laporan tahunan rumah sakit contoh
DESCRIPTION
rasssssTRANSCRIPT
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum.
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (PPK BLUD);
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang
Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan RI;
5. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.142/Menkes/SK/I/2007 tentang
Peningkatan Kelas RSUD Panembahan Senopati Milik Pemerintah Kabupaten
Bantul Propinsi DIY;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2004 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan pada RSUD Panembahan Senopati Bantul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan,
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah No.17 Tahun 2007 tentang, Pembentukan Organisasi
Lembaga Tehnis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantulaerah
Kabupaten Bantul Tahun 2011 2015; 9. Peraturan Daerah Kabup[aten Bantul No. 19 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 17 Tahun Tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul.;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 1 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20112015; 11. Peraturan Bupati No. 195 Tahun 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit Dengan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
12. Peraturan Bupati Bantul No. 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten
Bantul.
-
2
B. Kebijakan Umum Pemerintah Kabupaten Bantul.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2011 2015 dimana di dalamnya tercantum isu strategis tentang kesehatan antara lain dibutuhkan kebijakan layanan rumah sakit yang berupa
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Penguatan fungsi Dinas Kesehatan dalam
pembangunan kesehatan masyarakat, Penguatan kontribusi SKPD dan stakeholder
dalam pembangunan kesehatan, Komitmen politik dalam kebijakan desa bebas
empat masalah kesehatan, Keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan bidang
kesehatan, Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan kesehatan masyarakat
dan layanan medik. Sejalan dengan hal tersebut di atas, RSUD Panembahan
Senopati Kabupaten Bantul mengembangkan kegiatan yang tersusun dalam
Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2013 2015 dan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 85 A Tahun 2010 tentang
pengesahan Visi, Misi, Tujuan, dan Moto Rumah Sakit Umum Daerah
Panembahan Senopati Kabupaten Bantul dengan :
1. Tujuan :
Menjadi rumah sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan secara
cepat dan tepat sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan didukung sumber
daya manusia yang profesional.
2. Visi dan Misi.
a. Visi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :
TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT YANG UNGGUL DAN MENJADI PILIHAN UTAMA MASYARAKAT KABUPATEN
BANTUL DAN SEKITARNYA. b. Misi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :
1. Memberikan pelayanan prima pada customer;
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
3. Melaksanakan peningkatan mutu berkelanjutan (continous quality
improvement);
4. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait;
5. Melengkapi sarana prasarana secara bertahap dan;
6. Menyediakan pelayanan pendidikan dan penelitian.
3. Motto RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul:
KEPUASAN ANDA ADALAH KEBAHAGIAAN KAMI
-
3
BAB II RENCANA KEGIATAN
Tahun 2013 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Bisnis (RSB)
tahun 2013 2015, selain merupakan kelanjutan dari kegiatan dari Rencana Strategis tahun sebelumnya, RSB ini ditekankan pada pemenuhan standar-standar untuk
pelayanan minimal rumah sakit.
Rencana kegiatan dari Rumah Sakit meliputi :
1. Meningkatkan kualitas proses layanan kepada pelanggan difokuskan pada upaya
untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap, melalui:
a. Menjaga mutu pelayanan
b. Pelayanan berorientasi pada customer
c. Pemasaran/promosi rumah sakit
d. Pelayanan unggulan/baru
e. Pelayanan cepat, tepat dan akurat
f. Evaluasi kelengkapan berkas rekam medis
g. Pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana
2. Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas, melalui upaya :
a. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas
b. Meningkatkan kesejahteraan petugas
c. Meningkatkan system monitoring dan pengawasan
d. Peningkatan jejaring dengan Institusi Pendidikan
3. Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi melalui upaya pengembangan
Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit misal Billing terpadu
4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan, melalui upaya :
a. Meningkatkan performance rumah sakit
b. Lingkungan nyaman, aman, bersih dan asri
c. Adanya kepastian biaya dan waktu pelayanan
d. Tarif terjangkau
e. Adanya kerjasama dengan Pihak III
f. Terciptanya pelayanan prima, sesuai SK MenPan No.63/Kep/MPAN/03 dan
terlaksananya UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
-
4
BAB III SUMBER DAYA
A.KEUANGAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) RSUD Panembahan Senopati Bantul Tahun Anggaran 2013 mengalami
perubahan sebagai wujud kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dari anggaran
semula sebesar Rp 93.483.219.110,- berubah menjadi Rp. 119.399.019.484,-.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada RSUD
Panembahan Senopati Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 meliputi :
Rencana pendapatan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 119.399.019.484,-. telah
terealisasi sebesar Rp. 109.749.941.954,- yang terdiri dari :Pendapatan BLUD
Kesehatan dari anggaran sebesar Rp. 90.000.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp.
81.453.541.803,-;Pendapatan subsidi Gaji PNS (DAU) dari anggaran sebesar Rp.
21.477.177.300,- telah terealisasi sebesar Rp. 20.577.970.027,- ;Lain lain PAD yang
sah (DAK) dari anggaran sebesar Rp. 2.696.927.110,- telah teralisir sebesar Rp.
2.494.055.050,-.Dan Suplus tahun 2012 sebesar Rp. 5.224.375.074,-.
Rencana Belanja Operasional pada RSUD Panembahan Senopati Tahun 2013
adalah sebesar. Rp. 119.399.019.484,-. Sampai dengan 31 Desember 2013 telah
terealisir sebesar Rp. 105.784.874.311,- meliputi :
a. Belanja pengawai dari anggaran sebesar Rp. 58.606.477.300,- telah terealisir
sebesar Rp. 54.740.706.006,-
b. Belanja barang dan jasa dari anggaran sebesar Rp. 48.376.729.074,- telah
terealisir sebesar Rp. 42.079.687.771,-
Rencana belanja modal dari anggaran sebesar Rp. 12.415.813.110,- terealisir
sebesar Rp. 8.964.480.534,-
Sedangkan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD
Panembahan Senopati Bantul Tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan pada
tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 91.159.285.075,- pada tahun 2013 naik menjadi Rp.
119.399.019.484,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.23973.4409,- atau sebesar
30 %.
-
5
B. TENAGA
Jumlah tenaga per 31 Desember 2012 sebanyak 687 terdiri dari 452 PNS/CPNS
dan 235 tenaga kontrak, sedang jumlah tenaga per 31 Desember 2013 sebanyak 682
terdiri dari 450 PNS/CPNS dan tenaga kontrak 232 orang.
Jenis tenaga di RSUD Panembahan Senopati Bantul pada tahun 2013 adalah:
TABEL 1
TENAGA KESEHATAN 2013
NO JENIS TENAGA JUMLAH PNS CPNS KONTRAK KET
1 DOKTER 42
Dokter Umum 13
Dokter Spesialis 23 3
Dokter Gigi 2
Dokter Gigi Spesialis 1
2 FARMASI 32
Apoteker 7 1
DIII Farmasi 4
Asisten Apoteker 9 11
3 KEPERAWATAN 255
S1 keperawatan 17
DIV Keperawatan 5
DIII Keperawtan 137 87
SPK 9
4 KEBIDANAN 32
DIV Kebidanan 4
DIII Kebidanan 19 3
DI Kebidanan 6
5 KEPERAWATAN GIGI 5
DIII Keperawatan Gigi 4
SPRG 1
6 KESEHATAN MASYARAKAT 10
SI Kesehatan Masyarakat 4
Sanitarian 6
7 GIZI 11
SI Gizi 1
DIV Gizi 4
DIII Gizi 6
8 KETERAPIAN FISIK 6
Fisioterapis 4
Keterapian fisik lainnya
2 Okupasi Terapi
dan Terapi Wicara
9 TEKNISI MEDIS 56
DIV Radioterapis 2
DIII Radiogafer 7
Perekam Medis 13 2
Teknik Elektromedik 2
DIII ASTRO 1
DIV analisi Kesehatan 1
DIII Analisis Kesehatan 11 8
SMAK 6
DI Tranfusi Darah 3
JUMLAH 449 326 123
Sumber data: RL 4 RSUD PS 2013
-
6
TABEL 2
TENAGA NON KESEHATAN2013
NO JENIS TENAGA JUMLAH PNS CPNS KONTRAK KET
1 Pasca Sarjana 8 8
2 Sarjana 13 13
3 Sarjana Muda 17 7 10
DII - DI 22 - 22
4 SMA 141 68 1 72
5 SMTP 28 23 5
6 SD 4 4
JUMLAH 233 123 1 109
Sumber data: RL 4 RSUD PS 2013
GRAFIK 1
2009 2010 2011 2012 2013
PNS
368
PNS
422
PNS
455PNS
452
PNS
449
NON PNS
161
NON PNS
201
NON PNS
181
NON PNS
235NON PNS
233
JUMLAH PENGAWAI
-
7
GRAFIK 2
Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga RSUD Panembahan Senopati Bantul
yang dilaksanakan pada tahun 2013 digunakan oleh 78 orang tenaga medis, 261 orang
tenaga perawat, 89 orang tenaga non keperawatan dan 545 orang tenaga umum. Dana
yang digunakan sebesar Rp 228.550.000,-
GRAFIK 3
Intitusi pendidikan yang melaksanakan praktek di RSUD Panembahan Senopati
Bantul terdiri dari pendidikan D III sebanyak 953 orang, D IV sebanyak 151 orang dan
Kes
ehat
an
Dok
ter;
42
Far
mas
i; 3
2
Kep
eraw
atan
25
5K
ebid
anan
; 3
2
Kep
eraw
atan
Gig
i; 5
Kes
ehat
an M
asya
raka
t
10
Giz
i; 1
1
Ket
erap
ian
Fis
ik;
6
Tek
nisi
Med
is;
56
Non
Kes
ehat
an
Pasc
a S
arja
na; 8
Sar
jana
; 13
Sar
jana
Mud
a; 1
7
DII
-D
I; 2
2 SLT
A; 14
1
SLT
P &
SD
; 3
2
Jumlah Tenaga BerdasarkanJenis Pendidikan 2013
Medis
78
Keperawatan
261
Non Keperawatan
89
Petugas Umum
545
-
8
S-1 sebanyak 1421 orang, S-2 sebanyak 11 orang dan Umum (instansi) 57 orang.
GRAFIK 4
Penerimaan kunjungan dan study banding di RSUD Panembahan Senopati Bantul
pada tahun 2013 ada 20 kali. Kegiatan penelitian yang dilaksanakan di RSUD
Panembahan Senopati Bantul tahun 2013 sejumlah 739 dengan latar belakang
pendidikan DIII 254 orang, DIV 76 orang, S-1 353 orang, S-2 54 orang dan S-3 ada 2
orang.
GRAFIK 5
DIII
35%
DIV
10%
S1
48%
S2
7%
S3
0%
Prosentase Mahasiswa Yang Melakukan Penelitian DI RSUD Berdasarkan Jenis Pendidikan
Tahun 2013
DIII DIV S1 S2 Instansi
953
151
1421
11 57
PRAKTEK MAHASISWA BERDASARKAN
JENIS PENDIDIKAN 2013
-
9
BAB IV
HASIL KEGIATAN
A. Uraian Pelaksanaan Kegiatan
1. Meningkatkan Kualitas Proses Layanan pada Pelanggan
Kegiatan difokuskan untuk meningkatkan jumlah kunjungan pasien baik rawat
jalan maupun rawat inap termasuk instalasi penunjangnya. Upaya yang
dilakukan adalah dengan :
a. Menjaga mutu pelayanan melalui :
1) Pelaksanaan Standar Prosedur Operasional (SPO) secara kontinyu
2) Pelaksanaan Standar Asuhan Keperawatan dan Kebidanan (SAK)
3) Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4) Pelaksanaan Model Praktek Keperawatan Profesional (MPKP)
5) Audit Klinik, Audit Medis dan Audit/Review Maternal Perinatal
6) Evaluasi kelengkapan berkas rekam medis
7) Melaksanakan pengawasan/supervisi secara rutin mulai dari manajemen
level bawah, menengah sampai atas
b. Pemasaran/promosi rumah sakit :
1) Mengikuti pameran di Bantul Ekspo, Karnaval dalam rangka HUT
Kemerdekaan RI
2) Pembuatan leaflet, papan nama, penunjuk arah rumah sakit
3) Pemasaran lewat media (radio dan TV) dan internet (Web dan Email)
4) Pertemuan dengan pelanggan (Sosialisasi)
c. Pelayanan unggulan :
1) Operasional Unit Hemodialisa
2) Pelayanan Elektromedik
3) Pelayanan Poliklinik Sore
4) Pelayanan Laser
5) Pelayanan Bio Ozon
6) Pelayanan Pathologi Anatomi
7) Pelayanan Orthopedi
8) Pelayanan Bedah Onkologi
2. Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui :
a. Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan fungsional.
