laporan tahunan penyelenggaraan ...polpp.kulonprogokab.go.id/files/lppd-polpp2012.doc · web...
TRANSCRIPT
LAPORAN TAHUNAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2012
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun
2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16
Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012.
6. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 95
Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
7. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2006
tentang Uraian Tugas pada Unsur Terendah Satuan Polisi
Pamong Praja.
8. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
Lap Tahunan 2012 1
B. Gambaran Umum
1. Organisasi
Kedudukan :
Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat Pemerintah Daerah yang dipimpin
oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah
Fungsi :
Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi pemeliharaan dan penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah..
Fungsi :
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud Satuan Polisi Pamong Praja
mempunyai tugas :
a. Menyelenggarakan pengendalian operasional;
b. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas personil;
c. Menyelenggarakan penyidikan dan penindakan; dan
d. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.
Uraian Tugas :
1) Sub Bagain Tata Usaha :
a) Menyusun program kerja Sub Bagian
b) Menyusun dan mengendalikan program kerja
c) Menyiapkan bahan penyusunan rencana stratejik Satuan
d) Menyelenggarakan urusan rumah tangga Satuan yang meliputi :
mempersiapkan rapat, menerima tamu, pelayanan telepon, kebersihan,
ketertiban dan keamanan serta kegiatan lain yanbg berkaitan dengan urusan
rumah tangga;
e) Melaksanakan koordinasi pengelolaan perlengkaapan dan peralatan yang
meliputi :
1. inventarisasi, mengatur pengguanaan, pemeliharaan dan pengurusan
barang inventaris;
2. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul
penghapusan sarana dan prasarana Satuan; dan
3. penyusunan laporan pengelolaan barang.
f) Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
Lap Tahunan 2012 2
1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, penyajian data dan
informasiserta dokumentasi; dan
2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas
g) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi :
1. melaksanakan pengelolaan presensi pegawai
2. melaksanakan pembinaan / pengelolaan tata usaha kepegawaian yang
meliputi pembuatan Daftar Normatif Pegawai, Kartu Istri (Karis), Kartu
Suami (Karsu), Kartu Pegawai (Karpeg), file kepegawaian, Daftar
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), Daftar Urut Kepangkatan
(DUK), buku-buku penjagaan seperti : Kenaikan pangkat, Kenaikan Gaji
berkala, Pensiun, Kartu Hukuman Disiplin dan lain-lain;
3. menyiapkan usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kenaikan pangkat, penempatan
dalam jabatan, mutasi, cuti, bebas tugas/pension, perubahan gaji,
hukuman disiplin tingkat ringan;
4. memproses cuti tahunan bagi PNS di Satuan;
5. menyiapkan bahan pembinaan disiplin Pegawa Negeri Sipil di Satuan;
6. mengusulkan kenaikan Gaji berkala Kepela;
7. memproses penerbitan keputusan kenaikan gaji berkala PNS di Satuan;
8. menyiapkan bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS di Satuan;
9. menyiapkan bahan pengusulan kesejahteraan pegawai yang meliputi
pemberian tanda jasa, tabungan asuransi pensiun (TASPEN), asuransi
kesehatan (ASKES), tabungan asuransi perumahan (TAPERUM),
permintaan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Istri/Kartu Suami serta hal-
hal lain yang berhubungan denga kesejahteraan pegawai.
10. mengusulkan kursus-kursus, tugas belajar, pendidikan dan pelatihan dan
lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan profesionalisme
pegawai;
11. mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
12. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
13. menyiapkan Surat Perintah Dinas;
14. menyiapkan bahan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
15. menyelenggarakan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu;
16. memproses penetapan angka kredit; dan
17. mengusulkan penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu.
Lap Tahunan 2012 3
h) Mengkoordinasikan Satuan Pemegang Kas dalam mengelola administrasi
keuangan yang meliputi :
1. penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) serta
2. memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintah
Membayar Uang (SPMU);
3. menyelenggarakan pengelolaan kas;
4. melaksanakan pembuatan daftar gaji dan pembayaran gaji pegawai;
5. melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran gaji pegawai;
6. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
7. pelaksanaan perhitungan realisasi anggaran;
i) menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
j) menyusun laporan keuangan Satuan;
k) menyusun laporan tugas Sub Bagian; dan
l) menyusun laporan pelaksanaan tugas Satuan.
