. Majasetra 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp. Bbkn Ds. Majasetra 1.000.000
- Mj. Al-Japar Kp Rc.Bali Ds. Majakerta 1.000.000
- Mj. Al-Amin Kp. Sukamanah Ds. Majakerta 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp.Kebon Tiwu Ds. Padaulun 1.000.000
- Mj. Al-Fajar Aulia Kp. Saparoko Ds. Majalaya 1.000.000
- Mj. Al-Musyawaroh Kp.Buah Jajar Ds. Bojong 1.000.000
- Mj. Mj. Ath-Thoriq Gg Mantri Ds Majakerta 1.000.000
- Mj. Al-Ikhsan Cigondewah hilir 1.000.000
- Mj. At-Taqwa Ds. Margahayu Selatan 1.000.000
- Mj. Al-Muhajirin Kp.Andir Ds. Ciaro 1.000.000
- Mj Al-Ikhlas Kp. Tegalame Ds. Ciaro 1.000.000
- Mj. Sabilil Muhtadin Kp. Tegalame Ds. Ciaro 1.000.000
- Mj. Darussalam Kp Darussalam Ds. Nagreg 1.000.000
- Mj. Al-Mubarokah Kp. Cijalatong Ds. Mandalawangi 1.000.000
- Mj Al-Ma'mur Ds. Ciaro 1.000.000
7
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Mj. Al-Qomar Jln. Ry. Ciaro 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp. Cipadali Ds. Mekarjaya 1.000.000
- Mj. Nurul Ikhwan Kp.Neglasari Ds. Mekarsari 1.000.000
- Mj. Al-Mujahidin Kp. Sindangsari Ds. Maruyung 1.000.000
- Mj. Al-Khilal Kp. Pasirpari Ds. Pangauban 1.000.000
- Mj. Shopiyah Kp.Lemburawi Ds. Maruyung 1.000.000
- Mj. Hidayatu Tsani Ds. Tanjungwangi 1.000.000
- Mj. Anwarul Huda Kp. Neglasari Ds. Nagrak 1.000.000
- Mj. Al-Fitroh Kp.Cibatur Ds. Mandalahaji 1.000.000
- Mj. Al-Barkah Kp. Psr.Muncang Ds. Cinagela 1.000.000
- Mj. Al-Islah Kp.Andir Ds. Tanjungwangi 1.000.000
- Mj. Al-Ghofar kp.Cikujang Ds. Maruyung 1.000.000
- Mj. Miftahul Huda kp. Neglasari Ds. Langonsari 1.000.000
- Mj. Al-Falah Kp. Sayang Ds. Rancatungku 1.000.000
- Mj. Miftahul Falah Kp. Cipasung Ds. Rancatungku 1.000.000
- Mj. Nurul Falah Kp. Sayang Kaler Ds. Rancatungku 1.000.000
- Mj. Miftahul Falah Kp. Sekeawi Ds. Rancatungku 1.000.000
- Mj. Rohmatul Huda kp. Sukarame Ds. Bojungkunci 1.000.000
- Mj. As-Salam Kp. Pasirmulya Ds. Margamulya 1.000.000
- Mj. Al-Karamat Kp. Gunung Cupu Ds. Margamulya 1.000.000
- Mj. Nurul Huda Kp. Cibolang Ds. Lamajang 1.000.000
- Mj. As-Salam Kp. Pasirmulya Kulon Ds. 1.000.000
- Mj. An-Nur Kp. Pasirmulya Kulon Ds. Margamulya 1.000.000
- Mj. Al-Muhajirin Kp. Kb. Kopi Ds. Margamulya 1.000.000
- Mj. Al-Janah Kp.Lantaya Ds. Lamajang 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp. Babakan Ds. Banjarsari 1.000.000
- Mj. At-Taqwa Kp.Cikajang Ds. Lamajang 1.000.000
- Mj. Nurul Wasilah Kp/Ds. Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Bainur Kp/Ds. Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Mu'Min Kp/Ds. Sukamanh 1.000.000
- Mj. Khoerul Wasilah Kp. Kb. Cau ds. Cipaku 1.000.000
- Mj. Fathul Ulum Kp. Pamuntangan Ds. Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Ma'mun Kp/Ds Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Barokah Kp/Ds Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp/Ds Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Misbah Kp/Ds Sukamanah 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp. Solokan Jengkol Ds. 1.000.000
- Mj. Al-Muttaqin Kp. Bojong Ds. Cigentur 1.000.000
- Mj. Ds Sukamantri Ds. Sukamantri 1.000.000
- Mj. Ds. Sukamanah Ds. Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Mukhlisin Kp/Ds Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Amanah Kp.Pasir Surawung Ds Cijagra 1.000.000
- Mj. Al-Fatah Kp. Pasir Panjang Ds. Karangtunggal 1.000.000
- Mj. Nurul Iman Kp. Salamungkal Ds. Karangtunggal 1.000.000
- Mj. Arya Nurjanah Kp. Pasir Tumengung Ds. 1.000.000
Karangtunggal -
- Mj. Ds. Mekarpawitan Kp. Kadatuan Ds. 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp.Sadang Ds. Sukamantri 1.000.000
- Mj. Mj. Al-Janah Kp/Ds. Sukamanah 1.000.000
- Mj. Ar-Rohman Kp.Cijengkol Ds. Cipaku 1.000.000
- Mj. Al-Mubasirin Al-Muhdiyin Ds.Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp.Rajadesa Ds. Cipaku 1.000.000
- Mj. Al-Hikmah Kp/Ds. Sukamanah 1.000.000
- Mj. Hidayatul Mubtadiin Kp.Rancabali Ds. 1.000.000
- Mj. Al-Muhajirin Kp. Papakmanggu Ds. Cibodas 1.000.000
- Mj. Nurul Huda II Kp.Batureok Ds Pssirjambu 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp.Andir Ds. Cukanggenteng 1.000.000
- Mj. Al-Falah Kp.Awilarangan Ds.Cisondari 1.000.000
- Mj. Nurul Islam Kp Baruseun Ds. Cisondari 1.000.000
- Mj. An-Nahl Kp. Cihaneut Ds Tenjolaya 1.000.000
- Mj. Ad-Da'wam Kp.Hegarmanah Ds Tenjolaya 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp/Ds Indragiri 1.000.000
- Mj. Babul hikmah Kp Sinumbra Ds. Indragiri 1.000.000
- Mj. Sabilul Rosyad Kp Mariuk Ds. Bojongsalam 1.000.000
- Mj. An-nur Kp.Pagaden Ds.Sukamulya 1.000.000
- Mj. Ath-Thoriq Kp. Cihaur Ds. Sukamulya 1.000.000
- Mj. Al-Furqon Kp.Rancapanjang Ds. SkMulya 1.000.000
- Mj. Al-Mukhtarul Khoir Kp. Puja Ds.Panyadap 1.000.000
- Mj. Pusaka Nurussalam Jl. Majalaya 1.000.000
- Mj. Addikro Kp. Lembangbagus Ds. Padamukti 1.000.000
- Mj. Ass-siddiq Kp. Manirancan Ds. Rancakasumba 1.000.000
8
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Mj. Al-Mu'Min Kp. Puncaksuji Ds. Padamukti 1.000.000
- Mj.Baitul Walidain kp. Bandawa ds. Soreang 1.000.000
- Mj. Baaitul Mu'min Kp Lembur Tegal Ds. 1.000.000
- Mj. Al-Hikmah Ds Gajah mekar 1.000.000
- Mj. Al-Hidayah Kp. Ciputih Ds Kramatmulya 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp. Cileungsing Ds. Cilame 1.000.000
- Mj. Baitul Mukhlisin Kp.Cikadu Ds.Buninagara 1.000.000
- Mj. Al-Muhajirin Kp.Sukamulya Ds Padasuka 1.000.000
- Mj. Nurul falah Kp.Cibingbin Ds. Cilame 1.000.000
- Mj. Baiturrohman Kp. Jati Ds. Jatisari 1.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Kp.Sukamaju Ds. Pamekaran 1.000.000
- Mj. As-Salam Kp.Salam Ds. Buninagara 1.000.000
- Mj.Ikhwanul Qorib Kp.Batusela Ds. Cilame 1.000.000
- Mj. Al-Mubarokah Kp. Cipeudung Ds. Gajah Mekar 1.000.000
- Mj. Baitul Mu'Minin Kp Campaka Ds. Buninagara 1.000.000
- Mj. Al - Khautsar komp nataendah 1.000.000
- Mj. Al - Fallah Jl. Kopo Sayati 1.000.000
- Mj. Al - Azhar Sukamenak Margahayu 1.000.000
- Mj. An nur jl. Cimariuk Margahayu 1.000.000
- Tarling Tgl.09-09-08 -
- Mj. Al - Abror -
- Mj Al - Hidayah 1.500.000
- Mj Al - Ikhlas 3.500.000
- PP Al-Barokah Ds.Rawabogo 1.000.000
- Mj Wafaul Ummah -
- MD Al - Inayah 1.250.000
- Mj. Mizanul Amal Ds. Alamanah 2.500.000
- Mj. Nurul Hidayah "Babakan Jampang" 3.000.000
- MD Himaat Taufik -
- Mj. Al-Mujahidin Ds. Jelekong 1.250.000
- PP Nurul Huda Kp Saka Ds. Pameuntasan 2.500.000
- MD Miftahul Sa'adah -
- MJ Al - Alfurqon 2.500.000
- Ds. Campakamulya 5.000.000
- Ds. Pasir Huni -
- Tarling Tgl.10-09-08 3.500.000
- Mj. Baitul Mu'min Kp. Ciganitri Ds. Cipagalo 3.000.000
- Mj. Al-Munawaroh Ds. Tegalluar -
- Mj. Al-Ikhlas Ds. Lengkong 1.500.000
- Mj. Nurul Janah Ds. Cimekar -
- PP Al-Khairiyah Ds. Cibiru 5.000.000
- Mj. Al-Hasanah Kp.Pasirmelati Ds. Cikadut -
- Mj. Al-Mu'min Kp. Bojong Kihiang Ds Cikadut 1.000.000
- Md. An-Nur Ds. Jatiendah 1.000.000
- Mesjid Cilengkrang 2.500.000
- Tarling Tgl.11-09-08 5.000.000
- Mj. Al-Mubarokah Kp. Warung Lobak ds. 3.000.000
- Mj. Al-Hikmah Kp. Cibogo Ds. Sukamukti 2.000.000
- Mj. Al-Amanah Ds. Sukamenak 5.000.000
- Mj. Al - Barokah 2.000.000
- Tarling Tgl.16-09-08 5.000.000
- Mj. Barokah Ds. Padamukti 5.000.000
- Mj. Assyyroj Ds. Padamukti 5.000.000
- Md. Tarbiyatul Athfal Al Islam Ds. Langensari -
- Mj. Al-Ikhlas 1.500.000
- Mj. Al-Ikhlas 1.500.000
- Mj. An-Nur 5.000.000
- Mj.Al-Mukaromah 5.000.000
- Mj.Al-Hidayah 5.000.000
- Mj. Al-Annam 5.000.000
- Mj.Al-Barokah nur huda -
- Mj.Al-Khoer 1.500.000
- Mj. Al-Bassor Ds. Bojong 1.500.000
- Mj. Nurul Falah Ds. Neglasari 1.500.000
- PP. Wahdatul Tauhid 1.000.000
- PP.MD. At tarbiyah 2.500.000
- Mj. Al Hidayah 2.500.000
- Mj. Al Fatah 1.000.000
- Mj. Huda Kp.Situsari Ds. Neglasari 1.000.000
- Mj. Al-Barokah Kp. Situsari Ds. Neglasari 1.500.000
- Mj. Al-Mubarokah Kp.Ciari Ds. Lampegan 1.500.000
- Mj. Al-Hudlori Kp. Pamuruyan Ds. Tanggulung 3.000.000
9
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Mj. Al-hikmah Kp. Cibuntu Girang Ds.Cikeat 3.000.000
- Mj. Sirojulmuhtadin Kp. Bangkonol Ds. Pangguh -
- Md Riyadul Athfal 3.500.000
- Md. Baiturrahman Ds. Ibun 1.500.000
- Md. Miftahul Huda Ds. Lampengan 1.500.000
- Md. Al-Hudori Ds. Tanggulun 1.000.000
- Mj. Al Amin 1.500.000
- DKM Ar Rachman 1.000.000
- PP Miftahuk Falah Ds. Sindangsari -
- PP Al- Muwanah Ds. Sukamanah 1.000.000
- Mj. Al-Mubarokah Ds. Cipaku 3.000.000
- Mj. Al-Ikhlas Ds. Cipaku 1.500.000
- Md. An-nur Ds. Sukamanah 3.000.000
- Md. Al-Barokah Ds. Mekarpawitan 2.500.000
- Tarling Tgl.17-09-08 1.250.000
- Mj. Al-Hikmah 1.250.000
- Mj. At-Taqwa -
- Mj. Wasilatunaja 2.500.000
- Mj. Al-Jihad 3.500.000
- Mj. Riyadul Janah 2.500.000
- Mj. Al-Maumuddin 1.500.000
- Mj. As-Sa'Diyyah 1.000.000
- PP As-Siroj 3.000.000
- PP Fathul Mubin -
- Md. Al-Wasilah 5.000.000
- Md. Fathul Mubin -
- Mj. Al-Mubarokah Kp.Ridogalih Ds. Tanjunglaya 2.500.000
- Mj. Babussalam Ds. Cikasungka -
- Mj. Besar Cicalengka 7.000.000
- Safari Ramadan 1429 H 1.000.000
- Tarling Tgl.23-09-08 2.000.000
- Mj. Al Falah 13.500.000
- Mj. At Ta'un -
- Md Baiturochman -
- Mj. Al Islam Baabul Janah 5.000.000
- Mj. Arouf 5.000.000
- Mj. Ad Darojah 5.000.000
- Mj. Nurul Huda 1.500.000
- Mj. Asyifa 1.250.000
;- Mj. Baitussalam -
;- Mj. Al Barokah 2.500.000
- PP. Al Irsyad 2.500.000
- Md. Salman 1.000.000
- Md. Awaliyah Almuawanah 1.000.000
- Mj. Al Karomah 1.500.000
- Mj. Baiturochman 1.500.000
- Mj. Nurrochman 1.500.000
- Mj. Wadatul Siddiq 2.000.000
- Mj. Al Ikhlas Cisabuk -
- Mj. Nurul Amanah 1.000.000
- Mj. Al Ikhlas Kancana 1.000.000
- Mj. Al Mukhlisin 1.000.000
- Mj. Al Ikhlas Kp. Lapang 1.000.000
- Mj. Al Istiqomah 1.000.000
- PP. Wasilatus syifa 1.000.000
- PP Biyadatul Hidayah 1.000.000
- Md AlHidayah 1.000.000
- Md. Nurul Huda 1.000.000
- Md Al Mutaqin 1.500.000
- Md. Al Fadilah 2.500.000
- Md. Miftahul Huda 3.500.000
- Md. At Taqwa 1.500.000
- Md. Al Bariyah 1.500.000
- Md. Raudatul Janah 1.500.000
- Md. Al Mu'min 1.500.000
- Mj. Al Ikhlas 1.500.000
- Tarling Tgl.25-09-08 1.500.000
- Mj. Al Mubarokah Banjaran Wetan 1.500.000
- Mj. Nurochman Margahurip 1.000.000
- Mj. Al-Fallah Kp. Lamping Ds. Cipinang 1.000.000
- Mj. Al-Fathu Kp.CiawiTali Ds. Mekarsari -
- Mj. At-Taqwa Kp.Cilimus Ds. Mekarsari 5.000.000
10
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Md. Ismail Aulia II BarokahDs. Cipinang 50.000.000
- Md. At-Taqwa Ds. Mekarsari 10.000.000
- Mj. Sabilul gina Ds. Sukasari -
- Mj. Al Hidayah Kp. Cikupa Bojong Manggu 1.500.000
- Md. As Surur Ds. Sukasari 1.000.000
- Mj. At-Taubah Kp. Babakan Randu Ds. Ancol Mekar -
- Mj. Lukmanul Hakim Kp.Pasir Ds.Ancol Mekar 2.500.000
- Mj. Assalam Kp.Pacet Ds. Arjasari 2.000.000
- Mj. Al-Istiqomah Kp. Kebon Ciwaru Ds. Arjasari 1.250.000
- Mj. Nur-Asyifa Kp. Parakan Bolang Ds.Arjasari 1.500.000
- Mj. Miftahul Janah Kp.Sukarasa Ds. Arjasari 1.000.000
- Mj. Nurul Jannah -
- Md. Ciwaru Ds. Arjasari 3.000.000
- Md. Nurul Jannah Ds Ancol Mekar 1.500.000
- Md. Jamia'tul Huda Ds. Lebakwangi 3.000.000
- Penataran belajar cepat membaca al-qur'an sistym tode al-barky 1.000.000
- Forum Komunikasi Ulama Umaro (FKUU) 1.000.000
- Kegiatan Mj. Al Fathu kpd BKPRMI 1.000.000
- Islamic Senter Cimenyan 1.250.000
- Mj Mutaqin Sukajadi Kec. Soreang 1.250.000
- Al Barokah Ds. Jati Endah Cilengkrang 2.000.000
- DKM Al Fathu 2.500.000
- Mj. Al Hikmah Ds. Jatisari Cangkuang 1.500.000
- DKM Tarbiyatul Athfal Kp. Sukaraja Ds/Kec. 1.000.000
- Md. Al-Iklas Ds. Bumiwangi Ciparay 1.000.000
- Mj. Al Islah Ds. Margamekar Kec. Pasirjambu 5.000.000
- Mj. Nurul-Huda Kp. Cikawao Wetan 3.000.000
Rt 01/03 Kec. Pacet 5.000.000
- Mj. Miftahul Ulun Kab.Bandung 3.000.000
- untuk pengembangan Agama Ds.Margamulya 5.000.000
Kec. Pasir Jambu 1.500.000
- Mj Annur Jl. Cimaruk Rt 03/05 -
Kec. Margahayu 5.000.000
- LPI Al Athar Jl. Sukamenak Rt 04/10 -
Kec Margahayu 2.000.000
- Mj Al - Kautsar komp.Nata Utama Rt 3/6 -
Ds Margahayu Tengah 1.500.000
- Mj Al Fallah Jl. Kopo sayati Rt2/5 -
- POMPES Al - Ikhlas Kp Panarokan Rt 4/6 1.000.000
Kec. Pacet -
- Mj Ar- rahman Kp Cipeundeuy Rt 3/13 1.000.000
Ds Pawitan Kec. Paseh -
- DMI 1.000.000
- Mj Ar-Rouf Ds Cinangela Rt 4/4 Kec Pacet 1.000.000
Blok D Rw 10 Ds Bandasari cangkuang 5.000.000
- Bantuan Sapras keagamaan Utk Mukernas IV 25.000.000
Persis 2008 -
- FKPP U/ Pembelian Kitab Kuning 100.000.000
- Renovasi Mesjid Al-Amin Kp.Ciakar Ds.Sudi Ibun 5.000.000
- Mj. Al-Barokah Ds.Pangguh Kec.Ibun 5.000.000
- PP. Miftahul Ulum Ds.Sindangsari Kec.Paseh 5.000.000
- Md. Diniyah Al- Mutaqin Kp.Patrol Kec. Ibun 5.000.000
Bantuan Sapras keagamaan Utk U/ DPD Pengajian 7.500.000
- Bantuan Sapras keagamaan U/ Renov Mj. Al- 5.000.000
Ds. Mekarpawitan kec. Paseh -
Sukamenak Kec. Margahayu Kab. Bdg 30.000.000
- PRISMA At Ta'awiun Keg. PORSEK Se-Kec. 1.000.000
Solokanjeruk -
- Renovasi Mesjid Al Mu'min Rancakasumba Solo -
kan jeruk 2.500.000
- Renovasi Mesjid .................. 5.000.000
- Mj. Istiqomah Jl.Raya Majalaya 5.000.000
- Mj. Al Huda Dusun Paledang Ciparay 5.000.000
- DKM Mj. Riyadul Jannah Kp.Neglasari Manggahang 5.000.000
- Mj. Al Hidayah Kp.Punclut Ds. Sukapura 2.500.000
- Renovasi Mj. Al Hidayah Ds. Sukamaju Cimaung 5.000.000
- Renovasi Mj. Al Hidayah Kp.Babakan Ciparay 5.000.000
- Panitia Milad Pontren Baitul Aqrom Al-Islam 85 10.000.000
- Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun 10.000.000
- Pembinaan Imam dan Khotib 3.000.000
- Pemeliharaan Mesjid Nurul Iman Kec. Paseh 3.000.000
11
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Keg. Idul Adha/Qurban 1429 H Usulan DKM Al 4.000.000
Pembangunan MJ Al Hidayah Komp. Ciapus 5.000.000
Panitia Natal 2008 Kristen Protestan Lanud 2.500.000
- Panitia Pembangunan Mj. Al Muwahidin Kp. 5.000.000
Ds/Kec. Solokanjeruk -
- BKPRMI Kab. Bandung TW III dan IV 13.500.000
- Kwit Yysn Atsyaqofah Al-islamiyah MI Jl Lapang -
Kp Sandang rt03 sukamantri paseh 10.000.000
- Kwit Pemb. Mj Al wafi kp Pangkalan Rw 15 -
Ds Cibodas Solokanjeruk 5.000.000
- DKM Al Raudloh Kp. Rancakaso RT 1/11 Ds. 5.000.000
Kec. Solokanjeruk -
- DKM Minhajul Barokah Kp. Pangadungan RT 16/12 3.000.000
Ds. Srirahayu Kec. Cikancung -
- Pembangunan MJ. Al Barokah Kp Saraden 5.000.000
- Kwit Kepada Gebyar untuk Sapras keagamaan 181.500.000
- Kwit Kepada DMI 35.000.000
- Forum Komunikasi Pontren (FKPP) Kab. Bandung 36.000.000
- Mj Al-hikmah Dusun III Rw 21 Ds panyocokan 2.500.000
- DKM Nurul Hikmah Komp. Gading Tutuka 1 Ds. 5.000.000
Kec. Katapang- Mj Al-Dzikru Kp Rancakaso Padamukti Kec Solokanjeruk 5.000.000
- DKM Nurul Iman Kp Puncak Suji Padamukti Kec Solokanjeruk 5.000.000
- Panitia Pembangunan Mj. Al Manan Kp. Rancakaso 3.000.000
Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk- Mj. Roditul Hikmah RT 1/8 Ds. Pangguh Kec. Ibun 3.000.000
- Panitia Pembangunan Mj. Al Hidayah Kp. 5.000.000
Ds. Panyadap Kec. Solokanjeruk- Panitia Pembangunan Mj. Al Amar Kp. PuncakSuji 5.000.000
Ds. Padamukti Kec. Solokanjeruk- DKM AL Amin Kp Ciekek Kec Ibun 3.000.000
- Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlash Kp. 2.000.000
RW 13 Ds. Panyocokan Ciwidey- Panitia Pembangunan Mj. A' Taqwa Kp. Saradan 3.000.000
Ds. Langensari Kec. Solokanjeruk- Pontren Thuba Kp Miji Ds Tanjunglaya Kec Cikancung 5.000.000
- Panitia Pembangunan Mesjid Ar Rohmat Kp./Ds. 3.000.000
Sukamanah RT 2/3 Kec. Paseh- Mj Baitul Hikmah kp Cinangka Rw 6 Ds Cibeet Kec Ibun 5.000.000
- Pan Pemb. Mj As Shifa Kp Lembang Bagus Rt 3/9 Ds padamukti Kec Solokanjeruk 5.000.000
- Mj Al Fitroh kp Lalaeun Rt 3/3 Ds Rancakasumba 3.000.000
- DKM Al Bainur Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec Paseh 3.000.000
- Mj Al Barokah kp Langensari Kec Solokanjeruk 5.000.000
- DKM Al Wasilah Ds Sukamanah Rt 1/1 Kec paseh 3.000.000
- Mj Al Barokah kp Cigarukgug Rt 1/8 Ds Drawati Kec Paseh 5.000.000
- Pemb Pontren Nurul Huda Panyocokan & Mj Nurul Fatah Panyocokan Ciwidey 3.000.000
- DKM Al Asror Ciseupan Panyocokan, 2.000.000
- Md Al-muhajirin bbk Sukajadi nangkelan, 2.000.000
- Md Attaqwa Cimuncang 2.000.000
- Mj. Al-Ikhwan Sukawening 2.000.000
- Md Al- Mubarokah Sukawening 2.000.000
- ISM Aliansi komunitas Aktivis Pemuda Islam (ISM Al-Kahfi) 3.000.000
- Mj Nurul Barokah Kp pamekaran Ciwidey 2.500.000
- Mesjid Besar Banjaran 5.000.000
- Panitia Pembangunan Mj. Al Ikhlas Situ Dua 25.000.000
Ds. Cikitu Kec. Pacet-
- Pembangunan Mesjid Besar Kecamatan 450.000.000 150.000.000 33,33%- Mj. Besar Soreang 50.000.000
- Bantuan Sapras keagamaan U/ MJ. Besar Nagreg 50.000.000
- Pemb.Mesjid Besar Pangalengan 50.000.000
- Remaja Mesjid Indonesia 27.000.000 5.000.000 18,52% - Ormas Keagamaan 730.000.000 525.000.000 71,92%
12
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Wisma Haji / Gedung Dakwah 33.750.000 - 0,00% - Penerangan Bimbingan Hidup Beragama 67.500.000 - 0,00% - Pesantren Baitul Arqom Kp.Lembur Awi 50.000.000 50.000.000 100,00% - MTs Alif Al-Ittifaq, Alam Endah Rancabali 45.000.000 45.000.000 100,00% - Pesantren Al-istiqomah Maruyung Pacet 40.000.000 40.000.000 100,00% - MTs Al-lkhlas,Mekarjaya,Pacet 40.000.000 40.000.000 100,00% - MTs Sirojul Ummah Rolesharing Pangauban -
Pacet 40.000.000 40.000.000 100,00% - Pesantren Al-Khoer Rancakasumba Solokan -