-
10
b. Mengirim karyawan pelatihan bagi manajerial.
c. Mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, workshop, dan lokakarya.
d. Membangun komitmen antar karyawan rumah sakit .
e. Peningkatan pendidikan tenaga paramedis perawatan dari DI menjadi DIII
dan dari DIII menjadi S-1.
f. Peningkatan jejaring dengan Institusi Pendidikan
g. Pembayaran jasa pelayanan lebih awal dan secara bertahap semua jasa akan
diberikan keseluruhan untuk jangka pelayanan 1 bulan bertujuan untuk
kepuasan customer internal.
3. Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi dengan :
a. Memberlakukan total SIM-RS secara komputerisasi.
b. Pengadaan hardware dan penyempurnaan software.
c. Mengembangkan SIMPEG, Simbada.
d. Melaksanakan Billing Rawat Jalan secara terpadu
e. Kelengkapan pengisian status pasien.
f. Melengkapi papan informasi mengenai tempat pelayanan.
4. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan :
a. Adanya kepastian waktu pelayanan dan biaya/tarip pelayanan
1) Pembuatan jadwal jaga
2) Pembuatan papan nama dokter
3) Penempatan kotak saran
4) Survey kepuasan pelanggan (Internal maupun Eksternal)
5) Bekerjasama PT Askes Indonesia dan Pihak ketiga yang lain untuk
pelayanan Pasien
6) Bekerjasama dengan Bapel Jamkesos Propinsi DIY untuk pelayanan
pasien Gakin yang tidak ditanggung PT Askes Indonesia.
b. Meningkatkan performance rumah sakit :
1) Penataan ruang pelayanan
2) Penataan dan perawatan taman serta lingkungan
3) Kerjasama penyediaan cleaning service dengan Pihak ke III untuk
penambahan beberapa unit pelayanan.
4) Pemberian pot bunga pada beberapa tempat pelayanan
5) Pemeliharaan kebersihan, sarana dan prasarana rumah sakit
6) Kerjasama dengan Java Parking
-
11
7) Penyediaan papan informasi (brosur, leaflet, koran)
c. Terciptanya pelayanan prima :
Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui :
1) Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap kritik/komplain/saran lewat SMS
Center 081 328 866 866, melalui surat maupun kotak saran.
2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Akreditasi Rumah Sakit Versi
2012.
B. Hasil Kegiatan Yang Telah Dicapai
1. Keuangan: Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun anggaran 2013 sebagai
berikut:
a. Pendapatan.
Pendapatan yang dikelola RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jasa Layanan dari anggaran Rp.
90.000.000.000,- terealisir sebesar Rp. 81.453.541.803,- atau sebesar 90.50
%.
b. Belanja.
Dari Rencana Belanja Daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul
yang tertuang dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 sebesar
Rp.119.399.019.484,- realisasinya mencapai Rp. 105.784.874.311,- atau
88,60 %dengan sisa sebesar Rp. 13.614.145.173,-.Adapun perincian dari
realisasi belanja daerah pada RSUD Panembahan Senopati Bantul adalah
sebagai berikut:
1) Belanja Operasional
Belanja operasional terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa. Secara keseluruhan Belanja Operasional dari anggaran sebesar Rp
106.983.206.374,- realisasi sebesar Rp. 96.820.393.777,- atau 90,50%.
Anggaran belanja operasional digunakan untuk membiayai kegiatan
operasional yang terdiri dari
-
12
Tabel 3
BELANJA OPERASIONAL TAHUN 2013
Realisasi Belanja Operasi sebesar 96.820.393.777,- atau lebih kecil dari
plafon anggaran sebesar 10.162.812.597,-.
2) Belanja Modal
Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset
Pemerintah Kabupaten pada RSUD Panembahan Senopati Bantul guna
peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana
anggaran sebesar anggaran sebesar Rp. 12.415.813.110,- terealisir Rp
8.964.480.534,- atau sebesar 72,20%.
Perkembangan pendapatan fungsional Rumah Sakit selama 12 tahun dapat
dilihat pada tabel 2 di bawah ini :
BELANJA OPERASIONAL ANGGARAN REALISASI %
BELANJA PEGAWAI 58.606.477.300 54.740.706.006 93,40%
BELANJA BARANG & JASA 48.376.729.074 42.079.687.771 86,98%
JUMLAH 106.983.206.374 96.820.393.777 90,50%
-
13
Tabel 4
PERKEMBANGAN PENDAPATAN FUNGSIONAL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
No TAHUN TARGET REALISASI % KETERANGAN
1 2001 1.948.500.000 1.959.125.260 100,55
2 2002 2.500.000.000 2.632.210.972 105,29
3 2003 7.040.000.000 7.516.131.495 106,76 Penetapan RS
Swadana
4 2004 8.868.000.000 8.229.206.821 92,80 Bersamaan dengan
Renovasi
Gedung + poliklinik
5 2005 12.150.000.000 12.972.088.436 106,76
6 2006 12.365.000.000 14.352.499.817 116,07
7 2007 17.000.000.000 19.312.906.215 113,61
8 2008 20.000.000.000 24.157.100.928 120,79
9 2009 35.000.000.000 43.670.260.805 124,77
10 2010 44.000.000.000 35.649.183.490 81,02
Peralihan program
Jamkesmas dr aplikasi
INA-DRG ke INA-
CBGs
11 2011 54.000.000.000 61.435.280.331 113,77
12 2012 60.000.000.000 68.275.117.649 113,79
13 2013 90.000.000.000 81.453.541.803 90,50
GRAFIK 6
4.126.061.374
7.776.900.915
3.108.816.749
7.067.531.308
8.084.736.875
9.465.403.691
7.660.570.440
4.248.571.814
8.770.285.158
9.668.815.074
7.698.698.058
3.777.150.351
-
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN TIAP BULAN RSUD PANEMBAHAN SENOPATI
TAHUN 2013
Pendapatan RS
-
14
Tabel 5
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI BANTUL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2013
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR
URUT URAIAN
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
2013
LEBIH
(KURANG)
1
PENDAPATAN
1 1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 1 1
Pendapatan retribusi Daerah
1 1 2
Pendapatan Pajak Daerah
1 1 3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
1 1 4
Lain - lain pendapatan Asli daerah yang sah
1 1 4 17 Pendapatan dari BLUD Kesehatan 90.000.000.000 81.453.541.803 8.546.458.197
1 1 4
Pendapatan Subsidi Gaji PNS (DAU) 21.477.717.300 20.577.970.027 899.747.273
1 1 4
Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
(DAK) 2.696.927.110 2.494.055.050 202.872.060
1 1 4
Suplus tahun 2012 5.224.375.074 5.224.375.074
Jumlah Pendapatan 119.399.019.484 109.749.941.954 9.649.077.530
2
BELANJA
2 1
BELANJA OPERASIONAL 106.983.206.374 96.820.393.777 10.162.812.597
2 1 1
Belanja Pegawai 58.606.477.300 54.740.706.006 3.865.771.294
2 1 2
Belanja Barang 48.376.729.074 42.079.687.771 6.297.041.303
2 1 3
Belanja Bunga - - -
2 1 4
Belanja Subsidi - - -
2 1 5
Belanja Hibah - - -
2 1 6
Belanja Bantuan Sosial - - -
2 1 7
Belanja Bantuan Keuangan - - -
2 2
BELANJA MODAL 12.415.813.110 8.964.480.534 3.451.332.576
2 2 1
Belanja Tanah - - -
2 2 2
Belanja Peralatan dan Mesin 9.315.438.110 6243.334.544 3.072.103.566
2 2 3
Belanja Gedung dan Bangunan 3.100.000.000 2.720.945.990 379.054.010
2 2 4
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
2 2 5
Belanja Aset Tetap Lainnya 375.000 200.000 175.000
Jumlah Belanja 119.399.019.484 105.784.874.311 13.614.145.173
Surplus/ (Defisit)
3.965.067.643
-
15
2. Pelayanan :
1. RAWAT JALAN
Tabel 6
KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN
No Kegiatan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Jumlah Kunjungan Rawat Jalan 112.069 126.847 164.366 180.032 191.259 206..496
2. Jumlah Kunjungan Pasien Baru 33.508 38.371 40.903 28.091 28.287 31.135
3. Jumlah Kunjungan Pasien Lama 78.561 88.476 123.463 151.941 162.972 175.361
4. Rata-rata kunjungan / hari 374 415 535 587 620 679
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
Dari data terlihat, bahwa kunjungan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten
Bantul untuk rawat jalan mengalami kenaikan sebesar 7,97 % dari tahun 2012.
Kenaikan terjadi pada kunjungan pasien lama 7.60%dan kunjungan pasien baru
naik10%. Rata-rata kunjungan per hari naik sekitar 9.5% dari tahun 2012.
Dari jumlah kunjungan rawat jalan tersebut terdiri dari kunjungan Poli sebesar
178.259 pasien dan kunjungan IGD sebesar27.937pasien. Rata-rata kunjungan dari
Poli 602 pasien/hari dan rata-rata kunjungan IGD 76.5pasien/hari.
GRAFIK 7
2009 2010 2011 2012 2013
12
68
47
16
43
66
18
00
32
19
12
59 2
06
49
6
38
37
1
40
90
3
28
09
1
28
28
7
31
13
5
88
47
6
12
34
63
15
19
41
16
29
72
17
53
61
Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
jumlah Kunjungan Pasien Baru Pasien Lama
-
16
GRAFIK 8
GRAFIK 9
laki - laki
85166
( 41% )
Perempuan
121330
( 59% )
PASIEN RAWAT JALAN TAHUN 2013
2008 2009 2010 2011 2012 2013
374415
535
587620
679
Rata - rata kunjungan per hari
-
17
Tabel 7
KUNJUNGAN PASIEN POLI RAWAT JALAN
No. Poliklinik 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 Dalam 25.627 30.753 34202 35.845 41.265 46.735
2 Bedah 9.411 9.444 11051 11.722 13.327 16.856
3 Anak 9.471 9.939 12117 11.716 12.382 14.510
4 Obsgyn 8.004 8.929 10072 11.631 12.679 15.166
5 Syaraf 6.010 7.065 21874 26.841 22.784 14.144
6 Jiwa 763 3.107 2589 2324 3.611 4.526
7 T H T 4.425 4.558 5394 4.932 5.525 5.685
8 Mata 5.974 6.534 8083 7.312 7.494 8.171
9 Kulit & Kelamin 6.820 7.808 8894 7.450 7.574 7.015
10 Gigi dan Mulut 3.759 3.924 5110 5.988 5.681 6.083
11 Umum 2.916 2.766 2432 1.628 2.038 2.129
12 Psikologi 0 0 48 40 5 0
13 Rehabilitasi Medik 9.634 8.830 11845 11.448 12.540 13.212
14 Tumbuh Kembang 1.021 1.136 1316 1.501 1.852 1.481
15 KB 278 314 271 336 681 909
16 Orthopedi 3.193 4.598 4789 5.243 6.102 7.398
17 HD 2067 8.700 10.997 12.708
18 Canna 0 0 59 547 676 531
19 IGD 16.316 17.142 22.120 24.828 24.046 27.937
Jumlah 112.069 126.847 142.213 180.032 191.259 178.259
Rata-rata / hari 374 368 474 519 554 602
IGD/hari 47 61 68 66 77
Rata-rata / hari 415 535 587 620 679 Sumber : Bidang Penunjang RSUD PS, 2013
Dilihat dari data kunjungan pasien rawat jalan tahun 2013 sebagian besar Poli rata-
rata mengalami kenaikan walaupun masih ada beberapa poliklinik yang mengalami
penurunan.