2) Seksi Pengendalian Operasional
a) Menyusun program kerja seksi;
b) Menyusun pedoman dan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
c) Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketentraman dan ketertiban
umum;
d) Melaksanakan pengendalian pelanggaran Peraturan Daerah;
e) Melaksanakan kerja sama ketentraman dan ketertiban umum dengan daerah
lain;
f) Memfasilitasi penyelesaian perselisihan warga masyarakat yanh dapat
mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
g) Melaksanakan tugas operasional meliputi :
1. melaksanakan pembinaan teknis operasional petugas pengaaman;
2. melaksanakan operasi terpadu, wilayah dan perbatasan;
3. melaksanakan operasi penertiban pelajar pada jam sekolah di tempat
umum;
4. melaksanakan operasi penertiban spanduk dan baliho;
5. melaksanakan operasi penertiban lingkungan luar pasar dan pedagang
kaki lima;
6. melaksanakan operasi penertiban pelanggar perijinan;
7. melaksanakan pengamanan fasilitas umum;
8. melaksanakan operasi judi dan miras;
Lap Tahunan 2012 4
9. melaksanakan operasi wanita tuna susila (WTS), mucikari dan rumah
bordil;
10. melaksanakan operasi penertiban gelandangan , pengemis dan orang
terlantar;
11. melaksanakan operasi penertiban orang gila;
12. melaksanakan operasi penertiban kenakalan remaja;
13. melaksanakan tugas pengawalan dan pengaman kegiatan Pemerintah
daerah;
14. melaksanakan penertiban penggunaan fasilitas umum;
15. melaksanakan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum; dan
16. melaksanakan operasi penanggulangan bencana;
h) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
3) Seksi Pengembangan Kapasitas
a. Menyusun program kerja seksi
b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana Kepolisi Pamong
Prajaan;
c. Melaksanakan pelatihan ketrampilan, kesigapan, ketangkasan dan
kesamaptaan Polisi Pamong Praja;
d. Menyusun kebutuhan pendidikan dan pelatihan Kepolisi Pamong Prajaan;
e. Melaksanakan penegakan kode etik Polisi Pamong Praja.
f. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepolisi pamong prajaan;
g. Menyelenggarakan pendidikan dan Pelatihan PPNS;
h. Melaksanakan coacing clinic PPNS;
i. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan senjata api dan menembak bagi
anggota Polisi Pamong Praja;
j. Melaksanakan pelatihan operasional penanggulangan bencana bagi personil
Polisi Pamong Praja;
k. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ketertiban umum; dan
l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
4) Seksi Penyidikan dan Penindakan
a. Menyusun program kerja seksi;
b. Menyusun pedoman dan kebijakan teknis penyidikan dan
penindaakan;
c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
daerah
Lap Tahunan 2012 5
d. Menyelenggarakan pembinaan administrasi anggota PPNS;
e. Menyelenggarakan penyelidikan tindak pidana pelanggaran
Peraturan Daerah;
f. Melaksanakan koordinasi hasil penyidikan tindak pidana
pelanggran Peraturan Daerah;
g. Melaksanakan koordinasi dengan penyidik Polisi Republik
Indonesia dalam hal upaya paksa yang meliputi : pemanggilan,
penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan;
h. Menyelenggarakan operasi Yustisi terhadap tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah;
i. Melaksanakan koordinasi eksekusi terhadap putusan
pengadilan; dan
j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi.
2. Kepegawaian
Saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo mendapat alokasi
personil sebanyak 36 orang dengan keadaan baik kuantitas maupun kualitas sebagai
berikut :
Tabel 1
Keadaan Personil menurut Pangkat / Golongan Ruang
No. Pangkat/Golongan Ruang Jumlah
1.
2.
3.
4.
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Golongan I
1
24
29
1
JUMLAH 55
Tabel 2
Keadaan Personil menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1.
2.
3.
SLTP
SLTA
D III / Sarjana Muda
2
41
1
Lap Tahunan 2012 6
4. Sarjana 11
JUMLAH 55
Tabel 3
Keadaan Personil menurut Jenis Kelamin
No. Jenis Kelamin Jumlah
1.
2.
Laki-laki
Perempuan
53
2
JUMLAH 55
Tabel 4
Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional
No. Jenis Diklat Jumlah
1.
2.
3.
4.
5.
DIKLATPIM II
DIKLATPIM III
DIKLATPIM IV
ARSIPARIS
BENDAHARAWAN
0
1
5
0
0
Tabel 5
Keadaan Personil yang telah mengikuti Diklat Dasar
Khusus Bidang POL. PP, PPNS dan lainnya.
No. Jenis Diklat jumlah
1.
2.
3.
4.