jeruk/ An-Nur 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Al-Barokah, Sikasungka Cikancung 20.000.000 - 0,00% - Madrasah TK dan MI, Tenjolaya 40.000.000 - 0,00% - Madrasah Diniyah Al-Mukhtar Cinanggela -
Pacet 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Diniyah Baitul Ihwan Pangauban -
Pacet 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Diniyah Al - Mu'min Cihawuk -
Kertasari 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Diniyah Duriatusolin Cibereum -
Kertasari 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Aliyah Al - Husaeni Ciheulang -
Ciparay 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Wangisagara -
Majalaya 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Ddiniyah Al-Ansor, Mekarpawitan -
Paseh 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Diniyah Nurul Huda , Neglasari -
Ibun 40.000.000 40.000.000 100,00% - Pesantren Al-Islah, Margamukti Pangalengan 250.000.000 - 0,00% - Madrasah Diniyah, Mekarmaju Pasir jambu 200.000.000 - 0,00% - Pontren, Babasalam, Banyuwangi Ciparay 25.000.000 25.000.000 100,00% - Pontren Nurul Huda, Mekarlaksana Ciparay 25.000.000 25.000.000 100,00% - Pontren Istiqomul Huda, Mekarlaksana Ciparay 25.000.000 - 0,00% - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih 25.000.000 25.000.000 100,00% - Pontren Al-Anshor, Rahayu Margaasih 45.000.000 45.000.000 100,00% - YPI, Rahayu Margaasih 45.000.000 45.000.000 100,00% - Pesantren Nurul Muawanah Rahayu -
Margaasih 30.000.000 30.000.000 100,00% - Pesantren Darul salam, Ranca Kendal Tangsi -
Paseh 45.000.000 45.000.000 100,00% - Pesantren Al-hussaniyah Rahayu Margaasih 45.000.000 45.000.000 100,00% - Pesantren Assalafiyah, Cikasungka Cikancung 45.000.000 45.000.000 100,00% - Pesantren Darul Ikhlas, Bojongloa Rancaekek 25.000.000 - 0,00% - 5 Mesjid Jami, di Mekarjaya Pacet 25.000.000 25.000.000 100,00% - Masjid Baitul Ikhsan Soreang 10.000.000 - 0,00% - Masjid At-Tawekal, Rancakasumba Solokan -
Jeruk 20.000.000 20.000.000 100,00% - Masjid Miftahul Hidayah Mandalahaji Pacet 7.500.000 - 0,00% - Masjid Jami Al Qomaro Bojong Majalaya 10.000.000 10.000.000 100,00% - Pesantren Hidayahtulloh, Padasuka Cimenyan 80.000.000 80.000.000 100,00% - Pesantren Al Hikmah, Cinunuk Cileunyi 70.000.000 70.000.000 100,00% - Pesantren Miftahul Khoer, Cinunuk Ibun 20.000.000 20.000.000 100,00% - Ponpes Al-Muhajirin Cilampeni Katapang 35.000.000 35.000.000 100,00% - Masjid Darus Salam, Cangkuang Kulon -
Dayeuh Kolot 15.000.000 - 0,00% - Masjid Ad'Dawa,Mekarsari Pacet 30.000.000 30.000.000 100,00% - MD Al-Hidayah, Ds. Bojong Kunci Kec. -
Pameungpeuk 12.500.000 12.500.000 100,00% - Madrasah Al-Hikmah Ds. Bojongkunci Kec. -
Pameungpeuk 12.500.000 - 0,00% - Yayasan Islam, Jelegong Soreang 150.000.000 150.000.000 100,00% - Madrasah Alam Cihaja Ds.Tanjungwangi -
Cicalengka 50.000.000 50.000.000 100,00% - Pesantren dan SMP PCM Muhamadiyah -
Bandung Selatan, Sayati Margahayu 15.000.000 - 0,00% - Sekolah Al-Mahmudiyah, Mekarahayu 40.000.000 40.000.000 100,00% - SD/MI Al-Ihsaniyah, Sukamenak 30.000.000 - 0,00% - TK Harapan Makiyah YPP Daarul Maarif -
Rahayu Margaasih 100.000.000 100.000.000 100,00% - MI AL-Miftah, Tanjungwangi Pacet 20.000.000 20.000.000 100,00% - TK/RA Adz-Dzikru RW.05 Ds.Cimaung Kec. -
Cikancung 80.000.000 80.000.000 100,00%
13
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Bantuan Gubernur -
Bantuan Keuangan Kepada : -
- Mesjid Mifthus'adah, RW 10 Galumpit Kec. -
Cileunyi 14.000.000 - 0,00% - Madrasah Al - Istiqomah Galumpit Kec. -
Cileunyi 14.000.000 - 0,00% - Madrasah Al - Wathoniyah, Cibiru wetan Kec. -
Cileunyi 14.000.000 - 0,00% - Masjid Abu Na'im, Galumpit Kec. Cileunyi 14.000.000 - 0,00% - Ponpes Al Qur'an Al - Astoriyah, Cinunuk Kec. 14.000.000 - 0,00% Cileunyi -
- Mesid Al - Kautsar, Galumpit Kec. Cileunyi 14.000.000 - 0,00% - Mesjid Nurul Falah, Komp. Sukamenak Indah -
Blk. G Jln. Kopo Sayati. 14.000.000 - 0,00% - Mesjid Al - Mukhtariah, Kec. Cikoneng 14.000.000 - 0,00% - Ponpes Nahjussalam, Panyawangan Cileunyi -
Wetan Kec.Cileunyi. 14.000.000 - 0,00% - Ponpes Umul Huda, Kebon Sawah, Rt. 02/09 -
Ds. Cicalengka wetan Kec. Cicalengka 14.000.000 - 0,00% - Ponpes Sangkan Hurip, Desa Cikancung Kec. -
Cikancung 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Tuba, Desa Tanjung Laya, Kec. -
Cikancung 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Nurul Wasilah, Desa Waluya, Kec. -
Cicalengka 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Addahlaniyah, Desa Jatisari, Kec. -
Cicalengka 14.000.000 - 0,00% - Ponpes Al Burdah, Desa Gajah Mekar, Kec. -
Soreang 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Nurul Huda, Desa Pamekaran, Kec. -
Soreang 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Darus Surur, Desa Lagadar, Kec. -
Margaasih 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Al Ihsan, Desa Cingcin, Kec. -
Katapang 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Wanasari, Desa Panyocokan, Kec. -
Ciwidey 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Arrohman, Desa Mekar Wangi, Kec. -
Ibun 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Assadah, Desa Kamasan, Kec. Banjaran 14.000.000 - 0,00% - Ponpes Nurul Wasilah, Kec. Cicalengka 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Al Fatah, Desa Cikembang, Kec -
Kertasari 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Al Furqon, Desa Waluya, Kec. -
Cicalengka 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Al Mubasyir, Desa Tanjung Laya, -
Kec. Cicalengka 14.000.000 14.000.000 100,00% - Ponpes Matlaul Anwar, Desa Panundaan, -
Kec. Ciwidey 14.000.000 - 0,00% - Mesjid Alfalah, Desa Cibeureum, Kec. -
Kertasari 14.000.000 - 0,00% - Mesjid Al Muhajirin, Desa Cikopo -
Kec. Soreang 14.000.000 14.000.000 100,00% - Mesjid Al Muqarrabin, Desa Sukamanah -
Kec. Paseh 14.000.000 - 0,00% - Mesjid Al Mutoha Desa Tangsimekar -
Kec. Paseh 14.000.000 - 0,00% - Mesjid Nurul Falah Desa Sekarwangi -
Kec. Katapang 14.000.000 - 0,00% - Madrasah Al Barkah Desa Kiangroke Kec. -
Banjaran 14.000.000 14.000.000 100,00% - Madrasah Al Khoer Ds. Ranca Kasumba -
Kec. Solokan jeruk. 40.000.000 40.000.000 100,00% - Madrasah Al Muhajirin utk Renov, Terusan -
Kopo Km.15 Kavling Muara Ciwidey RT 01/04 -
Cilampeni Kec. Katapang 20.000.000 20.000.000 100,00% - Ponpes Darul Ma'arif Desa Rahayu Kec. -
Margaasih 150.000.000 150.000.000 100,00% - Mesjid Nurul Ansor Jl. Mahmud Sindangpalay -
Ds. Rahayu Kecamatan Margaasih 50.000.000 50.000.000 100,00% - Madrasah Aliyah Yayasan Pesantren Islam -
( YPI )Cikulang Desa Maruyung Kec. Pacet 75.000.000 75.000.000 100,00%
14
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Mesjid Miftahu Ridho utk renov, Perumnas -
Parken Desa Bandasari Kec, Cangkuang 25.000.000 25.000.000 100,00% - Mesjid Al Ikhlas Desa Pangauban Kec.Pacet 50.000.000 50.000.000 100,00% - Mesjid Babussadah Desa Sumbersari Kec. -
Ciparay 25.000.000 25.000.000 100,00%-
-
- ABT -
- Pompres Nurul Huda Desa Panyocokan Kec. -
Ciwidey 15.000.000 - 0,00% - Pesantren "Ad Du'a Kp. Salawi Desa Sukawening -
Kec. Ciwidey 15.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Petani Jamur Pemuda Suka -
wening ( KUPJPS) 15.000.000 - 0,00% - PEDULI SENI BUDAYA Kab. Bandung 15.000.000 - 0,00% - Al Mubarokah Desa Sadu Kec. Soreang 20.000.000 - 0,00% - BUMDES " ALENDA " Desa Alamendah Kec. -
Rancabali 80.000.000 - 0,00% - Taman Kanak-kanak " Baitul Ulum " -
Kec. Arjasari 40.000.000 40.000.000 100,00% - Taman Kanak-kanak " Al Basyarul Huda" -
Kec. Bojongsoang 40.000.000 - 0,00% - Paud Daarusyifa " Yayasan Al Marhamah " -
Jl. Cinunuk Kab. Bandung 80.000.000 - 0,00% - Panitia Peduli Masyarakat Jompo Rumah Tidak -
Layak Huni " SACAWACANA " Desa 40.000.000 - 0,00% - Sacawa Cana Desa Rawa Bogo Kec. Ciwidey 40.000.000 - 0,00% - Lembaga Penelitian Masyarakat Empowering -
Research And Comunicasion ( EMPIRICA ) Jln. -
Bayangkara No. 66 Cileunyi Kulon -
Kec. Rancaeekek 80.000.000 - 0,00% - Pembangunan Sarana Prasarana Mesjid Al Huda -
Kp. Cipasir RT 03 RW 09 Ds. Linggar -
Kec. Rancaeekek 25.000.000 - 0,00% - Pembangunan Sarana Prasarana Olah Raga -
Dan Balai Pertemuan Warga Kelurahan Warga -
Mekar Jl. Rancamanuk Kec. Baleendah 30.000.000 30.000.000 100,00% - Mesjid Al Mu' Minin RT 01 RW 10 Ds. Margahayu -
Selatan Kec. Margahayu 10.000.000 - 0,00% - Mesjid Al' Musholin RT 05 RW 17 Desa -
Sukamenak Kec. Margahayu 10.000.000 - 0,00% - Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga Desa -
Lamajang Kec. Pangalengan 5.000.000 - 0,00% - Yayasan Darul Hasan Desa Cihawuk Kec.Kertasari 80.000.000 - 0,00% - Yayasan Saeful Ulum (YASUM) Jl. Sindang Karet -
Kp. Pamubusan RT 01 Rw 04 Cibiru Wetan -
Kec. Cileunyi 80.000.000 - 0,00% - SLTP Satu Atap Cibanteng Desa Mandalamekar -
Kec. Cimenyan 20.000.000 - 0,00% - Yayasan Al Hasan Galumpit Kec. Cileunyi 80.000.000 - 0,00% - Yayasan Al Barqah Desa Kiangroke -
Kec. Banjaran 50.000.000 - 0,00% - Yayasan Pendidikan Dan Sosial Sa'lam -
Kp. Rancamulya Desa Sukaresmi -
Kec. Rancabali 30.000.000 - 0,00% - Pontren Yamisa Pimpinan KH. Yayasan Hasuna -
Hudaya 10.000.000 - 0,00% - Pontren Al Muhajirin Piminan KH. Odik Sodikin 10.000.000 - 0,00% - Madrasah Nurul Huda Pimpinan H. Saproni -
Hidayat 5.000.000 - 0,00% - Pontren Ad Dahlaniyah Pimpinan KH. Salimul Afif 10.000.000 - 0,00% - Pontren Al Burdah Pimpinan Kh. Busyiri 10.000.000 - 0,00% - Pontren Darussurur Pimpinan KH. Buya mamat 5.000.000 - 0,00% - Pontren Al Falah II Pimpinan KH. Cecep Abdulah -
Syahid 5.000.000 - 0,00% - Pontren Nurul Wasilah Pimpinan KH. Endang -
Hamzah 5.000.000 - 0,00% - Pontren Al Furqon Pimpinan H. Asep Burhan 5.000.000 - 0,00% - Pontren Assiroj KH. Ahmad Maehi 5.000.000 5.000.000 100,00% - Pontren Sukahurip Pimpinan KH. Abdul Fatah 10.000.000 - 0,00% - Pontren Al Ihsan Piminan KH. Romli 10.000.000 - 0,00% - Pontren Al Ikhlas Pimpinan KH. Maksudi 5.000.000 - 0,00%
15
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Pontren Al Muawanah Pimpinan Ustd Ade Tamim 10.000.000 - 0,00% - Masjid Al Falah Pimpinan KH. Ridwan 5.000.000 5.000.000 100,00% - Pontren Matlaul Huda Pimpinan KH. Miftah 5.000.000 5.000.000 100,00% - Pontren Mubarokul Huda Pimp. KH. Hasyim -
Sirojudin 10.000.000 - 0,00% - Pontren Al Jawahir Pimpinan KH. Mamat Saeful 5.000.000 - 0,00% Qodir -
- Madarasah Riyadul Fatah Pimpinan Ustd Dedi 10.000.000 - 0,00% Badruzaman -
- ALIANSI Komunitas Aktivis Pemuda Islam 10.000.000 - 0,00% Kabupaten Bandung -
- Mesjid Al Hasaniyah Pimpinan H. Ahmad Sobari 10.000.000 - 0,00% - Yayasan Bumi Fakkurroqobqh Pimp. H. Udan 5.000.000 - 0,00% - Pontren Ajjihad Pimpinan Drs. Iwan 5.000.000 - 0,00% - Miftahul Jannah Pimp. Ustd Ajang 5.000.000 - 0,00% - Al Ikhlas Pimpinan Ustd Amang Ginanjar 5.000.000 - 0,00% - Pontren Mambaul ulum Pimp. Ajengan Ato 5.000.000 - 0,00% - Asysyifa Pimpinan KH Ujang Hidayat 5.000.000 - 0,00% - Pontren Tuba Pimpinan KH. Endang 5.000.000 - 0,00% - Masjid Al Amin Pimpinan Kh. Eman Sulaeman 10.000.000 - 0,00% - Pontren As Sa'adah Pimp. KH. Asep Kamil 10.000.000 - 0,00% - Mesjid Baitul Ihsan SMA Yadika 5.000.000 - 0,00% - Madrasah M Thre Pimp. Ustd Farhan Bukhori 5.000.000 - 0,00% - Pontren Bustanul Wildan Pimp. KH. Imang -
Abdurahman 5.000.000 - 0,00% - Pontren Durriyatussolihin Pimp. Ustd Wawan 5.000.000 - 0,00% Sofwan Hadi -
- Pontren Al Fatah Pimp. KH. Ubu Abdurahman 5.000.000 - 0,00% - Pontren Saeful Inayah Pimpinan KH Odang 10.000.000 - 0,00% - Mesjid PanundaanPimp. KH. Ahmad Suja'i 5.000.000 - 0,00% - Pontren Wanasari KH Dudung Abdurahman 5.000.000 - 0,00% - Mesjid Al Muttoha Pimp. KH. Zaenal Arifin 10.000.000 - 0,00% - Pontren Al Barkah Pimp. KH. Iden Samsulah 5.000.000 - 0,00% - Madrasah SPA Cisondari Pimp. Ustd Kukun 5.000.000 - 0,00% Sudrajat -
- Pontren Darussalam Pimp. KH. Uman Syahruman 5.000.000 - 0,00% - Pontren Nurul Huda Pimp. KH. Ayub Suherman 5.000.000 - 0,00% - Madrasah Fathul Huda Pimp. Ustd IID 5.000.000 - 0,00% Saefudin. Sag -
- Madrasah Al Ikhlas Pimp. KH. Yahya Kamil 5.000.000 - 0,00% - Pontren Nurul Huda Pimp. KH. Muhtar Zen 5.000.000 - 0,00% - Masjid Al Muhajirin Pimp. Ustd. Sulaeman 5.000.000 - 0,00% - Masjid Assalam 5.000.000 - 0,00% - Pontren YPI Al Hasanah Pimp. KH. Hamdun 5.000.000 - 0,00% - Masjid Thariquljannah 5.000.000 - 0,00% - Masjid Pusaka 5.000.000 - 0,00% - Musyawarah Kelompok Kerja Madrasah Ibtidaiyah 10.000.000 - 0,00% - SD Martadinata 10.000.000 - 0,00% - Masjid Baiturrasyid 5.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Pembibitan Sayuran 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Batu Bata 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Pembibitan Tanaman Hias 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Paguyuban Bunga Edelweis 10.000.000 - 0,00% - Pengrajin Miniatur Pesawat 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Ojeg Banjaran 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Ojeg Ciluncat 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Pengrajin Sepatu Bina Karya 10.000.000 - 0,00% Mandiri -
- Pembangunan Sarana Usaha/ Koperasi PEPABRI 10.000.000 - 0,00% PERIP -
- Kelompok Usaha Budi Daya Ikan 5.000.000 - 0,00% - Unit Usaha perbengkelan 5.000.000 - 0,00% - Usaha Sablon Budi 5.000.000 - 0,00% - Pengrajin Saandal Jepit/ Sandal Gunung " RAFIK" 5.000.000 - 0,00% - Kelompok Pengrajin Handicraft 5.000.000 - 0,00% - Usaha Ternak Kambing 10.000.000 - 0,00% - Unit Usaha " Pangan Mandiri" 25.000.000 - 0,00% - Pengusaha Limbah Industri 5.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Kecil Bina Muda Saluyu 10.000.000 - 0,00%. - kelompok Usaha Kecil Insan Mandiri 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Tani Jambu Biji Merah Albarokah 10.000.000 - 0,00% - Kelompok Usaha Home Industri Air Minum Dalam 10.000.000 - 0,00%
16
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Kemasan -
- Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan 10.000.000 - 0,00% Bencana Kepada Desa -
- Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan 10.000.000 - 0,00% Bencana Kepada Desa -
- Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan 10.000.000 - 0,00% Bencana Kepada Desa Biru -
- Pengadaan Sarana Penunjang Penanggulangan 10.000.000 - 0,00% Bencana Kepada Desa Biru -
- MASYARAKAT PEDULI BENCANA 10.000.000 - 0,00%
-
b. Bantuan Organisasi Profesi 1.050.000.000 161.500.000 15,38% - Bantuan Kepada Persatuan Guru Madrasah 50.000.000 24.000.000 48,00% - Bantuan Kepada Organisasi Profesi lainnya 1.000.000.000 137.500.000 13,75%♠ Himpaudi 25.000.000
- Ikatan Cend. Muslim Se-Indonesia ( ICMI ) -
- GOPTKI Jl. Ry. Soreang -
- GRANAT Jl. Laswi manggahang Kec. Baleendah 50.000.000
Kab. Bandung -
- SPN Kab. Bandung 15.000.000
- Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kab.Bandung 10.000.000
Jl.Cisirung No. 55 Moch. Toha KM 6,8 Bandung -
- Persatuan Wartawan Dan Photo Grafer Indonesia 2.500.000
Cabang Jabar Rayon Kab. Bandung -
- DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia 10.000.000
(DPC K-SPSI) Jl. Stasion No. 32 Majalaya -
- Perhimpunan Petani Dan Nelayan Sejahtera Indo 25.000.000
nesia Kab. Bandung Jl. Ry. Pasirjambu No. 71 Kp. Bbk.Rahayu RT 5/1 Ds.Cisondari Pasirjambu
c. Bantuan Sapras Pendidikan & kebudayaan 18.827.755.000 7.152.055.000 37,99% Bantuan Sapras untuk : -
- Sekolah Swasta Non MI 350.000.000 230.000.000 65,71%- SD Muslim Panyawungan I 80.000.000
- Dibayar kwit.SD.Muslimin Panyawungan II Ds. Cileunyi wetan 75.000.000
- Yys. SDI Amanah Jl. Ry. Cinunuk No. 189 Bandung 75.000.000
- Komite Sekolah 9.930.600.000 - 0,00% - Guru honor BP3 pada Sekolah Negeri 1.515.600.000 1.515.600.000 100,00% - Guru agama pada sekolah dasar Negeri 1.833.800.000 1.833.800.000 100,00% - Guru Honorer BP3 pada sekolah swasta 2.487.480.000 2.487.480.000 100,00% - yayasan Bale Bdg untuk pendirian Univer -
sitas Daerah 45.000.000 33.750.000 75,00% - Kawargian Bale Bandung 25.000.000 25.000.000 100,00% - Pasundan Istri Kab.Bandung 16.875.000 16.875.000 100,00% - Yayasan Timbanganten 25.000.000 25.000.000 100,00% - Pendidikan Untuk S2 UNIVERSITAS -
NURTANIO - 33.750.000
- Guru Honor MI untuk 207 orang 614.400.000 460.800.000 75,00% - SMP Mekar Pawitan, Mekarpawitan Paseh 35.000.000 35.000.000 100,00% - SMP PGRI, Majalaya 40.000.000 40.000.000 100,00% - SMA Mardika, Mekarpawitan Paseh 10.000.000 10.000.000 100,00% - TK Raudhatu Athalal Falah, Rancakasumba -
Solokan Jeruk 50.000.000 50.000.000 100,00% - SMA Handayani, Arhasari 40.000.000 40.000.000 100,00% - Seni Budaya Klp, Engang Setra Putra -
Siliwangi Desa Maruyung Pacet 30.000.000 - 0,00% - SDS Miftahul Khoer, Sukamenak 30.000.000 30.000.000 100,00% - SMK Angkasa II, Sulaeman Margahayu 35.000.000 - 0,00% - TK Bhakti Pertiwi RT.05 RW.22 Kel. Bale -
endah 80.000.000 80.000.000 100,00% - TK Widi Asih RW.02 Ds.Tarajusari Kec. 80.000.000 80.000.000 100,00% - SDS Muhamadiyah Ds. Majakerta Kec. -
Majalaya 40.000.000 - 0,00%
Bantuan Gubernur -
Bantuan keuangan kepada : -
- SMP Negeri I Banjaran 75.000.000 75.000.000 100,00%
17
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- SD Muhammadiyah Majalaya 50.000.000 50.000.000 100,00%- Insentif bagi Guru PNS dan Honor Guru Bantu -