Tabel 8
PENGGUNA LAYANAN PASIEN RAWAT JALAN MENURUT JENIS
No. Pengguna Layanan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Umum 44.380 46.034 51.718 50.000 49.772 36.333
2. Askes Sosial 41.854 46.680 64.162 69.598 71.994 65.539
3. Askeskin 18.954 26.296 36.272 37.367 41.727 80.800
Jamsostek 4.586
4. Bapel Jamkesos 3.908 4.788 9.707 16.140 13.873 6.757
5. Jampersal 3.337 8.388 6.016
6. Lain-lain 2.973 3.049 2.507 3.590 1.136 -
7. jamkesda 4.074 5.929
8. Phak ke-3 295 536
Jumlah 112.069 126.847 164.366 180.032 191.259 206.496
-
18
GRAFIK 10
Pelayanan yang semakin baik dan berkualitas disemua unit pelayanan sangat
berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit Umum Daerah
Panembahan Senopati Bantul. Hal ini terlihat dari pengguna layanan rawat jalan
rumah sakit terhadap jenis pembayaran yang terbesar adalah menggunakan layanan
Jamkesmas 39 %, Askes sosial 32%, Umum 18 %, Bapel Jamkesos 3%, Jampersal
3%, Jamkesda 2 %, Jamsostek 2 %, Pihak Ke-3 0.3 %.
GRAFIK 11
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
Jumlah kunjungan Per Poli
2013 2012 2011
2010 2009
Pasien Ralan Menurut Jenis
Pembayaran 2013
-
19
Rujukan dari puskesmas dari tahun ke tahun nampak terjadi peningkatan, begitu
juga pasien yang dirujuk keatas, rujukan dari pelayanan kesehatan lain tidak ada, dan
pasien yang dikembalikan (rujuk balik) ke puskesmas ada 11 (penyakit dalam). Untuk
pasien yang dirujuk kasus terbanyak adalah Penyakit Dalam (38.5%), Bedah (23.7%),
Anak (7.44%), Mata (6.56%), Orthopedi (5.93%) dan Saraf (5%).
GRAFIK 12
GRAFIK 13
Pen
yakit D
ala
m
Be
da
h
Ke
se
ha
tan
An
ak
Ob
sg
yn
Sa
raf
Jiw
a
TH
T
Mata
Ku
lit &
Ke
lam
in
Gig
i &
Mu
lut
Rad
iolo
gi
Sp
esia
lis L
ain
:
IGD
Ort
ho
pe
di
HD
Tu
mb
an
g
Ba
yi se
ha
t
On
ko
log
i
968
596
18777 126 14 103
165
24 22 35 214 149 4 5 1 13
KEGIATAN RUJUKAN 2013
756 771 687
1413
2514
2009 2010 2011 2012 2013
JUMLAH RUJUKAN
-
20
GRAFIK 14
Rujukan dari Puskesmas sebagian besar pasien ke Poliklinik Dalam (37.840),
Instalasi Gawat Darurat (22.193), poliklinik Bedah (13.033), HD (12.543), poliklinik
Obsgyn (12.035), Instalasi Rehabilitasi Medik (12.052), poliklinik Syaraf (11.941),
poliklinik Anak (8.498), Poliklinik Orthopedi (6.326), Poliklinik Mata (5.892),
Poliklinik Kul-Kel (4.258), Poliklinik Gilut (3.825), Poliklinik THT (3.228), Poliklinik
Jiwa (1.853), Poliklinik Canna (417) dan Poliklinik Tumbang (141).
23%
8%
5%
7% 7%
1%2%
4%3%
2%0% 0%
7%
0%
4%
8%
0%
13%
Rujukan Dari Puskesmas Tahun 2013
-
21
Pola penyakit tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Pola penyakit tahun 2013
masih tetap didominasi oleh penyakit degeneratif.
GRAFIK 15
Low Back Pain (M 54.5)
Impacted cerumen
Presbyopia
Essential (primary) Hypertension
Myopia
Stiffness of Joint, Not Elsewhere Classified
Other Infective Otitis Externa
Conjunctivitis
Dyspepsia
Diarrhoea And Gastroenteritis Of Presumed
2118
1673
1211
965
783
757
648
592
561
556
10 Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2013
-
22
Tabel 9
POLA PENYAKIT RAWAT JALAN
No Jenis Penyakit 2009 2010 2011 2012 2013
1 Essential Primary Hipertension (I 10) 10.784 13.379 14.876 19.643 22.591
2 Unspecified Diabetes Mellitus
Without Complication (E 14.9)
6.384 8.071 6.755 Tdk msk
10 besar
Tdk msk
10 besar
3 Dyspepsia (K 30) 5.292 5.382 4.832 4.773 5071
4 Primary Respiratory Tuberculosis
Without Mention (A 16.7)
4.231 4.629 2.908 Tdk msk
10 besar
Tdk msk
10 besar
5 Low Back Pain (M 54.5) 3.408 10.069 12.411 12.063 8.596
6 Surgical Follow-up Care, Unspecified
(Z 48.9)
2.889 3.351 5.233 6.018 Tdk msk
10 besar
7 Heart Disease, Unspecified (151.9) 2.819 2.706 Tdk msk 10
besar
Tdk msk
10 besar
Tdk msk
10 besar
8 Urinary Tract Infection, site
Unspecified (N 39.0)
2.547 2.584 Tdk
msk 10
besar
Tdk msk
10 besar
Tdk msk
10 besar
9 General Medical Examination (Z
00.0)
2.290 2.541 Tdk
msk 10
besar
3.873 Tdk msk
10 besar
10 Arthrosis, Unspecified (M 19.9) 2.206 3.657 3.522 4.096 Tdk msk 10 besar
11 Epilepsy,Unspecified 3.242 2.835 Tdk msk 10 besar
12 Acute Nasopharingitis (Common
Cold)
3.021 Tdk msk
10 besar
Tdk msk
10 besar
13 Insulin-dependent diabetes melitus 2.898 7.845 Tdk msk 10 besar
14 ImpactedCerumen 1.813
15 Presbyopia 1.553
16 Myopia 1.052
17 Stiffnes of joint, not elsewhere
classified
2.303
18 Other inective otitis externa 865
19 Conjunctivitis 752
20 Diarrhoea and gastroenteritis of
presumed infectious or
2.007
-
23
2. RAWAT INAP
Jumlah pasien yang dirawat pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 14%
dibanding tahun 2012. Seperti jumlah penduduk di mana penduduk perempuan
lebih banyak dibanding laki-laki, maka jumlah pasien rawat inap juga lebih banyak
perempuan dibanding laki-laki.
Tabel 10
JUMLAH PASIEN RAWAT INAP MENURUT SEX
No. Jenis Kelamin 2009 2010 2011 2012 2013
1. Laki-laki 7.342 8.397 9.128 9.649 10.919
2. Perempuan 10.331 11.758 13.289 14.277 16.321
Jumlah 17.673 20.155 22.417 23.926 27.240
GRAFIK 16
Jumlah pasien rawat inap terbanyak dirawat di Alamanda 18%, Nusa Indah 15%
dan paling sedikit di Ruang Asoka sebesar 2%.
2009 2010 2011 2012 2013
Perempuan
10331
Perempuan
11758
Perempuan
13289
Perempuan
14277
Perempuan
16321
Laki - laki
7342
Laki - laki
8397
Laki - laki
9128
Laki - laki
9649
Laki - laki
10919
Jumlah
17673
Jumlah
20155
Jumlah
22417
Jumlah
23926
Jumlah
27240
Jumlah Pasien Rawat Inap
-
24
GRAFIK 17
Tabel 11
JUMLAH PASIEN RAWAT INAP MENURUT JENIS PEMBAYARAN
TAHUN 2013
Jenis Pasien Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nop Des Jumlah
Umum 272 235 190 164 173 142 179 142 117 122 125 137 1998
Askes Sosial 402 343 365 355 329 310 346 322 320 315 361 329 4097
Jamkesmas 671 884 1055 1188 1216 1252 1268 1124 1151 1210 1091 1195 13305
Jamkesos 91 62 48 39 40 41 34 20 43 59 27 36 540
Jampersal 435 323 405 394 445 479 335 375 420 406 415 321 4753
Jamkesda 234 156 146 155 145 109 131 102 117 132 133 129 1689
Jamsostek 82 62 84 60 59 60 64 80 57 73 65 34 780
Jamkesta 1 1 1 2 0 0 0 1 6
Pihak Ke - 3 5 8 7 4 6 10 6 1 10 3 7 5 72
Jml. Pasien 2192 2073 2300 2359 2414 2404 2364 2168 2235 2320 2224 2187 27240
Pengguna layanan pasien untuk rawat inap terbanyak tahun 2013 adalah
Jamkesmas sebesar 49 %, kemudian 17 % pasien Jampersal dan 15 % Askes Sosial.
2137
804
3371
2563
2496
4988
2500
3293
443
1743 1792
1110
Jumlah Pasien Rawat Inap Per Bangsal
Tahun 2013
-
25
GRAFIK 18
Tabel 12
JUMLAH PASIEN RAWAT INAP MENURUT JENIS RUANG RAWAT
No. Jenis Ruang 2009 2010 2011 2012 2013
1 Bougenville 1.617 661 - - -
2 Melati 3.274 2.941 2.435 2.542 2563
3 Anggrek 2.288 2.911 2.095 1.983 2500
4 Perinatal 2.157 2.364 3.156 3.519 3293
5 Asoka (ICU) 422 437 369 411 443
6 Alamanda (Kebidanan) 3.380 3489 4.691 5.076 4988
7 Mawar , Wijayakusuma, Edelwys 1.010 1.221 1.273 1.819 2137
8 Flamboyan 2.094 2.065 1.781 1.727 1743
9 Nusa Indah 1.431 1.234 2.157 2.693 4175
10 Cempaka - 616 1.911 1.724 1792
11 Bakung - 2.216 2.549 2.432 2496
12 Rawat Gabung - - - - 1110
Jumlah 17. 673 20.155 22.417 23.926 27240
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
Pada tahun 2013 jumlah pasien rawat inap mengalami kenaikan sebesar 14 %
kenaikan terjadi di 8 ruang rawat inap (melati, anggrek, asoka, mawar, flamboyan,
nusa Indah, cempaka dan bakung) rawat inap yang mengalami penurunan dikarenakan
adanya penambahan rawat inap baru dan tidak adanya penambahan ekstra bed di
7% 15%
49%
2%17%
6%3%
1%
Pasien Ranap Menurut Jenis Pembayaran
Tahun 2013
-
26
bangsal kelas 3. Dari berbagai indikator rawat inap menunjukkan bahwa BOR
mengalami kenaikan yaitu dari 75,79 % menjadi 79.86% (target 65% - 85%).
Tabel 13
INDIKATOR RAWAT INAP
No. Indikator 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 B O R 96,04% 89,28% 80,37% 73,13% 75,79 79.86
2 L O S 4.87 hari 4,91 hari 4,6 hari 4,37 hari 4,53 hari 4.39
3 T O I 0.18 hari 0,50 hari 0,91 hari 1,36 hari 1,20 hari 0.90
4 B T O 82,63 kali 77,69 kali 63,77 kali 61,8 kali 61,23 kali 66.39
5 N D R 16.68 16,28 15,04 14,56 15.37 12.78 6 G D R 33.09 30,25 28,82 29,37 30.65 26.38 7 Jumlah Hari
Perawatan 56.944 hari 65.176 hari 70.665 hari 77.905 hari 68.589 hari 72.974
8 Lama dirawat 65.123 hari 76.243 hari 86.427 hari 91.706 hari 82.470 hari 89.909
9 Psn keluar hdp + mati
13384 15.538 17.827 19.918 18.199 20.468
10 Pasien mati < 48
jam
206 217 276 295 290 388
11 Pasien mati > 48 jam
229 253 241 290 312 303
12 Jml. Pasien mati 435 470 517 585 602 598
13 Jml. TT 162 200 256 266 289 300
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
-
27
Tabel 14
INDIKATOR RAWAT INAP TIAP RUANG PERAWATAN
TAHUN 2013
No RUANG TT Hari Rawat
Lama
Dirawat
BOR
(%)
LOS
(hari)
TOI
(hari)
BTO
(kali)
NDR
() GDR
() 1. Cempaka 24 7309 6676 85.79 4.29 0.78 72.99 32.61 61.38
2. Melati 35 9432 11787 73.83 5.24 1.49 64.31 8.43 19.09
3. Anggrek 31 9379 11562 82.89 5.25 0.88 71.00 1.36 5.45
4. Alamanda 45 12001 17261 73.07 3.75 0.96 102.22 0.22 0.65
5. Perinatal 40 15993 18767 105.47 5.70 - 0.24 67.54 4.33 15.88
6. Flamboyan 23 7536 8613 89.77 5.72 0.57 65.48 50.07 92.23
7. Asoka 5 1376 1394 75.40 3.48 1.12 80.20 90.46 207.82
8. Mawar + WK 27 8434 8657 85.58 4.65 0.76 68.96 12.87 24.66
9. Nusa Indah 30 7107 11341 139.13 7.32 1.86 232.91 15.66 21.71
10. Bakung 31 10400 12618 91.91 5.86 0.42 69.52 31.81 66.85
11. Ruang Gabung 9 1731 2999 78.50 2.85 0.45 117.11 0.00 0.00
RSUD 251 72974 89909 79.86 4.39 0.90 66.39 12.78 26.38
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
Analisa bebarapa indikator rumah sakit menunjukkan efisiensi dan mutu pelayanan
yang baik, mutu pelayanan cukup baik dilihat dari BOR, LOS, BTO, NDR, GDR dan
TOI.
BOR menunjukkan prosentase pemakaian tempat tidur , standarnya 65% 85%. LOS menunjukkan rata-rata lama perawatan seorang pasien, idealnya 6 hari 9 hari.
BTO adalah frekwensi pemakaian tempat tidur ( berapa kali tempat tidur dipakai
dalam satu kurun waktu ), BTO menggambarkan tingkat efisiensi pemakaian
tempat tidur, idealnya 40 50 kali. NDR yaitu angka kematian >48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita
keluar, idealnya NDR 25 . GDR yaitu angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 pasien dirawat, standarnya
45 . TOI adalah lamanya tempat tidur tidak terisi, TOI nilai idealnya 1 hari - 3 hari.
-
28
GRAFIK 19
GRAFIK 20
69,32
62,69
72,33
65,13
70,23
87,73
97,87 99,37
89,28
88,09
73,1375,79
79,86
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bed Occupancy Rate (BOR)
Standar Bawah BOR
Standra Atas
4,81 4,83 4,87 4,87 4,91 4,68
4,374,53 4,39
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Length Of Stay (LOS)
Standar Bawah LOS
Standar Atas
-
29
GRAFIK 21
GRAFIK 22
1,75
0,65
0,18
0,03
0,5
0,51
1,361,2
0,90
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Turn Over Interval (TOI)
Standar Bawah
TOI
Standar Atas
62,21
69,39 68,7385,25
77,69
70,5
61,08
61,2366,39
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bed Turn Over (BTO)
Standar
Bawah
Standar Atas
-
30
GRAFIK 23
GRAFIK 24
12,1514,11
17,1116,28
15,04 14,56 15,37
12,78
0
5
10
15
20
25
30
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Net Death Rate (NDR)Standar Bawah Standar Atas
NDR
48,22
24,67
32,5 30,25 28,82 29,3730,65
26,38
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gross Death Rate (GDR)Standar Bawah
GDR
Standar Atas
-
31
Tabel 15
POLA PENYAKIT RAWAT INAP TAHUN 2013
GRAFIK 25
Berdasarkan data pola penyakit rawat inap tampak didominasi penyakit dalam dan
penyakit kebidanan-kandungan sedang kasus penyakit-penyakit spesialis lain tidak
masuk dalam daftar 10 besar penyakit yang ada di Rumah Sakit.
Essential (Primary) hypetension
Single delivery by caesarean Section
Neonatal jaundice unspecified
Mild and moderate birth Asphyxia
Carcinoma in situ of breast
Diarrhoea and gastroenteritis of
Dyspepsia
Unspecified diabetes mellitus
Bacterial sepsis of newborn
Malignant neoplasm of breast
951
946
798
795
758
740
539
469
447
416
10 BESAR PENYAKIT RAWAT INAP
TAHUN 2013
1 ESSENTIAL (PRIMARY) HYPERTENSION 951
2 SINGLE DELIVERY BY CAESAREAN SECTION 946
3 NEONATAL JAUNDICE, UNSPECIFIED 798
4 MILD AND MODERATE BIRTH ASPHYXIA 795
5 CARCINOMA IN SITU OF BREAST, UNSPECIFIED 758
6 DIARRHOEA AND GASTROENTERITIS OF PRESUMED INFECTIOUS
OR
740
7 DYSPEPSIA 539
8 UNSPECIFIED DIABETES MELLITUS WITHOUT COMPLICATIONS 469
9 BACTERIAL SEPSIS OF NEWBORN, UNSPECIFIED 447
10 MALIGNANT NEOPLASM OF BREAST 416
-
32
2.1.Pelayanan Kebidanan
Jumlah kegiatan pelayanan kebidanan (persalinan) tahun 2013 adalah
2.262. Persalinan Normal 418, persalinan dengan komplikasi 1.844 dan secsio
caesaria 851 (gemeli 1). Pada tahun 2013 pasien obstetri & gynekology yang
meninggal 5 pasien (di Ruang Bersalin). Dibanding dengan tahun 2012 terjadi
peningkatan jumlah kematian ibu di RSUD sebanyak 5 orang. Jumlah kematian
Ibu se Kabupaten Bantul pada tahun 2013 ada 13 orang. Penyebab kematian ibu di
rumah sakit adalah PEB, IUFD dengan komplikasi solutio plasenta, hellp
symdrome, gagal nafas, cardiac arrest, Post laparatomi emergency pada P2A3,
post histerectomi karena ruptur uteri, DIC, syock hipovolemik irreversibel, Pre
eklampsia dengan komplikasi oedema paru, Syock irreversibel pada pendarahan
post partum akibat atonia, dan Sepsis, gastritis erosif dengan anemi, inbalance
elektrolit, susp. Hepatitis akut, fetal death.
GRAFIK 26
2011 2012 2013
15
7
13
4
1
5
Jumlah Kematian IBU
Bantul
RSUD
-
33
Tabel 16
HASIL KEGIATAN PELAYANAN OBSTETRI GYNEKOLOGI No Jenis Pelayanan Jumlah
2008 2009 2010 2011 2012 2013
A. Jumlah Persalinan 2.088 2.446 2.220 2.431 2484 2262
1. Persalinan normal 1.206 1.217 675 1.053 483 418
a. Rujukan 850 742 259 0 0 0
b. Non Rujukan 356 475 416 1.053 483 418
c. Dirujuk Keatas 0 0 0 0 0 0
2.Persalinan dengan
Komplikasi 882 527 836 1.378 2001 1844
a. Rujukan 694 331 593 893 930 792
b. Non Rujukan 188 193 243 485 1071 1028
c. Dirujuk Keatas 0 3 4 1 0 0
B. Sectio Caesaria 593 708 709 832 1578 851
a. Rujukan 407 580 325 294 851 192
b. Non Rujukan 186 128 384 538 727 635
c. Dirujuk Keatas 0 0 2 0 0 0
C. Abortus 236 305 170 0 0 0
a. Rujukan 174 225 125 0 0 0
b. Non Rujukan 62 80 45 0 0 0
c. Dirujuk Keatas 0 0 0 0 0 0
D Immunisasi
1. TT 1 65 105
a. Rujukan 32 35
b. Non Rujukan 33 70
2. TT 2 26 51
a. Rujukan 13 11
b. Non Rujukan 13 40
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
2.2.Pelayanan Perinatal
Jumlah bayi baru lahir tahun 2013 sebanyak 2.262, bayi lahir dengan berat
badan >2500 gram sebanyak 1.942 (86%) dan berat badan 2500 gram sebanyak 16 (31,4%) dan kematian
bayi lahir mati (IUFD) ada 63 bayi, dengan berat badan < 1000 gram sebanyak
10 (15,9%), dengan berat badan 1000-1499 gram sebanyak 10 (15,9%), dengan
berat badan 1500-2500 gram sebanyak 18 (28,6%) dan dengan berat badan >
2500 gram sebanyak 25 (39,7%). Penyebab kematian bayi terbanyak BBLSR
dengan asfiksia berat 13,7 %, BBLER dengan asfiksia berat 9,8%, BBLER,
-
34
asfiksia berat susp HMD 9,8%, BBLC dengan asfiksia berat 7,8%, BBLR
dengan asfiksia berat 5,9 %, BBLER distress respirasi susp. HMD 5,9 %.
GRAFIK 27
GRAFIK 28
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
4
2
0
2
1
0 0
2
1 1
2
1
0
1 1 1 1
0 0 0
1
0
2
11
0 0
1 1
2
0
1
2
0
1
2
1
3
0
1
2
0
1
2
0
3
0
3
6 6
1
5 5
2
1
5
4 4
5
7
JUMLAH KEMATIAN BAYI ( LAHIR HIDUP )
BERDASARKAN BERAT BADAN TAHUN 2013
2500 >2501
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
1 1
0
2
0
1
2
0 0
2 2
1
2
1
2
1
0
1
0 0 0
2
1
00 0
1 1
2
3
0
3
0
3
2 22 2
0
1
3 3 3 3
0
3 3
1
JUMLAH KEMATIAN BAYI (LAHIR MATI)
BERDASARKAN BERAT BADAN TAHUN 2013
2500
-
35
GR
AFIK 29
GRAFIK 30
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des
6 6
15 5
2 15 4 4 5
7
5 4
3
5 58
5
6
0
10 8 4
1110
4
10 10 10
6
11
4
1413
11
JUMLAH KEMATIAN BAYI
(LAHIR HIDUP DAN LAHIR MATI)
TAHUN 2013
Jumlah Lahir mati (IUFD) Lahir hidup
Internal
7%
Eksternal
93%
PROSENTASE KEMATIAN BAYI BERDASARKAN
ASAL KIRIMAN TAHUN 2013
-
36
GRAFIK 31
GRAFIK 32
37
61
4 10 1 1
JUMLAH KEMATIAN BAYI BERDASARKAN
ASAL RUJUKAN
Ruang Bersalin
LAHIR MATI
63
JUMLAH KEMATIAN BAYI BERDASARKAN
ASAL RUJUKAN
-
37
3. INSTALASI GAWAT DARURAT.
Tabel 17
HASIL KEGIATAN INSTALASI GAWAT DARURAT TAHUN 2013
No. Jenis
Pelayanan
Rujukan Non
Rujukan
Pasien
Dirawat
Pasien
Dirujuk
Pasien
Pulang
Pasien
Meninggal
1. Bedah 357 4444 1009 92 3686 14
2. Non bedah 1908 18103 7559 215 12138 99
3. Obsgyn 1139 1986 2974 16 135 0
Total 3404 24533 11542 323 15959 113
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
Jumlah pasien yang berkunjung ke RSUD Panembahan Senopati Kabupaten
Bantul melalui Instalasi Gawat Darurat (IGD) tahun 2013 sebanyak 27.937 pasien atau
naik 9 % dibanding tahun 2012. Jumlah pasien yang dirujuk ke Rumah sakit lain 323
pasien (1.2%), sedang yang meninggal 113 pasien (0.40%) dengan perincian datang
sudah meninggal 40 pasien dan meninggal di IGD 73 pasien.
Pola pelayanan di IGD tahun 2013, pasien yang datang tanpa rujukan masih
menempati prosentase cukup besar (88 %), berakibat banyaknya kasus pasien pulang
(bukan emergency) sebesar 57.13 %, yang dirawat 41.3% dan kasus rujukan (1.2%)
terutama dari kasus non bedah (66.6 %) sedang kasus yang meninggal di IGD cukup
rendah (0,40%), dengan rincian meninggal di IGD 65 % dan DOA 35 %.
GRAFIK 33
Bedah Non Bedah Obsgyn Bedah Non Bedah Obsgyn
2011
431
2011
1625
2011
1091
2011
4890
2011
14201
2011
2590
2012
4762012
2197
2012
2087
2012
4030
2012
13699
2012
1557
Jumlah Pasien IGD Tahun 2013
RU
JUK
AN
NO
N R
UJU
KA
N
-
38
GRAFIK 34
Adanya pemisahan pelayanan IGD yaitu pelayanan Instalasi rawat darurat
emergency dan pelayanan instalasi rawat darurat false emergency mengingat
kunjungan rata rata per hari makin meningkat dan mengantisipasi ruang rawat inap
yang penuh (BOR tinggi), dimana jumlah pasien pelayanan instalasi rawat darurat
emergency sebanyak 21.357 pasien dan pelayanan instalasi rawat darurat false
emergency sebanyak 6.580 pasien.
4. INSTALASI REHABILITASI MEDIK
Kegiatan di Instalasi Rehabilitasi Medis tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar
18 % dari tahun 2012, hal ini mungkin disebabkan karena Pelayanan Rehabilitasi
Medis sudah sangat bermanfaat terhadap penyembuhan penyakit. Selain itu juga
dengan adanya penambahan pelayanan okupasiterapy dan pelayanan lain sehingga
kegiatannya meningkat.
14
53
67
91
34
12
86 90
18
59
47 89
31
21
3
20
84 1 41
10
09
75
59
29
74
92 21
5
16
36
86
12
13
8
13
5
14
99
0 40
Hasil Kegiatan IGD
2012
2013
-
39
Tabel 18
HASIL KEGIATAN REHABILITASI MEDIK
No Jenis Kegiatan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Jml. % Jml. % Jml % Jml % Jml % Jml %
1. Fisioterapi
a. Latihan fisik 9.506 39,32 8.830 37,91 11845 33,94 22551 46 24.518 42.09 34.446 38.77
b.Aktino terapi 7.177 29,68 7.939 34,09 13423 38,46 14036 29 15.851 27.22 14.270 16.06
c.Elektro terapi 1.775 7,34 1.604 6,88 1960 5,61 2562 5 4.292 7.37 4.563 5.14
d. Hidroterapi - - - - - - - -
e.Traksi lumbal/cervical 230 0,009 287 1,23 488 1,39 234 0,4 297 0.51 614 0.69
f. Diatermi SWD/MWD 4.291
17,75
2.835
12,17
4235
12,13
4399 8,9 4.635 7.96
5.032 5.66
g.USD 1.200 4,96 1.778 7,63 2.690 7,70 2106 4,3 2.451 4.21 2.303 2.59
h. ES 469 0,96 356 0.61 628 0.71
i. Nebulizer 127 0,2 44 0.08 61 0.07
2. Okupasiterapi 1705 3,5 3.541 6.08 5.679 6.39
Terapi Menelan 4 0.005
Manual Terapi 114 0.13
3. Terapi Wicara 668 1,4 1.434 2.46 2035 2.29
4. Parafin Bath 243 0,5 817 1.40 630 0.71
5. Solder Weel 2 0,00 0 0 0 0
Crutch/walker/tripot 1 0.001
6. Pemasangan Koset 3 0.003
7. Pemasangan / fitting collar 1 0.001
8. Mag Duodenum 3 0.003
9. MLDV 161 0.18
10. Assetm. Perk. Anak 1 0.001
11. Assetm. ADL/up limb/lw
limb/mmt
1 0.001
12. Assetm. Wicara 1 0.001
Ergo cyle 1 0.001
Hot pack 197 0.22
Massage 4363 4.91
Jumlah 23.273 34.641 49.102 58.243 88.853
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
-
40
4. INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)
Tabel 19 JUMLAH PASIEN BEDAH BERDASAR
SPESIALISASI DAN JENIS TINDAKAN
(KHUSUS, BESAR, SEDANG)
N
o
Jenis
Spesialis Khusus Besar Sedang Total
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1. Bedah 209 260 256 178 205 126 123 132 370 373 666 732 825 568 459 1001 1115 1213 1116 1037
2. Obsgyn
106 104 76 65 778 657 1478 865 885 249 11 44 127 172 144 774 1626 1068 1122 1171
3. THT
22 14 7 - 6 111 58 66 28 16 61 50 59 119 61 194 122 139 147 83
4. Mata
53 50 0 112 147 56 97 103 41 8 1 1 0 0 1 110 148 103 153 156
5. Orthopedi
270 313 373 316 323 115 226 241 167 469 235 248 286 481 188 620 787 900 964 980
6. Gilut
- - - 1 3 - 1 6 16 - 2 0 8 6 - 2 1 15 25
7 Onkologi
- - - 52 236 - - - 48 17 - - - 2 15 - - - 102 268
Total 660 741 712 724 1698 1065 1982 1408 1545 1148 974 1077 1297 1350 874 2699 3800 3424 3619 3720
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul
Tabel 20 JUMLAH PASIEN BEDAH BERDASAR
SPESIALISASI DAN JENIS TINDAKAN
(KECIL DAN ACUT)
No Jenis
Spesialisasi Kecil Acut Total
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1. Bedah 545 604 511 570 696 104 77 72 101 83 649 681 583 671 779
2. Obsgyn 1 2 0 0 - 631 610 616 635 636 632 612 616 635 636
3. THT 3 1 0 2 - 1 0 2 1 0 4 1 2 3 0
4. Mata 2 0 1 3 - - 0 0 0 0 2 0 1 3 0
5. Bedah
Orthopedi 15 3 10 2 -
38 57 95 123 168 44 60 105 125 168
6. Bedah
Onkologi 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 566 610 522 577 697 774 744 785 860 887 1331 1354 1307 1437 1584
-
41
Tabel 21 JUMLAH PASIEN BEDAH BERDASAR
SPESIALISASI DAN JENIS TINDAKAN
GRAFIK 35
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul.
2009 2010 2011 2012 2013
660741 712 724
1698
1065
1982
1408
1545
1148
974
1077
12971350
874
566610
522577
697774 744 785
860 887
Jumlah Pasien Bedah Berdasarkan Spesialisasi dan Jenis Tindakan
Khusus Besar Sedang
Kecil Acut
No Jenis
Spesialisasi Khusus, Besar dan Sedang Kecil dan Acut Total
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013
1. Bedah 1001 1115 1213 1116 1037 649 681 583 671 779 1650 1796 1796 1787 1816
2. Obsgyn 774 1626 1068 1122 1171 632 612 616 635 636 1406 2238 1684 1757 1807
3. THT 194 122 139 147 83 4 1 2 3 0 198 123 141 150 83
4. Mata 110 148 103 153 156 2 0 1 3 0 112 148 104 156 156
5. Bedah
Orthopedi 620 787 900 964 980 44 60 105 125 168 664 847 1005 1089 1148
6. Gilut 2 1 15 25 0 2 1 15 25
7 Onkologi 102 268 1 102 269
Total 2699 3800 3424 3619 3720 1331 1354 1307 1437 1584 4030 5154 4731 5056 5304
-
42
GRAFIK 36
Dari tabel jumlah pelayanan pasien pembedahan di atas terlihat adanya kenaikan
kegiatan di Istalasi Bedah Sentral ( IBS ) dari tahun 2012. Pada tahun 2013 naik 4,7
%.Kenaikan terjadi disebabkan karena adanya penambahan jumlah dokter spesialis,
meskipun peralatan belum lengkap, alih tugas dokter, dokter yang mengikuti diklat
dan adanya dokter internsif.
6. PENUNJANG MEDIK
6.1. Instalasi Radiologi
Pada tahun 2013 jumlah pemeriksaan dan rata-rata pemeriksaan/hari di Instalasi
Radiologi mengalami kenaikan sebesar 17% dibanding tahun 2012. Jenis pemeriksaan
yang mengalami penurunan foto gigi Cephalografi / cephalometri dan pemeriksaan CT
Scan sejak tahun 2009 tidak dilaksanakan karena alatnya rusak/tidak berfungsi.
34% 34%
22%
3% 2%5% 0,50%
Prosentase Bedah Berdasarkan Spesialisasi tahun 2013
Bedah Obsgyn Bedah Orthopedi Mata THT Onkologi Gigi dan Mulut
-
43
Tabel 22
HASIL KEGIATAN PELAYANAN RADIOLOGI
No. Jenis Pemeriksaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Foto tanpa kontras 14.164 14.900 18.571 20.043 20.799 24.222
2. Foto dengan kontras 704 740 783 885 1.093 1.193
3. Foto dengan Rol Film - - - - -
4. Flouroscopy - - - - -
5. Foto gigi - - - - -
a. Dento Alveolair/OPG 768 815 1041 1394 1.368 1.493
b. Panoramic 4 0 - - - -
c. Cephalografi 9 33 38 43 53 42
6. CT Scan 63 0 - - - -
a. Di kepala - 0 - - - -
b. Di luar kepala - 0 - - - -
7. U S G 1.708 2.529 3.337 3346 3.584 5.291
Jumlah 17.357 19.089 23.770 25.711 26.897 32.241
Rata-rata pemeriksaan/hari 47,42 52,29 65,12 70,44 73.49 88.33
Sumber: RR RSUD Bantul 2013
GRAFIK 37
6.2. Instalasi Laboratorium
Secara total jumlah pemeriksaan di Instalasi Laboratorium tahun 2013 mengalami
kenaikan yaitu sebesar 22 %. Jenis pemeriksaan yang mengalami penurunan adalah
pemeriksaan transudat/eksudat, pemeriksaan tinja, dan pemeriksaan PA.
2008 2009 2010 2011 2012 2013
47 52
65 70 73
88
Rata - rata Pemeriksaan Radiologi per hari
-
44
Tabel 23
HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM
No. Jenis Pemeriksaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Kimia 58.792 104.546 124.739 127.422 140.959 165.827
2. Gula darah 22.920 29.705 34.812 42.479 49.607 52.552
3. Hematologi 111.829 166.396 213.957 201.381 63.718 87.433
4. Serologi 7.155 7.848 8.305 8.772 9.870 17.002
5. Bakteriologi 988 926 917 1.251 1.779 2.646
6 Golongan darah 5.807 6.256 7.149 8.021 8.357 8.777
7. Transudat/Eksudat 1 54 26 34 63 48
8. Urine 66.737 97.938 101.668 95.704 19.344 25.755
9. Tinja 487 656 850 1.028 963 832
10 PA 468 1.391 1.241 1.794 1.765
11 Liquor 6 0 0 0
Jumlah 274.716 414.793 493.820 487.603 296.454 362.637
Rata2
pemeriks/hari 750,59 1136,4 1352,93 1369,67 809.98 2.197.8
GRAFIK 38
2008 2009 2010 2011 2012 2013
751
1136
1353 1370
810
2198
Rata-rata pemeriksaan Laboratorium
per hari
-
45
6.2. Instalasi Bank Darah
Pada Tahun2013 jumlah persediaan Stok Darah yang tersimpan di Instalasi Bank
Darah sebanyak 3.356 kantong darah dari berbagai jenis golongan darah. Sedangkan
jumlah permintaan darah berdasarkan golongan darah sejumlah 5.242 buah / kantong
darah.
TABEL 24
HASIL KEGIATAN PELAYANAN BANK DARAH
BULAN
Jumlah
Permintaan
Darah yang
Masuk
JUMLAH PERMINTAAN DARAH
(BERDASARKAN GOLONGAN DARAH)
A B O AB
Januari 270 95 100 164 19 378
Februari 246 73 107 180 27 387
Maret 233 91 128 152 27 398
April 238 102 100 191 38 431
Mei 259 96 86 199 31 412
Juni 277 118 110 198 23 449
Juli 552 115 150 187 27 479
Agustus 230 78 112 145 18 353
September 259 82 101 250 22 455
Oktober 271 118 120 203 33 474
Nopember 276 109 182 242 29 562
Desember 245 108 102 224 30 464
JUMLAH 3356 1185 1398 2335 324 5242
GRAFIK 39
2012 2013
3723 5242
JUMLAH PERMINTAAN DARAH
-
46
6.3. Instalasi Farmasi
Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan diantaranya
meliputi kegiatan pelayanan resep dan pelayanan farmasi klinik.Pelayanan resep
meliputi pelayanan pasien rawat jalan dan pasien rawat inap.Tahun 2013, jumlah
penulisan resep total 363.883 lembar, dengan total jumlah resep sebanyak 920.079
dengan rincian 123.525 resep rawat jalan, 220.984 resep rawat inap dan IGD 19.374
resep. Rata-rata jumlah R/ tiap lembar resep adalah rata-rata 3 4 R/ per lembar resep.
Tabel 25
DATA PELAYANAN RESEP TAHUN 2013
NO BULAN JUMLAH LEMBAR
JUMLAH R/
RALAN RANAP IGD
1 Januari 10.866 19.557 1.402 31.825
2 Februari 10.206 18.438 1.435 30.079
3 Maret 10.614 20.197 2.841 33.652
4 April 10.888 19.549 1.530 31.967
5 Mei 10.939 19.351 1.525 31.815
6 Juni 9.951 18.032 1.443 29.426
7 Juli 10.694 18.102 1.374 30.170
8 Agustus 9.549 16.794 1.725 28.068
9 September 10.232 17.823 1.471 29.526
10 Oktober 10.055 18.423 1.476 29.954
11 November 9.849 17.187 1.399 28.435
12 Desember 9.682 17.531 1.753 28.966
Jumlah 123.525 220.984 19.374
363.883
-
47
GRAFIK 40
Tabel 26
DATA PELAYANAN RESEP TAHUN 2011, 2012, DAN 2013
NO RESEP 2011 2012 2013
1 Jumlah lembar 308.390 341.507 363.883
2 Jumlah R/ 1.081.220 1.193.508 1.356.544
3 Jumlah R/ per lembar resep 3,51 3.5 3.7
4 Kenaikan jumlah R/ (%) 23,36 10,38 13.66
6.4. Instalasi Gizi
Sebagai instalasi penunjang, gizi mempunyai tugas antara lain melaksanakan
kegiatan penyuluhan gizi baik lewat poliklinik rawat jalan maupun rawat inap serta
menyediakan diet bagi pasien rawat inap. Jumlah konsultasi gizi yang telah
dilaksanakan pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 1.7 % dari tahun 2012.
31825
30079
33652
31967 31815
2942630170
28068
2952629954
2843528966
JUMLAH PELAYANAN RESEP TAHUN 2013
-
48
Tabel 27
Pemberian Diet Pasien Bulan Januari 2013
REKAP DIIT PASIEN BULANAN
NO JENIS DIIT BULAN
JAN FEB MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES JMLH
1 NB/ NT 2255 2341 2681 9708 2687 2715 2381 2263 2477 2678 2479 2388 37053
2 BB 1314 1299 1553 1265 1321 1174 1198 939 1057 1189 1177 1018 14504
3 BS 370 317 297 345 319 373 314 362 339 352 259 286 3933
4 CAIR 184 140 138 128 171 110 142 129 223 162 177 180 1884
5 N/NT RG 112 132 121 165 135 93 66 96 147 99 85 117 1368
6 BRG 158 167 152 164 145 165 141 159 152 150 107 182 1842
7 N/NT TKTP 757 128 652 673 549 596 645 519 468 502 472 578 6548
8 BTKTP 367 368 414 338 427 317 307 332 271 329 330 335 4135
9 N/NT DM 135 128 193 187 164 152 119 184 218 198 132 126 1936
10 BDM 233 121 200 199 268 216 226 310 366 345 217 298 2999
11 N/NT DL 9 6 11 9 24 9 4 4 0 6 3 23 108
12 BDL 24 10 5 7 0 15 6 4 8 4 8 16 107
13 N/NT DJ 19 89 53 63 53 45 35 37 41 32 40 54 561
14 BDJ 177 151 180 149 180 135 174 215 168 174 209 159 2071
15 N/NT DH 16 19 17 27 32 17 14 21 20 38 8 11 240
16 BDH 50 35 69 39 44 43 33 25 42 57 44 45 526
17 N/NT RS 35 26 18 36 33 42 47 18 27 39 21 28 370
18 BRS 53 28 35 43 51 49 59 49 29 38 40 42 516
19 N/NT RGRPRK 45 38 46 45 54 49 27 44 34 42 63 38 525
20 BRGRPRK 92 115 123 88 122 124 116 172 126 89 105 95 1367
21 N/NT Rchol 13 5 18 12 11 3 6 13 9 9 6 48 153
22 BB Rchol 1 1 1 1 4 1 1 1 1 8 6 14 40
23 N/NT DMRG 38 14 19 18 21 19 38 26 17 26 23 34 293
24 BDMRG 37 20 24 32 33 8 35 17 27 19 13 48 313
25 N/NT DMDL
2 2 7 4 5 1 2 23
26 BDMDL
2 0 2 1 0 5
27 N/NT DMDJ 2 5 12 7 2 9 4 5 11 7 21 6 91
28 BDMDJ 32 9 43 9 18 8 16 20 26 45 23 61 310
29 N/NTDMRGRPRK 17 34 12 39 23 30 27 15 40 26 39 28 330
30 BDMRGRPRK 37 30 33 49 34 26 29 22 52 59 34 50 455
31 N/NTDMDH 3 9 3 1 10 14 6 8 14 9 2 7 86
32 BDMDH 6 2 1 8 10 10 3 1 13 6 9 69
33 N/NT DMRchol 1 1 4 0 3 5 1 1 3 0 3 22
34 BDMRchol
2 1 0 3 5 2 0 0 13
35 AGAR-AGAR 1 2 3 2 3 2 3 2 3 5 1 27
36 N/NT T. SERAT
2 4 4 2 7 5 4 2 4 6 40
37 B TINGGI SERAT 3 3 4 16 10 24 2 10 6 5 3 86
38 BB KECAP 2 1 1 9 3 1 5 1 3 0 26
TOTAL 6598 5800 7142 13886 6970 6608 6241 6015 6428 6768 6180 6339 84975
-
49
Tabel 28
HASIL KONSULTASI GIZI RALAN
RSUD PENEMBAHAN SENOPATI BANTUL
BULAN JANUARI- DESEMBER 2013
NO JENIS DIIT BULAN
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1 F100 1 1 1 3 1 1 1 1
2 F75 2 1 1 1 1 1 1 1
3 RG 1 1 1 1 1
4 DM 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1
5 DJ
6 DMRG 1 1
7 DMDJ
8 DMDH
9 DMRGRPRK 1
10 Rcho 1 1 1 1 1 1
11 RGRPRK
12 DH
13 TKTP 1 1 1 1 1 1 1
14 CAIR
15 RS 1
16 TINGGI SERAT
17 MKN BAYI & ANAK
18 R.KALORI 1 1 3 2
19 GZ. SEIMBANG
20 LAMBUNG
21 BATU GINJAL
22 R.PURIN
23 TPRG
TOTAL 5 3 6 6 5 2 4 5 4 10 6 6
-
50
Tabel 29
HASIL KONSULTASI GIZI RANAP
RSUD PENEMBAHAN SENOPATI BANTUL
BULAN JANUARI- DESEMBER 2013
NO JENIS DIIT
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
1 F100 4 7 11 13 7 5 4 7 12 8 8 9
2 F75 4 5 3 7 3 6 3 4 3 5 4 2
3 RG 44 40 44 49 32 34 33 34 43 43 33 32
4 DM 34 34 48 48 31 41 37 43 48 45 39 42
5 DJ 17 24 32 26 13 15 24 21 18 26 26 28
6 DMRG 11 15 13 20 10 13 17 12 10 15 9 15
7 DMDJ 5 3 5 4 3 3 4 3 5 6 6 5
8 DMDH 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2
9 DMRGRPRK 5 7 8 11 7 4 5 6 11 10 6 6
10 Rcho 5 6 8 5 6 4 7 2 2 3 2 3
11 RGRPRK 12 12 12 12 16 14 14 9 13 16 11 17
12 DH 13 5 5 7 9 5 7 6 4 8 3 4
13 TKTP 54 78 87 88 87 81 90 56 88 87 86 76
14 CAIR 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3
15 RS 5 5 9 9 7 9 12 8 10 12 10 12
16 TINGGI SERAT 7 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2
17 MKN BAYI & ANAK 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 7 5
18 R.KALORI 2 - 1 1 - 1 - 1 1 1 - -
19 GIZI SEIMBANG 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4
20 LAMBUNG 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
21 BATU GINJAL 2 2 - - - - - - - - -
22 R.PURIN 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
23 TPRG 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL 246 271 316 326 260 263 283 238 294 314 273 278
Grafik 41
2008 2009 2010 2011 2012 2013
1525 1547
2509
3463 3484 3424
Jumlah Konsultasi Gizi
-
51
Grafik 4
6.5. Pelayanan Khusus
Hasil pelayanan khusus mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 43 %. Dari
penurunan tersebut karena adanya beberapa hambatan pelayanan Elektromedik
diantaranya : kurang lancarnya pemeriksaan EEG karena tidak ditanggungnya
pembiayaan EEG oleh PT. Askes Bantul bagi peserta Askes Sosial. Selain itu, perlu
ditambahkan peralatan lagi dengan jumlah alat magnetik dan laser therapi karena
jumlah pasien terus meningkat. Untuk jenis pelayanan USG menjadi satu dengan
laporan radiologi dan koreksi fraktur dislokasi non bedah menjadi satu dengan laporan
instalasi bedah sentral.
Tabel 30
HASIL KEGIATAN PELAYANAN KHUSUS
No. Jenis Pemeriksaan 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1. Electro Encephalografi (EEG) 162 461 598 545 270 635
2. Electro Cardiografi (ECG) 2641 253 2692 2610 4246 0
4. Hemodialisis 2464 2511 3897 8169 11391 13184
5. Densitometer Tulang 8 139 170 87 57 0
6. Koreksi fraktur/Dislokasi non bedah 178 45 35 38 0
12. Lain-Lain : - USG Obsgyn 1708 0 882 4173 0 14771
7 9 6 9 11 4 6 3 4 5 4 3
302
309
342
292291
234
256
289311
294279
214
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Hasil Konsultasi Gizi
(Rawat Inap dan Rawat Jalan) Tahun 2013
Rawat Jalan Rawat Inap
-
52
- Laser Therapy 1618 7016 18826 26132 18973 1145
- Laser Intra vaskuler 764 790 2324 2461 1594 294
- MRT/El Magnetik 1427 735 2894 3317 3339 2213
- Inj. Artrikuler 241 675 1068 1419 1670 113
- Presor 358 73 1
- Mini Mental Test 34 14 6
- Tochen Test 34 14 2
- Memori Test 34 14 2
- Akupuntur IR 3927 1083 0
- RF 156 1161 18
- Cavitasi 76 117 17
- Inj IM 3354 3358
- Ozon Therapi 1947 0
- Akupuntur 1098 414
- Laser 2697
- telinga 1097
- iv 1711
- sonic 427
- scaning 80
- Intra vaskuler 831
- Fungsi sendi besar 42
- Master shok /rswt 294
- LP 35
- RF system 18
- IR hot blanket 10
- Cavitas 17
- Ocupresure 1
- juvent 42
- Biostimulateral/ekstravaskuler 2
Jumlah 11.211 12.580 33.396 53.567 50.453 29.004
Sumber Data : RR RSUD PS Kab. Bantul. Ket: - belum punya alat; 0 tidak ada pelayanan
7. PENUNJANG NON MEDIS
7.1. Instalasi Pemeliharaan Sarana ( IPS )
Sebagai instalasi penunjang pelayanan peran IPSRS sangat penting karena
membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan kepada customer baik internal maupun
eksternal. Sebagai fungsi pemeliharaan maka ada yang dilaksanakan secara rutin
maupun insidentil.
Hasil kegiatan tahun 2013 sebagai berikut:
-
53
A. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
1. Pengelolaanbangunan
a. Perbandingan Luas dengan penggunaannya
Luas lahan keseluruhan = 38.514 m2
No Penggunaan lahan Luas
(m2)
Pengunaannya Keterangan
Persen Standar
1 Luas tanah bangunan 14.761 38,33% sudah terpenuhi 2 Luas lahan parkir dan halaman 3.264 8,47% belum terpenuhi 3 Luas lahan terbuka hijau 20.489 53,20% sudah terpenuhi
b. Ketercapaian master plan dalam luasan penggunaan lahan
No Penggunaan lahan
Luas (m2)
Keterangan Master plan
Sekarang Persen
tercapai
1 Luas tanah bangunan 19.157 14.761 77,05%
2 Luas lantai bangunan 25.000 17.975 71,90%
3 Luas lahan parkir/ halaman 7.663 3.264 42,59%
4 Luas lahan terbuka hijau 11.494 20.489 178,26%
c. Kesesuaian tata letak dan fungsi tanah bangunan dengan master plan
Jumlah Bangunan jadi = 64 unit
No Kesesuaian Telah sesuai
Jumlah Persen
1 Tata letak 64 100%
2 Fungsi/ pemanfaatan 64 100%
d. Perkembangan bangunan 2 tahun terakhir
No Perkembangan Bangunan TH 2012 TH 2013 Perubahan
1 Luas tanah bangunan 13.761 14.761 +7,27%
2 Luas lantai bangunan 16.975 17.975 +5,89%
Laporan pencapaian target kegiatan
No Obyek Pemeliharaan Target Tercapai Kendala/ faktor
penghambat Angka Persen
1 Pengawasan kondisi gedung 1x per gedung perbulan)
768 kali
240 kali
31,25% Kurang pengawasan
2 Pengawasan pembangunan/ renovasi gedung (2x per
pekerjaan)
6 kali
6 Kali
100% -
-
54
e. Laporan perubahan bangunan/ gedung
No Gedung lama Gedung baru Keterangan
1 Gedung Melati-2 Gedung Elektromedik
2 - Bangunan IPAL 100 m2
3 - Doorloop 900 m2
2. Pengelolaan fasilitas listrik
a. Pemeliharaan lampu penerangan
1) Grafik Penggantian lampu penerangan
2) Penggunaan Lampu penerangan(10 angka tertinggi)
No Jenis Lampu Jumlah
1 Lampu Phillips Ess 18 watt 320
2 Lampu Phillips Ess 5 watt 209
3 Lampu Phillips Ess 11 watt 204
4 Bolam Phillips 25 watt 192
5 TL Phillips 18 watt 143
6 Bolam 5 watt 97
7 Downlight 58
8 Lampu Phillips Ess 8 watt 12
9 TL Ring 22 watt 9
10 TL 15 watt Phillips 9
b. Pemeliharaan lampu emergency
Lampu emergency adalah lampu yang dilengkapi dengan baterai dan akan
hidup secara otomatis jika listrik padam.
Hasil kegiatan pemeliharaan:
No Uraian Jumlah
1 Jumlah awal tahun 61 unit
2 Perubahan jumlah 11 unit
3 Jumlah akhir tahun 72 unit
-
55
4 Perbaikan/ ganti baterai 41 unit
Grafik perbaikan/ penggantian baterai
c. Penggantian bahan/ suku cadang
1) Grafik kegiatan penggantian bahan/ suku cadang
2) Penggunaan jenis bahan/ suku cadang (10 tertinggi)
No Jenis Bahan Jumlah
1 Starter Phillips S-10 104
2 StekerardeBroco 73
3 FitingtempelBroco 72
4 Isolasi Unibel 58
5 Baterai MF 6 V/4,5 Ah 39
6 S/K AC 33
7 S/K Broco In Bow 30
8 S/K tempellbg 2 uticon 25
9 Jek T Broco 22
10 Baterai A3 21
-
56
d. Pemeliharaan dan operasional genset
No Kegiatan Genset-1
150 KVA
Genset-2
200 KVA Ket.
1 Pemeliharaan rutin *) 46 kali 60 kali
2 Perbaikan 1 kali ganti mccb
(02-06-2013)
-
3 Over hool - -
4 Penggantian oli 1 kali
(08-09-2013)
1 kali
(14-09-2013)
5 Penggantian aki - 1 kali
(25-05-2013)
6 Lama pemakaian total
(berdasar hoursmeter)
451,27 - 425,7
= 25,57 jam
149,03 - 119,67
= 29,36 jam
*) kegiatan meliputi: Pemanasan & Pengecekan: accu, BBM, radiator, ATS,
mesin
e. Pemeliharaan Lift
Jumlah : 1 unit
Lokasi : Gedung ranap 3 lantai
Pelaksana : Kerjasama dengan pihak lain berdasarkan
MoU.
Waktu pelaksanaan : 2 kali dalam 1 bulan
Hasil kegiatan :
No Uraian Kegiatan Volume Keterangan
1 Pemeliharaan
rutin
24 kali Cek mekanik room dan control panel, cek
traksi mesin,setting brake, cek final limit
top dan bottom, cek landing control, cek
mekanisme pintu car dan hall, cek interlock
dan gate switch clear sill , monitor lift
2 Perbaikan 2 kali Ganti seling pintu sangkar
3 Penggantian
suku cadang
2 kali Accu 18Ah/12V=4bh dan door shoe=2bh,
Ganti kabel multibeam sensor
f. Pemeliharaan AC
Kegiatan pemeliharaan/ pembersihanrutin dilakukan dengan bekerjasama
dengan pihak kedua.
Pemeliharaan rutin dilakukan setahun 4 kali untuk masing-masing unit.
No Uraian Jumlah
1 Jumlah berfungsi baik
a. Jumlah awal tahun 218 unit
b. Perubahan jumlah +6 unit
c. Jumlah akhir tahun 224 unit
2 Jumlah yang telah dihapus 11 unit
3 Jumlah yang rusak di gudang 19 unit
-
57
Melakukan pemeriksaan tegangan listrik
1) Pemeriksaan dilakukan sebulan sekali pada setiap panel listrik.
2) Pencapaian target frekuensi pemeriksaan : tercapai 100%
3) Hasil pemeriksaan:
Penurunan tegangan hingga < 200 Volt terjadi pada:
- Bulan April, panel Penunjang dan Kasir = 190 V
- Bulan Juni, panel gedung mawar = 190 V
g. Pemeliharaan instalasi dan jaringan penangkal petir
Kegiatan : cek sambungan dan pentanahan
Waktu pelaksanaan : 1 kali dalam 1 bulan
Hasil kegiatan :
No Lokasi Jumlah
titik
Keterangan
1 Gedung 3 lantai 4 Kondisi baik
2 Gedung 2 lantai 3 Kondisi baik
3 Gedung Poliklinik 8 Penggantian kabel BC-
35mm=12m (bulan november)
4 Gedung Penunjang 4 Kondisi baik
5 Gedung Ponek 4 Kondisi baik
6 Gedung
laboratorium
2 Kondisi baik
7 Gedung Poliklinik
baru
1 Kondisi baik
8 Tower 1 Kondisi baik
3. Pengelolaanperalatan medis
a. Melakukan inventarisasi peralatan medis secara berkala
No Uraian Jumlah Perubahan
Jumlah (%) TH 2012 TH 2013
1 Jumlah awal tahun 435 509 17,0%
2 Penambahan 74(17%) 36 (7,1%) (-51,4%)
Jumlah Total 509 545 7,1%
3 Pengurangan (dihapus) 0 (0%) 17 (3,1%) -
4 Jumlah akhir tahun 509 528 3,7%
5 Jumlah yang layak pakai 487 516 6,0%
6 Jumlah yang disimpan/ digudangkan 1 0 (-100,0%)
7 Jumlah yang perlu perbaikan lanjutan 11 5 (-54,5%)
8 Jumlah yang diusulkan dihapus 11 7 (-36,4%)
Ket: Penambahan: 27 (barang baru) + 9 (barang lama/di gudang) = 36
-
58
b. Melakukan pemeliharaan rutin peralatan medis
No Uraian Jumlah Ket.
1 Target tindakan semua alat 3378
2 Jumlah realisasi 1164 (34,5%)
Keterangan:
Grafik pelaksanaan pemeliharaan rutin alat medis
c. Melakukan perbaikan peralatan medis
No Uraian Jumlah Ket.
1 Laporan/ alat rusak 270
2 Terselesaikan 258 (95,6%)
3 Tertunda 5
4 Tidak bisa diperbaiki 7
d. Melakukan kalibrasi/verifikasi peralatan medis
No Uraian Jumlah Keterangan
1 Target tindakan kalibrasi/
verifikasi semua alat
966 Ecg=17,
tensi=72
2 Realisasi 182
(18,8%)
-
59
e. Melaksanakan pendampingan kalibrasi/sertifikasi oleh pihak kedua.
No Uraian TH 2012 TH 2013 Keterangan
1 Jumlah target awal 323 397 Naik = 22,9%
2 Jumlah perubahan target +17
(5,3%)
+19
(4,8%)
3 Jumlah target keseluruhan 340 416 Naik = 22,4%
4 Jumlah terealisasi 294
(86,5%)
353
(84,9%)
Naik = 20,1%
5 Jumlah alat laik pakai (dari
alat yang terealisasi
288
(97,9%)
350
(99,2%)
6 Jumlah alat tidak laik pakai
(dari alat yang terealisasi
6
(2,1%)
3
(0,8%)
7 Jumlah tidak terealisasi 46 63
a. Digudangkan 3 1
b. Sedang dipakai 31 0
c. Rusak 12 18
d. Tidak ditemukan 0 28
e. Kesulitan pelaksana 0 16
4. Pengelolaan peralatan non medis
a. Melaksanakan perbaikanperalatan non medis
No Uraian Jumlah Ket.
1 Laporan/ alat rusak 233
2 Terselesaikan 233
5. Pengelolaan kualitas kesehatan lingkungan
a. Melaksanakan pengawasan lingkungan kerja
1) Pemenuhan target kegiatan
No Jenis pengawasan target Realisasi Jml titik
pantau Ket
1 Pemeriksaan udara ambient
(pihak kedua)
2x/th 2x 4
2 Pemeriksaan kebisingan
lingkungan (pihak kedua)
2x/th 2x 7
3 Pemeriksaan gas buang
(pihak kedua)
2x/th 2x 2 Jun, Nov
-
60
Rincian hasil pemeriksaan sampel kebisingan lingkungan
No Lokasi Nilai
standar
Hasil
Keterangan tahap 1
Jun
tahap 2
sept/nov
1 Laundry
45 dB 59,0 - Jam 10.40 Sebelah Barat (4 m)
59,2 - Jam 11.00Sebelah Utara (5 m)
56,4 - Jam 11.15Sebelah Timur ( 3 m)
2 Depan pos
Satpam
45 dB 54,7 51,1
3 Depan IPAL
lama
55 dB 54,6 54,6
4 Parkir Depan HD 55 dB 62,7 59,8
5 Depan pavilyun
mawar
45 dB 52,4 49.3
Keterangan:
- Sampel diambil dan diuji oleh: BTKL Yogyakarta (1) dan
Laboratorium Hiperkes (2,3,4,5)
- Baku mutu berdasar: SK Gub DIY No.169 th 2003
Kesimpulan:
- Sampel uji yang memenuhi baku mutu hanya 18,2%
- Kecenderungan hasil dari tahap 1 dan tahap 2, telah terjadi
penurunan nilai yang mengarah ke lebih baik.
Rincian hasil pemeriksaan sampel kualitas udara ambient
No Lokasi Bulan
Parameter/ baku mutu (g/m3)
NO SO CO O TSP 400
g/m3
900
g/m3
30.000
g/m3
235
g/m3
230
g/m3
1
Barat Laut/Depan Pos Satpam
S E Elevasi = 58 m
24 Jun 11,42 50,53 453,98 5,17 87,17
04 Nov 12 64,33 543,84 7,63 92,28
2 Timur Laut/Depan Ipal
S E Elevasi = 63 m
24 Jun 10,32 65,02 400,25 2 18,57
04 Nov 15,6 86,9 607,59 8,59 55,4
3 Tenggara/Depan HD
S E Elevasi = 63 m
24 Jun 12,07 116,04 863,8 10,57 38,83
04 Nov 11,58 108,72 797,79 7,51 40,72
4 Barat Daya/Depan Mawar&WK
S E Elevasi = 66 m
24 Jun 8,55 84 294,57 2,97 37,84
04 Nov 16,01 145,57 443,1 8,34 47,96
-
61
Keterangan:
- Sampel diambil dan diuji oleh: Laboratorium Hiperkes (2,3,4,5)
- Baku mutu berdasar : SK Gub DIY No.153 th 2002
Kesimpulan : Semua parameter uji memenuhi baku mutu
2) Rincian hasil pemeriksaan sampel emisigas buang
No Lokasi Bulan
Parameter/ baku mutu/satuan
NO SO Partikel Opasitas 1000
mg/m3 800
mg/m3 230
mg/m3 20 %
1 Genset 1 (area barat) Merk: deutz Stamford 150 kva
24 Jun 330,189 45,265 89,275 7
04 nov 331,132 46,588 86,783 8
2 Genset 2 (area timur) Merk: deutz Stamford 200 kva
24 jun 275,472 41,824 84,882 6
04 nov 276,415 42,618 89,114 7
Keterangan:
- Sampel diambil dan diuji oleh: Lab Hiperkes dan keselamatan
kerja
- Baku mutu berdasar : SK Gub DIY No.169 th 2003 tentang
Baku mutu sumber tidak bergerak untuk industri dan jenis
kegiatan lain
Kesimpulan: Semua parameter uji memenuhi baku mutu
b. Melaksanakan pengawasan makanan dan minuman
1) Pengawasan pengelolaan
No Jenis
pengawasan target Realisasi
Jml titik
pantau
Hasil
baik (%) Keterangan
1 Penyimpanan 2x/th 0 0 - Belum terlaksana
2 Pengolahan 2x/th 0 0 - Belum terlaksana
3 Pengangkutan 2x/th 0 0 - Belum terlaksana
4 Penyajian 2x/th 0 0 - Belum terlaksana
2) Pemenuhan target pemeriksaan sampel
No Jenis Sampel Target Realisasi Jumlah
sampel Keterangan
1 Makanan/
minuman
2x/th 0 0 Belum terlaksana
2 Alat makan 2x/th 1x
-
62
3) Grafik pemenuhan baku mutu pemeriksaan sampel alat makan
Ket: Jumlah sampel masing-masing = 9 alat
4) Rincian hasil pemeriksaan sampel alat makan
No Lokasi Parameter/ satuan
(Angka lempeng total)
Nilai
standar
Hasil
Ket tahap 1
M tahap 2
1 Nusa indah
1
Usappiring (CFU/cm2) 100 4 -
Usapgelas (CFU/cm2) 44 -
Usapsendok (CFU/cm2) 95 -
2 Nusa indah
2
Usappiring (CFU/cm2) 100 2 -
Usapgelas (CFU/cm2) 85 -
Usapsendok (CFU/cm2) 1 -
3 Flamboyan Usapplato (CFU/cm2) 100 4 -
Usapgelas (CFU/cm2) 37 -
Usapsendok (CFU/cm2) - -
4 Alamanda 3 Usappiring (CFU/cm2) 100 0 -
Usapgelas (CFU/cm2) 73 -
Usapsendok (CFU/cm2) 1 -
5 Melati Usapplato (CFU/cm2) 100 1 -
Usapgelas (CFU/cm2) 370 -
Usapsendok (CFU/cm2) 4 -
6 Bakung Usapplato (CFU/cm2) 100 9 -
Usapgelas (CFU/cm2) 380 -
Usapsendok (CFU/cm2) 4600 -
7 Anggrek Usapplato (CFU/cm2) 100 72 -
Usapgelas (CFU/cm2) 9 -
Usapsendok (CFU/cm2) 93 -
8 Cempaka Usappiring (CFU/cm2) 100 4 -
Usapgelas (CFU/cm2) 13 -
-
63
Usapsendok (CFU/cm2) 9 -
9 Mawar Usappalto (CFU/cm2) 100 93 -
Usapgelas (CFU/cm2) 38 -
Usapsendok (CFU/cm2) 21 -
c. Melaksanakan pengawasan dan operasional penyediaan air bersih
1) Penggunaan air bersih
No. Sumber air Jml Total (m3) Rata2/Hari (m3) Rata2/Bln (m3)
1 Air tanah 71.584 197 5.988
2 PDAM 881 2 73
Jumlah 72.735 199 6.061
2) Grafik penggunaan air bawah tanah (m3)
Ket: Selain dipengaruhi pengguna air, juga dipengaruhi oleh
kelancaran meteran ukur
3) Grafik penggunaan air PDAM (m3) menurut pengamatan petugas
Rumah Sakit
Ket: - PDAM digunakan di instalasi gizi dan klinik gigi
- Klinik gigi kadang menggunakan air bawah tanah (tergantung
kondisi air)
-
64
4) Pemenuhan target kegiatan pengurasan bak air bersih
No Lokasi Target Realisasi
setahun Keterangan
1 Bak+tower induk 1x/bln 12x Tercapai 100%
2 Tower mawar 1x/3 bln 4x Tercapai 100%
3 Tower radiologi 1x/3 bln 4x Tercapai 100%
4 Bak+Tower cempaka 1x/3 bln 4x Tercapai 100%
5 Bak+Toweranggrek 1x/3 bln 4x Tercapai 100%
6 Bak+TowerPoliklinik 1x/3 bln 4x Tercapai 100%
7 Bak+Towerlaborat 1x/3 bln 4x Tercapai 100%
8 Bak hemodialisa 1x/bln 12x Tercapai 100%
5) Pemenuhan baku mutu air bersih
No Jenis Target Jumlah
target
Realisasi Ket
Angka %
1 Jumlah titik sampel
(6 titik/ bulan)
72 71 98,6 % Apr krg
1 titik
2
Memenuhi
baku mutu
MPN Coliform
total
71 71 100 %
Kekeruhan 71 71 100 %
Suhu 71 71 100 %
Besi (Fe) 71 71 100 %
Flourida (F) 59 59 100 %
Kesadahan 59 59 100 %
Clorida (Cl) 59 59 100 %
Mangan (Mn) 71 71 100 %
Zat organik 59 59 100 %
pH 59 21 35,6 %
Sulfat 59 59 100 %
Pembahasan parameter tidak memenuhi baku mutu:
Parameter melebihi batas baku mutu : pH
Terjadi bulan : April September Titik lokasi sampel : semua
Baku mutu : 6,5 9,0 Hasil rata2 : 9,1 9,6
6) Pengawasan penyediaan sumber air bersih alternatif.
Belum dilakukan simulasi.
-
65
d. Melaksanakan pengawasan pengelolaan linen
1) Rekapitulasi hasil pemeriksaan sampel linen
No Lokasi Parameter/ satuan
(Bacillus sp) Nilai
standar
Hasil
Ket. tahap 1 M
tahap 2
1 Laundry Usap sprei kualitatif Positif -
Usap selimut Negatif -
Usap sarung bantal Positif -
2) Pemenuhan target kuantitas dan kualitas pemeriksaan sampel linen
No Jenis Sampel target Realisasi Jumlah
sampel
Hasil
baik (%) Keterangan
1 Usap linen
Di laundry
2x/th 1x 3 33,3%
2 Usap linen di ruang
ranap
2x/th 0 - - Belum
terlaksana
3 Usap linen steril di
kamar operasi
2x/th 0 - - Belum
terlaksana
e. Melaksanakan pengawasan pengelolaan limbah padat dan limbah B3.
1) Pengawasan pengelolaan limbah domestik (padat non B3)di TPS dan
perbandingan volume pada 2 tahun terakhir
No Jenis B3 Volume total (m3) Rerata/bln Perubahan
Volume
1 Limbah domestik 1.006 2,8 -
2) Grafik volume limbahdomestik (padat non B3) menurut bulan
-
66
3) Pengawasan pengelolaan limbah B3 (neraca) di TPS
No Jenis B3 Volume masuk (Kg)
Volume
keluar Sisa
Telah
terangkut (%) Sisa
th lalu Jumlah
sekarang
1 Medis 0 59.187,4 59.187,4 0 100%
2 Lampu bekas 30,1 42,54 72,64 0 100%
3 Aki, Baterai kering
112,3 49 99,1 62,2 61,4%
4 Oli bekas 28,0 38 38,8 27,2 58,8%
5 fixer, developer (Radiologi)
78,0 385 107 356 23,1%
4) Perbandingan volume (Kg) limbahB3 2 tahun terakhir
No Jenis B3 Volume total (Kg) Rerata/bln Perubahan
Volume 2012 2013 2012 2013
1 Medis 46.744,5 59.187,4 3.895 4.932 Naik = 26,6%
2 Lampu bekas 30,1 42,54 3 4 Naik = 41,3%
3 Aki, Baterai 112,3 49 9 4 Turun = 56,4%
4 Oli bekas 28,0 38 2 3 Naik = 35,7%
5 fixer, developer (Radiologi)
78,0 385 7 32 Naik = 393,6%
f. Melaksanakan operasional dan pengawasan IPAL
1) Operasional IPAL
No Kegiatan Target tercapai
keterangan Frek keg Jml keg Angka persen
1 Clorinasi 1x/mgg 48 48 100
2 Back wash 1x/mgg 48 48 100
3 Pompa hidup/
normal
tiap hari
(semua)
100% 100% 100
4 Pemeriksaan bak
kontrol/ komunal
tiap hari
(semua)
100% 100% 100
2) Hasil pemeriksaan lab kimia sampel IPAL
-
67
3) Data jenis dan jumlah sumber penghasil limbah yang sudah dan belum
masuk ke jaringan IPAL
No Jenis limbah Sumber limbah Masuk IPAL (%)
Keterangan Sudah Belum
1 Km/wc Semua gedung 95,5% 4,5% 45 gedung
2 Cuci tangan/ wastafel Semua gedung 95,5% 4,5% 45 gedung
3 Cuci alat medis/ spool
hook
Gedung pelayanan
medis
90,0% 10% 20 gedung
4 Limbah laboratorium Unit laboratorium 100% 0 1 gedung
5 Residu hemodialisa Unit Hemodialisa 100% 0 1 gedung
6 Limbah dapur Inst gizi dan kantin 100% 0 2 gedung
7 Limbah laundry Unit laundry 100% 0 1 gedung
8 Licit limbah B3 & non B3 TPS 100% 0 1 gedung
Keterangan:
Limbah km/wc, wastafel, dan cuci alat medis yang belum masuk IPAL,
masih menggunakan resapan, 2 yaitu gedung : Poliklinik selatan dan
Hemodialisa
4) Dokumen laporan pengelolaan kepada pihak/ instansi terkait
No Jenis laporan Tujuan Target
/tahun
Tercapai
Angka Persen
1 Laporan tribulanan UKL,UPL BLH DIY 4 4 100%
2 Laporan semesteran UKL,UPL BLH DIY 2 2 100%
3 Laporan triwulananPemusnahan
limbah B3
Kemen LH 4 4 100%
g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serangga dan binatang
pengganggu
1) Pengawasan dan pengendaliannyamuk
No Kegiatan G titik pantau
frek pantau
Ditemukan
Angka %
1 Survey jentik 20 91 4.368 0 0%
2 Survey nyamuk di ruang ranap 20 - - - -
3 Survey kepadatan lalat 20 - - - -
4 Survey populasi tikus 20 20 960 8 0,8%
5 Survey populasi kucing 20 20 960 5 0,5%
6 Survey populasi kecoa&semut 20 - - - -
Keterangan:
Survey dilakukan : 1x/minggu tiap titi