Diksar POL.PP
Pengadaan Barang dan Jasa
Diklat PPNS
Diklat lainnya
16
5
3
1
2. Sarana dan Prasarana
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo perlu adanya sarana dan prasarana kantor , adapun keadaan
barang yang dimiliki pada saat ini sebagai berikut :
Lap Tahunan 2012 7
Tabel 6
Daftar Inventaris/Barang yang dimiliki Satuan Pol. PP
No. Barang Jumlah KeadaanBaik Rusak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29
Meja Kerja
Kursi kayu
Mesin Ketik
Meja mesin ketik
Almari kayu
Sofa
Almari besi
Kipas angin
Jam dinding
Filling kabinet
Pigura
Papan pengumuman
Shoot gun
Peluru
Sten gun
Senjata laras panjang
Pesawat RIX
Kijang open cap
Sepeda motor
Minibus Hi Line
Meja rapat
Kursi Lipat
Computer
Brankas
TV colour 14”
Kamera handycam
Pentungan karet
HT
Tanda Operasi PPNS
26 buah
18 buah
3 buah
2 buah
8 buah
1 set
1 buah
5buah
3 buah
3 buah
2 buah
2 buah
27 buah
379 buah
1 buah
1 buah
3 buah
1 buah
4 buah
1 buah
11 buah
24 buah
4 buah
3 buah
1 buah
1 buah
20 buah
3 buah
2 buah
V
V
-
V
-
V
V
-
-
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
-
-
V
-
V
-
-
V
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
V
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Lemari Sorok 1 buah V -
Lap Tahunan 2012 8
31
32
33
34
35
36
37
Kursi Besi
Kursi rapat
Mega Phone
Borgol
Mobil Avansa
Laptop
Alat korsik
7 buah
8 buah
2 buah
10 buah
1 buah
1 buah
1 unit
V
V
V
V
V
V
V
-
-
-
-
-
-
-
C. Program Kerja
Program kerja yang telah dan akan dilaksanakan tahun 2008 oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Kulon Progo sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka
pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :
1. Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
b. Penyediaan surat menyurat
c. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
d. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
e. Penyediaan koordiansi dan konsultasi keluar daerah
f. Penyediaan bahan logistic kantor
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan komponen instalasi listrik
i. Penyediaan barabg cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan alat tulis kantor
k. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
l. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional
m. Penyediaan jasa administrasi keuangan
n. Penyediaan makanan dan minuman
2. Program :
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan berkala gedung kantor
Lap Tahunan 2012 9
b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
3 Program :
Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas lapangan
4. Program :
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan :
Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program :
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
Kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Program :
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
Kegiatan :
a. Penyusunan Renstra SKPD
a. Penyusunan rencana kerja SKPD
7. Program :
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan :
a. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
b. Pengendalian keamanan lingkungan
c. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Program :
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal
Kegiatan :
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
9. Program :
Pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan :
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat
10. Program :
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Lap Tahunan 2012 10
Kegiatan :
a. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras
b. Penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi
11. Program :
Peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan Perbup
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan koordinasi penegakan Perda dan Perbup
b. Peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap Perda dan Perbup
c. Penegakan Perda dan Perbup
D. Sasaran.
Target atau tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan program kerja adalah sebagai
berikut :
1. Tujuan :
Dari misi yang sudah kami tetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai adalah
menciptakan kondisi masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian dan
perlindungan hukum
2. Sasaran :
Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka kami tetapkan sasaran : Terwujudnya
masyarakat yang tentram dan tertib berdasarkan kesadaran hukum dengan indikator
sasaran sebagai berikut:
Lap Tahunan 2012 11
Lap Tahunan 2012 13
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1) Penyediaan jasa surat menyurat
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,- realisasi Rp.600.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan
Pemerintah daerah
2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit
Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,- realisasi Rp.9.360.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja
4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,- realisasi Rp.1.200.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
5) Penyediaan alat tulis kantor
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan
Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan
Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. Realisasi Program
Program peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan
Perbub dilaksanakan dalam rangka menciptakan tertib hukum masyarakat. kegiatan
yang dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan operasi non yustisi sebanyak 130kali
dan operasi yustisi 20 kali
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan untuk
menjaga kondisi pemerintah dan masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam
melakukan aktivitasnya sehari-hari. kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan
melaksanakan patroli - patroli dan pengamanan acara penting/keagamaan serta
pengawalan pejabat/tamu pejabat. Sedangkan kegiatan penyiapan tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan lingkungan dilaksanakan dalam rangka menyiapkan
personil agar selalu siap dan sigap dalam melaksanakan tugas.
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam
rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan minuman
beralkohol serta pemahaman bahaya praktek prostitusi. Kegiatan yang dilaksanakan
yaitu penyuluhan bahaya penyalahgunaan Narkoba sebanyak 2 kali dengan jumlah
peserta 80 orang serta pembinaan / razia pencegahan praktek prostitusi sebanyak 6 kali.
Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak
kriminal dilaksanakan agar kondisi masyarakat tetap tentram dan tertib serta untuk
meminimalisir angka kiminalitas
Program wawasan kebangsaan dilaksanakan untuk menciptakan stabilitas
keamanan dan ketentraman masyarakat. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas
dikalangan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan penguburan mayat tak
dikenal agar tidak timbul keresahan masyarakat terhadap keberadaan mayat tak dikenal
dan pada tahun 2012 disalurkan bantuan sebanyak 10 kali
Sedangkan guna mendukung program-program/kegiatan tersebut dilaksanakan
program-program ketatausahaan antara lain: program administrasi perkantoran,
program peningkatan sarana prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur
dan lain sebagainya (6 program 21 kegiatan).
2. Realisasi Urusan
a. Capaian sasaran urusan yang ditargetkan tahun 2012 pada RPJMD tahun 2011 –
2016
No Sasaran Indikator Satuan Capaian Kinerja
Lap Tahunan 2012 14
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1) Penyediaan jasa surat menyurat
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,- realisasi Rp.600.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan
Pemerintah daerah
2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit
Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,- realisasi Rp.9.360.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja
4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,- realisasi Rp.1.200.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
5) Penyediaan alat tulis kantor
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan
Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan
Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kinerja
20112012
Target Realisasi
Terwujudnya masyarakat yang tentram berdasarkan kesadaran hukum
Peningkatan kegiatan pengamanan lingkungan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat
kali 200 240 140
Terpeliharanya kantramtibmas dan menurunnya tindak kriminal
kali 250 350 350
Meningkatnya rasa sosial dimasyarakat (penguburan mayat tak dikenal
kali 12 12 10
Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba
orang 20 300 80
Penegakan Perda dan Perbub
kali 139 150 170
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
persen 100 100 99
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan Program
pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak kriminal dilaksanakan untuk
menjaga kondisi pemerintah dan masyarakat agar tetap aman dan nyaman dalam
melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan
melaksanakan patroli wilayah, penertiban, pengawalan dan pengamanan acara-acara
penting.
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan dalam
rangka peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan minuman
beralkohol serta pemahaman bahaya praktek prostitusi. Kegiatan yang dilaksanakan
Lap Tahunan 2012 15
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1) Penyediaan jasa surat menyurat
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,- realisasi Rp.600.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan
Pemerintah daerah
2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit
Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,- realisasi Rp.9.360.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja
4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,- realisasi Rp.1.200.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
5) Penyediaan alat tulis kantor
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan
Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan
Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
yaitu penyuluhan bahaya penyalahgunaan Narkoba sebanyak 2 kali dengan jumlah
peserta 80 orang serta pembinaan / razia pencegahan praktek prostitusi sebanyak 6 kali.
Program peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan
Perbub dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman, ketaatan serta kesadaran
hukum masyarakat, sehingga akan tercipta masyarakat yang tertib hukum. Selain itu
kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka melindungi masyarakat. Kegiatan yang
dilaksanakan yaitu dengan melaksanakan operasi non yustisi sebanyak 130 kali dan
operasi yustisi 40 kali
Program wawasan kebangsaan dilaksanakan untuk menciptakan stabilitas
keamanan dan ketentraman masyarakat. Kegiatan peningkatan rasa solidaritas
dikalangan masyarakat dilakukan dengan pemberian bantuan penguburan mayat tak
dikenal agar tidak timbul keresahan masyarakat terhadap keberadaan mayat tak dikenal
dan pada tahun 2012 disalurkan bantuan sebanyak 10 kali
Sedangkan guna mendukung program-program/kegiatan tersebut dilaksanakan
program-program ketatausahaan antara lain: program penyelenggaraan Pemerintah
daerah, program peningkatan sarana prasarana aparatur, program peningkatan disiplin
aparatur dan lain sebagainya (6 program 21 kegiatan).
b. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), untuk Urusan Wajib yang sudah ada
SPM
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di
Kabupaten
Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 = 238
Jumlah pelanggaran = 240
= 99%
Capaian memenuhi target tahun 2015 sebesar 70 %
c. Permasalahan dan solusi
Permasalahan
Lap Tahunan 2012 16
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1) Penyediaan jasa surat menyurat
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,- realisasi Rp.600.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan
Pemerintah daerah
2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit
Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,- realisasi Rp.9.360.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja
4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,- realisasi Rp.1.200.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
5) Penyediaan alat tulis kantor
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan
Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan
Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah, sehingga masih
saja sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat.
b) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan kantramtibmas tidak seluruhnya dapat
terjadwal dan terbatasnya personil sehingga pelaksanaan pengamanan kurang
maksimal.
c) Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penggunaan miras dan
narkoba, sehingga sering menimbulkan gangguan ketentraman dimasyarakat.
d) Praktek prostitusi oleh sebagian pelaku dianggap sebagi sumber penghidupan
sehingga merupakan kesulitan untuk menghilangkan praktek prostitusi. Belum
adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah prostitusi sehingga tidak adanya
efek jera bagi pelaku, selain itu pembinaan, penyaluran bakat dan pemberian
ketrampilan agar dapat memenuhi kebutuhan selain dengan cara itu sangat
terbatas.