SD dan MI Daerah 1.389.000.000 - 0,00%- Bea Siswa bagi Siswa SMA dan SMK ( Bagus -
# SMA/SMK dan Mahasiswa berprestasi dan ke -
luarga tdk mampu ( Menuju Jabar BPJS ) -
alokasi bea siswa bagi SMK ( Bagus SMK ) -
Tidak Mampu - -
d. Bantuan organisasi Sosial 13.345.500.000 11.691.496.000 87,61% Bantuan Keuangan untuk :
- Bantuan Kemasyarakatan 1.000.000.000 505.200.000 50,52%♠ TBM Arjasari 2.000.000
♠ Santunaan Uang Duka An. Wawan Suhendi 3.000.000
♠ Khitanaan Masal KTI Cilame 1.000.000
♠ Yayasan Sosial YKN 1.000.000
♠ Karang Taruna Tri Bakti Ds. Lamajang 500.000
♠ Pengajian Al Hidayah 7.500.000
♠ PIVERI Jawa Barat 2.500.000
♠ Panitia Tengkorak Putih Cup III Batalyon Inpantri 1.000.000
♠ Karang Taruna Ds. Pamekaran Kec. Srg utk -
Tasakur Bi Ni'mah 500.000
♠ Bantuan Uang Duka An. Istri Sdr Mulyana 1.000.000
♠ Bantuan An. Suharyanto (Mantan Atlit nasio) 5.000.000
♠ Peserta Wisata Kuliner TK Nasional 6.000.000
♠ Yayasan An Nisa Kec. Margahayu 1.000.000
♠ Panitia Lintas Alam Peduli Cirasea 1.000.000
♠ Panti Sos Anak & Tresna Werdha Bhakti 75.000.000
♠ Sertijab Dan Lanud Sulaeman 10.000.000
♠ Penyandang Cacat KUTN Karya Mukti Cigentur 1.000.000
-
-
- Gebyar Tahap I Untuk Bantuan Organisasi -
rakatan bantuan Organisasi Sosial -
- Uang Duka Anggt. Linmas An. Dedi Supriadi 1.000.000
- Uang Duka An. Isak S. 1.000.000
- Uang Duka Anggt. Linmas An. Abdul Rosid 500.000
- Pemugaran Rumah Jompo Ds. Pasirmulya 1.000.000
- Pengbatan An. Abdul Kp. Tambakan Ds. 1.000.000
Rancamanyar -
- Penyandang Cacat KUPC Harapan Putra 1.000.000
Kp.Jatimekar Kel.Bojongmalaka -
- Pengbatan An. Dede Kp. Tambakan Ds. 500.000
Rancamanyar -
- Masy. Kurang Mampu An. Atim Kp. Parung 500.000
halang Kel. Andir -
- Masy. Kurang Mampu An. Een Kp. Parung 500.000
halang Kel. Andir -
- Masy. Krg. Mampu An. Jubaedah Kp. Parung 500.000
halang Kel. Andir -
- Pemugaran Rmh Jompo An. Juar Desa 1.000.000
Cilame -
- Pemugaran Rmh Jompo An. maman Desa 1.000.000
Cilame -
- Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Juhra 1.000.000
Desa Cilame -
- Baksos pemugaran Rmh Jompo An. Idah 1.000.000
Ds.Cilame -
- Pengobatan An. Nani Sukartini Kp. Bunisari 500.000
Ds. Padasuka -
- Pengobatan An. Wida Kp. Sawah legok 500.000
Ds. Sukamulya -
- Pengobatan An. H. Zaenal Kurniadin,S.Ag 500.000
Kp.Cipandan Ds.Soreang. -
- Masy. Kurang Mampu An. Ara Kp. Bbk. Suka 500.000
wangi Ds.Kramat Mulya. -
- Baksos Khitanan Massal KTI Ds. Cilame 1.000.000
- Uang Duka Anggt. Linmas An. Oyo Kp. 1.000.000
Kabuyutan Pasir Jambu -
- Kegiatan Bhakti Sosial Ds. Cukanggenteng 1.000.000
- Keg. LLI Kec.Pasirjambu 1.000.000
- Pendidikan An. Sahroni Kp. Simpang 500.000
18
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Ds.Cipelah -
- Uang Duka Anggt. Linmas An. E. Rukmana 1.000.000
Kp.Simpang Ds.Cipelah -
- Pengobatan An. B. Sobandi Kp. Bbk. Rahayu 500.000
Ds.Cipelah -
- U/ Pengobatan an. Sri Darliati S Sos. 1.000.000
Kasi Perencanaan -
- Pemb.Gang Kubang& Saluran Air Karang 1.000.000
Taruna Kec.Cangkuang -
- Obat2n Kpd Korban Banjir Ds. Tanjungsari 1.000.000
- Penangg. Benc. Kebakaran Ds. Bandasari 1.000.000
- YPC KUBE Tunanetra Bakti Insan Kp.Junti 1.000.000
girang Ds.Banyusari -
- Penyandang Cacat KUTSP Ds. Gandasari 1.000.000
- YPC Tunanetra KUTN Mitra Mandiri Gading 1.000.000
Tutuka Ds.Cincin -
- Pengobatan An. Ujang Suraatman& Sudarga 1.000.000
Kiaraeunyeuh Ds.Banyusasri -
- Masy.Kurang Mampu U/ Modal Usaha An. 500.000
Ita R Kp.Leuweung Kaleng Ds.Katapang -
- Pembelian Tanah Pemakaman RW 04 1.000.000
Ciheulang Ds.Mekarjaya -
- Perbaikan Rumah Jompo An. Darsa Kp. 1.000.000
Pasir Malang Ds.Lebak Wangi -
- Perbaikan Rumah Jompo An. Edi Kp. 1.000.000
Pasir Malang Ds.Lebak Wangi -
- Khitanan Massal Paguron Pencak Silat 1.000.000
Campaka Domas Ds.Maghayu Selatan -
- Penyandang Cacat Tuna Netra Segar 1.000.000
Massage Ds.Margayu Tengah -
- Masy. Krg Mampu An. Ujang RM . Kp. Curug 1.000.000
Dogdog Kel.Sukamenak -
- Keg. Khitanan Mas. PK KOSGORO 1.000.000
- Uang Duka Anggota Linmas An. Endang 1.000.000
Maman Kp.Jati -
- Perbaikan Jalan gang Rw 09 Ds. Ciaro 1.000.000
- Air Bersih Rw.09 Kp. Pinggirwangi Ds. Tenjo 1.000.000
laya -
- Bakti sosial Ds. Cikitu 1.000.000
- Penyandang Cacat Netra An. Maman Sulae 1.000.000
man Kp.Wadat Tengah Ds.Cikawao -
- Pembangunan tembok Penahan tebing dan 1.000.000
ruman korban bencana longsor Ds.Sukamantri -
- U/ baksos Kebersihan Ds. Sukamanah 1.000.000
- Perbaikan rumah tdk layak huni Kmp.Rancabali 1.000.000
Rt.02/12 Ds.Sukamantri -
- Keg. Khitanan Masal Karang Taruna Warga 1.000.000
Saluyu Ciwidey -
- Pemugaran Rmh Jompo Ds. Drawati 1.000.000
- Bhakti Sos.Forum Masyarakat Peduli Lingkung 1.000.000
an & Kesehatan Kp.Batureok Rw.05 Ds.Cipinang -
- Bhak.sos Perbaikan Jln.Gang Ds. Mekarsari 1.000.000
- U/ Uang Duka Anggt. Linmas An. Yaya Kp. 1.000.000
Cigoong Ds.Mekarsari -
- Baksos Perb. Rmh Jompo Kp Cipaderek 1.000.000
Ds.Mekarsari -
- Pengobatan An. Enggung Suharja Kp. Bbkn 500.000
Cianjur Ds.Mekarsari -
- An. Taryat Kp. Cinyatuh Ds. Mekarsari 1.000.000
- Khitanan Masal AMS Rayon Kec.Cimaung 1.000.000
- Penyandang Cacat PPTN Anugrah Bojong 1.000.000
kunci Ds.Pameungpeuk -
- Yysn. Al-hidayah Kp. Cibuah Ds. Panyadap 1.000.000
- Perb. Rmh Tdk Layak Huni Kp. Manirancan 1.000.000
Ds.Rancakasumba -
- Pengobatan Gratis Gudep Faamily Bumiwangi 1.000.000
- kwit Pend. An. Aidini Mulyani Kp. Plered Ds. 1.000.000
Cikembang -
- Baksos FKPTB Ds. Cikembang 1.000.000
- Uang Duka An. Ade & Icang Kp Dano 1.000.000
- Bhakti sosial Ds.Karyalaksana 1.000.000
- Bhak.sos Rmh Jompo Kp. Cikaro Ds. Majakerta 1.000.000
19
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Pemb.MCK sarana air bersih Ds.Bojong 1.000.000
- Bhak.sos MUI Ds. Majalaya 1.000.000
- Uang Duka An. Isman Ds Majalaya 1.000.000
- U/ Masy. Krg. Mampu An. Ali Fahmi Kp. Bbk. 500.000
Loa Desa Rancaekek Kulon -
- U/ Penyandang cacat KUPC Ihlas Pisan Ds. 1.000.000
Sukamanah -
- U/ Pend. An. Rahman Ruhimat Kp. Babakan 900.000
Kinin Ds.Cileunyi Kulon -
- Kegiatan Khitmas STKIP Bale Bandung 1.000.000
- Pengobatan an.Agip Ramdani 500.000
- Yys.Yatim piatu dan Tuna netra sinar Fadlilah 1.000.000
- Pengobatan an.Zahra Annisya 500.000
- Bhak.Sos Yys.Labda Karya Mandiri 1.000.000
- Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. 1.000.000
Neglasari A/n Mamat Rachmat -
- Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. 1.000.000
Neglasari A/n Dadan -
- Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. 1.000.000
Neglasari A/n Udi -
- Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds. -
Kopo A/n Lala 1.000.000
- Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Tenjo -
laya an.ENUH 1.000.000
- Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Tenjo -
laya an.ANIH 1.000.000
- Penanggulangan Bencana Kebakaran Ds.Ban -
dasari Kmp.Leuweung Datar Rt 03/05 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran An. -
Enes Kp.Wargiluyu Ds.Ancol Mekar 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran an. -
Lilik Jumani/Rusman Alm 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah sukarame Kp.Jamburaya Rt.03/06 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah Cinanggela Kp.Banea Rt.03/04 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah Pangauban an.Jajang Warya Kp.Pereng 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah Desa Cipedes 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah Desa Sukamanah 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah Desa Sukamanah utk Anton Edho 1.000.000
- Karang taruna Tunas Harapan -
Ds Karang Tunggal 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah Desa Rancamulya utk Ny.Iyom 1.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila -
yah Ds.Sukamanah Kec.Paseh 1.000.000
♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI 2.000.000
Bant. Org. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 36.250.000
Volly Piala Aulia Ds. Majalaya Kec. Majalaya 5.000.000
- PHBN Ds.Padamukti Solokan jeruk 3.000.000
- PHBN Karang Taruna Rw.4 Ds.Tangsimekar 2.000.000
- Karang taruna Ciseupan Rt 01/01 Cibodas -
Kec. Pasir Jambu 500.000
- FKPSM Triwulan II TA.2008 22.500.000
- Panitia Hitanan Masal dan Tabligh akbar -
Rt 1/6 Ds rancakusumba 3.000.000
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila 3.000.000
yah Desa Rancamulya utk Ny.Iyom -
- Penanggulangan bencana Kebakaran di wila 45.000.000
yah Ds.Sukamanah Kec.Paseh 5.000.000
♠ Bhakti Sosial Hitanan Masal KKN UPI -
Bant. Org. Sosial untuk FKBS TW II TA 08 5.500.000
Volly Piala Aulia Ds. Majalaya Kec. Majalaya 13.000.000
- PHBN Ds.Padamukti Solokan jeruk -
- PHBN Karang Taruna Rw.4 Ds.Tangsimekar 67.050.000
- Md. Nurussa'adah Ds. Tanggulun Kec. Ibun 2.500.000
- Penanggulangan Pasca Bencana 55.000.000
- Operasional Program PAUD Islam Nurussa'adah 2.000.000
20
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Tanggulun Kec. Ibun -
Bant. Org. Sos. Kemasyarakatan U/ Cicilan Rumah 3.000.000
Djoemhana Mangoendibrata -
- Korban Bencana Alam Longsor Di Kp. Sukadana 10.000.000
Margamulya - Pangalengan -
- Kwit Ahmad Mustopa Staf Kantor Cangkuang 2.000.000
- Penyandang Cacat An. Muhamad Angga Diwakili -
Dadan Hamdani Ds. Cilampeni Kec. Katapang 2.500.000
- Kwit Kec Ibun untuk pembuatan Garuk/pembersih -
lumpur sebanyak 200 3.500.000
- Panitia Perbaikan Jalan / Gang RW 5 Ds. Lampe 5.000.000
gan Kec. Ibun -
- Forum Bandung Sehat 145.000.000 83.750.000 57,76% - Forum KUB 100.000.000 75.000.000 75,00% - 45 Posyandu di 3 Desa 225.000.000 - 0,00% - K3S ( koordinator kegiatan kesos ) 135.000.000 101.250.000 75,00% - Lembaga lanjut usia Kabupaten Bandung 45.000.000 33.750.000 75,00% - LVRI 12.000.000 12.000.000 100,00% - Pepabri 18.000.000 18.000.000 100,00% - Kaminvet 12.000.000 12.000.000 100,00% - Angkatan 45 12.000.000 9.000.000 75,00% - Kowaperi 7.500.000 7.500.000 100,00% - Piveri 7.500.000 1.875.000 25,00% - Wredatama 12.000.000 12.000.000 100,00% - Cacat veteran 7.500.000 - 0,00% - Perip 7.500.000 9.375.000 125,00% - Warakawuri 7.500.000 7.500.000 100,00% - Pembinaan JSN 45 kepada DHC angkatan 45 12.000.000 9.000.000 75,00% - Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat -
( FKPSM) 90.000.000 22.500.000 25,00% - BNK 100.000.000 100.000.000 100,00% - Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim Mu' -
aawanah Kamasan Banjaran 150.000.000 150.000.000 100,00% - Koprasi Baitul Maal Wat Tamwim -
Al Ittihad Pajagalan Banjaran 130.000.000 130.000.000 100,00% - Lembaga Study Al'Qur'an At Takwa 200.000.000 200.000.000 100,00% - PKBM, Cangkuangwetan Dayeuhkolot 50.000.000 50.000.000 100,00% - Yayasan Al -Mukhlis Ds Nagrag Kec. -
Cangkuang 200.000.000 200.000.000 100,00% - Yayasan Orang Tua asuh Roudhotul Islam -
( Yaris ) Sugihmukti Kec. Pasirjambu 20.000.000 - 0,00% - KOPATI, Jl.Cagak RT/RW 02/04 Ds. Maru -
yung Kecamatan Pacet 25.000.000 25.000.000 100,00% - Koperasi Imisi, Jl.Bojongsayang Rt. 3/4 -
Ds. Rancamnyar Baleendah 25.000.000 25.000.000 100,00% - Koperasi Aneka Usaha Rakyat Mandiri -
Kp.Bandasari Rt 05/01 Ds Bandasari 25.000.000 25.000.000 100,00% - Koperasi Syariah Bina Sejahtera Kp. Sin -
dangsari Ds. Cisulik Kec. Cikancung 25.000.000 25.000.000 100,00% - Yayasan Baitul Qirodl, Jl. Raya Pacet Kp. -
Gardu Ds.Sagaracipta Kec.Ciparay 25.000.000 - 0,00% - Koperasi Al-Bayan Kp.Ciburial Ds.Sukarame -
Kecamatan Pacet. 25.000.000 - 0,00% - Yayasan Pendidikan dan Sekolah Asy-Syukur -
Warga Mekar Baleendah 75.000.000 75.000.000 100,00% - Yayasan Al-Fallah, Ibun 40.000.000 40.000.000 100,00% - Yayasan Bekti Sejati, Sukapura Pacet 100.000.000 100.000.000 100,00%
-
-
Bantuan Gubernur -
Bantuan keuangan kepada : -
- Kelompok A416pternak sapi potong Sugih Mukti 550.000.000 550.000.000 100,00% Ds. Loa Kec. Paseh -
- Kelompok Tani pternak sapi Perah Mukti Ra -
harja Ds.Ciporeat Kecamatan Cilengkrang 500.000.000 500.000.000 100,00% - Kelompok Tani pternak sapi Perah Jati Mak -
mur Ds.Melati Wangi Kecamatan Cilengkrang 350.000.000 350.000.000 100,00% - Kelompok Tani sapi Perah Giri Senang Ds.Giri -
Mekar Kec.Cilengkrang 350.000.000 350.000.000 100,00% - Kelompok KOPENG Ds.Tanjung Wangi Kec. -
21
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Cicalengka, Pengembangan Reraing Sapi perah 271.250.000 271.250.000 100,00% - Kelompok Citra Manglayang Ds.Ciporeat Kec. -
Cilengkrang dan Gapoktan Peternak sapi perah -
Pasir Jambu Kec. Pasir Jambu. 928.400.000 928.400.000 100,00% - Kelompok Berdikari Sauyunan Ds.Bojong -
soang Kec. Bojong soang dan kelompok tani -
Mukti Ds.Sadu Kec.Soreang 181.150.000 181.150.000 100,00% - Yayasan Pendidikan Al Hasan utk Pengas -
palan halaman Mesjid Ar Raudoh Galumpit -
Kecamatan Cileunyi 127.000.000 127.000.000 100,00% - Yayasan Madani Kec. Baleendah 250.000.000 250.000.000 100,00% - Yayasan Bineka Kec. Bojongsoang 250.000.000 250.000.000 100,00% - Yayasan Pelita Bunga Bangsa Kec. Arjasari 100.000.000 100.000.000 100,00% - Koperasi Aneka Usaha Jaya Mandiri Unit sim -
pan pinjam Jl.Sukarame No. 62 Rt 01/16 Desa -
Cincin 100.000.000 100.000.000 100,00% - Kelompok usaha tanaman hias Bunga Lesari -
Kp.Mekar Baru Rt 01/03.Alam Endah Kec.Ciwidey 100.000.000 100.000.000 100,00% - Kelompok usaha budi daya benih ikan BARA -
ANTA Kp.Bunijaya Rt. 03/10 Ds. Jati Kec. -
Soreang 20.000.000 20.000.000 100,00% - Kelompok Usaha Budi daya Ternak Domba -
Tawakal KP.Baraanta Ds.Parung Serab -
Kec. Katapang 50.000.000 50.000.000 100,00% - Sukawening Indah utk rehab rumah tidak -
layak huni Kp.Nenon Ds. Sukawening -
Kec Ciwidey 100.000.000 100.000.000 100,00% - Pengelola tempat Ziarah Eyang Kabul utk Pe -
mugaran makam Kp.Buni jaya Rt 03/10 Desa -
Jati Kec. Soreang 50.000.000 50.000.000 100,00% - Kelompok Pengrajin Bordir Yayasan Majlis -
Taklim Asujalah Kp.Neglasari Ds. Suka -
wening Kec. Ciwidey 80.000.000 80.000.000 100,00% - Sekolah sepakbola Rick sayati utk Pembinaan, -
Jl.Margahayu Sayati 100.000.000 100.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan mesjid Besar Ciparay -
utk Pembangunan lantai dua sekretariat DKM -
Risma, Rumah zakat Kec.Ciparay 100.000.000 100.000.000 100,00% - BKPM Bina Umat utk sarana Pendidikan -
Kec.Ciparay 50.000.000 50.000.000 100,00% - Bidang Kesehatan3dan Pendidikan Yayasan -
Gerbang Mandiri Kmp.Baranang Siang A-2 -
No. 6 Kec. Ciparay 150.000.000 150.000.000 100,00% - Ponpes Islam utk Pembangunan dan sarana -
Pendidikan Kp.Warnasari Ds. Panyocokan Kec. -
Ciwidey 150.000.000 150.000.000 100,00% - Kelompok Tani Jagat utk Penangkaran bibit -
Tanaman keras Ds.Sukapura Kec. Kertasari 50.000.000 50.000.000 100,00% - Kelompok tani ikan, Mekar Sejahtera utk sa -
rana perikanan dan pelatihan Pemurnian bibit -
unggul Ikan masing-masing 50.000.000 50.000.000 100,00% - Kelompok Wahana Mina Perkasa untuk -
Rastocking ikan perairan lepas Kp.Cibodas -
Ds.Cipeuleuh Kecamatan Pacet 50.000.000 50.000.000 100,00% - Yayasan Penelitian, Pengkajian dan Pemberda -
yaan Masyarakat Desa (YP3MD) Jl. Eboni II No. 350.000.000 350.000.000 100,00% - Panitia Proyek Pembangunan Saluran Pembua -
ngan air limbah ( SPAL) di Ds. Cimekar Kec. -
Cileunyi 50.000.000 50.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan Mesjid Darul Fallah Ds. -
Ds.Wargamekar 75.000.000 75.000.000 100,00% - Yayasan Al Azhar Kec. Majalaya 100.000.000 100.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan Ponpes Yayasan Darus -
salam Kec.Paseh 100.000.000 100.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan MCK di Desa Mang -
gahang Kec.Baleendah 25.000.000 25.000.000 100,00% - Panitia Perbaikan jalan Desa Alam Endah Kec. -
Rancabali 40.000.000 40.000.000 100,00% - Kelompok Ternak Jaya Kasumba utk pengem -
bangan usaha Domba Ds.Rancaksumba Kec. -
Kec.Ranca Bali 40.000.000 40.000.000 100,00% - Kelompok Kerja Kreatifitas Perempuan, Desa -
22
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Sukamanah Kec.Pangalengan. 15.000.000 15.000.000 100,00% - Panitia Perbaikan Rumah Jompo Desa Langon -
sari Kecamatan Pameungpeuk 40.000.000 40.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan Lapangan Sepak Bola -
Ds.Bojongsoang Kec. Bojongsoang. 40.000.000 40.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan sarana dan prasarana -
air bersih Kp. Ceunteung Rt. 18/20 -
Kec.Baleendah 40.000.000 40.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan jalan dan saluran drain -
nase Kp.Sindangsari Rw.16 Ds.Manggahang -
Kecamatan Baleendah 20.000.000 20.000.000 100,00% - Panitia Pembangunan renovasi gang dan salu -
ran air kotor blok Cupu Rw. 08 Ds. Ranca 15.000.000 15.000.000 100,00% Kec. Baleendah -
- Panitia pembangunan gedung serba guna, -
Komplek Bumi Asri Rw. 12 Ds.Mekar Rahayu -
Kec. Margaasih 25.000.000 25.000.000 100,00% - Kelompok usaha kecil dan Ojeg Ds.Marga -
Asih Kec.Margaasih 15.000.000 15.000.000 100,00% - Kelompok pemberdayaan perempuan Mandiri, -
Jl. Anggadireja No.81 Beleendah 100.000.000 100.000.000 100,00% - Panitia sarana dan prasarana air bersih Ds. -
Tenjolaya Rw.06 Pinggirwangi Kec.Cicalengka 30.000.000 30.000.000 100,00% - Panitia Perbaikan dan pembangunan jalan -
Rw. 01 Bojongkacor Ds. Cibeunying Kec. 20.000.000 0,00% - Yayasan Al Madani Prima utk pembanguan se -
kolah dasar terpadu Cikoneng Kec.Ciparay. 75.000.000 75.000.000 100,00% - Yayasan Bakti Sejati Ds.Sukapura Kec Kertasari 50.000.000 50.000.000 100,00% - Yayasan Al Mahdiyin, Ciaro Kec. Nagreg 50.000.000 - 0,00% - Lembaga Bina Usaha Mandiri Islami utk Penge -
lolaan sampah Kp.Panyingkiran Ds. Cikadut -
Kec. Cimenyan 50.000.000 - 0,00% - Yayasan Lentera Keluarga utk Pemberdayaan -
Masyarakat Jl.Sukabirus No.18 Rt 07/13 -
Ds. Citeureup 150.000.000 150.000.000 100,00% - Yayasan Al Furqon utk Pemberdayaan Peda -
gang Kaki lima Kp. Pasirpari Rt.01/04 Ds. Pa -
ngauban Kec. Pacet. 50.000.000 50.000.000 100,00% - Lyco Farm Agro utk Pertanian Organik -
kampung Barusen Rt 01/15 Ds. Cisondari -
Kec. Pasir Jambu 85.000.000 85.000.000 100,00% - Yayasan JA'A utk layanan air bersih daerah -
kekeringan, Komp. Villa Bandung Indah -
D3/10 Ds. Cileunyi Kulon 100.000.000 100.000.000 100,00% - Koperasi Simpan pinjam Syariah ( KPPS ) -
Barokah Jl. Rancaekek Majalaya No. 21 -
Rt.03/05 Dangdeur. 120.000.000 120.000.000 100,00% - Panitia pembangunan jalan gang di Lingkungan -
Rt. 08/18 Ds. Cingcin Kec. Katapang. 20.000.000 20.000.000 100,00% - Kelompok Tani Ternak sapi perah Mekar Mukti -
untuk kegiatan pengembangan bibit sapi perah, -
Ds. Cicukang Genteng 575.000.000 575.000.000 100,00% - Yayasan Pendidikan Islam Al Mukaromah utk -
Pengembangan Sapras Kp.Cibiru Desa Biru 100.000.000 100.000.000 100,00% - Kelompok Tani Maju Jaya utk Pemberdayaan -
Ekonomi Petani Pedesaan melalui budidaya -
Ikan Lele 100.000.000 100.000.000 100,00%- Bantuan Keuangan Graha Wayang Golek Untuk 100.000.000 100.000.000 100,00% Rancang Bangun Perpustakaan Dan Musium Kp. -
Giri Harja Ds. Jelekong Balaendah -
- Bantuan Keuangan Kepada Kelompok Usaha -
Tani Mina Kencana Untuk Budi Daya Udang -
Kp. Baru Jati Ds. Paku Tandang Kec. Ciparay 100.000.000 100.000.000 100,00%- Bantuaan Keuangan Kepada SLB B-C YPLAD -
Banjaran Untuk Tambahan Lokal Ruang Belajar -
Dua Lantai dan Gedung SerbagunaKec. Banjaran 100.000.000 100.000.000 100,00% - Yayasan Misbahul Falah utk Program pelatihan -
bagi DKM dalam upaya Pemberantasan buta -
Al Qur'an 100.000.000 100.000.000 100,00% - Kelompok usaha ( KUBE) Bata merah -
Kp. Cilebak Rt. 07/06 Ds. Nagrak Kec.Pacet. 150.000.000 150.000.000 100,00% - Yayasan Paguyuban AN NAHL (Analisa Niaga -
23
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Nafkah Lestari ) untuk Pengembangan -
Domba Priangan 250.000.000 250.000.000 100,00% - Kopkar Yayasan Al Muhajirin Amanah untuk -
Pengembangan Koprasi Kec. Rancaekek. 50.000.000 50.000.000 100,00% - Kelompok Usaha bersama Mardhotilah -
Ds. Sukamanah Kec. Paseh 50.000.000 50.000.000 100,00% - Kelompok Pengrajin Opak dan Kolontong utk -
Pengelolaan Pengembangan usaha -
Kec. Bojongkunci 50.000.000 50.000.000 100,00% - Yayasan Cahaya Bina Insan utk Kegiatan -
Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Formal -
anak yatim piatu dan Dhuafa 50.000.000 50.000.000 100,00% - Kelompok tani buah-buahan dan Aneka -
Tanaman Kec. Ciwidey 205.000.000 205.000.000 100,00% - Kelompok Mulya Tani Kp.Legok kole -
Ds. Keramat Mulya Kec. Soreang 339.000.000 339.000.000 100,00% - Kelompok tanilebah madu 60.000.000 60.000.000 100,00% - Kelompok tani budidaya persutraan 200.000.000 200.000.000 100,00%- Pasilitas Pembangunan Agri Bisnis & Kelembagaan -
Masyarakat tani Jabar berupa 100.000.000 99.996.000 100,00%- Optimalisasi ketahanan Pangan Berupa Lumbung 100.000.000 100.000.000 100,00%- Penumbyhan & Pengembangan Industri manufactur -
agro Jabar Pasilitasi Alat Mesin 340.000.000 - 0,00%- Kepad Tim Pengendali Raksa Desa Berupa -
satiak Kecamatan Kabupaten Kota 208.200.000 - 0,00%-
e. Bantuan organisasi sosial lainnya 3.500.000.000 2.857.289.490 81,64% - Bantuan Organisasi Sosial Lainnya 3.500.000.000 2.721.939.490 77,77%♠ PKB 3.000.000
♠ PBB 1.000.000
♠ Hari Jadi Kabupaten Bandung 2.000.000
♠ Kepada PKK 2.000.000
♠ HUT KODAM III Siliwangi DPD PEPABRI 7.500.000
♠ Kegiatan Bakti Sosial DPD IWS-I 2.500.000
♠ DPC LVRI 1.000.000
♠ Kntr. Kesbang Linmas LSM GMBI 2.500.000
♠ DPD Pengajian Al Hidayah 2.000.000
♠ Mesjid Nurul Jannah 2.500.000
♠ Mesjid Sirojul Huda 2.500.000
♠ Madrasah An-Najah 2.500.000
♠ Pesantren Al-Hilmi 2.500.000
♠ Madrasah Assafiiyah 2.000.000
♠ Mesjid Manhadlul Muslim 25.000.000
♠ Madrasah Al-Hikmah 25.000.000
♠ Pondok Pesantren Manbaul Ussulil Hikmah 2.000.000
♠ Mesjid Uswatun Hasanah 2.500.000
♠ Mesjid Al-Fatah Baleendah 5.000.000
♠ Madrasah Al-Muhajirin 500.000
♠ Md./ Ponpes Miftahul Falah Huda 500.000
♠ Md.& TPA Al-Maun Jl. BUDP 700.000
♠ Penhobatan An. Iman Iryanto S. Ip. 5.000.000
♠ FKSM 22.500.000
♠ KP. Seni dan Wisata Manglayang Cinunuk 30.000.000
♠ Rakerdis AMS Kab. Bandung 5.000.000
♠ PEPADI 2.500.000
♠ LESPEBAN 10.000.000
♠ Dialog Wagub Dg Perwira Menengah Sesco TNI 2.000.000
♠ Sekpri Wakil Bupati 2.000.000
♠ Milangkala Kp. Gambung 1.000.000
♠ Pembuatan Kalender PC PPM 250.000
♠ Pembuatan Ruang Rapat Aula Kodim 0609 5.000.000
♠ Yayasan An Najmiyah 2.000.000
♠ Pentas Musik Tradisional 200.000
♠ DPC Pasi Kec. Baleendah 1.000.000
♠ DPC Pemuda Pancasila 2.500.000
♠ Mj. Al - Hidayah 5.000.000
♠ Mj. Miftahul Khoer 2.500.000
♠ Panitia Hari Raya Nyepi Thn Saka 1930 2.500.000
♠ Mj. Nurul Fitroh 2.500.000
♠ Mj. Al - Hidayatul Hikmah 2.500.000
♠ Mj. Al Fatah Kp. Ciinjuk 2.500.000
24
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
♠ Mj. Nurul Iklas 2.500.000
♠ Mj. As Salam 2.500.000
♠ Mj. Besar Kecamatan Ibun 100.000.000
♠ DPC Harpi Melati 1.000.000
♠ Panwas Pil Gub dan Wagub Jabar 08 25.000.000
♠ New Indonesia Model 2.500.000
♠ PB. Sangkuriang 2.500.000
♠ Md. Al muklisin 2.500.000
♠ Md. Diniyah Rw 05 Cangkuang 5.000.000
♠ Renofasi Md. Al Rahman Kec. Majalaya 5.000.000
♠ Kegiatan Istigosah Pp. Al Misbah 5.000.000
♠ Pp. Miftahul Falah 2.000.000
♠ PP. Al Amar pakutandang 5.000.000
♠ Gerakan pemuda Islam 2.500.000
♠ MD Al Ikhwan 5.000.000
♠ Pembuatan Almanak Msh. Hij & saka 1.250.000
♠ Tablig akbar Mj Al Ikhlas Ds. Cangkuang 1.000.000
♠ MILAD YPI At Tauban 1.000.000
♠ LPI As Shidiqiyah 2.500.000
♠ Mj. Al Fathu 10.000.000
♠ Panitia Lomba Lintas Alam Nyukcruk Galuh 2.000.000
♠ Mengnhadiri Resepsi H. Erwin Sumaatmaja 3.000.000
♠ Bantuan FKBS 25.000.000
♠ Turnamen Bolla Volly Bupati Cup III 5.000.000
♠ MD. Assidiqiyah Lebak Biru Ciherang 2.500.000
♠ Kegiatan istigosah Pst Al Husaeni 5.000.000
♠ KH. Ridwan Pp. Al Islamiyah 7.000.000
♠ YPI Al Kautsar Ds. Cipeujeuh 2.000.000
♠ PKB. Kab. Bandung 2.500.000
♠ GOPTKI Kab. Bandung 2.000.000
♠ DPC. Baladika Karya Kab. Bandumg 2.000.000
♠ Filem Dokumenter Pendidikan&Pemberdayaan 10.000.000
♠ Remaja Mesjid H. Rahmat Adam Md. Al Lanah 500.000
♠ MISCAB LLI Kab. Bandung 10.000.000
♠ HUT LLI Kab. Bandung 2.000.000
♠ Pendamping Mitigas Program CBRP 37.000.000
♠ DPC. PBB Kab. Bandung 10.000.000
♠ Yayasan Pendidikan Bale Bandung/UNIDA 11.250.000
♠ Perbaikan kantor PKRI Yon Serna Trikora 10.000.000
♠ Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat 1.500.000
♠ MISCAB PMII Kab. Bandung 5.000.000
♠ Pengajian Al Hidayah Trw II 7.500.000
♠ SD Alam Pelopor 20.000.000
♠ PC. Nu Kab. Bandung 20.000.000
♠ Korem 062/garut dalam Rangka Sertijab Darem 20.000.000
♠ Kodam Batalyon Zeni Tempur III P. Trotoar 5.000.000
♠ DPC. PKB kab. Bandung 3.000.000
♠ Kegiatan Pungsionaris TK Kab. Bandung 10.000.000
♠ Seminar Sosialisasi UU penghapusan KDRT 5.000.000
♠ Peringatan Hari Jadi Pendidikan Bale Bandung 10.000.000
♠ KNPI Kab. Bandung 225.000.000
♠ Seniman & Olah Pokal didapur Calung 2.500.000
♠ BKKSI 15.000.000
♠ Rakercab III PDI Perjuangan 10.000.000
♠ Kegiatan Kongres XXVI PBHMI di Palembang 1.000.000
♠ KPPG Kec. Sosial Masyarakat Tunas Bangsa 1.000.000
♠ Ormas PMI 1.500.000
♠ Hari Jadi ORARI Ke 40 1.500.000
♠ KWH PC Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah 2.000.000
♠ Peringatan Hut Ke 18 kpd korp Pasukan TNI 5.000.000
♠ Ulang Tahun PKB ke 10 5.000.000
♠ Untuk Pembangunaan Lapangan ATLEKTIK 5.000.000
Bataliyon Infantri 303/SSM KOSTRAD Cibuluh -
♠ Pasang Giri Rampak Sekar KENCANA 2 6.500.000
♠ Peringatan Ke-45 WARA Wil Bandung 2.500.000
♠ GOPTKI TA 08 20.000.000
♠ Komunitas Wartawan Galamedia 2.000.000
♠ Invitasi SSB Kug II & 13 Taruna Cup VI 5.000.000
♠ LVRI (MUSCAB) 5.000.000
♠ Muscab Pepabri Kab. Bandung 2.000.000
♠ Rehabilitasi Jl. Mawar Rt 01/10 2.000.000
♠ Hitmas Dlm Rangka Hr Bakti TNI AU Ds 8.000.000
25
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
♠ Musda II PM PAN 2.000.000
♠ DPC Pepabri 25.000.000
♠ Musda IV Sekertaris Al Fathu 2.500.000
♠ Perguruan Seni Budaya Diri Panawungan Jaya I 500.000
♠ Panitia Pendakian Gunung Rinjani 5.000.000
- Gebyar Tahap I untuk Bantuan Sosial Lainnya -
Pemuda SIKAT Ds. Margahayu Tengah Kec 1.000.000
Margahayu -
- Yysn. Sos.AL- Mujahidin Ds.Maruyung Kec Pacet 1.000.000
- PSAA Al-Mujahidin Ds. Maruyung Kec. Pacet 1.000.000
- Forum Remaja Cinta Sos. (FRCS) Ds. Maruyung 1.000.000
Kec.Pacet 1.000.000
- U/ PSAA "Robithoh Sekesalam Ds. Paku -
tandang 500.000
- U/ Al-Fattah Community Ds. Summbersari -
- Forum Komunikasi warga Peduli Bersih 500.000
- Pemuda peduli Lingkungan 500.000
- Irma SUKMA Ds. Sukamanah Kec.Paseh 500.000
- Forum Masy. Ds. Sukamanah Kec. Paseh 500.000
- Kel. Ush. Bersama Dria Mandiri ( KUB-DM) Ds. 500.000
Cipaku Kec.Paseh 500.000
- Panitia Lmba Da'wah Puisi MTQ Antar SMP -
Ds. Majalaya 500.000
- Panitia Seminar Sehari Ds. Cikasungka -
- Pekerjaan Sos. Masy. Ds. Margaasih kec. 500.000
- PSAA Al-Mu'awanah Ds. Biru Kec. Paseh 500.000
- Senam Sehat Indonesia (SSI) Ds. Pasir Mulya -
Kec.Banjaran 1.000.000
- Ikatan Warga Sehat (IWS) Ds. Cangkuang Kulon -
Kec.Dayeuhkolot 500.000
- Kel. Usaha Paanti Pijat T.Netra Ds. Pangauban -
Kec.Katapang 500.000
- Gema pemuda Raancaekek (GEMPAR) Kec. -
Rancaekek 500.000
- DPAC Org. MKGR Kec. Cilengkrang -
- Dewan Pengurus Pers Indonesia (DPPI) 1.000.000
- Pokja Wartawan Kejaksaan & PN. Bale Bdg 500.000
- Panitia HUT ke-3 SKU Media Rakyat Siliwangi 1.000.000
- Tabloid Ungkap 500.000
- DPRD Kab Bdg/Panitia Khitanan Bersama 500.000
Radio Lisma-YPKA-AMS 500.000
- Panitia Keg. Diklatsar Hisab rakyat Cabang -
Pemuda Muslim Indonesia Kec.Ciparay 500.000
- Yysn. Keluarga Sejahtera Kab Bdg Kec.Mjly -
- SCAR PRODUCTION Sarana keberhasilan artis 1.000.000
Rekaman -
- Forum Pemuda Sulaeman ( FORPAMAN ) -
- Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Karang Taruna RW-08 500.000
- KENPAS Ds. Cikitu Kec. Pacet 500.000
- Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Himp. Pemuda/I -
- Dusun II Ds. Cikitu Kec. Kec. Pacet 500.000
- Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Forum Peduli Pemuda -
HARAPAN Ds. Cikitu Kec. Pacet 500.000
- Bant. Org. Sos. Lainnya u/ PSAA Al-Ikhlas Ds. -
Cikitu Kec. Pacet 1.000.000
- Bant. Org. Sos. Lainnya u/ Yayasan Sosial Al- -
Muawanah ds. Biru Kec. Majalaya 1.000.000
- Forum Bina Bakti Pemudi Peduli Lingkungan -
Kec. Baleendah 1.000.000
- Gerakan Pemuda Peduli sehat Kec. Baleendah 500.000
-DPC PEPABRI Kab. Bandung HUT PEPABRI 2.500.000
- IPIMAC u/ Gelar Amalliah Ramadhan 2.000.000
- PP. Baitul Arqom Al-Islam HALAL BIHALAL 500.000
- Forum Komunikasi Pecinta Alam Cup Bandung ( 5.000.000
- H.M.Ridwan S. U/ Pendidikan 1.000.000
- PHBI Tablig Akbar Ds.Sukamenak 2.500.000
- Pensiunan Purnawirawan AD ( PPAD ) 500.000
- Pemuda Bulan Bintang 500.000
- Masyarakat Peduli Masa Depan Bangsa Jawa Barat 300.000.000
-Khitanan Massal Ds. Rancamulya Pameungpeuk -
1.000.000
-Kepada Dewan Pendidikan Kab. Bandung 100.000.000
26
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Mukercab DPC PBR 1.000.000
- Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 50.000.000
-
- Cabang Perintis Persatuan Perintis Kemerdekaan 1.000.000
-
- Lomba Motor FOX Hunting ( Hr Jd RAPI ) 2.000.000
- Lat. Gab. Paskibra Sekolah TK SMP & SMA 2.500.000
- DPC PEPABRI Kel. Utama kec. Cimahi Sel. 1.000.000
- Legiun Veteran RI 2.000.000
- THR perip 1.000.000
- Panitia Tabligh Akbar PMII UNIBBA 2.000.000
- PEPABRI 1.000.000
- Kelompok Usaha Kecil Ojeg Margaasih Kec. 15.000.000
- Pepabri 1.500.000
- Kegiatan Orientasi Ontrod ESQ Karang Taruna 10.000.000
- Temu Alumni SMAN I Ciwidey 2.500.000
- Barisan Ansor 2.500.000
- Perkara Traficking Jl. Bayangkara No.1 Soreang 10.000.000
- HPSI Paguron Pencak Silat GAJAH PUTIH MEGA 1.000.000
PAKSI PUSAKA Ds. Babakan Kec. Ciparay -
- Khitanan Massal Ds.Neglasari Kec.Banjaran 1.000.000
- Sertijab Pangdam melalui Dandim 10.000.000
Bantuan Org. Sos. Lainnya u/ Pemb. Tropy Kpd 4.000.000
Bpk. Eppy A Rofikin Bag. Koord. Sos. -
- Gerakan Pramuka SDN Rancakasumba II-IV-V 5.000.000
Kwaran Solokanjeruk -
Bant. Org. Sos. Lainnya Kpd Kodim U/ Pengamanan 20.000.000
Wapres RI Kab. Bdg -
- Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 25.000.000
Bantuan yang disalurkan di Gedung Moch.Toha -
( Gebyar ) 577.500.000
- Forum Silaturahmi Abdi Seni (FSAS) Ds. Giri Mekar 5.000.000
Kec. Cilengkrang -
- Kegiatan Karya Wisata Kpd Pengda Purna Paskibra 2.500.000
ka Indonesia -
- GMB Kec. Majalaya 5.000.000
- GMBI Soreang Banjaran 2.000.000
- Panpel Cemara Festival 2008 Jl.Laswi Cipicung 2.000.000
- Pan. Diklat Management Persis 1.000.000
- Pemuda Pancasila Kab.Bandung 25.000.000
- Kodim utk BBM Penanggulangan bencana Alam 7.000.000
-Yysn. Sos. & Shohibus Salam Ds. Cicalengka Kec. Cicalengka 2.000.000
- Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kab. Bandung 1.000.000
- Koperasi Kewargian Bale Bandung 30.000.000
- DPC Pepabri Muscab 1.500.000
Kwit FKPSM Untuk kegiatan audiensi PSM Katapang 44.562.500
- LLI Kab. Bandung untuk senam sehat 15.000.000
- Mucab LLI Kab. Bandung 10.000.000
- An. Ujang Sutisna Utk Keg. Membangun 15.000.000
- Pengurus daerah Paskibraka Kab Bandung 2.000.000
- LLI untuk penyediaan seragam 2.775.000
- Bantuan Org Sosial Lainnya 41.000.000
- Yys. KS Karya Bakti Jl. Ry. Cibeureum Gg. Masjid 7.000.000
- Corps Mubaligh Bandung Raya (CMBR) Jl. 50.000.000
- DPD KNPI 222.851.990
- PWI Kab. Bandung 12.500.000
- TAGANA Kab. Bandung 7.100.000
- BAY CELL ENTERPRISE 1.000.000
- Karangtaruna kab Bandung 5.000.000
- Prov Jabar LVRI 2.500.000
- Pembangunan Lapangan ATLETIK Batalyion -
303/SSM Kostrad Cibuluk 5.000.000
-
f. Bantuan Sapras Kewanitaan 288.000.000 281.906.250 97,88%- Bantuan kepada Darma wanita Kabupaten -
Bandung 135.000.000 138.750.000 102,78%- Bantuan Kepada Kaukus Perempuan 31.500.000 31.500.000 100,00%- Bantuan kepada Gabungan Organisasi -
Wanita 45.000.000 45.000.000 100,00%- Bantuan Kepada Organisasi Kewanitaan -
27
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Kabupaten Bandung 31.500.000 21.656.250 68,75%- Bantuan kepada Dharma Wnita Unit -
PEMWILDA 45.000.000 45.000.000 100,00%-
g. Bantuan sapras pemuda , Olah Raga -
dan Kesehatan 1.813.461.000 1.688.211.000 93,09%- Bantuan Kepada Tim Pengelola Sijalak -
Harupat 1.005.961.000 1.005.961.000 100,00%02 - Bantuan Sosial, Seni dan Budaya, -
02 01 Olah Raga Kepemudaan,Pramuka dan -
1.20 05 00 01. 5 Pospemda 607.500.000 682.250.000 112,30%1.20 05 00 01. 5 ♠ PORCANAS 2008 10.000.000
♠ PGSI Jabar & Hadiah Piala Tenis Cup 75.000.000
♠ PPSI PutraTunggal Sejati 500.000
♠ Pelantikan Kki Cab. Kab Bandung 500.000
♠ Pelantikan KKI Se Bandung Raya 5.000.000
♠ Kontingen Jabar Pd PON XVII di Kaltim 100.000.000
♠ Galak Persikab. 1.500.000
♠ Multi Event Kegiatan Olah Raga Alenda Cup 3.000.000
♠ Open Turnamen Futsal Se bandung Raya 1.500.000
♠ Porseni Antar Siswa MI Se-Kab. Bandung 2.500.000
♠ Panitia Pasang Giri Rampak Sekar 1.000.000
♠ Persatuan Sepak Bola SMAN I Margahayu 5.000.000
♠ katan Jurnalis Bdg (IJB) Dlm Kegiatan Bola Voly 5.000.000
♠ Turtle Project 1.500.000
♠ Hadiah Piala Tennis Cup 5.000.000
♠ P3S Gagak Lumayung 2.000.000
♠ Keluarga Besar Pencinta Alam Bdg Selatan 5.000.000
♠ Pengadaan Sarana Olah Raga Ds. Ciaro 500.000
♠ ASPAC DS Ciaro 500.000
♠ Galak Persikab Fc. U/ Pembuatan Kaos 25.000.000
♠ Panitia Festival Dulag Ke 5 2.000.000
♠ Turnamen Volly Piala Aulia Ds. Majalaya 5.000.000
♠ Olah Raga Futsal Ds. Sukamanh -
♠ Pemb. Lapangan Bola Volly 3.000.000
- Pemb. Lapangan Bola Volly -
Rw. 10 Ds.Cibodas Kec.Solokanjruk ( Tarling ) -
- Pant. Kejuaraan Binaraga & Body 2.500.000
- SMAN I Margahayu 1.000.000
- Diklat Puma Yunior 1.000.000
- Panitia Tournament Victory 750.000
- Metro Ds.Tenjolaya Pasirjambu 750.000
- festival Band kemerdekaan Bala Enterprise Ds. 750.000
sumba -
- Pencak Silat Kujang Pajajaran Ds. Cibodas 5.000.000
- DPD persatuan Pencak Silat Indonesia Kab.Bdg 3.000.000
Bant. Sarana Porakes U/ Kejurnas PERCASI 4.000.000
- Piala bergilir dari Bupati 2.500.000
- Ikatan Pencaksilat Indonesia Kab.Bandung 1.000.000
- Pestipal Band Kemerdekaan Bala Interprise 1.000.000
-Perguruan Pencak Silat (IPSI) 4.000.000
- Kelompok Engang Setra Putra Siliwangi Maruyung 30.000.000
- Seni Reog Panduraksa Ds.Panduraksa 5.000.000
- Seni Calung Dangdut Kp.Cipeundeuy Paseh 3.000.000
Inernasional Johor Ke- 24 Malaysia Gudep Kab. Bdg -
Pangkalan SMPN I Banjaran Kec.Banjaran 30.000.000
- PORPEMDA 100.000.000
- Perguruan Pencak Silat Kencana Agung 1.000.000
- Seni Sunda Calung Sawargi Sukamaju Kertasari 5.000.000
- Kampung Cigentur 03/05 Cigentur Paseh 2.500.000
- Alat Olah raga Ds. Banjarsari Pangalengan 1.000.000
- Pemb.Lap.Sepakbola Ds.Cipaku Kec.Paseh 1.000.000
- Sapras Olahraga Ds.Banjarsari 1.000.000
- Panitia Tournament Jabar Squash 2008 Bandung 10.000.000
- Tournament Bulutangkis Soreang Cup Trophy 5.000.000
Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung -
- Kwit Lingkung Seni Pencak Silat Gagak Lumayong -
Pusaka Melati Kp Logawa Ds Drawati Kec Paseh 5.000.000
- Grup Seni Sisingaan Pancawarna Kp. Rancakaso 3.000.000
RT 2/11 Ds. Padamukti kec. Solokanjeruk -
- Marching Band Bhineka Bakti Taruna Kab. Bandung 7.500.000
- GOR Bulutangkis Ds Banjaran Kec Pangalengan 3.500.000
28
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Porseni, Budaya & keilmuan Ds. Panenjoan 500.000
- Seni terbang buhun Campaka Putih Kp Curug 5.000.000
Dedes Ds Drawati Kec Paseh -
- Karangtaruna citra madya Unit Rw 2/2 -
Ds Rancakasumba Kec Solokanjeruk 3.000.000
- Risa Sport Tenis Meja Ds Solokanjeruk -
kec Solokanjeruk 3.000.000
Bantuan Gubernur
- Bantuan Keuangan utk Pembangunan sara
na Olah Raga kemasyarakatan di Kecama
tan 200.000.000 165.000.000 82,50%- Perb. Lap. Sepak Bola Ds. Sukamaju Majalaya 10.000.000
- Sapras Olah Raga Ds. Bojongsari Bojongsoang 10.000.000
- Lap. Dan Podium Sepak Bola Ds. Alamendah 50.000.000
Kec. Rancabali -
- Perb. Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Nanjung 10.000.000
Mekar Kec. Banjaran -
- Sapras Olah raga Bola Volly Ds. Sukamanah 10.000.000
- Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. 10.000.000
Kec. Cimaung -
- Untuk Sapras Sepak Bola PS Baleendah Selection 10.000.000
Kec. Baleendah -
- Lap. Olah Raga Ds Rancakasumba Kec. 10.000.000
- Perbaikan Sapras Olah Raga Lapangan Desa 25.000.000
Cibeureum Kec. Kertasari -
- Perbaikan Sarana Olah Raga Sepak Bola Ds. Kec. Cimaung 10.000.000
- Perbaikan Sarana Olah Raga Ds Barujati Kec. -
No. 164 KM 2 Ds. Pakutandang Kec. Ciparay 10.000.000
Belanja Bantuan Partai Politik 933.750.000 876.687.500 93,89%03 Belanja Bantuan Partai Politik 933.750.000 876.687.500 93,89%
1.20 05 05 01. 6 03 01 - GOLKAR 311.250.000 233.437.500 75,00%1.20 05 05 01. 6 - PDI 166.000.000 166.000.000 100,00%1.20 05 05 01. 6 05 - P P P 103.750.000 103.750.000 100,00%
05 01 - P K S 124.500.000 124.500.000 100,00%1.20 05 05 01. 6 05 02 - P K B 41.500.000 41.500.000 100,00%1.20 05 05 01. 6 - P B B 41.500.000 41.500.000 100,00%1.20 05 05 01. 6 - PARTAI DEMOKRAT 103.750.000 103.750.000 100,00%
- PAN 41.500.000 62.250.000 150,00%-
1.20 05 05 01. 7 BELANJA BAGI HASIL 54.131.827.275 49.233.299.450 90,95%03 Bel.Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada 4.471.395.000 957.708.697 21,42%03 01 Bel. Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa 4.471.395.000 957.708.697 21,42%
- Ds. Giri Mulya 957.708.697
- Ds. Mekarsari 94.188.232
- Ds. Sumbersari 88.632.964
- Ds. Cikoneng 35.122.455
- Ds. Alam Endah 85.301.707
- Ds. Pakutandang 125.374.434
- Ds. Bojong Loa 36.799.034
- Ds. Rancaekek Kulon 35.592.024
- Ds. Indragiri 32.877.046
- Ds. Cipelah 94.185.211
- Ds. Sukaresmi 113.664.174
- Ds. Patenggang 112.513.313
1.20 05 05 01. 7 -
1.20 05 05 01. 7 Bel.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada 49.660.432.275 48.275.590.753 97,21%Bel.Bagi Hasil Restribusi Daerah Kepada Pem. Desa 3.353.546.000 - 0,00%Belanja Bagi Hasil Dana Perimbangan 46.306.886.275 48.275.590.753 104,25%- ADD untuk 12 Desa, 4 kec ( Tarling Tgl.9-09- -
- Ds. Cibodas -
- Ds. Cilame 25.247.896
- Ds. Gajahmekar 24.773.586
- Ds. Buninagara 27.011.818
- Ds. Jatisari 86.307.829
- Ds. Pasirjambu 26.999.696
- Ds. Margamulya -
- Ds. Cisondari 139.422.073
- Ds. Sadu 28.031.580
29
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Sukajadi 28.405.910
- Ds. Rawabogo 104.813.700
- Ds. Sugihmukti -
- ADD untuk 6 Desa, 3 kec ( Tarling Tgl.10-09- 27.184.400
- Ds. Buahbatu 87.804.632
- Ds. Mandalamekar -
- Ds. Ciporeat 27.708.548
- Ds. Jatiendah 31.454.190
- Ds. Cipanjalu -
- Ds. Melatiwangi 90.418.868
- ADD untuk 5 Desa, 3 kec ( Tarling Tgl.11-09- -
- Ds. Citeureup 26.177.726
- Ds. Rahayu 107.176.300
- Ds. Rahayu 27.773.250
- Ds. Banyusari 84.944.750
- Ds. Banyusari -
- ADD untuk 19 Desa, 4 kec (Tarling Tgl.16-09- -
- Ds. Solokanjeruk 37.805.440
- Ds. Panyadap -
- Ds. Rancakasumba 39.753.634
- Ds. Wangisagara 92.758.478
- Ds. Biru -
- Ds. Padamulya 25.956.808
- Ds. Bojong 60.565.883
- Ds. Majasetra -
- Ds. Majakerta 28.516.518
- Ds. Sukamaju 33.826.272
- Ds. Neglasari -
- Ds. Sukamukti 28.415.152
- Ds. Cibeet -
- Ds. Loa 51.234.894
- Ds. Sindangsari 28.059.414
- Ds. Sukamantri 33.347.416
- Ds. Mekarpawitan 31.666.354
- Cijagra 28.564.936
- Cipedes 29.024.934
- ADD untuk 22 Desa, 2 kec (Tarling Tgl.17-09- 27.295.886
- Ds. Rancaekek Wetan 27.293.678
- Ds. Bojongsalam 29.709.572
- Ds. Jelegong 28.438.876
- Ds. Cangkuang -
- Ds. HaurPugur 103.926.722
- Ds. Sukamanah 37.127.958
- Ds. Sangiang 30.119.310
- Ds. Tegalsumedang 30.530.340
- Ds. Linggar 27.749.856
- Ds. Sukamulya 27.539.500
- Ds. Cicalengka Kulon 30.813.762
- Ds. Cicalengka Wetan 29.777.700
- Ds. Babakan Peuteuy 29.508.142
- Ds.Cikuya 31.683.356
- Ds. Margaasih 34.278.634
- Ds. Narawita 26.386.346
- Ds. Panenjoan -
- Ds. Tanjungwangi 99.349.361
- Ds. Tenjolaya -
- Ds. Waluya 115.818.879
- Ds. Nagrog 102.819.836
- Ds. Dampit 30.958.788
- Ds. Cigondewah Hilir -
113.613.040
- ADD Tahap I untuk 13 Desa, 3 kec (Tgl.22-09- 97.947.932
- Ds. Sukamanah 31.736.188
- Ds. Wanasuka 108.115.515
- Ds. Margamulya 30.044.948
- Ds. Margaluyu 35.561.852
- Ds.Arjasari 127.060.856
- Ds. Lebakwangi 97.017.263
- Ds. Batukarut 30.640.506
- Ds. Mangunjaya -
- Ds. Patrolsari 92.179.422
- Ds. Rancakole -
30
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Malasari 105.224.269
- Ds Cikalong 105.601.593
- Ds. Sukamaju 114.880.767
-ADD Tahap I Untuk 9 Desa, 3Kec.(22-09-08) 99.580.154
- Ds. Ciparay 92.364.521
- Ds. Gunung Leutik 104.351.218
- Ds. Sagaracipta -
- Ds. Manggung Harja 38.769.034
- Ds. Babakan 34.360.344
- Ds. MekarLaksana 38.018.984
- Ds. Talun 31.267.406
- Ds. Cibeureum -
- Ds. Cihawuk 30.383.694
-ADD Tahap I Kinerja Untuk 38 Desa, 28.356.494
- Ds. Sukawening 29.814.758
- Ds. Mekar Maju 27.639.514
- Ds. Cibiru Wetan 28.132.630
- Ds. Mekar Rahayu 29.321.914
- Ds. Ciluncat -
- Ds. Nanjung Mekar 26.137.398
- Ds. Sukamanah 32.291.760
- Ds. Mandalahaji 24.995.944
- Ds. Katapang -
- Ds. Majalaya 28.392.942
- Ds. Margahayu Tengah 31.361.006
- Ds. Sekarwangi 27.595.912
- Ds. Parungserab 31.144.848
- Ds. Sukamulya 27.880.856
- Ds. Pameuntasan 30.251.132
- Ds. Margamulya -
- Ds. Sukamanah 7.020.000
- Ds. Wanasuka -
- Ds. Margaluyu 123.493.332
- Ds. Arjasari 96.808.235
- Ds. Baros -
- Ds. Rancakole 28.977.374
- Ds. Jagabaya -
- Ds. Cikalong 25.417.734
- Ds. Cipinang -
- Ds. Malasari 33.336.976
- Ds. Bojong -
- Ds. Nagreg 42.081.554
- Ds. Ciaro -
- Ds. Ciherang 27.257.560
- Ds. Citaman -
- Ds. Mandalawangi 31.522.416
- Ds. Bumiwangi -
- Ds. Serangmekar 31.292.544
- Ds. Sarimahi -
- Ds. Neglawangi 31.479.464
- Ds. Sukapura -
- Ds. Santosa 28.496.086
-ADD Untuk 15 Desa, 3Kec.(Tarling Tgl.23-09- -
- Ds. Mekarjaya 33.286.762
- Ds. Mekarsari -
- Ds. Maruyung 30.647.954
- Ds. Cikitu -
- Ds. Sukarame 24.726.956
- Ds. Pangauban 26.466.066
- Ds. Cikawao -
- Ds. Babakan 24.439.406
- Ds. Sangaracipta 27.890.680
- Manggungharja -
- Ciparay 88.710.964
- Ds. Mekarlaksana 90.461.083
- Ds. Gunungleutik 80.174.135
- Ds. Cihawuk 72.957.284
- Ds. Cibeureum -
BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja 70.895.285
- Ds. Sukarame 29.794.440
- Ds. Maruyung 68.417.800
- Ds. Cipinang -
31
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
-ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 30.165.372
-ADD Belanja Publik & Kinerja untuk 3 75.347.440
-ADD Belanja Publik untuk 1 Desa,1Kec.(24-09- 66.302.022
-ADD Belanja Publik untuk 31 Desa,17 Kec.(24- 60.987.264
ADPD ADD BELANJA PUBLIK -
- Desa Lagadar 28.761.006
- Desa Tanjungwangi 38.296.860
Bantuan Dana ADD Belanja Kinerja 41.747.470
- Desa Cukanggenteng 33.138.166
- Desa Cibodas 39.553.460
- Desa Ibun 26.544.852
- Desa Cikembang -
- Desa Panyirapan 31.029.692
- Desa Darwati 31.477.056
ADPD ADD BELANJA PUBLIK 28.006.932
- Desa Sukamanah -
- Desa Katapang 31.482.754
Bantuan ADD 34.109.894
- Kecamatan Pangalengan Ds. Margamulya 32.516.888
- Kecamatan Arjasari Ds. Batukarut -
- Kecamatan Cimaung Ds. Cipinang 93.085.452
- Kecamatan Banjaran Ds. Kamasan 96.835.915
Bantuan ADD 78.927.970
- Ds. Jatisari Kecamatan Cangkuang 96.649.315
- Ds. Cinangela Kecamatan Pacet 66.538.727
Bantuan ADD Belanja Kinerja 108.815.040
- 4 Kecamatan 6 Desa 28.392.942
Bantuan ADD Belanja Kinerja 30.251.132
4 Kecamatan 4 Desa 31.361.006
Kecamatan Dayeuh Kolot -
- Desa Cangkuang Kulon 96.808.235
- Desa Sukapura 123.493.332
Bantuan ADD Belanja Publik 26.566.660
Desa Patrolsari Kecamatan Arjasari 27.219.926
Bantuan ADPD ADD Belanja Kinerja untuk -
Kec. Cimenyan -
- Ds Mekarmanik 29.544.900
Kec. Cangkuang -
- Ds Nagrak 26.486.310
Kec. Ciparay -
- Ds Mekarsari 30.104.698
Kec. Bojongsoang -
- Ds Lengkong 30.964.456
Kec. Cileunyi -
- Ds Cileunyi Wetan 43.718.898
Kec. Ibun -
- Ds Neglasari 27.199.134
Kec. Paseh -
- Ds Cipaku 32.260.284
Kec. Arjasari -
- Ds Pinggirsari 28.801.468
Kec. Soreang -
- Ds Pamekaran 30.651.110
Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk -
Kec. Majalaya -
- Ds Majakerta 82.978.000
- Ds Sukamukti 71.494.517
- Ds Warnasari 70.648.790
- Ds Pulosari 71.178.304
- Ds Margamekar 68.273.043
- Ds Sukaluyu 70.766.014
Kec. Arjasari -
- Ds Lebakwangi 66.165.151
Kec. Kutawaringin -
- Ds Cilame 57.805.034
Kec. Pasirjambu -
- Ds Mekarmaju 59.308.045
Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk -
- 10 Kecamatan 19 Desa 1.355.524.247
Bantuan ADPD ADD Belanja Publik untuk -
- 10 Kecamatan 17 Desa 1.207.199.971
Bantuan ADPD ADD untuk -
32
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Pemerintahan Desa 13 Ke. 18 Desa 532.582.907
Bantuan ADPD ADD untuk -
- 4 Kecamatan 9 Desa 341.620.667
BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & publik 268.983.656
Kecamatan Pangalengan : -
- Ds. Tribaktimulya 59.220.815
- Ds. Banjarsari 65.158.587
Kecamatan Ciwidey : -
- Ds. Lebakmuncang 69.406.468
Kecamatan Cimaung : -
- Ds. Cimaung 66.919.288
Kecamatan Arjasari : -
- Baros 69.520.361
Kecamatan Paseh : -
- Ds. Cipaku 75.276.366
Kecamatan Ciwidwey : -
- Ds. Ciwidey 81.713.266
Kecamatan Ciparay : -
- Ds. Mekarlaksana 70.585.977
- Cikoneng 67.163.817
Kecamatan Pameungpeuk : -
- Ds. Sukasari 66.850.708
Kecamatan Ibun : -
- Ds. Neglasari 63.464.650
Kecamatan Cimenyan : -
- Ds. Cikadut 26.326.700
Kecamatan Margahayu : -
- Ds. Sayati 39.415.554
BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja -
Kecamatan Pangalengan : -
- Margamukti 84.301.226
- Ds. Lumajang 75.080.756
Kecamatan Arjasari : -
- Ds. Mangunjaya 64.492.199
Kecamatan Paseh : -
- Ds. Karangtunggal 62.204.064
Kecamatan Ibun : -
- Ds. Lampegan 66.387.414
Kecamatan BALEENDAH : -
- Ds. Bojongmalaka 31.531.556
Kecamatan Bojongsoang : -
- Ds. Tegalluar 32.584.972
BELANJA BANTUAN ADD Tahap I & Kinerja -
Kecamatan Cimaung : -
- Ds. Sukamaju 58.323.870
Kecamatan Cikancung : -
Ds. Ciluluk 70.273.542
Kecamatan Cimenyan : -
- Ds. Mekarsaluyu 57.319.478
Bant. ADD Publik -
Kec. Majalaya -
- Ds Padawulun 78.915.579
Bantuan ADD Belanja Publik Untuk : -
- Kec.Arjasari Ds. Pinggirsari 67.203.504
Bantuan Keu.kpd Desa utk ADD -
Kec. Margaasih Ds. Cigondewah 44.454.545
Bantuan Keu.kpd Desa utk ADD Kinerja -
11 Kecamatan 20 Desa 644.492.294
Bant. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) -
Kec. Cimaung -
- Ds. Jagabaya 70.385.866
Kec. Pameungpeuk -
- Ds. Bojongkunci 70.900.832
Kec. Arjasari -
- Ds. Mekarjaya 62.808.046
Kec. Majalaya -
- Ds. Majalaya 77.669.116
- Ds. Padamulya 74.051.109
Kec. Pasirjambu -
- Ds. Cukanggenteng 61.988.873
Bant. Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADD) Thp -
Kec. Pangalengan -
33
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Margaluyu 72.957.281
- Ds. Warnasari 70.648.790
Kec. Baleendah -
- Ds Rancamanyar 80.461.077
Kec. Pasir Jambu -
- Ds Cikoneng 59.711.194
Kec pangalengan -
-Ds wargamekar 68.273.043
-Ds Margamulya 98.710.964
-Ds Banjasari 65.158.587
-Ds wanasuka 80.174.135
Kec Ciparay -
-Ds Babakan 65.055.335
-Ds Gunungleutik 73.175.680
-Ds Manggungharja 72.671.312
-Ds Cikoneng 67.163.817
Kec Banjaran -
-Ds Kamasan 68.356.334
Kec Cimaung -
-Ds Mekarsari 62.043.775
Kec Cimenyan -
-Ds Cikadut 61.428.970
Alokasi dana Perimbangan Desa add Belanja -
Kinerja Untuk -
kec. Ciwidey -
- Ds Sukawening 28.977.374
Kec. Soreang -
-Ds Cingcin 30.108.210
Kec. Banjaran -
- Ds kamasan 29.295.570
Bantuan Keu.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk -
- 15 Kecamatan 40 Desa 1.377.266.878
Bantuan ADPD ADD Kinerja & Publik 290.592.935
Bantuan ADPD ADD Publik 130.421.920
Bantuan Keu.kpd Desa ADD utk -
- 476.974.748
Bantuan Keu.kpd Desa ADD Kinerja & Publik utk -
- 200.176.107
Bantuan Keu.kpd Desa ADD Kinerja utk -
- Ds. Cilame Kec. Kutawaringin 24.773.586
Bantuan Keu.Kpd Desa -
ADD Kinerja & Publik -
- Kec. Banjaran -
Ds. Banjaran 169.986.314
- Kec. Cimaung -
Ds. Pasirhuni 87.979.301
Ds. Campakamulya 92.814.281
- Kec. Ciwidey -
Ds. Lebakmuncang 69.406.468
- Kec. Margaasih -
Ds. Cigondewahhilir 99.349.360
- Kec. Nagreg -
Ds. Ciherang 110.460.554
Ds. Ciaro 236.569.000
Ds. Mandalawangi 88.482.841
Ds. Citaman 131.844.864
Ds. Bojong 162.979.030
Ds. Nagreg 217.015.546
- Kec. Cikancung -
Ds. Cikasungka 175.144.838
- Kec. Pacet -
Ds. Pangauban 108.815.040
Bantuan Keu.Kpd Desa -
ADD Publik -
- Kec. Pacet -
Ds. Cipeujeuh 62.736.339
- Kec. Banjaran -
Ds. Neglasari 60.423.100
- Kec. Soreang -
Ds. Pamekaran 71.519.244
Ds. Soreang 77.812.563
Ds. Karamatmulya 60.835.395
34
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Kec. Soreang -
Ds. Pakutandang 85.864.414
- Kec. Solokanjeruk -
Ds. Padamukti 135.870.046
Bantuan Keu.Kpd Desa -
ADD Publik -
- Kec. Dayeuhkolot -
Ds. Dayeuhkolot 35.137.056
- Kec. Banjaran -
Ds. Sindangpanon 28.871.476
- Kec. Pameungpeuk -
Ds. Bojongmanggu 28.016.618
- Kec. Cimaung -
Ds. Malasari 26.137.398
Ds. Cikalong 32.291.760
- Kec. Ciwidey -
Ds. Ciwidey 35.019.970
Ds. Panundaan 30.427.104
- Kec. Soreang -
Ds. Sekarwangi 24.726.956
Ds. Soreang 33.348.240
- Kec. Ciparay -
Ds. Ciparay 28.393.482
Ds. Gunungleutik 31.361.006
Ds. Serangmekar 31.447.056
Ds. Bumiwangi 31.029.692
- Kec. Pangalengan -
Ds. Lamajang 32.177.468
- Kec. Arjasari -
Ds. Baros 29.794.440
Ds. Rancakole 29.321.914
- Kec. Bojongsoang -
Ds.Lengkong 30.944.446
- Kec. Baleendah -
Ds.Malakasari 28.965.644
- Kec. Margaasih -
Ds.Nanjung 33.032.276
- Kec. Margahayu -
Ds.Sukamenak 32.248.396
ADD Kinerja & Publik -
- Desa Cukanggenteng Kec. Pasirjambu 26.566.660
- Desa Nanjung Kec. Margaasih 77.075.308
ADD Kinerja -
- Kec. Bojongsoang -
Ds. Bojongsari 34.248.460
Ds. Bojongsoang 33.006.974
Bantuan Keu.Kpd Desa -
ADD Kinerja -
- Kec. Solokanjeruk -
Ds. Langensari 31.360.352
Ds. Bojongemas 32.171.264
Ds. Cibodas 30.658.628
Ds. Solokanjeruk 34.745.918
- Kec. Cimenyan -
Ds. Ciburial 32.072.556
Ds. Cimenyan 31.991.706
- Kec. Cileunyi -
Ds. Cibiruhilir 30.481.434
Ds. Cibiruwetan 33.336.976
Ds. Cileunyi Kulon 37.797.672
Ds. Cimekar 43.788.936
- Kec. Rancaeekek -
Ds. Jelegong 33.347.416
Ds. Rancaeekek Kulon 32.877.046
Ds. Cangkuang 31.666.354
Ds. Linggar 29.709.572
Ds. Tegal Sumedang 27.293.678
Ds. Sukamulya 28.438.876
- Kec. Cikancung -
Ds. Tanjunglaya 31.651.154
Ds. Mandalasari 30.697.114
- Kec. Ibun -
35
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Ds. Sudi 52.459.088
Ds. Talun 27.045.790
- Kec.Katapang -
Ds. Banyusari 25.956.806
Bantuan Keu.Kpd Desa -
ADD Publik -
- Kec. Ciparay -
Ds. Sagaracipta 64.390.460
Ds. Ciheulang 75.469.998
- Kec. Cicalengka -
Ds. Tanjungwangi 69.481.300
- Kec. Soreang -
Ds. Sukanagara 112.047.086
- Kec. Pameungpeuk -
Ds. Rancatungku 128.626.794
- Kec. Cimenyan -
Ds. Sindanglaya 60.267.951
- Kec. Dayeuhkolot -
Ds. Sukapura 156.168.214
Bantuan Keu.Kpd Desa -
ADD Publik dan Kinerja -
- Kec. Solokanjeruk -
Ds. Padamukti 135.870.046
- Kec. Cicalengka -
Ds. Tanjungwangi 69.481.300
- Kec. Nagreg -
Ds. Ciherang 110.460.554
Ds. Ciaro 236.569.000
Ds. Mandalawangi 88.482.841
Ds. Citaman 131.844.864
Ds. Bojong 162.979.030
Ds. Nagreg 217.015.546
- Kec. Cikancung -
Ds. Cikasungka 175.144.838
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) -
Kecamatan Cicalengka -
- Desa Cicalengka Kulon 72.748.708
- Desa Babakan peuteuy 140.556.786
- Desa Cikuya 142.474.916
- Desa Dampit 123.136.282
- Desa Narawita 128.517.666
- Desa Tenjolaya 137.704.660
- Desa Waluya 147.855.660
- Desa Nagrog 159.966.936
- Desa Margaasih 129.499.330
Kecamatan Pasirjambu -
- Desa Pasirjambu 65.407.025
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik -
Kec. Cangkuang Ds. Ciluncat 14.010.000
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja -
Kec. Kertasari -
- Ds. Santosa 32.516.888
- Ds. Cibeureum 37.048.000
- Ds. Cihawuk 29.042.478
- Ds. Sukapura 34.109.894
Kec. Ibun -
- Ds. Dukuh 29.160.946
Kec. Cimaung -
- Ds. Cipinang 28.415.152
Kec. Ciparay -
- Ds. Babakan 27.880.858
- Ds. Sarimahi 27.944.932
Kec. Arjasari -
- Ds. Batukarut 29.814.758
Kec. Majalaya -
- Ds. Biru 33.422.336
- Ds. Bojong 32.434.654
- Ds. Padamulya 31.736.188
- Ds. Sukamaju 38.118.256
- Ds. Padaulun 33.820.970
- Ds. Wangisagara 34.083.912
- Ds. Neglasari 29.105.180
36
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Sukamukti 30.640.508
- Ds. Majakerta 35.561.852
- Ds. Majasetra 30.044.948
Kec. Cimenyan -
- Ds. Mekarsaluyu 24.565.490
Kec. Rancaekek -
- Ds. Bojongsalam 28.059.426
Kec. Banjaran -
- Ds. Pasirmulya 24.998.380
Kec. Cikancung -
- Ds. Ciluluk 30.117.232
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik -
Kec. Pangalengan -
- Ds. Margamukti 84.301.226
- Ds. Sukamanah 90.461.083
Kec. Solokanjeruk -
- Ds. Solokanjeruk 81.073.807
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja -
Kec. Pacet -
- Ds. Mekarjaya 121.011.087
- Ds. Mekarsari 96.835.915
- Ds. Maruyung 112.754.246
- Ds. Cikawao 99.761.665
- Ds. Mekarjaya -
Kec. Pangalengan -
- Ds. Sukaluyu 105.126.338
Kec. Cimaung -
- Ds. Cimaung 95.598.982
Kec. Cikancung -
- Ds. Hegarmanah 168.517.604
- Ds. Cikancung 162.468.964
- Ds. Cihanyir 93.022.484
- Ds. Mekarlaksana 99.516.940
Kec. Banjaran -
- Ds. Ciapus 73.389.296
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik -
Kec. Cimaung Ds. Cipinang 66.302.021
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja -
Kec. Cimaung Ds. Sukamaju 24.995.944
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik -
Kec. Rancaekek -
- Ds. Bojongloa 83.048.054
- Ds. Sangiang 63.690.432
- Ds. Tegalsumedang 63.685.250
Kec. Pameungpeuk -
- Ds. Rancatungku 128.626.794
- Ds. Langensari 71.985.658
Kec. Cimenyan -
- Ds. Cimenyan 74.647.266
Kec. Cicalengka -
- Ds. Cicalengka Wetan 173.263.800
- Ds. Panenjoan 143.797.558
Kec. Cimaung -
- Ds. Sukamaju 58.323.870
Kec. Bojongsoang -
- Ds. Bojongsari 159.826.134
Kec. Cikancung -
- Ds. Tanjunglaya 147.705.390
- Ds. Ciluluk 70.273.542
Kec. Arjasari -
- Ds. Ancolmekar 126.375.130
Kec. Ciparay -
- Ds. Ciparay 66.251.457
- Ds. Serangmekar 73.446.466
- Ds. Mekarsari 70.244.297
- Ds. Babakan 65.055.335
Kec. Kertasari -
- Ds. Santosa 75.872.738
Kec. Pameungpeuk -
- Ds. Bojongkunci 70.900.832
- Ds. Sukasari 66.850.708
Kec. Pasirjambu -
37
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Pasirjambu 65.407.025
Kec. Soreang -
- Ds. Sukanagara 112.047.086
- Ds. Sekaewangi 114.399.240
- Ds. Sadu 63.430.266
Kec. Dayeuhkolot -
- Ds. Cangkuang 74.240.825
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja -
Kec. Katapang -
- Ds. Katapang 28.496.084
Kec. Cilengkrang -
- Ds. Cipanjalu 27.773.250
- Ds. Girimekar 29.094.300
- Ds. Ciporeat 26.177.726
- Ds. Cilengkrang 25.036.300
- Ds. Melatiwangi 25.483.400
Kec. Rancaekek -
- Ds. Rancaekek Wetan 51.234.894
- Ds. Sukamanah 29.024.934
- Ds.Sangiang 27.295.886
- Ds. Nanjungmekar 31.522.416
- Ds. Haurpugur 28.564.936
Kec. Kutawaringin -
- Ds. Kutawaringin 24.917.064
- Ds. Pameuntasan 27.890.680
- Ds. Jelegong 30.717.392
- Ds. Buninagara 25.892.348
Kec. Katapang -
- Ds. Sukamukti 27.359.678
Kec. Baleendah -
- Ds. Rancamanyar 34.483.318
Kec. Cimenyan -
- Ds. Mandalamekar 27.125.676
- Ds. Mekarmanik 29.544.900
Kec. Ciparay -
- Ds. Cikoneng 28.784.492
- Ds. Mekarlaksana 30.251.134
Kec. Pacet -
- Ds. Cinanggela 26.589.658
- Ds. Mandalahaji 31.479.464
Kec. Soreang -
- Ds. Cincin 30.108.210
Kec. Banjaran -
- Ds. Mekarjaya 18.072.600
- Banjaran Wetan 35.610.400
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja -
Kec. Rancabali -
- Ds. Indragiri 94.185.209
Kec. Cikancung -
- Ds. Srirahayu 96.965.317
Kec. Ciparay -
- Ds. Sagaracipta 91.986.372
Kec. Pacet -
- Ds. Nagrak 93.823.341
- Ds. Girimulya 65.931.762
Kec. Ciwidey -
- Ds. Nengkelan 85.623.514
Kec. Kertasari -
- Ds. Neglasari 104.942.512
Kec. Cileunyi -
- Ds. Cileunyi Wetan 247.740.428
Kec. Rancabali -
- Ds. Sukaresmi 112.513.310
Kec. Pameungpeuk -
- Ds. Rancamulya 166.204.018
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik -
Kec. Rancaekek -
- Ds. Nanjungmekar 147.104.612
Kec. Ibun -
- Ds. Dukuh 68.042.207
kec. Katapang -
- Ds. Banyusari 60.565.883
38
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Kec. Ciparay -
- Ds. Sarimahi 130.699.018
Kec. Arjasari -
- Ds. Wargaluyu 60.889.899
- Ds. Rancakole 68.417.800
- Ds. Arjasari 70.895.285
Kec. katapang -
- Ds. Katapang 94.986.950
Kec. Solokanjeruk -
- Ds. Bojongemas 150.132.566
Kec. Cilengkrang -
- Ds. Cipanjalu 64.804.168
- Ds. Melatiwangi 69.461.350
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Kinerja -
13 Kecamatan 18 Desa -
Kec. Arjasari -
- Ds. Pinggirsari 28.801.498
- Ds. Mekarjaya 26.917.734
Kec. Cilengkrang -
- Ds. Jatiendah 32.152.700
Kec. Cimenyan -
- Ds. Cikadut 26.326.700
Kec. Kertasari -
- Ds. Cikembang 30.579.982
- Ds. Tarumajaya 36.794.040
Kec. Majalaya -
- Ds. Majalaya 33.286.762
Kec. Dayeuhkolot -
- Ds. Cangkuang Kulon 42.058.714
Kec. Pacet -
- Ds. Cikitu 28.994.794
- Ds. Sukarame 28.516.596
Kec. Ibun -
- Ds. Karyalaksana 28.102.570
- Ds. Laksana 31.006.252
Kec. Paseh -
- Ds. Karangtunggal 26.654.932
Kec. Kutawaringin -
- Ds. Sukamulya 24.439.406
- Ds.Kopo 26.899.260
Kec. Banjaran -
- Ds. Margahurip 27.586.584
Kec. Margahayu -
- Ds. Margahayu 38.490.424
Kec. Baleendah -
- Ds. Bojongmalaka 31.531.554
Bantuan Keu.Kpd Desa ( ADD ) Publik & Kinerja -
Kec. Ibun -
- Ds. Cibeet 92.179.422
Kec. Kutawaringin -
- Ds. Padasuka 87.472.867
KecMargaasih -
- Ds. Mekarrahayu 140.271.848
Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik -
Kec. Rancaekek -
- Ds Sangiang 63.690.432
- Ds Sukamulya 66.357.379
- Ds Sukamanah 79.024.849
- Ds Hawur kubur 133.303.032
- Ds Cangkuang 73.888.158
Kec Arjasari -
- Ds Patrol sari 65.642.802
Kec Margaasih -
- Ds Margaasih 93.024.610
Kec Cilengkrang -
- Ds Cikoreak 61.081.361
Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Kinerja -
Kec.Pacet -
- Ds Girimulya 28.256.470
Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja -
Kec Paseh -
- Ds Tangsi mekar 97.034.551
39
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds Sukamantri 114.880.759
Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik -
Kec. Kertasari -
- Ds Cikembang 71.353.290
Kec Ciwidey -
- Ds Sukawening 67.613.874
- Ds Rawabogo 64.653.277
Kec Ibun -
- Ds Karyalaksana 65.572.663
Kec Pameungpeuk -
- Ds Bojongmanggu 65.372.112
Kec Ciparay -
- Ds Gunungleutik 73.175.681
- Ds Bumiwangi 72.402.616
- Ds Mekarlaksana 70.585.977
Kec Pacet -
- Ds Mandala Haji 73.452.081
- Ds Cinangela 88.632.193
- Ds Tanjungwangi 64.100.385
Kec Kutawaringin -
- Ds Gajahmekar 126.055.146
Kec Pameungpeuk -
- Ds Langonsari 71.985.658
Kec Rancaekek -
- Ds Cilegong 155.621.276
- Ds Rancaekek wetan 119.548.088
- Ds Cangkuang 73.888.158
Kec Paseh -
- Ds Karangtunggal 62.204.064
Bantuan Keu.Kpd Desa (ADD) Publik & Kinerja -
Kec. Pangalengan -
- Ds Pangalengan 133.390.374
Kec Pasirjambu -
- Ds Margamulya 160.966.826
- Ds Cisondari 104.813.699
Kec Kutawaringin -
- Ds Jatisari 152.998.274
Dibayar ADD belanja Publik kinerja -
Kec.Ibun -
- Ds.Lampegan 94.659.164
Kec.Rancabali -
-Ds.Alam endah 125.374.433
-Ds.Cipelah 113.664.174
-Ds.Patenggang 130.458.102
Kec.Pasir Jambu -
-Ds.Cibodas 90.733.088
Kec.Cimaung -
-Ds.Jaga baya 1.005.513.238
Kec.Kutawaringin -
-Ds.Cibodas 142.871.411
Dibayar ADD Belanja Publik -
Kec Pacet -
- Ds Sukarame 66.538.727
- Ds Cikitu 67.654.521
Kec Margahayu -
- Ds Margahayu selatan 89.808.489
Kec Baleendah -
- Ds Bojongmalaka 73.573.630
Kec Kutawaringin -
- Ds Pamentasan 130.156.504
- Ds Kutawaringin 116.279.634
- Ds Sukamulya 114.050.562
- Ds Jelegong 143.347.836
Kec Bojongsoang -
-Ds Tegalluar 152.063.197
Kec Pasirjambu -
- Ds Tenjolaya 86.587.868
-Ds Cukanggenteng 61.988.875
Kec Cimaung -
-Ds Malasari 60.987.264
Kec Cikancung -
- Ds Mandalasari 71.626.597
40
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Kec Soreang -
- Ds Parungserab 61.754.156
Kec Rancaekek -
- Ds Cangkuang 73.888.158
- Ds Bojongsalam 153.426.212
- Ds Bojongloa 83.048.055
Kec Kertasari -
- Ds Cibeureum 86.445.331
Kec Ciparay -
- Ds Mekarsari 70.244.297
- Ds Bumiwangi 72.402.616
Kec Arjasari -
- Ds Lebakwangi 66.165.151
Dibayar ADD Kinerja -
Kec Paseh -
- Ds Cipedes 31.305.036
- Ds Drawati 31.290.724
- Ds Cigentur 28.260.664
- Ds Cipaku 32.260.264
;- Ds Loa 31.567.280
- Ds Sindangsari 31.680.478
- Ds Mekarpawitan 29.874.046
- Ds Cijagra 27.709.356
Kec Ibun -
- Ds Mekarwangi 30.733.162
- Ds Pangguh 30.908.588
- Ds Neghlasari 27.199.134
- Ds Tanggulun 26.814.956
- Ds Ibun 30.068.428
Kec Katapang -
- Ds Cilampeni 31.320.994
- Ds Sangkanhurip 32.697.476
- Ds Gandasari 58.506.004
-Ds Sukamukti 27.359.680
- Ds Pangauban 59.415.964
Kec Arjasari -
- Ds Margaluyu 26.095.672
- Ds Ancolmekar 27.080.386
Kec Cangkuang -
- Ds Cangkuang 25.695.618
Kec Margahayu -
- DS Sayati 39.415.554
Kec Cangkuang -
- Ds Ciluncat 27.257.560
Kec Soreang -
- Ds Panyirapan 25.533.364
Kec Pasirjambu -
- Ds Mekarmaju 25.417.734
- Ds Mekarsari 27.792.184
Dibayar ADD Belanja Kinerja -
Kec Arjasari -
- Ds Mangunjaya 27.639.514
Kec Pamengpeuk -
- Ds Sukasari 28.650.304
Kec Cangkuang -
- Ds Pananjung 24.991.174
- Ds Nagrak 26.486.310
- Ds Bandasari 25.671.096
Dibayar ADD Belanja Publik -
Kec Cimenyan -
- Ds Cimenyan 74.647.266
Kec Bojongsoang -
- Ds Lengkong 144.407.410
Kec Banjaran -
- Ds Sindangpanon 67.366.781
Kec Majalaya -
- Ds Wangisagara 79.529.128
- Ds Sukamukti 71.494.517
Kec Kutawaringin -
- Ds Cilame 57.805.035
Kec Ibun -
- Ds Talun 63.106.843
41
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Dibayar ADD Belanja Publik & Kinerja -
Kec Ibun -
- Ds Mekarwangi 102.443.873
Kec Cangkuang -
- Ds Jatisari 84.632.516
ADD Belanja Publik Kepada Desa -
Kec Pangalengan -
- Ds Lamojang 75.080.757
Kec Arjasari -
- Ds Baros 69.520.361
- Ds Mangunjaya 64.492.199
Kec Ciwidey -
- Ds Panundaan 70.996.575
Kec Pacet -
- Ds Nagrak 12.112.680
Kec Cimeunyan -
- Ds Mekarmanik 68.938.142
Kec Soreang -
- Ds Karamatmulya 60.835.396
- Ds Panyirapan 119.155.698
Kec Cilengkrang -
- Ds Jati Endah 75.023.600
- Ds Cilengkrang 116.836.114
Kec Rancaekek -
- Ds Sukamulya 66.357.379
- Ds Tegal Sumedang 63.685.250
- DS Sukamanah 67.724.849
Kec Kutawaringin -
- Ds Buniagara 60.415.480
Kec Majalaya -
- Ds Bojong 75.680.860
- Ds Padaulun 78.915.579
- Ds Majakerta 82.977.650
- Ds Neglasari 67.912.085
- Ds Majalaya 77.669.116
Kec Bojongsoang -
- Ds Bojongsoang 154.032.540
Kec Ibun -
- Ds Talun 63.106.843
Kec Paseh -
- Ds Loa 73.656.989
- Ds Sindangsari 73.921.115
- Ds Cijagra 64.655.166
Kec Mekarmaju -
- Ds Mekarmaju 59.308.045
- Ds Mekarsari 129.696.860
ADD Belanja Kinerja Perimbangan Desa -
Kec Margahayu -
- Ds Margahayu Tengah 30.647.956
- Ds Sukamenak 32.248.396
Kec Cimenyan -
- Ds Sindanglaya 25.829.122
Kec Pasirjambu -
- Ds Tenjolaya 37.109.088
- Ds Pasirjambu 28.031.582
Kec Soreang -
- Ds Sukajadi 26.341.388
Kec Cangkuang -
- Ds Tanjungsari 26.135.968
ADD Belanja Publik dan Kinerja Perimbangan -
Kec Ciwidey -
- Ds Panyocokan 99.029.112
Kec Banjaran -
- Ds Mekarjaya 9.731.400
Kec Pasirjambu -
- Ds Sugihmukti 278.844.146
Kec Paseh -
- Ds Mekarpawitan 10.000.000
ADD Publik -
- ADPD Ds Mandala Mekar 63.293.300
ADD Publik -
Kec Ibun -
42
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds Pangguh 41.211.451
Kec Paseh -
- Ds Cipaku 75.276.336
- Ds Cigentur 37.681.018
Kec Baleendah -
- Ds Bojongmalaka 73.573.630
Kec Majalaya -
- Ds Sukamaju 88.942.600
- Ds Majasetra 70.104.882
Kec Soreang -
- Ds Sukajadi 61.463.242
ADD Belanja Publik Perimbangan DesaKec Paseh- Ds DrawatiKec Solokanjeruk- Ds LangensariKec Kertasari- Ds TarumajayaKec Arjasari- Ds WargaluyuKec Bojongsoang- Ds CipagaloBant.ADD Kinerja /Publik- Ds Mekarrahayu Kec Margaasih- Desa Lagadar Kec. Margaasih- Desa Bojongmalaka Kec. Baleendah- Desa Batukarat Kec. Arjasari- Desa Ibun Kec Ibun
-
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA 47.749.082.940 48.795.886.541 102,19%PROVINSI KABUPATEN / KOTA -
-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 47.749.082.940 48.795.886.541 102,19%Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa 47.749.082.940 43.962.149.395 92,07%
-
- Bantuan PILKADES ( 46 Desa ) 1.617.195.000 1.578.555.000 97,61%♠ Desa Cihanyir Kec. Cikancung 22.790.000
♠ Desa Serangmekar Kec. Cipatray 33.990.000
♠ Desa Sukawening Kec. Ciwidey 32.465.000
♠ Desa Margahayu Kec. Margahayu 91.000.000
♠ Kec. Banjaran Ds. Neglasari 33.500.000
♠ Kec. Banjaran Ds. Margahurip 32.195.000
♠ Desa Panenjoaan Kec. Cicalengka 35.675.000
♠ Desa Wargaluyu Kec. Arjasari 27.785.000
♠ Desa Cigondewah Hilir Kec. Margaasih 33.595.000
♠ Desa Tegalsumedang Kec. Rancaekek 17.085.000
♠ Desa Banjarsari Kec. Pangalengan 20.760.000
♠ Kec. Kertasari Ds. Neglawangi 20.505.000
♠ Kec. Kertasari Ds. Sentosa 25.500.000
♠ Desa Ciaro Kec. Nagreg 26.695.000
♠ Desa Keramat Mulya Kec. Soreang 29.155.000
♠ Desa Girimulya Kec. Pacet 21.865.000
♠ Kec. Pameungpeuk Ds. Langonsari 48.850.000
♠ Desa. Bojongmanggu Kec. Pameungpeuk 32.500.000
♠ Kec. Ibun ds. Nehglasari 19.055.000
♠ Kec. Ibun Ds. Laksana 26.475.000
♠ Kec. Ibun Ds. Karyalaksana 25.500.000
♠ Desa Sukamukti Kec. Katapang 39.475.000
♠ Desa Pameuntasan Kec. Kutawaringin 26.675.000
♠ Kec. Margaasih Ds.Lagadar 66.530.000
♠ Desa Pasirhuni Kec. Cimaung 25.410.000
♠ Desa Malakasari Kec. Baleendah 38.080.000
♠ Desa Jatisari Kec. Kutawaringin 31.320.000
♠ Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang 56.185.000
♠ Desa Pasirjambu Kec. Pasirjambu 25.895.000
♠ Desa Padaulun Kec. Majalaya 55.255.000
♠ Desa Padasuka Kec. Kutawaringin 29.440.000
43
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
♠ Desa Majalaya Kec. Majalaya 43.260.000
♠ Desa Pamekaran Kec. Soreang 44.650.000
♠ Desa Cikitu 23.635.000
♠ Desa Cilengkrang 16.010.000
♠ Desa Buninagara Kec. Kutawaringin 23.715.000
- Ds. Sukamaju Kecamatan Cimaung 20.500.000
- Ds. Rancakole Kecamatan Arjasari 30.020.000
Mekar Kec. Arjasari 19.315.000
Ds. Sukaluyu Kec. Pangalengan 29.140.000
Bant. Keuangan Kpd Desa U/ Pilkades Ds. Jatisari 24.500.000
Kec. Cangkuang -
- Desa Rancamanyar Kec. Baleendah 85.420.000
- Desa Bojong Malaka Kec. Baleendah 55.230.000
- PILKADES Ds. Pakutandang Kec. Ciparay 55.955.000
- PILKADES Ds. Cipagalo Kec. Bojongsoang 56.000.000
-
-
- Bant.Pembangunan Prasarana di Desa./Kel. 37.593.867.940 39.831.999.395 105,95%-
Kec. Ciparay Ds. Bumiwangi 200.000.000
Kec. Baleendah Ds. Wargamekari 200.000.000
Kec. Banjaran : -
- Ds. Pasirmulya 120.000.000
- Ds. Sindangpanon 120.000.000
Kec. Soreang : -
- Ds. Sukajadi 120.000.000
- Ds. Sukanagara 120.000.000
Kec. Kutawaringin : -
- Ds. Padasuka 120.000.000
- Ds. Kutawaringin 120.000.000
- Ds. Jelegong 200.000.000
Kec. Bojongsoang : -
- Ds. Lengkong 120.000.000
- Ds. Cipagalo 200.000.000
- Ds. Buah Batu 120.000.000
Kec. Rancaekek : -
- Ds. Jelegong 36.954.545
- Ds. Sukamulya 39.454.545
- Ds. Sangiang 24.454.545
- Ds. Tegalsumedang 26.954.545
- Ds. Nanjungmekar 24.454.545
- Ds. Rancaekek Wetan 51.954.545
Kec. Rancaekek : -
- Ds. Cangkuang 44.454.545
- Ds. Rancaekek Kulon 108.204.545
- Ds. Bojongsalam 24.454.500
- Ds. Linggar 36.954.545
- Ds. Sukamanah 34.454.545
- Ds. Haurpugur 48.954.545
- Ds. Bojongloa 26.954.545
Kec. Ibun : -
- Ds. Talun 88.704.545
- Ds. 36.954.545
- Ds. Dukuh 162.829.545
- Ds. Mekarwangi 58.204.545
- Ds. Karyalaksana 137.154.545
- Ds. Pangguh 129.979.545
- Ds. Ibun 54.129.545
- Ds.Lampegan 110.454.545
Kec. Pacet : -
- Ds. Nagrak 96.954.545
- Ds. Tanjungwangi 79.454.545
- Ds. Maruyung 76.954.545
- Ds. Mekarsari 88.954.545
- Ds. Girimulya 194.454.500
- Ds. Cikitu 84.454.545
- Ds. Pangauban 125.954.545
- Ds. Cikawao 142.454.500
- Ds. Cipeujeuh 33.454.545
Kec. Rancabali : -
- Ds. Sukaresmi 94.454.545
- Ds. Patengan 148.954.545
44
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Cipelah 90.954.545
- Ds. Alamendah 116.950.000
- Ds. Indragiri 80.954.545
Kec. Pasirjambu : -
- Ds. Cikoneng 26.454.500
- Ds. Pasirjambu 78.704.545
- Ds. Sugihmukti 26.454.545
Kec. Banjaran : -
- Ds. Neglasari 31.954.545
Kec. Nagrek -
- Ds. Ciaro 84.979.545
- Ds. Ciherang 39.454.545
- Ds. Bojong 48.954.545
- Ds. Citaman 55.954.545
- Ds. Mandalawangi 50.495.545
Kec. Pameungpeuk : -
- Ds. Langonsari 45.954.545
Kec. Pangalengan : -
- Ds. Pulosari 116.954.545
- Ds. Margamukya 102.954.545
- Ds. Tribaktimulya 129.454.545
- Ds. Sukamanah 134.454.545
- Ds. Margamekar 134.454.545
- Ds. Margaluyu 131.954.545
- Ds. Warnasari 126.954.545
- Ds. Margamukti 231.704.545
Kec. Ciwidey : -
- Ds. Panondaan 74.454.545
- Ds. Sukawening 114.454.545
- Ds. Rawabogo 84.454.545
- Ds. Nengkelan 86.954.545
- Ds. Lebakmuncang 91.954.545
Kec. Paseh : -
- Ds. Karangtunggal 36.954.545
Kec. Cimaung : -
- Ds. Mekarsari 162.454.545
- Ds. Campakamulya 91.954.545
- Ds. Pasirhuni 65.454.545
Kec. Soreang : -
- Ds. Sukajadi 24.454.545
- Ds. Sadu 36.954.545
Kec. Cimenyan : -
- Ds. Mandalamekar 56.954.500
Kec. Cikancung : -
- Ds. Mekarlaksana 31.704.545
Kec. Cileunyi : -
- Ds. Cileunyi Kulon 39.454.545
- Ds. Cibiru 38.954.500
Kec. Kertasari : -
- Ds. Tarumajaya 101.954.545
- Ds. Neglawangi 67.204.500
Kec. Kutawaringin : -
- Ds. Buninagara 28.204.545
- Ds. Cibodas 24.454.545
- Ds. Sukamulya 24.454.545
- Ds. Kutawaringin 26.954.545
Kec. Baleendah : -
- Ds. Bojongmalaka 31.454.545
Kec.Pangalengan -
- Ds. Banjar sari 39.454.545
- Ds. Lamajang 71.954.545
- Ds. wanasuka 36.954.545
- Ds. Sukaluyu 136.954.545
Kec. Soreang -
- Ds. Pamekaran 39.454.545
- Ds. Cingcin 29.454.545
- Ds. Parungserab 24.454.545
- Ds. Panyirapan 73.954.545
- Ds. Karamatmulya 77.204.545
- Ds. Sekar Wangi 34.454.545
- Ds. Sukanagara 34.454.545
Kec. Pameungpeuk -
45
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Sukasari 27.454.545
- Ds. Rancamulya 31.454.545
- Ds. Rancatungku 38.454.545
- Ds. Bojongmanggu 61.954.545
Kec. Dayeuh Kolot -
- Ds. Cangkuang Wtn 129.454.545
- Ds. Citeureup 179.454.545
- Ds. Sukapura 86.954.545
Kec. Pasir Jambu -
- Ds. Cisondari 41.454.545
- Ds. Tenjolaya 26.454.545
Kec. Margaasih -
- Ds. Rahayu 86.454.545
kec. Ibun -
- Ds. Laksana 31.954.545
- Ds. Neglasari 92.754.545
- Ds. Cibeet 38.950.000
- Ds. Tanggulun 33.454.545
Kec. Arjasari -
- Ds. Baros 91.454.500
- Ds. Patrolsari 143.954.545
- Ds. Arjasari 144.454.545
- Ds. Mangunjaya 106.454.545
- Ds. Mekarjaya 76.454.545
Kec . Cimenyan -
- Ds. Mekar Saluyu 24.454.545
Kec. Pacet -
- Ds. Mekarjaya 120.954.545
- Ds. Mandalahaji 41.204.545
- Ds. Sukarame 24.454.545
Kec. Cikancung -
- Ds. Ciluluk 72.954.545
Kec. Ciwidey -
- Ds. Panyocokan 149.454.545
Kec. Kertasari -
- Ds. Cibeureum 177.454.545
- Ds. Cihawuk 31.954.545
Kec. Nagreg -
- Ds. Nagreg 61.954.545
Kec. Cimaung -
- Ds. Cikalong 165.854.545
- Ds. Jagabayu 79.454.545
- Ds. Sukamaju 36.954.545
Kec.Majalaya -
- Ds. Padaulun 26.954.545
- Ds. Neglasari 26.954.545
- Ds. Biru 29.454.545
- Ds. Sukamukti 49.454.545
- Ds. Majalaya 77.954.545
- Ds. Majakerta 24.454.545
- Ds. Wangsisagara 24.454.545
- Ds. Padamulya 42.954.545
- Ds. Bojong 24.454.500
- Ds. Majasetra 27.954.545
Kec. Baleendah -
- Ds. Malakasari 38.454.545
- Ds. Rancamanyar 47.079.545
Kec. Ciwidey -
- Ds. Ciwidey 151.954.545
Kec. Cileunyi -
- Ds. Cinunuk 42.704.000
- Ds. Cibiru Hilir 40.204.545
Kec. Cicalengka -
- Ds. Nagrog 24.454.545
- DS. Tenjolaya 78.954.545
- Ds. Margaasih 76.454.545
- Ds. Babakan Peuteuy 90.954.545
- Ds. Panenjoan 39.454.545
- Ds. Cikuya 55.454.545
- Ds. Cicalengka Kulon 54.204.545
- Ds. Narawita 54.204.545
- Ds. Cicalengka Wetan 120.954.545
46
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Waluya 86.454.545
Kec. Solokan Jeruk -
- Ds. Ds. Panyadap 78.454.545
Kec. Ciparay -
- Ds. Sumbersari 55.704.545
- Ds. Gunungleutik 228.954.545
- Ds. Sarimahi 36.954.545
- Ds. Cikoneng 34.454.545
Kec. Margahayu -
- Ds. Margahayu Tengah 39.454.545
Kec. Dayeuhkolot -
- Ds. Dayeuhkolot 34.454.545
- Ds. Cangkuang Kulon 196.704.545
Kec. Ciparay -
- Ds. Babakan 26.954.545
- Ds. Mekarlaksana 109.454.545
- Ds. Pakutandang 218.454.545
- Ds. Ciparay 31.954.545
- Ds. Sagaracipta 71.954.545
- Ds. Mangunharja 29.454.545
- Ds. Ciheulang 31.954.545
- Ds. Bumiwangi 69.204.545
- Ds. Mekarsari 51.954.545
Kec. Kertasari -
- Ds. Cikembang 86.954.545
- Ds. Santosa 45.954.545
- Ds. Sukapura 89.454.545
Kec. Margaasih -
- Ds. Lagadar 31.954.545
- Ds. Cigondewah 44.454.545
Kec. Kutawaringin -
- Ds. Cilame 24.454.545
- Ds. Jatisari 31.954.545
- Ds. Pameuntasan 41.454.545
- Ds. Gajahmekar 26.954.545
Kec. Cikancung -
- Ds. Tanjunglaya 58.454.545
- Ds. Mandalasari 39.704.545
- Ds. Cikasungka 104.204.545
- Ds. Cihanyir 51.454.545
- Ds. Cikancung 45.204.545
- Ds. Srirahayu 81.954.545
- Ds. Hegarmanah 148.202.545
Kec. Bojongsoang -
- Ds. Lengkong 89.454.545
- Ds. Buahbatu 64.954.545
Kec. Pangalengan -
- Ds. Pangalengan 214.454.545
Kec. Cileunyi -
- Ds. Cimekar 69.454.545
- Ds. Cileunyi Wetan 50.704.545
Kec. Cilengkrang -
- Ds. Ciporeat 26.954.545
- Ds. Cipanjalu 53.954.545
- Ds. Jatiendah 26.954.545
- Ds. Cilengkrang 36.954.545
- Ds. Girimekar 39.454.545
Kec. Cimenyan -
- Ds. Ciburial 24.452.250
- Ds. Cimenyan 54.204.545
kec Pacet -
- Ds. Cinanggela 156.954.545
Kec. Paseh -
- Ds. Cijagra 86.954.545
- Ds. Sidangsari 48.954.545
- Ds. Tangsimekar 86.954.545
- Ds. Cigentur 31.954.545
- Ds. Mekarpawitan 31.954.545
Bantuan P2D Kpd : -
Kec. Paseh -
- Ds. Loa 40.454.545
- Ds. Sukamanah 83.909.545
47
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Cipedes 36.954.545
- Ds. Cipaku 40.545.545
- Ds. Sukamantri 79.945.545
- Ds. Drawati 88.954.545
Kec. Solokanjeruk -
- Ds. Solokanjeruk 66.454.545
- Ds. Rancakasumba 78.454.545
Kec. Cimaung -
- Ds. Cimaung 154.454.545
- Ds. Malasari 31.954.545
- Ds. Cipinang 210.954.545
Kec. Cicalengka -
- Ds. Tanjungwangi 73.954.545
- Ds. Dampit 31.954.545
Kec. Pasirjambu -
- Ds. Cukanggenteng 36.454.545
- Ds. Mekarsari 35.454.545
Kec. Soreang -
- Ds. Soreang 29.954.545
Kec. Majalaya -
- Ds. Sukamaju 31.954.545
Kec. Katapang -
- Ds. Banyusari 26.454.545
Bantuan Keu.kpd Desa P2D tahap I utk -
- 11 Kecamatan 26 Desa 2.163.068.170
Bantuan P2D Tahap I 351.135.815
Bantuan Keuangan Kepada Desa -
P2D Tahap 1 -
- Kec. Pameungpeuk -
Ds. Bojongkunci 107.704.545
- Kec. Solokanjeruk -
Ds. Padamukti 145.454.545
- Kec. Katapang -
Ds. Katapang 26.454.545
Ds. Pangauban 31.454.545
Ds. Cilampeni 41.954.545
Ds. Sangkanhurip 162.704.545
Ds. Gandasari 51.204.545
Ds. Sukamukti 120.704.545
- Kec. Cimenyan -
Ds. Sindanglaya 36.954.545
- Kec. Cangkuang -
Ds. Ciluncat 26.454.545
Ds. Tanjugsari 43.954.545
Ds. Nagrak 48.954.545
- Kec. Margaasih -
Ds. Mekarrahayu 55.954.545
- Kec. Kutawaringin -
Ds. Kopo 41.954.545
- Kec. Banjaran -
Ds. Kamasan 39.454.545
Ds. Banjaran 121.954.545
Bantuan Keu.Kpd Desa P2D Tahap I -
Kec. Banjaran -
- Ds. SindangPanon 49.454.545
- Ds. Tarajusari 161.954.545
Kec. Bojongsoang -
- Ds. Tegalluar 36.954.545
Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap I -
Kec. Arjasari -
- Ds. Ancolmekar 56.954.545
- Ds. Pinggirsari 73.954.545
- Ds. Wargaluyu 61.954.545
Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap I -
Kec. Rancaekek -
- Ds. Sangiang 24.454.545
- Ds. Tegal Sumedang 26.954.545
- Ds. Nanjung Mekar 24.454.545
- Ds. Rancaekek Wetan 51.954.545
- Ds. Cangkuang 44.454.545
- Ds. Rancaekek Kulon 108.204.545
- Ds. Bojongsalam 24.454.500
48
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Linggar 36.954.545
- Ds. Bojongloa 26.954.545
Kec. Rancabali -
- Ds. Sukaresmi 94.454.545
- Ds. Patengan 148.954.545
- Ds. Cipelah 90.954.545
- Ds. Indragiri 80.954.545
Kec. Pacet -
- Ds. Cikitu 84.454.545
- Ds. Tanjungwangi 79.454.545
- Ds. Maruyung 76.954.545
- Ds. Mekarsari 88.954.545
- Ds. Cikawao 142.454.500
- Ds Pangauban 125.954.545
- Ds. Cipeujeuh 33.454.545
- Ds. Nagrak 96.954.545
- Ds. Sukarame 24.454.545
Kec. Pasirjambu -
- Ds. Cikoneng 26.454.500
- Ds. Pasirjambu 78.704.545
- Ds. Cisondari 41.454.545
Kec. Nagreg -
- Ds. Ciaro 84.979.545
Kec. Ciwidey -
- Ds. Panundaan 74.454.545
- Ds. Sukawening 114.454.545
- Ds. Rancabogo 84.454.545
- Ds. Nengkelan 86.954.545
- Ds. Lebakmuncang 91.954.545
- Ds. Ciwidey 151.954.545
Kec. Ibun -
- Ds. Dukuh 162.829.545
- Ds. Mekarwangi 58.204.545
- Ds. Pangguh 129.979.545
- Ds. Talun 88.704.545
- Ds. Neglasari 92.654.545
- Ds. Cibeet 38.954.545
Kec. Pangalengan -
- Ds. Pulosari 116.954.545
- Ds. Margamulya 102.954.545
- Ds. Tribaktimulya 129.454.545
- Ds. Sukamanah 134.454.545
- Ds. Margaluyu 131.954.545
- Ds. Margamukti 231.704.545
- Ds. Banjarsari 39.454.545
- Ds. Lamajang 71.954.545
- Ds. Wanasuka 36.954.545
- Ds. Sukaluyu 136.954.545
- Ds. Pangalengan 214.454.545
Kec. Paseh -
- Ds. Karangtunggal 36.954.545
- Ds. Cijagra 86.954.545
- Ds. Sindangsari 48.954.545
- Ds. Tangsimekar 86.954.545
- Ds. Cigentur 31.954.545
- Ds. Mekarpawitan 31.954.545
- Ds. Loa 40.454.545
- Ds. Sukamanah 82.904.545
Kec. Cimaung -
- Ds. Mekarsari 162.454.545
- Ds. Campakamulya 91.954.545
- Ds. Pasirhuni 65.454.545
- Ds. Jagabaya 79.454.545
Kec. Soreag -
'- Ds. Sukajadi 24.454.545
- Ds. Sadu 36.954.545
- Ds. Cincin 29.454.545
- Ds. Parungserab 24.454.545
Kec. Cikancung -
- Ds. Mekarlaksana 31.704.545
- DS. Ciluluk 72.954.545
Kec. Cileunyi -
49
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Cileunyi Kulon 39.454.545
- Ds. Cibiru Wetan 38.954.500
- Ds. CibiruHilir 40.204.545
Kec. Baleendah -
- Ds. Bojongmalaka 31.454.545
Kec. Kutawsaringin -
- Ds. Buninagara 28.204.545
- Ds. Cibodas 24.454.545
- Ds. Sukamulya 24.454.545
- Ds. Kutawaringin 26.954.545
Kec. Pameungpeuk -
- Ds. Bojongkunci 107.704.545
- Bojongmanngu 61.954.545
- Ds. Rancamulya 31.454.545
Kec. Dayeuhkolot -
- Ds. Sukapura 86.954.545
Kec. Majalaya -
- Ds. Padaulun 26.954.545
- Ds. Biru 29.434.545
- Ds. Majalaya 77.954.545
- Ds. Majakerta 24.454.545
- Ds. Padamulya 42.954.545
- Ds. Sukamaju 31.954.545
Kec. Ciparay -
- Ds. Gunungleutik 228.954.545
- Ds. Sarimahi 36.954.545
- Ds. Cikoneng 34.454.545
- Ds. Babakan 26.954.545
- Ds. Mekarlaksana 109.454.545
- Ds. Bumiwangi 69.204.545
- Ds. Ciparay 31.954.545
- Ds. Mangunsari 29.454.545
- Ds. Ciheulang 31.954.545
- Ds. Cikembang 86.954.545
Kec. Margaasih -
- Ds. Margaasih 36.954.545
Kec. Cimenyan -
- Ds. Ciburial 24.452.250
- Ds. Cimenyan 54.204.545
Kec. Solokanjeruk -
- Ds. Solokanjeruk 66.454.545
Kec. Katapang -
- Ds. Banyusari 26.454.545
Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II -
Kec. Rancabali -
- Ds Alam Endah 116.954.545
Kec Pacet -
- Ds Giri Mulya 194.454.500
Kec Nagreg -
- Ds Mandala Wangi 50.454.545
Kec Ibun -
- Ds Karya Laksana 137.154.545
Kec Pangalengan -
- Ds Warnasari 126.954.545
Kec Cimenyan -
- Ds Mandala Mekar 569.545.990
Kec Dayeuhkolot -
- Ds Citeureup 179.454.545
Kec Arjasari -
- Ds Baros 91.454.500
- Ds Patrol Sari 143.954.545
- Ds Arjasari 144.454.545
- Ds Mangunjaya 56.454.545
- Ds Mekarjaya 76.454.545
- Ds Batu Karut 112.454.545
Kec Kertasari -
- Ds Cibeureum 177.454.545
Kec Majalaya -
- Ds Neglasari 26.954.545
- Ds Sukamukti 49.454.545
- Ds Wangi sagara 24.454.545
- Ds Bojong 24.454.590
50
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds Majasetra 27.954.545
Kec Cicalengka -
- Ds Nagreg 24.454.545
- Ds Tenjolaya 78.954.545
- Ds Margaasih 76.454.545
- Ds Babakan Peuteuy 90.954.545
- Ds Panenjoan 39.454.545
- Cikuya 55.454.545
- Ds Cicalengka Kulon 54.204.545
- Ds Narawita 54.204.545
- Ds Cicalengka wetan 145.954.545
- Ds Waluya 61.454.545
- Ds Panyadap 78.454.545
- Ds sumber sari 55.704.545
- Ds Tanjungwangi 73.954.545
- Ds Dampit 31.954.545
Kec Ciparay -
-Ds Serangmekar 39.454.545
- Ds Pakutandang 218.454.545
- Ds Sagara Cipta 71.954.545
- Ds Mekarsari 51.954.545
Kec Bojong Sorang -
- Ds Bojongsoang 96.954.545
Kec Paseh -
- Ds Cipedeus 36.954.545
- Ds Cipaku 40.363.545
- Ds Sukamantri 79.954.545
- Ds Drawati 88.954.545
Kec Pasirjambu -
- Ds Mekarsari 35.454.545
Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II -
Kec. Cileunyi -
- Ds Cimekar 69.454.545
- Ds Cileunyi Wetan 50.704.545
Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II -
Kec Rancaekek -
- Ds Jelegong 36.954.545
- Ds Sukamulya 39.454.545
- Ds Sukamanah 34.454.545
- Ds Haurpugur 48.954.545
Kec Ibun -
- Ds Lampegan 110.454.545
Kec Pangalengan -
- Ds Margamekar 134.454.545
Kec Cimaung -
- Ds Cikalong 165.854.545
- Ds Sukamaju 36.954.545
Kec Kertasari -
- Ds Tarumajaga 101.954.545
Kec Pameungpeuk -
- Ds Rancatungku 38.454.545
Kec Pacet -
- Ds Cinangela 156.954.545
Kec Ciwidey -
- Ds Panyocokan 149.454.545
Kec Cileunyi -
- Ds Cinunuk 42.703.545
Kec Dayeuhkolot -
- Ds Cangkuang kulon 196.704.545
Kec Cikancung -
- Ds Cikasungka 104.204.545
- Ds Cikancung 45.204.545
Kec Katapang -
- Ds Sukamukti 120.704.545
Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II -
Kec Pasirjambu -
- Ds Sugihmukti 26.454.545
Kec Nagreg -
- Ds Ciherang 39.454.545
- Ds Bojong 48.954.545
- Ds Citaman 55.954.545
Kec Ibun -
51
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds Ibun 54.129.545
Kec Kertasari -
- Ds Neglawangi 67.204.500
- Ds Cihawuk 31.954.545
- Ds Santosa 45.954.545
- Ds Sukapura 89.454.545
Kec Margaasih -
- Ds Nanjung 74.454.545
- Ds Lagadar 31.954.545
Kec Pameungpeuk -
- Ds Sukasari 27.454.545
Kec Pasirjambu -
- Ds Tenjolaya 26.454.545
- Ds Cukanggenteng 36.454.545
- Ds Cibodas 26.454.545
- Ds Mekarmaju 31.454.545
- Ds Margamulya 41.454.545
Kec Dayeuhkolot -
- Ds Dayeuhkolot 34.454.545
Kec Cikancung -
- Ds Tanjunglaya 58.454.545
- Ds Mandalasari 39.704.545
- Ds Cihanyir 51.454.545
- Ds Srirahayu 81.954.545
- Ds Hegarmekar 148.200.545
Kec Cilengkrang -
- Ds Ciporeat 26.954.545
- Ds Melatiwangi 29.454.545
- Ds Cipanjalu 53.954.545
- Ds Jatiendah 26.954.545
- Ds Cilengkrang 36.954.545
- Ds Girimekar 39.454.545
Kec Solokanjeruk -
- Ds Rancakasumba 78.454.545
Kec Cimaung -
- Ds Cimaung 154.454.545
-Ds Cipinang 210.954.545
Kec Margahayu -
- Ds Margahayu Selatan 161.454.545
Kec. Banjaran -
- Ds Kiangroke 24.454.545
Kec Katapang -
- Ds Pangauban 31.454.545
- Ds Gandasari 51.204.545
Kec. Cangkuang -
- Ds Tanjungsari 26.454.545
Kec. Kutawaringin -
- Ds Cilame 24.454.545
Bantuan Keu.Kpd Desa (P2D) Tahap II -
Kec Banjaran -
- Ds Neglasari 31.954.545
- Ds Banjaran Wetan 101.954.545
- Ds Kamasan 39.454.545
- Ds Banjaran 121.954.545
- Ds Mekarjaya 164.579.545
- Ds Margahurip 99.454.545
- Ds Ciadus 56.954.545
- Ds Pasir Mulya 29.454.545
-Ds.Sindang panon 49.454.545
-Ds.Tarajusari 161.954.545
Kec.Soreang-Ds.Pamekaran 39.454.545
-Ds.Panyirapan 73.954.545
-Ds. Karamat mulya 72.204.545
-Ds.Sekar wangi 34.454.545
-Ds.Soreang 28.954.545
-Ds.Sukanegara 34.454.545
Kec.Dayeuhkolot-Ds,Cangkuang wetan 129.454.545
Kec.Marga asih-Ds.Rahayu 86.454.545
-Ds.mekar rahayu 55.954.545
52
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Kec.Ibun-Ds.laksana 31.954.545
-Ds.tanggulun 33.454.545
Kec.Pacet-Ds.Mekarjaya 120.954.545
-Ds.Mandalahaji 41.204.545
Kec.Nagreg-Ds.nagreg 61.954.545
Kec.Bale endah-Ds.Malakasari 38.454.545
-Ds.Rancamanyar 47.079.545
Kec.Margahayu-Ds.Margahayu tengah 39.454.545
-Ds.Sukamenak 436.704.545
-Ds.Sayati 76.704.545
Kec.Kutawaringin-Ds.jelegong 34.954.545
-Ds.Jatisari 31.954.545
-Ds.Padasuka 31.954.545
-Ds.Pamentasan 41.454.545
-Ds.Kopo 41.954.545
-Ds.Gajah Mekar 26.954.545
Kec.Bojongsoang -
-Ds.Cipagalo 79.454.545
-Ds.lengkong 89.454.545
-Ds.Bojongsari 141.954.545
-Ds.Buah Batu 64.954.545
-Ds.tegal Luar 36.954.545
Kec.Cimenyan-Ds.Cikadut 39.454.545
-Ds.Sindanglaya 36.954.545
-Ds.Mekarmanik 26.954.545
Kec.solokan jeruk-Ds.solokan jeruk 104.454.545
-Ds.Cibodas 75.954.545
-Ds.Bojong emas 54.454.545
-Ds.Padamukti 145.454.545
Kec.Ciamung-Ds.Malasari 31.954.545
Kec.Arjasari-Ds.Lebakwangi 102.579.545
-Ds.Rancakole 34.454.545
Kec.Katapang-Ds.Katapang 26.454.545
-Ds.Cilampeni 41.954.545
-Ds.Sangkan hurip 162.704.545
Kec.Cangkuang-Ds.Jatisari 40.954.545
-Ds.Cangkuang 32.454.545
-Ds.Ciluncat 26.454.545
-Ds.Nagrak 48.954.545
-Ds.Bandasari 31.454.545
-Ds.Pananjung 31.454.545
Kec.Pamengpeuk-Ds.Langonsari 45.954.545
Dibayar kwit.P2D Tahap II (keu.desa)Kec.Ibun-Ds.Sudi 36.954.545
Kec.Banjaran-Ds.Ancolmekar 56.954.545
-Ds.pinggirsari 73.954.545
-Ds.Wargaluyu 61.954.545
- Kekurangan P2D Ds Tanjungsari Kec Cangkuang 17.500.000
- Bantuan Operasional RT/RW ( 15.140 RT / 6.745.320.000 7.114.332.146 105,47%( jumlah Rw. 15.140.orang, RT. 3.805 orang. )
- RT/RW & LPMD Untuk 24 Desa,4Kec.(10-09-- Desa Tegalluar 16.860.000
- Desa Bojongsari 21.360.000
- Desa Lengkong 12.420.000
53
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Desa Cipagalo 15.930.000
- Desa Bojongsoang 21.330.000
- Desa Buahbatu 17.070.000
- Desa Sindanglaya 10.920.000
- Desa Ciburial 10.980.000
- Desa Mandalamekar 10.230.000
- Ds. Cimenyan 19.170.000
- Desa Mekarsaluyu 6.630.000
- Desa Mekarmanik 13.350.000
- Desa Cileunyi Kulon 22.410.000
- Desa Cileunyi Wetan 25.020.000
- Desa Cimekar 27.090.000
- Desa Cinunuk 32.250.000
- Desa Cibiru hilir 14.610.000
- Desa Cibiru wetan 15.300.000
- Desa Melatiwangi 7.620.000
- Desa Girimekar 16.950.000
- Desa Jatiendah 19.110.000
- Cipanjalu 10.590.000
- Ciporeat 8.760.000
- Desa Cilengkrang 7.470.000
- RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa,3 Kec.(11-09- -
- Desa Citeureup 18.480.000
- Ds.Cilampeni 22.380.000
- Ds. Katapang 13.050.000
- Ds. Sangkan Hurip 20.850.000
- Ds.Banyusari 9.930.000
- Ds. Sukamukti 11.700.000
- Ds. Pangauban 11.670.000
Ds. Cigondewah Hilir 10.800.000
- RT/RW & LPMD Untuk 8 Desa,2 Kec.(16-09- -
- Desa Solokanjeruk 16.500.000
- Desa Cibodas 14.010.000
- Desa Rancakasumba 11.370.000
- Desa Bojong emas 13.350.000
- Desa Langensari 13.320.000
- Desa Panyadap 13.380.000
- Desa Cibeet 8.130.000
- Desa Talun 7.020.000
- RT/RW & LPMD Untuk 31 Desa,4 Kec.(17-09- -
- Ds. Bojongloa 18.480.000
- Ds. Bojongsalam 8.250.000
- Ds. Nanjung Mekar 8.250.000
- Ds. Sukamulya 10.890.000
- Ds. Tegalsumedang 5.850.000
- Ds. Rancaekek Kulon 13.770.000
-Ds. Jelegong 19.440.000
- Ds. Sangiang 7.230.000
-Ds. Sukamanah 11.070.000
-Ds. Ranaekek Wetan 47.310.000
-Ds. Cangkuang 12.960.000
-Ds. Linggar 10.890.000
-Ds. Margaasih 11.040.000
-Ds. Babakan Peuteuy 12.510.000
-Ds. Narawita 8.820.000
-Ds. Narawita 7.620.000
-Ds. Dampit 14.580.000
-Ds. Panenjoan 11.100.000
-Ds. Waluya 11.880.000
-Ds. Tenjolaya 9.900.000
-Ds. Cikuya 16.830.000
-Ds. Tanjungwangi 7.920.000
-Ds. Cicalengka Wetan 13.590.000
-Ds. Cicalengka Kulon 8.400.000
- Ds. Ciluluk 8.760.000
- Ds. Ciaro 10.500.000
- Ds. Nagreg 21.210.000
- Ds. Citaman 23.790.000
- Ds. Mandalawangi 8.400.000
- Ds. Bojong 7.800.000
- Ds. Ciherang 12.120.000
- RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa,3 Kec.(19-09- -
54
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Buninagara 11.580.000
- Ds. Gajahmekar 12.330.000
- Ds. Jatisari 10.920.000
- Ds. Alamendah 25.350.000
- Ds.Sadu 25.350.000
- RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa,1 Kec.(19-09- -
- Ds. Ciwidey 35.019.970
- Panundaan 30.427.104
- Ds. Lebak Muncang 29.745.630
- RT/RW & LPMD Untuk 21 Desa,3 Kec.(Tarling -
- Desa Manggungharja 15.330.000
- Desa Sangaracipta 11.670.000
- Desa Ciparay 9.450.000
- Desa Serangmekar 15.660.000
- Desa Gunungleutik 13.110.000
- Desa Bumuwangi 16.650.000
- Desa Mekarlaksana 15.600.000
- Desa Sumbersari 14.520.000
- Desa Babakan 12.630.000
- Desa Pakutandang 17.790.000
- Desa Ciheulang 16.620.000
- Desa Sarimahi 13.920.000
- Desa Cikoneng 13.800.000
- Desa Mekarsari 12.870.000
- Desa Nagrak 12.630.000
- Desa Mekarjaya 12.630.000
- Desa Cikitu 9.540.000
- Desa Cikawao 11.190.000
- Desa Rancamanyar 16.920.000
- Desa Malakasari 10.530.000
- Desa Bojongmalaka 19.590.000
- RT/RW & LPMD Untuk 18 Desa,8 Kec.( 25-09- -
- Desa Batukarut 14.910.000
- Desa Lebakwangi 14.760.000
- Desa Mekarjaya 11.130.000
- Desa Cipelah 11.370.000
- Desa Mandalawangi 8.400.000
- Desa Ciherang 12.120.000
- Desa Dayeuhkolot 15.510.000
- Desa Sukapura 14.760.000
- Desa cilampeni 11.130.000
- Desa Warnasari 13.740.000
- Desa Sukaluyu 11.370.000
- Desa Margamulya 21.450.000
- Desa Rancamulya 11.370.000
- Desa Langonsari 12.870.000
- Desa Sukasari 10.800.000
- Desa Bojongmanggu 9.750.000
- Desa Rancatungku 9.090.000
- Desa Cimekar 27.090.000
- RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa,5 Kec.( 25-09- -
- Desa Cinunuk 32.250.000
- Desa Cimekar 27.090.000
- Desa Manggungjaya 10.560.000
- Desa Sukawening 14.790.000
- Desa Rawabogo -
- Desa Cangkuang kulon 27.520.000
- Desa Padaulun 12.390.000
- Desa Majalaya 13.740.000
- Desa Sukamaju 19.050.000
- Desa Sukamukti 11.430.000
- Desa Neglasari 8.550.000
- RT/RW & LPMD Untuk 57 Desa,14 Kec.( 24- -
- RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa,3 Kec.( 25-09- -
- Kecamatan Arjasari Ds. Batukarut 14.910.000
- Kecamatan Pangalengan Ds. Warnasari 13.740.000
- Kecamatan Pameungpeuk Ds. Rancamulya 11.370.000
- RT/RW & LPMD Untuk 23 Desa,10 Kec.( 26- 354.735.000
- RT/RW & LPMD Untuk 5 Desa,2 Kec.( 26-09- 72.600.000
- RT/RW & LPMD Untuk 3 Desa,3 Kec.( 26-09- -
- Desa Cibodas Keca. Pasirjambu 12.990.000
- Desa Margaluyu Kec.Pangalengan 14.310.000
55
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Desa Kutawaringin Kec. Kutawaringin 12.870.000
- RT/RW & LPMD Untuk 11 Desa,3 Kec.( 26-09- 171.360.000
-
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD -
Kec. Pangalengan -
- Ds Pulosari 15.990.000
- Ds Sukamanah 24.150.000
Kec. Ibun -
- Ds Karyalaksana 8.580.000
Kec. Pacet -
- Ds Cinangela 5.460.000
Kec. Arjasari -
- Ds Wargaluyu 11.100.000
Kec. Majalaya -
- Ds Majakerta 13.080.000
- Ds Bojong 14.190.000
- Ds Wangisagara 12.870.000
- Ds Majasetra 12.390.000
- Ds Biru 13.290.000
Kec. Pameungpeuk -
- Ds Bojongkunci 10.740.000
Kec. Banjaran -
- Ds Mekarjaya 14.700.000
- Ds Kamasan 12.030.000
- Ds Ciapus 17.460.000
- Ds Neglasari 11.820.000
Kec. Bojongsoang -
- Ds Cipagalo 15.930.000
Kec. Pasirjambu -
- Ds Cisondari 16.200.000
- Ds Margamulya 13.290.000
Kec . Panalengan -
- Ds Lamajang 19.200.000
Kec. Paseh -
- Ds Sukamantri 14.640.000
- Ds Cipaku 14.250.000
- Ds Mekarpawitan 12.660.000
- Ds Cipedes 11.400.000
- Ds Cijagra 8.910.000
- Ds Karangtunggal 6.270.000
- Ds Drawati 11.220.000
- Ds Loa 12.330.000
- Ds Cigentur 8.070.000
- Ds Tangsimekar 7.950.000
- Ds Sindangsari 12.570.000
Kec. Kertasari -
- Ds Cibeureum 24.330.000
- Ds Neglawangi 7.770.000
- Ds Cikembang 12.000.000
- Ds Tarmajaya 22.380.000
- Ds Sukapura 19.380.000
- Ds Cihawu 10.770.000
Kec Pacet -
- Ds Cipeujeuh 7.020.000
- Ds Pangauban 12.270.000
- Ds Maruyung 5.600.000
- Ds Tanjungwangi 7.680.000
Kec Ciwidey -
- Ds Ciwidey 20.550.000
- Ds Lebakmuncang 20.880.000
Kec. Solokanjeruk -
- Ds Padamukti 10.320.000
- Ds Cibodas 7.080.000
Kec. Cikancung -
- Ds Cikasungka 10.680.000
- Ds Tanjunglaya 10.080.000
- Ds Mandalsari 10.380.000
- Ds Srirahayu 9.180.000
- Ds Cikancung 8.550.000
- Ds Mekarlaksana 8.310.000
- Ds Cihanyir 7.950.000
- Ds Hegarmanah 10.140.000
56
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Kec Cangkuang -
- Ds Pananjung 11.040.000
- Ds Tanjungsari 9.960.000
- Ds Cangkuang 11.190.000
Kec Soreang -
- Ds Panyirapan 12.690.000
- Ds Cingcin 19.410.000
- Ds Tarungserab 12.540.000
Kec Katapang -
- Ds Gandasari 16.200.000
Kec Margahayu -
- Ds Sayati 1.350.000
- Ds Margahayuselatan 1.350.000
- Ds Margahayutengah 17.940.000
Kec Rancaekek -
- Ds Haurpugur 7.620.000
Kec Margaasih -
- Ds Nanjung 15.150.000
- Ds Rahayu 12.045.000
- Ds margaasih 22.890.000
- Ds Lagadar 18.900.000
Kec Ibun -
- Ds Neglasari 7.020.000
- Ds Lampegan 8.190.000
- Ds Ibun 8.400.000
- Ds Mekarwangi 8.550.000
- Ds Laksana 8.880.000
- Ds Dukuh 9.870.000
- Ds Tanggulun 6.480.000
- Ds Pangguh 11.160.000
Kec Arjasari -
- Ds Baros 13.560.000
Kec Banjaran -
- Ds Banjarankulon 10.830.000
- Ds Banjaranwetan 17.610.000
- Ds Kiangroke 12.270.000
- Ds Pasirmulya 8.310.000
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD -
- Kecamatan Pacet Desa Girimulya 8.400.000
- Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi 11.670.000
- Kecamatan Katapang Desa Pangauban 10.870.000
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD -
- Desa Karangtunggal 13.329.442
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD -
- 5 Kecamatan & Desa 76.020.000
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD -
Kec. Banjaran -
- Ds Margahurip 12.870.000
BELANJA BANTUAN RT/RW -
Kecamatan Rancaekek : -
- Ds. Bojongloa -
- Ds. Nanjungmekar -
Bant. Dana Operasional U/ RT/RW & LPMD -
Kec. Cangkuang -
- Ds. Ciluncat 14.010.000
Kec. Soreang -
- Ds Sukawargi 10.770.000
- Ds. Kramatmulya 12.330.000
- Ds. Pamekaran 13.200.000
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD 80.505.000
Bantuan Operasional RT/RW dan LPMD -
Kec Ciparay -
- Ds Ciparay 4.725.000
- Ds Gunungleutik 6.555.000
- Ds Mekarsari 6.435.000
- Ds Cikoneng 6.900.000
- Ds Ciheulang 8.310.000
- Ds Pakutandang 8.895.000
- Ds SumberSari 7.260.000
- Ds Mangunharja 7.665.000
- Ds Sagara Cipta 5.835.000
- Ds Sarimahi 6.645.000
57
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds Serangmekar 9.405.000
- Ds Babakan 6.315.000
- Ds Bumiwangi 8.325.000
- Ds Mekarlaksana 7.800.000
Kec Baleendah -
- Ds Manggahang 36.585.000
- Ds Jelekong 27.090.000
-Ds Baleendah 54.630.000
- Ds Wargamekar 25.155.000
- Ds Andir 32.355.000
Kec Margahayu -
- Ds Sulaiman 10.620.000
Kec Dayeuhkolot -
- Ds Pasawahan 18.675.000
Kec Cimenyan -
- Ds Cibeunying 39.960.000
- Ds Padasuka 25.290.000
Dibayar Kwit Rt/Rw LPMD Kepda Desa -
Kec Kutawaringin -
- Ds Kutawaringin 6.510.000
- Ds Sukamulya 5.565.000
- Ds Jatisari 5.460.000
- Ds Buninagara 5.940.000
- Ds Gajah Mekar 6.165.000
- Ds Padasuka 5.010.000
- Ds Pamentasan 3.705.000
- Ds Kopo 5.610.000
- Ds Cibodas 6.435.000
- Ds Jelegong 7.635.000
- Ds Cilame 6.135.000
Kec Arjasari -
- Ds Arjasari 7.050.000
- Ds Lebakwangi 7.380.000
- Ds Batukarut 7.455.000
- Ds Baros 6.855.000
- Ds Patrolsari 6.450.000
- Ds Rancakole 7.095.000
Kec Dayeuhkolot -
- Ds Sukapura 3.945.000
- Ds Citeureup 9.240.000
Kec Soreang -
- Ds Parungserab 6.270.000
Kec Bojongsoang -
- Ds Bojongsoang 10.665.000
Kec Margaasih -
- Ds Nanjung 7.875.000
Kec Cimaung -
- Ds Mekarsari 4.980.000
Dibayar kwit RT/RW &LKMD TW III TA.2008 -
Kec.Cimenyan -
-Ds.Cimeunyan 9.585.000
-Ds.mandalamekar 5.310.000
-Ds.Cikadut 6.555.000
Kec.Cilengkrang -
-Ds.Jati endah 9.810.000
-Ds.Cilengkrang 3.330.000
-Ds. Cipanjalu 5.295.000
-Ds.Melatiwangi 3.810.000
-Ds. Ciporeat 4.380.000
-Ds.Girimekar 8.625.000
Kec.Bojongsoang -
-Ds.Cipagalo 8.235.000
Kec.Margahayu -
-Ds.Maragahayu Tgh 8.970.000
-Ds.Maragahayu selatan 13.320.000
-Ds.Sayati 10.290.000
Kec.Katapang -
-Ds.Sangkan hurip 10.425.000
-Ds.Katapang 6.525.000
- Ds Gandasari 8.100.000
-Ds Sukamukti 5.850.000
-Ds.Cilampeni 11.190.000
58
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
-Ds.Pangautan 5.835.000
-Ds. Banyusari 4.965.000
Kec.Margaasih -
-Ds.Rahayu 12.120.000
Kec Dayeuhkolot -
- Ds Dayeuhkolot 7.830.000
- Ds Cangkuang Wetan 5.940.000
-Ds Cangkuang Kulon 13.860.000
Kec Banjaran -
- Ds Ciapus 8.730.000
- Ds Kiangroke 6.210.000
Kec Pamengpeuk -
- Ds Sukasari 5.550.000
- DS Bojongmanggu 4.875.000
- DS Rancatungku 4.620.000
- Bojongkunci 5.595.000
- Ds Rancamulya 5.760.000
- Ds Langonsari 6.435.000
Kec Arjasari -
- Ds Pinggirsari 7.215.000
Kec Cimaung -
- Ds Cimaung 4.230.000
- Ds Cipinang 5.235.000
- Ds Sukamaju 4.365.000
- Ds Cikalong 8.685.000
Kec Cicalengka -
- Ds Cicalengkakulon 4.200.000
- Ds Cicalengkawetan 6.795.000
- Ds Cikuya 8.415.000
- Ds Dampit 3.885.000
- Ds Margaasih 5.520.000
- Ds Narawita 4.410.000
- Ds Panonjoan 5.475.000
- Ds Tenjolaya 4.950.000
- Ds Waluya 5.940.000
- Ds Nagrag 7.290.000
Kec Cikancung -
- Ds Ciluluk 4.650.000
Kec Rancaekek -
- Ds Rancaekek Wetan 23.805.000
- Ds Rancaekek Kulon 6.885.000
- Ds Bojongsalan 4.125.000
- Ds Bojongloa 9.390.000
- Ds Jelegong 9.720.000
- Ds Linggar 5.445.000
- Ds Cangkuang 6.480.000
- Ds Hawurpugur 3.810.000
- Ds Sukamanah 5.610.000
- Ds Sukamulya 5.445.000
- Ds Tegalsumedang 2.925.000
- Ds Sangiang 3.615.000
- Ds Nanjungmekar 6.510.000
Kec Pacet -
- Ds Cikitu 5.595.000
- Ds Cinangela 2.970.000
- Ds Maruyung 5.550.000
- Ds Sukarame 4.560.000
- Ds Nagrak 6.615.000
- Ds Cikawao 5.970.000
- Ds Mekarjaya 4.770.000
- Ds Pangauban 6.135.000
- Ds Mandalahaji 6.090.000
- Ds Girimulya 4.350.000
- Ds Tanjungwangi 3.840.000
Kec Kertasari -
- Ds Sukapura 9.690.000
- Ds Cibeureum 12.165.000
- Ds Santosa 4.530.000
- Ds tarumajaya 11.190.000
- Ds Neglawangi 3.885.000
- Ds Cihawuk 5.385.000
Kec Baleendah -
59
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds Bojongmalaka 9.795.000
- Ds Rancamanyar 8.460.000
- Ds Malakasari 5.490.000
Kec Majalaya- Ds Majalaya 6.870.000
- Ds Wangisagara 6.630.000
- Ds Biru 6.645.000
- Ds Padamulya 7.020.000
- Ds Bojong 7.200.000
- Ds Majasetra 6.075.000
- Ds Majakerta 6.615.000
- Ds Sukamaju 9.525.000
- Ds Padaulun 6.195.000
- Ds Neglasari 4.275.000
- Ds Sukamukti 5.715.000
Kec Solokanjeruk -
- Ds Rancakasumba 5.685.000
- Ds Solokanjeruk 8.250.000
- Ds Cibodas 7.080.000
- Ds Panyadap 6.690.000
- Ds Bojongmekar 6.675.000
- Ds Padamukti 5.160.000
- Ds Lagonsari 6.660.000
Kec Paseh -
- Ds Cigentur 4.110.000
- Ds Cipedes 5.700.000
- Ds Loa 6.165.000
- Ds Cijagra 4.455.000
- Ds Cipaku 7.125.000
- Ds Sindangsari 6.285.000
- Ds Drawati 5.685.000
- Ds Sukamanah 5.760.000
- Ds Sukamantri 7.320.000
- Ds Karangtunggal 3.435.000
- Ds Mekar Pawitan 6.405.000
- Ds Tangsi mekar 4.050.000
Kec Ibun -
- Ds Dukuh 4.935.000
- Ds Talun 3.510.000
- Ds Pangguh 5.580.000
- Ds Neglasari 3.510.000
- Ds Mekarwangi 4.275.000
- Ds Cibeet 4.065.000
Kec Pasirjambu -
- Ds pasirjambu 6.390.000
- Ds Cibodas 6.990.000
- Ds Cikoneng 5.310.000
- Ds Cukanggenteng 5.460.000
- Ds Cisondari 8.250.000
- Ds Margamulya 7.245.000
Kec Ciwidey -
-Ds Lebakmuncang 10.440.000
- Ds Ciwidey 10.350.000
- Ds Nangkelan 4.980.000
- Ds Panundaan 8.595.000
- Ds Panyocokan 10.665.000
- Ds Rawabogo 6.315.000
Kec Rancabali -
- Ds Indragiri 4.350.000
Kec Cangkuang -
- Ds Nagrak 5.370.000
- Ds Cilungcat 7.005.000
Bant. Keuangan Desa RT/RW LPMD 10.680.000
- LPMD Ds Bojongsari Kec Bojongsoang -
Bant.Operasional RT/RW LPMD -
Kec Pasirjambu -
- Ds Mekarsari 4.935.000
- Ds Mekarmaju 4.770.000
- Ds Sugihmukti 7.590.000
- Ds Tenjolaya 9.450.000
Kec Ciwidey -
- Ds Sukawening 7.635.000
60
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
Kec Rancabali -
- Ds Patengan 5.580.000
- Ds Sukaresmi 5.955.000
- Ds Cipelah 5.925.000
- Ds Alamendah 12.675.000
Kec Cangkuang -
- Ds Tanjungsari 4.980.000
- Ds Pananjung 5.520.000
- Ds Bandasari 6.705.000
- Ds Jatisari 4.035.000
- Ds Cangkuang 5.595.000
Kec Cileunyi -
- Ds Cileunyi Kulon 11.205.000
- Ds Cileunyi Wetan 12.510.000
- Ds Cimekar 14.190.000
- Ds Cinunuk 17.565.000
- Ds Cibiru Hilir 7.650.000
- Ds Cibiru Wetan 8.295.000
Kec Cimenyan -
- Ds Ciburial 5.715.000
- Ds Sindanglaya 5.460.000
- DS Mekarsaluyu 3.315.000
- Ds Mekarmanik 6.675.000
Kec Bojongsoang -
- Ds Lengkong 6.210.000
- Ds Buahbatu 8.685.000
- Ds Bojongsari 10.680.000
- Ds Tegalluar 8.430.000
Kec Margaasih -
- Ds Margaasih 11.445.000
- Ds Lagadar 9.525.000
- Ds Cigondewah Hilir 5.850.000
Kec Soreang -
- Ds Soreang 9.960.000
- Ds panyirapan 6.345.000
- Ds Cingcin 9.780.000
- Ds Sukajadi 5.475.000
- Ds Sadu 6.000.000
- Ds Sukanagara 4.530.000
Kec Banjaran- Ds Kamasan 6.015.000
- Ds Banjaran Wetan 8.805.000
- Ds Banjaran Kulon 5.415.000
- Ds Sindangpanon 7.320.000
- Ds Terajusari 6.585.000
- Ds Mekarjaya 7.350.000
- ds Wargahurip 6.435.000
- Ds Neglasari 5.985.000
- Ds Pasirmulya 4.155.000
- Ds Pangalengan 12.465.000
- Ds Margaluyu 10.725.000
- Ds Warnasari 6.870.000
- Ds Sukamanah 12.075.000
- Ds Lamajang 10.020.000
- Ds Margamukti 12.780.000
- Ds Margamulya 10.725.000
- Ds Banjarsari 5.625.000
- Ds Sukaluyu 7.305.000
- Ds Tribakti Mulya 5.505.000
- Ds Pulosari 8.145.000
- Ds Wanasuka 4.710.000
- Ds Margamekar 5.985.000
Kec Arjasari -
- Ds Ancol Mekar 4.605.000
- Ds Mangunjaya 5.280.000
- Ds Mekarjaya 5.565.000
- Ds Patrolsari 6.450.000
- Ds Wargaluyu 5.550.000
Kec Cimaung -
- Ds Jagabaya 7.695.000
- Ds Pasir Huni 4.335.000
- Ds Cempaka mulya 5.715.000
61
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds Malasari 4.110.000
Kec Cicalengka -
- Ds Babakan Peuteuy 6.255.000
- Ds Tanjungwangi 3.960.000
Kec Nagreg -
- Ds Nagreg 10.605.000
- Ds Bojong 3.900.000
- Ds Ciaro 5.250.000
- Ds Ciherang 6.135.000
- Ds Citaman 11.895.000
- Ds Mandala Wangi 4.200.000
Kec Cikancung -
- Ds Mandala sari 5.190.000
- Ds Cikancung 4.275.000
- Ds Cikasungka 5.415.000
- Ds Cihanyir 3.975.000
- Ds Hegarmanah 5.070.000
- Ds Mekarlaksana 4.155.000
- Ds Tanjunglaya 5.040.000
- Ds Srirahayu 4.590.000
Kec Ciparay -
- Ds Ciparay 4.725.000
- Ds Gunungleutik 6.555.000
- Ds Mekarsari 6.435.000
- Ds Cikoneng 6.900.000
- Ds Ciheulang 8.310.000
- Ds Pakutandang 8.895.000
- Ds Sumbersari 7.260.000
- Ds Manggungharja 7.665.000
- Ds Sagaracipta 5.835.000
- Ds Sarimahi 6.645.000
- Ds Serangmekar 9.405.000
- Ds Babakan 6.315.000
- Ds Bumiwangi 8.325.000
- Ds Mekarlaksana 7.800.000
Kec Pacet -
- Ds Cipeujeuh 3.510.000
- Ds Mekarsari 4.245.000
Kec Kertasari -
- Ds Cikembang 5.850.000
Kec Ibun -
- Ds Ibun 4.200.000
- Ds laksana 4.440.000
- Ds Lampegan 4.095.000
- Ds Sudi 3.555.000
- Ds Tanggulun 3.240.000
- Ds Karyalaksana 4.290.000
-
- Bantuan Operasional LKMD Desa 745.200.000 - 0,00%1.20 05 05 01. 8 01 01 - Bantuan 3 Pilar Desa 250.000.000 250.000.000 100,00%
- An. Joko nono H, Drs. Ana Karmana 71.000.000
- An. Hidayat, SH - Sam Samsul, SH 71.000.000
- An. Arman Noor - H. Joko Nono Herman 37.000.000
- An. Arman Noor Fahny - Drs Suryana Yusuf 71.000.000
1.20 05 05 01. 8 - Bantuan Keuangan kepada Kelompok Tani / LUEP 150.000.000 - 0,00%1.20 05 05 01. 8 - Bantuan Keuangan Kepada Kelompok UED SP 200.000.000 - 0,00%
- Bantuan Keuangan Kepada BUMDES 447.500.000 447.500.000 100,00%Bantuan BUMDES -
Kec. Paseh : -
- Ds. Ciguntur 12.500.000
- Ds. Cipedes 7.500.000
Kec. Rancabali : -
- Ds. Patengan 10.000.000
Kec. Ibun : -
- Ds. Karyalaksana 10.000.000
- Ds. Mekarwangi 10.000.000
- Ds. Talun 10.000.000
- Ds. Pangguh 10.000.000
Kec. Ibun : -
62
2 3 4 5
Anggaran Realisasi
1
Kode Rekening Uraian %
- Ds. Ibun 10.000.000
- Ds. Tanggulun 10.000.000
- Ds. Cibeet 10.000.000
- Ds. Lampegan 10.000.000
Kec. Kertasari : -
- Ds. Tarumajaya 12.500.000
- Ds. Cikembang 12.500.000
- Ds. Cihawuk 10.000.000
Kec. Majalaya Ds. Neglasari 12.500.000
Bantuan BUMDES untuk -
- Kec. Pangalengan : -
Desa Sukamanah 7.500.000
Desa Margamukti 7.500.000
- Kec. Cimaung : -
Desa Cipinang 10.000.000
Desa Cikalong 10.000.000
- Kec Margaasih : -
Desa Rahayu 10.000.000
Desa Lagadar 7.500.000
Desa Nanjung 10.000.000
Desa Mekarahayu 7.500.000
Desa Margaasih 7.500.000
Desa Cigondewah Hilir 7.500.000
- Kec. Kutawaringin : -
Desa cibodas 7.500.000
Desa Cilame 7.500.000
Desa Buninagara 7.500.000
- Kec. Soreang : -
Desa Cingcin 10.000.000
Desa Parungserab 7.500.000
kec. Cankuang Ds. Bandasri 7.500.000
Kec.Nagreg Ds. Mandalawangi 7.500.000
Kec. Margahayu Ds. Suka menak 12.500.000
Kec Pangalengan Ds. Margamulya 7.500.000
Kec. Ibun Ds. Dukuh 10.000.000
Kec. Cilenyi -
- Ds Cibiru Hilir 10.000.000
- Ds. Cibiru Wetan 10.000.000
Kec. Rancabali Ds. Cipelah 12.500.000
Kec. Pacet Ds. Nagrak 10.000.000
Kec. Nagreg Ds. Nagreg 7.500.000
Belanja Bantuan Kpd Parpol Golkar Triwulan IV TA -
Bantuan BUMDES untuk -
Kecamatan Pangalengan -
- Ds.Margamekar 10.000.000
Kecamatan Baleendah -
- Ds. Andir 7.500.000
Kecamatan Ciparay -
- Ds. Mekarlaksana 10.000.000
Kec. Ibun -
- Ds. Neglasari 10.000.000
Kec.Banjaran -
- Ds. Banjaran Wetan 7.500.000
- Ds. Ciapus 7.500.000
Kec. Cangkuang -
- Ds. Ciluncat 7.500.000
- Ds. Langonsari kec. Solokanjeruk Kab. Bandung 10.000.000
-
Bantuan Gubernur -
- Bantuan Raksa Desa -
-
BELANJA TIDAK TERDUGA 14.638.519.205 672.490.000 4,59%Belanja Tidak terduga 14.638.519.205 672.490.000 4,59%Belanja Tidak terduga 14.638.519.205 672.490.000 4,59%
63