Solusi
a) Dalam rangka pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan ketentraman masyarakat
memaksimalkan segenap potensi yang baik sarana dan prasarana maupun
personilnya serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan instansi.
b) Pelaksanaan penyuluhan narkoba lebih digalakkan terutama bagi generasi
generasi muda bekerjasama dengan lembaga yang mengurusi narkoba tersebut.
Memotivasi peserta agar mempunyai kemauan dan kemampuan menyebarluaskan
pengetahuan ke lingkungannya setelah penyuluhan.
c) Sedangkan untuk meminimalisir paktek prostitusi diperlukan penanganan secara
menyeluruh dan terpadu tertama pasca operasi. Untuk menimbulkan efek jera
tidak hanya dilakukan pembinaan melainkan harus ada tindakan hukum sehingga
diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur tentang prostitusi.
d) Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada
masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu oleh
instansi terkait sehingga pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah
meningkat dan menurunnya
Lap Tahunan 2012 17
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1) Penyediaan jasa surat menyurat
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,- realisasi Rp.600.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan
Pemerintah daerah
2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit
Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,- realisasi Rp.9.360.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja
4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,- realisasi Rp.1.200.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
5) Penyediaan alat tulis kantor
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan
Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan
Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
BAB III
P E N U T U P
A. Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan Satuan Polisi
Pamong Praja dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana walaupun ada yang belum
sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJM Daerah Tahun 2011 – 2012
dikarenakan terbatasnya pagu anggaran dan jumlah personil. Selain itu permasalahan
yang perlu diperhatikan adalah peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas
maupun kuantitas serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung, sehingga kegiatan
dapat berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan.
B. Saran
1. Sarana dan prasarana operasional perlu ditambah (mobil operasional dan mobil
penegakan Perda)
2. Personil Satuan Polisi Pamong Praja perlu ada peremajaan dan penambahan
Demikian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Satuan Polisi Pamong
Tahun 2012 kami buat dan sampaikan untuk bahan pengambilan kebijakan atasan
selanjutnya.
Wates, Januari 2012
KEPALA
Drs. WAHYU PUJIANTONIP : 196301211989031009
Lap Tahunan 2012 18
1. Realisasi Fisik dan Keuangan, SDM Realisasi Pelaksanaan Programa. Program Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)1) Penyediaan jasa surat menyurat
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.600.000,- realisasi Rp.600.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya jasa surat menyurat selama 12 bulan Hasil (outcomes) : terkelolanya administrasi kegiatan dan persuratanManfaat (benefits) : meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintah
daerahDampak (impacts) : meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan
Pemerintah daerah
2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.4.070.000,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan jasa pemeliharaan dan perizinan berupa perpanjangan STNK kendaraan dinas sebanyak 7 unit
Hasil (outcomes) : Terselenggaranya kendaraan operasional tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
Dampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
3) Penyediaan jasa administrasi keuangan
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.9.360.000,- realisasi Rp.9.360.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : terbayarnya honorarium pengelola keuangan Hasil (outcomes) : Terwujudnya tertib adminstrasi keuanganManfaat (benefits) : Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Dampak (impacts) : Terwujudnya peningkatan akuntabilitas kinerja
4) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.1.200.000,- realisasi Rp.1.200.000,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpeliharanya jasaperbaikan peralatan kerja berupa 4 komputer, 1 laptop, 2 mesin ketik dan 3 printer
Hasil (outcomes) : Meningkatnya kelancaran tugas - tugaspenyelenggaraan Pemerintah daerah
Manfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
5) Penyediaan alat tulis kantor
Masukan (inputs) : dana alokasi Rp.2.802.900,- realisasi Rp.2.802.900,- SDM: 2 orang
Keluaran (outputs) : Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantorHasil (outcomes) : Meningkatnya pelaksanaan tugaspenyelenggaraan
Pemerintah daerahManfaat (benefits) : Meningkatnya kualitas pelayaanan penyelenggaraan
Pemerintah daerahDampak (impacts) : Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan